Tutoria de Admin is Trac Ion Sandro

Click here to load reader

  • date post

    23-Jun-2015
  • Category

    Documents

  • view

    136
  • download

    1

Embed Size (px)

Transcript of Tutoria de Admin is Trac Ion Sandro

TUTORIA DE ADMINISTRACIN DE PROYECTOS

INTEGRANTES: SANDRO QUITO FABRICIO MIRANDA

TEMA: PAGINA WEB CYBERSHOP

PROFESOR: ING. LENIN FREIRE

AO LECTIVO: 2010 2011

TUTORIA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

TITULO NOMBRE DEL PROYECTO / SERVICIO DESCRIBIR PROYECTO DESCRIBIR PROBLEMAS BENEFICIOS DESCRIBIR EL ESTADO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO DESCRIBIR LA INDUSTRIA INFORMACION GENERAL ENCUESTAS VIABILIDAD MISION, VISION FODA ASPECTOS TECNICOS DIAGRAMA ORGANIZACIONAL COCOMO DIAGRAMA DE PERT FLUJO DE CAJA

TITULO:PAGINA WEB

NOMBRE DEL PROYECTOwww.cybershop.com

DESCRIPCION DEL PROYECTOCybershop es una empresa que espera ofrecer un servicio nico y completamente garantizado a todos los propietarios de uno o varios cyber caf que no disponen del tiempo necesario para atender personalmente su negocio o que manejan varias sucursales. En la pagina web ofreceremos a los clientes dicho software y la informacin necesaria sobre las actualizaciones y nuevas versiones de nuestro programa a comercializar, si el cliente no soluciona sus inconvenientes por medio de la informacin en la pagina podr contratar en su paquete el servicio tcnico en el cual por medio del Acceso remoto a sus sucursales se podr solucionar cualquier tipo de inconveniente.

DESCRIBIR PROBLEMAS Y BENEFICIOSUna de los problemas es que los usuarios que administran los cyber caf usan software libre y no tienen como cultura negociar con un software que pertenezca a alguna compaa. Entre los beneficios podremos mencionar que a diferencia de otros programas de cybers este nos permite llevar un control detallado y completo de todas las utilidades que ofrecen dichos negocios, los software comunes no lo hacen simplemente llevan el control de las maquinas y tienen un simple contador de impresiones mientras que el software que nosotros ofrecemos nos permitir llevar un informe detallado de las impresiones ya que este software analiza el porcentaje de tinta de usado para as saber el costo que debe tener cada impresin, lleva el control de todos los perifricos como son: scanner y DVD.

Si realizamos una comparacin entre los problemas y beneficios nos daremos cuenta que son muchos los beneficios comparados con los problemas, al obtener el software que nuestra empresa esta comercializando percibir un aumento instantneo de sus utilidades y un mejor control de todos los recursos y beneficios que presente dicho negocio.

INDUSTRIAEl sitio que intentamos abarcar en el mercado cubre todas las partes del mundo donde tengan un cyber y deseen llevar un control detallado de sus utilidades, las perdidas de los administradores de los negocios es muy alta debido a la falta de control de las impresiones y otros perifricos y con este software que esta comercializado en nuestra pagina se podr solucionar todos estos tipos de problemas. Nuestra pgina web a parte de comercializar siguientes servicios: nuestro software tendr los

Un chat para todos los usuarios registrados en cybershop. Descripcin de todas las actualizaciones realizadas en el software. Ayuda en lnea cuando presentan algn inconveniente leve. Acceso remoto para solucionar los problemas complejos. Ofreceremos el servicio de cyberPack que es un conjunto de servicios postventa para clientes que ya tienen licencias de CyberShop, que permiten aprovechar al mximo el sistema. Comercializacin del software y los paquetes que se desee contratar.

INFORMACION GENERALDIAGNOSTICO DEL PROYECTOEl proyecto de la Pagina Web con su enfoque de Comercio Electrnico, es viable que ofrece una capacidad de entrada grande para la empresa expandiendo su mercado a todo el mundo a travs del Internet ofreciendo ventajas en ventas, facilidades de acceso y adquisicin, obteniendo as un mejor y mayor ingreso dependiendo de las caractersticas del producto y precios de acorde al estudio del mercado realizado previamente.

FUNDAMENTACIN DEL PROYECTO.La implementacin de una Pginas Web es la solucin ms adecuada a las necesidades de la empresa, ya que lo que se desea es obtener el mercado del internet ya que existen muchas personas que por falta de disponibilidad de tiempo no pueden acercarse a comprar el software y mas aun no pueden pedir siempre un soporte tcnico, y la disponibilidad de la pagina web les ofrecer el software que necesiten y la asesora tcnica en el momento que lo necesiten.

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS.

Cmo dueo de un cyber considera que lleva el control de toda la rentabilidad de su negocio?

si no

Qu recursos controla el software que usa en su cyber?

si no

Tiene acceso frecuente a internet?

si no

El software que usa para la administracin de su negocio en cual de los siguientes rangos esta?

si no

a realizado compras en lnea?

si no

Aceptara comprar un software en lnea que le permitiera aumentar su rentabilidad llevar un mejor control de su negocio?

si no

Alcance del proyecto

VIABILIDAD COMERCIALCyberShop es una empresa creada pensando en el bienestar y mejor control en los cyber caf, aunque existen software de este tipo este es el mas completo que existe en el mercado por lo tanto somos los pioneros en proporcionar este tipo de servicios a toda la comunidad actualmente no existe una empresa como esta que brinde tanta eficiencia y mejoras en este tipo de negocios. Al no existir competencia directa en el mercado, su objetivo es llegar a ser la empresa lder dentro del mismo brindando atencin gil y eficiente. Por tal motivo, pretenden lograr obtener toda la aceptabilidad de sus clientes ya que contarn con la mejor empresa (Pagina Web) de prestaciones de servicios y capacitacin para el uso optimo del software.

Por el tipo de atencin a los clientes y la acogida que se espera tener este proyecto presenta los siguientes puntos innovadores: Los clientes podrn solicitar nuestros servicios va Internet. El servicio que se ofrecer en la empresa es totalmente automatizado y con servicio a

domicilio.

contar con diversas formas de pago. Se realizara tutoriales online. Por medio de acceso remoto se solucionaran los inconvenientes de los clientes.

Trabajarn con tarjetas de crdito o en efectivo, lo cual beneficia al cliente ya que puede

VIABILIDAD TCNICACyberShop por ser una empresa nueva deber cumplir con los siguientes requisitos: Constitucin de la empresa por parte de la Superintendencia de Compaas. Obtener el RUC de la empresa.

VIABILIDAD DE GESTINLa empresa contar con lugar central en la cual se llevar a cabo todo el funcionamiento de la misma.

Para el funcionamiento y realizacin de nuestros servicios se necesitarn:

Personal especializado para la instalacin y la capacitacin para el uso del software 1 Telfono para el uso general-Interno de la empresa. Computadoras las cuales permitirn receptar la peticin de nuestros servicios por medio

de Internet.

Personal especializado en sistema para ofrecer los servicios propios de nuestra empresa. Programadores que nos permita actualizar nuestro software y solucionar algn

inconveniente en el mismo.

Personal especializado para la atencin que necesitan los clientes cuando tienen duda y se

debe hacer un acceso remoto para arreglar dichos inconvenientes.

MisinCYBERSHOP tiene como misin permitir al cliente acceder fcilmente a su producto, servicios, cumplir con todas las expectativas de sus clientes. Por lo tanto la misin se enfoca en crear una Pgina Web con un ambiente agradable y facilidad de conexin y entendimiento y cumpliendo las necesidades de la empresa.

VisinRealizar un proyecto con una gran eficiencia y eficacia en nuestros requisitos de tal manera que la empresa consiga ser respetada y tener un incremento de ventas, y que los clientes tengan una gran aceptacin con nuestra pagina web y se sientan a gusto con el software que usan en cada uno de sus negocios.

Objetivos del proyectoObjetivo general del proyecto y Proveer de un sitio web innovador y dinmico con alternativas de compra, donde los clientes puedan comprar un software que les facilite el manejo y les aumente la rentabilidad en sus negocios.

Anlisis FODAFORTALEZAS Uno de los tantos aspectos positivos que podemos tomar en consideracin acerca de nuestras fortalezas est el hecho de que es un proyecto viable y relacionando al comercio electrnico que es muy explotado en el Internet. Adems en el mercado en el que se desarrolla no existe un producto tan bien elaborado como el que ofrecemos en nuestra pagina web.

DEBILIDADES Dentro de la debilidad nos enfocaramos a la poca experiencia dentro del manejo de algunas herramientas para el desarrollo del proyecto.

OPORTUNIDADES Una de las oportunidades ms claras que podemos mencionar es el conocimiento adecuado de las necesidades de la empresa as como sus productos para la creacin respectiva de la base de datos y la conexin con el sitio web a realizar para tener un ambiente innovador.

AMENAZAS Una amenaza es la falta de personal capacitado para seguir mejorando el software comercial que ofrecemos.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Estudio econmico.

El estudio econmico para la realizacin de esta Pgina Web es de $6500,00 dlares realizable en 4 meses aproximadamente la pagina web y la base de datos sern implementados en programas gratuitos pero el tiempo de desarrollo del software para control de los cyber caf nos har gastar la cantidad de dinero antes mencionada.

Estudio tcnico.El uso del Internet como medio de difusin de productos esta aun en pasos de bebe en nuestro pas, sin embargo es un campo ampliamente explotable debido a la masificacin de tarjetas de crdito como medio de pago en lnea lo cual nos ayudara en la forma en la que nuestra empresa recibe los pagos por parte de los usuarios. A pesar de que nuestro pas se encuentra atrasado tecnolgicamente, el proyecto es muy bueno e innovador debido a que las velocidades que se manejan a nivel de conectividad a la Internet son aceptables.

OBJETIVOSEl estudio tcnico comprende todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y operatividad de los servicios que nuestra empresa va a ofrecer a los diversos clientes Tiene como principal objetivo proveer toda la informacin necesaria para cuantificar el monto de las inversiones y costos de operacin que se van a realizar para llevar cabo las operaciones de la empresa, cybershop.

ASPECTOS TECNICOSEn lo referente a los aspectos tcnicos, la infraestructura requerida para nuestro proyecto deber contar con las respectivas tecnologas que permitan un adecuado desarrollo de nuestro negocio, para la cual se necesitar contar con una oficina para aproximadamente unas 12 personas con opcin a crecimiento. Adems, ser necesario contar con un servidor de pruebas y un servidor de desarrollo. Es necesario contar con una conexin de banda ancha de por lo menos 1 Mbps. Los desarrolladores debern contar con computadores as como

tambin sus respectivos accesorios y enseres de oficina. Actualmente nuestro pas cuenta con la tecnologa necesaria para lograr este tipo de proyectos. En cuanto al aspecto administrativo, se necesitar contar con 19 personas para iniciar y continuar con el proyecto. A continuacin detallo una lista del personal necesario para nuestro proyecto: Administrativo Gerente General Gerente Sistemas Financiero Contador Secretarias Ventas Gerente ventas Vendedores Produccin Supervisores Desarrolladores Operario Tcnico TOTAL CANTIDAD 1 1 1 1 1 CANTIDAD 1 1 CANTIDAD 1 4 1 6 19

Tamao

Capacidad del proyecto.Tendr un alcance local por el inicio pero gracias al manejo del internet tenemos pensado expandirnos por todo el mundo, nuestro proyecto estar centrado en varias etapas pero lo ms importante es la parte inicial que constara de la creacin del software para los cyber caf y de la pagina web.

Localizacin Factores de localizacin Macro y micro localizacin.- Se encuentra ubicada en Ecuador en la ciudad de Guayaquil en el norte de la ciudad. Impacto ambiental.- Por tratarse de un producto que nace del desarrollo con tecnologas de computadoras, hace que incremente el uso de energa elctrica pero disminuye el consumo de papel y reduce desperdicios.

Ingeniera del proyecto Proceso

CANT 1 17 17 17 1 4 1 1 1 1

Descripcin de las instalaciones y equipos

OFICINA COMPUTADORES ESCRITORIOS SILLAS SERVIDORES IMPRESORAS CENTRAL TELEFONICA ROUTER AIRE ACONDICIONADO DOMINIO

ORGANIZACIN Estructura organizacional

Gerente General Secretaria

Gerente de Sistemas

Jefe Financiero

Contador Supervisores

Tcnicos

Operarios

Desarrolladores

Funciones especficas por puesto

Un Gerente encargado de la atencin de los procesos productivos de las diferentes reas, as como asesorar en las inquietudes al personal que tiene a su cargo. La parte financiera est distribuida entre un asesor financiero y un contador los cuales estn encargados de llevar la contabilidad diaria de la empresa. Secretaria para la elaboracin de documentos, reportes informes, o cualquier otra labor que representa consulta. Tamao de la estructura organizativa, etc. Los supervisores son desarrolladores tambin la diferencia radica en que ellos se convierten en los ojos del Gerente de Sistemas para darle un seguimiento del proyecto. Los desarrolladores se encargan de la programacin, en lenguaje de mquina, del proyecto. Generan el cdigo fuente.. Los tcnicos ayudan con la operatividad del hardware as como instalaciones de aplicativos, soporte a usuarios, operaciones de mantenimiento y de respaldos. Los operarios son lo que atienden el centro de llamadas de atencin al cliente. Responden preguntas y asignan soluciones.

ESTUDIO DE MERCADO El medio que nuestra empresa como tal usara para poder llegar a nuestros clientes ser: VIA INTERNET POR MEDIO DE NUESTRA PAGINA WEB DONDE OFRECEREMOS A NUESTROS CLIENTES TODOS NUESTROS SERVICIOS.

EL FIN QUE LLEVA ESTA EMPRESA ES OFRECERLE AL CLIENTE LA COMODIDAD DE TENER UN SOFTWARE QUE LE CONTROLE SU NEGOCIO Y LA COMODIDAD DE QUEDARSE EN SU HOGAR Y SOLUCIONAR SUS INCONVENIENTES SIN LA NECESIDAD DE UNA VISITA TECNICA. LA PGINA WEB QUE SE IMPLEMENTARA EN LENGUAJES LIBRES DE PAGO, COMO PHP Y BASES DE DATOS MYSQL, CON UN VALOR DEL HOSTING DE $200 ANUALES Y CUYO PROVEEDOR SER ECUAHOSTING. METODOLOGAS Y MTODOS Metodologa a utilizar La metodologa a implementar segn los requerimientos que se necesitan para nuestro programa y nuestra pagina web analizando el tiempo que se llevara la implementacin es la de CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS ya que es el mas adecuado para este proyecto ya que la empresa necesita ir conociendo los avances de dicho proyecto, ir sabiendo cuales son las pantallas que se van creando para ver si necesitan algn tipo de modificacin, esta metodologa de prototipos se la usa generalmente para proyectos visuales como es el caso de nuestro proyecto.

Entre los distintos mtodos de estimacin de costes de desarrollo de software, el modelo COCOMO desarrollado por Barry M. Boehm, se engloba en el grupo de los modelos algortmicos que tratan de establecer una relacin matemtica la cual permite estimar el esfuerzo y tiempo requerido para desarrollar un producto. Por un lado COCOMO define tres modos de desarrollo o tipos de proyectos:

Orgnico: proyectos relativamente sencillos, menores de 50 KDLC lneas de cdigo, en los cuales se tiene experiencia de proyectos similares y se encuentran en entornos estables. Semi-acoplado: proyectos intermedios en complejidad y tamao (menores de 300 KDLC), donde la experiencia en este tipo de proyectos es variable, y las restricciones intermedias. Empotrado: proyectos bastante complejos, en los que apenas se tiene experiencia y se engloban en un entorno de gran innovacin tcnica. Adems se trabaja con unos requisitos muy restrictivos y de gran volatilidad.

Y por otro lado existen diferentes modelos que define COCOMO:

Modelo bsico: Se basa exclusivamente en el tamao expresado en LDC.

Modelo intermedio: Adems del tamao del programa incluye un conjunto de medidas subjetivas llamadas conductores de costes.

Modelo avanzado: Incluye todo lo del modelo intermedio adems del impacto de cada conductor de coste en las distintas fases de desarrollo.

Para nuestro caso el modelo intermedio ser el que usaremos, dado que realiza las estimaciones con bastante precisin.

As pues las frmulas sern las siguientes: E = Esfuerzo = a KLDC e * FAE (persona x mes) T = Tiempo de duracin del desarrollo = c Esfuerzo d (meses) P= Personal = E/T (personas) Para calcular el Esfuerzo, necesitaremos hallar la variable KDLC (Kilo-lneas de cdigo), donde los PF son 261,36 (dato conocido) y las lneas por cada PF equivalen a 64 segn vemos en la tabla que se ilustra a continuacin: LENGUAJE LDC/PF

Ensamblador

320

C

150

COBOL

105

Pascal

91

Prolog/LISP

64

C++

64

PHP

32

SQL

12

As pues tras saber que son 64 LDC por cada PF, por el hecho de ser C++ el resultado de los KDLC ser el siguiente: KLDC= (PF * Lneas de cdigo por cada PF)/1000 = (261,36*64)/1000= 16,73 KDLC

As pues, en nuestro caso el tipo orgnico ser el ms apropiado ya que el nmero de lneas de cdigo no supera los 50 KLDC, y adems el proyecto no es muy complejo, por consiguiente, los coeficientes que usaremos sern las siguientes:

As pues, en nuestro caso el tipo orgnico ser el ms apropiado ya que el nmero de lneas de cdigo no supera los 50 KLDC, y adems el proyecto no es muy complejo, por consiguiente, los coeficientes que usaremos sern las siguientes:

Proyecto Software

a

e

c

d

Orgnico

3,2

1,05

2,5

0,38

Semi-acoplado

3,0

1,12

2,5

0,35

Empotrado

2,8

1,20

2,5

0,32

Y por otro lado tambin hemos de hallar la variable FAE, la cual se obtiene mediante la multiplicacin de los valores evaluados en los diferentes 15 conductores de coste que se observan en la siguiente tabla:

Conductores de coste

VALORACIN

Muy bajo Fiabilidad requerida del software Tamao de la base de datos Complejidad del producto Restricciones del tiempo de ejecucin Restricciones del almacenamiento principal Tiempo de respuesta del ordenador Capacidad del analista Experiencia en la aplicacin Capacidad de los programadores Experiencia en el lenguaje de programacin 0,75 0,70 1,46 1,29 1,42 1,14

Bajo

Nominal

Alto

Muy alto

Extr. alto 1,65 1,66 1,56 -

0,88 0,94 0,85 0,87 1,19 1,13 1,17 1,07

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1,15 1,08 1,15 1,11 1,06 1,07 0,86 0,91 0,86 0,95

1,40 1,16 1,30 1,30 1,21 1,15 0,71 0,82 0,70 -

Prcticas de programacin modernas Utilizacin de herramientas software Limitaciones de planificacin del proyecto

1,24 1,24 1,23

1,10 1,10 1,08

1.00 1.00 1.00

0,91 0,91 1,04

0,82 0,83 1,10

-

FAE=1,15*1,00*0,85*1,11*1,00*1,07*0,86*0,82*0,70*0,95*1,00*0,91*1,08=0.5350848 Justificacin de los valores: Atributos de software:

Fiabilidad requerida del software: Si se produce un fallo por el pago de un pedido, o fallo en alguna reserva, etc. puede ocasionar grandes prdidas a la empresa (Valoracin Alta).

Tamao de la base de datos: La base de datos de nuestro producto ser de tipo estndar (Valoracin Nominal).

Complejidad del producto: La aplicacin no va a realizar clculos complejos (Valoracin Baja).

Atributos de hardware

Restricciones del tiempo de ejecucin: En los requerimientos se exige alto rendimiento (Valoracin Alta).

Restricciones del almacenamiento principal: No hay restricciones al respecto (Valoracin Nominal).

Tiempo de respuesta del ordenador: Deber ser interactivo con el usuario (Valoracin Alta).

Atributos del personal

Capacidad del analista: Capacidad alta relativamente, debido a la experiencia en anlisis en proyecto similar (Valoracin Alta)

Experiencia en la aplicacin: Se tiene cierta experiencia en aplicaciones de esta envergadura (Valoracin muy alta).

Capacidad de los programadores: Tericamente deber tenerse una capacidad muy alta por la experiencia en anteriores proyectos similares (Valoracin muy alta).

Experiencia en el lenguaje de programacin: Es relativamente alta, dado que se controlan las nociones bsicas y las propias del proyecto (Valoracin Alta).

Atributos del proyecto

Prcticas de programacin modernas: Se usarn prcticas de programacin mayormente convencional (Valoracin Nominal).

Utilizacin de herramientas software: Se usarn herramientas estndar que no exigirn apenas formacin, de las cuales se tiene cierta experiencia (Valoracin Alta).

Limitaciones de planificacin del proyecto: Existen pocos lmites de planificacin. (Valoracin Baja).

Clculo del esfuerzo del desarrollo:

E = a KLDC e * FAE = 6,4 * (8.363)^1,05 * 0.5350848= 31,81 personas /mes

Clculo tiempo de desarrollo:

T = c Esfuerzo d = 2,5 * (31.81)^0,38= 9.31 meses

Productividad:

PR = LDC/Esfuerzo = 8363/31.81 = 262.91,64 LDC/personas mes

Personal promedio:

P = E/T = 15,92/7,15 = 2,22 personas

Segn estas cifras ser necesario un equipo de 3 personas trabajando alrededor de 7 meses, pero puesto que el desarrollo del proyecto debe realizarse en un menor 2 o 3 meses, incrementaremos a 6 personas el nmero de personas del equipo de proyecto (ya que 15,91/3 nos da alrededor de este resultado).

As pues tendremos un equipo formado por 1 Jefe de proyecto, 2 Analistas, 2 programadores y 1 Responsable de calidad.

Modelo de intermedio,

Dentro del modelo intermedio de nuestro proyecto aadiremos los siguientes puntos.

Para una mayor auspicio se proporcionara varias imgenes por el producto y actualizacines que ofrecemos.

Las actualizaciones se realizaran inmediatamente Se proporcionara un administrador en lnea fcil de manejar y acompaado de un manual de usuarios. Se tendr una persona que este pendiente de las peticiones de los clientes para alguna ayuda en el programa promocionado por la pagina web.

DIAGRAMA DE PERT DIAGRAMA DE REDES DE ACTIVIDADES

simbolo a b c d e f g h

Lista de actividades Diseo del lugar Seleccin del lugar Seleccin del personal Preparacin del lugar Preparacin del manual de operaciones Programacin de la pagina Capacitacin a los operadores Capacitacin de los tcnicos encargados de las instalaciones del software

presedencia a a a b c c E,f j B,c,d E F,g I H H I j

DURACION RECURSOS 2 3 5 1 2 1 3 4 3 personas 2 personas 2 personas 4 personas 2 personas 2 personas 2 personas 3 personas

i Capacitacin a encargados de actualizacin de pagina web F,g

1

2 personas

LA RUTA CRTICA QUE PRESENTAMOS EN NUESTRA ACTIVIDAD ES: A C F I

Con un tiempo de 17

CPM

B 0.66 3.66 4.5

1.5 2.16 5.16 3

E 2.16 5.16 4 F 4.66 5.66 1.5

1 3.16 6.16 3 H 5.16 5.16 1 1 6.16 6.16 0

A 0 0 0.66

0.66 0.66 0.66 0

C 2.16 3.16 3.5

2.5 4.66 5.66 1

0.5 5.16 6.16 1

D 4.66 4.41 0

0.25 4.91 4.66 -0.25

G 4.66 4.66

1.5 6.16 6.16 0

I 6.16 6.16

0.5 6.66 6.66 0

Flujo de Caja Inversin Inicial

Arrendamiento Computadores Escritorios y Sillas (Conjunto) Servidores Central Telefnica Router Aire acondicionado Capital de Trabajo

5 5 2 1 1 2

200 300 100 200 100 80 300

1500 500 400 100 80 600 3000 6180

DepreciacinDepreciables Activos Fijos Computadoras Muebles y enseres Costo 1.500,00 500,00 Vida til 5 10 Valor Rescate 10% 10% Depreciacin 270,00 45,00

315,00

Gastos AdministrativosCant. Tcnico Sistemas Secretaria 1 1 Sueldo 350 250 13ro 29 21 14to 16,67 16,67 Vacaciones 14,58 10,42 Patronal 42,525 30,375 FR 29,17 20,83 Total 482,11 349,13 Masa Salarial 482,11 349,13

Suma Anual

831,23 9.974,80

Gastos Generales Mensual 50 100 100 50 100 400 Anual

Agua Luz Telefono Internet Otros

4800

Flujo de CajaIngresos Ingresos por paquete 1 Ingresos por paquete 2 Ingresos por paquete 3 Ingresos por paquete 4 Ingresos por paquete 5 Ingresos por paquete 6 Ingresos por paquete 7 Otros Ingresos Total Ingresos Costos Total Costos Gastos Gastos Administracion Gastos Generales Total Gastos Depreciacion UAI Impuesto 25% Utilidad Neta Depreciacion Flujo Neto Efectivo Tasa 12% 6180 1 $ 1.500,00 $ 2.400,00 $ 3.750,00 $ 3.000,00 $ 2.800,00 $ 3.200,00 $ 4.050,00 $ 1.000,00 $ 21.700,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 9.974,80 $ 4.800,00 $ 14.774,80 $ 315,00 $ 5.610,20 $ 1.402,55 $ 4.207,65 $ 315,00 $ VAN TIR 4.522,65 2 $ 2.250,00 $ 1.400,00 $ 3.500,00 $ 3.000,00 $ 2.100,00 $ 2.800,00 $ 4.500,00 $ 1.500,00 $ 21.050,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 10.000,00 $ 4.850,00 $ 14.850,00 $ 315,00 $ 4.685,00 $ 1.171,25 $ 3.513,75 $ 315,00 $ 3.828,75 $ 16.674,41 68% $ 2.400,00 $ 1.600,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 2.100,00 $ 4.800,00 $ 4.950,00 $ 1.600,00 $ 23.450,00 $ 1.400,00 $ 1.400,00 $ 10.050,00 $ 4.900,00 $ 14.950,00 $ 315,00 $ 6.785,00 $ 1.696,25 $ 5.088,75 $ 315,00 $ 5.403,75 3 $ 2.100,00 $ 2.000,00 $ 3.250,00 $ 3.900,00 $ 1.050,00 $ 4.000,00 $ 5.400,00 $ 1.700,00 $ 23.400,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 10.100,00 $ 4.950,00 $ 15.050,00 $ 315,00 $ 6.435,00 $ 1.608,75 $ 4.826,25 $ 315,00 $ 5.141,25 4 $ 1.800,00 $ 2.200,00 $ 3.750,00 $ 3.600,00 $ 1.400,00 $ 3.600,00 $ 4.500,00 $ 1.800,00 $ 22.650,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 10.150,00 $ 5.000,00 $ 15.150,00 $ 315,00 $ 5.385,00 $ 1.346,25 $ 4.038,75 $ 315,00 $ 4.353,75 5