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Artículo aceite Localización Crr 30 con primera de mayo Unidad Proveedor Concha Hernandez CEDULA 53578485 Fecha Detalle ENTRADAS Cantidad Valor 3/7/10 Factura De Compra 0893 35,000 100 3,500,000 Salida De Almacen 35,000 Valor Unitario

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Artículo aceite

LocalizaciónCrr 30 con primera de mayo Unidad

Proveedor Concha Hernandez CEDULA 53578485

Fecha DetalleENTRADAS

Cantidad Valor

3/7/10 Factura De Compra 0893 35,000 100 3,500,000Salida De Almacen 35,000

Valor Unitario

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Referencia terpelMínimo Máximo

SALIDAS SALDOS

Cantidad Valor Cantidad Valor

100 3,500,00050 1,750,000 50 1,750,000

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Cliente: _Alfredo Rojas_______________________________________Direccion:_Crr 69c # 21- 89___________________________________Telefono:_2030810__________________________________________Recepcion del pedido - Fecha:_________ Hora:_____________Fecha de entrega acordada:___________ Recibido por:_______

Cantidad Producto V.Existencia Despachado

100 aceite vehicular 100 50

Despacho del pedido - Fecha :_________ Hora:________________

Observaciones:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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Fecha:Señores:Direccion:

Cantidad Descripcion Articulo

Despachado por: Recibido por:

REMISION N° 0001

Observaciones:__________________________________________________________________________________________________________

GRUMO S.A.S

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0 FACTURA DE VENTA N 0DIRECCIÓN: Régimen. 0

TELEFONO.

NIT: COMPRA DE MERCANCIAS Agente Autorretenedor.

VENDIDO A: 0 FECHA:

CC./ NIT: 0 CIUDAD: Ciudad

DIRECCIÓN A DESPACHAR:Ciudad VENDEDOR:

FORMA DE PAGO: CONTADO: CREDITO: X

REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIOVALOR TOTAL

Transporte de motos 2 0

0 0

0 0

0 0

SON (En Letras): SUBTOTAL: $ 0

IVA: $ 0

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $ 0

Retención del IVA $

Retención del ICA $

NETO A PAGAR $ 0

AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZAD DESPACHADO CONTABILIZADO

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VALOR TOTAL

CONTABILIZADO

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ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO

DETALLE: FECHA

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBACÓDIGO CUENTAS No. PARCIALES

PREPARADO REVISADO APROBADO

NOTA DE CONTABILIDAD No. 03

DIA:

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ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO

MES: AÑO:

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBADÉBITOS CRÉDITOS

CONTABILIZADO

NOTA DE CONTABILIDAD No. 03

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INVERSIONES FIJAS

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

No.CIUDAD: FECHA: Valor $

PAGADO A: C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN:

CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL DÉBITOS

CHEQUE No. EFECTIVO. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO.BANCO.CUENTA No.SUCURSAL.OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

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INVERSIONES FIJAS

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

CRÉDITOS

CONTABILIZADO

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DATOS DE ENTRADA

1 CONSTITUCIÓNNo FECHA CEDULA NOMBRES CONCEPTO

1.1

1.2 OBJETO SOCIAL

1.3 NOMBRE EMPRESA:

CiudadDirección ComúnTeléfonoCorreo

1.4 GASTOS PREOPERATIVOS

Estudio de factibilidad

1.5 GASTOS LEGALES

1.6 INGRESO DE APORTES SOCIALES

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DATOS DE ENTRADA

CÓDIGO

Corte

Fecha

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ACTIVIDADES DE OPERACIÓNFACTURAS DE COMPRA

FACTURA DE VENTA NO.DIRECCIÓN:Crr 69 c N° 21-89 Régimen. Común

TELEFONO. 2030810 Res. Facturación

NIT:

VENDIDO A:Alfredo Rojas FECHA:

CC./ NIT: 80212935 CIUDAD: Bogota

DIRECCIÓN A DESPACHAR:Crr 69 c N° 21-89 VENDEDOR:

FORMA DE PAGO: CONTADO: CREDITO: X

REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

893 Aceite veicular 100 35,000

SON (En Letras): SUBTOTAL: $

IVA: $

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $

Retención del IVA $

Retención del ICA $

NETO A PAGAR $

AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZAD DESPACHADO

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ACTIVIDADES DE OPERACIÓNFACTURAS DE COMPRA

FACTURA DE VENTA NO.

VALOR TOTAL

3,500,000

3,500,000

560,000

122,500

2,625,000

14,000

1,298,500

CONTABILIZADO