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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC OSFEM TIPO DE FICHA: PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable Eficiencia y eficacia en el sector público TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad. OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica D00 UNIDAD JURÍDICA Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho. NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR (Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100 FÓRMULA DEL CÁLCULO: Indica la proporción porcentual de resoluciones jurídicas emitidas respecto al total de asuntos jurídicos recibidos INTERPRETACIÓN: Ciudadanos en general AMBITO GEOGRAFICO: En el año anterior se emitieron resoluciones jurídica a todos los asuntos jurídicos presentados. DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia Trimestral FRECUENCIA DE MEDICIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Municipal COBERTURA: Numero: 1.1 NA LINEA BASE 100% COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO Programado % Alcanzado % Programado % % Alcanzado Sumable Resoluciones jurídicas Resoluciones jurídicas emitidas 12.00 12.00 12.00 12.00 100.00 24.00 24.00 100.00 50.00 Total de asuntos jurídicos recibidos Asuntos jurídicos recibidos Sumable 12.00 12.00 12.00 12.00 100.00 24.00 24.00 100.00 50.00 Emitir las resoluciones jurídicas correspondientes de todos los asuntos jurídicos recibidos. DESCRIPCION DE LA META ANUAL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR TRIMESTRE: Enero-Marzo Verde Verde SEMAFORO EF% Programado Alcanzado SEMAFORO Programado Alcanzado EF% AVANCE ACUMULADO AVANCE TRIMESTRAL META ANUAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO EVALUACION DEL INDICADOR En este trimestre se recibieron 12 asuntos jurídicos, en todos ya se emitio la resolución jurídica correspondiente las cuales están en procedimiento. El resultado del indicador es satifactorio, se recomiendo continuar atendiendo de manera oportuna los ausntos jurídicos en proceso. 228 Área Jurídica DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 UNIDAD JURÍDICA DEPENDENCIA GENERAL: FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 1 de 63 L.E. Daniel Francisco González Santillán Lic. Hernán Carreño Álvarez ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

D00 UNIDAD JURÍDICA

Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual de resoluciones jurídicas emitidas respecto al total de asuntos jurídicos recibidosINTERPRETACIÓN:

Ciudadanos en generalAMBITO GEOGRAFICO:

En el año anterior se emitieron resoluciones jurídica a todos los asuntos jurídicos presentados.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

MunicipalCOBERTURA:

Numero: 1.1NA

LINEA BASE 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableResoluciones jurídicasResoluciones jurídicas emitidas 12.00 12.00 12.00 12.00 100.00 24.00 24.00 100.00 50.00

Total de asuntos jurídicos recibidos Asuntos jurídicos recibidos Sumable 12.00 12.00 12.00 12.00 100.00 24.00 24.00 100.00 50.00

Emitir las resoluciones jurídicas correspondientes de todos los asuntos jurídicos recibidos.

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En este trimestre se recibieron 12 asuntos jurídicos, en todos ya se emitio la resolución jurídica correspondiente las cuales están en procedimiento.

El resultado del indicador es satifactorio, se recomiendo continuar atendiendo de manera oportuna los ausntos jurídicos en proceso.

228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:

D00 UNIDAD JURÍDICADEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 1 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánLic. Hernán Carreño Álvarez

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

D00 UNIDAD JURÍDICA

Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual de notificaciones jurídicas presentadas respecto a las notificaciones jurídicas programadasINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

No existen datos para calcular un factor de comparación de este indicador en años anteriores.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Ciudadanos en generalCOBERTURA:

Numero: 1.2NA

LINEA BASE 0%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableNotificacionesNotificaciones jurídicas presentadas 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00

Notificaciones jurídicas programadas Notificaciones Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00

Presentar al menos el 90% de las notificaciones jurídicas programadas

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En este trimestre no se programaron notificaciones, sin embargo se presentaron 4 notificaciones jurídicas importantes de los asuntos en proceso.

El resultado del indicador es satisfactorio, ya que a pesar de que no programaron estas actividades, se realizaron 4, atendiendo los asuntos jurídicos en los que se encuetra el Organismo operador.

228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:

D00 UNIDAD JURÍDICADEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 2 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánLic. Hernán Carreño Álvarez

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

D00 UNIDAD JURÍDICA

Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual de la tramitación de asuntos jurídicos realizados con respecto a la Tramitación de asuntos jurídicos programadosINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

No existen datos para calcular un factor de comparación de este indicador en años anteriores.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Ciudadanos en generalCOBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE 0%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

Sumableasuntos jurídicosTramitación de asuntos jurídicos realizados 3.00 3.00 2.00 2.00 66.67 23.08 23.08 66.67 13.00

Tramitación de asuntos jurídicos programados asuntos jurídicos Sumable 4.00 4.00 4.00 4.00 100.00 25.00 25.00 100.00 16.00

Realizar al menos el 81% de la tramitación de asuntos jurídicos programados.

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

AmarilloAmarillo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

66.67 66.67 75.00 50.00 81.25 50.00 75.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Este indicador se refiere a los asuntos jurídicos que tiene el Organismo frente a los usuarios y proveedores, éstos no dependen directamente del organismo, si no de la voluntad de los usuarios y proveedores. Este trimestre se realizó la tramitación de 2 asuntos jurídicos, mismos que fueron presenta

El indicador es aceptable ya que se atienden toda la tramitación de asuntos jurídicos, cabe hacer el comentario de que la programación no depende del organismo si no de los usuarios al presentar.

228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:

D00 UNIDAD JURÍDICADEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 3 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánLic. Hernán Carreño Álvarez

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

D00 UNIDAD JURÍDICA

Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

No aplica ya que el Organismo de agua no es mediador ni conciliador ante terceras personas.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Numero: 2.2 No aplicaNA

LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableAsesoríasAsesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto

realizadas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en

conflicto programadas

Asesorías Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:

D00 UNIDAD JURÍDICADEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 4 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánLic. Hernán Carreño Álvarez

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas,215 Área de Atención a Usuarios

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscalNOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la variación porcentual de la recaudación corriente en los trimestres del año actual respecto los mismos trimestres del año anteriorINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

En el ejercicio anterior hubo un incremento con respecto a 2017 del 5% como resultado de este mismo indicadorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Ciudadanos usuarios del servicioCOBERTURA:

Numero: 1NC

LINEA BASE 3.50%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumablePesosRecaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual 122,587,849.32 122,587,849.32 95,349,750.28 95,349,750.28 77.78 38.12 38.12 77.78 321,573,324.52

Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior Pesos Sumable 117,872,932.03 117,872,932.03 117,872,932.03 117,872,932.03 100.00 38.12 38.12 100.00 309,205,119.71

Aumentar en un 4% los ingresos por recaudación al corriente con respecto del año anterior

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

-477.75 -477.75 4.00 -19.11 4.00 -19.11 4.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Derivado de las políticas de pago implementada a finales del año anterior, muchos usuarios aprovecharon el estimulo fiscal que les otorgaron, quedando al corriente con sus pagos. Lo que repercute negativamente en el ingreso del año actual.

El resultado del indicador es crítico, se recomienda implementar nuevas estrategias para estimular los pagos de los usuarios, así como campañas de estímulos fiscales a usuarios al corriente.

202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas,215 Área de Atención a UsuariosDEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 5 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánC.P. G. Miguel Ángel Galindo Enciso

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas,215 Área de Atención a Usuarios

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesoriosNOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la varión porcentual del monto de ingresos por cobro de accesorios de los trimestres actuales respecto a el mismo monto de ingresos de los trimestres del año anteriorINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

En el ejercicio anterior hubo un incremento con respecto a 2017 del 4% como resultado de este mismo indicadorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Ciudadanos usuarios del servicioCOBERTURA:

Numero: 2NC

LINEA BASE 4%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumablePesosMonto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual 5,158,655.27 5,158,655.27 5,207,551.13 5,207,551.13 100.95 31.64 31.64 100.95 16,304,356.65

Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior Pesos Sumable 5,375,599.24 5,375,599.24 5,375,599.24 5,375,599.24 100.00 31.65 31.65 100.00 16,985,704.86

Disminuir el monto de ingresos por el cobro de accesorios en un 4% con respecto al año anterior derivado de realizar acciones para el aumentar el pago puntual y disminuir el cobro de éstos.

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

AmarilloAmarillo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

77.48 77.48-4.04 -3.13-4.01 -3.13-4.04

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

No se aplicaron las políticas de descuento en accesorios por el fomento al pago puntual lo que ha repercutido en que los accesorios no bajen su monto, acorde a lo programado.

El indicador se encuentra en riesgo de poder alcanzar la meta, por lo que se recomienda establecer y aplicar las políticas de descuento en estas cuentas (multas, recargos y actualizaciones)

202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas,215 Área de Atención a UsuariosDEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 6 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánC.P. G. Miguel Ángel Galindo Enciso

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas,215 Área de Atención a Usuarios

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Porcentaje de difusión del pagoNOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual de campañas de difusión efectuadas respecto a las campañas de difusión programadasINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

En el año 2018 se efecrtuaron todas las campañas de difusión programadasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Ciudadanos usuarios del servicioCOBERTURA:

Numero: 1.2NA

LINEA BASE 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableCampañasCampañas de difusión efectuadas 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 33.33 33.33 100.00 3.00

Campañas de difusión programadas Campañas Sumable 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 33.33 33.33 100.00 3.00

Efectuarla difusión el 100% de las campañas de descuento programadas para difundir

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con la implementación de las campañas de descuentos por pronto pago y su difusión.

El resultado del indicador es satisfactorio, ya que se esta cumpliendo con la meta, se recomienda continuar con los resultados.

202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas,215 Área de Atención a UsuariosDEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 7 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánC.P. G. Miguel Ángel Galindo Enciso

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas,215 Área de Atención a Usuarios

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Porcentaje de convenios suscritosNOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

No aplica, ya que no se tiene planeado celebrar este tipo de convenios derivado de que el Organismo de Agua de Tecámac es sustentable tecnológica y financieramente.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Numero: 1.3 No aplicaNA

LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas,215 Área de Atención a UsuariosDEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 8 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánC.P. G. Miguel Ángel Galindo Enciso

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas,215 Área de Atención a Usuarios

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestreNOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Representa la proporción porcentual del numero de horas de trabajo por unidades de caja móviles del trimestre actual respecto al mismo número de horas por unidades móviles del trimestre anteriorINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

Las horas trabajadas por las unidades móviles recaudadoras de 2017 a 2018 disminuyo en un 100% ya que en 2018 no se implemento el cobro a través de acajas móvilesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Ciudadanos usuarios del servicioCOBERTURA:

Numero: 1.4NA

LINEA BASE 0%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableHoras trabajadasHoras trabajadas en el trimestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00

Horas trabajadas del trimestre anterior Horas trabajadas Sumable 24.00 24.00 24.00 24.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24.00

Incrementar las horas trabajadas por las unidades móviles recaudadoras en un 100% con respecto al año anterior.

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

100.00 100.00-100.00 -100.00 100.00 -100.00-100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En este trimestre no se programaron la instalación de cajas móviles ya que los esfuerzos del Organismo se enfocaron en la campaña de pagos oportunos, se contempla la instalación de caja móviles en los trimestres subsecuentes, derivado del alta de nuevos usuarios de fraccionamientos recien habitados.

El resultado del indicador es aceptable, ya que no se programó la instalación de cajas móviles, sin embargo se deben de realizar las acciones programadas en el resto del año.

202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas,215 Área de Atención a UsuariosDEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 9 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánC.P. G. Miguel Ángel Galindo Enciso

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas,215 Área de Atención a Usuarios

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Tasa de variación en los registros trimestrales de los padronesNOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior))-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la variación porcentual del registro en los padrones de los trimestres actuales respecto al registro en los padrones de los mismos trimestres del año anteriorINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

En el ejercicio anterior hubo un incremento con respecto a 2017 del 5% en el registro de usuarios en el padrón manejadoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Ciudadanos usuarios del servicioCOBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE 3.5%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

Valor actualUsuarios registradosRegistros en los padrones del trimestre actual 167,131.00 167,131.00 164,242.00 164,242.00 98.27 97.20 97.20 98.27 171,938.00

Registros en los padrones del trimestre anterior Usuarios registrados Valor actual 160,703.00 160,703.00 160,703.00 160,703.00 100.00 97.20 97.20 100.00 165,325.00

Aumentar en un 4% los registros de usuarios del padrón de ODAPAS Tecámac con respecto al año anterior

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

AmarilloAmarillo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

55.00 55.00 4.00 2.20 4.00 2.20 4.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Sin duda el padrón de usuarios ha crecido, sin embargo está por debajo de la meta, esto ocurre ya que el dinamismo esperado de registros de nuevos usuarios ha sido menor al de otros años, aunado a que se han detectado pocos usuarios que estaban en situación de conexión clandestina y que ya se regul

El indicador se encuentra en riesgo de alcanzar los objetivos, se recomienda realizar una campaña para difundir las ventajas de tener conexiones registradas en el padrón de usuarios del ODAPAS.

202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas,215 Área de Atención a UsuariosDEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 10 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánC.P. G. Miguel Ángel Galindo Enciso

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas,215 Área de Atención a Usuarios

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Representa la variación porcentual de usuarios en situación fiscalizable del trimestre actual respecto al mismo trimestre del año anteriorINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

En el ejercicio anterior hubo un incremento con respecto a 2017 del 2.5% en el número de usuarios en situación fiscalizableDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Ciudadanos usuarios del servicioCOBERTURA:

Numero: 2.2NA

LINEA BASE 2.5%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableUsuariosContribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual 20,086.00 20,086.00 20,273.00 20,273.00 100.93 25.82 25.82 100.93 77,781.00

Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior Usuarios Sumable 20,105.00 20,273.00 20,105.00 20,273.00 100.84 24.87 24.87 100.84 80,839.00

Disminuir en un 3.78% el padrón de usuarios en situación de adeudó respecto al año anterior

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

RojoRojo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00-0.09 0.00-3.78 0.00-0.09

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Este indicador se elevó ya que los usuarios se muestran renuentes al pago argumentando el cobro excesivo por el servicio, lo que incidió en el aumento de usuarios morosos o en situación fiscalizable.

El resultado del indicador es crítico ya que la meta era disminuir el número de usuarios en situación fiscalizable, se recomienda realizar campañas para estímular el pago de usuarios al corriente

202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas,215 Área de Atención a UsuariosDEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 11 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánC.P. G. Miguel Ángel Galindo Enciso

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas,215 Área de Atención a Usuarios

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Porcentaje de notificacionesNOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual de notificaciones entregadas respecto a las notificaciones expedidasINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

En el año anterior se entregaron el 85% de las notificaciones expedidasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Ciudadanos usuarios del servicioCOBERTURA:

Numero: 2.3NA

LINEA BASE 85%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableNotificacionesNotificaciones entregadas 20,105.00 20,105.00 19,907.00 19,907.00 99.02 24.87 24.87 99.02 80,839.00

Notificaciones expedidas Notificaciones Sumable 24,649.00 19,907.00 24,649.00 19,907.00 80.76 27.33 27.33 80.76 90,204.00

Entregar al menos el 89.62% de las notificaciones expedidas a usuarios con rezago

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

122.59 122.59 81.57 100.00 89.62 100.00 81.57

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

A pesar de que no se cumplió con la meta programada, derivado de problemas administrativos, el porcentaje de eficiencia en cuanto a las notificaciones entregadas en relación las expedidas fue del 100%.

El indicador es satisfactorio en términos de eficiencia en la entrega de notificaciones, sin embago al no alcanzar la meta programada se sugiere replantear los objetivos de una manera más real a corde

202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas,215 Área de Atención a UsuariosDEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 12 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánC.P. G. Miguel Ángel Galindo Enciso

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas,215 Área de Atención a Usuarios

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Porcentaje de cobranzaNOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

No aplica, ya que el Organismo de agua brinda otro tipo de facilidades para poder estar al corriente, con ello fomentar el pago puntualDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Numero: 2.4 No aplicaNA

LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

Créditos fiscales recuperados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos fiscales determinados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas,215 Área de Atención a UsuariosDEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 13 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánC.P. G. Miguel Ángel Galindo Enciso

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las

actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

E00 UNIDAD DE PLANEACION

Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual de asesorias brindadas en materia de SED respecto al total de asesorías solicitadas en materia SEDINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

No hay estadísticas disponibles para calcular el factor de comparación de años anterioresDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 2NC

LINEA BASE 0%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableAsesoríasTotal de asesorías brindadas en materia del SED 18.00 18.00 17.00 17.00 94.44 60.00 60.00 94.44 30.00

Total de asesorías solicitadas en materia del SED Asesorías Sumable 18.00 17.00 18.00 17.00 94.44 56.25 56.25 94.44 32.00

Brindar al menos el 93.75% de las asesorías solicitadas en materia de Sistema de Evaluación de Desempeño

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

100.00 100.00 100.00 100.00 93.75 100.00 100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En este primer trimestre solo se solicitaron 17 asesorías en el tema de planeación, programación y evaluación como parte del SED, las caules se atendieron satisfactoriamente.

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados alcanzados.

230 Área de Planes y ProgramasDEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 UNIDAD DE PLANEACIONDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 14 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánL.E. Daniel Francisco González Santillán

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las

actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

E00 UNIDAD DE PLANEACION

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual de elaboración del Programa Anual de Evaluación (PAE) respecto del documento programado para elaborarINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

No hay estadísticas disponibles para calcular el factor de comparación de años anterioresDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 3NC

LINEA BASE 0%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableDocumentoElaboración y publicación del PAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Documento programado a elaborar y publicar Documento Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Elaborar y aprobar el 100% de los documentos programados del Programa Anual de Evaluación

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En este primer trimestre no se programaron estas actividades, sin embargo se realizó el proyecto del documento, solo se espera su abrobación y publicación para finales del mes de abril.

El resultado del indicador es satisfactorio, una vez ya hecho el proyecto se requiere de realizar su analisis, aprovación y públiacón a más tardar el 30 de abril y cumplir con la ley.

230 Área de Planes y ProgramasDEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 UNIDAD DE PLANEACIONDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 15 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánL.E. Daniel Francisco González Santillán

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las

actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

E00 UNIDAD DE PLANEACION

Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestaciónNOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual de formatos PBRM requisitados en alineación al manual, respecto al total de PBRM manejados por el organismo de aguaINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

No hay estadísticas disponibles para calcular el factor de comparación de años anterioresDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 1.1NA

LINEA BASE 0%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

PromedioFormatos PbRMFormatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y

Presupuestación vigente

18.00 18.00 18.00 18.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18.00

Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento Formatos PbRM Promedio 18.00 18.00 18.00 18.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18.00

El 100% de los formatos de PBRM manejados por el organismo, deben estar requisitados en alineación al manual vigente

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Todos los formatos de PbRM manejados por el Organismo de Agua son requistados como lo marca el manual de planeación y programación vigente.

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados alcanzados.

230 Área de Planes y ProgramasDEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 UNIDAD DE PLANEACIONDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 16 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánL.E. Daniel Francisco González Santillán

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las

actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

E00 UNIDAD DE PLANEACION

Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeñoNOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual en materia de indicadores respecto al total de asesorias brindadas en materia de SEDMINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

No hay estadísticas disponibles para calcular el factor de comparación de años anterioresDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE 0%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableAsesoríasAsesorías en materia de indicadores 17.00 17.00 17.00 17.00 100.00 77.27 77.27 100.00 22.00

Total de asesorías brindadas en materia del SEDM Asesorías Sumable 18.00 18.00 18.00 18.00 100.00 56.25 56.25 100.00 32.00

68.75% de las asesorías en el Sistema de Evaluación del Desempeño deben ser en materia de indicadores

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

100.00 100.00 94.44 94.44 68.75 94.44 94.44

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Todas las asesorias que se brindaron en el primer trimestre fueron acerca de la construcción de indicadores y el llenado de sus fichas como parte del proceso de planeación.

El resultado del indicador es satisfactorio, pues se cumplió con la meta programada. Se recomieda continuar con los resultados alcanzados.

230 Área de Planes y ProgramasDEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 UNIDAD DE PLANEACIONDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 17 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánL.E. Daniel Francisco González Santillán

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las

actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

E00 UNIDAD DE PLANEACION

Porcentaje de asesorías en materia de evaluacionesNOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual en materia de evaluaciones respecto al total de asesorias brindadas en materia de SEDMINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

No hay estadísticas disponibles para calcular el factor de comparación de años anterioresDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 2.2NA

LINEA BASE 0%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableAsesoríasAsesorías en materia de evaluaciones 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00

Total de asesorías brindadas en materia del SEDM Asesorías Sumable 18.00 18.00 18.00 18.00 100.00 56.25 56.25 100.00 32.00

31.25% de las asesorías en el Sistema de Evaluación del Desempeño deben ser en materia de evaluación

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

RojoRojo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 5.56 0.00 31.25 0.00 5.56

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En el primer trimestre no hubo asesorias de evaluación, ya que no se pidieron por parte de las áreas administrativas, sin embargo en los próximos trimestres vendrán las actividades fuertes en este tema.

El resultado del indicador es crítico, se recomienda implementar las asesorías de evaluación lo más pronto posible para medir la eficianecia administrativa y operativa del organismo.

230 Área de Planes y ProgramasDEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 UNIDAD DE PLANEACIONDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 18 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánL.E. Daniel Francisco González Santillán

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las

actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

E00 UNIDAD DE PLANEACION

Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAENOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual de evaluaciones realizadas al PAE respecto al total de evaluaciones señaladas en el PAEINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

No hay estadísticas disponibles para calcular el factor de comparación de años anterioresDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 3.1NA

LINEA BASE 0%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableEvaluacionesTotal de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

Total de evaluaciones señaladas en el PAE Evaluaciones Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

Realizar al menos el 75% de las evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En el primer trimestre no hubo evaluaciones ya que estuvo en proceso de elaboración el Programa Anual de Evaluación, por esa razón tampoco se programaron

El resultado del indicador es aceptable ya que no se programaron actividades de este tipo, sin embargo habrá que dar prioridades de atención en los siguientes trimestres.

230 Área de Planes y ProgramasDEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 UNIDAD DE PLANEACIONDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 19 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánL.E. Daniel Francisco González Santillán

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

A00 DIRECCION GENERAL

Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistenciaNOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la variación porcentual de Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual respecto al mes anteriorINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anteriores.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 1.1NA

LINEA BASE 0%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

IncidenciasIncidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el

mes actual

28.00 0.00 45.00 0.00 160.71 0.00 0.00 0.00 0.00

Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y

asistencia en el mes anterior

Incidencias 0.00 30.00 30.00 0.00 100.00 27.03 0.00 0.00 111.00

Reducir en un 23.33% las Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia con respecto al año anterior.

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

RojoRojo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

-749.63 0.00-6.67 50.00-23.33 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Derivado del cambio de administración pública municipal, se han retarasado los procesos de control del personal, sin embargo en los proximos meses se estabilizará el nivel de incidencias laborales

El resultado del indicador es crítico, se recomienda establecer de inmediato las herramientas de control del personal y sus horarios laborales.

231 Área de Coordinación InstitucionalDEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 20 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánC.P. G. Miguel Ángel Galindo Enciso

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

A00 DIRECCION GENERAL

Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de AdquisicionesNOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual del monto por concepto de adquisiciones ejercido respecto al monto por concepto de adquisiciones programadasINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

En promedio se ejerce el 98% del presupuesto programado en los útimos añosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE 98%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumablePesosMonto por concepto de adquisiciones ejercido 55,450,000.00 55,450,000.00 23,188,343.44 23,188,343.44 41.82 24.60 24.60 41.82 225,400,000.00

Monto por concepto de adquisiciones programadas Pesos Sumable 56,870,343.00 65,634,408.00 56,870,343.00 65,634,408.00 115.41 25.00 25.00 115.41 227,481,372.00

Ejercer el 99% del gasto en adquisiciones de bienes y servicios programados en el año.

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

RojoRojo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

36.24 36.24 97.50 35.33 99.09 35.33 97.50

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador es muy bajo, ya que se han postergado gastos como la adquisición de medidores y el pago de derechos de agua.

El resultado del indicador es crítico, ya que apenas se absorbe el 35% de lo presupuestado en el trimestre, se recomienda replantear el nivel de gastos a corde a lo programado, para no tener desfaces.

231 Área de Coordinación InstitucionalDEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 21 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánC.P. G. Miguel Ángel Galindo Enciso

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

A00 DIRECCION GENERAL

Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y serviciosNOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y

otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la variación porcentual de las erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual respecto a las mismas erogaciones por concepto de los

mismos insumos en el trimestre anterior

INTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

Este indicador ha presentado resultados promedio de 9% en los últimos añosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 2.2NA

LINEA BASE 9%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumablePesosErogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y

otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual

56,870,343.00 56,870,343.00 23,188,343.44 23,188,343.44 40.77 25.00 25.00 40.77 227,481,372.00

Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la

prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior

Pesos Sumable 52,290,629.75 52,290,629.75 52,290,629.75 52,290,629.75 100.00 25.00 25.00 100.00 209,162,519.00

Incrementar las erogaciones por concepto de insumos de bienes y servicios en un 8.76% respecto el año anterior.

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

RojoRojo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

-635.27 -635.27 8.76 -55.65 8.76 -55.65 8.76

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Los gastos por erogaciones de insumos a las areas administrativas tuvieron una disminución ya que derivado del ingreso de la nueva administración se tuvo una cautela en el control de gastos.

El indicador es crítico ya que no se cumplió con lo programado, se recomienda replantear las erogaciones por concepto de insumos a las áreas para que estas puedan funcionar bien y cumplir objetivos.

231 Área de Coordinación InstitucionalDEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 22 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánC.P. G. Miguel Ángel Galindo Enciso

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

A00 DIRECCION GENERAL

Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariadosNOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual de bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario con respecto de aquellos bienes muebles e inmuebles en proceso de registroINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

No hay datos de periodos anteriores para tomarlo como factor de comparaciónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población totalCOBERTURA:

Numero: 3.1NA

LINEA BASE 0%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableBienes muebles e

inmuebles

Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 14.84 14.84 0.00 128.00

Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del

municipio

Bienes muebles e

inmuebles

Sumable 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 14.29 14.29 0.00 140.00

Registrar en el inventario al menos el 91.43% de los bienes muebles e inmuebles que estan en proceso de registro

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

RojoRojo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 95.00 0.00 91.43 0.00 95.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Derivado al cambio de administración pública municipal, en este primer trimestre no hubo una persona encargada de estas actividades, por lo cual se han retrasado este tipo de trabajos

El resultuda del indicador es crítico, se recomienda designar al personal responsable de estas activdades para iniciar con los trabajos de inventario y control de bienes muebles e inmuebles

231 Área de Coordinación InstitucionalDEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 23 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánC.P. G. Miguel Ángel Galindo Enciso

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

A00 DIRECCION GENERAL

Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipalNOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual de verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas con respecto a las verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadasINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

En el año anterior se realizó el 50% de las verificaciones físicas programadas al inventario patrimonialDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población totalCOBERTURA:

Numero: 3.2NA

LINEA BASE 50%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableVerificaciones físicasVerificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas Verificaciones físicas Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

Realizar el 100% de las verificaciones físicas al inventario patrimonial programadas.

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

RojoRojo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En este trimestre no se programaron actividades para realizar la verificación física del inventraio patrimonial.

El resultado del indicador es acpetable, ya que no se programaron actividades de este tipo en este primer trimestre, sin embargo se requiere iniciar con estas actividades lo más pronto posible.

231 Área de Coordinación InstitucionalDEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 24 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánC.P. G. Miguel Ángel Galindo Enciso

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Transparencia y rendición de cuentasTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las

responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

D00 UNIDAD JURÍDICA

Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales/ total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la

información pública y la protección de los datos personales) *100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual de Servidores Públicos Habiitados (SPH) que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto al total de SPHINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

No existe factor de comparaciónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Ciudadanos en generalCOBERTURA:

Numero: 1.2NA

LINEA BASE 66% de los SPH cumplen con las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

PromedioSPHTotal de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso

a la Información Publica y Protección de Datos Personales

7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 90.32 90.32 0.00 7.75

total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el

acceso a la información pública y la protección de los datos personales

SPH Valor actual 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 9.00

Que al menos el 86% de los SPH cumplan con las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

RojoRojo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 77.78 0.00 86.11 0.00 77.78

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

No se cumplió con lo estipulado trimestralmente, deribido a que se está capacitando al personal para realizar lo pertinente en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pero estamos comprometidos para realizarlos para el trimestre que viene y dar cumplimiento.

El indicador es crítico, ya que el avance que se presenta es nulo, se recomienda que los procesos de capacitación de los SPH sean rápidos y eficaces para avanzar en lo subsecuente a corde a las metas

232 Área de Difusión SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:

D00 UNIDAD JURÍDICADEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 25 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánC. Janett Valeria García Zavala

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicacionesTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y

distribución de información que se brinda a la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Porcentaje de avance en la digitalización documental.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Avance por unidad administrativa en la digitalización documental/Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción de avance por unidad administrativa en la digitalización documental respecto al total de de avance programado en digitalización documental por unidad administrativaINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anterioresDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Ciudadanos usuarios del servicioCOBERTURA:

Numero: 2NC

LINEA BASE 67%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableReportes de avanceAvance por unidad administrativa en la digitalización documental 2.00 2.00 3.00 3.00 150.00 20.00 20.00 150.00 10.00

Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa Reportes de avance Sumable 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 25.00 25.00 100.00 12.00

Realizar al menos el 83.33% de los reportes de avance por unidad administrativa en la digitalización documental, con respecto del total avance programado en la digitalización por unidad administrativa

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

149.99 149.99 66.67 100.00 83.33 100.00 66.67

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En estre trimestre se realizaron los 3 reportes mensuales de avance de digitalización de la documentación del archivo del organismo, debido a que existen muchos recursos humanos en el departamento.

El resultado del indicador es satisfactorio, ya que se estan sobrepasando las metas programadas de esta actividad. Se recomienda continuar con los resultados.

201 Área de SistemasDEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 26 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánLic. Haide Alvarado Suárez

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicacionesTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y

distribución de información que se brinda a la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Cursos impartidos/Cursos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la propoción porcentual de cursos impartidos respecto a los cursos programados en materia de gobierno electrónicoINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anterioresDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Ciudadanos usuarios del servicioCOBERTURA:

Numero: 3NC

LINEA BASE 33%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableCursosCursos impartidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

Cursos programados Cursos Sumable 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 33.33 33.33 100.00 3.00

Impartir al menos el 66.66% de los cursos programdos en el tema de gobierno electrónico

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

RojoRojo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 66.67 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En este trimestre no hubo cursos impartidos sobre el tema de gobierno electrónico (e- gobierno), ya que derivado del inicio de administración, se atendieron otras cuestiones administrativas, sin embargo en los meses subsecuentes se dará atención a estos temas.

El resultado del indicador es Crítico, ya que no se esta cumpliendo con las metas programadas, se recomienda reconducir las acciones en los meses posteriores para alcanzar la meta programada.

201 Área de SistemasDEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 27 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánLic. Haide Alvarado Suárez

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicacionesTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y

distribución de información que se brinda a la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Porcentaje de avance en la integración de la Catalogación de tramitología.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Trámites incorporados al programa de e-gobierno/Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción de trámites incorporados al programa e- gobierno con respecto al total de trámites seleccionados para el programa e-gobiernoINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anterioresDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Ciudadanos usuarios del servicioCOBERTURA:

Numero: 1.1NA

LINEA BASE 25%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableTrámitesTrámites incorporados al programa de e-gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno Trámites Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

Incorporar al menos el 75% del total de trámites seleccionados para el programa e- gobierno

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En este trimestre no hubo actividades programadas respecto de estas actividades, por lo que se atenderan en lo subsecuente.

El resultado del indicador es aceptable en este trimestre ya que no hubo programación de estas actividades, sin embargo se debe dar seguimineto a las mismas en los meses subsecuentes, a corde a la pla

201 Área de SistemasDEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 28 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánLic. Haide Alvarado Suárez

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicacionesTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y

distribución de información que se brinda a la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Porcentaje de Avance en la Readecuación procedimental.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Procedimientos adecuados/Procedimientos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual de procedimientos adecuados respecto al total de procedimientos programadosINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anterioresDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Ciudadanos usuarios del servicioCOBERTURA:

Numero: 1.2NA

LINEA BASE 25%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableProcedimientosProcedimientos adecuados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

Procedimientos programados Procedimientos Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

Adecuar al menos el 75% de los procedimientos programados

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En este trimestre no se programaron este tipo de actividades.

El resultado del indicador es aceptable en este trimestre ya que no hubo programación de estas actividades, sin embargo se debe dar seguimineto a las mismas en los meses subsecuentes, a corde a la pla

201 Área de SistemasDEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 29 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánLic. Haide Alvarado Suárez

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicacionesTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y

distribución de información que se brinda a la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Porcentaje de avance en la Programación Informática.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Meses de avance en programación/Total de meses previstos para programar)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual de meses de avance de programación rescto al total de meses previstos para programarINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anterioresDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Ciudadanos usuarios del servicioCOBERTURA:

Numero: 1.3NA

LINEA BASE 50%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableMesesMeses de avance en programación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00

Total de meses previstos para programar Meses Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00

Realizar el avance del 75% de los meses previstos para programar

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En este trimestre no hubo actividades programadas para realizar programación informática con respecto a los servicios electrónicos en el portal web del Organismo.

El resultado del indicador es aceptable en este trimestre ya que no hubo programación de estas actividades, sin embargo se debe dar seguimineto a las mismas en los meses subsecuentes, a corde a la pla

201 Área de SistemasDEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 30 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánLic. Haide Alvarado Suárez

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicacionesTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y

distribución de información que se brinda a la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicosNOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos/Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual de convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos con respecto a los mismos convenios gestionadosINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anterioresDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Ciudadanos usuarios del servicioCOBERTURA:

Numero: 1.4NA

LINEA BASE 50%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableConveniosConvenios firmados para la recepción de pagos electrónicos 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 66.67 66.67 100.00 3.00

Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos Convenios Sumable 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 50.00 50.00 100.00 4.00

Realizar la firma de al menos 75% de los convenios programados con terceros para la recepción de pagos electrónicos

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 100.00 100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En este trimestre se realizaron 2 convenios con instituciones financieras para el pago de los servicios de agua mediante sistemas electrónicos, cumpliendo con lo programado.

El resultado del indicador es satisfactorio ya que se cumplió con lo programado en este trimetestre.

201 Área de SistemasDEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 31 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánLic. Haide Alvarado Suárez

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicacionesTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y

distribución de información que se brinda a la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Porcentaje de avance en la Programación InformáticaNOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Meses de avance en programación/Total de meses previstos para programar)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción de meses de avance en la programación respecto del total de meses previstos para programarINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anterioresDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Ciudadanos usuarios del servicioCOBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE 50%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableMesesMeses de avance en programación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00

Total de meses previstos para programar Meses Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00

Realizar el avance del 75% de los meses previstos para programar

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En este trimestre no hubo actividades programadas para realizar programación informática en la elaboración del sistemas de digitalización.

El resultado del indicador es aceptable en este trimestre ya que no hubo programación de estas actividades, sin embargo se debe dar seguimineto a las mismas en los meses subsecuentes, a corde a la pla

201 Área de SistemasDEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 32 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánLic. Haide Alvarado Suárez

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicacionesTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y

distribución de información que se brinda a la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Porcentaje de avance en la Digitalización acordadaNOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Total de documentos digitalizados/Documentación programada para digitalizar)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción de documentos digitalizados con respecto a la documentación programada para digitalizarINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anterioresDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Ciudadanos usuarios del servicioCOBERTURA:

Numero: 2.2NA

LINEA BASE 50%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumabledocumentosTotal de documentos digitalizados 64.00 64.00 1,710.00 1,710.00 2,671.88 25.50 25.50 2,671.88 251.00

Documentación programada para digitalizar documentos Sumable 79.00 79.00 79.00 79.00 100.00 25.16 25.16 100.00 314.00

Digitalizar al menos el 79.9% de los documentos programados a digitalizar

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

2,671.97 2,671.97 81.01 2,164.56 79.94 2,164.56 81.01

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En este trimestre hubo un avance importante en la documentación digitalizada del archivo del organismo, esto se debió a que hubo muchos recursos humanos para realizar el trabajo.

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados alcanzados, a pesar de que ya se haya sobre pasado la meta anual.

201 Área de SistemasDEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 33 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánLic. Haide Alvarado Suárez

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicacionesTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y

distribución de información que se brinda a la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Porcentaje en el cumplimiento del Programa de capacitaciónNOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Cursos impartidos/Cursos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual de cursos impartidos respecto a los cursos programadosINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anterioresDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Ciudadanos usuarios del servicioCOBERTURA:

Numero: 3.1NA

LINEA BASE 33%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableCursoCursos impartidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

Cursos programados Curso Sumable 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 33.33 33.33 100.00 3.00

Impartir al menos el 66.66% de los cursos programdos en el tema de gobierno electrónico

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

RojoRojo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 66.67 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En este trimestre no hubo cursos impartidos sobre el tema de gobierno electrónico (e- gobierno), ya que derivado del inicio de administración, se atendieron otras cuestiones administrativas, sin embargo en los meses subsecuentes se dará atención a estos temas.

El resultado del indicador es Crítico, ya que no se esta cumpliendo con las metas programadas, se recomienda reconducir las acciones en los meses posteriores para alcanzar la meta programada.

201 Área de SistemasDEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 34 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánLic. Haide Alvarado Suárez

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicacionesTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y

distribución de información que se brinda a la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Porcentaje de Servidores capacitados.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Servidores públicos capacitados/Servidores públicos programados para ser capacitados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual de servidores públicos capacitados respecto a Servidores públicos programados para ser capacitadosINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anterioresDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Ciudadanos usuarios del servicioCOBERTURA:

Numero: 3.2NA

LINEA BASE 33%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableServidores públicosServidores públicos capacitados 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00

Servidores públicos programados para ser capacitados Servidores públicos Sumable 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 33.33 33.33 100.00 30.00

Capacitar al menos el 66% de los servdores públicos programados para capacitarse en temas de e-gobierno

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 40.00 66.67 40.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En este trimestre a pesar de que la meta correspondia a 0%, si hubo personas capacitadas en el tema de SIFI Nomina, la cual ayuna a la automatización del pago de nómina, no obstante se alcanzo un 40%

El indicador esta en riesgo de cumplirse ya que solo registro un 40% de las pesonas capacitadas programadas. Se recomienda continuar con el proceso de capacitación en otras áreas del organismo.

201 Área de SistemasDEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 35 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánLic. Haide Alvarado Suárez

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura

para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

No aplica debido a que en este año no se contempla la construcción de nueva infraestructura de plantas de tratamiento de aguas residuales, ya que se pretende modernizar los sistemas de tratamiento exiDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Numero: 1.1 No aplicaNA

LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de

aguas residuales realizados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el

tratamiento de aguas residuales programados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 36 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura

para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

No aplica debido a que en este año no se contempla la construcción de nueva infraestructura de plantas de tratamiento de aguas residuales, ya que se pretende modernizar los sistemas de tratamiento exiDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Numero: 1.2 No aplicaNA

LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas

residuales realizados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento

de aguas residuales programados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 37 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura

para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

programados)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Numero: 1.3 No aplicaNA

LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento

de aguas residuales realizados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el

tratamiento de aguas residuales programados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 38 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura

para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual de caudales con tratamiento respecto a los caudales recibidos en un periodo de tiempoINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

En promedio en los últimos años solo no se ha tratado el 88% de las aguas recibidas en los caudalesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en geenralCOBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE 88%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableMetros cúbicosCaudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento 6,722,945.66 6,722,945.66 4,136,832.00 4,136,832.00 61.53 25.00 25.00 61.53 26,891,782.64

Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas Metros cúbicos Sumable 7,511,345.66 5,135,242.00 7,511,345.66 5,135,242.00 68.37 25.00 25.00 68.37 30,045,382.64

89.50% de los caudales recibidos no reiben ningún tipo de tratamiento

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

90.01 90.01 89.50 80.56 89.50 80.56 89.50

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Derivado de una falla en la subestación de abastecimiento de energía eléctrica a las plantas de tratamiento de aguas residuales se tuvo que disminuir la captación y el tratamiento de caudal de aguas residuales recibidas.

El resultado del indicador es aceptable, ya que a pesar de que no se cumplió con lo programado, el porcentaje esta cercano; se recomienda que se de seguimiento a la compostura de la falla eléctrica.

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 39 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura

para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos respecto a las aguas residuales recibidas en un periodo de tiempoINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

En promedio en los últimos años solo se ha tratado el 95% de las aguas residuales con la aplicación de metodos biológicosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 2.2NA

LINEA BASE 90%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableMetros cúbicosMetros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos 764,748.00 764,748.00 564,587.00 564,587.00 73.83 25.00 25.00 73.83 3,058,992.00

Total de aguas residuales recibidas (mts3) Metros cúbicos Sumable 788,400.00 593,456.00 788,400.00 593,456.00 75.27 25.00 25.00 75.27 3,153,600.00

Brindar el tratamiento al 97% de las aguas residuales de los recibidas en las plantas de tratamiento. Vale la pena comentar que el tratamiento es unicamente por métodos biológicos ya que las aguas res

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

98.08 98.08 97.00 95.14 97.00 95.14 97.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Derivado de una falla en la subestación de abastecimiento de energía eléctrica a las plantas de tratamiento de aguas residuales se tuvo que disminuir la captación y el tratamiento de caudal de aguas residuales recibidas.

El resultado del indicador es aceptable, ya que a pesar de que no se cumplió con lo programado, el porcentaje esta cercano; se recomienda que se de seguimiento a la compostura de la falla eléctrica.

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 40 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura

para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción de aguas residuales tratadas a los afluentes municipales respecto al total de aguas vertidas en los afluentes municipales en un periodo de tiempoINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

En promedio en los últimos años solo el 3% de las aguas tratadas se vierten a los afluestes municipalesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 2.3NA

LINEA BASE 2%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableMetros cúbicosDescarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales 210,000.00 210,000.00 185,677.00 185,677.00 88.42 25.00 25.00 88.42 840,000.00

Total de los efluentes municipales Metros cúbicos Sumable 7,511,345.66 7,535,668.66 7,511,345.66 7,535,668.66 100.32 25.00 25.00 100.32 30,045,382.64

Descargar el 2.80% de las aguas tratadas a los afluentes municipales

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

87.86 87.86 2.80 2.46 2.80 2.46 2.80

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Derivado de una falla en la subestación de abastecimiento de energía eléctrica a las plantas de tratamiento de aguas residuales se vio disminuida la captación y el tratamiento de caudal de aguas residuales recibidas.

El resultado del indicador es aceptable, ya que a pesar de que no se cumplió con lo programado, el porcentaje esta cercano; se recomienda que se de seguimiento a la compostura de la falla eléctrica.

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 41 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura

para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción de inspección de la infraestructura para el tratamineto de aguas realizadas respecto a la inspección programada periodo de tiempoINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

Nunca hubo inspección de infraestructura para el tratamiento de aguas en años pasadosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 3.1NA

LINEA BASE 50%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableInspeccionesInspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 33.33 33.33 100.00 3.00

Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

programadas

Inspecciones Sumable 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 25.00 25.00 100.00 4.00

Realizar al menos el 75% de las inspsecciones de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 100.00 100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se han realiazao todas las inspecciones programadas para monitorear el funcionamiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, generando los reportes correspondientes.

El indicador es satifactorio, por lo que se recomienda continuar con los resultados alcanzados y atender los posibles problemas que indiquen los reportes de las inspecciones realizadas.

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 42 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura

para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el

tratamiento de aguas residuales programada)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual de adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada con respecto a la adquisición de los mismos materiales programados

para adquirir en un periodo de tiempo

INTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

Nunca hubo una programación definida en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimineto de la infraestructura de plantas tratadoras, sin embargo se relaizaban las adquisiciones al momDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 3.2NA

LINEA BASE 50%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableAdquisicionesAdquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura

para el tratamiento de aguas residuales realizadas

4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 21.05 21.05 0.00 19.00

Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la

infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada

Adquisiciones Sumable 6.00 6.00 6.00 6.00 100.00 22.22 22.22 100.00 27.00

Realizar al menos el 70.37% de las adquisiciones programadas para el mantenimineto de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

RojoRojo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 66.67 0.00 70.37 0.00 66.67

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Estas actividades estaban programadas realizarlas con programas de recursos federales (PROSANEAR), los cuales se encuentran en proceso de gestión aún.

Este indicador es crítico ya que no hay un avance en cuanto a las actividades programadas, se recomineda continuar con los trabajos de gestión de los recursos a fin de que se puedan obtenerner y ejerc

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 43 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura

para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción de actividades de mantenimiento realizadas en la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales respecto a las mismas actividades programadas en un periodo de tiempo.INTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

Nunca hubo una programación definida en las actividades de mantenimiento de la infraestructura de plantas tratadoras, sin embargo se relaizaban los mantenimientos correctivos al momento de presentarseDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 3.3NA

LINEA BASE 50%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableAcciones de

mantenimiento

Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 33.33 33.33 0.00 3.00

Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

programada

Acciones de

mantenimiento

Sumable 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 25.00 25.00 100.00 4.00

Realizar al menos el 75% de las acciones de mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas.

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

RojoRojo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 100.00 0.00 75.00 0.00 100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Estas actividades estaban programadas realizarlas con programas de recursos federales (PROSANEAR), los cuales se encuentran en proceso de gestión aún.

Este indicador es crítico ya que no hay un avance en cuanto a las actividades programadas, se recomineda continuar con los trabajos de gestión de los recursos a fin de que se puedan obtenerner y ejerc

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 44 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con

calidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable )*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual de acciones de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica respecto a las mismas acciones de supervisión programadasINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

En años pasados no se trabajaba con una programación de superviciones, si no que se realizaban cuando se disponia de el tiempo.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 5NC

LINEA BASE 60%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableSupervisiones realizadasSupervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el

suministro de agua potable

10.00 10.00 11.00 11.00 110.00 26.32 26.32 110.00 38.00

Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura

hidráulica para el suministro de agua potable

Supervisiones

programadas

Sumable 11.00 11.00 11.00 11.00 100.00 25.00 25.00 100.00 44.00

Realizar al menos el 86.36% de las supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

110.00 110.00 90.91 100.00 86.36 100.00 90.91

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con lo programado, derivado de un mejor administración de tiempos y personal para ejecutar las supervisiones y verificaciones a la infraestructura hidráulica.

El resultado del indicador es satisfactorio. Se recomienda continuar con los resultados alcanzados.

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 45 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con

calidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

No aplica, ya que el agua tratada se utiliza en actividades de riego de áreas verdes en lugares públicos del municipio y no en la recarga de mantos acuiferos.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Numero: 6 No aplicaNC

LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 46 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con

calidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

No aplica derivado a que no hay proyectos de creación de infraestructura nueva, ya que en este año solo se harán acciones para mejorar la eficiencia de la infraestructuara con que ya se cuenta.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Numero: 1.1 No aplicaNA

LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

programadas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 47 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con

calidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico

programadas)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

No aplica derivado a que no hay proyectos de creación de infraestructura nueva, ya que en este año solo se harán acciones para mejorar la eficiencia de la infraestructuara con que ya se cuenta.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Numero: 1.2 No aplicaNA

LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento

electromecánico realizadas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con

equipamiento electromecánico programadas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 48 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con

calidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

No aplica derivado a que no hay proyectos de creación de infraestructura nueva, ya que en este año solo se harán acciones para mejorar la eficiencia de la infraestructuara con que ya se cuenta.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Numero: 1.3 No aplicaNA

LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para

electrificación programadas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 49 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con

calidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro

de agua potable programados)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

No aplica derivado a que no hay proyectos de creación de infraestructura nueva, ya que en este año solo se harán acciones para mejorar la eficiencia de la infraestructuara con que ya se cuenta.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Numero: 1.4 No aplicaNA

LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica

para el suministro de agua potable cumplidos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura

hidráulica para el suministro de agua potable programados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 50 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con

calidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

No aplica derivado a que no hay proyectos de creación de infraestructura nueva, ya que en este año solo se harán acciones para mejorar la eficiencia de la infraestructuara con que ya se cuenta.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Numero: 1.5 No aplicaNA

LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

entregadas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

potable en proceso de entrega

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 51 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con

calidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la propoorción porcentual de los volumenes de extracción de gau potable respecto al volumen de extracción programadoINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

El año anterior se extrajeron el 90% del vólumen de agua programado para extraer de fuentes de abastecimientoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE 90% del vólumen de agua programada para extraer de fuentes de abastecimiento efectivamente se extraen

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableMetros cúbicosVolúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas 8,836,877.47 8,836,877.47 8,250,000.00 8,250,000.00 93.36 25.00 25.00 93.36 35,347,509.88

Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para

extracción programadas

Metros cúbicos Sumable 9,100,000.00 9,100,000.00 9,100,000.00 9,100,000.00 100.00 25.00 25.00 100.00 36,400,000.00

Extraer al menos el 97% de el vólumen de agua potable programado de las fuentes de abastecimiento

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

93.36 93.36 97.11 90.66 97.11 90.66 97.11

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

El nivel de extracción de agua potable se vio disminuido devido a que a los equipos electromecánicos de 11 pozos se les brindo mantenimiento correctivo y preventivo, por lo que no funcionaron en ese tiempo.

El resultado del indicador es satisfactorio, ya que a pesar de las maniobras en mantenimiento se cumplió con el 90% de la extracción programada; se recomienda realizar las acciones de mantenimiento pr

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 52 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con

calidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la propoorción porcentual de los volumenes agua potable clorada respecto al volumen de agua clorada programado para el consumo de la poblaciónINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

El 99.5% del agua programada para clorar efectivamente se cloraDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 2.2NA

LINEA BASE El 99% del volumen de agua programada para clorar efectivamente se clore

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableMetros cúbicosVolúmenes de agua potable para consumo de la población clorada 8,792,693.08 8,792,693.08 8,250,000.00 8,250,000.00 93.83 25.00 25.00 93.83 35,170,772.32

Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para

cloración

Metros cúbicos Sumable 8,836,877.47 8,836,877.47 8,836,877.47 8,836,877.47 100.00 25.00 25.00 100.00 35,347,509.88

Realizar la cloración de por lo menos el 99.5% del volumen de agua programada para clorar para consumo de la población

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

93.83 93.83 99.50 93.36 99.50 93.36 99.50

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Los trabajos de mantenimiento provocaron que no se extrajera el volumen de agua programado para clorar, sin embargo se alcanzo la meta de 93%

El resultado del indicador es satisfactorio, cumpliendo con la normas de sanidad vigentes, al brindar a la población agua potable clorada.

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 53 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con

calidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la propoorción porcentual de los volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque respecto al volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloqueINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

No se disponen de datos para calcular el indicadorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 2.3NA

LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableMetros cúbicosVolúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque 249,252.00 249,252.00 248,500.00 248,500.00 99.70 25.00 25.00 99.70 997,008.00

Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para

suministro en bloque

Metros cúbicos Sumable 260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 100.00 25.00 25.00 100.00 1,040,000.00

Suministrar al menos el 95% de los vólumenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque.

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

99.70 99.70 95.87 95.58 95.87 95.58 95.87

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió en un 99% de la meta programada, acorde con el vólumen de agua en bloque extraida promedio.

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados alcanzados.

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 54 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con

calidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la propoorción porcentual del cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable respecto al Bombeo de agua potable programadoINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

El 99% del programa de bombeo programado se ha cumplidoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 3.1NA

LINEA BASE Cumplir con el 99% del programa de bombeo de agua potable programado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableMetros cúbicosCumplimiento del Programa de bombeo de agua potable 8,792,693.08 8,792,693.08 8,250,000.00 8,250,000.00 93.83 25.00 25.00 93.83 35,170,772.32

Bombeo de agua potable programado Metros cúbicos Sumable 8,836,877.47 8,836,877.47 8,836,877.47 8,836,877.47 100.00 25.00 25.00 100.00 35,347,509.88

Cumplir con al menos el 99.5% del programa de bombeo de agua potable programado

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

93.83 93.83 99.50 93.36 99.50 93.36 99.50

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Los trabajos de mantenimiento provocaron que no se extrajera el volumen de agua programado para rebombear, sin embargo nos quedamos muy cerca de la meta.

El resultado del indicador es satisfactorio, ya que se cumple con el programa de rebombeo en un 93%. Se recomienda continuar con los resultados alcanzados.

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 55 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con

calidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la propoorción porcentual de agua potable para consumo de la población suministrada en pipas respecto al agua potable para consumo de la población solicitada en pipasINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

En el último año se suministró el 95% del volumen de agua solicitado en pipasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 3.2NA

LINEA BASE Suministrar el 90% del vólumne de agua solicitado en pipas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableMetros cúbicosAgua potable para consumo de la población suministrada en pipas 10,680.00 10,680.00 5,290.00 5,290.00 49.53 25.00 25.00 49.53 42,720.00

Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas Metros cúbicos Sumable 11,240.00 5,300.00 11,240.00 5,300.00 47.15 25.00 25.00 47.15 44,960.00

Suminsitrar al menos el 95% del agua potable solicitada en pipas al año

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

105.04 105.04 95.02 99.81 95.02 99.81 95.02

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En este trimestre no hubo mucha demanda de agua en pipas, lo que provoco que hubiera menos cantidad de agua entregada a la población, no obstante se cumplio con el 99.81% de lo solicitado por parte de la pobación.

El resultado del indicador es satisfactorio, ya que el porcentaje de entrega de agua en pipas respecto a lo solicitado por la población es de 99.81%, por lo que se recomienda continuar con los resulta

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 56 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con

calidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la propoorción porcentual de agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo respecto al agua potable para consumo de la poblaciónINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

En el último año se suministró el 14% de la agua suministrada a la población fue através del sistema de tandeo.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 3.3NA

LINEA BASE 14%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableMetros cúbicosAgua potable para consumo de la población suministrada por tandeo 1,325,531.62 1,325,531.62 1,290,000.00 1,290,000.00 97.32 25.00 25.00 97.32 5,302,126.48

Agua potable para consumo de la población Metros cúbicos Sumable 8,836,877.47 8,836,877.47 8,836,877.47 8,836,877.47 100.00 25.00 25.00 100.00 35,347,509.88

Suminsitrar por tandeo el 15% del agua por consumo a la población

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

97.33 97.33 15.00 14.60 15.00 14.60 15.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En general se cumple con el programa de extracción y suministro de agua potable por tandeo, solo interrumpido muy pocas veces por los trabajos de mantenimiento.

El resultado del indicador es satisfactorio, ya que este asciende al 14.60%, muy cercano al 15% programado. Se recomienda continuar con los resultados alcanzados.

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 57 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con

calidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual de necesidades solventadas de mantenimiento a la infresructura hidráulica para el suministro de agua potable respecto de las necesidades identificadas de mantenimientoINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

En 2018 se identificaron 60 necesidades de mantenimiento, las cuales, todas fueron solventadas en tiempoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 4.1NA

LINEA BASE 60%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableNecesidades de MttoNecesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el

suministro de agua potable

9.00 9.00 11.00 11.00 122.22 23.68 23.68 122.22 38.00

Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica

para el suministro de agua potable

Necesidades de Mtto Sumable 11.00 11.00 11.00 11.00 100.00 25.00 25.00 100.00 44.00

Solventar al menos el 86.36% de las necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

122.22 122.22 81.82 100.00 86.36 100.00 81.82

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cunplió con lo programado ya que hubo mantenimiento tanto correctivo comopreventivo en 11 equipos electromécanicos de pozos.

El resultado del indicador es satisfactorio, ya que se cumplio al 100% de las necesidaddes de mantenimiento identificadas. Se recomienda continuar con los resultados alcanzados.

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 58 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con

calidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual del número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento de equipo electromecánico respecto del total de especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento.INTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

En años anteriores no se cumplian con las especificaciones técnicas para realizar el mantenimiento a los equipos electromecánicosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 4.2NA

LINEA BASE 50%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableEspecificaciones técnicasNúmero de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo

electromecánico

3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 30.00 30.00 100.00 10.00

Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del

equipo electromecánico

Especificaciones técnicas Sumable 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 25.00 25.00 100.00 12.00

Cumplir con al menos el 83% del total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento de los equipos electromecánicos.

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 100.00 100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplio con todas las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico.

El resultado del indicador es satisfactorio. Se recomienda continuar con los resultados alcanzados.

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 59 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con

calidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual de líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas respecto del total de líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisiónINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

En años anteriores no se cumplian con procesos de supervisiónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 5.1NA

LINEA BASE 50%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableLineas supervisadasLíneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas 35.00 35.00 35.00 35.00 100.00 25.74 25.74 100.00 136.00

Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de

supervisión

Lineas en proceso de

supervisi

Sumable 40.00 40.00 40.00 40.00 100.00 25.00 25.00 100.00 160.00

Supervisar al menos el 85% de las lineas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

100.00 100.00 87.50 87.50 85.00 87.50 87.50

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con lo programado, derivado de un mejor administración de tiempos y personal para ejecutar las supervisiones.

El resultado del indicador es satisfactorio. Se recomienda continuar con los resultados alcanzados.

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 60 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con

calidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indica la proporción porcentual de válvulas de conducción de agua potable verificadas respecto del total de válvulas programadas para verificarINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:

En años anteriores no se cumplian con un programa de verificación anual de válvulas de control de conducción de agua potable.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población en generalCOBERTURA:

Numero: 5.2NA

LINEA BASE 50%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableVálvulas verificadasVálvulas de control de conducción de agua potable verificadas 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 26.42 26.42 100.00 265.00

Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para

verificación

Válvulas verificadas Sumable 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 25.00 25.00 100.00 300.00

Verificar al menos el 88.33% de las válvulas programadas a verificar en el año

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VerdeVerde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

100.00 100.00 93.33 93.33 88.33 93.33 93.33

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con lo programado, derivado de un mejor administración de tiempos y personal para ejecutar las supervisiones y verificaciones.

El resultado del indicador es satisfactorio. Se recomienda continuar con los resultados alcanzados.

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 61 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con

calidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Numero: 6.1 No aplicaNA

LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los

mantos acuíferos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 62 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ

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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con

calidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de Mantenimiento

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje en la construcción bordos para la captación de agua pluvial.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Numero: 6.2 No aplicaNA

LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

218 Área de Construcción, Control y Supervisión,220 Área de Operación,227 Área de MantenimientoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 63 de 63 L.E. Daniel Francisco González SantillánIng. Arturo Vélez Mata

ELABORÓ REVISÓ