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Plantilla: PAGO EXTRAORDINARIOEvento: 404Referencia: F-1392191297183Titulo: PAGO BOLETO DE AVIÓN A MÉXICO PARA ALBETO DE LA MORA GAl Fecha:Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq:Proceso: CARLOS ALBETO SAINZ DAVIDTipo de proceso: PAGO DIRECTO

Datos del proveedor:

Folio del proceso:

21/08/20151879

329

Nombre:Banco:

Etiqueta:

SAINZ DAVID CARLOS ALBERTOBanorte Operación Federal #3631

Pólizas presupuéstales

Cuenta Nombre Importe

5137037110501150101EOOO' Pasajes aéreos nacionales $3,830.0C

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del se¡

5137037110501150101E0001111200000300005000000000822000000000000000000000824000000000000000000000824000000000000000000000825000000000000000000000825000000000000000000000826000000000000000000000826000000000000000000000827000000000000000000000

Pasajes aéreos nacionalesBanorte Operación Federal #3631Presupuesto de Egresos por EjercerPresupuesto de Egresos ComprometidoPresupuesto de Egresos ComprometidoPresupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos Pagado

$3,830.00

$3,830.00

$3,830.00

$3,830.00

$3,830 00

$3,830.00$3,830.00

$3,830.00

$3,830.00

$3,830.00

Observaciones

Página 1 de 2

Plantilla:Evento:Referencia:Título:Autorización:Proceso:Tipo de proceso:

PAGO EXTRAORDINARIO404F-1392191297183PAGO BOLETO DE AVIÓN A MÉXICO PARA ALBETO DE LA MORA GAl Fecha: 21/08/2015PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 1879CARLOS ALBETO SAINZ DAVIDPAGO DIRECTO Folio del proceso. 329

Datos del proveedor:

Nombre: SAINZ DAVID CARLOS ALBERTOBanco: Banorte Operación Federal #3631

Etiqueta:

Momentos presupuéstales

Cuenta Descripción Momento Cargo Abono5137037110501150101E00015137037110501150101E00015137037110501150101E00015137037110501150101E00015137037110501150101E00015137037110501150101E00015137037110501150101E00015137037110501150101E0001

Pasajes aéreosPasajes aéreosPasajes aéreosPasajes aéreosPasajes aéreosPasajes aéreosPasajes aéreosPasajes aéreos

nacionalesnacionalesnacionalesnacionalesnacionalesnacionalesnacionalesnacionales

POR EJERCERCOMPROMETIDOCOMPROMETIDODEVENGADODEVENGADOEJERCIDOEJERCIDOPAGADO

$3,830.00

$3,830.00

$3,830.00

$3,830.00

$3,830.00

$3,830.00

$3,830.00

$3,830.00

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Impresión NBX1 Página 1 de

BANORTE

Reporte de Transferencias TEF BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.RFC: BMN-930209-927

21/08/2015 05:00 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante

Nombre del Ordenante

RFC OrdenanteID TerceroNombre del Beneficiario

Cuenta/CLABE BeneficiarioRFC BeneficiarioBanco DestinoImporte a TransferirIVAFecha Aplicación

Número de Referencia

Concepto de PagoClave de RastreoConfirmaciónFecha CancelaciónFecha DevoluciónCausa Devolución

ComisiónIVA Comisión

CapturóFecha CapturaEjecutóFecha de Ejecución

Autorizó 1:Fecha Autorización 1:

Autorizó 2:Fecha Autorización 2:

Autorizó 3:Fecha Autorización 3:

AutExcepción 1:Fecha AutExcepción 1:

AutExcepción 2:Fecha AutExcepción 2:Modo de EjecuciónNombre del Archivo

0251073631UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONAMETROPOLITANA D

UTZ030120HP8SADCB80214SHO

CARLOS ALBERTO SAINZ DAVID012320014571492047SADC580214SHOBBVA Bancomer

$3,830.00$0.00

24/08/20156PAGO BOLETOS DE AVIÓN A MÉXICO8541587OK. OPERACIÓN EFECTUADA

$0.00

$0.00Nayeh Marlene Villareal Renteria

21/08/2015 16:54:15 p.m.SILVIA GONZÁLEZ21/08/2015 16:59:40 p.m.

Operación realizada a través de los equipos de computa que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad deMéxico, D.F.Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de laInstitución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayora 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ' Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

https://nhem.banorte.com/NBX]/Corporativa/Transferencias/'ll.il;.aspx 21/08/2015

Guadaiajora

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LAZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

SOLICITUD DE PAGO FOIÍO

Área / Proyecto Solicitante

Fecha Solicitud

Fecha RequeridaPago

Concepto

Beneficiario

Forma de Pago

Observaciones

Rectoría

21 de Agosto de, 201 5 f̂pSo'

21 de Agosto de! 2015 importe: $ 3,830.00

Pago de Boleto de avión de GDL - México, del día 24 de Agosto, para el Ing.Alberto de la Mora y Carlos Sainz, Reunión en CGUTyP, con Ing. Marco AntonioNorzagaray.

Carlos Alberto

ChequeDepósito

Transferencia

Asistir a

Sainz David.

XNómina •;

Cuenta XBanco D ~. ADI_ 1457149204

Bancomer CLABE

Reunión con Director de Planeación de la UTZMG.

DAF

Mtra. Sonia G. Aguilar

VoBo Control Presupuesta!

Carlos Alberto Sainz DavirY

Codificación: RE-A02-01 Versión: E Inicia Vigencia de Versión: Q3-Sep-12 Raíz: PRA02 Fecha de liberación 1 ra. versión:

Tiempo de Retención: 12 años Archive en: Servicios administrativos y contables: Anexa a la póliza contable

EGRESOK Revisión Clip

ÉJESteS

POMomento: _ —

F e c h a :

Nombre:

: ¡ r m a : ^

i., [,;

t AEROMEXICO.COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Régimen General de ley Personas MoralesNO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:00001000000300243643

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:00001000000300171326LUGAR DE EXPEDICIÓN: México, D.F.

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CVAv. Paseo De La Reforma 445 A Y B,Cuauhtémoc, D.F., México, C.P. 06500AME880912I89

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1392191297183FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 21/08/2016 11:30:60FOLIO FISCAL: 2d049fOf-b587-478f-9b06-781d621ec85aFECHA DE EMISIÓN: 21/08/2015 11:27:18

DATOS CLIENTEUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE

GUADALAJARA

UTZ030120HP8CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDRO K.M. 4.5

SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL, MX 45640

MÉTODO DE PAGO : TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO : 3007IATA:8699420

PNR: WYLDJJ

PASAJERO : SAINZ DAVID/CARLOS ALBERTO MR

DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD COSTO UNITARIO

TRANSPORTACIÓN AEREA

TUA

YRI

No Aplica

No Aplica

No Aplica

1 DO

1 00

1.00

1,351.00

334.00

13.00

1,351.00

334.00

13.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):1392191297183

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

1,698.00

217.00

1,915.00

COMPLEMENTO

Código de Cargo

YRI

Importe

13.00

Total Otros Cargos: 13.00 TUA: 334.00

SELLO DIGITAL DELCFDI

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SELLO DEL SATXr+1FvBQsMYhYLvG4GvTK14Yt7N3tvCU1*HgU426E7MaaCvVv8mrtSOJdlWWF63XMnBBInpc44HiCtQLHb58Ms68tNMfgZaw/FML5UObPAX7lmQXQBBtFprwu4qOvyLYAbW1FuEAZPoEd7ox3hnmftzalK/PKdilh1cpYPmM37E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

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calle="Av. Paseo De La Reforma" colonin-"Cuauhtémoc"/":i

<cfdi RegimcnFiscal Régimen "Régimen General de ley Personas Morales", •<,'cfdi:Emisor>

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Página 2 de 3

- <ecfd:DomFiscalRcp><ecfd:Ca I le- 'CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDRCx'ecfd Calle><ecfd:NroExtenoi">K.M. 4.5</ecfd:NroJíxterior><.ccfd.Colonia>SANTA CRUZ DE LAS F LORES-'-/ ecfd: Colonia---<ecfd:Localidad>SANTA CRUZ DE LAS FLORES <ecfd. Localidad ><ecfd:Municipio>TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA</ecfd Municipio<ecfd: E:stado>JAL</ecfd: Hstado><ecfd Pais>MX<A:cfd:Pais><ecfd:CodigoPosta[>45640</t:efd;CodiguPostal>

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••' /ecfd : Doc u m en lo><ccfd:Personalizados>

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t AEROMEXICO.COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Régimen General de ley Personas MoralesNO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:00001000000300243643NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:00001000000300171326LUGAR DE EXPEDICIÓN: México, D.F.

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CVAv. Paseo De La Reforma 445 A Y B,Cuauhtémoc, D.F., México, C.P. 06500AME880912I89

FACTURA

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DATOS CLIENTEUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE

GUA DALA JARA

UTZ030120HP8CARRETERASANTACRUZASAN ISIDRO K.M. 4.5

SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JAL, MX 45640

MÉTODO DE PAGO : TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO : 3007

IATA:8699420PNR: WYLDJJ

PASAJERO : DE LA MORA CALVEZ/ALBERTO MR

DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

TRANSPORTACIÓN AEREA

TUA

YRI

No Aplica

No Aplica

No Aplica

1 00

1 ÜU

i no

1,351.00

334.00

13.00

1,351.00

334.00

13.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):1392191297182

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

1,698.00

217.00

1,915.00

COMPLEMENTO

Código de Cargo

YRI

Importe

13.00

Total Otros Cargos: 13.00 TUA: 334.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

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SELLO DEL SAT

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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

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