GTC 45-2012

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GUIA PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS GTC 45 GTC 45 actualizcion 2012

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ESTRUCTURA DE LA GTC 45:2012TTULO INTRODUCCIN OBJETO DEFINICIONES IDENTIFICACIN DE LOS PELIGROS Y VALORACIN DE LOS RIESGOS BIBLIOGRAFIA ANEXOS CAPTULO 0 1 2 3

Las recomendaciones se redactan en la gua con la palabra DEBERA y corresponden al captulo 3.

Implementacin de la mejor practica en la identificacin de peligros y la valoracin de riesgos. Ofrece un modelo claro y consistente para la gestin de riesgos S&SO. Coherente con OHSAS 18001:2007. Histricamente la norma ms usada para la gestin de riesgos en S&SO en Colombia.

CAMBIOS

CambioNuevo ttulo

GTC 45:1997Gua para el diagnostico de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo.

GTC45:2010Gua para la identificacin de los peligros y la valoracin de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.

GTC45:2012Se mantiene

Nuevos conceptos

23 definiciones

34 definiciones

33 definiciones (se elimino 2.7 Diagnstico de las condiciones de trabajo.)8 pasos con su descripcin

Nuevos pasos para la identificacin de peligros y valoracin de riesgos

2 pasos con su descripcin

8 pasos con su descripcin

Nuevas formulas y tablas de valoracin

Gr = (Consecuencia x Exposicin x Probabilidad) x Factor de Ponderacin

Nivel de Riesgo = (Nivel de Deficiencia X Nivel de Exposicin) X Nivel de Consecuencias

Nivel de Riesgo = (Nivel de Probabilidad X Nivel de Consecuencias).Nivel de Probabilidad: (Nivel de Deficiencia X Nivel de Exposicin).

Nuevos anexos.

Distribucin de las regiones espectrales; Escalas para valoracin de FR que generan AT; Escalas para valoracin de FR que generan EP; Instrumento para recoleccin de informacin; Bibliografa.

Tabla de peligros; Matriz de riesgos; determinacin cualitativa del nivel de deficiencia de peligros higinicos; Valoracin cuantitativa de los peligros higinicos; Factores de reduccin y justificacin

Tabla de peligros; Matriz de riesgos; determinacin cualitativa del nivel de deficiencia de peligros higinicos; Determinacin del nivel de deficiencia para los peligros qumicos, Valoracin cuantitativa de los peligros higinicos; Factores de reduccin y justificacin

Esta gua proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud ocupacional, un modelo claro, y consistente. Tiene en cuenta los principios fundamentales de la norma NTC-OHSAS 18001 y se basa en el proceso de Gestin del riesgo desarrollado en la normaBS(britishEstndar) y la NTP 330 del Instituto Nacional se Seguridad e Higiene en el Trabajo de Espaa, al igual que modelos de gestin del riesgo como la NTC5254,

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Que involucra el establecimiento del contexto, la identificacin de peligros, seguida del anlisis, la evaluacin, el tratamiento y el monitoreo de los riesgos, as como el aseguramiento de que la informacin se trasmite de manera efectiva.

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ACCIDENTE

DE TRABAJO: es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasin del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesin organica,una perturbacin funcional, una invalidez o la muerte. RUTINARIA: actividad que forma parte de la operacin normal de la organizacin, se ha planificado y es estandarizable.GTC 45 actualizcion 2012

ACTIVIDAD

INCIDENTE: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad(independiente de su severidad) o victima mortal (NTC-OHSAS 18001).

PELIGRO: fuente , situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin de estos(NTCOHSAS18001).

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RIESGO : Combinacin de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o exposicin(es) peligro(s), y la severidad de lesin o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposicin(es) (NTC-OHSAS 18001).

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Es entender los Peligros que se pueden generar en el desarrollo de las actividades, con el fin de que la Organizacin pueda establecer los controles necesarios. Al punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable. La Valoracin de los riesgos es la base para la Gestin proactiva se SySO, liderada por la alta direccin, con el compromiso de todos los niveles de la organizacin y otras partes interesadas. Esta debera ser un proceso sistemtico que garantice el cumplimiento de su propsito.GTC 45 actualizcion 2012

Designar un miembro de la organizacin y proveer los recursos necesarios para promover y gestionar la actividad. tener en cuenta la Legislacin Vigente. consultar con las partes interesadas pertinentes, comunicarles lo que se ha planificado hacer y obtener sus comentarios y compromisos.

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Documentar los resultados de la valoracin. Realizar evaluaciones higinicas biolgicos, si se requieren. y/o monitoreos

Tener en cuenta las estadsticas de los incidentes ocurridos y consultar informacin de gremios u organismos de referencia en el tema.Tener en cuenta los cambios en los procesos administrativos y productivos, procedimientos, personal, instalaciones, requisitos legales y otros.GTC 45 actualizcion 2012

Verificar que las personas que realicen esta actividad tengan la competencia.Consultar personal experto en SySO cuando la organizacin lo requiera.

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1. Definir el instrumento para recolectar la informacin. 2. Clasificar los procesos, las actividades y las tareas. 3. Identificar peligros 4. Identificar controles existentes 5. Valorar riesgos 6. Elaborar plan de accin para el control del riesgo. 7. Revisar la conveniencia del plan de accin. 8. Mantener y actualizar

Se recomienda plantear una serie de preguntas como las siguientes: Existe una situacin que pueda generar dao?

Quien (o que) puede sufrir dao?Cmo puede ocurrir el dao? Cundo puede ocurrir el dao?

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Reflejen las consecuencias de cada peligro identificado, es decir que se tengan en cuenta consecuencias a corto plazo como los de seguridad(ACCIDENTE TRABAJO), y las de largo plazo como las ENFERMEDADES, ejemplo perdida de audicin. (ver tabla1 descripcin de niveles de dao)

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Cuando se busca establecer los efectos posibles de los peligros sobre la integridad o salud de los trabajadores, se debera tener en cuenta preguntas como: Cmo pueden ser afectados el trabajador o la parte interesada expuesta? Cul es el dao que le(s) puede ocurrir? Se deberan tener cuidado para garantizar que los efectos descritos.

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Fuente Medio Individuo y Controles Administrativos quelas organizaciones han implementado para disminuir el riesgo, ejemplo: inspecciones, ajuste a procedimientos, horarios de trabajo. Etc.GTC 45 actualizcion 2012

Identificar controles existentes

Cambio de energa

Trayecto

Persona expuesta

CONTROLES

FUENTE ELIMINACIN SUSTITUCIN

MEDIO PERSONA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS CONTROLES DE INGENIERIA SEALIZACIN EPP

Esta incluye: definicin de los criterios de aceptabilidad del riesgo: La organizacin debera tener en cuenta : cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros, su poltica de SYS, objetivos y metas de la organizacin aspectos operacionales, tcnicos, finacieros,sociales y otros, opiniones de las partes interesadas.GTC 45 actualizcion 2012

Corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos especficos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemtico de la informacin disponible.Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debera determinar lo siguiente:

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5. Valorar riesgos:

Nivel de riesgo I

Valor de NR 4000 600 500 150 120 40 20

SIGNIFICADO

Evaluar el riesgo NR = Nivel de Probabilidad x Nivel de consecuenciaII III IV

Situacin critica. Suspender actividades. Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Mejorar si es posible. Justificar la intervencin Mantener medidas de control

Nivel de probabilidad = (Nivel de Deficiencia X Nivel de exposicin)

Definir criterios de aceptacin

Definir si el riesgo es aceptable o noNivel de riesgo I II Significado No aceptable No aceptable o aceptable con control especifico. Aceptable Aceptable

III IV

Debe incluir un inventario de acciones, en orden de prioridades para crear, mantener o mejorar los controles.

CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES:1)

Numero de Trabajadores expuestos. Peor Consecuencia Existencia requisito legal asociado.

1)

1)

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1.

Eliminacin Sustitucin Controles de ingeniera Controles administrativos Equipos/elementos de proteccin personal

2.

3.

4.

5.

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La organizacin debe generar un proceso de verificacin del plan d accin seleccionado con personal experto interno y/o externo, esto garantizara que el proceso de valoracin de los riesgos y de establecimiento de criterios es correcto y la ejecucin del proceso es eficaz

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La

necesidad de determinar si los controles para el riesgo existentes son eficaces y suficientes La necesidad de responder a nuevos peligros La necesidad de responder a cambios propios e la organizacin Cambios en la legislacin Avances en las tecnologas d econtrolGTC 45 actualizcion 2012

8. Mantener y actualizar

Eficacia de controles Nuevos peligros

Determinar la frecuencia de identificacin de peligros y valoracin de riesgos

Cambios de la organizacin Investigacin de incidentes Situaciones de emergencia Cambios en la legislacin

Avances en tecnologas de controlCambios en la fuerza de trabajo

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GRACIAS POR SU ATENCION

SIEMPRE IDENTIFIQUE EL PELIGRO EN DONDE SE ENCUENTRE!!!!

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