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INFORME A : SR. FREDDY ROBLES FIERRO Gerente General – XTP DE : DANMHER JOEL ALMIRON PUMA Coord. Costos Comercialización ASUNTO : ESTADO DE COBRANZA – CAJA MUNICIPAL CUSCO – CAMPAÑA DIA DE LA MADRE MAYO 2015 FECHA : CUSCO, 06 De agosto de 2015 Tengo el agrado de dirigirme a su digno Despacho y aprovechar la oportunidad para saludarle, e informarle acerca del estado de cobranza por la atención realizada a la Caja Municipal De Ahorro y Crédito Cusco S.A. en el día festivo realizado a las Madres en Mayo del presente año. La modalidad de entrega de este servicio era a través de la distribución del producto a domicilio. La entidad financiera contrato 300 tortas chicas a s/. 20.00 el precio por unidad. De las cuales estas tenían que ser distribuidas a los respectivos domicilios del cliente. No pudimos cumplir con el objetivo, llegando solamente a entregar 245 tortas de las cuales hacen un total de s/. 4900.00 nuevos soles. Este monto fue girado en dos facturas (adjunto al presente) Nro. 402 con fecha 05-05-15 (s/. 3000.00) y Nro.161 con fecha 31-05-15 (s/. 1900.00). Conversando con la Srta. Gleidy Salas (logística - 974204530), menciona que se hizo el pago respectivo (transferencia), y

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INFORME

A : SR. FREDDY ROBLES FIERROGerente General – XTP

DE : DANMHER JOEL ALMIRON PUMACoord. Costos Comercialización

ASUNTO : ESTADO DE COBRANZA – CAJA MUNICIPAL CUSCO – CAMPAÑA DIA DE LA MADRE MAYO 2015

FECHA : CUSCO, 06 De agosto de 2015

Tengo el agrado de dirigirme a su digno Despacho y aprovechar la

oportunidad para saludarle, e informarle acerca del estado de cobranza por la atención

realizada a la Caja Municipal De Ahorro y Crédito Cusco S.A. en el día festivo realizado a las

Madres en Mayo del presente año.

La modalidad de entrega de este servicio era a través de la distribución

del producto a domicilio. La entidad financiera contrato 300 tortas chicas a s/. 20.00 el precio

por unidad. De las cuales estas tenían que ser distribuidas a los respectivos domicilios del

cliente.

No pudimos cumplir con el objetivo, llegando solamente a entregar 245

tortas de las cuales hacen un total de s/. 4900.00 nuevos soles.

Este monto fue girado en dos facturas (adjunto al presente) Nro. 402

con fecha 05-05-15 (s/. 3000.00) y Nro.161 con fecha 31-05-15 (s/. 1900.00).

Conversando con la Srta. Gleidy Salas (logística - 974204530),

menciona que se hizo el pago respectivo (transferencia), y para solicitar dicho documento que

avala el pago, me apersonare con las copias de las facturas al área de contabilidad de la caja

municipal cusco.

Es todo cuanto puedo informar, a espera de sus comentarios

Atte.

……………………………………

Danmher Joel Almiron Puma

Coord. Costos Comercial