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PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO MEMORIA DE EVALUACIÓN 2009 Proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano. MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL, DE LAS FAMILIAS Y DE LA INFANCIA

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PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO

MEMORIA DE EVALUACIÓN 2009

♦ Proyectos de intervención social integral para la

atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL, DE LAS FAMILIAS Y DE LA INFANCIA

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Servicio de Análisis e Informes Técnicos Subdirección General de Programas Sociales

Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia

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Í N D I C E PÁGINA

1. CONTENIDOS DEL PROGRAMA 2008 5

1.1. Introducción 7 1.2. Gestión del crédito 8 1.3. Metodología del proceso evaluativo 11 1.4. Cumplimentación de las fichas de evaluación 13

2. RESUMEN EJECUTIVO 15

2.1. Comunidades Autónomas participantes 17 2.2. Previsiones y evaluación 17 2.3. Financiación 18 2.4. Gastos 20 2.5. Descripción y ubicación de los proyectos 23 2.6. Colaboración institucional 24 2.7. Usuarios y familias participantes en los proyectos 25 2.8. Personal adscrito a los proyectos y voluntariado 27 2.9. Formación y empleo 29 2.10. Vivienda y realojamiento 29 2.11. Educación 31 2.12. Salud 35

3. EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA EN LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS 37

3.1. Financiación 39 3.2. Gastos 41 3.3. Personal y voluntarios 42 3.4. Usuarios de los proyectos 43

4. PRINCIPALES DATOS DESAGREGADOS POR CC.AA. 45

4.1. Fichas de cada Comunidad Autónoma con los principales datos de sus proyectos

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4.2. Crédito del Programa de Desarrollo del Pueblo Gitano según CC.AA.

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5. ANEXO. 69

5.1. Ficha de evaluación 71

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1. Contenidos del Programa 2009

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1.1. Introducción El Programa de Desarrollo del Pueblo Gitano, adscrito a la Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia, se inicia en 1989 destinado a la promoción y financiación de proyectos de intervención social de las comunidades gitanas más desfavorecidas, impulsando la coordinación de las actuaciones de las distintas Administraciones con las organizaciones representativas del movimiento asociativo gitano. Dichas actuaciones, tienen como principio rector facilitar el acceso a los recursos existentes en el Sistema Público de Servicios Sociales, para que los gitanos y las gitanas se incorporen a la sociedad en igualdad de condiciones con el resto de la población, pero siempre dentro del respeto a su diversidad cultural. Durante estos años, el Programa ha mantenido una línea de colaboración entre la Administración General del Estado y las Administraciones Autonómicas y, a través de éstas, con las Corporaciones Locales. Dentro de esta colaboración, tiene especial relevancia la cofinanciación del Ministerio de Sanidad y Política Social y las Comunidades Autónomas (CC.AA.) para el desarrollo de Proyectos de Intervención Social Integral para la Atención, Prevención de la Marginación e Inserción del Pueblo Gitano. La distribución del crédito del Programa de Desarrollo Gitano, consignado en los Presupuestos Generales del Estado, entre las CC.AA. y la Ciudad de Melilla es aprobada por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, formalizándose por Acuerdo de Consejo de Ministros los compromisos financieros de la Administración General del Estado respecto de dicha distribución. El Acuerdo de Consejo de Ministros para el año 2009 (27 de febrero) se publicó en el BOE - núm. 79, de 18 de marzo de 2009. En similitud con años anteriores los criterios que deben reunir los proyectos son:

Carácter integral, de forma que lleven a cabo actividades simultáneas en las áreas de acción social, educación (contemplándose preferentemente las de apoyo y seguimiento escolar), de formación-empleo, de salud y de vivienda y hábitat, coordinadas por la institución responsable de llevar a cabo el proyecto.

Coordinación entre las propias instituciones y con otras organizaciones de

carácter privado sin ánimo de lucro, evitando crear redes paralelas de atención y duplicación de recursos, con el objetivo de ir facilitando el acceso de la población gitana a los sistemas normalizados de protección social.

Participación efectiva de los gitanos y gitanas -debidamente acreditada- o,

en su caso, de las asociaciones y organizaciones implicadas en los proyectos, en el diseño, ejecución y evaluación de los mismos.

Inclusión de los proyectos en planes o programas de bienestar, de

desarrollo social o de inclusión social, de mayor ámbito territorial o europeos.

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Promoción de la convivencia ciudadana y de la interacción social, fomentando la incorporación de la minoría étnica a las distintas redes sociales

Continuidad de los proyectos subvencionados en años anteriores y el

índice estimado de población gitana residente.

Demanda planteada por las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales para la realización de programas destinados al Pueblo Gitano.

1.2. Gestión del Crédito Los aspectos más significativos de la gestión de la aplicación presupuestaria 18.08.231F.453.01 Programa de Desarrollo Gitano son:

El compromiso de cofinanciación establece que las CC.AA. y/o las CC.LL. deben aportar una cantidad de, al menos, dos tercios de la cantidad aportada a cada proyecto por el Ministerio, que viene determinada en el Acuerdo de Consejo de Ministros anual.

La gestión de los proyectos es de titularidad pública, siendo promovidos y/o

gestionados por las CC.AA., las CC.LL. y los Entes Públicos de carácter local.

Las Comunidades Autónomas seleccionan y presentan los proyectos al

Ministerio, para su aprobación en la Comisión de Seguimiento del Programa.

El instrumento de colaboración es el Certificado de presentación de

proyectos, que aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado junto con el Anexo al mismo, en el que figuran los proyectos y la cofinanciación aprobada.

El órgano conjunto de propuesta, seguimiento y evaluación de los proyectos

es la Comisión de Seguimiento, de la que forman parte representantes de la Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia, de las Comunidades Autónomas que participan en el Programa y de la Federación Española de Municipios y Provincias (F.E.M.P.).

Las modificaciones que puedan surgir en el desarrollo y ejecución de los

proyectos deben ser comunicadas por las CC.AA., con el fin de acordar, conjuntamente el Ministerio y la Comunidad Autónoma correspondiente, la aceptación de cualquier variación en el desarrollo de los mismos.

Los soportes de información están homologados y son aprobados por la

Comisión de Seguimiento. El modelo de documento justificativo de las obligaciones reconocidas y pagos realizados por las CC. AA. o certificado de remanentes, figura en la Resolución de 18 de marzo, que da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros.

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Las fichas de evaluación se presentan en el año siguiente al de la ejecución

del proyecto. En concreto, para los proyectos cofinanciados en el año 2009, el plazo de presentación de su evaluación terminaría el 31 de mayo de 2010.

La dotación del crédito presupuestario en 2009 fue de 1.065.160 euros, dos millones de euros menos respecto a los últimos años, la cual fue acordada por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales (a propuesta de la Comisión de Seguimiento). En el siguiente cuadro se muestra la distribución del crédito entre las CC.AA. para el ejercicio 2009.

COMUNIDAD AUTÓNOMA CRÉDITO MINISTERIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

Andalucía 272.372,09 25,57 Aragón 22.261,84 2,09 Asturias 34.979,85 3,28 Baleares 26.490,53 2,49 Cantabria 16.957,35 1,59 Castilla-La Mancha 21.196,68 1,99 Castilla y León 93.265,41 8,76 Cataluña 99.624,41 9,35 Comunidad Valenciana 114.462,09 10,75 Extremadura 55.111,38 5,17 Galicia 74.188,39 6,96 La Rioja 8.478,67 0,80 Madrid 144.137,45 13,53 Melilla 5.325,80 0,50 Murcia 76.308,06 7,16

Total 1.065.160,00 100,00

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272.372,09

ANDALUCÍA 76.308,06,

MURCIA

114.462,0921.196,68 55.111,38

EXTREMADURA CASTILLA-LA MANCHA26.490,53

ISLAS BALEARES 144.137,45

MADRID

93.265,41 CASTILLA-LEÓN

22.261,8499.624,41

CATALUÑA ARAGÓN8.478,67

RIOJA

16.957,35CANTABRIA

34.979,85 ASTURIAS

74.188,39 GALICIA

COMUNIDAD VALENCIANA

PROGRAMA DE DESARROLLO GITANODISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2009)

CRÉDITO TOTAL: 1.065.160,00 є.

MELILLA

5.325,80

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1.3. Metodología del proceso evaluativo En general, el soporte informativo para la confección de cada evaluación anual han sido las fichas de presentación/evaluación de proyectos y la documentación complementaria que, en algún caso, ha sido remitida por los responsables de los proyectos. Se adjunta, como un anexo, el modelo de ficha de evaluación que fue aprobada por la Comisión de Seguimiento del Programa en su reunión de 29 de enero de 2001. La ficha de evaluación consta de los siguientes apartados:

Apartado I: Identificación del proyecto Apartado II: Descripción del proyecto

1. Relaciones institucionales. 2. Ubicación. 3. Usuarios/as y familias/unidades convivenciales.

Apartado III: Cumplimiento de los objetivos de intervención. Apartado IV: Ejecución económica.

Financiación y distribución del gasto. Apartado V: Personal adscrito al proyecto desagregado por categorías de

perfil profesional, incluyendo número de voluntarios que colaboran en el proyecto.

Apartado VI: Actividades y usuarios/as de las mismas. Acciones formativas para el empleo. Otras actividades realizadas.

Apartado VII: Participación de la población. Apartado VIII Valoración del proyecto.

La mayoría de los apartados reflejados anteriormente han sido diseñados

de forma estandarizada para su cumplimentación cuantitativa, cerrando al máximo posible los items correspondientes, destacando los referidos al apartado V de Personal adscrito y al apartado VI de Actividades y usuarios. Este último apartado, con el tipo de actividades a realizar, se muestra a continuación:

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ÁREA TIPO DE ACTIVIDAD

Información, orientación, valoración y derivación a servicios de bienestar social. Trabajo social:

. Individualizado.

. Con familias.

. Comunitario. Tramitación de documentación y gestión de recursos. Seguimiento social temporeros/as y familias. Apoyo técnico a asociaciones. Campañas de sensibilización. Encuentros, coloquios, mesas redondas contra la intolerancia y el racismo y de fomento de la convivencia ciudadana.

ACCIÓN SOCIAL

Cursos formación voluntariado.

Apoyo y seguimiento escolar:

. Educación infantil.

. Educación primaria.

. Educación secundaria. EDUCACIÓN Alfabetización y educación básica de adultos.

Actividades extraescolares de apoyo y refuerzo escolar. Intervención con familias para reducir el absentismo escolar. Ocio y tiempo libre. Rehabilitación y acondicionamiento de viviendas Acondicionamiento del entorno del barrio. Actividades educativo-sociales para el buen uso de la vivienda Realojo familias/unidades familiares

VIVIENDA Y HÁBITAT

Seguimiento de familias realojadas. Charlas y/o cursos de educación para la salud (alimentación, higiene, accidentes domésticos) Vacunaciones, control pediátrico. Planificación familiar. Prevención y/o asistencia alcoholismo, drogodependencias.

SALUD

Otras actividades de Salud pública. Clases de romanó, flamenco, etc. Visitas culturales. Grupos de Trabajo de reflexión cultural.

CULTURA

Exposiciones artísticas, jornadas culturales. Itinerarios de inserción personalizados (información y orientación laboral, especialización, acompañamiento, técnicas de búsqueda de empleo, etc.) Talleres de pre-formación:

. Oficios.

. Carnet conducir.

. Habilidades sociales y búsqueda empleo.

. Sin especificar y otros.

FORMACIÓN-EMPLEO

Cursos de formación-empleo: . Oficios. . Inserción (IMI, Garantía Social). . Sin especificar y otros.

A partir de la información suministrada, la memoria de evaluación se ha organizado en dos partes:

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a) En la primera se describen y analizan los datos generales del programa, comparándolos con los datos de años anteriores y su distribución por Comunidades Autónomas. Incluye las características generales de los proyectos financiados (objetivos, áreas de intervención, actuaciones, empleo generado, usuarios), así como un seguimiento general de la evolución y desarrollo del programa (distribución de la financiación, entidades gestoras, etc.).

b) La segunda parte ofrece información específica por Comunidades

Autónomas, incluyendo aquellos datos más relevantes del conjunto de los proyectos.

1.4. Cumplimentación de las fichas de evaluación En la actual Memoria, los datos de la Comunidad Autónoma de Andalucía corresponden a una estimación basada en la información que nos proporciona la ficha de Presentación 2009. En este ejercicio, se han cofinanciado 94 proyectos en el conjunto de todas las CC.AA. participantes del programa, cuya distribución por CC.AA. se muestra en la siguiente tabla.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Nº DE PROYECTOS COFINANCIADOS

Proyecto TotalANDALUCÍA 35ARAGÓN 1ASTURIAS 6BALEARES 2CANTABRIA 1CASTILLA-LA MANCHA 1CASTILLA Y LEÓN 5CATALUÑA 1CDAD. VALENCIANA 3EXTREMADURA 8GALICIA 16LA RIOJA 1MADRID 1MELILLA 1MURCIA 12

TOTAL 94

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Respecto a la cumplimentación de la información contenida en la ficha de evaluación, debemos destacar la información sobre la estimación de los usuarios directos de los proyectos, en la que todas las Comunidades Autónomas ofrecen los datos desagregados por sexo y por grupos de edad.

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2. Resumen Ejecutivo

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2.1. Comunidades Autónomas Participantes En el año 2009 participaron en el Programa de Desarrollo Gitano 14 Comunidades Autónomas (todas a excepción de Canarias, Navarra y País Vasco) y la Ciudad de Melilla, con un total de 94 proyectos ejecutados. Este Resumen Ejecutivo ofrece los principales datos de ejecución de la totalidad de los proyectos realizados, con referencia, tanto a sus aspectos financieros, como al personal que trabaja en los mismos, las actividades realizadas y a los usuarios atendidos por el Programa. Asimismo se ofrece información relativa a su evolución desde el año 1995. 2.2. Previsiones y Evaluación En relación a la financiación, se observa un incremento porcentual total, entre Presentación y Evaluación, que asciende aproximadamente a un 3.5%. Este incremento es el resultado de financiaciones externas o aportaciones de los propios ayuntamientos que se realizan con posterioridad a la Presentación de los datos globales del Plan de Desarrollo Gitano.

DiferenciaNº proyectos 0Mº Sanidad y Pol Social 1.065.160,00 23,50 1.065.160,00 22,73 0,00CC.AA. (1) 2.764.394,88 60,99 2.777.974,26 59,27 13.579,38CC.LL. (2) 703.251,11 15,51 843.581,17 18,00 140.330,06

TOTAL 4.532.805,99 100,00 4.686.715,43 100,00 153.909,44

(2) La diferencia de 140.330,06 € en la financiación de las CC.LL. se detalla en el cuadro siguiente.

94 94

VARIACIONES ENTRE PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓNPresentación 2009 Evaluación 2009

(1) La diferencia de 13.579,38 € corresponde a una mayor financiación de la C.A. de Aragón por dicho importe

Presentación Evaluación DiferenciasAragón 7.420,61 51.966,93 44.546,32

Asturias 23.184,96 57.764,47 34.579,51

Baleares 120.747,52 144.670,15 23.922,63

Galicia 263.178,36 274.659,48 11.481,12

Murcia 103.733,33 129.533,81 25.800,48

TOTAL 140.330,06

FINANCIACIÓN DE LAS CORPORACIONES LOCALES

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2.3. Financiación De acuerdo con la evaluación efectuada sobre la financiación total de las tres Administraciones en el año 2009 el 22,7% corresponde al Ministerio (frente al 42,9% del año 2008); el 59,3% a las CC.AA. (frente al 37% del año anterior) y el 18 % a las CC.LL. (el 22,1% aportado en 2008). Por tanto, en el ejercicio 2009 disminuye considerablemente la aportación del Ministerio, así como la de las CC.LL., mientras que aumenta de forma muy notoria el porcentaje de las CC.AA. En las aportaciones de las distintas Administraciones, como podemos observar en el siguiente cuadro, se producen desviaciones del promedio global en algunas Comunidades Autónomas:

- Aportaciones de las Corporaciones Locales: En ocho Comunidades Autónomas, las CC.LL. no realizan ninguna aportación.

- Aportaciones de las Comunidades Autónomas: Ocho Comunidades

superan el 50%.

- Aportaciones del Ministerio: Sólo en tres Comunidades se supera el 50%

FINANCIACIÓN CUANTÍA PORCENTAJEMINISTERIO 1.065.160,00 22,7%CC.AA. 2.777.974,26 59,3%CC.LL. 843.581,17 18,0%TOTAL 4.686.715,43 100%

FINANCIACIÓN

22,7%18,0%

59,3%

MINISTERIO CC.AA. CC.LL.

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MINISTERIO % CC.AA. % CC.LL. % TotalANDALUCÍA 272.372,09 33,68 374.604,04 46,32 161.744,03 20,00 808.720,16ARAGÓN 22.261,84 23,38 21.000,00 22,05 51.966,93 54,57 95.228,77ASTURIAS 34.979,85 12,00 198.844,15 68,19 57.764,47 19,81 291.588,47BALEARES 26.490,53 10,71 76.246,00 30,82 144.670,15 58,47 247.406,68CANTABRIA 16.957,35 32,32 35.505,65 67,68 0,00 0,00 52.463,00CASTILLA-LA MANCHA 21.196,68 9,12 187.984,02 80,88 23.242,30 10,00 232.423,00CASTILLA Y LEÓN 93.265,41 59,79 62.734,59 40,21 0,00 0,00 156.000,00CATALUÑA 99.624,41 50,00 99.624,41 50,00 0,00 0,00 199.248,82CDAD VALENCIANA 114.462,09 20,13 454.275,44 79,87 0,00 0,00 568.737,53EXTREMADURA 55.111,38 60,00 36.742,62 40,00 0,00 0,00 91.854,00GALICIA 74.188,39 8,52 522.196,39 59,95 274.659,48 31,53 871.044,26LA RIOJA 8.478,67 33,33 16.958,00 66,67 0,00 0,00 25.436,67MADRID 144.137,45 24,15 452.816,48 75,85 0,00 0,00 596.953,93MELILLA 5.325,80 60,00 3.550,53 40,00 0,00 0,00 8.876,33MURCIA 76.308,06 17,31 234.891,94 53,30 129.533,81 29,39 440.733,81

TOTAL 1.065.160,00 22,73 2.777.974,26 59,27 843.581,17 18,00 4.686.715,43

COMUNIDADESAUTÓNOMAS

FINANCIACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO GITANOEVALUACIÓN 2009

FINANCIACIÓN DEL COSTE TOTAL DE PROYECTOS

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2.4. Gastos Si analizamos los gastos por conceptos, el de personal representa el 75,3% (frente al 74,5% en 2008); le siguen los gastos corrientes (actividades y mantenimiento) con un 24,5% que disminuyen respecto a 2008 (25,2%) y, en tercer lugar, se encuentran los gastos de inversión (obras y equipamientos) con un 0,3% que se mantienen igual que el ejercicio anterior.

GASTOS CUANTÍA PORCENTAJEPERSONAL 3.528.033,98 75,3%CORRIENTES 1.146.681,45 24,5%INVERSIÓN 12.000,00 0,3%TOTAL 4.686.715,43 100%

GASTOS

75,3%

24,5%

0,3%

PERSONAL CORRIENTES INVERSIÓN

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ANDALUCÍA 606.540,00 75,00 202.180,16 25,00 0,00 0,00 808.720,16ARAGÓN 95.228,77 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.228,77ASTURIAS 206.290,61 70,75 85.297,86 29,25 0,00 0,00 291.588,47BALEARES 224.259,03 90,64 23.147,65 9,36 0,00 0,00 247.406,68CANTABRIA 34.949,52 66,62 17.513,48 33,38 0,00 0,00 52.463,00CASTILLA-LA MANCHA 100.998,70 43,45 119.424,30 51,38 12.000,00 5,16 232.423,00CASTILLA y LEON 156.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.000,00CATALUÑA 99.624,41 50,00 99.624,41 50,00 0,00 0,00 199.248,82CDAD. VALENCIANA 507.796,01 89,28 60.941,52 10,72 0,00 0,00 568.737,53EXTREMADURA 86.559,65 94,24 5.294,35 5,76 0,00 0,00 91.854,00GALICIA 533.256,54 61,22 337.787,72 38,78 0,00 0,00 871.044,26LA RIOJA 25.436,67 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.436,67MADRID 596.953,93 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596.953,93MELILLA 8.876,33 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.876,33MURCIA 245.263,81 55,65 195.470,00 44,35 0,00 0,00 440.733,81

TOTAL 3.528.033,98 75,28 1.146.681,45 24,47 12.000,00 0,26 4.686.715,43

GASTOS

GASTOS POR PARTIDASEVALUACIÓN - 2009

COMUNIDADESAUTÓNOMAS Personal Gastos

Corrientes Inversiones Total% % %

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MINISTERIO CC.AA. CC.LL. Total Personal G. Corrient. Inversiones TotalANDALUCÍA 272.372,09 374.604,04 161.744,03 808.720,16 606.540,00 202.180,16 0,00 808.720,16ARAGÓN 22.261,84 21.000,00 51.966,93 95.228,77 95.228,77 0,00 0,00 95.228,77ASTURIAS 34.979,85 198.844,15 57.764,47 291.588,47 206.290,61 85.297,86 0,00 291.588,47BALEARES 26.490,53 76.246,00 144.670,15 247.406,68 224.259,03 23.147,65 0,00 247.406,68CANTABRIA 16.957,35 35.505,65 0,00 52.463,00 34.949,52 17.513,48 0,00 52.463,00CASTILLA-LA MANCHA 21.196,68 187.984,02 23.242,30 232.423,00 100.998,70 119.424,30 12.000,00 232.423,00CASTILLA y LEON 93.265,41 62.734,59 0,00 156.000,00 156.000,00 0,00 0,00 156.000,00CATALUÑA 99.624,41 99.624,41 0,00 199.248,82 99.624,41 99.624,41 0,00 199.248,82CDAD. VALENCIA 114.462,09 454.275,44 0,00 568.737,53 507.796,01 60.941,52 0,00 568.737,53EXTREMADURA 55.111,38 36.742,62 0,00 91.854,00 86.559,65 5.294,35 0,00 91.854,00GALICIA 74.188,39 522.196,39 274.659,48 871.044,26 533.256,54 337.787,72 0,00 871.044,26LA RIOJA 8.478,67 16.958,00 0,00 25.436,67 25.436,67 0,00 0,00 25.436,67MADRID 144.137,45 452.816,48 0,00 596.953,93 596.953,93 0,00 0,00 596.953,93MELILLA 5.325,80 3.550,53 0,00 8.876,33 8.876,33 0,00 0,00 8.876,33MURCIA 76.308,06 234.891,94 129.533,81 440.733,81 245.263,81 195.470,00 0,00 440.733,81

TOTAL 1.065.160,00 2.777.974,26 843.581,17 4.686.715,43 3.528.033,98 1.146.681,45 12.000,00 4.686.715,43

GASTOS

EVALUACIÓN 2009

COMUNIDADESAUTÓNOMAS FINANCIACIÓN

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2.5. Descripción y ubicación de los proyectos De los 94 proyectos ejecutados en el 2009, 52 se desarrollan independientemente y 42 están integrados en otros programas o planes. Respecto a la ubicación, 66 proyectos se encuentran en zonas urbanas, teniendo un ámbito de actuación de 255 barrios.

INDEPENDIENTES INTEGRADOS TOTAL PROYECTOS

Proyecto Independiente Integrado TotalANDALUCÍA 17 18 35ARAGÓN 1 0 1ASTURIAS 2 4 6BALEARES 0 2 2CANTABRIA 1 0 1CASTILLA-LA MANCHA 1 0 1CASTILLA Y LEÓN 2 3 5CATALUÑA 0 1 1COMUNIDAD VALENCIAN 3 0 3EXTREMADURA 8 0 8GALICIA 11 5 16LA RIOJA 0 1 1MADRID 0 1 1MELILLA 0 1 1MURCIA 6 6 12

TOTAL 52 42 94

PROYECTOSCOMUNIDADES AUTÓNOMAS

Urbana nº de barriosANDALUCÍA 18 97ARAGÓN 1 1ASTURIAS 2 7BALEARES 1 11CANTABRIA 1 1CASTILLA-LA MANCHA 1 3CASTILLA Y LEÓN 5 18CATALUÑA 1 6COM. VALENCIANA 3 46EXTREMADURA 8 24GALICIA 12 12LA RIOJA 1 6MADRID 0 0MELILLA 0 1MURCIA 12 22

TOTAL 66 255

UBICACIÓNCOMUNIDADES AUTÓNOMAS

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2.6. Colaboración institucional En los proyectos se trabaja en colaboración con otras instituciones. Destacar la colaboración institucional con diversas ONG (52 proyectos), con las Asociaciones de Vecinos y las Asociaciones de Padres de Alumnos (45 proyectos), con Cáritas (42 proyectos), y Cruz Roja (32 proyectos). Además, 5 de los proyectos (tres menos que en 2008) se realizan en colaboración con programas subvencionados por la Convocatoria con cargo al 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, por lo tanto, con los programas sociales gestionados por las ONG. Por otra parte, en el proyecto de la Comunidad Autónoma de Madrid se cuenta con la colaboración de la Unión Europea

U.E. Cáritas Cruz Roja AAVV/APA Otras ONG E. Sub. IRPFANDALUCÍA 0 14 10 16 18 0ARAGÓN 0 0 0 0 0 0ASTURIAS 0 4 3 6 3 0BALEARES 0 0 0 0 0 0CANTABRIA 0 0 0 0 1 0CASTILLA-LA MANCH 0 0 0 0 0 0CASTILLA Y LEÓN 0 4 4 3 4 1CATALUÑA 0 0 0 1 1 0COM. VALENCIANA 0 3 3 2 3 0EXTREMADURA 0 3 3 5 6 0GALICIA 0 8 6 7 6 4LA RIOJA 0 0 0 0 1 0MADRID 1 1 0 1 1 0MELILLA 0 0 0 0 0 0MURCIA 0 5 3 4 8 0

TOTAL 1 42 32 45 52 5

Colaboración con otras institucionesCOMUNIDADES AUTÓNOMAS

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2.7. Usuarios y familias participantes en los proyectos En el año 2009, se estima que 151.981 personas han sido destinatarias del Programa, de las cuales el 53,88% han sido mujeres y el 46,12% hombres, porcentajes similares a los de años anteriores. En el cuadro siguiente, al analizar los grupos por edades (0 - 16) y (17 - 29), se debe destacar que más del 60% de los usuarios son menores de 30 años. Además se confirma la tendencia de otros años, en los que el mayor número de usuarios fueron menores de 16 años. En el año 2009, los menores de 16 años atendidos alcanzan el 37,65% sobre el total de los destinatarios del Plan, cifra que supera la de 2008 (35,42%).

HOMBRES % MUJERES % TOTALESANDALUCÍA 36.035 50,50 35.322 49,50 71.357ARAGÓN 53 48,62 56 51,38 109ASTURIAS 811 49,91 814 50,09 1.625BALEARES 335 49,19 346 50,81 681CANTABRIA 194 58,97 135 41,03 329CASTILLA-LA MANCHA 139 38,83 219 61,17 358CASTILLA Y LEÓN 1.989 41,10 2.850 58,90 4.839CATALUÑA 12.800 40,25 19.000 59,75 31.800CDAD. VALENCIANA 4.707 43,33 6.155 56,67 10.862EXTREMADURA 3.050 49,24 3.144 50,76 6.194GALICIA 1.813 49,01 1.886 50,99 3.699LA RIOJA 2.857 31,00 6.358 69,00 9.215MADRID 2.203 49,99 2.204 50,01 4.407MELILLA 31 56,36 24 43,64 55MURCIA 3.084 47,81 3.367 52,19 6.451

TOTAL 70.101 46,12 81.880 53,88 151.981

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Usuarios

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El número de familias gitanas usuarias (21.883) es muy similar a las 21.572 de 2008. En este ejercicio, como en el anterior, todas las CC.AA. han aportado esta información. No obstante, en algunos casos, estas cifras son más resultado de estimaciones sobre el total de población gitana de la zona que de la contabilización de familias con las que se interviene de manera integral y continuada.

0-16 % 17-29 %ANDALUCÍA 26.224 36,75 14.592 20,45ARAGÓN 45 50,56 35 39,33ASTURIAS 560 34,46 448 27,57BALEARES 264 38,77 193 28,34CANTABRIA 0 0,00 202 61,40CASTILLA-LA MANCHA 94 26,26 109 30,45CASTILLA Y LEÓN 1.970 40,71 1.643 33,95CATALUÑA 12.000 37,74 12.000 37,74CDAD. VALENCIANA 4.504 41,47 2.288 21,06EXTREMADURA 2.369 38,25 1.650 26,64GALICIA 1.421 38,42 994 26,87LA RIOJA 2.324 25,22 1.250 13,56MADRID 884 20,06 1.363 30,93MELILLA 24 43,64 5 9,09MURCIA 4.530 70,22 883 13,69

TOTAL 57.213 37,65 37.655 24,78

Usuarios menores de 30COMUNIDADES AUTÓNOMAS

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Familias

ANDALUCÍA 6.155ARAGÓN 20ASTURIAS 560BALEARES 167CANTABRIA 164CASTILLA-LA MANCHA 169CASTILLA Y LEÓN 1.226CATALUÑA 5.000CDAD. VALENCIANA 2.924EXTREMADURA 1.486GALICIA 955LA RIOJA 1.536MADRID 466MELILLA 20MURCIA 1.035TOTAL 21.883

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2.8. Personal adscrito a los proyectos y voluntariado

Se considera personal adscrito a los proyectos cofinanciados a todos los profesionales remunerados y voluntarios que trabajan con dedicación total o parcial en los mismos. En el caso del personal remunerado, se consignan todos los trabajadores, ya sean sus costes salariales imputados al proyecto cofinanciado o a otros servicios de los ayuntamientos, generalmente a los servicios sociales. En la siguiente tabla, se observa que el total de trabajadores/as remunerados, cuyo coste es imputable al proyecto, es de 261 no gitanos y 74 gitanos, lo que supone un total de 335 profesionales. En cuanto al número total de trabajadores/as remunerados, cuyo coste no es imputable al proyecto, es de 100 no gitanos y 33 gitanos, lo que, sumado a los profesionales imputables económicamente a los proyectos, supone un total de 468 profesionales (frente a los 520 contabilizados en 2008)

Gitano No gitano Total Gitano No gitano TotalANDALUCÍA 40 102 142 12 38 50 192ARAGON 0 3 3 0 0 0 3ASTURIAS 1 9 10 0 11 11 21BALEARES 3 6 9 0 5 5 14CANTABRIA 1 1 2 0 0 0 2CASTILLA-LA MANCHA 0 7 7 0 0 0 7CASTILLA Y LEON 2 16 18 1 5 6 24CATALUÑA 7 6 13 0 0 0 13COMUNIDAD VALENCIANA 15 19 34 0 0 0 34EXTREMADURA 2 7 9 0 0 0 9GALICIA 2 53 55 11 24 35 90LA RIOJA 0 1 1 9 7 16 17MADRID 0 15 15 0 0 0 15MELILLA 1 0 1 0 1 1 2MURCIA 0 16 16 0 9 9 25

TOTAL 74 261 335 33 100 133 468

PERSONALCOMUNIDADESAUTONOMAS IMPUTABLES NO IMPUTABLES

TOTAL

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Respecto a los voluntarios, en 2009 han colaborado en los distintos proyectos un total de 89 personas (30 gitanos y 59 no gitanos)

Como puede observarse en la tabla siguiente, han participado un total de 124 asociaciones frente a las 147 del ejercicio anterior

COMUNIDADESAUTÓNOMAS GITANO NO GITANO TOTAL

ANDALUCÍA 6 34 40ARAGÓN 0 0 0ASTURIAS 0 5 5BALEARES 0 0 0CANTABRIA 0 0 0CASTILLA-LA MANCHA 0 0 0CASTILLA Y LEÓN 0 0 0CATALUÑA 0 0 0COMUNIDAD VALENCIANA 0 0 0EXTREMADURA 0 0 0GALICIA 3 11 14LA RIOJA 21 4 25MADRID 0 0 0MELILLA 0 0 0MURCIA 0 5 5

TOTAL 30 59 89

PERSONAL VOLUNTARIO

COMUNIDADES ASOCIACIONESAUTÓNOMAS GITANAS

ANDALUCÍA 42ARAGÓN 0ASTURIAS 4BALEARES 0CANTABRIA 2CASTILLA-LA MANCHA 0CASTILLA Y LEÓN 7CATALUÑA 3COMUNIDAD VALENCIANA 19EXTREMADURA 19GALICIA 9LA RIOJA 1MADRID 2MELILLA 0MURCIA 16

TOTAL 124

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2.9. Formación y Empleo Como consecuencia de haberse realizado 155 cursos en el año 2009 (45 menos que en 2008), dirigidos principalmente a la consecución de empleo, puede destacarse, según la información disponible, que 563 personas han conseguido un empleo durante dicho año (frente a 925 en 2008). Además, se han generado 82 puestos de trabajo autónomos. 2.10. Vivienda y realojamiento. En todas las Comunidades Autónomas se han realizado actividades relacionadas con la vivienda y el hábitat, aunque no se tiene información sobre los usuarios de muchas de ellas. En las dos tablas que se muestran a continuación, se observa que en 2009 se han realojado a 332 nuevas familias (327 en 2008) y se ha mantenido, en total, un seguimiento de 993 (1.225 en 2008).

COMUNIDADESAUTÓNOMAS Nº cursos Nº ptos. Trab. Empleo Autoempleo

ANDALUCÍA 36 22 72 11ARAGÓN 0 0 0 0ASTURIAS 8 6 14 0BALEARES 3 0 4 0CANTABRIA 5 8 60 0CASTILLA-LA MANCHA 0 0 0 0CASTILLA Y LEÓN 8 0 6 0CATALUÑA 0 0 0 0CDAD. VALENCIANA 48 51 109 0EXTREMADURA 1 0 0 0GALICIA 33 14 49 46LA RIOJA 2 6 150 25MADRID 0 0 56 0MELILLA 0 0 0 0MURCIA 11 12 43 0

TOTAL 155 119 563 82

Formación-empleo

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FAMILIAS/ UNIDADES

CONVIVENCIALESANDALUCÍA 0ARAGÓN 0ASTURIAS 14BALEARES 3CANTABRIA 20CASTILLA-LA MANCHA 11CASTILLA Y LEÓN 50CATALUÑA 8CDAD. VALENCIANA 104EXTREMADURA 8GALICIA 65LA RIOJA 16MADRID 17MELILLA 0MURCIA 16

TOTAL 332

RealojosCOMUNIDADES AUTONOMAS

Seguimiento familias

realojadas

FAMILIAS / UNID. CONVIVENCIALES

ANDALUCÍA 0ARAGÓN 10ASTURIAS 76BALEARES 13CANTABRIA 0CASTILLA-LA MANCHA 0CASTILLA Y LEÓN 204CATALUÑA 8CDAD. VALENCIANA 104EXTREMADURA 11GALICIA 121LA RIOJA 16MADRID 410MELILLA 0MURCIA 20

TOTAL 993

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

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2.11. Educación Es en la educación dónde se realiza quizás el mayor esfuerzo por parte de los técnicos que trabajan en los distintos proyectos, ya que la formación académica sigue estando en un nivel bajo, pese a los avances que se han observado durante los últimos años en la población gitana. En este año 2009, y según los datos facilitados por las CC.AA. y la Ciudad Autónoma de Melilla, han cursado educación infantil un total de 3.299 niños y niñas. En el cuadro siguiente podemos observar que la educación primaria es la que alcanza el mayor número de alumnos, sumando un total de 10.336. El número de niñas es superior al de niños como ocurre también en la educación infantil. En cuanto a la educación secundaria, el total de estudiantes disminuye sensiblemente a 4.400 debido, principalmente, al abandono de los estudios para iniciarse en el mundo laboral.

0 05 2

33 2921 200 05 4

66 781.000 1.000

210 26026 7579 814 5

54 620 0

79 1011.582 1.717

MURCIA

CDAD. VALENCIANA

CASTILLA-LA MANCHACASTILLA Y LEÓNCATALUÑA

EXTREMADURA

ARAGÓN

GALICIALA RIOJAMADRIDMELILLA

TOTAL

Educación infantil

ANDALUCÍA

COMUNIDADESAUTÓNOMAS Niños Niñas

ASTURIASBALEARESCANTABRIA

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0 012 895 9761 580 0

21 14136 185

3.000 3.000652 723123 146303 245182 225165 161

9 4342 369

5.101 5.235

Educación primaria

Niños NiñasCOMUNIDADESAUTÓNOMAS

EXTREMADURAGALICIALA RIOJA

CDAD. VALENCIANA

CANTABRIACASTILLA-LA MANCHACASTILLA Y LEÓNCATALUÑA

ANDALUCÍAARAGÓNASTURIASBALEARES

MELILLAMURCIA

TOTAL

MADRID

0 07 1

37 334 20 03 2

55 741.500 1.500

336 26828 4297 6216 2085 696 2

62 892.236 2.164

Educación secundaria

Chicos Chicas

MADRIDMELILLAMURCIA

TOTAL

CDAD. VALENCIANAEXTREMADURAGALICIALA RIOJA

CANTABRIACASTILLA-LA MANCHACASTILLA Y LEÓNCATALUÑA

ANDALUCÍAARAGÓNASTURIASBALEARES

COMUNIDADESAUTÓNOMAS

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La escolarización de los menores en edad escolar obligatoria es prácticamente total, disminuyendo el absentismo escolar sobre todo en educación primaria. En este descenso del absentismo escolar tiene mucho que ver el seguimiento escolar realizado en los distintos proyectos y que se concreta en diversas actuaciones como son las entrevistas y reuniones con los padres, visitas domiciliarias, acompañamientos, etc. No obstante, se mantiene como pauta general el abandono de la enseñanza secundaria en torno a los 15 años. Como podemos observar en el siguiente cuadro, la gran mayoría de las Comunidades Autónomas han facilitado información relativa a las actuaciones realizadas (4.376) para evitar el absentismo escolar.

4.376

18000

179

2.0001.263114146

MURCIATOTAL

Familias / UnidadesConvivenciales

0208163011

319

GALICIALA RIOJAMADRIDMELILLA

CASTILLA Y LEÓNCATALUÑACDAD. VALENCIANAEXTREMADURA

ASTURIASBALEARESCANTABRIACASTILLA-LA MANCHA

COMUNIDADESAUTÓNOMAS

Intervenciónes parareducir

el absentismo escolar

ANDALUCÍAARAGÓN

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Por otro lado, la alfabetización de los adultos es también una prioridad, ya que la tasa actual de analfabetismo de la población gitana sigue siendo muy alta respecto a la población no gitana. El número de mujeres que asiste a las clases de alfabetización es más del doble que el de varones.

0 02 3

13 270 150 09 8

37 1040 0

97 20523 1534 10112 140 00 0

30 127

257 619

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Alfabetizaciónadultos

Hombres Mujeres

CASTILLA-LA MANCHACASTILLA Y LEÓNCATALUÑA

ANDALUCÍAARAGÓN

BALEARESCANTABRIA

ASTURIAS

CDAD. VALENCIANAEXTREMADURAGALICIALA RIOJAMADRIDMELILLAMURCIA

TOTAL

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35

2.12. Salud En la población gitana, la adquisición de hábitos de vida saludables, así como la participación de las familias en las actividades diseñadas, han sido, salvo excepciones muy minoritarias, positivos. En este ejercicio 841 niños y 1.116 niñas han sido vacunados o han pasado controles médicos.

La planificación familiar se caracteriza por una participación muy alta de las mujeres gitanas, que alcanzan la cifra de 934 participantes.

Niños Niñas0 07 6

190 21340 300 00 07 160 50

116 227

214 206151 250

0 00 0

116 118

841 1.116TOTAL

Vacunaciones,control pediátricoCOMUNIDADES

AUTÓNOMAS

LA RIOJAMADRIDMELILLAMURCIA

CATALUÑACDAD. VALENCIANAEXTREMADURA

ANDALUCÍAARAGÓNASTURIAS

GALICIA

BALEARESCANTABRIACASTILLA-LA MANCHACASTILLA Y LEÓN

Hombres Mujeres0 00 0

88 880 00 00 00 490 0

18 3660 83

35 1370 1500 00 02 61

143 934MURCIA

TOTAL

GALICIALA RIOJAMADRIDMELILLA

CASTILLA Y LEÓNCATALUÑACDAD. VALENCIANAEXTREMADURA

ASTURIASBALEARESCANTABRIACASTILLA-LA MANCHA

COMUNIDADESAUTÓNOMAS

Planificaciónfamiliar

ANDALUCÍAARAGÓN

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36

La prevención de las drogodependencias es una de las pocas actividades donde los hombres superan a las mujeres en participación, dado que esta problemática incide en ellos de forma mucho más grave. No obstante la presencia de la mujer en esta actividad es también muy notable.

Hombres Mujeres0 00 34 1

15 30 0

18 426 30 0

53 303 0

33 290 00 00 0

183 75

315 186TOTAL

Prevencióndrogodependencias

LA RIOJAMADRIDMELILLAMURCIA

CATALUÑACDAD. VALENCIANAEXTREMADURAGALICIA

COMUNIDADESAUTÓNOMAS

ANDALUCÍAARAGÓNASTURIASBALEARESCANTABRIACASTILLA-LA MANCHACASTILLA Y LEÓN

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37

3. Evolución del Programa en los últimos ejercicios

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38

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39

3.1. Financiación Transcurridos quince ejercicios económicos, de 1995 a 2009, en los que se han elaborado Memorias de evaluación de los proyectos cofinanciados, interesa conocer la evolución habida respecto de los datos de financiación, gasto, personal y usuarios/as en el transcurso de dichos años. Cabe mencionar que los datos económicos de las evaluaciones difieren, en algunos ejercicios, de los presupuestados conforme a los criterios objetivos de distribución acordados anualmente por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y posteriormente aprobados por el Consejo de Ministros. La financiación total de las tres Administraciones desde 1995 hasta 2009 ha sido de 106.599.770 € de los cuales 43.101.799 corresponden a la Administración General del Estado, 34.520.644 a las CC.AA. y 28.977.326 a las CC.LL. La evolución del Crédito en cada uno de estos quince años queda reflejada en la tabla y en los gráficos siguientes:

AÑOS % PARTICIP. CANTIDAD % PARTICIP. CANTIDAD % PARTICIP. CANTIDAD TOTAL

1995 51,00 3.123.760 27,90 1.708.834 21,10 1.292.404 6.124.9981996 38,22 2.596.372 22,42 1.522.893 39,37 2.674.336 6.793.6011997 44,12 2.999.291 29,11 1.978.664 26,77 1.819.732 6.797.6871998 36,04 3.005.061 26,18 2.183.038 37,79 3.150.962 8.339.0611999 39,43 2.989.789 25,16 1.907.522 35,41 2.684.294 7.581.6052000 34,51 2.992.439 23,63 2.048.535 41,86 3.629.700 8.670.6742001 43,00 2.985.588 32,86 2.281.611 24,14 1.676.092 6.943.2912002 43,31 3.033.012 34,23 2.396.702 22,46 1.572.696 7.002.4102003 41,65 3.065.160 35,85 2.638.542 22,50 1.655.594 7.359.2952004 43,99 3.051.507 34,02 2.359.709 21,99 1.525.777 6.936.9932005 41,35 3.013.226 35,13 2.559.849 23,52 1.714.340 7.287.4152006 41,41 3.051.115 36,15 2.663.774 22,45 1.653.961 7.368.8502007 42,50 3.065.160 37,69 2.718.435 19,82 1.429.294 7.212.8892008 40,90 3.065.160 37,02 2.774.562 22,08 1.654.564 7.494.2862009 22,73 1.065.160 59,27 2.777.974 18,00 843.581 4.686.715

TOTALES 43.101.799 34.520.644 28.977.326 106.599.770MEDIAS 40,28 33,11 26,62

EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN 1995 - 2009

CC AAMINISTERIO CC LL

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La distribución de la financiación entre las distintas Administraciones es la que figura en el gráfico siguiente:

El crédito ejecutado de la aportación realizada por parte del Ministerio en 1995 fue de 3.123.760 euros, manteniéndose desde entonces, salvo en 2010, cantidades próximas a los tres millones de euros. En relación a la contribución de las Comunidades Autónomas, que comenzó con una cantidad de 1.708.834, ha alcanzado en el año 2009 la cifra de 2.777.974 euros. Por otro lado, cabe destacar la participación económica de las CC.LL., (843.581 € en 2009) y, por tanto, su implicación en el desarrollo y gestión de los proyectos dirigidos a la población gitana de sus municipios.

EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN 1995-2009

4.687

7.4947.213

7.369

8.6717.287

6.937

7.3597.002

6.943

7.582

8.339

6.798

6.794

6.125

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

% PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN

4 0 ,92 2 ,7

37,059,3

3 8 ,2

51,0 4 4 ,1

3 6 ,0 3 9 ,4

3 4 ,5

4 3 ,0

4 3 ,3

4 1,7

4 4 ,0

4 1,3

4 1,4

4 2 ,5

27,9

22,429,1 26,2 25,2 23,6

32,9

34,2

35,9

34,035,1

36,1 37,7

18 ,02 2 ,14 1,9 2 2 ,5 2 2 ,53 9 ,4 3 7,8 3 5,4 2 4 ,12 1,1 2 6 ,8 2 2 ,0 2 2 ,4 19 ,82 3 ,5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

MINISTERIO CC AA CC LL

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41

3.2. Gastos El gasto desde 1995 a 2009 ascendió a 106.809.145 €. Del importe total, 71.050.338 se imputan a gastos de personal, 28.099.108 a gastos corrientes y 7.659.700 a inversiones.

En todos los ejercicios, la distribución del gasto sitúa en primer lugar a los gastos de personal (en conjunto un 66,91% del total), seguido de los gastos corrientes (un 26,42%) y de las inversiones (que suponen un 6,68%).

AÑOS % PARTICIP. CANTIDAD % PARTICIP. CANTIDAD % PARTICIP. CANTIDAD TOTAL

1995 66,12 4.165.717 30,55 1.924.849 3,32 209.206 6.299.7731996 56,28 3.974.673 25,37 1.791.894 18,34 1.295.476 7.062.0421997 65,82 4.348.437 25,70 1.698.112 8,48 560.450 6.606.9981998 58,71 4.865.902 19,50 1.616.566 21,79 1.806.065 8.288.5341999 61,65 4.671.234 22,14 1.677.329 16,21 1.228.276 7.576.8392000 57,35 4.968.773 23,86 2.067.535 18,79 1.627.887 8.664.1952001 69,48 4.829.182 27,36 1.901.385 3,16 219.677 6.950.2442002 69,15 4.904.296 30,48 2.161.508 0,37 26.000 7.091.8032003 66,61 4.913.707 32,40 2.389.931 0,99 72.804 7.376.4422004 67,25 4.657.446 28,64 1.983.891 4,11 284.459 6.925.7962005 69,59 5.052.932 26,95 1.956.786 3,46 251.283 7.261.0002006 71,78 5.248.602 27,93 2.042.456 0,29 20.956 7.312.0142007 74,05 5.341.127 25,66 1.850.879 0,29 20.883 7.212.8892008 74,46 5.580.276 25,21 1.889.306 0,32 24.277 7.493.8602009 75,28 3.528.034 24,47 1.146.681 0,26 12.000 4.686.715

TOTALES 71.050.338 28.099.108 7.659.700 106.809.145MEDIAS 66,91 26,42 6,68

PERSONAL GASTOS CORRIENTES INVERSIONES

EVOLUCIÓN DEL GASTO 1995 - 2009

EVOLUCIÓN DEL GASTO 1995-2009

4.687

7.4947.213

7.312

6.6076.300

7.261

6.926

7.3767.062

8.289

7.577

8.664

6.950

7.092

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

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3.3. Personal y voluntarios El número de puestos de trabajo de los proyectos no ha sufrido grandes variaciones en los quince años evaluados. Los puestos de trabajo desempeñados por personal gitano, en este periodo, alcanzan la cifra de 1.862, situándose los puestos correspondientes a personal no gitano en 5.794. En cuanto a los voluntarios, en el período completo, han colaborado un total de 1.874 personas, mostrándose los datos de cada ejercicio en la siguiente tabla y el gráfico que la acompaña:

Personal Voluntarios TOTAL Personal Voluntarios TOTAL

1995 125 47 172 419 127 546 7181996 112 16 128 411 67 478 6061997 130 35 165 390 126 516 6811998 118 21 139 422 60 482 6211999 106 56 162 421 124 545 7072000 141 55 196 393 57 450 6462001 123 44 167 318 58 376 5432002 133 38 171 248 71 319 4902003 131 43 174 309 63 372 5462004 128 51 179 383 81 464 6432005 108 96 204 419 67 486 6902006 150 99 249 456 49 505 7542007 135 45 180 439 82 521 7012008 114 28 142 406 79 485 6272009 108 30 138 360 59 419 557

TOTAL 1.862 704 2.566 5.794 1.170 6.964 9.530

TOTAL AÑOGITANOS NO GITANOS

% DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR PARTIDAS

75,3

2 5,72 5,2 2 4 ,5

74,56 6 ,1 74 ,0

71,8

6 9 ,6

6 7,2

6 6 ,6

6 9 ,2

6 9 ,5

57,3

6 1,7

58 ,7

6 5,8

56 ,3

3 0 ,6 2 5,4 19 ,52 2 ,1

2 3 ,9

3 0 ,5

3 2 ,4

2 8 ,6

2 6 ,9 2 7,9 2 5,72 7,4

0 ,30 ,33 ,3 18 ,3 8 ,5 16 ,2 18 ,8 3 ,2 0 ,4 1,0 4 ,1 3 ,5 0 ,32 1,8 0 ,3

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

PERSONAL GASTOS CORRIENTES INVERSIONES

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3.4. Usuarios de los proyectos Sólo a partir de 1997 todas las Comunidades Autónomas participantes en el Crédito aportan datos referidos a los usuarios del Programa, por lo que las cifras vendrán referidas, en este apartado, únicamente a los doce últimos ejercicios. En el primer año de referencia, los usuarios ascendieron a 59.148, experimentando diversas fluctuaciones a lo largo de los siguientes años, alcanzando en el presente ejercicio los 151.981 usuarios.

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL

125 130 118 106141 123 133 131 128 150 135

108

16 2156 55 44 38 43 51

9945 28 30

419 411 390422 421

393

318

248309

383419

456 439406

360

126 12471 81 67 49

82 59112

10811496

354767

127

63 79585760

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

GITANOS Personal GITANOS Voluntarios NO GITANOS Personal NO GITANOS Voluntarios

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 1995-2009

1862

704

5794

1032

PERSONAL VOLUNTARIO

GITANO NO GITANO

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En la interpretación de estas cifras cabe señalar que la información sobre usuarios y familias facilitadas por algunas CC.AA. son las correspondientes a la población gitana total donde se llevan a cabo los proyectos y no las referidas a usuarios de los mismos.

EVOLUCIÓN USUARIOS 1997 - 2009

96.083

78.303

54.844

151.981

131.395

136.691127.590

131.812110.835

95.199

94.490

76.589

59.148

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

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4. Principales datos desagregados por CC.AA.

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4.1. Fichas de cada Comunidad Autónoma con los principales datos de sus proyectos.

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49

APORT ACIÓN % APORT ACIÓN % APORT ACIÓN %MINIST ERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 272.372,09 33,68 374.604,04 46,32 161.744,03 20,00 808.720,16

PERSONAL % CORRIENT ES % INVERSIONES % T OT ALGASTOS POR

PARTIDAS 606.540,00 75,00 202.180,16 25,00 0,00 0,00 808.720,16

NO GIT ANOSPERSONAL Y

VOLUNTARIOS/AS 34

HOMBRES % MUJERES % T OT ALUSUARIOS/AS

ESTIMADOS 64.295 47,22 71.867 52,78 136.162

T OT AL

CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. PRESENTACIÓN 2009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

PERSONAL ADSCRIT O

6.155

NO GIT ANOVOLUNT ARIOS/AS

GIT ANOSGIT ANO

UNIDADES CONVIVENCIA

52 140 6

USUARIOS FAMILIAS/

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50

APORT ACIÓN % APORT ACIÓN % APORT ACIÓN %MINIST ERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 22.261,84 23,38 21.000,00 22,05 51.966,93 54,57 95.228,77

PERSONAL % CORRIENT ES % INVERSIONES % T OT ALGASTOS POR

PARTIDAS 95.228,77 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.228,77

NO GIT ANOSPERSONAL Y

VOLUNTARIOS/AS 0

HOMBRES % MUJERES % T OT ALUSUARIOS/AS

ESTIMADOS 53 48,62 56 51,38 109

T OT AL

PERSONAL ADSCRIT O

CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

20

NO GIT ANOVOLUNT ARIOS/AS

GIT ANOSGIT ANO

UNIDADES CONVIVENCIA

0 3 0

USUARIOS FAMILIAS/

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APORT ACIÓN % APORT ACIÓN % APORT ACIÓN %MINIST ERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 34.979,85 12,00 198.844,15 68,19 57.764,47 19,81 291.588,47

PERSONAL % CORRIENT ES % INVERSIONES % T OT ALGASTOS POR

PARTIDAS 206.290,61 70,75 85.297,86 29,25 0,00 0,00 291.588,47

NO GIT ANOSPERSONAL Y

VOLUNTARIOS/AS 5

HOMBRES % MUJERES % TOTAL

USUARIOS/ASESTIMADOS 811 49,91 814 50,09 1.625

T OT AL

CREDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2009COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS

PERSONAL ADSCRIT O

503

NO GIT ANOVOLUNT ARIOS/AS

GIT ANOSGIT ANO

UNIDADES CONVIVENCIA

2 19 0

USUARIOS FAMILIAS/

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52

APORT ACIÓN % APORT ACIÓN % APORT ACIÓN % TOTALMINIST ERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 26.490,53 10,71 76.246,00 30,82 144.670,15 58,47 247.406,68

PERSONAL % CORRIENT ES % INVERSIONES % T OT ALGASTOS POR

PARTIDAS 224.259,03 90,64 23.147,65 9,36 0,00 0,00 247.406,68

NO GIT ANOSPERSONAL Y

VOLUNTARIOS/AS 0

HOMBRES % MUJERES % T OT ALUSUARIOS/AS

ESTIMADOS 335 49,19 346 50,81 681

CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE BALEARES

PERSONAL ADSCRIT O

167

NO GIT ANOVOLUNT ARIOS/AS

GIT ANOSGIT ANO

UNIDADES CONVIVENCIA

3 11 0

USUARIOS FAMILIAS/

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53

APORT ACIÓN % APORT ACIÓN % APORT ACIÓN % T OT ALMINIST ERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 16.957,35 32,32 35.505,65 67,68 0,00 0,00 52.463,00

PERSONAL % CORRIENT ES % INVERSIONES % T OT ALGASTOS POR

PARTIDAS 34.949,52 66,62 17.513,48 33,38 0,00 0,00 52.463,00

NO GIT ANOSPERSONAL Y

VOLUNTARIOS/AS 0

HOMBRES % MUJERES % T OT ALUSUARIOS/AS

ESTIMADOS 194 58,97 135 41,03 329

CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

PERSONAL ADSCRIT O

164

NO GIT ANOVOLUNT ARIOS/AS

GIT ANOSGIT ANO

UNIDADES CONVIVENCIA

1 1 0

USUARIOS FAMILIAS/

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54

APORT ACIÓN % APORT ACIÓN % APORT ACIÓN %MINIST ERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 21.196,68 9,12 187.984,02 80,88 23.242,30 10,00 232.423,00

PERSONAL % CORRIENT ES % INVERSIONES % T OT ALGASTOS POR

PARTIDAS 100.998,70 43,45 119.424,30 51,38 12.000,00 5,16 232.423,00

NO GIT ANOSPERSONAL Y

VOLUNTARIOS/AS 0

HOMBRES % MUJERES % T OT ALUSUARIOS/AS

ESTIMADOS 139 38,83 219 61,17 358

T OT AL

7 0

USUARIOS FAMILIAS/

CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA

PERSONAL ADSCRIT O

169

NO GIT ANOVOLUNT ARIOS/AS

GIT ANOSGIT ANO

UNIDADES CONVIVENCIA

0

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55

APORT ACIÓN % APORT ACIÓN % APORT ACIÓN %MINIST ERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 93.265,41 59,79 62.734,59 40,21 0,00 0,00 156.000,00

PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTAL

GASTOS PORPARTIDAS 156.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.000,00

NO GIT ANOSPERSONAL Y

VOLUNTARIOS/AS 0

HOMBRES % MUJERES % T OT ALUSUARIOS/AS

ESTIMADOS 1.989 41,10 2.850 58,90 4.839

T OT AL

21 0

USUARIOS FAMILIAS/

CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LEON

PERSONAL ADSCRIT O

1.226

NO GIT ANOVOLUNT ARIOS/AS

GIT ANOSGIT ANO

UNIDADES CONVIVENCIA

3

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56

APORT ACIÓN % APORT ACIÓN % APORT ACIÓN %MINIST ERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 99.624,41 50,00 99.624,41 50,00 0,00 0,00 199.248,82

PERSONAL % CORRIENT ES % INVERSIONES % T OT ALGASTOS POR

PARTIDAS 99.624,41 50,00 99.624,41 50,00 0,00 0,00 199.248,82

NO GIT ANOSPERSONAL Y

VOLUNTARIOS/AS 0

HOMBRES % MUJERES % T OT ALUSUARIOS/AS

ESTIMADOS 12.800 40,25 19.000 59,75 31.800

T OT AL

6 0

USUARIOS FAMILIAS/

CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

PERSONAL ADSCRIT O

5.000

NO GIT ANOVOLUNT ARIOS/AS

GIT ANOSGIT ANO

UNIDADES CONVIVENCIA

7

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57

APORT ACIÓN % APORT ACIÓN % APORT ACIÓN %MINIST ERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 114.462,09 20,13 454.275,44 79,87 0,00 0,00 568.737,53

PERSONAL % CORRIENT ES % INVERSIONES % T OT ALGASTOS POR

PARTIDAS 507.796,01 89,28 60.941,52 10,72 0,00 0,00 568.737,53

NO GIT ANOSPERSONAL Y

VOLUNTARIOS/AS 0

HOMBRES % MUJERES % T OT ALUSUARIOS/AS

ESTIMADOS 4.707 43,33 6.155 56,67 10.862

UNIDADES CONVIVENCIAUSUARIOS FAMILIAS/

CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2009

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

PERSONAL ADSCRIT O

2.924

NO GIT ANOVOLUNT ARIOS/AS

GIT ANOS

T OT AL

15 19 0

GIT ANO

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58

APORT ACIÓN % APORT ACIÓN % APORT ACIÓN %MINIST ERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 55.111,38 60,00 36.742,62 40,00 0,00 0,00 91.854,00

PERSONAL % CORRIENT ES % INVERSIONES % T OT ALGASTOS POR

PARTIDAS 86.559,65 94,24 5.294,35 5,76 0,00 0,00 91.854,00

NO GIT ANOSPERSONAL Y

VOLUNTARIOS/AS 0

HOMBRES % MUJERES % T OT ALUSUARIOS/AS

ESTIMADOS 3.050 49,24 3.144 50,76 6.194

T OT AL

7 0

USUARIOS FAMILIAS/

CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

PERSONAL ADSCRIT O

1.486

NO GIT ANOVOLUNT ARIOS/AS

GIT ANOSGIT ANO

UNIDADES CONVIVENCIA

2

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59

APORT ACIÓN % APORT ACIÓN % APORT ACIÓN %MINIST ERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 74.188,39 8,52 522.196,39 59,95 274.659,48 31,53 871.044,26

PERSONAL % CORRIENT ES % INVERSIONES % T OT ALGASTOS POR

PARTIDAS 533.256,54 61,22 337.787,72 38,78 0,00 0,00 871.044,26

NO GIT ANOSPERSONAL Y

VOLUNTARIOS/AS 11

HOMBRES % MUJERES % T OT ALUSUARIOS/AS

ESTIMADOS 1.813 49,01 1.886 50,99 3.699

T OT AL

CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

PERSONAL ADSCRIT O

955

NO GIT ANOVOLUNT ARIOS/AS

GIT ANOSGIT ANO

UNIDADES CONVIVENCIA

13 74 3

USUARIOS FAMILIAS/

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60

APORT ACIÓN % APORT ACIÓN % APORT ACIÓN %MINIST ERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 8.478,67 33,33 16.958,00 66,67 0,00 0,00 25.436,67

PERSONAL % CORRIENT ES % INVERSIONES % T OT ALGASTOS POR

PARTIDAS 25.436,67 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.436,67

NO GIT ANOSPERSONAL Y

VOLUNTARIOS/AS 4

HOMBRES % MUJERES % T OT ALUSUARIOS/AS

ESTIMADOS 2.857 31,00% 6.358 69,00% 9.215

TOTAL

CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

PERSONAL ADSCRIT O

1.536

NO GIT ANOVOLUNT ARIOS/AS

GIT ANOSGIT ANO

UNIDADES CONVIVENCIA

9 8 21

USUARIOS FAMILIAS/

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61

APORT ACIÓN % APORT ACIÓN % APORT ACIÓN %MINIST ERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 144.137,45 24,15 452.816,48 75,85 0,00 0,00 596.953,93

PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTAL

GASTOS PORPARTIDAS 596.953,93 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596.953,93

NO GIT ANOSPERSONAL Y

VOLUNTARIOS/AS 0

HOMBRES % MUJERES % T OT ALUSUARIOS/AS

ESTIMADOS 2.203 49,99 2.204 50,01 4.407

GIT ANO

UNIDADES CONVIVENCIA

0 15 0

USUARIOS FAMILIAS/

466

NO GIT ANOVOLUNT ARIOS/AS

GIT ANOS

T OT AL

CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

PERSONAL ADSCRIT O

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62

APORT ACIÓN % APORT ACIÓN % APORT ACIÓN %MINIST ERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 5.325,80 60,00 3.550,53 40,00 0,00 0,00 8.876,33

PERSONAL % CORRIENT ES % INVERSIONES % T OT ALGASTOS POR

PARTIDAS 8.876,33 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.876,33

NO GIT ANOSPERSONAL Y

VOLUNTARIOS/AS 0

HOMBRES % MUJERES % T OT ALUSUARIOS/AS

ESTIMADOS 31 56,36% 24 43,64% 55

T OT AL

CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2009

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PERSONAL ADSCRIT O

20

NO GIT ANOVOLUNT ARIOS/AS

GIT ANOSGIT ANO

UNIDADES CONVIVENCIA

1 1 0

USUARIOS FAMILIAS/

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63

APORT ACIÓN % APORT ACIÓN % APORT ACIÓN %MINIST ERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 76.308,06 17,31 234.891,94 53,30 129.533,81 29,39 440.733,81

PERSONAL % CORRIENT ES % INVERSIONES % T OT ALGASTOS POR

PARTIDAS 245.263,81 55,65 195.470,00 44,35 0,00 0,00 440.733,81

NO GIT ANOSPERSONAL Y

VOLUNTARIOS/AS 5

HOMBRES % MUJERES % T OT ALUSUARIOS/AS

ESTIMADOS 3.084 47,81 3.367 52,19 6.451

T OT AL

24 0

USUARIOS FAMILIAS/

CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA

PERSONAL ADSCRIT O

1.035

NO GIT ANOVOLUNT ARIOS/AS

GIT ANOSGIT ANO

UNIDADES CONVIVENCIA

0

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64

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65

4.2. Crédito del Programa de Desarrollo Gitano según CC.AA.

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COMUNIDADESAUTÓNOMAS

NÚMERO DEPROYECTOS

FINANCIACIÓNMINISTERIO

FINANCIACIÓNCC.AA.

FINANCIACIÓNCC.LL.

FINANCIACIÓNTOTAL

ANDALUCÍA 35 272.372,09 374.604,04 161.744,03 808.720,16ARAGÓN 1 22.261,84 7.420,62 7.420,61 37.103,07ASTURIAS 6 34.979,85 198.844,15 23.184,96 257.008,96BALEARES 2 26.490,53 76.246,00 120.747,52 223.484,05CANTABRIA 1 16.957,35 35.505,65 0,00 52.463,00CASTILLA-LA MANCHA 1 21.196,68 187.984,02 23.242,30 232.423,00CASTILLA Y LEÓN 5 93.265,41 62.734,59 0,00 156.000,00CATALUÑA 1 99.624,41 99.624,41 0,00 199.248,82COMUNIDAD VALENCIANA 3 114.462,09 454.275,44 0,00 568.737,53EXTREMADURA 8 55.111,38 36.742,62 0,00 91.854,00GALICIA 16 74.188,39 522.196,39 263.178,36 859.563,14LA RIOJA 1 8.478,67 16.958,00 0,00 25.436,67MADRID 1 144.137,45 452.816,48 0,00 596.953,93MELILLA 1 5.325,80 3.550,53 0,00 8.876,33MURCIA 12 76.308,06 234.891,94 103.733,33 414.933,33TOTAL 94 1.065.160,00 2.764.394,88 703.251,11 4.532.805,99

DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO PLAN DESARROLLO GITANO. AÑO 2009Aplicación presupuestaria 19.04.231F.453.01

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5. Anexo

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5.1. Ficha de evaluación

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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

PLAN DE DESARROLLO GITANO (CRÉDITO 18.08.231F.453.01)

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS I. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO COMUNIDAD AUTONOMA: AÑO 2 0 0 9 P. DESARROLLO GITANO _______ ________ DENOMINACIÓN DEL PROYECTO (ESPECIFICAR SIGLAS, EN SU CASO):

MUNICIPIO Y PROVINCIA: BARRIO O LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

ENTIDAD GESTORA DEL PROYECTO: Comunidad Autónoma Corporación Local Consorcio Especificar: DOMICILIO: MUNICIPIO Y PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL TF: FAX: PERSONA DE CONTACTO EN LA ENTIDAD: TELÉFONO :

INSTALACIONES DESTINADAS A LA GESTIÓN DEL PROYECTO

TIPO DE LOCAL: DOMICILIO: MUNICIPIO: TITULARIDAD Y/O DEPENDENCIA: ENCLAVADO EN EL BARRIO, ASENTAMIENTO: SI NO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

OTROS LOCALES QUE SE HAN UTILIZADO Y TITULARIDAD DE LOS MISMOS:

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II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1. Relaciones institucionales del proyecto Totalmente independiente Integrado en otro programa ¿En cuál? En colaboración con otras instituciones U. E. Administración del Estado Administración Autonómica Administración Local

Cáritas Cajas de Ahorro Cruz Roja Asociaciones Vecinos APA Otras ONG

¿Estaba prevista la colaboración con alguna entidad, en algún programa subvencionado por la Convocatoria del IRPF ................................................SI NO ___ Especificar en caso afirmativo __________________________________

2. Ubicación del proyecto

Zona urbana Nº de barrios Aislado del nucleo urbano Casco antiguo Zona rural Nº municipios Núcleos rurales aislados

3. Usuarios del proyecto - Población total del área afectada por el proyecto

(comarca, municipios o barrios) - Usuarios directos

hombres mujeres total

(indicar con una E sin son estimados)

0-12

13-15 16-29 29-64 65 y más Totales - Sectores de población: nº

usuarios/as nº

familias

Parados de larga duración Infancia Mujer Mayores Gitanos Transeúntes

Inmigrantes Otros -Nº total familias:

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III. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN. Área

Objetivos específicos programados en la presentación y/o durante desarrollo del proyecto.

Indicadores

Actividades realizadas

Cumplimiento o resultados

obtenidos *

1. 2.

* Especificar o concretar lo máximo posible.

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III. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN. Área

Objetivos específicos programados en la presentación y/o durante desarrollo del proyecto.

Indicadores

Actividades realizadas

Cumplimiento o resultados

obtenidos *

1. 2.

• Especificar o concretar máximo lo posible. •

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77

IV. EJECUCIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO FINANCIACIÓN (EUROS)

DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL ,

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ,

DE LA CORPORACIÓN LOCAL ,

OTRAS ESPECIFICAR:

, , ,

TOTAL FINANCIACIÓN (*) ,

DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS (EUROS)

PERSONAL ,

GASTOS CORRIENTES ,

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES ,

DIETAS , INVERSIONES ,

OBRAS ,

EQUIPAMIENTOS ,

TOTAL DE GASTOS EJECUTADOS1 , REMANENTES , El “total de financiación” tiene que coincidir con el “total de gastos ejecutados” más remanentes.

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Sólo especificar el del personal imputable económicamente al proyecto. (Deberá coincidir con el total del capítulo de personal del apartado IV).

V. PERSONAL ADSCRITO AL PROYECTO PUESTO DE TOTAL DEDICACION DEPENDENCIA COSTE SALARIAL* TRABAJO GITANO NO GITANO NºHORAS

SEMANALES MES/AÑO ADMINISTRATIVA (en Euros)

Director /Coordinador

Trabajador social

Educador

Mediador

Monitor

Animador sociocultural

Maestro

Abogado

Sociólogo

Psicólogo

Administrativo

Peón

Agente de desarrollo local

Voluntarios

TOTAL

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VI. ACTIVIDADES Y USUARIOS DE LAS MISMAS USUARIOS

ÁREA ACTIVIDADES HOMBRES NIÑOS

MUJERES/NIÑAS

FAMILIAS/ UNIDADES DE CONVIVENCIA

Acción Social

1. Información, orientación, valoración y derivación a servicios de bienestar social.

2. Trabajo social:

(AS) 2.1. Individualizado. 2.2. Con familias. 2.3. Comunitario. 3. Tramitación de documentación y gestión de

recursos.

4. Seguimiento social temporeros/as y familias. Educación

(E) 1. Apoyo y seguimiento escolar:

1.1. Educación infantil 1.2. Educación primaria 1.3. Educación secundaria 2. Alfabetización y educación básica de adultos. 3. Actividades extraescolares de apoyo y refuerzo

escolar.

4. Intervención con familias para reducir absentismo escolar.

5. Ocio y tiempo libre. Vivienda y

Hábitat 1. Rehabilitación y acondicionamiento de viviendas.

(V) 2. Actividades educativo-sociales para el buen uso de la vivienda.

3. Realojo familias/unidades familiares. 4. Seguimiento de familias realojadas.

Salud (S)

1. Charlas y/o cursos de educación para la salud (alimentación, higiene, accidentes domésticos).

2. Vacunaciones, control pediátrico. 3. Planificación familiar. 4. Prevención y/o asistencia alcoholismo,

drogodependencias.

Cultura (C)

1. Clases de romanó, flamenco, etc.

2. Visitas culturales. 3. Grupos de trabajo de reflexión cultural.

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ÁREA ACTIVIDADES HOMBRES MUJERES FAMILIAS/ UNIDADES

CONVIVENCIALES

Formación- empleo

1. Itinerarios de inserción personalizados (información y orientación laboral, especialización, acompañamiento, técnicas de búsqueda de empleo, etc.).

(F-E) 2. Talleres de pre-formación. Indicar: · ·

·

3. Cursos de formación-empleo. Indicar: · ·

·

ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO Y GENERACIÓN DE EMPLEO - Nº de cursos impartidos. - Nº de usuarios que han accedido a puesto de trabajo relacionado con los cursos

impartidos.

- Nº total de usuarios que accedieron al empleo. - Autoempleo: Nº de puestos de trabajo creados. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS (Campañas de sensibilización, encuentros y jornadas, apoyo a asociaciones, salud pública, etc.). VII. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN. Si procede, describa las estructuras de colaboración y/o participación de carácter permanente que se hayan creado (Consejos Locales, Asociaciones, Estatutos de Participación, etc.) · Asociaciones creadas · Reuniones y asambleas · Convenios – Acuerdos Asociación/es gitana/as que han participado en proyecto:

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VIII.- VALORACIÓN DEL PROYECTO 1. Repercusión o impacto real sobre la población: 2. Dinamización y participación de la población y/o asociación que la representa: 3. Coordinación de administraciones, otros agentes sociales y programas subvencionados por la Convocatoria del I.R.P.F. 4. Incidencia en el crecimiento económico y productivo. OBSERVACIONES

Firma del Responsable

en la Comunidad Autónoma

Fecha: Sello de la Comunidad Autónoma

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ANEXO I

CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS DE PROGRAMAS INTEGRALES

a) Territorio. El territorio se configura como una unidad operativa básica. La intervención se dirige hacia zonas

geográficas concretas, con cierta coherencia administrativa (barrio, comarca, etc.), y configuradas como territorios con especiales necesidades sociales (barrios degradados, zonas vulnerables, bolsas de pobreza, etc.).

b) Multidimensionalidad. Programas que comportan actividades simultáneas de intervención social en las áreas de educación,

formación profesional y fomento del empleo, salud, acción social, vivienda y alojamiento, coordinadas por la institución responsable de llevar a cabo el proyecto.

c) Participación. Los programas desarrollan cauces específicos para fomentar la participación de la población en el

diseño, ejecución y en la evaluación del proyecto. d) Partenariado-Corresponsabilidad. Los proyectos buscan la corresponsabilidad en la intervención por parte de las administraciones

implicadas en el territorio, así como de la iniciativa privada e instituciones sin ánimo de lucro. Se valora la función de liderazgo que deben asumir las Corporaciones Locales y la integración del proyecto en Planes Regionales de inclusión social o Iniciativas Comunitarias, de mayor amplitud.

(A) AREAS DE INTERVENCIÓN

1. (SS.SS) Servicios Sociales o Acción Social. 2. (E) Educación 3. (S) Salud 4. (I.P.C.) Infraestructura de Producción y Comercio 5. (I.V.) Infraestructura Urbanística 6. (V.A.) Vivienda y alojamiento 7. (ASC) Asociacionismo y Cooperación Social 8. (FPE) Formación Profesional y Fomento del empleo 9. (C) Cultura

(B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Cuantificar y concretar en la medida de cada proyecto). Posibles ejemplos:

1.1. Difusión de los servicios y prestaciones sociales entre nº personas/ población. 1.2. Eliminar mendicidad y transeuntismo en un ... %. 1.3. Desarrollo de nº grupos de autoayuda 1.4. Generar nuevos servicios: ludoteca, escuela de verano, etc. 1.5. Incorporar a nº familias a programas de educación familiar 1.6. Otros. 2.1. Reducir absentismo escolar en un ...% 2.2. Reducir fracaso escolar en un ...% 2.3. Reducir analfabetismo en adulto en n% 2.4. Creación de nº aulas de aprendizaje de español y de las lenguas de las Comunidades

Autónomas, en su caso. 2.5. Creación de aulas de refuerzo escolar 2.6. Formación de nº profesionales en cultura de minorías étnicas, gitanos y población inmigrante. 2.7. Otros. 3.1. Control y seguimiento sanitario infantil: vacunas, crecimiento, etc. 100% población. 3.2. Educación sexual al 100% población entre ... y ... edad. 3.3. Reducir embarazos de riesgo en un ...% 3.4. Reducir el consumo de drogas en un ...% 3.5. Otros. 4.1 Recuperación de la artesanía tradicional/fomento de los oficios artesanos.

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4.2 Apoyo/creación de oficinas de Desarrollo Local (especificando tipología, creación de servicios, empleo, etc.).

4.3 Establecimiento de un red empresarial en la comarca/barrio 4.4 Campaña de divulgación de recursos locales 4.5. Otros 5.1. Arreglo de nº fachadas, patios y elementos urbanos comunes 5.2. Construcción de equipamientos sociales: definir 5.3. Construcción de infraestructuras básicas: definir 5.4. Otros 6.1. Rehabilitación de nº viviendas 6.2. Eliminar nº infraviviendas 6.3. Realojar nº familias chabolistas 6.4. Acompañamiento y apoyo social a nº familias realojadas 6.5. Apoyo a la búsqueda de vivienda a nº familias desfavorecidas 6.6. Otros 7.1. Apoyo a la creación de nº nuevas asociaciones 7.2. Fortalecer las asociaciones existentes (Aumentar actividades y socios en %) 7.3. Establecer una red de coordinación y colaboración en el ámbito territorial 7.4. Realizar nº cursos para la formación del voluntariado 7.5. Otros 8.1. Diseño de nº proyectos individualizados de inserción laboral 8.2. Realizar nº cursos de formación ocupacional para jóvenes y parados de larga duración 8.3. Realización de nº talleres y cursos de capacitación 8.4. Formación de adultos y pre-laboral (nº cursos, % población de referencia) 8.5. Otros. 9.1. Campaña de divulgación de la cultura gitana. 9.2. Nº Jornadas, Seminarios o Conferencias sobre asuntos culturales de minorías étnicas o

población inmigrante. 9.3. Nº Aulas de cultura 9.4. Otros.