DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO … · 2016-09-26 ·...
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PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
345
3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440
1 TOTAL ACTIVIDADES03
03
04
04
04
04
05
05
09
003
003
003
009
009
009
013
015
003
GESTION ADMINISTRATIVA
VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS
OBLIGACIONES PREVISIONALES
GESTION ADMINISTRATIVA
6 721 092
85 078
660 676
243 711
614 044
157 000
238 877
18 289 508
3 951 613
232 090
14 400
129 800
106 200
104 000
262 000
6 953 182
99 478
790 476
349 911
718 044
157 000
238 877
18 289 508
4 213 613
1
3
4
7
1
3
1
3
4
7
1
3
1
3
3
1
3
2
4
1
4 420 598
1 791 185
429 309
80 000
51 452
33 626
443 816
206 610
250
10 000
208 711
35 000
484 244
129 800
157 000
120 074
118 803
18 288 000
1 508
2 946 255
232 090
14 400
99 800
30 000
106 200
104 000
4 420 598
2 023 275
429 309
80 000
51 452
48 026
443 816
306 410
250
40 000
208 711
141 200
484 244
233 800
157 000
120 074
118 803
18 288 000
1 508
2 946 255
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OBLIGACIONES PREVISIONALES
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
180 080 560 4 398 000 184 483 639
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
5 079
GOBIERNO REGIONAL
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ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
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3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440
1 TOTAL ACTIVIDADES09
09
09
09
09
09
09
09
09
003
026
027
027
028
028
028
029
029
GESTION ADMINISTRATIVA
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA
DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES
3 951 613
12 269 701
336 696
65 049 227
1 551 140
1 327 005
37 049 835
2 360 395
2 127 207
262 000
4 213 613
12 269 701
336 696
65 049 227
1 551 140
1 327 005
37 049 835
2 360 395
2 127 207
3
4
7
1
3
1
3
1
3
4
1
3
1
3
1
3
4
1
3
1
968 858
1 500
35 000
11 149 405
1 120 296
276 228
60 468
64 552 231
493 760
3 236
1 536 847
14 293
1 308 814
18 191
36 843 602
204 833
1 400
2 352 007
8 388
2 119 623
159 000
103 000
1 127 858
1 500
138 000
11 149 405
1 120 296
276 228
60 468
64 552 231
493 760
3 236
1 536 847
14 293
1 308 814
18 191
36 843 602
204 833
1 400
2 352 007
8 388
2 119 623
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
180 080 560 4 398 000 184 483 639
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
5 079
GOBIERNO REGIONAL
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PAGINA :
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FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
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3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440
1 TOTAL ACTIVIDADES09
09
09
10
11
11
12
14
14
14
029
029
031
003
039
042
003
003
063
063
DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES
TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
CONTROL SANITARIO
FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO
2 127 207
481 716
87 587
159 408
128 672
191 267
4 183 929
757 736
434 421
15 710
8 500
2 500
42 112
664 880
7 880
2 127 207
5 079
481 716
103 297
167 908
131 172
233 379
4 848 809
765 616
434 421
3
7
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
4
7
1
3
7
7 584
479 660
2 056
57 484
30 103
119 848
39 560
108 712
19 960
157 572
33 695
3 285 333
797 096
1 500
100 000
730 536
12 200
15 000
15 710
8 500
2 500
42 112
121 440
463 440
80 000
7 880
7 584
5 079
479 660
2 056
57 484
45 813
119 848
48 060
108 712
22 460
157 572
75 807
3 406 773
1 260 536
1 500
180 000
730 536
20 080
15 000
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
180 080 560 4 398 000 184 483 639
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
5 079
5 079
5 079
GOBIERNO REGIONAL
-
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
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3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440
1 TOTAL ACTIVIDADES14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
063
063
063
063
064
064
064
064
064
064
FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO
PROMOCION DE LA MUJER
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SALUD PUBLICA
VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD
ACCION CIVICA
EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICO
PROMOCION DE LA MUJER
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
ATENCION BASICA DE SALUD
ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD
434 421
6 000
58 866
1 199 439
116 360
310 000
250 580
598 360
7 846 228
4 012 324
65 295
1 715 905
328 040
434 421
6 000
124 161
1 199 439
116 360
310 000
250 580
2 314 265
8 174 268
4 012 324
1
3
1
3
7
1
3
1
4
7
1
3
1
3
1
3
4
7
1
434 421
6 000
30 666
13 200
15 000
912 299
287 140
74 773
41 587
310 000
245 580
5 000
598 360
3 330 477
2 675 135
1 590 616
250 000
3 602 324
50 295
15 000
178 560
1 537 345
25 440
266 600
36 000
434 421
6 000
30 666
63 495
30 000
912 299
287 140
74 773
41 587
310 000
245 580
5 000
776 920
1 537 345
3 355 917
2 941 735
1 590 616
286 000
3 602 324
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
180 080 560 4 398 000 184 483 639
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
5 079
GOBIERNO REGIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
349
3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440
1 TOTAL ACTIVIDADES14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
064
064
064
064
068
068
068
068
069
069
069
003
ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD
VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD
SEGURO INTEGRAL DE SALUD
MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL
GESTION ADMINISTRATIVA
4 012 324
37 230
3 988 252
532 000
33 600
60 117
44 524
24 287
24 044
78 598
107 352
253 761
44 688
4 012 324
37 230
3 988 252
532 000
33 600
60 117
44 524
24 287
24 044
78 598
107 352
298 449
3
3
1
3
3
1
3
1
3
1
1
1
3
1
3
1
410 000
37 230
3 988 252
532 000
33 600
58 357
1 760
42 734
1 790
24 287
24 044
77 428
1 170
92 923
14 429
194 961
410 000
37 230
3 988 252
532 000
33 600
58 357
1 760
42 734
1 790
24 287
24 044
77 428
1 170
92 923
14 429
194 961
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
180 080 560 4 398 000 184 483 639
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
5 079
GOBIERNO REGIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
350
3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
15
16
16
16
17
03
03
03
03
03
03
003
003
052
052
003
003
003
003
003
003
003
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA
CONSERVACION DE CARRETERAS
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION DE PROYECTOS
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
IMPLEMENTACION SISTEMA INFORMATICO, TELECOMUNICACIONES Y MOBILIARIO DE LA GERENCIA SUB REGIONALBAGUA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI
CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
253 761
976 456
64 641
1 415 000
2 000 000
100 000
180 000
963 078
500 000
44 688
155 693
324 738
173 569
36 000
298 449
1 132 149
324 738
173 569
64 641
1 471 317
2 000 000
100 000
180 000
963 078
500 000
3
1
3
4
7
3
7
3
7
1
3
5
5
5
5
5
58 800
830 686
135 528
242
10 000
56 391
8 250
1 415 000
2 000 000
100 000
180 000
963 078
44 688
155 693
309 738
15 000
148 569
25 000
36 000
103 488
830 686
291 221
242
10 000
309 738
15 000
148 569
25 000
56 391
8 250
1 471 317
2 000 000
100 000
180 000
963 078
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
180 080 560
89 083 554
4 398 000
36 000
184 483 639
89 139 871
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
20 317
20 317
5 079
20 317
GOBIERNO REGIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
351
3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440
2 TOTAL PROYECTOS03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
07
003
008
009
009
009
011
011
011
011
012
012
012
024
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION AMAZONAS
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL CAMPESINO - QUEBRADA TAFUR - CAJARURO
INSTALACION Y MANEJO DE PASTURAS ALTO ANDINAS EN LA REGION AMAZONAS
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LOS SECTORES DE SHUNGUN, CHICCA, CHUQUIMAS,CHAMANAPAMPA, AÑUSUL, DISTRITO DE MAGDALENA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS
REFORESTACION Y FORESTACION DE LAS CUENCAS ALTOANDINAS Y DE AMORTIGUAMIENTO DEL SONCHE Y ALTOUTCUBAMBA, PROVINCIAS DE LUYA Y CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS
REFORESTACION Y FORESTACION DE LAS CUENCAS ALTOANDINAS Y DE AMORTIGUAMIENTO DEL ALTO IMAZA,PROVINCIAS DE BONGARA Y CHACHAPOYAS - REGION AMAZONAS
FORESTACION Y REFORESTACION A NIVEL PROVINCIAL CON ESPECIES PINO, ALISO Y FRUTALES CON VEDA EN LATALA INDISCRIMINADA - TILACA
MANEJO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE SISTEMAS FORESTALES Y AGROFORESTALES CON PLANTACIONES DETARA EN LAS ZONAS MEDIA Y BAJA DE LAS CUENCAS DEL ALTO UTCUBAMBA Y SONCHE EN LA REGION AMAZONAS
DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CACAO EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI
PRODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR Y DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA PANELERA EN LAS PROVINCIAS DERODRIGUEZ DE MENDOZA, BAGUA, BONGARA Y UTCUBAMBA
VALOR AGREGADO Y COMERCIALIZACION DE LA LECHE DE GANADO VACUNO EN LAS CUENCAS GANADERAS DECUMBA-NUEVA ESPERANZA, PECA, COPALLIN, LUYA-LAMUD, LEVANTO, SAN ISIDRO DEL MAYNO Y MARIA-LONGUITADE LA REGION AMAZONAS
CONSTRUCCION DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LA LOCALIDAD DE TAGTAGO
500 000
473 811
371 131
800 000
1 898 066
600 000
400 000
500 000
830 000
330 000
800 000
1 400 000
298 004
500 000
473 811
371 131
800 000
1 898 066
600 000
400 000
500 000
830 000
330 000
800 000
1 400 000
298 004
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
500 000
473 811
371 131
800 000
1 898 066
600 000
400 000
500 000
830 000
330 000
800 000
1 400 000
500 000
473 811
371 131
800 000
1 898 066
600 000
400 000
500 000
830 000
330 000
800 000
1 400 000
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
89 083 554 36 000 89 139 871
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
20 317
GOBIERNO REGIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
352
3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440
2 TOTAL PROYECTOS07
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
024
029
030
033
061
061
061
061
061
061
061
061
061
CONSTRUCCION DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LA LOCALIDAD DE TAGTAGO
CONSTRUCCION DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS ARTES FILIAL CHACHAPOYAS
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL (PER)
CONSTRUCCION ESTADIO DE BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA
CONFECCION DE MOBILIARIO ESCOLAR CONDORCANQUI
RECUPERACION DE AULAS DEL C.E.I.P.S.E ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA N° 16210 - BAGUA GRANDE
RECUPERACION DE 04 AULAS, DIRECCION, SS.HH. Y MOBILIARIO ESCOLAR DEL C.E.P. N° 16793 - SIEMPRE VIVA - ELMILAGRO
RECUPERACION DE AULAS MAS SERVICIOS HIGIENICOS DEL CENTRO DE EDUCACION DE SECUNDARIA DE MENORESSAN AGUSTIN - LEYMEBAMBA
RECUPERACION Y AMPLIACION INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO BARRANTES LINGAN - GUADALUPE -CAMPORREDONDO
REHABILITACION DE AULAS, LOSA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO, SS.HH. Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIOC.E.P. N° 16192 - BAGUA
RECUPERACION Y AMPLIACION DE LA IEPSM N° 16707 - PAGKINTSA
RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE ENSEÑANZADE INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO PILOTO DE EDUCACION SECUNDARIA A DISTANCIA KUSU KUBAIM
AMPLIACION DE AULAS, SS.HH. Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR DEL C.E.P.S.M. MIGUEL GRAUSEMINARIO Nº 17310 - NUEVO PIURA - CAJARURO
298 004
237 000
50 000
300 000
293 121
452 176
235 570
743 594
850 000
277 935
286 879
270 000
184 843
298 004
237 000
50 000
300 000
293 121
452 176
235 570
743 594
850 000
277 935
286 879
270 000
184 843
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
298 004
237 000
50 000
300 000
293 121
452 176
235 570
743 594
850 000
277 935
286 879
270 000
184 843
298 004
237 000
50 000
300 000
293 121
452 176
235 570
743 594
850 000
277 935
286 879
270 000
184 843
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
89 083 554 36 000 89 139 871
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
20 317
GOBIERNO REGIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
353
3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440
2 TOTAL PROYECTOS09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
RECUPERACION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SIMON - OCALLI - LUYA
AMPLIACION DE AULAS, TALLERES Y REUBICACION DE LOS SS.HH. DEL COLEGIO NACIONAL AMAZONAS - EL MUYO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - NIVELINICIAL Y PRIMARIO - BAGUA
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO, DIRECCION-SECRETARIA, PATIO DE FORMACION Y MEJORAMIENTO DE SS.HH.DEL CEP Nº 16279- ARRAYAN
CONSTRUCCION LOCAL UGEL CONDORCANQUI E IMPLEMENTACION DE LOCAL UGEL CONDORCANQUI
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA LIBERTAD - CHACHAPOYAS
RECUPERACION AULAS, DIRECCION Y SS.HH. - C.S. JORGE BASADRE - LONYA GRANDE
RECUPERACION DE AULA Y SS.HH. DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 273 PECA PALACIOS LA PECA - BAGUA
RECUPERACION DE AULAS, DIRECCION Y SS.HH. DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 17216 - VISTA HERMOSA - CUMBA
RECUPERACION Y AMPLIACION DE AULAS, LABORATORIO, SS.HH. C.E.S.M. JORGE CHAVEZ BERTNELLI - ÑUNYAJALCA
RECUPERACION Y AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO PRIMARIO Nº 16745 - TUTINO
RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA YSECUNDARIA Nº 16683 - ANTONIO JOSMEL PASTOR MUÑOZ - PONA ALTA - BAGUA GRANDE
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE INSTITUCIONES EN ALTO RIESGO DELAMBITO REGIONAL
900 000
187 722
205 060
131 970
700 000
1 997 674
271 088
87 008
171 653
238 391
221 790
454 913
2 823 911
900 000
187 722
205 060
131 970
700 000
1 997 674
271 088
87 008
171 653
238 391
221 790
454 913
2 823 911
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
900 000
187 722
205 060
131 970
700 000
1 997 674
271 088
87 008
171 653
238 391
221 790
454 913
2 823 911
900 000
187 722
205 060
131 970
700 000
1 997 674
271 088
87 008
171 653
238 391
221 790
454 913
2 823 911
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
89 083 554 36 000 89 139 871
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
20 317
GOBIERNO REGIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
354
3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440
2 TOTAL PROYECTOS09
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
061
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
040
040
042
REHABILITACION, AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18125 LA VILLA COCOCHO, DISTRITO DECAMPORREDONDO - LUYA - AMAZONAS
AMPLIACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA NUEVO SEASME
AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS PISUQUIA - PROVIDENCIA
ELECTRIFICACION RURAL DE ANEXOS Y CASERIOS DEL DISTRITO DE LONYA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE CAJARURO, DISTRITODE CAJARURO - UCTUBAMBA - AMAZONAS
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE CAJARURO,DISTRITO DE CAJARURO - UCTUBAMBA - AMAZONAS
ELECTRIFICACION DEL ANEXO PUEBLO LIBRE - EL MIRADOR - LA PECA - BAGUA
ELECTRIFICACION DEL PUEBLO JOVEN SAN CARLOS DE MURCIA
ELECTRIFICACION RURAL DE LOS ANEXOS AMUCH, PARAJILLO, ISHPINGO, POMACOCHAS, IPAÑA, LAS PALMAS YPLAZAPAMPA - LEYMEBAMBA - CHACHAPOYAS
INTERCONEXION DEL SISTEMA ELECTRICO CHACHAPOYAS -SISTEMA ELECTRICO JUMBILLA Y LOCALIDADES
PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO MUYO KUSU II ETAPA
MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS DEL CP NUNYA JALCA - BAGUA GRANDE
CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CATARATA GOCTA - DISTRITO VALERA - BONGARA - AMAZONAS
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TURISTICAS EN LA REGION AMAZONAS
850 000
600 000
1 491 000
2 149 399
8 990 649
4 997 948
595 622
205 543
943 570
1 000 000
2 061 467
106 970
1 971 442
684 000
850 000
600 000
1 491 000
2 149 399
8 990 649
4 997 948
595 622
205 543
943 570
1 000 000
2 061 467
106 970
1 971 442
684 000
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
850 000
600 000
1 491 000
2 149 399
8 990 649
4 997 948
595 622
205 543
943 570
1 000 000
2 061 467
106 970
1 971 442
850 000
600 000
1 491 000
2 149 399
8 990 649
4 997 948
595 622
205 543
943 570
1 000 000
2 061 467
106 970
1 971 442
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
89 083 554 36 000 89 139 871
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
20 317
GOBIERNO REGIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
355
3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440
2 TOTAL PROYECTOS11
11
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
042
042
010
044
044
044
047
047
047
047
064
064
064
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TURISTICAS EN LA REGION AMAZONAS
CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CATARATA GOCTA - DISTRITO VALERA - BONGARA - AMAZONAS
CENTRO DE PRODUCCION DE ESPECIES PISCICOLAS DE AGUAS TROPICALES EN LA PARTE NORTE DE LA REGIONAMAZONAS
INSTALACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE INSUMOS PISCICOLAS DE AGUAS FRIAS EN LAS PROVINCIAS DELSUR DE AMAZONAS
PROMOVER Y FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CENTRO PISCICOLA LA LUNTA-LAMUD-LUYA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA CRIANZA DE TRUCHAS EN EL DISTRITO DE LEYMEBAMBA,PROVINCIA DE CHACHAPOYAS
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CC.NN. SAN JUAN Y GERESA
REHABILITACION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION C.P. MISQUIYACU ALTO - CAJARURO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LA VILLASANTA MARIA DE NIEVA - DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE MARISCAL BENAVIDES
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED COLLONCE
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DEFATIMA CHACHAPOYAS
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CHONZA LAGUNA - COPALLIN
684 000
300 000
80 000
250 000
250 000
300 000
210 000
95 593
600 000
800 000
1 500 000
5 721 948
245 285
684 000
300 000
80 000
250 000
250 000
300 000
210 000
95 593
600 000
800 000
1 500 000
5 721 948
245 285
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
684 000
300 000
80 000
250 000
250 000
300 000
210 000
95 593
600 000
800 000
1 500 000
5 721 948
245 285
684 000
300 000
80 000
250 000
250 000
300 000
210 000
95 593
600 000
800 000
1 500 000
5 721 948
245 285
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
89 083 554 36 000 89 139 871
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
20 317
GOBIERNO REGIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
356
3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440
2 TOTAL PROYECTOS14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
064
064
064
064
064
069
052
052
052
052
052
052
052
DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN LA POBLACION INFANTIL DE 0 A 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES YLACTANCIAS
MEJORA DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD ESPITAL, DE LAMICRORED LA PECA
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED ARAMANGO,CENTRO DE SALUD ARAMANGO, RED BAGUA, DISA BAGUA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MOLINOPAMPA,DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS
RESCATE Y PROMOCION DEL CONOCIMIENTO ANCESTRAL EN MEDICINA TRADICIONAL Y PLANTAS MEDICINALESCON VALOR AGREGADO
CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCOS DE SANGRE TIPO II EN AMAZONAS
CONSTRUCCION CARRETERA JUMBILLA - MOLINOPAMPA
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARIA - COCABAMBA
MEJORAMIENTO SUB RASANTE Y AFIRMADO CARRETERA JUAN VELASCO ALVARADO NUEVO SEASME
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA ABRALAJAS - NUEVO CHIRIMOTO
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUSAC - CHUQUIBAMBA
MEJORAMIENTO CARRETERA ASERRADERO - EL INGENIO, DISTRITO JAMALCA, PROVINCIA UTCUBAMBA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISTA HERMOSA - SAN JUAN DE CHOTA, BAGUA GRANDE
100 000
186 952
1 000 000
1 311 193
50 000
2 412 000
250 000
500 000
311 000
1 224 241
250 000
487 000
341 464
100 000
186 952
1 000 000
1 311 193
50 000
2 412 000
250 000
500 000
311 000
1 224 241
250 000
487 000
341 464
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
100 000
186 952
1 000 000
1 311 193
50 000
2 412 000
250 000
500 000
311 000
1 224 241
250 000
487 000
341 464
100 000
186 952
1 000 000
1 311 193
50 000
2 412 000
250 000
500 000
311 000
1 224 241
250 000
487 000
341 464
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
89 083 554 36 000 89 139 871
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
20 317
GOBIERNO REGIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
357
3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440
2 TOTAL PROYECTOS16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL TOMCHIMILLO - EL DORADO - OMIA
MEJORAMIENTO CARRETERA LONYA GRANDE - SANTA ROSA DE JAIPE - OCALLI
CONSTRUCCION CARRETERA CONGON, VISTA HERMOSA, COLLONCE, PROVIDENCIA, CRUZ LOMAS - LUYA
CONSTRUCCION CARRETERA CUISPES CHAZUTA PUNTA DE SEPTA CUISPES, DISTRITO DE CUISPES - BONGARA -AMAZONAS
CONSTRUCCION CARRETERA GUADALUPE SECTOR HUANGOSA - EL TRIUNFO LOCALIDAD DE CAMPORREDONDO,DISTRITO DE CAMPORREDONDO - LUYA - AMAZONAS
CONSTRUCCION CARRETERA OCALLI - SELCHO -TACTAMAL - DELO, DISTRITO DE OCALLI - LUYA - AMAZONAS
CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL OCALLI PROVIDENCIA
CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SUYUBAMBA FANRE
CONTINUACION DE LA CARRETERA AMIA-VISTA HERMOSA, CHUQUIMAL, YARLICACHI, SAN FELIPE, EL PROGRESO,SAN JUAN, LIMON, COLLONCE
CULMINACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PACLAS - CUCHULIA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUA - EL PARCO - LA PECA
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA CASHAC LAMCHE ZENLA CUELCACHA QUINJALCA, DISTRITO DEQUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA LAMUD - COCAHUAYCO
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION TROCHAS CARROZABLES CHACHAPOYAS-LEVANTO-MAYNO-MAGDALENA-
200 515
200 000
500 000
1 142 369
3 000 000
700 000
500 000
398 667
800 000
700 000
977 002
1 338 554
3 452 634
800 000
200 515
200 000
500 000
1 142 369
3 000 000
700 000
500 000
398 667
800 000
700 000
977 002
1 338 554
3 452 634
800 000
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
200 515
200 000
500 000
1 142 369
3 000 000
700 000
500 000
398 667
800 000
700 000
977 002
1 338 554
3 452 634
200 515
200 000
500 000
1 142 369
3 000 000
700 000
500 000
398 667
800 000
700 000
977 002
1 338 554
3 452 634
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
89 083 554 36 000 89 139 871
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
20 317
GOBIERNO REGIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
358
3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440
269 164 114 4 434 000 273 623 510
2 TOTAL PROYECTOS16
16
052
052
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION TROCHAS CARROZABLES CHACHAPOYAS-LEVANTO-MAYNO-MAGDALENA-COSHAC-DURAZNOPAMPA-MONTEVIDEO
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ÑUNYA TEMPLE - SAN MARTIN - PROGRESO SAN ANTONIO
800 000
2 518 139
800 000
2 518 139
5
5
800 000
2 518 139
800 000
2 518 139
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
TOTAL PLIEGO :
89 083 554 36 000 89 139 871
269 164 114 4 434 000 273 623 510TOTAL PLIEGO :
5
6
1
2
3
4
5
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
INVERSIONES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
148 372 015
18 288 000
10 524 397
2 071 148
89 083 554
825 000
325 440
3 768 560
36 000
304 000
148 697 455
18 288 000
14 292 957
2 071 148
89 139 871
1 134 079
179 255 560
89 908 554
4 094 000
340 000
183 349 560
90 273 950
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
25 396
20 317
25 396
20 317
5 079
25 396
GOBIERNO REGIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
359
3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441
1 TOTAL ACTIVIDADES03
03
03
03
03
03
03
03
003
003
006
006
006
006
006
006
GESTION ADMINISTRATIVA
VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
DEMARCACION TERRITORIAL
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL
ACCIONES DE CONTROL
GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS
2 550 588
101 104
4 132 308
169 580
126 816
361 572
276 104
409 000
30 000
2 959 588
131 104
4 132 308
169 580
126 816
361 572
276 104
6 451 589
1
3
4
7
1
3
1
3
4
7
1
3
1
3
1
3
7
1
3
3
7
1 842 564
681 524
1 500
25 000
89 104
12 000
2 321 880
720 828
1 069 600
20 000
121 580
48 000
66 816
60 000
259 580
91 992
10 000
192 452
83 652
373 000
36 000
30 000
1 842 564
1 054 524
1 500
61 000
89 104
42 000
2 321 880
720 828
1 069 600
20 000
121 580
48 000
66 816
60 000
259 580
91 992
10 000
192 452
83 652
6 393 175
58 414
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
503 902 154 17 030 000 631 326 887
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
6 451 589
6 393 175
58 414
110 394 733
GOBIERNO REGIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
360
3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441
1 TOTAL ACTIVIDADES04
04
04
04
04
04
05
05
06
09
003
009
009
009
009
009
013
015
017
003
GESTION ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS
APOYO AL AGRO
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS
OBLIGACIONES PREVISIONALES
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
GESTION ADMINISTRATIVA
521 682
125 170
587 684
255 912
401 836
999 900
79 651 388
46 437
17 174 067
206 000
79 000
415 000
62 640
10 110
845 000
727 682
204 170
1 002 684
255 912
8 000 000
401 836
999 900
79 714 028
56 547
18 019 067
1
3
4
7
1
3
1
3
1
3
3
3
1
3
2
4
1
3
1
338 918
171 764
1 000
10 000
125 170
582 684
5 000
233 912
22 000
401 836
564 000
435 900
79 569 000
82 388
38 437
8 000
13 816 028
156 000
50 000
79 000
415 000
62 640
10 110
338 918
327 764
1 000
60 000
125 170
79 000
582 684
420 000
233 912
22 000
8 000 000
401 836
564 000
435 900
79 631 640
82 388
48 547
8 000
13 816 028
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OBLIGACIONES PREVISIONALES
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
503 902 154 17 030 000 631 326 887
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
8 000 000
8 000 000
110 394 733
GOBIERNO REGIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
361
3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441
1 TOTAL ACTIVIDADES09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
003
026
026
027
027
027
027
027
028
028
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACION PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS
NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES
GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES
DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICOMATEMATICA
ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS
17 174 067
88 720
30 554 754
1 131 322
144 100 053
39 775
142 914
31 101
4 115 030
4 257 006
845 000
18 019 067
88 720
30 554 754
1 131 322
144 100 053
39 775
142 914
31 101
4 115 030
4 257 006
3
4
7
1
1
3
4
1
3
1
3
4
3
3
3
1
3
1
3 104 169
33 870
220 000
88 720
27 699 736
2 817 261
37 757
1 121 309
10 013
142 000 875
1 969 059
130 119
39 775
142 914
31 101
4 080 254
34 776
4 224 498
692 000
153 000
3 796 169
33 870
373 000
88 720
27 699 736
2 817 261
37 757
1 121 309
10 013
142 000 875
1 969 059
130 119
39 775
142 914
31 101
4 080 254
34 776
4 224 498
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
503 902 154 17 030 000 631 326 887
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
110 394 733
GOBIERNO REGIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
362
3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441
1 TOTAL ACTIVIDADES09
09
09
09
09
09
09
09
09
10
028
028
028
029
029
029
029
031
061
037
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES
EDUCACION ABIERTA A DISTANCIA
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA
DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS
DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES
TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA
4 257 006
117 844 347
90 723
7 377 514
638 805
4 374 143
2 905 522
91 828
13 602
35 723
85 675
17 460
4 257 006
117 857 949
90 723
7 413 237
638 805
4 459 818
54 940 328
2 905 522
20 000 000
109 288
3
4
1
3
4
1
1
3
4
1
1
3
4
7
7
1
3
4
3
30 508
2 000
116 400 961
1 349 248
94 138
90 723
7 312 355
62 853
2 306
638 805
4 336 279
35 814
2 050
2 813 225
91 941
356
13 602
35 723
77 470
8 205
30 508
2 000
116 400 961
1 362 850
94 138
90 723
7 312 355
98 576
2 306
638 805
4 336 279
113 284
2 050
8 205
54 940 328
2 813 225
91 941
356
20 000 000
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
BIENES Y SERVICIOS
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
503 902 154 17 030 000 631 326 887
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
54 940 328
20 000 000
54 940 328
20 000 000
110 394 733
GOBIERNO REGIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
363
3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441
1 TOTAL ACTIVIDADES10
11
11
11
12
12
14
14
037
039
040
042
003
044
003
003
PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA
PROMOCION INDUSTRIAL
PROMOCION DEL COMERCIO
PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
GESTION ADMINISTRATIVA
PROMOCION PESQUERA
GESTION ADMINISTRATIVA
SERVICIOS GENERALES
91 828
156 156
12 000
276 524
174 480
627 032
7 757 364
4 787 654
17 460
18 852
31 500
90 944
152 244
1 295 283
1 057 754
109 288
175 008
12 000
308 024
265 424
779 276
9 052 647
5 845 408
1
3
7
1
3
3
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
4
7
1
3
39 668
47 160
5 000
112 596
43 560
12 000
227 964
43 560
5 000
107 992
61 488
5 000
507 856
119 176
6 901 118
816 946
10 300
29 000
3 214 103
1 572 551
5 460
12 000
8 400
10 452
7 500
24 000
17 028
73 916
44 724
94 250
13 270
299 445
952 438
43 400
126 360
926 394
45 128
59 160
5 000
120 996
54 012
12 000
235 464
67 560
5 000
125 020
135 404
5 000
552 580
213 426
13 270
7 200 563
1 769 384
10 300
72 400
3 340 463
2 498 945
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
503 902 154 17 030 000 631 326 887
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
110 394 733
GOBIERNO REGIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
364
3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441
1 TOTAL ACTIVIDADES14
14
14
14
14
14
14
14
14
003
006
006
063
063
063
063
063
063
SERVICIOS GENERALES
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
ACCIONES DE CONTROL
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
CONTROL SANITARIO
EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD
FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD
4 787 654
126 465
164 057
51 192
193 625
115 730
1 833 456
5 969 312
1 069 241
1 057 754
12 038
8 120
28 560
3 234
153 630
87 400
5 845 408
126 465
176 095
59 312
222 185
115 730
1 836 690
6 122 942
1 156 641
4
7
1
3
7
1
3
1
3
1
3
7
1
3
1
3
1
3
1
3
1 000
97 425
17 040
12 000
149 431
14 626
51 192
160 925
32 700
56 594
59 136
1 629 213
204 243
5 740 631
228 681
484 687
572 554
5 000
3 600
8 438
5 220
2 900
22 560
6 000
1 020
2 214
100 770
52 860
14 460
72 940
1 000
5 000
97 425
17 040
12 000
153 031
23 064
56 412
2 900
160 925
55 260
6 000
56 594
59 136
1 630 233
206 457
5 841 401
281 541
499 147
645 494
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
503 902 154 17 030 000 631 326 887
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
110 394 733
GOBIERNO REGIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
365
3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441
1 TOTAL ACTIVIDADES14
14
14
14
14
14
14
14
14
063
064
064
064
064
064
064
064
064
VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO
ATENCION BASICA DE SALUD
ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
SEGURO INTEGRAL DE SALUD
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
1 069 241
3 172 553
1 960 881
21 374 661
20 982 888
659 114
56 401
2 152 310
87 400
4 800 870
394 493
639 344
3 702 285
31 572
148 759
1 156 641
7 973 423
2 355 374
22 014 005
24 685 173
690 686
205 160
8 000 000
2 152 310
7
1
3
7
1
3
7
1
3
4
7
1
3
4
7
1
3
1
3
3
12 000
3 123 015
49 538
1 338 573
622 308
14 788 119
3 797 309
2 775 233
14 000
19 781 777
1 173 211
4 900
23 000
657 409
1 705
51 128
5 273
70 710
4 643 160
87 000
48 960
335 533
10 000
181 794
408 142
49 408
849 172
2 534 333
318 780
17 730
13 842
148 759
12 000
3 193 725
4 692 698
87 000
1 387 533
957 841
10 000
14 969 913
4 205 451
2 775 233
63 408
20 630 949
3 707 544
4 900
341 780
675 139
15 547
51 128
154 032
8 000 000
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
503 902 154 17 030 000 631 326 887
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
8 000 000
8 000 000
110 394 733
GOBIERNO REGIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
366
3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441
1 TOTAL ACTIVIDADES14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
064
068
068
068
068
069
069
069
069
049
MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL
DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO
2 152 310
22 800
414 969
676 163
297 003
6 000
103 793
1 096 499
220 811
381 884
646 251
47 700
120 318
191 940
26 700
850 000
814 562
2 152 310
22 800
462 669
796 481
297 003
6 000
103 793
1 288 439
247 511
1 231 884
1 460 813
3
3
1
3
1
3
1
3
3
1
1
3
4
1
3
1
3
7
2 152 310
22 800
414 969
648 923
27 240
15 869
281 134
6 000
103 793
875 337
219 662
1 500
220 811
327 440
54 444
47 700
120 318
191 940
26 700
48 084
711 916
90 000
2 152 310
22 800
414 969
47 700
648 923
147 558
15 869
281 134
6 000
103 793
875 337
411 602
1 500
220 811
26 700
375 524
766 360
90 000
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
503 902 154 17 030 000 631 326 887
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
110 394 733
GOBIERNO REGIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
367
3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
16
16
16
16
16
17
03
03
03
04
04
003
052
052
052
052
058
003
006
006
008
009
GESTION ADMINISTRATIVA
CONSERVACION DE CARRETERAS
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE
PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PLANEAMIENTO URBANO
GESTION DE PROYECTOS
GESTION DE PROYECTOS
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
TITULACION DE TIERRAS
OPERACION Y MANTENIMIENTO
646 251
768 340
225 583
59 309
43 948
3 070 811
600 000
3 300 000
814 562
61 734
35 764
15 190
50 000
600 000
1 460 813
830 074
261 347
74 499
13 002 816
43 948
3 070 811
385 000
17 768 863
650 000
8 900 000
1
3
4
7
1
3
1
3
1
3
3
1
3
5
5
5
5
551 971
82 780
1 500
10 000
755 298
13 042
212 683
12 900
56 031
3 278
25 852
18 096
3 070 811
600 000
75 234
562 404
5 000
171 924
61 734
35 764
15 190
50 000
627 205
645 184
6 500
181 924
817 032
13 042
248 447
12 900
71 221
3 278
13 002 816
25 852
18 096
3 070 811
385 000
17 768 863
650 000
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
503 902 154
10 831 984
17 030 000
700 000
631 326 887
175 838 891
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
13 002 816
385 000
17 768 863
5 000 000
13 002 816
385 000
17 768 863
110 394 733
164 306 907
GOBIERNO REGIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
368
3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441
2 TOTAL PROYECTOS04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
OPERACION Y MANTENIMIENTO
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
CONSTRUCCION CANAL INTEGRADOR SANTA SAN BARTOLO
CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION TICAHUASI - PACCHA, DISTRITO DE RAGASH, PROVINCIA DE SIHUAS -ANCASH
CONSTRUCCION DE LA REPRESA JAQUE - LOCALIDAD YUPANCA - DISTRITO DE PIRA - PROVINCIA DE HUARAZ -REGION ANCASH
CONSTRUCCION DE LA REPRESA LUIS PARDO -COLQUIOC -ANCASH
CONSTRUCCION DE LA REPRESA MANCAN - AIJA - ANCASH
CONSTRUCCION DE PRESA PUSACOCHA - HUANDOVAL
CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION HUAPISH- C.C.VICOS, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ -ANCASH
CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION PANTUY - CHINGALPO III ETAPA, DISTRITO DE CHINGALPO, PROVINCIADE SIHUAS - ANCASH
CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION TACRA - YACUNAHUIN - DISTRITO DE OCROS DE LA PROVINCIA DEOCROS
CONSTRUCCION DEL CANAL ORCON PITEC - LOCALIDAD DE PITEC - DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA - PROVINCIA DERECUAY
CONSTRUCCION DEL CANAL RIEGO TZACTZA-SANTA CRUZ-HUAYLAS
3 300 000
1 164 239
407 984
600 000
8 900 000
10 000 000
17 479 350
1 346 365
407 984
4 756 760
1 519 400
3 271 597
1 241 142
1 093 190
3 951 170
380 938
1 434 732
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3 300 000
1 164 239
407 984
600 000
8 900 000
10 000 000
17 479 350
1 346 365
407 984
4 756 760
1 519 400
3 271 597
1 241 142
1 093 190
3 951 170
380 938
1 434 732
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
10 831 984 700 000 175 838 891
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
5 000 000
10 000 000
16 315 111
1 346 365
4 756 760
1 519 400
3 271 597
1 241 142
1 093 190
3 951 170
380 938
1 434 732
5 000 000
10 000 000
16 315 111
1 346 365
4 756 760
1 519 400
3 271 597
1 241 142
1 093 190
3 951 170
380 938
1 434 732
164 306 907
GOBIERNO REGIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
369
3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441
2 TOTAL PROYECTOS04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
009
009
009
009
009
009
011
011
011
011
011
011
011
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CUSHUROCOCHA - HUARCO CURAN -CONGAS - CAJACAY
CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CANAL CHIMBOTE, TRAMO KM15-064 AL KM 23+639
MEJORAMIENTO DE LAS MICROPRESAS DE LAS LAGUNAS YAHUARCOCHA Y HUICSUCOCHA PARA LA IRRIGACION DELOS DISTRITOS DE CONGAS Y SAN PEDRO DE COPA PROVINCIA DE OCROS-REGION ANCASH
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IRRIGACION, QUE TIENE COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO POKOC YOCSHAMARCA, DEL DISTRITO DE CORONGO, PROVINCIA DE CORONGO REGION ANCASH
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO CONDORHUAIN DISTRITO DE ACOPAMPA PROVINCIA DECARHUAZ - REGION ANCASH
REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA QUEULLANCA Y SISTEMA DE RIEGO DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DEHUARMEY - ANCASH
REFORESTACION
DESARROLLO AGROFORESTAL EN 2,904 HAS DE LA MICROCUENCA SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS
DESARROLLO AGROFORESTAL EN 2,500 HAS DE LA MICROCUENCA ACTUY, PROVINCIA DE SIHUAS
DESARROLLO AGROFORESTAL EN 2,790 HAS DE LA MICROCUENCA CAÑAS, PROVINCIA DE SIHUAS
DESARROLLO AGROFORESTAL EN 2,935 HAS DE LA MICROCUENCA CHULLIN PROVINCIA DE SIHUAS
DESARROLLO AGROFORESTAL EN 2,285 HAS DE LA MICROCUENCA HUAYLLABAMBA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS -REGION ANCASH
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL EN EL CALLEJON DE HUAYLAS - REGION ANCASH
293 979
11 841 491
2 684 889
2 007 435
1 947 922
293 979
1 575 730
289 199
1 200 000
1 181 122
1 181 122
1 418 100
1 232 040
1 324 240
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
293 979
11 841 491
2 684 889
2 007 435
1 947 922
293 979
1 575 730
289 199
1 200 000
1 181 122
1 181 122
1 418 100
1 232 040
1 324 240
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
10 831 984 700 000 175 838 891
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
11 841 491
2 684 889
2 007 435
1 947 922
1 575 730
289 199
1 200 000
1 181 122
1 181 122
1 418 100
1 232 040
1 324 240
11 841 491
2 684 889
2 007 435
1 947 922
1 575 730
289 199
1 200 000
1 181 122
1 181 122
1 418 100
1 232 040
1 324 240
164 306 907
GOBIERNO REGIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:09:11
370
3(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441
2 TOTAL PROYECTOS04
07
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
012
024
032
033
061
061
061
061
061
061
061
061
061
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FRENTE A DESASTRESNATURALES- SINADECI- REGION ANCASH
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE INTEGRACION PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA EN LAS I.E. DENIVEL BASICO DE LA REGION ANCASH
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ROSAS PAMPA DE HUARAZ
EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL AMBITO DE LA REGION ANCASH
RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ERASMO ROCA, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE,PROVINCIA DEL SANTA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86012 DEL CENTROPOBLADO DE TOCLLA, DISTRITO DE HUARAZ
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL C.E. Nº 84133- SAN FRANCISCO, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA DE CARLOSFERMIN FITZCARRALD
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ADULTOS VIRGEN DE LAS MERCEDES DE LA LOCALIDAD DE SANLUIS
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO DEL DISTRITODE YAUYA - CARLOS FERMIN FITZCARRALD
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86146 LATRINIDAD - DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE AIJA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JARDIN INFANTIL Nº 123CENTENARIO - INDEPENDENCIA-HUARAZ
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86565 - CANRAY CHICO -
226 150
425 098
50 000
1 776 150
448