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17
R E S U L T A D O S ORIGINAL (1) PROGRAMAD O (2) ALCANZADO (3) 3/1*10 0 =(4) 3/2*10 0 =(5) APROBADO (6) MODIFICADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*10 0 =(11) 8/7*10 0 =(12) 9/6*10 0 =(13) 9/7*10 0 =(14) 02 SEGURIDAD PÚBLICA 67,105,666.00 67,105,666.00 17,913,700.00 17,913,700.00 17,913,700.00 1 GOBIERNO 67,105,666.00 67,105,666.00 17,913,700.00 17,913,700.00 17,913,700.00 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 67,105,666.00 67,105,666.00 17,913,700.00 17,913,700.00 17,913,700.00 1 POLICÍA 67,105,666.00 67,105,666.00 17,913,700.00 17,913,700.00 17,913,700.00 203 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA POLICÍ A 14,544 4,000 4,000 27.5 100.0 67,105,666.00 67,105,666.00 17,913,700.00 17,913,700.00 17,913,700.00 26.7 26.7 26.7 26.7 05 EFECTIVIDAD,RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA 41,240,509.00 41,240,509.00 20,583,179.24 20,583,179.24 20,583,179.24 1 GOBIERNO 41,240,509.00 41,240,509.00 20,583,179.24 20,583,179.24 20,583,179.24 8 OTROS SERVICIOS GENERALES 41,240,509.00 41,240,509.00 20,583,179.24 20,583,179.24 20,583,179.24 5 SERVICIOS ESTADÍSTICOS 41,240,509.00 41,240,509.00 20,583,179.24 20,583,179.24 20,583,179.24 201 APOYO ADMINISTRTATIVO TRÁMIT E 12 4 4 33.3 100.0 41,240,509.00 41,240,509.00 20,583,179.24 20,583,179.24 20,583,179.24 49.9 49.9 49.9 49.9 03 DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE 129,004,162.00 129,004,162.00 54,860,259.35 54,860,259.35 54,860,259.35 2 DESARROLLO SOCIAL 129,004,162.00 129,004,162.00 54,860,259.35 54,860,259.35 54,860,259.35 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 129,004,162.00 129,004,162.00 54,860,259.35 54,860,259.35 54,860,259.35 1 URBANIZACIÓN 129,004,162.00 129,004,162.00 54,860,259.35 54,860,259.35 54,860,259.35 215 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS INMUEB LE 3 1 1 33.3 100.0 129,004,162.00 129,004,162.00 54,860,259.35 54,860,259.35 54,860,259.35 42.5 42.5 42.5 42.5 04 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAEESTRUCTURA 6,733,884.00 6,733,884.00 0.00 0.00 0.00 2 DESARROLLO SOCIAL 6,733,884.00 6,733,884.00 0.00 0.00 0.00 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 6,733,884.00 6,733,884.00 0.00 0.00 0.00 1 URBANIZACIÓN 6,733,884.00 6,733,884.00 0.00 0.00 0.00 217 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A INFRAESTRUCTURA COMERCIAL INMUEB LE 22 7 0 0.0 0.0 6,733,884.00 6,733,884.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL FORTAMUN 244,084,221.00 244,084,221.00 93,357,138.59 93,357,138.59 93,357,138.59 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017 EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %

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R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(1)

PROGRAMAD

O

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*10

0

=(4)

3/2*10

0

=(5)

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

PAGADO

(10)

8/6*10

0

=(11)

8/7*10

0

=(12)

9/6*10

0

=(13)

9/7*10

0

=(14)

02 SEGURIDAD PÚBLICA 67,105,666.00 67,105,666.00 17,913,700.00 17,913,700.00 17,913,700.00

1 GOBIERNO 67,105,666.00 67,105,666.00 17,913,700.00 17,913,700.00 17,913,700.00

7ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO

Y DE SEGURIDAD INTERIOR67,105,666.00 67,105,666.00 17,913,700.00 17,913,700.00 17,913,700.00

1 POLICÍA 67,105,666.00 67,105,666.00 17,913,700.00 17,913,700.00 17,913,700.00

203SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

DE VIGILANCIA

POLICÍ

A14,544 4,000 4,000 27.5 100.0 67,105,666.00 67,105,666.00 17,913,700.00 17,913,700.00 17,913,700.00 26.7 26.7 26.7 26.7

05EFECTIVIDAD,RENDICION DE

CUENTAS Y COMBATE A LA 41,240,509.00 41,240,509.00 20,583,179.24 20,583,179.24 20,583,179.24

1 GOBIERNO 41,240,509.00 41,240,509.00 20,583,179.24 20,583,179.24 20,583,179.24

8 OTROS SERVICIOS GENERALES 41,240,509.00 41,240,509.00 20,583,179.24 20,583,179.24 20,583,179.24

5 SERVICIOS ESTADÍSTICOS 41,240,509.00 41,240,509.00 20,583,179.24 20,583,179.24 20,583,179.24

201 APOYO ADMINISTRTATIVOTRÁMIT

E12 4 4 33.3 100.0 41,240,509.00 41,240,509.00 20,583,179.24 20,583,179.24 20,583,179.24 49.9 49.9 49.9 49.9

03DESARROLLO ECONOMICO

SUSTENTABLE129,004,162.00 129,004,162.00 54,860,259.35 54,860,259.35 54,860,259.35

2 DESARROLLO SOCIAL 129,004,162.00 129,004,162.00 54,860,259.35 54,860,259.35 54,860,259.35

2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA

COMUNIDAD129,004,162.00 129,004,162.00 54,860,259.35 54,860,259.35 54,860,259.35

1 URBANIZACIÓN 129,004,162.00 129,004,162.00 54,860,259.35 54,860,259.35 54,860,259.35

215

MANTENIMIENTO,

CONSERVACIÓN Y

REHABILITACIÓN A EDIFICIOS

PÚBLICOS

INMUEB

LE3 1 1 33.3 100.0 129,004,162.00 129,004,162.00 54,860,259.35 54,860,259.35 54,860,259.35 42.5 42.5 42.5 42.5

04

HABITABILIDAD Y SERVICIOS,

ESPACIO PÚBLICO E

INFRAEESTRUCTURA

6,733,884.00 6,733,884.00 0.00 0.00 0.00

2 DESARROLLO SOCIAL 6,733,884.00 6,733,884.00 0.00 0.00 0.00

2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA

COMUNIDAD6,733,884.00 6,733,884.00 0.00 0.00 0.00

1 URBANIZACIÓN 6,733,884.00 6,733,884.00 0.00 0.00 0.00

217

MANTENIMIENTO,

CONSERVACIÓN Y

REHABILITACIÓN A

INFRAESTRUCTURA COMERCIAL

INMUEB

LE22 7 0 0.0 0.0 6,733,884.00 6,733,884.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL FORTAMUN 244,084,221.00 244,084,221.00 93,357,138.59 93,357,138.59 93,357,138.59

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

(FORTAMUN)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %

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R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(1)

PROGRAMAD

O

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*10

0

=(4)

3/2*10

0

=(5)

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

PAGADO

(10)

8/6*10

0

=(11)

8/7*10

0

=(12)

9/6*10

0

=(13)

9/7*10

0

=(14)

04

HABITABILIDAD Y

SERVICIOS,ESPACIO PÚBLICO E

INFRAESTRUCTURA

55,402,957.00 55,402,957.00 14,824,077.88 14,824,077.88 14,824,077.88

2 DESARROLLO SOCIAL 55,402,957.00 55,402,957.00 10,680,351.64 10,680,351.64 10,680,351.64

2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA

COMUNIDAD45,402,957.00 55,402,957.00 10,680,351.64 10,680,351.64 10,680,351.64

1 URBANIZACIÓN 45,402,957.00 59,402,957.00 10,680,351.64 10,680,351.64 10,680,351.64

211 BALIZAMIENTO EN VIALIDADES METRO 277,777 90,000 90,000 32.4 100.0 10,000,000.00 10,000,000.00 4,872,101.69 4,872,101.69 4,872,101.69 48.7 0.0 48.7 0.0

215

MANTENIMI9ENTO,

CONSERVACIÓN Y

REHABILITACIÓN A EDIFICIOS

PÚBLICOS

INMUEB

LE3 1 1 33.3 100.0 4,000,000.00 4,000,000.00 1,508,839.12 1,508,839.12 1,508,839.12 37.7 37.7 37.7 37.7

216

MANTENIMIENTO,

CONSERVACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE

BANQUETAS

METRO

CUADR

ADO

18,870 5,000 5,000 26.5 100.0 10,000,000.00 10,000,000.00 4,143,726.24 4,143,726.24 4,143,726.24 0.0 41.4 0.0 41.4

218

MANTENIMI9ENTO,

CONSERVACIÓN Y

REHABILITACIÓN EN

VIALIDADES SECUNDARIAS

METRO

CUADR

ADO

6,285 1,000 1,000 15.9 100.0 15,000,000.00 15,000,000.00 4,299,410.83 4,299,410.83 4,299,410.83 28.7 28.7 28.7 28.7

219

MANTENIMI9ENTO,

CONSERVACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE IMAGEN

URBANA

ESPACI

O

PÚBLIC

O

4 1 0 0.0 0.0 16,402,957.00 16,402,957.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

4 ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

223 ALUMBRADO PÚBLICOLUMIN

ARIA850 250 250 29.4 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

01EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL

PARA EL DESARROLLO HUMANO14,000,000.00 14,000,000.00 6,878,055.09 6,878,055.09 6,878,055.09

2 DESARROLLO SOCIAL

3 SALUD

3GENERACIÓN DE RECURSOS

PARA LA SALUD

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)AVANCE %

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R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(1)

PROGRAMAD

O

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*10

0

=(4)

3/2*10

0

=(5)

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

PAGADO

(10)

8/6*10

0

=(11)

8/7*10

0

=(12)

9/6*10

0

=(13)

9/7*10

0

=(14)

207

CONSTRUCCIÓN Y

AMPLIACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA EN SALUD

INMUE

BLE0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

209

MANTENIMIENTO,

CONSERVACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA DE SALUD

INMUE

BLE0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

5 EDUCACIÓN 14,000,000.00 14,000,000.00 6,878,055.09 6,878,055.09 6,878,055.09

1 EDUCACIÓN BASICA 14,000,000.00 14,000,000.00 6,878,055.09 6,878,055.09 6,878,055.09

218

MANTENIMIENTO,

CONSERVACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA

INMUE

BLE56 0 16 28.6 0.0 14,000,000.00 14,000,000.00 6,878,055.09 6,878,055.09 6,878,055.09 49.1 49.1 49.1 49.1

01

EQUIDAD E INCLUSIÓN

SOCIAL PARA EL

DESARROLLO HUMANO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 PROTECCIÓN SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9OTROS DE SEGURIDAD

SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

228

MANTENIMIENTO,CONSERVAC

IÓN Y REHABILITACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

INMUE

BLE6 2 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

4

RECREACIÓN,CULTURA Y

OTRAS MANIFESTACIONES

SOCIALES

1 DEPORTE Y RECREACIÓN

210

CONSTRUCCIÓN Y

AMPLIACION DE

INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA

INMUE

BLE0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTALES FAFEF 69,402,957.00 69,402,957.00 21,702,132.97 21,702,132.97 21,702,132.97

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %

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R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(1)

PROGRAMAD

O

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*10

0

=(4)

3/2*10

0

=(5)

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

PAGADO

(10)

8/6*10

0

=(11)

8/7*10

0

=(12)

9/6*10

0

=(13)

9/7*10

0

=(14)

04

HABITABILIDAD Y

SERVICIOS,ESPACIO PÚBLICO E

INFRAESTRUCTURA

18,189,199.00 18,189,199.00 0.00 0.00 0.00

2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3ORDENACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES,DRENAJE Y

ALCANTARILLADO

18,189,199.00 18,189,199.00 0.00 0.00 0.00

206MANTENIMIENTO,CONSERVAC

IÓN Y REHABILITACIÓN AL

SISTEMA DE DRENAJE

KILÓM

ETRO1.00 0.00 0.50 50.0 0.0 18,189,199.00 18,189,199.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA

COMUNIDAD0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 URBANIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

219

MANTENIMI9ENTO,

CONSERVACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE IMAGEN

URBANA

ESPACI

O

PÚBLIC

O

4 1 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

01

EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL

PARA EL DESARROLLO HUMANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 PROTRECCIÓN SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9OTROS DE SEGURIDAD

SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

227

CONSTRUCIÓN Y AMPLIACIÓN

DE INFRAESTRUCTURA DE

DESARROLLO SOCIAL

INMUEB

LE0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL FAIS 18,189,199.00 18,189,199.00 0.00 0.00 0.00

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( FAIS )

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %

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R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(1)

PROGRAMAD

O

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*10

0

=(4)

3/2*10

0

=(5)

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

PAGADO

(10)

8/6*10

0

=(11)

8/7*10

0

=(12)

9/6*10

0

=(13)

9/7*10

0

=(14)

1EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL

PARA EL DESARROLLO HUMANO165,892,010.00 165,988,021.83 60,958,131.34 44,933,626.34 44,933,626.34

1 GOBIERNO 600,000.00 656,497.00 0.00 0.00 0.00

2 JUSTICIA 9,444,720.00 9,501,217.00 3,200,201.00 0.00 0.00

4 DERECHOS HUMANOS 11,647,331.00 11,703,828.00 3,199,998.00 0.00 0.00

201ACCIONES EN PRO DE LA

IGUALDAD DE GENERO

ASUNT

O0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

2 DESARROLLO SOCIAL 600,000.00 656,497.00 0.00 0.00 0.00

3 SALUD 600,000.00 656,497.00 0.00 0.00 0.00

1PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

LA SALUD A LA COMUNIDAD600,000.00 656,497.00 0.00 0.00 0.00

205 APOYO A LA SALUDPERSO

NA200 0 0 0.0 0.0 600,000.00 656,497.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

3GENERACIÓN DE RECURSOS

PARA LA SALUD0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

207

CONSTRUCCÍON Y

AMPLIACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA EN SALUD

INMUEB

LE0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

209

MANTENIMIENTO,CONSERVACI

ÓN Y REHABILITACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA DE SALUD

INMUEB

LE0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %

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R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(1)

PROGRAMAD

O

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*10

0

=(4)

3/2*10

0

=(5)

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

PAGADO

(10)

8/6*10

0

=(11)

8/7*10

0

=(12)

9/6*10

0

=(13)

9/7*10

0

=(14)

4

RECREACIÓN,CULTURA Y

OTRAS MANIFESTACIONES

SOCIALES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 DEPORTE Y RECREACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210

CONSTRUCIÓN Y AMPLIACIÓN

DE INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA

INMUEB

LE0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

211FOMENTO DE ACTIVIDADES

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

EVENT

O12 3 4 33.3 133.3 19,793,576.00 19,894,213.00 7,194,453.35 7,194,453.35 7,194,453.35 36.3 0.0 0.0 0.0

212

MANTENIMIENTO,CONSERVACI

ÓN Y REHABILITACIÓN DE

ESPACIOS DEPORTIVOS

INMUEB

LE2 0 0 0.0 0.0 14,500,000.00 14,500,000.00 1,671,560.00 1,671,560.00 1,671,560.00 11.5 0.0 0.0 0.0

2 CULTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

214

MANTENIMIENTO,

CONSERVACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA CULTURAL

INMUEB

LE0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

215PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES

CULTURALES

EVENT

O12 0 3 25.0 0.0 40,427,224.00 40,326,587.00 16,032,087.80 14,432,088.80 14,432,088.80 39.7 0.0 0.0 0.0

5 EDUCACIÓN 4,500,000.00 4,500,000.00 3,199,998.00 0.00 0.00

1 EDUCACIÓN BASICA 4,500,000.00 4,500,000.00 3,199,998.00 0.00 0.00

216 APOYO A LA EDUCACIÓNPERSO

NA100 0 0 0.0 0.0 4,500,000.00 4,500,000.00 3,199,998.00 0.00 0.00 71.1 0.0 0.0 0.0

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %

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R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(1)

PROGRAMAD

O

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*10

0

=(4)

3/2*10

0

=(5)

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

PAGADO

(10)

8/6*10

0

=(11)

8/7*10

0

=(12)

9/6*10

0

=(13)

9/7*10

0

=(14)

218

MANTENIMIENTO,CONSERVACI

ÓN Y REHABILITACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INMUEB

LE56 0 16 28.6 0.0 33,711,320.00 33,711,320.00 15,758,963.69 15,758,963.69 15,758,963.69 46.7 0.0 0.0 0.0

6 PROTECCIÓN SOCIAL 4,344,720.00 4,344,720.00 0.00 0.00 0.00

8 OTROS GRUPOS VULNERABLES 6,547,331.00 6,547,331.00 0.00 0.00 0.00

221ATENCIÓN AL DESARROLLO DE

LA NIÑEZ

PERSO

NA2,000 600 600 30.0 100.0 4,344,720.00 4,344,720.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

224

SERVICIOS COMPLEMETARIOS

DE APOYO A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

PERSO

NA800 200 200 25.0 100.0 2,202,611.00 2,202,611.00 162,084.00 0.00 0.00 7.4 0.0 0.0 0.0

225

SERVICIOS COMPLEMETARIOS

DE APOYO SOCIAL A ADULTOS

MAYORES

PERSO

NA0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

9OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL

Y ASISTENCIA SOCIAL0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

227

CONTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN

DE INFRAESTRUCTURA DE

DESARROLLO SOCIAL

INMUEB

LE0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %

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R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(1)

PROGRAMAD

O

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*10

0

=(4)

3/2*10

0

=(5)

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

PAGADO

(10)

8/6*10

0

=(11)

8/7*10

0

=(12)

9/6*10

0

=(13)

9/7*10

0

=(14)

228

MANTENIMIENTO,CONSERVACI

ÓN Y REHABILITACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

INMUEB

LE6 2 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

229

OPERACIÓN DE CENTROS DE

DESARROLLO INFANTIL EN

DELEGACIONES

PERSO

NA1,200 1,200 1,200 100.0 100.0 15,922,044.00 15,961,558.83 5,025,401.98 1,925,402.98 1,925,402.98 31.6 0.0 0.0 0.0

230SERVICIO Y AYUDA DE

ASISTENCIA SOCIAL

PERSO

NA3,100 100 100 3.2 100.0 29,890,515.00 29,890,515.00 11,913,582.52 3,951,157.52 3,951,157.52 39.9 0.0 0.0 0.0

2

SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE

COHESION SOCIAL EN LA

CIUDAD DE MÉXICO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6

LAS POBLACIONES

VULNERABLES RECIBEN APOYO

PARA SERVICIOS FUNERARIOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

203 SANIDAD ANIMALSERVICI

O0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0 0

204 SERVICIOS FUNERARIOS APOYO 0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

2GOBERNABILIDAD,SEGURIDAD

Y PROTECCIÓN CIUDADANA25,215,294.00 25,291,310.00 7,999,998.00 0.00 0.00

1 GOBIERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %

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R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(1)

PROGRAMAD

O

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*10

0

=(4)

3/2*10

0

=(5)

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

PAGADO

(10)

8/6*10

0

=(11)

8/7*10

0

=(12)

9/6*10

0

=(13)

9/7*10

0

=(14)

7ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO

Y DE SEGURIDAD INTERIOR0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

1 POLICÍA 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00

201APOYO A LA PREVENCIÓN DEL

DELITO

EVENT

O9 2 2 22.2 100.0 17,981,410.00 18,057,426.00 7,999,998.00 0.00 0.00 44.5 0.0 0.0 0.0

203SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

DE VIGILANCIA

POLICÍ

A14,544 4,000 4,000 27.5 100.0 6,733,884.00 6,733,884.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

2 PROTECCIÓN CIVIL 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00

204

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

EN MATERIA DE PROTECCIÓN

CIVIL

ACCIÓ

N12 3 0 0.0 0.0 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

3DESARROLLO ECONÓMICO

SUSTENTABLE16,939,213.00 16,939,213.00 4,616,952.21 4,616,952.21 4,616,952.21

2 DESARROLLO SOCIAL 150,000.00 150,000.00 0.00 215.00 0.00

2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA

COMUNIDAD150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00

3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00

212PROVISIÓN EMERGENTE DE

AGUA POTABLE

METRO

CÚBIC

O

5,000 1,000 0 0.0 0.0 1,899,443.00 1,899,443.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

3 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %

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R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(1)

PROGRAMAD

O

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*10

0

=(4)

3/2*10

0

=(5)

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

PAGADO

(10)

8/6*10

0

=(11)

8/7*10

0

=(12)

9/6*10

0

=(13)

9/7*10

0

=(14)

1

ASUNTOS ECONÓMICOS,

COMERCIALES Y LABORALES

EN GENERAL

150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00

1ASUNTOS ECONÓMICOS Y

COMERCIALES EN GENERAL150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00

213

PROYECTO ESTRATEGÍCOS DE

DESARROLLO Y FOMENTO

ECONÓMICO

EVENT

O1 0 0 0.0 0.0 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

215

REORDENAMIENTO DE LA VÍA

PÚBLICA CON ENFOQUE DE

DESARROLLO ECONÓMICO

COME

RCIANT

E

200 50 50 25.0 100.0 14,889,770.00 14,889,770.00 4,616,952.21 4,616,952.21 4,616,952.21 31.0 0.0 0.0 0.0

4

HABITABILIDAD Y

SERVICIOS,ESPACIO PÚBLICO E

INFRAESTRUCTURA

337,925,562.00 337,908,172.68 149,621,310.82 127,286,018.17 127,286,018.17

2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 224.00 0.00

1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 0.00 5,687,000.00 224.00 0.00 0.00

1 ORDENACIÓN DE DESECHOS 120,676,856.00 130,458,088.00 0.00 0.00 59,694,564.75

203RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

SÓLIDOS

TONEL

ADA317,000 100,000 100,000 31.5 100.0 39,226,887.00 42,526,887.00 16,119,120.87 12,919,122.87 12,919,122.87 41.1 0.0 0.0 0.0

3

ORDENACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES,DRENAJE Y

ALCANTARILLADO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %

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R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(1)

PROGRAMAD

O

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*10

0

=(4)

3/2*10

0

=(5)

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

PAGADO

(10)

8/6*10

0

=(11)

8/7*10

0

=(12)

9/6*10

0

=(13)

9/7*10

0

=(14)

206

MANTENIMIENTO,CONSERVACI

ÓN Y REHABILITACIÓN AL

SISTEMA DE DRENAJE

KILÓME

TRO1 0.00 0.50 50.0 0.0 28,499,635.00 28,522,439.80 11,935,361.25 11,913,947.00 11,913,947.00 41.9 0.0 0.0 0.0

5PROTECCIÓN A LA DIVERSIDAD

BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE36,264,817.00 36,314,817.00 18,887,705.57 18,887,705.57 18,887,705.57

207MANTENIMIENTO DE ÁREAS

VERDES

METRO

CUADR

ADO

5,000 1,000 1,000 20.0 100.0 36,264,817.00 36,314,817.00 18,887,705.57 18,887,705.57 18,887,705.57 52.1 0.0 0.0 0.0

2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA

COMUNIDAD0.00 5,687,000.00 0.00 0.00 0.00

1 URBANIZACIÓN 0.00 5,687,000.00 0.00 0.00 0.00

210ATENCION ESTRUCTURAL A

TALUDES, MINAS Y GRIETASMETRO 0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

211 BALIZAMIENTO EN VIALIDADES METRO 277,777 90,000 90,000 32.4 100.0 0.00 5,687,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

215

MANTENIMIENTO,

CONSERVACIÓN Y

REHABILITACIÓN A EDIFICIOS

PÚBLICOS

INMUEB

LE3 1 1 33.3 100.0 16,586,683.00 16,595,309.68 8,296,957.68 6,906,040.68 6,906,040.68 50.0 0.0 0.0 0.0

216

MANTENIMIENTO,

CONSERVACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE

BANQUETAS

METRO

CUADR

ADO

18,870 5,000 5,000 26.5 100.0 3,192,564.00 3,222,970.40 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %

Page 12: APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL … · app-3 avance programÁtico-presupuestal de actividades institucionales financiadas con recursos de origen federal fondo, convenio, subsidio

R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(1)

PROGRAMAD

O

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*10

0

=(4)

3/2*10

0

=(5)

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

PAGADO

(10)

8/6*10

0

=(11)

8/7*10

0

=(12)

9/6*10

0

=(13)

9/7*10

0

=(14)

217

MANTENIMIENTO,

CONSERVACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA COMERCIAL

INMUEB

LE22 7 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

218

MANTENIMIENTO,

CONSERVACIÓN Y

REHABILITACIÓN EN

VIALIDADES SECUNDARIAS

METRO

CUADR

ADO

6,285 1,000 1,000 15.9 100.0 48,210,721.00 35,225,322.60 15,557,674.39 14,257,678.39 14,257,678.39 32.3 0.0 0.0 0.0

219

MANTENIMIENTO,

CONSERVACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE IMAGÉN

URBANA

ESPACI

O

PÚBLIC

O

4 1 0 0.0 0.0 8,394,423.00 8,417,227.80 4,800,000.00 0.00 0.00 57.2 0.0 0.0 0.0

3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 32,005,393.00 32,005,393.00 16,118,939.48 14,518,940.48 14,518,940.48

222

MANTENIMIENTO,

CONSERVACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA DE AGUA

POTABLE

METRO 2,000 0 380 19.0 0.0 32,005,393.00 32,005,393.00 16,118,939.48 14,518,940.48 14,518,940.48 50.4 0.0 0.0 0.0

4 ALUMBRADO PÚBLICO 52,406,646.00 56,450,654.00 27,887,912.70 26,287,913.70 26,287,913.70

223 ALUMBRADO PÚBLICOLUMIN

ARIA850 250 250 29.4 100.0 52,406,646.00 56,450,654.00 27,887,912.70 26,287,913.70 26,287,913.70 53.2 0.0 0.0 0.0

5 VIVIENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %

Page 13: APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL … · app-3 avance programÁtico-presupuestal de actividades institucionales financiadas con recursos de origen federal fondo, convenio, subsidio

R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(1)

PROGRAMAD

O

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*10

0

=(4)

3/2*10

0

=(5)

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

PAGADO

(10)

8/6*10

0

=(11)

8/7*10

0

=(12)

9/6*10

0

=(13)

9/7*10

0

=(14)

224

MANTENIMIENTO,

CONSERVACIÓN Y

REHABILITACIÓN PARA

UNIDADES HABITACIONALES Y

VIVIENDA

APOYO 5 1 1 20.0 100.0 73,137,793.00 72,940,151.40 30,017,638.88 21,594,669.48 21,594,669.48 41.0 0.0 0.0 0.0

5

EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE

CUENTAS Y COMBATE A LA

CORRUPCIÓN

649,714,734.00 649,560,095.49 238,419,582.08 235,145,566.04 235,145,566.04

1 GOBIERNO 0.00 0.00 0.00 201.00 0.00

8 OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 201.00 0.00 0.00

2 SERVICIOS ESTADÍSTICOS 644,714,734.00 644,560,095.49 238,419,582.08 235,145,566.04 235,145,566.04

207 SERVICIOS INFORMÁTICOSSERVICI

O12 4 0 0.0 0.0 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

5 OTROS 644,714,734.00 644,560,095.49 238,419,582.08 235,145,566.04 235,145,566.04

201 APOYO ADMINISTRATIVOTRÁMIT

E12 4 4 33.3 100.0 644,714,734.00 644,560,095.49 238,419,582.08 235,145,566.04 235,145,566.04 37.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL URG 1,195,686,813.00 1,195,686,813.00 461,615,974.45 411,982,162.76 411,982,162.76

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %

Page 14: APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL … · app-3 avance programÁtico-presupuestal de actividades institucionales financiadas con recursos de origen federal fondo, convenio, subsidio

R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(1)

PROGRAMAD

O

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*10

0

=(4)

3/2*10

0

=(5)

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

PAGADO

(10)

8/6*10

0

=(11)

8/7*10

0

=(12)

9/6*10

0

=(13)

9/7*10

0

=(14)

02 SEGURIDAD PÚBLICA 0.00 1,634,624.30 0.00 0.00 0.00

1 GOBIERNO 0.00 1,634,624.30 0.00 0.00 0.00

7ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO

Y DE SEGURIDAD INTERIOR0.00 1,634,624.30 0.00 0.00 0.00

1 POLICÍA 0.00 1,634,624.30 0.00 0.00 0.00

201APOYO A LA PREVENCIÓN DEL

DELITO

EVENT

O9 2 2 22.2 100.0 0.00 1,634,624.30 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL FORTASEG 0.00 1,634,624.30 0.00 0.00 0.00

AI DENOMINACIÓN

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FEDERALES - GOBERNACIÓN, FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD ( FORTASEG )

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

UNIDAD

DE

MEDIDA

FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %

EJE FI F SF

Page 15: APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL … · app-3 avance programÁtico-presupuestal de actividades institucionales financiadas con recursos de origen federal fondo, convenio, subsidio

R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(1)

PROGRAMAD

O

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*10

0

=(4)

3/2*10

0

=(5)

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

PAGADO

(10)

8/6*10

0

=(11)

8/7*10

0

=(12)

9/6*10

0

=(13)

9/7*10

0

=(14)

04

HABITABILIDAD Y

SERVICIOS,ESPACIO PÚBLICO

E INFRAESTRUCTURA

0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00

2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00

2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA

COMUNIDAD0.00 80,000,000.00 0.00 0.00 0.00

1 URBANIZACIÓN 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00

216

MANTENIMIENTO,

CONSERVACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE

BANQUETAS

METRO

CUADR

ADO

18,870 5,000 5,000 26.5 100.0 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

218

MANTENIMIENTO,

CONSERVACIÓN Y

REHABILITACIÓN EN

VIALIDADES SECUNDARIAS

METRO

CUADR

ADO

6,885 1,000 1,000 14.5 100.0 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

219

MANTENIMIENTO,

CONSERVACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE IMAGÉN

URBANA

ESPACI

O

PÚBLIC

O

4 1 0 0.0 0.0 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

4 ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00

223 ALUMBRADO PÚBLICOLUMIN

ARIA850 250 250 29.4 100.0 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL PREVISIONES 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %

Page 16: APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL … · app-3 avance programÁtico-presupuestal de actividades institucionales financiadas con recursos de origen federal fondo, convenio, subsidio

R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(1)

PROGRAMAD

O

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*10

0

=(4)

3/2*10

0

=(5)

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

PAGADO

(10)

8/6*10

0

=(11)

8/7*10

0

=(12)

9/6*10

0

=(13)

9/7*10

0

=(14)

01

EQUIDAD E INCLUSIÓN

SOCIAL PARA EL

DESARROLLO HUMANO

0.00 2,397,600.00 0.00 0.00 0.00

2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 2,397,600.00 0.00 0.00 0.00

4

RECREACIÓN,CULTURA Y

OTRAS MANIFESTACIONES

SOCIALES

0.00 2,397,600.00 0.00 0.00 0.00

2 CULTURA 0.00 2,397,600.00 0.00 0.00 0.00

215PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES

CULTURALES

EVENT

O12 0 3 25.0 0.0 0.00 2,397,600.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL EQUIPAMIENTO

CONACULTA0.00 2,397,600.00 0.00 0.00 0.00

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: EQUIPAMIENTO CULTURAL DELEGACIÓN IZTACALCO ( CONACULTA )

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %

Page 17: APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL … · app-3 avance programÁtico-presupuestal de actividades institucionales financiadas con recursos de origen federal fondo, convenio, subsidio

R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(1)

PROGRAMAD

O

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*10

0

=(4)

3/2*10

0

=(5)

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

PAGADO

(10)

8/6*10

0

=(11)

8/7*10

0

=(12)

9/6*10

0

=(13)

9/7*10

0

=(14)

01

EQUIDAD E INCLUSIÓN

SOCIAL PARA EL

DESARROLLO HUMANO

0.00 2,397,600.00 0.00 0.00 0.00

2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 2,397,600.00 0.00 0.00 0.00

4

RECREACIÓN,CULTURA Y

OTRAS MANIFESTACIONES

SOCIALES

0.00 2,397,600.00 0.00 0.00 0.00

2 CULTURA 0.00 2,397,600.00 0.00 0.00 0.00

215PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES

CULTURALES

EVENT

O12 0 3 25.0 0.0 0.00 2,397,600.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL: PROGRAMA

CONACULTA0.00 2,397,600.00 0.00 0.00 0.00

FÍSICO AVANCE %

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PROGRAMA CULTURAL EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO ( CONACULTA )

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO

PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA