Resumen i.e. eco eco nov.2011

7
código: F1.POC-PE 04.02 edición: 01 Página 1 de 1 CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO PLAN DE MEJORA/INICIATIVA ESTRATÉGICA Coordinador: Maximino Francisco Lorenzo Proyecto de Mejora Continua del Centro: ECO-ECO: Ecogestión-económica, mejoras y control de gastos periódicos. Fecha de Constitución: Jueves, 3 de noviembre de 2011 a las 12:05h. en el Despacho de Dirección. Tiempo Previsto: Curso Escolar 2011-2012. Recursos: Humanos y Materiales. EQUIPO EQUIPO/PROYECTO Nº: UNO Nombre del Equipo: ECO-ECO Secretario: Miguel Ángel Ruiz Fuentes Miembros Asistentes: - Consuelo Coto Suárez - Mª José García Román - Mª Angustias Martín Gómez Plan de Reuniones Lugar de Reunión: Despacho de Dirección. Frecuencia: Bimestral. Día de la semana: Jueves. Duración: 1h15min. Horario: 12:05. * Varias personas han mostrado su interés en participar al mismo tiempo que la imposibilidad de asistir a esta reunión. En la medida de lo posible se les comunicará los temas tratados en las reuniones, esperando cualquier aportación en el correo [email protected] CÓDIGO DE CONDUCTA: En este equipo de trabajo se pretende detectar aquellos procesos que son susceptibles de ser mejorados en el conjunto de actividades que se desarrollan en el centro y que pueden tener en mayor o menor medida un impacto medioambiental, energético y/o supongan un gasto económico significativo. En el desarrollo de las reuniones y en la toma de decisiones por parte del equipo de trabajo se tendrán en cuenta los valores que definen la política de calidad del centro, y en especial los siguientes: Responsabilidad Diálogo Pluralidad Trabajo en Equipo Participación Compromiso con el Medio Ambiente

Transcript of Resumen i.e. eco eco nov.2011

Page 1: Resumen i.e. eco eco nov.2011

código: F1.POC-PE 04.02 edición: 01 Página 1 de 1

CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO PLAN DE MEJORA/INICIATIVA ESTRATÉGICA

Coordinador: Maximino Francisco Lorenzo Proyecto de Mejora Continua del Centro:

ECO-ECO: Ecogestión-económica, mejoras y control de gastos periódicos. Fecha de Constitución:

Jueves, 3 de noviembre de 2011 a las 12:05h. en el Despacho de Dirección. Tiempo Previsto: Curso Escolar 2011-2012. Recursos: Humanos y Materiales.

EQUIPO EQUIPO/PROYECTO Nº: UNO Nombre del Equipo: ECO-ECO Secretario: Miguel Ángel Ruiz Fuentes Miembros Asistentes:

- Consuelo Coto Suárez - Mª José García Román - Mª Angustias Martín Gómez

Plan de Reuniones Lugar de Reunión: Despacho de Dirección. Frecuencia: Bimestral. Día de la semana: Jueves. Duración: 1h15min. Horario: 12:05.

* Varias personas han mostrado su interés en participar al mismo tiempo que la imposibilidad de asistir a esta reunión. En la medida de lo posible se les comunicará los temas tratados en las reuniones, esperando cualquier aportación en el correo [email protected]

CÓDIGO DE CONDUCTA: En este equipo de trabajo se pretende detectar aquellos procesos que son susceptibles de ser

mejorados en el conjunto de actividades que se desarrollan en el centro y que pueden tener en mayor o menor medida un impacto medioambiental, energético y/o supongan un gasto económico significativo.

En el desarrollo de las reuniones y en la toma de decisiones por parte del equipo de trabajo se

tendrán en cuenta los valores que definen la política de calidad del centro, y en especial los siguientes:

� Responsabilidad � Diálogo � Pluralidad � Trabajo en Equipo � Participación � Compromiso con el Medio Ambiente

Page 2: Resumen i.e. eco eco nov.2011

código: F2.POC-PE 04.02 edición: 01 Página 1 de 2

ACTA DE REUNIONES DEL EQUIPO

EQUIPO/ PLAN DE MEJORA Asistentes:

- Maximino Francisco Lorenzo - Consuelo Coto Suárez - Mª José García Román - Mª Angustias Martín Gómez - Miguel Ángel Ruiz Fuentes

Reunión Nº: 01

Fecha: Jueves, 3 de noviembre de 2011 a las 12:05h. en el Despacho de Dirección

Próxima(previsión):

Jueves, 19 de enero de 2012 a las 12:05h.

Secretario de la reunión: Coord. Calidad

PUNTOS ABORDADOS: 1. Gestión de Residuos. 2. Agua. 3. Papel. 4. Electricidad.

5. Teléfonos/Comunicaciones. 6. Tinta/tóner. 7. Impresoras/Fotocopiadoras/Multicopista. 8. Limpieza.

DECISIONES ADOPTADAS:

1. Gestión de Residuos. En relación con la acumulación de residuos voluminosos, se informa que antes de la finalización de 2011 se va a proceder a la retirada de residuos del punto de almacenamiento del centro por parte de empresa autorizada, motivo por el cual se decide: (a) Comunicar en CCP a los departamentos que se van a establecer 2 periodos de retirada de residuos , el primero de ellos hasta el 30 de noviembre del presente año y el segundo inicialmente en el mes de mayo de 2012, para evitar la acumulación de los mismos a la intemperie y sus posibles efectos nocivos para el medioambiente. (b) En caso de que sea necesario, solicitar al proveedor habitual los elementos necesarios previos al traslado (palés, cinta, plásticos,…).

2. Agua. Se informa que en el año 2010 se detectó un incremento significativo en el gasto de agua y sus costes asociados (7000€). Tomando datos del contador desde comienzo del curso y comenzando su control a comienzos de 2011, verificando el funcionamiento de la electroválvula de corte en horario nocturno , cerrando al uso diversos puntos de agua temporalmente, detectando diversas fugas en las zonas de riego, procediendo a identificación y verificación de los puntos de agua y solicitando la colocación de programadores de riego (actualmente en instalación por parte de la D. Gral. de Centros e Infraestructura Educativa) se ha reducido y controlado este sobrecoste. Para el presente curso escolar se contempla: (a) Independizar la instalación de agua de la vivienda y/o el bar con contador propio. (b) Valorar la instalación de un sistema de reutilizaci ón de agua (coste aproximado de la instalación, mantenimiento de la misma y ahorro estimado), solicitar proyecto (p.e. Hidráulica Tinerfeña) y programar visita a instalación de similares características. (c) Puesta en uso del riego automático y valoración de su efectividad. (d) Sistematizar la revisión de puntos terminales de la red (una vez al año) e incluirlo en el plan de mantenimiento preventivo del centro.

3. Papel. El consumo de papel en el centro se encuentra en un promedio de 200.000 hojas DIN A4 por trimestre (el costo por paquete está entre 2,50 y 2,80 euros en función del volumen comprado). Se comenta que el uso del papel reciclado, además de ser más caro, no es recomendable por presentar residuos que deterioran las impresoras/fotocopiadoras. En el curso pasado se eliminó la impresión de boletines para las evalu aciones no finales , excepto en los casos de ESO y PCPI y se contactó con la empresa que gestiona la fotocopiadora de alumnado a la que se puso una barra de bloqueo en las bandejas de papel para evitar que fuera sustraído y se puso en funcionamiento nuevamente la multicopist a. Desde el comité Medioambiental se pondrá en marcha una campaña para fomentar el us o responsable del papel , su reutilización y el empleo de las dos caras dirigida a la comunidad educativa. Se estudiarán posibles medidas que puedan reducir el gasto durante el curso escolar.

4. Electricidad. En el curso pasado, previa petición, se recibió un estudio de ahorro económico y energético por parte de la empresa SIL, Soluciones en Iluminación Led para la biblioteca del centro , suponiendo una reducción de consumo de aproximadamente 400 euros anuales . Estamos a la espera de la posible financiación por parte de la D. Gral. de Centros e Infraestructura Educativa y tenemos un tubo led en prueba en la entrada a la biblioteca desde marzo de 2011 aproximadamente, quedando pendiente la reposición y mantenimiento de persianas, la incorporación de protectores de sobretensión al cuadro eléctrico , incluir el grupo electrógeno en el mantenimiento periódico y otros dispositivos que pudieran modernizar la instalación actual optimizando su uso y eficiencia, como por ejemplo, entre otros: sensores de presencia en baños y pasillos y reguladores de luminosidad en aulas , temporizadores de cuadro que garanticen “consumo cero en horario de no uso” e incorporar en las zonas próximas al muro exterior lámparas de bajo consumo con sensor de presencia y luminosidad y posible alimentación solar. Se hace necesario contactar con la administración educativa para valorar conjuntamente la aplicación de estas medidas y su implicación en las mismas. En relación al cambio de iluminación de fluorescencia a led, el coste estimado por tubo fluorescente T8 es de 5-10 euros y del balasto electrónico correspondiente de 20-25 euros, dando 15.000 horas de uso y bastantes problemas este último. En el caso del tubo equivalente led, el coste podría rondar los 60 euros y con un mínimo de 35.000 horas de uso, siendo necesario el cambio de tecnología para poder instalar sistemas de regulación de luz, ya que en muchos casos presentan incompatibilidad con las lámparas de fluorescencia.

Page 3: Resumen i.e. eco eco nov.2011

código: F2.POC-PE 04.02 edición: 01 Página 2 de 2

5. Teléfonos/Comunicaciones. En relación con el consumo en comunicaciones de voz y datos el curso pasado se cambió la tipología de alguna línea y anchos de banda contratados, contactando en diversas ocasiones con el proveedor de servicios y reduciendo costes. Para reducir costes y ampliar y mejorar los servicios se hace necesario abordar: (a) La contratación de un servicio web de mensajería SMS para la difusión de información puntual a coste reducido (aproximadamente 0,10 euros por mensaje). (b) La sustitución de la centralita actual por una que permita compatibilizar la red analógica existente y la fácil integración de telefonía Voz sobre IP, reemplazando la actual y eliminando sus costes de mantenimiento (45 euros al mes). (c) Valorar la contratación de otros operadores que oferten condiciones más ventajosas que las actuales .

6. Tinta/tóner. Establecer procedimientos que fomenten el buen uso, reciclaje y la reutilización de los cartuchos de tinta y tóner , así como su manipulación y recogida adecuadas.

7. Impresoras/Fotocopiadoras/Multicopista. Dado el bajo coste por copia de las fotocopiadoras de portería, próximo al de la multicopista, se propone que entre las acciones a desarrollar desde la Iniciativa Estratégica “Mejoras tecnológicas para recursos docentes” se incluya el uso de la conexión de red que posee una de las fotocopiadoras para la gestión e impresión de trabajos de mayor volumen po r parte de la administración del centro , en lugar de usar las impresoras convencionales que se encuentran en los despachos.

8. Limpieza. Por falta de tiempo, en relación con la limpieza únicamente se trata lo relacionado con el mantenimiento preventivo de las instalaciones de agua. Se valorará el uso por parte del personal de limpieza propio del sistema que ha comenzado a emplear el personal de limpieza perteneciente a la contrata.

TAREAS ASIGNADAS:

Acción ó tarea:

Responsable:

- Comunicar en CCP a los departamentos que se van a establecer 2 periodos de retirada de residuos, el primero de ellos hasta el 30 de noviembre del presente año y el segundo inicialmente en el mes de mayo de 2012, para evitar la acumulación de los mismos a la intemperie y sus posibles efectos nocivos para el medioambiente.

- Independizar la instalación de agua de la vivienda y/o el bar con contador propio. - Contactar con la administración educativa para valorar conjuntamente la aplicación y financiación de las

medidas: o Reposición y mantenimiento de persianas. o Incorporación de protectores de sobretensión al cuadro eléctrico. o Sensores de presencia en baños y pasillos. o Reguladores de luminosidad en aulas. o Temporizadores de cuadro que garanticen “consumo cero en horario de no uso”. o Instalación de lámparas de bajo consumo con sensor de presencia y luminosidad y posible

alimentación solar en las zonas próximas al muro exterior.

Dirección

- En caso de que sea necesario, solicitar al proveedor habitual en la gestión de residuos de los elementos necesarios previos al traslado (palés, cinta, plásticos,…).

- Valorar la instalación de un sistema de reutilización de agua (coste aproximado de la instalación, mantenimiento de la misma y ahorro estimado), solicitar proyecto (p.e. Hidráulica Tinerfeña) y programar visita a instalación de similares características.

- Puesta en uso del riego automático y valoración de su efectividad. - Contratación de un servicio web de mensajería SMS. Sustitución de la centralita actual por una que

permita compatibilizar la red analógica existente y la fácil integración de telefonía Voz sobre IP. Valorar la contratación de otros operadores que oferten condiciones más ventajosas que las actuales.

Coordinación de Calidad

- Sistematizar la revisión de puntos terminales de la red de agua (una vez al año) e incluirlo en el plan de mantenimiento preventivo del centro.

- Incluir el grupo electrógeno en el mantenimiento periódico. - Valorar el uso por parte del personal de limpieza propio del sistema que ha comenzado a emplear el

personal de limpieza perteneciente a la contrata.

Secretaría

- Campaña para fomentar el uso responsable del papel, su reutilización y el empleo de las dos caras dirigida a la comunidad educativa.

- Establecer procedimientos que fomenten el buen uso, reciclaje y la reutilización de los cartuchos de tinta y tóner, así como su manipulación y recogida adecuadas.

Comité Medioambiental

- Uso de la conexión de red que posee una de las fotocopiadoras para la gestión e impresión de trabajos de mayor volumen por parte de la administración del centro.

I.E. “Mejoras tecnológicas para recursos docentes”

TEMAS DE LA PRÓXIMA REUNIÓN:

Se repasará la situación y despliegue de las acciones planeadas y se valorará incorporar otras que sean planteadas con posterioridad para cada uno de las líneas de trabajo.

Page 4: Resumen i.e. eco eco nov.2011

Anexo

VALORACIÓN

DE LAS PROPUESTAS

DE AHORRO

Page 5: Resumen i.e. eco eco nov.2011

año 2meses semana día año 2meses semana día7.200 1.200 140 20 514 86 10,0 1,4 m3

21.600 3.600 420 60 1.543 € 257 30,0 4,3 euros

7,14%750 € 0 7180 € años meses

año 2meses semana día año 2meses semana día7.200 1.200 140 20 2.057 343 40,0 5,7 m3

21.600 3.600 420 60 6.171 € 1.029 120,0 17,1 euros

28,57%4.000 € 0 9

600 € años meses

CONSUMO AHORRO

Inversión estimada: Ahorro/Inversión

Ahorro/Inversión

Ahorro estimado anual:

Plazo de recuperación: (Inversión + 1 año Mant.):Ahorro estimado anual:

134%

Instalar sistema de reutilización de agua

Independizar la instalación de vivienda/bar

Mantenimiento (anual):

Mantenimiento (anual):

166%Inversión estimada:

CONSUMO AHORRO

Plazo de recuperación: (Inversión + 1 año Mant.):

AGUA

año 2meses semana día año 2meses semana día7.200 1.200 140 20 1.029 171 20,0 2,9 m3

21.600 3.600 420 60 3.086 € 514 60,0 8,6 euros

14,29%3.000 € 0 12

50 € años meses

año 2meses semana día año 2meses semana día7.200 1.200 140 20 257 43 5,0 0,7 m3

21.600 3.600 420 60 771 € 129 15,0 2,1 euros

3,57%0 € 0 6

360 € años meses

Puesta en uso del riego automáticoCONSUMO AHORRO

Plazo de recuperación: (Inversión + 1 año Mant.):Ahorro estimado anual:

Plazo de recuperación: (Inversión + 1 año Mant.):Ahorro estimado anual:

Inversión estimada: Ahorro/Inversión

Mantenimiento (anual): 101%

Inversión estimada: Ahorro/Inversión

Mantenimiento (anual): 214%

Sistematizar la revisión de puntos terminales de la redCONSUMO AHORRO

Page 6: Resumen i.e. eco eco nov.2011

año 2meses semana día año 2meses semana día4.253 851 95 18,9 2.633 527 58,5 11,7 kw

638 128 14 3 395 € 79 8,8 1,8 euros

61,90%1.800 € 4 5

-50 € años meses*30 tubos T8, 15h/día, 5días/semana durante 10 meses/año.

año 2meses semana día año 2meses semana día6.379 1.276 142 28,4 5.569 1.114 123,8 24,8 kw

957 191 21 4 835 € 167 18,6 3,7 euros

87,30%3.350 € 3 11-100 € años meses

*45 tubos T8, 15h/día, 5días/sem., 10 meses/año, con sensor presencia/luminosidad (1/3 consumo).

Mantenimiento (anual): 23%

Cambio de iluminación de fluorescencia a led (Bibli oteca)

Cambio de iluminación de fluorescencia a led (Pabel lón)CONSUMO AHORRO*

CONSUMO AHORRO

Plazo de recuperación: (Inversión + 1 año Mant.):Ahorro estimado anual:

Inversión estimada: Ahorro/Inversión

Mantenimiento (anual): 26%

Plazo de recuperación: (Inversión + 1 año Mant.):Ahorro estimado anual:

Inversión estimada: Ahorro/Inversión

ELECTRICIDAD

*45 tubos T8, 15h/día, 5días/sem., 10 meses/año, con sensor presencia/luminosidad (1/3 consumo).

año 2meses semana día año 2meses semana día--- --- --- --- --- --- --- --- kw

300 --- --- --- 300 --- --- --- euros

100,00%600 € 2 0

0 € años meses*Coste de reposición de los elementos que puedan dañarse debido a la sobretensión en un año.

año 2meses semana día año 2meses semana día210.000 35.000 4.083 583 8.925 1.488 173,5 24,8 kw31.500 5.250 613 88 1.339 € 223 26,0 3,7 euros

4,25%2.000 € 1 6

0 € años meses*Considerando un consumo residual próximo al 10% y un horario de no uso del 35% semanal (60% verano).

año 2meses semana día año 2meses semana día1.050 210,00 24,50 3,50 900 180 21,00 3,0 kw

158 32 4 1 135 € 27 3,2 0,5 euros

85,71%1.200 € 8 11

Incorporación de protectores de sobretensión al cua dro eléctrico

Ahorro estimado anual:

Inversión estimada: Ahorro/Inversión

Mantenimiento (anual): 50%

CONSUMO AHORRO*

Plazo de recuperación: (Inversión + 1 año Mant.):Ahorro estimado anual:

Ahorro estimado anual:

Inversión estimada: Ahorro/Inversión

Mantenimiento (anual): 67%

Temporizadores de cuadro “consumo cero en horario d e no uso”CONSUMO AHORRO*

Plazo de recuperación: (Inversión + 1 año Mant.):

Inversión estimada: Ahorro/Inversión

Lámparas bajo consumo/presencia/luminosidad/solar e n exteriorCONSUMO AHORRO

Plazo de recuperación: (Inversión + 1 año Mant.):

1.200 € 8 110 € años meses

*Doble función: iluminación exterior y disuasoria de intrusos nocturnos.

Inversión estimada: Ahorro/Inversión

Mantenimiento (anual): 11%

Page 7: Resumen i.e. eco eco nov.2011

año 2meses semana día año 2meses semana día12.600 2.100 245 35 926 € 154,29 18,00 2,57 euros

7,35%0 € 0 3

225 € años meses*Considerando que se enviaran 10 sms diarios en lugar de realizar llamadas.** Precio aproximado de 2.500 sms.

año 2meses semana día año 2meses semana día12.600 2.100 245 35 900 € 150,00 17,50 2,50 euros

7,14%750 € 0 10

0 € años meses*45 euros de mantenimiento de centralita y reducción de 2 líneas telefónicas.

Contratación de un servicio web de mensajería SMSCONSUMO AHORRO*

Plazo de recuperación: (Inversión + 1 año Mant.):Ahorro estimado anual:

CONSUMO AHORRO*

Plazo de recuperación: (Inversión + 1 año Mant.):Ahorro estimado anual:

Inversión estimada:Mantenimiento (anual)**:

COMUNICACIONES

Ahorro/Inversión

411%

Inversión estimada: Ahorro/Inversión

Mantenimiento (anual): 120%

Sustitución de la centralita actual

*45 euros de mantenimiento de centralita y reducción de 2 líneas telefónicas.

año 2meses semana día año 2meses semana día12.600 2.100 245 35 3.600 € 600,00 70,00 10,00 euros

28,57%400 € 0 1

0 € años meses*Consumo: 20% líneas; 10% adsl; 10% mantenimiento; 15% fijo; 45% móvil.**En caso de ser necesario incorporar enlaces móviles 1500min/mes.

Mantenimiento (anual): 900%

Contratación de otros operadoresCONSUMO AHORRO*

Plazo de recuperación: (Inversión + 1 año Mant.):Ahorro estimado anual:

Inversión estimada**: Ahorro/Inversión