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Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 01/08/2018 9:00.47 R00815915.rpt REPORTE: HORA : FECHA : PAGINA : Presupuesto de ingresos y egresos Vigente Modificaciones Asignado Programa ENTIDAD/Unidad Ejecutora* Expresado en Quetzales Información de oficio 48 DE 1 Julio a Enero 2018 EJERCICIO: 11110001-000-CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 01-ACTIVIDADES CENTRALES 2,614,000.00 362,978,500.00 360,364,500.00 11-GESTION LEGISLATIVA -2,614,000.00 404,219,500.00 406,833,500.00 99-PROGRAMA PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 146,200,000.00 146,200,000.00 913,398,000.00 0.00 913,398,000.00 Total 11110001-CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 11120002-000-ORGANISMO JUDICIAL 01-ACTIVIDADES CENTRALES 25,971,076.15 789,219,250.15 763,248,174.00 02-PROYECTOS CENTRALES 0.00 32,039,958.00 32,039,958.00 03-ACTIVIDADES COMUNES 11,352,414.00 173,511,395.00 162,158,981.00 11-ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ -3,240,089.82 392,474,144.18 395,714,234.00 12-ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 656,224.00 686,967,814.00 686,311,590.00 13-ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES 883,769.82 151,059,978.82 150,176,209.00 14-SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -4,383,790.00 96,201,011.00 100,584,801.00 15-SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL -1,724,970.00 101,135,489.00 102,860,459.00 99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -218,857,514.63 346,060,014.37 564,917,529.00 2,958,011,935.00 -189,342,880.48 2,768,669,054.52 Total 11120002-ORGANISMO JUDICIAL 11120002-101-PRESIDENCIA 01-ACTIVIDADES CENTRALES 1,382,406.85 204,634,227.85 203,251,821.00 03-ACTIVIDADES COMUNES 9,319,189.00 154,524,207.00 145,205,018.00 14-SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -4,383,790.00 96,201,011.00 100,584,801.00 15-SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL -1,224,970.00 98,088,080.00 99,313,050.00 548,354,690.00 5,092,835.85 553,447,525.85 Total 11120002-101-PRESIDENCIA 11120002-102-GERENCIA GENERAL * NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE1

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

11110001-000-CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

01-ACTIVIDADES CENTRALES 2,614,000.00 362,978,500.00 360,364,500.00

11-GESTION LEGISLATIVA -2,614,000.00 404,219,500.00 406,833,500.00

99-PROGRAMA PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 146,200,000.00 146,200,000.00

913,398,000.00 0.00 913,398,000.00Total 11110001-CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

11120002-000-ORGANISMO JUDICIAL

01-ACTIVIDADES CENTRALES 25,971,076.15 789,219,250.15 763,248,174.00

02-PROYECTOS CENTRALES 0.00 32,039,958.00 32,039,958.00

03-ACTIVIDADES COMUNES 11,352,414.00 173,511,395.00 162,158,981.00

11-ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ -3,240,089.82 392,474,144.18 395,714,234.00

12-ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 656,224.00 686,967,814.00 686,311,590.00

13-ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES 883,769.82 151,059,978.82 150,176,209.00

14-SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -4,383,790.00 96,201,011.00 100,584,801.00

15-SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL -1,724,970.00 101,135,489.00 102,860,459.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -218,857,514.63 346,060,014.37 564,917,529.00

2,958,011,935.00 -189,342,880.48 2,768,669,054.52Total 11120002-ORGANISMO JUDICIAL

11120002-101-PRESIDENCIA

01-ACTIVIDADES CENTRALES 1,382,406.85 204,634,227.85 203,251,821.00

03-ACTIVIDADES COMUNES 9,319,189.00 154,524,207.00 145,205,018.00

14-SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -4,383,790.00 96,201,011.00 100,584,801.00

15-SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL -1,224,970.00 98,088,080.00 99,313,050.00

548,354,690.00 5,092,835.85 553,447,525.85Total 11120002-101-PRESIDENCIA

11120002-102-GERENCIA GENERAL

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE2

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

01-ACTIVIDADES CENTRALES 58,533,758.89 291,697,870.89 233,164,112.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -218,857,514.63 346,060,014.37 564,917,529.00

798,081,641.00 -160,323,755.74 637,757,885.26Total 11120002-102-GERENCIA GENERAL

11120002-103-GERENCIA ADMINISTRATIVA

01-ACTIVIDADES CENTRALES -83,021,685.00 190,606,916.00 273,628,601.00

02-PROYECTOS CENTRALES 0.00 20,433,682.00 20,433,682.00

294,062,283.00 -83,021,685.00 211,040,598.00Total 11120002-103-GERENCIA ADMINISTRATIVA

11120002-106-APOYO AL SECTOR JUSTICIA

01-ACTIVIDADES CENTRALES 43,378,689.41 43,378,689.41 0.00

0.00 43,378,689.41 43,378,689.41Total 11120002-106-APOYO AL SECTOR JUSTICIA

11120002-201-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REGIONAL

11-ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ 733,360.18 231,794,863.18 231,061,503.00

12-ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 2,797,966.00 504,967,804.00 502,169,838.00

13-ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES 831,767.82 124,190,091.82 123,358,324.00

856,589,665.00 4,363,094.00 860,952,759.00Total 11120002-201-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REGIONAL

11120002-202-REGIONAL QUETZALTENANGO

01-ACTIVIDADES CENTRALES 5,697,906.00 58,901,546.00 53,203,640.00

02-PROYECTOS CENTRALES 0.00 11,606,276.00 11,606,276.00

03-ACTIVIDADES COMUNES 2,033,225.00 18,987,188.00 16,953,963.00

11-ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ -3,973,450.00 160,679,281.00 164,652,731.00

12-ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA -2,141,742.00 182,000,010.00 184,141,752.00

13-ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES 52,002.00 26,869,887.00 26,817,885.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

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JulioaEnero

2018EJERCICIO:

15-SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL -500,000.00 3,047,409.00 3,547,409.00

460,923,656.00 1,167,941.00 462,091,597.00Total 11120002-202-REGIONAL QUETZALTENANGO

11140020-000-CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

01-ACTIVIDADES CENTRALES 11,432,300.00 207,147,300.00 195,715,000.00

11-FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL 28,551,700.00 368,474,160.00 339,922,460.00

12-FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO 16,000.00 2,202,540.00 2,186,540.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 350,000.00 350,000.00

538,174,000.00 40,000,000.00 578,174,000.00Total 11140020-CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

11140022-000-MINISTERIO PÚBLICO (MP)

01-ACTIVIDADES CENTRALES 248,214,691.18 880,746,195.18 632,531,504.00

11-PERSECUCIÓN PENAL PÚBLICA 118,970,923.27 1,171,899,977.27 1,052,929,054.00

12-ATENCIÓN INTEGRAL 264,045.37 5,782,329.37 5,518,284.00

13-INVESTIGACIÓN Y PROTECCIÓN A TESTIGOS 141,501,016.42 292,222,174.42 150,721,158.00

14-PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL 22,541,431.22 22,541,431.22 0.00

15-AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE

VIOLENCIA

150,158.76 450,158.76 300,000.00

1,842,000,000.00 531,642,266.22 2,373,642,266.22Total 11140022-MINISTERIO PÚBLICO (MP)

11140024-000-CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

11-DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL 0.00 143,380,000.00 143,380,000.00

143,380,000.00 0.00 143,380,000.00Total 11140024-CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

11140026-000-REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD (RGP)

11-ADMINISTRACION REGISTRAL 0.00 161,057,781.00 161,057,781.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

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JulioaEnero

2018EJERCICIO:

161,057,781.00 0.00 161,057,781.00Total 11140026-REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD (RGP)

11140027-000-INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)

01-ACTIVIDADES CENTRALES 14,707,154.66 77,808,355.66 63,101,201.00

11-DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES 16,240,408.20 140,990,446.20 124,750,038.00

12-ASISTENCIA LEGAL GRATUITA A VíCTIMAS DE VIOLENCIA Y A SUS

FAMILIARES

521,563.56 12,970,324.56 12,448,761.00

14-PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL (1905/OC/GU -5 (IDPP) 1,333,857.85 6,956,459.85 5,622,602.00

205,922,602.00 32,802,984.27 238,725,586.27Total 11140027-INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)

11140028-000-SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD

11-ADMINISTRACÍON REGISTRAL -833,367.57 49,663,656.43 50,497,024.00

50,497,024.00 -833,367.57 49,663,656.43Total 11140028-SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD

11140029-000-COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O PROVOCADO (CONRED)

11-PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCION DE RIESGO, ATENCIÓN Y

RECUPERACIÓN POR DESASTRES NATURALES O PROVOCADOS

20,000,000.00 88,000,000.00 68,000,000.00

68,000,000.00 20,000,000.00 88,000,000.00Total 11140029-COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES DE

ORIGEN NATURAL O PROVOCADO (CONRED)

11140065-000-REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA (RIC)

01-Actividades Centrales 3,024,007.00 35,669,774.00 32,645,767.00

11-Establecimiento, Manteniniento y Actualización del Catastro Nacional 1,975,993.00 37,973,436.00 35,997,443.00

12-Formación y Capacitación de Recurso Humano 0.00 1,218,776.00 1,218,776.00

13-Generación de Productos y Servicios Catastrales 0.00 2,597,714.00 2,597,714.00

99-Partidas no Asignables a Programas 0.00 180,000.00 180,000.00

72,639,700.00 5,000,000.00 77,639,700.00Total 11140065-REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA (RIC)

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9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

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Información de oficio

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JulioaEnero

2018EJERCICIO:

11140066-000-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENAP)

01-ACTIVIDADES CENTRALES -8,332,387.59 170,122,530.41 178,454,918.00

11-REGISTRO DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA 2,482,980.26 187,604,270.26 185,121,290.00

12-IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA -5,466,254.12 23,793,717.88 29,259,972.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 139,340.80 1,158,853.80 1,019,513.00

393,855,693.00 -11,176,320.65 382,679,372.35Total 11140066-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENAP)

11140067-000-CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)

01-ACTIVIDADES CENTRALES -120,686.00 9,121,836.00 9,242,522.00

11-RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA 153,234.00 5,211,074.00 5,057,840.00

12-ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU

PARENTALIDAD

401,969.00 2,454,574.00 2,052,605.00

13-AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y

CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

83,473.00 2,430,506.00 2,347,033.00

18,700,000.00 517,990.00 19,217,990.00Total 11140067-CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)

11140068-000-CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CONAMIGUA)

11-Atención al Migrante de Guatemala 0.00 18,267,933.00 18,267,933.00

18,267,933.00 0.00 18,267,933.00Total 11140068-CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA

(CONAMIGUA)

11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)

11-Apoyo al Sector Justicia 1,787,519.12 25,487,519.12 23,700,000.00

23,700,000.00 1,787,519.12 25,487,519.12Total 11140069-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA

MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)

11140070-000-SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO (SENABED)

01-ACTIVIDADES CENTRALES 6,085,447.07 13,525,078.07 7,439,631.00

11-INCREMENTO RECURSOS CONABED 4,539,752.38 6,315,006.38 1,775,254.00

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R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE6

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

12-INCREMENTO RENDIMIENTOS 550,632.59 1,335,747.59 785,115.00

10,000,000.00 11,175,832.04 21,175,832.04Total 11140070-SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN

EXTINCIÓN DE DOMINIO (SENABED)

11140071-000-CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER)

11-COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION

FISICA Y LA RECREACION

996,344.00 15,873,964.00 14,877,620.00

14,877,620.00 996,344.00 15,873,964.00Total 11140071-CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA

RECREACIÓN (CONADER)

11140072-000-CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)

11-GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA 5,040,000.00 7,550,000.00 2,510,000.00

2,510,000.00 5,040,000.00 7,550,000.00Total 11140072-CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)

11140073-000-COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

11-REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE

GUATEMALA

-212,225.00 9,496,361.00 9,708,586.00

12-GESTIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUSBSECTOR ELÉCTRICO DE

GUATEMALA

147,225.00 32,503,852.00 32,356,627.00

13-REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSECTOR

ELÉCTRICO DE GUATEMALA

65,000.00 6,582,240.00 6,517,240.00

48,582,453.00 0.00 48,582,453.00Total 11140073-COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

11140074-000-OFICINA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

11-MECANISMO DE PREVENCION DE LA TORTURA 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00

5,000,000.00 0.00 5,000,000.00Total 11140074-OFICINA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS

TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

11150023-000-TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE)

01-ACTIVIDADES CENTRALES 24,893,383.77 141,586,026.77 116,692,643.00

11-REGISTRO DE CIUDADANOS 0.00 79,591,169.00 79,591,169.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

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48DE7

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

12-EDUCACIÓN CÍVICA 0.00 6,894,716.00 6,894,716.00

13-CONSULTA POPULAR (DIFERENDO TERRITORIAL GUATEMALA-BELICE) 293,540,057.09 293,540,057.09 0.00

14-CONSULTA POPULAR (REFORMAS CONSTITUCIONALES) 0.00 300,000,000.00 300,000,000.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 20,945,000.00 20,945,000.00

524,123,528.00 318,433,440.86 842,556,968.86Total 11150023-TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE)

11150025-000-PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)

01-ACTIVIDADES CENTRALES -623,728.24 59,963,602.76 60,587,331.00

11-PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS -123,396.35 5,906,628.65 6,030,025.00

12-DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS -250,400.00 54,262,244.00 54,512,644.00

121,130,000.00 -997,524.59 120,132,475.41Total 11150025-PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)

11200030-000-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

01-ACTIVIDADES CENTRALES 1,921,738.00 23,253,318.00 21,331,580.00

11-GENERACION DE CENSOS Y ENCUESTAS 1,461,262.00 38,005,018.00 36,543,756.00

12-PRODUCCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES -3,383,000.00 26,841,664.00 30,224,664.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 15,000,000.00 284,500,000.00 269,500,000.00

357,600,000.00 15,000,000.00 372,600,000.00Total 11200030-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

11200032-000-INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)

01-ACTIVIDADES CENTRALES 285,424.00 5,713,693.00 5,428,269.00

11-SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

390,959.00 1,732,466.00 1,341,507.00

12-SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA

PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO

4,308,617.00 10,080,322.00 5,771,705.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 15,000.00 208,237.00 193,237.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Presupuesto de ingresos y egresos

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48DE8

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

12,734,718.00 5,000,000.00 17,734,718.00Total 11200032-INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)

11200034-000-INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)

11-FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO 0.00 757,473,800.00 757,473,800.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 65,000.00 65,000.00

757,538,800.00 0.00 757,538,800.00Total 11200034-INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)

11200035-000-INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA (IRTRA)

01-ACTIVIDADES CENTRALES 0.00 58,325,000.00 58,325,000.00

11-RECREACION DE LOS TRABAJADORES 0.00 841,650,000.00 841,650,000.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 25,000.00 25,000.00

900,000,000.00 0.00 900,000,000.00Total 11200035-INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA

PRIVADA DE GUATEMALA (IRTRA)

11200035-101-GERENCIA GENERAL

01-ACTIVIDADES CENTRALES 0.00 58,325,000.00 58,325,000.00

11-RECREACION DE LOS TRABAJADORES 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 25,000.00 25,000.00

61,350,000.00 0.00 61,350,000.00Total 11200035-101-GERENCIA GENERAL

11200035-102-PARQUE AMATITLÁN

11-RECREACION DE LOS TRABAJADORES 0.00 18,190,000.00 18,190,000.00

18,190,000.00 0.00 18,190,000.00Total 11200035-102-PARQUE AMATITLÁN

11200035-103-PARQUE AGUA CALIENTE

11-RECREACION DE LOS TRABAJADORES -2,000,000.00 24,000,000.00 26,000,000.00

26,000,000.00 -2,000,000.00 24,000,000.00Total 11200035-103-PARQUE AGUA CALIENTE

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

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48DE9

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

11200035-104-PARQUE URBANO PETAPA

11-RECREACION DE LOS TRABAJADORES -31,900,000.00 161,530,000.00 193,430,000.00

193,430,000.00 -31,900,000.00 161,530,000.00Total 11200035-104-PARQUE URBANO PETAPA

11200035-105-HOSTALES

11-RECREACION DE LOS TRABAJADORES 2,500,000.00 215,000,000.00 212,500,000.00

212,500,000.00 2,500,000.00 215,000,000.00Total 11200035-105-HOSTALES

11200035-106-PARQUE ACUÁTICO XOCOMIL

11-RECREACION DE LOS TRABAJADORES 0.00 76,940,000.00 76,940,000.00

76,940,000.00 0.00 76,940,000.00Total 11200035-106-PARQUE ACUÁTICO XOCOMIL

11200035-107-PARQUE DE DIVERSIONES XETULUL

11-RECREACION DE LOS TRABAJADORES 400,000.00 125,300,000.00 124,900,000.00

124,900,000.00 400,000.00 125,300,000.00Total 11200035-107-PARQUE DE DIVERSIONES XETULUL

11200035-108-DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES

11-RECREACION DE LOS TRABAJADORES 33,700,000.00 149,390,000.00 115,690,000.00

115,690,000.00 33,700,000.00 149,390,000.00Total 11200035-108-DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES

11200035-109-PARQUE ECOLÓGICO XEJUYUP

11-RECREACION DE LOS TRABAJADORES -2,700,000.00 68,300,000.00 71,000,000.00

71,000,000.00 -2,700,000.00 68,300,000.00Total 11200035-109-PARQUE ECOLÓGICO XEJUYUP

11200036-000-CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA ANTIGUA GUATEMALA (CNPAG)

11-REGULACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN PATRIMONIAL 0.00 4,015,000.00 4,015,000.00

4,015,000.00 0.00 4,015,000.00Total 11200036-CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA ANTIGUA

GUATEMALA (CNPAG)

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE10

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

11200037-000-BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA (CVB)

11-SERVICIOS DE EMERGENCIA 0.00 92,200,000.00 92,200,000.00

92,200,000.00 0.00 92,200,000.00Total 11200037-BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA

(CVB)

11200039-000-APORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL (ADESCA)

11-APOYO CULTURAL A LA SOCIEDAD CIVIL 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00

5,000,000.00 0.00 5,000,000.00Total 11200039-APORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL (ADESCA)

11200041-000-INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS (ICTA)

11-GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA 0.00 39,000,000.00 39,000,000.00

39,000,000.00 0.00 39,000,000.00Total 11200041-INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS (ICTA)

11200046-000-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)

01-ACTIVIDADES CENTRALES 11,913,696.51 97,819,713.51 85,906,017.00

03-ACTIVIDAD COMUN A LOS PROGRAMAS 11 Y 12 1,225,059.00 11,266,150.00 10,041,091.00

11-ANÁLISIS CRIMINALÍSTICO 25,257,013.00 63,791,056.00 38,534,043.00

12-ANÁLISIS FORENSE 27,498,950.24 132,417,799.24 104,918,849.00

94-ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS 600,000.00 600,000.00 0.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 166,653.43 766,653.43 600,000.00

240,000,000.00 66,661,372.18 306,661,372.18Total 11200046-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA

(INACIF)

11200050-000-COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES (COPEREX)

11-PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 0.00 80,034,920.00 80,034,920.00

80,034,920.00 0.00 80,034,920.00Total 11200050-COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES (COPEREX)

11200051-000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)

11-FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO 0.00 13,090,000.00 13,090,000.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

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Información de oficio

48DE11

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

13,090,000.00 0.00 13,090,000.00Total 11200051-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)

11200052-000-INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS (INGECOP)

11-SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS 3,087,500.00 15,487,500.00 12,400,000.00

12,400,000.00 3,087,500.00 15,487,500.00Total 11200052-INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS (INGECOP)

11200053-000-INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)

01-ACTIVIDADES CENTRALES 8,792,290.00 89,436,921.00 80,644,631.00

11-SERVICIOS DE TURISMO 3,000.00 16,061,350.00 16,058,350.00

12-INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 21,820,569.00 53,471,945.00 31,651,376.00

13-PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA 93,992,000.00 217,743,740.00 123,751,740.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -6,492,000.00 6,923,101.00 13,415,101.00

265,521,198.00 118,115,859.00 383,637,057.00Total 11200053-INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)

11200054-000-INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

01-ACTIVIDADES CENTRALES -1,315,911.00 46,121,398.00 47,437,309.00

11-ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 174,535.00 268,325,775.00 268,151,240.00

12-ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES 1,021,523.00 6,214,840.00 5,193,317.00

13-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 119,853.00 4,099,915.00 3,980,062.00

14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 10,388,000.00 243,010,762.00 232,622,762.00

15-DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 8,112,000.00 8,112,000.00 0.00

557,384,690.00 18,500,000.00 575,884,690.00Total 11200054-INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

11200054-201-UDAF - INFOM

01-ACTIVIDADES CENTRALES -1,315,911.00 46,121,398.00 47,437,309.00

11-ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 174,535.00 251,220,914.00 251,046,379.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

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Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

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Información de oficio

48DE12

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

12-ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES 1,021,523.00 6,214,840.00 5,193,317.00

13-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 119,853.00 4,099,915.00 3,980,062.00

307,657,067.00 0.00 307,657,067.00Total 11200054-201-UDAF - INFOM

11200054-203-FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I

11-ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 0.00 17,104,861.00 17,104,861.00

17,104,861.00 0.00 17,104,861.00Total 11200054-203-FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I

11200054-206-COORDINACION DONACION JAPONESA

14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 1,989.00 1,989.00

1,989.00 0.00 1,989.00Total 11200054-206-COORDINACION DONACION JAPONESA

11200054-209-PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 2,000.00 2,000.00

2,000.00 0.00 2,000.00Total 11200054-209-PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

11200054-212-COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5

15-DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 8,112,000.00 8,112,000.00 0.00

0.00 8,112,000.00 8,112,000.00Total 11200054-212-COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5

11200054-301-FONDO NACIONAL UNEPAR

14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 10,388,000.00 42,639,773.00 32,251,773.00

32,251,773.00 10,388,000.00 42,639,773.00Total 11200054-301-FONDO NACIONAL UNEPAR

11200054-306-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO

14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 200,367,000.00 200,367,000.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE13

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

200,367,000.00 0.00 200,367,000.00Total 11200054-306-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO

11200055-000-INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)

11-DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE 407,186.43 146,867,865.43 146,460,679.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -407,186.43 6,325,798.57 6,732,985.00

153,193,664.00 0.00 153,193,664.00Total 11200055-INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)

11200056-000-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)

01-ACTIVIDADES CENTRALES 2,042,267.00 793,941,446.00 791,899,179.00

03-FISCALIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 375,000.00 119,961,219.00 119,586,219.00

04-PROCURACIÓN JURÍDICA DE LOS TRIBUTOS 0.00 45,794,023.00 45,794,023.00

05-RECURSOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS 0.00 16,555,386.00 16,555,386.00

06-INVESTIGACIÓN FISCAL 0.00 19,441,048.00 19,441,048.00

08-ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE 15,187,203.00 143,122,720.00 127,935,517.00

11-RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS -15,177,470.00 76,932,434.00 92,109,904.00

12-RECAUDACIÓN TRIBUTOS DEL COMERCIO EXTERIOR -1,187,000.00 331,270,112.00 332,457,112.00

13-RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES -1,000,000.00 121,238,832.00 122,238,832.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -240,000.00 97,353,780.00 97,593,780.00

1,765,611,000.00 0.00 1,765,611,000.00Total 11200056-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)

11200056-100-COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y NORMATIVIDAD

01-ACTIVIDADES CENTRALES 2,044,000.00 611,678,336.00 609,634,336.00

03-FISCALIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 0.00 22,719,208.00 22,719,208.00

04-PROCURACIÓN JURÍDICA DE LOS TRIBUTOS 0.00 45,794,023.00 45,794,023.00

05-RECURSOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS 0.00 16,555,386.00 16,555,386.00

06-INVESTIGACIÓN FISCAL 0.00 19,441,048.00 19,441,048.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE14

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

08-ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE 13,540,779.00 44,721,329.00 31,180,550.00

11-RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS -15,729,220.00 46,275,160.00 62,004,380.00

12-RECAUDACIÓN TRIBUTOS DEL COMERCIO EXTERIOR 310,000.00 81,369,431.00 81,059,431.00

13-RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES -1,000,000.00 121,238,832.00 122,238,832.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -240,000.00 97,353,780.00 97,593,780.00

1,108,220,974.00 -1,074,441.00 1,107,146,533.00Total 11200056-100-COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y NORMATIVIDAD

11200056-200-GERENCIA REGIONAL CENTRAL - SAT

01-ACTIVIDADES CENTRALES 0.00 76,151,005.00 76,151,005.00

03-FISCALIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 90,000.00 45,883,215.00 45,793,215.00

08-ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE -3,750.00 45,012,199.00 45,015,949.00

11-RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS 548,750.00 18,873,089.00 18,324,339.00

12-RECAUDACIÓN TRIBUTOS DEL COMERCIO EXTERIOR 0.00 68,684,387.00 68,684,387.00

253,968,895.00 635,000.00 254,603,895.00Total 11200056-200-GERENCIA REGIONAL CENTRAL - SAT

11200056-300-GERENCIA REGIONAL SUR - SAT

01-ACTIVIDADES CENTRALES 0.00 34,725,121.00 34,725,121.00

03-FISCALIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 285,000.00 13,746,644.00 13,461,644.00

08-ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE 540,000.00 14,173,363.00 13,633,363.00

11-RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS 3,000.00 3,893,980.00 3,890,980.00

12-RECAUDACIÓN TRIBUTOS DEL COMERCIO EXTERIOR -497,000.00 72,734,170.00 73,231,170.00

138,942,278.00 331,000.00 139,273,278.00Total 11200056-300-GERENCIA REGIONAL SUR - SAT

11200056-400-GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE - SAT

01-ACTIVIDADES CENTRALES -1,733.00 35,402,647.00 35,404,380.00

03-FISCALIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 0.00 20,421,637.00 20,421,637.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE15

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

08-ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE 570,174.00 19,851,483.00 19,281,309.00

11-RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS 0.00 3,828,956.00 3,828,956.00

12-RECAUDACIÓN TRIBUTOS DEL COMERCIO EXTERIOR 0.00 29,040,030.00 29,040,030.00

107,976,312.00 568,441.00 108,544,753.00Total 11200056-400-GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE - SAT

11200056-500-GERENCIA REGIONAL NORORIENTE - SAT

01-ACTIVIDADES CENTRALES 0.00 35,984,337.00 35,984,337.00

03-FISCALIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 0.00 17,190,515.00 17,190,515.00

08-ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE 540,000.00 19,364,346.00 18,824,346.00

11-RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS 0.00 4,061,249.00 4,061,249.00

12-RECAUDACIÓN TRIBUTOS DEL COMERCIO EXTERIOR -1,000,000.00 79,442,094.00 80,442,094.00

156,502,541.00 -460,000.00 156,042,541.00Total 11200056-500-GERENCIA REGIONAL NORORIENTE - SAT

11200057-000-FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

01-ACTIVIDADES CENTRALES -3,598,054.00 39,737,860.00 43,335,914.00

11-ACCESO A LA TIERRA 78,225,063.00 332,110,896.00 253,885,833.00

12-DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES 1,328,909.00 31,565,104.00 30,236,195.00

327,457,942.00 75,955,918.00 403,413,860.00Total 11200057-FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

11200059-000-COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (CONALFA)

11-ALFABETIZACIÓN 0.00 248,380,051.00 248,380,051.00

248,380,051.00 0.00 248,380,051.00Total 11200059-COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (CONALFA)

11200064-000-ACADEMIA DE LAS LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA (ALMG)

01-ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 3,556,958.54 25,181,274.54 21,624,316.00

11-PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA Y CULTURAL 2,474,553.50 11,850,237.50 9,375,684.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE16

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

31,000,000.00 6,031,512.04 37,031,512.04Total 11200064-ACADEMIA DE LAS LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA (ALMG)

11200067-000-CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI)

01-DIRECCION SUPERIOR ACTIVIDADES CENTRALES 1,487,550.80 12,068,944.80 10,581,394.00

11-INCIDENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD.

887,217.95 4,805,823.95 3,918,606.00

14,500,000.00 2,374,768.75 16,874,768.75Total 11200067-CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD (CONADI)

11200068-000-AGENCIA NACIONAL DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA (ANADIE)

11-GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00

15,000,000.00 0.00 15,000,000.00Total 11200068-AGENCIA NACIONAL DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE

INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA (ANADIE)

11300061-000-CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)

11-DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO 44,441,285.12 235,316,865.12 190,875,580.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 3,990,183.57 186,324,203.57 182,334,020.00

373,209,600.00 48,431,468.69 421,641,068.69Total 11300061-CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)

11300062-000-COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO (COG)

01-ACTIVIDADES CENTRALES 2,678,172.53 17,889,320.53 15,211,148.00

11-FORTALECIMIENTO Y PROTECCION AL MOVIMIENTO OLIMPICO 8,671,648.73 83,767,358.73 75,095,710.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -150,000.00 1,095,542.00 1,245,542.00

91,552,400.00 11,199,821.26 102,752,221.26Total 11300062-COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO (COG)

11300063-000-ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA (ENCA)

11-FORMACION EN CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES 5,840,650.00 72,309,600.00 66,468,950.00

66,468,950.00 5,840,650.00 72,309,600.00Total 11300063-ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA (ENCA)

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE17

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

11300064-000-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLÓN

11-Atletas Federados, Desarrollados y Especializados 1,015,405.32 6,025,298.32 5,009,893.00

5,009,893.00 1,015,405.32 6,025,298.32Total 11300064-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLÓN

11300065-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE

11-DESARROLLO DEL POTENCIAL DEPORTIVO -26,126.19 4,430,679.81 4,456,806.00

4,456,806.00 -26,126.19 4,430,679.81Total 11300065-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE

11300066-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL

11-ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS 576,766.05 6,636,066.05 6,059,300.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 190,700.00 190,700.00

6,250,000.00 576,766.05 6,826,766.05Total 11300066-FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL

11300067-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE NATACIÓN, CLAVADOS, POLO ACUÁTICO Y NADO SINCRONIZADO

11-ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS 1,020,334.79 9,037,954.79 8,017,620.00

8,017,620.00 1,020,334.79 9,037,954.79Total 11300067-FEDERACIÓN NACIONAL DE NATACIÓN, CLAVADOS, POLO ACUÁTICO Y

NADO SINCRONIZADO

11300068-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL

11-ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS 7,413,976.00 14,774,412.00 7,360,436.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 252,909.00 1,341,909.00 1,089,000.00

8,449,436.00 7,666,885.00 16,116,321.00Total 11300068-FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL

11300069-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA

11-ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS 1,406,175.00 7,606,175.00 6,200,000.00

6,200,000.00 1,406,175.00 7,606,175.00Total 11300069-FEDERACIÓN NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA

11300070-000-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE18

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

11-ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS 1,051,288.05 7,325,999.05 6,274,711.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 1,324,000.00 1,324,000.00

7,598,711.00 1,051,288.05 8,649,999.05Total 11300070-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA

11300071-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE CAMPO

11-ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS 0.00 9,425,000.00 9,425,000.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 120,000.00 120,000.00

9,545,000.00 0.00 9,545,000.00Total 11300071-FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE CAMPO

11300072-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO

11-ATLETAS FEDERADOS COMPETITIVOS 690,300.71 7,462,155.71 6,771,855.00

6,771,855.00 690,300.71 7,462,155.71Total 11300072-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO

11300073-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO

11-ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS 1,277,043.49 6,535,771.49 5,258,728.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 572,800.00 572,800.00

5,831,528.00 1,277,043.49 7,108,571.49Total 11300073-FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO

11300074-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BÁDMINTON DE GUATEMALA

11-ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS 1,178,171.84 6,020,981.84 4,842,810.00

4,842,810.00 1,178,171.84 6,020,981.84Total 11300074-FEDERACIÓN NACIONAL DE BÁDMINTON DE GUATEMALA

11300075-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA

11-ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS 2,049,333.54 5,562,165.54 3,512,832.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 20,000.00 20,000.00

3,532,832.00 2,049,333.54 5,582,165.54Total 11300075-FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE19

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

11300076-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BALONMANO

11-ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS 421,255.52 4,963,517.52 4,542,262.00

4,542,262.00 421,255.52 4,963,517.52Total 11300076-FEDERACIÓN NACIONAL DE BALONMANO

11300077-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS

11-ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS 0.00 5,591,926.00 5,591,926.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 6,000.00 6,000.00

5,597,926.00 0.00 5,597,926.00Total 11300077-FEDERACIÓN NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS

11300078-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

11-ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS 0.00 3,967,897.00 3,967,897.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 17,000.00 17,000.00

3,984,897.00 0.00 3,984,897.00Total 11300078-FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

11300079-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BÉISBOL

11-ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS 0.00 4,654,450.00 4,654,450.00

4,654,450.00 0.00 4,654,450.00Total 11300079-FEDERACIÓN NACIONAL DE BÉISBOL

11300080-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE

11-ATLETAS FEDERADOS, FORMADOS Y COMPETITIVOS -4,060,571.57 7,012,428.43 11,073,000.00

11,073,000.00 -4,060,571.57 7,012,428.43Total 11300080-FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE

11300081-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE MOTOCICLISMO

11-ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS 0.00 4,267,896.00 4,267,896.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 70,000.00 70,000.00

4,337,896.00 0.00 4,337,896.00Total 11300081-FEDERACIÓN NACIONAL DE MOTOCICLISMO

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE20

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

11300082-000-TRIBUNAL ELECCIONARIO DEL DEPORTE FEDERADO

11-CONVOCAR PERIÓDICAMENTE A ELECCIONES Y DECLARAR ELECTOS DE

FORMA DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENTE

82,164.24 1,923,384.24 1,841,220.00

1,841,220.00 82,164.24 1,923,384.24Total 11300082-TRIBUNAL ELECCIONARIO DEL DEPORTE FEDERADO

11300083-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE ANDINISMO

11-ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS 0.00 3,695,239.00 3,695,239.00

99-PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS 0.00 35,900.00 35,900.00

3,731,139.00 0.00 3,731,139.00Total 11300083-FEDERACIÓN NACIONAL DE ANDINISMO

11300084-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BALONCESTO

11-ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS 0.00 5,994,381.00 5,994,381.00

5,994,381.00 0.00 5,994,381.00Total 11300084-FEDERACIÓN NACIONAL DE BALONCESTO

11300085-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

11-ATLETAS FORMADOS FEDERADOS Y COMPETITIVOS 0.00 11,091,252.00 11,091,252.00

11,091,252.00 0.00 11,091,252.00Total 11300085-FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

11300086-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA

11-ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS 0.00 10,735,500.00 10,735,500.00

10,735,500.00 0.00 10,735,500.00Total 11300086-FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA

11300087-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE FÍSICO CULTURISMO

11-Atletas federados y formados 448,307.63 4,710,397.63 4,262,090.00

4,262,090.00 448,307.63 4,710,397.63Total 11300087-FEDERACIÓN NACIONAL DE FÍSICO CULTURISMO

11300088-000-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA

11-Atletas federados y formados 0.00 3,735,000.00 3,735,000.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE21

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

3,735,000.00 0.00 3,735,000.00Total 11300088-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA

11300089-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE KARATE-DO

11-Atletas federados y formados 0.00 6,121,340.00 6,121,340.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 10,000.00 10,000.00

6,131,340.00 0.00 6,131,340.00Total 11300089-FEDERACIÓN NACIONAL DE KARATE-DO

11300090-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA

11-Atletas federados y formados 138,865.30 4,061,010.30 3,922,145.00

99-Partidas no Asignables a Programas 0.00 4,800.00 4,800.00

3,926,945.00 138,865.30 4,065,810.30Total 11300090-FEDERACIÓN NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA

11300091-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA

11-Atletas federados y formados 15,000.00 5,707,003.00 5,692,003.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 3,500.00 3,500.00

5,695,503.00 15,000.00 5,710,503.00Total 11300091-FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA

11300092-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWON-DO

11-ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS 2,461,685.26 9,516,269.26 7,054,584.00

7,054,584.00 2,461,685.26 9,516,269.26Total 11300092-FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWON-DO

11300093-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE JUDO

11-ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS 0.00 5,077,146.00 5,077,146.00

5,077,146.00 0.00 5,077,146.00Total 11300093-FEDERACIÓN NACIONAL DE JUDO

11400068-000-INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)

01-ACTIVIDADES CENTRALES -4,644,345,015.00 3,437,436,729.00 8,081,781,744.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE22

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 150,910,389.00 6,027,610,945.00 5,876,700,556.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 4,410,785.00 3,566,318,593.00 3,561,907,808.00

13-ASEGURAMIENTO TRABAJADORES IGSS 0.00 210,491,000.00 210,491,000.00

14-INVERSIÓN EN ATENCIÓN MÉDICA Y PREVISIÓN SOCIAL 111,051,226.00 142,671,652.00 31,620,426.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES -7,428,883.00 67,148,125.00 74,577,008.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -10,990,981.00 33,887,685.00 44,878,666.00

17,881,957,208.00 -4,396,392,479.00 13,485,564,729.00Total 11400068-INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)

11400068-101-JUNTA DIRECTIVA

01-ACTIVIDADES CENTRALES -656,803.00 9,422,873.00 10,079,676.00

10,079,676.00 -656,803.00 9,422,873.00Total 11400068-101-JUNTA DIRECTIVA

11400068-102-GERENCIA

01-ACTIVIDADES CENTRALES -574,854.00 15,330,565.00 15,905,419.00

15,905,419.00 -574,854.00 15,330,565.00Total 11400068-102-GERENCIA

11400068-104-CONTRALORÍA GENERAL

01-ACTIVIDADES CENTRALES -769,486.00 18,505,015.00 19,274,501.00

19,274,501.00 -769,486.00 18,505,015.00Total 11400068-104-CONTRALORÍA GENERAL

11400068-105-SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA

01-ACTIVIDADES CENTRALES -2,499,847.00 16,164,411.00 18,664,258.00

18,664,258.00 -2,499,847.00 16,164,411.00Total 11400068-105-SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA

ADMINISTRATIVA

11400068-106-SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

01-ACTIVIDADES CENTRALES 2,632,575.00 43,076,150.00 40,443,575.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -46,746.00 4,763,523.00 4,810,269.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE23

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES -70,000.00 2,419,232.00 2,489,232.00

47,743,076.00 2,515,829.00 50,258,905.00Total 11400068-106-SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

11400068-107-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

01-ACTIVIDADES CENTRALES 11,870,140.00 301,827,700.00 289,957,560.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 14,885,864.00 14,885,864.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -9,287,585.00 20,254,386.00 29,541,971.00

334,385,395.00 2,582,555.00 336,967,950.00Total 11400068-107-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

11400068-108-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO

01-ACTIVIDADES CENTRALES 1,217,679.00 207,044,641.00 205,826,962.00

14-INVERSIÓN EN ATENCIÓN MÉDICA Y PREVISIÓN SOCIAL 2,936,100.00 14,056,526.00 11,120,426.00

216,947,388.00 4,153,779.00 221,101,167.00Total 11400068-108-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO

11400068-110-SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

01-ACTIVIDADES CENTRALES -1,002,014.00 25,118,119.00 26,120,133.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 700,000.00 700,000.00

26,820,133.00 -1,002,014.00 25,818,119.00Total 11400068-110-SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

11400068-111-SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS

01-ACTIVIDADES CENTRALES -681,787,189.00 2,282,768,596.00 2,964,555,785.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS -129,951.00 3,344,894,727.00 3,345,024,678.00

13-ASEGURAMIENTO TRABAJADORES IGSS 0.00 210,491,000.00 210,491,000.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -1,703,396.00 12,933,299.00 14,636,695.00

6,534,708,158.00 -683,620,536.00 5,851,087,622.00Total 11400068-111-SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS

11400068-112-SUBGERENCIA FINANCIERA

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE24

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

01-ACTIVIDADES CENTRALES -3,953,069,752.00 196,962,813.00 4,150,032,565.00

4,150,032,565.00 -3,953,069,752.00 196,962,813.00Total 11400068-112-SUBGERENCIA FINANCIERA

11400068-113-HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES

01-ACTIVIDADES CENTRALES 0.00 1,049,506.00 1,049,506.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 428,911.00 661,408,196.00 660,979,285.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 84,820.00 84,820.00

662,113,611.00 428,911.00 662,542,522.00Total 11400068-113-HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES

11400068-114-HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO

01-ACTIVIDADES CENTRALES -46,249.00 918,804.00 965,053.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -1,955,827.00 414,089,210.00 416,045,037.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES -150,000.00 3,414,356.00 3,564,356.00

420,574,446.00 -2,152,076.00 418,422,370.00Total 11400068-114-HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO

11400068-115-POLICLÍNICA

01-ACTIVIDADES CENTRALES -82,148.00 818,654.00 900,802.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -694,792.00 177,836,587.00 178,531,379.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES -100,098.00 2,206.00 102,304.00

179,534,485.00 -877,038.00 178,657,447.00Total 11400068-115-POLICLÍNICA

11400068-116-UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -426,025.00 89,335,013.00 89,761,038.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 1,537,704.00 1,537,704.00

91,298,742.00 -426,025.00 90,872,717.00Total 11400068-116-UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5

11400068-117-UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE25

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

01-ACTIVIDADES CENTRALES -38,430.00 755,641.00 794,071.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 14,512,308.00 153,587,616.00 139,075,308.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 2,362,531.00 2,362,531.00

142,231,910.00 14,473,878.00 156,705,788.00Total 11400068-117-UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11

11400068-118-CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 114,999.00 9,192,303.00 9,077,304.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 2,000.00 920,004.00 918,004.00

9,995,308.00 116,999.00 10,112,307.00Total 11400068-118-CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA

11400068-119-CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -22,236.00 2,753,933.00 2,776,169.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 13,013.00 13,013.00

2,789,182.00 -22,236.00 2,766,946.00Total 11400068-119-CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA

11400068-121-UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 220,796.00 2,693,378.00 2,472,582.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 19,921.00 19,921.00

2,492,503.00 220,796.00 2,713,299.00Total 11400068-121-UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA

11400068-122-CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 73,011.00 2,914,903.00 2,841,892.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 182,056.00 182,056.00

3,023,948.00 73,011.00 3,096,959.00Total 11400068-122-CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA

11400068-123-UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 54,656.00 32,995,650.00 32,940,994.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE26

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 2,285,373.00 2,285,373.00

35,226,367.00 54,656.00 35,281,023.00Total 11400068-123-UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA

11400068-124-CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -25,221.00 15,358,572.00 15,383,793.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 714,696.00 714,696.00

16,098,489.00 -25,221.00 16,073,268.00Total 11400068-124-CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA

11400068-125-CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -76,416.00 2,769,958.00 2,846,374.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 26,719.00 26,719.00

2,873,093.00 -76,416.00 2,796,677.00Total 11400068-125-CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES

11400068-126-CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -330,323.00 50,926,258.00 51,256,581.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 2,285,218.00 2,285,218.00

53,541,799.00 -330,323.00 53,211,476.00Total 11400068-126-CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA

11400068-127-HOSPITAL DE REHABILITACIÓN

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 77,803.00 62,207,911.00 62,130,108.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 86,410.00 86,410.00

62,216,518.00 77,803.00 62,294,321.00Total 11400068-127-HOSPITAL DE REHABILITACIÓN

11400068-128-HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -1,286,618.00 219,149,847.00 220,436,465.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 4,509,863.00 4,509,863.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE27

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

224,946,328.00 -1,286,618.00 223,659,710.00Total 11400068-128-HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA

11400068-129-HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

01-ACTIVIDADES CENTRALES -753.00 887,441.00 888,194.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 6,898,523.00 369,274,026.00 362,375,503.00

14-INVERSIÓN EN ATENCIÓN MÉDICA Y PREVISIÓN SOCIAL 66,548.00 66,548.00 0.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES -3,890.00 63,787.00 67,677.00

363,331,374.00 6,960,428.00 370,291,802.00Total 11400068-129-HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

11400068-130-CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -28,002.00 33,779,408.00 33,807,410.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 30,000.00 30,000.00

33,837,410.00 -28,002.00 33,809,408.00Total 11400068-130-CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL

11400068-131-CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -711,664.00 518,307,396.00 519,019,060.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 1,695,825.00 1,695,825.00

520,714,885.00 -711,664.00 520,003,221.00Total 11400068-131-CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS

11400068-132-CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO

01-ACTIVIDADES CENTRALES -75,370.00 1,955,775.00 2,031,145.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -19,099.00 21,055,251.00 21,074,350.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 0.00 3,505,150.00 3,505,150.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 119,925.00 119,925.00

26,730,570.00 -94,469.00 26,636,101.00Total 11400068-132-CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO

11400068-133-CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE28

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

01-ACTIVIDADES CENTRALES -18,069.00 1,554,348.00 1,572,417.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 9,101,044.00 99,295,995.00 90,194,951.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 0.00 11,135,075.00 11,135,075.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 3,610.00 3,610.00

102,906,053.00 9,082,975.00 111,989,028.00Total 11400068-133-CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ

11400068-134-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO

01-ACTIVIDADES CENTRALES -260,440.00 4,966,749.00 5,227,189.00

5,227,189.00 -260,440.00 4,966,749.00Total 11400068-134-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO

11400068-135-HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO

01-ACTIVIDADES CENTRALES -33,839.00 2,831,863.00 2,865,702.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 42,771.00 44,845,180.00 44,802,409.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 0.00 11,295,387.00 11,295,387.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES -218,054.00 950,019.00 1,168,073.00

60,131,571.00 -209,122.00 59,922,449.00Total 11400068-135-HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO

11400068-136-HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA

01-ACTIVIDADES CENTRALES 2,925.00 2,251,816.00 2,248,891.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -26,420.00 15,939,697.00 15,966,117.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 26,000.00 6,633,775.00 6,607,775.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 100,336.00 100,336.00

24,923,119.00 2,505.00 24,925,624.00Total 11400068-136-HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA

11400068-137-CONSULTORIO JALAPA, JALAPA

01-ACTIVIDADES CENTRALES 112,454.00 1,127,816.00 1,015,362.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE29

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 4,551,360.00 25,321,812.00 20,770,452.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 27,225.00 4,503,487.00 4,476,262.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 169,010.00 169,010.00

26,431,086.00 4,691,039.00 31,122,125.00Total 11400068-137-CONSULTORIO JALAPA, JALAPA

11400068-138-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA

01-ACTIVIDADES CENTRALES -76,423.00 4,119,117.00 4,195,540.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 1,500.00 1,500.00

4,197,040.00 -76,423.00 4,120,617.00Total 11400068-138-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA

11400068-139-CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA

01-ACTIVIDADES CENTRALES -24,702.00 2,258,294.00 2,282,996.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 7,555,026.00 47,364,329.00 39,809,303.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 800,000.00 7,427,200.00 6,627,200.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES -6,052,208.00 1,255,282.00 7,307,490.00

56,026,989.00 2,278,116.00 58,305,105.00Total 11400068-139-CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA

11400068-140-UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

01-ACTIVIDADES CENTRALES 21,660.00 1,103,611.00 1,081,951.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 127,658,361.00 956,956,836.00 829,298,475.00

14-INVERSIÓN EN ATENCIÓN MÉDICA Y PREVISIÓN SOCIAL 0.00 0.00 0.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 50,000.00 400,833.00 350,833.00

830,731,259.00 127,730,021.00 958,461,280.00Total 11400068-140-UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

11400068-141-CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 27,699.00 198,343,715.00 198,316,016.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE30

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 34,760.00 34,760.00

198,350,776.00 27,699.00 198,378,475.00Total 11400068-141-CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS

CAMIP 2 BARRANQUILLA

11400068-143-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

01-ACTIVIDADES CENTRALES -74,582.00 26,946,594.00 27,021,176.00

14-INVERSIÓN EN ATENCIÓN MÉDICA Y PREVISIÓN SOCIAL 81,976,180.00 102,476,180.00 20,500,000.00

47,521,176.00 81,901,598.00 129,422,774.00Total 11400068-143-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

11400068-144-SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

01-ACTIVIDADES CENTRALES -2,421,959.00 106,020,395.00 108,442,354.00

108,442,354.00 -2,421,959.00 106,020,395.00Total 11400068-144-SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

11400068-145-CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -264,605.00 107,987,903.00 108,252,508.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 754,015.00 754,015.00

109,006,523.00 -264,605.00 108,741,918.00Total 11400068-145-CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS

CAMIP 3 ZUNIL

11400068-146-DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

01-ACTIVIDADES CENTRALES 22,340.00 17,921,054.00 17,898,714.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00

21,898,714.00 22,340.00 21,921,054.00Total 11400068-146-DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES

PÚBLICAS

11400068-147-UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -22,512.00 215,840,967.00 215,863,479.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 26,329.00 26,329.00

215,889,808.00 -22,512.00 215,867,296.00Total 11400068-147-UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO

QUIRÚRGICAS GERONA

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE31

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

11400068-148-DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN

01-ACTIVIDADES CENTRALES -14,441,290.00 44,245,400.00 58,686,690.00

58,686,690.00 -14,441,290.00 44,245,400.00Total 11400068-148-DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN

11400068-201-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA

01-ACTIVIDADES CENTRALES -155,181.00 7,179,963.00 7,335,144.00

7,335,144.00 -155,181.00 7,179,963.00Total 11400068-201-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA

11400068-202-HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA

01-ACTIVIDADES CENTRALES -170,794.00 7,416,187.00 7,586,981.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 3,135,920.00 208,102,128.00 204,966,208.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 55,688.00 28,631,781.00 28,576,093.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 816,425.00 816,425.00

241,945,707.00 3,020,814.00 244,966,521.00Total 11400068-202-HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA

11400068-203-HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA

01-ACTIVIDADES CENTRALES -55,497.00 840,419.00 895,916.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -667,859.00 39,085,863.00 39,753,722.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 0.00 5,005,930.00 5,005,930.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 494,969.00 494,969.00

46,150,537.00 -723,356.00 45,427,181.00Total 11400068-203-HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA

11400068-204-HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA

01-ACTIVIDADES CENTRALES -36,213.00 2,260,772.00 2,296,985.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -609,225.00 46,133,066.00 46,742,291.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 21,038.00 5,150,269.00 5,129,231.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 744,203.00 744,203.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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9:00.47

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HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE32

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

54,912,710.00 -624,400.00 54,288,310.00Total 11400068-204-HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA

11400068-205-CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -89,208.00 5,079,217.00 5,168,425.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 95,136.00 95,136.00

5,263,561.00 -89,208.00 5,174,353.00Total 11400068-205-CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA

11400068-206-CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -99,945.00 5,625,603.00 5,725,548.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 258,747.00 258,747.00

5,984,295.00 -99,945.00 5,884,350.00Total 11400068-206-CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA

11400068-207-CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -104,637.00 8,221,591.00 8,326,228.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 608,863.00 608,863.00

8,935,091.00 -104,637.00 8,830,454.00Total 11400068-207-CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA

11400068-208-CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA

01-ACTIVIDADES CENTRALES -39,041.00 868,812.00 907,853.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -144,105.00 19,005,590.00 19,149,695.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 0.00 3,138,768.00 3,138,768.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 212,273.00 212,273.00

23,408,589.00 -183,146.00 23,225,443.00Total 11400068-208-CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA

11400068-209-CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -283,902.00 12,624,585.00 12,908,487.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 767,485.00 767,485.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE33

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

13,675,972.00 -283,902.00 13,392,070.00Total 11400068-209-CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA

11400068-210-CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 155,496.00 7,405,675.00 7,250,179.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES -800.00 377,308.00 378,108.00

7,628,287.00 154,696.00 7,782,983.00Total 11400068-210-CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA

11400068-211-CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 91,259.00 6,519,828.00 6,428,569.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 395,685.00 395,685.00

6,824,254.00 91,259.00 6,915,513.00Total 11400068-211-CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA

11400068-301-HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 11,350.00 2,160,735.00 2,149,385.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 3,229.00 3,229.00

2,152,614.00 11,350.00 2,163,964.00Total 11400068-301-HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO

11400068-302-CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -30,917.00 3,432,611.00 3,463,528.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 54,767.00 54,767.00

3,518,295.00 -30,917.00 3,487,378.00Total 11400068-302-CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ

11400068-303-HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

01-ACTIVIDADES CENTRALES 190,923.00 2,685,932.00 2,495,009.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -121,930.00 27,452,342.00 27,574,272.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 0.00 5,972,787.00 5,972,787.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 30,562.00 30,562.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE34

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

36,072,630.00 68,993.00 36,141,623.00Total 11400068-303-HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

11400068-304-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ

01-ACTIVIDADES CENTRALES 813.00 5,485,669.00 5,484,856.00

5,484,856.00 813.00 5,485,669.00Total 11400068-304-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ

11400068-305-HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ

01-ACTIVIDADES CENTRALES 4,909.00 5,059,674.00 5,054,765.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -315,452.00 159,979,901.00 160,295,353.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 790,990.00 14,542,578.00 13,751,588.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES -825,247.00 949,909.00 1,775,156.00

180,876,862.00 -344,800.00 180,532,062.00Total 11400068-305-HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ

11400068-306-HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ

01-ACTIVIDADES CENTRALES 73,577.00 1,177,737.00 1,104,160.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -261,357.00 9,950,491.00 10,211,848.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 0.00 1,419,074.00 1,419,074.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES -20,963.00 452,662.00 473,625.00

13,208,707.00 -208,743.00 12,999,964.00Total 11400068-306-HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ

11400068-307-HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ

01-ACTIVIDADES CENTRALES 51,486.00 1,188,921.00 1,137,435.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 404,315.00 16,436,942.00 16,032,627.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 0.00 1,971,614.00 1,971,614.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 6,621.00 6,621.00

19,148,297.00 455,801.00 19,604,098.00Total 11400068-307-HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE35

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

11400068-308-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU

01-ACTIVIDADES CENTRALES 156,292.00 2,253,076.00 2,096,784.00

2,096,784.00 156,292.00 2,253,076.00Total 11400068-308-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU

11400068-309-HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU

01-ACTIVIDADES CENTRALES 190,732.00 4,192,815.00 4,002,083.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -932,268.00 65,814,689.00 66,746,957.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 2,064,350.00 12,642,250.00 10,577,900.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 4,189,141.00 4,189,141.00

85,516,081.00 1,322,814.00 86,838,895.00Total 11400068-309-HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU

11400068-310-CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -26,377.00 2,609,791.00 2,636,168.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 5,000.00 21,238.00 16,238.00

2,652,406.00 -21,377.00 2,631,029.00Total 11400068-310-CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU

11400068-311-CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 134,216.00 3,329,420.00 3,195,204.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 81,014.00 81,014.00

3,276,218.00 134,216.00 3,410,434.00Total 11400068-311-CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU

11400068-312-HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS

01-ACTIVIDADES CENTRALES -8,866.00 1,947,448.00 1,956,314.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 159,302.00 17,373,230.00 17,213,928.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 0.00 3,045,498.00 3,045,498.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 166,854.00 166,854.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE36

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

22,382,594.00 150,436.00 22,533,030.00Total 11400068-312-HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS

11400068-313-HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS

01-ACTIVIDADES CENTRALES -6,537.00 1,095,261.00 1,101,798.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 103,473.00 16,651,790.00 16,548,317.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 5,445.00 1,386,409.00 1,380,964.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 47,532.00 47,532.00

19,078,611.00 102,381.00 19,180,992.00Total 11400068-313-HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS

11400068-314-CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 110,713.00 8,039,879.00 7,929,166.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 185,324.00 185,324.00

8,114,490.00 110,713.00 8,225,203.00Total 11400068-314-CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS

11400068-401-CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL

01-ACTIVIDADES CENTRALES 94,511.00 1,178,519.00 1,084,008.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 36,405.00 22,419,737.00 22,383,332.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 0.00 4,235,975.00 4,235,975.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 756,794.00 756,794.00

28,460,109.00 130,916.00 28,591,025.00Total 11400068-401-CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL

11400068-402-CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN

01-ACTIVIDADES CENTRALES 76,652.00 954,571.00 877,919.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 533,644.00 10,697,215.00 10,163,571.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 0.00 3,050,037.00 3,050,037.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES -25,459.00 157,708.00 183,167.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE37

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

14,274,694.00 584,837.00 14,859,531.00Total 11400068-402-CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN

11400068-403-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO

01-ACTIVIDADES CENTRALES -1,021,517.00 6,323,400.00 7,344,917.00

7,344,917.00 -1,021,517.00 6,323,400.00Total 11400068-403-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO

11400068-404-HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO

01-ACTIVIDADES CENTRALES -578,279.00 4,390,916.00 4,969,195.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -15,792,086.00 231,965,192.00 247,757,278.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 0.00 15,170,074.00 15,170,074.00

14-INVERSIÓN EN ATENCIÓN MÉDICA Y PREVISIÓN SOCIAL 24,894,981.00 24,894,981.00 0.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 1,342,150.00 1,342,150.00

269,238,697.00 8,524,616.00 277,763,313.00Total 11400068-404-HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO

11400068-405-HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -51,554.00 7,798,274.00 7,849,828.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 0.00 541,026.00 541,026.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 197,657.00 197,657.00

8,588,511.00 -51,554.00 8,536,957.00Total 11400068-405-HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO

11400068-406-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS

01-ACTIVIDADES CENTRALES -212,519.00 3,987,736.00 4,200,255.00

4,200,255.00 -212,519.00 3,987,736.00Total 11400068-406-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS

11400068-407-CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS

01-ACTIVIDADES CENTRALES -29,310.00 1,476,723.00 1,506,033.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 95,202.00 35,605,819.00 35,510,617.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE38

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 0.00 6,328,500.00 6,328,500.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 46,800.00 618,727.00 571,927.00

43,917,077.00 112,692.00 44,029,769.00Total 11400068-407-CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS

11400068-408-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO

01-ACTIVIDADES CENTRALES -315,396.00 4,406,838.00 4,722,234.00

4,722,234.00 -315,396.00 4,406,838.00Total 11400068-408-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO

11400068-409-HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO

01-ACTIVIDADES CENTRALES -4,261.00 1,714,498.00 1,718,759.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 67,351.00 44,706,325.00 44,638,974.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 0.00 8,542,037.00 8,542,037.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 10,000.00 173,105.00 163,105.00

55,062,875.00 73,090.00 55,135,965.00Total 11400068-409-HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO

11400068-410-CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ

01-ACTIVIDADES CENTRALES -1,233.00 887,480.00 888,713.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 140,462.00 28,178,250.00 28,037,788.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 0.00 4,830,462.00 4,830,462.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 6,618.00 157,179.00 150,561.00

33,907,524.00 145,847.00 34,053,371.00Total 11400068-410-CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ

11400068-411-CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -4,857.00 1,462,280.00 1,467,137.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 6,622.00 6,622.00

1,473,759.00 -4,857.00 1,468,902.00Total 11400068-411-CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE39

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

11400068-501-CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ

01-ACTIVIDADES CENTRALES -67,700.00 1,531,070.00 1,598,770.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 22,865.00 18,154,294.00 18,131,429.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 0.00 3,971,312.00 3,971,312.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 283,323.00 283,323.00

23,984,834.00 -44,835.00 23,939,999.00Total 11400068-501-CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ

11400068-502-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ

01-ACTIVIDADES CENTRALES -346,466.00 2,992,459.00 3,338,925.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 9,242.00 9,242.00

3,348,167.00 -346,466.00 3,001,701.00Total 11400068-502-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ

11400068-503-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ

01-ACTIVIDADES CENTRALES -180,194.00 5,757,074.00 5,937,268.00

5,937,268.00 -180,194.00 5,757,074.00Total 11400068-503-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ

11400068-504-HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ

01-ACTIVIDADES CENTRALES -61,173.00 2,770,463.00 2,831,636.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -122,866.00 60,288,022.00 60,410,888.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 0.00 8,197,912.00 8,197,912.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES -82,582.00 523,447.00 606,029.00

72,046,465.00 -266,621.00 71,779,844.00Total 11400068-504-HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ

11400068-505-SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN

01-ACTIVIDADES CENTRALES -30,975.00 2,546,694.00 2,577,669.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 26,108.00 27,685,415.00 27,659,307.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 750,000.00 5,124,600.00 4,374,600.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE40

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 316,824.00 316,824.00

34,928,400.00 745,133.00 35,673,533.00Total 11400068-505-SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN

11400068-507-HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL

01-ACTIVIDADES CENTRALES -15,956.00 2,524,817.00 2,540,773.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -353,691.00 139,266,513.00 139,620,204.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 0.00 11,419,252.00 11,419,252.00

14-INVERSIÓN EN ATENCIÓN MÉDICA Y PREVISIÓN SOCIAL 1,177,417.00 1,177,417.00 0.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 1,630,525.00 1,630,525.00

155,210,754.00 807,770.00 156,018,524.00Total 11400068-507-HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL

11400068-508-CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -67,960.00 2,897,320.00 2,965,280.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 74,835.00 74,835.00

3,040,115.00 -67,960.00 2,972,155.00Total 11400068-508-CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL

11400068-509-CONSULTORIO MORALES, IZABAL

01-ACTIVIDADES CENTRALES -12,136.00 1,718,100.00 1,730,236.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 445,990.00 34,316,638.00 33,870,648.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 0.00 9,394,235.00 9,394,235.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 228,131.00 228,131.00

45,223,250.00 433,854.00 45,657,104.00Total 11400068-509-CONSULTORIO MORALES, IZABAL

11400068-510-CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -103,351.00 9,310,514.00 9,413,865.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 176,436.00 176,436.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE41

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

9,590,301.00 -103,351.00 9,486,950.00Total 11400068-510-CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL

11400068-511-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA

01-ACTIVIDADES CENTRALES -131,887.00 4,466,959.00 4,598,846.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 4,070.00 4,070.00

4,602,916.00 -131,887.00 4,471,029.00Total 11400068-511-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA

11400068-512-CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA

01-ACTIVIDADES CENTRALES -87,129.00 3,887,755.00 3,974,884.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA -703,576.00 61,071,449.00 61,775,025.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 0.00 5,873,550.00 5,873,550.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 3,925,507.00 3,925,507.00

75,548,966.00 -790,705.00 74,758,261.00Total 11400068-512-CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA

11400068-513-CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 46,229.00 3,376,930.00 3,330,701.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 52,521.00 52,521.00

3,383,222.00 46,229.00 3,429,451.00Total 11400068-513-CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA

11400068-514-CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA

01-ACTIVIDADES CENTRALES 457,776.00 2,314,210.00 1,856,434.00

11-SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 696,450.00 41,080,418.00 40,383,968.00

12-PRESTACIONES PECUNIARIAS 0.00 7,337,862.00 7,337,862.00

15-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0.00 198,158.00 198,158.00

49,776,422.00 1,154,226.00 50,930,648.00Total 11400068-514-CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA

11400069-000-INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM)

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE42

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

11-OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES EN EL ORDEN MILITAR 154,734,878.00 414,852,449.00 260,117,571.00

260,117,571.00 154,734,878.00 414,852,449.00Total 11400069-INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM)

12100101-000-MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

01-ACTIVIDADES CENTRALES -31,713,290.00 317,941,130.00 349,654,420.00

11-GESTION DE LA SALUD Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL 14,306,760.00 102,052,665.00 87,745,905.00

12-INFRAESTRUCTURA VIAL MUNICIPAL 8,330,820.00 237,599,405.00 229,268,585.00

13-DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 47,805,950.00 335,742,370.00 287,936,420.00

14-TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL (POR FIDEICOMISO) 12,147,300.00 145,215,300.00 133,068,000.00

15-SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MUNICIPALES 8,300.00 85,152,200.00 85,143,900.00

16-ADMINISTRACION DE JUSTICIA MUNICIPAL 178,200.00 4,604,830.00 4,426,630.00

17-EMERGENCIAS Y CALAMIDADES 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00

18-REGENCIA MUNICIPAL DE LA REGION NORTE 5,891,700.00 30,200,945.00 24,309,245.00

19-DESARROLLO URBANO (POR FIDEICOMISO) 109,083,425.00 301,471,320.00 192,387,895.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -236,000.00 96,923,000.00 97,159,000.00

1,521,100,000.00 165,803,165.00 1,686,903,165.00Total 12100101-MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

12200001-000-ENTIDAD MET. REGUL. DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL MUN. DE GUAT. Y SUS AREAS DE INFLUENCIA U.

01-ACTIVIDADES CENTRALES 0.00 48,651,695.00 48,651,695.00

11-SERVICIOS MUNICIPALES DE REGULACIÓN DEL TRÁNSITO 0.00 92,262,863.00 92,262,863.00

140,914,558.00 0.00 140,914,558.00Total 12200001-ENTIDAD MET. REGUL. DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL MUN. DE

GUAT. Y SUS AREAS DE INFLUENCIA U.

21100072-000-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL)

11-SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES 0.00 8,144,222.00 8,144,222.00

8,144,222.00 0.00 8,144,222.00Total 21100072-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL)

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE43

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

21100073-000-ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)

11-PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y

COMERCIAL

271,490.00 23,715,925.00 23,444,435.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -271,490.00 1,047,260.00 1,318,750.00

24,763,185.00 0.00 24,763,185.00Total 21100073-ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA

(ZOLIC)

21100074-000-EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA (EMPORNAC)

01-ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL -11,383,739.00 350,580,570.00 361,964,309.00

11-SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS 72,070,056.00 127,872,789.00 55,802,733.00

12-SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS 174,370,923.00 534,582,996.00 360,212,073.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 12,662,059.00 42,322,059.00 29,660,000.00

807,639,115.00 247,719,299.00 1,055,358,414.00Total 21100074-EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA

(EMPORNAC)

21100075-000-EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)

01-ADMINISTRACION INSTITUCIONAL 11,899,747.00 404,195,306.00 392,295,559.00

02-INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL -14,000,000.00 5,061,086.00 19,061,086.00

11-SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS 21,399,808.00 72,321,382.00 50,921,574.00

12-SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS -11,869,412.00 216,140,247.00 228,009,659.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -7,430,143.00 122,055,563.00 129,485,706.00

819,773,584.00 0.00 819,773,584.00Total 21100075-EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)

21100076-000-EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)

11-SERVICIOS PORTUARIOS 0.00 4,879,540.00 4,879,540.00

4,879,540.00 0.00 4,879,540.00Total 21100076-EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH)

21100077-000-EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA (FEGUA)

11-SERVICIOS DE CONTROL Y CONSERVACION FERROVIARIA 2,000,000.00 6,758,000.00 4,758,000.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE44

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 92,000.00 92,000.00

4,850,000.00 2,000,000.00 6,850,000.00Total 21100077-EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA (FEGUA)

21100078-000-INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRICOLA (INDECA)

11-MANEJO DE ALIMENTOS 0.00 24,055,400.00 24,055,400.00

24,055,400.00 0.00 24,055,400.00Total 21100078-INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRICOLA (INDECA)

21100080-000-INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)

01-ACTIVIDADES CENTRALES -189,589,585.00 651,714,803.00 841,304,388.00

11-GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5,209,170.00 332,838,170.00 327,629,000.00

12-TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 12,945,670.00 297,247,992.00 284,302,322.00

13-COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 157,000,000.00 1,032,221,000.00 875,221,000.00

14-ELECTRIFICACIÓN RURAL 14,434,745.00 31,686,909.00 17,252,164.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA 0.00 32,845,126.00 32,845,126.00

2,378,554,000.00 0.00 2,378,554,000.00Total 21100080-INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)

21100080-101-EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

11-GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5,209,170.00 332,838,170.00 327,629,000.00

327,629,000.00 5,209,170.00 332,838,170.00Total 21100080-101-EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

21100080-102-EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

12-TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 12,945,670.00 297,247,992.00 284,302,322.00

284,302,322.00 12,945,670.00 297,247,992.00Total 21100080-102-EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DEL INDE

21100080-103-EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

13-COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 157,000,000.00 1,032,221,000.00 875,221,000.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE45

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

875,221,000.00 157,000,000.00 1,032,221,000.00Total 21100080-103-EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL

INDE

21100080-104-GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS

14-ELECTRIFICACIÓN RURAL 14,434,745.00 31,686,909.00 17,252,164.00

17,252,164.00 14,434,745.00 31,686,909.00Total 21100080-104-GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS

21100080-105-DIRECCIÓN SUPERIOR

01-ACTIVIDADES CENTRALES -189,589,585.00 651,714,803.00 841,304,388.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA 0.00 32,845,126.00 32,845,126.00

874,149,514.00 -189,589,585.00 684,559,929.00Total 21100080-105-DIRECCIÓN SUPERIOR

21200090-000-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA (EMPAGUA)

01-ACTIVIDADES CENTRALES 9,985,141.38 400,994,022.38 391,008,881.00

03-ACTIVIDADES COMUNES 19,330.00 1,542,432.00 1,523,102.00

11-AGUA POTABLE 789,604.00 178,856,227.00 178,066,623.00

12-ALCANTARILLADO 2,768,760.00 18,185,154.00 15,416,394.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 53,500,000.00 53,500,000.00

639,515,000.00 13,562,835.38 653,077,835.38Total 21200090-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA (EMPAGUA)

21200090-101-ADMINISTRACION GENERAL

01-ACTIVIDADES CENTRALES 8,533,871.38 290,708,736.38 282,174,865.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 53,500,000.00 53,500,000.00

335,674,865.00 8,533,871.38 344,208,736.38Total 21200090-101-ADMINISTRACION GENERAL

21200090-102-FUENTES DE PRODUCCION DE AGUA

01-ACTIVIDADES CENTRALES 787,770.00 10,408,680.00 9,620,910.00

03-ACTIVIDADES COMUNES 19,330.00 1,542,432.00 1,523,102.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE46

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

11-AGUA POTABLE -143,900.00 9,703,706.00 9,847,606.00

20,991,618.00 663,200.00 21,654,818.00Total 21200090-102-FUENTES DE PRODUCCION DE AGUA

21200090-103-ADMINISTRACION DE LA RED

01-ACTIVIDADES CENTRALES 419,550.00 98,773,006.00 98,353,456.00

11-AGUA POTABLE -419,260.00 19,756,308.00 20,175,568.00

118,529,024.00 290.00 118,529,314.00Total 21200090-103-ADMINISTRACION DE LA RED

21200090-104-SISTEMA SANTA LUISA

11-AGUA POTABLE 152,075.00 6,663,273.00 6,511,198.00

6,511,198.00 152,075.00 6,663,273.00Total 21200090-104-SISTEMA SANTA LUISA

21200090-105-SISTEMA CAMBRAY

11-AGUA POTABLE 97,475.00 5,059,925.00 4,962,450.00

4,962,450.00 97,475.00 5,059,925.00Total 21200090-105-SISTEMA CAMBRAY

21200090-106-SISTEMA ILUSIONES

11-AGUA POTABLE 815,079.00 6,076,231.00 5,261,152.00

5,261,152.00 815,079.00 6,076,231.00Total 21200090-106-SISTEMA ILUSIONES

21200090-107-SISTEMA LO DE COY

11-AGUA POTABLE -877,395.00 17,984,425.00 18,861,820.00

18,861,820.00 -877,395.00 17,984,425.00Total 21200090-107-SISTEMA LO DE COY

21200090-108-SISTEMA BRIGADA

11-AGUA POTABLE -58,000.00 1,478,010.00 1,536,010.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE47

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

1,536,010.00 -58,000.00 1,478,010.00Total 21200090-108-SISTEMA BRIGADA

21200090-109-SISTEMA DE BOMBEO OJO DE AGUA DIAMANTE

11-AGUA POTABLE -518,750.00 44,883,035.00 45,401,785.00

45,401,785.00 -518,750.00 44,883,035.00Total 21200090-109-SISTEMA DE BOMBEO OJO DE AGUA DIAMANTE

21200090-110-SISTEMA DE POZOS

11-AGUA POTABLE 1,742,280.00 67,251,314.00 65,509,034.00

65,509,034.00 1,742,280.00 67,251,314.00Total 21200090-110-SISTEMA DE POZOS

21200090-111-SISTEMAS DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO

01-ACTIVIDADES CENTRALES 243,950.00 1,103,600.00 859,650.00

12-ALCANTARILLADO 2,768,760.00 18,185,154.00 15,416,394.00

16,276,044.00 3,012,710.00 19,288,754.00Total 21200090-111-SISTEMAS DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO

21200097-000-EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

01-ACTIVIDADES CENTRALES -1,258,786.98 26,248,355.05 27,507,142.03

11-SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS MUNICIPIO DE

GUATEMALA

127,340.00 80,558,197.01 80,430,857.01

12-SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO URBANO 1,131,446.98 11,869,373.94 10,737,926.96

118,675,926.00 0.00 118,675,926.00Total 21200097-EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

21200102-000-EMPRESA METROPOLITANA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

11-PLANIFICACION Y GESTION DE VIVIENDA 0.00 205,000.00 205,000.00

205,000.00 0.00 205,000.00Total 21200102-EMPRESA METROPOLITANA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

22110620-000-INST. DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS -FHA-

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

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Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental01/08/2018

9:00.47

R00815915.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Presupuesto de ingresos y egresos

VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*

Expresado en Quetzales

Información de oficio

48DE48

JulioaEnero

2018EJERCICIO:

13-EMISIÓN DE SEGUROS 0.00 334,332,181.00 334,332,181.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 56,500.00 56,500.00

334,388,681.00 0.00 334,388,681.00Total 22110620-INST. DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS -FHA-

22110621-000-CORPORACION FINANCIERA NACIONAL -CORFINA-

11-VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 0.00 4,064,670.00 4,064,670.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 672,865.00 672,865.00

4,737,535.00 0.00 4,737,535.00Total 22110621-CORPORACION FINANCIERA NACIONAL -CORFINA-

22210630-000-EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA (CHN)

01-ACTIVIDADES CENTRALES 0.00 238,513,742.00 238,513,742.00

11-SERVICIOS DE CAPTACIÓN 0.00 129,066,830.00 129,066,830.00

12-SERVICIOS DE COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO 0.00 17,451,215.00 17,451,215.00

13-SERVICIOS DE PRODUCTOS CORPORATIVOS 0.00 206,609,942.00 206,609,942.00

14-OTRAS OPERACIONES DE BANCA 0.00 3,448,271.00 3,448,271.00

99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 210,000.00 210,000.00

595,300,000.00 0.00 595,300,000.00Total 22210630-EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA (CHN)

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.