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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SECUNDARIO DE RIEGO DE YANACOCHA AL SECTOR DE TINAGERA Y CASCAY BAJO-CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CASCAY DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH" I. RESUMEN EJECUTIVO 1.1 Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SECUNDARIO DE RIEGO DE YANACOCHA AL SECTOR DE TINAGERA Y CASCAY BAJO-CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CASCAY DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH" 1.2 Objetivo del proyecto “Incremento De La Producción Y Productividad Agrícola En Los Sectores De Tinagera y Cascay Bajo - Centro”. 1.3 Descripción técnica del proyecto: ALTERNATIVA 1 Construcción de Canal de concreto de f´c=175 Kg. /cm 2 , L=23+600Km, tubería S25 D=200 mm y obras de arte, para la conducción de 0.10 m3 , Construcción de las siguientes Obras Arte; Cámara de disipación de energía (03 und); Transiciones (04 und), Poza disipadora de Energia (08 und); Partidor (02 und); Tomas laterales (22 und). ALTERNATIVA 2 Construcción de Canal de concreto de f´c=175 Kg. /cm 2 , L=23+600Km, tubería HDP D=200 mm y obras de arte, para la conducción de 0.10 m3 , Construcción de las siguientes Obras Arte; Cámara de disipación de energía (03 und); Transiciones (04 und), Poza disipadora de Energia (08 und); Partidor (02 und); Tomas laterales (22 und).

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"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SECUNDARIO DE RIEGO DE YANACOCHA AL SECTOR DE TINAGERA Y CASCAY

BAJO-CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CASCAY DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH"

II.. RREESSUUMMEENN EEJJEECCUUTTIIVVOO

1.1 Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SECUNDARIO DE RIEGO DE YANACOCHA AL SECTOR DE TINAGERA Y

CASCAY BAJO-CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CASCAY DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH"

1.2 Objetivo del proyecto

“Incremento De La Producción Y Productividad Agrícola En Los Sectores De Tinagera y Cascay

Bajo - Centro”.

1.3 Descripción técnica del proyecto:

ALTERNATIVA 1

Construcción de Canal de concreto de f´c=175 Kg. /cm2, L=23+600Km, tubería S25 D=200 mm y obras de

arte, para la conducción de 0.10 m3 , Construcción de las siguientes Obras Arte; Cámara de disipación de

energía (03 und); Transiciones (04 und), Poza disipadora de Energia (08 und); Partidor (02 und); Tomas laterales (22

und).

ALTERNATIVA 2

Construcción de Canal de concreto de f´c=175 Kg. /cm2 , L=23+600Km, tubería HDP D=200 mm y obras de

arte, para la conducción de 0.10 m3 , Construcción de las siguientes Obras Arte; Cámara de disipación de

energía (03 und); Transiciones (04 und), Poza disipadora de Energia (08 und); Partidor (02 und); Tomas laterales (22

und).

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1.4 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

El balance demanda - oferta ha sido calculada de la diferencia entre la cantidad demandada (demanda Insatisfecha) de agua

potencial (lts/seg) y la oferta de agua con proyecto (Caudal permanente en el lugar de la Captación), observando que la oferta de

agua puede satisfacer la demanda del recurso que requieren los cultivos, deberá ser utilizada el recurso hídrico con una

eficiencia de 0.40 para lograr cumplir con el objetivo tanto en conducción y distribución.

MESES

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

SUPERFICIE DE CULTIVO POR Ha. 1.000 1.000 1.000 1.031 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 1.000 1.000 1.000

AREA DEL PROYECTO 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

AREA TOTALCULTIVADA MENSUAL EN Ha. 105 105 105 108 40 40 40 40 40 105 105 105

DEMANDA BRUTA(Db) mm/día 0.649 0.366 0.026 0.067 0.180 0.281 0.316 0.359 0.251 0.073 0.536 0.813

DEMANDA MENSUAL DE AGUA EN lt/seg 68 38 3 7 7 11 13 14 10 8 56 85

OFERTA DE AGUA EN lt/seg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

BALANCE OFERTA - DEMANDA -32 -62 -97 -93 -93 -89 -87 -86 -90 -92 -44 -15

NUMERO DE DIAS DEL MES 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

DEMANDA ANUAL DE AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VOLUMEN REQUERIDO DE ALMACENAMIENTOmmc 0

FUENTE : GUIA METODOLOGICA PARA PROYECTOS DE RIEGO 2003 DGPM - MEFCUADRO ELBAORADO POR ELPROYECTISTA

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1.5 Costos del PIP

Presentación de los montos de inversión del proyecto de ambas alternativas:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - PROYECTO ALTERNATIVO 01

DESCRIPCIÓN UNIDAD PARCIAL TOTAL

INTANGIBLES 8,000.00

Elaboración del Expediente técnico Glb 8,000.00

OBRAS CIVILES 339,272.08

OBRAS PROVISIONALES Gbl 6,520.21 6,520.21

CANAL RECTANGULAR (0.30x0.30) Gbl 155,321.93 155,321.93

POZA DISIPADORA DE ENERGIA (08 UND.) Gbl 9,157.69 9,157.69

PRUEBA HIDRAULICA Gbl 2,585.01 2,585.01

PARTIDORES (02 UND) Gbl 1,717.80 1,717.80

CANAL ENTUBADO PVC NTP ISO 4435 S-25 D=8" Gbl 3,120.43 3,120.43

CAJA DISIPADORA DE ENERGIA (03 UND.) Gbl 4,261.35 4,261.35

TOMA LATERAL (22 UND.) Gbl 15,119.43 15,119.43

TRANSICION (04 UND) Gbl 1,795.08 1,795.08

FLETE Gbl 40,000.00 40,000.00

COSTO DIRECTO 239,598.93

Gastos Generales 10% 23,959.89

Utilidad 10% 23,959.89

COSTO DE OBRA 287,518.71

IGV (18%) 51,753.37

PRESUPUESTO DE OBRA 339,272.08

SUPERVISIÓN 7,500.00 7,500.00

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL Gbl 1,206.00 1,206.00

CAPACITACION 1,794.00

Capacitacion Tecnica y productiva Glb 1,794.00

MONTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 01 (Precios de Mercado) 357,772.08

Fuente: Elaboración Propia. (Costos Unitarios en Anexos)

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PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - PROYECTO ALTERNATIVO 02

DESCRIPCIÓN UNIDAD PARCIAL TOTAL

INTANGIBLES 8,000.00

Elaboración del Expediente técnico Glb 8,000.00

OBRAS CIVILES 358,001.97

OBRAS PROVISIONALES Gbl 6,520.21 6,520.21

CANAL RECTANGULAR (0.30x0.30) Gbl 155,321.93 155,321.93

POZA DISIPADORA DE ENERGIA (08 UND.) Gbl 9,157.69 9,157.69

PRUEBA HIDRAULICA Gbl 2,585.01 2,585.01

PARTIDORES (02 UND) Gbl 1,717.80 1,717.80CANAL ENTUBADO DE HDPE PE-80, PN-6 SDR-21 NTP ISO 4427D=8" Gbl 16,347.75 16,347.75

CAJA DISIPADORA DE ENERGIA (03 UND.) Gbl 4,261.35 4,261.35

TOMA LATERAL (22 UND.) Gbl 15,119.43 15,119.43

TRANSICION (04 UND) Gbl 1,795.08 1,795.08

FLETE Gbl 40,000.00 40,000.00

COSTO DIRECTO 252,826.25

Gastos Generales 10% 25,282.63

Utilidad 10% 25,282.63

COSTO DE OBRA 303,391.50

IGV (18%) 54,610.47

PRESUPUESTO DE OBRA 358,001.97

SUPERVISIÓN 7,500.00 7,500.00

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL Gbl 1,206.00 1,206.00

CAPACITACION 1,794.00

Capacitacion Tecnica y productiva Glb 1,794.00

MONTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 02 (Precios de Mercado) 376,501.97

Fuente: Elaboración Propia. (Costos Unitarios en Anexos)

1.6 Beneficios del PIP

Para ambos proyectos alternativos, se ha considerado únicamente los beneficios que pueden ser cuantificados, teniendo

en cuenta que para la evaluación social del proyecto se hará uso del método COSTO - BENEFICIO, los beneficios cuantificados

son los siguientes:

Pago por la tarifa por el uso del agua.

Los ingresos por el uso del agua, han sido calculados sobre la base de una tarifa por M3, la tarifa para cada proyecto

alternativo ha sido calculada de modo tal, que los ingresos que genere el uso de agua, permita financiar los costos de Operación

y Mantenimiento del proyecto.

Los cálculos de la tarifa de agua, para cada proyecto alternativo se presentan en el Anexo; correspondiéndole al

proyecto alternativo 0.043294 nuevos soles por M3, y al proyecto alternativo 02 le corresponde una tarifa de 0.10532 nuevos

soles por M3.

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

COSTO POR M3 DE AGUA 0.043294 0.10532

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Ingresos por producción agrícola

Los ingresos por producción agrícola han sido calculados sobre la base de la célula de cultivo de cada proyecto

alternativo, los rendimientos de producción son promedios regionales, los precios considerados son precios en chacra.

Ingresos generados por el incremento en el precio de los terrenos

La intervención del proyecto, genera un mejoramiento del riego de las parcelas que se encuentran bajo riego y

permite incorporar nuevas áreas a la producción agrícola bajo riego, estas acciones en términos económicos significa un

incremento en el precio de los terrenos, como consecuencia de la intervención del proyecto, efectos que pueden ser

cuantificados, el precio de los terrenos en la situación sin proyecto es de S/. 1, 000 00 Nuevos Soles, los terrenos eriazos no

tienen valor económico significativo, las áreas agrícolas bajo riego en la situación con proyecto tienen un precio de 2, 000.00

Nuevos Soles.

En todo los casos, se consideran solamente los beneficios increméntales generados por cada rubro.

Los ingresos por producción agrícola han sido calculados sobre la base de la cédula de cultivo de cada proyecto

alternativo, los rendimientos de producción son promedios regionales, los precios considerados son precios en chacra.

1.7 Resultados de la evaluación social

Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios sociales/mercados para las

alternativas, se determinó el VAN, la TIR y el B/C en cada caso.

El resumen de los indicadores de evaluación social se presenta en el siguiente cuadro:

RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS ALTERNATIVAS

INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Inversión a Precios Privados 357,772.08 376,501.97

Inversión a Precios Sociales 242,865.16 278,347.73

VAN a Precios Sociales 56,873.31 (1,621.42)

Tasa Interna de Retorno 21.07% 10.74%

Relación Beneficio Costo 1.23 0.99

Fuente: Elaborado por el Consultor

1.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

Para el presente proyecto se realizara el análisis de sensibilidad incrementando en un 10 % a los gastos de

inversión, incrementando en un 20 % a los gastos de inversión, disminución de los beneficios en -10%, disminución de los

beneficios en -20% incremento de costos inversión en un 20% y disminución de beneficios en un -20%.

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Para ambas alternativas para poder determinar la variabilidad de los costos en los rangos establecidos.

ALTERNATIVA 1 INICIALINVERSIÓN(+10%)

INVERSIÓN (+20%)BENEFICIOS (-10%)

BENEFICIOS (-20%)INVERSIÓN (+20%)BENEFICIOS (-20%)

VAN = 56,873.31 32,586.8 8,300.28 20,824.87 -32,330.24 -85,795.81

TIR = 21.07% 16.14% 12.18% 14.43% 5.07% -2.79%

B/C = 1.23 1.12 0.00 1.09 0.87 0.71

ALTERNATIVA 2

VAN = -1,621.42 -18,672.92 -57,290.96 -8,547.85 -139,116.67 53,240.27

TIR = 10.74% 8.62% -4.66% 9.55% -22.54% 16.50%

B/C = 0.99 0.94 0.62 0.97 0.50 1.16

Del cuadro anterior podemos afirmar que la alternativa 1 es menos riesgosa que la alternativa 2

1.9 Sostenibilidad del PIP.

El presente proyecto cuenta con la capacidad técnica, la logística y la experiencia que permitirá su

ejecución, sin mayores problemas.

Una vez concluida la ejecución del proyecto se hará entrega a la Comisión de Regantes, quién será el

ente responsable de las gestiones para la operación, mantenimiento, para lo cual se ha previsto capacitar a la

población beneficiaria con talleres sobre uso y manejo eficiente del agua para riego y asistencia técnica en uso

y manejo de cultivos; de igual manera la comisión de regantes asume el compromiso de asumir los costos de

operación y mantenimiento, para lo cual deberá de cobrar la tarifa de agua.

1.10 Impacto Ambiental.

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO

El análisis del impacto ambiental nos permite identificar los impactos positivos, negativos, que el proyecto

seleccionado podría generar en el medioambiente.

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es pues, una herramienta importante para evitar los problemas

ambientales y busca equilibrar las relaciones entre acciones de desarrollo y el medio ambiente.

Identificación y efectos de los impactos sobre el medio ambiente

Efectos sobre el Suelo.

Incremento de la erosión de los suelos, producida por la eliminación de la cobertura vegetal necesaria

para realizar los trabajos de construcción.

El suelo se verá afectado por la compactación, como resultado del aumento del tráfico del personal que

trabajará y por el traslado de los materiales de construcción.

Contaminación del suelo con desechos propios de la construcción, excavaciones, rellenos, etc.

La habilitación de las tierras agrícolas tendrán un impacto positivo, ya que permitirá incrementar las

áreas bajo riego, de modo tal que las tierras que antes eran aprovechadas sólo en épocas de lluvia, podrán ser

explotadas en forma continua.

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Efectos sobre el Agua

Incremento en el consumo de agua por requerimientos de las obras de construcción.

Deterioro de la calidad del agua, como consecuencia de la contaminación debido a que los desechos

sólidos o aguas residuales serán vertidos en los cursos naturales de agua.

Efectos sobre la Atmósfera

Se prevé un impacto sobre la calidad del aire durante la fase de construcción por la emisión de polvo

durante las actividades de excavación, compactación, vaciado y mezcla de materiales.

Efectos sobre la Flora

La habilitación de áreas para las obras de infraestructura del proyecto conlleva la remoción de la

cobertura vegetal en un ámbito limitado. Asimismo, otras áreas se verán afectadas por la colocación de

desmontes.

La habilitación de terrenos de cultivos dentro del ámbito del proyecto provoca la destrucción de la flora

nativa y la posible aparición de plagas.

Efectos sobre la Fauna

Alteración del hábitat terrestre de la fauna de dicha zona, pero sólo durante la etapa de construcción del

canal. Una vez concluida la obra, el lugar quedará como inicialmente se le encontró.

La habilitación de terrenos de cultivo conlleva la actividad permanente del hombre en esas áreas,

introducción de animales domésticos, ganado, aparición de aves depredadores de los cultivos, plagas de

insectos, etc., todo lo cual provoca impactos negativos sobre la fauna nativa.

Impacto sobre el Hombre y la Sociedad

Riesgos de accidentes, enfermedades y conflictos.

Generación de empleo, incremento de la producción agropecuaria y mejoramiento del nivel de vida.

1.11 Organización y Gestión

En la etapa de inversión participará la Región Ancash y en la etapa de operación y mantenimiento el

proyecto estará a cargo del Comité de Regantes de la localidad de Cascay.

1.12 Conclusiones y Recomendaciones

El Problema central planteado es: Bajos rendimientos De producción de los cultivos agrícolas.

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La Alternativa Nº 01 es considerada la solución más adecuada, para nuestro proyecto, que implica lo siguiente:

El proyecto consta de las siguientes obras hidráulicas:

Construcción de Canal de concreto de f´c=175 Kg. /cm2 , L=23+600Km, tubería S25 D=200 mm y obras de arte,

para la conducción de 0.10 m3 , Construcción de las siguientes Obras Arte; Cámara de disipación de energía (03 und);

Transiciones (04 und), Poza disipadora de Energia (08 und); Partidor (02 und); Tomas laterales (22 und).

El costo total de implementar las alternativa 1 asciende a precios de mercado S/. 15’394,347.68 y sociales S/.

10’379,461.95

Implementación de capacitación en uso del agua e infraestructura de riego, con 1 eventos con una participación de 22

participantes por eventos de dos días; con una duración de un mes.

Asistencia Técnica en la parcelas de los beneficiarios en manejo de los cultivos y forestales, durante un año.

El análisis de sensibilidad de ambas alternativas, teniendo en cuenta que las variables críticas, tomadas en cuenta para el

análisis, son los rendimientos de producción, la inversión a precios sociales y los beneficios a precios sociales, nos permite

confirmar la selección del proyecto alternativo 01.

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1.13 Marco Lógico

Resumen

Narrativo

Índices Objetivamente

VerificablesMedios de Verificación Supuestos

FIN

Desarrollo socio

económico en la

Localidad de Cascay.

1. Aumentar el nivel de ingresos de los

agricultores beneficiados en:

10% 3 años después del inicio del

funcionamiento.

25% 5 años después del inicio del

funcionamiento.

2. Reducir las tasas de desnutrición infantil

como sigue:

5% 3 años después del inicio del

funcionamiento.

10% 5 años después del inicio del

funcionamiento.

3. Reducir la tasa de migración:

3% 5 años después del inicio del

funcionamiento

Complementarios.

4. Reducción de conflictos internos.

5. Mejora de niveles de educación y salud.

Realización de encuestas.

Visitas a hogares para evaluar la

calidad de vida .

Estadísticas generales.

Evaluación de impacto.

La comunidad se mantiene organizada

a lo largo del tiempo y maneja

adecuadamente la infraestructura

construida.

La comunidad encuentra mercado para

los productos cultivados no destinados

para autoconsumo.

La comunidad es capaz de adecuar su

producción a los cambios de la

demanda de productos agrícolas.

PR

OP

OS

ITO

Incremento de la

producción agrícola en

la Localidad e Cascay.

1. Los agricultores disponen de agua para

riego

2. Incremento significativo de la

producción de los otros cultivos a partir

del 4 año de funcionamiento del proyecto.

3. Incremento del número de hectáreas

cultivadas y cosechadas exitosamente.

Estadísticas del Ministerio de

Agricultura.

Recolección de información a

través de encuestas a los

agricultores.

Evaluación de Impacto.

Los agricultores aceptan los cambios

en la cedula de cultivos propuesto.

Los agricultores ante la mayor

disponibilidad de agua responden

trabajando arduamente en sus tierras.

Los agricultores se capacitarán en las

técnicas, usos y manejo del agua en

sus parcelas.

Los agricultores cuentan con el capital

de trabajo necesario para aprovechar

la tierra y aumentar o variar sus

cultivos.

CO

MP

ON

EN

TE

S

1. Obras de

infraestructura de

riego.

2. Instalación y Manejo

de cultivos.

3 capacitación

4 impacto ambiental

1. Incremento en los beneficios netos por

la producción agrícola:

Aumento en 20% eficiencia de riego.

Incremento de los beneficios netos

respecto al monto de beneficios netos

sin proyecto al 3 año del proyecto, en

producción en las ha instaladas de

cultivos.

2. Factibilidad técnica y económica.

3. Infraestructura física operativa a bajo

costo.

4. Una junta de regantes establecida.

Operación y mantenimiento del sistema.

Supervisión de los estudios.

Supervisión de los trabajos.

Acta de acuerdos del comité de

regantes ;

actas de reuniones e informes.

La falta de agua es, realmente, el

principal problema que afecta la

productividad de la comunidad, y los

agricultores responden positivamente.

Las técnicas agrícolas de los

productores se adaptan a la mayor

disponibilidad de agua.

Los agricultores usan eficientemente

del recurso agua.

Se lleva a cabo oportunamente la

operación y mantenimiento de las

obras.

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AC

CIO

NE

S

1. Expediente técnico.

2. Construcción de la

infraestructura de

riego.

1. Introducci

ón de cultivos.

.

2. Capacitaci

ón

COSTO TOTAL DEL

PROYECTO:

S/. 357,772.08

Documentos sustenta torios No ocurre fenómeno climatológico que

retrase el desarrollo de las obras o

incremento del costo del proyecto.

Los agricultores comprometidos con el

proyecto, brindan la ayuda ofrecida

para la ejecución y desarrollo del

proyecto.

No se produzca una gran sequía que

afecte a las fuentes de agua, ni

condiciones climáticas adversas que

perjudique la producción.

2

3

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IIII.. AASSPPEECCTTOOSS GGEENNEERRAALLEESS

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO.

2.1.1 Nombre:

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SECUNDARIO DE RIEGO DE YANACOCHA AL SECTOR DE

TINAGERA Y CASCAY BAJO-CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CASCAY DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE

HUARI, ANCASH"

2.1.2 Ubicación y Localización Geográfica

Región : Ancash.

Departamento : Ancash.

Provincia : Huari

Distrito : Anra

Altitud : 3203 m.s.n.m

GRAFICO Nº 1.1

MAPA DEL PERÚ MAPA DE ANCASH

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Ubicación del proyecto

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

2.2.1 Unidad Formuladora:

Unidad Formuladora:

Nombre : Municipalidad Distrital de Anra

Teléfono : 944942001

Dirección : Jr. Las Nazarenas S/N Mz. R Lt. 2

Persona Responsable:

Consultor : Ing. Romel Fernando Palacios Gómez

Nombre : Ing. Romel Fernando Palacios Gómez

Teléfono : (043) - 951680669

Dirección : Avenida Centenario Nº 2574

Unidad Ejecutora:

Nombre : Municipalidad de Distrital de Anra

Teléfono : 944942001

Dirección : Jr. Las Nazarenas S/N Mz. R Lt. 2

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Como aspecto institucional del proyecto, explica las competencias y funciones de la Unidad Ejecutora en el

marco de la institución de la que forma parte cuya fundamentación se encuentra en la ejecución de este tipo de proyectos que

está dentro de las competencias y funciones de las Municipalidades Distritales a través de la Gerencia de Infraestructura. Esta

posee la capacidad técnica y operativa en la ejecución de proyectos de esta naturaleza, y posee la capacidad administrativa para

llevar a cabo procesos de licitación de proyectos. Como parte de la experiencia en la ejecución de obras de envergadura o

similares.

Como propuesta de unidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de Anra, porque posee la experiencia

necesaria para la ejecución de proyectos de infraestructura de riego, contando con una plana de profesionales para ejecutar el

presente proyecto.

2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

Municipalidad Distrital de Anra

La Municipalidad Distrital de Anra, dentro de sus objetivos como ente de Gobierno Local, tiene por finalidad Contribuir a la

reducción de la pobreza y al mejoramiento de las condiciones de vida de su población, incorporando a los pequeños agricultores a

la agricultura Tradicional y de subsistencia al mercado, para ello necesita mejorar mecanismos para cumplir este objetivo, se

compromete con el proyecto facilitando las gestiones para la elaboración del perfil.

El comité de Regantes

La comunidad beneficiaria y las autoridades locales, se han organizado en torno a Comisiones de Regantes de los sectores de

Cascay.

Para la elaboración del presente perfil de inversión pública, se ha recogido información primaria y opiniones de los beneficiarios

directos y se ha coordinado con las autoridades locales, son quienes vienen facilitando la información necesaria para la

formulación del perfil mediante el desarrollo de los requisitos mínimos para la elaboración de perfiles del sector agrario y con un

trabajo en equipo con la proyectista y la visita de campo in situ para la identificación del problema y desarrollo del proyecto.

Asimismo, es necesario precisar que no existe conflicto entre los grupos mencionados sino que todos están dispuestos a trabajar

de manera coordinada y organizada.

La actividad económica fundamental de los pobladores del distrito de Anra es la agricultura y ganadería. La poca

disponibilidad de agua con fines de irrigación, la carencia de infraestructura para almacenamiento de recurso hídrico, baja

eficiencia de riego, el desconocimiento del manejo técnico de en la producción agropecuaria, hacen que las actividades se

produzcan destinados al autoconsumo y de subsistencia. En su condición de directos beneficiarios participarán en la Operación y

Mantenimiento del proyecto de ser necesario con mano de obra no calificada en la fase de ejecución, del mismo modo

participarán, en los cursos de capacitación.

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2.4 MARCO DE REFERENCIA.

2.4.1 Antecedentes del proyecto.

Los pobladores en muchas décadas han reclamado a las autoridades la ejecución de obras hidráulicas que le

permitan disponer de mayor dotación de agua, ya que dichas obras no podían ser ejecutadas por ellos mismos debidos a

varias limitaciones como disponibilidad de recursos económicos, estudios de ingeniería.

Frente a lo anteriormente expuesto y viendo la persistencia del problema, las autoridades del Distrito de Anra,

están gestionando la manera de como poder lograr el financiamiento para la construcción del canal que abastecería a las

áreas agrícolas, además de brindar todas la facilidades para llevar a cabo los estudios de campo que permitan viabilizar la

aprobación y posterior ejecución del proyecto; ya que la solución de dicho problema es de mucha importancia para este

distrito.

Cabe indicar que la base económica de la población de la Comunidad Anra casi en un 100% es la agricultura y la

Pequeña ganadería extensiva, por lo tanto se requiere con urgencia mejorar la producción agropecuaria dotando de agua

de riego en calidad y cantidad necesaria, toda vez que teniendo la disponibilidad hídrica se podrá mejorar la tecnología de

producción elevando los rendimientos de sus cultivos, siendo esto punto clave que permitirá a los productores ser

competitivos y enfrentar con éxito firma del TLC y por ende mejorar el nivel de vida del poblador.

El proyecto se enmarca en:

Sectorial

El Ministerio de Agricultura dentro de sus Lineamientos de Política, promueve o proporcionar infraestructura de riego,

así mismo el de promover el desarrollo sostenible de la agricultura; Fomentar la innovación tecnológica y velar por la

asignación racional y el uso eficiente de los recursos.

Así pues dentro de su marco normativo se tiene las siguientes funciones:

Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en materia de Agricultura

Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo.

Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su ámbito de competencia.

Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y de uso de agua.

Orientar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de los Organismos Públicos Descentralizados,

Comisiones Sectoriales y Multisectoriales y Proyectos o entidades similares que los constituyan.

Cumplir funciones ejecutivas en todo el territorio nacional directamente o mediante proyectos especiales o

entidades similares que los sustituyan respecto a las actividades que se señalan en su Reglamento de

Organización y Funciones.

Regional

OBJETIVOS GENERALES

1. Aumentar los niveles de producción y productividad agropecuaria.

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2. Reducir el daño ambiental y de salud ocasionado por la actividad agraria.

3. Impulsar el desarrollo de la Agroindustria Regional y consolidar las actividades de Agro exportación como un

portafolio diversificado

4. Mejorar la seguridad alimentaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Implementar y ejecutar obras de infraestructura de riego utilizando los recursos hídricos disponibles y viables

en cada cuenca hidrográfica y corredor económico.

2. Reorientar la agricultura desde una actividad tradicional y producción de pan llevar hacia cultivos

especializados, rentables y competitivos.

3. Promover la investigación agropecuaria.

4. Desarrollar las praderas alto Andinas de acuerdo a pisos altitudinales.

5. Incrementar la producción de ganado vacuno, lanar y alpacuno.

6. Mejorar el funcionamiento de los mercados agropecuarios y aumentar la cobertura de la calidad de la provisión

de bienes y servicios públicos para el agro.

7. Fortalecer la institucionalidad de las organizaciones relacionadas al agro.

8. Impulsar el desarrollo sostenido de la actividad agropecuaria, con productores agrarios organizados, producción

competitiva y rentable.

9. Mejorar la gestión y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

10. Establecer un centro de investigación agropecuario regional para transferencia de la tecnología Agraria.

11. Incentivar la creación de agroindustrias de productos primarios con valor agregado.

12. Capacitar y asesorar a las PYMES del sector agrario para aprovechar las oportunidades de exportación.

13. Implementar programas de seguridad alimentaría para reducir los altos índices de desnutrición.

14. Incrementar hábitos alimenticios con productos del Distrito.

15. Capacitar permanentemente a la población en cultura empresarial, organización gremial, desarrollo tecnológico

y liderazgo; para enfrentar los retos de una economía globalizada.

16. Identificar oportunidades de inversión que aseguren el aprovechamiento eficiente de los recursos.

Localmente

En el plan de desarrollo Distrital de Anra 2012 –2022, dentro de los objetivos a cinco años y en el eje de desarrollo

Agrónomo.

2.4.2 Descripción del Proyecto:

Canal de concreto de sección rectangular 0.30mx0.30m, L=1+299 KM. Se construirán obras de arte de concreto

armado en varios puntos, tales como: pozas disipadoras de energía, partidores para asegurar la estructura de posibles

derrumbes y cámaras de disipación para superar desniveles.

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2.4.3 Base Legal y Normativa

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”

el 28 de junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”

el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente).

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por Decreto Supremo N° 221-2006-EF y

publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 2006).

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-

EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 03 de marzo de 2007).

Ley Nº 27446 “Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental” (Abril de 2001).

Ley Nº 28245 “Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental” (Junio del 2004).

D.S. Nº 008-2005-PCM “Reglamento de la Ley Nº 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental”

(Enero de 2005).

D. S. Nº 003-90-AG Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua

Resolución Ministerial Nº 498-2003-AG, Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú.

2.4.4 Lineamientos de Política sectorial-Funcional

Es importante tomar en cuenta las diferentes Políticas generales a nivel Nacional-sectorial y regional que

tratan sobre la infraestructura de riego como marco general para definir la envergadura del Proyecto, que tiene como

propósito brindar infraestructura de riego para el incremento de la producción agrícola en el país.

Políticas Nacionales-Sectoriales relacionadas al Proyecto.

El Sector Agricultura, ha definido una visión, establecida como:

“Productores agrarios organizados, competitivos, rentables y sostenibles económica, social y ambientalmente; en un

entorno democrático y de igualdad de oportunidades”

Para ello debe: “Promover el desarrollo de los productores agrarios organizados en cadenas productivas, en el marco

de la cuenca como unidad de gestión de los recursos naturales, para lograr una agricultura desarrollada en términos

de sostenibilidad económica, social y ambiental.”

Asimismo debe cumplir con los siguientes objetivos institucionales que repercutirá en el cumplimiento de la visión del

sector:

• Fortalecer las organizaciones de productores y promover su integración bajo los enfoques de manejo de las

cuencas y cadenas productivas.

• Fomentar la innovación tecnológica y capacitación vinculada a la gestión empresarial del productor agrario,

facilitando asistencia técnica.

• Establecer un sistema de información agraria que permita a los agentes económicos una eficiente toma de

decisiones para la gestión.

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• Facilitar a los productores agrarios el acceso a servicios de asesoría jurídica, administrativa, de gestión,

financiamiento, asistencia técnica, sanidad y otros que les permitan mejorar su capacidad de gestión.

• Facilitar la articulación de la pequeña agricultura con la economía de mercado, a través del

establecimiento de políticas para el uso adecuado de los recursos naturales.

2.4.5 Clasificación Funcional – Programática:

Según el anexo SNIP-01 1, Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente

cadena funcional - programática:

El proyecto se enmarca en:

FUNCIÓN 10: AGROPECUARIA

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos de

gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector agrario y pecuario.

PROGRAMA 025: RIEGO

Conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hídricos en la actividad agraria

con la finalidad de incrementar la producción y productividad.

SUBPROGRAMA 0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Comprende las acciones orientadas al desarrollo de sistemas de riego destinados a incrementar la productividad de los

suelos.

1 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01 Anexo SNIP 01 – v 1.0

10/02/2009

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IIIIII.. IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

3.1.1 Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto:

a) Los motivos que generaron la propuesta de este Proyecto:

Se realizó la visita de campo a la zona dónde impactará el presente proyecto, observando zonas favorables para el desarrollo de la

actividad agrícola y pequeña ganadería extensiva así como fuente de agua existente en la localidad de Cascay.

El área agrícola que corresponde a ésta zona reúne las condiciones favorables para el desarrollo de la actividad agrícola; pero el

problema principal que viene afectando a la población agrícola es el bajo rendimiento de los cultivos, como consecuencia del déficit

de agua para el riego, dado que no existe un sistema de captación, conducción y distribución en la gestión de agua para el riego.

Actualmente los cultivos con los que cuenta la localidad de Cascay solamente son producidos para autoconsumo, en época de

lluvias y en tiempos de estiaje la producción es mínima sembrando productos de periodo vegetativos cortos ya que la distribución

del agua es cada 15 días por cuatro horas por un usuario, motivo por el cual cultivan solamente una campaña por año. Este

problema se agrava aun mas ya que la gran mayoría de los cultivos se encuentran en áreas bajo secano y muchas veces las lluvias

desaparecen antes de que culmine el periodo vegetativo de las plantas dando como resultado, una merma en los rendimientos

esperados por unidad de superficie, esto, pese a que los suelos destinados a la producción agrícola son generalmente de textura

franca, se caracteriza por tener reacción neutra, rico en fósforo y pobre en potasio, siendo un suelo normal no teniendo problemas

de salinidad (Según informe de resultados de análisis de caracterización de suelos)

La explotación de los cultivos en las áreas bajo secano es la tradicional, se acostumbra sembrar una sola vez al año y las prácticas

son carentes de técnica, el 100% de las labores de preparación de la tierra utilizan la tracción animal (yunta) con arados de madera

y las otras labores se realizan a mano, no utilizan semillas mejoradas, fertilizantes ni se hace control fitosanitario; sólo aplican

pequeñas dosis de excremento de animales, deficientemente preparado al momento de la siembra. Además también es importante

para la población, el incrementar la producción y productividad agrícola de los productos de consumo, y también quedar un

excedente para poder comercializar.

b) Las características de la situación negativa que se intenta modificar:

El ámbito de influencia del proyecto es el medio rural, la actividad dominante es la agricultura y la ganadería, que genera el 60% de

los ingresos rurales. Esta actividad en el distrito de Cascay no tiene sectores anexos prósperos y generadores de empleo, con

salarios razonables y efectos multiplicadores para la economía rural. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, se trata de una

agricultura tradicional, de baja productividad poco articulada con la agroindustria, dependiente de tecnologías poco intensivas en

capital y que utiliza mano de obra no calificada.

c) Razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha situación:

Lo que se pretende lograr con la solución del problema planteado, es mejorar la producción elevando el rendimiento actual de las

parcelas, realizando dos campañas agrícolas al año esto con el reforzamiento de cursos de capacitación en el manejo de agua de

riego, suelo y cultivos y el asesoramiento técnico, toda vez que el sistema tradicional que actualmente se aplica por la incertidumbre

del cese repentino y prolongada se tendrá que cambiar por una tecnología media, lo que daría como consecuencia un incremento

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de la producción de principales cultivos, tales como: Papa, alfalfa, cereales, Habas grano seco, Habas grano verde, Maíz amiláceo,

Maíz Choclo, Hortalizas. La cual no sería destinada sólo para autoconsumo sino para comercializar en los principales mercados

como Chimbote, Lima el incremento de los rendimientos requerirá otras mejoras como: el uso de semillas mejoradas, mejora de las

labores de fertilización de los suelos, control de maleza y una eficiente gestión del agua que incluye una buena programación del

riego logrando un impacto favorable sobre los niveles de ingreso de la población en estudio, generando fuentes de trabajo evitando

la migración del campo a la ciudad y finalmente podríamos lograr su desarrollo socioeconómico, que se manifiesta en disminución

del índice de pobreza, proceso migratorio, el abandono de las tierra agrícolas que es lo que esperamos alcanzar.

Un mayor dinamismo de la actividad económica como es la agricultura, que implique un mayor empleo de los recursos productivos,

un mayor intercambio comercial y la generación de mayores ingresos, sobre todo en aquellos sectores poco integrados a la

actividad económica, contribuirán a mejorar el nivel de los habitantes del medio rural.

d) Explicación del porqué es competencia del Estado:

De acuerdo a los Lineamientos de Políticas de Estado para el Desarrollo de la Agricultura y la Vida Rural en el Perú

(aprobado el 17 Diciembre del 2006) es: “Conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los

recursos naturales, la competitividad y la equidad, en el marco de la modernización y descentralización del Estado, con la

finalidad de contribuir al desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Dentro de los planteamientos de política y estrategia nacional de riego (aprobado el 10 Junio por R.M 0498-2003-AG)

tienen el propósito de Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura de riego, mediante el

aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia en el uso del agua mejorando la

infraestructura, promoviendo su adecuada operación y mantenimiento e incrementando la tecnificación del riego y los

programas de investigación, capacitación y sensibilización.

La construcción de la infraestructura inmersa en este proyecto está relacionada con los lineamientos de política de

estado ya mencionados, la cual busca incrementar la producción de la zona afectada y beneficiará a los pobladores de la

localidad de Cascay; mejorando su bienestar y el aspecto socioeconómico.

3.1.2 .Zona y Población afectadas:

a) Características de la zona afectada y la estimación de su población:

La zona donde se desarrolla el proyecto corresponde a la localidad de Cascay, distrito de Anra, pertenece a la

Provincia de Huari.

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GRAFICO Nº 3.02

MICROLOCALIZACION DEL DISTRITO DE ANRA

Para ir al distrito de Anra, se debe de tomar la carretera a Llamellin.

El clima es templado frío, con precipitaciones pluviales que se inician en el mes de septiembre, con cierta regularidad

hasta marzo del año siguiente, Los meses de estiaje corresponden de abril a agosto

La actividad económica de los pobladores está dedicada a la agricultura, en su mayoría solo un 5% se dedica al

comercio.

b) Población Referencial

La población referencial esta conformada por los habitantes del distrito de Anra.

El área afectada por el problema es el distrito Anra sumando una población total de 1800 habitantes, con una tasa de

crecimiento de 2.2%, según información del Banco Distrital del INEI del Censo del 2005 y compuesta por 502 familias.

Específicamente los sectores afectados son las comunidades campesinas de Cascay.

La población de Anra, realiza sus actividades agrícolas que son principalmente de subsistencia, debido a que como

no pueden incrementar su producción, sólo pueden autoabastecerse, no existiendo un excedente que pudiera ser

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comercializado. También se dedican a la actividad ganadera, siendo una fuente generadora de recursos, que son

comercializados principalmente en los mercados de Huari y Huaraz.

El 100% de la población sería beneficiada directa e indirectamente con la ejecución del Proyecto, los beneficiarios

directos estarían conformados por por 502 familias 04 integrantes haciendo un total de 11800 habitantes, esto nos

permite establecer que a cada familia le corresponda 1.1 Ha.

La población que emigra, está integrada por las personas cuyas edades están comprendidas entre los 15 y 65 años

de edad que buscan en las grandes ciudades la oportunidad de estudiar o trabajar, este fenómenos social aunado a

la carencia de un sistema de riego influye directamente en la disponibilidad de la mano de obra para atender la

actividad agrícola y por lo tanto el abandono de terrenos de cultivo, la implementación del proyecto permitirá revertir

esta situación negativa, brindando oportunidad de trabajo al desarrollar la actividad agrícola y pecuaria,

constituyendo estas actividades generadoras de fuentes de trabajo.

La situación socio- económica de empobrecimiento permanente, es la causa de migración y abandono de la actividad

agrícola, la misma que debe ser revertida con la implementación y ejecución del proyecto, que permitirá lograr el

crecimiento social y económico, desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias sustentada en una oportuna

capacitación, y adecuada asistencia técnica.

El proyecto ofrece cierta dotación de agua para el riego de los cultivos a instalarse, que complementadas con

prácticas del uso de suelos y agua, un manejo adecuado de los cultivos, con la introducción de semillas de buena

calidad genética o certificada, la revaloración o incorporación de de cultivos rentables con contenidos altos en

proteínas y poco exigentes en agua, se contribuya al logro del incremento de los rendimientos de producción de los

cultivos en el orden de 40 a 70% por encima de la producción en situación sin proyecto. Acciones que nos permitirán

obtener mayores ingresos y mejorar la calidad de vida de la población y reduciendo el nivel de desnutrición.

c) Población Afectada

La población afectada está conformada por los habitantes de Cascay.

3.1.3 Área de Transporte.

Para poder tener accesibilidad hasta el lugar donde se ejecutara el presente Proyecto, se hizo el recorrido desde la

ciudad de Huaraz 70 Km. vía la carretera asfaltada y 30 Km de carretera en un tiempo de 6 horas.

3.1.4 Características socioeconómicas y culturales

a.1) En Educación

En cuanto a la educación cuenta con el nivel primario y secundario, la cual tiene un índice de analfabetismo adulto de

20.3%.

La localidad de Cascay cuenta con instituciones educativas del nivel inicial, primario.

Fuente: Ministerio de Educación. Página Web.

Elaboración: Dirección de Estudios y Proyectos. INICTEL-UNI.

El 47,2% de la población escolar se encuentra estudiando el nivel primario. En dicho nivel, se cuenta con 7 docentes

para 12 secciones.

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a.2) En Salud

La localidad de Cascay cuenta con un Puesto de Salud. Ese establecimiento desarrolla programas preventivos

para la salud, articulándose a las campañas nacionales de vacunación y control de enfermedades endémicas y

vectores.

a.3) Servicios Básicos:

Vivienda El número de viviendas existentes en la zona del proyecto a nivel distrital es de 577, son de

material rustico, con cimentación de piedra, paredes de las viviendas es adobe y en menor proporción de

paja, en los pisos predomina la tierra y en los techos la paja y la calamina.

Servicio de Agua potable: Del total de viviendas todos cuentan con este servicio, pero es

deficiente, dicho liquido elemento es tratada inadecuadamente, no obstante algunas viviendas no

cuentan por estar ubicadas muy dispersas, toda vez que estos servicios se han instalado en zonas

centrales de cada sector o donde hay mayor concentración de población quedando así algunas viviendas

sin agua potable.

Servicio de Desagüe: en los Centros Poblados de la zona influencia, en un 60% cuentan con

sistema de desagüe y un 30% letrinas sol un 10% no cuenta con dicho servicio.

Energía eléctrica: Este servicio llega casi a todos los sectores y barrios; no obstante existen algunas

viviendas que no cuentan con este servicio por estar ubicados en zona muy dispersas, toda vez que

estos servicios se han instalado en zonas centrales de cada sector o donde hay mayor concentración de

población quedando así algunas viviendas sin energía eléctrica y el alumbrado público es normal.

a.4) Aspectos Socio Económicos

En su gran mayoría la población se dedica a la agricultura, ganadería y el comercio, sus actividades agrícolas

son principalmente de subsistencia, debido a que como no pueden incrementar su producción, sólo pueden

autoabastecerse, no existiendo un excedente que pudiera ser comercializado. También se dedican a la actividad

ganadera, siendo una fuente generadora de recursos, que son comercializados principalmente en los mercados

locales del distrito. El poblador cuenta con un ingreso familiar per cápita mensual de S/. 230.4 (Fuente: Índice

de Desarrollo Humano Distrital 2005).

Actividad principal de la población

El sector agropecuario es la actividad más significativa y donde se encuentra la mayor fuerza laboral,

constituyendo la base del desarrollo, pues más del 90% de la Población Económicamente Activa tiene por

ocupación la agricultura o la ganadería.

También es importante indicar que la producción que se obtiene es sólo para subsistencia de los mismos

pobladores, puesto que no se genera excedente que pueda ser comercializado.

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En cuanto a los sistemas de explotación agropecuaria, cabe señalar que en su gran mayoría, las unidades de

producción de los pobladores se caracterizan por su bajo nivel tecnológico, ausencia de organizaciones

empresariales, escasa utilización de fertilizantes y semillas mejoradas. En cuanto a la ganadería es insipiente por

sus escasos pastizales cultivables y el sobre pastoreó de los pastizales naturales.

3.1.5 Gravedad de la Situación que se Intenta Modificar

a) De acuerdo a su Temporalidad:

Los pobladores de Cascay cuentan con red de abastecimiento de agua no potable, vías de acceso,

electrificación, pero hay una carencia principal de infraestructura agrícola y cabe resaltar que los rendimientos de

los cultivos son muy bajos debido a la falta de agua, inexistencia de capacitación técnica y a la existencia de

terrenos sin explotar al no ejecutarse el proyecto, se contribuirá al abandono total de la agricultura y una migración

de la población hacia otras ciudades, por lo general a las ciudades como: Lima y Huaraz con el correr de los

tiempos estos terrenos serán áridos y abandonados.

b) De acuerdo a su Relevancia:

El problema existente es de tipo permanente, pues mientras no se construya el canal que permite contar

con agua para aplicar el riego complementario a las lluvias para la actividad agrícola de manera permanente, este

contribuye al nivel de Pobreza de la población, la actividad agrícola se seguirá desarrollando con cultivos en secano

con bajos rendimientos de producción, por la escases de agua que hay en la zona; otra de las causas es la falta de

actividades económicas que permitan ocupar la mano de obra local, con la ejecución del proyecto se dispondrá de

infraestructura de riego, se propiciara el apoyo técnico a través de una adecuada capacitación, la situación temporal

existente puede ser revertida, permitiendo la explotación de la frontera agrícola, mayor uso de mano de obra local,

incremento de la producción y diversificación de cultivos que tendrán impactos positivos sobre la economía local,

seguridad alimentaria y reducción de la migración.

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3.1.6 Intentos Anteriores de Solución:

No se registran antecedentes en relación a la construcción del canal, sin embargo, debemos manifestar que

cuentan con un canal de tierra. La Municipalidad de Anra en su afán de solucionar los problemas que castiga estos

sectores ha construido varios canales, la misma que os es suficiente para solucionar los problemas, siendo la única

fuente que irriga los sectores de intervención del proyecto.

Finalmente es merecedor el reconocimiento al gobierno actual por sus actitudes frente a la preocupación en

solucionar el problema viene ejecutando obras de riego mejorado (aspersión), la cual nos permite celular la eficiencia

de riego en el futuro, demás la implementación de programas de capacitación en el uso y manejo del agua.

3.1.7 Intereses de los Grupos Involucrados:

Un aspecto de suma importancia al estudiar las alternativas de proyecto es considerar los intereses y expectativas

de los involucrados. Distintas organizaciones, empresas, grupos e individuos participarán o estarán interesados en

cualquier proyecto, por pequeño y sencillo que éste sea.

Sus intereses pueden ser coincidentes, complementarios o incluso antagónicos. Por ello es muy importante para el

buen desarrollo del proyecto identificar a todos los involucrados y analizar sus intereses y expectativas con el

propósito de aprovechar y potenciar el apoyo de involucrados con intereses coincidentes o complementarios al

proyecto, disminuir la oposición de involucrados con intereses opuestos al proyecto y conseguir el apoyo de los

indiferentes.

Las principales tareas a realizar al desarrollar un análisis de involucrados son:

Identificar todos los grupos, las entidades u organizaciones y las personas que pueden tener interés o verse

beneficiados o perjudicados directa o indirectamente con el proyecto.

Caracterizar brevemente a cada uno de los involucrados a través de una descripción de sus principales

características e intereses.

Categorizar los por áreas de interés (beneficiarios del proyecto, opositores a éste, entidades reguladoras o

supervisoras, etc.)

Analizar sus problemas, necesidades, intereses y expectativas, tratando de determinar lo mejor posible que

posición asumirán frente al proyecto y con que fuerza lo harán. También es necesario analizar sus fortalezas y

debilidades (nivel de organización, peso económico o político, etc.). Asimismo, puede ser útil estudiar que posición

han adoptado antes frente a proyectos de características similares y que acciones han realizado.

Por último, con base en la información recopilada deberá estudiarse el impacto que los distintos involucrados

podrían tener sobre la ejecución y operación del proyecto.

Los intereses de los grupos involucrados se resumen en el siguiente cuadro:

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CUADRO Nº 3.10: INTERES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPOS

INVOLUCRADOINTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES EN UNA

ESTRATEGIA

Municipalidad Distrital de

Anra

Construir e incrementar la infraestructura

de riego, Mejorando la tasa nutricional de

la población y reducir la tasa migratoria de

la población.

Carencia de infraestructura productiva,

altos índices de desnutrición crónica

infantil, alto porcentaje de migración

Compromiso interinstitucional

Distrito de riego de Huari Distribución adeudado de recurso hídricoPérdida de agua para riego en épocas de

altas precipitaciones

Convenio de capacitación

permanente

Autoridades y Comité de

regantes

Contar con suficiente y adecuada

infraestructura de riego

Escasez de agua e

Infraestructura deterioradaDiálogos permanentes

Población beneficiaria Mejora de los ingresosRelaciones intersectoriales indiferentes,

escasez de agua para riegoActa de compromiso

ALA Ordenamiento del uso de recurso hídrico Mala distribución de recursos Acta de compromiso

Fuente: Elaboración propia.

Frente a estos, problemas percibidos los pobladores, las autoridades de la municipalidad distrital son conscientes que el

presente proyecto permitirá la mejora, de los pobladores del, distrito de Anra. Los grupos involucrados saben que lo principal es

derrotar a la pobreza y lograr un crecimiento sostenible en el tiempo de ingresos para los más necesitados.

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

3.2.8 Definir el Problema Central:

El problema central se define como: “Bajos Rendimientos De Producción De Los Cultivos

Agrícolas.”

3.2.9 Características del problema Central:

El Distrito de Anra se encuentra aislado de los poblados aledaños por la Carencia de Infraestructura de Riego , lo

cual no le permite desarrollarse social ni económicamente; la zona presenta un incipiente nivel de desarrollo, lo que produce la

emigración de su población.

3.2.10 Identificar las causas del problema Central.

Para poder identificar las causas del problema central realizamos una lluvia de ideas y de ellas seleccionamos las que

estén relacionadas directamente con el problema central.

1.Cultivos de baja rentabilidad.

2.Cultivos con altos requerimientos de agua.

3.Áreas agrícolas cultivadas en secano

4.Escasez de fertilizantes.

5.Uso de semillas de mala calidad.

6.Escasez de infraestructura de riego.

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7.Bajo nivel tecnológico de la agricultura.

8.Poca de difusión de los programas capacitación y transferencia de tecnología.

9.Baja disponibilidad de agua.

10. Desconocimiento en el manejo del agua y suelo.

11. Escasa oferta de agua para riego

12. Suelos erosionados.

3.2.11 Agrupar y jerarquizar las causas:

Causas directas:

1. Bajo nivel tecnológico de la agricultura.

La visita de campo realizada a la localidad de Cascay, nos permitió realizar una reunión con los beneficiarios y las autoridades

del proyecto y se llegaron a las siguientes conclusiones:

Existe un desconocimiento del manejo y aprovechamiento de los recursos agua y suelo.

Existe desconocimiento de la tecnología de producción de cultivos, no se hace uso de semillas certificadas y las

técnicas de las labores culturales son rudimentarias.

2. Escasa oferta de agua para riego

Como se ha indicado en la parte correspondiente al diagnóstico, la agricultura se desarrolla en secano, es

indudable que las temporadas de lluvia no son suficientes para satisfacer las necesidades de agua de los cultivos, por eso es

prioritario la ejecución del proyecto para asegurar la dotación de agua para el riego suplementario de los cultivos y mejorar los

rendimientos de producción, la agricultura bajo riego, hace uso de pequeñas fuentes de agua, con baja eficiencia de riego como

consecuencia del desconocimiento del uso de agua y las técnicas de conservación de suelos de cultivo, insuficiente

infraestructura para almacenamiento de recurso hídrico todo esto contribuyen a una baja disponibilidad de agua en las áreas

productivas con niveles de rendimientos de producción mínimo.

3. Suelos erosionados

El inadecuado manejo de los pastos naturales, ha generado una fuerte erosión de los suelos, en el área de

influencia del proyecto la falta de cobertura vegetal ha sido un factor favorable para que los agentes erosivos como el agua, el

viento y la actividad pecuaria, hayan generado una fuerte erosión a los suelos; en consecuencia, el nivel de fertilidad natural de

los suelos se ha perdido

Causas indirectas:

1. Carencia de infraestructuras de riego.

El área afectada o área de influencia del proyecto, no cuenta con infraestructura de riego, tales como: represas, reservorios, solo

tiene pequeños canales que han sido construido por la municipalidad y en algunos casos por los mismos pobladores mediante las

faenas comunales, la misma que no fue concluido de acuerdo a las metas del proyecto.

2. Limitada producción agrícola

El recurso hídrico en el Ámbito del proyecto del distrito Anra es insuficiente.

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3. Poca difusión de los programas de capacitación y transferencia de tecnología.

El distrito de Anra por su ubicación y su relieve terrestre no es de fácil acceso, por esta razón es uno de los distritos de Ancash,

que en temporadas de lluvias se interrumpe el tráfico de la carretera por los continuos deslizamientos este aislamiento no ha

permitido que las instituciones públicas y privadas brinden los servicios de capacitación y asistencia técnica.

4. Desconocimiento en el manejo del agua y el suelo.

Los suelos de la Sierra del Perú, son suelos muy erosionados; el distrito Anra, no es ajeno a esta realidad, la falta de técnicas de

conservación de suelos y aguas salta a la vista en todo el ámbito distrital.

3.2.12 Construcción del árbol de causas:

3.2.13 Identificar los efectos del problema principal:

1. Baja producción agrícola.

2. Bajos ingresos de la población.

3. Alta tasa de desnutrición

4. Migración a otras ciudades

5. Abandono de la actividad agrícola.

6. Limitada oferta de productos, seguridad alimentaria de riesgo.

3.2.14 Pérdida del recurso suelo Agrupar y jerarquizar los efectos:

Efecto Directo:

1.Bajos ingresos de la población.

2.Limitada oferta de productos, seguridad alimentaria de riesgo.

Efectos Indirectos:

1.Migración a otras ciudades.

2.Abandono de la actividad agrícola.

PROBLEMA CENTRAL

Bajos rendimientos De producción de los cultivos agrícolas

CAUSA DIRECTA

Bajo nivel de Tecnológicode la agricultura

CAUSA INDIRECTA

Poca difusión de capacitación ytransferencia de Tecnología.

CAUSA DIRECTA

Escasa oferta de agua parariego

CAUSA INDIRECTA

Carencia deinfraestructura de riego

CAUSA INDIRECTA

Desconocimiento en el manejodel agua y suelo de riego

CAUSA DIRECTA

Suelos erosionados

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3.2.15 Construcción del árbol de efectos

EFECTO FINALRetraso socio económico del Distrito de Anra

EFECTO INDIRECTOAbandono de la actividad agrícola

EFECTO INDIRECTOMigración a otras ciudades.

EFECTO DIRECTOLimitada oferta de productos

seguridad alimentaria de riesgo

EFECTO DIRECTOBajos ingresos de la población

PROBLEMA CENTRAL

Bajos rendimientos De producción de los cultivos

agrícolas en la localidad de Cascay

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3.2.16 Presentación del Árbol de Problemas o de Causas

3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO.

3.3.1 Definición del Objetivo Central:

Por lo tanto el Objetivo Central está asociado con la solución del problema. El Objetivo busca solucionar el problema

planteado.

EFECTO FINALRetraso socio económico de la provincia

de Pallasca

EFECTO INDIRECTOAbandono de la actividad agrícola

EFECTO INDIRECTOMigración a otras ciudades.

EFECTO DIRECTOLimitada oferta de productos

seguridad alimentaria de riesgo

EFECTO DIRECTOBajos ingresos de la población

PROBLEMA CENTRAL

Bajos rendimientos De producción de loscultivos agrícolas en la localidad de Cascay

CAUSA DIRECTA

Bajo nivel de Tecnológicode la agricultura

CAUSA INDIRECTA

Poca difusión decapacitación y transferencia

de Tecnología.

CAUSA DIRECTA

Escasa oferta deagua para riego

CAUSA INDIRECTA

Carencia deinfraestructura de

riego

CAUSA INDIRECTA

Desconocimiento enel manejo del agua y

suelo de riego

CAUSA DIRECTA

Suelos erosionados

PROBLEMA CENTRAL

“Bajos rendimientos De producción delos cultivos agrícolas en la localidad de

Cascay”

OBJETIVO CENTRALIncremento de la producción de

los cultivos agrícolas en la localidadde Cascay

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3.3.2 Presentación del Árbol de Objetivos o de Medios – Fines:

El medio de primer nivel del recuadro, se encuentra la solución fuera del proyecto debido a que es una Condición Natural.

FIN ÚLTIMOElevar el nivel socio económico de la

Provincia de Pallasca

FIN INDIRECTOAumento de la Frontera Agrícola

FIN INDIRECTOBajo índice de migración a las ciudadesgrandes.

FIN DIRECTOAdecuada oferta de productos

seguridad alimentaria de riesgo

FIN DIRECTOIncremento de los ingresos de la población

OBJETIVO CENTRAL

Incremento De La Producción Y ProductividadAgrícola en la localidad de Cascay

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Incremento del nivel deTecnológico de la

agricultura

MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuada difusión decapacitación y

transferencia deTecnología.

MEDIO DE PRIMERNIVEL

Adecuada oferta deagua para riego

MEDIOFUNDAMENTAL

Suficienteinfraestructura de

riego

MEDIO FUNDAMENTAL

Conocimiento en elmanejo del agua y suelo

de riego

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Suelos poco erosionados

con Alta Fertilidad

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Medio

Fundamental 1:

Adecuada capacitación ytransferencia de

Tecnología.

Medio

Fundamental 2:

Suficiente infraestructurade riego

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

Medio

Fundamental 3:

Conocimiento en elmanejo del agua y suelo

de riego

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

Sobre la base de los medios fundamentales, se plantearán las acciones y proyectos alternativos que permitan

alcanzar el objetivo central.

Es importante clasificar los medios fundamentales ya planteados como imprescindibles o no imprescindibles.

Un medio fundamental es considerado como imprescindible cuando constituye el eje de la solución del problema

identificado. En este sentido es necesario considerar que al menos una de las acciones planteadas de los medios

considerados como imprescindibles deberá ser incluida en las diferentes alternativas de solución.

Las posibles relaciones entre las acciones pueden ser:

• Mutuamente excluyentes. Son aquellas acciones que no pueden llevarse acabo de manera simultánea, por

lo que se tiene que elegir entre una de ellas. Es importante resaltar que las acciones propuestas para medios

fundamentales mutuamente excluyentes serán también necesariamente mutuamente excluyentes. Sin embargo las

acciones pueden ser mutuamente excluyentes aunque correspondan a medios fundamentales que no tengan esta

relación entre si, o cuando se deriven de un único medio fundamental.

• Complementarias. Son aquellas acciones que cuando son llevadas a cabo de manera conjunta se obtienen

mejores resultados o se generan menores costos.

• Independientes. Son aquellas acciones que no se encuentran relacionadas con otras, por lo que su realización

no afectará ni dependerá de la realización de estas últimas.

3.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no.

Se han identificado como imprescindibles los medios fundamentales.

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MUTUAMENTE COMPLEMENTARIOS

MedioFundamental 2:

Suficiente deinfraestructura de riego

IMPRESCINDIBLE

MedioFundamental 3:

Conocimiento en el manejodel agua y suelo de riego

IMPRESCINDIBLEIMPRESCINDIBLE

MedioFundamental 1:

Adecuada capacitación ytransferencia de

Tecnología.

3.4.2 Planteamiento de acciones y relación de medios Fundamentales.

Acción 3a:Implementación deprogramas de capacitaciónen uso del agua einfraestructura de riego

Acción 2a:

Construcción canal deconcreto f’c=175 kg/cm2 de0.30 X 0.30 m L=1+299 m.

Construcción canal deentubado de pvc de D=8”L=44m

Acción 1a:Asistencia Técnica enla parcelas de losbeneficiarios enmanejo de los cultivosy producción.

Acción 2b:

Construcción canal de concretof’c=175 kg/cm2 de 0.30 X 0.30m L=1+299 m.

Construcción canal de entubado

de HDPE de D=8” L=44m

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3.4.3 Definir y describir los proyectos alternativos a considerar.

Las siguientes acciones son mutuamente excluyentes:

Acción 1: Asistencia Técnica en la parcelas de los beneficiarios en manejo de los cultivos y producción.

Acción 2a:

El proyecto consta de las siguientes obras hidráulicas:

El proyecto consta de las siguientes obras hidráulicas:

Canal de conducción: L=1+299 Km, de concreto f’c=175 kg/cm2 de 0.30X0.30 m.

Canal de tubería de pvc de diámetro D=200 mm

Poza disipadoras de energía: 08 und

Cámara de disipación de energía: 04 und

Partidor 02 und

Toma Lateral: 22 und

Acción 2b:

El proyecto consta de las siguientes obras hidráulicas:

Canal de conducción: L=1+299 Km, de concreto f’c=175 kg/cm2 de 0.30X0.30 m.

Canal de tubería de HDPE de diámetro D=200 mm

Poza disipadoras de energía: 08 und

Cámara de disipación de energía: 04 und

Partidor 02 und

Toma Lateral: 22 und

Acción 3a: Implementación de capacitación en uso del agua e infraestructura de riego, con 1 eventos con una

participación de 22 participantes por eventos de dos días; con una duración de tres meses y medio.

Se han identificado los siguientes proyectos posibles:

PROYECTO ALTERNATIVO 1:

Construcción de Canal de concreto de f´c=175 Kg. /cm2 , L=23+600Km, tubería S25 D=200 mm y obras de

arte, para la conducción de 0.10 m3 , Construcción de las siguientes Obras Arte; Cámara de disipación de

energía (03 und); Transiciones (04 und), Poza disipadora de Energía (08 und); Partidor (02 und); Tomas laterales (22

und).

PROYECTO ALTERNATIVO 2:

Construcción de Canal de concreto de f´c=175 Kg. /cm2 , L=23+600Km, tubería HDP D=200 mm y obras de

arte, para la conducción de 0.10 m3 , Construcción de las siguientes Obras Arte; Cámara de disipación de

energía (03 und); Transiciones (04 und), Poza disipadora de Energía (08 und); Partidor (02 und); Tomas laterales (22

und).

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IIVV.. FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN

4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN.

4.1.1 La Fase de Preinversión y su Duración:

Teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que serán evaluados, preliminarmente, el presente

estudio ira a la etapa de pre factibilidad en la fase de preinversión. Para inicio con el ciclo del proyecto se ha elaborado el

presente perfil que duró aproximadamente 01 mes.

4.1.2 La Fase de Inversión, sus Etapas y su Duración:

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del

proyecto. En este caso las etapas que se incluyen son:

1. Desarrollo de estudio de prefactibilidad.

2. Desarrollo de estudio de factibilidad.

3. Desarrollo de estudios definitivos: expediente técnico.

4. Ejecución del proyecto (ejecución, supervisión / inspección).

La primera etapa tomará aproximadamente 01 mes, la segunda etapa se estima en 01 meses, la tercera etapa durara

01 meses hasta el inicio de obra se está considerando adicionalmente el tiempo de transferencia de la obra.

4.1.3 La Fase de Post Inversión y sus Etapas:

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex

post. En este caso se considera la duración de esta fase el lapso de 10 años2, aun cuando la vida útil del proyecto es mayor.

4.1.4 El Horizonte de Evaluación de cada Proyecto Alternativo:

El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma de las duraciones de las fases

de inversión y post inversión, según lo expuesto líneas arriba. Se usará un período de 10 años para realizar las proyecciones de

la oferta y la demanda.

4.2 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

La determinación del área de influencia el proyecto tiene por objetivo ubicar las zonas de origen o de destino de los viajes a los

cuales servirá el proyecto. Para su determinación y estudios teniendo en cuenta:

4.2.5 Análisis del Sistema de actividades.

En la zona de influencia las actividades económicas que se desarrollan son de agricultura en primer lugar para el

autoconsumo y de ser un buen año los productos agrícolas son para la venta en los mercados de la ciudad de Huari.

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4.2.6 Zonificación del área de Influencia.

Hemos considerado como área de Influencia todas las hectáreas de suelo posibles como se muestra en el plano.

Grafico 4.01: Zona de influencia

4.2.7 Caracterización del Área de Influencia

En cuanto a las actividades económicas de la población de la zona de influencia son agricultores y ganaderos se

dedican como el resto de la provincia a la agricultura.

4.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

4.3.8 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá:

Los servicios que brindarán las dos alternativas es la captación, conducción y distribución adecuada del agua para

riego, además de la respectiva capacitación para la eficiente gestión de este líquido vital y capacitación para los agricultores en

técnicas de cultivo, todo esto con el objeto de incrementar la producción agrícola. La unidad de medida utilizada para medir el

volumen de agua es litros/segundo (lt./s) o m3. En el caso de las capacitaciones y asistencia técnica, número de días por horas

necesarias para ser implementadas

4.3.9 Población de Referencia:

La población referencial esta conformada por los habitantes del distrito de Anra.

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a) Población Afectada

La población afectada esta conformada por los habitantes del Sector De Cascay.

b) Población objetivo

La población objetivo es aquella parte de la población de referencia del proyecto, una vez examinados los

criterios y restricciones, está en condiciones reales de atender.

Para el proyecto la población objetivo esta conformada por el número regantes de las comunidades

beneficiarias según el padrón de regantes 502 jefes en familia se considerara 4 personas por familia para la

obtención de la población objetivo.

4.3.10 Los Servicios Demandados sin Proyecto:

Ahora es necesario saber cuánto es la precipitación mensual en épocas de lluvia, la cual se define como el

fenómeno de la caída del agua de las nubes en forma líquida o sólida; la cual es precedida por el proceso de

condensación o sublimación ó de ambos y está asociado, primariamente, con las corrientes conectivas del aire; entre

los factores que condicionan la precipitación en el Perú tenemos: la presencia de los Andes, el anticiclón del Pacífico

Sur Oriental, la corriente de Humboldt y las perturbaciones de la circulación general de la atmósfera.

A) ESTUDIO HIDROLOGICO DEL PROYECTO

1.1 UBICACIÓN:

La ubicación política y geográfica del vaso y de la cuenca de aporte, son:

Ubicación Política:

Departamento : Ancash

Provincia : Huari

Distrito : Anra

Ubicación Geográfica:

Altitud Distrito : 3208 m.s.n.m.

1.3 INFORMACIÓN HIDROLÓGICA

La información hidrometeoro lógica disponible para el estudio se ha recopilado de la estación Chavín, que se ubica

en altitud similares tanto a la zona de la captación, como a la zona donde se va a irrigar, respectivamente. Se ha

recopilado información en lo que respecta a registros de precipitación, temperatura y humedad relativa.

La ubicación de la estación Chavín, se indica en el Cuadro Nº 01.

CUADRO Nº 4.02: UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA CONSIDERADA EN EL ESTUDIO

ESTACIÓN

UBICACIÓN POLÍTICA UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DISTRITO PROVINCIALATITUD LONGITUD ALTITUD DISTANCIA

SUR OESTE m.s.n.m. CORTA (km)

CHAVÍN Chavín Huari 09° 35' 77° 10' 3210 118.595

FUENTE: SENAMHI

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a) Temperatura:

La temperatura mensual para la zona de cultivos, ha sido calculada tomando como referencia los datos de

temperatura mensual de la estación Chavín, que se ubica en la misma vertiente que la zona en estudio, con un

período de registro de 15 años (1990-2004).

En el cuadro Nº 02, se muestra la temperatura mensual para la zona del proyecto.

CUADRO Nº 4.03: TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C) PARA LA ZONA DE CULTIVO

Estación de Referencia “Estación Chavín”

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

ESTACIÓN CHAVÍN 14.43 13.95 13.52 13.68 14.11 13.95 14.16 14.53 14.70 14.63 14.82 14.64 14.43

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

La temperatura promedio mensual, fluctúa entre 13.52°C (marzo) a 14.82°C (noviembre), en tanto, la

temperatura promedio mensual de la zona en estudio es de 14.29°C.

b) Humedad Relativa:

La humedad relativa es una variable meteorológica de comportamiento localizado, porque depende de otros

factores meteorológicos que se combinan para dar origen a la humedad relativa. Los factores que intervienen

para expresar la humedad atmosférica, son tensión de vapor real y temperatura; a la relación entre las

tensiones expresada en porcentaje se le conoce con el nombre de humedad relativa. La humedad atmosférica

depende de la temperatura del aire, de la evaporación, de la velocidad del viento, etc.

Para el proyecto es recomendable usar los datos de la estación Chavín, por ser la estación que se ubica en la

misma vertiente, con respecto a la zona de cultivos, con un período de registro de 15 años (1990-2004).

La humedad relativa media mensual calculada para la zona de cultivos, se muestra en el cuadro Nº 03.

CUADRO Nº 4.04

HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL ZONA DE CULTIVOS

Estación de Referencia “Estación Chavín”

ENE FEB. MAR ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL

ESTACIÓN CHAVÍN 75.22 78.44 80.11 79.11 75.33 70.78 69.44 66.78 69.00 70.89 72.67 74.67 75.22

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

La humedad relativa mínima corresponde al mes de Agosto y es igual a 66.78%; la humedad relativa máxima

corresponde al mes de Marzo e igual a 80.11%.

c) Precipitación:

La precipitación es una de las variables hidrometeorológica muy importantes para evaluar y calcular la

disponibilidad del recurso hídrico; para la elaboración de este proyecto, la zona en estudio cuenta con datos de

caudales mensuales elaborada por la ATDR de dicho distrito.

La descarga mensual de la Laguna la virgen y Ultima Toma, se muestra en el cuadro Nº 04.

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CUADRO Nº 4.05

MESES

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

SUPERFICIE DE CULTIVO POR Ha. 1.000 1.000 1.000 1.031 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 1.000 1.000 1.000

AREA DEL PROYECTO 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

AREA TOTALCULTIVADA MENSUAL EN Ha. 105 105 105 108 40 40 40 40 40 105 105 105

DEMANDA BRUTA(Db) mm/día 0.649 0.366 0.026 0.067 0.180 0.281 0.316 0.359 0.251 0.073 0.536 0.813

DEMANDA MENSUAL DE AGUA EN lt/seg 68 38 3 7 7 11 13 14 10 8 56 85

OFERTA DE AGUA EN lt/seg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

BALANCE OFERTA - DEMANDA -32 -62 -97 -93 -93 -89 -87 -86 -90 -92 -44 -15

NUMERO DE DIAS DEL MES 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

DEMANDA ANUAL DE AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VOLUMEN REQUERIDO DE ALMACENAMIENTOmmc 0

FUENTE: PERFIL DEL PROYECTO

Precipitación Media Anual para la Zona de Cultivos

La precipitación media anual para la zona de cultivos, ha sido elaborada con los datos de precipitación de la estación

de Chavín.

Para la altitud media de la Zona de Cultivos igual a 3208 m.s.n.m., reemplazando en la ecuación representativa, se

estima que la precipitación media anual para la Zona de Cultivos es igual a 510.0 mm.

La precipitación media mensual calculada para la zona de cultivos, se muestra en el cuadro Nº 05.

CUADRO Nº 4.06

PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL ZONA DE CULTIVOS

Estación de Referencia “Estación Chavín”

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ESTACIÓN CHAVÍN 76.4 83.95 102.875 41.6 17.525 4.225 0.25 0 23.05 51.375 49.525 48.075

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

II. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO

El caudal de oferta se ha determinado mediante un aforo en el canal existente.

III. DEMANDAS HÍDRICAS EN LA ZONA DE RIEGO

La demanda de agua para el uso agrícola, no sólo está en función de la oferta de agua, de tal manera que

satisfaga la evapotranspiración, sino que depende de la eficiencia de conducción, distribución y aplicación; así

mismo también de la intensidad y distribución temporal de la lluvia.

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200004.01

HCE

En la zona de riego, donde la explotación agrícola contempla la aplicación del riego complementario, dicho

elemento líquido se debe usar antes de que las plantas sufran insuficiencias en sus actividades fisiológicas, el

cual debe ser planeado mediante la construcción de obras de derivación o regulación, planificando la

agricultura que permita adecuar la cédula de cultivo a las disponibilidades de agua en el lugar.

La zona de riego está ubicada en la vertiente oriental, donde el recurso hídrico es escaso, principalmente en

época de estiajes y no cuenta con información sobre consumo de agua de los cultivos, ni estación climatológica

propia, razón por la cual, para efectuar el cálculo de la evapotranspiración potencial, se han utilizado los

parámetros meteorológicos calculados.

3.1 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL (ET p)

La evapotranspiración potencial representa la lámina de agua consumida por el cultivo de referencia que puede

ser ray – grass o alfalfa.

La evapotranspiración depende de muchos factores, como son las labores culturales, el suelo, etc.

La importancia de la determinación de la evapotranspiración es principalmente para el planeamiento de

proyectos agrícolas, determinándose la necesidad de agua de los cultivos que será uno de los factores que

intervienen en el diseño de las estructuras e infraestructuras de riego.

Para estimar la evapotranspiración potencial existen varias fórmulas empíricas, en el presente estudio se ha

evaluado considerando las recomendaciones hechas por HARGREAVES en 1979 en la Conferencia “Clima y

Agricultura” realizado e Cajamarca.

Los elementos meteorológicos necesarios para la aplicación del método de Hargreaves son: Factores de

evapotranspiración potencial, temperatura media mensual, humedad relativa en %. Las ecuaciones

matemáticas que permiten evaluar la evapotranspiración potencial son:

ET p =MF*TMF*CH*CE

Donde:

Etp : Evapotranspiración Potencial en ( mm/mes)

MF : Coeficiente mensual de evapotranspiración que se encuentra en función de la latitud,

09° 50’ (latitud promedio para las zonas a irrigar)

TMF : Temperatura media mensual °F (Ver cuadro Nº 02 temperatura en °C)

H : Altitud promedio de la zona de cultivos en m.s.n.m. (2700 msnm)

CH : Factor de corrección por humedad relativa del aire, cuando la humedad relativa es menor

de 64% se asume CH = 1.00

HR : Humedad relativa mensual expresado en % (Cuadro Nº 03)

5.0)100(166.0 HRCH

CE : Factor de corrección por elevación (altitud)

Los valores de evapotranspiración potencial, se muestran en el cuadro Nº 09, observándose que el valor

mínimo corresponde al mes de Junio (102.08 mm/mes) y el valor máximo al mes de Diciembre (140.83

mm/mes).

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CUADRO Nº 4.10

CALCULO DE EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL (mm/mes)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

3.2 CEDULAS DE CULTIVOS

La cédula de cultivo para la zona en estudio, se ha definido considerando los siguientes criterios:

- Capacidad de uso de la tierra

- Aptitud de las tierras para riego

- Cultivos tradicionales

- Fechas posibles de siembra y cosecha de los cultivos.

La cédula de cultivos propuesto para el proyecto se muestra en el cuadro Nº 10 elaborado por el proyectista,

tomando en cuenta los datos de la Oficina de Estadística de la Dirección Regional de Agricultura – Ancash.

CUADRO No 4.11

DISTRIBUCIÓN DE LA CEDULA DE CULTIVO POR MESES

MESES AREA PLAN

CEDULA DE CULTIVOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Ha. CULTIVOS

Has.

Papa 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 20.00

Maíz g/s 0.143 0.143 0.143 0.143 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.143 0.143 0.143 0.143 15.00

Oca 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 10.00

Cebada grano 0.143 0.143 0.143 0.143 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.143 0.143 0.143 0.143 15.00

Habas g/s 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.19 0.190 0.190 20.00

Olluco 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 5.00

Alfalfa 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 20.00

TOTAL 1.000 1.000 1.000 1.031 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 1.000 1.000 1.000 1.000 105.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

MESES

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

DATOS

NUMERO DE DÍAS DEL MES(DM) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL(ºC) 14.43 13.95 13.52 13.68 14.11 13.95 14.16 14.53 14.70 14.63 14.82 14.64

HUMEDAD RELATIVA(HR) 75.22 78.44 80.11 79.11 75.33 70.78 69.44 66.78 69.00 70.89 72.67 74.67

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL(TMºF)

ºF = 9/5 * ºC + 32 = 57.98 57.104 56.336 56.6204 57.392 57.104 57.488 58.148 58.46 58.34 58.676 58.352

FACTOR DE ENERGÍA SOLAR (MF)

Latitud Sur 9 º 2.538 2.251 2.360 2.062 1.896 1.715 1.824 2.028 2.201 2.453 2.448 2.544

Latitud Sur 10 º 2.567 2.266 2.357 2.043 1.864 1.679 1.789 2.003 2.191 2.462 2.473 2.577

Latitud Sur del lugar interpolado 2.555 2.260 2.358 2.051 1.877 1.694 1.804 2.013 2.195 2.458 2.463 2.563

FACT. CORRECC.HUM. REL.(CH)

(SI HR<64% CH=1,SI HR>64% , CH=0.166*(100-HR)0.5

CH = 0.83 0.77 0.74 0.76 0.82 0.90 0.92 0.96 0.92 0.90 0.87 0.84

FACTOR DE ALTURA (CE)

CE=1+ 0.04*h/2000 = 1.06

Donde h es la altitud msnm del lugar .

EVAPOTR. POT. MENS. CORREGIDA (ETP) mm

ETP = MF*TMF*CH*CE = 130.3 105.8 104.7 93.8 94.5 92.4 101.2 119.2 126.2 136.7 133.5 133.0

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3.3 PRECIPITACIÓN EFECTIVA

La precipitación efectiva es la cantidad neta de agua utilizada por las plantas, en el presente estudio se ha

estimado tomando en cuenta la metodología propuesta por el United States Bureau of Reclamation (USBR),

tomando como base la precipitación mensual al 75% de persistencia de la zona de cultivos. Para este cálculo

se ha usado la tabla desarrollada en el Cuadro N° 11.

CUADRO Nº 4.12TABLA PARA EL CÁLCULO DE LA

PRECIPITACIÓN EFECTIVA

Incremento de la

precipitación (mm)

Porcentaje de la precipitación

efectiva5 0

30 95

55 90

80 82

105 65

130 45

155 25

más de 155 5

3.3.1 Coeficiente de uso Consuntivo (Kc)

El uso consuntivo, es uno de los factores más importantes tanto para establecer la demanda de agua de los

sistemas de riego, como para determinar los intervalos entre riegos. Siendo de esta manera un dato que se

requiere para la planificación del riego tanto en el nivel parcelario como en su totalidad del Proyecto.

Doorembos J. Pruitt en su libro Crop Water Requerimentos, expresa que el coeficiente Kc está en función de

cuatro etapas de desarrollo del cultivo.

- Etapa inicial, procede desde la germinación hasta el 10% de cobertura vegetal efectiva. Puesto que la

evapotranspiración de un cultivo durante la época inicial es casi totalmente evaporación, la cual depende

altamente de las condiciones de humedad cerca de la superficie del suelo, el coeficiente durante esta fase

expresa el Kc como función del período entre riegos y Etp.

- La segunda Etapa comprende desde el 10% de obertura efectiva hasta (70% - 80% de cubierto el terreno).

- La tercera Etapa va desde cobertura efectiva hasta que comienza a madurar el cultivo.

- La cuarta Etapa procede desde el inicio de la maduración hasta la plena madurez o cosecha.

El Kc para el período inicial se establece en base al riego o frecuencia de lluvias, los mismos que están en

función del cultivo, el suelo, el clima, calidad de cosecha y el nivel de explotación. La frecuencia de riego fue

calculada en base a las recomendaciones dadas en el Manual de Conservación del Suelo y del Agua; para una

textura Media, Moderadamente fina, profundidad de raíces de 40 cm. y una eficiencia de 40%. Con estos

valores y la Figura que presenta Doorembos y Pruitt, se han obtenido los valores de Kc inicial del cultivo.

Los valores de Kc de la segunda Etapa y Final de los cultivos, se estimaron a partir de la tabla elaborada por

Doorembos y Pruitt.

Luego de obtener los valores, estos son ploteados sobre el eje Y los valores de Kc y sobre eje X, valores de

período vegetativo en días.

Con estos puntos ploteados, inicialmente se trazan líneas rectas que luego serán suavizadas, obteniéndose las

curvas de uso consuntivo para los cultivos.

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Los valores de Kc, para cada cultivo, han sido calculados mediante interpolación de la tabla de COEFIC.

CULTIVO "Kc" PARA SU EMPLEO EN FORM. HARGREAVES. Elaborado por JORGE ALFREDO LUQUE.-

Hidrología Agrícola Aplicada, dichos valores, se muestran en el Cuadro Nº 12, correspondiente al área de

influencia del proyecto.

COEFICIENTE Kc

MESES

CEDULA DE CULTIVOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Papa 0.99 0.94 0.73 0.29 0.24 0.65 0.90

Maíz g/s 0.99 0.94 0.73 0.29 0.24 0.65 0.90

Oca 0.99 0.94 0.73 0.29 0.24 0.65 0.90

Cebada grano 0.65 0.31 0.84 0.39 0.90 0.28 0.47

Habas g/s 0.99 0.94 0.73 0.29 0.24 0.65 0.90

Olluco 0.99 0.94 0.73 0.29 0.24 0.65 0.90

Alfalfa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Kc PONDERADO 0.93 0.83 0.79 0.42 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.49 0.63 0.83

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

3.3.2 Demanda de Agua

La determinación de la demanda de agua tiene igual importancia que la disponibilidad; observándose que hay

mayor posibilidad de equivocarse en la obtención de la demanda, porque hay mayor incertidumbre en las

variables, especialmente en la eficiencia.

a) Déficit de Humedad

La cantidad de agua que teóricamente debe suministrarse a los cultivos por riego, es igual a la diferencia entre

la evapotranspiración real y la precipitación efectiva. La ecuación para el cálculo de la demanda es:

DN = ETR – Pe

Donde:

DN : Demanda neta

Pe : Precipitación efectiva

ETR : Evapotranspiración real o uso consuntivo

Los resultados se muestran en el Cuadro Nº 13. La precipitación corresponde a valores de precipitación al 75%

de persistencia, cuyos resultados también se muestran en el Cuadro Nº 13.

b) Requerimiento de Agua

Debido a pérdidas inevitables, la cantidad real de agua a ser captada de una quebrada o ríos para suministrar a

los cultivos, es mayor que la demanda neta.

La demanda de bruta de agua = ETR – Pe

La demanda bruta depende de la eficiencia de conducción (Ec), eficiencia de distribución (Ed) y la eficiencia de

aplicación (Ea). La eficiencia de riego (Er) es el producto de las tres eficiencias.

Eficiencias

Se ha empleado una eficiencia global del 34% que contempla una eficiencia por conducción de 0.80, eficiencia

por distribución de 0.85 y eficiencia por aplicación de 0.50; estos valores son recomendados por el Bureau of

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Reclamation y experimentado por Le Roy Salazar. El valor de Er = 0.34, sugiere mejorar la eficiencia de

distribución y la eficiencia de uso, para lo cual es necesario revestir el canal principal, ejecutar obras de

distribución óptimas (compuertas, partidores, etc.), capacitación al usuario en el manejo óptimo del recurso

hídrico.

Los resultados del cálculo de la demanda bruta se muestran en el Cuadro Nº 13.

c) Demanda Neta

La demanda Neta, viene a ser la demanda bruta de agua dividido por la eficiencia.

D. Neta = Déficit de Humedad (mm) /ef

d) Número de Horas de Riego

Es el tiempo de riego efectivo en el que se podría utilizar el sistema. Está expresado en horas.

Para el presente estudio, por las costumbres, condiciones climáticas, se está considerando 18 a 24 horas por

día.

e) Módulo de Riego

El módulo de riego es la demanda de agua, en unidades de lt/sg/há, se toma en cuenta el número de horas de

riego.

f) Demanda de Agua del Proyecto

Es el caudal requerido por el sistema, de manera tal que se atiendan a todos los usuarios. Se expresa en lt/s.

Los resultados del cálculo de la demanda de agua se muestran en el Cuadro Nº 13.

CUADRO Nº4. 14: DEMANDA DE AGUA

MESES

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

SUPERFICIE DE CULTIVO POR Ha. 1.000 1.000 1.000 1.031 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 1.000 1.000 1.000

AREA DEL PROYECTO 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

AREA TOTALCULTIVADA MENSUAL EN Ha. 105 105 105 108 40 40 40 40 40 105 105 105

DEMANDA BRUTA(Db) mm/día 0.649 0.366 0.026 0.067 0.180 0.281 0.316 0.359 0.251 0.073 0.536 0.813

DEMANDA MENSUAL DE AGUA EN lt/seg 68 38 3 7 7 11 13 14 10 8 56 85

OFERTA DE AGUA EN lt/seg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

BALANCE OFERTA - DEMANDA -32 -62 -97 -93 -93 -89 -87 -86 -90 -92 -44 -15

NUMERO DE DIAS DEL MES 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

DEMANDA ANUAL DE AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VOLUMEN REQUERIDO DE ALMACENAMIENTOmmc 0

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

horasriegoNdíasmesNaDemandaNetMR

3600

1000

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IV. BALANCE DEMANDA - OFERTA

El balance Demanda – Oferta, corresponde al represamiento de la Laguna Ultima Toma, donde se ha evaluado,

considerando los siguientes criterios:

- Demanda de agua para uso agrícola en el Proyecto de Irrigación, indicada en el Cuadro Nº 13.

- Tiempo de riego de18 a 24 horas.

- Disponibilidad de agua calculada, indicada en el Cuadro Nº 04.

- El balance hídrico se ha calculado para una eficiencia de riego Er = 0.34.

Déficit se observa en el mes de Diciembre en una cantidad de 479,184.40 metros cúbicos, esta deficiencia se

solucionará de la siguiente manera:

Obra de regulación en la Laguna Ultima Toma, mediante la construcción de un embalse, cuyo volumen a

almacenar es de 505000 metros cúbicos, con lo que se garantiza cubrir la deficiencia de agua y de esta manera

satisfacer la demanda del proyecto.

CUADRO Nº4 .15

BALANCE DEMANDA - OFERTA

AÑOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

OFERTA lts/seg 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

DEMANDA lts/seg 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

DEFICIT DE AGUA lts/seg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRAFICO Nº 4.02

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

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4.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.4.11 La Oferta en la situación Sin Proyecto:

a) Recurso Hídrico.

La oferta sin proyecto esta dada por un canal matriz de km que conduce 150 l/seg y en época de estiaje conduce

250 l/seg; así mismo las precipitaciones de carácter estacional las que se producen generalmente en los meses de Junio

a Agosto, sin embargo no son suficientes para satisfacer los requerimientos de agua en los cultivos y se realizan en

terrenos limitados, inclusive se presentan sequías periódicas y los cultivos no cumplen con su periodo vegetativo. Las

precipitaciones satisfacen un porcentaje de la demanda de agua para riego en una determinada extensión.

b) Organización de los usuarios de agua.

Los usuarios del canal quienes carecen de capacitación en aspectos administrativos y técnicos en cuanto al

manejo de agua y cultivos.

c) Infraestructura.

En cuanto a la infraestructura, tienen varias intervenciones ya mencionadas anteriormente.

4.4.12 La Oferta en la situación Con Proyecto:

CANAL PRINCIPAL

La fuente hídrica que oferta las aguas para satisfacer los caudales deficitarios de la demanda de riego de la

cédula de cultivos proyectada, es las aguas conducidas por el canal principal

4.5 Balance Oferta-Demanda

El balance demanda - oferta ha sido calculada de la diferencia entre la cantidad demandada (demanda Insatisfecha) de agua potencial

(lts/seg) y la oferta de agua con proyecto (Caudal permanente en el lugar de la Captación), observando que la oferta de agua puede

satisfacer la demanda del recurso que requieren los cultivos, deberá ser utilizada el recurso hídrico con una eficiencia de 0.40 para

lograr cumplir con el objetivo tanto en conducción y distribución.

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AÑOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

OFERTA lts/seg 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

DEMANDA lts/seg 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

DEFICIT DE AGUA lts/seg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.6 Planteamiento Técnico De Las Alternativas

ALTERNATIVA 1

Construcción de Canal de concreto de f´c=175 Kg. /cm2 , L=23+600Km, tubería S25 D=200 mm y obras de

arte, para la conducción de 0.10 m3 , Construcción de las siguientes Obras Arte; Cámara de disipación de

energía (03 und); Transiciones (04 und), Poza disipadora de Energía (08 und); Partidor (02 und); Tomas laterales (22

und).

ALTERNATIVA 2

Construcción de Canal de concreto de f´c=175 Kg. /cm2, L=23+600Km, tubería HDP D=200 mm y obras de

arte, para la conducción de 0.10 m3, Construcción de las siguientes Obras Arte; Cámara de disipación de energía

(03 und); Transiciones (04 und), Poza disipadora de Energía (08 und); Partidor (02 und); Tomas laterales (22 und).

CRONOGRAMA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS.

Las condiciones iniciales para llevar a cabo los proyectos alternativos son:

Condiciones Externas: para poder dar inicio a la ejecución de la obra la temporada deberá ser de preferencia en época

de estiaje, evitando de esta manera inconvenientes y retraso en la ejecución de la obra.

Se deberá de cumplir con la programación de obra, solicitando con tiempo los requerimientos a utilizar.

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La supervisión deberá de ser continua, en un trabajo mancomunado con el residente de obra. y la administración.

En caso de realizar actividades de emergencia ocasionados por desastres naturales se deberá de otorgar un adicional de

obra.

Condiciones Internas: para iniciar la fase de inversión del proyecto es necesario que se gestione y asegure el presupuesto

del proyecto en el Gobierno Regional Ancash Atreves del presupuesto participativo.

los gastos de operación y mantenimiento se deberán comprometer anualmente por la asociación de comités de regantes

Cascay

Se han identificado la siguiente secuencia de etapas y actividades de los proyectos alternativos:

Cuadro Nº 4.20:

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

INTANGIBLES X X

OBRAS CIVILES X X X X X X

OBRAS PROVISIONALES X X X X X X

CANAL RECTANGULAR (0.30x0.30) X X X X X X

POZA DISIPADORA DE ENERGIA (08 UND.) X X X X

PRUEBA HIDRAULICA

PARTIDORES (02 UND)

CANAL ENTUBADO DE PVC NTP ISO 4435 S-25 D=8"

CAJA DISIPADORA DE ENERGIA (03 UND.)

TOMA LATERAL (22 UND.)

TRANSICION (04 UND)

FLETE X X X X

TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO (A+B) X X X X X X X X

Gastos Generales 10%

Utilidad 10%

TOTAL COSTO DEL PROYECTO

GASTOS DE SUPERVISION X X X X X X X X

TRIMESTRES TRIMESTRES

AÑO 0 AÑO 01

Fuente elaboración por el consultor.

4.7 COSTOS DEL PROYECTO

4.7.1 Costos del proyecto a precios privados

Los costos del proyecto tendrán los siguientes componentes:

Estudios, Incluye los gastos que incurrirá por la realización de estudios necesarios previo a iniciarse las acciones del

proyecto. En este rubro ha sido considerado los costos de la elaboración del Expediente Técnico.

Infraestructura, Incluye los costos involucrados en la construcción de la infraestructura de riego. El detalle del costo de la

infraestructura ha sido especificado en los mismos términos del planteamiento hidráulico, es decir ha sido clasificado en:

Instalación de tubería, canal de concreto; para conducir 100 lt/ seg de agua para riego.

Capacitación, Orientado al Comité de Regantes y beneficiarios. La capacitación estará destinado hacia los beneficiaros

y orientada a los temas con fines de realizar trabajos de operación, mantenimiento de la infraestructura, así como al

manejo tecnificado de los cultivos a promoverse en la zona, complementado con la conservación de suelos.

Costo de Impacto, El costo de mitigación ambiental presupuestado considera especialmente la siembra de especies

forestales en el área trabajada con la finalidad de no alterar de sobremanera, el medio físico y natural. En el caso de los

impactos positivos implementar las medidas que refuercen los beneficios generados por la ejecución de este proyecto.

Operación, Son costos que necesariamente se incurre para lograr la continuidad del proyecto, son regulares teniéndose

que asumirse a lo largo de la vida útil de la infraestructura de riego.

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Mantenimiento, Son costos que necesariamente se incurre para mantener en perfecto estado la infraestructura

construida, se debe tener en cuenta que los trabajos de mantenimiento se deben realizar cuando haya problemas que

requieran la solución inmediata con participación de todos los beneficiarios mediante jornadas de trabajos. Además, se

debe considerar el mantenimiento general de la infraestructura.

4.7.2 Costos en la Situación Sin Proyecto:

En la situación sin proyecto los costos son únicamente de la operación y mantenimiento del canal de tierra y la represa

como se refleja en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 4.21: Costos en la Situación Sin proyecto

PROYECTO ALTERNATIVO 01

ACTIVIDADUNIDADES

DESCRIPCIONCOSTO EN SOLES

No. TIPO UNITARIO TOTAL01.00.00.-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO 35,920.0001.01.00.- OPERACIÓN DEL CANAL 4,100.00

Material nacional 300.001 Módulo Material de escritorio 300 300.00

Remuneraciones 3,800.001 Tomero Técnico agropecuario (Calificada) 1800 1,800.000 Operador Técnico agropecuario (Calificada) -1 Administrador Ingeniero Agricola 2000 2,000.00

01.02.00.- MANTENIMIENTO DEL CANAL 16,850.00Material nacional 2,450.00

2 Umd Tubos 150 300.000 Und Válvulas -50 Bolsas Cemento portland Tipo I 25 1,250.005 m3 Arena fina 180 900.00

Remuneraciones 14,400.00960 H-H Operario ( Calificada ) 10 9,600.00960 H-H Peon 5 4,800.00

01.03.00.- MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ARTE 14,970.00Material Nacional 570.00

10 Bolsas Cemento portland Tipo I 21 210.002 m3 Arena fina 180 360.00

Remuneraciones 14,400.00960 H - H Operario ( Calificada ) 10 9,600.00960 H - H Peon 5 4,800.00

Fuente: Elaboración por el Consultor

4.7.3 Costos en la Situación con Proyecto:

Los costos de preinversión e inversión para ambas alternativas, comprende de los siguientes componentes:

a)Estudios

Incluye los gastos que se incurrirá por la realización de estudios necesarios para iniciar las acciones del proyecto. Es

importante mencionar que los gastos ya efectuados (la elaboración del perfil no serán incluidos como costos del proyecto,

ya que se consideran costos hundidos. En este rubro ha sido considerado los gastos por la elaboración del expediente

técnico.

b)Costo de manejo ambiental

En cuanto a la mitigación de Impactos ambientales se va forestar 5 Km en las zonas de protección de quebradas y zonas de

deslizamiento por cada Kilometro se va instalar 1000 plantones con un costo de S/.1.00, teniendo en cuenta que por cada

jornal plantaran 32 plantones.

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Cuadro Nº 4.21:

01.00.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL 301.60

01.01.00 Acondicionamiento de Canteras M2 10.00 0.50 5.00

01.02.00 Acondicionamiento de Botaderos M2 10.00 0.40 4.00

01.03.00Reacondicionamiento de Áreas Ocupadaspor el Campamento de Obra M2 10.00 0.71 7.10

01.04.00Reacondicionamiento de Áreas Ocupadaspor Maquinas 50.00 0.71 35.50

01.05.00Excavación y Clausura de rellenossanitarios y letrinas de campamento UND 5.00 50.00 250.00

TOTAL COSTO DIRECTO 301.60

GASTOS GENERALES 30.16

SUB TOTAL 331.76

IGV(18%) 59.72

TOTAL PRESUPUESTO 391.48

En el siguiente cuadro se puede apreciar el presupuesto que se ha considerado.

c)Infraestructura

Incluye los costos involucrados en la construcción de la infraestructura de riego. El detalle del costo de la infraestructura ha

sido especificado en función a los términos del planteamiento hidráulico. (Ver Anexo Presupuesto General, Insumos y

Unitarios).

d)Capacitación

Está orientado a la capacitación de la operación y mantenimiento de la infraestructura como al manejo eficiente del agua.

Para el caso de las capacitaciones, se plantea realizarlas en dos módulos, uno en Gestión de aguas de riego y el otro en

Manejo de cultivos, cada uno durará dos días, una vez al mes, se dispuso que cada evento tendrá una asistencia de 22

participantes para ello es necesario llevar a cabo 01 eventos. Es decir cada evento tendrá dos módulos. Se prevé contratar

dos expositores, uno por cada evento, también se les proporcionará, al total de los participantes, un manuales para el mejor

aprendizaje de los módulos planteados. El cuadro siguiente muestra los cálculos realizados. El requerimiento en

capacitación es igual para los dos proyectos alternativos.

Cuadro Nº 4.22: COSTO DE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS HIDRICOS Y TECNOLÓGICOS ALTERNATIVA 1 Y 2

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO/ EVENTO CANTIDAD COSTO TOTAL XEVENTO

COSTO TOTALSOCIALES

Expositor (1) Evento S/. 500.00 1 S/. 500.00 S/. 425.00

Manuales * Und S/. 3.00 15 S/. 45.00 S/. 38.25

Refriqerio Und S/. 2.00 22 S/. 44.00 S/. 37.40

Movilidad Y Local Und S/. 5.00 1 S/. 5.00 S/. 4.25SUB TOTAL S/. 594.00 S/. 504.90COSTO TOTAL X 02 EVENTOS S/. 594.00 S/. 504.90

En cuanto a la asistencia técnica, que se dará a los agricultores se asesoran en las diferentes problemáticas o

innovaciones por parcelas demostrativas. Se prevé la asistencia de un Ingeniero Agrónomo a 100 Has. Durante un mes,

se considera que se requerirá de 1 ingenieros para la asistencia técnica.

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4.7.4 Costo de operación y mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento se estimaron sobre la base de los costos en que se incurrirán a lo largo de todo

el horizonte de vida del proyecto, vale decir desembolsos de dinero necesarios para mantener operativo y en buen estado

el canal de riego que se construirá. El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios será esencial

para la conservación del canal.

Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por el Comité de Regantes del Canal.

Los costos del proyecto tendrán los siguientes componentes:

Cuadro Nº 4.24: Costos De Operación Y Mantenimiento Precios De Mercado Alternativa 1

PROYECTO ALTERNATIVO 01

CONCEPTOCOSTO A

PRECIOS DEMERCADO

FACTOR DECONVERSION

COSTO APRECIOS

SOCIALES

01.00.00.-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DERIEGO 33,770.00 24,838.43

01.01.00.- OPERACIÓN DEL CANAL 4,100.00 2,710.60

Materiales de origen nacional 300.00 0.85 254.24

Remuneraciones mano de obra calificada 1,800.00 0.91 1,636.36Remuneraciones mano de obra nocalificada 2,000.00 0.41 820.00

01.02.00.- MANTENIMIENTO DEL CANAL 14,700.00 10,949.51

Materiales de origen nacional 300.00 0.85 254.24

Remuneraciones mano de obra calificada 9,600.00 0.91 8,727.27Remuneraciones mano de obra nocalificada 4,800.00 0.41 1,968.00

01.03.00.- MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ARTE. 14,970.00 11,178.32

Materiales de origen nacional 570.00 0.85 483.05

Remuneraciones mano de obra calificada 9,600.00 0.91 8,727.27Remuneraciones mano de obra nocalificada 4,800.00 0.41 1,968.00

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

Cuadro Nº 4.23 COSTO EN ASISTENCIA TÉCNICA ALTERNATIVA 1 Y 2

DESCRIPCIÓN UND COSTOCANTIDAD

INGCOSTO TOTAL

PRIVADOCOSTO TOTAL

SOCIALES

Ing agrónomo (*) Pers S/. 1,000.00 1.00 S/. 1,000.00 S/. 840.00

Insumos materiales Gil: S/. 200.00 1.00 S/. 200.00 S/. 168.00

COSTO TOTAL X 110 BENEFICIARIOS AGRUPADOS EN UNA PARCELA DE100 HAS.

S/. 1,200.00 S/. 1,008.00

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Cuadro Nº 4.24: Costos De Operación Y Mantenimiento Precios De Mercado De La Alternativa 2

PROYECTO ALTERNATIVO 02

CONCEPTO

COSTO A FACTOR DE COSTO A

PRECIOS DE CONVERSION PRECIOS

MERCADO SOCIALES

01.00.00.-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 92,950.00 69,745.93

01.01.00.- OPERACIÓN DEL CANAL 2,300.00 1,972.60

Materiales de origen nacional 300.00 0.85 254.24

Remuneraciones mano de obra calificada 1,800.00 0.91 1,636.36

Remuneraciones mano de obra no calificada 200.00 0.41 82.00

01.02.00.- MANTENIMIENTO DEL CANAL 45,150.00 33,738.36

Materiales de origen nacional 1,950.00 0.85 1,652.54

Remuneraciones mano de obra calificada 28,800.00 0.91 26,181.82

Remuneraciones mano de obra no calificada 14,400.00 0.41 5,904.00

01.03.00.- MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ARTE. 45,500.00 34,034.97

Materiales de origen nacional 2,300.00 0.85 1,949.15

Remuneraciones mano de obra calificada 28,800.00 0.91 26,181.82

Remuneraciones mano de obra no calificada 14,400.00 0.41 5,904.00

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA.

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4.7.5 Consolidado de los totales de cada proyecto alternativo a precios mercado/sociales.

Sobre la base de la información anterior, será posible estimar los costos totales, a precios de mercado y a precios

sociales, de cada proyecto alternativo. Estos costos ya incluyen los gastos generales, utilidad y supervisión.

Cuadro Nº 4.25:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - PROYECTO ALTERNATIVO 01

DESCRIPCIÓN UNIDAD PARCIAL TOTAL

INTANGIBLES 8,000.00

Elaboración del Expediente técnico Glb 8,000.00

OBRAS CIVILES 339,272.08

OBRAS PROVISIONALES Gbl 6,520.21 6,520.21

CANAL RECTANGULAR (0.30x0.30) Gbl 155,321.93 155,321.93

POZA DISIPADORA DE ENERGIA (08 UND.) Gbl 9,157.69 9,157.69

PRUEBA HIDRAULICA Gbl 2,585.01 2,585.01

PARTIDORES (02 UND) Gbl 1,717.80 1,717.80

CANAL ENTUBADO PVC NTP ISO 4435 S-25 D=8" Gbl 3,120.43 3,120.43

CAJA DISIPADORA DE ENERGIA (03 UND.) Gbl 4,261.35 4,261.35

TOMA LATERAL (22 UND.) Gbl 15,119.43 15,119.43

TRANSICION (04 UND) Gbl 1,795.08 1,795.08

FLETE Gbl 40,000.00 40,000.00

COSTO DIRECTO 239,598.93

Gastos Generales 10% 23,959.89

Utilidad 10% 23,959.89

COSTO DE OBRA 287,518.71

IGV (18%) 51,753.37

PRESUPUESTO DE OBRA 339,272.08

SUPERVISIÓN 7,500.00 7,500.00

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL Gbl 1,206.00 1,206.00

CAPACITACION 1,794.00

Capacitacion Tecnica y productiva Glb 1,794.00

MONTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 01 (Precios de Mercado) 357,772.08

Fuente: Elaboración Propia. (Costos Unitarios en Anexos)

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Cuadro Nº 4.26:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - PROYECTO ALTERNATIVO 02

DESCRIPCIÓN UNIDAD PARCIAL TOTAL

INTANGIBLES 8,000.00

Elaboración del Expediente técnico Glb 8,000.00

OBRAS CIVILES 358,001.97

OBRAS PROVISIONALES Gbl 6,520.21 6,520.21

CANAL RECTANGULAR (0.30x0.30) Gbl 155,321.93 155,321.93

POZA DISIPADORA DE ENERGIA (08 UND.) Gbl 9,157.69 9,157.69

PRUEBA HIDRAULICA Gbl 2,585.01 2,585.01

PARTIDORES (02 UND) Gbl 1,717.80 1,717.80CANAL ENTUBADO DE HDPE PE-80, PN-6 SDR-21 NTP ISO 4427D=8" Gbl 16,347.75 16,347.75

CAJA DISIPADORA DE ENERGIA (03 UND.) Gbl 4,261.35 4,261.35

TOMA LATERAL (22 UND.) Gbl 15,119.43 15,119.43

TRANSICION (04 UND) Gbl 1,795.08 1,795.08

FLETE Gbl 40,000.00 40,000.00

COSTO DIRECTO 252,826.25

Gastos Generales 10% 25,282.63

Utilidad 10% 25,282.63

COSTO DE OBRA 303,391.50

IGV (18%) 54,610.47

PRESUPUESTO DE OBRA 358,001.97

SUPERVISIÓN 7,500.00 7,500.00

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL Gbl 1,206.00 1,206.00

CAPACITACION 1,794.00

Capacitacion Tecnica y productiva Glb 1,794.00

MONTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 02 (Precios de Mercado) 376,501.97

Fuente: Elaboración Propia. (Costos Unitarios en Anexos)

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4.7.6 Fase de post operación

En este punto se detallará los conceptos de gastos correspondientes a la fase de operación del proyecto. Para ello se

realiza la clasificación considerando el requerimiento de bienes y servicios.

A) Alternativa Nº 01

Los gastos asumidos en la etapa operativa serán destinados al mantenimiento del canal. Este mantenimiento será

trimestral donde se considera la limpieza de sedimentos que se acumule en los reservorios, Asimismo, se considera

el mantenimiento del canal de los posibles roturas que puede generarse.

4.7.7 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

El flujo de costo de preinversión e inversión a precios de mercado

El flujo de costos de preinversión e inversión para ambas alternativas, se realizará sólo en el primer año, ya que se

prevé que todos los desembolsos de dinero se harán en dicho periodo. Al culminar la construcción del canal de

riego, se da por terminado la etapa de preinversión e inversión.

El flujo de costo de operación y mantenimiento precios de mercado

Los costos de operación y mantenimiento se estimaron sobre la base de los costos en que se incurrirán a lo largo

de todo el horizonte de vida del proyecto, vale decir desembolsos de dinero necesarios para mantener operativo y

en buen estado el canal de riego que se construirá. El seguimiento permanente y continuo por parte de los

beneficiarios será esencial para la conservación del canal. En nuestro caso, se plantea realizar el mantenimiento de

forma permanente, teniéndose 1 jornada de y medio día por cada trimestre.

Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por los beneficiarios de la localidad de Cascay

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A. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

Cuadro Nº 4.27 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1

DESCRIPCIONAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.00.- OPERACIÓN DEL CANAL 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100

01.02.00.- MANTENIMIENTO DEL CANAL 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,70001.03.00.- MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE

ARTE 14,970 14,970 14,970 14,970 14,970 14,970 14,970 14,970 14,970 14,970

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 33,770 33,770 33,770 33,770 33,770 33,770 33,770 33,770 33,770 33,770

COSTO DE OPERACIÓN 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100

COSTO DE MANTENIMIENTO 29,670 29,670 29,670 29,670 29,670 29,670 29,670 29,670 29,670 29,670TOTAL FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 33,770 33,770 33,770 33,770 33,770 33,770 33,770 33,770 33,770 33,770

Cuadro Nº 4.28 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2

DESCRIPCIONAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.00.- OPERACIÓN DEL CANAL 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300

01.02.00.- MANTENIMIENTO DEL CANAL 45,150 45,150 45,150 45,150 45,150 45,150 45,150 45,150 45,150 45,15001.03.00.- MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE

ARTE 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 92,950 92,950 92,950 92,950 92,950 92,950 92,950 92,950 92,950 92,950

COSTO DE OPERACIÓN 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300

COSTO DE MANTENIMIENTO 90,650 90,650 90,650 90,650 90,650 90,650 90,650 90,650 90,650 90,650TOTAL FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 92,950 92,950 92,950 92,950 92,950 92,950 92,950 92,950 92,950 92,950

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V. EVALUACIÓN

5.1 LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO.

Para la cuantificación de los beneficios del Proyecto se utilizará la metodología del incremento de la producción económica

considerando el excedente del productor que corresponde al valor agregado de la producción adicional en el área de influencia del

Proyecto, que se obtiene como consecuencia de la Construcción del canal de riego

La metodología para la estimación de los beneficios por excedente del productor considera definir, en primer lugar, los tipos

de productos a incluir en el aumento de la producción que se darán por la realización del Proyecto, los rendimientos y áreas de cultivo

de cada producto se ha estimado con los datos obtenidos del Portal Agrario del Ministerio de Agricultura, los costos de producción se

han obtenido mediante un análisis, los precios en chacra se estiman de los datos de la encuesta de campo, consumos promedio de cada

producto y la cantidad de semilla; las proyecciones se han calculado a precios sociales para todo el horizonte del Proyecto.

5.1.1 Beneficios Sin Proyecto

En este caso los beneficios son nulos por cuanto no existe una carretera que permita el ingreso de vehículos para

trasladar la producción en forma masiva, segura y de calidad.

5.1.2 Beneficios Con Proyecto

Para ambos proyectos alternativos, se ha considerado únicamente los beneficios que pueden ser cuantificados,

teniendo en cuenta que para la evaluación social del proyecto se hará uso del método COSTO - BENEFICIO, los

beneficios cuantificados son los siguientes:

Pago por la tarifa por el uso del agua.

Los ingresos por el uso del agua, han sido calculados sobre la base de una tarifa por M3, la tarifa para cada

proyecto alternativo ha sido calculada de modo tal, que los ingresos que genere el uso de agua, permita financiar los

costos de Operación y Mantenimiento del proyecto.

Los cálculos de la tarifa de agua, para cada proyecto alternativo se presentan en el Anexo; correspondiéndole al

proyecto alternativo 0.043293508 nuevos soles por M3, y al proyecto alternativo 02 le corresponde una tarifa de 0.10532

nuevos soles por M3.

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

COSTO POR M3 DE AGUA 0.043293508 0.10532

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Ingresos por producción agrícola

Los ingresos por producción agrícola han sido calculados sobre la base de la célula de cultivo de cada proyecto

alternativo, los rendimientos de producción son promedios regionales, los precios considerados son precios en chacra.

Ingresos generados por el incremento en el precio de los terrenos

La intervención del proyecto, genera un mejoramiento del riego de las parcelas que se encuentran bajo riego y

permite incorporar nuevas áreas a la producción agrícola bajo riego, estas acciones en términos económicos significa un

incremento en el precio de los terrenos, como consecuencia de la intervención del proyecto, efectos que pueden ser

cuantificados, el precio de los terrenos en la situación sin proyecto es de S/. 1, 000 00 Nuevos Soles, los terrenos

eriazos no tienen valor económico significativo, las áreas agrícolas bajo riego en la situación con proyecto tienen un

precio de 2, 000.00 Nuevos Soles.

En todo los casos, se consideran solamente los beneficios increméntales generados por cada rubro.

Los ingresos por producción agrícola han sido calculados sobre la base de la cédula de cultivo de cada proyecto

alternativo, los rendimientos de producción son promedios regionales, los precios considerados son precios en chacra.

5.2 EVALUACION PRIVADA.

5.2.3 Beneficios Incrementales

El flujo de ingresos generados por el proyecto.

El flujo de ingresos sin proyecto está referido a los ingresos que están obteniendo los agricultores, por la venta

de sus productos en el mercado, debido a la baja producción y productividad de los cultivos, mayormente son

para el auto consumo, sin embargo el poco excedente lo comercializan o intercambian.

En los cuadros siguientes, se muestra lo anteriormente detallado a precios sociales/mercado:

En el siguiente cuadro se presenta la información relacionada al rendimiento de producción de los cultivos considerados

en la cédula de cultivos, según corresponda para ambos proyectos alternativos; se observa que los rendimientos de

producción para cultivos bajo riego, son incrementados.

SUPERFICIE CULTIVADA EN Has. POR CULTIVO, SEGÚN LA CEDULA DE CULTIVO - PROYECTO ALTERNATIVO 01

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10N° DE Has QUEDEMANDAN AGUA Ha 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

Papa 0.190 20.00 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

Maíz g/s 0.143 15.00 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

Oca 0.095 10.00 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

Cebada grano 0.143 15.00 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

Habas g/s 0.190 20.00 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

Olluco 0.048 5.00 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Alfalfa 0.190 20.00 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

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SUPERFICIE CULTIVADA EN Has. POR CULTIVO, SEGÚN LA CEDULA DE CULTIVO - PROYECTO ALTERNATIVO 02

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10N° DE Has QUE DEMANDANAGUA Ha 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

Papa 0.190 20.00 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

Maíz g/s 0.143 15.00 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

Oca 0.095 10.00 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

Cebada grano 0.143 15.00 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

Habas g/s 0.190 20.00 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

Olluco 0.048 5.00 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Alfalfa 0.190 20.00 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

En los siguientes cuadros, presenta la información relacionada al porcentaje de la producción destinada a la

comercialización de los cultivos considerados en la cédula de cultivos, dada la naturaleza del proyecto, la actividad

productiva debe ser competitiva en cuanto a cantidad y calidad de la producción, por esta razón se considera porcentajes

relativamente altos de producción que deben ser destinados al mercado, la diferencia debe ser destinado al auto

consumo.

PORCENTAJE DE LA PRODUCCION DESTINADA AL MERCADO PARA LA COMERCIALIZACION - PROYECTO ALTERNATIVO 01

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10N° DE Has QUEDEMANDAN AGUA % 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

Papa 0.75 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

Maíz g/s 0.75 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

Oca 0.75 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

Cebada grano 0.75 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

Habas g/s 0.75 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000

Olluco 0.75 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750

Alfalfa 0.75 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000

PORCENTAJE DE LA PRODUCCION DESTINADA AL MERCADO PARA LA COMERCIALIZACION - PROYECTO ALTERNATIVO 02

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10N° DE Has QUEDEMANDANAGUA % 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

Papa 0.75 120000.00 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000

Maíz g/s 0.75 45000.00 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000

Oca 0.75 45000.00 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000

Cebada grano 0.75 45000.00 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000

Habas g/s 0.75 75000.00 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000

Olluco 0.75 18750.00 18750 18750 18750 18750 18750 18750 18750 18750 18750

Alfalfa 0.75 330000.00 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000 330000

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En el siguiente cuadro se presenta la información relacionada al precio en chacra de los productos destinados a la comercialización, y los

ingresos por producción agrícola para los proyectos alternativos respectivamente.

COSTO POR Kg DE PRODUCTO E INGRESOS TOTALES GENERADOS POR LOS

CULTIVOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10N° DE Has QUEDEMANDAN AGUA S/. 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

Papa 0.95 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000

Maíz g/s 0.7 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500

Oca 0.75 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750Cebada

grano 1.2 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000

Habas g/s 1 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000

Olluco 0.40 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500

Alfalfa 0.60 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000INGRESOS PORPRODUCCIONAGRICOLA CONPY. 513,750 513,750 513,750 513,750 513,750 513,750 513,750 513,750 513,750 513,750

COSTOS PORPRODUCCIONAGRICOLA CONPY. 511,456 511,456 511,456 511,456 511,456 511,456 511,456 511,456 511,456 511,456

Materialesnacionales a preciosde mercado 277,740 277,740 277,740 277,740 277,740 277,740 277,740 277,740 277,740 277,740

Remuneraciones a precios demercado 233,716 233,716 233,716 233,716 233,716 233,716 233,716 233,716 233,716 233,716BENEFICIOS PORPRODUCCIONAGRICOLA CONPY. 2294 2294 2294 2294 2294 2294 2294 2294 2294 2294

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5.3 EVALUACIÓN SOCIAL.

5.3.4 Beneficios a Precios Sociales:

a) Los factores de corrección.

Tomando como referencia los cuadros anteriores, referente los costos totales a precios de mercado para cada

uno de los proyectos alternativos, estos costos a precios de mercado han sido socializados, para lo cual se ha hecho uso

de los factores de corrección, teniendo en cuenta el IGV de 18%,y el impuesto a la renta del 10 %, se ha tomado en cuenta

el factor de corrección establecido para la mano de obra no calificada para la zona rural de la Sierra del país que es de

0.41; en consecuencia, el factor de corrección para los materiales nacionales es de 0.8403 y para las remuneraciones de la

mano de obra calificada es de 0.9090 y para la mano de obra no calificada es de 0.4100; la información de los costos

totales a precios sociales, para cada uno de los proyectos alternativos se presenta en los siguientes.

CUADRO Nº 5.09:

COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES - PROYECTO ALTERNATIVO 01

DESCRIPCIÓN UNIDAD PARCIAL FCS TOTAL TOTAL

INTANGIBLES

Elaboración del Expediente técnico Glb 8,000.00 0.8480 6,784.00 6,784.00

OBRAS CIVILES 227,067.73 227,067.73

Mano de Obra No calificada Gbl 37,878.98 0.410 15,530.38

Mano de Obra Calificada Gbl 43,183.70 0.909 39,253.98

Materiales Gbl 140,416.80 0.8480 119,073.45

Equipos Gbl 18,119.45 0.8480 15,365.29

COSTO DIRECTO 239,598.93 189,223.11

Gastos Generales 10% 18,922.31

Utilidad 10% 18,922.31

PRESUPUESTO DE OBRA 227,067.73

SUPERVISIÓN Gbl 7,500.00 0.8480 6,360.00 6,360.00

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL Gbl 1,206.00 0.8480 1,022.69 1,022.69

CAPACITACION

Capacitacion Tecnica y productiva Glb 1,794.00 0.909 1,630.75 1,630.75

MONTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 01 (Precios de Sociales) 242,865.16

Fuente: los costos sociales se han extraído del presupuesto en S10 de la relación de materiales, equipos y Mano de Obra.

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CUADRO Nº 5.10:

COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES - PROYECTO ALTERNATIVO 02

DESCRIPCIÓN UNIDAD PARCIAL FCS TOTAL TOTALINTANGIBLESElaboración del Expediente técnico Glb 8,000.00 0.8480 6,784.00 6,784.00OBRAS CIVILES 262,550.29 262,550.29Mano de Obra No calificada Gbl 1,141.75 0.4100 468.12Mano de Obra Calificada 80,251.44 0.9090 72,948.56

Materiales Gbl 153,666.30 0.8480 130,309.02

Equipos Gbl 17,766.76 0.8480 15,066.21COSTO DIRECTO 252,826.25 218,791.91Gastos Generales 10% 25,282.63 21,879.19Utilidad 10% 25,282.63 21,879.19PRESUPUESTO DE OBRA 303,391.50 262,550.29SUPERVISIÓN Gbl 7,500.00 0.8480 6,360.00 6,360.00MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL Gbl 1,206.00 0.8480 1,022.69 1,022.69CAPACITACIONCapacitacion Tecnica y productiva Glb 1,794.00 0.909 1,630.75 1,630.75MONTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 02 (Precios de Sociales) 278,347.73

Fuente: los costos sociales se han extraído del presupuesto en S10 de la relación de materiales, equipos y Mano de Obra.

CUADRO Nº 5.11:

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - PROYECTO ALTERNATIVO 01

PROYECTO ALTERNATIVO 01

CONCEPTOCOSTO A PRECIOS

DE MERCADOFACTOR DE

CONVERSION

COSTO APRECIOS

SOCIALES

01.00.00.-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DELSISTEMA DE RIEGO 33,770.00 24,838.4301.01.00.- OPERACIÓN DEL CANAL 4,100.00 2,710.60

Materiales de origen nacional 300.00 0.85 254.24Remuneraciones mano de obra calificada 1,800.00 0.91 1,636.36Remuneraciones mano de obra no calificada 2,000.00 0.41 820.00

01.02.00.- MANTENIMIENTO DEL CANAL 14,700.00 10,949.51Materiales de origen nacional 300.00 0.85 254.24Remuneraciones mano de obra calificada 9,600.00 0.91 8,727.27Remuneraciones mano de obra no calificada 4,800.00 0.41 1,968.00

01.03.00.- MANTENIMIENTO DE LAS OBRASDE ARTE. 14,970.00 11,178.32

Materiales de origen nacional 570.00 0.85 483.05Remuneraciones mano de obra calificada 9,600.00 0.91 8,727.27Remuneraciones mano de obra no calificada 4,800.00 0.41 1,968.00

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CUADRO Nº 5.12:

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - PROYECTO ALTERNATIVO 02

PROYECTO ALTERNATIVO 02

CONCEPTO

COSTO A FACTOR DE COSTO A

PRECIOS DE CONVERSION PRECIOS

MERCADO SOCIALES

01.00.00.-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 92,950.00 69,745.93

01.01.00.- OPERACIÓN DEL CANAL 2,300.00 1,972.60

Materiales de origen nacional 300.00 0.85 254.24

Remuneraciones mano de obra calificada 1,800.00 0.91 1,636.36

Remuneraciones mano de obra no calificada 200.00 0.41 82.00

01.02.00.- MANTENIMIENTO DEL CANAL 45,150.00 33,738.36

Materiales de origen nacional 1,950.00 0.85 1,652.54

Remuneraciones mano de obra calificada 28,800.00 0.91 26,181.82

Remuneraciones mano de obra no calificada 14,400.00 0.41 5,904.00

01.03.00.- MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ARTE. 45,500.00 34,034.97

Materiales de origen nacional 2,300.00 0.85 1,949.15

Remuneraciones mano de obra calificada 28,800.00 0.91 26,181.82

Remuneraciones mano de obra no calificada 14,400.00 0.41 5,904.00

d) El flujo de costos totales a precios sociales.

En los siguientes cuadros se presentan la información relativa al flujo de costos a precios sociales para ambos proyectos

alternativos.

A. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

CUADRO Nº 5.13 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

DESCRIPCIONAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001.01.00.-

OPERACIÓN DEL CANAL 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711 271101.02.00.-

MANTENIMIENTO DELCANAL 10950 10950 10950 10950 10950 10950 10950 10950 10950 10950

01.03.00.-MANTENIMIENTO DE LASOBRAS DE ARTE 11178 11178 11178 11178 11178 11178 11178 11178 11178 11178

0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL COSTOS DEOPERACIÓN YMANTENIMIENTO 24838 24838 24838 24838 24838 24838 24838 24838 24838 24838

COSTO DEOPERACIÓN 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711

COSTO DEMANTENIMIENTO 22128 22128 22128 22128 22128 22128 22128 22128 22128 22128TOTAL FLUJO DECOSTOS DE OPERACIÓNY MANTENIMIENTO 24838 24838 24838 24838 24838 24838 24838 24838 24838 24838

CUADRO Nº 5.14 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

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PROYECTO ALTERNATIVO 02

DESCRIPCIONAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001.01.00.-

OPERACIÓN DEL CANAL 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 197301.02.00.-

MANTENIMIENTO DELCANAL 33738 33738 33738 33738 33738 33738 33738 33738 33738 33738

01.03.00.-MANTENIMIENTO DE LASOBRAS DE ARTE. 34035 34035 34035 34035 34035 34035 34035 34035 34035 34035

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL COSTOS DEOPERACIÓN YMANTENIMIENTO 69746 69746 69746 69746 69746 69746 69746 69746 69746 69746

COSTO DEOPERACIÓN 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973

COSTO DEMANTENIMIENTO 67773 67773 67773 67773 67773 67773 67773 67773 67773 67773TOTAL FLUJO DE COSTOSDE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 69746 69746 69746 69746 69746 69746 69746 69746 69746 69746

CUADRO Nº 5.15 FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01

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FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTOINGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA CON PY. 0 513,750 513750 513750 513750 513750 513750 513750 513750 513750 513750

FACTOR DE CORRECCION 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475INGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA A P. S. 435381 435381 435381 435381 435381 435381 435381 435381 435381 435381

COSTOS DE PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTOMateriales nacionales a precios de mercado 277740 277740 277740 277740 277740 277740 277740 277740 277740 277740

FACTOR DE CORRECCION 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475COSTO MATERIALES NACIONALES A PREC. SOC. 235373 235373 235373 235373 235373 235373 235373 235373 235373 235373

Remuneraciones a precios de mercado 233716 233716 233716 233716 233716 233716 233716 233716 233716 233716FACTOR DE CORRECCION 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41

REMUNERACIONES A PRECIOS SOCIALES 95824 95824 95824 95824 95824 95824 95824 95824 95824 95824COSTOS POR PRODUCCION AGRICOLA A P. S CON PY. 331196 331196 331196 331196 331196 331196 331196 331196 331196 331196

BENEFICIOS POR PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTOBENEFICIOS POR PRODUCCION AGRICOLA A P.S. CON PY 104185 104185 104185 104185 104185 104185 104185 104185 104185 104185

INGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTOINGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA SIN PY 259169 259919 259919 259919 259919 259919 259919 259919 259919 259919

FACTOR DE CORRECCION 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475INGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA A P. S. 219634 220270 220270 220270 220270 220270 220270 220270 220270 220270

COSTOS DE PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTOMateriales nacionales a precios de mercado 112255 112255 112255 112255 112255 112255 112255 112255 112255 112255

FACTOR DE CORRECCION 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475MATERIALES NACIONALES A PRECIOS SOCIALES 95131 95131 95131 95131 95131 95131 95131 95131 95131 95131

Remuneraciones a precios de mercado 99385 99385 99385 99385 99385 99385 99385 99385 99385 99385FACTOR DE CORRECCION 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41

REMUNERACIONES A PRECIOS SOCIALES 40748 40748 40748 40748 40748 40748 40748 40748 40748 40748COSTOS POR PRODUCCION AGRICOLA A P. S SIN PY. 135879 135879 135879 135879 135879 135879 135879 135879 135879 135879

BENEFICIOS POR PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTOBENEFICIOS POR PRODUCCION AGRICOLA A P.S. SIN PY 83755 84391 84391 84391 84391 84391 84391 84391 84391 84391

BENEFICIOS INCREMENTALES POR PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALESBENEFICIOS INCREMENTALES POR PRODUCCION A PRECIOSSOCIALES 20430 19794 19794 19794 19794 19794 19794 19794 19794 19794

BENEFICIOS POR LA TARIFA POR EL USO DEL AGUA A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTOBENEFICIOS POR LA VENTA DEL AGUACON PY PRECIOS DE MDO. 33770 33770 33770 33770 33770 33770 33770 33770 33770 33770

FACTOR DE CORRECCION 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475

BENEFICIOS POR LA VENTA DEL AGUACON PY PRECIOS SOCIALES 28619 28619 28619 28619 28619 28619 28619 28619 28619 28619

BENEFICIOS INCREMENTALES POR ELINCREMENTO EN EL PRECIO DE LOS TERRENOS

INGRESOS INCREMENTALES POR EL 210000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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PRECIO DE LOS TERRENOS A P DEMDO.

FACTOR DE CORRECCION 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475

BENFICIOS INCREMENTALES PORTERRENOS APRECIOS SOCIALES 177966 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01

TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALESA PRECIOS SOCIALES 227015 48413 48413 48413 48413 48413 48413 48413 48413 48413

CUADRO Nº 5.16 FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTOINGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA CON PY. 0 513750 513750 513750 513750 513750 513750 513750 513750 513750 513750FACTOR DE CORRECCION 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475INGRESOS POR PEODUCCION AGRICOLA A P. S. 0 435381 435381 435381 435381 435381 435381 435381 435381 435381 435381

COSTOS DE PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTOMateriales nacionales 277740 277740 277740 277740 277740 277740 277740 277740 277740 277740

FACTOR DE CORRECION 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475Materiales nacionales a precios sociales 0 235373 235373 235373 235373 235373 235373 235373 235373 235373 235373Remuneraciones 233716 233716 233716 233716 233716 233716 233716 233716 233716 233716

FACTOR DE CORRECCION 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41Remuneraciones a precios sociales 95824 95824 95824 95824 95824 95824 95824 95824 95824 95824

COSTOS POR PRODUCCION AGRICOLA A P. S. 331196 331196 331196 331196 331196 331196 331196 331196 331196 331196BENEFICIOS POR PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO

BENEFICIOS POR PRODUCCION AGRICOLA A P.S. CON PY 104185 104185 104185 104185 104185 104185 104185 104185 104185 104185INGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO

INGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA SIN PY 259169 259919 259919 259919 259919 259919 259919 259919 259919 259919FACTOR DE CORRECCION 0.847458 0.847458 0.847458 0.847458 0.847458 0.847458 0.847458 0.847458 0.847458 0.8475 0.8475INGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA A P. S. 219634 220270 220270 220270 220270 220270 220270 220270 220270 220270

COSTOS DE PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTOMateriales nacionales a precios de mercado 112255 112255 112255 112255 112255 112255 112255 112255 112255 112255FACTOR DE CORRECCION 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475MATERIALES NACIONALES A PRECIOS SOCIALES 95131 95131 95131 95131 95131 95131 95131 95131 95131 95131Remuneraciones a precios de mercado 99385 99385 99385 99385 99385 99385 99385 99385 99385 99385FACTOR DE CORRECCION 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41REMUNERACIONES A PRECIOS SOCIALES 40748 40748 40748 40748 40748 40748 40748 40748 40748 40748COSTOS POR PRODUCCION AGRICOLA A P. S SIN PY. 135879 135879 135879 135879 135879 135879 135879 135879 135879 135879

BENEFICIOS POR PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTOBENEFICIOS POR PRODUCCION AGRICOLA A P.S. SIN PY 83755 84391 84391 84391 84391 84391 84391 84391 84391 84391

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BENEFICIOS INCREMENTALES POR PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES

BENEFICIOS INCREMENTALES POR PRODUCCION A PRECIOS SOCIALES 20430 19794 19794 19794 19794 19794 19794 19794 19794 19794

BENEFICIOS POR LA TARIFA POR EL USO DEL AGUA A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO

BENEFICIOS POR LAVENTA DEL AGUACON PY PRECIOS DEMDO. 82150 82150 82150 82150 82150 82150 82150 82150 82150 82150

FACTOR DE CORRECCION 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475

BENEFICIOS POR LAVENTA DEL AGUACON PY PRECIOSSOCIALES 69619 69619 69619 69619 69619 69619 69619 69619 69619 69619

BENEFICIOS INCREMENTALES POR ELINCREMENTO EN EL PRECIO DE LOS TERRENOS

INGRESOS INCREMENTALES POR EL PRECIO DE LOS TERRENOS A P DEMDO. 210000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FACTOR DE CORRECCION 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475

BENFICIOS INCREMENTALES POR TERRENOS APRECIOS SOCIALES 177966 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02

TOTAL BENEFICIOSINCREMENTALES APRECIOS SOCIALES 268015 89413 89413 89413 89413 89413 89413 89413 89413 89413

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e) El flujo de beneficios y costos a precios sociales, flujo neto, valor actual neto y la tasa interna de retorno.

En los siguientes cuadros, se presentan la información correspondiente al flujo de beneficios a precios sociales para cada proyecto alternativo, tal como se ha referido anteriormente los

beneficios son generados por el incremento en el precio de los terrenos, el pago por la tarifa por el uso del agua y los beneficios generados por producción agrícola, en los referidos

cuadros se presenta también la información relacionada a los beneficios incrementales para cada uno de los proyecto alternativos.

CUADRO Nº 5.17 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES 0 227,015 48,413 48,413 48,413 48,413 48,413 48,413 48,413 48,413 48,413

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES 242,865 24,838 24,838 24,838 24,838 24,838 24,838 24,838 24,838 24,838 24,838

FLUJO NETO-

242,865 202,176 23,575 23,575 23,575 23,575 23,575 23,575 23,575 23,575 23,575

CUADRO Nº 5.18 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10FLUJO BENEFICIOS A PRECIOSSOCIALES 0 268,015 89,413 89,413 89,413 89,413 89,413 89,413 89,413 89,413 89,413FLUJO DE COSTOS A PRECIOSSOCIALES 278,348 69,746 69,746 69,746 69,746 69,746 69,746 69,746 69,746 69,746 69,746

FLUJO NETO -278,348 198,269 19,667 19,667 19,667 19,667 19,667 19,667 19,667 19,667 19,667

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f) EVALUACIÓN SOCIAL

El resumen de los indicadores de evaluación social se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 5.19:

RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS ALTERNATIVAS

INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Inversion a Precios Privados 357,772.08 376,501.97

Inversion a Precios Sociales 242,865.16 278,347.73

VAN a Precios Sociales 56,873.31 (1,621.42)

Tasa Interna de Retorno 21.07% 10.74%

Relación Beneficio Costo 1.23 0.99

Fuente: Elaborado por el Consultor

5.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

Para el presente proyecto se realizara el análisis de sensibilidad incrementando en un 10 % a los gastos de inversión,

incrementando en un 20 % a los gastos de inversión, disminución de los beneficios en -10%, disminución de los beneficios en -

20% incremento de costos inversión en un 20% y disminución de beneficios en un -20%.

Para ambas alternativas para poder determinar la variabilidad de los costos en los rangos establecidos.

CUADRO Nº 5.20: ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ALTERNATIVA 1 INICIALINVERSIÓN(+10%)

INVERSIÓN (+20%)BENEFICIOS (-10%)

BENEFICIOS (-20%)INVERSIÓN (+20%)BENEFICIOS (-20%)

VAN = 56,873.31 32,586.8 8,300.28 20,824.87 -32,330.24 -85,795.81

TIR = 21.07% 16.14% 12.18% 14.43% 5.07% -2.79%

B/C = 1.23 1.12 0.00 1.09 0.87 0.71

ALTERNATIVA 2

VAN = -1,621.42 -18,672.92 -57,290.96 -8,547.85 -139,116.67 53,240.27

TIR = 10.74% 8.62% -4.66% 9.55% -22.54% 16.50%

B/C = 0.99 0.94 0.62 0.97 0.50 1.16

Del cuadro anterior podemos afirmar que la alternativa 1 es menos riesgosa que la alternativa 2

Ahora realizaremos un análisis de sensibilidad determinando el incremento máximo de la inversión donde el Van es

igual cero. Luego tomaremos el costo utilizado como máximo que soporte el proyecto.

En la grafica observamos que la inversión de la alternativa 1 puede incrementar hasta un 86% hasta que el Van se

haga cero.

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Como se muestra en la gráfica la inversión de la alternativa 2 puede incrementarse solo hasta un 50% hasta que el VAN

se haga cero.

De lo expuesto concluimos que ambas alternativas son factibles, ambas alternativas superar el 30% de

incremento, se elige a la alternativa que sea más rentable y más sensible a los cambios financieros.

5.5 SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO.

Se ha elegido como mejor proyecto la alternativa 1 por las siguientes razones:

La evaluación económica nos muestra que el costo de inversión de la alternativa 1 es mayor con un van positivo y tasa

interna de retorno positiva, igual que la alternativa 2 pero si se hiciera una evaluación económica, expuesto, se selecciona el

proyecto alternativo 01.

Por las razones expuestas recomendamos la ALTERNATIVA 1

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5.6 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

El presente proyecto cuenta con la capacidad técnica, la logística y la experiencia que permitirá su ejecución, sin

mayores problemas.

Una vez concluida la ejecución del proyecto se hará entrega a la Comisión de Regantes, quién será el ente

responsable de las gestiones para la operación, mantenimiento, para lo cual se ha previsto capacitar a la población beneficiaria

con talleres sobre uso y manejo eficiente del agua para riego y asistencia técnica en uso y manejo de cultivos; de igual manera la

comisión de regantes asume el compromiso de asumir los costos de operación y mantenimiento, para lo cual deberá de cobrar la

tarifa de agua.

a)Capacidad de Gestión

En la etapa de inversión participará la Municipalidad Distrital de Anra y en la etapa de operación y mantenimiento el

proyecto estará a cargo de los beneficiarios de Cascay..

b) Disponibilidad de Recursos

Los recursos en la etapa de inversión provendrán del Tesoro Público, consignados en el Presupuesto Anual de la

Municipalidad Distrital. La institución encargada de financiar y ejecutar el proyecto es la Municipalidad Distrital de Anra, pues el

presente proyecto se encuentra dentro del Plan de Inversiones del 2011 de dicha entidad.

c) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por la Comisión de Regantes, con los ingresos que genere el

proyecto por el servicio de riego.

5.7 ANÁLISIS DE VIABILIDAD.

a) Viabilidad Técnica

El proyecto es viable técnicamente porque se ha diseñado de acuerdo a las normas nacionales y las normas

Hidraulicas .

Viabilidad ambiental

los impactos Ambientales negativos que se generan con la implementación del proyecto serán mitigados de acuerdo a

un Plan de Manejo Ambiental desarrollado durante la formulación de estudios definitivos.

b) Viabilidad Sociocultural

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Los propios beneficiarios a través de su coordinación, solicitarón la construcción de la obra, permitiendo de esta

manera un desarrollo socio económico para la zona.

c) Viabilidad Institucional

La ejecución del Proyecto está considerada en el presupuesto participativo 2011 , y en el los presupuesto de la

municipalidad Distrital de Anra los gastos de operción y mantenimiento estarán a cargo del la Asociacion de comites de riego de

Cascay

5.8 ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL.

Tanto la tierra como el agua están ecológicamente ligados dentro de un sistema natural (”sistema de vertientes”) que

sufre importantes cambios y modificaciones como consecuencia de la intromisión de las actuaciones humanas. Desde el curso de

agua de características intermitentes hasta el río de más potencia y de mayor tamaño, trabajan de forma continua sobre las

vertientes de la tierra, erosionando, arrastrando y abandonando sedimentos, disolviendo multitud de materiales que, en la mayoría

de los casos, acaban por drenar cualquier curso de agua. Todo ello para acabar coincidiendo con los niveles de los mares y

océanos en sus desembocaduras. De este modo, cuando todo este conjunto de interacciones entre la tierra y el agua se modifican a

causa de la construcción de una represa de importante tamaño, las consecuencias aparecen sin mucha tardanza sobre dicho

sistema natural anteriormente mencionado.

Así pues, las consecuencias derivadas de estas obras sobre el medio ambiente se centrarían de manera fundamental

sobre los siguientes puntos:

a) Efectos sobre el sistema fluvial

Los sistemas fluviales son los primeros en mostrar importantes variaciones como consecuencia del represamiento

de un cauce fluvial en un determinado punto de su recorrido. Las consecuencias siempre se acentúan aguas abajo de dicho

represamiento; a partir de este punto se ejerce el control sobre las aguas. Las características físicas de un río represado varían

de manera fundamental: el cauce del río se va ensanchando de manera progresiva, los afluentes existentes suelen ser

invadidos por el agua embalsada, el agua retenida se llena de material detrítico en suspensión y de carga de fondo hasta que

se finalmente tiende a colmatarla, los fenómenos de turbidez aumentan, aumenta la erosión en las orillas de los ríos, la fauna

acuática que no llega a adaptarse al nuevo medio (ahora mucho más estacionario) tiende a desaparecer, la vegetación

sumergida se descompone, aparecen importantes modificaciones en la composición química del agua, etc. Todo

ello hasta que la fauna y la flora con mayor poder de adaptación llegan a colonizar este ambiente más estacionario y lo

dominen con el paso del tiempo.

Los dominios de cabecera, por su parte, tienden a sufrir un mayor ataque erosivo que tiende a extenderse a lo largo

del recorrido del río lo que también supone cambios en la vegetación y en los pozos locales. Todo ello deriva en la

implantación de nuevas técnicas de regadío en ámbitos donde previamente no era necesario.

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b) Efectos hidrológicos

Está sobradamente demostrado que las represas cambian de manera definitiva las características de los cursos de agua

sobre los que se instalan. En cualquier caso, reduce el volumen de agua total así como minimiza o reduce las variaciones

estacionales. Sin embargo, no hay que olvidar que todos estos impactos dependen del diseño, propósitos y operaciones de la presa

sobre otras muchas circunstancias.

c) Inundaciones

Las inundaciones provocadas por la apertura (o rotura) de una presa son mucho más destructivas que las que aparecen

de forma natural por la crecida repentina de un río a causa de importantes y bruscas precipitaciones. Esto es así principalmente por

el hecho de que en el primer caso se ponen en movimiento de manera brusca miles de m3 o de Hm3 de agua retenida previamente.

Estas avenidas suponen un importante peligro para la supervivencia tanto de la fauna como de la flora de ribera. Las represas

aparecen determinadas por los biólogos como una de las infraestructuras más dañinas para dichos ecosistemas de ribera. Las

llanuras de inundación también se ven severamente afectadas por este tipo de inundaciones. Se han demostrado la drástica

reducción de la biodiversidad forestal ante el represamiento del agua.

5.8.5 Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evita errores

y catástrofes que serían costosos de corregir. Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan

intensamente la mano de obra local, la minimización de deshechos y la recuperación y protección de los recursos naturales.

La EIA es pues, una herramienta importante para evitar los problemas ambientales y busca equilibrar las relaciones

entre acciones de desarrollo y el medio ambiente.

Se debe entender que la EIA no es sólo otro procedimiento que precede a un Proyecto; el proceso podría ser visto

como una actividad costosa y de pérdida de tiempo. La EIA debe ser vista como una evaluación de gran beneficio, desde que ésta

prevé los problemas que ocasionarán, los aspectos de diseño, ubicación y acción del Proyecto al medio ambiente. Esta cualidad

es de ayuda para la formulación de planes de desarrollo, ya que está indicará zonas y acciones donde el Proyecto produzca

impactos adversos al medio ambiente, asimismo esta permitirá minimizar, eliminar y controlar tales impactos adversos al medio

ambiente.

El Proyecto que se está desarrollando no está ajeno a esta realidad; por lo que se ha realizado la EIA para analizar,

predecir y evaluar las posibles influencias ambientales que se pueda ocasionar durante su construcción y operación.

Para la EIA del presente Proyecto, se ha seguido un procedimiento para proyectos de pequeña magnitud, de bajo

presupuesto para su ejecución, de interés social y orientados a las poblaciones de extrema pobreza; por lo tanto, el EIA asume el

factor socio-económico como prioritario sobre los demás.

5.8.6 Legislación y Normas Ambientales

El Estudio de Impacto Ambiental para la ejecución de las obras del Proyecto, se sustentó en numerosos Dispositivos

Legales: Decretos Supremos, Leyes, Resoluciones Directorales y Normas Específicas, emitidos por los organismos competentes

y el gobierno central, como sigue:

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Normativas Legales

Constitución Política del Perú de 1993.- Art. 2º, Inc. 22 y Art. 70º

Código Penal (D. Leg. Nº 635 del 08-04-91).- Capítulo Único del título XIII, Art. 304; Art. 307; Art. 307-A y Art. 314;

Denuncias Penales por infracción a la Legislación Ambiental.

(Ley Nº 263311 del 21-06-96).- Art. 1º y Art. 2º.

Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (D. Leg. 613 del 08-09-90).- Art. 8º, Art. 9º, Art. 10º, Art. 14º y Art

96º; Capítulo XI.

Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada (D. Leg. Nº 757 del 13-11-91).- Art. 50.

Ley Orgánica del Sector Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (D. Leg. Nº 25862 de Nov. 1992).-

Art. 28º.

Ley del Consejo Nacional del Medio Ambiente (Ley Nº 26410 del 22-12-94).- Art. 1º.

Ley de Evaluación de Impacto ambiental para Obras y Actividades (Ley Nº 26786 del 13-05-97),- Art. 1º, Art. 2º.

Resolución Ministerial Nº 258-98-MTC/15.01.- Art. 1º.

Decreto Supremo Nº 056-97-PCM.

Disposiciones sobre Expropiaciones

Código Civil de 1984.- Art. 928º.

Código Procesal Civil.- Art. 24º Inc. 1; Art. 486º, Inc. 4; Art. 519 º a 532º.

Ley General de Expropiaciones (Ley Nº 27117 del 20-05-99) Arts. 2º, 3º, 9º, 10º, 11º, 15º, 16º y 19º.

Ley Nº 26737 y su Reglamento (D.S. Nº 013-97-AG) 02-01-97.

Decreto Supremo Nº 7013-97-AG.

Resolución Ministerial 188-97-EM/DMM (12 de Mayo 97).

5.8.7 Disposiciones sobre Canteras

Decreto Supremo Nº 011-93-TCC del 15-04-93.- Art. 1º, Modificado por D.S. Nº 20-94-MTC.

Decreto Supremo Nº 20-94-MTC.

Normas para el aprovechamiento de canteras (D.S. Nº 037-96-EM).- Art. 1

Decreto Supremo Nº 016-98-AG.

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Disposiciones sobre el Recurso de Agua

Ley General de aguas (Ley 17752 del 24-07-69)

Ley de Areas Naturales Protegidas (Ley Nº 26834 del 17-06-97)

5.8.8 Objetivos de la EIA

Los objetivos más importantes de un Estudio de Impacto Ambiental son:

Llevar a cabo un diagnóstico de los componentes básicos del ambiente, tales como el físico – químico, biológicos y

socioeconómicos.

Identificar y evaluar los posibles impactos potenciales negativos y positivos, directos e indirectos sobre los factores

ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto.

Elaborar un Plan de Manejo Ambiental, que trate de mitigar, controlar y compensar probables disturbaciones de los

factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniería y prácticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios o

alteraciones y se propenda así, hacia una política de desarrollo sostenible.

5.8.9 Requisitos Ambientales del Proyecto

El Proyecto que se está desarrollando comprende el mejoramiento de una carretera existente sin afirmar. Dada la

naturaleza del Proyecto, los requisitos ambientales que se deberán tomar en cuenta para la EIA son las siguientes:

Ecología:

Que le Proyecto no ocasione el deterioro de la vegetación natural y/o la forestal en sus alrededores o áreas aledañas.

Que el Proyecto no debe de interferir con los planes de protección de ladera, taludes, obras de control de la erosión.

El Proyecto no debe estar localizado sobre áreas pantanosas o áreas ecológicamente frágiles.

Las obras no deben de causar un cambio significativo en la vista escénica natural de la zona.

Que considere vías de cruce especiales para la fauna silvestre y doméstica.

Material a emplear:

Que los materiales a emplearse (piedra, arena gruesa y hormigón) en el Proyecto deben de proceder de la zona o de la

región, siempre y cuando estos materiales sean disponibles.

Los materiales no deben contener elementos contaminantes de alto riesgo para la salud, tales como el asbesto.

Que los materiales que se empleen deben de ser de fácil disponibilidad y reposición, para cuando la obra requiera de

una reparación.

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Es deseable el empleo de vegetación natural (grass, pastos o arbustos) para la protección de la infraestructura contra

derrumbes, inestabilidad de terreno por huaycos.

5.8.10 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales

El presente proyecto, considerando los medios fundamentales, relacionados con la construcción de las

alternativas de solución del problema, por lo que es necesario delinear un conjunto de acciones que permitan concretar

dichos medios se plantea realizar las siguientes obras de infraestructura.

02.01.- Partidores

02.02.- Canal secundario Construido en concreto simple (f’c=175 Kg. / cm2),

02.03.- Cámara de disipadoras de energía Construido en concreto simple (f’c=1210 Kg. / cm2).

02.04.- canal secundario entubado de 8” de diámetro de 44m m de longitud.

Implementar Programas de Capacitación.

Comité de regantes

Fortalecer el Comité de Regantes, con cursos de capacitación orientados a lograr una mejor administración,

operación y mantenimiento del sistema de irrigación.

Programa de capacitación

En técnicas de producción, transformación, conservación y comercialización de productos agrícolas y frutales.

Implementar dentro del programa de capacitación, cursos orientados a la tecnología de producción agrícola,

técnicas post cosecha y técnicas de comercialización.

• Capacitación en técnicas de cultivos y manejo post cosecha.

• Capacitación en comercialización de productos agroindustriales.

Programa de capacitación en técnicas de riego y conservación de suelos.

Implementar los cursos de capacitación y transferencia de tecnología, orientado al buen uso de los recursos agua y

suelo, a las técnicas de riego y la introducción de prácticas de conservación de suelos, el programa de

capacitación y transferencia de tecnología comprende:

• Capacitación en administración, gestión y legislación de aguas.

• Capacitación en técnicas de riego, para lograr el uso eficiente del agua.

Capacitación en técnicas de conservación de suelos.

El estudio de impacto ambiental del proyecto "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL SECUNDARIO DE

RIEGO DE YANACOCHA AL SECTOR DE TINAGERA Y CASCAY BAJO-CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CASCAY

DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH" Se ha enfocado a identificar e interpretar y comunicar los

probables impactos ambientales que se originarían en las etapas de planificación, construcción, operación y mantenimiento

de este proyecto, a fin de implementar las medidas de mitigación de eviten, rechacen y/o minimicen los impactos

ambientales negativos; en el caso de los impactos positivos, implementar las medidas que maximicen los beneficios

generados por la ejecución de este proyecto.

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.2.- Descripción del proyecto

El presente proyecto plantea el aprovechamiento de las aguas que se reúne y discurre, para el riego de áreas con

aptitud agrícola pertenecientes a los sectores del distrito de Anra, el Proyecto "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL

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LOCALIDAD DE CASCAY DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH" permitirá incorporar a la agricultura

bajo riego 28 Has con el proyecto alternativo seleccionado, de tierras agrícolas a la producción bajo riego.

El objetivo del presente proyecto es garantizar la oferta permanente de agua para el riego que permita la

ampliación de la frontera agrícola bajo riego, beneficiando a 90% de la población del distrito de Cascay y contribuir a

mejorar la calidad de vida de los pobladores campesinos de nuestra región.

.3.- Marco legal institucional

El presente hace un breve análisis y comentarios de las normas generales que tiene como objetivo principal

ordenar las actividades económicas dentro del marco de la conservación de ambiental, así como promover y regular el

aprovechamiento sostenible de los recursos sostenibles y no renovables.

• Constitución política del Perú (1999)

• Código del medio ambiente y de los recursos naturales (Decreto Legislativo Nº 613 del 08/09/1990).

• Código penal (decreto legislativo Nº 635 del 08/04/1991).

• Ley general de comunidades campesinas (Ley Nº 24656 del 14/4/87).

• Ley de evaluación de impacto ambiental para obras y actividades (Ley Nº 26786 del 13/05/1997).

• Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (Ley Nº 26821 del 26/06/1997).

• Ley forestal y de fauna silvestre (Ley Nº 27308 del 16/07/2000).

• Ley del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental (Nº 27446 del 23/04/2001).

4.- Línea base ambiental

a) Clima y Meteorología:

La zona es frígida y con bajas precipitaciones.

b) Hidrología:

La zona de estudio se encuentra enmarcada entre las cotas 3000 y 4100 msnm a la fecha no se ha identificado

indicios de contaminación.

c) Suelo

El suelo presenta buena permeabilidad, con conglomerados de piedras medianas y pequeñas.

d) Fisiográfica:

El área de influencia del proyecto presenta varios paisajes, conformada por llanuras, con laderas inclinadas, con

pendiente suave y moderados, en general el relieve es escarpado y las zonas agrícolas se encuentran en su

mayoría en terrazas naturales.

e) Fauna silvestre:

Existen una gran variedad de especies de aves, mamíferos y otros, que no son apreciados de manera frecuente

debido a la presencia de actividades humanas.

f) Flora natural:

La flora natural más representativa de la zona de influencia del proyecto es el ICHU o pajonal.

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5.-Aspectos socioeconómicos:

En la presente sección se hace un análisis de los factores del medio socioeconómico que sirven de base para

determinar los impactos positivos y negativos que pueda originar el proyecto, el análisis socioeconómico se

centrará en el distrito de Anra ámbito del proyecto.

• Población: el distrito posee una población de 1800 habitantes al año 2012.

• Actividad económica: La actividad económica principal a la que se dedican es la agricultura y la ganadería.

• Infraestructura y servicios: Cuenta con una carretera afirmada en buen estado de conservación, cuentan con

un centro educativo primaria completa, Centro de salud; servicio de energía eléctrica y otros servicios de carácter

comercial, financiero.

6- Identificación y evaluación de impactos.

Para la identificación y evaluación de impactos se empleo una metodología que comprende un trabajo de campo y

gabinete y para cubrir las implicancias ambientales del proyecto, se ha preparado una matriz de interacciones para las

etapas de planificación, construcción y operación.

Impactos

Impacto Benéfico (+)

Impacto Perjudicial (-)

Impactos

Impacto Nulo : 0.

Impacto Bajo: 1

Impacto Medio: 2

Impacto Alto : 3

Análisis de la matriz de interacciones

Sobre la base de las matrices confeccionadas, por intersección de sus componentes (filas y columnas), se

establecieron las interrelaciones entre las actividades del proyecto y los factores o componentes ambientales, determinando

aquellos cruces significativos la posibilidad de ocurrencia de un impacto ambiental.

6.- Programa de medidas preventivas y/o correctoras:

Para reducir impactos sobre la fauna se sugiere:

Para evitar la caída y muerte de animales en las zanjas y con el fin de reducir el efecto barrera se construirán

pasos en zonas donde el tránsito de los animales es frecuente.

Para reducir el impacto sobre la vegetación:

Se realizará la restauración o recuperación de áreas alteradas mediante prácticas de forestación y

reforestación vegetal, para lo cual se usarían necesariamente, plantones y/o semillas seleccionada propia de la

zona, los costos de esta acción de mitigación ambiental han sido considerados para ambos proyectos alternativos.

Para reducir el impacto sobre el agua:

Para evitar la contaminación de las aguas superficiales, se realizará la mezcla de concreto en lugares alejados

de las zonas de los manantiales, acequias y quebradas. Los materiales excedentes de la construcción serán

derivados a lugares apropiados. Es necesario implementar sistemas de disposición adecuada de excretas

(letrinas), sistema de disposición de residuos sólidos y escombros.

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Para reducir el impacto atmosférico y sonoro:

Para evitar la contaminación atmosférica por elementos de partículas pequeñas es recomendable humedecer

la superficie de los materiales transportados o cubrirlos con lona, humedecer los donde se realizará la

excavaciones.

Para reducir el impacto sobre el paisaje:

Para evitar el deterioro paisajístico es recomendable que los materiales excedentes del proyecto sean

dispuestos adecuadamente en lugares de tal manera que no altere el paisaje, realizar reforestaciones con

plantones de la zona en lugares donde el habitad ha sido perturbado, los costos que demande esta acción han

sido considerados en ambos proyectos alternativos.

Para reducir accidentes durante el proyecto:

Para evitar los accidentes es necesario realizar un mantenimiento de las herramientas, equipos y maquinarias

de trabajo, dotar de implemento de seguridad a los trabajadores (cascos, botas, mamelucos, guantes y gafas

protectoras)

7.- Programa de monitoreo ambiental

El Plan de Monitoreo Ambiental ha sido preparado con el fin de prevenir, controlar o reducir al mínimo los

impactos ambientales negativos que pudieran generarse durante el desarrollo de las distintas actividades del

Proyecto.

En general se recomienda el seguimiento de las condiciones ambientales en los sitios donde se desarrollarán

actividades, mediante la elaboración de informes al final de la etapa de construcción que contengan tanto el grado

de avance de las distintas tareas de mitigación propuestas en el Plan de Manejo Ambiental de este trabajo, así

como los resultados del Plan de Monitoreo aquí propuesto y cualquier otra información de interés desde el punto

de vista ambiental que surgiera durante la ejecución del proyecto.

8.- Programa de educación y capacitación ambiental:

Este programa está orientado principalmente a establecer lineamientos básicos referidos a la capacitación y

educación ambiental, durante la ejecución y operación del proyecto. Comprenderá las actividades destinadas a la

formación de conciencia ambiental en el personal de trabajo, así como las actividades dedicadas a fomentar la

participación de la población en la problemática ambiental.

9.- Programa de contingencia:

El programa de contingencias permitirá contrarrestar y/o evitar los efectos generados por la ocurrencia de

emergencias, ya que sean eventos asociados a fenómenos naturales o causados por el hombre (errores

involuntarios en la operación y mantenimiento de los equipos, etc.), los mismos que podrían ocurrir durante las

etapas de construcción y operación del proyecto.

10.- Programa de abandono:

Siendo el proyecto de gran importancia para incrementar la producción agrícola, no se prevé el abandono o

cierre de operaciones de dicho proyecto, sin embargo, en el caso de decidirse por algún motivo el abandono del

área o cierre de operaciones del proyecto, se deberán realizar actividades que impliquen la restauración de las

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áreas ocupadas por la instalación proyectada. Dicha restauración deberá realizarse hasta alcanzar en lo posible las

condiciones originales del entorno, evitando con ello, posibles problemas ambientales que podrían producirse por

el abandono.

5.8.11 Plan de Manejo Ambiental

La concepción del Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto se halla orientada a garantizar que las

medidas de mitigación propuestas cumplan con todos los requerimientos que garanticen su implementación, de tal

forma que las posibles disturbaciones del ambiente sean disminuidas, evitadas o eliminadas.

Para el éxito en la ejecución del Plan de Manejo Ambiental será necesario la participación de los

diferentes sectores a los cuales beneficia la construcción de la carretera, no solo en los aspectos que involucra el

transporte en sí, sino también a los aspectos indirectos que abarca diferentes ámbitos, tales como: Turismo,

comercio, agricultura y en especial la conservación del ambiente.

ESTRUCTURACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental se halla integrado de varios programas, que permitan planificar las

medidas de mitigación para disminuir, evitar, eliminar o rehabilitar los efectos de los impactos ambientales, el

control de la ejecución de tales medidas, el monitoreo de las acciones realizadas para controlar su eficacia, el

control de problemas ambientales que puedan presentarse durante la construcción de las obras, las medidas que

hay que efectuar para restaurar las áreas intervenidas durante la ejecución del proyecto y la compensación de los

daños que se puedan causar a terceros; todas estas acciones secuenciales integrarán los programas de ejecución

de medidas de mitigación, de monitoreo, de contingencia, de abandono y de compensación social.

Basado en las recomendaciones emanadas en el Manual Ambiental de Diseño y Construcción Vial del

MTC, se han estructurado las siguientes medidas de mitigación.

CAMPAMENTOS, TALLER DE MAQUINAS Y EQUIPOS

El campamento deberá poseer todos los servicios necesarios para suplir las necesidades de los

trabajadores tales como agua potable, un sistema portátil de tratamiento de aguas residuales, cuyos efluentes de

acuerdo a sus características hidroquímicas pueden ser vertidos a un río cercano.

La zona de taller de máquinas, debe ser cercada; en los lugares donde se cambie o se manipule aceite

u otros lubricantes y combustibles, los restos de filtros u otros artículos de recambio deberán ser almacenados en

cajas o cilindros para luego ser enterrados.

PROTECCION DE LA SALUD

Para impedir la propagación de enfermedades tales como el cólera, enfermedades venéreas y

gastrointestinales en el campamento, se deberá agudizar un estricto control sanitario; en especial, se debe cautelar

la calidad del agua potable, la calidad sanitaria de los alimentos y medidas normales de higiene.

En casos de emergencia se solicitará ayuda a los centros de salud y comisarías más cercanas.

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MANEJO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

Con la finalidad de evitar cualquier contaminación del suelo con el vertido de lubricantes, combustibles,

brea y asfalto, se recomiendan las siguientes medidas de control:

- Verter los aceites usados en cilindros herméticos para su posterior reciclaje o venta a las ladrilleras o fábricas de

cemento.

- Los lugares contaminados con aceites u otros lubricantes deberán ser removidos, colocados en recipientes

herméticos y luego enterrarlos.

PROTECCION DE TALUDES

Con el aspecto de estabilizar algunos taludes inestables que resultarán de los futuros cortes para

ampliar la plataforma, se recomienda:

- Conformación de terrazas y banquetas; de igual forma la construcción de muros de contención, diques de

concreto, empedrados y trinchos.

- En las zonas de corte de rocas, se recomienda el desquinche manual de bloques y piedras.

MANTENCION DE CAUCES

Tratar en lo posible de no arrojar a los cauces cercanos, materiales excedentes de cortes, lo cual podría

frenar el flujo natural.

Se deberá programar un plan de limpieza y mantenimiento de alcantarillas, pontones, badenes, con la

finalidad de contribuir a un flujo continuo y normal de agua

DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES

Dentro del área de influencia de la carretera, se han ubicado y seleccionado depósitos de materiales

En referencia a la restauración, los depósitos de materiales deberán estar sometidos a las siguientes

acciones:

- Se reforzará taludes con muros de contención o de piedras, con la finalidad de evitar la erosión por el río y posibles

movimientos en masa.

- Se recubrirá la superficie con la capa de suelo extraída y amontonado separadamente.

- Sé revegetará ya sea con especies herbáceas o arbustivas, dependiendo la disponibilidad de agua y las

condiciones agro climáticas del área.

-

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CONTROL DE RUIDOS Y CALIDAD DEL AIRE

Se deberá realizar un mantenimiento riguroso del buen funcionamiento de los equipos y maquinaria,

especialmente de la chancadora. Planta de asfalto y volquetes; básicamente en lo concerniente a su afinamiento y

funcionamiento óptimo de los silenciadores.

Se deberá humedecer las rutas de transporte de materiales y de tránsito pesado, mediante la utilización

continua de cisternas en época de estiaje y periódica durante la época de lluvias.

SEÑALIZACION DE LA VIA

Tratando de mantener un tráfico fluido y continuo, orientado a minimizar la emisión de gases, polvos y

humos; así como, las incomodidades que pueden ser generadas a los usuarios como consecuencia de las obras,

se recomienda señalizar la vía con señales preventivas, informativas, de emergencia y ecológicas.

A. ACCIONES COMPENSATORIAS

Se deberán considerar en forma prioritaria los mecanismos para la compensación a terceros, por la

utilización de los terrenos que serán utilizados para depósitos de materiales, taller, planta de asfalto y

campamentos.

Asimismo, se deberá compensar a los propietarios de las viviendas que resulten afectadas por las obras

de ampliación de la plataforma, cuya ubicación se precisa en el plano respectivo y en las fichas fotográficas

respectivas.

B. PLAN DE SEGUIMIENTO O MONITOREO

El plan de control o monitoreo consiste en efectuar acciones orientadas a evitar y prevenir las posibles

alteraciones que pudieran ocurrir como consecuencia de la ejecución de los trabajos

La implementación del plan de seguimiento, deberá organizarse con la participación del Ejecutor de la

obra y la supervisión.

C. PLAN DE CONTINGENCIAS

De acuerdo a lo expresado las acciones que pudieran alterar la infraestructura y

consiguientemente el desarrollo normal de las actividades está referidas a:

- Obstrucción de la vía por deslizamientos

- Contaminación de las aguas

- Accidentes personales por uso de explosivos, operación de máquinas, equipos y otros

- Epidemias.

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D. PLAN DE ABANDONO

La finalización de las obras se hará de manera paulatina, según el avance de las mismas y las

necesidades de maquinarias y personal disminuyan. Se procederá al retiro del equipo y material que no sea ya

necesario, para luego proceder a la limpieza y restitución de los ambientes que ya no vayan a ser utilizados

Luego de concluidas las obras de abandono, la empresa constructora deberá entregar a las autoridades

ambientales competentes un informe detallado sobre las actividades desarrolladas en el período de abandono

La ejecución del presente proyecto en su etapa de inversión no genera consecuencias negativas para el

medio ambiente, por tanto, no atenta contra la salud de los pobladores beneficiarios.

5.9 SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO.

De los resultados de la evaluación social de los proyectos alternativos y del análisis de

sensibilidad, se observa que el proyecto alternativo 01, presenta mayores valores de los indicadores de evaluación

social, esta apreciación se repite en el análisis de sensibilidad ya que el proyecto alternativo 01 presenta un mayor

VANS, para el rango de variación propuesto de la variable crítica, teniendo en cuenta que los factores climáticos,

son variables no manejables y que la producción agrícola está sujeta a otras variables igualmente no manejables y

asegurando la oferta de agua que satisfaga la demanda de agua con la ejecución del proyecto; se selecciona el

CUADRO Nº 5.21: PROYECTO ALTERNATIVO 01.

INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Inversion a Precios Privados 357,772.08 376,501.97

Inversion a Precios Sociales 242,865.16 278,347.73

VAN a Precios Sociales 56,873.31 (1,621.42)

Tasa Interna de Retorno 21.07% 10.74%

Relación Beneficio Costo 1.23 0.99

5.10 PLAN DE IMPLEMENTACION.

Formulación

La formulación de un Plan de Implementación prevé la secuencia de actividades previstas para el logro de

las metas del proyecto la misma que se va a llevar a cabo en ocho meses el proceso de Implementación, para una

mejor aplicación de las líneas de acción determinadas y una adecuada administración de los tiempos previstos.

a) Finalidad

Implementar todos los componentes del proyecto: Construcción de la infraestructura e implementación de

los programas de capacitación y prever las acciones necesarias para la mitigación de los impactos ambientales,

entre los que se ha previsto la reforestación.

b) Objetivos

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La implementación del proyecto, requiere una adecuada organización para una adecuada administración y

gestión del proyecto:

• Optimizar la gestión y administrativa del uso del agua con fines de irrigación.

• Implementar los cursos de capacitación necesarios, orientados a mejorar la producción y a optimizar el uso del

agua.

• Implementar el cobro de la tarifa por el uso de agua, con la finalidad de financiar los costos d Operación y

Mantenimiento del proyecto.

• Promover las cadenas productivas.

c) Políticas

Los Jefes responsables de la Administración del proyecto y sus principales colaboradores participan activamente

en el proceso de implementación

d) Estrategias

• La estrategia es una consideración decisiva para facilitar el trabajo y asegurar el éxito de la implementación del

proyecto. Por esta razón, se debe comprometer en la gestión del proyecto y en las actividades respectivas:

Al Gobierno Regional, para garantizar los recursos económicos para financiar la ejecución del proyecto.

Al Gobierno Local para financiar los estudios de pre inversión e inversión del proyecto.

Los Directivos y Ejecutivos del sector Agricultura y del INRENA, para que brinden el apoyo necesario a la

Operación y Mantenimiento de la infraestructura.

A la Comisión y comité de Regantes, para que asuman con responsabilidad la administración y gestión del

proyecto.

Desarrollo agrícola

Para la solución del problema principal que atraviesan los agricultores del distrito La Huacaschuque, se ha

planteado un plan de desarrollo agrícola que consiste en lo siguiente:

a) Consideraciones Generales para Formulación del Plan de Desarrollo Agrícola.

Al realizar el diagnóstico in situ en el área afectada del distrito La Huacaschuquen, se pudo constatar que los

problemas más álgidos es la escasez del agua para riego, no tanto por la falta de recurso hídrico, sino porque la

carencia de infraestructuras de conducción, para aumentar la producción y productividad de los cultivos

importantes en el distrito, se construirá el canal, además de brindarles capacitación en el manejo de agua y

mantenimiento

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de la infraestructura, tecnificación de cultivo y manejo y conservación de suelos. Las áreas irrigables del proyecto

se encuentran en laderas inclinadas con pendientes tolerables y las características de suelo son adecuadas para el

cultivo de Trigo, maíz, arveja, alfalfa, entre otras especies de cultivos.

b) Lineamientos para la Formulación del Plan agrícola.

Los lineamientos generales del plan son los siguientes:

• El nivel tecnológico será mejorado mediante asistencia técnica adaptada a las condiciones de la zona y las

características socio económicas de los beneficiarios del proyecto.

• La programación de las campañas agrícolas se hará en base del uso de una tecnología Media, considerando

los cultivos tradicionales adaptados a la zona.

• Se propone el uso intensivo de las tierras mediante rotación de cultivos.

• La asistencia crediticia deberá ser oportuna y adecuada.

• No considera modificaciones sustanciales en la actual estructura de tenencia y propiedad de la tierra.

c) Objetivos y Metas para la Formulación del Plan agrícola.

Objetivos

Incrementar los rendimientos de la producción y productividad agrícola en el distrito de La Huacaschuque lo que

conllevará a un aumento del ingreso de las familias afectadas y, por ende, una mejora en el desarrollo

socioeconómico de aquellos.

Metas del Plan

- Planear una cédula de cultivo con riego de hasta 1,115 Has.

- Incrementar la producción agrícola.

- Incrementar la intensidad de uso de la tierra.

- Mejorar la eficiencia de riego.

d) Plan de cultivos y programación de las áreas de producción

La programación de cultivos que se realizará será basada en los productos que son de principal importancia en la

localidad, pues éstos generan mayores ingresos a los agricultores del distrito al ser ofertados en el mercado de la

provincia. Asimismo, se han tomado los siguientes criterios para la programación de la cedula de cultivos:

- Uso racional de los recursos agua y suelo con la finalidad de obtener una doble campaña al año en algunos

cultivos y maximizar la producción.

- Cambios progresivos en la actual estructura de cultivos incorporando el total de áreas explotadas en secano a

riego permanente.

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- Dar prioridad a los cultivos que se adapten a la zona.

Cabe mencionar que las hectáreas actualmente sembradas, serán usadas en el análisis de demanda sin proyecto

y las has mejoradas e incorporadas nos darán el estudio con proyecto.

e) Programas de apoyo a la producción

Para que el plan de desarrollo agrícola sea eficaz, es necesario contar con programas de apoyo como es la

capacitación y la asistencia técnica de profesionales especializados. Para ello se requiere de la participación y

compromiso total de los beneficiarios y/o comité de regantes del canal. Además de la preparación didáctica y el

conocimiento de los profesionales que se encargarán de la capacitación.

La capacitación a los agricultores estará referido al manejo de cultivos, Mantenimiento de la infraestructura

construida. Administración eficiente del agua para regadío. Conservación de los suelos agrícolas. Dicha

capacitación tendrá que ser tanto teórica como práctica (el plan de comercialización se analiza en el anexo)

Fases y etapas de proyecto alternativo.

Fase de preinversión y su duración.

La fase de pre inversión, corresponde a la formulación, evaluación y viabilización de los estudios de pre inversión

del proyecto, se estima una duración de tres meses.

Fase de inversión y su duración.

La fase de Inversión, comprende dos etapas, la primera corresponde a la elaboración y aprobación del expediente

técnico, se estima una duración de tres meses y la segunda corresponde a la ejecución del proyecto se estima

una duración de 06 meses; en consecuencia, esta fase tiene una duración de nueve meses.

La fase de post inversión y su duración.

Para ambos proyectos alternativos, esta fase se divide en dos etapas, la primera que corresponde a la etapa de

consolidación del proyecto, cuya duración se estima en un año, se entiende por consolidación del proyecto, la

ejecución de acciones orientadas a la implementación, fortalecimiento y funcionamiento del Comité de Regantes y

a la implementación y ejecución de los programas de Capacitación y transferencia de tecnología y la segunda

corresponde a la etapa de la operación del proyecto ya consolidado cuya duración se estima en nueve años.

Horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo.

Para los dos proyectos alternativos, la fase de pre inversión e inversión tiene una duración de doce meses, la fase

de post inversión se estima en 10 años (un año para la operación y consolidación del proyecto y nueve años para

la operación del proyecto consolidado); por lo tanto, el periodo de ejecución y operación del proyecto tiene una

duración de 10 años.

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En el siguiente cuadro, se presenta las fases y etapas de la organización de los proyectos alternativos.

ALTERNATIVA 1 INICIALINVERSIÓN(+10%)

INVERSIÓN (+20%)BENEFICIOS (-10%)

BENEFICIOS (-20%)INVERSIÓN (+20%)BENEFICIOS (-20%)

VAN = 56,873.31 32,586.8 8,300.28 20,824.87 -32,330.24 -85,795.81

TIR = 21.07% 16.14% 12.18% 14.43% 5.07% -2.79%

B/C = 1.23 1.12 0.00 1.09 0.87 0.71

ALTERNATIVA 2

VAN = -1,621.42 -18,672.92 -57,290.96 -8,547.85 -139,116.67 53,240.27

TIR = 10.74% 8.62% -4.66% 9.55% -22.54% 16.50%

B/C = 0.99 0.94 0.62 0.97 0.50 1.16

5.11 Análisis de Riesgos

En el proceso de elaboración del diagnóstico, se ha procedido a identificar los peligros que pueden afectar la zona

en la cual se pretende ejecutar el proyecto. Los datos obtenidos han sido recopilados durante la visita de campo

que se ha ejecutado.

Para poder recoger los datos de las zonas de peligro, se recopilo información de la población, en donde ha

permitido incorporar el conocimiento local de la población de la zona en la cual se pretende realizar el proyecto en

el proceso de identificación de los peligros.

Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona

¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se

pretende ejecutar el proyecto?

¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en

la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?

Sí No Comentarios Sí No Comentarios

Inundaciones x Inundaciones x

Lluvias intensas x Lluvias intensas x Según datos recogidos de

pobladores

Heladas x Heladas x

Friaje / Nevada x Friaje / Nevada x

Sismos x Terremoto del 85 y 70 Sismos x

Sequías x Sequías x

Huaycos x Huaycos x

Deslizamientos x Deslizamientos x

Derrumbes x Durante época de

lluvias

Derrumbes x Según datos recogidos de

pobladores

Tsunamis x Tsunamis x

Incendios urbanos x Incendios urbanos x

Derrames tóxicos x Derrames tóxicos x

Otros x Otros x

¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las SI NO

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preguntas X

¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es

suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

SI NO

X

Características específicas de peligros

Peligros S NFrecuencia (a) Severidad (b)

Resultado

(c ) = (a)*(b)

B M A S.I B M A S.I

Inundación x

Lluvias intensas

¿Existen antecedentes de lluvias intensas? 1 1 1

Derrumbes / Deslizamientos

¿Existen procesos de erosión? x 1 1 1

¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas

geológicas en las laderas?

x1 1 1

¿Existen antecedentes de deslizamientos? x 1 1 1

¿Existen antecedentes de derrumbes? x 1 2 2

Heladas x

Friajes / Nevadas x

Sismos

¿Existen antecedentes de sismos? x 1 2 3

Sequías x

Huaycos x

Incendios urbanos x

Según el cuadro anterior se tiene un grado de peligro Medio.

Luego de identificar los peligros a que se expone el proyecto, así mismo el grado de frecuencia y severidad, se

analiza las condiciones de vulnerabilidad por exposición, fragilidad y resistencia del proyecto, en la lista de

verificación siguiente se determina la generación de vulnerabilidad en el proyecto.

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Preguntas S N Comentarios

A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? x

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible,

técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta? x

Las conformaciones geológicas

donde se asentarán las obras civiles

son estables

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) S N Comentarios

1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de

infraestructura de que se trate?X

Para toda construcción se regirá por

las normas Tecn.

2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona

de ejecución del proyecto?X

3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del

proyecto?X

Para el diseño de presa, bocatoma

y obras de arte.

4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la

zona de ejecución del proyecto?X

La presa de acuerdo al caso natural

de la zona.

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de

la zona de ejecución del proyecto?X

6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las

características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? x

Inicio del proyecto debe de ser

después de las lluvias en la zona

(Abril)

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia S N Comentarios

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos? x Reservorios

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros x

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos x

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los

daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?x

Plan de monitoreo, diseños de

estructuras civiles.

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el

proyecto se ve afectado por una situación de peligro?x

En cuanto a peligros de derrumbes,

lluvias intensas.

Identificación del grado de vulnerabilidad del proyecto por factores de exposición, fragilidad y resistencia:

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Factor de

VulnerabilidadVariable

Grado de Vulnerabilidad

Bajo Medio Alto

Exposición

(A) Localización del proyecto respecto de la condición

de peligrox

(B) Características del terreno x

Fragilidad(C) Tipo de construcción x

(D) Aplicación de normas de construcción x

Resiliencia

(E) Actividad económica de la zona x

(F) Situación de pobreza de la zona x

(G) Integración institucional de la zona x

(H) Nivel de organización de la población x

(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por

parte de la poblaciónx

(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de

desastresx

(K) Existencia de recursos financieros para respuesta

ante desastresx

De acuerdo a los lineamientos de interpretación de resultados de grado de vulnerabilidad de las pautas

metodológicas de análisis de riesgos, se tiene que según el cuadro anterior, el proyecto tiene un grado de

vulnerabilidad alta ya que la resistencia es alta y tiene variables de exposición y fragilidad que muestran grado

medio y bajo respectivamente. Lo que nos permite evaluar el grado de riesgo que esto implicaría al proyecto para

identificar las medidas de reducción de riesgo.

Grados de peligros : Medio

Grado de Vulnerabilidad : Alto

Grado de riesgo : Alto

.Zonas Sísmicas definidas en Norma Técnica E.030 Diseño Sismo Resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones

Estando el departamento de Ancash en la Zona 3

Fuente: R.M. N° 290-2005-VIVIENDA, Norma Técnica 0.30 Diseño Sismo Resistente.

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Medidas estructurales de reducción del riesgo para infraestructura del sector

agricultura

Los peligros más notables a presentarse en el proyecto son los derrumbes y deslizamientos, para lo que en la

formulación del proyecto se ha considerado la construcción de obras, como muros de estabilidad de taludes en las

obras de conducción (canal), así mismo el costo de la presa y de bocatoma como de obras de artes está dado par

un diseño con características estructurales para admitir el impacto de la masa crítica de sólidos compuesta por

sedimentos y/o rocas, así mismo para la estabilización de taludes se consigna la plantación de forestales.

Las obras de derivación y/o conducción se asientan sobre un canal hecho a zanja abierta hace más de tres

décadas, por lo que ha logrado aumentar la estabilidad de taludes en el transcurrir de los años y por las constantes

trabajos de mantenimiento de este canal por los usuarios. Para la ocurrencia de deslizamiento y derrumbes se

considera la ejecución de limpieza inmediata a fin de que la sección transversal del canal mantenga el área de

diseño en forma permanente, para permitir el tránsito normal del agua.

En cuanto a prevención de ocurrencias de sismos ya que el proyecto se encuentra localizado en una zona sísmica

según mapa adjunto, el diseño de todas las obras civiles hidráulicas se toman obligatoriamente las normas de

construcción sismorresistentes.

Medidas no estructurales de reducción del riesgo

Ya que el proyecto se expone a la ocurrencia de peligros naturales como lluvias intensas, deslizamientos,

derrumbes y sismos, la población beneficiaria y las instituciones de sostenibilidad al proyecto deberán estar

capacitadas para preparar planes de contingencia a ocurrencia de eventos, como también para manejar equipos

de monitoreo para pronósticos y sistemas de alerta de riesgos.

Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

El marco lógico es una forma de presentación de los proyectos, es un resumen ejecutivo del proyecto bajo la forma

de cuadro de dos entradas, tipo matriz.

Ayuda a entender con claridad la naturaleza del problema que se pretende resolver y sus posibles soluciones.

Permite visualizar las posibles soluciones al problema, plantea claramente los objetivos, sus indicadores, medios

de verificación y finalmente los supuestos, que nos permiten identificar los potenciales problemas que se podrían

dar y que perjudicarían el normal desarrollo de cada una de las etapas del proyecto.

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5.12 MARCO LÓGICO.

A continuación se presenta el Marco Lógico que es el resumen del proyecto que permitirá realizar el seguimiento

y evaluación ex post del proyecto de inversión pública.

Resumen

Narrativo

Índices Objetivamente

VerificablesMedios de Verificación Supuestos

FIN

Desarrollo socio

económico en la

Localidad de Cascay.

1. Aumentar el nivel de ingresos de los

agricultores beneficiados en:

10% 3 años después del inicio del

funcionamiento.

25% 5 años después del inicio del

funcionamiento.

2. Reducir las tasas de desnutrición infantil

como sigue:

5% 3 años después del inicio del

funcionamiento.

10% 5 años después del inicio del

funcionamiento.

3. Reducir la tasa de migración:

3% 5 años después del inicio del

funcionamiento

Complementarios.

4. Reducción de conflictos internos.

5. Mejora de niveles de educación y salud.

Realización de encuestas.

Visitas a hogares para evaluar la

calidad de vida .

Estadísticas generales.

Evaluación de impacto.

La comunidad se mantiene organizada

a lo largo del tiempo y maneja

adecuadamente la infraestructura

construida.

La comunidad encuentra mercado para

los productos cultivados no destinados

para autoconsumo.

La comunidad es capaz de adecuar su

producción a los cambios de la

demanda de productos agrícolas.

PR

OP

OS

ITO

Incremento de la

producción agrícola en

la Localidad e Cascay.

1. Los agricultores disponen de agua para

riego

2. Incremento significativo de la

producción de los otros cultivos a partir

del 4 año de funcionamiento del proyecto.

3. Incremento del número de hectáreas

cultivadas y cosechadas exitosamente.

Estadísticas del Ministerio de

Agricultura.

Recolección de información a

través de encuestas a los

agricultores.

Evaluación de Impacto.

Los agricultores aceptan los cambios

en la cedula de cultivos propuesto.

Los agricultores ante la mayor

disponibilidad de agua responden

trabajando arduamente en sus tierras.

Los agricultores se capacitarán en las

técnicas, usos y manejo del agua en

sus parcelas.

Los agricultores cuentan con el capital

de trabajo necesario para aprovechar

la tierra y aumentar o variar sus

cultivos.

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CO

MP

ON

EN

TE

S

1. Obras de

infraestructura de

riego.

2. Instalación y Manejo

de cultivos.

3 capacitación

4 impacto ambiental

1. Incremento en los beneficios netos por

la producción agrícola:

Aumento en 20% eficiencia de riego.

Incremento de los beneficios netos

respecto al monto de beneficios netos

sin proyecto al 3 año del proyecto, en

producción en las ha instaladas de

cultivos.

2. Factibilidad técnica y económica.

3. Infraestructura física operativa a bajo

costo.

4. Una junta de regantes establecida.

Operación y mantenimiento del sistema.

Supervisión de los estudios.

Supervisión de los trabajos.

Acta de acuerdos del comité de

regantes ;

actas de reuniones e informes.

La falta de agua es, realmente, el

principal problema que afecta la

productividad de la comunidad, y los

agricultores responden positivamente.

Las técnicas agrícolas de los

productores se adaptan a la mayor

disponibilidad de agua.

Los agricultores usan eficientemente

del recurso agua.

Se lleva a cabo oportunamente la

operación y mantenimiento de las

obras.

AC

CIO

NE

S

1. Expediente técnico.

2. Construcción de la

infraestructura de

riego.

2. Introducci

ón de cultivos.

.

3. Capacitaci

ón

COSTO TOTAL DEL

PROYECTO:

S/. 357,772.08

Documentos sustenta torios No ocurre fenómeno climatológico que

retrase el desarrollo de las obras o

incremento del costo del proyecto.

Los agricultores comprometidos con el

proyecto, brindan la ayuda ofrecida

para la ejecución y desarrollo del

proyecto.

No se produzca una gran sequía que

afecte a las fuentes de agua, ni

condiciones climáticas adversas que

perjudique la producción.

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VI.- CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

El Problema central planteado es: Bajos rendimientos De producción de los cultivos agrícolas.

La Alternativa Nº 01 es considerada la solución más adecuada, para nuestro proyecto, que implica lo siguiente:

El proyecto consta de las siguientes obras hidráulicas:

Construcción de Canal de concreto de f´c=175 Kg. /cm2, L=23+600Km, tubería S25 D=200 mm y obras de arte,

para la conducción de 0.10 m3 , Construcción de las siguientes Obras Arte; Cámara de disipación de energía (03 und);

Transiciones (04 und), Poza disipadora de Energía (08 und); Partidor (02 und); Tomas laterales (22 und).

El costo total de implementar las alternativa 1 asciende a precios de mercado S/. 357,772.08 y sociales S/. 242,865.16

Implementación de capacitación en uso del agua e infraestructura de riego, con 01 eventos con una participación de 22

participantes por eventos de dos días; con una duración de un mes.

Asistencia Técnica en la parcelas de los beneficiarios en manejo de los cultivos y forestales, durante un año.

El análisis de sensibilidad de ambas alternativas, teniendo en cuenta que las variables críticas, tomadas en cuenta para el

análisis, son los rendimientos de producción, la inversión a precios sociales y los beneficios a precios sociales, nos permite

confirmar la selección del proyecto alternativo 01.

Huaraz, Marzo 2012