PERFIL CANAL UÑICAMBAL-LACABAMBA

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    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LACABAMBA UNIDAD FORMULADORA

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    INDICE

    MODULO I: RESUMEN EJECUTIVO

    A.Nombre del Proyecto

    B. Objetivo del Proyecto

    C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes y Servicios del PIP

    D. Descripcin de las Alternativas.

    E. Costo del PIP

    F. Beneficios del PIP

    G. Resultados de la Evaluacin Social

    H. Sostenibilidad del PIP

    I. Impacto Ambiental

    J. Organizacin y Gestin

    K. Plan de Implementacin

    L. Conclusiones y Recomendaciones

    M.Marco Lgico

    MODULO II: ASPECTOS GENERALES

    2.1. Nombre del proyecto

    2.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

    2.3. Participacin de las Entidades Involucradas y los beneficiarios

    2.4. Marco de la Referencia

    MODULO III: IDENTIFICACION

    3.1. Diagnstico de la Situacin Actual

    3.2. Definicin del Problema y sus Causas3.3. Objetivo del Proyecto

    3.4. Alternativas de Solucin

    MODULO IV: FORMULACION Y EVALUACIN

    4.1. El ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin

    4.2. Anlisis de la Demanda

    4.3. Anlisis de la Oferta4.4. Balance OfertaDemanda

    4.5. Planteamiento Tcnico de la Alternativa

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    4.6. Costos a Precio de mercado

    4.7. Beneficios del Proyecto

    4.8. Evaluacin Social

    4.9. Anlisis de Sensibilidad4.10.Anlisis de Sostenibilidad

    4.11.Impacto Ambiental

    4.12.Seleccin de Alternativa

    4.13.Plan de Implementacin

    4.14.Organizacin y Gestin

    4.15.Marco Lgico

    MODULO V: CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

    MODULO VI: ANEXOS

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    CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

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    I. RESUMEN EJECUTIVO.

    A) NOMBRE DEL PROYECTO:

    MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTOY CANAL DE REGADO EN EL SECTOR UICAMBAL DISTRITO DE LACABAMBA, PALLASCA,

    ANCASH

    B) OBJETIVOS DEL PROYECTO.

    INCREMENTO DE LA PRODUCCIN AGRCOLA DE LOS CULTIVOS EN LA LOCALIDADDE UICAMBAL, EN EL DISTRITO DE LACABAMBA

    C) BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP

    En base a los resultados del cuadro se tiene un dficit significativo, toda vez que el canal

    actual no abastece a toda la poblacin agrcola que necesita agua para poder

    Desarrollar la actividad agrcola. Por lo que el proyecto prev almacenar agua para riego

    y cubrir el dficit existente.

    Meses

    Aforo delcanal

    existente(lit/seg)

    Demandade agua(Lit/Seg)

    Deficit(lit/seg)

    ENERO 47 114.86 -67.9FEBRERO 47 91.48 -44.5MARZO 47 85.58 -38.6ABRIL 47 104.24 -57.2MAYO 47 109.61 -62.6

    JUNIO 47 103.23 -56.2JULIO 47 121.14 -74.1AGOSTO 47 164.01 -117.0SEPTIEMBRE 47 161.51 -114.5OCTUBRE 47 140.16 -93.2NOVIEMBRE 47 114.06 -67.1

    DICIEMBRE 47 134.98 -88.0

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    140

    160

    180

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    LIT/SEG

    MESES

    OFERTA VS DEMANDA OFERTADEMANDA

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    D) Descripcin Tcnica de las Alternativas.

    ALTERNATIVA N01

    Construccin de 01 Captacin.

    Construccin de lnea de conduccin de 30 m: instalacin de tuberas y accesorios de

    PVC UF c-7.5, ISO 4422 DN 110mm, 02 und vlvula de control de DN 110 mm,

    Construccin de 01 Reservorio de mampostera

    Construccin de Pase areo con una longitud de 29 ml, con cable de acero tipo boa,

    templadores, abrazaderas pndolas y tuberas de HDPE DN=200 mm.

    Construccin 1.11 Km de canal entubado con tuberas y accesorios de PVC ISO DN 200

    mm S-20.

    Construccin de 02 cmaras de inspeccin

    Construccin de 10 Tomas Laterales de 1.20x1.20m2, Fc=175kg/cm2.

    Se realizaran las respectivas pruebas hidrulicas y de alineamiento.

    Capacitacin a la directiva del comit de regantes y beneficiarios en general en uso

    adecuado del agua de riego, operacin y mantenimiento de la infraestructura.

    Previamente se elaborarn los planes integrales de capacitacin.

    Debido a la topografa del terreno se est planteando la construccin de canal entubado por ser

    ms fcil su transporte, as como su instalacin, lo que nos permitira realizar un mayor avance

    durante la ejecucin. As mismo se est planteando la construccin de un Reservorio de

    mampostera, ya que durante el recorrido y levantamiento topogrfico del terreno se pudo observar

    que alrededor existe gran acumulacin de piedra de buena calidad que nos permitira la

    construccin de este tipo de reservorio.

    ALTERNATIVA N02

    Construccin de 01 Captacin.

    Construccin de lnea de conduccin de 30 m: instalacin de tuberas y accesorios de

    PVC UF c-7.5, ISO 4422 DN 110mm, 02 und vlvula de control de DN 110 mm,

    Construccin de 01 Reservorio de mampostera

    Construccin de Pase areo con una longitud de 29 ml, con cable de acero tipo boa,

    templadores, abrazaderas pndolas y tuberas de HDPE DN=8.

    Construccin 1.11 Km de canal de concreto de fc=175kg/cm2.

    Construccin de 02 cmaras de inspeccin

    Construccin de 10 Tomas Laterales de 1.20x1.20m2, Fc=175kg/cm2.

    Se realizaran las respectivas pruebas hidrulicas y de alineamiento.

    Capacitacin a la directiva del comit de regantes y beneficiarios en general en uso

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    adecuado del agua de riego, operacin y mantenimiento de la infraestructura.

    Previamente se elaborarn los planes integrales de capacitacin.

    Como alternativa N02 se est planteando la construccin de canal de concreto fc = 175 kg/cm2,siendo la nica dificultad el transporte de materiales hacia la zona, y por su naturaleza requiere de

    un mayor tiempo para su ejecucin. As mismo se est planteando la construccin de un Reservorio

    de mampostera, ya que durante el recorrido y levantamiento topogrfico del terreno se pudo

    observar que alrededor existe gran acumulacin de piedra de buena calidad que nos permitira la

    construccin de este tipo de reservorio.

    E) COSTOS DEL PIP

    COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS, PARA LA ALTERNATINA DE SOLUCION N01

    ITEM DESCRIPCIN INVERSIONPARCIAL

    (S/.)

    01 COSTOS EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 40,453.60

    01.01 Expediente tcnico (5%) 40,453.60 40,453.60

    02 COSTO EN OBRAS CIVILES 548,523.38 548,523.38

    02.01 OBRAS PROVISIONALES 3,500.00 3,500.00

    02.02 CONSTRUCCIN DE CAPTACIN 4,579.91 4,579.91

    02.03 LINEA DE CONDUCCIN 2,873.55 2,873.55

    02.04 VALVULA DE CONTROL, DN 110 mm (02 UND) 2,989.88 2,989.88

    02.05 CONSTRUCCIN DE RESERVORIO DE MAMPOSTERIA 226,133.96 226,133.9602.06 PASE AEREO (L=29.00 ML) 7,626.93 7,626.93

    02.07 CONSTRUCCION DE CANAL ENTUBADO 216,877.49 216,877.49

    02.08 CAMARA DE INSPECCIN 9,486.03 9,486.03

    02.09 TOMAS LATERALES 11,455.63 11,455.63

    02.10 FLETE 63,000.00 63,000.00

    03COSTO CAPACITACIN Y ORGANIZACIN DEL COMIT DERIEGO

    28,300.00

    04 COSTOS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4,650.00

    05 COSTO DIRECTO 548,523.38

    06 GASTOS GENERALES (15% CD) 82,278.51

    07 UTILIDAD (10% CD) 54,852.3408 SUB TOTAL DE COSTOS - SIN IGV 685,654.23

    09 IGV (18% STC SIN IGV) 123,417.76

    10 SUB TOTAL DE COSTOS - CON IGV 809,071.99

    11 SUPERVISIN (5% STC CON IGV) 40,453.60

    COSTO TOTAL DEL PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS (S/.) 922,929.18

    FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

    F) BENEFICIOS DEL PIP

    Los principales beneficios que se pueden obtener del presente proyecto se sustentan:

    Mayor disponibilidad de agua.

    Ahorro o liberacin del recursos hdrico.

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    Aumento de la eficiencia de riego.

    Mejor regulacin de riego.

    Por lo tanto ambos proyectos prestaran un solo servicio de suministrar

    agua para riego durante el ao. Venta de tierras eriazas incorporadas: slo se cuantifican en proyectos de riego

    mediano y mayor.

    Venta de agua para riego: para lo cual se debe pagar una tarifa por el uso del agua.

    Lo que se observa en la actualidad es que, en la zona donde se ejecutar el proyecto,

    esta tarifa es insignificante y los costos de operacin y mantenimiento se cubren

    mediante faenas de trabajo y aporte de los usuarios, por lo que no se tomar en

    cuenta estos ingresos para estimar los beneficios.

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    FLUJO DE BENEFICIOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

    DESCRIPCINAOS

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    BENEFICIOSINCREMENTALES POR

    LA VENTA DE AGUA0.00 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354

    BENEFICIOS CONPROYECTO 0.00 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15BENEFICIOS SINPROYECTO 0.00 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80

    BENEFICIOSINCREMENTALES POR

    LA VENTA DE TERRENOAGRICOLA

    0.00 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000

    BENEFICIOS CONPROYECTO 0 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000 440000BENEFICIOS SINPROYECTO 0.00 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000

    BENEFICIOSINCREMENTALES POR

    LA PRODUCCINAGRICOLA

    0.00 1246700 1246700 1246700 1246700 1246700 1246700 1246700 1246700 1246700 1246700

    BENEFICIOS CONPROYECTO 0.00 3238594 3238594 3238594 3238594 3238594 3238594 3238594 3238594 3238594 3238594BENEFICIOS SINPROYECTO 0.00 1991895 1991895 1991895 1991895 1991895 1991895 1991895 1991895 1991895 1991895

    BENEFICIOSINCREMENTALES

    TOTALES A PRECIOSPRIVADOS

    0.00 1357054 1357054 1357054 1357054 1357054 1357054 1357054 1357054 1357054 1357054

    FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

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    FLUJO DE BENEFICIOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

    1

    DESCRIPCINAOS

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    BENEFICIOSINCREMENTALES POR

    LA VENTA DE AGUA0.00 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354

    BENEFICIOS CONPROYECTO 0.00 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15 5741.15BENEFICIOS SINPROYECTO 0.00 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80

    BENEFICIOSINCREMENTALES POR

    LA VENTA DE TERRENOAGRICOLA

    0.00 93220.3 93220.3 93220.3 93220.3 93220.3 93220.3 93220.3 93220.3 93220.3 93220.3

    BENEFICIOS CONPROYECTO 0.00 372881.4 372881.4 372881.4 372881.4 372881.4 372881.4 372881.4 372881.4 372881.4 372881.4BENEFICIOS SINPROYECTO 0.00 279661.0 279661.0 279661.0 279661.0 279661.0 279661.0 279661.0 279661.0 279661.0 279661.0

    BENEFICIOSINCREMENTALES POR

    LA PRODUCCINAGRICOLA

    0.00 233199.2 233199.2 233199.2 233199.2 233199.2 233199.2 233199.2 233199.2 233199.2 233199.2

    BENEFICIOS CONPROYECTO 0.00 2835110.1 2835110.1 2835110.1 2835110.1 2835110.1 2835110.1 2835110.1 2835110.1 2835110.1 2835110.1BENEFICIOS SINPROYECTO 0.00 2601910.9 2601910.9 2601910.9 2601910.9 2601910.9 2601910.9 2601910.9 2601910.9 2601910.9 2601910.9

    BENEFICIOSINCREMENTALES

    TOTALES A PRECIOSSOCIALES

    0.00 326773.9 326773.9 326773.9 326773.9 326773.9 326773.9 326773.9 326773.9 326773.9 326773.9

    FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

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    G) RESULTADOS DE LA EVALUACION

    Desde el punto de vista social la alternativa viable es la Alternativa 01, con un VAN de1,147,549y TIR de 36.51% mayor que la tasa impuesta y el factorB/C de 2.33

    INDICADORES ALTERNATIVA N01 ALTERNATIVA N02

    VAN 1,147,549 940,118

    TIR 36.51% 31.53%

    C/B 2.33 2.06

    H) SOSTENIBILIDAD DEL PIP

    a) Sostenibilidad Tcnica

    Para la sostenibilidad del proyecto se han planteado acciones de manera que la

    infraestructura de riego del proyecto, sea utilizado de manera ptima y adecuada, para

    un buen funcionamiento; esto se ver respaldado por la capacidad del personal en la

    operacin y manejo de la infraestructura.

    b) Financiero.

    La sostenibilidad financiera se basa en la capacidad de generacin de ingresos del

    proyecto a travs del servicio que brindar, que se dar a travs de los ingresos por el

    incremento de la rentabilidad de la actividad agrcola, venta de agua y revaloracin de

    sus predios.

    El mercado de comercializacin de los productos propuestos est garantizado porqueexiste una demanda insatisfecha a nivel de los mercados locales, regionales y

    nacionales.

    c) Institucional.

    Se mantendr la alianza estratgica establecida entre los beneficiarios, organizados en

    torno al Comit de Desarrollo, comit de regantes y el gobierno local en la etapa de

    promocin, ejecucin del proyecto, as como con la finalidad de velar por el

    mantenimiento y conservacin de las infraestructuras instaladas por el presente

    proyecto y otros.

    d) Poltico.

    La sostenibilidad poltica del proyecto se sustenta en el cambio de costumbres y

    actitudes de la poblacin beneficiaria, como producto de las acciones de

    capacitacin y sensibilizacin implementadas para lograr el adecuado uso de la

    infraestructura instalada, por parte de los usuarios individuales, que redundar en la

    disminucin de los costos de mantenimiento y conservacin de la misma.

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    e) Participacin

    La participacin de la poblacin est garantizado, ya que desde la formulacin,

    inversin, ejecucin y puesta en marcha del proyecto, se tiene el compromiso

    asumido y a su vez es por uno de los proyecto que ayudara a elevar el nivel de

    vida de estos pobladores, ello permite que desde ya la participacin es y ser

    permanente en toda las fases del proyecto.

    Es necesario indicar que la poblacin se ha apropiado del proyecto a travs de ellos

    se ha sustentado la necesidad de mejorar las infraestructuras de riego, as como se ha

    formulado el plan de desarrollo distrital y el presupuesto participativo del gobierno

    local.

    f) Sostenibilidad Social

    Existe la necesidad y el respaldo de los usuarios quienes reclaman que el servicio que

    provee la infraestructura de riego sea oportuno, eficaz y eficiente, considerando que se

    trata de una poblacin cautiva. Finalmente, calcularemos la tarifa por el uso del agua

    para cubrir como mnimo los costos de operacin y mantenimiento de los proyectos

    alternativos

    I) IMPACTO AMBIENTAL

    Se ha realizado un diagnstico de la situacin ambiental de la zona incidiendo en la

    contaminacin del agua, contaminacin del suelo, contaminacin del aire,perturbacin del habitad y/o posibles alteraciones del medio ambiente natural,

    generacin de focos infecciosos. etc.

    Se ha realizado el anlisis de impacto ambiental de los proyectos alternativos basado

    en instrumentos de recoleccin de informacin, a partir de all se ha determinado que

    no existir efectos de impacto potencial negativo permanentes, no obstante se debe

    de considerar en la etapa pre operativa (ejecucin de la obra) un Plan de

    Contingencia a fin de mitigar y/o remediar dichos impacto; asimismo en la etapa

    operativa se identifican impactos ambientales positivos en el medio socioeconmico

    debido que se beneficiar a los usuarios del Comit de Regantes porque mejorar sus

    ingresos por la venta de su produccin agrcola

    Los principales impactos negativos que se presentarn en la zona de influencia por

    efecto de la construccin del canal y el reservorio, son: en el factor suelo y aire.

    Formulacin De Medidas De Mitigacin.

    Establecida la magnitud de cada uno de los impactos, se concluye que el impacto

    negativo que se generar es leve por lo cual las medidas de mitigacin sern locales y

    temporales, existiendo el Plan de Contingencia que se pondr en marcha, con lastareas que permitan tener las obras en el menor tiempo posible y con el menor impacto

    al medio ambiente.

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    Con relacin a la disminucin de la calidad de aguas, se deber evitar su

    contaminacin ya sea por partculas slidas y lquidos (grasas, aguas servidas, materiales

    excedentes) que se generan en los patios de mquinas, considerando medidas de

    prevencin como prohibir el lavado de maquinarias y vehculos en lechos de ro u otros

    cuerpos de agua.

    Con respecto a la modificacin de la geomorfologa, alteracin de los suelos y

    disminucin de la calidad edfica por problemas de la erosin de los suelos, todo

    agricultor debe ser aconsejado para construir surcos de cultivo siguiendo las curvas de

    nivel de ladera, as se evitar la erosin.

    En lo referente a emisiones de polvo que disminuye la calidad del aire, principalmente

    se sugiere humedecer peridicamente los caminos temporales y la superficie del

    material que se transporte (cubrir con toldo), esta medida mitigadora es importante

    para proteger a la poblacin de personas, los animales y la vegetacin.

    Restauracin de zonas de campamento y patio de mquinas.

    Revegetacin de zonas afectadas. Para que la disminucin de la calidad edfica por

    erosin sea mnima se debe incrementar la cubierta vegetal, primeramente en los suelos

    desnudos.

    Se recomienda una reforestacin de los taludes con especies nativas de la zona con la

    finalidad de conservar estas especies, asimismo se debe instalar viveros para este fin. La

    municipalidad debe ser la que efectu esta labor.

    Implementacin de sistemas de tratamiento de efluentes lquidos

    J) ORGANIZACIN Y GESTION

    La organizacin en el proceso de ejecucin del proyecto se sustenta en cuatro niveles.

    La primera relacionada a la gestin, el mismo que estar a cargo de la Municipalidad

    Distrital de Lacabamba, encargada a travs de sus gerencias correspondiente en la

    asignacin de la inversin, direccin tcnica y sistema de ejecucin de la obra.

    La Municipalidad Distrital de Lacabamba, a travs de su Alcalde, realizar las gestiones

    necesarias para buscar la Fuente de financiamiento a travs del Fondo de Promocin de

    la Inversin Pblica, Regional y Local (FONIPREL). Por lo mismo se tom la iniciativa de

    elaborar el estudio de Pre inversin, por ser un proyecto necesario para disminuir la

    pobreza y dependencia de los habitantes.

    Segundo la empresa contratista se encargar de la ejecucin de la obra, y deber

    cumplir con todos los procedimientos establecidos en el expediente tcnico, en la

    ejecucin deber tener en cuenta la normatividad correspondiente para este tipo de

    obra, utilizar material de calidad, contar con la capacidad tcnica y operativa para la

    ejecucin de la obra encomendada, entregar segn el contrato la obra en el da

    pactado y con todos los requerimientos que se le encomend.

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    El tercer caso, el supervisor ser designado por la Unidad Ejecutora, es el encargado de

    velar por la correcta ejecucin de acuerdo a las especificaciones tcnicas, planos y

    procesos constructivos establecidos por las normas y por el expediente tcnico, adems

    debe constatar que los insumos y materiales estn en el momento oportuno y que sean

    de calidad garantizada es decir cuenten con los estndares requeridos para la ejecucin

    de la obra.

    En el cuarto caso est considerada la organizacin de beneficiarios de la localidad de

    UICAMBAL, quienes sern los responsables y colaboradores directos en la materializacin

    de la obra.

    En el proceso de fiscalizacin y colaboracin con los recursos propios de la zona estar a

    cargo del comit de regantes.

    La operacin y en mantenimiento estar enteramente a cargo del comit de regantes y

    con la colaboracin de la Municipalidad Distrital de Lacabamba.

    ORGANIGRAMA DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

    K) PLAN DE IMPLEMENTACION

    Horizonte de evaluacin

    En la determinacin del horizonte del proyecto, se ha tornado en consideracin la

    evaluacin establecida por el SNIP, que no debe ser mayor de 10 aos.

    Descripcin Alternativa N01 Alternativa N02Horizonte del Proyecto 10 aos 10 aos

    Ejecucin de Obra 4 meses 5 mesesAcciones de Capacitacin 1 mes 1 mes

    Etapas de Pre inversin, Inversin, Post Inversin

    Pre inversin.

    La formulacin del presente proyecto est determinado para realizar el estudio en un mes,

    pudiendo ampliar un mes para subsanar observaciones que vea por conveniente la unidad

    formuladora como la OPI y otras instancias administrativas.

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    Inversin.

    El proyecto se ejecutara en 04 meses a cargo de la Municipalidad Distrital de Lacabamba,

    por considerar un proyecto estratgico como infraestructura de riego.

    Post Inversin.

    El proyecto tiene una duracin ms de diez aos, por lo tanto el proceso de evaluacin

    tcnica estar a cargo del gobierno provincial, bsicamente la comunidad beneficiaria

    porque son quienes sern los usuarios directos a travs de la junta de usuarios.

    ACTIVIDADESAO 1 AO 2 AL AO 10

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10FASE DE PRE INVERSIONEstudios a nivel de perfil

    FASE DE INVERSIONExpediente tcnico

    Etapa 1: Obras de captacin y

    conduccinObras provisionalesTrabajos Preliminares

    Canal cerrado

    Obras de arteEtapa 2: Supervisin de obrasSupervisin de obra

    FASE DE POST INVERSIONOperacin y mantenimiento del canal

    L) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

    o De la evaluacin social del Proyecto se ha determinado que la alternativa uno se

    muestra como la ms viable. En cuanto a la rentabilidad tenemos un VAN de 1,

    147,549 positivo, un TIR de 36.51% superior a la tasa impuesta y un factor B/C de 2.33

    mayor que la alternativa 2. Por lo tanto, la alternativa uno ser la definitiva para su

    ejecucin.

    o La Fuente de financiamiento ser a travs del programa FONIPREL.

    o Los costos de operacin y mantenimiento, as como de la produccin sern

    asumidos por el Comit de Regantes y los Beneficiarios, garantizando de esa manera

    la sostenibilidad del proyecto a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.

    o Por todo lo expuesto es necesario la aprobacin del proyecto, para su posterior

    financiamiento y ejecucin.

    RECOMENDACION

    Se recomienda implementar el desarrollo del Proyecto.

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    M) MARCO LOGICO

    CAUSAEFECTO

    RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

    FIN

    CONTRIBUIR CON ELDESARROLLO SOCIOECONMICO EN LALOCALIDAD DE UICAMBAL

    * Incremento de los ingresos de la poblacinen un promedio de 20%, a lo largo delhorizonte de evaluacin del proyecto.

    * Investigacin Socio - Economica* No hay estabilidad poltica,social y econmina en el pas,en los gobiernos Regionales ygobiernos Locales* Encuestas especficas en los sectores

    correspondientes* Reducir el indice de desnutricin en unpromedio de 15 puntos, a lo largo delhorizonte de evaluacin del proyecto

    * Informes y reportes especializados,en Salud, educacin y servicios bsicos

    * Conflictos sociales en lacomunidad

    * Reducir el porcentaje de migracin hasta un10%, a lo largo del horizonte de evaluacindel proyecto

    PROPOSITO INCREMENTAR LOS

    RENDIMIENTOS DEPRODUCCIN DE LOSCULTIVOS AGRCOLAS EN LALOCALIDAD DE UICAMBAL

    * Se mejorara la eficienia de riego en las 220has de tierras agricolas.

    * Reportes del Ministerio deAgricultura

    * Los conflictos socialesaceleran la migracin

    * Se incorporara las 220 has de terreno queactualmente se cultivan en secano, a laagricultura bajo riego

    * Encuestas Especializadas* Carencia de apoyo por partedel estado al Sector Agrario

    * Los rendimientos de produccin de loscultivos se incrementaran en un 10 % - 25%

    * Dias de Campo con Fines deComprobacin

    * Bajos precios de losproductos agricolas

    COMPONENTES

    * INFRAESTRCTURAADECUADA DE RIEGO

    * El Manatial- Uicambal, tiene un caudalpermanente de 47.0 lit/seg

    * Autorizacion de ejecucin deestudios de aprovechamiento hidrico,certificado por el ATDR - Santa.

    * Presencia de sequiasfuertes y por periodos largosde tiempo

    * Acta de recepcin y entrega de obra* Desastres naturales quecolapsen las obras

    * HAY DISPONIBILIDAD DEAGUA PARA RIEGO

    * La distribucin del agua sera a traves delcanal entubado, con una longitud de 1100ml.

    * Reportes anuales por el Comit deregantes

    * Renuencia de losbeneficiarios al compromisode operacin ymantenimiento de lasinfraestructuras de riego

    * ADECUADO NIVELTECNOLOGICO DE CULTIVO

    * Dias de Campo con Fines deComprobacin

    ACCIONES

    * CONSTRUCCIN DE OBRASDE ARTE

    *Construccin de captacin, reservorio demampostera, 10 tomas laterales, pase aereode 29 ml

    * Expediente Tecnico aprobado* Falta de recursoseconomicos para elfinanciamiento de la obra* Informe de ejecucin de obra.

    * CONSTRUCCION DE CANALDE CONDUCCION DE 30 MLCON TUBERIAS YACCESORIOS DE PVC ISO4422 DN=110mm* CONSTRUCCION DE CANALDE CANAL ENTUBADO DE1100 ml CON TUBERIAS DEPVC

    *Mejoramiento de la infraestructura de riegocon una inversin de S/.922,929.18

    * Reporte de la Administracin Tcnica

    del Distrito de Riego.* Carencia de recursoseconomicos para elmantenimiento y operacindel proyecto

    *Costo Directo de Obra S/.548,523.38

    *Gastos Generales (10%) S/.82,278.51

    *Utilidad (10%) S/.54,852.34

    * Acta de compromiso para elfortalecimiento del comit de regantes

    *IGV (18%) S/.123,417.76

    *Expediente Tcnico S/.40,453.60

    *Supervisin(5% STC con IGV) S/.809,071.99

    * FORTALECER AL COMITDE REGANTES

    * 04 cursos de capacitacin en administracindel agua * Reportes del Ministerio de

    Agricutura

    * Incumplimiento de losagricultores para asitir a losprogramas de capacitacin

    * CAPACITACIN ENADMINISTRACIN Y MANEJODEL AGUA Y DEL SUELO

    * 04 cursos de capacitacin en manejo delagua y del suelo

    * Informes de la Comisin deRegantes, en relacin a los cursos de

    capacitacin.* 04 cursos de capacitacin en tcnicas deriego

    * CAPACITACIN ENTCNICAS DE PRODUCCINDE CULTIVOS

    * 04 cursos de capacitacin en tecnicas deproduccin, de cultivos.

    * Nmero de agricultores capacitados

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    CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES

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    II. ASPECTOS GENERALES.

    2.1. NOMBRE DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO DEL SISTEMA DEALMACENAMIENTO Y CANAL DE REGADO EN EL SECTOR UICAMBAL DISTRITO DELACABAMBA, PALLASCA, ANCASH

    Distrito LACABAMBA

    Provincia SANTA

    Departamento ANCASH

    Dispositivo de Creacin -

    Nro. del Dispositivo de Creacin -

    Fecha de Creacin -

    Capital LACABAMBA

    Altura capital (m.s.n.m.) 3300

    Poblacin Censada 2007 656

    Superficie (Km2) 80.8

    Densidad de Poblacin (Hab/Km2) 6.7

    Nombre del alcalde SR. ISAIAS FILOMENO MARIOS PEREZ

    Direccin Plaza de Arnas s/n Lacabamba-Ancash

    Telfono 788838 / 838036

    Fax -

    Mail -

    Frecuencia de Radio -

    UBICACIN POLITICA:REGION : ANCASH.PROVINCIA : SANTA.DISTRITO : LACABAMBA.LOCALIDAD : UICAMBAL

    El proyecto se ubica en la LOCALIDAD DE UICAMBAL se encuentra dentro del

    mismo Distrito de Lacabamba que tiene como limites del rea en estudio lassiguientes localidades:

    Por el norte : Distrito de Pampas, Pallasca y la Regin Libertad

    Por el sur : Distrito de Conchucos y Huandoval

    Por el sur-este : Distrito de Pallasca, Huascachuque y Huandoval

    Por el nor-oeste : Distritos de Pampas y COnchucos

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    Fig. N 01: Plano de Macro LocalizacinProv. del Santa Dpto. de Ancash

    Fig. N 02: Plano de Localizacin - Distrito de Lacabamba

    http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asphttp://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asphttp://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asphttp://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp
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    2.1.1 Clima

    El clima de la zona es variado, entre templado y fro, est comprendida en lacuenca hmeda del Ro Santa con abundantes precipitaciones en los meses deenero hasta abril, teniendo una temperatura de:

    Temperatura Mnima : 10 CTemperatura Media : 16 CTemperatura Mxima : 22 CLa Velocidad del Viento : 10 Km/h

    2.1.2 Topografa y Tipo de Suelo

    El terreno de la zona presenta una topografa accidentada, donde se puedeapreciar declives y accidentes del terreno, sus calles de tierra no se encuentranalineadas, el tipo de suelo que lo conforma, es conglomerado.

    DISTRITO LACABAMBA

    2.1.3 Altura sobre el nivel del Mar

    El distrito peruano de LACABAMBA Su capital es el Centro Poblado deLACABAMBA que se encuentra a una altitud de 3300 m.s.n.m.

    2.1.4 Vas de acceso

    Teniendo como referencia a la Ciudad de Chimbote, se puede seguir una rutade acceso hasta el rea donde se realizar el proyecto, la que es descrita acontinuacin.

    Vas de acceso

    Ruta VaTiempo

    (Hrs)

    Distancia

    (Km)

    Chimbote-LACABAMBACarretera

    asfaltada y

    trocha

    4.00 125.0

    http://www.unmsm.edu.pe/iigeo/lacabamba/ubicacion.htmlhttp://www.unmsm.edu.pe/iigeo/lacabamba/ubicacion.html
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    2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA.Unidad Formuladora (U.F):

    Cuadro N 01

    Unidad Ejecutora (U.E) :Cuadro N 02

    DEPARTAMENTO ANCASH

    PROVINCIA SANTA

    NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LACABAMBA

    Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: SR. ISAIAS FILOMENO MARIOS PEREZ

    2.3.PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS.

    Del presente proyecto participan en forma directa los pobladores de la LOCALIDAD DE

    UICAMBAL representados entre:

    Comit de Regantes.Son los pobladores organizados en agricultores individuales, asociacin de productores,

    que pertenecen al comit de Regantes de la LOCALIDAD DE UICAMBAL, asentados

    dentro del mbito del proyecto.

    Municipalidad Distrital de Lacabamba

    Por ser la promotora del fomento del desarrollo sustentable, y estar comprometido en

    colaborar con los pobladores asentados en los distritos del mbito local en promover

    un desarrollo con equidad y con responsabilidad social concertada.

    Esta poltica de gestin est plasmada en los planes de desarrollo concertado al 2014 de losGobiernos locales de la provincia de Santa, Instrumento de gestin en plena vigencia y en

    ejecuciones diversas obras.

    SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

    PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LACABAMBA

    NOMBRE: GERENCIADE INFRAESTRUCTURA

    Persona Responsable de Formular el PIP: ING. ELVIS ALEXANDER CASAMAYOR DIESTRA

    Persona Responsable de la Unidad Formuladora: DAVID GEREMIAS DE LA CRUZ PIZAN

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    Por lo tanto en la formulacin del presupuesto participativo Del ao 2013 en reuniones

    desarrolladas en cada uno de los caseros involucrados en el presente proyecto se ha

    considero como prioritario la ejecucin de este proyecto. Para ello, las autoridades de

    la Municipalidad Distrital de Lacabamba, la junta de regantes, comit de desarrollo y los

    propios beneficiarios acuerdan la materializacin del Proyecto.

    2.4.MARCO DE REFERENCIA

    La Municipalidad Distrital de Lacabamba como Unidad Formuladora ser la encargada de

    inscribir al Banco de Proyectos del MEF el presente PIP y brindarle el cdigo SNIP, debido a la

    necesidad de mejorar el sistema de manejo del agua para riego en esta microcuenca

    data de muchos aos atrs, debido a que la agricultura es la actividad principal

    y sustento econmico de las familias asentados en este valle.

    Por ello ha sido preocupacin de los pobladores asentados en la micro cuenca la

    necesidad de poder captar y canalizar las aguas producto de las precipitaciones

    estacionarias que ao tras ao se viene disminuyendo significativamente poniendo en

    peligro la existencia de toda biodiversidad y del hombre en su conjunto.

    Recogiendo estas necesidades la actual gestin edil, ha puesto gran inters en

    destinar los recursos financieros en la ejecucin de pequeos sistema de riego.

    CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO

    Segn el anexo SNIP01 clasificador de responsabilidad funcional del SNIP, el proyecto se

    clasifica en la siguiente cadena funcional programtica.

    FUNCIN 10: Agropecuaria

    Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para la

    consecucin de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible

    del sector agrario y pecuario.

    PROGRAMA 025: Riego

    Conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos

    hdricos en la actividad agraria con la finalidad de incrementar la produccin y

    productividad.

    SUBPROGRAMA 0050: Infraestructura de riego

    Comprende las acciones orientadas al desarrollo de sistemas de riego destinados a

    incrementar la productividad de los suelos.

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    CAPITULO III: MODULO DEIDENTIFICACIN

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    III. IDENTIFICACION

    3.1. Diagnstico de la situacin actual

    Por su condicin la LOCALIDAD DE UICAMBAL es uno de los pueblos, del Distrito de

    Lacabamba, que tiene como nica fuente de ocupacin laboral histricamente la

    actividad agropecuaria, de ella depende econmicamente toda su poblacin.

    Pese a que la agricultura es la actividad principal de la poblacin esta

    actividad se desarrolla precariamente con infraestructura de riego deficitarias, por

    el canal de tierra por donde hay perdida de agua, mantenimiento de cultivos

    bajo el sistema de manejo tradicional, falta de capacitacin de la poblacin sobre

    la actividad agropecuaria, estas dificultades son imperantes en el distrito lo que acenta

    la pobreza.

    En el mbito del proyecto el recurso hdrico viene mostrando una disminucin

    significativa por la constante sequa que se acenta en los meses de estiaje y esta seprolonga ao tras ao cuya consecuencia deja de cultivar ms de 42 Has, constituyendo

    en la actualidad tierras en descanso.

    Actualmente los terrenos son regados por intermedio de un canal de tierra que en su

    recorrido pierde mucho caudal debido a la excesiva infiltracin y por los desbordes del

    mismo, lo que implica que el riego sea ineficiente. As mismo al no contar con un sistema

    de almacenamiento para el agua de riego, limita a los pobladores a cultivar, ya que el

    caudal en tiempos de estiaje es mnima, lo que ocasiona un gran problema, ya que los

    habitantes dependen de la agricultura como medio de supervivencia y al no contar conel agua durante los meses de sequa ocasiona grandes prdidas econmicas.

    As mismo, la existencia de terrenos con aptitud agrcola que no se explotan debido a

    la inseguridad de contar con agua de riego para culminar la campaa agrcola.

    Con la finalidad de disponer de agua de riego para los terrenos de cultivo de la

    LOCALIDAD DE UICAMBAL, donde cultivan palto, trigo, cebada, hortalizas, frutales

    (manzana, limn, naranjo) durante todo el ao es de necesidad disponer del

    recurso hdrico y adems porque constituye la agricultura nico sostn econmico de

    las familias asentados en esta localidad, por lo tanto desde aos anteriores erade suma importancia de contar con un canal de riego, por ello en sendas reuniones

    comunales fue solicitado a la Municipalidad Distrital de Lacabamba, la materializacin

    de la presente propuesta en su pliego presupuestal solicitado por los pobladores de la

    LOCALIDAD DE UICAMBAL.

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    3.1.1 Ubicacin del Proyecto.

    La ubicacin geogrfica es en latitud de 08 15' 30." S y longitud de 77 55' 10" O entre las

    coordenadas geogrficas UTM

    Coordenadas UTM (WGS84)

    Norte Este

    9047796.6262 170106.7019

    3.1.2 Vas de Comunicacin

    Teniendo como referencia a la Ciudad de Chimbote, se puede seguir una ruta deacceso hasta el rea donde se realizar el proyecto, la que es descrita a continuacin.

    Cuadro N 03

    3.1.3 Poblacin afectada.

    La poblacin afectada por el problema es alrededor de 40 familias que

    constituyen alrededor de 200 habitantes en la LOCALIDAD DE UICAMBAL, y se

    ubican en las inmediaciones del canal de riego propuesto para el caso del presente

    proyecto.

    La insuficiente disponibilidad de recurso hdrico reduce la posibilidad de que los

    pobladores incrementen su produccin agrcola y pecuaria. El 80 % de la

    poblacin est constituido bsicamente por agricultores y ganaderos y el 20%

    restante se dedica a otras actividades. El poblador cuenta con un ingreso promedio

    mensual de 200.00 Nuevos Soles.

    La poblacin rural ejerce actividades agropecuarias comunales que en su

    mayora son para autoconsumo. El excedente de la produccin agrcola que

    comercializan es mnimo por lo que se ven obligados a complementar su

    economa con otras labores. Los centros de comercializacin ms importante se

    encuentran en el Distrito de LACABAMBA.

    La organizacin socio cultural de la poblacin se basa en principios

    ancestrales. En el sistema de produccin agrcola predomina la aplicacin de

    tcnicas tradicionales.

    Vas de acceso

    Ruta VaTiempo

    (Hrs)

    Distancia

    (Km)

    Chimbote-LACABAMBA

    Carretera

    asfaltada y

    trocha

    4.00 125.0

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    3.1.4 Gravedad del problema.

    En la zona de influencia del proyecto la poblacin se dedica en su mayora a la

    agricultura, generalmente produciendo una sola campaa en los meses de Octubre a

    Junio y perenne es el cultivo de las plantas de manzana, limn, y en los dems meses es

    en condiciones limitadas debido a la falta de agua, siendo los rendimientos de los

    cultivos muy bajos y tambin porque a la fecha existen terrenos sin explotar.

    3.1.5 Caractersticas socio econmicas y culturales

    Actividad principal de la poblacin.

    La LOCALIDAD DE UICAMBAL se caracteriza por tener una economa de subsistencia

    dedicada principalmente a la agricultura, siendo las principales especies de cultivo

    palto, trigo, cebada, hortalizas, frutales (manzana, limn, naranjo).

    La zona de estudio es apta para desarrollo agrcola y pecuario, por ello los agricultoresvienen incursionado en el cultivo de especies alternativas como quiwicha, quinua y aj

    paprika.

    La ganadera se practica de forma incipiente, observndose la crianza de ganado

    vacuno, caprino y ovino en mnima escala. En lo que respeta a las expectativas en la

    ganadera existe un gran deseo de la poblacin en potenciar y mejorar la crianza de

    animales menores.

    3.1.1. Intento de Soluciones anteriores.

    Debido a los escasos recursos que disponen los agricultores de la LOCALIDAD DE

    UICAMBAL, no estn en la capacidad de asumir costos en obra de ingeniera de alta

    inversin, por lo que tomaron la decisin de solicitar a la Municipalidad Distrital de

    Lacabamba para que proceda con la elaboracin del proyecto a nivel de Pre

    Inversin Pblica, para que posteriormente se ejecute la ampliacin del sistema de

    riego y solucione el problema que durante muchos aos vienen pasando los

    agricultores de este sector.

    Por lo que, visto la necesidad de mejorar el canal de tierra, la Municipalidad

    Distrital de Lacabamba ha visto por conveniente en la implementacin del

    proyecto.

    3.1.2. Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al Problema

    Posibilidades.

    El rea definida para el presente proyecto es significativamente favorable para los

    usuarios, pues presenta un potencial agrcola favorable para promover la agricultura

    intensiva y diversificada bajo el riego.

    Disponibilidad de recurso hdrico permanente.

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    Existencia del inters y compromiso de los beneficiarios de participar activamente

    durante el proceso de ejecucin de la obra y su mantenimiento y/o conservacin.

    Limitaciones.

    En la implementacin y ejecucin del proyecto, se pueden presentar lassiguientes limitaciones.

    La no concretizacin de la construccin del canal de riego para la ampliacinde la frontera agrcola.

    La poblacin se mantiene en un nivel muy por debajo del estndar de vidaapropiada.

    La presencia defenmenos naturales (precipitaciones pluviales, sequas etc.).

    factores externos de la poltica econmica.

    3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

    3.2.1. Definicin del Problema Central.

    El Problema central se define como:

    BAJA PRODUCCIN AGRCOLA DE LOS CULTIVOS EN LA LOCALIDAD DE UICAMBAL EN

    EL DISTRITO DE LACABAMBA.

    La situacin actual presentada en el diagnostico ha permitido definir como

    problema central la baja produccin agrcola en la LOCALIDAD DE UICAMBAL.

    3.2.2. ANALISIS DE CAUSAS

    Causa directa

    1. Dficit de agua para riego.

    Causas indirecta.

    1. Insuficiente disponibilidad de agua para riego.

    2. Insuficiente infraestructura de riego.

    3. Escaso conocimiento en uso eficiente del agua y en operacin y mantenimiento dela infraestructura de riego.

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    ARBOL DE CAUSAS

    3.2.3. ANALISIS DE EFECTOS

    Efectos directos

    1. Bajos ingresos de la poblacin dedicada a la agricultura.

    2. Bajos niveles de oferta de productos agrcola

    Efectos indirectos.

    1. Abandono de la actividad agrcola.

    2. Migracin del campo a la ciudad.

    3. La agricultura se desarrolla en forma desordenada y sin criterio empresarial.

    4. Vulnerabilidad alimentara

    A) EFECTO FINAL

    La baja produccin agrcola, la falta de infraestructura adecuada, deficiente

    aprovechamiento de agua, la que a su vez, influye en la existencia de tierras

    agrcolas sin explotar contribuyen BAJOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS EN LA

    LOCALIDAD DE UICAMBAL

    Problema Central:

    Baja Produccin agrcola de los cultivos en la LOCALIDAD DE UICAMBAL en eldistrito de Lacabamba

    Causa Directa:Dficit de agua para riego

    Causa Indirecta:Insuficiente disponibilidad de agua para

    riego

    Causa Indirecta:Insuficiente infraestructura de riego

    Causa Indirecta:Escaso conocimiento en uso

    eficiente del agua y en

    operacin y mantenimientode la infraestructura de

    rie o.

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    ARBOL DE EFECTOS

    Efecto Indirecto:Abandono de la

    actividad agrcola

    Efecto Final:

    Bajos niveles socio-econmicos en la LOCALIDAD DE UICAMBAL

    Efecto Directo:Bajos ingresos de la poblacin

    dedicada a la agricultura

    Efecto Indirecto:Vulnerabilidad

    alimentara

    Problema Central:

    Baja produccin agrcola de los cultivos en la LOCALIDAD DE UICAMBAL,Distrito de Lacabamba.

    Efecto Indirecto:La agricultura se desarrollaen forma desordenada y

    sin criterio empresarial

    Efecto Directo:Bajos niveles de oferta de productos

    agrcolas

    Efecto Indirecto:Migracin del

    campo a la ciudad

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    ARBOL DE CAUSA Y EFECTO

    Identificacin de la causa crtica:La causa crtica de nuestro proyecto es el dficit de agua para riego y la insuficiente

    infraestructura de riego, pues al no tener una infraestructura que conduzca y almacene el

    recurso hdrico en cantidad suficiente y en forma permanente, imposibilita el incremento

    de la produccin agrcola en la localidad afectada.

    Problema Central:

    Baja produccin agrcola de los cultivos en la LOCALIDAD DE UICAMBAL,Distrito de Lacabamba

    Causa Directa:Dficit de agua para riego

    Causa Indirecta:Insuficiente disponibilidad de agua

    para riego

    Causa Indirecta:Insuficiente infraestructura de

    riego

    Causa Indirecta:Escaso conocimiento en uso

    eficiente del agua y enoperacin y mantenimientode la infraestructura de riego

    Efecto Indirecto:Abandono de la

    actividad agrcola

    Efecto Final:Bajos niveles socio-econmicos en la LOCALIDAD DE UICAMBAL.

    Efecto Directo:Bajos ingresos de la poblacin

    dedicada a la agricultura

    Efecto Indirecto:Vulnerabilidad

    alimentara

    Efecto Indirecto:La agricultura se desarrollaen forma desordenada y

    sin criterio empresarial

    Efecto Directo:Bajos niveles de oferta de productos

    agrcolas

    Efecto Indirecto:Migracin del

    campo a la ciudad

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    Problema Central:BAJA PRODUCCIN AGRICOLA DELOS CULTIVOS EN LA LOCALIDAD

    DE UICAMBAL, DISTRITO DELACABAMBA

    Objetivo Central:INCREMENTO DE LA PRODUCCIONAGRICOLA DE LOS CULTIVOS EN LA

    LOCALIDAD DE UICAMBAL,DISTRITO DE LACABAMBA

    Construccin de canal de riego deconcreto, y capacitacin para el

    uso de la infraestructura de riego ymanejo del sistema de produccin

    agropecuaria.

    3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

    La solucin de la situacin diagnosticada constituye el objetivo central o propsito del

    proyecto, el mismo que se define como: Incremento de la produccin agrcola de los

    cultivos en la LOCALIDAD DE UICAMBAL, Distrito de LACABAMBA., que propiciar el

    desarrollo de un conjunto de esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a elevar el nivel

    socio - econmico de la poblacin y, por consiguiente, la disminucin de la pobreza.

    El objetivo central est asociado con la solucin del problema central

    1.1.1 Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las

    consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central

    que se plantea est orientado alINCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE

    LOS CULTIVOS EN LA LOCALIDAD DE UICAMBAL, DISTRITO DE LACABAMBA

    1.1.2 ANALISIS DE MEDIOS.

    Medios Directos.

    1. Adecuada oferta de agua para riego.

    Medios Indirectos y/o Fundamentales

    1. Suficiente disponibilidad de agua para riego.

    2. Suficiente infraestructura de riego.

    3. Conocimiento adecuado en uso eficiente del agua y en operacin y

    mantenimiento de la infraestructura de riego.

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    ARBOL DE MEDIOS.

    ANALISIS DE FINES.Fin directo.

    1. Mejora de los ingresos de la poblacin dedicada a la agricultura.

    2. Mejora de los niveles de oferta de productos agropecuariosFin indirecto.

    1. Agricultores dedicados a la actividad agrcola.

    2. Agricultores permanecen cultivando sus tierras.

    3. La agricultura se desarrolla en forma ordenada y con criterio empresarial.

    4. Seguridad alimentaria en la poblacin

    FIN LTIMO.De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin ltimo, MEJORA DE LOS NIVELES

    SOCIO-ECONMICOS EN LA LOCALIDAD DE UICAMBAL.

    El buen funcionamiento, administracin del sistema de riego deber ser acompaado

    de una etapa de consolidacin en la cual seorganicen, de la forma ms adecuada, una

    capacitacin en la gestin del agua y utilizacin de insumos agrcolas para una mejor

    productividad.

    Objetivo Central:Incremento de la produccin agrcola de los cultivos en la

    LOCALIDAD DE UICAMBAL, Distrito de Lacabamba.

    Medio Directo:Adecuada oferta de agua para riego

    Medio Indirecto:Suficiente disponibilidad de agua para

    riego

    Medio Indirecto:Suficiente infraestructura de riego

    Medio Indirecto:Conocimiento adecuado en uso

    eficiente del agua y en

    operacin y mantenimiento dela infraestructura de riego

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    ARBOL DE FINES.

    Fin Indirecto:Agricultores

    dedicados a laactividad agrcola

    Fin ltimo:Mejora de los niveles socio-econmicos en la LOCALIDAD DE

    UICAMBAL

    Fin Directo:Mejora de los ingresos de la poblacin

    dedicada a la agricultura

    Fin Indirecto:Seguridad

    alimentaria en lapoblacin

    Objetivo Central:

    Incremento de la produccin agrcola de los cultivos en la LOCALIDAD DEUICAMBAL, Distrito de Lacabamba

    Fin Indirecto:La agricultura se desarrollaen forma ordenada y con

    criterioempresarial

    Fin Directo:Mejora de los niveles de oferta de

    productos agrcolas

    Fin Indirecto:Agricultores

    permanecencultivando sus tierras

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    ARBOL DE MEDIOS Y FINES

    Objetivo Central:Incremento de la produccin agrcola de los cultivos en la LOCALIDAD DE

    UICAMBAL, Distrito de Lacabamba.

    Medio Directo:

    Adecuada oferta de agua para riego

    Medio Indirecto:Suficiente disponibilidad de agua para

    riego

    Medio Indirecto:

    Suficiente infraestructura de riego

    Medio Indirecto:Conocimiento adecuado en uso

    eficiente del agua y en operacin ymantenimiento de la infraestructura

    de riego

    Fin Indirecto:Agricultores

    dedicados a laactividad agrcola

    Fin ltimo:Mejora de los niveles socio-econmicos en la LOCALIDAD DE

    Fin Indirecto:Seguridad

    alimentaria en lapoblacin

    Fin Indirecto:La agricultura se desarrollaen forma ordenada y con

    criterio empresarial

    Fin Directo:

    Mejora de los niveles de oferta deproductos agrcolas

    Fin Indirecto:Agricultores

    permanecencultivando sus tierras

    Fin Directo:

    Mejora de los ingresos de la poblacindedicada a la agricultura

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    ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

    Planteamiento de las Acciones.

    Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben concretar, a

    travs de las alternativas, lo siguiente:

    Para el medio fundamental Suficiente infraestructura de riego la accin correspondiente

    es la construccin de canal y reservorio de riego, administracin.

    Para el medio fundamental Conocimiento adecuado en uso eficiente del agua y en

    operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego la accin correspondiente es la

    transferencia de tecnologa oportuna y diversas actividades de capacitacin sobre manejo

    del agua y cultivos

    Accin 1 b:Construccin de canal de concretof=175 kg/cm2 de seccinrectangular de 1107 ml

    Accin 1 a:Construccin de canal entubadoPVC ISO 4422 de 1107 ml.

    Accin 2:Capacitacin a los usuarios ydirectiva en uso adecuado del aguapara riego y operacin ymantenimiento de la infraestructurade riego.

    Medio Fundamental 2:Conocimiento adecuado en uso

    eficiente del agua y en operacin ymantenimiento de la infraestructura de

    riego

    IMPRESCINDIBLE

    Medio Fundamental 1:Suficiente infraestructura de riego.

    IMPRESCINDIBLE

    Accin 1 c:

    Construccin de obras de arte:Reservorio de mampostera, paseareo, toma lateral y cmaras de

    inspeccin

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    3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

    Para el proyecto se ha planteado dos alternativas de solucin, las cuales incluyen el

    manejo racional del agua.

    ALTERNATIVA N01: Accin 1a + accin 1c + accin 2

    Construccin de 01 Captacin.

    Construccin de lnea de conduccin de 30 m: instalacin de tuberas y accesorios de

    PVC UF c-7.5, ISO 4422 DN 110mm, 02 und vlvula de control de DN 110 mm,

    Construccin de 01 Reservorio de mampostera

    Construccin de Pase areo con una longitud de 29 ml, con cable de acero tipo boa,

    templadores, abrazaderas pndolas y tuberas de HDPE DN=8.

    Construccin 1.107 Km de canal entubado con tuberas y accesorios de PVC ISO DN 200

    mm S-20.

    Construccin de 02 cmaras de inspeccin

    Construccin de 10 Tomas Laterales de 1.20x1.20m2, Fc=175kg/cm2.

    Se realizaran las respectivas pruebas hidrulicas y de alineamiento.

    Capacitacin a la directiva del comit de regantes y beneficiarios en general en uso

    adecuado del agua de riego, operacin y mantenimiento de la infraestructura.

    Previamente se elaborarn los planes integrales de capacitacin.

    ALTERNATIVA N02: Accin 1a + accin 1c + accin 2

    Construccin de 01 Captacin.

    Construccin de lnea de conduccin de 30 m: instalacin de tuberas y accesorios de

    PVC UF c-7.5, ISO 4422 DN 110mm, 02 und vlvula de control de DN 110 mm,

    Construccin de 01 Reservorio de mampostera

    Construccin de Pase areo con una longitud de 29 ml, con cable de acero tipo boa,templadores, abrazaderas pndolas y tuberas de HDPE DN=200 mm.

    Construccin 1.107 Km de canal de concreto de fc=175kg/cm2.

    Construccin de 02 cmaras de inspeccin

    Construccin de 10 Tomas Laterales de 1.20x1.20m2, Fc=175kg/cm2.

    Se realizaran las respectivas pruebas hidrulicas y de alineamiento.

    Capacitacin a la directiva del comit de regantes y beneficiarios en general en uso

    adecuado del agua de riego, operacin y mantenimiento de la infraestructura.Previamente se elaborarn los planes integrales de capacitacin.

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    CAPITULO IV: FORMULACI N YEVALUACIN

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    IV. FORMULACION Y EVALUCION DEL PROYECTO

    4.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

    El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases, la Pre-

    inversin, inversin, Post Inversin

    HORIZONTE DEL PROYECTO

    De acuerdo a los lineamientos de poltica del sector para la elaboracin de perfiles, seha considerado un horizonte de 10 aos, con mantenimiento peridicos anuales.

    4.1.1 La fase de preinversin y su duracin

    Cronograma de Actividades de Pre- Inversin a Nivel de Perfil:CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

    TIEMPOMESES AOS

    ETAPAS1 2 3 4 5 6 7 8 9 n 1 2 3 4 5 N

    ElaboracinPerfil

    X

    Declaratoriade Viabilidad

    X

    N= 10 aosn = 12 meses

    4.1.2 La fase de Inversin, sus etapas y su duracin

    La fase de Inversin incorpora actividades necesarias para generar la capacidadfsica de ofrecer los servicios del proyecto, finaliza con la puesta en marcha.

    Pre-Inversin

    Perfil

    Estudios yExpedientes

    Tcnicos

    Ejecucin

    EvaluacinEx post

    Operacin yMantenimiento

    Inversin Post Inversin

    PIP VIABLE

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    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

    TIEMPOMESES AOS

    ETAPAS1 2 3 4 5 6 7 8 9 n 1 2 3 4 5 N

    ElaboracinExpedienteTcnico

    X

    Adjudicacinde Obra

    X

    ConstruccinInfraestructuraFsica

    X X X

    n: 12 mesesN: 10 aos

    4.1.3 La fase de post inversin y sus etapas

    Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimientodel proyecto, as como su evaluacin expost. Consiste bsicamente en la entregade los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculadoscon los recursos necesarios para ello.

    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

    TIEMPOMESES AOS

    ETAPAS1 2 3 4 5 6 7 8 9 n 1 2 3 4 5 N

    Operacin yMantenimientodealcantarillado

    X X X X X X

    n: 12 mesesN: 10 aos

    Cronograma de Actividades de Pre- Inversin a Nivel de Perfil:

    TIEMPOMESES AOS

    ETAPAS1 2 3 4 5 6 7 8 9 n 1 2 3 4 5 N

    ElaboracinPerfil

    X

    Declaratoria deViabilidad

    X

    ElaboracinExpedienteTcnico

    X

    Adjudicacin deObra

    X

    ConstruccinInfraestructuraFisica

    X X X X

    Mantenimientoy Operacin X X X X X X

    N= 10 aosn = 12 meses

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    4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

    Las caractersticas del PIP es proporcionar el servicio de abastecimiento de

    agua para riego a la actividad agrcola en la LOCALIDAD DE UICAMBAL con una

    infraestructura de riego, acorde con las normas tcnicas de diseo con la finalidad

    de elevar la productividad agrcola local y por ello, ser fuente de ingreso econmico

    constante que permita mejorar los niveles socio econmico del poblador.

    4.2.1. Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer

    Los servicios que brindaran las dos alternativas es la captacin y conduccin de agua para

    riego hacia las parcelas de la poblacin beneficiara, la unidad de medida utilizada es el

    volumen de agua en litros por segundo (lt/seg).

    4.2.2. Diagnsticos de la situacin actual de la demanda

    Actualmente la demanda de agua es crtica, dada la escasez en la zona, a causa deuna infraestructura precaria y de no contar con infraestructura para el almacenamiento

    que permita tener suficiente cantidad de agua de riego, para irrigar las hectreas

    agrcolas ubicadas dentro del rea de influencia. En base a los trabajos de campo se ha

    determinado mediante aforos que el canal existente conduce 47.00 LPS, lo cual es

    suficiente para almacenar y regar el rea beneficiada.

    La poblacin afectada por ese problema es de 40 familias quienes vienen cultivando

    88.0 has bajo riego, a pesar de contar con un rea con aptitud para el riego de 42.0 has

    Esta poblacin se caracteriza por ser pobre, que subsisten de la actividad agrcola ypecuaria; cada familia destina en promedio 5.0 has para la actividad agrcola y para la

    ganadera de bajo rendimiento en carne y leche.

    Las reas irrigables del proyecto se encuentran en terrazas planas, laderas inclinadas de

    (8% a 15% de pendiente), laderas empinadas (15% a 25% de pendiente) por lo que ser

    indispensable realizar trabajos de conservacin de aguas y suelos. Los suelos

    generalmente son Franco arcillo gravoso de fertilidad media.

    La zona de trabajo posee un microclima de fro templado, con precipitacin en los

    meses de Noviembre a Marzo y un perodo seco Abril a Octubre. La temperatura anual

    aproximada es de 10C a 22C.

    En trminos generales la poblacin del lugar percibe que la agricultura es la actividad

    econmica ms importante. Por esta razn se estima que teniendo una infraestructura

    de riego, permitir que las familias que se dedican a la agricultura mejoren e

    incrementen sus rendimientos de su produccin de sus cultivo.

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    4.2.3. La poblacin de referencia.

    Es la poblacin total del rea geogrfica donde se llevara a cabo el proyecto. Suestimacin tiene que estar actualizada a fin de reflejar la realidad del momento en que se

    lleva a cabo la formulacin.

    A continuacin, se presenta el clculo de la poblacin de referencia del distrito.

    Poblacin de referencia, el cual corresponde al Distrito de Lacabamba

    POBLACIN DE REFERENCIAN DE

    PERSONAS

    Poblacin de Referencia Lacabamba - 2007 656

    Tasa de crecimiento Anual (Segn estimacin del INEI 2007) 1.30

    Poblacin del Distrito de Lacabamba - 2013 682

    Promedio de Personas/Familia 5N de familias en el Distrito de Lacabamba 808

    FUENTE: Elaboracin propia con datos del INEI-2007

    Cuadro N 05

    Proyeccin de la poblacin de referencia, el cualcorresponde al Distrito de Lacabamba.

    AO PERIODO

    POBLACI N DEREFERENCIA

    POBLACIN FAMILIAS

    0 2013 682 136

    1 2014 691 138

    2 2015 700 140

    3 2016 709 142

    4 2017 718 144

    5 2018 727 145

    6 2019 737 147

    7 2020 747 149

    8 2021 756 151

    9 2022 766 153

    10 2023 776 155

    FUENTE: Elaboracin propia del Proyectista

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    4.2.4. Poblacin Objetivo:

    La poblacin objeto son los 40 usuarios (200 habitantes), que crecen a una tasa anual de1.30 % con lo cual proyectaremos la poblacin objetivo.

    Cuadro N 06

    Poblacin Objetivo, el cual corresponde a la Localidad deUicambal

    POBLACIN DE REFERENCIA N DE PERSONAS

    Tasa de crecimiento anual (Estimacin del INEI) 1.3

    Poblacin estimada de la Localidad de Uicambal 200

    Promedio de Personas/Familia 5

    N de familias en la Localidad de Uicambal 40

    FUENTE: Elaboracin propia del Proyectista

    Proyeccin de la poblacin Objetivo, el cual corresponde a la LOCALIDAD DE UICAMBAL.

    Cuadro N 07

    Proyeccin de la poblacin Objetivo, el cualcorresponde a la Localidad de UICAMBAL

    AO PERIODOPOBLACIN DOBJETIVO

    POBLACIN FAMILIAS

    0 2013 200 40

    1 2014 203 41

    2 2015 205 41

    3 2016 208 42

    4 2017 211 42

    5 2018 213 43

    6 2019 216 43

    7 2020 219 44

    8 2021 222 44

    9 2022 225 45

    10 2023 228 46

    FUENTE: Elaboracin propia del Proyectista

    4.2.5. La poblacin demandante sin proyecto

    La poblacin demandante sin proyecto son los pobladores objetivos que ascienden a 200

    habitantes al 2013 y 40 familias que se traduce en el 30.49 % de la poblacin del Distrito.

    4.2.6. Los servicios Demandados sin proyecto.

    Aqu es necesario mencionar que los pobladores afectados, riegan con agua de lluvia y

    con agua del canal de tierra existente, en forma deficiente, pero que es muy poca paraincrementar a la frontera agrcola e incrementar la productividad de los cultivos existentes.

    La estimacin y proyeccin de los servicios demandados sin proyecto se realiza sobre la

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    base de la poblacin demandante, considerando el nmero promedio de unidades de

    cada tipo de servicios que esta demanda; ya que las familias agrcolas del lugar vienenhaciendo uso del agua del Canal de tierra existente para irrigar sus tierras. La cantidad dehectreas que se riegan con este canal es de 88 has de manera deficiente, tal como semuestra en el siguiente cuadro.

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    CUADRO N 08

    CEDULA DE CULTIVO SIN PROYECTO

    Cultivo Area(Ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICMAIZ AMILACEO 60.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPPMANZANO 35.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPPALFALFA 45.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPPPAPA 40.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPPTRIGO 25.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPPMAIZ CHOCLO 9.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPPARVEJA 4.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPPHORTALIZAS 2.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP

    Total 220.00 175 175 175 211 207 82 82 82 82 91 175 175Fuente: Elaborado por el proyectista

    CUADRO N 09

    Cultivo Area(Ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICMAIZ AMILACEO 60.00 0.90 0.99 0.94 0.74 0.29 0.24 0.65MANZANO 35.00 0.6 0.24 0.21 0.54 0.71 0.73 0.6 0.24 0.21 0.54 0.71 0.73ALFALFA 45.00 0.11 0.33 0.55 0.78 0.84 0.42PAPA 40.00 0.95 0.97 0.80 0.33 0.27 0.72TRIGO 25.00 0.47 0.65 0.81 0.84 0.39 0.09 0.28MAIZ CHOCLO

    9.00 0.78 0.84 0.42 0.11 0.33 0.55ARVEJA 4.00 0.95 0.97 0.80 0.33 0.27 0.72HORTALIZAS 2.00 0.26 0.23 0.53 0.56 0.26 0.23 0.53 0.56 0.26 0.23 0.53 0.56

    Total : 220.00 175.00 175.00 175.00 211.00 207.00 82.00 82.00 82.00 82.00 91.00 175.00 175.00

    Kc Ponderado : 0.53 0.76 0.75 0.69 0.49 0.33 0.62 0.70 0.58 0.33 0.22 0.32 0.61

    Fuente: Elaborado por el proyectista

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    4.2.7. La poblacin demandante con proyecto.

    La poblacin demandante con proyecto es la poblacin afectada de nuestro proyecto,

    es decir 200 habitantes al 2013 que se traducenen 40 familias.

    4.2.8. Servicios Demandados con ProyectoPodemos identificar 220 has mejoradas. Por lo tanto el proyecto pretende regar 220 has de

    terreno.

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    CUADRO N 10

    CEDULA DE CULTIVO CON PROYECTO

    Cultivo Area(Ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICMaiz Amilaceo 60.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPPPapa (C. Rotacin) 60.00 RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR

    Manzano 35.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP

    Alfalfa 45.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP

    Maiz Amilaceo(C. Rotacin) 45.00 RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR

    Papa 40.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPPMaiz choclo (C. Rotacin) 40.00 RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR

    Trigo 25.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPPAlfalfa (C. Rotacin) 25.00 RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR

    Maiz choclo 9.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPPTrigo (C. Rotacin) 9.00 RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR

    Arveja 4.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPPMaiz choclo (C. Rotacin) 4.00 RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR

    Hortalizas2.00 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP

    Total 220.00 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

    Fuente: Elaborado por el proyectista

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    CUADRO N 11

    FACTOR DE CULTIVO Kc - PONDERADO CON PROYECTO

    Cultivo Area(Ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICMaiz Amilaceo

    60.00 0.97 0.8 0.33 0.27 0.72 0.95

    Papa (C. Rotacin)60.00 0.27 0.72 0.95 0.97 0.8 0.33

    Manzano35.00 0.6 0.24 0.21 0.54 0.71 0.73 0.6 0.24 0.21 0.54 0.71 0.73

    035.00

    Alfalfa 45.00 0.11 0.33 0.55 0.78 0.84 0.42

    Maiz Amilaceo(C. Rotacin)45.00 0.27 0.72 0.95 0.97 0.8 0.33

    Papa40.00 0.95 0.97 0.8 0.33 0.27 0.72

    Maiz choclo (C. Rotacin)40.00 0.11 0.33 0.55 0.78 0.84 0.42

    Trigo25.00 0.47 0.65 0.81 0.84 0.39 0.09 0.28

    Alfalfa (C. Rotacin)25.00 0.32 0.81 0.98 0.87 0.38

    Maiz choclo9.00 0.78 0.84 0.42 0.11 0.33 0.55

    Trigo (C. Rotacin)9.00 0.11 0.33 0.55 0.78 0.84 0.42

    Arveja4.00 0.95 0.97 0.8 0.33 0.27 0.72

    Maiz choclo (C. Rotacin)4.00 0.11 0.33 0.55 0.78 0.84 0.42

    Total : 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00

    Kc Ponderado : 0.59 0.66 0.63 0.51 0.49 0.57 0.59 0.65 0.71 0.61 0.49 0.55 0.64

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    4.2.9. Anlisis de la Demanda del Agua

    Aqu es necesario determinar la demanda total de agua, para lo cual es necesario

    primeramente determinar la cantidad de agua que se demanda por cultivo y hectrea.

    Esto se calcular como la diferencia entre la cantidad de agua requerida por los cultivos

    que sern desarrollados con proyecto y la cantidad de agua que ser asegurada a travs

    de las lluvias o precipitaciones que caen en la quebrada. A continuacin se detalla el

    proceso.

    La demanda de riego se ha calculado un total de 220 has de tierras aptas para el riego

    ubicadas en la parte baja del manantial ubicada cerca de la localidad de Uicambal.

    Para lo cual se ha realizado los siguientes estudios.

    Agrologa.

    La cantidad de tierras con aptitud para el riego, en el proyecto es de 220.00 has. Evapotranspiracin potencial

    La Evapotranspiracin potencial, en el presente estudio se ha evaluado empleando el

    mtodo de HARGREAVES en el cual se ha considerado los elementos meteorolgicos para

    la aplicacin del mtodo y son: Factor de Evapotranspiracin potencial, temperatura

    media mensual, humedad relativa en %.

    Los factores y parmetros de la Evapotranspiracin se muestran en el cuadro siguiente:

    Cuadro N 12

    mm/mes mm/dia

    11.40 52.52 2.55 74.73 0.83 1.07 118.94 3.84

    11.26 52.27 2.26 73.67 0.85 1.07 107.44 3.84

    11.33 52.39 2.36 75.36 0.82 1.07 108.48 3.5

    11.39 52.50 2.05 72.11 0.88 1.07 101.34 3.38

    11.37 52.47 1.88 67.51 0.95 1.07 100.27 3.23

    11.09 51.96 1.7 60.71 1.00 1.07 94.52 3.15

    10.88 51.58 1.81 61.52 1.00 1.07 99.89 3.22

    11.08 51.94 2.02 63.92 1.00 1.07 112.26 3.62

    11.56 52.81 2.2 64.02 1.00 1.07 124.31 4.14

    11.55 52.79 2.46 69.44 0.92 1.07 127.84 4.12

    11.33 52.39 2.46 66.46 0.96 1.07 132.38 4.41

    11.39 52.50 2.56 66.63 0.96 1.07 138.06 4.45

    ETP : Evapotranspiracion potencial (mm/mes).

    MF : Factor mensual de latitud

    TMF : Temperatura media mensual ( F), medida.

    CH : Factor de correcion para la humedad relativa

    CE : Factor de correcion para la altura o elevacion del lugar

    HR : Humedad relativa media mensual (%), medida.

    CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL

    MESESTMC

    C

    TMF

    FMF HR % CH CE

    ETP

    ENERO

    FEBRERO

    MARZO

    ABRIL

    MAYO

    JUNIO

    JULIO

    AGOSTO

    SEPTIEMBRE

    OCTUBRE

    NOVIEMBRE

    DICIEMBRE

    )..(.....................E

    .CE

    ).(...........HR*.CH

    )(CE.....MF*TMF*CHETP

    3....................

    2000

    0401

    2.....................2

    1

    1001660

    1.........................*

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    Calendario de cultivos

    Los cultivos principales seleccionados en el estudio del proyecto son:

    Frutales (manzana), papa, maz amilceo, trigo, alfalfa, maz choclo, hortalizas, arveja.

    La seleccin de los cultivos se hizo considerando la produccin para el mercado, elautoabastecimiento, a la ocurrencia de heladas y los cambios de la tecnologa tradicional.

    Cedula de cultivos

    La cedula de cultivo para el proyecto se ha definido considerando los siguientes criterios.

    - Capacidad de uso de la tierra

    - Aptitud de las tierras para el riego

    - Cultivos tradicionales

    - Ocurrencia de heladas

    - Fechas posibles de siembra y cosecha de los cultivos Coeficiente de uso consecutivo (kc)

    El uso consecutivo, es uno de los factores ms importantes tanto para establecer la

    Demanda de agua de los sistemas de Riego, como para determinar los intervalos entre

    riegos. Siendo de esta manera un dato que se requiere para la planificacin del riego

    tanto a nivel parcelario como en su totalidad del proyecto.

    Precipitacin Efectiva

    La precipitacin efectiva fue calculada en base al mtodo propuesto por el United Stetes

    Berrean of Raclamation, tomando como base la precipitacin promedio de la cuenca.

    CALCULO DE LA PRECIPITACION EFECTIVA (Mtodo emprico del Water Power Resources Service)

    Cuadro N 13

    INCREMENTO DE LAPRECIPITACION (mm)

    % DE LA PRECIPITACIONEFECTIVA

    5 0 0

    30 95 0.95

    55 90 0.9

    80 82 0.82

    105 65 0.65

    130 45 0.45

    155 25 0.25

    MAS DE 155 5 0.05

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    MES Ppr(mm) DESCOMPOSICION DE LA PRECIPITACION (Metodo WPRS - USA)PE

    (mm)

    ENE 22.90 5.00 17.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00

    FEB 39.85 5.00 25.00 9.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.61

    MAR 27.53 5.00 22.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.40

    ABR 6.86 5.00 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.77

    MAY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    JUN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    JUL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    AGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    SET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    OCT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    NOV 22.31 5.00 17.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.44

    DIC 12.04 5.00 7.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.69

    Demanda de agua.

    La determinacin de la demanda de agua tiene igual importancia que la disponibilidad;

    observndose que la mayor posibilidad de equivocarse es la obtencin de la demanda,

    porque hay mayor incertidumbre en las variables, especialmente en la eficiencia. Se

    puede observar en el cuadro siguiente

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    CUADRO N 14CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA Y MODULO DE RIEGO SIN PROYECTO

    VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICDias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31Etp (mm/mes) 118.94 107.44 108.48 101.34 100.27 94.52 99.89 112.26 124.31 127.84 132.38 138.06Kc ponderado 0.76 0.75 0.69 0.49 0.33 0.62 0.70 0.58 0.33 0.22 0.32 0.61Etr (mm/mes) 89.91 80.35 74.91 49.74 32.63 58.51 69.63 64.78 40.58 28.59 42.61 83.96Etr (mm/dia) 2.90 2.87 2.42 1.66 1.05 1.95 2.25 2.09 1.35 0.92 1.42 2.71

    Precipitac. al 75% (mm/mes) 22.90 39.85 27.53 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.31 12.04Pp Efec (mm/mes) 17.00 32.61 21.40 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.44 6.69Dem. Neta Agua (mm/mes) 72.91 47.73 53.51 47.98 32.63 58.51 69.63 64.78 40.58 28.59 26.17 77.27Dem. Neta Agua (mm/dia) 2.35 1.70 1.73 1.60 1.05 1.95 2.25 2.09 1.35 0.92 0.87 2.49Eficiencia de Riego (%) * 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40Dem. real Agua (mm/mes) 182.27 119.33 133.77 119.94 81.58 146.28 174.08 161.96 101.46 71.47 65.42 193.16Dem. real Agua (mm/dia) 5.88 4.26 4.32 4.00 2.63 4.88 5.62 5.22 3.38 2.31 2.18 6.23Areas a regar (Ha) 175.00 175.00 175.00 211.00 207.00 82.00 82.00 82.00 82.00 91.00 175.00 175.00Dem. Proyecto (m3/Ha) 1822.67 1193.34 1337.67 1199.44 815.84 1462.75 1740.77 1619.56 1014.57 714.71 654.24 1931.64Dem. Proyecto (m3) 318968.0 208833.6 234092.9 253082.0 168879.7 119945.9 142742.8 132803.6 83194.5 65038.6 114491.8 338037.1Dem Proy. (Lit/seg) 119.09 86.32 87.40 97.64 63.05 46.28 53.29 49.58 32.10 24.28 44.17 126.21

    Mod. Riego 0.43 0.31 0.31 0.35 0.23 0.17 0.19 0.18 0.11 0.09 0.16 0.45

    * Eficiencia de riego para sistema de riego por gravedad 40%

    Caudal de diseo es : Q = 126.21 Lit/segModulo de riego para el proyecto

    es 0.45 Lit/seg/HaDem. Neta maxima de Agua diaria 2.49 mm/dia

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    Cuadro N 15

    CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA Y MODULO DE RIEGO CON PROYECTO

    VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICDias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31Etp (mm/mes) 118.94 107.44 108.48 101.34 100.27 94.52 99.89 112.26 124.31 127.84 132.38 138.06Kc ponderado 0.66 0.63 0.51 0.49 0.57 0.59 0.65 0.71 0.61 0.49 0.55 0.64

    Etr (mm/mes) 78.81 67.81 55.05 49.37 56.73 55.87 65.08 79.42 75.41 63.25 73.21 88.79Etr (mm/dia) 2.54 2.42 1.78 1.65 1.83 1.86 2.10 2.56 2.51 2.04 2.44 2.86Precipitac. al 75% (mm/mes) 22.90 39.85 27.53 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.31 12.04Pp Efec (mm/mes) 17.00 32.61 21.40 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.44 6.69Dem. Neta Agua (mm/mes) 61.81 35.20 33.65 47.60 56.73 55.87 65.08 79.42 75.41 63.25 56.77 82.10Dem. Neta Agua (mm/dia) 1.99 1.26 1.09 1.59 1.83 1.86 2.10 2.56 2.51 2.04 1.89 2.65Eficiencia de Riego (%) * 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40Dem. real Agua (mm/mes) 154.52 88.00 84.13 119.00 141.83 139.67 162.71 198.55 188.51 158.11 141.93 205.25Dem. real Agua (mm/dia) 4.98 3.14 2.71 3.97 4.58 4.66 5.25 6.40 6.28 5.10 4.73 6.62Areas a regar (Ha) 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00Dem. Proyecto (m3/Ha) 1545.23 880.02 841.34 1190.02 1418.25 1396.75 1627.07 1985.47 1885.13 1581.15 1419.26 2052.52Dem. Proyecto (m3) 339950.0 193604.8 185094.6 261805.4 312015.2 307284.5 357955.8 436803.7 414729.2 347852.6 312237.6 451554.2Dem Proy. (Lit/seg) 126.92 80.03 69.11 101.01 116.49 118.55 133.65 163.08 160.00 129.87 120.46 168.59

    Mod. Riego 0.38 0.24 0.21 0.31 0.35 0.36 0.40 0.49 0.48 0.39 0.37 0.51

    * Eficiencia de riego para sistema de riego por gravedad 40%

    Caudal de diseo es : Q = 168.59 Lit/segModulo de riego para el proyectoes 0.51 Lit/seg/HaDem. Neta maxima de Agua diaria 2.65 mm/dia

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    Demanda de aguas de cosecha

    La demanda del agua de cosecha est dada por la diferencia entre Etpr

    (Evapotranspiracin real) y la precipitacin del rea reducida.

    Eficiencia.

    Se ha empleado para el sistema de riego por gravedad, una eficiencia de riego del 40 %

    que se espera alcanzar con el proyecto a travs de la capacitacin y asistencia tcnica.

    Demanda del agricultor

    La demanda del agricultor viene a ser la demanda de cosecha multiplicado por el rea

    del proyecto, dividido por la eficiencia y un factor de unidades

    Ef

    hasAreammhaCoDAgricD

    )(*)(sec...

    Ef = 40 %

    Descargas revertibles

    Debido a que el agricultor posee pequeas parcelas y la mano de obra es intensiva, el

    agua de retorno de los usuarios aguas arriba va a ser utilizado por los usuarios aguas abajo.

    Para el Per se ha estimado el uso de aguas de retorno entre 10 y 15% de la demanda de

    agricultura: considerndose para la zona un 15%

    Demanda del proyecto

    La demanda del proyecto viene a ser la demanda del agricultor menos los desgastes

    reusables, todo esto dividido entre 0.90 donde el 0.90 considera el 10% de filtraciones en

    canales para proyectos de riego por gravedad.

    Las reas atendidas por el proyecto son.

    88 has mejoradas y 42 has incorporadas que hacen un total de 130 has y el total de

    Demanda de agua mensual se observa en el cuadro anterior.

    En base a los resultados que se refleja en el cuadro tenemos una mxima demanda de

    agua de 0.50 lts/seg-ha par el mes de Agosto, una mnima demanda del 0.26 lts/seg-ha

    para los meses de abril.

    Cuadro N 16

    DEMANDA DE AGUA (lts/seg) CON PROYECTO

    DEMANDA DE AGUA DE RIEGO CON PROYECTO (Lit/Seg)

    Proyecto Alternativo 1 y 2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

    N familias beneficiarias 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 46

    N Has Demandantes 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

    Demanda agua LPS 168.59 168.59 168.59 168.59 168.59 168.59 168.59 168.59 168.59 168.59 168.59Fuente: INEI y Padrn de usuarios de agua para el riego.

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    El N de Has demandantes se ha calculado en base a la poblacin objetivo y la demanda

    de agua en bases a las has demandadas. Siendo el mdulo de riego de 0.51 lts/seg-ha

    para obtener una buena produccin en los cultivos.

    4.3. ANALISIS DE LA OFERTA

    4.3.1 Oferta del agua.

    La oferta de agua sin proyecto est representada por las precipitaciones de carcter

    estacional que se producen generalmente en los meses de Noviembre a Abril. a Adems

    tenemos actualmente el aporte del Canal de tierra existente en la localidad de Uicambal

    , con un caudal de 47 LPS en la zona de captacin que se considera como permanente

    permitiendo contar con un rea de riego de 220.0 has, pero que debido a las perdidas por

    filtraciones, el mal estado de este canal podra regar ms rea sobre todo en la poca de

    lluvia donde existen mayores filtraciones.

    4.3.2 Proyeccin de la oferta actual de agua.

    La proyeccin actual de la oferta durante el horizonte de evaluacin del proyecto se

    mantendr constante ya que esta se encuentra demandada por la capacidad de

    conduccin de agua.

    Cuadro N 17OFERTA DE AGUA (lts/seg) SIN PROYECTO

    OFERTA DE AGUA DE RIEGO SIN PROYECTO (Lit/Seg)Proyecto alternativo 1y 2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

    N Familias beneficiarias 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 46N Has demandantes 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

    Oferta de agua LPS 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47

    En el cuadro se observan que actualmente se emplean un mdulo de riego de 0.50 lts/seg-

    ha y cada familia usa 2.25.0 has de riego (90 Has/ 40 familias). Lo cual es bastante

    deficitario para el sostn econmico de una familia.

    4.3.3 Disponibilidad de agua con proyecto

    La disponibilidad de agua es a travs de las precipitaciones y de la escorrenta superficial

    las cuales se van a escurrir a la quebrada.

    Para determinar la cantidad de agua de lluvia aprovechable al 75 % de persistencia en la

    zona se emplearon los diferentes mtodos indirectos.

    Oferta de agua con proyecto

    De acuerdo a los estudios de campo se ha determinado por parte de ATDR

    (administracin tcnica del distrito de LACABAMBA en base a las descargas medias en la

    Quebrada del Rio una Autorizacin de Ejecucin de Estudios de Aprovechamiento Hdrico

    de 47 LPS en forma permanente en la captacin del canal de tierra existente. Este canal

    alimentara todo el largo en forma permanente la cual sera el caudal ofertante con

    proyecto.

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    Cuadro N 18

    MesesEn la captacin del Manantial

    Existente (Lts/seg)Oferta Neta

    (M3)

    Enero 47 47

    Febrero47 47

    Marzo 47 47

    Abril 47 47

    Mayo 47 47

    Junio 47 47

    Julio 47 47

    Agosto 47 47

    Septiembre 47 47

    Octubre 47 47

    Noviembre 47 47

    Diciembre 47 47

    4.4. BALANCE DE OFERTA DEMANDA.4.4.1 Los servicios que sern demandados potencialmente al proyecto

    El balance de la oferta demandada ha sido calculada de la diferencia entre la cantidad

    demandada de agua (lts/seg) por la poblacin agrcola y la poblacin agrcola actual

    que aporta el canal existente.

    Cuadro N 19

    MesesAforo del Manntialexistente (lit/seg)

    Demanda deagua (Lit/Seg)

    Oferta neta(lit/seg)

    ENERO 47 126.92 -79.9FEBRERO 47 80.03 -33.0MARZO 47 69.61 -22.6ABRIL 47 101.19 -54.2MAYO 47 117.64 -70.6JUNIO 47 120.68 -73.7JULIO 47 137.69 -90.7AGOSTO 47 165.02 -118.0SEPTIEMBRE 47 159.13 -112.1OCTUBRE 47 128.59 -81.6NOVIEMBRE 47 120.85 -73.8

    DICIEMBRE 47 167.79 -120.8

    En base a los resultados del cuadro se tiene un dficit significativo, toda vez que el canal

    actual no abastece a toda la poblacin agrcola que necesita agua para poder

    desarrollar la actividad agrcola sobre todo en los meses de junio a diciembre. Por lo que el

    proyecto prev cubrir con agua para riego el dficit existente.

    4.4.2 Balance Oferta Demanda en funcin de la cedula de cultivo.

    Cabe resaltar que la demanda de agua del proyecto, est en una funcin de la oferta. La

    demanda est en funcin de la cedula de cultivo est programada para irrigar 220.0 has.

    En tal sentido el balance Hidrolgico nos permite determinar los meses de dficit y

    supervit de demanda de consumo de agua como se observa en el siguiente cuadro.

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    Cuadro N 20

    BALANCE DE AGUA OFERTA Vs DEMANDA (Lt/Seg)Proyecto Alternativo 1 y

    22013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

    N Familias Total 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45

    N Familias Beneficiarias 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45

    Oferta de Agua 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47

    Demanda de Agua 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79

    Dficit -120.79 -120.79 -120.79 -120.79 -120.79 -120.79 -120.79 -120.79 -120.79 -120.79

    4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA.

    Para la solucin del problema principal que atraviesan los agricultores de la Localidad de

    UICAMBAL, se ha planteado un plan de desarrollo agrcola que consiste en lo siguiente:

    A.PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA1. Consideraciones generales para la formulacin del plan

    Mediante el estudio del uso actual o diagnostico se ha detectado los problemas y

    limitaciones que afectan a la agricultura en el rea del proyecto: Estos factores

    sern necesariamente modificado mediante innovaciones tecnolgicas adaptables a

    la zona a fin de aumentar la produccin y productividad como se propone en el

    presente plan de desarrollo.

    Los suelos agrcolas del proyecto se encuentran ubicados aguas abajo del manatial

    existente que dirigdo mediante un canal de tierra

    Los suelos agrcolas del proyecto presentan una pendiente media de 15 a 70% con una

    textura franco limo y con caractersticas adecuadas para el cu