Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ...

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083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION ENTIDAD: 2773 2773 13/04/2015 REG NOR OGA REGISTRO PARA LIQUIDACION FONDO Nº 431 DE PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA POR VIAJE A QATAR DEL 16/10/2014 AL 26/10/2014 PARA REVISION DE EDICION, ENVIO Y PUBLICACION DE MATERIAL DE ACTIVIDADES VARIAS DEL SR. PRESIDENTE. S S APROBADO 0.00 2,195.03 PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA 0909511933 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 2,195.03 2,195.03 0.00 2952 2952 16/04/2015 REG NOR OGA REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO Nº 145 DE REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL POR VIAJE A ARENILLAS DEL 30/11/2013 AL 27/11/2013 PARA COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA GABINETE Y ENLACE DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE. S S APROBADO 0.00 434.85 REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB 1707783369 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 434.85 434.85 0.00 3074 3074 21/04/2015 REG NOR OGA REGISTRO PARA LIQUIDACION DE FONDO Nº 490 DE CHACON CASALS KARINA DANIELA POR VIAJE A PANAMA DEL 06/04/2015 AL 12/04/2015 PARA COORDINAR EVENTOS Y AVANZADA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE. S S APROBADO 0.00 1,515.15 CHACON CASALS KARINA DANIELA 1718862962 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,515.15 1,515.15 0.00 3075 3075 21/04/2015 REG NOR OGA REGISTRO PARA LIQUIDACION DE FONDO Nº 489 DE ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME POR VIAJE A PANAMA DEL 06/04/2015 AL 12/04/2015 PARA COORDINAR ENTREVISTAS Y ENVIO DE MATERIAL DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE. S S APROBADO 0.00 1,392.30 ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME 0201463973 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ MBONA083 MBONA083 ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,392.30 1,392.30 0.00 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015 Expresado en Dólares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2015 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA: 1 de 171 FECHA: 03/06/2015 HORA: 11:59:20 REPORTE: R00804109.rdlc

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083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONENTIDAD:

2773 2773 13/04/2015 REG NOR OGAREGISTRO PARA LIQUIDACION FONDO Nº 431 DE PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA POR VIAJE A QATAR DEL 16/10/2014 AL 26/10/2014 PARA REVISION DE EDICION, ENVIO Y PUBLICACION DE MATERIAL DE ACTIVIDADES VARIAS DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.002,195.03PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA0909511933 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 2,195.03 2,195.03 0.00

2952 2952 16/04/2015 REG NOR OGAREGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO Nº 145 DE REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL POR VIAJE A ARENILLAS DEL 30/11/2013 AL 27/11/2013 PARA COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA GABINETE Y ENLACE DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00434.85REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB1707783369 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 434.85 434.85 0.00

3074 3074 21/04/2015 REG NOR OGAREGISTRO PARA LIQUIDACION DE FONDO Nº 490 DE CHACON CASALS KARINA DANIELA POR VIAJE A PANAMA DEL 06/04/2015 AL 12/04/2015 PARA COORDINAR EVENTOS Y AVANZADA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.001,515.15CHACON CASALS KARINA DANIELA1718862962 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,515.15 1,515.15 0.00

3075 3075 21/04/2015 REG NOR OGAREGISTRO PARA LIQUIDACION DE FONDO Nº 489 DE ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME POR VIAJE A PANAMA DEL 06/04/2015 AL 12/04/2015 PARA COORDINAR ENTREVISTAS Y ENVIO DE MATERIAL DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.001,392.30ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME0201463973 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ MBONA083 MBONA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,392.30 1,392.30 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3156 3137 23/04/2015 DEV NOR OGAPAGO A ARIAS DAZA IVAN ELISEO POR LA ADQUISICIÓN DE 75 CAJAS DE VINCHAS METÁLICAS PARA LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 284, FACT. 54986 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0469-M.

SSAPROBADO0.00121.50ARIAS DAZA IVAN ELISEO1707371355001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 121.50 121.50 0.00

3158 3149 23/04/2015 DEV NOR OGAPAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. EEQ POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE TRANSMISION DE RADIO CUIDADAA PUENGASI. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 29, FACT.2582097 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-PRC-2015-0033-M.

SSAPROBADO0.00362.89EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730104 1701 001 0 362.89 362.89 0.00

3160 3131 24/04/2015 DEV NOR OGAPAGO A JARAMILLO GRANDA EDGAR POR COMISIÓN REALIZADA A NOBOL DESDE EL 09/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 358-INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS, TELEVISORES Y ENLACES DE DATOS CON CNT, POR CAMBIO DE EMPRESA DE LOGÍSTICA.

SSAPROBADO0.00200.00JARAMILLO GRANDA EDGAR FABIAN

1714560743 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3169 3152 24/04/2015 DEV NOR BYE ADQUISICION DE EQUIPO CABEZAL MANFROTTO Y CASES SSAPROBADO0.003,288.00

IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA0602041766001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840104 1701 001 0 3,288.00 3,288.00 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3177 3168 27/04/2015 DEV NOR OGAPAGO A DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ DICOMTRIZ S.A. POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 150, FACT. 1713

SSAPROBADO0.00363.46DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ

1391738811001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 363.46 363.46 0.00

3180 3174 27/04/2015 DEV NOR OGAPAGO A ALMEIDA MOSQUERA CÉSAR GUSTAVO POR CONCEPTO DE PROVISIÓN Y DESPACHO DE PRENSA ESCRITA, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE REPALDO, CERT. 260, FACT. 1582

SSAPROBADO0.00715.09ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO

1706888037001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 715.09 715.09 0.00

3182 3167 27/04/2015 DEV NOR OGAPAGO POR HONORARIOS A YAJAIRA ESCUDERO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LENGUAJE DE SEÑAS CON LA SECOM POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CERT. 306, FACT. 780

SSAPROBADO0.00901.00ESCUDERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH1717177412001 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 901.00 901.00 0.00

3184 3155 27/04/2015 DEV NOR OGASE LIQUIDAR EL CONTRATO No. 013-2014-SECOM CORRESPONDIENTE A "PAUTAJE EN REDES SOCIALES FACEBOOK Y GOOGLE ADS", SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 101, FACT. 1401

SSAPROBADO0.008,000.00PROSIGNS S.A.0992472065001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 8,000.00 8,000.00 0.00

3195 3194 28/04/2015 DEV NOR OGAPAGO A PAUL MENA POR LA COMISIÓN INTERNACIONAL A NEW YORK REALIZADA DEL 31/01/2015 AL 04/02/2015 - REUNIONES DE TRABAJO DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROGRAMA HABLA COMPATRIOTA EN ESTADOS UNIDOS.

SSAPROBADO0.001,356.98MENA ZAPATA PAUL ALEJANDRO1721398053 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,356.98 1,356.98 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3196 3187 28/04/2015 DEV NOR OGAPAGO A ROMERO GARCÍA MIGUEL ÁNGEL POR COMISIÓN REALIZADA A MONTEVIDEO - URUGUAY, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 345 - TOMA DE LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, ENTREVISTAS A LÍDERES DE MOVIMIENTOS SOCIALES Y EMBAJADOR DE ECUADOR EN MONTEVIDEO,EDICIÓN DE REPORTAJES.

SSAPROBADO0.00956.25ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL1714112297 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 956.25 956.25 0.00

3197 3191 28/04/2015 DEV NOR OGAPAGO A AZULADOCLEAN S.A. POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA SECOM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 241, FACT. 2562

SSAPROBADO0.005,166.66AZULADOCLEAN S.A.1792125553001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 5,166.66 5,166.66 0.00

3199 3193 28/04/2015 DEV NOR OGAPAGO POR REEMBOLSO CAUSADO POR LA COMPRA Y COLOCACIÓN DE SIRENA BALI 31233 PARA EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 403, FACT. 29639

SSAPROBADO0.00231.41CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO0401359088 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 1.99 1.99 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 229.42 229.42 0.00

3200 2164 28/04/2015 DEV NOR OGAPAGO A ANDROMAKA ASESORIA PUBLICITARIA CIA. LTDA. POR CONTRATO 005-2015 DEL 18-MAR-2015 POR ELABORACIÓN DEL PERIÓDICO EN LA COMUNIDAD FUERZAS ARMADAS EN SU 1ERA EDICION, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-SUBMI-2015-00260-M.

SSAPROBADO0.0012,000.00ANDROMAKA ASESORIA PUBLICITARIA CIA. LTDA.

1791265831001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 12,000.00 12,000.00 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

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3208 3176 28/04/2015 DEV NOR TRFPAGO A RTV ECUADOR - POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL AÑO 2015 RESPECTO AL SEGUNDO ADENDUM AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA EP DE TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR RTV Y LA SECOM - CERT 283, DICTAMEN FAVORABLE OFICIO No.SENPLADES-SINV-2015-0226-OF.

SSAPROBADO0.00706,392.81TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR

1768152640001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 780103 1701 001 0 706,392.81 706,392.81 0.00

3209 3203 28/04/2015 DEV NOR OGAPAGO A SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOLINPOWER CIA. LTDA. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGULADA, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT.228, FACT. 74 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0604-M.

SSAPROBADO0.00927.50SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SOLINPOWER CIA. LTDA.

1792491606001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 927.50 927.50 0.00

3211 3205 28/04/2015 DEV NOR OGAPAGO A ENERGÍA ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL CNEL EP DE LA PLANTA DE TRANSMISION DE LOS VERGELES, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 29, FACT. 790760 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-PRC-2015-0039-M.

SSAPROBADO0.003,808.10EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730104 1701 001 0 3,808.10 3,808.10 0.00

3212 3204 28/04/2015 DEV NOR OGAPAGO A LA EMPRESA ELÉCTIRCA REGIONAL DEL SUR POR SERVICIO DE ENERGÍA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL MES DE MARZO-2015 EN LA PLANTA DE TRANSMISION DE RADIO CUIDADANA, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 29, FACT. 2790 Y 220186 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-PRC-20150038-M.

SSAPROBADO0.0056.53EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

1190005646001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730104 1701 001 0 56.53 56.53 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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3213 3202 28/04/2015 DEV NOR OGAPAGO A PUNTONET S.A. POR EL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 SEGUN CONVENIO DE PAGO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 362, FACT. 308158 Y FACT. 308160 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CGAJ-2015-0158-M.

SSAPROBADO0.0024,815.50PUNTONET S.A.1791290151001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 24,815.50 24,815.50 0.00

3216 3207 28/04/2015 DEV NOR OGAPAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL CNEL EP POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 29, FACT. 834699 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-PRC-2015-0044-M.

SSAPROBADO0.0096.25EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730104 1701 001 0 96.25 96.25 0.00

3217 3215 28/04/2015 DEV NOR OGAPAGO A CRESPO VEGA MARÍA AUGUSTA POR ARRIENDO DE OFICINA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL MES DE ABRIL-2015, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, FACT. 10785 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0615-M.

SSAPROBADO0.00990.00CRESPO VEGA MARIA AUGUSTA0100220912001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 990.00 990.00 0.00

3220 3219 29/04/2015 DEV NOR OGAPAGO A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS EXTENCIONES QUE PRESIDENCIA OTORGÓ A LA SECOM DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 - CERT 371 SEGUN DOCUMENTACION DE SOPORTE SOLICITADO CON MEMO Nº SC-DTIC-2015-0054-M.

SSAPROBADO0.004,888.58PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA1760000310001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4,888.58 4,888.58 0.00

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3222 3221 29/04/2015 DEV NOR OGAPAGO A CNT EP POR SERVICIO DE DATOS Y DISPOSITIVOS MÓVILES, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 326, FACT. 1498505, 1246105, 1010878 Y 839699

SSAPROBADO0.002,911.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,911.00 2,911.00 0.00

3226 3224 30/04/2015 DEV NOR OGAPAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSUMO MES DE MARZO-2015 - FAC No. 164059 - CERT 321 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0626-M.

SSAPROBADO0.00432.27EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 432.27 432.27 0.00

3227 3225 30/04/2015 DEV NOR OGAPAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q- CONCEPTO DE SERVICIO BÁSICO DE LUZ SECOM A NIVEL NACIONAL PERIODO 23-FEB AL 24-MAR-2015 - CERT361 - FAC Nº 2555713 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0624-M.

SSAPROBADO0.0084.95EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 MBONA083 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 84.95 84.95 0.00

3229 2191 30/04/2015 DEV NOR OGAPAGO A CNT E.P.- POR EL CONTRATO 064-2014-SECOM - CORRESPONDIENTE AL PROCESO RE-EEC-SECOM-05-2014 - POR SERVICIO PARA ENLACE DE INTERNET DATA CENTER VIRTUAL Y TELEFONIA FIJA DEL MESES DE MARZO 2015 - CERT 188 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DTIC-2015-0060-M.

SSAPROBADO0.0052,527.54CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 52,527.54 52,527.54 0.00

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3264 3263 30/04/2015 DEV NOR OGAPAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DESDE 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT.358 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0080.00SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA

1710599430 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3272 3230 04/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PEÑA CUEVA LEONOR POR COMISIÓN REALIZADA A LA TRONCAL-PUERTO INCA DESDE 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 90-TOMAS Y ENTREVISTAS DE INAUGURACIÓN DE VÍA LA TRONCAL-PUERTO INCA PARA REPORTAJE DE TELEVISIÓN, Y ENVÍO DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO.

SSAPROBADO0.00160.00PENA CUEVA LEONOR ELIZABETH1103038707 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3273 3228 04/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PEÑA CUEVA LEONOR ELIZABETH POR COMISIÓN REALIZADA A AZOGUES EL 16/04/2015, CERT. 90-TOMAS Y ENTREVISTAS PARA REPORTAJE TURÍSTICO DE AZOGUES (PARQUE INFANTIL, RÍO BURGAY, CENTRO DE LA CIUDAD, CUCHILANDIA), ENTREVISTAS A LAS AUTORIDADES Y ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD UNAE.

SSAPROBADO0.0040.00PENA CUEVA LEONOR ELIZABETH1103038707 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3274 3274 04/05/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 455 No Entrada: 1731 SSAPROBADO0.00180.83

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 USERAPP USERAPP CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 152.00 152.00 0.00

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 21.83 21.83 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

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3275 3233 04/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ACARO VEGA CHRISTIAN POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA DESDE 26/03/2015, CERT. 82-TRANSMISIÓN EN VIVO A TRAVÉS DEL CANAL EL CIUDADANO TV, STREAMING Y RADIO CIUDADANA DEL EVENTO DE ENTREGA DEL PASO LATERAL LATACUNTA SALCEDO, COORDINACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y UNIDAD MÓVIL.

SSAPROBADO0.0065.00ACARO VEGA CHRISTIAN FERNANDO

1103724058 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

3276 3234 04/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MIRANDA TORMEN VERÓNICA POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA-GUARANDA-AMBATO DESDE 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 82-COBERTURA DE LA INAUGURACIÓN DEL PASO LATERAL LATACUNGA-SALCEDO ACTO EN EL INTERCAMBIADOR DE PUJILÍ, ENTREVISTA AL SEÑOR PRESIDENTE CANL BICOLAR Y ENVÍO DE MATERIAL.

SSAPROBADO0.00160.00MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL1719141523 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3277 3277 04/05/2015 REG NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR # 3274 Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 455 No Entrada: 1731.

SSAPROBADO0.0021.70SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 18.24 18.24 0.00

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 2.62 2.62 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 0.84 0.84 0.00

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3280 3279 04/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A LÓPEZ PERUGACHI NELSON POR COMISIÓN REALIZADA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DESDE 02/04/2015 AL 03/04/2015, CERT. 82-INSTALACIÓN, CABLEADO Y PRUEBAS DE LA UNIDAD MÓVIL DEL CIUDADANO TV EN EL ECU 911 DE STO. DOMINGO, TRANSMISIÓN CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE RAFAEL CORREA.

SSAPROBADO0.00120.00SR. NELSON LOPEZ1001550787 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3281 3281 04/05/2015 REG NOR OGAREGISTRO PARA LIQUIDACION DE FONDO Nº 277 DE BRAVO SEGOVIA MARCO POR VIAJE A GENOVA-ITALIA Y BARCELONA DEL 13/04/2014 AL 29/04/2014 PARA REUNIONES VARIAS Y COORDINACION DE ENTREVISTAS SEGUN AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.005,019.85BRAVO SEGOVIA MARCO0601925761 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 5,019.85 5,019.85 0.00

3282 3282 04/05/2015 REG NOR OGAREGULACIÓN IVA CUR NO. 3184, LIQUIDAR EL CONTRATO No. 013-2014-SECOM CORRESPONDIENTE A "PAUTAJE EN REDES SOCIALES FACEBOOK Y GOOGLE ADS", SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 101, FACT. 1401

SSAPROBADO0.00960.00PROSIGNS S.A.0992472065001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 960.00 960.00 0.00

3284 3284 05/05/2015 REG NOR OGAREGISTRO PARA LIQUIDAR SALDO FONDO Nº 313 DE PROA¥O TENORIO GEOVANNY GINO POR VIAJE A COSTA RICA DEL 07/05/2014 AL 10/05/2014 PARA COBERTURA PERIODISTICA Y COORDINACION DE PRENSA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00212.50PROA¥O TENORIO GEOVANNY GINO1716960008 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 212.50 212.50 0.00

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3285 3285 05/05/2015 REG NOR OGAREGISTRO PARA LIQUIDACION DE FONDO Nº 496 DE MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO POR VIAJE A PANAMA DEL 08/04/2015 AL 12/04/2015 PARA RECOPILAR MATERIAL FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00963.90MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO1709331563 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 963.90 963.90 0.00

3286 3237 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A BRIONES ZAMBRANO FABIAN POR COMISIÓN REALIZADA A JARAMIJÓ-MANABÍ, DESDE 11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT.82-COBERTURA DE TRASMISIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL EN JARAMIJÓ, SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2.

SSAPROBADO0.00200.00BRIONES ZAMBRANO FABIAN OMAR

1307309367 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3288 3238 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A JARAMILLO PRADO JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA A JARAMIJO-MANABÍ DESDE 11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT.82-TRASMISIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL EN JARAMIJÓ

SSAPROBADO0.00200.00JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO0909369712 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3289 3239 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA A MÉXICO DESDE 07/12/2014 AL 11/12/2014, CERT. 358-COBERTURA DE LA SALIDA DEL SR. PRESIDENTE SEGUNDA CUMBRE IBEROAMERICANA, EDICIÓN DE REPORTAJE, ENVIO DE AMTERIAL Y RECORRIDO POR LA CIUDAD JEFAS Y JEFES DE ESTADO IBEROAMÉRICA.

SSAPROBADO0.00234.60SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO1705662904 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 234.60 234.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3290 3240 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHÁVEZ PUCO LUIS POR COMISIÓN REALIZADA A JARAMIJÓ- MANABÍ, DESDE 11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT.82-TRASMISIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL EN JARAMIJÓ, SPA 2.

SSAPROBADO0.00200.00CHAVEZ PUCO LUIS JAVIER1711763985 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3291 3241 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA POR COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DESDE EL 31/03/2015 AL 02/04/2015. POR COORDINACION Y CONVOCATORIA A LA PRENSA PARA LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. CERT-258, SP7.

SSAPROBADO0.00200.00CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA1712331071 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3292 3242 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHÁVEZ PAREDES DIEGO LENIN POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL-URDANETA DESDE 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT.82-SP7-PRUEBAS CON COMREX DESDE EL PRIMER PUNTO DE TRASMISIÓN DEL CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE Y PRUEBAS TÉCNICAS DESDE EL LUGAR QUE SE REALIZÓ EL GABINETE ITINERANTE.

SSAPROBADO0.00200.00CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN0602474082 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3293 3243 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR COMISIÓN REALIZADA A PICHINCHA - QUITO Y COCA- ORELLANA DESDE 05/11/2014 AL 07/11/2014, CERT.358-COORDINADORA DE PRENSA-COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DE LOCACIÓN DEL CONVERSATORIO CON MEDIOS INTERNACIONALES, INAUGURACIÓN DE LA UND. EDUCATIVA NUEVO ROCAFUERTE.

SSAPROBADO0.00200.00COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA0914947197 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3294 3245 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO - PICHINCHA DESDE 20/02/2015 AL 22/02/2015, CERT.358-ANALISTA RRPP-REUNIÓN CON COORDINADOR DE LA ASESORÍA JURÍDICA DE SECOM Y EQUIPO DE REDES.

SSAPROBADO0.00160.00AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA0103080305 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3295 3247 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO - PICHINCHA DESDE 27/03/2015 AL 28/03/2015, CERT.358-ANALISTA RRPP-CUENCA, TRASLADO A PALACIO DE CARONDELET, CUMPLIMIENTO DE PROCESO DE RENOVACIÓN DE CREDENCIAL PRESIDENCIAL Y CONSULTAS DE APOYO EN TALENTO HUMANO Y JURÍDICO.

SSAPROBADO0.00120.00AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA0103080305 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3296 3249 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON POR COMISIÓN REALIZADA A SANTO DOMINGO EL 02/04/2015, CERT.358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN PARA CUBRIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0068.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNAN1711573442 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 28.00 28.00 0.00

3297 3250 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA POR COMISION REALIZADA A LOJA- LOJA EL 31/03/2015 , CERT.358-ANALISTA RRPP-CUENCA-REUNIÓN DE EQUIPO DE AVANZADA CON GOBERNADORA PARA EVALUAR RECORRIDO, ELABORACIÓN DE INFORME GENERAL DE AVANZADA.

SSAPROBADO0.0040.00AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA0103080305 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

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3299 3253 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PADILLA CONGO SARUE POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 03/04/2015 AL 05/04/2015, CERT.358-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00160.00PADILLA CONGO SEGUNDO SARUE1001979010 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3302 3254 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MUÑOZ CARRASCO VINICIO POR COMISIÓN REALIZADA A URDANETA-LOS RIOS DESDE 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT.358-SP1- INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA PERSONAL DE DESPACHO, SOPORTE TÉCNICO DURANTE EL DESPACHO DEL ENLACE CIUDADANO Y ENLACE DE DATOS PARA EL STREAMING EVENTO DE TUITEROS.

SSAPROBADO0.00280.00MUNOZ CARRASCO VINICIO DAVID1712434479 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

3304 3255 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A TRUJILLO PEÑA JULIO POR COMISIÓN REALIZADA A JARAMIJÓ- MANABÍ DESDE 11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT.358-TRASMISIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL EN JARAMIJÓ- SPA4.

SSAPROBADO0.00200.00TRUJILLO PENA JULIO CESAR1716574379 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3305 3256 05/05/2015 DEV NOR OGAAGO A MARTÍNEZ REVELO LUIS POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 23/04/2015 AL 27/04/2015, CERT.358-SEGURIDAD SECOM-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00520.00MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER1002563714 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

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3307 3257 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VÉLEZ VITERI GERARDO POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL-URDANETA DESDE 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT.358-SP5-COBERTURA ENTREVISTA SEÑOR PRESIDENTE CON PERIODISTAS DE MEDIOS LOCALES, GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO.

SSAPROBADO0.00240.00VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO0103129482 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3308 3258 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A FIGUEROA FIGUEROA VÍCTOR POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 23/03/2015 AL 24/03/2015, CERT.358-COORDINADOR DE PRENSA EXTERNA-COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON RESPONSABLES DE AVANZADA Y AUTORIDADES EN PLAYAS Y POSORJA, RECORRIDO POR LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERA.

SSAPROBADO0.00120.00FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO

1704721412 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3310 3259 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA A AZOGUES-LA TRONCAL-CAÑAR EL 17/04/2015, CERT.358-CAMARÓGRAFO SP5- TOMAS UNAE, REALIZACIÓN DE TOMAS DE LA VÍA INGAPIRCA Y TRASLADO A ZHUD.

SSAPROBADO0.0040.00VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO0103129482 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3313 3260 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VÉLEZ VITERI GERARDO POR COMISIÓN REALIZADA A PUERTO INCA- GUAYAS-LA TRONCAL-CAÑAR DESDE 18/04/2015 AL 19/04/2015, CERT.358-CAMARÓGRAFO SP5-TOMAS PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES BULU BULU-TOMAS DE VÍA PUERTO INCA-LA TRONCAL.

SSAPROBADO0.0080.00VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO0103129482 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

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3314 3261 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VALDIVIEZO HUMANATE JOSÉ POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE EL 23/04/2015 AL 27/04/2015, CERT. 358-SEGURIDAD SECOM-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00520.00VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO

0602241093 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

3316 3262 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CERÓN CHAMORRO LUIS POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 21/04/2015, CERT.358-SP7- MOVILIZACIÓN OFICINAS DEL SONSEP A DURAN A TOMAR FOTOGRAFÍAS DE POSIBLES VEHÍCULOS PARA DAR INICIO AL TRÁMITE DE COMODATO Y SEAN ASIGNADOS A LA SECOM.

SSAPROBADO0.0040.00CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO0401359088 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3317 3265 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON POR COMISIÓN REALIZADA A EL COCA- ORELLANA- LAGO AGRIO-SUCUMBÍOS- DESDE 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO GINO PROAÑO- PARA QUE REALICE EL RECORRIDO DE LOS POSIBLES LUGARES DONDE VISITÓ EL SEÑOR PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA.

SSAPROBADO0.00313.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNAN1711573442 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 113.00 113.00 0.00

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Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3318 3266 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SULCA CAILLAGUA JOSÉ POR COMISIÓN REALIZADA A MONTEVIDEO - URUGUAY DESDE EL 28/02/2015 AL 03/03/2015, CERT. 345-CAMARÓGRAFO OFICIAL SP1-TOMAS CEREMONIA DE POSESIÓN PRESIDENCIAL DE TABARÉ VÁZQUEZ, MANDO PRESIDENCIAL URUGUAYO, EDICIÓN Y ENVÍO DE AMTERIAL A QUITO.

SSAPROBADO0.00743.75SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL1713341103 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 743.75 743.75 0.00

3319 3267 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MUÑOZ ESTRELLA ÁNGEL POR COMISIÓN REALIZADA A VENEZUELA DESDE 14/03/2015 AL 19/03/2015, CERT.347-FOTÓGRAFO OFICIAL SP1- TOMAS DE ENTREVISTAS A ASAMBLEÍSTAS VENEZOLANOS TEMA ATRIBUCIONES TOTALES A PRESIDENTE MADURO, Y EXPECTATIVA DE LA CUMBRE DE LA ALBA.

SSAPROBADO0.001,243.55MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO1709331563 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,243.55 1,243.55 0.00

3320 3268 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN POR COMISIÓN REALIZADA A VENEZUELA DESDE 14/03/2015 AL 19/03/2015, CERT. 347-FOTÓGRAFO OFICIAL SP1- TOMAS DE LA CIUDAD, ENTREVISTA EMBAJADOR RAFAEL QUINTERO, ASAMBLEÍSTAS VENEZOLANOS TEMA ATRIBUCIONES TOTALES A PRESIDENTE MADUROY EXPECTATIVA CUMBRE DE LA ALBA.

SSAPROBADO0.001,243.55ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO1712982006 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,243.55 1,243.55 0.00

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3321 3269 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PAREDES BÁEZ MABEL POR COMISIÓN REALIZADA A PANAMÁ DESDE 08/04/2015 AL 12/04/2015, CERT. 380-REUNIÓN CON CADA UNO DE LOS PERIODISTAS SELECCIONADOS PARA ENTREVISTAR AL SEÑOR PRESIDENTE EN PANAMÁ-COORDINACIÓN DE REUNIONES ENTRE PERIODISTAS, SR. PRESIDENTE Y SECRETARIO NACIONAL.

SSAPROBADO0.00428.40PAREDES BAEZ MABEL ANDREA1713541546 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 428.40 428.40 0.00

3348 3345 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A GORDON ARIAS OLIVA POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL DE 2015 -FACTURA N-5 , CERTIFICACION 3.

SSAPROBADO0.001,676.00GORDON ARIAS OLIVA DEL CONSUELO

1713271441001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

3349 3345 05/05/2015 RDP NOR OGAPAGO REGULACIÓN IVA A GORDON ARIAS OLIVA POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL DE 2015 -FACTURA N-5 , CERTIFICACION 3.

SSAPROBADO0.00201.12GORDON ARIAS OLIVA DEL CONSUELO

1713271441001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 201.12 201.12 0.00

3358 3337 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A LARA IZAGUIRRE YASSER POR COMISIÓN REALIZADA A LOJA DESDE 16/04/2015 AL 17/04/2015, CERT.358-ASESOR 4- ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES POR PARTE DE SECOM, EN HORAS DE LA TARDE REUNIÓN CON DIRECTORA DE AVALÚOS Y CATASTRO.

SSAPROBADO0.00195.00LARA IZAGUIRRE YASSER NAYID1306313808 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

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Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3359 3351 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON POR COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE EL 06/04/2015 AL 08/04/2015 -CERT 358-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00130.00MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON AR

1802853406 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

3361 3333 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA LUCIA DESDE 03/04/2015 AL 04/04/2015, CERT. 358-EDITOR DE ENLACE CIUDADANO SP1-REVISIÓN DE MATERIAL Y EDICIÓN DE VIDEOS PARA PRESENTAR EN EL ENLACE CIUDADANO NO. 418 EN VIVO.

SSAPROBADO0.00120.00SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO

1718862160 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3363 3340 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VELEZ VITERI GERARDO POR COMISIÓN REALIZADA A AZOGUES-CAÑAR EL 16/04/2015, CERT.358-CAMARÓGRAFO SP5, COBERTURA SESIÓN SOLEMNE 190 AÑOS DE CANTONIZACIÓN DE AZOGUES, GABINETE PRESIDENCIAL, TALENTO HUMANO UNAE, Y CONVERSATORIO CON MEDIOS EN LA UNAE.

SSAPROBADO0.0040.00VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO0103129482 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3365 3344 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VÉLEZ VITERI GERARDO POR COMISIÓN REALIZADA A PICHINCHA-TABACUNDO-GUAYAS DESDE 13/04/2015 AL 15/04/2015, CERT.358-CAMARÓGRAFO SP5- COBERTURA SEÑOR PRESIDENTE ENCUENTRO SOCIAL CAMPESINO, RECORRIDO CENTRO DE SALUD TIPO C TABACUNDO, CONVERSATORIO MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.00160.00VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO0103129482 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

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3367 3271 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A DUQUE PUENTE CARLOS POR COMISIÓN REALIZADA A CHINA DESDE 02/01/2015 AL 11/01/2015, CERT. 380-SP7 PERIODISTA OFICIAL- COBERTURA DE VISITA DEL PRESIDENTE CORREA AL PARQUE TECNOLÓGICO ZHONGGUANCUM, Y RECIBIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS SOCIALES, PRESENTACIÓN LIBRO.

SSAPROBADO0.00244.80DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO1714493721 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 244.80 244.80 0.00

3370 3270 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SULCA CAILLAGUA JOSÉ POR COMISIÓN REALIZADA A CHINA DESDE 02/01/2015 AL 11/01/2015, CERT. 380- COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, VISITA A CHINA, PAGO TOTAL DE FONDO NO. 546.

SSAPROBADO0.00244.80SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL1713341103 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 244.80 244.80 0.00

3377 3303 05/05/2015 DEV NOR OGAPAGO MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL-QUITO DESDE EL 06/03/2015 AL 08/03/2015 CERT. 358-COORDINADOR DE PRENSA- REUNIÓN CON COORDINADORES DE NOTICIAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.00160.00MACKENCIE JHON0703899609 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3406 3375 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE EL 14/04/2015 AL 15/04/2015, MEDIANTE CERT. 358. - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES

SSAPROBADO0.00130.00VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH1803144342 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

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3407 3309 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR COMISIÓN REALIZADA PICHINCHA QUITO - TUNGURAHUA AMBATO DESDE EL 05/03/2015 AL 08/03/2015 CON CERT. NO. 358.-SPA4-REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA PARA AVANZADA DE GABINETE, RECORRIDO POR LUGARES A ESCOGERSE PARA GABINETE.

SSAPROBADO0.00240.00COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA0914947197 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3408 3374 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA A GUARANDA-BOLIVAR DESDE EL 25/03/2015 AL 26/03/2015, CERT. 358. - CUMPLIR ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR .

SSAPROBADO0.00120.00SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA

1710599430 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3409 3306 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO AREVALO JIMENEZ LORENA FABIOLA COMISIÓN REALIZADA A BALTRA -SANTA CRUZ -SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DESDE EL 17/12/2014 AL 24/12/2014 CON CERT. NO.358. REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES DE LA ISLA, REVISIÓN DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE PARA EL SR. PRESIDENTE, DELEGACIONES Y PRENSA EXTERNA.

SSAPROBADO0.00560.00AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA0103080305 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 560.00 560.00 0.00

3411 3300 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO CHAVEZ PROAÑO EDWIN POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 07/04/2015 AL 08/04/2015 CON CERT NO. 30-SP7- INSTALACIÓN, PRUEBAS TÉCNICAS Y COORDINACIONES PREVIAS A LA TRANSMISIÓN, EVENTO ¿ENTREGA 709 UNIDADES DE TRANSPORTE TERRESTRE AL EJÉRCITO ECUATORIANO¿

SSAPROBADO0.00120.00CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID1718050451 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

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3412 3376 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ANDRADE VIVERO JUAN CARLOS POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAS EL 24/04/2015 , MEDIANTE CERT. 358. - SP 7 - REUNIÓN DE TRABAJO EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE DICOMOTRIZ Y POSTERIOR, CON EJECUTIVO DE CUENTA DE LA MISMA EMPRESA, Y CON LA EMPRESA RUEDACAR.

SSAPROBADO0.0040.00ANDRADE VIVERO JUAN CARLOS1712657228 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3414 3336 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA QUITO -RIOBAMBA-QUITO DESDE EL 17/03/2015 AL 21/03/2015 DE 10H00 A 1900 RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 358 - COORDINADOR DE PRENSA- ASESORAR Y COORDINACIÓN DE PRENSA EXTERNA EN LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL SP

SSAPROBADO0.00360.00GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO

0604029702 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

3416 3287 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHAVEZ PROAÑO EDWIN DAVID COMISIÓN REALIZADA CAÑAR, LA TRONCAL, GUAYAS, NARANJAL (PUERTO INCA), GUAYAQUIL, DEL 20/04/2015 AL22/04/2015, CERT NO. 30, TRASMISIÓN DE EVENTO INAUGURACIÓN PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES BULU-BULU, PUERTO INCA 27 KM Y PUENTE DE CONTROL RÍO CAÑAR.

SSAPROBADO0.00160.00CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID1718050451 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

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3417 3368 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A NOMBRE DE SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA QUITO -BABAHOYO -SANTO DOMINGO -QUITO DESDE EL 01/04/2015 AL 02/04/2015 , MEDIANTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 358 - SP1 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL

SSAPROBADO0.00120.00SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA

1710599430 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3418 3301 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DESDE EL 12/03/2015, CON CERT NO. 358-CAPACITACIÓN EN SECOM SOBRE NUEVA NORMATIVA VIAJES INTERNACIONALES.

SSAPROBADO0.0040.00MACKENCIE JHON0703899609 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3420 3338 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A NOMBRE DE GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA QUITO -LATACUNGA-QUITO DESDE EL 25/03/2015 AL 26/03/2015 DE , MEDIANTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 358 -COORDINADOR DE PRENSA - ASESORÍA DE MONTAJE DE TARIMAS, AUDIO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES SP,COORDINACIÓN PRENSA EXTERNA

SSAPROBADO0.00120.00GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO

0604029702 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

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3422 3355 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A RUBIO LEON SILVIA GABRIELA POR COMISIÓN REALIZADA GUAYAQUIL- GUAYAS DEL 24/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. NO. 358-ANALÍSTICA TÉCNICO, COORDINACIÓN CON EQUIPO DE CAMPO, REPORTE Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, ORGANIZACIÓN EVENTO PARA ALMUERZO DE TUITEROS CON SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.00160.00RUBIO LEON SILVIA GABRIELA1721688602 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3423 3371 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A NOMBRE DE MACIAS MATAMOROS ANA VIVIANA POR COMISIÓN REALIZADA QUITO -GUAYAQUIL -QUITO DESDE EL 06/04/2015 AL 08/04/2015 DE 16H00 A 16H00 RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 358 - PERIODISTA - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

SSAPROBADO0.00160.00MACIAS MATAMOROS ANA VIVIANA

0802242776 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3424 3322 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO COMISIÓN REALIZADA NOBOL-GUAYAS DEL 09/04/2015 AL 12/04/2015 CON CERT. NO. 358- SONIDISTA SPA4- PRUEBAS DE EQUIPOS DE AUDIO PARA ENLACE CIUDADANO NO. 419, Y PROGRAMA ARTÍSTICO.

SSAPROBADO0.00280.00PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO1715510713 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

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3425 3369 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A NOMBRE DE BUSTAMANTE GONZALES GEOVANA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA QUITO -GUAYAQUIL (SANTA LUCIA) -QUITO DESDE EL 03/04/2015 AL 04/04/2015, MEDIANTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 358 -SP1 -DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

SSAPROBADO0.0080.00BUSTAMANTE GONZALES FERNANDA GEOVANA

1720962784 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3426 3364 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL COMISIÓN REALIZADA GUAYAQUIL DEL 06/04/2015 AL 08/04/2015, CON CERT NO. 358-PERIODISTA OFICIAL SP5, COBERTURA BASE AÉREA SIMÓN BOLÍVAR, CEREMONIA DE ENTREGA DE VEHÍCULOS A FFAA, CONVERSATORIO CON MEDIOS, ALMUERZO POPULAR EN LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS.

SSAPROBADO0.00200.00MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL1719141523 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3427 3362 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISIÓN REALIZADA NOBOL-GUAYAQUIL DEL 10/04/2015 AL 11/04/2015 CON CERT. NO. 358-DISEÑADOR GRÁFICO SP7, DISEÑO Y POSTPRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA PRESENTAR EN EL ENLACE CIUDADANO, DISEÑO DE DISTO Y PORTADA "LA MANO SUCIA DE CHEVRON".

SSAPROBADO0.00120.00ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO1719369884 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3429 3356 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA COMISIÓN REALIZADA GUAYAQUIL EL 04/04/2015 CON CERT. NO. 358-PERIODISTA OFICIAL SP6, COBERTURA DE ENLACE CIUDADANO NO. 418 REALIZADO EN SANTA LUCÍA.

SSAPROBADO0.0040.00VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA1713240024 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

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3432 3357 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA COMISIÓN REALIZADA BABAHOYO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 01/04/2015 AL 02/04/2015 CON CERT NO. 358- PERIODISTA OFICIAL SP6, COBERTURA REUNIÓN ECU 911 DE BABAHOYO, VISITA AL ALBERGUE PROVISIONAL EUGENIO ESPEJO EN PUERTAS NEGRAS, CONVERSATORIO CON MEDIOS.

SSAPROBADO0.00120.00VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA1713240024 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3436 3312 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER COMISIÓN REALIZADA AMBATO TUNGURAHUA- GUARANDA BOLIVAR DEL 25/03/2015 AL 26/03/2015 CON CERT NO. 358-SP5- REUNIÓN EN GOBERNACIÓN DE VOLÍVAR PARA DESIGNACIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES, INAUGURACIÓN VÍA GURANDA AMBATO.

SSAPROBADO0.00120.00TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER

1714968227 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3440 3360 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A GRANIZO VALLEJO DENNIS ALEJANDRO COMISIÓN REALIZADA PLAYAS-GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 23/03/2015 AL 24/03/2015 CON CERT NO. 358-COORDINADORA DE PRENSA-COORDINACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y RECONOCIMIENTO DE LUGARES PARA RECORRIDO ENTREGA VÍA PLAYAS-DATA-POSORJA Y ALMUERZO POPULAR.

SSAPROBADO0.00120.00GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO

0604029702 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3441 3380 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUEZ DESDE EL 16/04/2015 HASTA 18/04/2015, CERT. 358 - SP10 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

SSAPROBADO0.00200.00REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB1707783369 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

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3442 3323 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA COMISIÓN REALIZADA QUITO D EL 19/02/2015 AL 20/02/2015 CON CERT. NO. 358.-ANALISTA RRPP-CUENCA- REUNIÓN CONVOCADA POR EL DR. FERNANDO ALVARADO PARA TRATAR TEMAS DE COMUNICACIÓN AZUAY.

SSAPROBADO0.0080.00AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA0103080305 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3443 3381 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO POR COMISIÓN REALIZADA EN TABACUNDO-PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 358 - SPA4 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

SSAPROBADO0.0040.00PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO1715510713 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3445 3382 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A GARCES AYALA BERNARDO XAVIER POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUEZ DESDE EL 16/04/2015 AL 18/04/2015, CERT. 358 - SPA4 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

SSAPROBADO0.00200.00GARCES BERNARDO1709724833 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3448 3383 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA POR COMISIÓN REALIZADA EN GUARANDA-AMBATO-LATACUNGA DESDE EL 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 358 - SP 5 -COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

SSAPROBADO0.00160.00CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA 1104219298 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

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3450 3324 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME COMISIÓN REALIZADA PUYO-PASTAZA DEL 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT NO. 358-SP7-RELACIONES PÚBLICAS, COORDINACIÓN EN LA GOBERNACIÓN, IMPRESIÓN DE LA SÍNTESIS INFORMATIVA PARA SP, ENTREGA: BANDERAS, CAMISETAS Y ORGANIZACIÓN DE PERIÓDICOS Y MONITOREO DE MEDIOS.

SSAPROBADO0.0080.00ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME0201463973 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3451 3386 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE-PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 358 - CHOFER - CONDUCIENDO UN VEHÍCULO INSTITUCIONAL MOVILIZANDO AL SR. FRANKLIN REA.

SSAPROBADO0.0040.00NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN

1001856218 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3453 3353 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A JARAMILLO GRANDA EDGAR FABIAN POR COMISIÓN REALIZADA URDANETA-LOS RÍOS DEL 23/04/2015 AL 26/04/2015 CON CERT NO. 358-SP1- SOPORTE TÉCNICO PREVIO Y DURANTE EVENTO DE TUITEROS, VERIFICACIÓN DE EQUIPOS Y ENLACE DE DATOS PARA EL STREAMING, Y ENLACE CIUDADANO NO. 421.

SSAPROBADO0.00280.00JARAMILLO GRANDA EDGAR FABIAN

1714560743 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

3455 3387 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A GARCES AYALA BERNARDO XAVIER POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTA LUCIA-GUAYAS DESDE EL 01/04/2015 AL 05/04/2015, CERT. 358 - SPA4 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

SSAPROBADO0.00360.00GARCES BERNARDO1709724833 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

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3456 3350 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PARRA VACA DIANA VERONICA COMISIÓN REALIZADA SANTA LUCIA-GUAYAQUIL DEL 03/04/2015 AL 04/04/2015 CON CERT NO. 358-ANALISTA DE CONTENIDOS SP7- ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES Y CAMBIOS FINALES PARA ENLACE 418, CORRECCIÓN E IMPRESIÓN DE AGENDA Y PRESENTACIONES DE ENLACE.

SSAPROBADO0.0080.00PARRA VACA DIANA VERONICA1803925633 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3459 3389 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN EL GUAYAS DESDE EL 23/03/2015 AL 25/03/2015, CERT. 358 -SP1 - COBERTURA PERIODÍSTICA A DESARROLLAR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

SSAPROBADO0.00160.00SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO1705662904 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3460 3347 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA POR COMISIÓN REALIZADA NOBOL GUAYAQUIL DEL 10/04/2015 AL 11/04/2015 CON CERT NO. 358-SP12-ESPECIALISTA ESTRATÉGICOS-ELABORACIÓN DE MATERIAL FINAL, GUIÓN DE EXTRAS PREVIA REVISIÓN CON EL SR. VICEPRESIDENTE PARA ENLACE CIUDADANO NO. 419.

SSAPROBADO0.00120.00PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA

1715990873 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3463 3352 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A GARCES AYALA BERNARDO XAVIER POR COMISIÓN REALIZADA NOBOL-GUAYAQUIL DEL 09/04/2015 AL 12/04/2015 CON CERT NO. 358-SONIDISTA SPA4- PRUEBAS DE EQUIPOS DE AUDIO PARA ENLACE NO. 419, Y PROGRAMA ARTÍSTICO.

SSAPROBADO0.00280.00GARCES BERNARDO1709724833 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

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3464 3390 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO POR COMISIÓN REALIZADA A AMBATO - TUNGURAHUA EL 26/03/2015. CERT 358 - SECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES - COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

SSAPROBADO0.0065.00PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO1709403990 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

3466 3315 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO ARIAS BRAVO CAROLINA POR COMISIÓN REALIZADA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 23/02/2015 , CON CERT. NO. 358-SP7- RELACIONES PÚBLICAS, LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DEL 2DO ENCUENTRO DE NACIONALIDADES INDÍGENAS PARA DIALOGAR Y CREAR AGENDA DE TRABAJO PARA PRESENTAR AL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLIC

SSAPROBADO0.0040.00ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME0201463973 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3467 3391 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN PUYO DESDE EL 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 358 - SP1 - COBERTURA PERIODÍSTICA A DESARROLLAR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR SE GÚN LAS ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00120.00SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO1705662904 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3468 3398 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO POR COMISIÓN REALIZADA GUARANDA-BOLÍVAR-AMBATO-TUNGURAHUA-LATACUNGA-COTOPAXI DEL 25/03/2015 AL 26/03/2015. CERT 358-COORDINADOR DE PRENSA-REVISIÓN DEL RECORRIDO Y LUGAR DE INAUGURACIÓN DE LA CARRETERA GUARANDA-AMBATO, Y LOGÍSTICA ALMUERZO POPULAR.

SSAPROBADO0.00120.00PROA¥O TENORIO GEOVANNY GINO1716960008 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

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3469 3392 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA EN CAÑAY Y GUAYAS DESDE EL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 358 -SP1 - COBERTURA A DESARROLLAR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

SSAPROBADO0.00160.00REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES0104493721 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3471 3393 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA EN CAÑAY Y GUAYAS DESDE EL 18/04/2015 AL 19/04/2015, CERT. 358 -SP1 - COBERTURA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

SSAPROBADO0.0080.00REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES0104493721 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3473 3395 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAÑAR Y GUAYAS DESDE EL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 358 -COORDINADOR DE PRENSA - COORDINACIÓN, SEGUIMINETO Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

SSAPROBADO0.00160.00FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO

1704721412 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3474 3401 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A EDUARDO EULOGIO RENDON DELGADO POR COMISIÓN REALIZADA A PLAYAS - GUAYAQUIL EL 27/03/2015. CERT 358-SEGURIDAD-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.0065.00RENDON DELGADO EDUARDO EULOGIO0919207001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

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3476 3396 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUEZ Y CAÑAR DESDE EL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 358 - COORDINADOR DE PRENSA- COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

SSAPROBADO0.00160.00FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO

1704721412 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3478 3402 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A LUIS SIMBAÑA SALGADO POR COMISIÓN REALIZADA EN LOS RIOS -CATARAMA DESDE EL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 358-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00325.00SIMBANA SALGADO LUIS ROBERTO1711957850 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

3480 3404 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL - GUAYAS EL 24/03/2015. CERT 358-SP7- RELACIONES PÚBLICAS, ORGANIZACIÓN CONVERSATORIO, UBICACIÓN DE MEDIOS, COORDINACIÓN CON LAS PREGUNTAS DE LOS MEDIOS Y LAS AUTORIDADES.

SSAPROBADO0.0040.00ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME0201463973 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3482 3410 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CENTENO LUCAS JAVIER STALIN POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAS Y LOS RIOS-URDANETA, DESDE EL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 358-SPA4-ASISTIR AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO, REALIZAR RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES DEL ENLACE CIUDADANO Y GABINETE.

SSAPROBADO0.00360.00CENTENO LUCAS JAVIER STALIN 1312696287 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

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RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

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3484 3397 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MAISINCHE LLUNDO WASHINTONG ARMANDO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAS DESDE EL 14/04/2015 AL 15/04/2015, CERT. 358 - SEGURIDAD - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES

SSAPROBADO0.00130.00MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON AR

1802853406 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

3490 3413 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTA ELENA-SALINAS, DEL 03/04/2015 AL 05/04/2015, CERT. 358- PERIODISTA OFICIAL SP5, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON SEGURIDAD PRESIDENCIAL, COBERTURA TOMAS CHOCOLATERA, ENLACE CIUDADANA Y REDACCIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS.

SSAPROBADO0.00160.00INTRIAGO ESPINOZA LORENA0925053860 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3491 3415 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SULCA CAILLAGUANA JOSE ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA EN EL CARCHI-PIQUIUCHO, EL 26/02/2015, CERT. 358, CAMARÓGRAFO OFICIAL SP1, COBERTURA PARA REALIZAR REPORTAJE DE LOS PROFESORES DE INGLÉS.

SSAPROBADO0.0040.00SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL1713341103 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3493 3419 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA POR COMISIÓN REALIZADA EN EL QUITO-PICHINCHA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO DESDE EL 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 358-PERIODISTA OFICIAL SP5- COBERTURA DE LLEGADA DEL SR. PRESIDENTE INAUGURACIÓN HIDROELÉCTRICA MANDURIACU, TOMAS DE CARRETERA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

SSAPROBADO0.00280.00INTRIAGO ESPINOZA LORENA0925053860 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

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3495 3421 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL COMISIÓN REALIZADA EN SANTA LUCIA-GUAYAS DEL 01/04/2015 AL 05/04/2015, CERT. 358-SONIDISTA P10- INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO PARA EL CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ECU 911 SANTO DOMINGO, INSTALACIÓN ENLACE CIUDADANO NO.418.

SSAPROBADO0.00360.00REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB1707783369 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

3534 3462 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA EN PUYO-PASTAZA DESDE EL 13/03/2015 AL 15/03/2015, CERT. 358-SP3, REVISIÓN Y PREPARACIÓN DE NOTICIAS DE LA SEMANA QUE CONCLUYÓ REFERIDAS A LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, TRADUCCIÓN AL QUICHUA ENLACE NO. 415.

SSAPROBADO0.00120.00CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA1718333592 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3535 3461 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTOPOR COMISIÓN REALIZADA EN SANTA LUCIA-GUAYAS DESDE EL 03/04/2015 AL 04/04/2015, CERT. 358-REVISIÓN Y PREPARACIÓN DE NOTICIAS DE LA SEMANA QUE CONCLUYÓ REFERIDAS A LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, TRADUCCIÓN AL QUICHUA ENLACE NO. 418.

SSAPROBADO0.00120.00MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO

1705592325 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

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3536 3458 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAÑAR DESDE EL 20/04/2015 AL 21/04/2015, CERT. 358- SE REALIZA PROGRAMA RADIO LA VOZ INGAPIRCA: MUYUMUSHUNCHIK, PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES EN BULUBULO LENGUA QUICHUA.

SSAPROBADO0.00120.00MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO

1705592325 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3537 3457 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA-LOS RIOS DEL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 358-SP1, COORDINACIÓN CON PERSONAL DE CNT Y TECNOLOGÍAS DE PRESIDENCIA PARA INSTALACIÓN DE INTERNET E IMPRESORA PARA EQUIPO DE CONTENIDOS DEL ENLACE CIUDADANO.

SSAPROBADO0.00160.00MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO

0912477064 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3538 3435 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ACOSTA TORRES ALVARO LUIS POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 24/04/2015 AL 27/04/2015, CERT. 358-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00455.00ACOSTA TORRES ALVARO LUIS1002632402 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 455.00 455.00 0.00

3539 3384 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MIRANDA SANCHEZ SHONI RUBIEL POR COMISIÓN REALIZADA EN LOS RIOS -CATARAMA DESDE EL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 358-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00325.00MIRANDA SANCHEZ SHONY RUBIEL0201889177 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

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3540 3438 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y LOS RIOS-CATARAMA DESDE EL 23/04/2015 AL 27/04/2015, CERT. 358-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00520.00VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN

0201805694 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

3541 3518 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VIGAR VIGILANCIA PRIVADA CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIOODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2015 - FAC No. 2581 - CERT 256 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0690-M.

SSAPROBADO0.004,198.50VIGAR VIGILANCIA PRIVADA CIA. LTDA.1791915356001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 4,198.50 4,198.50 0.00

3542 3518 06/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR DEV Nº 3541 PAGO A VIGAR VIGILANCIA PRIVADA CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIOODO DEL 18 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2015.

SSAPROBADO0.00503.82VIGAR VIGILANCIA PRIVADA CIA. LTDA.1791915356001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 503.82 503.82 0.00

3543 3437 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 06/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 358, FOTÓGRAFO OFICIAL SP1, TOMAS DEL FUERTE HUANCAVILCA Y RECORRIDO POR LOS VEHÍCULOS PARA FFAA, CEREMONIA, ALMUERZO POPULAR GOBERNACIÓN Y CONVERSATORIO DE MEDIOS.

SSAPROBADO0.00200.00SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA

1710599430 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

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3544 3433 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DESDE EL 23/03/2015 AL 25/03/2015, CERT. 358-FOTÓGRAFO OFICIAL SP1, TOMAS DE ENTREGA DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA PLAYAS POSORJA, CONVERSATORIO DE MEDIOS Y SALIDA DEL SEÑOR PRESIDENTE BASE DE GUAYAQUIL.

SSAPROBADO0.00160.00ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO1712982006 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3546 3431 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 358-TOMAS DE ENTREGA DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA PLAYAS POSORJA, CONVERSATORIO DE MEDIOS Y SALIDA DEL SEÑOR PRESIDENTE BASE DE GUAYAQUIL.

SSAPROBADO0.00160.00SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA

1710599430 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3549 3428 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES-CAÑAR DESDE EL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 358-CAMARÓGRAFO OFICIAL SP1, TOMAS AMPLIACIÓN DE LA VÍA CUENCA AZOGUES, ARRIBO SR. PRESIDENTE, SESIÓN SOLEMNE TOMAS AMBIENTE EXTERIORES ENTREVISTAS, GABINETE SECTORIAL EN UNAE.

SSAPROBADO0.00160.00SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO1705662904 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

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3553 3465 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A YEPEZ ANGEL SILBERIO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 358-CAMARÓGRAFO OFICIAL SPA2, INAUGURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULU, CEREMONIA DE ENTREGA DE VEHÍCULOS A FFAA, RECORRIDA DE OBRA PASO LATERAL LA TRONCAL-COCHANCAY.

SSAPROBADO0.00160.00YEPEZ ANGEL SILBERIO1001889201 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3555 3446 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A YEPEZ ANGEL SILBERIO POR COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA-COTACACHI/IMBABURA EL 01/04/2015, CERT. 358-CAMARÓGRAFO OFICIAL SPA2, COBERTURA DEL LANZAMIENTO DEL PROYECTO TEEBOTH, TOMAS DEL ECU 911, PARQUE CÉNTRICO BULEVAR EN IBARRA, TOMAS FÁBRICA TÉXTIL Y ESTACIÓN DE TREN ATUNTAQUI.

SSAPROBADO0.0040.00YEPEZ ANGEL SILBERIO1001889201 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3557 3550 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A FLORES MORALES EDISON MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA EN JARAMIJO-MANABI DESDE EL 11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 82 PARA COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00200.00FLORES MORALES EDISON MARCELO1721261509 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3558 3447 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A YEPEZ ANGEL SILBERIO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 06/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 358-CAMARÓGRAFO OFICIAL SPA2, COBERTURA CEREMONIA DE ENTREGA DE VEHÍCULOS A FFAA, ALMUERZO POPULAR EN LA GOBERNACIÓN DEL GUYAS, Y CONVERSATORIO DE MEDIOS.

SSAPROBADO0.00160.00YEPEZ ANGEL SILBERIO1001889201 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

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3559 3552 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MENA MURILLO EDWIN JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES-CAÑAR DESDE EL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 82. PARA COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00200.00MENA MURILLO EDWIN JAVIER1717659187 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3562 3449 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA EN LA TRONCAL-CAÑAR Y PUERTO INCA- GUAYAS DEL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 358-SP5, REPORTAJE DE LA VÍA PUERTO INCA-LA TRONCAL, COBERTURA ALMUERZO SEÑOR PRESIDENTE CON HABITANTES DE LA ZONA, INAUGURACIÓN VÍA POR EL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00160.00VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO0103129482 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3564 3556 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO POR COMISIÓN REALIZADA EN TABACUNDO-PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 82. PARA COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0040.00JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO0909369712 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3565 3452 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y URDANETA- LOS RIOS DEL 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 358-COBERTURA ENTREVISTA SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON MEDIOS LOCALES, ENLACE CIUDADANO, GABINETE ITINERANTE Y NOCHE CULTURAL.

SSAPROBADO0.00240.00REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES0104493721 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

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3566 3554 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VEGA VEGA RICARDO POR COMISIÓN REALIZADA EN TABACUNDO-PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 82. PARA SERVICIO TECNICO EN TRANSMISION EN VIVO POR EL CUIDADANO TV, CONVERSATORIO CON MEDIOS DE TABACUNDO Y EVENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0040.00VEGA VEGA RICARDO1001670775 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3568 3430 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTA LUCIA-GUAYAS DEL 01/04/2015 AL 05/04/2015, CERT. 358-SONIDISTA SPA4, INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO PARA CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL ECU 911 Y PRUEBAS AUDIO ENLACE CIUDADANO

SSAPROBADO0.00360.00PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO1715510713 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

3569 3560 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MENA MURILLO EDWIN JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA EN JARAMIJO-MANABI DESDE EL 11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 82. PARA COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00200.00MENA MURILLO EDWIN JAVIER1717659187 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3570 3439 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MARMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE-PICHINCHA DEL 07/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO DENNYS CISNEROS PARA REALIZAR AVANZADA Y RECORRIDO POR DIFERENTES ÁREAS QUE VISITO EL SR. PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA.

SSAPROBADO0.00120.00MARMOL CHARRO JAIME MARCO1706579602 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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3573 3563 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A GALLEGOS CANOLA JUAN JOSE POR COMISIÓN REALIZADA EN PICHINCHA - QUITO EL 08/04/2015, CERT. 90. PARA REALIZAR TABULACIO DE LA PUBLICIDAD PUBLICA Y PRIVADA DEL DIARIO LA HORA EN VARIAS PROVINCIAS.

SSAPROBADO0.0040.00GALLEGOS CANOLA JUAN JOSE0803162577 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3574 3567 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A GRANJA TORRES CARLOS DANIEL POR COMISIÓN REALIZADA EN AMBATO -TUNGURAHUA EL 07/04/2015, CERT. 90. PARA ASISTIR A COMITE DE COMUNICACION INTERINSTITUCIONAL REALIZADO POR LA SEMPLADES Y SNGP.

SSAPROBADO0.0040.00GRANJA TORRES CARLOS DANIEL1718274218 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3575 3444 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS EL 24/04/2015, CERT. 358-SP7-REUNIÓN DE TRABAJO CON EL JEFE DE SERVICIOS DE ESTACIÓN DICOMOTRIZ- REVISIÓN DE CONSUMOS PROMEDIO, ESTADO DE PAGOS, REGULARIZACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL PROVEEDOR.

SSAPROBADO0.0040.00CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO0401359088 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3576 3470 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A COTACACHI HILES HENRY EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 10/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 358, SPA2, EDITOR DE VIDEO, EDICIÓN DE ACTIVIEDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA ENLACE CIUDADANO.

SSAPROBADO0.00120.00COTACACHI HILES HENRY EDUARDO1718215419 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

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3577 3434 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN NOBOL-GUAYAS DEL 10/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 358-DIRECTOR DE INFORMES GUBERNAMENTALES, SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL FINAL COMO GUIÓN DE EXTRAS PREVIA REVISIÓN SR. VICEPRESIDENTE PARA ENLACE CIUDADANO 419.

SSAPROBADO0.0069.00ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO0918546714 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 69.00 69.00 0.00

3579 3454 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A GONZALEZ RAMIREZ GEORGE RONALD POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO-PICHINCHA DEL 21/04/2015 AL 23/04/2015, CERT. 358-SP3, ELABORACIÓN DEL REPORTE PARA EL SR. PRESIDENTE SECCIÓN PAÍS, INGRESO DE MEDIOS AL SIGOB DE DIARIO EL TELÉGRAFO-INDUCCIÓN SOBRE LA ELABORACIÓN DE PORTADAS DE DIARIOS.

SSAPROBADO0.00200.00GONZALEZ RAMIREZ GEORGE RONALD

0925878332 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3582 3532 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHAVEZ PUCO LUIS JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA EN LA TRONCAL-CAÑAR DEL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 82-SPA2, MONTAJE DE LA UNIDAD MÓVIL DEL CIUDADANO TV EN EL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULO Y DESMONTAJE DE LA UNIDAD MÓVIL UNA VEZ CONCLUIDA LA ACTIVIDAD.

SSAPROBADO0.00200.00CHAVEZ PUCO LUIS JAVIER1711763985 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3584 3530 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL POR COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA-AZUAY DEL 24/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 358, SP1, SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS DE LA SECOM CUENCA, SE REALIZÓ REVISIÓN DE IMPRESORAS, EQUIPO BIOMÉTRICO, Y REPARACIÓN DEL MISMO CON EL PROVEEDOR EN QUITO.

SSAPROBADO0.00120.00ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL1713468799 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

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3591 3506 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DESDE EL 09/03/2015 AL 11/03/2015, CERT. 358-CAMARÓGRAFO OFICIAL SP1, INAUGURACIÓN POR PARTE SR. PRESIDENTE: CASA ACOGIDA JUAN ELÍAS, CENTRO DE SALUD "EL CISNE 2", Y CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

SSAPROBADO0.00160.00SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL1713341103 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3592 3519 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA EN URCUQUI-IMBABURA EL 10/02/2015, CERT. 358-CAMARÓGRAFO OFICIAL SP1, COBERTURA DE REPORTAJE DE YACHAY.

SSAPROBADO0.0040.00SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL1713341103 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3593 3505 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES-CAÑAR DESDE EL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 358-SPA4, SONIDISTA, TRASMISIÓN TELEVISIVA DE LA SESIÓN SOLEMNE POR LOS 190 AÑOS DE CANTONIZACIÓN DE AZOGUES, CONVERSATORIO DEL PRESIDENTE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DESDE UNAE.

SSAPROBADO0.00200.00TRUJILLO PENA JULIO CESAR1716574379 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3594 3504 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR POR COMISIÓN REALIZADA EN LA TRONCAL-CAÑAR DEL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 358-SPA4, MONTAJE DE LA UNIDAD MÓVIL DEL CIUDADANO TV EN EL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULO, TRASMISIÓN TELEVISA DE LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE CONTROL.

SSAPROBADO0.00200.00TRUJILLO PENA JULIO CESAR1716574379 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

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3595 3509 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTA LUCIA-GUAYAS DESDE EL 03/04/2015 AL 04/04/2015, CERT. 358-SP3, REVISIÓN DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA QUE CONCLUYE REFEREIDAS A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SR. PRESIDENTE, ENLACE CIUDADANO 418 TRADUCCIÓN QUICHUA.

SSAPROBADO0.00120.00CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA1718333592 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3597 3489 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR POR COMISIÓN REALIZADA EN TABACUNDO-PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 358-SPA4, TRASMISIÓN TELEVISA DEL ENCUENTRO CON EL SEGURO SOCIAL CAMPESINO, CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.0040.00TRUJILLO PENA JULIO CESAR1716574379 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3600 3379 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL POR COMISIÓN REALIZADA EN TABACUNDO EL 14/04/2015, CERT. 358-SP10-SONIDISTA, INSTALACIÓN DE AUDIO PARA CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.0040.00REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB1707783369 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3601 3499 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA COMISIÓN REALIZADA EN LATACUNGA-COTOPAXI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 01/04/2015 AL 02/04/2015, CERT. 358, SP5, COBERTURA CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL, CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS FORENSES, RECORRIDO SITIO DE DERRUMBES, VISITA ALLURIQUÍN.

SSAPROBADO0.00120.00SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA1716532716 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

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3604 3487 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 27/04/2015 AL 28/04/2015, CERT. 358.-SP1, INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TELEPRESENCIA EN LA OFICIA DEL DR. ALVARADO DE TC TELEVISIÓN PARA REALIZAR REUNIONES CON VIDEOCONFERENCIA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

SSAPROBADO0.0080.00ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL1713468799 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3606 3485 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A GARCES BERNARDO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 06/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 358-SPA4, PRUEBAS DE EQUIPOS DE AUDIO PARA EL CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.00160.00GARCES BERNARDO1709724833 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3608 3483 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL COMISIÓN REALIZADA IBARRA-COTACACHI EL 01/04/2015, CERT. 358-SP5, COBERTURA DEL LANZAMIENTO DEL PROYECTO TEEBOTH, TOMAS DE EXPOSITORES EN URCUQUÍ, ECU 911, PARQUE CÉNTRICO BULEVAR EN IBARRA, ESTACIÓN DE TREN, FÁBRICA TÉXTIL Y CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR.

SSAPROBADO0.0040.00MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL1719141523 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3609 3481 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DESDE EL 06/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 358-SONIDISTA P10, PRUEBAS DE EQUIPOS DE AUDIO PARA EL CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.00160.00REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB1707783369 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

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Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3610 3479 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS EL 04/04/2015, CERT. 358-SP1, FOTÓGRAFO OFICIAL, COBERTURA ENLACE CIUDADANO NO. 418.

SSAPROBADO0.0040.00ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL1714112297 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3611 3477 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA EN GUARANDA-BOLIVAR, AMBATO-TUNGURAHUA Y LATACUNGA-COTOPAXI DEL 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 358-SP1, FOTÓGRAFO OFICIAL, TOMAS DE LA INAUGURACIÓN DEL PASO LATERAL LATACUNGA-SALCEDO, INTERCAMBIADOR DE PUJILÍ, ENTREVISTA SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00160.00ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL1714112297 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3612 3475 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DESDE EL 23/03/2015 AL 25/03/2015, CERT. 358-SP1, TOMAS CONVERSATORIOS CON MEDIOS DE GUAYAS , ENTREGA DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA PLAYAS POSORJA, ALMUERZO POPULAR CON REPRESENTANTES ASOC. PESQUEROS.

SSAPROBADO0.00160.00ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL1714112297 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3613 3472 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VERA LOOR FLOR MAGDALENA POR COMISIÓN REALIZADA EN PANGUA-COTOPAXI DESDE EL 01/10/2014 AL 05/10/2014, CERT. 358-SP1-REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES GAD MUNICIPAL, LOGÍSTICA PARA ENLACE CIUDADANO Y ENTREVISTAS RADIALES AL SR. ALCALDE DE PANGUA EN RADIOS LOCALES.

SSAPROBADO0.00360.00VERA LOOR FLOR MAGDALENA0915742621 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

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3614 3488 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAÑAR-AZOGUES DEL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 358-SP1, FOTÓGRAFO OFICIAL, TOMAS AMPLIACIÓN DE LA VÍA CUENCA AZOGUES, SESIÓN SOLEMNE TOMAS AMBIENTE EXTERIORES ENTREVISTAS, Y GABINETE SECTORIAL EN LA UNAE.

SSAPROBADO0.00160.00MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO1709331563 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3615 3501 06/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB POR COMISIÓN REALIZADA EN NOBOL-GUAYAS DEL 09/04/2015 AL 12/04/2015, CERT. 358-SONIDISTA P10-PRUEBAS DE AUDIO PARA EL ENLACE CIUDADANO NO. 419.

SSAPROBADO0.00280.00REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB1707783369 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

3630 3630 07/05/2015 REG NOR OGAREGISTRO PARA LIQUIDACION DE FONDO Nº 501 DE CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA POR VIAJE A PANAMA DEL 08/04/2015 AL 12/04/2015 PARA EDICION Y PRODUCCION DE MATERIAL DE LA CUMBRE DE LAS AMERICAS.

SSAPROBADO0.00963.90CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA 1104219298 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 963.90 963.90 0.00

3632 3520 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y URDANETA-LOS RIOS DEL 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 358-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO PATRICIO PACHECO, PARA AVANZADA, EVENTO DE TUITEROS Y ENLACE CIUDADANO.

SSAPROBADO0.00385.00MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO

1710172634 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 145.00 145.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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3645 3645 07/05/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 484 No Entrada: 1810 SSAPROBADO0.00152.15

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 USERAPP USERAPP CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 16.07 16.07 0.00

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 21.96 21.96 0.00

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 92.46 92.46 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 21.66 21.66 0.00

3647 3647 07/05/2015 REG NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR Nº 3645 Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 484 No Entrada: 1810.

SSAPROBADO0.0018.26ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA.1790045811001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 1.93 1.93 0.00

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 2.64 2.64 0.00

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 11.09 11.09 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 2.60 2.60 0.00

3648 3511 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO POR COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA-AZUAY DEL 20/04/2015 AL 20/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO: FRANKLIN REA, SONIDISTA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL.

SSAPROBADO0.0070.00NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO1001744323 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3649 3510 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL- GUAYAS Y CATARAMA-LOS RIOS DEL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL DR. FERNANDO ALVARADO SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN PARA EL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO.

SSAPROBADO0.00630.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNAN1711573442 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 270.00 270.00 0.00

3650 3500 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A BRAVO ENCALADA VICTOR FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE-PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 358-SP7- DIRECCIÓN DE CONTENIDOS DE MEDIOS INSTITUCIONALES, COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS PARA SALIR EN VIVO EN TRANSMISIÓN PREVIA, PRUEBA DE EQUIPOS PARA CONVERSATORIO.

SSAPROBADO0.0040.00BRAVO ENCALADA VICTOR FERNANDO0706268570 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3651 3502 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME POR COMISIÓN REALIZADA EN BABAHOYO-LOS RIOS Y SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 31/03/2015 AL 03/04/2015, CERT. 358-SP7-RELACIONES PÚBLICAS, REUNIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LINEAMIENTOS DEL CONVERSATORIO CON EL SEÑOR PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00240.00ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME0201463973 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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3652 3503 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 09/03/2015 AL 11/03/2015, CERT. 358-SP7-PERIODISTA OFICIAL, COBERTURA INAUGURACIÓN DE LA CASA ACOGIDA JUAN ELÍAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE, CENTRO DE SALUD EL CISNE 2, Y CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.00160.00DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO1714493721 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3653 3507 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A BRAVO ENCALADA VICTOR FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA EN LA TRONCAL-CAÑAR DEL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 358-SP7-REALIZACIÓN DE TOMAS Y ENTREVISTAS PARA REPORTAJE PREVIO LA TRASMISION DE LA INAUGURACIÓN DE BULUBULU, COORDINACIÓN Y SELECCIÓN DE BAKS PARA TRASMISIÓN.

SSAPROBADO0.00200.00BRAVO ENCALADA VICTOR FERNANDO0706268570 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3654 3508 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VEGA VEGA RICARDO POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA-LOS RIOS DEL 24/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 358-SP10, PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE EL CIUDADANO TV 48 Y 49 CANAL DE TELEVISIÓN, INSTALACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL DEL CANAL, PARA TRANSMISIÓN DE LA NOCHE CULTURAL.

SSAPROBADO0.00120.00VEGA VEGA RICARDO1001670775 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3663 3663 07/05/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2015] PAGO DE VIATIOS POR RESIDENCIA ABRIL 2015 GABRIELA REINOSO

SSAPROBADO0.00796.50SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 JOMOLINA JOMOLINA JOMOLINA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 796.50 796.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3677 3628 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER POR COMISIÓN REALIZADA EN BABAHOYO - LOS RIOS DESDE EL 31/03/2015 AL 02/04/2015, CERT. 358. PARA AVANZADA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE Y REUNION EN GOBERNACION.

SSAPROBADO0.00200.00TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER

1714968227 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3678 3629 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES - CAÑAR DESDE EL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 358. PARA COORDINACION DE LA PRENSA EN LA SESION SOLEMNE POR LOS 190 AÑOS DE CANTONIZACION Y CONVERSATORIO CON MEDIOS.

SSAPROBADO0.00160.00CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA1712331071 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3679 3626 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA - LOS RIOS DESDE EL 24/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 358 PARA COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESEDENTE.

SSAPROBADO0.00120.00TRUJILLO PENA JULIO CESAR1716574379 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3680 3625 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL - GUAYAS DESDE EL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 358. PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00160.00ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL1714112297 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3681 3624 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL - GUAYAS DESDE EL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 358. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00160.00SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA1716532716 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3682 3623 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN TABACUNDO - PICHINCHA DESDE EL 07/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 358. PARA COORDINACION Y LOGISTICA DE PRENSA EXTERNA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00120.00GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO

0604029702 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3683 3622 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN TABACUNDO - PICHINCHA DESDE EL 13/04/2015 AL 14/04/2015, CERT. 358. PARA COORDINACION Y LOGISTICA DE PRENSA EXTERNA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00120.00GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO

0604029702 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3684 3621 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES - CAÑAR DESDE EL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 358. PARA COORDINACION DE PRENSA EXTERNA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00160.00LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL1711730927 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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Page 53: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ...

3685 3620 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME POR COMISIÓN REALIZADA EN RIOBAMBA - CHIMBORAZO DESDE EL 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 358. PARA COORDINACION Y CONVOCATORIA DE LOS MEDIOS PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE Y DEL GABINETE ITINERANTE.

SSAPROBADO0.00280.00ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME0201463973 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

3686 3619 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL POR COMISIÓN REALIZADA EN AMBATO- TUNGURAHUA Y LATACUNGA- COTOPAXI DESDE EL 25/03/2015 AL 26/03/2015, CERT. 358. PARA COORDINACION Y LOGISTICA DE PRENSA EXTERNA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00120.00LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL1711730927 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3687 3618 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO POR COMISIÓN REALIZADA EN PEDRO MONCAYO - CAYAMBE - PICHINCHA DESDE EL 13/04/2015 AL 14/04/2015, CERT. 358. PARA COORDINACION Y LOGISTICA DE PRENSA EXTERNA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00120.00ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO1400299408 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3688 3578 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A BRIONES ZAMBRANO FABIAN OMAR POR COMISIÓN REALIZADA EN TABACUNDO-PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 82-SPA2, CAMARÓGRAFO OFICIAL, TRANSMISIÓN TELEVISIVA DEL ENCUENTRO CON EL SEGURO SOCIAL CAMPESINO, Y CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.0040.00BRIONES ZAMBRANO FABIAN OMAR

1307309367 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

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3690 3571 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 02/04/2015 AL 03/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL CARLOS POMA, Y EQUIPO DEL CIUDADANO TV PARA REALIZAR LA TRANSMISIÓN DE LA UNIDAD MOVIL SEGÚN AGENDA PRESIDENCIAL.

SSAPROBADO0.00120.00CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO1716487309 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3691 3580 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MENA MURILLO EDWIN JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA EN LA TRONCAL-CAÑAR DEL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 82-ELECTROMECÁNICO UNIDAD MOVIL CANAL EL CIUDADANO TV SP1, TRANSMISIÓN TELEVISIVA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULO.

SSAPROBADO0.00200.00MENA MURILLO EDWIN JAVIER1717659187 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3692 3581 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VEGA VEGA RICARDO POR COMISIÓN REALIZADA EN LA TRONCAL-CAÑAR DEL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 82-SP1, MONTAJE UNIDAD MÓVIL DEL CIUDADANO TV, PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULU.

SSAPROBADO0.00200.00VEGA VEGA RICARDO1001670775 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3693 3583 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A FLORES MORALES EDISON MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA EN TABACUNDO - PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 82-SPA2, CAMARÓGRAFO UNIDAD MÓVIL CANAL EL CIUDADANO, TRANSMISIÓN TELEVISIVA DEL ENCUENTRO CON EL SEGURO SOCIAL CAMPESINO.

SSAPROBADO0.0040.00FLORES MORALES EDISON MARCELO1721261509 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

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55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

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3694 3607 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHAVEZ PUCO LUIS JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA EN TABACUNDO - PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 82-SPA2-CAMARÓGRAFO UNIDAD MÓVIL CANAL EL CIUDADANO TV, TRANSMISIÓN TELEVISIVA DEL ENCUENTRO CON EL SEGURO SOCIAL CAMPESINO Y CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.0040.00CHAVEZ PUCO LUIS JAVIER1711763985 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

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55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3695 3599 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A BRIONES ZAMBRANO FABIAN OMAR POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA-LOS RIOS DEL 24/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 82-CAMARÓGRAFO UNIDAD MOVIL CANAL EL CIUDADNO TV SPA2, INSTALACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL PARA TRANSMISIÓN DE NOCHE CULTURAL, CANAL 48 Y 49 CANAL TELEVISIÓN DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA.

SSAPROBADO0.00120.00BRIONES ZAMBRANO FABIAN OMAR

1307309367 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3696 3596 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A FLORES MORALES EDISON MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA EN LA TRONCAL-CAÑAR:20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 82-SPA2,CAMARÓGRAFO UNIDAD MÓVIL CANAL CIUDADANO TV, TRANSMISIÓN TELEVISIVA DEL ENCUENTRO CON EL SEGURO SOCIAL CAMPESINO Y CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.00200.00FLORES MORALES EDISON MARCELO1721261509 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

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3697 3656 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO POR COMISIÓN REALIZADA A VERACRUZ - MEXICO ALCANCE DEL 10/12/2014 AL 11/12/2014, CERT. 422. PARA COBERTURA CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO DE IBEROAMERICA, REALIZACION DE IMAGENES Y EDICION DE REPORTAJE.

SSAPROBADO0.00234.60ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO1712982006 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 234.60 234.60 0.00

3698 3655 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO POR COMISIÓN REALIZADA A VERACRUZ - MEXICO ALCANCE DEL 10/12/2014 AL 11/12/2014, CERT. 422. PARA COBERTURA CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO DE IBEROAMERICA, REALIZACION DE IMAGENES Y EDICION DE REPORTAJE.

SSAPROBADO0.00234.60DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO1714493721 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 234.60 234.60 0.00

3699 3643 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SANTOS HERNANDEZ EDWIN EFRAIN POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA - GUAYAS DESDE EL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 358. PARA COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00160.00SANTOS HERNANDEZ EDWIN EFRAIN

1711527828 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3700 3641 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISIÓN REALIZADA GUAYAQUIL-GUAYAS DESDE EL 06/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 358. PARA EDICION DE VIDEOS DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00160.00LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS1716185804 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

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3701 3640 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISIÓN REALIZADA GUAYAQUIL-GUAYAS DESDE EL 10/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 358. PARA EDICION DE VIDEOS DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00120.00LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS1716185804 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3702 3588 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A YEPEZ ANGEL SILBERIO POR COMISIÓN REALIZADA EN LOS BANCOS-PICHINCHA, CIELO VERDE-IMBABURA DEL 18/03/2015 AL 19/03/2015, CERT. 358-CAMARÓGRAFO OFICIAL SPA2, COBERTURA INAUGURACIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA MANDURIACU.

SSAPROBADO0.0080.00YEPEZ ANGEL SILBERIO1001889201 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3703 3639 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SANTOS HERNANDEZ EDWIN EFRAIN POR COMISIÓN REALIZADA NOBOL-GUAYAS DESDE EL 09/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 358. PARA COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. VICEPRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00200.00SANTOS HERNANDEZ EDWIN EFRAIN

1711527828 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3704 3638 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A GARCES AYALA BERNARDO POR COMISIÓN REALIZADA CATARAMA - LOS RIOS DESDE EL 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 358. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00280.00GARCES BERNARDO1709724833 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3705 3586 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A BRIONES ZAMBRANO FABIAN OMAR POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES - CAÑAR DEL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 82.CAMARÓGRAFO UNIDAD MOVIL CANAL EL CIUDADANO TV SPA2, TRANSMISIÓN TELEVISIVA DE LA SESIÓN SOLEMNE POR LOS 190 AÑOS DE CANTONIZACIÓN DE AZOGUES Y CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00200.00BRIONES ZAMBRANO FABIAN OMAR

1307309367 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3706 3634 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A FLORES MORALES EDISON MARCELO - CAMAROGRAFO UNIDAD MOVIL EL CUIDADANO TV SPA2 POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA - LOS RIOS DESDE EL 24/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 82. PARA COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00120.00FLORES MORALES EDISON MARCELO1721261509 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3707 3585 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A BRIONES ZAMBRANO FABIAN OMAR POR COMISIÓN REALIZADA EN LA TRONCAL-CAÑAR DEL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 82-CAMARÓGRAFO UNIDAD MOVIL CANAL EL CIUDADANO TV SPA2, TRANSMISIÓN TELEVISIVA DE LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULU.

SSAPROBADO0.00200.00BRIONES ZAMBRANO FABIAN OMAR

1307309367 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3708 3633 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO - CAMAROGRAFO UNIDAD MOVIL EL CUIDADANO TV SP5 POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA - LOS RIOS DESDE EL 24/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 82. PARA COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00120.00SR. NELSON LOPEZ1001550787 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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CUR Detallado del Gasto

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3709 3631 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A FLORES MORALES EDISON MARCELO - CAMAROGRAFO UNIDAD MOVIL EL CUIDADANO TV SPA2 POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES - CAÑAR DESDE EL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 82. PARA COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00200.00FLORES MORALES EDISON MARCELO1721261509 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3710 3589 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 358-PERIODISTA OFICIAL SP6, COBERTURA: INAUGURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULU, RECORRIDO OBRA PASO LATERAL LA TRONCAL-COCHANCAY Y REGISTRO GRÁFICO DE OBRA.

SSAPROBADO0.00160.00VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA1713240024 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3711 3587 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO POR COMISIÓN REALIZADA EN LA TRONCAL-CAÑAR DEL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 82-SPA2, MONTAJE DE LA UNDIAD MÓVIL DEL CIUDADANO TV EN EL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULU.

SSAPROBADO0.00200.00JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO0909369712 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3712 3602 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A HERRERA PIEDRA JACKELINE ELIZABETH POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 358-ANALISTA TÉCNICO, APOYO LOGÍSTICO Y SOPORTE EN EVENTO PARA ALMUERZO DE TUITEROS, CREACIÓN DE CUENTAS DE REDES SOCIALES CON IMAGEN PARA TUITEROS.

SSAPROBADO0.00240.00HERRERA PIEDRA JACKELINE ELIZABETH

1720216835 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

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3713 3590 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 19/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 358-DIRECTOR DE INFORMES GUBERNAMENTALES, SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES PARA REVISIÓN CON EL SEÑOR PRESIDENTE, PARA ENLACE CIUDADANO NO. 416.

SSAPROBADO0.00260.00ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO0918546714 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

3714 3617 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA-LOS RIOS DEL 22/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 358-ESPECIALISTA DE PRESNA EXTERNA SP5, COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN PARA LA LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE PRENSA SEGÚN AGENDA PARA GABINETE PRESIDENCIAL.

SSAPROBADO0.00280.00LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL1711730927 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

3715 3616 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 01/04/2015 AL 02/04/2015, CERT. 358- COORDINADOR DE PRENSA, COORDINACIÓN PARA REQUERIMIENTOS DE CONVERSATORIO ECU 911 POR EL SR. PRESIDENTE, Y RECORRIDO DE LAS ZONAS AFECTADAS ALLUQUIRIN.

SSAPROBADO0.00120.00GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO

0604029702 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

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Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3716 3605 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES-CAÑAR EL 16/04/2015, CERT. 358-ANALISTA RRPP-CUENCA, ASISTE SESIÓN SOLEMNE POR 190 AÑOS DE CANTONIZACIÓN DE AZOGUES, GABINETE SECTORIAL DE TALENTO HUMANO Y CONVERSATORIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CAÑAR Y AZUAY.

SSAPROBADO0.0040.00AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA0103080305 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3717 3598 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MENA MURILLO EDWIN JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA-LOS RIOS DEL 24/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 82-ELECTROMECÁNICO UNIDAD MÓVIL CANAL EL CIUDADANO TV SP1, INSTALACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL PARA TRANSMISIÓN DE LA NOCHE CULTURAL Y DESMONTAJE DE LA MISMA.

SSAPROBADO0.00120.00MENA MURILLO EDWIN JAVIER1717659187 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3718 3718 07/05/2015 CYD NOR SUE [P:05 T:NO A:2015] 083-PAGO VIATICOS POR RESIDENCIA MAYO 2015 SSAPROBADO0.008,053.50

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 JOMOLINA JOMOLINA JOMOLINA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 8,053.50 8,053.50 0.00

3720 1383 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A EN EL OJO FILMS POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CADENAS INFORMATIVAS GOBIERNO A SUS MANDANTES ZONA 3 SEXTO PAGO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT.192, FACT. 1651 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-PHE-2015-0023-M.

SSAPROBADO0.0021,212.28ENELOJOFILMS CIA.LTDA.1792113091001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 21,212.28 21,212.28 0.00

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3721 1383 07/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR DEV #3720 PAGO A EN EL OJO FILMS POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CADENAS INFORMATIVAS GOBIERNO A SUS MANDANTES ZONA 3 SEXTO PAGO.

SSAPROBADO0.002,545.47ENELOJOFILMS CIA.LTDA.1792113091001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 2,545.47 2,545.47 0.00

3722 1527 07/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ILMYZAC S.A. POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN "GOBIERNO A SUS MANDANTES ZONA 4" QUINTO PAGO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL, CERT. 193, FACT. 3103 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-PHE-2015-0022-M.

SSAPROBADO0.0021,212.27ILMYZAC S.A.0992491558001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 21,212.27 21,212.27 0.00

3723 1527 07/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR DEV# 3722 PAGO A ILMYZAC S.A. POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN "GOBIERNO A SUS MANDANTES ZONA 4" QUINTO PAGO.

SSAPROBADO0.002,545.47ILMYZAC S.A.0992491558001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 2,545.47 2,545.47 0.00

3725 3719 08/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CABLEVISION POR SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA PRODUCCION DE AUDIOVISUALES PARA LA REALIZACION DE CADENAS INFORMATIVAS EL GOBIERNO A SUS MANDANTES PROVINCIAL ZONA 1 - ABRIL 2015 , CERT.190 , FACT. 236.

SSAPROBADO0.0079,545.45CABLEVISION S.A.0990581827001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 79,545.45 79,545.45 0.00

3726 1382 08/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A BURRASKA COMUNICACIÓN CIA. LTDA. POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN "GOBIERNO A SUS MANDANTES ZONA 2" QUINTO PAGO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 384, FACT. 349 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-PHE-2015-0021-M.

SSAPROBADO0.0018,529.49BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA

1792450845001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 18,529.49 18,529.49 0.00

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3727 3719 08/05/2015 RDP NOR OGAPAGO REGULACIÓN CUR NO. 3719, A CABLEVISION POR SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA PRODUCCION DE AUDIOVISUALES PARA LA REALIZACION DE CADENAS INFORMATIVAS EL GOBIERNO A SUS MANDANTES PROVINCIAL ZONA 1 - ABRIL 2015 , CERT.190 , FACT. 236.

SSAPROBADO0.009,545.45CABLEVISION S.A.0990581827001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 9,545.45 9,545.45 0.00

3728 1382 08/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR DEV# 3726 PAGO A BURRASKA COMUNICACIÓN CIA. LTDA. POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN "GOBIERNO A SUS MANDANTES ZONA 2" QUINTO PAGO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 384, FACT. 349

SSAPROBADO0.002,223.54BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA

1792450845001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 2,223.54 2,223.54 0.00

3729 3724 08/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.- PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTALES AUDIOVISUALES, MEDIATICOS, DE ACTUALIDAD Y COYUNTURA POLÍTICA Y ECONÓMICA E INVESTIGACION PERIODISTICA SOBRE ACTUALIDAD NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 - FAC No. 276 - CERT 205

SSAPROBADO0.0026,000.00COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.

1792250617001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 26,000.00 26,000.00 0.00

3731 3731 08/05/2015 REG NOR OGAREGISTRO PARA LIQUIDACION DE FONDO Nº 511 DE CHACON CASALS KARINA DANIELA POR VIAJE A GENOVA-ITALIA DEL 22/04/2014 AL 30/04/2014 PARA REUNIONES VARIAS, COORDINACION DE AVANZADA Y ENTREGA DE ACREDITACICONES PARA LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.002,358.75CHACON CASALS KARINA DANIELA1718862962 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 2,358.75 2,358.75 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3732 3724 08/05/2015 RDP NOR OGAPAGO REGULACIÓN IVA, CUR NO. 3724, PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.- PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTALES AUDIOVISUALES, MEDIATICOS, DE ACTUALIDAD Y COYUNTURA POLÍTICA Y ECONÓMICA E INVESTIGACION PERIODISTICA SOBRE ACTUALIDAD NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 - FAC No. 276 - CERT 205

SSAPROBADO0.003,120.00COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.

1792250617001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 3,120.00 3,120.00 0.00

3733 3689 08/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA A BEIJIN/SHANGAI - CHINA DEL 02/01/2015 AL 12/01/2015, CERT. 417. PARA COORDINAR LA LOGISTICA COMUNICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00489.60ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL1714112297 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 489.60 489.60 0.00

3739 2168 08/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MELIDA COELLO (GOTA AZUL) POR CONTRATO 003-2015-SECOM SUSCRITO EL 16 DE MARO DEL 2015 CORRESPONDIENTE AL PROCESO RE-SSC-SECOM-03-2015 POR SERVICIOS DE EFECTOS ESPECIALES, GRÁFICAS Y ANIMACIONES EN VIDEO Y DISEÑO DE IMAGEN MULTIMEDIDA PARA MATERIAL AUDIOVISUAL SECOM, CERT.152

SSAPROBADO0.002,679.60COELLO VITORES MELIDA MARGARITA

0924259138001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 2,679.60 2,679.60 0.00

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3740 2168 08/05/2015 RDP NOR OGAPAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 2168 A MELIDA COELLO (GOTA AZUL) POR CONTRATO 003-2015-SECOM SUSCRITO EL 16 DE MARO DEL 2015, PROCESO RE-SSC-SECOM-03-2015 POR SERVICIOS DE EFECTOS ESPECIALES, GRÁFICAS Y ANIMACIONES EN VIDEO Y DISEÑO DE IMAGEN MULTIMEDIDA PARA MATERIAL AUDIOVISUAL SECOM, CERT.152

SSAPROBADO0.00321.55COELLO VITORES MELIDA MARGARITA

0924259138001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 321.55 321.55 0.00

3744 3734 08/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHACON CASALS KARINA DANIELA POR COMISIÓN REALIZADA EN RIOBAMBA -CHIMBORAZO DESDE EL 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 358. PARA COORDINACION LOGISTICA, ENTREGA DE ACREDITACIONES Y SUPERVISION DE MONTAJES PARA ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00160.00CHACON CASALS KARINA DANIELA1718862962 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3745 3735 08/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A BARONA SALCEDO DANILO RUBEN POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA - LOS RIOS DESDE EL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 358. PARA POSTPRODUCCION Y COORDINACION DE PRESENTACIONES DEL ENLACE CUIDADANO Nº 421.

SSAPROBADO0.00200.00BARONA SALCEDO DANILO RUBEN1715144125 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3746 3736 08/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL POR COMISIÓN REALIZADA EN CATARAMA - LOS RIOS DESDE EL 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 358. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00280.00REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB1707783369 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

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3749 3737 08/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO POR COMISIÓN REALIZADA EN CATARAMA - LOS RIOS DESDE EL 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 358-SONIDISTA SPA4, INSTALACIÓN DE MONITOREO PARA ENTREVISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LA PARROQUIA RICAURTE, E INICIO DE PROGRAMA ARTÍSTICO.

SSAPROBADO0.00280.00PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO1715510713 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

3750 3743 08/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CARLA SALOME CORONEL SERRANO , POR PRESTACION DE SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA HABLA ECUADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, FAC No. 16 - CERT 21

SSAPROBADO0.002,034.00CORONEL SERRANO CARLA SALOME1717128506001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730606 1701 001 0 2,034.00 2,034.00 0.00

3751 3743 08/05/2015 RDP NOR OGAPAGO A CARLA SALOME CORONEL SERRANO , POR PRESTACION DE SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA HABLA ECUADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, FAC No. 16 - CERT 21

SSAPROBADO0.00244.08CORONEL SERRANO CARLA SALOME1717128506001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730606 1701 001 0 244.08 244.08 0.00

3752 3752 08/05/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2015] 083-PAGO DE RESIDENCIA SEGUNDO GRUPO MAYO 2015

SSAPROBADO0.005,133.00SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 JOMOLINA JOMOLINA JOMOLINA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 4,513.50 4,513.50 0.00

55 000 006 001 000 730306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3753 3738 08/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VARGAS MENDOZA WILSON BOLIVAR POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y CHONE-MANABI DEL 11/04/2015 AL 13/04/2015, CERT. 358-SEGURIDAD-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00325.00VARGAS MENDOZA WILSON BOLIVAR0201486230 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

3754 3658 08/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR POR COMISIÓN REALIZADA A VERACRUZ - MEXICO DEL 07/12/2014 AL 11/12/2014, CERT. 422-CAMARÓGRAFO SP1, 2DA. CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO IBEROAMÉRICA, FOTO OFICIAL , EDICIÓN DE REPORTAJE Y ENVÍO DE MATERIAL.

SSAPROBADO0.00234.60AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR1711057727 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 234.60 234.60 0.00

3761 3657 11/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MUÑOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA A VERACRUZ - MEXICO DEL 07/12/2014 AL 11/12/2014, CERT. 422-ASISTENCIA A CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO DE IBEROAMÉRICA, ENTREVISTAS CON TELEVISA, EDICIÓN Y ENVÍO DE REPORTAJE, ALCANCE CUR NO. 390 DEL 26/01/2015.

SSAPROBADO0.00234.60MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO1709331563 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 234.60 234.60 0.00

3767 3767 11/05/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:SE A:2015] PAGO DE ENCARGO DE FUNCIONES DE CHRISTIAN TORRES ABRIL 2015

SSAPROBADO0.002,435.33SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 JPMARTINEZ JPMARTINEZ JPMARTINEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510513 1701 001 0 2,221.00 2,221.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1701 001 0 214.33 214.33 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3768 3768 11/05/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:SE A:2015] PAGO DE ENCARGO DE FUNCIONES DE TORFFE QUINTERO ABRIL 2015

SSAPROBADO0.001,611.86SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 JOMOLINA JOMOLINA JOMOLINA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510513 1701 001 0 1,470.00 1,470.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1701 001 0 141.86 141.86 0.00

3771 3762 11/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SULCA CAILLGUA JOSE ANGEL POR COMISION A CARACAS-VENEZUELA DEL 14/03/2015 AL 19/03/2015 CERT 347-SP1-CAMARÓGRAFO OFICIAL, COBERTURA ENTREVISTAS A ASAMBLEÍSTAS VENEZOLANOS TEMA ATRIBUCIONES TOTALES A PRESIDENTE MADURO, DECRETO DE EMERGENCIA DICTADO POR BARAK OBAMA, EDICIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL.

SSAPROBADO0.001,243.55SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL1713341103 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,243.55 1,243.55 0.00

3772 3760 11/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO POR COMISION A MONTEVIDEO - URUGUAY, DEL 28/02/2015 AL 03/03/2015 CERT. 345-PERIODISTA OFICIAL SP7, CEREMONIA DE POSESIÓN PRESIDENCIAL DE TABARÉ VÁZQUEZ MANDO PRESIDENCIAL URUGUAYO, EDICIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL A QUITO.

SSAPROBADO0.00743.75DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO1714493721 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 743.75 743.75 0.00

3773 3759 11/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA POR COMISION AL MONTEVIDEO - URUGUAY DEL 28/02/2015 AL 03/03/2015 - CERT. 345-ENTREVISTA AL EMBAJADOR DE ECUADOR EN URUGUAY, REUNIÓN DEL PARTIDO FRENTE AMPLIO DE URUGUAY, TOMAS Y ENTREVISTAS, ENVIÓ DE FRANJA DE LA LLEGADA DEL SR. PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA.

SSAPROBADO0.00743.75VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA1713240024 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 743.75 743.75 0.00

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3774 3758 11/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR POR COMISION A MONTEVIDEO - URUGUAY DEL 27/02/2015 AL 03/03/2015. CERT. 345-CAMARÓGRAFO OFICIAL SP1, TOMAS DE ENTREVISTA AL EMBAJADOR DE ECUADOR DE URUGUAY, REUNIÓN DEL PARTIDO FRENTE AMPLIO DE URUGUAY, DESCARGA Y ENVÍO DE MATERIAL.

SSAPROBADO0.00956.25AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR1711057727 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 956.25 956.25 0.00

3775 3775 11/05/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 451 No Entrada: 1724 SSAPROBADO0.0012,062.30

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 USERAPP USERAPP CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 12,062.30 12,062.30 0.00

3776 3742 11/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PADILLA CONGO SEGUNDO SARUE POR COMISIÓN REALIZADA EN SALINAS - SANTA ELENA DESDE EL 18/04/2015 AL 19/04/2015, CERT. 358-SEGURIDAD-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00195.00PADILLA CONGO SEGUNDO SARUE1001979010 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

3777 3741 11/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL - GUAYAS DESDE EL 28/04/2015 AL 04/05/2015, CERT. 358- SEGURIDAD-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00780.00VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN0503201675 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 780.00 780.00 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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CUR Detallado del Gasto

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3778 3755 11/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO POR COMISION A PUYO - PASTAZA DEL 13/03/2015 AL 15/03/2015 CERT-358-TRADUCTOR QUICHUA SP12, SE REVISÓ Y PREPARÓ LAS NOTICIAS DE LA SEMANA QUE CONCLUYE REFERIDAS A LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00120.00MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO

1705592325 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3779 3764 11/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYQUIL GUAYAS-URDANETA-LOS RIOS DESDE EL 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARI@S: ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO, JENNY ERAZO, PARA COBERTURA DE ENLACE CIUDADANO.

SSAPROBADO0.00510.51ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 228.51 228.51 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

3780 3763 11/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE-PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN: MARÍA FERNANDA CARVAJAL, JENNY SILVA-CONVERSATORIO DEL SR. PR

SSAPROBADO0.0076.70ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 30.90 30.90 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.80 5.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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3781 3756 11/05/2015 DEV NOR OGAPAGO POR COMISION A NOMBRE DE ESTEFANO IANNUZZELLI POR VIAJE A MIAMI - ESTADOS UNIDOS DEL 22/04/2015 AL 26/04/2015. CERT- 339-ASESOR 3, REUNIÓN CONSULADO, DESPACHO INTERNO CONSULADO.

SSAPROBADO0.001,173.83IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZZIO0912390143 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,173.83 1,173.83 0.00

3782 3757 11/05/2015 DEV NOR OGAPARA EL PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR MIAMI-EEUU DE LA SRTA. MARCIA VISTÍN DEL 22/03/2015 AL 10/04/2015. CERT-384-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.004,246.92VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN

0201805694 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 4,246.92 4,246.92 0.00

3783 3766 11/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE-PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA VERÓNICA MIRANDA, INAUGURACIÓN Y RECORRIDO EN ESCUELA DEL MILENIO EN TABACUNDO, COBERTURA ALMUERZO Y CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0068.20Estrella Proano Cesar Augusto1707987481 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 25.00 25.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.20 3.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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CUR Detallado del Gasto

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3784 3770 11/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A WILSON GONZALES FLORES Y OTROS - POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL M ES DE ABRIL 2015, FACT. 22509, CERT. 164.

SSAPROBADO0.00174.01WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

0190109666001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 174.01 174.01 0.00

3785 3770 11/05/2015 RDP NOR OGAREGULACIÓN IVA CUR NO. 3770, WILSON GONZALES FLORES Y OTROS - POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL M ES DE ABRIL 2015, FACT. 22509, CERT. 164.

SSAPROBADO0.0020.88WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

0190109666001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 20.88 20.88 0.00

3798 3798 11/05/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:SE A:2015] PAGO DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE JOSE ANTONIO GAVILANES DEL 18 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2015

SSAPROBADO0.00708.20SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 JOMOLINA JOMOLINA JOMOLINA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510512 1701 001 0 645.87 645.87 0.00

01 000 000 001 000 510601 1701 001 0 62.33 62.33 0.00

3831 3831 12/05/2015 CYD NOR SUE [P:04 T:FR A:2015] 083 - PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2015 - SECOM SSAPROBADO0.0024,739.53

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 JOMOLINA JOMOLINA JOMOLINA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1701 001 0 21,457.99 21,457.99 0.00

55 000 002 001 000 710602 1701 001 0 778.44 778.44 0.00

55 000 004 001 000 710602 1701 001 0 1,994.47 1,994.47 0.00

55 000 006 001 000 710602 1701 001 0 508.63 508.63 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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3847 3847 12/05/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2015] PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA EDDY SALINAS MAYO 2015

SSAPROBADO0.00619.50SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 JOMOLINA JOMOLINA JOMOLINA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

3855 2192 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PAREDES FLORES FRANCISCO GABRIEL POR CONTRATO 002-2015-SECOM SUSCRITO EL 13 DE MARZO DEL 2015, CORRESPONDIENTE AL PROCESO RE-CCD-02-2015 POR SERVICIOS DE PRODUCCIÓN EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE VIDEOS PARA LA SECOM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 149

SSAPROBADO0.003,465.00PAREDES FLORES FRANCISCO GABRIEL

1716180920001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 3,465.00 3,465.00 0.00

3856 2192 12/05/2015 RDP NOR OGAPAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 2192 A PAREDES FLORES FRANCISCO GABRIEL POR CONTRATO 002-2015-SECOM SUSCRITO EL 13 DE MARZO DEL 2015, CORRESPONDIENTE AL PROCESO RE-CCD-02-2015 POR SERVICIOS DE PRODUCCIÓN EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE VIDEOS PARA LA SECOM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 149

SSAPROBADO0.00415.80PAREDES FLORES FRANCISCO GABRIEL

1716180920001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 415.80 415.80 0.00

3858 2101 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO CONTRATO 001-2015-SECOM DEL PROCESO RE-CCD-SECOM-01-2015 CORRESPONDIENTE AL PAGO AL PROVEEDOR ALVEAR ARAUJO LUIS ALEJANDRO POR LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE REPORTAJES DE TELEVISIÓN PARA LA SECOM, CONTRATO SUSCRITO EL 11/03/2015

SSAPROBADO0.005,000.00ALVEAR ARAUJO LUIS ALEJANDRO0503185365001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3859 2101 12/05/2015 RDP NOR OGAPAGO REGULACIÓN IVA DE CONTRATO 001-2015-SECOM DEL PROCESO RE-CCD-SECOM-01-2015 CORRESPONDIENTE AL PAGO AL PROVEEDOR ALVEAR ARAUJO LUIS ALEJANDRO POR LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE REPORTAJES DE TELEVISIÓN PARA LA SECOM, CONTRATO SUSCRITO EL 11/03/2015

SSAPROBADO0.00600.00ALVEAR ARAUJO LUIS ALEJANDRO0503185365001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

3861 3800 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 09/04/2015 AL 10/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO ALBERTO CERÓN A INSTALACIONES DEL CONSEP PARA REALIZAR TRÁMITES DE ENTREGA DE VEHÍCULO NISSAN MURADO A LA MENCIONA INSTITUCIÓN.

SSAPROBADO0.00165.00GLIDER RODOLFO1306480136 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

3862 3802 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES-AZUAY DEL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO FRANKLIN REA-PARA REALIZAR RECORRIDO POR LA UNIVERSIDAD UNAE, Y MUNICIPIO LOCAL.

SSAPROBADO0.00281.00NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN

1001856218 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 75.00 75.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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3863 3801 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO, COMISIÓN REALIZADA EN TABACUNDO -PICHINCHA DEL 13/04/2015 AL 14/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN FUNCIONARIONARIOS: EDGAR ROGUERON, DENNIS GRANIZO, PARA REALIZAR AVANZADA AL CENTRO DE SALUD TIPO C, ESUCELA DEL MILENIO PESILLO, PROYECTO RIEGO CAYAMBE.

SSAPROBADO0.00180.20MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO

1710172634 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 57.00 57.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.20 3.20 0.00

3874 3787 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL - CATARAMA - QUEVEDO - NOBOL DESDE EL 06/04/2015 AL 12/04/2015, CERT. 438. PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AVANZADA Y TECNOLOGIA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00776.70CHUQUITARCO CASA NELSON FERNAN1711573442 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 332.70 332.70 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

3876 3788 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA-LOS RIOS DESDE EL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 438. PARA MOVILIZAR AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION SEGUN AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00610.71Estrella Proano Cesar Augusto1707987481 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 244.71 244.71 0.00

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01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

3877 3807 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MUÑOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE-PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 438-SP1, CAMARÓGRAFO OFICIAL, RECORRIDO ESCUELA DEL MILENIO ERNESTO NOVOA CAAMAÑO, ENCUENTRO SEGURO SOCIAL CAMPESINO, ALMUERZO POPULAR Y CONVERSATORIO DE MEDIOS.

SSAPROBADO0.0040.00MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO1709331563 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3879 3789 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA ¿ LOS RIOS DESDE EL 24/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 438. PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE COBERTURA TELEVISIVA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00138.00CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO1716487309 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

3880 3811 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA GUAYAQUIL ¿GUAYAS DESDE EL 10/04/2015 AL 11/04/2015-SP1, FOTÓGRAFO OFICIAL -TOMAS ENLACE CIUDADANO CON EL SR. VICEPRESIDENTE JORGE GLASS.

SSAPROBADO0.0080.00SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA

1710599430 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3882 3791 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA EN PUYO ¿PASTAZA EL 28/04/2015, CERT. 438 PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE PRENSA OFICIAL PARA ASISTIR A REUNION CON LA ECORAE Y GOBERNACION DE PASTAZA.

SSAPROBADO0.0079.00CADENA VLADIMIR1716507288 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 35.00 35.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

3884 3792 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA - AZUAY DESDE EL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 438. PARA TRASLADO A FUNCIONARIOS POR COBERTURA TELEVISIVA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00221.00CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO1716487309 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 13.00 13.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3885 3814 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA QUITO -PICHINCHA DESDE EL 27/04/2015 AL 02/05/2015, CERT. 438-SP1, FOTÓGRAFO, COBERTURA SEÑOR PRESIDENTE LLEGADA DE ROMA Y RUEDA DE PRENSA, TRASLADO PALACIO DE CARONDELET Y POSESIÓN DE NUEVOS MINISTROS.

SSAPROBADO0.00400.00REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES0104493721 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3886 3793 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL - LOS RIOS DESDE EL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 438. PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA SECOM PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00435.61ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO1706194907 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 73.61 73.61 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

3887 3827 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL -GUAYAS DESDE EL 06/04/2015 AL 07/04/2015, CERT. 438- SP1, FOTÓGRAFO OFICIAL CEREMONIA DE ENTREGA DE LLAVES A LAS FUERZAS ARMADAS, ALMUERZO CON COMERCIANTES Y VENDEDORES AMBULANTES, CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.00120.00ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL1714112297 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3888 3794 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES -CAÑAR DESDE EL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 438. PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS POR COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00239.00CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO1716487309 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 33.00 33.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3889 3809 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DESDE EL 10/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 438-SP1, CAMARÓGRAFO OFICIAL, TOMAS Y COBERTURA DE ENLACE CIUDADANO CON EL SR. VICEPRESIDENTE JORGE GLASS.

SSAPROBADO0.0080.00AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR1711057727 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3890 3828 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL - GUAYAS DESDE EL 06/04/2015 AL 07/04/2015, CERT. 438-SP1, CAMARÓGRAFO OFICIAL,TOMAS ENTREGA DE CEREMONIA DE ENTREGA DE VEHÍCULOS A FFAA, Y CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.00120.00AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR1711057727 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3891 3797 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL- URDANETA DESDE EL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 438. PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA SECOM POR AVANZADA DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00571.00NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN

1001856218 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 211.00 211.00 0.00

3895 3837 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR POR COMISIÓN REALIZADA EN GUARANDA - BOLIVAR DESDE EL 25/03/2015 AL 26/03/2015, CERT. 438-SP1, CAMARÓGRAFO OFICIAL, FOTOGRAFÍAS DE INAUGURACIÓN DE LA VÍA GUARANDA-AMBATO, SALCEDO-LATACUNGA, EDICIÓN Y ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS.

SSAPROBADO0.00120.00AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR1711057727 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

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3896 3799 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISIÓN REALIZADA EN CANGAGUA - TABACUNDO- PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 438. PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS POR COBRTURA TELEVISIVA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0043.20CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO1716487309 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.20 3.20 0.00

3898 3839 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO POR COMISIÓN REALIZADA EN CATARAMA - LOS RIOS DESDE EL 24/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 438-SP12, TRADUCTOR DE QUICHUA, ENLACE CIUDADANO NO. 421 DEL SEÑOR PRESIDENTE TRADUCIDO AL QUICHUA.

SSAPROBADO0.00120.00MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO

1705592325 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3900 3769 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO FLORES GORDON MILTON ERMEL - POR INSTALACIÓN DE VENTANAS PROYECTABLES Y CAMBIO DE BISAGRAS EN PUERTAS Y VENTANAS , EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA SECOM, - FAC No. 4113 - CERT 382.

SSAPROBADO0.00450.00FLORES GORDON MILTON ERMEL1705276960001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 450.00 450.00 0.00

3903 3836 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DESDE EL 01/04/2015 AL 02/04/2015, CERT. 438. PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00120.00SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL1713341103 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3904 3832 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CABADIANA SANGACH MIGUEL ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL- GUAYAS DESDE EL 02/05/2015 AL 04/05/2015, CERT. 438-SEGURIDAD- BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00260.00CABADIANA SANGACH MIGUEL ANGEL

0201803343 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

3905 3833 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL- GUAYAS DESDE EL 01/05/2015 AL 04/05/2015, CERT. 438-SEGURIDAD-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00455.00ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO1002545984 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 455.00 455.00 0.00

3906 3834 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN RUBE POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL- GUAYAS DESDE EL 14/04/2015 AL 15/04/2015, CERT. 438, SEGURIDAD, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00130.00Escobar Guerrero Cristian Rube1718155250 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

3907 3805 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTA LUCIA-GUAYAS DEL 03/04/2015 AL 04/04/2015, CERT. 438.SP7, DISEÑADOR GRÁFICO, DISEÑO Y POSTPRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA PRESENTAR EN EL ENLACE CIUDADANO.

SSAPROBADO0.0080.00ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO1719369884 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

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3908 3841 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ENRIQUEZ ESCUDERO MAYRA KARINA POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL - GUAYAS DESDE EL 14/04/2015 AL 15/04/2015, CERT. 438. PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00130.00ENRIQUEZ ESCUDERO MAYRA KARINA

1724256480 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

3909 3835 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN RUBEN POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL- GUAYAS DESDE EL 02/05/2015 AL 04/05/2015, CERT. 438-SEGURIDAD BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00325.00Escobar Guerrero Cristian Rube1718155250 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

3910 3842 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A REYES RODRIGUEZ RIDHCHER ARIEL POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTA ELENA - GUAYAS DESDE EL 03/04/2015 AL 05/04/2015, CERT. 438. PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00260.00REYES RODRIGUEZ RIDHCHER ARIEL1711303881 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

3911 3840 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN COMISIÓN REALIZADA EN CATARAMA-LOS RIOS Y GUAYAQUIL-GUAYAS DESDE EL 23/04/2015 AL 27/04/2015, CERT. 438-SEGURIDAD-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00520.00VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN0503201675 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

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3912 3843 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES- CAÑAR EL 14/04/2015, CERT. 438. PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AVANZADA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0040.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3913 3845 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO POR COMISIÓN REALIZADA EN SALINAS - GUAYAQUIL - SANTA LUCIA DESDE EL 02/04/2015 AL 04/04/2015, CERT. 438. PARA REVISION Y COORDINACION DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00260.00PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO1709403990 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

3915 3846 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO POR COMISIÓN REALIZADA EN NOBOL - GUAYAS DESDE EL 10/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 438. PARA REVISION Y ASISTENCIA AL ENLACE CUIDADANO Nº 419 DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00130.00PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO1709403990 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

3916 3849 12/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA- AZUAY EL 15/04/2015 AL 16/04/2015, CERT. 438. PARA BRINDAR ASISTENCIA TEGNOLOGICA AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION.

SSAPROBADO0.00130.00UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES

0921958229 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3917 3850 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE - PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 438. PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0065.00PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO1709403990 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

3918 3848 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PENDOLA MANRIQUE CARLOS JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA - AZUAY EL 16/04/2015, CERT. 438. PARA ASISTENCIA TEGNOLOGICA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION.

SSAPROBADO0.0065.00PENDOLA MANRIQUE CARLOS JAVIER

0915897706 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

3919 3851 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES -CAÑAR DESDE EL 16/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 438. PARA ASISTIR EN ACIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00195.00SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO0503089658 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

3920 3852 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO -PICHINCHA EL 13/04/2015, CERT. 438. PARA ASISTIR A REUNIONES CON SUBSECRETARIOS DE LA INSTITUCION.

SSAPROBADO0.0065.00SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO0503089658 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

3921 3853 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA - CALUMA DESDE EL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 438.PARA ASISTIR EN ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00325.00SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO0503089658 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3922 3857 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA QUITO -PICHINCHA DESDE EL 27/04/2015 AL 02/05/2015, CERT. 438. PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SE. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00400.00VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO0103129482 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

3926 3804 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 23/03/2015 AL 25/03/2015, CERT. 438-SP7, PERIODISTA SP7, ENTREGA DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE VÍA PLAYAS POSORJA, ALMUERZO POPULAR, Y CONVERSATORIO DE MEDIOS DE GUAYAS.

SSAPROBADO0.00160.00DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO1714493721 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3927 3803 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA -LOS RIOS DEL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 438-SP7, DISEÑADOR GRÁFICO, DISEÑO Y POSTPRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA PRESENTAR EN EL ENLACE CIUDADANO, DISEÑO DE DISCO Y PORTADA "LA MANO SUCIA DE CHEVRON".

SSAPROBADO0.00200.00ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO1719369884 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3929 3808 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA- LOS RIOS DESDE EL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 438-ESPECIALISTA ESTRATÉGICOS DE CONTENIDOS SP12, ELABORACIÓN DE MATERIAL PARA EL ENLACE NO. 421, REVISIÓN FINAL DEL MATERIAL CON EL SEÑOR PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00200.00PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA

1715990873 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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3932 3810 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA POR COMISIÓN REALIZADA EN MANTA - MANABI DESDE EL 11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 438-PERIODISTA OFICIAL, SP6, COBERTURA DE RECORRIDO VÍAS, INAUGURACIÓN DE LA CARRETERA BRISEÑO-SAN ISIDRO Y SESIÓN SOLEMNE EN PORTOVIEJO.

SSAPROBADO0.00160.00VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA1713240024 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3934 3812 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A INTRIAGO ORTEGA MARTHA, COMISIÓN REALIZADA RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 438-COORDINADORA DE LOGÍSTICA Y CONVOCATORIA DEL ENLACE CIUDADANO, RECORRIDO CON DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGURIDAD Y PROTOCOLO RRPP, PARA VERIFICACIÓN Y PROPUESTA DE LUGARES PARA GABINETE.

SSAPROBADO0.00280.00INTRIAGO ORTEGA MARTHA0915438469 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

3937 3825 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO POR COMISIÓN REALIZADA EN NOBOL - GUAYAS DESDE EL 10/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 438-ANALISTA DE CONTENIDOS SP5, ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PRESENTACIONES FINALES PARA EL ENLACE NO. 419, Y LOGÍSTICA DURANTE LA TRANSMISIÓN.

SSAPROBADO0.00120.00 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO1714997911 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3939 3829 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO PARRA VACA DIANA VERONICA POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA-LOS RIOS DEL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 438-ANALISTA DE CONTENIDOS, SP7, ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES Y MATERIAL PARA ENLACE CIUDADANO NO. 421, LOGÍSTICA DURANTE LA TRANSMISIÓN DEL ENLACE.

SSAPROBADO0.00200.00PARRA VACA DIANA VERONICA1803925633 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3940 3901 13/05/2015 DEV NOR OGAPARA COMPROMETER PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA A PANAMA DEL 08/04/2015 AL 12/04/2015, CERT. 357. PARA COORDINAR LOGISTICA COMUNICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00963.90VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO0103129482 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 963.90 963.90 0.00

3941 3883 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SALINAS ALBA EDDY FABIAN POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA -LOS RIOS DESDE EL 23/04/2015 AL 24/04/2015, CERT. 82 PARA ASISTIR A REUNION CON LOS MEDIO DE COMUNICACION PARALELO AL GABINETE ITINERANTE 101.

SSAPROBADO0.00120.00SALINAS ALBA EDDY FABIAN1900500602 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3942 3881 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA - LOS RIOS - CALUMA DESDE EL 24/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 82 PARA COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00120.00JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO0909369712 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3943 3830 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN NOBOL-GUAYAS DEL 09/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 438-SP7, COORDINADOR OPERATIVO, TÉCNICO ENLACE CIUDADANO, REUNIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPIO Y GOBERNACIÓN, LOGÍSTICA PARA INICIO DEL ENLACE CIUDADANO.

SSAPROBADO0.00200.00TORRES HERRERA JOSE ALBERTO1708203623 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

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3944 3806 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A BARONA SALCEDO DANILO RUBEN POR COMISIÓN REALIZADA EN NOBOL-GUAYAS DEL 10/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 438-SP12, ESPECIALISTA TÉCNICO ESTRATÉGICO DE AUDIVISUALES, DISEÑO DE PRESENTACIONES ENLACE, COORDINACIÓN EN LA MESA TÉCNICA DURANTE LA TRANSMISIÓN EN VIVO ENLACE CIUDADANO NO. 419

SSAPROBADO0.00120.00BARONA SALCEDO DANILO RUBEN1715144125 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3945 3821 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA EN LA TRONCAL-CAÑAR Y PUERTO INCA-GUAYAS DEL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 438-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS PARA REPORTAJE A LA BENEFICIARIO DE LA VÍA PUERTO INCA-LA TRONCAL.

SSAPROBADO0.00301.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 140.00 140.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 1.00 1.00 0.00

3947 3822 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA-RICAUTE, POTOSI-LOS RIOS Y CALUMA-BOLIVAR DEL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 438-SPA4, ENTREVISTA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE RICAURTE EN LA JUNTA PARROQUIAL CON EL SR. PRESIDENTE Y GABINETE ITINERANTE NO. 101.

SSAPROBADO0.00160.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

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3948 3868 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MENA MURILLO EDWIN JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA EN TABACUNDO - PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 82. PARA COBERTURA TELEVISIVA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0040.00MENA MURILLO EDWIN JAVIER1717659187 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3949 3869 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VEGA VEGA RICARDO POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA- LOS RIOS - CALUMA DESDE EL 24/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 82. PARA SOPORTE TECNICO EN TRANSMISION EN VIVO POR EL CUIDADANO TV DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00120.00VEGA VEGA RICARDO1001670775 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3950 3870 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHAVEZ PUCO LUIS JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES -CAÑAR DESDE EL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 82. PARA COBERTURA TELEVISIVA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00200.00CHAVEZ PUCO LUIS JAVIER1711763985 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3952 3820 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISIÓN REALIZADA QUITO-PICHINCHA DEL 30/04/2015 AL 03/05/2015, CERT. 438-SPA4, PROMOCIÓN, INNOVACIÓN Y REDES SOCIALES, COBERTURA CAMINATA DEL SR. PRESIDENTE RAFAEL CORREA, INTERVENCIÓN DEL SR. PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA, ENVÍO DE MATERIAL A REDES SOCIALES.

SSAPROBADO0.00200.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

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Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3953 3872 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES - CAÑAR DESDE EL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 82. PARA COBERTURA TELEVISIVA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00200.00JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO0909369712 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3954 3875 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHAVEZ PUCO LUIS JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA -LOS RIOS - CALUMA DESDE EL 24/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 82. PARA COBERTURA TELEVISIVA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00120.00CHAVEZ PUCO LUIS JAVIER1711763985 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3956 3878 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ACARO VEGA CHRISTIAN FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA EN LA TRONCAL -CAÑAR Y PUERTO INCA -GUAYAS DESDE EL 21/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 82. PARA REALIZAR TRANSMISION EN VIVO DEL CANAL EL CUIDADANO TV, STREAMING Y RADIO CUIDADANA DE VARIOS EVENTOS POR INAUGURACION.

SSAPROBADO0.00195.00ACARO VEGA CHRISTIAN FERNANDO

1103724058 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

3957 3818 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISIÓN REALIZADA EN TABACUNDO-PICHINCHA Y AZOGUES -CAÑAR DEL 13/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 438-SPA4, VISITA Y RECORRIDO CON EL SR. PRESIDENTE RAFAEL CORREA, UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO ERNESTO NOBOA, CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.00320.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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3959 3817 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO-LOS RIOS EL 04/05/2015, CERT. 438-SP4, RECORRIDO EN MICROBUS POR EL ANILLO VIAL QUEVEDO TRAMO II, CARPA EXPLICATIVA DE LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN ANILLO VÍAL QUEVEDO 25 KM, CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS RIOS.

SSAPROBADO0.0040.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3960 3815 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISIÓN REALIZADA LA TRONCAL-CAÑAR Y PUERTO INCA-GUAYAS EL 21/04/2015, CERT. 438-SPA4, INAUGURACIÓN DEL PROYECTO CENTRAL DE INUNDACIONES DEL RÍO BULU BULU, RECORRIDO POR LA TERMINAL LA TRONCAL DEL POLIDUCTO PASCUALES-CUENCA, CARPA EXPLICATIVA DE LA OBRA.

SSAPROBADO0.0040.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3962 3816 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR COMISIÓN REALIZADA GUARANDA-BOLIVAR, AMBATO-TUNGURAHUA, LATACUNGA-COTOPAXI Y QUITO-PICHINCHA DEL 25/03/2015 AL 30/03/2015, CERT. 438-SPA4, INAUGURACIÓN DE LA VÍA AMBATO-GUARANDA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE, ENVÍO DE IMÁGENES A REDES SOCIALES GESTIÓN DE GOBIERNO.

SSAPROBADO0.00360.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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3991 3963 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y LOS RIOS DEL 22/04/2015 AL 27/04/2015, CERT. 438-ASESOR 5, AVANZADA DE TECNOLOGÍAS A LOS RÍOS, SOPORTE TECNOLÓGICO AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.00134.00UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES

0921958229 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 134.00 134.00 0.00

3993 3938 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PARRA VACA DIANA VERONICA POR COMISIÓN REALIZADA EN NOBOL-GUAYAS DEL 10/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 438-SP7, ANALISTA DE CONTENIDOS, ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES PARA ENLACE NO. 419 (POLIDUCTO PASCUALES, MARICULTURA, PROYECTO BULUBULU, LOGÍSTICA DURANTE LA TRANSMISIÓN DEL ENLACE.

SSAPROBADO0.0044.00PARRA VACA DIANA VERONICA1803925633 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 44.00 44.00 0.00

3994 3965 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A DURAN CALISTO ADRIANA- POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DISPENSADORES DE AGUA DE LA SECOM- FAC No. 0000814 - CERT 366. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0593-M.

SSAPROBADO0.00559.29DURAN CALISTO ADRIANA1708483969001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 559.29 559.29 0.00

3995 3967 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A REINOSO PADILLA GABRIELA SORAY POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA-LOS RIOS DEL 22/04/2015 AL 27/04/2015, CERT. 438-ASESOR 5, AVANZADA DE RELACIONES PÚBLICAS EN LOS RÍOS Y ASISTENCIA PARA EVENTO.

SSAPROBADO0.00134.00REINOSO PADILLA GABRIELA SORAY0916004708 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 134.00 134.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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3997 3965 13/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR DEV# 3994 PAGO A DURAN CALISTO ADRIANA- POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DISPENSADORES DE AGUA DE LA SECOM.

SSAPROBADO0.0067.11DURAN CALISTO ADRIANA1708483969001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 67.11 67.11 0.00

3999 3969 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A RIVEIRO VELASTEGUI DAVID EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO - PICHINCHA DEL 09/09/2014 AL 10/09/2014, CERT. 30-PRODUCTOR RADIO CIUDADANA, REUNIÓN DE PRODUCCIÓN CON PERSONAL RADIO CIUDADANA QUITO Y CONVERSACIÓN CON ASPIRANTES A PROGRAMADOR PRODUCTOR PARA RADIO CIUDADANA.

SSAPROBADO0.0080.00RIVEIRO VELASTEGUI DAVID EDUARDO

0916020886 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

4000 3968 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SEVENTEENMILE S.A.- POR LOS SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN DE PERIODICO DIARIO LA HORA 1er PAGO - FAC No. 0001844 - CERT 240. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0698-M.

SSAPROBADO0.00533.33SEVENTEENMILE S.A.1792031974001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530230 1701 001 0 533.33 533.33 0.00

4002 3968 13/05/2015 RDP NOR OGAREULACION DEL IVA CUR DEV# 4000 PAGO A SEVENTEENMILE S.A.- POR LOS SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN DE PERIODICO DIARIO LA HORA 1er PAGO.

SSAPROBADO0.0064.00SEVENTEENMILE S.A.1792031974001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530230 1701 001 0 64.00 64.00 0.00

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4003 3970 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHAVEZ PROAÑO EDWIN DAVID POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO -LOS RIOS DEL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT. 30-SP7, INSTALACIÓN, PRUEBAS TÉCNICAS Y COORDINACIONES PREVIAS A LA TRANSMISIÓN, EVENTO CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.00160.00CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID1718050451 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

4007 3971 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN POR COMISIÓN REALIZADA EN PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA -ORELLANA EL 29/04/2015, CERT. 30-ESPECIALISTA ESTRATÉGICO, INSPECCIÓN AL INMUEBLE DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, VERIFICACIÓN UBICACIÓN PARA LA CABINA DE RADIO.

SSAPROBADO0.0040.00VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN1307823029 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4009 3972 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID POR COMISIÓN REALIZADA EN PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA EL 29/04/2015, CERT. 30-SP7, INSPECCIÓN AL TERRENO DE RADIO CIUDADANA EN LA CIUDAD D ORELLANA, DONDE SE UBICÓ LA PLANTA TRANSMISORA DE LA ESTACIÓN, SE VERIFICA COORDENADAS Y CONDICIONES DEL PREDIO Y ACCESO.

SSAPROBADO0.0040.00CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID1718050451 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4014 3946 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A REINOSO PADILLA GABRIELA SORAY POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA - LOS RIOS DEL 14/04/2015 AL 16/04/2015, CERT. 438-ASESOR 5, COORDINAR CHOFER Y SEGURIDAD PARA AVANZADA DE GABINETE.

SSAPROBADO0.0069.00REINOSO PADILLA GABRIELA SORAY0916004708 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 69.00 69.00 0.00

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4015 3955 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL - GUAYAS EL 27/03/2015, CERT. 438- BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.004.00UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES

0921958229 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

4016 3958 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 21/03/2015 AL 22/03/2015, CERT. 438-BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.008.00UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES

0921958229 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4017 3961 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 06/04/2015 AL 07/04/2015, CERT. 438-BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.008.00UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES

0921958229 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4018 4018 13/05/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 516 No Entrada: 1890 SSAPROBADO0.001,147.50

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 USERAPP USERAPP CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,147.50 1,147.50 0.00

4019 3930 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA POR COMISIÓN REALIZADA EN AMBATO-TUNGURAHUA DEL 06/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 441-ANALISTA RRPP-CUENCA, TALLER DE COMUNICADORES ZONA 3 CENTRO.

SSAPROBADO0.0010.00AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA0103080305 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

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4020 3790 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA POR COMISIÓN REALIZADA EN AMBATO-TUNGURAHUA DEL 06/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 438-ANALISTA RRPP-CUENCA, TALLER DE COMUNICADORES ZONA 3 CENTRO.

SSAPROBADO0.00160.00AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA0103080305 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

4021 3964 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA POR COMISIÓN REALIZADA EN CATARAMA-LOS RIOS DEL 22/04/2015 AL 27/04/2015, CERT. 438-ANALISTA MEDIÁTICO, REUNIÓN CON PERIODISTAS EN CATARAMA PARA FINIQUITAR DETALLES SOBRE LA ENTREVISTA AL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

SSAPROBADO0.0084.00ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA

1003300991 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 84.00 84.00 0.00

4022 3998 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO - LOS RIOS DEL 29/04/2015 AL 30/04/2015, CERT.438-SP7, COORDINACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LOS LINEAMIENTOS DEL CONVERSATORIO Y EL ENVÍO DE SUS PREGUNTAS.

SSAPROBADO0.00120.00ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME0201463973 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4023 3935 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA POR COMISIÓN REALIZADA BEIJIN-SHANGHAI-CHINA DEL 02/01/2015 AL 11/01/2015, CERT. 444-COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, VISITA A CHINA, CIERRE FONDO NO. 538, LIQUIDADO EN CUR NO. 851.

SSAPROBADO0.00244.80CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA 1104219298 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 244.80 244.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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4024 3936 13/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA BEIJIN-SHANGHAI-CHINA DEL 02/01/2015 AL 11/01/2015,CERT.445-REPORTAJE, EDICIÓN Y ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS, TOMAS DE SITIOS, COBERTURA DEL RECIBIMIENTO SR. PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA Y AUTORIDADES EN LA ACADEMIA DE CIENCAS SOCIALES CHINA.

SSAPROBADO0.00244.80SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA

1710599430 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 244.80 244.80 0.00

4025 4025 13/05/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 510 No Entrada: 1878 SSAPROBADO0.002,167.50

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 USERAPP USERAPP CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 2,167.50 2,167.50 0.00

4036 3924 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO -PICHINCHA DEL 23/03/2015 AL 24/03/2015, CERT. 438-SPA4, REUNIÓN EN LA SECOM TEMAS: LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN EN COBERTURAS DE CAMPO CON LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN, Y DIRECTOR INNOVACIÓN Y REDES SOCIALES.

SSAPROBADO0.0040.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4037 3925 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISIÓN REALIZADA EN BABAHOYO-LOS RIOS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 02/04/2015 AL 03/04/2015, CERT. 438-SPA4, RECORRIDO CON EL SR. PRESIDENTE, AUTORIDADES LOCALES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CONVERSATORIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL ECU 911.

SSAPROBADO0.0040.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

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Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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4039 3933 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR POR COMISIÓN REALIZADA BEIJIN-SHANGHAI-CHINA DEL 02/01/2015 AL 12/01/2015, CERT. 443, ANTICIPO ENTREGADO FONDO NO. 537, CON CUR NO. 465, TOMAS PREVIAS DE BEIJING Y SEGÚN VISITA DE AGENDA PRESIDENCIAL, DESCARGA DE MATERIAL Y EDICIÓN PARA PLATAFORMA DEL CIUDADANO.

SSAPROBADO0.00489.60AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR1711057727 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 489.60 489.60 0.00

4041 3973 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO-PICHINCHA EL 30/03/2015, CERT. 438-SP5, PERIODISTA OFICIAL, TRÁMITE DE CREDENCIAL INSTITUCIONAL EN PRESIDENCIA.

SSAPROBADO0.0040.00INTRIAGO ESPINOZA LORENA0925053860 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4043 3975 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA EN ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 28/04/2015 AL 30/04/2015, CERT. 438-SP7, RECORRIDO POR LAS OBRAS PENDIENTES POR INAUGURAR Y ENTREGAR PAA LA COORDINACIÓN DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, Y COORDINACIÓN CON MEDIOS.

SSAPROBADO0.00200.00CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA1712331071 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4044 3976 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO POR COMISIÓN REALIZADA EN ILUMA-IMBABURA EL 09/05/2015, CERT. 438-COORDINADOR DE PRENSA, COORDINACIÓN DE PRENSA EN LA ACTIVIDAD ENLACE CIUDADANO.

SSAPROBADO0.0040.00PROA¥O TENORIO GEOVANNY GINO1716960008 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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CUR Detallado del Gasto

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4045 3977 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO POR COMISIÓN REALIZADA EN ESMERALDAS-ESMERALDAS DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT. 438-REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR EL TEMA DE VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00160.00PROA¥O TENORIO GEOVANNY GINO1716960008 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

4046 3980 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER COMISIÓN REALIZADA EN ORELLANA-LA JOYA-EL COCA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT. 438-REUNIÓN EN GOBERNACIÓN DE ORELLANA PARA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, CONVERSATORIO CON PRENSA LOCAL Y NACIONAL.

SSAPROBADO0.00160.00TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER

1714968227 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

4047 3983 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO-LOS RIOS EL 04/05/2015, CERT. 438-SP5, PERIODISTA OFICIAL, INAUGURACIÓN DEL AÑO LECTIVO CICLO COSTA 2015, RECORRIDO POR EL ANILLO VIAL DE QUEVEDO, CARPA EXPLICATIVA SOBRE LA OBRA VIAL, CONVERSATORIO MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.0040.00INTRIAGO ESPINOZA LORENA0925053860 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4048 3984 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE-PESILLO-CANGAHUA -TABACUNDO/PICHICNCHA EL 14/04/2015, CERT.438-SP12, TRADUCTOR QUICHUA, REALIZAR PROGRAMA DE RADIO ECOS, APOYO AL SEÑOR PRESIDENTE EN VISITA UNIDAD DEL MILENIO, Y CONCENTRACIÓN SEGURO SOCIAL CAMPESINO.

SSAPROBADO0.0040.00MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO

1705592325 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

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Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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4049 3987 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PACHECO VASQUEZ PATRICIO COMISIÓN REALIZADA EN AMBATO-TUNGURAHUA EL 07/04/2015, CERT.438-SUBSECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES (E), TALLER REGIONAL DE COMUNICACIÓN ZONA3, PARA CONSTRUIR PROPUESTAS COMUNICACIONALES PARA LA ARTICULACIÓN DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO.

SSAPROBADO0.0065.00PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO1709403990 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

4050 3982 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A INTRIAGO ORTEGA MARTHA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTA LUCIA-GUAYAS DESDE EL 01/04/2015 AL 04/04/2015, CERT. 438. PARA COORDINACION Y LOGISTICA DE CONVOCATORIOA DEL ENLACE CUIDADANO Nº 418.

SSAPROBADO0.00160.00INTRIAGO ORTEGA MARTHA0915438469 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

4052 4001 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA- LOS RIOS DEL 23/04/2015 AL 24/04/2015, CERT.438-SP7, VISIBILIZR LAS LOCACIONES PARA GABINETE, ENLACE CIUDADANO Y ALMUERZO FAE, ENTREVISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y ALMUERZO TWITEROS.

SSAPROBADO0.00120.00ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME0201463973 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4053 4004 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ROGERON CHUINDIA EDGAR COMISIÓN REALIZADA ORELLANA-COCA,SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 28/04/2015 AL 30/04/2015,CERT.438-COORDINADOR DE PRENSA SP5, VERIFICACIÓ PARA EL CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EDIFICIO ZONAL DE EDUCACIÓN JOYA DE LOS SACHAS, VERIFICACIÓN TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.

SSAPROBADO0.00160.00ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO1400299408 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

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4054 4051 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.- POR REGISTRO DE LA MARCA "EL CIUDADANO MAS LOGOTIPO" A FAVOR DE LA SECOM - COMPROBANTE DE INGRESO No. 672721 -CERT 451.

SSAPROBADO0.00104.00INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI

1760013560001 NATLOPEZA NATLOPEZA NATLOPEZA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 104.00 104.00 0.00

4055 4013 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MEDINA SANCHEZ DIEGO MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA- IMBABURA, DEL 07/05/2015 AL 10/05/2015, CERT.438-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00390.00MEDINA SANCHEZ DIEGO MAURICIO1720101300 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

4056 4012 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO POR COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA- IMBABURA, DEL 07/05/2015 AL 10/05/2015, CERT.438-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00390.00QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO0401188404 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

4057 4011 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ENRIQUEZ ESCUDERO MAYRA KARINA POR COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA- IMBABURA, DEL 07/05/2015 AL 10/05/2015, CERT.438-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00390.00ENRIQUEZ ESCUDERO MAYRA KARINA

1724256480 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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4058 4028 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA EN MACHALA-EL ORO, QUEVEDO-LOS RIOS, OTAVALO-IMBABURA Y QUITO-PICHINCHA, DEL 04/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438-CAMARÓGRAFO SP5, COBERTURA SEÑOR PRESIDENTE RECORRIDO ANILLO VIAL QUEVEDO, CONVERSATORIO CON MEDIOS LOCALES Y ENVÍO DE MATERIAL.

SSAPROBADO0.00400.00VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO0103129482 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

4059 4010 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA EN MACHALA-EL ORO, QUEVEDO-LOS RIOS, QUITO-PICHINCHA Y OTAVALO-IMBABURA DEL 04/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438-SP1, FOTÓGRAFO, COBERTURA SEÑOR PRESIDENTE ANILLO VÍAL QUEVEDO, CONVERSATORIO MEDIOS, ENTREGA MATERIAL ENLACE CIUDADANO.

SSAPROBADO0.00400.00REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES0104493721 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

4061 4032 14/05/2015 DEV NOR OGAPARA COMPROMETER PAGO A SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA PANAMA DEL 08/04/2015 AL 12/04/2015, CERT. 357-PERIODISTA SP5, RECORRIDO POR EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ATLAPA PARA RECONOMIENTO,INAUGURACIÓN CUMBRE DE LOS PUEBLOS UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, MARCHA DE MOVIMIENTOS SOCIALES.

SSAPROBADO0.00963.90SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA1716532716 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 963.90 963.90 0.00

4062 4006 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A JARAMILLO GARCES MARIA CAROLINA POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 05/03/2015 AL 06/03/2015, CERT.438-ASESOR 3, CONSEJO DE GOBERNADORES .

SSAPROBADO0.00130.00JARAMILLO GARCES MARIA CAROLINA1803206323 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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4063 4005 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO POR COMISIÓN REALIZADA EN ORELLANA-COCA Y SUCUMBIOS- LAGO AGRIO DEL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT.438-COORDINADOR DE PRENSA, REVISIÓN DE LOS SITIOS PARA LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE, Y ELABORACIÓN DE INFORME GENERAL.

SSAPROBADO0.00200.00PROA¥O TENORIO GEOVANNY GINO1716960008 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4064 4035 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISIÓN REALIZADA EN SAN VICENTE -MANABI, QUITO-PICHINCHA, MANDURIACU-IMBABURA Y RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 11/03/2015 AL 22/03/2015, CERT.438-SPA4, COBERTURA RECORRIDO Y ENTREGA DEL MUELLE ARTESANL DE PESCADORES EN JARAMIJÓ POR EL SEÑOR PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00680.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 680.00 680.00 0.00

4065 4065 14/05/2015 REG NOR OGAREGISTRO PARA LIQUIDACION FONDO Nº 345 DE COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR VIAJE A SAN SALVADOR DEL 28/MAY/2014 AL 02/JUN/2014 PARA COORDINACION Y LOGISTICA DEL EQUIPO DE AVANZADA Y PRENSA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.001,002.15COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA0914947197 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,002.15 1,002.15 0.00

4067 4027 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CACHIGUANGO LEMA PAMELA ALEXANDRA.- PARA EL SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA DE ESPAÑOL AL IDIOMA QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO CONTRATO Nº 004, FAC No. 95 - CERT 153. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-SUBMI-2015-00294-M.

SSAPROBADO0.00987.64CACHIGUANGO LEMA PAMELA ALEXANDRA

1003721303001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 987.64 987.64 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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4068 4038 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR - POR REPOSOCION DE PASAJES TERRESTRES FAC. 38683 CERT. 448-SPA4, COBERTURA RECORRIDO Y ENTREGA DEL MUELLE ARTESANL DE PESCADORES EN JARAMIJÓ POR EL SEÑOR PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.003.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

4069 4027 14/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR 4067 PAGO A CACHIGUANGO LEMA PAMELA ALEXANDRA.- PARA EL SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA DE ESPAÑOL AL IDIOMA QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO CONTRATO Nº 004.

SSAPROBADO0.00118.52CACHIGUANGO LEMA PAMELA ALEXANDRA

1003721303001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 118.52 118.52 0.00

4070 4026 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CACHIGUANO LEMA PAMELA ALEXANDRA, POR "SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA AL IDIOMA QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO" DEL MES DE ABRIL-2015 DEL PROCESO RE-CCD-SECOM-04-2015 CONTRATO Nº 0004, FAC No. 94 - CERT 153 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-SUBMI-2015-00293-M.

SSAPROBADO0.001,975.28CACHIGUANGO LEMA PAMELA ALEXANDRA

1003721303001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 1,975.28 1,975.28 0.00

4071 3824 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MARMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO -LOS RIOS DEL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT. 438-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN A VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN, PARA CUBRIR LA INAUGURACIÓN DEL AÑO LECTIVO COSTA Y VARIAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00259.00MARMOL CHARRO JAIME MARCO1706579602 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 55.00 55.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

4073 4026 14/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR DEV# 4070 PAGO A CACHIGUANO LEMA PAMELA ALEXANDRA, POR "SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA AL IDIOMA QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO" DEL MES DE ABRIL-2015 DEL PROCESO RE-CCD-SECOM-04-2015 CONTRATO Nº 0004.

SSAPROBADO0.00237.03CACHIGUANGO LEMA PAMELA ALEXANDRA

1003721303001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 237.03 237.03 0.00

4075 4040 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO - POR REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES FAC. 0396883, CERT. 448-TRADUCTOR QUICHUA SP12, COBERTURA ENLACE CIUDADANO NO. 419.

SSAPROBADO0.0010.00MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO

1705592325 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

4076 3986 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO POR COMISIÓN REALIZADA EN NOBOL-GUAYAS DEL 10/04/2015 AL 11/04/2015, CERT.438-TRADUCTOR QUICHUA SP12, COBERTURA ENLACE CIUDADANO NO. 419.

SSAPROBADO0.0080.00MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO

1705592325 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

4079 4008 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO -LOS RIOS DESDE EL 03/05/2015 AL 04/05/2015, CERT.438-DIRECTOR ZONAL-VERIFICACIÓN DE PUNTOS QUE VISITARÁ EL SEÑOR PRESIDENTE, INAUGURACIÓN ESCUELA DEL MILENIO Y AÑO ESCOLAR COSTA, ALMUERZO POPULAR Y CONVERSATORIO CON MEDIOS.

SSAPROBADO0.00195.00SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO0503089658 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

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4085 3894 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y LOS RIOS-BABAHOYO DEL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 438-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DAVID MUÑOZ, TRASLADO DEL PERSONAL DE TECNOLOGÍA AL AUDITORIO DEL MAC EN EL MALECON 2000.

SSAPROBADO0.00694.00CADENA VLADIMIR1716507288 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 303.25 303.25 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 30.75 30.75 0.00

4087 3985 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE - PESILLO- CANGAHUA -TABACUNDO / PICHICNCHA EL 14/04/2015, CERT.438. PARA REALIZAR PROGRAMA DE RADIO EN "RADIO ECOS", ASISTENCIA Y APOYO AL SR. PRESIDENTE EN VISITA EN PESILIO (UNIDAD DEL MILENIO) Y CONSERVATORIO EN TABACUNDO.

SSAPROBADO0.0040.00CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA1718333592 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4090 3988 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO POR COMISIÓN REALIZADA EN AMBATO -TUNGURAHUA Y RIOBAMBA - CHIMBORAZO DESDE EL 20/03/2015 AL 22/03/2015, CERT.438. PARA REVISAR Y PREPARAR LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00120.00MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO

1705592325 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

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4091 3897 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CADENA GALARRAGA VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 06/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 438-CONDUCTOR, MOVILIZACIÓN LORENA INTRIAGO, TRASLADO DIARIO EL TELÉGRAFO A LAS OFICINAS DE SECOM, EQUIPO OFICIAL DE PRENSA AL FUERTE HUANCAVILCA, ENTREGA DE VEHÍCULOS SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00849.00CADENA VLADIMIR1716507288 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 368.00 368.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 41.00 41.00 0.00

4092 3989 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA EN AMBATO -TUNGURAHUA , RIOBAMBA - CHIMBORAZO DESDE EL 20/03/2015 AL 22/03/2015, CERT.438. PARA REVISAR Y PREPARAR LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00120.00CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA1718333592 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4093 3990 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUARANDA - BOLIVAR DESDE EL 25/03/2015 AL 26/03/2015, CERT.438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00120.00SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO1705662904 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

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4094 4042 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SAN SALVADOR DEL 28/05/2014 AL 02/06/2014, CERT.438-COORDINADORA DE PRENSA, REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE AVANZADA, DESPACHO PRESIDENCIA, PROTOCOLO Y SEGURIDAD PARA COORDINAR LOCALIZACIONES PARA DESARROLLAR LA AGENDA PRESIDENCIAL.

SSAPROBADO0.0071.45COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA0914947197 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 71.45 71.45 0.00

4095 3992 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUARANDA - BOLIVAR DESDE EL 25/03/2015 AL 26/03/2015, CERT.438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00120.00ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO1712982006 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4097 3996 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA - LOS RIOS DESDE EL 23/04/2015 AL 24/04/2015, CERT.438. PARA COORDINACION, LOGISTICA, DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE MEDIOS LOCALES EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00120.00CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA1712331071 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4098 4034 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA POR VIAJE DE GUAYAQUIL A QUITO DEL 07/04/2015 PARA REALIZAR VIAJE A PANAMA DESDE EL 08/04/2015 AL 12/04/2015, CERT.438. PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0080.00INTRIAGO ESPINOZA LORENA0925053860 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

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4099 4030 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLES Y PEAJES POR VIAJE A LA TRONCAL - CAÑAR Y PUERTO INCA -GUAYAS, DESDE EL 18/04/2015 AL 19/04/2015, CERT.358. PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA SECOM PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00128.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 126.00 126.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

4100 4031 14/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA EN LA TRONCAL - CAÑAR Y PUERTO INCA -GUAYAS, DESDE EL 18/04/2015 AL 19/04/2015, CERT.358. PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SECOM PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0080.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

4103 4103 14/05/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 518 No Entrada: 1895 SSAPROBADO0.00850.00

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 USERAPP USERAPP CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 850.00 850.00 0.00

4139 4139 15/05/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 178 No Entrada: 689 SSAPROBADO0.0060.38

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 USERAPP USERAPP CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 6.03 6.03 0.00

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 16.03 16.03 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 38.32 38.32 0.00

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Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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4140 4140 15/05/2015 REG NOR OGAREGULACION DEL IVA Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 178 No Entrada: 689.

SSAPROBADO0.007.24CIRKWITOS S.A.1791284321001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 0.72 0.72 0.00

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 1.92 1.92 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 4.60 4.60 0.00

4144 4060 15/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A NOMAD A MEDIA S.A. NOMADAMED- POR PAGO SERVICIOS DE PRODUCCION DOCUMENTAL GIRA PRESIDENCIAL CHINA 2015 -FAC No. 101 - CERT 271

SSAPROBADO0.0079,650.00NOMAD A MEDIA S.A. NOMADAMED0992853174001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 79,650.00 79,650.00 0.00

4145 4060 15/05/2015 RDP NOR OGAPAGO REGULACIÓN IVA, CUR NO. 4060 A NOMAD A MEDIA S.A. NOMADAMED- POR PAGO SERVICIOS DE PRODUCCION DOCUMENTAL GIRA PRESIDENCIAL CHINA 2015 -FAC No. 101 - CERT 271

SSAPROBADO0.009,558.00NOMAD A MEDIA S.A. NOMADAMED0992853174001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 9,558.00 9,558.00 0.00

4171 4089 15/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A POMA CARGUA CARLOS POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS EL 27/02/2015 , CERT. 82-JEFE TÉCNICO OPERATIVO SP14, REUNIÓN CON CABLEVISIÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA FINALIZAR NEGOCIACIONES PARA EL CONTRATO DE ALQUILER DEL CONTROL MASTER, ESTUDIOS PARA CANAL EL CIUDADANO TV.

SSAPROBADO0.0040.00POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ0602922957 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

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4175 4088 15/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A FLORES MORALES EDISON MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT. 82-SPA2, CAMARÓGRAFO UNIDAD MOVIL CANAL EL CIUDADANO TV, INSTALACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA INAUGURACIÓN DE CIBV DE JOYA DE LOS SACHAS.

SSAPROBADO0.00200.00FLORES MORALES EDISON MARCELO1721261509 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4181 4086 15/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MENA MURILLO EDWIN JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA DEL 07/05/2015 AL 08/05/2015, CERT. 82-SP1, TÉCNICO UNIDAD MÓVIL, INSTALACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL CIBV, Y CONVERSATORIO DE MEDIOS .

SSAPROBADO0.00120.00MENA MURILLO EDWIN JAVIER1717659187 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4182 4084 15/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A BRIONES ZAMBRANO FABIAN OMAR POR COMISIÓN REALIZADA JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT. 82-CAMÁRÓGRAFO SPA2 UNIDAD MÓVIL, INSTLACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL CIBV DE JOYA DE LOS SACHAS DE LAS ACTIVIDES DEL SEÑOR PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00200.00BRIONES ZAMBRANO FABIAN OMAR

1307309367 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4183 4101 15/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS.- POR SERVICIO DE TAXIS MES DE ABRIL 2015 - FAC No. 4578 - CERT 55. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0736-M.

SSAPROBADO0.001,802.85INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS1791262263001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 1,802.85 1,802.85 0.00

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4185 4083 15/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHAVEZ PUCO LUIS JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA JOYA DE LOS SACHAS -ORELLANA DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT. 82-SPA2, CAMÁRÓGRAFO SPA2 UNIDAD MÓVIL, INSTLACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL CIBV DE JOYA DE LOS SACHAS DE LAS ACTIVIDES DEL SEÑOR PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00200.00CHAVEZ PUCO LUIS JAVIER1711763985 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4186 4082 15/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A FLORES MORALES EDISON MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO - LOS RIOS DESDE EL 04/05/2015 AL 05/05/2015, CERT. 82-CAMÁRÓGRAFO SPA2 UNIDAD MÓVIL, INSTLACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL CIBV DE JOYA DE LOS SACHAS DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00120.00FLORES MORALES EDISON MARCELO1721261509 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4188 4081 15/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A BRIONES ZAMBRANO FABIAN OMAR POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO-LOS RIOS DEL 04/05/2015 AL 05/05/2015, CERT. 82-CAMÁRÓGRAFO SPA2 UNIDAD MÓVIL, INSTLACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL CIBV DE JOYA DE LOS SACHAS DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00120.00BRIONES ZAMBRANO FABIAN OMAR

1307309367 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4189 4080 15/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHAVEZ PUCO LUIS JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO-LOS RIOS DEL 04/05/2015 AL 05/05/2015, CERT. 82-CAMÁRÓGRAFO SPA2 UNIDAD MÓVIL, INSTLACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, CONVERSATORIO DE MEDIOS.

SSAPROBADO0.00120.00CHAVEZ PUCO LUIS JAVIER1711763985 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

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4190 4078 15/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MENA MURILLO EDWIN JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO-LOS RIOS DEL 04/05/2015 AL 05/05/2015, CERT. 82-CAMÁRÓGRAFO SP1 UNIDAD MÓVIL, INSTLACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE Y CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.00120.00MENA MURILLO EDWIN JAVIER1717659187 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4191 4077 15/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SALINAS ALBA EDDY FABIAN POR COMISIÓN REALIZADA EN PUYO - PASTAZA EL 28/04/2015, CERT.90-SP7, COORDINADOR NACIONAL HABLA ECUADOR, EVALUACIÓN A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA PASTAZA HABLA, EXISTE UNA PREDISPOSICIÓN PARA QUE LOS TRADUCTORES ANCESTRALES AMAZÓNICOS APORTEN A LA SECOM.

SSAPROBADO0.0040.00SALINAS ALBA EDDY FABIAN1900500602 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4194 4184 15/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- POR PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE A DIRECTV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY-2015 SEGUN FAC No. 001750988 - CERT 120. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0732-M.

SSAPROBADO0.00249.51DIRECTV ECUADOR C. LTDA.1792067782001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 249.51 249.51 0.00

4199 4184 15/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR DEV # 4194 PAGO A DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- POR PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE A DIRECTV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY-2015 SEGUN FAC No. 001750988.

SSAPROBADO0.0029.97DIRECTV ECUADOR C. LTDA.1792067782001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 29.97 29.97 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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4203 4187 15/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- POR LA POLIZAS DE SEGUROS INCLUSION DE EQUIPOS - FAC No. 000001429, 000001430, 000001431 - CERT 367 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0738-M.

SSAPROBADO0.002,019.77ROCAFUERTE SEGUROS S.A.0990093377001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 2,019.77 2,019.77 0.00

4208 4200 15/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CASABACA S.A..- POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TOYOTA FORTUNER- FAC No. 000001910 Y 000001909 - CERT 396

SSAPROBADO0.003,681.52CASABACA S.A.1790009459001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 3,681.52 3,681.52 0.00

4209 4200 15/05/2015 RDP NOR OGAPAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 4200, A CASABACA S.A..- POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TOYOTA FORTUNER- FAC No. 000001910 Y 000001909 - CERT 396

SSAPROBADO0.00441.78CASABACA S.A.1790009459001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 441.78 441.78 0.00

4213 4187 15/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR DEV # 4203 PAGO A ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- POR LA POLIZAS DE SEGUROS INCLUSION DE EQUIPOS - FAC No. 000001429, 000001430, 000001431.

SSAPROBADO0.00242.38ROCAFUERTE SEGUROS S.A.0990093377001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 242.38 242.38 0.00

4221 4159 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR MOVILIZACIÓN A FRANKLIN REA, Y PERSONAL DE SONIDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL

SSAPROBADO0.00200.00ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO1706194907 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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4222 4160 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.454- REEMBOLSO COMBUSTIBLE, CONDUCTOR MOVILIZACIÓN A FRANKLIN REA, Y PERSONAL DE SONIDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL.

SSAPROBADO0.0033.30ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO1706194907 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 33.30 33.30 0.00

4223 4155 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA EN EL COCA-ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR MOVILIZACIÓN A LUCY PERALTA Y DAVID MUÑOZ, AVANZADA Y VERIFICACIÓN DE LA ESCUELA DEL MILENIO EN DAYUMA.

SSAPROBADO0.00200.00CADENA VLADIMIR1716507288 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4224 4156 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA EN EL COCA -ORELLANA DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.454-CONDUCTOR MOVILIZACIÓN A LUCY PERALTA Y DAVID MUÑOZ, AVANZADA Y VERIFICACIÓN DE LA ESCUELA DEL MILENIO EN DAYUMA.

SSAPROBADO0.00142.00CADENA VLADIMIR1716507288 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 142.00 142.00 0.00

4225 4141 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN OTAVALO-IMBABURA DEL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR MOVILIZACIÓN A LUCY PERALTA Y PERSONAL DE AVANZADA PARA ENLACE CIUDADANO.

SSAPROBADO0.0082.60MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO

1710172634 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.60 2.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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4226 4142 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN OTAVALO -IMBABURA DESDE EL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT. 454-CONDUCTOR MOVILIZACIÓN A LUCY PERALTA Y PERSONAL DE AVANZADA PARA ENLACE CIUDADANO.

SSAPROBADO0.0032.85MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO

1710172634 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 32.85 32.85 0.00

4228 4143 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHUQUI LEMA LUIS GONZALO POR COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA-IMBABURA DEL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438-MOVILIZACIÓN A GINO PROAÑO Y PERSONAL DE AVANZADA PARA REALIZAR EL ENLACE CIUDADANO.

SSAPROBADO0.00120.00CHUQUI LEMA LUIS GONZALO1714800438 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4229 4146 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHUQUI LEMA LUIS GONZALO POR COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA-IMBABURA DESDE EL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.454-MOVILIZACIÓN A GINO PROAÑO Y PERSONAL DE AVANZADA PARA REALIZAR EL ENLACE CIUDADANO.

SSAPROBADO0.0032.85CHUQUI LEMA LUIS GONZALO1714800438 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 32.85 32.85 0.00

4230 4147 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN EL COCA-JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR-MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA KARINA CHACON, Y CON EL PERSONAL DE AVANZADA PARA VISITAR LUGARES SEGÚN AGENDA PRESIDENCIAL.

SSAPROBADO0.00200.00MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO

1710172634 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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4231 4148 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN EL COCA - JOYA DE LOS SACHAS -ORELLANA DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.454-CONDUCTOR-MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA KARINA CHACON, Y CON EL PERSONAL DE AVANZADA PARA VISITAR LUGARES SEGÚN AGENDA PRESIDENCIAL.

SSAPROBADO0.00106.00MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO

1710172634 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 106.00 106.00 0.00

4232 4149 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA EN EL COCA-ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR, MOVILIZACIÓN MICHALE VILLARROEL, PARA QUE REALICE SUS DIFERENTE ACTIVIDADES EN LAS CIUDADES MENCIONADAS.

SSAPROBADO0.00200.00NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN

1001856218 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4233 4150 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA EN EL COCA -ORELLANA DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.454-CONDUCTOR, MOVILIZACIÓN MICHALE VILLARROEL, PARA QUE REALICE SUS DIFERENTE ACTIVIDADES EN LAS CIUDADES MENCIONADAS.

SSAPROBADO0.0092.20NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN

1001856218 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 92.20 92.20 0.00

4234 4151 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA EN EL IBARRA - IMBABURA EL 05/05/2015, CERT.458-CONDUCTOR, MOVILIZACIÓN MANUEL MOGROVEJO, PARA AVANZADA Y VERIFICACIÓN DE LOS SITIOS PARA EL ENLACE CIUDADANO.

SSAPROBADO0.0045.20CADENA VLADIMIR1716507288 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

4235 4152 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA EN EL IBARRA-IMBABURA EL 05/05/2015, CERT.454-CONDUCTOR, MOVILIZACIÓN MANUEL MOGROVEJO, PARA AVANZADA Y VERIFICACIÓN DE LOS SITIOS PARA EL ENLACE CIUDADANO.

SSAPROBADO0.0030.00CADENA VLADIMIR1716507288 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

4236 4153 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MARMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISIÓN REALIZADA EN EL GUAYAQUIL-GUAYAS Y LOS RIOS - BABAHOYO DEL 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT.438-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA LEONOR PEÑA, RECORRIDO POR URDANETA SEGÚN AGENDA PRESIDENCIAL Y ENLACE CIUDADANO.

SSAPROBADO0.00285.40MARMOL CHARRO JAIME MARCO1706579602 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.40 5.40 0.00

4237 4154 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MARMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISIÓN REALIZADA EN EL GUAYAQUIL - GUAYAS Y LOS RIOS - BABAHOYO DESDE EL 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT.454-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA LEONOR PEÑA, RECORRIDO POR URDANETA SEGÚN AGENDA PRESIDENCIAL Y ENLACE CIUDADANO.

SSAPROBADO0.00135.00MARMOL CHARRO JAIME MARCO1706579602 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 135.00 135.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

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4238 4195 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A JORDAN JARAMILLO JORDI ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA EN RICAURTE-LOS RIOS DEL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT.30-ASISTENTE ADMINISTRATIVO RADIO CIUDADANA, RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL GABINETE ITINERANTE, REPORTES EN VIVO DURANTE LA TRANSMISIÓN DE RADIO CIUDADANA.

SSAPROBADO0.00160.00JORDAN JARAMILLO JORDI ANDRES0916440357 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

4240 4133 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA-LOS RIOS EL 24/04/2015 AL 25/04/2015, CERT.438-CAMARÓGRAFO SP1, COBERTURA ENTREVISTA MEDIOS LOCALES DE URDANETA, ENTREVISTA DEL SEÑOR EIRICK VOLD PERIODISTA NORUEGO, GABINETE ITINERANTE, Y NOCHE CULTURAL.

SSAPROBADO0.00120.00SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO1705662904 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4241 4135 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A NUNEZ CARDENAS MARCO EDMUNDO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 06/04/2015 AL 07/04/2015, CERT.438-PERIODISTA OFICIAL SP7, COBERTURA CEREMONIA DE ENTREGA DE LLAVES A LAS FUERZAS ARMADAS, CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ALMUERZO CON COMERCIANTES Y VENDEDORES AMBULANTES.

SSAPROBADO0.00120.00NUNEZ CARDENAS MARCO EDMUNDO1001220209 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

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4242 4136 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A JETON ORDONEZ ZOILA ELIZABETH POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO-PICHINCHA DEL 30/04/2015 AL 01/05/2015, CERT.90-SPA4-COBERTURA DLE EVENTO CONMEMORATIVO DEL 1RO DE MAYO EN QUITO, REPORTES EN VIVO DURANTE LA MARCHA A TRAVEÉS DE RADIO CIUDADANA.

SSAPROBADO0.00120.00JETON ORDONEZ ZOILA ELIZABETH1722566328 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4243 4137 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CASAGUALPA YANACALLO LUIS RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA -IMBABURA DEL 07/05/2015 AL 10/05/2015, CERT.438-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00390.00CASAGUALPA YANACALLO LUIS RODRIGO

1714059050 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

4244 4218 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PEREZ OÑA MARCO ANTONIO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS HACIA ENLACE CIUDADANO EN OTAVALO- FAC No. 538 - CERT 430. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0758-M.

SSAPROBADO0.003,125.00PEREZ ONA MARCO ANTONIO1717765505001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530505 1701 001 0 3,125.00 3,125.00 0.00

4245 4218 18/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR DEV # 4244 PAGO A PEREZ OÑA MARCO ANTONIO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS HACIA ENLACE CIUDADANO EN OTAVALO- FAC No. 538 - CERT 430. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0758-M.

SSAPROBADO0.00375.00PEREZ ONA MARCO ANTONIO1717765505001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530505 1701 001 0 375.00 375.00 0.00

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4246 4217 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM POR ALQUILER DE TRASMISOR DE RADIODIFUSION PARA RADIO CIUDADANA EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 - FAC No.0005946 - CERT 140 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0739-M.

SSAPROBADO0.002,000.00AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM

0991443657001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730504 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

4247 4217 18/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR DEV # 4246 PAGO A AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM POR ALQUILER DE TRASMISOR DE RADIODIFUSION PARA RADIO CIUDADANA EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.

SSAPROBADO0.00240.00AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM

0991443657001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730504 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

4248 4214 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A TEVECABLE S. A.- POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 - FAC No. 001629443 - CERT 24 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0747-M.

SSAPROBADO0.0054.48TEVECABLE S. A.1790896269001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 54.48 54.48 0.00

4249 4220 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA POR COMISIÓN REALIZADA EN CARACAS - VENEZUELA DESDE DEL 14/03/2015 AL 19/03/2015, CERT. 347-PERIODISTA OFICIA SP6, ENTREVISTA EMBAJADOR RAFAEL QUINTERO, ASAMBLEÍSTAS VENEZOLANOS TEMAS ATRIBUCIONES TOTALES A PRESIDENTE MADURO, EDICIÓN Y ENVIO DE MATERIAL.

SSAPROBADO0.001,017.45VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA1713240024 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,017.45 1,017.45 0.00

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Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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4250 4227 18/05/2015 DEV NOR OGAPARA COMPROMETER PAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA POR COMISIÓN REALIZADA EN CARACAS-VENEZUELA DEL 14/03/2015 AL 19/03/2015, CERT. 456-PERIODISTA OFICIA SP6, ENTREVISTA EMBAJADOR RAFAEL QUINTERO, ASAMBLEÍSTAS VENEZOLANOS TEMAS ATRIBUCIONES TOTALES A PRESIDENTE MADURO, EDICIÓN Y ENVIO DE MATERIAL.

SSAPROBADO0.00113.05VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA1713240024 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 113.05 113.05 0.00

4251 4214 18/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR DEV # 4248 PAGO A TEVECABLE S. A.- POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 - FAC No. 001629443 - CERT 24 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0747-M.

SSAPROBADO0.006.54TEVECABLE S. A.1790896269001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.54 6.54 0.00

4252 4216 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A LA EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA. POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PRESTADO A LA SECOM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015- FAC No. 001996177 - CERT 24. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0747-M.

SSAPROBADO0.0043.54EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA

0990828237001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 43.54 43.54 0.00

4253 4216 18/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR DEV # 4252 PAGO A LA EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA. POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PRESTADO A LA SECOM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015- FAC No. 001996177.

SSAPROBADO0.005.22EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA

0990828237001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 5.22 5.22 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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4254 4206 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MORAN PEREZ MARCO ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA-IMBABURA DEL 08/05/2015 AL 10/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR DE DESPACHO, MOVILIZACIÓN AL DR. FERNANDO ALVARADO, SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, EN TODAS SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO A SU AGENDA ESTABLECIDA.

SSAPROBADO0.00163.60MORAN PEREZ MARCO ANTONIO1708711393 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.60 3.60 0.00

4255 4207 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MORAN PEREZ MARCO ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA-IMBABURA DEL 08/05/2015 AL 10/05/2015, CERT. 454-CONDUCTOR DE DESPACHO, MOVILIZACIÓN AL DR. FERNANDO ALVARADO, SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, EN TODAS SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO A SU AGENDA ESTABLECIDA.

SSAPROBADO0.0020.00MORAN PEREZ MARCO ANTONIO1708711393 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

4256 4201 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO POR COMISIÓN REALIZADA EN OTAVALO - IMBABURA EL 09/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO ALEJANDRO ÁLVAREZ, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES CON AGENDA PRESIDENCIAL.

SSAPROBADO0.0043.20NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO1001744323 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.20 3.20 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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4257 4202 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO POR COMISIÓN REALIZADA EN OTAVALO - IMBABURA EL 09/05/2015, CERT.454-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO ALEJANDRO ÁLVAREZ, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES CON AGENDA PRESIDENCIAL.

SSAPROBADO0.0025.00NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO1001744323 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 25.00 25.00 0.00

4258 4198 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID POR COMISIÓN REALIZADA EN ORELLANA PTO. FCO. ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.30-SP7, INSTALACIONES, PRUEBAS TÉCNICAS Y COORDINACIONES PARA LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO RECORRIDO E INAUGURACIÓN DEL CIBV DULCES SONRISAS.

SSAPROBADO0.00160.00CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID1718050451 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

4260 4102 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 10/04/2015 AL 11/04/2015, CERT.438-SP12, SUBSECRETARIA DE MEDIOS INSTITUCIONALES, EDICIÓN DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA EL ENLACE CIUDADANO.

SSAPROBADO0.0044.00HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL1308827268 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 44.00 44.00 0.00

4261 4166 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUARANDA-BOLIVAR DEL 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT.438-SP1, EDITOR DE ENLACE CIUDADANO, REVISIÓN DE MATERIAL DE DISCURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA, EVENTO DE INAUGURACIÓ VÍA AMBATO GUARANDA Y PASO LATERAL.

SSAPROBADO0.00160.00SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO

1718862160 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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4262 4239 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PUNTONET S.A. POR SERVICIO DE PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGUN CONTRATO Nº 01-2015 CON FAC No. 000334261 - CERT 194. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DTIC-2015-0069-M.

SSAPROBADO0.0011,588.55PUNTONET S.A.1791290151001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 11,588.55 11,588.55 0.00

4263 4192 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN POR COMISIÓN REALIZADA EN LOJA - LOJA EL 11/05/2015, CERT.30-SP7, INSPECCIÓN DE TERRENO DONDE SE REUBICARÍA LA PLANTA TRANSMISORA DE RADIO CIUDADANA, PARA VERIFICAR COORDENADAS Y CONDICIONES DEL PREDIO COMO INFRAESTRUCTURA DE ACCESO.

SSAPROBADO0.0040.00CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN0602474082 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4264 4239 18/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR DEV # 4262 PAGO A PUNTONET S.A. POR SERVICIO DE PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.

SSAPROBADO0.001,390.63PUNTONET S.A.1791290151001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,390.63 1,390.63 0.00

4265 4193 18/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID POR COMISIÓN REALIZADA EN LOJA -LOJA EL 11/05/2015, CERT.30-ANALISTA TÉCNICO DE PROYECTOS, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA EMPRESA ELÉCTRICA DE LOJA, FIRMA DE ACUERDOS CON PERSONAL DE INMOBILIAR.

SSAPROBADO0.0040.00CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID1718050451 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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4266 4104 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA - LOS RIOS Y NOBOL- GUAYAS DESDE EL 09/04/2015 AL 11/04/2015, CERT.438. PARA COORDINAR AVANZADA DEL PROXIMO GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CUIDADANO.

SSAPROBADO0.00200.00MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO

0912477064 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4267 4105 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SANTOS HERNANDEZ EDWIN EFRAIN POR COMISIÓN REALIZADA EN OTAVALO - IMBABURA DESDE EL 07/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438. COORDINACION OPERATIVA Y TECNICA DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. VICEPRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00160.00SANTOS HERNANDEZ EDWIN EFRAIN

1711527828 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

4268 4106 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO POR COMISIÓN REALIZADA EN OTAVALO - IMBABURA DESDE EL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438. PARA PREPARACION DE MATERIAL DEL ENLACE CUIDADANO Nº 423 Y ASISTENCIA AL MISMO.

SSAPROBADO0.0080.00 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO1714997911 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

4269 4107 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A NAVAS ESCOBAR FRANKLIN VINICIO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL- GUAYAS EL 07/05/2015, CERT.438. PARA VERIFICACION DEL INMUEBLE Y BIENES MUEBLES DEL PREDIO UBICADO EN LA AV. CARLOS JULIO AROSEMENA.

SSAPROBADO0.0040.00NAVAS ESCOBAR FRANKLIN VINICIO1711256121 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

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Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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4270 4108 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MIRANDA SANCHEZ SHONY RUBIEL POR COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA - IMBABURA DESDE EL 07/05/2015 AL 10/05/2015, CERT.438. PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00390.00MIRANDA SANCHEZ SHONY RUBIEL0201889177 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

4271 4109 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SIMBANA SALGADO LUIS ROBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA - IMBABURA DESDE EL 07/05/2015 AL 10/05/2015, CERT.438. PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00390.00SIMBANA SALGADO LUIS ROBERTO1711957850 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

4272 4110 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN OTAVALO - IMBABURA EL 05/05/2015, CERT.438. PARA COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0040.00TORRES HERRERA JOSE ALBERTO1708203623 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4273 4111 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN OTAVALO - IMBABURA DESDE EL 06/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438. PARA COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DEL ENLACE CUIDADANO Nº 423 DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00280.00MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO

0912477064 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

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4274 4112 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A BUSTAMANTE GONZALES FERNANDA GEOVANA POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA - LOS RIOS DESDE EL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT.438. PARA DESARROLLO DE CONTENIDO DEL MATERIAL DEL ENLACE CUIDADANO Nº 421 DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00200.00BUSTAMANTE GONZALES FERNANDA GEOVANA

1720962784 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4275 4113 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA POR COMISIÓN REALIZADA EN COCA -ORELLANA DESDE EL 07/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438. PARA REVISION DE MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO Nº 423 DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0040.00PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA

1715990873 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4276 4114 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A BARONA SALCEDO DANILO RUBEN POR COMISIÓN REALIZADA EN OTAVALO -IMBABURA DESDE EL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438. PARA POSTPRODUCCION, COORDINACION DE PRESENTACIONES Y ENVIO DE MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO Nº 423 DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0080.00BARONA SALCEDO DANILO RUBEN1715144125 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

4277 4116 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA - LOS RIOS DESDE EL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT.438. PARA DISEÑO DE PRESENTACIONES, POSTPRODUCCION Y DISEÑO GRAFICO EN LA MESA TECNICA DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00200.00SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO

1718862160 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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4278 4117 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN OTAVALO-IMBABURA DESDE EL 07/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438. PARA COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00200.00TORRES HERRERA JOSE ALBERTO1708203623 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4279 4118 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN JOYA DE LOS SACHAS -ORELLANA DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438. PARA COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00200.00TRUJILLO PENA JULIO CESAR1716574379 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4280 4119 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO -LOS RIOS DESDE EL 04/05/2015 AL 05/05/2015, CERT.438. PARA COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00120.00TRUJILLO PENA JULIO CESAR1716574379 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4281 4120 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA -LOS RIOS DESDE EL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT.438. PARA EDICION DE MATERIAL PARA EL ENLACE CUIDADANO.

SSAPROBADO0.00200.00LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS1716185804 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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4282 4121 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL -GUAYAS DESDE EL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT.438. PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00160.00ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO1712982006 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

4283 4122 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO -LOS RIOS DESDE EL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT.438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00160.00SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA1716532716 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

4284 4123 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MUNOZ CARRERA DIEGO RAFAEL POR COMISIÓN REALIZADA EN IMBABURA -IBARRA DESDE EL 07/05/2015 AL 10/05/2015, CERT.438. PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00390.00MUNOZ CARRERA DIEGO RAFAEL1715960058 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

4285 4124 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ACOSTA TORRES ALVARO LUIS POR COMISIÓN REALIZADA EN IMBABURA -IBARRA DESDE EL 07/05/2015 AL 10/05/2015, CERT.438. PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00390.00ACOSTA TORRES ALVARO LUIS1002632402 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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4286 4126 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISIÓN REALIZADA EN LA TRONCAL -CAÑAR DESDE EL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT.438. PARA EDICION DE VIDEOS DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00160.00LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS1716185804 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

4287 4128 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO-LOS RIOS DESDE EL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT.438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00160.00SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO1705662904 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

4288 4129 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE -PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT.438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0040.00SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO1705662904 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4289 4130 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA -IMBABURA DESDE EL 07/05/2015 AL 10/05/2015, CERT.438. PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00390.00MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER1002563714 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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4290 4131 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A APOLO VITERI CARLOS ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS EL 07/05/2015, CERT.438. PARA VERIFICACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y BIENES MUEBLES DEL PREDIO UBICADO EN LA AV. CARLOS JULIO AROSEMENA.

SSAPROBADO0.0040.00APOLO VITERI CARLOS ANDRES0704317502 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4292 4132 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MENA RODRIGUEZ GUSTAVO HERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS EL 07/05/2015, CERT.438. PARA VERIFICACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y BIENES MUEBLES DEL PREDIO UBICADO EN LA AV. CARLOS JULIO AROSEMENA.

SSAPROBADO0.0040.00MENA RODRIGUEZ GUSTAVO HERNANDO

1714655014 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4301 4197 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A JORDAN JARAMILLO JORDI ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA EN LA TRONCAL-CAÑAR DEL 21/04/2015 AL 21/04/2015, CERT.30-ASISTENTE ADMINISTRATIVA RADIO CIUDADANA- PRUEBAS COMREX, TRANSMISIÓN INAUGURACIÓN DERIVADORA LAS MARAVILLAS, RECORRIDO INSTALACIONES DEL GASODUCTO PASCUALES.

SSAPROBADO0.0040.00JORDAN JARAMILLO JORDI ANDRES0916440357 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4302 4196 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A JORDAN JARAMILLO JORDI ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO-LOS RIOS DEL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT.30-ASISTENTE ADMINISTRATIVO RADIO CIUDADANA, RECORRIDO DE LOS PUNTOS TRANSMISIÓN, PRUEBAS COMREX Y CONVERSATORIO DE MEDIOS , RECORRIDO ANILLO VIAL TRAMO II, Y ALMUERZO POPULAR.

SSAPROBADO0.00160.00JORDAN JARAMILLO JORDI ANDRES0916440357 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

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4305 4210 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y QUEVEDO-LOS RIOS DEL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT.358-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO JAIME SANCHEZ, SEGÚN AGENDA PRESIDENCIAL PARA REALIZAR RECORRIDO ESCUELA DEL MILENIO, VIA PASO LATERAL Y CONVERSATORIO.

SSAPROBADO0.006.50ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO1706194907 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.50 6.50 0.00

4307 4211 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y QUEVEDO-LOS RIOS DEL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT.454-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO JAIME SANCHEZ, SEGÚN AGENDA PRESIDENCIAL PARA REALIZAR RECORRIDO ESCUELA DEL MILENIO, VIA PASO LATERAL Y CONVERSATORIO.

SSAPROBADO0.0066.70ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO1706194907 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 66.70 66.70 0.00

4310 4204 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHUQUI LEMA LUIS GONZALO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL- GUAYAS Y BABAHOYO- LOS RIOS DEL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT.438-CONDUCTOR - MOVILIZACIÓN A GABRIEL ALMEIDA, RECORRIDO Y AVANZADA A LOS SITIOS DONDE ASISTIRÁ EL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00380.00CHUQUI LEMA LUIS GONZALO1714800438 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

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4311 4205 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHUQUI LEMA LUIS GONZALO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y BABAHOYO- LOS RIOS DEL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT.454-CONDUCTOR - MOVILIZACIÓN A GABRIEL ALMEIDA, RECORRIDO Y AVANZADA A LOS SITIOS DONDE ASISTIRÁ EL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00239.66CHUQUI LEMA LUIS GONZALO1714800438 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 239.66 239.66 0.00

4313 4179 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO POR COMISIÓN REALIZADA:COCA-ORELLANA DEL 05/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN A EDGAR ROGERÓN, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, TRASLADO AL PERSONAL DE RELACIONES PÚBLICAS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00280.00NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO1001744323 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

4314 4180 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO POR COMISIÓN:COCA - ORELLANA DESDE EL 05/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.454-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN A EDGAR ROGERÓN, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, TRASLADO AL PERSONAL DE RELACIONES PÚBLICAS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00120.00NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO1001744323 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

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4316 4177 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR COMISIÓN:QUEVEDO- LOS RIOS Y MACHALA - EL ORO DEL 04/05/2015 AL 06/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS: GERARDO VELEZ Y PABLO REINOSO, PARA COBERTURA DEL SEÑOR PRESIDENTE RECORRIDO ANILLO VIAL DE QUEVEDO Y CONVERSATORIO MEDIOS.

SSAPROBADO0.00206.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

4317 4178 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR COMISIÓN: QUEVEDO- LOS RIOS Y MACHALA-EL ORO DEL 04/05/2015 AL 06/05/2015, CERT.454-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS: GERARDO VELEZ Y PABLO REINOSO, PARA COBERTURA DEL SEÑOR PRESIDENTE RECORRIDO ANILLO VIAL DE QUEVEDO Y CONVERSATORIO MEDIOS.

SSAPROBADO0.00126.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 126.00 126.00 0.00

4324 4212 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y QUEVEDO - LOS RIOS DEL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO JAIME SANCHEZ, SEGÚN AGENDA PRESIDENCIAL PARA REALIZAR RECORRIDO ESCUELA DEL MILENIO, VIA PASO LATERAL Y CONVERSATORIO.

SSAPROBADO0.00200.00ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO1706194907 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4330 4330 19/05/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 488 No Entrada: 1826 SSAPROBADO0.001,392.30

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 USERAPP USERAPP CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,392.30 1,392.30 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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4332 4174 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISIÓN REALIZADA LOS RIOS -QUEVEDO DEL 04/05/2015 AL 05/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO CARLOS POMA, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL.

SSAPROBADO0.00121.00CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO1716487309 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 1.00 1.00 0.00

4333 4176 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISIÓN REALIZADA QUEVEDO-LOS RIOS DEL 04/05/2015 AL 05/05/2015, CERT.454-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO CARLOS POMA, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL.

SSAPROBADO0.0018.00CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO1716487309 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 18.00 18.00 0.00

4334 4334 19/05/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 494 No Entrada: 1838 SSAPROBADO0.00963.90

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 USERAPP USERAPP CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 963.90 963.90 0.00

4336 4336 19/05/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 495 No Entrada: 1839 SSAPROBADO0.00963.90

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 USERAPP USERAPP CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 963.90 963.90 0.00

4337 4337 19/05/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 497 No Entrada: 1841 SSAPROBADO0.00963.90

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 USERAPP USERAPP CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 963.90 963.90 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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Page 137: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ...

4338 4338 19/05/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 505 No Entrada: 1870 SSAPROBADO0.00621.50

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 USERAPP USERAPP CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 621.50 621.50 0.00

4340 4172 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y LOS RIOS-QUEVEDO DEL 02/05/2015 AL 06/05/2015, CERT.438-MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA LUCY PERALTA, PARA INAUGURACIÓN DE AÑO LECTIVO 2015-2016 RÉGIMEN COSTA, Y REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN.

SSAPROBADO0.00369.00ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

4341 4173 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL -GUAYAS Y LOS RIOS -QUEVEDO DEL 02/05/2015 AL 06/05/2015, CERT.454-MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA LUCY PERALTA, PARA INAUGURACIÓN DE AÑO LECTIVO 2015-2016 RÉGIMEN COSTA, Y REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN.

SSAPROBADO0.00292.50ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 292.50 292.50 0.00

4343 4169 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISIÓN REALIZADA EN JOYA DE LOS SACHAS- ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO CARLOS POMA, PARA INAUGURACIÓN DEL C.I.B.V., EN LA PARROQUIA DE SAN CARLOS Y CUBRIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL.

SSAPROBADO0.00160.00CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO1716487309 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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TOTALMONTOSIN IVA IVA

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Page 138: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ...

4344 4170 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISIÓN REALIZADA EN JOYA DE LOS SACHAS- ORELLANA DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.454-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO CARLOS POMA, PARA INAUGURACIÓN DEL C.I.B.V., EN LA PARROQUIA DE SAN CARLOS Y CUBRIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL.

SSAPROBADO0.0013.00CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO1716487309 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 13.00 13.00 0.00

4346 4167 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES- LA TRONCAL-CAÑAR EL 17/04/2015, CERT.438-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO GERARDO VELEZ Y PABLO REINOSO, PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS Y REALIZAR TOMAS DE LAS VÍAS DE LA TRONCAL.

SSAPROBADO0.0040.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4347 4168 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES- LA TRONCAL-CAÑAR EL 17/04/2015, CERT.454-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO GERARDO VELEZ Y PABLO REINOSO, PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS Y REALIZAR TOMAS DE LAS VÍAS DE LA TRONCAL.

SSAPROBADO0.0030.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

4348 4165 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA EN OTAVALO-IMBABURA EL 09/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO ALBERTO CERÓN, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL EN EL ENLACE CIUDADANO.

SSAPROBADO0.0042.60CADENA VLADIMIR1716507288 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

USUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA: 138 de 171

FECHA: 03/06/2015

HORA: 11:59:20

REPORTE: R00804109.rdlc

Page 139: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ...

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.60 2.60 0.00

4349 4158 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA EN OTAVALO - IMBABURA EL 09/05/2015, CERT.454-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO ALBERTO CERÓN, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL EN EL ENLACE CIUDADANO.

SSAPROBADO0.0032.85CADENA VLADIMIR1716507288 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 32.85 32.85 0.00

4353 4162 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y BABAHOYO-LOS RIOS DEL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 454-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO GABRIELA REINOSO, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.00269.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 269.00 269.00 0.00

4354 4163 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y BABAHOYO LOS RIOS DEL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 438-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO GABRIELA REINOSO, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.00329.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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4356 4295 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ACARO VEGA CHRISTIAN FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS EL 05/05/2015, CERT.82-GERENTE PROYECTO 6, IMPLEMENTACIÓN DE EL CIUDADANO TV 48 Y 49 CANAL DE TELEVISIÓN DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, REUNIÓN STREAMING EN OFICINAS CABLEVISIÓN.

SSAPROBADO0.0065.00ACARO VEGA CHRISTIAN FERNANDO

1103724058 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

4359 4294 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A NELSON PATRICIO LOPEZ PERUGACHI POR COMISIÓN REALIZADA EN MOCHA-CHIMBORAZO EL 22/04/2015 , CERT.82-SP5, ASISTENCIA UNIDAD MÓVIL DEL CANAL EL CIUDADANO TV.

SSAPROBADO0.0040.00SR. NELSON LOPEZ1001550787 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4360 4297 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A GLIDER RODOLFO CONFORME MORALES POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO-LOS RIOS DEL 29/04/2015 AL 01/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS OSCAR PINEDA Y CAROLINA ARIAS, PARA REALIZAR AVANZADA DE VISITA DEL SR. PRESIDENTE PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS.

SSAPROBADO0.00200.00GLIDER RODOLFO1306480136 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4361 4298 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A GLIDER RODOLFO CONFORME MORALES POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO-LOS RIOS DEL 29/04/2015 AL 01/05/2015, CERT.454-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS OSCAR PINEDA Y CAROLINA ARIAS, PARA REALIZAR AVANZADA DE VISITA DEL SR. PRESIDENTE PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS.

SSAPROBADO0.0030.00GLIDER RODOLFO1306480136 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

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4362 4296 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VEGA VEGA RICARDO POR COMISIÓN REALIZADA EN JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.82-SP10-SOPORTE TÉCNICO PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO RALIZADA POR EL CIUDADANO TV DE LA INAUGURACIÓN DEL CIBV DULCES SONRISAS Y EL CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.00200.00VEGA VEGA RICARDO1001670775 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4364 4299 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A GLIDER RODOLFO CONFORME MORALES POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO-LOS RIOS DEL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DESDE QUITO HACIA QUEVEDO PARA CUMPLIR AVANZADA SEGÚN AGENDA PRESIDENCIAL.

SSAPROBADO0.00200.00GLIDER RODOLFO1306480136 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4365 4300 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A GLIDER RODOLFO CONFORME MORALES POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO - LOS RIOS DESDE EL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT.454-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DESDE QUITO HACIA QUEVEDO PARA CUMPLIR AVANZADA SEGÚN AGENDA PRESIDENCIAL.

SSAPROBADO0.0061.00GLIDER RODOLFO1306480136 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

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01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 61.00 61.00 0.00

4366 4303 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A GLIDER RODOLFO CONFORME MORALES POR COMISIÓN REALIZADA EN ILUMAN-OTAVALO-IMBABURA DEL 07/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DESDE QUITO HACIA OTAVALO PARA CUMPLIR AVANZADA SEGÚN AGENDA PRESIDENCIAL PARA ENLACE CIUDADANO.

SSAPROBADO0.00200.00GLIDER RODOLFO1306480136 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

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01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

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4367 4304 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISIÓN REALIZADA EN ILUMAN-OTAVALO-IMBABURA DEL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438-EDITOR ENLACE CIUDADANO SP1, EDICIÓN DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE PARA EL ENLACE CIUDADANO.

SSAPROBADO0.0080.00LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS1716185804 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

4368 4306 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA EN JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438-FOTÓGRAFO OFICIAL SP1, REALIZACIÓN DE TOMAS DE INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO C Y ETREVISTAS, REALIZACIÓN DE REPORTAJE Y ENVÍO DE MATERIAL.

SSAPROBADO0.00160.00ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL1714112297 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

4369 4308 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISIÓN REALIZADA EN JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438-EDITOR DE ENLACE CIUDADANO, SP1, COORDINACIÓN PARA TRANSMISIÓN DE INAUGURACIÓN, EDICIÓN DE MATERIAL, PRODUCCIÓN EN LA MÓVIL DE TRANSMISIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL CIBV.

SSAPROBADO0.00160.00LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS1716185804 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

4370 4309 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A COTACACHI HILES HENRY EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA EN ILUMAN-OTAVALO-IMBABURA DEL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438-SP1, EDITOR DE ENLACE CIUDADANO, EDICIÓN DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE PARA EL ENLACE CIUDADANO.

SSAPROBADO0.0080.00COTACACHI HILES HENRY EDUARDO1718215419 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

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4371 4315 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA POR COMISIÓN: ILUMAN-OTAVALO-IMBABURA DEL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438-ANALISTA CONTENIDOS QUICHUA-SP3, REVISIÓN DE NOTICIAS DE LA SEMANA QUE CONCLUYE REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, TRADUCCIÓN QUICHUA ENLACE CIUDADANO NO. 423.

SSAPROBADO0.00120.00CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA1718333592 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4372 4318 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO POR COMISIÓN REALIZADA EN ILUMAN-OTAVALO-IMBABURA DEL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438-SP12, TRADUCTOR QUICHUA REVISIÓN DE NOTICIAS DE LA SEMANA QUE CONCLUYE REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, TRADUCCIÓN QUICHUA ENLACE CIUDADANO NO. 423.

SSAPROBADO0.00120.00MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO

1705592325 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4373 4358 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MUNOZ CARRERA DIEGO RAFAEL POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y URDANETA-LOS RIOS DEL 23/04/2015 AL 27/04/2015, CERT.438-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00520.00MUNOZ CARRERA DIEGO RAFAEL1715960058 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

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4374 4319 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL POR COMISIÓN REALIZADA EN CAÑAR - AZOGUES DEL 16/04/2015 AL 17/04/2015, CERT.438-SP12, PREPARACIÓN Y SESIÓN SOLEMNE DE AZOGUES, PREPARACIÓN DEL CONVERSATORIO DE MEDIOS, RECOPILACIÓN DEL MATERIAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0080.00HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL1308827268 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

4375 4320 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL POR COMISIÓN REALIZADA EN ILUMAN-OTAVALO-IMBABURA DEL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438-SP12, EDICIÓN DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE PARA EL ENLACE CIUDADANO DESDE SAN JUAN DE ILUMAN.

SSAPROBADO0.0080.00HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL1308827268 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

4376 4321 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA-GUAYAS DEL 22/04/2015 AL 25/04/2015, CERT.438-SP7, COORDINADOR OPERATIVO Y TÉCNICO DE ENLACES CIUDADANOS, REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL CANTÓN PARA DEFINIR REALIZACIÓN DEL ENLACE CIUDADANO Y FACTIBILIDAD DE CONEXIÓN A INTERNET.

SSAPROBADO0.00240.00TORRES HERRERA JOSE ALBERTO1708203623 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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4377 4323 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE-TABACUNDO-PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT.438-COORDINADOR DE PRENSA EXTERNA, COORDINACIÓN, COBERTURA Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LOS CANTONES: CAYAMBE Y PEDRO MONCAYO.

SSAPROBADO0.0040.00FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO

1704721412 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4378 4357 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO-PICHINCHA DEL 12/05/2015 AL 13/05/2015, CERT.438-NJS3, DIRECCIÓN ZONAL GUAYAQUIL, REUNIÓN CON DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, DEPARTAMENTO LEGAL Y DESPACHO CON EL DR. FERNANDO ALVARADO .

SSAPROBADO0.00130.00SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO0503089658 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

4379 4355 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO-PICHINCHA EL 11/05/2015, CERT.438- NJS3, DIRECCIÓN ZONAL- REUNIÓN CON SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES GENERALES DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.0065.00SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO0503089658 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

4380 4342 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA POR COMISIÓN EN EL EXTERIOR REALIZADA EN BARCELONA-MADRID-GENOVA-ROMA DESDE EL 18/04/2014 AL 28/04/2014, CERT.82-REUNIÓN EN EL CONSULADO DE ECUADOR CON TODO EL EQUIPO DE SECOM, REUNIÓN VÍA SKYPE PARA PRODUCCIÓN Y COBERTURA DE VIDEOS REALIZADOS EN BARCELONA.

SSAPROBADO0.0025.90PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA0909511933 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730304 1701 001 0 25.90 25.90 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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4381 4339 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA POR COMISIÓN EN EL EXTERIOR REALIZADA EN DOHA-CATAR/GINEBRA- SUIZA DEL 16/10/2014 AL 26/10/2014, CERT.82-CIERRE FONDO NO. 431,PRODUCTORA GENERAL, REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y ENVÍO DE LAS TOMAS DE LLEGADA.

SSAPROBADO0.00242.34PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA0909511933 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730304 1701 001 0 242.34 242.34 0.00

4382 4363 19/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO COMISION EXTERIOR DOHA (CATAR)-GINEBRA SUIZA DEL 16/10/2014 AL 26/10/2014, CERT.460-CIERRE FONDO NO. 428, SECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES, REUNIÓN CON PERIODISTAS DE AL JAZEERA, AL SHARQ, IDENTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN PARA ENTREVISTA POR SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0016.57PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO1709403990 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 16.57 16.57 0.00

4384 4325 20/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO - LOS RIOS DESDE EL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT.438. PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00160.00FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO

1704721412 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

4387 4326 20/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN DAYUMA- JOYA DE LOS SACHAS - COCA - ORELLANA DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438. PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00160.00FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO

1704721412 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

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4388 4385 20/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SECOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL- FAC No. 0009023 - CERT 180

SSAPROBADO0.0011,294.17COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.

1790935426001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 11,294.17 11,294.17 0.00

4389 4327 20/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAS - GUAYAQUIL DESDE EL 06/04/2015 AL 07/04/2015, CERT.438. PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0080.00FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO

1704721412 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

4390 4383 20/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VILLAROEL GUEVARA MICHELLE, COMISIÓN REALIZADA EN PANAMA DEL 09/04/2015 AL 11/04/2015, COORDINACIÓN COMUNICACIONAL, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA AGENDA PREVISTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ECONOMISTA RAFAEL CORREA DURANTE AGENDA PREVISTA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS Y LOS PUEBLOS.

SSAPROBADO0.00693.00VILLARROEL GUEVARA MICHELE PAOLA

1715003693 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 693.00 693.00 0.00

4391 4328 20/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISIÓN REALIZADA EN ILUMAN - OTAVALO - IMBABURA DESDE EL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438. PARA DISEÑO DE PRESENTACION, POSTPRODUCCION Y DISEÑO GRAFICO EN LA MESA TECNICA DEL ENLACE CIUDADANO DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0080.00ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO1719369884 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

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4393 4386 20/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ALLAUCA GUILCAPI LUIS VINICIO.- POR ADQUISICION DE GORRAS Y CHOMPAS RADIO CUIDADANA - FAC No. 001328 - CERT 291.

SSAPROBADO0.001,424.50ALLAUCA GUILCAPI LUIS VINICIO0603303066001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730802 1701 001 0 1,424.50 1,424.50 0.00

4395 4428 20/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A TRUJILLO PENA JULIO CESAR POR COMISION DE SERVICIOS EN CUTUCULAGUA-PICHINCHA EL 14/05/2015, CERT. 438- INSTALACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL DEL CIUDADANO TV EN LAS INSTALACIONES DE LA CENACE, TRANSMISIÓN TELEVISIVA DEL CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0040.00TRUJILLO PENA JULIO CESAR1716574379 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4396 4329 20/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA POR COMISIÓN REALIZADA EN EL COCA -JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00160.00VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA1713240024 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

4397 4335 20/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VEGA VEGA RICARDO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO - LOS RIOS DESDE EL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT. 82. PARA SOPORTE TECNICO EN TRANSMISIONES EN VIVO DE EL CUIDADANO TV.

SSAPROBADO0.00200.00VEGA VEGA RICARDO1001670775 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

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4398 4350 20/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL POR COMISIÓN EN EL EXTERIOR REALIZADA EN EL VATICANO - ITALIA DESDE EL 25/04/2015 AL 29/04/2015, CERT.391 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.001,147.50MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL1719141523 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,147.50 1,147.50 0.00

4399 4352 20/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN ILUMAN - OTAVALO - IMBABURA DESDE EL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438 PARA SUPERVISION Y REVISION DEL ENLACE CIUDADANO DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00130.00ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO0918546714 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

4404 4401 21/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR REUTILIZACION TARJETA VIP A NOMBRE DE FUNCIONARIO MARIO UMPIERREZ- FAC No. 483 - CERT 356.

SSAPROBADO0.00107.14EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 MBONA083 MBONA083 SSANAY083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 107.14 107.14 0.00

4405 4401 21/05/2015 RDP NOR OGAPAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 4401, A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR REUTILIZACION TARJETA VIP A NOMBRE DE FUNCIONARIO MARIO UMPIERREZ- FAC No. 483 - CERT 356.

SSAPROBADO0.0012.86EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.86 12.86 0.00

4441 4400 21/05/2015 DEV NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE - ABRIL 2015 - FAC No. 013017295- CERT 24.

SSAPROBADO0.0049.22CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 49.22 49.22 0.00

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Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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4443 4400 21/05/2015 RDP NOR OGAPAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 4400, A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE - ABRIL 2015 - FAC No. 013017295- CERT 24.

SSAPROBADO0.005.91CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 5.91 5.91 0.00

4445 4445 21/05/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:HO A:2015] 083 - PAGO ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO ABRIL 2015 - SECOM

SSAPROBADO0.001,201.20SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 JOMOLINA JOMOLINA JOMOLINA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510306 1701 001 0 1,201.20 1,201.20 0.00

4448 4403 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A EL TELEGRAFO EP- POR SUSCRIPCION DIARIO EL TELEGRAFO - FAC No. 854 - CERT 402.

SSAPROBADO0.00723.71EL TELEGRAFO EP0968603820001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 723.71 723.71 0.00

4449 4403 22/05/2015 RDP NOR OGAPAGO REGULACIÓN CUR NO. 4403 A EL TELEGRAFO EP- POR SUSCRIPCION DIARIO EL TELEGRAFO - FAC No. 854 - CERT 402.

SSAPROBADO0.0086.85EL TELEGRAFO EP0968603820001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 86.85 86.85 0.00

4450 4433 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A GARCES BERNARDO POR COMISION DE SERVICIOS EN OTAVALO - IMBABURA DESDE EL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT. 438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00120.00GARCES BERNARDO1709724833 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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4451 4434 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL - GUAYAS DESDE EL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00160.00AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR1711057727 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

4453 4435 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISION DE SERVICIOS MACHALA - EL ORO, QUITO - PICHINCHA Y OTAVALO - IBARRA DESDE EL 06/05/2015 AL 09/05/2015, CERT. 438. PARA PRODUCCION DE PIEZAS COMUNICACIONES PARA EL CUIDADANO TV Y ENLACE CUIDADANO.

SSAPROBADO0.00280.00INTRIAGO ESPINOZA LORENA0925053860 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

4454 4394 22/05/2015 RDP NOR OGAPAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 4394, A BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA.-PRODUCCION DE VIDEOS, COBERTURAS Y VIDEOS ANIMADOS DE INV. PERIODISTICA 1er PAGO- FAC No. 000000386 - CERT 216.

SSAPROBADO0.004,280.00BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA

1792450845001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 4,280.00 4,280.00 0.00

4455 4436 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISION DE SERVICIOS EN AZOGUES - CAÑAR DESDE EL 15/04/2015 AL 18/04/2015, CERT. 438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00240.00INTRIAGO ESPINOZA LORENA0925053860 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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4456 4437 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISION DE SERVICIOS EN AZOGUES - CAÑAR DESDE EL 16/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 438. PARA ASISTIR A SESION SOLEMNE Y CONVERSATORIO CON MEDIO DE COMUNICACION.

SSAPROBADO0.0080.00LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS1716185804 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

4457 4438 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL- GUAYAS Y QUEVEDO - LOS RIOS DESDE EL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT. 438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00160.00REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB1707783369 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

4458 4426 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A FUNCIONARIO ACOSTA TORRES ALVARO LUIS-POR REEMBOLSO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO RUTA QUITO-CALI-QUITO POR SEGURIDAD DE SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN - FAC No. 8313 - CERT 475.

SSAPROBADO0.00270.02ACOSTA TORRES ALVARO LUIS1002632402 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530505 1701 001 0 270.02 270.02 0.00

4459 4409 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO POR COMISION EN EL COCA-ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.454-MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO: SANTIAGO DUQUE, PARA COBERTURA INAUGURACIÓN DE CENTRO DE SALUD, Y CONVERSATORIO DE MEDIOS.

SSAPROBADO0.0098.92Estrella Proano Cesar Augusto1707987481 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 98.92 98.92 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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4460 4408 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO POR COMISION EN EL COCA - ORELLANA DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438-MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO: SANTIAGO DUQUE, PARA COBERTURA INAUGURACIÓN DE CENTRO DE SALUD, Y CONVERSATORIO DE MEDIOS.

SSAPROBADO0.00200.00Estrella Proano Cesar Augusto1707987481 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4461 4439 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL - GUAYAS Y QUEVEDO - LOS RIOS DESDE EL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT. 438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00160.00PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO1715510713 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

4462 4440 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO POR COMISION DE SERVICIOS EN QUEVEDO - LOS RIOS DESDE EL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT. 438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00160.00MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO1709331563 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

4463 4442 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL POR COMISION DE SERVICIOS EN DAYUMA - ORELLANA DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT. 438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00160.00MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL1719141523 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

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4464 4407 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO POR COMISION EN OTAVALO - IMBABURA EL 09/05/2015, CERT.454-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO: JENNY VALLEJO, PARA QUE REALICEN COBERTURA DE ENLACE Y TOMAS FOTOGRÁFICAS D ELA ESCUELA DE ILUMAN.

SSAPROBADO0.0032.85Estrella Proano Cesar Augusto1707987481 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 32.85 32.85 0.00

4465 4406 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO POR COMISION EN OTAVALO - IMBABURA EL 09/05/2015, CERT.438- MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO: JENNY VALLEJO, PARA QUE REALICEN COBERTURA DE ENLACE Y TOMAS FOTOGRÁFICAS D ELA ESCUELA DE ILUMAN.

SSAPROBADO0.0043.20Estrella Proano Cesar Augusto1707987481 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.20 3.20 0.00

4466 4444 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL POR COMISION DE SERVICIOS EN AZOGUES - CAÑAR DESDE EL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.00160.00MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL1719141523 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

4467 4410 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR-URUGUAY-DEL 28/02/2015 AL 03/03/2015, CERT.345-FOTÓGRAFO OFICIAL SP1, COBERTURA CEREMONIA DE POSESIÓN PRESIDENCIAL DE TABARÉ VÁZQUEZ Y EDICIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL A QUITO.

SSAPROBADO0.00743.75SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA

1710599430 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 743.75 743.75 0.00

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4469 4413 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A VEGA VEGA RICARDO POR COMISION DE SERVICIOS EN CUTUCULAGUA-PICHINCHA EL 14/05/2015, CERT. 82-SERVIDOR PÚBLICO 10, SOPORTE TÉCNICO PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO REALIZADA POR EL CIUDADANO TV DEL CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO0.0040.00VEGA VEGA RICARDO1001670775 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4470 4415 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ POR COMISION DE SERVICIOS EN JARAMILLO-MANABI DEL 11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 82-JEFE TÉCNICO OPERATIVO EL CIUDADANO TV SPA14, COORDINACIÓN CONPERSONAL DEL EVENTO PARA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL, INAUGURACIÓN DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL JARAMIJÓ.

SSAPROBADO0.00200.00POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ0602922957 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4471 4416 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICIO, COMISION DE SERVICIOS EN CUTUCULAGUA-PICHINCHA EL 14/05/2015, CERT. 82-TRAMOYISTA UNIDAD MOVIL CANAL EL CIUDADANO TV SPA2, INSTALACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL DEL CIUDADANO TV EN LAS INSTALACIONES DE LA CENACE, TRANSMISIÓN DEL CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0040.00RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICIO

1103832943 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

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4472 4417 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A NELSON PATRICIO LOPEZ PERUGACHI POR COMISION DE SERVICIOS EN CUTUCULAGUA-PICHINCHA EL 14/05/2015, CERT. 82-INGENIERO UNIDAD MÓVIL, SPA5, INSTALACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL DEL CIUDADANO TV EN LAS INSTALACIONES DE LA CENACE, TRANSMISIÓN TELEVISIVA CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0040.00SR. NELSON LOPEZ1001550787 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4474 4418 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A FLORES MORALES EDISON MARCELO POR COMISION DE SERVICIOS EN CUTUCULAGUA-PICHINCHA EL 14/05/2015, CERT. 82-CAMARÓGRAFO UNIDAD MÓVIL SPA2, INSTALACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL DEL CIUDADANO TV EN LAS INSTALACIONES DE LA CENACE, TRANSMISIÓN TELEVISIVA DEL CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0040.00FLORES MORALES EDISON MARCELO1721261509 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4475 4419 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A BRIONES ZAMBRANO FABIAN OMAR POR COMISION DE SERVICIOS EN CUTUCULAGUA - PICHINCHA EL 14/05/2015, CERT. 82-CAMARÓGRAFO UNIDAD MÓVIL SPA2, INSTALACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL DEL CIUDADANO TV EN LAS INSTALACIONES DE LA CENACE, TRANSMISIÓN TELEVISIVA DEL CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0040.00BRIONES ZAMBRANO FABIAN OMAR

1307309367 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

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4476 4420 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHAVEZ PUCO LUIS JAVIER POR COMISION DE SERVICIOS EN CUTUCULAGUA - PICHINCHA EL 14/05/2015, CERT. 82-CAMARÓGRAFO UNIDAD MÓVIL SPA2, INSTALACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL DEL CIUDADANO TV EN LAS INSTALACIONES DE LA CENACE, TRANSMISIÓN TELEVISIVA DEL CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0040.00CHAVEZ PUCO LUIS JAVIER1711763985 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4477 4421 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO POR COMISION DE SERVICIOS EN CUTUCULAGUA - PICHINCHA EL 14/05/2015, CERT. 82-CAMARÓGRAFO UNIDAD MÓVIL SPA2, INSTALACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL DEL CIUDADANO TV EN LAS INSTALACIONES DE LA CENACE, TRANSMISIÓN TELEVISIVA DEL CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.0040.00JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO0909369712 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4478 4422 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO POR COMISION DE SERVICIOS EN JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT. 82-DIRECTOR DE CÁMARAS UNIDAD MOVIL,INSTALACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL DEL CIUDADANO TV PARA TRANSMISIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL CIBV Y CONVERSATORIO DE MEDIOS.

SSAPROBADO0.00200.00JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO0909369712 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

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4479 4423 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICIO, COMISION DE SERVICIOS EN JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, TRAMOYISTA UNIDAD MÓVIL CANAL EL CIUDADANO-CERT. 82-INSTALACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL DEL CIUDADANO TV PARA TRANSMISIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL CIBV Y CONVERSATORIO DE MEDIOS.

SSAPROBADO0.00200.00RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICI

1103832943 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4480 4424 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL - GUAYAS EL 05/05/2015, CERT. 82-JEFE TÉCNICO OPERATIVO SP14- REUNIÓN STREAMING, REUNIÓN OFICINAS CABLEVISIÓN.

SSAPROBADO0.0040.00POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ0602922957 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4482 4425 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A BAYAS JARAMILLO EMILIA VALERIA, COMISION DE SERVICIOS EN JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT. 82.EDITORA UNIDAD MOVIL CANAL EL CIUDADANO, INSTALACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL DEL CIUDADANO TV PARA TRANSMISIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL CIBV Y CONVERSATORIO DE MEDIOS.

SSAPROBADO0.00200.00BAYAS JARAMILLO EMILIA VALERIA1718029406 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

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4483 4427 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO, COMISION DE SERVICIOS EN OTAVALO-IMBABURA EL 06/05/2015, CERT. 438-SP7, COORDINADOR OPERATIVO Y TÉCNICO ENLACE CIUDADANO, REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE SAN JUAN DE ILUMÁN, REUNIÓN CON LA GOBERNACIÓN Y RECORRIDO CONFORMADO SITIO PARA ENLACE.

SSAPROBADO0.0040.00TORRES HERRERA JOSE ALBERTO1708203623 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4484 4429 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA, COMISION OTAVALO-IMBABURA DEL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT. 438-ESPECIALISTA ESTRATÉGICOS DE CONTENIDOS-SP12- ELABORACIÓN DE MATERIAL FINAL, PEDIDOS EXTRAS DE MATERIAL, REVISIÓN FINAL, ELABORACIÓN DE CAMBIOS DEL MATERIAL E IMPRESIÓN DE ENLACE NO. 423.

SSAPROBADO0.0080.00PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA

1715990873 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

4485 4430 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISION URDANETA - LOS RIOS DEL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 438-PERIODISTA OFICIAL-SP5-PRODUCCIÓN DE TOMAS EN LUGARES TURÍSTICOS, ENTREVISTA A HISTORIADOR URDANETA, ENTREVISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE Y COBERTURA DEL INICIO DEL GABINETE ITINERANTE.

SSAPROBADO0.00200.00INTRIAGO ESPINOZA LORENA0925053860 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

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4486 4431 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO POR COMISION JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA Y OTAVALO - IMBABURA DESDE EL 06/05/2015 AL 09/05/2015, CERT. 438-SONIDISTA SPA4, INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN, INICIO DE CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PROGRAMA ARTÍSTICO.

SSAPROBADO0.00280.00PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO1715510713 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

4487 4432 22/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB POR COMISION JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA Y OTAVALO - IMBABURA DEL 06/05/2015 AL 09/05/2015, CERT. 438-SONIDISTA SP10, INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN, INICIO DE CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PROGRAMA ARTÍSTICO.

SSAPROBADO0.00280.00REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB1707783369 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

4492 4492 22/05/2015 CYD NOR SUE [P:04 T:HE A:2015] 083 - PAGO HORAS EXTRAS SISOLP ABRIL 2015 - SECOM SSAPROBADO0.0032,325.10

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 JOMOLINA JOMOLINA JOMOLINA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1701 001 0 45.95 45.95 0.00

01 000 000 001 000 510509 1701 001 0 30,942.42 30,942.42 0.00

01 000 000 001 000 510601 1701 001 0 504.03 504.03 0.00

55 000 002 001 000 710509 1701 001 0 637.01 637.01 0.00

55 000 004 001 000 710509 1701 001 0 195.69 195.69 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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4497 4468 23/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A JABEZSTRATEGIA S.A - PARA PAGO DE CAPACITACION PROFESIONAL EN GPR DEL 8, 9 Y 10-ABR-2015 DEL FUNCIONARIO SANTIAGO MUÑOZ- FAC No. 1160 - CERT 127. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0775-M.

SSAPROBADO0.00725.00JABEZSTRATEGIA S.A1792205379001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 725.00 725.00 0.00

4498 4468 23/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR DEV # 4497 PAGO A JABEZSTRATEGIA S.A - PARA PAGO DE CAPACITACION PROFESIONAL EN GPR DEL 8, 9 Y 10-ABR-2015 DEL FUNCIONARIO SANTIAGO MUÑOZ- FAC No. 1160 - CERT 127. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0775-M.

SSAPROBADO0.0087.00JABEZSTRATEGIA S.A1792205379001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 87.00 87.00 0.00

4499 4481 23/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO -POR PROVISION DE DESPACHO DE PRENSA ESCRITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015- FAC No. 1590 - CERT 260. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0766-M.

SSAPROBADO0.00688.10ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO

1706888037001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 688.10 688.10 0.00

4500 4481 23/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR DEV # 4499 PAGO A ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO -POR PROVISION DE DESPACHO DE PRENSA ESCRITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 FAC No. 1590 - CERT 260. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0766-M.

SSAPROBADO0.0082.57ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO

1706888037001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 82.57 82.57 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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4501 4488 23/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA PAGO SERVICIO DE LUZ PLANTA DE TRASMISION RADIO CIUDADANA PUENGASI- FAC No. 003002038 - CERT 29. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-PRC-2015-0058-M.

SSAPROBADO0.00261.83EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730104 1701 001 0 261.83 261.83 0.00

4502 4490 23/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE AGUA POTABLE QUITO, PLANTA DE TRANSMISION RADIO CIUDADANA PUENGASI- FAC No. 000731654 - CERT 29 SEGUN MEMO Nº SNC-PRC-2015-0049-M.

SSAPROBADO0.0021.66EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730101 1701 001 0 21.66 21.66 0.00

4503 4473 23/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A TORRES BASTIDAS CHRISTIAN IGNA POR COMISIÓN REALIZADA EN EL EXTERIOR - MEXICO /MEXICO - DESDE DEL 07/12/2014 AL 11/12/2014, CERT. 480. PARA COORDINAR LA LOGISTICA COMUNICACIONAL PREVIA LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE A LA XXIV CUMBRE IBEROAMERICANA.

SSAPROBADO0.00244.80TORRES BASTIDAS CHRISTIAN IGNA1714491493 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 244.80 244.80 0.00

4504 4491 23/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE LA PLANTA DE TRANSMISION Y ESTUDIOS EN LA CIUDAD DE LOJA- FAC No. 6877188 Y FAC No. 6876140 - CERT 29 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-PRC-2015-0057-M.

SSAPROBADO0.0054.26EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

1190005646001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730104 1701 001 0 54.26 54.26 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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4505 4493 23/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A FUNCIONARIO DIEGO MEDINA POR REEMBOLSO DE GASTOS -POR PEDIDO DE Sra. MARIA FERNADA MIER VASQUEZ CON MEMO No. SNC-DES-2015-0055-M, FACT. AKAL 8716 - CERT 486. POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERETE A SUS FUNCIONES EN VIAJE A COLOMBIA.

SSAPROBADO0.00155.92MEDINA SANCHEZ DIEGO MAURICIO1720101300 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530505 1701 001 0 155.92 155.92 0.00

4506 4506 25/05/2015 CYD NOR SUE [P:05 T:NO A:2015] 083 - ROL DE PAGOS MAYO 2015 - SECOM SSAPROBADO0.00489,991.98

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 JOMOLINA JOMOLINA JOMOLINA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1701 001 0 95,700.00 95,700.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 1701 001 0 3,415.00 3,415.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1701 001 0 259,054.00 259,054.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1701 001 0 34,911.90 34,911.90 0.00

55 000 001 001 000 710510 1701 001 0 3,038.00 3,038.00 0.00

55 000 001 001 000 710601 1701 001 0 293.17 293.17 0.00

55 000 002 001 000 710510 1701 001 0 26,916.00 26,916.00 0.00

55 000 002 001 000 710601 1701 001 0 2,597.46 2,597.46 0.00

55 000 003 001 000 710510 1701 001 0 5,145.00 5,145.00 0.00

55 000 003 001 000 710601 1701 001 0 496.50 496.50 0.00

55 000 004 001 000 710510 1701 001 0 33,821.00 33,821.00 0.00

55 000 004 001 000 710601 1701 001 0 3,263.85 3,263.85 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

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55 000 006 001 000 710510 1701 001 0 19,462.00 19,462.00 0.00

55 000 006 001 000 710601 1701 001 0 1,878.10 1,878.10 0.00

4510 4510 25/05/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:LI A:2015] 083 - PAGO LIQUIDACIONES DE: AREVALO CRISTIAM, CUEVA FRANZINE, FREIRE MARIA, GALLARDO CARLOS, HERNANDEZ ROMINA, HIDALGO JUAN, HIDALGO DAYSI, MUÑOZ SANTIAGO, PONCE DIEGO Y ROSALES MARCELA - SECOM

SSAPROBADO0.0013,019.29SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 JPMARTINEZ JPMARTINEZ JPMARTINEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1701 001 0 2,682.03 2,682.03 0.00

01 000 000 001 000 510204 1701 001 0 1,504.50 1,504.50 0.00

01 000 000 001 000 510707 1701 001 0 4,901.23 4,901.23 0.00

55 000 002 001 000 710203 1701 001 0 463.83 463.83 0.00

55 000 002 001 000 710204 1701 001 0 206.50 206.50 0.00

55 000 002 001 000 710707 1701 001 0 3,261.20 3,261.20 0.00

4512 4512 25/05/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:DT A:2015] 083 - PAGO MENSUAL BENEFICIOS DE LEY MAYO 2015 - SECOM

SSAPROBADO0.007,336.76SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 JOMOLINA JOMOLINA JOMOLINA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1701 001 0 5,447.44 5,447.44 0.00

01 000 000 001 000 510204 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

55 000 002 001 000 710203 1701 001 0 445.66 445.66 0.00

55 000 002 001 000 710204 1701 001 0 88.50 88.50 0.00

55 000 004 001 000 710203 1701 001 0 204.66 204.66 0.00

55 000 004 001 000 710204 1701 001 0 88.50 88.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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4514 4511 25/05/2015 RDP NOR OGAPAGO REGULACIÓN DE IVA CUR NO. 4511, A IMPULSO COMUNICADORES S.C. - PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PERIODICOS DIGITALES - FAC No. 4878 - CERT 303

SSAPROBADO0.00180.00IMPULSO COMUNICADORES S.C.

1791869141001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530219 1701 001 0 180.00 180.00 0.00

4515 4508 25/05/2015 DEV NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A JIBRILCORP S.A.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PERIODICOS DIGITALES - FAC No.786 - CERT 303

SSAPROBADO0.003,000.00JIBRILCORP S.A.0992691387001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530219 1701 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

4516 4508 25/05/2015 RDP NOR OGAPAGO REGULACIÓN DE IVA CUR NO. 4508, A JIBRILCORP S.A.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PERIODICOS DIGITALES - FAC No.786 - CERT 303

SSAPROBADO0.00360.00JIBRILCORP S.A.0992691387001 MBONA083 MBONA083 MBONA083 MBONA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530219 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

4518 4518 25/05/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 484 No Entrada: 1810 SSAPROBADO0.00173.23

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 USERAPP USERAPP CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 25.80 25.80 0.00

01 000 000 001 000 530403 1701 001 0 62.50 62.50 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 13.50 13.50 0.00

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 48.00 48.00 0.00

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 19.76 19.76 0.00

01 000 000 001 000 530820 1701 001 0 3.67 3.67 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Page 166: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ...

4519 4519 25/05/2015 REG NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR # 4518 Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 484 No Entrada: 1810.

SSAPROBADO0.0017.69CAISAGUANO JORGE BAYARDO0503175978001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530403 1701 001 0 7.50 7.50 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 1.62 1.62 0.00

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 5.76 5.76 0.00

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 2.37 2.37 0.00

01 000 000 001 000 530820 1701 001 0 0.44 0.44 0.00

4520 4495 25/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS EN OTAVALO- IMBABURA DESDE EL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT. 489. PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.007.20NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN

1001856218 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 7.20 7.20 0.00

4523 4494 25/05/2015 DEV NOR OGAPAGO A ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS EN OTAVALO- IMBABURA DESDE EL 06/05/2015 AL 09/05/2015, CERT. 489. PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE PRENSA OFICIAL PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.

SSAPROBADO0.005.20ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

4543 4543 26/05/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2015] 083 - PAGO ROL DE PAGO SR. SILVA TORRES MAYO 2015 - SECOM

SSAPROBADO0.00895.85SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1768173640001 JOMOLINA JOMOLINA JOMOLINA DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 710510 1701 001 0 817.00 817.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

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Page 167: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ...

55 000 006 001 000 710601 1701 001 0 78.85 78.85 0.00

4551 4549 27/05/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO A SOROA, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT GUAYAQUIL - PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - FAC No. 56760 - CERT 119

SSAPROBADO0.001,679.87SOROA S.A.0992263598001 PARODRIGUEZ083

PARODRIGUEZ083

PARODRIGUEZ083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 1,679.87 1,679.87 0.00

4553 4549 27/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DE IVA DE PAGO A SOROA, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT GUAYAQUIL - PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - FAC No. 56760 - CERT 119

SSAPROBADO0.00183.26SOROA S.A.0992263598001 PARODRIGUEZ083

PARODRIGUEZ083

PARODRIGUEZ083

PARODRIGUEZ083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 183.26 183.26 0.00

4560 4507 27/05/2015 RDP NOR OGAPAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 4507A H.O.V. HOTELERA QUITO S.A. - PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING EN REUNION DE LA SECOM - FAC No.16811 - CERT 119

SSAPROBADO0.0082.74H.O.V. HOTELERA QUITO SA1790580113001 MBONA083 PARODRIGUE

Z083PARODRIGUE

Z083PARODRIGUE

Z083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 82.74 82.74 0.00

4565 4563 28/05/2015 DEV NOR TRFPARA TRANSFERENCIA AL CONSULADO DEL ECUADOR EN BOGOTA - PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA AL CONSULADO DEL ECUADOR EN BOGOTA POR NOTAS REVERSALES PARA LA COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL POR LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR - CERT 501

SSAPROBADO0.007,404,393.73CONSULADO DEL ECUADOR EN BOGOTA

INT0000002195 PARODRIGUEZ083

PARODRIGUEZ083

PARODRIGUEZ083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580302 1701 001 0 7,404,393.73 7,404,393.73 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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Page 168: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ...

4566 4564 28/05/2015 DEV NOR TRF PARA LA TRANSFERENCIA AL CONSULADO DEL ECUADOR EN LOS ANGELES - ESTADOS UNIDOS - POR NOTAS REVERSALES PARA LA CONTRATACION DE LA INSTALACION DE CONTROL MASTER POR LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR - CERT 502

SSAPROBADO0.002,636,035.00CONSULADO DEL ECUADOR EN LOS ANGELES

INT0000000199 PARODRIGUEZ083

PARODRIGUEZ083

PARODRIGUEZ083 DIORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580302 1701 001 0 2,636,035.00 2,636,035.00 0.00

4570 4567 29/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DE IVA DE PAGO A MARIA AGUSTA CRESPO VEGA - PARA EL PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA SECOM EN CUENCA POR EL MES DE MAYO 2015 - FAC No. 10790 - MEMORANDO No. SNC-DFIN-2015-0003A-M

SSAPROBADO0.0047.52CRESPO VEGA MARIA AUGUSTA0100220912001 PARODRIGUEZ

083PARODRIGUEZ

083PARODRIGUE

Z083PARODRIGUE

Z083PARODRIGUE

Z083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 47.52 47.52 0.00

4573 4561 29/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DE IVA CUR DEV 4571 DEL PAGO A SUPRASOLUTION S.A.- POR LA PARTICIPACION EN LA ESPECIALIZACION EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION DEL CAMBIO - FAC No. 2742 - CERT 428

SSAPROBADO0.00528.00SUPRASOLUTION S.A.0891722133001 PARODRIGUEZ

083PARODRIGUE

Z083PARODRIGUE

Z083PARODRIGUE

Z083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 528.00 528.00 0.00

4575 4550 29/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DE IVA DE CUR DEV 4574 DEL PAGO A VIGAR VIGILANCIA PRIVADA - PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SERGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA SECOM DEL 13 AL 30 DE ABRIL - FAC No. 2619 - CERT 256

SSAPROBADO0.00302.29VIGAR VIGILANCIA PRIVADA CIA. LTDA.1791915356001 PARODRIGUEZ

083PARODRIGUE

Z083PARODRIGUE

Z083PARODRIGUE

Z083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 302.29 302.29 0.00

4577 4555 29/05/2015 RDP NOR OGAPARA EL PAGO A INFOREINING S.A. - POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIO DE TIC`S EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "COBIT 5" - FAC No. 13556 - CERT 410

SSAPROBADO0.00252.00INFOTRAINING S.A1791761529001 PARODRIGUEZ083

PARODRIGUEZ083

PARODRIGUEZ083

PARODRIGUEZ083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 252.00 252.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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Page 169: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ...

4583 4583 31/05/2015 REG NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR DEV # 4581 PAGO A ANDROMAKA ASESORIA PUBLICITARIA CIA. LTDA. POR CONTRATO PARA ELABORACIÓN DEL PERIÓDICO EN LA COMUNIDAD FUERZAS ARMADAS EN SU 2DA EDICION MES DE MAYO 2015.

SSAPROBADO0.001,440.00ANDROMAKA ASESORIA PUBLICITARIA CIA. LTDA.

1791265831001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

4585 4517 31/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR DEV#4584 PAGO A TAPIA MELO EDGAR JAVIER - POR SERVICIOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

SSAPROBADO0.00284.81TAPIA MELO EDGAR JAVIER1704914777001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530203 1701 001 0 7.92 7.92 0.00

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 134.64 134.64 0.00

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 87.50 87.50 0.00

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 23.55 23.55 0.00

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 31.20 31.20 0.00

4587 4545 31/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR DEV # 4586 PAGO A PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA LTDA - PARA LA SUSCRIPCION ANUAL AL MENSUARIO DE PERFILES DE OPINION PARA USO DEL SEÑOR SECRETARIO DE COMUNICACION.

SSAPROBADO0.00216.00PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.

1792040841001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 216.00 216.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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4591 2191 31/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR DEV # 4582 PAGO A CNT E.P.- POR EL CONTRATO 064-2014-SECOM - POR SERVICIO PARA ENLACE DE INTERNET DATA CENTER VIRTUAL Y TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL 2015. - CERT 188 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DTIC-2015-0071-M.

SSAPROBADO0.006,880.10CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6,880.10 6,880.10 0.00

4593 4547 31/05/2015 RDP NOR OGAPAGO REGULARIZACION IVA CUR No. 4590 A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE TARJETA VIP, A NOMBRE DEL ING. PATRICIO PACHECO SUBSECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES- FAC No. 517 - CERT 356

SSAPROBADO0.00128.57EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 128.57 128.57 0.00

4594 4556 31/05/2015 RDP NOR OGAREGULAICON DEL IVA CUR DEV # 4592 PAGO A CASABACA S.A. - POR SERVICIO DE ENLLANTAJE DE VEHÍCULOS DE LA SECOM - FAC No. 436 - CERT 396 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0827-M.

SSAPROBADO0.00244.20CASABACA S.A.1790009459001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 244.20 244.20 0.00

4596 4546 31/05/2015 RDP NOR OGAPAGO REGULARIZACIO DEL IVA CUR No. 4595 A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE TARJETA VIP, A NOMBRE DEL SR. LOPEZ JUAN FERNANDO ASESOR- FAC No. 516 - CERT 356.

SSAPROBADO0.00128.57EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 128.57 128.57 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

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4599 4548 31/05/2015 RDP NOR OGAPAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE TARJETA VIP, A NOMBRE DE LA LCDA. TORFFE QUINTEROS SUBSECRETARIA DE INFORMACION- FAC No. 515 - CERT 356.

SSAPROBADO0.00128.57EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 128.57 128.57 0.00

4601 4554 31/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR DEV #4600 PAGO A YAJAIRA ELIZABETH ESCUDERO PINOS - POR EL SERVICIO DE INTERPRETACION EN LENGUAJE DE SEÑAS POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, Y ABRIL 2015.

SSAPROBADO0.00432.48ESCUDERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH1717177412001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 432.48 432.48 0.00

4603 4572 31/05/2015 RDP NOR OGAPAGO REGULARIZACION DEL IVA CUR 4602 A LAMOTORADIGITAL CIA. LTDA. - POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE LA APLICACION MOVIL DE RADIO CIUDADANA DE LA SECOM- FAC No1175. - CERT 427 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-015-0801-M.

SSAPROBADO0.0060.00LAMOTORADIGITAL CIA. LTDA.0190380092001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730704 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

4605 4541 31/05/2015 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR DEV #4604 PAGO A ESCOPUSA ESTADISTICAS Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO - POR SERVICIO DE CLIPPING INFORMATIVO PARA MONITOREO DE NOTICIAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR EL PERIODO DEL 09 AL 30 DE ABRIL 2015, FAC No. 26258.

SSAPROBADO0.00430.22ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

0991253408001 CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ CJLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530241 1701 001 0 430.22 430.22 0.00

TOTAL ENTIDAD: 083-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 65011,963,358.42 0.0011,963,358.42 0.00

TOTAL GENERAL : 11,963,358.42 0.0011,963,358.42 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fec Pagado Total >= 01/05/2015, Fec Pagado Total <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

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