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Ejemplo de Plan de Gestión
INDICE 1.- Plan de Gestión de la Integración del Proyecto 2.- Plan de Gestión del Alcance del Proyecto 3.- Plan de Gestión del Tiempo del Proyecto 4.- Plan de Gestión del Coste del Proyecto 5.- Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto 6.- Plan de Gestión de Recursos Humanos del Proyecto 7.- Plan de Gestión de Comunicaciones del Proyecto 8.- Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto 9.- Plan de Gestión de Adquisiciones del Proyecto ANEXOS A.- Acta de Constitución del Proyecto Aprobada B.- Línea Base del Alcance (Anexo B)
• EDT Detallado ( Anexo B1) • Diccionario del EDT (Anexo B2) • Enunciado del Alcance del proyecto detallado y aprobado ( Anexo B3)
C.- Cronograma de Hitos D.- Línea Base del Cronograma E.- Línea Base del Coste (Presupuesto Línea Base) F.- Línea Base de la Calidad
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1.- Plan de Gestión de la Integración del Proyecto
1.1 PROCESOS DE DIRECCION DE PROYECTOS SELECCIONADOS
Gestión de la Integración del Proyecto Gestión del Alcance Gestión del tiempo Gestión de los Costes Gestión de la Calidad Gestión de los Recursos Humanos Gestión de las Comunicaciones Gestión de los Riesgos Gestión de las Adquisiciones
1.2 PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR Y CONTROLAR CAMBIOS
Los requerimientos de cambio deberán seguir el siguiente procedimiento: Requerimiento formal ante el Jefe de Proyecto, el cual deberá ser presentado
con el sustento correspondiente.
Dentro de los 5 días hábiles de recepción de la solicitud de cambio y luego del análisis correspondiente se emitirá la respuesta.
El análisis debe incluir, entre otros, la evaluación del impacto en los plazos,
costos, calidad y riesgos.
Para gestionar los cambios que se presenten durante la ejecución del proyecto, se han identificado tres tipos de cambios, los cuales son:
Cambio Menor o MEJORA: Cuando el cambio solicitado no implica costos adicionales, debido a que se encuentra enmarcado en el alcance del proyecto. Cambio Mayor o CAMBIO: Se aplica para cada uno de los cambios que impliquen un aumento o reducción en el costo, pudiendo este encontrarse o no enmarcado dentro del alcance del proyecto.
Cambio Estructural o MODIFICACIÓN: Se aplicará para aquellos casos en los cuales el cambio asociado no pueda ser manejado como una “Mejora” o un “Cambio” dado que el monto base mensual se ve afectado. Se entenderá como MODIFICACIONES al servicio.
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1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE LA CONFIGURACION
La empresa designará al Jefe del Proyecto y establecerá su nivel de autoridad. Se determinará: la justificación del proyecto, los requisitos que satisfacen las diferentes necesidades de las áreas involucradas, así como las necesidades del servicio de elaboración de las bases de aseguramiento de la calidad del proceso.
Acta de Constitución del Proyecto, en conformidad con los objetivos estratégicos de la empresa.
Se incorporarán dos instancias de dirección del servicio y coordinación con la empresa:
El Comité Gerencial.-
Se reunirá quincenalmente. En él participarán los Gerentes, el Jefe de Proyecto y los Jefes de las Divisiones involucradas. En este Comité se aprobarán los planes de trabajo, los cambios mayores, los cambios estructurales y se realizará el seguimiento de las actividades.
El Comité Operativo.-
Se reunirá semanalmente. En él participarán los Jefes de las Divisiones de la empresa involucrada, los miembros del equipo del proyecto y el personal que éstos consideren necesario. En este comité se aprobarán los cambios menores, se revisarán y tomarán decisiones respecto a la parte operativa del día a día. El Comité Técnico Será responsable de evaluar todos los cambios al alcance relacionado al producto, aprobando sólo los cambios que no afecten la configuración del producto.
1.4 PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LAS LINEAS BASE:
- Línea Base del Alcance
Se determinará en base a los objetivos y requisitos establecidos para el Proyecto.
Se controlará a través de la supervisión de los entregables establecidos de acuerdo al cronograma establecido.
Se revisará semanalmente y de darse el caso se actualizará.
Una vez establecida la línea base del Alcance del Proyecto, cualquier cambio
que se tenga que hacer a la misma, se realizará formalmente a través de la correspondiente solicitud de cambios, los cuales deberán ser aprobados por los Gerentes y los Jefes de Proyecto en el Comité Gerencial.
- Línea Base del Tiempo
Se establecerá utilizando como herramienta el Primavera, en el cual se
Ingresará el calendario del proyecto y se considerará la lista completa de todas las actividades que se desarrollarán en el proyecto.
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La duración de las actividades serán estimadas en base a juicio de expertos y
de proyectos similares anteriores. Será revisada, corregida y aprobada.
La fecha para el inicio del proyecto será una restricción que se deberá considerar.
Una vez establecida la línea base de tiempo, cualquier cambio que se tenga
que hacer a la misma, se realizará formalmente a través de la correspondiente solicitud de cambios, los cuales deberán ser aprobados por los Gerentes y el Jefe de Proyecto en el Comité Gerencial.
- Línea Base del Coste
Se establecerá utilizando como herramienta el Primavera, en el cual se
ingresarán los requerimientos de recursos y materiales, así como los porcentajes de su utilización por jornada laboral y por cada actividad, distribuida a lo largo del proyecto y contenida en el EDT. De este modo se obtendrán los costes por cada actividad, por cada entregable y del proyecto en general.
A través de informes de supervisión semanales, se controlará el avance de los
entregables y los costes incurridos en ellos.
Se aplicará la técnica de valor ganado para evaluar la magnitud de las variaciones que se producirán en los costes de los entregables. Se utilizarán como indicadores: Curva “S”, CPI, SPI.
Una vez establecida la línea base del Coste del Proyecto, cualquier cambio
que se tenga que hacer a la misma, se realizará formalmente a través de la correspondiente solicitud de cambios, los cuales deberán ser aprobados por los Gerentes y el Jefe de Proyecto en el Comité Gerencial.
- Línea Base de la Calidad
Se definirán los objetivos de calidad, basados en las políticas de calidad de la
institución.
En base a los requerimientos contenidos en el enunciado del alcance, se establecerán los criterios de aceptación de los entregables del proyecto.
Se realizarán inspecciones como parte del Control de Calidad para determinar
si los entregables cumplen con las especificaciones.
Dado que la variación de la línea base de calidad, implicará la variación del alcance, afectando los costos y el cronograma del proyecto. Se reportarán las variaciones detectadas en los informes de supervisión semanales, en cuyo caso, se evaluará la magnitud de la desviación a fin de tomar las medidas correctivas que amerite.
Una vez establecida la línea base de la calidad del Proyecto, cualquier cambio
que se tenga que hacer a la misma, se realizará formalmente a través de la correspondiente solicitud de cambios, los cuales deberán ser aprobados por los Gerentes y el Jefe de Proyecto en el Comité Gerencial.
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1.5 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE LA CONFIGURACION Se definirá un procedimiento en conjunto con el cliente, e integrado con el proceso integrado de control de cambios. 1.6 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
El ciclo de vida del proyecto incluye las siguientes fases:
Requerimientos Aprobados Bases Revisadas Bases Publicadas
1.7 PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS POLEMICAS
Las polémicas pueden iniciarse por desacuerdos que surjan tanto en el equipo de proyecto como por parte de los stakeholders.
La parte que se encuentre en desacuerdo, comunicará por escrito el problema
a los supervisores de ambas partes, los cuales analizarán y resolverán el conflicto, siempre que esto no afecte al alcance, cronograma, costo o calidad del proyecto.
Si la posible solución del conflicto afectara a alguna de las variables indicadas,
entonces el asunto se incluirá en el informe semanal y se colocará en la agenda de la reunión semanal, en la cual se revisará y se propondrá una solución a la polémica. En caso esta solución afectara a alguna de las variables señaladas, la polémica será tratada en el Comité Gerencial, el cual le dará solución, firmándose el acta correspondiente.
1.8 ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO APROBADA Ver el Acta de Constitución del Proyecto (Anexo A)
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2.- Plan de Gestión del Alcance
2.1. Procedimiento para preparar un enunciado del alcance de proyecto. El equipo del proyecto será responsable de definir el Alcance del Proyecto, para lo cual:
Se analizará el servicio que se quiere contratar para establecer entregables y requisitos, en base a los objetivos.
Se analizará el Acta de Constitución del Proyecto.
Se identificarán alternativas posibles para la ejecución y realización del trabajo a
través de reuniones en las que se efectuarán tormentas de ideas.
Se utilizará el juicio de expertos, convocando a personas que tengan experiencia relacionada al tema.
Se realizará el análisis de los interesados a fin de identificar sus necesidades,
deseos y expectativas, con lo cual, se seleccionarán, cuantificarán y priorizarán estas necesidades, deseos y expectativas.
Se tomarán en cuenta proyectos similares anteriores realizados en la empresa.
Finalmente se obtendrá el “Enunciado del Alcance del Proyecto”, el cual contendrá
los objetivos, requisitos, límites, restricciones, asunciones y productos entregables del proyecto, así como la descripción del alcance y criterios de aceptación del servicio de aseguramiento de la calidad del proceso.
2.2. Procedimiento para crear, mantener y aprobar el EDT. 2.2.1. Creación del EDT.
Una vez identificados los entregables del proyecto y el trabajo relacionado a ellos, se procederá a estructurar el EDT, para lo cual:
Se identificarán los principales entregables de las fases del ciclo de vida del
proyecto como el primer nivel de descomposición.
En el segundo nivel, se colocarán los productos entregables.
Sucesivamente se hará la descomposición de los entregables en sus componentes hasta el nivel de paquetes de trabajo, asignándose un código a cada componente del EDT.
Se incluirá el diccionario del EDT el cual contendrá la descripción de los componentes, los paquetes de trabajo, identificación de los códigos de cuenta, así como la lista de hitos.
2.2.2. Mantenimiento del EDT.
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Semanalmente se revisará, en base a los informes de supervisión presentados, que el avance de los entregables se realice en conformidad con lo establecido en el EDT. El EDT se actualizará cada vez que exista alguna solicitud de cambio aprobada que modifique el enunciado del alcance del proyecto.
2.2.3. Aprobación del EDT.
El EDT será revisado por los Jefes del Proyecto, los Jefes de División y los Gerentes de las áreas involucradas, quienes indicarán las observaciones que tuvieran, luego de incorporar los cambios que se requieran, será visado y firmado por todos ellos. El mismo procedimiento se seguirá para las actualizaciones que se realicen en el EDT.
2.3. Procedimiento para verificar y aceptar formalmente los entregables.
Los entregables deberán cumplir con los requisitos y criterios de aceptación establecidos en el enunciado del alcance del proyecto.
Se utilizará el diccionario del EDT para verificar que cada entregable se encuentre
comprendido dentro del alcance.
Los entregables se aprobarán progresivamente de acuerdo al cronograma establecido y de manera formal mediante la suscripción de actas de conformidad de entrega.
Si algún entregable no cumpliera con los criterios de aceptación, se devolverá para
que realicen las correcciones del caso. 2.4. Procedimiento de solicitud de cambios al enunciado del Alcance.
Cualquier stakeholder podrá proponer cambios en el alcance siempre que presenten los debidos sustentos.
En la reunión semanal, el equipo del proyecto analizará la solicitud de cambio y su
impacto en el costo, cronograma y calidad de los entregables, luego de lo cual, se aprobará o desaprobará, o se remitirá al comité Gerencial para su evaluación.
Mediante un acta, se dejará constancia de los cambios aprobados o desaprobados.
Se difundirán los cambios aprobados.
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2.5. Comentarios adicionales.
La línea base del alcance del proyecto se constituirá por el enunciado del alcance del proyecto, su EDT y el diccionario del EDT relacionados.
El proyecto será susceptible a tener cambios a lo largo de su desarrollo, pero éstos
deben gestionarse y controlarse adecuadamente para evitar la corrupción del alcance.
2.6.- Línea Base del Alcance (Anexo B) 2.6.1 EDT (Ver Anexo B1: EDT detallado) 2..6.2. Diccionario del EDT (Ver Anexo B2: Diccionario del EDT) 2.6.3 Enunciado del Alcance del proyecto detallado y aprobado (Ver Anexo B3)
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3.- Plan de Gestión del Tiempo
3.1. Formato del Cronograma. 3.2. Procedimiento para preparar el cronograma.
• Jefe de Proyecto convoca a reunión a equipo de proyecto.
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• Jefe de Proyecto y Equipo de proyecto definen actividades del proyecto. • Jefe de Proyecto y Equipo de proyecto establecen secuencia de actividades de
proyecto. • Jefe de Proyecto y Equipo de proyecto definen unidad de medida de las actividades
del proyecto. • Jefe de Proyecto y Equipo de proyecto estiman volúmenes de producción para cada
una de las actividades del proyecto. • Jefe de Proyecto y Equipo de proyecto estiman recursos que requieren las
actividades en función a los volúmenes de producción. • Jefe de Proyecto y Equipo de proyecto estiman duración de actividades de proyecto
efectuando pilotos de estudio de tiempos de cada una de las actividades. • Jefe de Proyecto y Equipo de proyecto desarrolla cronograma considerando la
precedencia de las actividades y la duración de estas. • Jefe de Proyecto y Equipo de proyecto analiza el cronograma (análisis de red,
método de camino critico, compresión de cronograma, que pasa si?, nivelación de recursos, método de cadena critica, ajuste de adelantos y retrasos, entre otros).
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3.3. Política de Cambios de Cronograma
a) Los cambios en los plazos establecidos que modifiquen el cronograma deben regirse por el "Procedimientos y Administración de Cambios de Cronograma".
b) Procedimientos y Administración de Cambios Cualquier requerimiento que implique cambios (adición o reducción) en las funciones, características de los servicios y costos relacionados al proyecto que impacten en el cronograma, será tratado de la siguiente manera: • Solicitud formal (correo electrónico, comunicación escrita) de requerimiento de
cualquiera de los integrantes del proyecto en las reuniones de coordinación del proyecto.
• El integrante de proyecto que solicite el cambio debe presentar un análisis detallado del requerimiento que impacta en el cronograma.
• El equipo de proyecto (Gerente de Proyecto e integrantes) aprueba o rechaza el cambio.
• Implantación del cambio de acuerdo a los procedimientos descritos a continuación.
De acuerdo a la calificación del requerimiento, éste seguirá el procedimiento de implantación correspondiente tomando en cuenta lo siguiente:
i) Cambio Menor Cuando el requerimiento solicitado no implique variaciones en el tiempo total del proyecto sino en los tiempos de alguna de las actividades Para estos casos, el cambio pasará a formar parte del plan de trabajo correspondiente y cada parte se asegurará de cumplir con las responsabilidades que ésta genere.
ii) Cambio Mayor
Se aplicará para cada uno de los requerimientos que impliquen un aumento o reducción en el plazo total del proyecto, pudiendo éste encontrarse o no enmarcado dentro del alcance del proyecto.
3.4.- Cronograma de Hitos (Ver Anexo C) 3.5.- Línea Base del Cronograma (Ver Anexo D)
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4.- Plan de Gestión del Coste
4.1. Formato del Presupuesto.
Cuadro del Presupuesto del Proyecto por Entregable.
Cuadro del Informe del Presupuesto
4.2. Procedimiento para estimar Costos.
El procedimiento que se utilizó para Estimar Costos es la Estimación por Analogía, lo cual implica utilizar el costo real de proyectos anteriores para estimar el costo del
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proyecto actual, siendo este el caso. Tomando en cuenta que la publicación de El RFP es un proceso constante dentro de la Institución, se realiza la estimación de costos en base al Juicio de Expertos asumiendo que puede ser menos costosa pero con el riesgo de ser menos exacta.
4.3. Procedimiento para preparar presupuesto.
El procedimiento que se utilizó para preparar el Presupuesto es por la suma de Costos, el cual se basa en la suma por paquete de trabajo de acuerdo con la EDT. Posteriormente se suman los niveles superiores de componentes de la EDT y finalizando con la suma de todo el proyecto.
A continuación el Resumen de la Línea Base de Costo del Proyecto, importante para medir, supervisar y controlar el rendimiento.
Semana Costo Acumulado1 1872.50 1872.502 8233.50 10106.003 5237.50 15343.504 5237.50 20581.005 10074.00 30655.006 6709.00 37364.00
1 2 3 4 5 6Semanas
500010000150002000025000300003500040000
Curva S
4.4. Procedimiento para controlar los costos.
El procedimiento que se utilizó para controlar los Costos es el Análisis de Medición del Rendimiento que ayuda a evaluar todas las variaciones que se pueden producir en el transcurso del Proyecto. Utilizando la Técnica del Valor Ganado (EVT) se controló los costos y la gestión de recursos, basándose en el Valor Planificado (PV), Valor Ganado (EV) y el Costo Real (AC). Del mismo modo se realizó el cálculo de las variaciones de Costos (CV) y del
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Cronograma (SV); así como también de los índices de Rendimiento del Costo (CPI) y del Cronograma (SPI).
4.5. Procedimiento de integración de cambios de costes en el Proyecto
Basándose en la experiencia sobre el proyecto en mención, se realizará el siguiente procedimiento para la integración de cambios de costos en el mismo:
A través de los informes de supervisión semanales se controlará el avance de los entregables y los costos incurridos en ellos, como también Se realizarán mediciones mensuales de los gastos incurridos en el proyecto.
Se comparará los costos reales contra el costo presupuestado para identificar diferencias.
Se establecerán los rangos de variación permisibles. En caso de encontrar variaciones dentro del rango permisible, se tomarán los
recursos programados en la partida de contingencia, a fin de asumir dicha desviación.
En caso de encontrar diferencias fuera del rango se deben plantear las acciones de revisión de las causas que lo determinan, y determinar mediante un estudio costo/beneficio si es necesario solicitar la ampliación del presupuesto.
Se considera variación permisible toda variación en los costos dentro del monto de la contingencia asignada al proyecto.
4.6.- Línea Base del Coste Es el presupuesto distribuido en el Tiempo (Ver Anexo E: Presupuesto Línea Base)
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5.- Plan de Gestión de la Calidad
5.1 Estructura Organizacional y Responsabilidades de Calidad
De acuerdo al tipo y dimensión del proyecto se designará un solo responsable de la calidad, el cual tendrá las siguientes funciones:
Actividad Roles Personas Responsabilidades
Planificación de la calidad
Responsable
Realizar aseguramiento de la calidad
Responsable
Realizar control de calidad
Responsable
5.2 Procedimiento de Aseguramiento de Calidad
Se utilizará la metodología sugerida en el PMBOK, en su capítulo relacionado a Gestión de la Calidad, de tal forma que se minimice el riesgo de observaciones a los entregables.
Para tal efecto se realizaran auditorias de calidad, en forma quincenal, para determinar si las actividades del proyecto cumplen con las políticas y procedimientos de la organización.
5.3. Procedimiento de Control de Calidad
Para el control de calidad de realizarán inspecciones semanales en forma programada, para determinar si los entregables están conforme a los estándares propuestos, siendo estos resultados comunicados al Jefe del proyecto mediante un informe. De encontrarse alguna modificación esta se realizará mediante una solicitud de cambios.
Se tendrán en cuenta los siguientes puntos para la conformidad de entregables:
Estándares Se verificará que los entregables estén de acuerdo con las especificaciones descritas en el plan de gestión del alcance
Frecuencia de entrega Se verificará que los entregables cumplan con las fechas pactadas para los mismos, para la cual se llevará un registro de incidencias por tipo de entregables.
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5.4. Línea Base de Calidad Como entregable principal de la gestión de calidad se elaborará la Línea Base de Calidad (Anexo F).
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6.- Plan de Gestión de Recursos Humanos
6.1. Procedimiento de Adquisiciones de Personal El equipo central será designado por la Gerencia de Operaciones, en base a experiencia previa, y estará conformado por un consultor externo y funcionarios de la empresa, los cuales deberán tener las siguientes características
EQUIPO DEL PROYECTO CARGO FORMACIÓN EXPERIENCIA PERFIL Y ROL
Gerente del Proyecto
Ingeniero, Administrador o profesión a fin con Maestría en Administración u Operaciones, con conocimiento del PMBOK.
Con cinco años de experiencia acreditada en puestos similar de servicios de envergadura semejante
Amplia capacidad de gestión y liderazgo, habilidades de trabajo bajo presión
Jefe Usuario
Ingeniero, Administrador o profesión a fin con Maestría en Administración u Operaciones, con conocimiento del PMBOK.
Con tres años de experiencia acreditada en líneas de organización y producción
Gran capacidad de coordinación, comunicación, integración e interacción con usuarios y personal directivo
Profesional Usuario
Ingeniero, Administrador o profesión a fin, con conocimiento del PMBOK.
Con dos años de experiencia acreditada en líneas de organización y producción
Gran capacidad de coordinación, comunicación, integración e interacción con usuarios
Profesional Usuario
Ingeniero, Administrador o profesión a fin, con conocimiento del PMBOK.
Con dos años de experiencia acreditada en líneas de organización y producción
Gran capacidad de coordinación, comunicación, integración e interacción con usuarios
Profesional de la Gerencia de Desarrollo
Ingeniero, Administrador o profesión a fin, con conocimiento del PMBOK.
Con dos años de experiencia acreditada en puestos similares.
Gran capacidad de coordinación, comunicación, integración e interacción con usuarios y personal directivo
Consultor experto
Ingeniero, Administrador o profesión a fin, con certificado de PMP.
Con cinco años de experiencia en elaboración de bases
Amplia capacidad de gestión y liderazgo, habilidades de trabajo bajo presión. Gran capacidad de coordinación, comunicación, integración e interacción con usuarios y personal directivo
Profesional de Logística
Ingeniero, Administrador o profesión a fin, con conocimiento del PMBOK.
Con dos años de experiencia acreditada en puestos similares.
Gran capacidad de coordinación, comunicación, integración e interacción con usuarios
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6.2. Horarios
Histograma de Recurso Humanos
0.0020.0040.0060.0080.00
100.00120.00140.00160.00
31/1
0/05
7/11
/05
14/1
1/05
21/1
1/05
28/1
1/05
5/12
/05
12/1
2/05
19/1
2/05
semanas
hora
s de
trab
ajo
del
equi
po p
or s
eman
a
6.3. Criterios de Liberación de Personal
Ante todo se debe señalar que el Jefe del proyecto es el Profesional Usuario. En el proyecto se presentarán semanas en las cuales algunos integrantes del proyecto no participen activamente en el proyecto, debido a las actividades asignadas.
6.4. Necesidades de Entrenamiento.
Al seleccionar al grupo del proyecto deberá evaluarse al personal, en conocimientos de normativas internas, normas legales, PMBOK.
6.5. Procedimiento de Reconocimientos y recompensas.
La empresa cuenta con un programa trimestral y semestral de premiación a los trabajadores que han tenido un desempeño destacado durante esos periodos. De igual forma, durante el desarrollo del Proyecto, se premiarán a los miembros cuya participación y desempeño han sido destacada, habiendo obtenido logros y alcanzando metas en beneficio del proyecto y de la institución.
6.6. Cumplimiento de Regulaciones Laborales
Las regulaciones que debe cumplir son las normas internas de conducta y de ética profesional
6.7. Procedimiento de Seguridad Industrial
El desarrollo del proyecto no involucra riesgos físicos, no obstante es recomendable instruir permanentemente al personal sobre las medidas de seguridad en caso de siniestros (sismos, incendio, etc.), así como rutas de evacuación. En caso de necesitar atención médica se contará con un servicio de enfermería para ser atendido. Se deberá tener un sistema de soporte de información diaria, de tal forma que se
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cuente con un respaldo (backup) frente a posibles contingencias.
6.8 Plan de Capacitación del Equipo del Proyecto Incluir Cuadro Excel que debe coincidir con los entregables del EDT y sus actividades en el Cronograma PERSONA CURSO FECHA N. HORAS
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7.- Plan de Dirección de Comunicaciones 7.1 Matriz de Distribución de Información
ENTREGABLE INFORMACIÓN MEDIO DESTINATARIO FRECUENCIA RESPONSABLE Gestión del Proyecto
Acta de Constitución Firmada
Como se planificara ejecutara, supervisara y controlara y cerrara el proyecto
Escrito mediante informes (formal)
Gerente de Administración
dependiendo de los cambios que se efectúen
Gerente del Proyecto
Plan de Gestión del proyecto aprobado
como se ejecutara, supervisara y controlara el proyecto
Escrito mediante informes (formal)
Gerente de Operaciones
dependiendo de los cambios que se efectúen
Gerente del Proyecto
Documento de Definición Alcance firmado
El trabajo que debe realizarse para efectuar el servicio con las funciones y características especificas
Escrito mediante informes (formal)
Gerente de Operaciones
dependiendo de los cambios que se efectúen
Gerente del Proyecto
EDT
Descomposición jerárquica con orientación hacia el servicio relativa al trabajos que será ejecutado por el equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos.
Escrito mediante informes (formal)
Gerente de Operaciones
dependiendo de los cambios que se efectúen
Gerente del Proyecto
Diccionario EDT
Descripción de cada componente en el EDT, donde se de la definición del alcance o enunciado del trabajo, entregables definidos, una lista de actividades asociadas a una lista de hitos
Escrito mediante informes (formal)
Gerente de Operaciones
dependiendo de los cambios que se efectúen
Gerente del Proyecto
Estimación de Recursos
La estimación de los tipos y cantidades de recursos necesarios para realizar cada actividad del cronograma
Escrito mediante informes (formal)
Gerente de Administración
dependiendo de los cambios que se efectúen
Gerente del Proyecto
Informe de Cambios
Relación de cambios formalmente documentada que se presenta para la aprobación al proceso de control integrado de cambios
Escrito mediante informes (formal)
Gerente de Operaciones
dependiendo de los cambios que se efectúen
Gerente del Proyecto
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8.- Plan de Dirección del Riesgo 8.1. Metodologías.
Para desarrollar el Plan de Dirección del Riesgo se usó como metodología la sugerida por el PMBOK en su capítulo de gestión del riesgo, siendo las actividades a considerar:
Actividad Descripción Herramientas Fuentes de
información Planificación de Gestión de Riesgos
Elaborar el plan de Gestión
PMBOK Sponsor, usuarios en general y equipo del proyecto
Identificación de riesgos
Identificar riesgos Checklist Sponsor, usuarios en general y equipo del proyecto
Análisis Cualitativo y Cuantitativo
Evaluar probabilidades e impacto, estableciendo prelación
Definición de probabilidad e impacto. Matriz de probabilidad – impacto, Primavera
Sponsor, usuarios en general y equipo del proyecto
Planificación de respuesta al riesgo
Definir y planificar respuesta a riesgos
PMBOK Sponsor, usuarios en general y equipo del proyecto
Supervisión y control de riesgos
Verificar ocurrencia de riesgos calculados o nuevos riesgos. Supervisar la ejecución y efectividad de las respuestas.
Primavera Sponsor, usuarios en general y equipo del proyecto
8.2. Roles y Responsabilidades.
De acuerdo a las dimensiones del proyecto se designará un solo responsable de planificar y ejecutar el plan de dirección del riesgo.
Actividad Roles (Equipo de
Gestión del riesgo) Personas Responsabilidades
Planificación de Gestión de Riesgos
Responsable Gerente del Proyecto Ejecutar la actividad, responsable directo.
Identificación de riesgos Responsable
Gerente del Proyecto Ejecutar la actividad, responsable directo.
Análisis Cualitativo y Cuantitativo
Responsable Gerente del Proyecto Ejecutar la actividad, responsable directo.
Planificación de respuesta al riesgo
Responsable Gerente del Proyecto Ejecutar la actividad, responsable directo.
Supervisión y control de riesgos
Responsable Gerente del Proyecto Ejecutar la actividad, responsable directo.
8.3. Presupuesto.
De acuerdo a la metodología aplicada en la elaboración de este plan de riesgos, los costos serán calculados de acuerdo a las actividades incurridas, las cuales se especifican en el EDT y en el Plan de Gestión de Costos.
8.4. Periodicidad.
Los períodos incurridos en la creación y actualización de las actividades son:
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Ejemplo de Plan de Gestión
Actividad Momento de ejecución Entregables del EDT Periodicidad Planificación de Gestión de Riesgos
Al inicio del proyecto Informe Una vez
Identificación de riesgos Al inicio del proyecto En cada replanificación del proyecto
Informe Una vez Quincenal
Análisis Cualitativo y Cuantitativo
Al inicio del proyecto En cada replanificación del proyecto
Informe Una vez Quincenal
Planificación de respuesta al riesgo
Al inicio del proyecto En cada replanificación del proyecto
Informe Una vez Quincenal
Supervisión y control de riesgos
En cada ciclo de control Informe Semanal
8.5. Categorías de riesgo.
De acuerdo a las diversas categorías, se tienen los siguientes riesgos: Riesgos Técnicos • Software desactualizado • Cambios en la tecnología usada
Riesgos Externos • Recortes presupuestales. • Instabilidad Jurídica • Cambio de la normativa vigente.
Riesgos de la Organización • Cambios en la priorización de proyectos • Cambios en la asignación de presupuestos • Mal uso de los recursos • Asignación de personal • Escaso apoyo de la Alta Dirección
Riesgos de la Dirección de Proyectos • Rotación de personal • Baja asignación de recursos • Inadecuada definición del alcance del proyecto • Falta de interés del personal asignado.
8.6. Definiciones de probabilidad e impacto.
De acuerdo al grado de impacto, reflejado en los objetivos del proyecto, se consideran las siguientes definiciones:
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Ejemplo de Plan de Gestión
Muy bajo bajo Moderado Alto Muy alto0.05 0.10 0.20 0.40 0.80
COSTOSAumento del costo insignificante
Incremento del costo < 10%
Incremento del costo 10-20%
Incremento del costo 20-40%
Incremento del coste >40%
TIEMPOAumento del tiempo insignificante
Incremento del tiempo < 2%
Incremento del tiempo 2-10%
incremento del tiempo 10-20%
Incremento del tiempo >20%
ALCANCEDisminución del alcance minimo
Areas de alcance secundarias afectadas
Areas de alcance principales afectadas
Disminución del alcance inaceptable para la Gerencia
El entregable del proyecto es inservible
CALIDADBaja de la calidad imperceptible
Solo algunos puntos son afectados
Baja de la calidad solo con aprobación de la Gerencia
Disminución de la calidad inaceptable para la Gerencia
El entregable del proyecto es inservible
IMPACTO
8.7. Matriz de probabilidad e impacto.
En el siguiente cuadro se puede apreciar las diferentes zonas de control, que han sido clasificadas en conformidad con los umbrales de riesgo de los interesados.
Impacto
Probabilidad 0.05 0.10 0.20 0.40 0.800.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.720.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.560.5 0.03 0.05 0.10 0.20 0.400.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.240.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08
La tabla siguiente (Matriz de probabilidad e impacto) muestra los principales riesgos que deben ser tomados en cuenta a la hora de hacer seguimiento al proyecto.
Probabilidad 0.05 0.10 0.20 0.40 0.800.9 RR01 RR030.7 RR04 RR050.5 RR010.3 RR07RR080.1 RR02
Impacto
8.8. Tolerancias de los interesados (umbrales de riesgo).
Se han definido 3 tipos de umbrales de riesgo para este proyecto:
Zona Optima: Es la zona comprendida entre los valores de riesgo que fluctúan entre 0.00 y 0.09. En esta zona están presenten los riesgos aceptables o riesgos comunes, que no varían en forma significativa el desarrollo del proyecto.
Zona Aceptable: Es la zona comprendida entre los valores de riesgo que fluctúan entre 0.10 y 0.19. En esta zona están presentes los riesgos moderados, los cuales necesitan ser analizados para aplicarles las medidas de respuesta.
Zona de Riesgo. Es la zona comprendida entre los valores de riesgo mayores a 0.20 en esta zona están presentes los riesgos críticos y deben tomarse medidas urgentes de respuesta.
8.9. Formatos de informe.
Para llevar un correcto control sobre el grado de ocurrencias de riesgos se utilizara para todos los casos el siguiente formato:
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Ejemplo de Plan de Gestión
INFORME DE RIESGO N.
Proyecto
Fecha
Riesgo
Probabilidad
Impacto
Ocurrencia
Acción Tomada
Firma Responsable
10. Seguimiento
Se efectuará un seguimiento a los riesgos Aceptables y Críticos de forma semanal, de encontrarse alguna ocurrencia se procederá a tomar acciones según el tipo de riesgo que se presente.
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Ejemplo de Plan de Gestión
9.- Plan de Dirección de Adquisiciones
Como alternativa para dar cumplimiento al proyecto de elaboración de las el RFP se ha considerado en la fase de “requerimientos aprobados” la participación de un consultor para que efectué el servicio de diagnóstico de las actividades para el servicio de aseguramiento de la calidad del proceso de verificación, por lo que se han considerado los siguientes ítems: 9.1.- Tipos de Contratos
Contrato de consultor a suma alzada 9.2.- Responsables de Estimaciones
Gerente y Equipo de Proyecto 9.3.- Organización de las adquisiciones
Las etapas contempladas para la adquisición del servicio del consultor es opcional y por tanto de no llevarse a cabo, se ejecutaría únicamente el procedimiento de compras de útiles de oficina siguiendo el procedimiento de compras que se indica mas adelante
ITEM
S ACTIVIDADES COMPRAS PROYECTO
1 Elaborar Términos de Referencia del RFP - OK
2 Seleccionar comité de adjudicación OK -
3 Convocar personal a participar en la adjudicación (invitación) OK -
4 Publicar OK 5 Seleccionar al postor OK OK
6 Adjudicación (incluye firma de contrato) OK -
7 Administrar contrato - OK 8 Auditar contrato OK OK 9 Cierre de contrato OK OK
- Procedimientos de Adquisiciones dentro del Proyecto
9.4.- Documentos estandarizados
9.5.- Procedimiento de Reporte de Rendimiento de Proveedores
• Checklist
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Ejemplo de Plan de Gestión
• Reporte de avance de cada entregable 9.6.- Restricciones que afectan a las adquisiciones
• Política de montos para contrataciones • Requisitos de los proveedores • Cierre (cumplimiento de entregables)
9.7.- Asunciones que afectan a las adquisiciones
• Que obtenemos un ganador • Que obtenemos lo requerido en el servicio
9.8.- Procedimiento para decidir hacer o comprar
• Usuario plantear la necesidad y revisa presupuesto asignado • Usuario comunica los requerimientos técnicos del servicio o producto requerido • Área de Logística verifica la disponibilidad de recursos • Área de Logística cotiza el servicio o producto • Área de Logística costea la elaboración propia del servicio o producto • Área de Logística efectúa análisis costo/beneficio entre hacer o comprar • Área de Logística comunica a área usuaria la decisión • Área de proyectos incluye actividades para la opción elegida
9.9.- Procedimiento para la administración de garantías y/o seguros
• Área de Logística informa sobre monto del contrato • Área de Logística revisa política de garantía • Área de Logística incluye cláusula en contrato sobre monto de la garantía según
monto del contrato • Área de Logística comunica a área usuaria la decisión
9.10.- Instrucciones a proveedores para reporte de EDT del Proveedor
No aplica.
9.11.- Vendedores certificados
• Considerar la base de datos de proveedores con servicios ofrecidos de similares características
• Considerar una depuración previa utilizando los requisitos mínimos para el servicio a contratar
• Considerar restricciones para contratar con empresas del estado
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Ejemplo de Plan de Gestión
ANEXOS
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Ejemplo de Plan de Gestión
ANEXO A.- Acta de Constitución del Proyecto Aprobada
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Ejemplo de Plan de Gestión
ANEXO B.- Línea Base del Alcance
• EDT Detallado ( Anexo B1) • Diccionario del EDT (Anexo B2) • Enunciado del Alcance del proyecto detallado y aprobado ( Anexo B3)
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Ejemplo de Plan de Gestión
ANEXO C.- Cronograma de Hitos
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Ejemplo de Plan de Gestión
ANEXO D.- Línea Base del Cronograma
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Ejemplo de Plan de Gestión
ANEXO E.- Línea Base del Coste (Presupuesto Línea Base)
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Ejemplo de Plan de Gestión
ANEXO F.- Línea Base de Calidad Como entregable principal de la gestión de calidad se elaborará la Línea Base de Calidad. N. Objetivo Cantidad Medida
1 Aseguramiento de la Calidad
1.1 Proceso de Gestión Uso de metodologías de gestión sugeridas por el PMBOK.
Máximo 1 observación Número de observaciones
1.2 Desarrollo del proyecto Cumplir con los procedimientos de las metodologías en la elaboración del proyecto.
Máximo: 2 observaciones
Número de observaciones
2 Control de Calidad 2.1 Estándares
Todos los entregables del EDT deben cumplir con las especificaciones estipuladas en el alcance.
Máximo: 5% de observados
Número de observaciones
2.2 Frecuencia Todos los entregables deben ser terminados en el plazo programado.
Máximo: 1% de observados
Número de observaciones
3 Reprocesos Todos los entregables observados deberán ser reprocesados.
Máximo 1% de observados por 1 vez y 0 por segunda vez.
Número de observaciones
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