R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
PROGRAMAD
O
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*10
0
=(4)
3/2*10
0
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
PAGADO
(10)
8/6*10
0
=(11)
8/7*10
0
=(12)
9/6*10
0
=(13)
9/7*10
0
=(14)
02 SEGURIDAD PÚBLICA 67,105,666.00 67,105,666.00 17,913,700.00 17,913,700.00 17,913,700.00
1 GOBIERNO 67,105,666.00 67,105,666.00 17,913,700.00 17,913,700.00 17,913,700.00
7ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO
Y DE SEGURIDAD INTERIOR67,105,666.00 67,105,666.00 17,913,700.00 17,913,700.00 17,913,700.00
1 POLICÍA 67,105,666.00 67,105,666.00 17,913,700.00 17,913,700.00 17,913,700.00
203SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DE VIGILANCIA
POLICÍ
A14,544 4,000 4,000 27.5 100.0 67,105,666.00 67,105,666.00 17,913,700.00 17,913,700.00 17,913,700.00 26.7 26.7 26.7 26.7
05EFECTIVIDAD,RENDICION DE
CUENTAS Y COMBATE A LA 41,240,509.00 41,240,509.00 20,583,179.24 20,583,179.24 20,583,179.24
1 GOBIERNO 41,240,509.00 41,240,509.00 20,583,179.24 20,583,179.24 20,583,179.24
8 OTROS SERVICIOS GENERALES 41,240,509.00 41,240,509.00 20,583,179.24 20,583,179.24 20,583,179.24
5 SERVICIOS ESTADÍSTICOS 41,240,509.00 41,240,509.00 20,583,179.24 20,583,179.24 20,583,179.24
201 APOYO ADMINISTRTATIVOTRÁMIT
E12 4 4 33.3 100.0 41,240,509.00 41,240,509.00 20,583,179.24 20,583,179.24 20,583,179.24 49.9 49.9 49.9 49.9
03DESARROLLO ECONOMICO
SUSTENTABLE129,004,162.00 129,004,162.00 54,860,259.35 54,860,259.35 54,860,259.35
2 DESARROLLO SOCIAL 129,004,162.00 129,004,162.00 54,860,259.35 54,860,259.35 54,860,259.35
2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD129,004,162.00 129,004,162.00 54,860,259.35 54,860,259.35 54,860,259.35
1 URBANIZACIÓN 129,004,162.00 129,004,162.00 54,860,259.35 54,860,259.35 54,860,259.35
215
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN A EDIFICIOS
PÚBLICOS
INMUEB
LE3 1 1 33.3 100.0 129,004,162.00 129,004,162.00 54,860,259.35 54,860,259.35 54,860,259.35 42.5 42.5 42.5 42.5
04
HABITABILIDAD Y SERVICIOS,
ESPACIO PÚBLICO E
INFRAEESTRUCTURA
6,733,884.00 6,733,884.00 0.00 0.00 0.00
2 DESARROLLO SOCIAL 6,733,884.00 6,733,884.00 0.00 0.00 0.00
2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD6,733,884.00 6,733,884.00 0.00 0.00 0.00
1 URBANIZACIÓN 6,733,884.00 6,733,884.00 0.00 0.00 0.00
217
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN A
INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
INMUEB
LE22 7 0 0.0 0.0 6,733,884.00 6,733,884.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL FORTAMUN 244,084,221.00 244,084,221.00 93,357,138.59 93,357,138.59 93,357,138.59
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUN)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017
EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
PROGRAMAD
O
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*10
0
=(4)
3/2*10
0
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
PAGADO
(10)
8/6*10
0
=(11)
8/7*10
0
=(12)
9/6*10
0
=(13)
9/7*10
0
=(14)
04
HABITABILIDAD Y
SERVICIOS,ESPACIO PÚBLICO E
INFRAESTRUCTURA
55,402,957.00 55,402,957.00 14,824,077.88 14,824,077.88 14,824,077.88
2 DESARROLLO SOCIAL 55,402,957.00 55,402,957.00 10,680,351.64 10,680,351.64 10,680,351.64
2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD45,402,957.00 55,402,957.00 10,680,351.64 10,680,351.64 10,680,351.64
1 URBANIZACIÓN 45,402,957.00 59,402,957.00 10,680,351.64 10,680,351.64 10,680,351.64
211 BALIZAMIENTO EN VIALIDADES METRO 277,777 90,000 90,000 32.4 100.0 10,000,000.00 10,000,000.00 4,872,101.69 4,872,101.69 4,872,101.69 48.7 0.0 48.7 0.0
215
MANTENIMI9ENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN A EDIFICIOS
PÚBLICOS
INMUEB
LE3 1 1 33.3 100.0 4,000,000.00 4,000,000.00 1,508,839.12 1,508,839.12 1,508,839.12 37.7 37.7 37.7 37.7
216
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
BANQUETAS
METRO
CUADR
ADO
18,870 5,000 5,000 26.5 100.0 10,000,000.00 10,000,000.00 4,143,726.24 4,143,726.24 4,143,726.24 0.0 41.4 0.0 41.4
218
MANTENIMI9ENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN EN
VIALIDADES SECUNDARIAS
METRO
CUADR
ADO
6,285 1,000 1,000 15.9 100.0 15,000,000.00 15,000,000.00 4,299,410.83 4,299,410.83 4,299,410.83 28.7 28.7 28.7 28.7
219
MANTENIMI9ENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE IMAGEN
URBANA
ESPACI
O
PÚBLIC
O
4 1 0 0.0 0.0 16,402,957.00 16,402,957.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
4 ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223 ALUMBRADO PÚBLICOLUMIN
ARIA850 250 250 29.4 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
01EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO HUMANO14,000,000.00 14,000,000.00 6,878,055.09 6,878,055.09 6,878,055.09
2 DESARROLLO SOCIAL
3 SALUD
3GENERACIÓN DE RECURSOS
PARA LA SALUD
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017
EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)AVANCE %
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
PROGRAMAD
O
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*10
0
=(4)
3/2*10
0
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
PAGADO
(10)
8/6*10
0
=(11)
8/7*10
0
=(12)
9/6*10
0
=(13)
9/7*10
0
=(14)
207
CONSTRUCCIÓN Y
AMPLIACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EN SALUD
INMUE
BLE0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
209
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE SALUD
INMUE
BLE0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
5 EDUCACIÓN 14,000,000.00 14,000,000.00 6,878,055.09 6,878,055.09 6,878,055.09
1 EDUCACIÓN BASICA 14,000,000.00 14,000,000.00 6,878,055.09 6,878,055.09 6,878,055.09
218
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
INMUE
BLE56 0 16 28.6 0.0 14,000,000.00 14,000,000.00 6,878,055.09 6,878,055.09 6,878,055.09 49.1 49.1 49.1 49.1
01
EQUIDAD E INCLUSIÓN
SOCIAL PARA EL
DESARROLLO HUMANO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 PROTECCIÓN SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9OTROS DE SEGURIDAD
SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
228
MANTENIMIENTO,CONSERVAC
IÓN Y REHABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
INMUE
BLE6 2 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
4
RECREACIÓN,CULTURA Y
OTRAS MANIFESTACIONES
SOCIALES
1 DEPORTE Y RECREACIÓN
210
CONSTRUCCIÓN Y
AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
INMUE
BLE0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTALES FAFEF 69,402,957.00 69,402,957.00 21,702,132.97 21,702,132.97 21,702,132.97
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017
EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
PROGRAMAD
O
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*10
0
=(4)
3/2*10
0
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
PAGADO
(10)
8/6*10
0
=(11)
8/7*10
0
=(12)
9/6*10
0
=(13)
9/7*10
0
=(14)
04
HABITABILIDAD Y
SERVICIOS,ESPACIO PÚBLICO E
INFRAESTRUCTURA
18,189,199.00 18,189,199.00 0.00 0.00 0.00
2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3ORDENACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES,DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
18,189,199.00 18,189,199.00 0.00 0.00 0.00
206MANTENIMIENTO,CONSERVAC
IÓN Y REHABILITACIÓN AL
SISTEMA DE DRENAJE
KILÓM
ETRO1.00 0.00 0.50 50.0 0.0 18,189,199.00 18,189,199.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 URBANIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
219
MANTENIMI9ENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE IMAGEN
URBANA
ESPACI
O
PÚBLIC
O
4 1 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
01
EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO HUMANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 PROTRECCIÓN SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9OTROS DE SEGURIDAD
SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
227
CONSTRUCIÓN Y AMPLIACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO SOCIAL
INMUEB
LE0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL FAIS 18,189,199.00 18,189,199.00 0.00 0.00 0.00
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( FAIS )
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017
EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
PROGRAMAD
O
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*10
0
=(4)
3/2*10
0
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
PAGADO
(10)
8/6*10
0
=(11)
8/7*10
0
=(12)
9/6*10
0
=(13)
9/7*10
0
=(14)
1EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO HUMANO165,892,010.00 165,988,021.83 60,958,131.34 44,933,626.34 44,933,626.34
1 GOBIERNO 600,000.00 656,497.00 0.00 0.00 0.00
2 JUSTICIA 9,444,720.00 9,501,217.00 3,200,201.00 0.00 0.00
4 DERECHOS HUMANOS 11,647,331.00 11,703,828.00 3,199,998.00 0.00 0.00
201ACCIONES EN PRO DE LA
IGUALDAD DE GENERO
ASUNT
O0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
2 DESARROLLO SOCIAL 600,000.00 656,497.00 0.00 0.00 0.00
3 SALUD 600,000.00 656,497.00 0.00 0.00 0.00
1PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
LA SALUD A LA COMUNIDAD600,000.00 656,497.00 0.00 0.00 0.00
205 APOYO A LA SALUDPERSO
NA200 0 0 0.0 0.0 600,000.00 656,497.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
3GENERACIÓN DE RECURSOS
PARA LA SALUD0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207
CONSTRUCCÍON Y
AMPLIACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EN SALUD
INMUEB
LE0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
209
MANTENIMIENTO,CONSERVACI
ÓN Y REHABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE SALUD
INMUEB
LE0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017
EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
PROGRAMAD
O
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*10
0
=(4)
3/2*10
0
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
PAGADO
(10)
8/6*10
0
=(11)
8/7*10
0
=(12)
9/6*10
0
=(13)
9/7*10
0
=(14)
4
RECREACIÓN,CULTURA Y
OTRAS MANIFESTACIONES
SOCIALES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 DEPORTE Y RECREACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210
CONSTRUCIÓN Y AMPLIACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
INMUEB
LE0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
211FOMENTO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
EVENT
O12 3 4 33.3 133.3 19,793,576.00 19,894,213.00 7,194,453.35 7,194,453.35 7,194,453.35 36.3 0.0 0.0 0.0
212
MANTENIMIENTO,CONSERVACI
ÓN Y REHABILITACIÓN DE
ESPACIOS DEPORTIVOS
INMUEB
LE2 0 0 0.0 0.0 14,500,000.00 14,500,000.00 1,671,560.00 1,671,560.00 1,671,560.00 11.5 0.0 0.0 0.0
2 CULTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA CULTURAL
INMUEB
LE0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
215PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES
EVENT
O12 0 3 25.0 0.0 40,427,224.00 40,326,587.00 16,032,087.80 14,432,088.80 14,432,088.80 39.7 0.0 0.0 0.0
5 EDUCACIÓN 4,500,000.00 4,500,000.00 3,199,998.00 0.00 0.00
1 EDUCACIÓN BASICA 4,500,000.00 4,500,000.00 3,199,998.00 0.00 0.00
216 APOYO A LA EDUCACIÓNPERSO
NA100 0 0 0.0 0.0 4,500,000.00 4,500,000.00 3,199,998.00 0.00 0.00 71.1 0.0 0.0 0.0
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017
EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
PROGRAMAD
O
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*10
0
=(4)
3/2*10
0
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
PAGADO
(10)
8/6*10
0
=(11)
8/7*10
0
=(12)
9/6*10
0
=(13)
9/7*10
0
=(14)
218
MANTENIMIENTO,CONSERVACI
ÓN Y REHABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
INMUEB
LE56 0 16 28.6 0.0 33,711,320.00 33,711,320.00 15,758,963.69 15,758,963.69 15,758,963.69 46.7 0.0 0.0 0.0
6 PROTECCIÓN SOCIAL 4,344,720.00 4,344,720.00 0.00 0.00 0.00
8 OTROS GRUPOS VULNERABLES 6,547,331.00 6,547,331.00 0.00 0.00 0.00
221ATENCIÓN AL DESARROLLO DE
LA NIÑEZ
PERSO
NA2,000 600 600 30.0 100.0 4,344,720.00 4,344,720.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
224
SERVICIOS COMPLEMETARIOS
DE APOYO A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
PERSO
NA800 200 200 25.0 100.0 2,202,611.00 2,202,611.00 162,084.00 0.00 0.00 7.4 0.0 0.0 0.0
225
SERVICIOS COMPLEMETARIOS
DE APOYO SOCIAL A ADULTOS
MAYORES
PERSO
NA0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
9OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL
Y ASISTENCIA SOCIAL0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
227
CONTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO SOCIAL
INMUEB
LE0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017
EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
PROGRAMAD
O
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*10
0
=(4)
3/2*10
0
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
PAGADO
(10)
8/6*10
0
=(11)
8/7*10
0
=(12)
9/6*10
0
=(13)
9/7*10
0
=(14)
228
MANTENIMIENTO,CONSERVACI
ÓN Y REHABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
INMUEB
LE6 2 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
229
OPERACIÓN DE CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL EN
DELEGACIONES
PERSO
NA1,200 1,200 1,200 100.0 100.0 15,922,044.00 15,961,558.83 5,025,401.98 1,925,402.98 1,925,402.98 31.6 0.0 0.0 0.0
230SERVICIO Y AYUDA DE
ASISTENCIA SOCIAL
PERSO
NA3,100 100 100 3.2 100.0 29,890,515.00 29,890,515.00 11,913,582.52 3,951,157.52 3,951,157.52 39.9 0.0 0.0 0.0
2
SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE
COHESION SOCIAL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6
LAS POBLACIONES
VULNERABLES RECIBEN APOYO
PARA SERVICIOS FUNERARIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 SANIDAD ANIMALSERVICI
O0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0 0
204 SERVICIOS FUNERARIOS APOYO 0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
2GOBERNABILIDAD,SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA25,215,294.00 25,291,310.00 7,999,998.00 0.00 0.00
1 GOBIERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017
EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
PROGRAMAD
O
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*10
0
=(4)
3/2*10
0
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
PAGADO
(10)
8/6*10
0
=(11)
8/7*10
0
=(12)
9/6*10
0
=(13)
9/7*10
0
=(14)
7ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO
Y DE SEGURIDAD INTERIOR0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
1 POLICÍA 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
201APOYO A LA PREVENCIÓN DEL
DELITO
EVENT
O9 2 2 22.2 100.0 17,981,410.00 18,057,426.00 7,999,998.00 0.00 0.00 44.5 0.0 0.0 0.0
203SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DE VIGILANCIA
POLICÍ
A14,544 4,000 4,000 27.5 100.0 6,733,884.00 6,733,884.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
2 PROTECCIÓN CIVIL 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
204
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
EN MATERIA DE PROTECCIÓN
CIVIL
ACCIÓ
N12 3 0 0.0 0.0 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
3DESARROLLO ECONÓMICO
SUSTENTABLE16,939,213.00 16,939,213.00 4,616,952.21 4,616,952.21 4,616,952.21
2 DESARROLLO SOCIAL 150,000.00 150,000.00 0.00 215.00 0.00
2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
212PROVISIÓN EMERGENTE DE
AGUA POTABLE
METRO
CÚBIC
O
5,000 1,000 0 0.0 0.0 1,899,443.00 1,899,443.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
3 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017
EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
PROGRAMAD
O
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*10
0
=(4)
3/2*10
0
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
PAGADO
(10)
8/6*10
0
=(11)
8/7*10
0
=(12)
9/6*10
0
=(13)
9/7*10
0
=(14)
1
ASUNTOS ECONÓMICOS,
COMERCIALES Y LABORALES
EN GENERAL
150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
1ASUNTOS ECONÓMICOS Y
COMERCIALES EN GENERAL150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
213
PROYECTO ESTRATEGÍCOS DE
DESARROLLO Y FOMENTO
ECONÓMICO
EVENT
O1 0 0 0.0 0.0 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
215
REORDENAMIENTO DE LA VÍA
PÚBLICA CON ENFOQUE DE
DESARROLLO ECONÓMICO
COME
RCIANT
E
200 50 50 25.0 100.0 14,889,770.00 14,889,770.00 4,616,952.21 4,616,952.21 4,616,952.21 31.0 0.0 0.0 0.0
4
HABITABILIDAD Y
SERVICIOS,ESPACIO PÚBLICO E
INFRAESTRUCTURA
337,925,562.00 337,908,172.68 149,621,310.82 127,286,018.17 127,286,018.17
2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 224.00 0.00
1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 0.00 5,687,000.00 224.00 0.00 0.00
1 ORDENACIÓN DE DESECHOS 120,676,856.00 130,458,088.00 0.00 0.00 59,694,564.75
203RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS
TONEL
ADA317,000 100,000 100,000 31.5 100.0 39,226,887.00 42,526,887.00 16,119,120.87 12,919,122.87 12,919,122.87 41.1 0.0 0.0 0.0
3
ORDENACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES,DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017
EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
PROGRAMAD
O
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*10
0
=(4)
3/2*10
0
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
PAGADO
(10)
8/6*10
0
=(11)
8/7*10
0
=(12)
9/6*10
0
=(13)
9/7*10
0
=(14)
206
MANTENIMIENTO,CONSERVACI
ÓN Y REHABILITACIÓN AL
SISTEMA DE DRENAJE
KILÓME
TRO1 0.00 0.50 50.0 0.0 28,499,635.00 28,522,439.80 11,935,361.25 11,913,947.00 11,913,947.00 41.9 0.0 0.0 0.0
5PROTECCIÓN A LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE36,264,817.00 36,314,817.00 18,887,705.57 18,887,705.57 18,887,705.57
207MANTENIMIENTO DE ÁREAS
VERDES
METRO
CUADR
ADO
5,000 1,000 1,000 20.0 100.0 36,264,817.00 36,314,817.00 18,887,705.57 18,887,705.57 18,887,705.57 52.1 0.0 0.0 0.0
2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD0.00 5,687,000.00 0.00 0.00 0.00
1 URBANIZACIÓN 0.00 5,687,000.00 0.00 0.00 0.00
210ATENCION ESTRUCTURAL A
TALUDES, MINAS Y GRIETASMETRO 0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
211 BALIZAMIENTO EN VIALIDADES METRO 277,777 90,000 90,000 32.4 100.0 0.00 5,687,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
215
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN A EDIFICIOS
PÚBLICOS
INMUEB
LE3 1 1 33.3 100.0 16,586,683.00 16,595,309.68 8,296,957.68 6,906,040.68 6,906,040.68 50.0 0.0 0.0 0.0
216
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
BANQUETAS
METRO
CUADR
ADO
18,870 5,000 5,000 26.5 100.0 3,192,564.00 3,222,970.40 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017
EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
PROGRAMAD
O
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*10
0
=(4)
3/2*10
0
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
PAGADO
(10)
8/6*10
0
=(11)
8/7*10
0
=(12)
9/6*10
0
=(13)
9/7*10
0
=(14)
217
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
INMUEB
LE22 7 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
218
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN EN
VIALIDADES SECUNDARIAS
METRO
CUADR
ADO
6,285 1,000 1,000 15.9 100.0 48,210,721.00 35,225,322.60 15,557,674.39 14,257,678.39 14,257,678.39 32.3 0.0 0.0 0.0
219
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE IMAGÉN
URBANA
ESPACI
O
PÚBLIC
O
4 1 0 0.0 0.0 8,394,423.00 8,417,227.80 4,800,000.00 0.00 0.00 57.2 0.0 0.0 0.0
3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 32,005,393.00 32,005,393.00 16,118,939.48 14,518,940.48 14,518,940.48
222
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE AGUA
POTABLE
METRO 2,000 0 380 19.0 0.0 32,005,393.00 32,005,393.00 16,118,939.48 14,518,940.48 14,518,940.48 50.4 0.0 0.0 0.0
4 ALUMBRADO PÚBLICO 52,406,646.00 56,450,654.00 27,887,912.70 26,287,913.70 26,287,913.70
223 ALUMBRADO PÚBLICOLUMIN
ARIA850 250 250 29.4 100.0 52,406,646.00 56,450,654.00 27,887,912.70 26,287,913.70 26,287,913.70 53.2 0.0 0.0 0.0
5 VIVIENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017
EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
PROGRAMAD
O
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*10
0
=(4)
3/2*10
0
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
PAGADO
(10)
8/6*10
0
=(11)
8/7*10
0
=(12)
9/6*10
0
=(13)
9/7*10
0
=(14)
224
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN PARA
UNIDADES HABITACIONALES Y
VIVIENDA
APOYO 5 1 1 20.0 100.0 73,137,793.00 72,940,151.40 30,017,638.88 21,594,669.48 21,594,669.48 41.0 0.0 0.0 0.0
5
EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE
CUENTAS Y COMBATE A LA
CORRUPCIÓN
649,714,734.00 649,560,095.49 238,419,582.08 235,145,566.04 235,145,566.04
1 GOBIERNO 0.00 0.00 0.00 201.00 0.00
8 OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 201.00 0.00 0.00
2 SERVICIOS ESTADÍSTICOS 644,714,734.00 644,560,095.49 238,419,582.08 235,145,566.04 235,145,566.04
207 SERVICIOS INFORMÁTICOSSERVICI
O12 4 0 0.0 0.0 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
5 OTROS 644,714,734.00 644,560,095.49 238,419,582.08 235,145,566.04 235,145,566.04
201 APOYO ADMINISTRATIVOTRÁMIT
E12 4 4 33.3 100.0 644,714,734.00 644,560,095.49 238,419,582.08 235,145,566.04 235,145,566.04 37.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL URG 1,195,686,813.00 1,195,686,813.00 461,615,974.45 411,982,162.76 411,982,162.76
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017
EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
PROGRAMAD
O
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*10
0
=(4)
3/2*10
0
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
PAGADO
(10)
8/6*10
0
=(11)
8/7*10
0
=(12)
9/6*10
0
=(13)
9/7*10
0
=(14)
02 SEGURIDAD PÚBLICA 0.00 1,634,624.30 0.00 0.00 0.00
1 GOBIERNO 0.00 1,634,624.30 0.00 0.00 0.00
7ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO
Y DE SEGURIDAD INTERIOR0.00 1,634,624.30 0.00 0.00 0.00
1 POLICÍA 0.00 1,634,624.30 0.00 0.00 0.00
201APOYO A LA PREVENCIÓN DEL
DELITO
EVENT
O9 2 2 22.2 100.0 0.00 1,634,624.30 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL FORTASEG 0.00 1,634,624.30 0.00 0.00 0.00
AI DENOMINACIÓN
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FEDERALES - GOBERNACIÓN, FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD ( FORTASEG )
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %
EJE FI F SF
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
PROGRAMAD
O
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*10
0
=(4)
3/2*10
0
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
PAGADO
(10)
8/6*10
0
=(11)
8/7*10
0
=(12)
9/6*10
0
=(13)
9/7*10
0
=(14)
04
HABITABILIDAD Y
SERVICIOS,ESPACIO PÚBLICO
E INFRAESTRUCTURA
0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00
2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00
2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD0.00 80,000,000.00 0.00 0.00 0.00
1 URBANIZACIÓN 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00
216
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
BANQUETAS
METRO
CUADR
ADO
18,870 5,000 5,000 26.5 100.0 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
218
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN EN
VIALIDADES SECUNDARIAS
METRO
CUADR
ADO
6,885 1,000 1,000 14.5 100.0 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
219
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE IMAGÉN
URBANA
ESPACI
O
PÚBLIC
O
4 1 0 0.0 0.0 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
4 ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00
223 ALUMBRADO PÚBLICOLUMIN
ARIA850 250 250 29.4 100.0 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL PREVISIONES 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017
EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
PROGRAMAD
O
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*10
0
=(4)
3/2*10
0
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
PAGADO
(10)
8/6*10
0
=(11)
8/7*10
0
=(12)
9/6*10
0
=(13)
9/7*10
0
=(14)
01
EQUIDAD E INCLUSIÓN
SOCIAL PARA EL
DESARROLLO HUMANO
0.00 2,397,600.00 0.00 0.00 0.00
2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 2,397,600.00 0.00 0.00 0.00
4
RECREACIÓN,CULTURA Y
OTRAS MANIFESTACIONES
SOCIALES
0.00 2,397,600.00 0.00 0.00 0.00
2 CULTURA 0.00 2,397,600.00 0.00 0.00 0.00
215PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES
EVENT
O12 0 3 25.0 0.0 0.00 2,397,600.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL EQUIPAMIENTO
CONACULTA0.00 2,397,600.00 0.00 0.00 0.00
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: EQUIPAMIENTO CULTURAL DELEGACIÓN IZTACALCO ( CONACULTA )
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017
EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
PROGRAMAD
O
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*10
0
=(4)
3/2*10
0
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
PAGADO
(10)
8/6*10
0
=(11)
8/7*10
0
=(12)
9/6*10
0
=(13)
9/7*10
0
=(14)
01
EQUIDAD E INCLUSIÓN
SOCIAL PARA EL
DESARROLLO HUMANO
0.00 2,397,600.00 0.00 0.00 0.00
2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 2,397,600.00 0.00 0.00 0.00
4
RECREACIÓN,CULTURA Y
OTRAS MANIFESTACIONES
SOCIALES
0.00 2,397,600.00 0.00 0.00 0.00
2 CULTURA 0.00 2,397,600.00 0.00 0.00 0.00
215PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES
EVENT
O12 0 3 25.0 0.0 0.00 2,397,600.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL: PROGRAMA
CONACULTA0.00 2,397,600.00 0.00 0.00 0.00
FÍSICO AVANCE %
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PROGRAMA CULTURAL EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO ( CONACULTA )
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 08 IZTACALCO
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017
EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
Top Related