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FORMATO CÓDIGO GTH-PA-F-V1
COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS
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Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96
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INFORME FINAL AUDITORIA PROCESO GESTION DE PLANEACION
ESTRATEGICA
INTRODUCCIÓN
La Oficina de Control Interno del INDERHUILA, con el firme propósito de cumplir
con los roles encomendados y en el ejercicio de las facultades otorgadas por el
Artículo 267 de la Constitución Política, Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017 en lo
concerniente a los roles de “liderazgo estratégico”, “enfoque hacia la prevención”,
“evaluación y seguimiento” y en cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 943 de
2014 (implementación del ítem 2.2 “Componente de Auditoría Interna” del Manual
Técnico del Modelo estándar de Control Interno para el estado Colombiano – MECI
2014) y del Programa Anual de Auditoría vigencia 2020, se realizó auditoría al
PROCESO/Gestión de Planeación Estratégica, y establecer los lineamientos para
la conservación de estos, en concordancia al Modelo Integrado de Planeación y
Gestión -MIPG (Decreto 1499 de 2017).
En el desarrollo de la auditoria se pudieron establecer importantes resultados, en cuanto a la aplicación de los procedimientos, a) elaboración de Proyectos Institucionales y b) Plan de acción vigencia 2020 del INDERHUILA que hacen parte del componente Estratégico del Sistema de Gestión.
El presente informe, compila los aspectos relevantes como las fortalezas y debilidades evidenciadas, al igual que las recomendaciones que tienen como propósito específico buscar la implementación de acciones de mejora y/o controles, las cuales fueron plasmadas en el plan de mejoramiento con las debilidades relevantes
1 ALCANCE
Realizar la verificación y actualización de los procedimientos, Procedimiento
elaboración de Proyectos Institucionales, Procedimiento Plan de acción y demás
documentos que hagan parte del proceso, conforme a la estructura organizacional,
del componente estratégico durante el periodo comprendido de enero a
septiembre de 2020.
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2 OBJETIVOS Verificar la existencia de los procedimientos, Procedimiento elaboración de
Proyectos Institucionales, Procedimiento Plan de acción y demás documentos que
hagan parte del proceso, conforme a la estructura organizacional en concordancia
al Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG (Decreto 1499 de 2017).
2.1. ESPECÍFICOS
✓ Verificar la actualización de los procedimientos: Proyectos Institucionales,
Procedimiento Plan de acción y demás documentos que hagan parte del
proceso, conforme a la estructura organizacional en concordancia al Modelo
Integrado de Planeación y Gestión -MIPG (Decreto 1499 de 2017).
✓ Establecer las acciones de mejora necesarias para el fortalecimiento de los
procedimientos durante la vigencia 2020.
✓ Verificar si se han realizados ajustes al plan de acción 2020.
3 METODOLOGIA
En cumplimiento al procedimiento “Auditoría Interna” se estructuró y aprobó el
plan de trabajo a ejecutar en desarrollo de la auditoría, se programó y realizó
reunión de apertura de auditoría con la Profesional encargada de Planeación
Martha Liliana Trujillo Sánchez, donde se dio a conocer los procedimientos a
auditar y el de Plan de acción 2020, se realizó acta de inició con la líder del
Proceso y la asesora de la oficina de Control Interno.
Posteriormente se verificó mediante lista de verificación las actividades de cada
uno de los procedimientos, formatos utilizados.
Seguidamente se solicitó información y soportes con el fin de identificar las
acciones implementadas al interior del proceso de planeación.
Como producto final de la presente auditoria, se realizó un informe que compila
los aspectos relevantes como las fortalezas y debilidades evidenciadas, al igual
que las recomendaciones que propenden al mejoramiento continuo
institucional, con el fin de que se implementen acciones de mejora y/o controles,
las cuales fueron plasmadas en el plan de mejoramiento con las debilidades
relevantes.
Adicionalmente, se socializó el informe final con la líder del proceso, mediante
reunión de cierre de auditoría.
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4 RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA
Verificación de la existencia de los procesos y subprocesos en implementación
del Proceso de Gestión de Planeación Estratégica:
De acuerdo a la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG,
especialmente en lo concerniente a la Política de Fortalecimiento
Organizacional y Simplificación de Procesos inmersa en la Dimensión Gestión
con Valores para Resultados, se verificó en visita al Sistema de Gestión de
Planeación en los procedimientos solicitados, que no se encuentran definidos;
el alcance, la normatividad, terminología y definiciones, políticas de operación.,
registros, conforme a la “Guía para la gestión por procesos en el marco del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG (Decreto 1499 de 2017)”, el
cual calidad realizó entrega en el mes de octubre del formato.
Se realizó y aplicó lista de verificación así;
4.1 Procedimiento de Elaboración de Proyectos Institucionales, con las siguientes actividades;
1. Liderar reunión entre director, Profesional Universitario y Apoyo
Profesional, para con base en el Plan de Desarrollo, Plan Indicativo y
Plan de Acción, definir las actividades que se proyectarán en cada uno
de los Proyectos Institucionales que se remitirán a Planeación
Departamental para su revisión y viabilización.
2. Elaborar y/o modificar los presupuestos correspondientes a cada una de
las actividades que hacen parte de cada uno de los proyectos.
3. Elaborar documento técnico, para lo cual se le solicita información escrita
sobre problemática, causas y efectos del problema, a cada uno de los
líderes de las actividades a plasmar en el proyecto.
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4. Elaborar y estructurar cada uno de los Proyectos en la Metodología
General Ajustada (MGA). Lo cual se hace en la MGA Web.
5. Proyectar el presupuesto general de cada proyecto, para lo cual se toma
el valor de cada una de las actividades que conforman el proyecto; de la
misma manera se proyecta el Cronograma de actividades y flujo de fondo
de acuerdo a las fechas de inicio y terminación de cada una de las
actividades que integran los proyectos.
6. Elaborar la viabilidad de cada uno de los proyectos, llenando información
sobre: 1. Datos generales del Proyecto. 2. Clasificación y localización del
proyecto. 3. Características del Proyecto. 4. Monto y estructura financiera
del Proyecto. 5. Análisis de viabilidad. 6. Concepto de viabilidad.
7. Imprimir los diferentes archivos que hacen parte del proyecto, los cuales
son: Proyecto en MGA Web, certificado de precios, concordancia del
proyecto con la política pública, matriz de riesgos, presupuesto detallado,
presupuesto MGA, presupuesto general y flujo de fondos, documento
técnico, viabilidad y solicitud del recurso.
8. Digitalizar todos los archivos que hacen parte del proyecto y grabarlo en
un disco duro (C.D.).
9. Enviar a la Oficina de Planeación Departamental, una carpeta cuatro
aletas con todos los archivos del proyecto impresos y el disco duro con
la información del mismo digitalizada.
10. Ajustar los proyectos si hubiere lugar a ello, una vez los profesionales de
Planeación Departamental, hagan la revisión de los mismos.
11. Transmitir el proyecto a la plataforma de la metodología General
Ajustada-MGA Web. Lo anterior, una vez Planeación Departamental, dé
el visto bueno de cada uno de los proyectos presentados por el
INDERHUILA.
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Para la verificación se tomó como muestra los siguientes proyectos 2021;
• Fortalecimiento y acompañamiento al Deporte Asociado y de rendimiento en
el Departamento del Huila.
• Apoyo a la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el
Departamento del Huila
• Apoyo y fortalecimiento de la educación física y el Deporte Formativo en el
Departamento del Huila
Es importante establecer que de acuerdo a la entrevista sostenida con la contratista
líder de planeación Martha Liliana Trujillo Sánchez, quien expresó y mostró la
información que maneja y sus archivos del computador, para realizar la reunión
entre director, Profesional Universitario y Apoyo Profesional de Planeación para
con base en el Plan de Desarrollo, Plan Indicativo y Plan de Acción, definir las
actividades que se proyectarán en cada uno de los Proyectos Institucionales que se
remiten a Planeación Departamental para su revisión y viabilización, quedando
como producto y evidencia final los proyectos elaborados en la metodología general
ajustada y transferidos a la plataforma.
De igual manera cada proyecto está acompañado de una serie de documentos
como son;
• Certificación de precios en concordancia con el Plan de Desarrollo,
• Documento técnico,
• Cronograma de actividades y flujo de fondos
• Matriz de Riesgo
• Presupuesto Detallado
• Presupuesto General
• Presupuesto MGA
• Viabilidad
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• Oficio de solicitud de recursos
Se evidenció que se elabora de acuerdo a la estructura cada uno de los
Proyectos en la Metodología General Ajustada (MGA), como se evidenció en
la página web, así;
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Se imprime los diferentes archivos que hacen parte del proyecto, los cuales son:
• Certificación de precios en concordancia con el Plan de Desarrollo,
• Documento técnico,
• Cronograma de actividades y flujo de fondos
• Matriz de Riesgo
• Presupuesto Detallado
• Presupuesto General
• Presupuesto MGA
• Viabilidad
• Oficio de solicitud de recursos
La información se encuentra debidamente digitalizada con todos los archivos
que hacen parte del proyecto y reposan en un disco duro (C.D.).
Se evidenció que a través del oficio de fecha 8 de agosto de 2020, fue enviado
a la Oficina de Planeación Departamental en CD la información del mismo
digitalizada.
Se concluye que los proyectos cuando son devueltos para ajustes una vez los
profesionales de Planeación Departamental hagan la revisión, se ajustarán de
ser necesario, como se observa en oficio del 13 de octubre de 2020.
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Se evidenció copia de la metodología General Ajustada-MGA Web de los
proyectos presentados por el INDERHUILA a la oficina de Planeación
Departamental.
Acción de mejoramiento
✓ Se sugiere que el procedimiento, se plasmen en los formatos
enviados por calidad, que no se encuentran definidos los
siguientes ítems; el alcance, la normatividad, terminología y
definiciones, políticas de operación., registros, conforme a la
“Guía para la gestión por procesos en el marco del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión -MIPG (Decreto 1499 de
2017)”.
4.2 Procedimiento Plan de Acción.
1. Socializar conjuntamente con la dirección y profesionales Universitarios
y Apoyo profesional proyectos, las actividades que hacen parte del Plan
de Desarrollo y de los Proyectos Institucionales con el fin de definir qué
actividades harán parte del Plan de acción del siguiente año. Lo anterior
sin desconocer informes y diagnósticos existentes.
2. Teniendo en cuenta los indicadores de gestión del año anterior, entre los
cuales aparece la línea base, se proyectan el valor esperado y se asigna
otra casilla para el valor logrado durante la vigencia.
3. Definir las Actividades que se van a plasmar en el Plan de Acción, estas
se registran en un formato suministrado por Planeación departamental
4. Imprime el plan de Acción, y elaborar un oficio remisorio firmado por el
director, con el fin de remitir el Plan de Acción en medio físico y
magnético a Planeación Departamental.
5. Si por parte de Planeación Departamental, se sugiere algún ajuste, se
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miran las observaciones y se procede a realizar los cambios
correspondientes, si hay lugar a ello.
6. Proceder a colgar el Plan de Acción en el portal web del Inderhuila. Lo
anterior, una vez sea revisado y aceptado por Planeación
Departamental.
Según la documentación presentada por la Profesional de apoyo Planeación,
teniendo en cuenta los informes y diagnósticos existentes, se socializa
conjuntamente con la dirección y profesionales Universitarios y Apoyo
profesional proyectos, las actividades que hacen parte del Plan de Desarrollo y
de los Proyectos Institucionales con el fin de definir qué actividades harán parte
del Plan de acción del siguiente año, no se evidencia el acta de reunión u oficio
que soporte la actividad.
Así mismo teniendo en cuenta los indicadores de gestión del año anterior, entre
los cuales aparece la línea base, se proyectan el valor esperado y se asigna
otra casilla para el valor logrado durante la vigencia, e igualmente se definen
las Actividades que se van a plasmar en el Plan de Acción, el cual se registra
en un formato suministrado por Planeación departamental.
Se evidenció que existe el oficio remisorio el plan de Acción de forma física y
en medio magnético a Planeación Departamental, para su aprobación y/o
ajustes necesarios por parte de la oficina de Planeación Departamental.
De igual manera se observa que existe el plan de acción inicial y ajustado de la
vigencia 2020 publicado en el portal web del INDERHUILA.
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Acción de mejoramiento
✓ Se sugiere que el procedimiento, se plasmen en los formatos enviados
por calidad, que no se encuentran definidos los siguientes items; el
alcance, la normatividad, terminología y definiciones, políticas de
operación., registros, indicadores y riesgos, conforme a la “Guía para la
gestión por procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión -MIPG (Decreto 1499 de 2017)”.
Seguimiento Plan de Acción 2020.
Se observa que si existe el plan de acción inicial y otro ajustado en el cual se
evidencian ajustes de forma y en lo presupuestal debido a la suscripción de
convenios con el Ministerio del Deporte a través de la presentación de
proyectos.
Generalmente estos ajustes se realizan en el cuarto trimestre de la vigencia el
cual se socializa con Planeación Departamental para dejarlo consolidado.
5 EVALUACION A LA GESTION DEL RIESGO
Verificando en la página web del INDERHUILA la publicación los procedimientos,
indicadores y riesgos identificados y/o asociados al objetivo de la mencionada
dependencia, razón por la cual la Oficina de Control Interno no tuvo en cuenta en
la valoración del riesgo, los controles, por cuanto estos no se identificaron. Por lo
anterior, identificar, formular riesgos de gestión y de corrupción en conjunto con el
equipo de trabajo, con el fin que haya una diáfana identificación de acciones que
le apunten a las causas de los riesgos frente a los controles inherentes
establecidos, para una adecuada implementación y mitigación de los mismos,
conforme a los objetivos propuestos en los Procedimientos documentados y
relacionados a la auditoria en referencia.
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Dicha entrevista se le realizó a la Dra. Martha Liliana Trujillo Sánchez, Profesional
contratista encargada de Planeación, para determinar el cumplimiento de las
diferentes actividades detalladas y adoptadas en los procedimientos y el
seguimiento al Plan de Acción 2020.
6 OBSERVACIONES
6.1 FORTALEZAS:
✓ Compromiso de la Profesional asignada, en atender de manera oportuna
la visita de la auditoria y acoger las sugerencias realizadas, en pro del
mejoramiento continuo.
✓ Apoyo de la Alta Dirección, con la asignación del presupuesto por un
valor total para la vigencia 2020 de $38.633.333,oo, permitiendo con este
recurso contar con una Profesional contratista para el apoyo en
Planeación.
✓ Se evidenció el apoyo que ha venido efectuando la contratista líder del
proceso Martha Liliana Trujillo Sánchez, quien ha logrado articular con el
Dr. Jorge García Quiroga, la profesional Universitaria Elizabeth Leal
Ávila, y los demás contratistas que se requieren para el logro de los
objetivos.
✓ Se evidenció que a pesar de no contar con un equipo de trabajo definido
en el proceso de Gestión de Planeación la contratista líder Martha Liliana
Trujillo Sánchez, ha logrado mantener el proceso en ejecución de los
diferentes procedimientos que hace parte del mismo.
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6.2 DEBILIDADES
➢ Se evidenció que a la fecha no se encuentran ajustados los
formatos enviados por calidad, en donde se observó que no están
definidos los siguientes ítems; el alcance, la normatividad,
terminología y definiciones, políticas de operación., registros,
indicadores y riesgos, conforme a la “Guía para la gestión por
procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión -MIPG (Decreto 1499 de 2017)”.
7 RECOMENDACIONES
Se recomienda ajustar los formatos enviados por calidad, en donde se observó
que no están definidos los siguientes ítems; el alcance, la normatividad,
terminología y definiciones, políticas de operación., registros, indicadores y
riesgos, conforme a la “Guía para la gestión por procesos en el marco del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG (Decreto 1499 de 2017)”.
La Segunda línea de defensa establece frente a la responsabilidad en la
implementación de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles
en entidades públicas. Riesgo de gestión, corrupción y seguridad digital asi:
“Soporta y guía la línea estrategia y la primera línea de defensa en la gestión
adecuada de los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos
institucionales y sus procesos, incluyendo los riesgos de corrupción a través del
establecimiento de directrices y apoyo en el proceso de identificar, analizar, evaluar
y tratar los riesgos, y lleva a cabo un monitoreo independiente al cumplimiento de
las etapas de la gestión de riesgos. Está conformada por los responsables de
monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación,
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supervisores e interventores de contratos o proyectos, responsables de
sistemas de gestión, etc.).1
De igual manera el monitoreo de riesgos de corrupción, se debe llevar a partir de
los gerentes públicos y los líderes de los procesos, en conjunto con sus
equipos, deben monitorear y revisar periódicamente la gestión de riesgos de
corrupción y si es el caso ajustarlo (primera línea de defensa). Le corresponde,
igualmente, a la oficina de planeación adelantar el monitoreo (segunda línea de
defensa), para este propósito se sugiere elaborar una matriz. Dicho monitoreo será
en los tiempos que determine la entidad. Su importancia radica en la necesidad de
llevar a cabo un seguimiento constante a la gestión del riesgo y a la efectividad de
los controles establecidos. Teniendo en cuenta que la corrupción es, por sus propias
características, una actividad difícil de detectar.2
Es importante tener en cuenta que el plan de acción debe cumplir con las
directrices conforme a los lineamientos establecidos desde el gobierno
Nacional a través del Departamento de Planeación Nacional “DNP”
debidamente articuladas con las metas programadas en el Plan de Desarrollo
Departamental para la vigencia 2020, teniendo en cuenta que es un proceso de
planificación que se debe cumplir a través del plan de acción para su posterior
seguimiento y evaluación del mismo.
.
8 PLAN DE MEJORAMIENTO
En el desarrollo de la presente auditoria al Sistema Gestión de Planeación
Estratégica para el período comprendido de enero a septiembre 30 de 2020,
se evidencio debilidades, por cuanto se propone el plan de mejoramiento
continuo PLAN DE MEJORAMIENTO adjunto a este informe anexo 1., a fin de
que sea formulado con acciones de mejora eficientes que permita la mitigación
de las debilidades evidenciadas dentro de la presente vigencia.
1 “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de gestión, corrupción y
seguridad digital” Pagina 81. 2 la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital”. Pagina 79
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9 CONCLUSIONES
Es determinante tener en cuenta que los procedimientos se deben ajustar, en
los formatos enviados por calidad, en donde se observó que no están definidos
los siguientes ítems; el alcance, la normatividad, terminología y definiciones,
políticas de operación., registros, indicadores y riesgos, conforme a la “Guía
para la gestión por procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión -MIPG (Decreto 1499 de 2017)”.
ESPERANZA PATRICIA AUSIQUE RAMÍREZ
Asesora Control Interno - Contratista