Pda062 (Inspecciones de Seguridad)

download Pda062 (Inspecciones de Seguridad)

of 4

Transcript of Pda062 (Inspecciones de Seguridad)

  • 7/26/2019 Pda062 (Inspecciones de Seguridad)

    1/4

    PDA-062Preparado por:Subgerencia de

    Servicios Revisin 000GERENCIA DE OPERACIONES

    Emitido:03/02/04

    Pgina 1 de 4 Manual de Procedimientos Administrativos

    Aprobado por: Comit de Normas yProcedimientos

    RTS:

    HBF:

    CRH:

    INSPECCIONES DE SEGURIDAD

    1. OBJETIVO

    El objetivo del presente documente este establecer un criterio nico en el grupo SAESA, para larealizacin de inspecciones de Seguridad en las actividades a realizar en los diferentes tipos detrabajos establecimientos.

    2. APLICACIN Y VIGENCIAEste procedimiento ser de aplicacin en todas las instalaciones del grupo SAESA, al igual quepara las empresas contratistas que presten servicios a la Empresa.

    Esta normativa comenzar a regir desde la fecha de su publicacin y se mantendr vigentes porun periodo mximo de 3 aos, fecha en que se deber efectuar una revisin obligatoria, a menosque con anterioridad a esta fecha, el Comit hubiera realizada modificaciones o una nuevapublicacin.

    3. DEFINICIONES

    Inspeccin de Seguridad: es aquella actividad enfocada a detectar los riesgosa ocondiciones sub-estndar que se presentan en el ambiente de trabajo, diferencindoseesta en dos tipos:

    Inspecciones PlaneadasSon el tipo de inspecciones que se planifican y programan anticipadamente de manera dedetectar en dnde se originan los problemas ms importantes y que pueden significardaos a las personas y/o daos a la propiedad.

    Inspecciones GeneralesLa inspeccin general incluye caminar a travs de un rea o seccin completa, enespecial aquellas zonas que tengan mayor riesgo y que la prdida sea ms significativa,tanto para las personas como econmicas; mirndolo todo y anotando todas las cosascon precisin y de acuerdo al grado de prdida potencial de la operacin.

    4. REFERENCIAS(NO APLICA)

    5. DISPOSICIONES

    Las inspecciones a desarrollar en los trabajos e instalaciones de la empresa se desarrollaransegn el Programa de Inspecciones existente, siendo cada punto inspeccionado segn la listade chequeo, de no existir se deber realizar la inspeccin segn el formato del (Anexo 1).

    Realizada la inspeccin se deber desarrollar un informe escrito detallando las condiciones quese detectaron, adjuntando dicho informe al check list que se genero.

  • 7/26/2019 Pda062 (Inspecciones de Seguridad)

    2/4

    PDA-062 Manual de Procedimientos Administrativos

    Emitido:03/02/04

    Pgina2 de 4 INSPECCIONES DE SEGURIDAD

    El informe de la inspeccin se deber enviar a rea de Prevencin de Riesgos, mediante e-mailen caso de poseerlo, de no ser as, por medio fax remitido a Area Prevencin de Riesgos.

    Una vez recibido el informe, el Area de Prevencin de Riesgos analizara el check list y el informeenviado, determinando si se detecto alguna condicin insegura en los lugares inspeccionados.

    Si al momento de analizar el check list o el informe, no se detectan condiciones inseguras, elArea de Prevencin de Riesgos actualizara el sistema de seguimiento (control de inspecciones)y proceder a archivar dicha inspeccin.

    En caso de generarse alguna condicin insegura o condicin sub-estndar, Prevencin deRiesgos determinara y asignara al responsable para la ejecucin de medidas a tomar para laeliminacin o aminorar el riesgo detectado.

    Posteriormente a la determinacin del responsable, se deber analizar el riesgo, este anlisisnos dar los pasos a seguir para cada riesgo detectado.

    Si el anlisis del riesgo arroja que existe riesgo alto para las personas materiales se deberrealizar la reparacin inmediata, esta reparacin se realizara mediante el personal asignadoanteriormente.

    Si el anlisis del riesgo arroja que no existe peligro o es controlable, se deber realizar unestudio de los costos asociados a la reparacin.

    Si el estudio de costos para la reparacin arroja una inversin inferior a $500.000, se deberrealizar la reparacin. Posterior a la reparacin, se deber enviar un informe escrito al Area de

    Prevencin de Riesgos detallando las medidas ejecutadas, en lo posible adjuntando registrovisual (fotografas antes-despus). Este informe actualizara el sistema de seguimiento de lasinspecciones y archivado posteriormente.

    Si el estudio de costos para la reparacin arroja una inversin superior a $500.000, se debersolicitar al nivel correspondiente de mando la aprobacin de los recursos, para realizar la mejorade las condiciones sub-estndar arrojadas en la inspeccin.

    Si se autoriza la ejecucin de las medidas recomendadas, se deber realizar la mejora de lascondiciones lo antes posible, registrando estos cambios en un informe escrito, el cual serenviado al Area de Prevencin de Riesgos quienes actualizarn el sistema de seguimiento deinspecciones, archivndolo posteriormente.

    Si no se autoriza el presupuesto para la ejecucin de las medidas recomendadas, se deberregistrar en el informe la decisin tomada por el nivel de mando respectivo, fundamentando ladecisin tomada.

    Este informe deber ser enviado al rea de Prevencin de Riesgos, la cual realizar laactualizacin del sistema de inspeccin, archivndolo posteriormente para generar el respaldode las inspecciones realizadas.

  • 7/26/2019 Pda062 (Inspecciones de Seguridad)

    3/4

    PDA-062 Manual de Procedimientos Administrativos

    Emitido:03/02/04

    Pgina3 de 4 INSPECCIONES DE SEGURIDAD

    6. RESPONSABILIDADES

    Ser responsabilidad de cada Subgerencia realizar las debidas inspecciones que estn definidaspara cada rea, as como de generar los informes respectivos de cada inspeccin que realice yenviar dicha informacin al rea de Prevencin de Riesgos oportunamente.

    Los trabajadores tienen la responsabilidad de facilitar la informacin necesaria o que se leconsulte para cada inspeccin, as como cooperar en lo que se solicite para realizar lainspeccin.

    El rea de Prevencin de Riesgos debe realizar las inspecciones que estn definidas para surea, as como de mantener un registro de estas inspecciones y hacer el seguimiento delprograma al igual que de las recomendaciones que se sugieran para eliminar o aminorar algnriesgos.

  • 7/26/2019 Pda062 (Inspecciones de Seguridad)

    4/4

    PDA-062 Manual de Procedimientos Administrativos

    Emitido:03/02/04

    Pgina4 de 4 INSPECCIONES DE SEGURIDAD

    ANEXO 1

    FORMATO PARA INSPECCIONES GENERALES

    DETECCION DE RIESGOS

    AREA: DISTRIBUCION DELEGACION TRANSMISION GENERACION OBRAS

    Faena o instalacin: _________________________________________________________________________________ Empresa / Administracin Zonal:

    _________________

    Descripcin faena o instalacin:_________________________________________________________________________________________________ N trabajadores:_______

    Lugar: ____________________ Fecha: ________ Hora: ________ Responsable terreno: ______________________________________Cargo: ________________

    APTaplicado

    FechaCumpl.PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

    (pauta referencial) Si No

    Riesgos detectados Medidas recomendadas

    Reunin previa: Gua maniobra? Puntos apertura? Rolesindividuales? Tiempo corte suministro?Secuencia maniobra / Traspasos carga / RedPrueba comunicaciones? Procedimiento?Traslado de equipos / Personas / MaterialesConduccin vehculos / Mquina / ChoferEstacionamiento / Descarga / SealizacinSealtica faenas rea riesgo / Conos / CintasRevisin equipos maniobra y trabajo en alturaPrueba resistencia / Estructura / TiranteElementos proteccin personal Tipo? Uso?Nivelacin estabilidad escala / Gra / CaminUso aparejos / Estrobos / Grilletes / Tecles

    Amarre guas puntales escala / Poste/ CargaDistancias seguras a lneas con energa

    Apertura con corte visible

    Enclavamiento o bloqueo de aparatos corteReconocimiento ausencia tensinInstalacin tierras / Baja / Media / Alta tensinSealizacin puntos apertura de sistemaInstalacin protector cada cruce conductoresChequeo grado proteccin reconectadorDesequilibrio / Sobrecarga / Cortocircuito

    OTROS RIESGOS RELEVANTES Medidas recomendadasFecha

    Cumpl.

    Nombre evaluador:________________________________________________ Cargo:_______________________________ Firma:

    ___________________________________

    Firma responsable terreno:____________________________ Nombre y firma contratista (si corresponde):____________