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PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO MEMORIA DE EVALUACIÓN 2006 Proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y A LA DISCAPACIDAD DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL

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PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO

MEMORIA DE EVALUACIÓN 2006

Proyectos de intervención social integral para la

atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y A LA DISCAPACIDAD DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL

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Servicio de Evaluación Área de Estudios y Formación

Subdirección General de Programas Sociales Dirección General de Política Social

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NOTA ACLARATORIA

Según el Real Decreto 432/2008 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, las competencias en materia de inclusión social (en la que se encuadra el Programa de Desarrollo Gitano) y hasta la fecha dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pasan a depender del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (MEPSYD). Por este motivo, aunque los datos del Programa sean anteriores al mencionado Real Decreto, se ha considerado conveniente actualizar el texto con la nueva denominación.

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Í N D I C E PÁGINA

RESUMEN EJECUTIVO 5 PARTE I. CONTENIDOS DEL PROGRAMA 2006 11 1. INTRODUCCIÓN 13 2. GESTIÓN DEL CRÉDITO 14 3. METODOLOGÍA DEL PROCESO EVALUATIVO 17 4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 19

4.1. Grado de cumplimentación de los proyectos 20 4.2. Financiación y gastos 20 4.3. Descripción y ubicación de los proyectos 22 4.4. Usuarios y familias participantes en los proyectos 24 4.5. Personal adscrito a los proyectos y voluntariado. 26 4.6. Formación y Empleo 28 4.7. Vivienda y realojamiento. 28

5. EVOLUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO GITANO EN LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS.

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5.1. Financiación. 30 5.2. Gastos. 32 5.3. Personal y voluntarios 33 5.4. Usuarios de los proyectos. 34

PARTE II. PRINCIPALES DATOS DESAGREGADOS POR CC.AA. 37 1. FICHAS DE CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA, CON LOS

PRINCIPALES DATOS DE SUS PROYECTOS. 39

2. CRÉDITO DEL PLAN DE DESARROLLO GITANO SEGÚN CC.AA.

57

3. FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN CC.AA. 61 4. GASTOS POR PARTIDAS DEL PROGRAMA, SEGÚN

CC.AA. 65

ANEXOS. 69 1. RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS EN 2006. 71 2. FICHA DE EVALUACIÓN 103

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Resumen Ejecutivo

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Comunidades Autónomas Participantes En el año 2006 participaron en el Programa de Desarrollo Gitano 15 Comunidades Autónomas (todas a excepción de Canarias, Navarra, País Vasco y la Ciudad de Ceuta), con un total de 121 proyectos ejecutados. Este Resumen Ejecutivo ofrece los principales datos de ejecución de la totalidad de los proyectos realizados, con referencia, tanto a sus aspectos financieros, como al personal que trabaja en los mismos y a los usuarios atendidos por el Programa. Asimismo se ofrece información relativa a su evolución desde el año 1995. En la actual Memoria, los datos de evaluación de la Comunidad Autónoma de Andalucía corresponden al ejercicio 2005, al disponer, únicamente, de la información relativa a la presentación del año 2006. En dicha información, las variaciones respecto a 2005 afectan al número de proyectos, que pasan de 50 a 36, suprimiéndose 25 proyectos e incorporándose 11 nuevos proyectos. Previsiones y Evaluación En relación a las fuentes de financiación, se observa un incremento porcentual total, entre la Presentación y la Evaluación, que asciende aproximadamente a un 12,78% (a pesar de la existencia de remanentes que se incorporaron al crédito del Ministerio en el siguiente ejercicio).

DiferenciaNº proyectos (1) 13Financiación Euros % Euros %M.E.P.S.Y.D. (2) 3.065.160,00 46,91 3.051.114,73 41,41 -14.045,27CC.AA. (3) 2.673.650,68 40,92 2.663.773,84 36,15 -9.876,84CC.LL. (4) 794.812,65 12,16 1.653.961,07 22,45 859.148,42

TOTAL 6.533.623,33 100,00 7.368.849,64 100,00 835.226,31

Presentación 2006 Evaluación 2006

proyecto de Zafra y 5.568,84€ al de la Provincia de Alicante.

dura (Zafra, 5.692€) y por la no realización por el Ayto. de Alicante de su parte del proyecto Provincia de Alicante

para el 2006. Por otra parte la C.A. de Extremadura no ejecutó 1 proyecto (Zafra)(2) La minoración de la aportación del MEPSYD se produce por la no ejecución de 1 proyecto en la C.A. de Extrema-

por un importe de 8.353,27€(3) La minoración en las CC.AA., se produce por los mismos motivos que en el MEPSYD, correspondiendo 4.308€ al

(1) Se contabilizan 50 proyectos de la C.A. de Andalucía correspondientes a 2005 en lugar de los 36 previstos

(4) En 5 Comunidades Autónomas, las Corporlaciones Locales han realizado aportaciones posteriores a la Pre-sentación por un importe total de 859.148,42 €.

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Financiación y Gastos De acuerdo con la evaluación efectuada sobre la financiación total de las tres Administraciones, en el año 2006, según se observa en el gráfico, el 41,41% de las aportaciones corresponde al Ministerio, el 36,15% a las CC.AA. participantes y el 22,45% restante a las CC.LL. Si analizamos los gastos por conceptos, el de personal representa el 71,78%; le siguen los Gastos Corrientes (actividades y mantenimiento), con un 27,93% y los gastos de inversión (obras y equipamientos) con un 0,29%.

DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN

41,41%

36,15%

22,45%

MEPSYD CC.AA. CC.LL.

GASTOS CUANTÍA PORCENTAJEPERSONAL 5.248.601,88 71,78%CORRIENTES 2.042.455,97 27,93%INVERSIÓN 20.955,70 0,29%

TOTAL 7.312.013,55 100,00%

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

71,78%

27,93% 0,29%

Personal G. Corrient. Inversiones

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Personal y Voluntarios En los proyectos de este Programa, durante el año 2006, han trabajado un total de 606 personas; de éstas, 150 (24,75%) son de etnia gitana y 456 (75,25%) son no gitanos. Además, 148 voluntarios participaron también en el Programa, de los cuales 99 (66,9%) son de etnia gitana. Usuarios participantes en los proyectos De las actuaciones desarrolladas en los diversos proyectos se han beneficiado un total de 127.590 personas, de las cuales observamos, al igual que en otros años, una proporción mayor de mujeres (53,52%) que de hombres (46,48%).

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PARTE I

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1. INTRODUCCIÓN El Programa de Desarrollo Gitano, adscrito a la Dirección General de Política Social, se inicia en 1989 destinado a la promoción y financiación de proyectos de intervención social de las comunidades gitanas más desfavorecidas, impulsando la coordinación de las actuaciones de las distintas Administraciones con las organizaciones representativas del movimiento asociativo gitano. Dichas actuaciones tienen como principio rector facilitar el acceso a los recursos existentes en el Sistema Público de Servicios Sociales, y utilización de los recursos de los distintos sistemas de protección social, de forma que los gitanos y las gitanas se incorporen a la sociedad en igualdad de condiciones con el resto de la población, pero siempre dentro del respeto a su diversidad cultural. Durante estos años, el Programa ha mantenido una línea de colaboración entre la Administración General del Estado y las Administraciones Autonómicas y, a través de éstas, con las Corporaciones Locales. Dentro de esta colaboración, tiene especial relevancia la cofinanciación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y las Comunidades Autónomas (CC.AA.) para el desarrollo de Proyectos de Intervención Social Integral para la Atención, Prevención de la Marginación e Inserción del Pueblo Gitano. El crédito del Plan de Desarrollo Gitano, consignado en los Presupuestos Generales del Estado, es distribuido entre CC. AA. conforme a criterios objetivos aprobados en Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, formalizándose por Consejo de Ministros los compromisos financieros de la Administración General del Estado respecto a dicha distribución. El Acuerdo de Consejo de Ministros para el año 2006 (21 de abril) se publicó en el BOE - núm. 122, de 23 de mayo de 2006. En similitud con años anteriores los citados criterios son: Carácter integral, de forma que lleven a cabo actividades simultáneas de

intervención social en las áreas de acción social, educación (contemplándose preferentemente las de apoyo y seguimiento escolar), de formación-empleo, de salud y de vivienda y hábitat, coordinadas por la institución responsable de llevar a cabo el proyecto.

Coordinación entre las propias instituciones y con otras organizaciones de

carácter privado sin fin de lucro, evitando crear redes paralelas de atención y duplicación de recursos, con el objetivo de ir facilitando el acceso de la población gitana a los sistemas normalizados de protección social.

Participación efectiva de los gitanos y gitanas -debidamente acreditada- o,

en su caso, de las asociaciones y organizaciones implicadas en los proyectos, en el diseño, ejecución y evaluación de los mismos.

Inclusión de los proyectos en planes o programas de bienestar, de

desarrollo social o de inclusión social, de mayor ámbito territorial o europeos.

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Promoción de la convivencia ciudadana y de la interacción social,

fomentando la incorporación de la minoría étnica a las distintas redes sociales

Continuidad de los proyectos subvencionados en años anteriores y el

índice estimado de población gitana residente. Demanda planteada por Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales

para la realización de programas destinados al Pueblo Gitano. 2. GESTIÓN DEL CRÉDITO Los aspectos más significativos de la gestión de la aplicación presupuestaria 19.04.231F.453.01 Plan de Desarrollo Gitano son: El compromiso de cofinanciación establece que las CC.AA. y/o las CC.LL.

deben aportar una cantidad de, al menos, dos tercios de la cantidad aportada a cada proyecto por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, que viene determinada en el Acuerdo de Consejo de Ministros anual.

La gestión de los proyectos es de titularidad pública, siendo promovidos y/o

gestionados por las CC.AA., las CC.LL. y los Entes Públicos de carácter local.

Las Comunidades Autónomas seleccionan y presentan los proyectos al

Ministerio, para su aprobación en la Comisión de Seguimiento del Programa.

El instrumento de colaboración es el Convenio suscrito entre el Ministerio y

las Comunidades Autónomas, que aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado junto con el Anexo al mismo, en el que figuran los proyectos y la cofinanciación aprobada.

El órgano conjunto de propuesta, seguimiento y evaluación de los proyectos

es la Comisión de Seguimiento, de la que forman parte representantes de la Dirección General de Política Social, de las Comunidades Autónomas que firman el Convenio y de la Federación Española de Municipios y Provincias (F.E.M.P.).

Las modificaciones que puedan surgir en el desarrollo y ejecución de los

proyectos deben ser comunicadas por las CC.AA., con el fin de acordar, conjuntamente el Ministerio y la Comunidad Autónoma correspondiente, la aceptación de cualquier variación en el desarrollo de los mismos.

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Los soportes de información están homologados y son aprobados por la

Comisión de Seguimiento. El modelo de documento justificativo de las obligaciones reconocidas y pagos realizados por las CC. AA. o certificado de remanentes, figura en la Resolución de 23 de mayo de 2006, que da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros.

Las fichas de evaluación se presentan en el año siguiente al de la ejecución

del proyecto. En concreto, para los proyectos cofinanciados en el año 2006, el plazo de presentación de su evaluación terminaría el 31 de mayo de 2007.

La dotación del crédito presupuestario en 2006 fue de 3.065.160 euros, la misma cantidad de los últimos años e igual distribución por Comunidades Autónomas, la cual fue acordada por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales (a propuesta de la Comisión de Seguimiento). En el siguiente cuadro se muestra dicha distribución del crédito para el ejercicio 2006.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

CRÉDITO MINISTERIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

Andalucía 783.807,40 25,57 Aragón 64.046,52 2,09 Asturias 100.644,53 3,28 Balears Illes 76.245,86 2,49 Cantabria 48.797,35 1,59 Castilla-La Mancha 60.996,68 1,99 Castilla y León 268.385,41 8,76 Cataluña 286.684,41 9,35 Extremadura 158.591,38 5,17 Galicia 213.488,39 6,96 Madrid 414.777,45 13,53 Murcia 219.588,06 7,16 La Rioja 24.398,67 0,80 Valencia 329.382,09 10,75 Melilla 15.325,80 0,50

Total 3.065.160,00 100,00

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783.807,40 ANDALUCÍA 219.588,06,

MURCIA

329.382,09 60.996,68

158.591,38

EXTREMADURA CASTILLA-LA MANCHA 76.245,86 ISLAS BALEARES 414.777,45

MADRID

268.385,41 CASTILLA-LEÓN

64.046,52 286.684,41 CATALUÑA

ARAGÓN 24.398,67

RIOJA 48.797,35 CANTABRIA

100.644,53

ASTURIAS

213.488,39 GALICIA

COMUNIDAD VALENCIANA

PLAN DE DESARROLLO GITANO DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2006)

CRÉDITO TOTAL: 3.065.160,00 є.

MELILLA

15.325,80

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3. METODOLOGÍA DEL PROCESO EVALUATIVO En general, el soporte informativo para la confección de cada evaluación anual han sido las fichas de presentación/evaluación de proyectos y la documentación complementaria que, en algún caso, ha sido remitida por los responsables de los proyectos. Se adjunta, como un anexo, el modelo de ficha de evaluación que fue aprobada por la Comisión de Seguimiento del Programa en su reunión de 29 de enero de 2001. La ficha de evaluación consta de los siguientes apartados:

Apartado I: Identificación del proyecto Apartado II: Descripción del proyecto

1. Relaciones institucionales. 2. Ubicación. 3. Usuarios/as y familias/unidades convivenciales.

Apartado III: Cumplimiento de los objetivos de intervención. Apartado IV: Ejecución económica.

Financiación y distribución del gasto. Apartado V: Personal adscrito al proyecto desagregado por

categorías de perfil profesional, incluyendo número de voluntarios que colaboran en el proyecto.

Apartado VI: Actividades y usuarios/as de las mismas. Acciones formativas para el empleo. Otras actividades realizadas.

Apartado VII: Participación de la población. Apartado VIII Valoración del proyecto.

La mayoría de los apartados reflejados anteriormente han sido diseñados

de forma estandarizada para su cumplimentación cuantitativa, cerrando al máximo posible los items correspondientes, destacando los referidos al apartado V de Personal adscrito y al apartado VI de Actividades y usuarios. Este último apartado, con el tipo de actividades a realizar, se muestra a continuación:

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ÁREA TIPO DE ACTIVIDAD

Información, orientación, valoración y derivación a servicios de bienestar social. Trabajo social:

. Individualizado.

. Con familias.

. Comunitario. Tramitación de documentación y gestión de recursos. Seguimiento social temporeros/as y familias. Apoyo técnico a asociaciones. Campañas de sensibilización. Encuentros, coloquios, mesas redondas contra la intolerancia y el racismo y de fomento de la convivencia ciudadana.

ACCIÓN SOCIAL

Cursos formación voluntariado.

Apoyo y seguimiento escolar:

. Educación infantil.

. Educación primaria.

. Educación secundaria. EDUCACIÓN Alfabetización y educación básica de adultos.

Actividades extraescolares de apoyo y refuerzo escolar. Intervención con familias para reducir el absentismo escolar. Ocio y tiempo libre. Rehabilitación y acondicionamiento de viviendas Acondicionamiento del entorno del barrio. Actividades educativo-sociales para el buen uso de la vivienda Realojo familias/unidades familiares

VIVIENDA Y HÁBITAT

Seguimiento de familias realojadas. Charlas y/o cursos de educación para la salud (alimentación, higiene, accidentes domésticos) Vacunaciones, control pediátrico. Planificación familiar. Prevención y/o asistencia alcoholismo, drogodependencias.

SALUD

Otras actividades de Salud pública. Clases de romanó, flamenco, etc. Visitas culturales. Grupos de Trabajo de reflexión cultural.

CULTURA

Exposiciones artísticas, jornadas culturales. Itinerarios de inserción personalizados (información y orientación laboral, especialización, acompañamiento, técnicas de búsqueda de empleo, etc.) Talleres de pre-formación:

. Oficios.

. Carnet conducir.

. Habilidades sociales y búsqueda empleo.

. Sin especificar y otros.

FORMACIÓN-EMPLEO

Cursos de formación-empleo: . Oficios. . Inserción (IMI, Garantía Social). . Sin especificar y otros.

A partir de la información suministrada, la memoria de evaluación se ha organizado en dos partes:

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a) En la primera se describen y analizan los datos generales del programa, comparándolos con los datos de años anteriores y su distribución por Comunidades Autónomas. Incluye las características generales de los proyectos financiados (objetivos, áreas de intervención, actuaciones, empleo generado, usuarios), así como un seguimiento general de la evolución y desarrollo del programa (distribución de la financiación, entidades gestoras, etc.).

b) La segunda parte ofrece información específica por Comunidades

Autónomas, incluyendo aquellos datos más relevantes del conjunto de los proyectos.

4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN En la actual Memoria, los datos de la Comunidad Autónoma de Andalucía corresponden a Evaluación 2005, por no disponerse a día de hoy de la información relativa a dicha Comunidad del ejercicio 2006. En este ejercicio, se han cofinanciado 121 proyectos en el conjunto de todas las CC.AA. participantes del programa, cuya distribución por CC.AA. se muestra en la siguiente tabla.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Nº DE PROYECTOS COFINANCIADOS

Proyecto TotalANDALUCÍA * 50ARAGÓN 3ASTURIAS 10BALEARES 2CANTABRIA 1CASTILLA-LA MANCHA 1CASTILLA Y LEÓN 8CATALUÑA 1EXTREMADURA 12GALICIA 17MADRID 1MURCIA 10LA RIOJA 1VALENCIA 3MELILLA 1

TOTAL 121*Los datos de Andalucía corresponden al año 2005

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4.1. Grado de cumplimentación Respecto a la cumplimentación de la información contenida en la ficha de evaluación, podemos destacar las siguientes incidencias, las cuales afectan a la interpretación de los resultados que se exponen en esta Memoria:

- En los diferentes proyectos, algunos apartados de la ficha están cumplimentados parcialmente, como son la ubicación de los proyectos y los datos del personal adscrito a los proyectos. Respecto al voluntariado, han facilitado información sobre el número de voluntarios adscritos a los proyectos las CC.AA. de Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia y La Rioja. Por ello, en el apartado correspondiente de esta Memoria, se ha incluido esta información en la medida en que estaba disponible.

- Respecto a la información sobre la estimación de los usuarios directos

de los proyectos debemos destacar que todas las Comunidades Autónomas ofrecen los datos desagregados por sexo y estratificados por grupos de edad.

4.2 Financiación y gastos De acuerdo con la evaluación efectuada sobre la financiación total de las tres Administraciones en el año 2006: el 41,41% corresponde al Ministerio (frente al 41,35 del año 2005); el 36,15% a las CC.AA. (frente al 35,13% del año anterior) y el 22,45 % a las CC.LL. (algo inferior al 23,52% aportado en 2005).

M.E.P.S.Y.D. % CC.AA. % CC.LL. % TOTAL3.051.114,73 41,41 2.663.773,84 36,15 1.653.961,07 22,45 7.368.849,64

FINANCIACIÓN

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Por tanto, en el ejercicio 2006, aunque muy ligeramente, han aumentado porcentualmente las aportaciones del MEPSYD y de las CC.AA. y han disminuido las aportaciones de las CC.LL. Si analizamos los gastos por conceptos, el de personal representa el 71,78% (frente al 69,59% en 2005); le siguen los gastos corrientes (actividades y mantenimiento) con un 27,93% que aumenta respecto a 2005 (26,95%) y, ocupando el tercer lugar, se encuentran los gastos de inversión (obras y equipamientos) con un 0,29% que disminuye claramente respecto del ejercicio anterior (3,46%).

DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN

41,41%

36,15%

22,45%

MEPSYD CC.AA. CC.LL.

PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTAL5.248.601,88 71,78 2.042.455,97 27,93 20.955,70 0,29 7.312.013,55

GASTOS

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

71,78%

27,93% 0,29%

Personal G. Corrient. Inversiones

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4.3. Descripción y ubicación de los proyectos De los 121 proyectos ejecutados en el 2006, 64 se desarrollan independientemente y 57 están integrados en otros programas o planes.

Respecto a la ubicación, 86 están ubicados en zonas consideradas como urbanas, teniendo un ámbito de actuación total de 364 barrios.

Urbana nº de barriosANDALUCÍA 27 151ARAGÓN 2 6ASTURIAS 7 34BALEARES 2 10CANTABRIA 1 1CASTILLA-LA MANCHA 1 2CASTILLA Y LEÓN 8 35CATALUÑA 0 0EXTREMADURA 11 27GALICIA 14 43MADRID 1 0MURCIA 8 13LA RIOJA 1 2VALENCIA 3 40MELILLA 1 1

TOTAL 87 365

UBICACIÓNCOMUNIDADES AUTÓNOMAS

INDEPENDIENTES INTEGRADOS TOTAL PROYECTOS

Proyecto Independiente Integrado TotalANDALUCÍA (1) 23 27 50ARAGÓN 3 0 3ASTURIAS 5 5 10BALEARES 0 2 2CANTABRIA 1 0 1CASTILLA-LA MANCHA 0 1 1CASTILLA Y LEÓN 4 4 8CATALUÑA 1 0 1EXTREMADURA (2) 8 4 12GALICIA 12 5 17MADRID 0 1 1MURCIA 4 6 10LA RIOJA 0 1 1VALENCIA 3 0 3MELILLA 0 1 1

TOTAL 64 57 121

RELACIÓN INSTITUCIONALCOMUNIDADES AUTÓNOMAS

(1) Se contabilizan los 50 proyectos realizados por la C.A. de Andalucía en el ejercicio 2005(2) En la C.A. de Extremadura no se llevó a cabo el proyecto de Zafra

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En los proyectos se trabaja en colaboración con otras instituciones. Destacar la colaboración institucional con diversas ONG (63 proyectos), las Asociaciones de Vecinos y las Asociaciones de Padres de Alumnos (62 proyectos), seguida por Cáritas (57 proyectos), y Cruz Roja (41 proyectos). Además, 7 de los proyectos (cuatro menos que en el 2005) se realizan en colaboración con programas subvencionados por la Convocatoria con cargo al 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y, por lo tanto, con los programas sociales gestionados por las ONG. Por otra parte, en 3 proyectos se cuenta con la colaboración de la Unión Europea.

U.E. Cáritas Cruz Roja AAVV/APA Otras ONG E. Sub. IRPFANDALUCÍA 1 19 15 24 25 1ARAGÓN 0 1 1 0 1 0ASTURIAS 0 5 3 6 6 0BALEARES 0 0 0 1 0 0CANTABRIA 0 0 0 0 1 0CASTILLA-LA MANCHA 0 1 0 1 1 0CASTILLA Y LEÓN 1 6 4 5 6 0CATALUÑA 0 0 0 1 1 1EXTREMADURA 0 5 5 8 8 0GALICIA 0 9 7 6 6 4MADRID 1 1 0 1 1 0MURCIA 0 6 2 5 4 1LA RIOJA 0 1 1 1 1 0VALENCIA 0 3 3 3 2 0MELILLA 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3 57 41 62 63 7

Colaboración con otras institucionesCOMUNIDADES AUTÓNOMAS

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4.4. Usuarios y familias participantes en los proyectos Respecto a los usuarios de los proyectos, no se puede homologar fácilmente el conjunto de la información, ya que en algunos proyectos la población usuaria se corresponde con la población gitana total de la Comunidad. En el año 2006 el 53,52% son mujeres, porcentajes muy similares a los de años anteriores.

Al contemplar los grupos de edad (0 - 16) y (17 - 29) años, se confirma la tendencia de otros años, en los que el mayor número de usuarios estimados son menores de 16 años. En el año 2006, los menores de 16 años atendidos alcanzan el 34,96% sobre el total de los destinatarios del Plan, cifra superior a la de 2005 (33,16%).

HOMBRES % MUJERES % TOTALESANDALUCÍA * 28.081 48,31 30.043 51,69 58.124ARAGÓN 299 47,09 336 52,91 635ASTURIAS 1.547 50,41 1.522 49,59 3.069BALEARES 363 48,46 386 51,54 749CANTABRIA 123 49,80 124 50,20 247CASTILLA-LA MANCHA 97 48,50 103 51,50 200CASTILLA Y LEÓN 2.853 46,72 3.253 53,28 6.106CATALUÑA 6.253 36,78 10.747 63,22 17.000EXTREMADURA 3.009 50,08 2.999 49,92 6.008GALICIA 1.936 49,32 1.989 50,68 3.925MADRID 5.247 51,06 5.030 48,94 10.277MURCIA 3.150 48,97 3.282 51,03 6.432LA RIOJA 856 30,66 1.936 69,34 2.792VALENCIA 5.432 45,61 6.477 54,39 11.909MELILLA 58 49,57 59 50,43 117

TOTAL 59.304 46,48 68.286 53,52 127.590

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Destinatarios

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25

El número de familias gitanas usuarias (23.935) es ligeramente inferior a las 23.943 de 2004 (En este ejercicio, como en el anterior, todas las CC.AA. han aportado esta información, destacando por su importante incremento las Comunidades de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Murcia y La Rioja. Por el contrario, han disminuido considerablemente Baleares y Melilla). No obstante, en algunos casos, estas cifras son más resultado de estimaciones sobre el total de población gitana de la zona que de la contabilización de familias con las que se interviene de manera integral y continuada.

0-16 % 17-29 %ANDALUCÍA 21.360 36,75 11.872 20,43ARAGÓN 282 44,41 139 21,89ASTURIAS 1.286 41,90 774 25,22BALEARES 303 40,45 165 22,03CANTABRIA 49 19,84 70 28,34CASTILLA-LA MANCHA 89 44,50 15 7,50CASTILLA Y LEÓN 2.520 41,27 1.954 32,00CATALUÑA 4.770 28,06 5.550 32,65EXTREMADURA 2.115 35,20 1.748 29,09GALICIA 1.508 38,42 1.159 29,53MADRID 1.137 11,06 5.549 53,99MURCIA 4.443 69,08 969 15,07LA RIOJA 555 19,88 865 30,98VALENCIA 4.151 34,86 2.033 17,07MELILLA 41 35,04 25 21,37

TOTAL 44.609 34,96 32.887 25,78

Destinatarios menores de 30COMUNIDADES AUTÓNOMAS

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Familias

ANDALUCÍA 8.052ARAGÓN 147ASTURIAS 779BALEARES 200CANTABRIA 215CASTILLA-LA MANCHA 55CASTILLA Y LEÓN 1.541CATALUÑA 3.500EXTREMADURA 1.667GALICIA 973MADRID 4.520MURCIA 1.178LA RIOJA 618VALENCIA 2.509MELILLA 40TOTAL 25.994

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26

4.5 Personal adscrito a los proyectos y voluntariado

Se considera personal adscrito a los proyectos cofinanciados a todos los profesionales remunerados y voluntarios que trabajan con dedicación total o parcial en los mismos. En el caso del personal remunerado, se consignan todos los trabajadores, ya sean sus costes salariales imputados al proyecto cofinanciado o a otros servicios de los ayuntamientos, generalmente a los servicios sociales. En la siguiente tabla, se observa que el total de trabajadores/as remunerados, cuyo coste es imputable al proyecto, es de 281 no gitanos y 71 gitanos, lo que supone un total de 352 profesionales. También se observa, que el total de trabajadores/as remunerados, cuyo coste no es imputable al proyecto, es de 175 no gitanos y 79 gitanos, lo que, sumado a los profesionales imputables económicamente a los proyectos, supone un total de 606 profesionales (frente a los 527 recogidos en 2005).

Respecto a las personas que colaboran como voluntarias, destacar que en la presente Memoria la información de las CC.AA. es muy escasa.

Gitano No gitano Total Gitano No gitano TotalANDALUCÍA 21 88 109 60 106 166 275ARAGON 4 10 14 0 0 0 14ASTURIAS 6 23 29 1 6 7 36BALEARES 3 9 12 0 0 0 12CANTABRIA 3 3 6 0 1 1 7CASTILLA-LA MANCHA 0 3 3 0 0 0 3CASTILLA Y LEON 8 26 34 0 0 0 34CATALUÑA 6 6 12 0 0 0 12EXTREMADURA 7 14 21 2 0 2 23GALICIA 3 29 32 10 55 65 97MADRID 1 20 21 0 0 0 21MURCIA 1 24 25 0 3 3 28LA RIOJA 0 1 1 6 3 9 10C. VALENCIANA 8 23 31 0 0 0 31MELILLA 0 2 2 0 1 1 3

TOTAL 71 281 352 79 175 254 606

PERSONALCOMUNIDADESAUTONOMAS

IMPUTABLESECONOMICAMENTE

NO IMPUTABLESECONOMICAMENTE

TOTAL

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Dada la escasa información sobre actividades del voluntariado se presenta, al menos, la participación de las asociaciones gitanas en todas las actividades desarrolladas, única vía de acercamiento al criterio principal de aceptación de proyectos. Como puede observarse en la tabla siguiente, han participado un total de 185 asociaciones, cifra que cada año va en aumento (160 en 2003, 162 en 2004 y 180 en 2005).

COMUNIDADESAUTÓNOMAS GITANO NO GITANO TOTAL

ANDALUCÍA 69 13 82ARAGÓN 0 0 0ASTURIAS 4 18 22BALEARES 0 0 0CANTABRIA 8 2 10CASTILLA-LA MANCHA 0 0 0CASTILLA Y LEÓN 0 0 0CATALUÑA 3 0 3EXTREMADURA 0 0 0GALICIA 5 12 17MADRID 0 0 0MURCIA 0 0 0LA RIOJA 10 4 14VALENCIA 0 0 0MELILLA 0 0 0

TOTAL 99 49 148

PERSONAL VOLUNTARIO

COMUNIDADES ASOCIACIONESAUTÓNOMAS GITANAS

ANDALUCÍA 69ARAGÓN 4ASTURIAS 13BALEARES 1CANTABRIA 2CASTILLA-LA MANCHA 0CASTILLA Y LEÓN 13CATALUÑA 18EXTREMADURA 26GALICIA 16MADRID 2MURCIA 8LA RIOJA 1VALENCIA 11MELILLA 1

TOTAL 185

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28

4.6. Formación y Empleo Como consecuencia de haberse realizado 189 cursos en el año 2006 (45 más que en 2005), dirigidos principalmente a la consecución de empleo, puede destacarse, según la información disponible, que 592 personas han conseguido un empleo durante dicho año (frente a 654 en 2005). Además, se han generado 28 puestos de trabajo autónomos (25 en 2005).

4.7. Vivienda y realojamiento. En todas las Comunidades Autónomas se han realizado actividades relacionadas con la vivienda y el hábitat, aunque no se tiene información sobre los usuarios de muchas de ellas. En las dos tablas que se muestran a continuación, se observa que en 2006 se han realojado a 412 nuevas familias (647 en 2005) y se ha mantenido, en total, un seguimiento de 847 (1.647 en 2005).

COMUNIDADES Formación-empleoAUTÓNOMAS Nº cursos Nº ptos. Trab. Empleo Autoempleo

ANDALUCÍA 64 48 252 21ARAGÓN 2 5 16 0ASTURIAS 31 6 54 0BALEARES 0 0 0 0CANTABRIA 9 3 3 0CASTILLA-LA MANCHA 2 0 6 0CASTILLA Y LEÓN 14 13 40 2CATALUÑA 0 0 0 0EXTREMADURA 10 11 54 2GALICIA 27 6 38 3MADRID 0 0 0 0MURCIA 9 19 29 0LA RIOJA 4 2 11 0VALENCIA 17 47 89 0MELILLA 0 0 0 0

TOTAL 189 160 592 28

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PROYECTOS HOMBRES MUJERESFAMILIAS/ UNIDADES

CONVIVENCIALESANDALUCÍA 38 55 66ARAGÓN 16 12 8ASTURIAS 13 12 16BALEARES 0 0 0CANTABRIA 0 0 7CASTILLA-LA MANCHA 0 0 3CASTILLA Y LEÓN 24 40 68CATALUÑA 0 0 0EXTREMADURA 0 0 3GALICIA 21 22 19MADRID 0 0 0MURCIA 0 0 58LA RIOJA 0 0 2VALENCIA 48 45 161MELILLA 0 0 1

TOTAL 160 186 412

USUARIOS

Realojo familias / Unidades familiaresCOMUNIDADES AUTONOMAS

HOMBRES MUJERES FAMILIAS / UNID. CONVIVENCIALES

ANDALUCÍA 78 100 73ARAGÓN 22 29 10ASTURIAS 103 99 142BALEARES 0 0 22CANTABRIA 0 0 54CASTILLA-LA MANCHA 0 0 18CASTILLA Y LEÓN 9 20 172CATALUÑA 0 0 0EXTREMADURA 0 0 3GALICIA 21 22 29MADRID 0 0 0MURCIA 7 8 69LA RIOJA 0 0 21VALENCIA 150 164 242MELILLA 0 0 1

TOTAL 390 442 856

Seguimiento de familias realojadasCOMUNIDADES AUTÓNOMAS

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30

5. EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA EN LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS Transcurridos doce ejercicios económicos: de 1995 a 2006, en los que se han elaborado Memorias de evaluación de los proyectos cofinanciados, interesa conocer la evolución habida respecto de los datos de financiación, gasto, personal y usuarios/as en el transcurso de dichos años. Cabe mencionar que los datos económicos de las evaluaciones difieren, en algunos ejercicios, de los presupuestados conforme a los criterios objetivos de distribución acordados anualmente por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y posteriormente aprobados por el Consejo de Ministros. 5.1.- Financiación La financiación total de las tres Administraciones desde 1995 hasta 2006 ha sido de 87.205.879 de los cuales 35.906.319 corresponden al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 26.249.672 a las CC.AA. y 25.049.888 a las CC.LL. La evolución del Crédito en cada uno de estos doce años queda reflejada en la tabla y el gráfico siguiente:

AÑOS % PARTICIP. CANTIDAD % PARTICIP. CANTIDAD % PARTICIP. CANTIDAD TOTAL

1995 51,00 3.123.760 27,90 1.708.834 21,10 1.292.404 6.124.9981996 38,22 2.596.372 22,42 1.522.893 39,37 2.674.336 6.793.6011997 44,12 2.999.291 29,11 1.978.664 26,77 1.819.732 6.797.6871998 36,04 3.005.061 26,18 2.183.038 37,79 3.150.962 8.339.0611999 39,43 2.989.789 25,16 1.907.522 35,41 2.684.294 7.581.6052000 34,51 2.992.439 23,63 2.048.535 41,86 3.629.700 8.670.6742001 43,00 2.985.588 32,86 2.281.611 24,14 1.676.092 6.943.2912002 43,31 3.033.012 34,23 2.396.702 22,46 1.572.696 7.002.4102003 41,65 3.065.160 35,85 2.638.542 22,50 1.655.594 7.359.2952004 43,99 3.051.507 34,02 2.359.709 21,99 1.525.777 6.936.9932005 41,35 3.013.226 35,13 2.559.849 23,52 1.714.340 7.287.4152006 41,41 3.051.115 36,15 2.663.774 22,45 1.653.961 7.368.850

TOTALES 35.906.319 26.249.672 25.049.888 87.205.879MEDIAS 41,50 30,22 28,28

EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN 1995 - 2006

CC AAMEPSYD CC LL

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La distribución de la financiación por las distintas Administraciones es la que figura en el gráfico siguiente:

El crédito ejecutado de la aportación realizada por parte del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte en 1995 fue de 3.123.760 euros, manteniéndose desde entonces, salvo en 1996, cantidades próximas a los tres millones de euros. En relación a la contribución de las Comunidades Autónomas, que comenzó con una cantidad de 1.708.834, ha alcanzado en el año 2006 2.663.774 euros. Cabe destacar positivamente la participación económica de las CC.LL. y, por tanto, su implicación en el desarrollo y gestión de los proyectos dirigidos a la población gitana de sus municipios, aunque las aportaciones de éstas en cada ejercicio han sido desiguales.

EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN 1995-2006

7.369

8.6717.287

6.937

7.359

7.002

6.9437.582

8.339

6.798

6.794

6.125

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

10.000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mill

ares

% PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN

51,00 44,12 36,04 39,43 34,51 43,00 43,31 41,65 43,99 41,35 41,41

34,02 35,13 36,15

21,1039,37

26,77 37,79 35,41 24,14 21,99 23,52 22,45

38,22

27,90

22,42 29,11 26,18 25,16 23,63

32,86 34,23 35,85

41,86 22,46 22,50

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

MEPSYD CC AA CC LL

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5.2.- Gastos El gasto desde 1995 a 2006 ascendió a 87.415.681 Del importe total, 56.600.901 se imputan a gastos de personal, 23.212.441 a gastos corrientes y 7.602.539 a inversiones.

En todos los ejercicios, la distribución del gasto sitúa en primer lugar a los gastos de personal (en conjunto un 64,98% del total), seguido de los gastos corrientes (un 26,74%) y de las inversiones (que suponen un 8.28%).

AÑOS % PARTICIP. CANTIDAD % PARTICIP. CANTIDAD % PARTICIP. CANTIDAD TOTAL

1995 66,12 4.165.717 30,55 1.924.849 3,32 209.206 6.299.7731996 56,28 3.974.673 25,37 1.791.894 18,34 1.295.476 7.062.0421997 65,82 4.348.437 25,70 1.698.112 8,48 560.450 6.606.9981998 58,71 4.865.902 19,50 1.616.566 21,79 1.806.065 8.288.5341999 61,65 4.671.234 22,14 1.677.329 16,21 1.228.276 7.576.8392000 57,35 4.968.773 23,86 2.067.535 18,79 1.627.887 8.664.1952001 69,48 4.829.182 27,36 1.901.385 3,16 219.677 6.950.2442002 69,15 4.904.296 30,48 2.161.508 0,37 26.000 7.091.8032003 66,61 4.913.707 32,40 2.389.931 0,99 72.804 7.376.4422004 67,25 4.657.446 28,64 1.983.891 4,11 284.459 6.925.7962005 69,59 5.052.932 26,95 1.956.786 3,46 251.283 7.261.0002006 71,78 5.248.602 27,93 2.042.456 0,29 20.956 7.312.014

TOTALES 56.600.901 23.212.241 7.602.539 87.415.681MEDIAS 64,98 26,74 8,28

PERSONAL GASTOS CORRIENTES INVERSIONES

EVOLUCIÓN DEL GASTO 1995 - 2006

EVOLUCIÓN DEL GASTO 1995-2006

7.3126.607

6.300

7.261

6.926

7.3767.062

8.289

7.577

8.664

6.950

7.092

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mill

ares

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33

En lo concerniente a los gastos de inversiones, indicar que son los que sufren mayores fluctuaciones, lo que parece guardar una relación directa con las cantidades aportadas por las Corporaciones Locales (cuya financiación suele dirigirse sobre todo a inversiones y a gastos de personal). 5.3.- Personal y voluntarios El personal, gitanos y no gitanos, que han trabajado en los proyectos no ha sufrido grandes variaciones en los últimos doce años evaluados. Los puestos de trabajo desempeñados por personal gitano, en este periodo, alcanzan la cifra de 1.505, situándose los puestos correspondientes a personal no gitano en 4.589. El número de voluntarios, en el período completo, ha sido de 1.551, mostrándose los datos de cada ejercicio en la siguiente tabla y el gráfico que la acompaña:

% DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR PARTIDAS

56,2865,82 58,71 61,65 57,35

69,48 69,15 66,61 67,25 69,59 71,78

25,7022,14 23,86

27,36 30,48 32,40 28,64 26,95 27,9321,79

66,12

19,5025,37

30,55

0,293,464,110,990,373,16

18,7916,21

8,48

18,34

3,32

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PERSONAL GASTOS CORRIENTES INVERSIONES

Personal Voluntarios TOTAL Personal Voluntarios TOTAL1995 125 47 172 419 127 546 7181996 112 16 128 411 67 478 6061997 130 35 165 390 126 516 6811998 118 21 139 422 60 482 6211999 106 56 162 421 124 545 7072000 141 55 196 393 57 450 6462001 123 44 167 318 58 376 5432002 133 38 171 248 71 319 4902003 131 43 174 309 63 372 5462004 128 51 179 383 81 464 6432005 108 96 204 419 67 486 6902006 150 99 249 456 49 505 754

TOTAL 1.505 601 2.106 4.589 950 5.539 7.645

AÑO GITANOS NO GITANOSTOTAL

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5.4.- Usuarios de los proyectos Sólo a partir de 1997 todas las Comunidades Autónomas participantes en el Crédito aportan datos referidos a los usuarios del Programa, por lo que las cifras vendrán referidas, en este apartado, únicamente a los diez últimos ejercicios. En el primer año de referencia, los usuarios ascendieron a 59.148, experimentando diversas fluctuaciones a lo largo de los siguientes años, alcanzando en el presente ejercicio los 127.590 usuarios.

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL

112 118 12 3 150

16 2 1

4 2 23 9 3

3 183 8 3

6 313 113 3

14 110 613 0 12 8 10 812 5

9 9514 33 84 4

5556 9 64 7 3 5

4 56

3 0 9

3 9 0 4 19

2 4 8

4 2 14 114 19

4 98 157

12 412 6

6 75812 7

716 06 7

0

100

200

300

400

500

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

GITANOS Personal GITANOS Voluntarios NO GITANOS Personal NO GITANOS Voluntarios

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL. GLOBAL 1995-2006

1.505

4.589601

950

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

GITANO NO GITANO

Page 36: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

35

En la interpretación de estas cifras cabe señalar que la información sobre usuarios y familias facilitadas por algunas CC.AA. son las correspondientes a la población gitana total donde se llevan a cabo los proyectos y no las referidas a usuarios de los mismos.

AÑO 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 TOTALUSUARIOS 59.148 76.589 54.844 78.303 94.490 95.199 110.835 96.083 131.812 127.590 797.303

EVOLUCIÓN USUARIOS 1997-2006

EVOLUCIÓN USUARIOS 1997 - 2006

96.083

131.812 127.590

110.835

95.199

94.49078.303

54.844

76.589

59.148

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 37: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

36

Page 38: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

37

PARTE II

Page 39: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

38

Page 40: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

39

1. FICHAS DE CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA, CON LOS PRINCIPALES DATOS DE SUS PROYECTOS.

Page 41: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

40

Page 42: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

41

APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 783.807,40 47,72 261.269,14 15,91 597.357,05 36,37 1.642.433,59

PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR

PART IDAS 1.220.816,00 74,33 410.682,48 25,00 10.935,11 0,67 1.642.433,59

NO GITANOSPERSONAL Y

VOLUNT ARIOS/AS 13

HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS

EST IMADOS 28.081 48,31 30.043 51,69 58.124

CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2005

COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE ANDALUCÍA

PERSONAL ADSCRITO

8.052

NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS

GITANOSGITANO

UNIDADES CONVIVENCIA

81

34 proyectos.* La financiación de las CC.LL. supera a la presupuestada inicialmente en 336.087,91 € como resultad o de aportaciones realizadas por éstas en

194 69

USUARIOS FAMILIAS/

Page 43: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

42

APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 64.046,52 32,34 51.603,48 26,06 82.375,65 41,60 198.025,65

PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR

PART IDAS 165.851,21 83,75 32.174,44 16,25 0,00 0,00 198.025,65

NO GITANOSPERSONAL Y

VOLUNT ARIOS/AS 0

HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS

EST IMADOS 299 47,09 336 52,91 635

* La financiación de las CC.LL. supera a la presupuestada inicialmente en 30.425,65 € como resultado de una mayor aportación de la C.L.en el proyecto de Zaragoza (33.955,90 €) y de una menor en el proyecto de Calatayud (- 3.530,25 €)

CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2006

COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE ARAGÓN

PERSONAL ADSCRITO

147

NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS

GITANOSGITANO

UNIDADES CONVIVENCIA

4 10 0

USUARIOS FAMILIAS/

Page 44: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

43

APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 100.644,53 24,52 291.656,88 71,05 18.185,00 4,43 410.486,41

PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR

PART IDAS 318.241,61 77,53 90.244,80 21,98 2.000,00 0,49 410.486,41

NO GITANOSPERSONAL Y

VOLUNT ARIOS/AS 18

HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS

EST IMADOS 1.547 50,41 1.522 49,59 3.069

29 4

USUARIOS FAMILIAS/

CREDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2006

COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE AST URIAS

PERSONAL ADSCRITO

779

NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS

GITANOSGITANO

UNIDADES CONVIVENCIA

7

Page 45: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

44

APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 76.245,86 20,38 76.246,14 20,38 221.698,56 59,25 374.190,56

PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR

PART IDAS 207.255,84 55,39 166.934,72 44,61 0,00 0,00 374.190,56

NO GITANOSPERSONAL Y

VOLUNT ARIOS/AS 0

HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS

EST IMADOS 363 48,46 386 51,54 749

9 0

USUARIOS FAMILIAS/

CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2006

COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE BALEARES

PERSONAL ADSCRITO

200

NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS

GITANOSGITANO

UNIDADES CONVIVENCIA

3

Page 46: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

45

APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 48.797,35 58,23 35.001,34 41,77 0,00 0,00 83.798,69

PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR

PART IDAS 51.399,04 61,34 32.399,65 38,66 0,00 0,00 83.798,69

NO GITANOSPERSONAL Y

VOLUNT ARIOS/AS 2

HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS

EST IMADOS 123 49,80 124 50,20 247

4 8

USUARIOS FAMILIAS/

CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2006

COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE CANT ABRIA

PERSONAL ADSCRITO

215

NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS

GITANOSGITANO

UNIDADES CONVIVENCIA

3

Page 47: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

46

APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 60.996,68 18,30 205.642,62 61,70 66.659,82 20,00 333.299,12

PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR

PART IDAS 72.562,61 26,25 195.879,83 70,85 8.020,59 2,90 276.463,03

NO GITANOSPERSONAL Y

VOLUNT ARIOS/AS 0

HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS

EST IMADOS 97 48,50 103 51,50 200

CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2006

COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE CAST ILLA LA MANCHA

PERSONAL ADSCRITO

55

NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS

GITANOSGITANO

UNIDADES CONVIVENCIA

0

* Existe un Remanente por 56.836,09 € que justifica la diferencia entre financiación y gastos.

3 0

USUARIOS FAMILIAS/

Page 48: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

47

APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 268.385,41 33,38 224.447,59 27,92 311.128,87 38,70 803.961,87

PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR

PART IDAS 705.125,99 87,71 98.835,88 12,29 0,00 0,00 803.961,87

NO GITANOSPERSONAL Y

VOLUNT ARIOS/AS 0

HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS

EST IMADOS 2.853 46,72 3.253 53,28 6.106

UNIDADES CONVIVENCIA

8 26 0

USUARIOS FAMILIAS/

* El total de la financiación experimenta un aumento, respecto a lo presupuestado inicialmente, de 311.128,87 €, que corresponde a las aporta- ciones realizadas por las CC.LL. en todos los proyectos.

CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2006

COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE CAST ILLA Y LEÓN

PERSONAL ADSCRITO

1.541

NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS

GITANOSGITANO

Page 49: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

48

APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 286.684,41 50,00 286.684,41 50,00 0,00 0,00 573.368,82

PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR

PART IDAS 286.684,41 50,00 286.684,41 50,00 0,00 0,00 573.368,82

NO GITANOSPERSONAL Y

VOLUNT ARIOS/AS 0

HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS

EST IMADOS 6.253 36,78 10.747 307,06 17.000

6 3

USUARIOS FAMILIAS/

CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2006

COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE CAT ALUÑA

PERSONAL ADSCRITO

3.500

NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS

GITANOSGITANO

UNIDADES CONVIVENCIA

6

Page 50: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

49

APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

FIN ANCIACIÓN 152.899,38 56,92 115.732,62 43,08 0,00 0,00 268.632,00

PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR

PART IDAS 240.767,28 89,63 27.864,72 10,37 0,00 0,00 268.632,00

NO GITANOSPER SONAL Y

VOLUNT ARIOS/AS 0

HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUAR IOS/AS

EST IMADOS 3.009 50,08 2.999 49,92 6.008

* No fue ejecutado el proyecto de Zafra, por lo que las aportaciones del MEPSYD y de la C.A. quedan minoradas en las cantidades presupuestadas para este proyecto; 5,692 y 4,308 € respectivamente.

CR ÉDIT O PLAN D E DESARR OLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2006

COMU NIDAD AU T ÓNOMA DE EXT R EMAD URA

PERSONAL ADSCRITO

1.667

NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS

GITANOSGITANO

UNIDADES CONVIVENCIA

9 14 0

USUARIOS FAMILIAS/

Page 51: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

50

APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 213.488,39 37,04 166.583,00 28,90 196.329,76 34,06 576.401,15

PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR

PART IDAS 392.374,47 68,07 184.026,68 31,93 0,00 0,00 576.401,15

NO GITANOSPERSONAL Y

VOLUNT ARIOS/AS 12

HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS

EST IMADOS 1.936 49,32 1.989 50,68 3.925

UNIDADES CONVIVENCIA

13 84 5

USUARIOS FAMILIAS/

* Exsite un aumento en la financiación de las CC.LL. respecto a la presupuestado inicialmente en 9 de los 17 proyectos presentados, por unimporte de 179.671,64 €.

CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2006

COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE GALICIA

PERSONAL ADSCRITO

973

NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS

GITANOSGITANO

Page 52: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

51

APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 24.398,67 60,00 16.265,78 40,00 0,00 0,00 40.664,45

PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR

PART IDAS 28.853,93 70,96 11.810,52 29,04 0,00 0,00 40.664,45

NO GITANOSPERSONAL Y

VOLUNT ARIOS/AS 4

HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS

EST IMADOS 856 30,66% 1.936 69,34% 2.792

CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2006

COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE LA R IOJA

PERSONAL ADSCRITO

618

NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS

GITANOSGITANO

UNIDADES CONVIVENCIA

6 4 10

USUARIOS FAMILIAS/

Page 53: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

52

APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 414.777,45 47,81 452.816,48 52,19 0,00 0,00 867.593,93

PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR

PART IDAS 831.153,88 95,80 36.440,05 4,20 0,00 0,00 867.593,93

NO GITANOSPERSONAL Y

VOLUNT ARIOS/AS 0

HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS

EST IMADOS 5.247 51,06 5.030 48,94 10.277

20 0

USUARIOS FAMILIAS/

CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2006

COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE MADRID

PERSONAL ADSCRITO

4.520

NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS

GITANOSGITANO

UNIDADES CONVIVENCIA

1

Page 54: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

53

APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 219.588,06 34,56 255.587,94 40,22 160.226,36 25,22 635.402,36

PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR

PART IDAS 301.081,37 47,38 334.320,99 52,62 0,00 0,00 635.402,36

NO GITANOSPERSONAL Y

VOLUNT ARIOS/AS 0

HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS

EST IMADOS 3.150 48,97 3.282 51,03 6.432

CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2006

COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE MURCIA

PERSONAL ADSCRITO

1.178

NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS

GITANOSGITANO

UNIDADES CONVIVENCIA

1

En la financiación de las CC.LL. se contabiliza una aportación posterior a la Presentación de 1.834.35 € que corresponde al proyecto de Calasparra

27 0

USUARIOS FAMILIAS/

Page 55: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

54

APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

FINAN CIACIÓN 321.028,82 60,00 214.019,22 40,00 0,00 0,00 535.048,04

PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR

PAR T ID AS 411.582,44 76,92 123.465,60 23,08 0,00 0,00 535.048,04

NO GITANOSPERSON AL Y

VOLU NT ARIOS/AS 0

HOMBRES % MUJERES % TOTALUSU ARIOS/AS

EST IMADOS 5.432 45,61 6.477 54,39 11.909

CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2006

COMUNIDAD AUT ÓNOMA VALENCIANA

PERSONAL ADSCRITO

2.509

NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS

GITANOSGITANO

UNIDADES CONVIVENCIA

8

* Las aportaciones del MEPSYD y C.A. resultan minoradas en 8.35727 y 5.568,84 € respectivamente al no haber ejecutado el Ayuntamiento de Ali- cante la parte que le correspondí a del proyecto "Provincia de Alicante".

23 0

USUARIOS FAMILIAS/

Page 56: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

55

APORTACIÓN % APORTACIÓN % APORTACIÓN % TOTALMINISTERIO C.A. CC.LL.

FINANCIACIÓN 15.325,80 60,00 10.217,20 40,00 0,00 0,00 25.543,00

PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % TOTALGAST OS POR

PART IDAS 14.851,80 58,14 10.691,20 41,86 0,00 0,00 25.543,00

NO GITANOSPERSONAL Y

VOLUNT ARIOS/AS 0

HOMBRES % MUJERES % TOTALUSUARIOS/AS

EST IMADOS 58 49,57% 59 50,43% 117

CRÉDIT O PLAN DE DESARROLLO GIT ANO. EVALUACIÓN 2006

CIUDAD AUT ÓNOMA DE MELILLA

PERSONAL ADSCRITO

40

NO GITANOVOLUNTARIOS/ AS

GITANOSGITANO

UNIDADES CONVIVENCIA

0 3 0

USUARIOS FAMILIAS/

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56

Page 58: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

57

2. CRÉDITO DEL PLAN DE DESARROLLO GITANO SEGÚN CC.AA.

Page 59: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

58

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COMUNIDADESAUTÓNOMAS

NÚMERO DEPROYECTOS

FINANCIACIÓNM.E.P.S.Y.D.

FINANCIACIÓNCC.AA.

FINANCIACIÓNCC.LL.

FINANCIACIÓNTOTAL

ANDALUCÍA 36 783.807,40 261.269,14 261.269,14 1.306.345,68ARAGÓN 3 64.046,52 51.603,48 51.950,00 167.600,00ASTURIAS 10 100.644,53 291.656,88 18.185,00 410.486,41BALEARES 2 76.245,86 76.246,14 221.698,56 374.190,56CANTABRIA 1 48.797,35 35.001,34 0,00 83.798,69CASTILLA-LA MANCHA 1 60.996,68 205.642,62 66.659,82 333.299,12CASTILLA Y LEÓN 8 268.385,41 224.447,59 0,00 492.833,00CATALUÑA 1 286.684,41 286.684,41 0,00 573.368,82EXTREMADURA 13 158.591,38 120.040,62 0,00 278.632,00GALICIA 17 213.488,39 166.583,00 16.658,12 396.729,51MADRID 1 414.777,45 452.816,48 0,00 867.593,93MURCIA 10 219.588,06 255.587,94 158.392,01 633.568,01LA RIOJA 1 24.398,67 16.265,78 0,00 40.664,45VALENCIA 3 329.382,09 219.588,06 0,00 548.970,15MELILLA 1 15.325,80 10.217,20 0,00 25.543,00

TOTAL 108 3.065.160,00 2.673.650,68 794.812,65 6.533.623,33

DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO PLAN DESARROLLO GITANO. AÑO 2006Aplicación presupuestaria 19.04.231F.453.01

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3.- FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN CC.AA.

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MINISTERIO % CC.AA. % CC.LL. % TotalANDALUCÍA * 783.807,40 47,72 261.269,14 15,91 597.357,05 36,37 1.642.433,59ARAGÓN 64.046,52 32,34 51.603,48 26,06 82.375,65 41,60 198.025,65ASTURIAS 100.644,53 24,52 291.656,88 71,05 18.185,00 4,43 410.486,41BALEARES 76.245,86 20,38 76.246,14 20,38 221.698,56 59,25 374.190,56CANTABRIA 48.797,35 58,23 35.001,34 41,77 0,00 0,00 83.798,69CASTILLA-LA MANCHA 60.996,68 18,30 205.642,62 61,70 66.659,82 20,00 333.299,12CASTILLA Y LEÓN 268.385,41 33,38 224.447,59 27,92 311.128,87 38,70 803.961,87CATALUÑA 286.684,41 50,00 286.684,41 50,00 0,00 0,00 573.368,82EXTREMADURA 152.899,38 56,92 115.732,62 43,08 0,00 0,00 268.632,00GALICIA 213.488,39 37,04 166.583,00 28,90 196.329,76 34,06 576.401,15MADRID 414.777,45 47,81 452.816,48 52,19 0,00 0,00 867.593,93MURCIA 219.588,06 34,56 255.587,94 40,22 160.226,36 25,22 635.402,36LA RIOJA 24.398,67 60,00 16.265,78 40,00 0,00 0,00 40.664,45VALENCIA 321.028,82 60,00 214.019,22 40,00 0,00 0,00 535.048,04MELILLA 15.325,80 60,00 10.217,20 40,00 0,00 0,00 25.543,00

TOTAL 3.051.114,73 41,41 2.663.773,84 36,15 1.653.961,07 22,45 7.368.849,64

COMUNIDADESAUTÓNOMAS

FINANCIACIÓN

CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANOEVALUACIÓN 2006

FINANCIACIÓN DEL COSTE TOTAL DE PROYECTOS

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4.- GASTOS POR PARTIDAS DEL PROGRAMA, SEGÚN CC.AA.

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Proyecto Personal % G. Corrient. % Inversiones % TotalANDALUCÍA 1.220.816,00 74,33 410.682,48 25,00 10.935,11 0,67 1.642.433,59

ARAGÓN 165.851,21 83,75 32.174,44 16,25 0,00 0,00 198.025,65

ASTURIAS 318.241,61 77,53 90.244,80 21,98 2.000,00 0,49 410.486,41

BALEARES 207.255,84 55,39 166.934,72 44,61 0,00 0,00 374.190,56

CANTABRIA 51.399,04 61,34 32.399,65 38,66 0,00 0,00 83.798,69

CASTILLA-LA MANCHA 72.562,61 26,25 195.879,83 70,85 8.020,59 2,90 276.463,03

CASTILLA y LEON 705.125,99 87,71 98.835,88 12,29 0,00 0,00 803.961,87

CATALUÑA 286.684,41 50,00 286.684,41 50,00 0,00 0,00 573.368,82

EXTREMADURA 240.767,28 89,63 27.864,72 10,37 0,00 0,00 268.632,00

GALICIA 392.374,47 68,07 184.026,68 31,93 0,00 0,00 576.401,15

MADRID 831.153,88 95,80 36.440,05 4,20 0,00 0,00 867.593,93

MURCIA 301.081,37 47,38 334.320,99 52,62 0,00 0,00 635.402,36

LA RIOJA 28.853,93 70,96 11.810,52 29,04 0,00 0,00 40.664,45

VALENCIA 411.582,44 76,92 123.465,60 23,08 0,00 0,00 535.048,04

MELILLA 14.851,80 58,14 10.691,20 41,86 0,00 0,00 25.543,00

TOTAL 5.248.601,88 71,78 2.042.455,97 27,93 20.955,70 0,29 7.312.013,55

COMUNIDADESAUTÓNOMAS

CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANOEVALUACIÓN 2006

GASTOS POR PARTIDAS

GASTOS

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A N E X O S

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1.- RELACIÓN DE LOS PROYECTOS APROBADOS

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CREDITO 19.04.231F.453.01 PLAN DE DESARROLLO GITANO.

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ENTIDAD DENOMINACION DEL PROYECTOProy. ASENTAMIENTO GESTORA TOTAL

H M Total MEPSYD C.A. CC.LL. Subtotal

1 ALMERIA ALMERÍA. Chanca-Pescadería. Ayuntamiento de Almería Intervención socio educativa con menores. 600 18.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 30.000,00

2 ALMERIA ADRA: "Depósito del agua"- "Cavité". Ayuntamiento de Adra Promoción socio cultural de la comunidad gitana. 480 6.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 10.000,00

3 ALMERIA ALBOX. BarrioTejeras-Barrio Alto. Ayuntamiento de Albox Atención social gitana e intervención con 587 7.200,00 2.400,00 2.400,00 4.800,00 12.000,00familias y menores.

4 ALMERIA BERJA. Cerro Matadero, Cerrillo Pago. Ayuntamiento de Berja Intervención social integral a favor de la 640 6.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 10.000,00comunidad gitana. Nuestro Barrio.

5 ALMERIA CARBONERAS. Ayuntamiento de Carboneras Integración socio-cultural de la comunidad gitana. 320 7.080,00 2.360,00 2.360,00 4.720,00 11.800,00

6 ALMERIA CUEVAS DE ALMANZORA: Herrerías y Mulería. Ayuntamiento de Cuevas de P. Integral de apoyo a las familias gitanas. 105 7.200,00 2.400,00 2.400,00 4.800,00 12.000,00Almanzora

7 ALMERIA EL EJIDO :Pozo de la Tia Manolica ( Matagorda). Ayuntamiento El Ejido Actuación social en la comunidad gitana 500 12.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00 20.000,00de Matagorda.

8 ALMERIA GARRUCHA. Ayuntamiento Garrucha Intervención socio-cultural y desarrollo gitano. 622 6.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 10.000,00

9 ALMERIA NIJAR: Campohermoso, San Isidro, Barranquete. Ayuntamiento de Nijar Intervención social con familias gitanas. 320 6.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 10.000,00

10 ALMERIA PULPI. Ayuntamiento Pulpi Intervención con la comunidad gitana. 270 6.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 10.000,00

11 ALMERIA ROQUETAS DE MAR. Ayuntamiento de Roquetas de Mar Atención doméstica y familiar II. 15 7.200,00 2.400,00 2.400,00 4.800,00 12.000,00

12 ALMERIA TIJOLA.Barrio de Las Cuevas. Ayuntamiento de Tijola Prog. de Intervención de familias gitanas. 170 6.240,00 2.080,00 2.080,00 4.160,00 10.400,00

RELACIÓN DE PROYECTOS COFINANCIADOS. EJERCICIO 2005

USUARIOSESTIMADOS

FINANCIACIÓN (en Euros)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

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Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ENTIDAD DENOMINACION DEL PROYECTOProy. ASENTAMIENTO GESTORA TOTAL

H M Total MEPSYD C.A. CC.LL. Subtotal

13 ALMERIA TURRE.Turre Viejo. Ayuntamiento de Turre Proyecto integral para la comunidad gitana. 482 6.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 10.000,00

14 ALMERIA VICAR. Barrio El Corsario. Ayuntamiento de Vicar Prevención, sensibilización y educación 57 7.200,00 2.400,00 2.400,00 4.800,00 12.000,00en materias de salud y escolarizaciónde menores a favor de la Comunidad Gitana.

15 ALMERIA ZURGENA. Ayuntamiento de Zurgena Programación e intervención con familias gitanas 106 5.400,00 1.800,00 1.800,00 3.600,00 9.000,0016 CADIZ ALGECIRAS. Mancomunidad Municipios Campo Intervención a favor de la comunidad gitana 4.500 18.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 30.000,00

de Gibraltar. andaluza.

17 CADIZ LOS BARRIOS. Los Cortijillos, Cañada de Ayuntamiento de Los Barrios Educación, formación y empleo. 98 18.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 30.000,00Guadacorte y Estación.

18 CADIZ LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN : Totalidad del Mancomunidad Municipios Campo Intervención a favor de la comunidad gitana 4.500 18.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 30.000,00Municipio. de Gibraltar andaluza.

19 CADIZ PUERTO SERRANO.Barriada Guadalete / Sevilla Ayuntamiento de Puerto Serrano Intervención con familias gitanas. 451 18.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 30.000,00

20 CADIZ ROTA. Bda. José León de Carranza, C/ Ejido, Bloque Ayuntamiento de Rota Intervención con la comunidad gitana 937 18.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 30.000,0015 y 17 de Celestino Mutis, Blq. 2 C/ Zorrilla, Virgende las Nieves, C/ Patrullera Cormorán. 40 viviendas.

21 CADIZ SAN ROQUE. Mancomunidad Municipios Campo Intervención a favor de la comunidad gitana 1.000 18.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 30.000,00de Gibraltar andaluza.

22 CORDOBA ALMODOVAR DEL RÍO. Barriada Los Mochos y Ayuntamiento de Almodovar del Río Protagoniza tu cambio. 281 7.200,00 2.400,00 2.400,00 4.800,00 12.000,00casco urbano.

23 CORDOBA PALMA DEL RÍO. Maestro Eloy Viro, R. Alberti, Ayuntamiento de Palma del Río Intervención con el colectivo gitano. 507 14.400,00 4.800,00 4.800,00 9.600,00 24.000,00Pintor Picasso, V Centerario, Amor de Dios,La Soledad

24 CORDOBA PUENTE GENIL. Poeta Juan Rejano, Quevedo, Ayuntamiento de Puente Genil Animación social y trabajo comunitario 295 14.400,00 4.800,00 4.800,00 9.600,00 24.000,00Bailén y Buenos Aires. con la población gitana.

25 CORDOBA RUTE. Bda. Los Pinos. Ayuntamiento de Rute Formación de Agente socio-sanitario para mejora 20 7.200,00 2.400,00 2.400,00 4.800,00 12.000,00del colectivo gitano.

26 GRANADA ATARFE: Menendez Pelayo, Cañada, C. Futbol, Consorcio Vega- Sierra Elvira Intervención integral con familias gitanas. 1.905 18.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 30.000,00Alvaro de Bazán e Islas Canarias

USUARIOSFINANCIACIÓN (en Euros)

ESTIMADOS

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Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ENTIDAD DENOMINACION DEL PROYECTOProy. ASENTAMIENTO GESTORA TOTAL

H M Total MEPSYD C.A. CC.LL. Subtotal

27 GRANADA BAZA. Cuevas de los Garfios, Arenas y Fuensanta. Ayuntamiento de Baza Plan integral de desarrollo de la 465 18.393,00 6.131,00 6.131,00 12.262,00 30.655,00comunidad gitana.

28 GRANADA BENALÚA: Barrios Altos. Ayuntamiento de Benalúa Actuación integral población gitana. 914 10.800,00 3.600,00 3.600,00 18.000,00 18.000,00

29 GRANADA FUENTE VAQUEROS. Sta. Ana, Era Empedrada, Ayuntamiento de Fuente Vaqueros Plan para el desarrollo de la población gitana. 820 10.800,00 3.600,00 3.600,00 7.200,00 18.000,00 Barrio Bajo, Tomás y Valiente.

30 GRANADA GUADAHORTUNA. La Alhambra Ayuntamiento de Guadahortuna Intervención a favor de la Comunidad Gitana. 340 12.207,00 4.069,00 4.069,00 8.138,00 20.345,00

31 GRANADA GUADIX. Barrio de las Cuevas. Ayuntamiento de Guadix Programa para la promoción de la comunidad 590 21.600,00 7.200,00 7.200,00 14.400,00 36.000,00gitana

32 GRANADA HUESCAR. Barrios: San Isidro, La Cruz. Las Ayuntamiento de Huescar Intervención a favor de la comunidad gitana. 310 21.600,00 7.200,00 7.200,00 14.400,00 36.000,00Santas y Nuevo San Clemente.

33 GRANADA IZNALLOZ. Barrios: Castillo, Peña y Cueva de Ayuntamiento de Iznalloz Intervención con infancia de alto riesgo. 560 21.600,00 7.200,00 7.200,00 14.400,00 36.000,00La Arena. .

34 GRANADA LOJA. Ayuntamiento de Loja. Desarrollo e intervención con la comunidad gitana. 1.500 21.600,00 7.200,00 7.200,00 14.400,00 36.000,00

35 GRANADA PINOS PUENTE. Ayuntamiento de Pinos Puente Plan de desarrollo gitano. 1.430 21.600,00 7.200,00 7.200,00 14.400,00 36.000,00

36 HUELVA HUELVA. Bda. Torrejón, Marismas del Odiel, Ayuntamiento de Huelva Intervención social con la comunidad gitana. 1.367 18.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 30.000,00Calle Honduras.

37 HUELVA CARTAYA Ayuntamiento de Cartaya Programa de Desarrollo Gitano ciudad de Cartaya. 720 10.800,00 3.600,00 3.600,00 7.200,00 18.000,00

38 HUELVA CORTEGANA. Barriadas Eritas, Mendo Ayuntamiento de Cortegana "CALÒ-CALÒ". 260 14.400,00 4.800,00 4.800,00 9.600,00 24.000,00

39 HUELVA PAYMOGO. Ayuntamiento de Paymogo Paymogo Kalò VII. 165 18.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 30.000,00

40 JAEN ALCAUDETE. Ayuntamiento de Alcaudete Programa de atención integral a minorías étnicas: 472 12.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00 20.000,00infancia en edad escolar.

41 JAEN ANDUJAR. Ayuntamiento de Andujar. Plan Municipal de integración social para la 595 10.800,00 3.600,00 3.600,00 7.200,00 18.000,00comunidad gitana-2006.

USUARIOSFINANCIACIÓN (en Euros)

ESTIMADOS

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Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ENTIDAD DENOMINACION DEL PROYECTOProy. ASENTAMIENTO GESTORA TOTAL

H M Total MEPSYD C.A. CC.LL. Subtotal

42 JAEN LINARES. Barrios: San Antonio,Cerro, Zarzuela, Ayuntamiento de Linares Actuación integral para la comunidad gitana 1.179 18.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 30.000,00Belén, Miranda, Pisar, Arrayanes, Est.Linares-Baeza. de Linares.

43 JAEN MARTOS. Ayuntamiento de Martos Atención integral colectivo gitano marteño 2006. 70 6.087,40 2.029,14 2.029,14 4.058,28 10.145,68

44 JAEN UBEDA Ayuntamiento de Ubeda Intervención a favor de la comunidad gitana. 510 7.200,00 2.400,00 2.400,00 4.800,00 12.000,00

45 MALAGA MÁLAGA. Bda. los Asperones. Ayuntamiento de Málaga Intervención social en la Bda. Los Asperones 814 60.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 100.000,00Proceso de integración en viviendas normalizadas

46 MALAGA ALHAURIN EL GRANDE. Bª de "El Bajondillo". Ayuntamiento de Alhaurin el Grande. Promoción del pueblo gitano de "El Bajondillo". 183 10.800,00 3.600,00 3.600,00 7.200,00 18.000,00

47 MALAGA RONDA: Las Peñas, Padre Jesús y La Dehesa. Ayuntamiento de Ronda Intervención social en los núcleos de Las 250 10.800,00 3.600,00 3.600,00 7.200,00 18.000,00Peñas, Padre Jesús y La Dehesa.

48 SEVILLA SEVILLA: Asentamiento de El Vacie. Ayuntamiento de Sevilla Actuación integral con población chavolista 850 72.000,00 24.000,00 24.000,00 48.000,00 120.000,00asentamiento de El Vacie

49 SEVILLA SEVILLA PROVINCIA: Alcalá del Río, Alcolea del Río, Diputación Provincial de Sevilla Plan integral de actuación con la comunidad 3.549 61.200,00 20.400,00 20.400,00 40.800,00 102.000,00Algámitas, Aznalcázar, Brenes, Casariche, La Roda gitana en la provincia de Sevilla.de Andalucía, Lora del Río, Marchena, Martín de la Jara, Osuna, Pilas, Pruna, Puebla de Cazalla, El Sau-cejo y Villamanrique de la Condesa.

50 SEVILLA SAN JUAN DE AZNALFARACHE. Barriada Santa Ayuntamiento de San Juan de Intervención socio-educativa con población 750 10.800,00 3.600,00 3.600,00 7.200,00 18.000,00Isabel y calles adyacentes. Aznalfarache gitana.

38.431 783.807,40 261.269,14 261.269,14 522.538,28 1.306.345,68

ESTIMADOSUSUARIOS

FINANCIACIÓN (en Euros)

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CREDITO 19.04.231F.453.01 PLAN DE DESARROLLO GITANO

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ENTIDAD DENOMINACION DEL PROYECTOProy. ASENTAMIENTO GESTORA TOTAL

H M Total MEPSYD C.A. CC.LL.

1 ZARAGOZA ZARAGOZA. Barrio Oliver Ayuntamiento de Zaragoza Actuaciones de apoyo familiar en el barrio Oliver a familias gitanas procedentes del 98 100 198 15.379,72 4.720,28 20.100,00 24.820,28 40.200,00desalojo de Antonio Leyva

2 ZARAGOZA CALATAYUD. Casco antiguo Comarca Comunidad de Programa de integración del pueblo gitano 154 163 317 28.268,00 27.232,00 18.500,00 45.732,00 74.000,00de Calatayud, barrio San An- Calatayud.tonio y Comarca de Calatayud.

3 ZARAGOZA COMARCA DE VALDEJALÓN. Comarca de Valdejalón Actuaciones integrales con la población Epila, Calatorao y Lumpiaque gitana de la Comarca de Valdejalón 90 94 184 20.398,80 19.651,20 13.350,00 33.001,20 53.400,00

342 357 699 64.046,52 51.603,48 51.950,00 103.553,48 167.600,00

RELACIÓN DE PROYECTOS COFINANCIADOS. EJERCICIO 2006

FINANCIACIÓN (en Euros)USUARIOS ESTIMADOS

Subtotal

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

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CREDITO 19.04.231F.453.01 PLAN DE DESARROLLO GITANO.

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ENTIDAD DENOMINACION DEL PROYECTOProy. ASENTAMIENTO GESTORA TOTAL

H M Total MEPSYD C.A. CC.LL. Subtotal1 Asturias AVILES Ayuntamiento de Aviles Plan integración minorías étnicas 374 390 764 15.108,79 36.832,87 0,00 36.832,87 51.941,662 Asturias LLANES Ayuntamiento de Llanes 80 99 179 6.690,24 16.309,76 12.000,00 28.309,76 35.000,00

3 Asturias Ayuntamiento de Riosa Intervención comunitaria en los 118 123 241 6.690,24 16.309,76 0,00 16.309,76 23.000,00concejos de Riosa, Morcín y Ribera

4 Asturias VILLAVICIOSA y zona rural Ayuntamiento de Villaviciosa Plan de integración de la 39 28 67 9.436,70 23.005,20 0,00 23.005,20 32.441,90Patronato municipal de SS.SS población gitana del Concejo

de Villaviciosa5 Asturias COAÑA. Barrio de Jarrio - Coaña Ayuntamiento de Coaña 15 15 30 1.797,64 4.382,36 0,00 4.382,36 6.180,00

6 Asturias RIBADESELLA Ayuntamiento de Ribadesella Plan Municipal de integración 27 22 49 5.517,41 13.450,20 6.185,00 19.635,20 25.152,61de minorías étnicasdel Concejo de Ribadesella

7 Asturias SIERO.Sierra de Granda Ayuntamiento de Siero Intervención Comunitaria en la 109 101 210 8.726,40 21.273,60 0,00 21.273,60 30.000,00Sierra de Granda

8 Asturias LANGREO Ayuntamiento de Langreo 318 306 624 6.690,24 16.309,76 0,00 16.309,76 23.000,00

9 Asturias CARREÑO.Candas Ayuntamiento de Carreño 45 42 87 5.057,02 12.328,22 0,00 12.328,22 17.385,24

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

FINANCIACIÓN (en Euros)

RELACIÓN DE PROYECTOS COFINANCIADOS. EJERCICIO 2006

USUARIOS

RIOSA, MORCIN, RIBERA DE ARRIBA. (Ferreros)

Plan integral de promoción de la comunidad gitana de Coaña.

Programa de intervención social con la comunidad gitana

ESTIMADOS

Plan municipal de inclusión social de la comunidad gitana de Carreño

Programa de integración de la comunidad gitana de Llanes

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80

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ENTIDAD DENOMINACION DEL PROYECTOProy. ASENTAMIENTO GESTORA TOTAL

H M Total MEPSYD C.A. CC.LL. Subtotal10 Asturias CASTRILLÓN (Bayas, Salinas, San Cristóbal, Comunidad Autónoma Plan de actuación con la 442 426 868 34.929,85 131.455,15 0,00 131.455,15 166.385,00

Piedras Blancas, Illas, San Miguel de Quiloño, comunidad gitana del PrincipadoBárzanas, Pillarno, Valboniel), CORVERA (Las de AsturiasVegas, Trasona, Cancienes, Los Campos), GOZÓN (Paxarada, Santa Ana, Carboneras, Monteril, Luanco), MUROS DE NALÓN (BarrioLa Junquera de San Esteban de Pravia),PRAVIA (Praúa, Cadarienzo, Fontana, ZonaCentro) y SOTO DEL BARCO (La Magdalena,Zona Centro)

1.567 1.552 3.119 100.644,53 291.656,88 18.185,00 309.841,88 410.486,41

USUARIOSFINANCIACIÓN (en Euros)

ESTIMADOS

Page 82: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

81

CREDITO 19.04.231F.453.01 PLAN DE DESARROLLO GITANO

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ENTIDAD DENOMINACION DEL PROYECTOProy. ASENTAMIENTO GESTORA TOTAL

H M Total MEPSYD C.A. CC.LL. Subtotal

1 PALMA DE PALMA DE MALLORCA. Son Riera. Ayuntamiento de Palma Acompañamiento social al MALLORCA y otros barrios de Palma de Mallorca realojamiento de Son Riera 223 223 446 66.436,69 66.436,83 193.176,48 259.613,31 326.050,00

2 IBIZA EIVISSA. Sa Penya-La Marina Ayuntamiento Eivissa Prevención e inserción social en Sa Penya y 174 186 360 9.809,17 9.809,31 28.522,08 38.331,39 48.140,56La Marina

397 409 806 76.245,86 76.246,14 221.698,56 297.944,70 374.190,56

RELACIÓN DE PROYECTOS COFINANCIADOS. EJERCICIO 2006

FINANCIACIÓN (en Euros)USUARIOS

ESTIMADOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

Conselleria de Presidència i Esports

Page 83: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

82

Page 84: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

83

GOBIERNO

DE

CANTABRIA

CREDITO 19.04.231F.453.01 PLAN DE DESARROLLO GITANO

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ENTIDAD DENOMINACION DEL PROYECTOProy. ASENTAMIENTO GESTORA TOTAL

H M Total MEPSYD C.A. CC.LL. Subtotal

1 CANTABRIA SANTANDER Y PROVINCIA Comunidad Autónoma Programa de Desarrollo Gitano 27 34 61 48.797,35 35.001,34 0,00 35.001,34 83.798,69

27 34 61 48.797,35 35.001,34 0,00 35.001,34 83.798,69

RELACIÓN DE PROYECTOS COFINANCIADOS. EJERCICIO 2006

USUARIOSESTIMADOS

FINANCIACIÓN (en Euros)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,

POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

Page 85: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

84

Page 86: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

85

CREDITO 19.04.231F.453.01 PLAN DE DESARROLLO GITANO

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ENTIDAD DENOMINACION DEL PROYECTOProy. ASENTAMIENTO GESTORA TOTAL

H M Total MEPSYD C.A. CC.LL.

1 TOLEDO TOLEDO. Santa María de Ayuntamiento de Proyecto de acciones integrales 157 186 343 60.996,68 205.642,62 66.659,82 272.302,44 333.299,12Benquerencia-Polígono Toledo para el realojo y la convivencia en

Toledo

157 186 343 60.996,68 205.642,62 66.659,82 272.302,44 333.299,12

Subtotal

RELACIÓN DE PROYECTOS COFINANCIADOS. EJERCICIO 2006FINANCIACIÓN (en Euros)USUARIOS

ESTIMADOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

Page 87: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

86

Page 88: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

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CREDITO 19.04.231F.453.01 PLAN DE DESARROLLO GITANO

RELACIÓN DE PROYECTOS COFINANCIADOS. EJERCICIO 2006Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ENTIDAD DENOMINACION DEL PROYECTO TOTAL

Proy. ASENTAMIENTOH M Total MEPSYD C.A. CC.LL.

1 Avila AVILA Ayuntamiento de Avila Programa de desarrollo gitano 148 217 365 15.712,00 14.488,00 0,00 14.488,00 30.200,002 Burgos BURGOS Ayuntamiento de Burgos Programa de intervención con la comunidad 1.043 1.185 2.228 48.791,00 43.951,00 0,00 43.951,00 92.742,00

gitana de Burgos3 Burgos ARANDA DE DUERO Ayuntamiento de Aranda de Duero Programa de desarrollo gitano 192 205 397 7.336,00 7.346,00 0,00 7.346,00 14.682,004 Burgos MIRANDA DE EBRO Ayuntamiento Miranda de Ebro Programa de desarrollo gitano 40 115 155 12.917,00 12.241,00 0,00 12.241,00 25.158,005 León LEÓN Ayuntamiento de León Programa de desarrollo gitano: intervención 877 873 1.750 36.395,00 31.273,00 0,00 31.273,00 67.668,00

con minorías étnicas6 Palencia PALENCIA Ayuntamiento de Palencia Plan municipal de minorías étnicas 706 802 1.508 26.868,00 25.078,00 0,00 25.078,00 51.946,007 Salamanca SALAMANCA Ayuntamiento de Salamanca Programa de desarrollo gitano 170 210 380 14.033,00 13.100,00 0,00 13.100,00 27.133,008 Valladolid VALLADOLID Ayuntamiento de Valladolid Programa de acompañamiento a familias 210 233 443 106.333,41 76.970,59 0,00 76.970,59 183.304,00

3.386 3.840 7.226 268.385,41 224.447,59 0,00 224.447,59 492.833,00

Subtotal

FINANCIACIÓN (en Euros)USUARIOSESTIMADOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

Page 89: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

88

Page 90: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

89

CREDITO 19.04.231F.453.01 PLAN DE DESARROLLO GITANO

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ENTIDAD DENOMINACION DEL PROYECTOProy. ASENTAMIENTO GESTORA ESTIMADOS TOTAL

H M Total MEPSYD C.A. CC.LL. Subtotal1 BARCELONA Badía del Vallés, el Prat del Llobregat, Sabadell, San Comunidad Autónoma. Actuación de desarrollo comunita- 5.861 10.620 16.481 286.684,41 286.684,41 0,00 286.684,41 573.368,82

Cugat del Vallés, Badalona, Conselll Comarcal del rio con el pueblo gitano.Maresme, Montcada, Terrassa y Viladecans Reconocimiento cltural e inclusión

social.

GIRONA Girona, Figueres

5.861 10.620 16.481 286.684,41 286.684,41 0,00 286.684,41 573.368,82

RELACIÓN DE PROYECTOS COFINANCIADOS. EJERCICIO 2006

FINANCIACIÓN (en Euros)USUARIOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

GENERALITAT DE CATALUNYA

Page 91: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

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Page 92: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

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CREDITO 19.04.231F.453.01 PLAN DE DESARROLLO GITANORELACIÓN DE PROYECTOS COFINANCIADOS. EJERCICIO 2006

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ENTIDAD DENOMINACION DEL PROYECTOProy. ASENTAMIENTO GESTORA TOTAL

H M TOTAL MEPSYD C.A. CC.LL. Subtotal1 CÁCERES CÁCERES. Bºs: Aldea Moret, Mejostilla, Ayuntamiento de Cáceres Programa para la promoción e inclusión social 204 211 415 16.836,94 12.743,07 0,00 12.743,07 29.580,01

Avda.de la Bondad, Cristo Benditu, Roche de la comunidad gitana en CáceresSur Yon

2 CÁCERES MIAJADAS y Casar de Miajadas Ayuntamiento de Miajadas Programa de intervención social con minorías 156 154 310 12.238,94 9.263,06 0,00 9.263,06 21.502,00étnicas

3 CÁCERES NAVALMORAL DE LA MATA: Cerro, Plaza Ayuntamiento de Navalmoral Integración población gitana 342 277 619 12.807,00 9.693,00 0,00 9.693,00 22.500,00Vieja, Perchel, Navarrosa y Molinillo de la Mata

4 CÁCERES PLASENCIA Ayuntamiento de Plasencia Proyecto de intervención social dirigido a minorías 391 403 794 14.230,00 10.770,00 0,00 10.770,00 25.000,00étnicas

5 BADAJOZ DON BENITO. "República Argentina" y "Noque" Ayuntamiento de Don Benito Programa desarrollo del pueblo gitano 263 271 534 11.727,80 8.876,20 0,00 8.876,20 20.604,006 BADAJOZ MÉRIDA: Polígono nueva ciudad, San Lázaro y Ayuntamiento de Mérida Programa de desarrollo del pueblo gitano 114 136 250 13.307,90 10.072,10 0,00 10.072,10 23.380,00

Juan Canet7 BADAJOZ MONTIJO Ayuntamiento de Montijo Programa de intervención social dirigido a minorías 94 92 186 12.010,11 9.089,88 0,00 9.089,88 21.099,99

étnicas8 BADAJOZ OLIVENZA Ayuntamiento de Olivenza Haciendo futuro con minorías étnicas 77 88 165 11.384,00 8.616,00 0,00 8.616,00 20.000,009 BADAJOZ VILLAFRANCA DE LOS BARROS Ayuntamiento de Villafranca Programa de desarrollo del pueblo gitano 70 70 140 8.708,76 6.591,24 0,00 6.591,24 15.300,00

de los Barros10 BADAJOZ VILLANUEVA DE LA SERENA Ayuntamiento de Villanueva Programa desarrollo gitano 174 150 324 8.766,82 6.635,18 0,00 6.635,18 15.402,00

de la Serena11 BADAJOZ ALMENDRALEJO Ayuntamiento de Almendralejo Programa de formación, desarrollo pueblo gitano 168 182 350 11.642,15 8.821,85 0,00 8.821,85 20.464,00

a través de formación y cultura12 BADAJOZ ZAFRA Ayuntamiento de Zafra Programa para el progreso del colectivo gitano 172 207 379 5.692,00 4.308,00 0,00 4.308,00 10.000,00

en Zafra13 BADAJOZ BADAJOZ. Casco antiguo, Suerte Saavedra, Ayuntamiento de Badajoz Programa de desarrollo gitano 897 889 1.786 19.238,96 14.561,04 0,00 14.561,04 33.800,00

Cerro Reyes, Santa Clara, Cuestas Orinaza,Colorines, 64 viviendas, Gurugú y Moreras

2.225 2.241 4.466 158.591,38 120.040,62 0,00 120.040,62 278.632,00

USUARIOSESTIMADOS

FINANCIACIÓN (en euros)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

JUNTA DE EXTREMADURA Consejería de Bienestar Social

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Page 94: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

93

CREDITO 19.04.231F.453.01 PLAN DE DESARROLLO GITANO

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ENTIDAD DENOMINACION DEL PROYECTOProy. ASENTAMIENTO GESTORA TOTAL

H M Total MEPSYD C.A. CC.LL. Subtotal

1 A Coruña A CORUÑA. Ventorrillo, Puente Pasaje, Ayuntamiento de A Coruña Programa integral desarrollo gitano en A Coruña 108 127 235 6.767,68 5.164,65 542,67 5.707,32 12.475,00 San Amaro,S. Pedro de Visma, O Portiño, As Rañas

2 A Coruña CULLEREDO Ayuntamiento de Culleredo Plan de integración social gitano 32 38 70 6.010,12 4.253,17 425,32 4.678,49 10.688,613 A Coruña NARÓN. Freixeiro, A Gándara, Santa Icía Ayuntamiento de Narón Programa de apoyo a la formación reglada, forma- 121 127 248 6.010,12 4.253,16 425,32 4.678,48 10.688,60

e San Mateo ción permanente de adultos y mujer gitana4 A Coruña RIVEIRA. Deán, Xáras, Frións, Palmeira Ayuntamiento de Riveira Proyecto de intervención con la comunidad gitana 119 235 354 17.669,76 12.968,62 1.296,86 14.265,48 31.935,24

e A Graña de Riveira5 A Coruña SANTIAGO DE COMPOSTELA. Vite, Conxo, Ayto. Santiago de Compostela Intervención con familias e desenvolvemento integral 323 327 650 19.593,01 14.671,70 1.467,17 16.138,87 35.731,88

Fontiñas, Casco Vello e Novo do colectivo6 Lugo LUGO. Cidade de Lugo e poboado do Ayuntamiento de Lugo Intervención co pobo xitano 300 343 643 24.040,49 23.263,17 2.326,32 25.589,49 49.629,98

Carqueixo7 Lugo QUIROGA. Barrio del Toucedo Ayuntamiento de Quiroga Programa para promoción integral del colectivo 21 18 39 7.412,36 6.010,59 601,06 6.611,65 14.024,01

gitano8 Lugo VIVEIRO Ayuntamiento de Viveiro Intervención social integral para a atención, preven- 100 101 201 15.265,72 10.842,02 1.084,20 11.926,22 27.191,94

ción da marxinación e inserción do pobo xitano9 Ourense OURENSE. Concello de Ourense Ayuntamiento de Ourense Programa de desarrollo gitano 139 161 300 28.487,97 21.260,56 2.126,06 23.386,62 51.874,59

10 Ourense MASIDE. A Fontela y "O Monte" Mancomunidade de Concellos Plan desenvolvemento xitano 69 68 137 9.715,82 7.813,13 781,30 8.594,43 18.310,25 Fonteboa do Carballiño

RELACIÓN DE PROYECTOS COFINANCIADOS. EJERCICIO 2006

USUARIOSESTIMADOS

FINANCIACIÓN (en Euros)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

Page 95: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

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Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ENTIDAD DENOMINACION DEL PROYECTOProy. ASENTAMIENTO GESTORA TOTAL

H M Total MTAS C.A. CC.LL. Subtotal11 Ourense O CARBALLIÑO. A Pena/Uceira Ayuntamiento O Carballiño Plan municipal de desenvolvemento xitano 21 26 47 3.506,45 2.819,78 281,99 3.101,77 6.608,22

12 Ourense MACEDA. O Pedroso Concello de Maceda "Xitanos de Maceda: Camiñando para a erradicación 18 10 28 16.467,73 12.968,60 1.296,86 14.265,46 30.733,19do chabolismo. Ano Terceiro"

13 Ourense VERIN. Asentamiento de Campo Grande, Ayuntamiento de Verin Programa de intervención integral con el colectivo 153 145 298 17.669,75 12.968,60 1.296,86 14.265,46 31.935,21A Rasela, Caldeliñas, O Salgueiro, gitano de VerínGrupo Monterrey y viviendas

14 Ourense XINZO DE LIMIA Ayuntamiento Xinzo de Limia Proyecto de intervención social integral do colectivo 86 68 154 10.116,92 8.383,12 838,31 9.221,43 19.338,35gitano

15 Pontevedra MARÍN Ayuntamiento de Marín Plan desarrollo gitano 2006 70 76 146 9.255,60 6.588,86 658,89 7.247,75 16.503,3516 Pontevedra O PORRIÑO. Torneiros Ayuntamiento de Porriño Integración de la comunidad gitana 74 71 145 8.614,38 7.099,37 709,94 7.809,31 16.423,69

17 Pontevedra POIO. O Bao Ayuntamiento de Poio Proyecto de orientación, asesoramiento e integra- 80 89 169 6.884,51 5.253,90 498,99 5.752,89 12.637,40ción social "baobao"

1.754 1.941 3.695 213.488,39 166.583,00 16.658,12 183.241,12 396.729,51

USUARIOSFINANCIACIÓN (en Euros)

ESTIMADOS

Page 96: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

95

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

CREDITO 19.04.231F.453.01 PLAN DE DESARROLLO GITANO

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ENTIDAD DENOMINACION DEL PROYECTOProy. ASENTAMIENTO GESTORA TOTAL

H M Total MTAS C.A. CC.LL. Subtotal

1 MADRID MADRID, ALCALÁ DE HERNARES. Centros de Comunidad Autónoma Proyecto de intervención integral 5.247 5.030 10.277 414.777,45 452.816,48 0,00 452.816,48 867.593,93Promoción Comunitaria de Valdebernardo, San con minorías étnicasIsidro y Corredor Henares

5.247 5.030 10.277 414.777,45 452.816,48 0,00 452.816,48 867.593,93

FINANCIACIÓN (en Euros)USUARIOS

ESTIMADOS

RELACIÓN DE PROYECTOS COFINANCIADOS. EJERCICIO 2006

Page 97: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

96

Page 98: PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO - educacionyfp.gob.es

97

CREDITO 19.04.231F.453.01 PLAN DE DESARROLLO GITANO

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ENTIDAD DENOMINACION DEL PROYECTO

Proy. ASENTAMIENTO GESTORA Total

H M Total MEPSYD C.A. CC.LL.1 MURCIA Murcia. Pedanías y ciudad Ayuntamiento de Murcia 1.575 1.550 3.125 136.553,59 97.419,20 77.990,93 175.410,13 311.963,72

2 MURCIA Alguazas Ayuntamiento de Alguazas 122 121 243 6.206,31 9.522,98 5.243,09 14.766,07 20.972,38

3 MURCIA Alcantarilla. Barrio de San José Ayuntamiento de Alcantarilla 74 93 167 10.673,81 18.749,86 9.807,91 28.557,77 39.231,58

Obrero. Alcantarilla

4 MURCIA Cartagena: Bda. Virgen de la Caridad, Ayuntamiento de Cartagena 418 472 890 22.616,07 38.826,18 20.480,75 59.306,93 81.923,00San Antonio Abad, El Algar, La Palma,Los Dolores, Urb. Mediterráneo, PozoEstrecho, Lo Campano, Los Mateos

5 MURCIA Mancomunidad de Servicios Proyecto "Tucúe" 114 123 237 9.598,82 17.490,43 9.029,75 26.520 36.119,00Sociales del Sureste

6 MURCIA San Javier. San Javier y pedanías Ayuntamiento de San Javier 216 237 453 3.487,31 8.693,10 4.060,14 12.753,24 16.240,55

7 MURCIALos Alcázares. Los Alcazares y pedanías Ayuntamiento de Los Alcázares El colectivo gitano en el municipio de los

Alcázares51 43 94 2.859,50 2.859,50 1.906,33 4.765,83 7.625,33

8 MURCIA San Pedro del Pinatar Ayuntamiento de San Pedro de Pinatar

Programa de minorías étnicas (Plan de desarrollo gitano)

277 341 618 3.402,51 6.193,33 3.198,61 9.391,94 12.794,45

9 MURCIA Lorca.Bº S. Pedro, S.Juan, Sta.Maria, Ramblilla de San Lazaro y El Calvario

Ayuntamiento de Lorca Proyecto de desarrollo gitano 244 278 522 10.035,07 38.823,18 16.286,08 55.109,26 65.144,33

10 MURCIA Calasparra. Barrio de los santos Mancomunidad de Servicios 108 112 220 14.155,07 17.010,18 10.388,42 27.398,60 41.553,67Sociales Comarca Noroeste

3.199 3.370 6.569 219.588,06 255.587,94 158.392,01 413.979,95 633.568,01

Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Región de MurciaMINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

Subtotal

FINANCIACIÓN (en Euros)

RELACIÓN DE PROYECTOS COFINANCIADOS. EJERCICIO 2006

USUARIOS ESTIMADOS

Consejería de Trabajo y Política Social

Inserción educativa y promoción cultural del pueblo gitano

Programa integral de desarrollo de la comunidad gitana del noroeste

Integración socio-comunitaria del pueblo gitano

Integración socio-comunitaria del colectivo gitano

Promoción socio-laboral y educativa del pueblo gitano

El colectivo gitano en en el municipio de San Javier

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CREDITO 19.04.231F.453.01 PLAN DE DESARROLLO GITANO

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ENTIDAD DENOMINACION DEL Proy. ASENTAMIENTO GESTORA PROYECTO TOTAL

H M Total MEPSYD C.A. CC.LL. Subtotal

1 ALICANTE Alacant, Callosa de Segura, Crevillent, Elda, Elx, Consellería de Bienestar Social. Programa integral de desarrollo 3.839 4.674 8.513 115.283,68 76.821,32 0,00 76.821,32 192.105,00Orihuela, Sant Joan, Santa Pola, Sax, La Vila D. General de Servicios Sociales del pueblo gitanoJoiosa, Villena.

2 CASTELLÓN Almassora, Castelló de la Plana, la Val d'Uixó. Consellería de Bienestar Social. Programa de integración social 395 423 818 49.407,72 32.592,28 0,00 32.592,28 82.000,00D. General de Servicios Sociales del pueblo gitano

3 VALENCIA Alberic, Alzira, Benifaió , Burjassot, Carlet, Consellería de Bienestar Social. Programa integral de desarrollo 3.168 3.349 6.517 164.690,69 110.174,46 0,00 110.174,46 274.865,15Gandía, Manises, Oliva, Paterna, Torrent. Valencia. D. General de Servicios Sociales del pueblo gitano

7.402 8.446 15.848 329.382,09 219.588,06 0,00 219.588,06 548.970,15

RELACIÓN DE PROYECTOS COFINANCIADOS. EJERCICIO 2006USUARIOS

ESTIMADOSFINANCIACIÓN (en Euros)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL

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MINISTERIO

DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL

Y DEPORTE

CREDITO 19.04.231F.453.01 PLAN DE DESARROLLO GITANO

Nº. PROVINCIA MUNICIPIO Y ENTIDAD DENOMINACION DEL PROYECTOProy. ASENTAMIENTO GESTORA TOTAL

H M Total MTAS C.A. CC.LL. Subtotal

1 MELILLA MELILLA (Bº San Antonio de Padua) Ciudad de Melilla Intervención socio-educativa con la comunidad 95 117 212 15.325,80 10.217,20 0,00 10.217,20 25.543,00gitana de Melilla.

95 117 212 15.325,80 10.217,20 0,00 10.217,20 25.543,00

FINANCIACIÓN (en Euros)

RELACIÓN DE PROYECTOS COFINANCIADOS. EJERCICIO 2006

USUSARIOSESTIMADOS

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2.- FICHA DE EVALUACIÓN

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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

PLAN DE DESARROLLO GITANO (CRÉDITO 19.04.231F.453.01)

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS I. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO COMUNIDAD AUTONOMA: AÑO 2 0 0 6 P. DESARROLLO GITANO _______ ________ DENOMINACIÓN DEL PROYECTO (ESPECIFICAR SIGLAS, EN SU CASO):

MUNICIPIO Y PROVINCIA: BARRIO O LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

ENTIDAD GESTORA DEL PROYECTO: Comunidad Autónoma Corporación Local Consorcio Especificar: DOMICILIO: MUNICIPIO Y PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL TF: FAX: PERSONA DE CONTACTO EN LA ENTIDAD: TELÉFONO :

INSTALACIONES DESTINADAS A LA GESTIÓN DEL PROYECTO

TIPO DE LOCAL: DOMICILIO: MUNICIPIO: TITULARIDAD Y/O DEPENDENCIA: ENCLAVADO EN EL BARRIO, ASENTAMIENTO: SI NO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

OTROS LOCALES QUE SE HAN UTILIZADO Y TITULARIDAD DE LOS MISMOS:

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II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1. Relaciones institucionales del proyecto Totalmente independiente Integrado en otro programa ¿En cuál? En colaboración con otras instituciones U. E. Administración del Estado Administración Autonómica Administración Local

Cáritas Cajas de Ahorro Cruz Roja Asociaciones Vecinos APA Otras ONG

¿Estaba prevista la colaboración con alguna entidad, en algún programa subvencionado por la Convocatoria del IRPF ................................................SI NO ___ Especificar en caso afirmativo __________________________________

2. Ubicación del proyecto

Zona urbana Nº de barrios Aislado del nucleo urbano Casco antiguo Zona rural Nº municipios Núcleos rurales aislados

3. Usuarios del proyecto - Población total del área afectada por el proyecto

(comarca, municipios o barrios) - Usuarios directos

hombres mujeres total

(indicar con una E sin son estimados)

0-12

13-15 16-29 29-64 65 y más Totales - Sectores de población: nº

usuarios/as nº

familias

Parados de larga duración Infancia Mujer Mayores Gitanos Transeúntes

Inmigrantes Otros -Nº total familias:

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III. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN. Área

Objetivos específicos programados en la presentación y/o durante desarrollo del proyecto.

Indicadores

Actividades realizadas

Cumplimiento o resultados

obtenidos *

1. 2.

* Especificar o concretar lo máximo posible.

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III. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN. Área

Objetivos específicos programados en la presentación y/o durante desarrollo del proyecto.

Indicadores

Actividades realizadas

Cumplimiento o resultados

obtenidos *

1. 2.

Especificar o concretar máximo lo posible.

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IV. EJECUCIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO FINANCIACIÓN (EUROS)

DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y , DEPORTE

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ,

DE LA CORPORACIÓN LOCAL ,

OTRAS ESPECIFICAR:

, , ,

TOTAL FINANCIACIÓN (*) ,

DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS (EUROS)

PERSONAL ,

GASTOS CORRIENTES ,

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES ,

DIETAS , INVERSIONES ,

OBRAS ,

EQUIPAMIENTOS ,

TOTAL DE GASTOS EJECUTADOS1 , REMANENTES , El “total de financiación” tiene que coincidir con el “total de gastos ejecutados” más remanentes.

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Sólo especificar el del personal imputable económicamente al proyecto. (Deberá coincidir con el total del capítulo de personal del apartado IV).

V. PERSONAL ADSCRITO AL PROYECTO PUESTO DE TOTAL DEDICACION DEPENDENCIA COSTE SALARIAL* TRABAJO GITANO NO GITANO NºHORAS

SEMANALES MES/AÑO ADMINISTRATIVA (en Euros)

Director /Coordinador

Trabajador social

Educador

Mediador

Monitor

Animador sociocultural

Maestro

Abogado

Sociólogo

Psicólogo

Administrativo

Peón

Agente de desarrollo local

Voluntarios

TOTAL

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VI. ACTIVIDADES Y USUARIOS DE LAS MISMAS USUARIOS

ÁREA ACTIVIDADES HOMBRES NIÑOS

MUJERES/NIÑAS

FAMILIAS/ UNIDADES DE CONVIVENCIA

Acción Social

1. Información, orientación, valoración y derivación a servicios de bienestar social.

2. Trabajo social:

(AS) 2.1. Individualizado. 2.2. Con familias. 2.3. Comunitario. 3. Tramitación de documentación y gestión de

recursos.

4. Seguimiento social temporeros/as y familias. Educación

(E) 1. Apoyo y seguimiento escolar:

1.1. Educación infantil 1.2. Educación primaria 1.3. Educación secundaria 2. Alfabetización y educación básica de adultos. 3. Actividades extraescolares de apoyo y refuerzo

escolar.

4. Intervención con familias para reducir absentismo escolar.

5. Ocio y tiempo libre. Vivienda y

Hábitat 1. Rehabilitación y acondicionamiento de viviendas.

(V) 2. Actividades educativo-sociales para el buen uso de la vivienda.

3. Realojo familias/unidades familiares. 4. Seguimiento de familias realojadas.

Salud (S)

1. Charlas y/o cursos de educación para la salud (alimentación, higiene, accidentes domésticos).

2. Vacunaciones, control pediátrico. 3. Planificación familiar. 4. Prevención y/o asistencia alcoholismo,

drogodependencias.

Cultura (C)

1. Clases de romanó, flamenco, etc.

2. Visitas culturales. 3. Grupos de trabajo de reflexión cultural.

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ÁREA ACTIVIDADES HOMBRES MUJERES FAMILIAS/

UNIDADES CONVIVENCIALE

S Formación

- empleo 1. Itinerarios de inserción personalizados (información y orientación laboral, especialización, acompañamiento, técnicas de búsqueda de empleo, etc.).

(F-E) 2. Talleres de pre-formación. Indicar: · ·

·

3. Cursos de formación-empleo. Indicar: · ·

·

ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO Y GENERACIÓN DE EMPLEO - Nº de cursos impartidos. - Nº de usuarios que han accedido a puesto de trabajo relacionado con los cursos

impartidos.

- Nº total de usuarios que accedieron al empleo. - Autoempleo: Nº de puestos de trabajo creados. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS (Campañas de sensibilización, encuentros y jornadas, apoyo a asociaciones, salud pública, etc.). VII. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN. Si procede, describa las estructuras de colaboración y/o participación de carácter permanente que se hayan creado (Consejos Locales, Asociaciones, Estatutos de Participación, etc.) · Asociaciones creadas · Reuniones y asambleas · Convenios – Acuerdos Asociación/es gitana/as que han participado en proyecto:

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VIII.- VALORACIÓN DEL PROYECTO 1. Repercusión o impacto real sobre la población: 2. Dinamización y participación de la población y/o asociación que la representa: 3. Coordinación de administraciones, otros agentes sociales y programas subvencionados por la Convocatoria del I.R.P.F. 4. Incidencia en el crecimiento económico y productivo. OBSERVACIONES

Firma del Responsable

en la Comunidad Autónoma

Fecha: Sello de la Comunidad Autónoma

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ANEXO I

CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS DE PROGRAMAS INTEGRALES

a) Territorio. El territorio se configura como una unidad operativa básica. La intervención se dirige hacia zonas

geográficas concretas, con cierta coherencia administrativa (barrio, comarca, etc.), y configuradas como territorios con especiales necesidades sociales (barrios degradados, zonas vulnerables, bolsas de pobreza, etc.).

b) Multidimensionalidad. Programas que comportan actividades simultáneas de intervención social en las áreas de educación,

formación profesional y fomento del empleo, salud, acción social, vivienda y alojamiento, coordinadas por la institución responsable de llevar a cabo el proyecto.

c) Participación. Los programas desarrollan cauces específicos para fomentar la participación de la población en el

diseño, ejecución y en la evaluación del proyecto. d) Partenariado-Corresponsabilidad. Los proyectos buscan la corresponsabilidad en la intervención por parte de las administraciones

implicadas en el territorio, así como de la iniciativa privada e instituciones sin ánimo de lucro. Se valora la función de liderazgo que deben asumir las Corporaciones Locales y la integración del proyecto en Planes Regionales de inclusión social o Iniciativas Comunitarias, de mayor amplitud.

(A) AREAS DE INTERVENCIÓN

1. (SS.SS) Servicios Sociales o Acción Social. 2. (E) Educación 3. (S) Salud 4. (I.P.C.) Infraestructura de Producción y Comercio 5. (I.V.) Infraestructura Urbanística 6. (V.A.) Vivienda y alojamiento 7. (ASC) Asociacionismo y Cooperación Social 8. (FPE) Formación Profesional y Fomento del empleo 9. (C) Cultura

(B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Cuantificar y concretar en la medida de cada proyecto). Posibles ejemplos:

1.1. Difusión de los servicios y prestaciones sociales entre nº personas/ población. 1.2. Eliminar mendicidad y transeuntismo en un ... %. 1.3. Desarrollo de nº grupos de autoayuda 1.4. Generar nuevos servicios: ludoteca, escuela de verano, etc. 1.5. Incorporar a nº familias a programas de educación familiar 1.6. Otros. 2.1. Reducir absentismo escolar en un ...% 2.2. Reducir fracaso escolar en un ...% 2.3. Reducir analfabetismo en adulto en n% 2.4. Creación de nº aulas de aprendizaje de español y de las lenguas de las Comunidades

Autónomas, en su caso. 2.5. Creación de aulas de refuerzo escolar 2.6. Formación de nº profesionales en cultura de minorías étnicas, gitanos y población inmigrante. 2.7. Otros. 3.1. Control y seguimiento sanitario infantil: vacunas, crecimiento, etc. 100% población. 3.2. Educación sexual al 100% población entre ... y ... edad. 3.3. Reducir embarazos de riesgo en un ...% 3.4. Reducir el consumo de drogas en un ...% 3.5. Otros. 4.1 Recuperación de la artesanía tradicional/fomento de los oficios artesanos.

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4.2 Apoyo/creación de oficinas de Desarrollo Local (especificando tipología, creación de servicios, empleo, etc.).

4.3 Establecimiento de un red empresarial en la comarca/barrio 4.4 Campaña de divulgación de recursos locales 4.5. Otros 5.1. Arreglo de nº fachadas, patios y elementos urbanos comunes 5.2. Construcción de equipamientos sociales: definir 5.3. Construcción de infraestructuras básicas: definir 5.4. Otros 6.1. Rehabilitación de nº viviendas 6.2. Eliminar nº infraviviendas 6.3. Realojar nº familias chabolistas 6.4. Acompañamiento y apoyo social a nº familias realojadas 6.5. Apoyo a la búsqueda de vivienda a nº familias desfavorecidas 6.6. Otros 7.1. Apoyo a la creación de nº nuevas asociaciones 7.2. Fortalecer las asociaciones existentes (Aumentar actividades y socios en %) 7.3. Establecer una red de coordinación y colaboración en el ámbito territorial 7.4. Realizar nº cursos para la formación del voluntariado 7.5. Otros 8.1. Diseño de nº proyectos individualizados de inserción laboral 8.2. Realizar nº cursos de formación ocupacional para jóvenes y parados de larga duración 8.3. Realización de nº talleres y cursos de capacitación 8.4. Formación de adultos y pre-laboral (nº cursos, % población de referencia) 8.5. Otros. 9.1. Campaña de divulgación de la cultura gitana. 9.2. Nº Jornadas, Seminarios o Conferencias sobre asuntos culturales de minorías étnicas o

población inmigrante. 9.3. Nº Aulas de cultura 9.4. Otros.