REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …...CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA...

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083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION ENTIDAD: 2867 2844 03/04/2017 RDP DVO OGA REGULACION DEL IVA CUR#2843 IDROVO ORELLANA CARLOS HUGO, CONTRATO 21-2016,SERVICIO ESPECIALIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDO, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE PASTILLAS INFORMATIVAS PARA DIFUNDIR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO A SUS MANDANTES, FEBRERO 2017, CERT 85-L41 S APROBADO 0.00 -2,667.01 IDROVO ORELLANA CARLOS HUGO 1713629176001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08 3 MSALAZAR08 3 ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 003 000 530222 1701 001 0 -2,667.01 -2,667.01 0.00 2868 2833 03/04/2017 COM RTO OGA PARA COMPROMETER EL PAGO A, IDROVO ORELLANA CARLOS HUGO, CONTRATO 21-2016, POR IVA DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDO, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE PASTILLAS INFORMATIVAS PARA DIFUNDIR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO A SUS MANDANTES, FEBRERO 2017, CERT 85- L41 N APROBADO 0.00 -2,667.01 IDROVO ORELLANA CARLOS HUGO 1713629176001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 003 000 530222 1701 001 0 -2,667.01 -2,667.01 0.00 2869 2869 03/04/2017 COM NOR OGA PARA COMPROMETER EL PAGO A, IDROVO ORELLANA CARLOS HUGO, CONTRATO 21-2016, POR IVA DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDO, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE PASTILLAS INFORMATIVAS PARA DIFUNDIR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO A SUS MANDANTES, FEBRERO 2017, CERT 85- L41 N APROBADO 0.00 2,667.02 IDROVO ORELLANA CARLOS HUGO 1713629176001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 003 000 530222 1701 001 0 2,667.02 2,667.02 0.00 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto Ejercicio: DESCRIPCION DEL CUR Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017 Expresado en Dólares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2017 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró Página: 1 de 260 Fecha: 02/05/2017 Hora: 09:59:08 Reporte: R00804109.rdlc REPÚBLICA DEL ECUADOR

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083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONENTIDAD:

2867 2844 03/04/2017 RDP DVO OGAREGULACION DEL IVA CUR#2843 IDROVO ORELLANA CARLOS HUGO, CONTRATO 21-2016,SERVICIO ESPECIALIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDO, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE PASTILLAS INFORMATIVAS PARA DIFUNDIR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO A SUS MANDANTES, FEBRERO 2017, CERT 85-L41

SAPROBADO0.00-2,667.01IDROVO ORELLANA CARLOS HUGO1713629176001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530222 1701 001 0 -2,667.01 -2,667.01 0.00

2868 2833 03/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, IDROVO ORELLANA CARLOS HUGO, CONTRATO 21-2016, POR IVA DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDO, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE PASTILLAS INFORMATIVAS PARA DIFUNDIR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO A SUS MANDANTES, FEBRERO 2017, CERT 85-L41

NAPROBADO0.00-2,667.01IDROVO ORELLANA CARLOS HUGO1713629176001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530222 1701 001 0 -2,667.01 -2,667.01 0.00

2869 2869 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, IDROVO ORELLANA CARLOS HUGO, CONTRATO 21-2016, POR IVA DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDO, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE PASTILLAS INFORMATIVAS PARA DIFUNDIR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO A SUS MANDANTES, FEBRERO 2017, CERT 85-L41

NAPROBADO0.002,667.02IDROVO ORELLANA CARLOS HUGO1713629176001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530222 1701 001 0 2,667.02 2,667.02 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

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2870 2869 03/04/2017 DEV NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR#2843 IDROVO ORELLANA CARLOS HUGO, CONTRATO 21-2016, SERVICIO ESPECIALIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDO, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE PASTILLAS INFORMATIVAS PARA DIFUNDIR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO A SUS MANDANTES, FEBRERO 2017, CERT 85-L41

SAPROBADO0.002,667.02IDROVO ORELLANA CARLOS HUGO1713629176001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530222 1701 001 0 2,667.02 2,667.02 0.00

2871 2871 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GENOVA-ITALIA-MADRID-ESPAÑA-AMSTERDAM-HOLANDA,25-01-2017,08H20,01-02-2017,09H45,CERT 241

NAPROBADO0.00127.50REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES0104493721 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530304 1701 001 0 127.50 127.50 0.00

2872 2872 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,24-01-2017,08H30,25-01-2017,17H30,CERT 241

NAPROBADO0.0054.60REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES0104493721 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 54.60 54.60 0.00

2873 2873 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,01-02-2017,16H15,02-02-2017,09H15,CERT 241

NAPROBADO0.0049.00REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES0104493721 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 49.00 49.00 0.00

2874 2874 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ATACAMES-ESMERALDAS,19-01-2017,12H00,21-01-2017,22H30,CERT 241

NAPROBADO0.00160.00DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO0918070053 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2875 2875 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,05-02-2017,15H00,09-02-2017,11H30,CERT 241

NAPROBADO0.00317.40VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA0927104471 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 317.40 317.40 0.00

2876 2876 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,06-02-2017,08H30,09-02-2017,01H30,CERT 241

NAPROBADO0.00144.60BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL1713622510 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 144.60 144.60 0.00

2877 2877 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,12-02-2017,16H00,13-02-2017,15H00,CERT 241

NAPROBADO0.0064.00BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL1713622510 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 64.00 64.00 0.00

2878 2878 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MUISNE-ESMERALDAS-COJIMIES-MANABI,26-02-2017,10H00,28-02-2017,21H00,CERT 241

NAPROBADO0.00134.20INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA0925053860 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 134.20 134.20 0.00

2879 2879 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MUISNE-ESMERALDAS-COJIMIES-MANABI,26-02-2017,10H00,28-02-2017,21H00,CERT 241

NAPROBADO0.00147.80DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO0918070053 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 147.80 147.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2880 2880 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-MUISNE-CHAMANGA-ESMERALDAS-PEDERNALES-JAMA-CANOA-SAN VICENTE-CHONE-MANABI,26-02-2017,09H00,03-03-2017,16H00,CERT 241

NAPROBADO0.00317.25BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL1713622510 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 317.25 317.25 0.00

2881 2881 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PEDERNALES-BAHIA DE CARAQUEZ-JAMA-CHONE-CANOA-SAN VICENTE-CALCETA-MANABI-CHAMANGA-ESMERALDAS,27-02-2017,09H00,04-03-2017,18H30,CERT 241

NAPROBADO0.00369.68VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA0927104471 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 369.68 369.68 0.00

2882 2882 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PEDERNALES-BAHIA DE CARAQUEZ-JAMA-CHONE-CANOA-SAN VICENTE-CALCETA-MANABI-CHAMANGA-ESMERALDAS,27-02-2017,09H00,04-03-2017,18H30,CERT 241

NAPROBADO0.00365.02REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES0104493721 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 365.02 365.02 0.00

2883 2883 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,FLAVIO ALFARO-EL CARMEN-MANABI-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-03-2017,16H00,04-03-2017,13H00,CERT 241

NAPROBADO0.00117.40INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA0925053860 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 117.40 117.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2884 2884 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LA UNION-ESMERALDAS,02-03-2017,07H00,04-03-2017,18H30,CERT 241

NAPROBADO0.00133.88TORRES HERRERA JOSE ALBERTO1708203623 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 133.88 133.88 0.00

2885 2885 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-COTOPAXI-ZUMBAHUA,04-03-2017,14H00,10-03-2017,16H00,CERT 241

NAPROBADO0.00484.30BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL1713622510 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 484.30 484.30 0.00

2886 2886 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,BABAHOYO-VENTANAS-QUEVEDO-LOS RIOS,09-03-2017,06H30,10-03-2017,17H30,CERT 241

NAPROBADO0.0080.00INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA0925053860 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

2887 2887 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,11-03-2017,19H00,19-03-2017,23H50,CERT 241

NAPROBADO0.0059.00FLORES GERMAN EDUARDO1711441756 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 59.00 59.00 0.00

2888 2888 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-SANTA ROSA-EL ORO-SALITRE-GUAYAS,15-03-2017,10H30,17-03-2017,17H30,CERT 241

NAPROBADO0.00152.50INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA0925053860 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 152.50 152.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2889 2889 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTA ROSA-MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-03-2017,17H00,17-03-2017,15H30,CERT 241

NAPROBADO0.00160.00SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO1710599430 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

2890 2890 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALITRE-GUAYAS,16-03-2017,10H00,19-03-2017,00H05,CERT 241

NAPROBADO0.00131.00PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO1715510713 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 131.00 131.00 0.00

2891 2891 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALITRE-GUAYAS,16-03-2017,06H00,18-03-2017,20H00,CERT 241

NAPROBADO0.00122.47TORRES HERRERA JOSE ALBERTO1708203623 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 122.47 122.47 0.00

2892 2892 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALITRE-GUAYAS,16-03-2017,10H00,19-03-2017,00H05,CERT 241

NAPROBADO0.00130.00GARCES AYALA BERNARDO XAVIER1709724833 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

2893 2893 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALINAS-SANTA ELENA-DURAN-GUAYAS,16-03-2017,07H00,18-03-2017,10H30,CERT 241

NAPROBADO0.00130.75VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN1500782089 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 130.75 130.75 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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2894 2894 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALINA-SANTA ELENA-DURAN-GUAYAS,16-03-2017,07H00,18-03-2017,10H30,CERT 241

NAPROBADO0.0086.25VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA1713240024 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 86.25 86.25 0.00

2895 2895 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PARRA VACA DIANA VERONICA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALITRE-GUAYAS,17-03-2017,07H00,18-03-2017,20H00,CERT 241

NAPROBADO0.0064.01PARRA VACA DIANA VERONICA1803925633 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 64.01 64.01 0.00

2896 2896 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MANZANO VELA DANILO EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,09H00,19-03-2017,23H00,CERT 241

NAPROBADO0.0049.00MANZANO VELA DANILO EDUARDO0603126590 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 49.00 49.00 0.00

2897 2897 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SOSA COPA GALO FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,15H00,19-03-2017,22H00,CERT 241

NAPROBADO0.0076.00SOSA COPA GALO FERNANDO1714713201 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 76.00 76.00 0.00

2898 2898 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,09H00,19-03-2017,23H00,CERT 241

NAPROBADO0.0049.00BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL1713622510 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 49.00 49.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

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CUR Detallado del Gasto

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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2899 2899 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,09H00,19-03-2017,21H00,CERT 241

NAPROBADO0.0049.00SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO1710599430 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 49.00 49.00 0.00

2900 2900 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,15H30,22-03-2017,08H30,CERT 241

NAPROBADO0.00135.00COTACACHI HILES HENRY EDUARDO1718215419 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 135.00 135.00 0.00

2901 2901 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GAUYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,10H00,24-03-2017,13H20,CERT 241

NAPROBADO0.00277.60GARCES AYALA BERNARDO XAVIER1709724833 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 277.60 277.60 0.00

2902 2902 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,15H30,23-03-2017,21H00,CERT 241

NAPROBADO0.00239.16SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO1705662904 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 239.16 239.16 0.00

2903 2903 03/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,15H30,23-03-2017,21H00,CERT 241

NAPROBADO0.00239.16SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO1710599430 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 239.16 239.16 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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2904 2650 04/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SAANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINA-SANTA ELENA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,22H00,CERT 194

NAPROBADO0.00-474.00VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN1307823029 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 -474.00 -474.00 0.00

2905 2905 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINA-SANTA ELENA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,22H00,CERT 194

NAPROBADO0.00462.00VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN1307823029 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 462.00 462.00 0.00

2906 2406 04/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-BABAHOYO-VENTANAS-ZAPOTAL-QUEVEDO-LOS RIOS,04-03-2017,15H30,10-03-2017,14H00,CERT 146

SAPROBADO0.0050.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 50.00 50.00 0.00

2907 2418 04/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,BAHIA DE CARAQUEZ-CHONE-JAMA-PEDERNALES-CANOA-SAN VICENTE-CALCETA-MANABI-CHAMANGA-ESMERALDAS-GUAYAQUIL-GUAYAS,27-02-2017,09H00,04-03-2017,18H30,CERT 146

SAPROBADO0.0010.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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2908 2414 04/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MUISNE-TONSUPA-CHAMANGA-ESMERALDAS-COJIMIES-MANABI,25-02-2017,09H00,01-03-2017,14H30,CERT 146

SAPROBADO0.0020.00NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN1001856218 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

2909 2874 04/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO,SERVIDOR PÚBLICO 1,COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES ATACAMES-ESMERALDAS,19-01-2017,12H00,21-01-2017,22H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO0918070053 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

2910 2879 04/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO,SERVIDOR PÚBLICO 1,COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES MUISNE-ESMERALDAS-COJIMIES-MANABI,26-02-2017,10H00,28-02-2017,21H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00147.80DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO0918070053 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 147.80 147.80 0.00

2911 2878 04/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA,SERVIDOR PÚBLICO 5,COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES MUISNE-ESMERALDAS-COJIMIES-MANABI,26-02-2017,10H00,28-02-2017,21H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00134.20INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA0925053860 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 134.20 134.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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2912 2877 04/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,SERVIDOR PÚBLICO 1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,12-02-2017,16H00,13-02-2017,15H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.0064.00BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL1713622510 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 64.00 64.00 0.00

2913 2876 04/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,SERVIDOR PÚBLICO 1,COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES PRESIDENCIALES GUAYAQUIL-GUAYAS,06-02-2017,08H30,09-02-2017,01H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00144.60BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL1713622510 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 144.60 144.60 0.00

2914 2875 04/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SERVIDOR PÚBLICO 3,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,05-02-2017,15H00,09-02-2017,11H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00317.40VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA0927104471 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 317.40 317.40 0.00

2915 2662 04/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIOANRIOS ATACAMES-ESMERALDAS-TONSUPA-QUININDE-MUISNE-ESMERALDAS-PEDERNALES-EL CARMEN-MANABI,24-02-2017,14H00,28-02-2017,13H30,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00281.80PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 281.80 281.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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2916 2663 04/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ATACAMES-ESMERALDAS-TONSUPA-QUININDE-MUISNE-ESMERALDAS-PEDERNALES-EL CARMEN-MANABI,24-02-2017,14H00,28-02-2017,13H30,CERT 53

SAPROBADO0.00118.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 118.00 118.00 0.00

2917 2664 04/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ATACAMES-ESMERALDAS-TONSUPA-QUININDE-MUISNE-ESMERALDAS-PEDERNALES-EL CARMEN-MANABI,24-02-2017,14H00,28-02-2017,13H30,CERT 52

SAPROBADO0.002.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

2918 2881 04/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SERVIDOR PÚBLICO 3,COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES PEDERNALES-BAHIA DE CARAQUEZ-JAMA-CHONE-CANOA-SAN VICENTE-CALCETA-MANABI-CHAMANGA-ESMERALDAS,27-02-2017,09H00,04-03-2017,18H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00369.68VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA0927104471 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 369.68 369.68 0.00

2919 2882 04/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SERVIDOR PÚBLICO 1,COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES PEDERNALES-BAHIA DE CARAQUEZ-JAMA-CHONE-CANOA-SAN VICENTE-CALCETA-MANABI-CHAMANGA-ESMERALDAS,27-02-2017,09H00,04-03-2017,18H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00365.02REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES0104493721 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 365.02 365.02 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 12 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

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2920 2883 04/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA,SERVIDOR PÚBLICO 5,COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES FLAVIO ALFARO-EL CARMEN-MANABI-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-03-2017,16H00,04-03-2017,13H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00117.40INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA0925053860 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 117.40 117.40 0.00

2921 2884 04/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SERVIDOR PÚBLICO 7,COORDIANCIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA DE ENLACE CIUDADANO LA UNION-ESMERALDAS,02-03-2017,07H00,04-03-2017,18H30,COORDINACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00133.88TORRES HERRERA JOSE ALBERTO1708203623 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 133.88 133.88 0.00

2922 2886 04/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA,SERVIDOR PÚBLICO 5,COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR PRESIDENTE BABAHOYO-VENTANAS-QUEVEDO-LOS RIOS,09-03-2017,06H30,10-03-2017,17H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.0080.00INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA0925053860 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

2923 2923 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,07-03-2017,06H00,08-03-2017,09H30,CERT 242

NAPROBADO0.00118.15REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 118.15 118.15 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 13 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

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2924 2924 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALITRE-GUAYAS,17-03-2017,06H15,18-03-2017,16H15,CERT 242

NAPROBADO0.0090.82PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA1715990873 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 90.82 90.82 0.00

2925 2925 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,16-12-2016,07H20,17-12-2016,17H45,CERT 7

NAPROBADO0.0024.00COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA0914947197 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

2926 2926 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,KOSCHE CASALS STEPHANIE MONTSERRAT,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-03-2017,08H00,04-03-2017,09H00,CERT 7

NAPROBADO0.00143.00KOSCHE CASALS STEPHANIE MONTSERRAT1726363474 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 143.00 143.00 0.00

2927 2927 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,KOSCHE CASALS STEPHANIE MONTSERRAT,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-MUISNE-ESMERALDAS-PEDERNALES-MANABI,24-02-2017,15H00,28-02-2017,14H00,CERT 7

NAPROBADO0.00285.50KOSCHE CASALS STEPHANIE MONTSERRAT1726363474 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 285.50 285.50 0.00

2928 2928 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,KOSCHE CASALS STEPHANIE MONTSERRAT,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,21-03-2017,21H00,23-03-2017,18H00,CERT 7

NAPROBADO0.00122.00KOSCHE CASALS STEPHANIE MONTSERRAT1726363474 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 122.00 122.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 14 de 260

Fecha: 02/05/2017

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Reporte: R00804109.rdlc

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2929 2929 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-NOBOL-GUAYAS-MACHALA-SANTA ROSA-EL ORO,13-03-2017,15H30,17-03-2017,13H00,CERT 7

NAPROBADO0.00271.77QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA1720256187 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 271.77 271.77 0.00

2930 2930 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CATAMAYO-LOJA-YANZATZA-GUALAQUIZA-PANGUI-CHICAÑA-ZAMORA CHINCHIPE,20-03-2017,03H00,21-03-2017,09H47,CERT 7

NAPROBADO0.0064.00HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA1710499821 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 64.00 64.00 0.00

2931 2931 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,18-03-2017,04H30,21-03-2017,14H00,CERT 7

NAPROBADO0.00221.00GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO0604029702 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 221.00 221.00 0.00

2932 2932 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FREIRE VACA PAUL DANIEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,20-03-2017,07H00,21-03-2017,14H30,CERT 7

NAPROBADO0.0080.00FREIRE VACA PAUL DANIEL1715481071 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 15 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

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2933 2933 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTA ROSA-PASAJE-MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-PLAYAS-GUAYAS,15-03-2017,15H30,17-03-2017,23H30,CERT 7

NAPROBADO0.00157.20ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO1400299408 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 157.20 157.20 0.00

2934 2934 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FREIRE VACA PAUL DANIEL,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,20-03-2017,07H00,21-03-2017,14H30,CERT 186

NAPROBADO0.0013.99FREIRE VACA PAUL DANIEL1715481071 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 13.99 13.99 0.00

2935 2935 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTA ROSA-PASAJE-MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-PLAYAS-GUAYAS,15-03-2017,15H30,17-03-2017,23H30,CERT 186

NAPROBADO0.008.00ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO1400299408 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2936 2936 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,22H00,CERT 193

NAPROBADO0.00456.46JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO0909369712 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 456.46 456.46 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 16 de 260

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Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

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2937 2937 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-NOBOL-GUAYAS-SANTA ROSA-MACHALA-EL ORO,13-03-2017,17H15,17-03-2017,11H40,CERT 193

NAPROBADO0.00175.84LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL1711730927 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 175.84 175.84 0.00

2938 2938 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-JAMA-CANOA-CHONE-BAHIA DE CARAQUEZ-MANABI,28-02-2017,06H00,03-03-2017,21H30,CERT 193

NAPROBADO0.00206.89LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL1711730927 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 206.89 206.89 0.00

2939 2939 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,15H30,23-03-2017,21H00,CERT 194

NAPROBADO0.00240.00DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO1714493721 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

2940 2940 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO-AMBATO-TUNGURAHUA-GUAYAS-GUAYAQUIL,13-03-2017,15H00,20-03-2017,20H15,CERT 194

NAPROBADO0.00518.95CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID1718050451 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 518.95 518.95 0.00

2941 2941 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA MIGUEZ XAVIER EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-SANTA ROSA-EL ORO,15-03-2017,18H30,16-03-2017,22H15,CERT 194

NAPROBADO0.0035.40FIGUEROA MIGUEZ XAVIER EDUARDO0916646565 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 35.40 35.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2942 2873 04/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,01-02-2017,16H15,02-02-2017,09H15,CERT 241

NAPROBADO0.00-49.00REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES0104493721 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 -49.00 -49.00 0.00

2944 2885 04/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-COTOPAXI-ZUMBAHUA,04-03-2017,14H00,10-03-2017,16H00,CERT 241

NAPROBADO0.00-484.30BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL1713622510 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 -484.30 -484.30 0.00

2945 2945 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-COTOPAXI-ZUMBAHUA,04-03-2017,14H00,10-03-2017,16H00,CERT 241

NAPROBADO0.00476.30BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL1713622510 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 476.30 476.30 0.00

2946 2946 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-COTOPAXI-ZUMBAHUA,04-03-2017,14H00,10-03-2017,16H00,CERT 157

NAPROBADO0.008.00BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL1713622510 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2947 2880 04/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-MUISNE-CHAMANGA-ESMERALDAS-PEDERNALES-JAMA-CANOA-SAN VICENTE-CHONE-MANABI,26-02-2017,09H00,03-03-2017,16H00,CERT 241

NAPROBADO0.00-317.25BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL1713622510 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 -317.25 -317.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 18 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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2948 2948 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-MUISNE-CHAMANGA-ESMERALDAS-PEDERNALES-JAMA-CANOA-SAN VICENTE-CHONE-MANABI,26-02-2017,09H00,03-03-2017,16H00,CERT 241

NAPROBADO0.00307.25BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL1713622510 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 307.25 307.25 0.00

2949 2949 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-JAMA-CANOA-CHONE-BAHIA DE CARAQUEZ-MANABI,28-02-2017,06H00,03-03-2017,21H30,CERT 270

NAPROBADO0.0020.00LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL1711730927 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

2950 2950 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO-AMBATO-TUNGURAHUA-GUAYAS-GUAYAQUIL,13-03-2017,15H00,20-03-2017,20H15,CERT 270

NAPROBADO0.008.00CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID1718050451 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2951 2951 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-COTOPAXI-ZUMBAHUA,04-03-2017,14H00,10-03-2017,16H00,CERT 270

NAPROBADO0.006.00FIGUEROA MIGUEZ XAVIER EDUARDO0916646565 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

2952 2952 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BARONA SALCEDO DANILO RUBEN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALITRE-GUAYAS,17-03-2017,06H30,18-03-2017,19H30,CERT 242

NAPROBADO0.00109.70BARONA SALCEDO DANILO RUBEN1715144125 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 109.70 109.70 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 19 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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2953 2953 04/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,TRUJILLO PENA JULIO CESAR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINAS-SANTA ELENA-TONSUPA-ESMERALDAS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,22H00,CERT 241

NAPROBADO0.00480.00TRUJILLO PENA JULIO CESAR1716574379 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

2954 2954 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.- INF CUANTIA - POR PAGO DE LA SOLUCION DEL SISTEMA DE CONTROL BIOMETRICO - MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0480-M - CERT No.117 - L141

NAPROBADO0.004,783.00CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.1792095468001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 4,783.00 4,783.00 0.00

2955 2955 05/04/2017 COM NOR BYEPARA COMPROMETER EL PAGO A CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A. INFIMA CUANTIA - POR EL PAGO DEL EQUIPO DE CONTROL BIOMETRICO ADQUIRIDO POR LA SECOM - Memorando No. SNC-DA-2017-0480-M - CERT155 - Validación PAP 127 - L158

NAPROBADO0.002,000.00CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.1792095468001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840104 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

2956 2956 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,03-03-2017,17H00,04-03-2017,19H00,CERT 242

NAPROBADO0.0073.00ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO1707987481 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 73.00 73.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 20 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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2957 2957 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,03-03-2017,17H00,04-03-2017,19H00,CERT 53

NAPROBADO0.0020.00ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO1707987481 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

2958 2958 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-LA UNION-ESMERALDAS,02-03-2017,06H00,04-03-2017,17H00,CERT 242

NAPROBADO0.00153.50MARMOL CHARRO JAIME MARCO1706579602 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 153.50 153.50 0.00

2959 2959 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-LA UNION-ESMERALDAS,02-03-2017,06H00,04-03-2017,17H00,CERT 53

NAPROBADO0.0029.99MARMOL CHARRO JAIME MARCO1706579602 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 29.99 29.99 0.00

2960 2960 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,11H00,19-03-2017,23H17,CERT 242

NAPROBADO0.0049.00NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN1001856218 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 49.00 49.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 21 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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2961 2961 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,11H00,19-03-2017,23H17,CERT 53

NAPROBADO0.0015.00NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN1001856218 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

2962 2962 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALINAS-SANTA ELENA,30-12-2016,14H20,31-12-2016,17H00,CERT 242

NAPROBADO0.0065.75VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.75 65.75 0.00

2963 2963 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALINAS-SANTA ELENA,30-12-2016,14H20,31-12-2016,17H00,CERT 53

NAPROBADO0.0020.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

2964 2964 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,BAHIA-PEDERNALES-COJIMIES-JARAMIJO-MANTA-MANABI-ATACAMES-ESMERALDAS,18-01-2017,05H30,21-01-2017,22H30,CERT 242

NAPROBADO0.00208.10VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 208.10 208.10 0.00

2965 2965 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,BAHIA-PEDERNALES-COJIMIES-JARAMIJO-MANTA-MANABI-ATACAMES-ESMERALDAS,18-01-2017,05H30,21-01-2017,22H30,CERT 53

NAPROBADO0.00110.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 110.00 110.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 22 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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2966 2966 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,BAHIA-PEDERNALES-COJIMIES-JARAMIJO-MANTA-MANABI-ATACAMES-ESMERALDAS,18-01-2017,05H30,21-01-2017,22H30,CERT 52

NAPROBADO0.0010.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

2967 2967 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-LOS RIOS-ZUMBAHUA-QUILOTOA-COTOPAXI,09-03-2017,08H30,11-03-2017,18H30,CERT 242

NAPROBADO0.00160.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

2968 2968 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-LOS RIOS-ZUMBAHUA-QUILOTOA-COTOPAXI,09-03-2017,08H30,11-03-2017,18H30,CERT 53

NAPROBADO0.0020.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

2970 2970 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-LOS RIOS-ZUMBAHUA-QUILOTOA-COTOPAXI,09-03-2017,08H30,11-03-2017,18H30,CERT 52

NAPROBADO0.002.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

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Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 24: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …...CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 1 de 260 Fecha: 02/05/2017

2971 2971 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-JARAMIJO-MANTA-MANABI,12-12-2016,09H00,14-12-2016,11H50,CERT 242

NAPROBADO0.00101.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 101.00 101.00 0.00

2972 2972 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-JARAMIJO-MANTA-MANABI,12-12-2016,09H00,14-12-2016,11H50,CERT 53

NAPROBADO0.0050.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 50.00 50.00 0.00

2973 2973 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-JARAMIJO-MANTA-MANABI,12-12-2016,09H00,14-12-2016,11H50,CERT 52

NAPROBADO0.002.50VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.50 2.50 0.00

2974 2974 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-EL EMPALME-LOS RIOS,04-01-2017,13H20,05-01-2017,16H31,CERT 242

NAPROBADO0.0074.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 74.00 74.00 0.00

2975 2975 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-EL EMPALME-LOS RIOS,04-01-2017,13H20,05-01-2017,16H31,CERT 53

NAPROBADO0.0030.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 24 de 260

Fecha: 02/05/2017

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Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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2976 2976 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-EL EMPALME-LOS RIOS,04-01-2017,13H20,05-01-2017,16H31,CERT 52

NAPROBADO0.004.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

2977 2977 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,BABAHOYO-QUEVEDO-LOS RIOS-ZUMBAHUA-COTOPAXI,08-03-2017,18H00,11-03-2017,20H30,CERT 242

NAPROBADO0.00238.95VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 238.95 238.95 0.00

2978 2978 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,BABAHOYO-QUEVEDO-LOS RIOS-ZUMBAHUA-COTOPAXI,08-03-2017,18H00,11-03-2017,20H30,CERT 53

NAPROBADO0.0030.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

2979 2979 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,BABAHOYO-QUEVEDO-LOS RIOS-ZUMBAHUA-COTOPAXI,08-03-2017,18H00,11-03-2017,20H30,CERT 52

NAPROBADO0.002.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

2980 2980 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CHONE-BAHIA-ZAPALLO-FLAVIO ALFARO-EL ARMEN-MANABI-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUININDE-ESMERALDAS,01-03-2017,07H00,04-03-2017,20H00,CERT 242

NAPROBADO0.00237.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 237.00 237.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 25 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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2981 2981 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CHONE-BAHIA-ZAPALLO-FLAVIO ALFARO-EL ARMEN-MANABI-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUININDE-ESMERALDAS,01-03-2017,07H00,04-03-2017,20H00,CERT 53

NAPROBADO0.0091.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 91.00 91.00 0.00

2982 2982 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CHONE-BAHIA-ZAPALLO-FLAVIO ALFARO-EL ARMEN-MANABI-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUININDE-ESMERALDAS,01-03-2017,07H00,04-03-2017,20H00,CERT 52

NAPROBADO0.003.50VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.50 3.50 0.00

2983 2983 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,13-03-2017,18H20,19-03-2017,22H00,CERT 242

NAPROBADO0.00480.00ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO1706194907 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

2984 2984 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,13-03-2017,18H20,19-03-2017,22H00,CERT 53

NAPROBADO0.0072.00ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO1706194907 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 72.00 72.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 26 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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2985 2985 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,13-03-2017,18H20,19-03-2017,22H00,CERT 52

NAPROBADO0.0010.00ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO1706194907 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

2986 2986 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,13-03-2017,18H20,19-03-2017,22H00,CERT 146

NAPROBADO0.0016.00ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO1706194907 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2987 2987 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-DURAN-SALITRE-GUAYAS,15-03-2017,10H00,19-03-2017,08H30,CERT 242

NAPROBADO0.00320.00MARMOL CHARRO JAIME MARCO1706579602 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

2988 2988 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-DURAN-SALITRE-GUAYAS,15-03-2017,10H00,19-03-2017,08H30,CERT 53

NAPROBADO0.0047.00MARMOL CHARRO JAIME MARCO1706579602 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 47.00 47.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 27 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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2989 2989 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-DURAN-SALITRE-GUAYAS,15-03-2017,10H00,19-03-2017,08H30,CERT 52

NAPROBADO0.007.00MARMOL CHARRO JAIME MARCO1706579602 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

2990 2990 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-DURAN-SALITRE-GUAYAS,15-03-2017,10H00,19-03-2017,08H30,CERT 146

NAPROBADO0.0010.00MARMOL CHARRO JAIME MARCO1706579602 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

2991 2991 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-03-2017,10H00,18-03-2017,16H00,CERT 242

NAPROBADO0.00240.00NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO1001744323 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

2992 2992 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-03-2017,10H00,18-03-2017,16H00,CERT 53

NAPROBADO0.00111.38NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO1001744323 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 111.38 111.38 0.00

2993 2993 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-03-2017,10H00,18-03-2017,16H00,CERT 52

NAPROBADO0.009.00NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO1001744323 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 28 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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2994 2994 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PARQUEADEROS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-03-2017,10H00,18-03-2017,16H00,CERT 146

NAPROBADO0.0020.00NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO1001744323 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

2995 2995 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-DURAN-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,13H00,23-03-2017,21H00,CERT 242

NAPROBADO0.00240.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

2996 2996 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-DURAN-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,13H00,23-03-2017,21H00,CERT 53

NAPROBADO0.00101.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 101.00 101.00 0.00

2997 2997 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-DURAN-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,13H00,23-03-2017,21H00,CERT 52

NAPROBADO0.006.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

2998 2998 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PARQUEADEROS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-DURAN-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,13H00,23-03-2017,21H00,CERT 146

NAPROBADO0.008.60JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 8.60 8.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 29 de 260

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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2999 2999 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,21H00,CERT 242

NAPROBADO0.00480.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

3000 3000 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,21H00,CERT 53

NAPROBADO0.0067.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 67.00 67.00 0.00

3001 3001 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,21H00,CERT 52

NAPROBADO0.008.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3002 3002 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,21H00,CERT 146

NAPROBADO0.0017.20JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 17.20 17.20 0.00

3003 3003 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-DAULE-NOBOL-GRAL VILLAMIL-POSORJA-GUAYAS,14-03-2017,05H00,18-03-2017,09H30,CERT 242

NAPROBADO0.00320.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3004 3004 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-DAULE-NOBOL-GRAL VILLAMIL-POSORJA-GUAYAS,14-03-2017,05H00,18-03-2017,09H30,CERT 53

NAPROBADO0.0063.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 63.00 63.00 0.00

3005 3005 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-DAULE-NOBOL-GRAL VILLAMIL-POSORJA-GUAYAS,14-03-2017,05H00,18-03-2017,09H30,CERT 52

NAPROBADO0.009.50SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 9.50 9.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3006 3006 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-DAULE-NOBOL-GRAL.VILLAMIL-POSORJA-GUAYAS,14-03-2017,05H00,18-03-2017,09H30,CERT 146

NAPROBADO0.0020.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

3007 3007 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO-SALITRE-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,15-03-2017,10H00,19-03-2017,09H00,CERT 242

NAPROBADO0.00320.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3008 3008 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO-SALITRE-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,15-03-2017,10H00,19-03-2017,09H00,CERT 53

NAPROBADO0.00125.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 125.00 125.00 0.00

3009 3009 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO-SALITRE-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,15-03-2017,10H00,19-03-2017,09H00,CERT 52

NAPROBADO0.009.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

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No.ORI.

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Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3010 3010 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO-SALITRE-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,15-03-2017,10H00,19-03-2017,09H00,CERT 146

NAPROBADO0.0010.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

3011 3011 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-03-2017,09H00,23-03-2017,15H30,CERT 242

NAPROBADO0.0080.00CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO0401359088 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3012 3012 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-03-2017,09H00,23-03-2017,15H30,CERT 53

NAPROBADO0.005.00CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO0401359088 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

3013 3013 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-03-2017,09H00,23-03-2017,15H30,CERT 52

NAPROBADO0.003.00CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO0401359088 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

3014 3014 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-03-2017,09H00,23-03-2017,15H30,CERT 146

NAPROBADO0.0010.00CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO0401359088 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 33 de 260

Fecha: 02/05/2017

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Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3016 2952 05/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BARONA SALCEDO DANILO RUBEN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALITRE-GUAYAS,17-03-2017,06H30,18-03-2017,19H30,CERT 242

NAPROBADO0.00-109.70BARONA SALCEDO DANILO RUBEN1715144125 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 -109.70 -109.70 0.00

3017 3017 05/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BARONA SALCEDO DANILO RUBEN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALITRE-GUAYAS,17-03-2017,06H30,18-03-2017,19H30,CERT 242

NAPROBADO0.00109.70BARONA SALCEDO DANILO RUBEN1715144125 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 109.70 109.70 0.00

3018 2871 05/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,COBERTURA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN GENOVA-ITALIA-MADRID-ESPAÑA-AMSTERDAM-HOLANDA,25-01-2017,08H20,01-02-2017,09H45,COBERTURA FOTOGRÁFICA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00127.50REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES0104493721 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530304 1701 001 0 127.50 127.50 0.00

3019 2872 05/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES EN QUITO-PICHINCHA,24-01-2017,08H30,25-01-2017,17H30,TAREAS CUMPLIDAS

SAPROBADO0.0054.60REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES0104493721 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 54.60 54.60 0.00

3020 2890 05/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SONIDISTA,MONTAJE DE EQUIPOS DE AUDIO POR COBERTURA PRESIDENCIAL EN SALITRE-GUAYAS,16-03-2017,10H00,19-03-2017,00H05,INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPOS DE AUDIO CUMPLIDO

SAPROBADO0.00131.00PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO1715510713 JACAZAR083 SJIMENEZ83 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 131.00 131.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 34 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3021 2888 05/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA,SP5COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN MACHALA-SANTA ROSA-EL ORO-SALITRE-GUAYAS,15-03-2017,10H30,17-03-2017,17H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00152.50INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA0925053860 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 152.50 152.50 0.00

3023 2889 05/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,SP1,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN SANTA ROSA-MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-03-2017,17H00,17-03-2017,15H30,COBERTURA FOTOGRÁFICA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO1710599430 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3024 2891 05/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,TORRES HERRERA JOSÉ ALBERTO,SP7,COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA PARA EL ENLACE CIUDADANO EN SALITRE-GUAYAS,16-03-2017,06H00,18-03-2017,20H00,COORDINACIÓN Y COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00122.47TORRES HERRERA JOSE ALBERTO1708203623 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 122.47 122.47 0.00

3025 3025 05/04/2017 CYD NOR SUE[P:03 T:LI A:2017] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PAVON BURBANO CRISTINA VANESSA GRUPO 71 SALE EL 30 DE DICIEMBRE 2016

SAPROBADO0.00602.13SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 710707 1700 001 0 602.13 602.13 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 35 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3026 2887 05/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,SP1,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,11-03-2017,19H00,12-03-2017,23H50,COBERTURA FOTOGRÁFICA CUMPLIDA

SAPROBADO0.0059.00FLORES GERMAN EDUARDO1711441756 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 59.00 59.00 0.00

3027 3027 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO, 1 CONTRATO COMP. 15-2016, POR SERVICIO DE PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE LA GESTION GUBERNAMENTAL, DEL 01 AL 16 ENERO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0455-M, CERT 281-L49

NAPROBADO0.0058,290.00CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO1718934431001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530248 1701 001 0 58,290.00 58,290.00 0.00

3028 3028 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO, 1 CONTRATO COMP. 15-2016, POR IVA DEL SERVICIO DE PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE LA GESTION GUBERNAMENTAL, DEL 01 AL 16 ENERO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0455-M, CERT 274-L49

NAPROBADO0.008,160.60CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO1718934431001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530248 1701 001 0 8,160.60 8,160.60 0.00

3029 3029 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO, 2 CONTRATO COMP. 15-2016, POR SERVICIO DE PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE LA GESTION GUBERNAMENTAL, DEL 17 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0455-M, CERT 11-L49

NAPROBADO25,776.0078,215.00CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO1718934431001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530248 1701 001 0 78,215.00 78,215.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 36 de 260

Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3030 3030 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANTA-JARAMIJO-MANABI,12-12-2016,08H30,14-12-2016,12H00,CERT 7

NAPROBADO0.0081.60RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA0915859946 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 81.60 81.60 0.00

3031 3031 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,DAULE-NOBOL-GUAYAQUIL-PLAYAS-GUAYAS,14-03-2017,05H00,18-03-2017,08H30,CERT 241

NAPROBADO0.00311.50VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO0103129482 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 311.50 311.50 0.00

3032 3032 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,NARANJITO-MILAGRO-GUAYAS-BABAHOYO-VENTANAS-LOS RIOS,08-03-2017,05H00,10-03-2017,18H00,CERT 241

NAPROBADO0.00160.00VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO0103129482 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3033 3033 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,EL TRIUNFO-GUAYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,08H30,23-03-2017,18H00,CERT 241

NAPROBADO0.00240.00VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO0103129482 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3034 3034 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,DAULE-NOBOL-GUAYAQUIL-PLAYAS-GUAYAS,14-03-2017,05H00,18-03-2017,08H30,CERT 241

NAPROBADO0.00306.40VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA0927104471 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 306.40 306.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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No.CUR

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3035 3035 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,EL TRIUNFO-GUAYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,08H30,23-03-2017,18H00,CERT 241

NAPROBADO0.00240.00VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA0927104471 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3036 3036 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GAUYAQUIL-DURAN-GUAYAS,21-03-2017,05H30,23-03-2017,17H30,CERT 194

NAPROBADO0.00160.00CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN0602474082 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3037 3037 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GAUYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,11H30,23-03-2017,22H30,CERT 193

NAPROBADO0.00240.00GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL1709404840 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3038 3038 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,11H30,23-03-2017,22H30,CERT 193

NAPROBADO0.00240.00LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO1001550787 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3039 3039 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MENA MURILLO EDWIN JAVIER,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A, GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,11H30,23-03-2017,22H30,CERT 193

NAPROBADO0.00240.00MENA MURILLO EDWIN JAVIER1717659187 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 38 de 260

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3040 3040 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERDESOTO LEMA AUGUSTO FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINAS-SANTA ELENA-TONSUPA-ESMERALADS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,22H00,CERT 193

NAPROBADO0.00480.00VERDESOTO LEMA AUGUSTO FERNANDO1001059565 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

3041 3041 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINAS-SANTA ELENA-TONSUPA-ESMERALDAS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,22H00,CERT 193

NAPROBADO0.00480.00GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL1709404840 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

3042 3042 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FLORES MORALES EDISON MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,11H30,23-03-2017,22H30,CERT 193

NAPROBADO0.00240.00FLORES MORALES EDISON MARCELO1721261509 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3043 3043 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERDESOTO LEMA AUGUSTO FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,11H30,23-03-2017,22H30,CERT 193

NAPROBADO0.00240.00VERDESOTO LEMA AUGUSTO FERNANDO1001059565 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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Fecha: 02/05/2017

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Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3044 3044 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,11H30,23-03-2017,22H30,CERT 193

NAPROBADO0.00240.00JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO0909369712 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3045 3045 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MENA MURILLO EDWIN JAVIER,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINAS-SANTA ELENA,13-03-2017,18H00,18-03-2017,22H00,CERT 193

NAPROBADO0.00400.00MENA MURILLO EDWIN JAVIER1717659187 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

3046 3046 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINAS-SANTA ELENA-TONSUPA-ESMERALDAS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,22H00,CERT 193

NAPROBADO0.00480.00RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICIO1103832943 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

3047 3047 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,10H00,24-03-2017,13H20,CERT 242

NAPROBADO0.00414.95REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 414.95 414.95 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 40 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3048 3048 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,BABAHOYO-QUEVEDO-LOS RIOS-ZUMBAHUA-COTOPAXI,08-03-2017,13H00,11-03-2017,19H30,CERT 242

NAPROBADO0.00331.30REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 331.30 331.30 0.00

3049 2819 06/04/2017 DEV RTO OGAREVERSION DEL PAGO A, RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA, INFIMA C. OS-111, POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, DEL 11 AL 12 ENERO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0438-M, CERT 122-L129-FACT N°8053-8054

NAPROBADO0.00-916.47RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA1792237343001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 -916.47 -916.47 0.00

3050 2820 06/04/2017 RDP DVO OGAREVERSION DEL LA REG IVA CUR DEV N°2820, RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA, INFIMA C. OS-111, POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, DEL 11 AL 12 ENERO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0438-M, CERT 122-L129-FACT N°8053-8054

SAPROBADO0.00-2.10RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA1792237343001 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 -2.10 -2.10 0.00

3051 2892 06/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,GARCÉS AYALA BERNARDO XAVIER,SPA4,MONTAJE DE EQUIPOS DE AUDIO POR COBERTURA PRESIDENCIAL EN SALITRE-GUAYAS,16-03-2017,10H00,19-03-2017,00H05,INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPOS DE AUDIO CUMPLIDO

SAPROBADO0.00130.00GARCES AYALA BERNARDO XAVIER1709724833 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 41 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 42: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …...CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 1 de 260 Fecha: 02/05/2017

3052 3052 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- CTTO No.30-2016 - POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA SECOM POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017 - MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0386-M - L16

NAPROBADO0.0021,948.16COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.

1790935426001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 21,948.16 21,948.16 0.00

3053 2893 06/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN SALINAS-SANTA ELENA-DURAN-GUAYAS,16-03-2017,07H00,18-03-2017,10H30,TOMAS Y REPORTAJES EN VIDEO CUMPLIDAS

SAPROBADO0.00130.75VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN1500782089 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 130.75 130.75 0.00

3054 2903 06/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,SP1,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,15H30,23-03-2017,21H00,COBERTURA FOTOGRÁFICA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00239.16SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO1710599430 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 239.16 239.16 0.00

3055 2902 06/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,SP1,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,15H30,23-03-2017,21H00,TOMAS Y REPORTAJES EN VIDEO CUMPLIDAS

SAPROBADO0.00239.16SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO1705662904 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 239.16 239.16 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 42 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3056 2901 06/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,SPA4,MONTAJE DE EQUIPOS DE AUDIO POR COBERTURA PRESIDENCIAL EN GAUYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,10H00,24-03-2017,13H20,INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPOS DE AUDIO CUMPLIDO

SAPROBADO0.00277.60GARCES AYALA BERNARDO XAVIER1709724833 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 277.60 277.60 0.00

3057 2900 06/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,SP1,EDICIÓN DE FRANJAS Y REPORTAJES PARA ENLACE CIUDADANO EN GUAYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,15H30,22-03-2017,08H30,EDICIÓN REALIZADA

SAPROBADO0.00135.00COTACACHI HILES HENRY EDUARDO1718215419 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 135.00 135.00 0.00

3058 2899 06/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,SP1,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,09H00,19-03-2017,21H00,COBERTURA FOTOGRÁFICA CUMPLIDA

SAPROBADO0.0049.00SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO1710599430 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 49.00 49.00 0.00

3059 3059 06/04/2017 CYD NOR SUE[P:03 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CÓDIGO DE TRABAJO

NAPROBADO0.001,869.41SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 1,666.90 1,666.90 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 202.51 202.51 0.00

3060 3059 06/04/2017 CYD RTO SUE[P:03 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CÓDIGO DE TRABAJO - RTO POR PEDIDO DE NOMINA

NAPROBADO0.00-1,869.41SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 MSALAZAR083 MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 -1,666.90 -1,666.90 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 43 de 260

Fecha: 02/05/2017

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Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 44: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …...CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 1 de 260 Fecha: 02/05/2017

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 -202.51 -202.51 0.00

3062 3062 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-03-2017,10H00,19-03-2017,00H05,CERT 242

NAPROBADO0.00329.20REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 329.20 329.20 0.00

3063 3063 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JARAMILLO GRANDA EDGAR FABIAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,16H30,23-03-2017,21H00,CERT 242

NAPROBADO0.00240.00JARAMILLO GRANDA EDGAR FABIAN1714560743 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3064 3064 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FLORES MORALES EDISON MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINAS-SANTA ELENA-TONSUPA-ESMERALDAS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,22H00,CERT 193

NAPROBADO0.00459.00FLORES MORALES EDISON MARCELO1721261509 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 459.00 459.00 0.00

3065 2897 06/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,SOSA COPA GALO FERNANDO,SP7,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,15H00,19-03-2017,22H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.0076.00SOSA COPA GALO FERNANDO1714713201 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 76.00 76.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 44 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 45: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …...CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 1 de 260 Fecha: 02/05/2017

3066 2896 06/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MANZANO VELA DANILO EDUARDO,SP1,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,09H00,19-03-2017,23H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.0049.00MANZANO VELA DANILO EDUARDO0603126590 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 49.00 49.00 0.00

3067 3067 06/04/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 80 SAPROBADO0.001,501.10

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 USERAPP USERAPP MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530304 1701 001 0 1,501.10 1,501.10 0.00

3068 2895 06/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PARRA VACA DIANA VERÓNICA,SP7,ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES Y MATERIAL PARA EL ENLACE EN SALITRE-GUAYAS,17-03-2017,07H00,18-03-2017,20H00,SE CUMPLIÓ CON LA PRODUCCIÓN DE NOTAS

SAPROBADO0.0064.01PARRA VACA DIANA VERONICA1803925633 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 64.01 64.01 0.00

3069 3052 06/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- CTTO No.30-2016 - POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA SECOM POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017 FACT#10484

SAPROBADO0.0021,948.16COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.

1790935426001 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 21,948.16 21,948.16 0.00

3070 3070 06/04/2017 CYD NOR SUE[P:03 T:HE A:2016] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017

SAPROBADO0.001,869.41SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 1,666.90 1,666.90 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 202.51 202.51 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 45 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3071 2894 06/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALINA-SANTA ELENA-DURAN-GUAYAS,16-03-2017,07H00,18-03-2017,10H30,CERT 241

NAPROBADO0.00-86.25VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA1713240024 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 -86.25 -86.25 0.00

3072 3072 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALINA-SANTA ELENA-DURAN-GUAYAS,16-03-2017,07H00,18-03-2017,10H30,CERT 241

NAPROBADO0.00160.00VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA1713240024 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3073 3073 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,11-03-2017,0H00,12-03-2017,20H00,CERT 242

NAPROBADO0.0059.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 59.00 59.00 0.00

3074 3074 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,11-03-2017,0H00,12-03-2017,20H00,CERT 53

NAPROBADO0.0030.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

3075 3075 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,11-03-2017,0H00,12-03-2017,20H00,CERT 52

NAPROBADO0.004.50VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.50 4.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 46 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3076 3076 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS,26-03-2017,06H00,28-03-2017,13H00,CERT 242

NAPROBADO0.00160.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3077 3077 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS,26-03-2017,06H00,28-03-2017,13H00,CERT 53

NAPROBADO0.0068.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 68.00 68.00 0.00

3078 3078 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS,26-03-2017,06H00,28-03-2017,13H00,CERT 52

NAPROBADO0.004.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

3079 3079 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,05H30,19-03-2017,21H00,CERT 242

NAPROBADO0.0080.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3080 3080 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,05H30,19-03-2017,21H00,CERT 53

NAPROBADO0.0030.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

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CUR Detallado del Gasto

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3081 3081 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,05H30,19-03-2017,21H00,CERT 52

NAPROBADO0.002.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

3082 3082 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHUNCHI-ALAUSI-GUAMOTE-COLTA-CHIMBORAZO-GUARANDA-BOLIVAR-CEVALLOS-PELILEO-AMBATO-TUNGURAHUA-PUJILI-SAQUISILI-LATACUNGA-COTOPAXI,13-03-2017,20H55,16-03-2017,21H50,CERT 242

NAPROBADO0.00237.70PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 237.70 237.70 0.00

3083 3083 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHUNCHI-ALAUSI-GUAMOTE-COLTA-CHIMBORAZO-GUARANDA-BOLIVAR-CEVALLOS-PELILEO-AMBATO-TUNGURAHUA-PUJILI-SAQUISILI-LATACUNGA-COTOPAXI,13-03-2017,20H55,16-03-2017,21H50,CERT 53

NAPROBADO0.0089.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 89.00 89.00 0.00

3084 3084 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHUNCHI-ALAUSI-GUAMOTE-COLTA-CHIMBORAZO-GUARANDA-BOLIVAR-CEVALLOS-PELILEO-AMBATO-TUNGURAHUA-PUJILI-SAQUISILI-LATACUNGA-COTOPAXI,13-03-2017,20H55,16-03-2017,21H50,CERT 52

NAPROBADO0.007.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

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3085 3085 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,10H00,24-03-2017,12H00,CERT 242

NAPROBADO0.00320.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3086 3086 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,10H00,24-03-2017,12H00,CERT 53

NAPROBADO0.00120.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3087 3087 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,10H00,24-03-2017,12H00,CERT 52

NAPROBADO0.0015.50CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 15.50 15.50 0.00

3088 3088 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,15H00,19-03-2017,22H00,CERT 242

NAPROBADO0.0079.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 79.00 79.00 0.00

3089 3089 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,15H00,19-03-2017,22H00,CERT 53

NAPROBADO0.0030.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3090 3090 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,15H00,19-03-2017,22H00,CERT 52

NAPROBADO0.002.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

3091 3091 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-SAMBORONDON-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,13H45,23-03-2017,22H00,CERT 242

NAPROBADO0.00232.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 232.00 232.00 0.00

3092 3092 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-SAMBORONDON-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,13H45,23-03-2017,22H00,CERT 53

NAPROBADO0.0031.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 31.00 31.00 0.00

3093 3093 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-SAMBORONDON-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,13H45,23-03-2017,22H00,CERT 52

NAPROBADO0.005.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2017

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No.CUR

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3094 3094 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,16H00,23-03-2017,21H00,CERT 242

NAPROBADO0.00240.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3095 3095 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,16H00,23-03-2017,21H00,CERT 53

NAPROBADO0.00109.80CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 109.80 109.80 0.00

3096 3096 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,16H00,23-03-2017,21H00,CERT 52

NAPROBADO0.0010.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

3097 3097 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,16H00,23-03-2017,21H00,CERT 146

NAPROBADO0.0020.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

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CUR Detallado del Gasto

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3098 3098 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALINAS-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-DURAN-SALITRE-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,16-03-2017,08H00,19-03-2017,10H00,CERT 242

NAPROBADO0.00240.00MORAN PEREZ MARCO ANTONIO1708711393 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3099 3099 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALINAS-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-DURAN-SALITRE-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,16-03-2017,08H00,19-03-2017,10H00,CERT 53

NAPROBADO0.00126.07MORAN PEREZ MARCO ANTONIO1708711393 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 126.07 126.07 0.00

3100 3100 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALINAS-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-DURAN-SALITRE-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,16-03-2017,08H00,19-03-2017,10H00,CERT 52

NAPROBADO0.004.50MORAN PEREZ MARCO ANTONIO1708711393 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.50 4.50 0.00

3101 3101 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALINAS-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-DURAN-SALITRE-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,16-03-2017,08H00,19-03-2017,10H00,CERT 146

NAPROBADO0.0010.00MORAN PEREZ MARCO ANTONIO1708711393 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3102 3102 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,13H00,23-03-2017,21H00,CERT 242

NAPROBADO0.00212.00CHUQUI LEMA LUIS GONZALO1714800438 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 212.00 212.00 0.00

3103 3103 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,13H00,23-03-2017,21H00,CERT 53

NAPROBADO0.00101.00CHUQUI LEMA LUIS GONZALO1714800438 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 101.00 101.00 0.00

3104 3104 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,13H00,23-03-2017,21H00,CERT 52

NAPROBADO0.0011.00CHUQUI LEMA LUIS GONZALO1714800438 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 11.00 11.00 0.00

3105 3105 06/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,13H00,23-03-2017,21H00,CERT 146

NAPROBADO0.0020.00CHUQUI LEMA LUIS GONZALO1714800438 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

3106 3027 06/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A, CAÑIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO, 1 CONTRATO COMP. 15-2016, POR SERVICIO DE PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE LA GESTION GUBERNAMENTAL, DEL 01 AL 16 ENERO 2017, CERT 281-L49 fact#1804

SAPROBADO0.0058,290.00CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO1718934431001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530248 1701 001 0 58,290.00 58,290.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

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CUR Detallado del Gasto

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No.CUR

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3107 3028 06/04/2017 RDP NOR OGARENDICIÓN DEL IVA CUR#3106 PAGO A, CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO, 1 CONTRATO COMP. 15-2016, POR IVA DEL SERVICIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL, DEL 01 AL 16 ENERO 2017, CERT 274-L49

SAPROBADO0.008,160.60CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO1718934431001 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530248 1701 001 0 8,160.60 8,160.60 0.00

3110 3029 06/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A, CAÑIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO, 2 CONTRATO COMP. 15-2016, POR SERVICIO DE PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE LA GESTION GUBERNAMENTAL, DEL 17 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2017, CERT 11-L49, FACT#1805

SAPROBADO0.0018,351.00CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO1718934431001 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530248 1701 001 0 18,351.00 18,351.00 0.00

3111 2905 07/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VÉLEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINA-SANTA ELENA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,22H00,CERT 194

SAPROBADO0.00462.00VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN1307823029 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 462.00 462.00 0.00

3112 2923 07/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,ASESOR 4,COORDINACIÓN DE PRENSA Y LOGÍSTICA EN GUAYAQUIL-GUAYAS,07-03-2017,06H00,08-03-2017,09H30,COORDINACIÓN Y COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00118.15REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 118.15 118.15 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

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CUR Detallado del Gasto

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3113 2924 07/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA,ASESOR 4,ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES Y MATERIAL PARA EL ENLACE EN SALITRE-GUAYAS,17-03-2017,06H15,18-03-2017,16H15,SE CUMPLIÓ CON LA PRODUCCIÓN DE NOTAS

SAPROBADO0.0090.82PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA1715990873 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 90.82 90.82 0.00

3114 2925 07/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA,SPA4,TALLER DE RELACIONES PÚBLICAS EN QUITO-PICHINCHA,16-12-2016,07H20,17-12-2016,17H45,TALLER CUMPLIDO

SAPROBADO0.0024.00COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA0914947197 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

3115 2926 07/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,KOSCHE CASALS STEPHANIE MONTSERRAT,SP1,AVANZADA PARA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-03-2017,08H00,04-03-2017,09H00,AVANZADA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00143.00KOSCHE CASALS STEPHANIE MONTSERRAT1726363474 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 143.00 143.00 0.00

3116 2927 07/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,KOSCHE CASALS STEPHANIE MONTSERRAT,SP1,COORDINACIÓN DE PRENSA Y LOGÍSTICA EN ESMERALDAS-MUISNE-ESMERALDAS-PEDERNALES-MANABI,24-02-2017,15H00,28-02-2017,14H00,COORDINACIÓN Y COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00285.50KOSCHE CASALS STEPHANIE MONTSERRAT1726363474 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 285.50 285.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

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3117 2928 07/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,KOSCHE CASALS STEPHANIE MONTSERRAT,SP1,COORDINACIÓN DE PRENSA Y LOGÍSTICA EN MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,21-03-2017,21H00,23-03-2017,18H00,COORDINACIÓN Y COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00122.00KOSCHE CASALS STEPHANIE MONTSERRAT1726363474 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 122.00 122.00 0.00

3118 2929 07/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-NOBOL-GUAYAS-MACHALA-SANTA ROSA-EL ORO,13-03-2017,15H30,17-03-2017,13H00,CERT 7

SAPROBADO0.00271.77QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA1720256187 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 271.77 271.77 0.00

3119 3119 07/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO, 2 CONTRATO COMP. 15-2016, POR IVA DEL SERVICIO DE PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE LA GESTION GUBERNAMENTAL, DEL 17 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0455-M, CERT 282-L49

NAPROBADO3,608.6410,950.10CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO1718934431001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530248 1701 001 0 10,950.10 10,950.10 0.00

3120 2930 07/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,AVANZADA A CATAMAYO-LOJA-YANZATZA-GUALAQUIZA-PANGUI-CHICAÑA-ZAMORA CHINCHIPE,20-03-2017,03H00,21-03-2017,09H47,COODINACION OPERATIVA CUMPLIDA

SAPROBADO0.0064.00HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA1710499821 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 64.00 64.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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3121 3119 07/04/2017 RDP NOR OGARENDICIÓN DEL IVA CUR#3110 PAGO A, CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO, 2 CONTRATO COMP. 15-2016, DEL SERVICIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE LA GESTION GUBERNAMENTAL, DEL 17 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2017, CERT 282-L49

SAPROBADO0.002,569.14CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO1718934431001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530248 1701 001 0 2,569.14 2,569.14 0.00

3122 2931 07/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO,SP5,AVANZADA AL CAMPEONATO NACIONAL DEL ENCEBOLLADO EN ESMERALDAS-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,18-03-2017,04H30,21-03-2017,14H00,AVANZADA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00221.00GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO0604029702 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 221.00 221.00 0.00

3123 2932 07/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,FREIRE VACA PAUL DANIEL,SP1,AVANZADA Y COORDINACIÓN EN LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,20-03-2017,07H00,21-03-2017,14H30,COORDINACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.0080.00FREIRE VACA PAUL DANIEL1715481071 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3124 2955 07/04/2017 DEV NOR BYECOMPRA DE EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA RELOJ BIOMETRICOSSEGUN FACTURA 15668

SAPROBADO0.001,754.39CASA LUIS PAZMIÑO IMPORT & EXPORT S.A.1792095468001 MSALAZAR083 MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840104 1701 001 0 1,754.39 1,754.39 0.00

3125 2934 07/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,FREIRE VACA PAUL DANIEL,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,20-03-2017,07H00,21-03-2017,14H30,CERT 186

SAPROBADO0.0013.99FREIRE VACA PAUL DANIEL1715481071 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 13.99 13.99 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

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CUR Detallado del Gasto

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3126 2933 07/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,SP5,AVANZADA, COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA EN SANTA ROSA-PASAJE-MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-PLAYAS-GUAYAS,15-03-2017,15H30,17-03-2017,23H30,AVANZADA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00157.20ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO1400299408 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 157.20 157.20 0.00

3127 2935 07/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTA ROSA-PASAJE-MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-PLAYAS-GUAYAS,15-03-2017,15H30,17-03-2017,23H30,CERT 186

SAPROBADO0.008.00ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO1400299408 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3129 2955 07/04/2017 RDP NOR BYERDP CUR 3124 PAGO A CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A. INFIMA CUANTIA - POR EL PAGO DEL EQUIPO DE CONTROL BIOMETRICO ADQUIRIDO POR LA SECOM - Memorando No. SNC-DA-2017-0480-M - CERT155 - Validación PAP 127 - L158 FAC 15668

SAPROBADO0.00245.61CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.1792095468001 MSALAZAR083 MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840104 1701 001 0 245.61 245.61 0.00

3130 3130 07/04/2017 REG NOR OGARECALCULO DE FONDO N°597 POR APLICACIÓN INCORRECTA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO EN EL REGISTRO DE CIERRE CON CUR N°1655 DE FECHA 28-03-2016-GASTOS COMUNICACIONALES EN LA "CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS POR EL CAMBIO CLIMATICO"-FRANCIA-DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2015

SAPROBADO0.00582.01EMBAJADA DEL ECUADOR EN FRANCIAINT0000001201 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530217 1701 001 0 582.01 582.01 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

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CUR Detallado del Gasto

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3131 2939 07/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO,SERVIDOR PÚBLICO 7,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,15H30,23-03-2017,21H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00240.00DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO1714493721 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3132 2954 07/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A CASA LUIS PAZMINO IMPORT & EXPORT S.A.- INF CUANTIA - POR PAGO DE LA SOLUCION DEL SISTEMA DE CONTROL BIOMETRICO - CERT No.117 - L141 FACT#15667

SAPROBADO0.004,195.61CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.1792095468001 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 4,195.61 4,195.61 0.00

3133 2951 07/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-COTOPAXI-ZUMBAHUA,04-03-2017,14H00,10-03-2017,16H00,CERT 270

NAPROBADO0.00-6.00FIGUEROA MIGUEZ XAVIER EDUARDO0916646565 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 -6.00 -6.00 0.00

3135 3135 07/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS CGAF CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017

SAPROBADO0.0057.09SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 57.09 57.09 0.00

3136 2954 07/04/2017 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR#3132 PAGO A CASA LUIS PAZMINO IMPORT & EXPORT S.A.- INF CUANTIA - POR PAGO DE LA SOLUCION DEL SISTEMA DE CONTROL BIOMETRICO - MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0480-M - CERT No.117 - L141

SAPROBADO0.00587.39CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.1792095468001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 587.39 587.39 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 59 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3137 3137 07/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA MIGUEZ XAVIER EDUARDO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-SANTA ROSA-EL ORO,15-03-2017,18H30,16-03-2017,22H15,CERT 270

NAPROBADO0.006.00FIGUEROA MIGUEZ XAVIER EDUARDO0916646565 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

3138 2898 07/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,09H00,19-03-2017,23H00,CERT 241

NAPROBADO0.00-49.00BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL1713622510 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 -49.00 -49.00 0.00

3139 3139 07/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE 2017 Y MARZO 2017 COORDINACIÓN DE DESPACHO

SAPROBADO0.00151.73SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 151.73 151.73 0.00

3144 2962 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN SALINAS-SANTA ELENA,30-12-2016,14H20,31-12-2016,17H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.0065.75VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.75 65.75 0.00

3145 2963 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALINAS-SANTA ELENA,30-12-2016,14H20,31-12-2016,17H00,CERT 53

SAPROBADO0.0020.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 60 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3146 2960 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,11H00,19-03-2017,23H17,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

NAPROBADO0.0049.00NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN1001856218 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 49.00 49.00 0.00

3147 2961 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,11H00,19-03-2017,23H17,CERT 53

SAPROBADO0.0015.00NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN1001856218 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

3148 2958 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MÁRMOL CHARRO JAIME MARCO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-LA UNION-ESMERALDAS,02-03-2017,06H00,04-03-2017,17H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00153.50MARMOL CHARRO JAIME MARCO1706579602 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 153.50 153.50 0.00

3149 2959 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MÁRMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-LA UNION-ESMERALDAS,02-03-2017,06H00,04-03-2017,17H00,CERT 53

SAPROBADO0.0029.99MARMOL CHARRO JAIME MARCO1706579602 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 29.99 29.99 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 61 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3150 2956 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ESTRELLA PROAÑO CÉSAR AUGUSTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,03-03-2017,17H00,04-03-2017,19H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.0073.00ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO1707987481 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 73.00 73.00 0.00

3151 2957 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,03-03-2017,17H00,04-03-2017,19H00,CERT 53

SAPROBADO0.0020.00ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO1707987481 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

3152 2953 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,TRUJILLO PENA JULIO CESAR,SPA4,MONTAJE DE EQUIPOS DE AUDIO POR COBERTURA PRESIDENCIAL EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINAS-SANTA ELENA-TONSUPA-ESMERALDAS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,22H00,INSTALACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00480.00TRUJILLO PENA JULIO CESAR1716574379 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

3153 2948 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,BONE HERNÁNDEZ JUAN MIGUEL,SP1,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN ESMERALDAS-MUISNE-CHAMANGA-ESMERALDAS-PEDERNALES-JAMA-CANOA-SAN VICENTE-CHONE-MANABI,26-02-2017,09H00,03-03-2017,16H00,TOMAS Y REPORTAJES EN VIDEO CUMPLIDAS

SAPROBADO0.00307.25BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL1713622510 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 307.25 307.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 62 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3154 2945 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,BONE HERNÁNDEZ JUAN MIGUEL,SP1,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS-COTOPAXI-ZUMBAHUA,04-03-2017,14H00,10-03-2017,16H00,TOMAS Y REPORTAJES EN VIDEO CUMPLIDAS

SAPROBADO0.00476.30BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL1713622510 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 476.30 476.30 0.00

3155 2946 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,BONE HERNÁNDEZ JUAN MIGUEL,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-COTOPAXI-ZUMBAHUA,04-03-2017,14H00,10-03-2017,16H00,CERT 157

SAPROBADO0.008.00BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL1713622510 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3156 2937 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,LÓPEZ GÁLVEZ JOSE DANIEL,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-NOBOL-GUAYAS-SANTA ROSA-MACHALA-EL ORO,13-03-2017,17H15,17-03-2017,11H40,CERT 193

SAPROBADO0.00175.84LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL1711730927 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 175.84 175.84 0.00

3157 2938 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,LÓPEZ GALVEZ JOSE DANIEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-JAMA-CANOA-CHONE-BAHIA DE CARAQUEZ-MANABI,28-02-2017,06H00,03-03-2017,21H30,CERT 193

SAPROBADO0.00206.89LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL1711730927 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 206.89 206.89 0.00

3158 3017 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,BARONA SALCEDO DANILO RUBEN,ASESOR 4,ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES Y MATERIAL PARA EL ENLACE EN SALITRE-GUAYAS,17-03-2017,06H30,18-03-2017,19H30,EDICIÓN REALIZADA

SAPROBADO0.00109.70BARONA SALCEDO DANILO RUBEN1715144125 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 109.70 109.70 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 63 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3159 3011 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO,SP7,VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS EN BODEGAS DE INMOBILIAR EN GUAYAQUIL-GUAYAS,22-03-2017,09H00,23-03-2017,15H30,VERIFICACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.0080.00CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO0401359088 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3160 3012 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-03-2017,09H00,23-03-2017,15H30,CERT 53

SAPROBADO0.005.00CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO0401359088 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

3161 3013 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-03-2017,09H00,23-03-2017,15H30,CERT 52

SAPROBADO0.003.00CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO0401359088 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

3162 3014 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-03-2017,09H00,23-03-2017,15H30,CERT 146

SAPROBADO0.0010.00CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO0401359088 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

3163 3007 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CADENA GALÁRRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN MACHALA-EL ORO-SALITRE-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,15-03-2017,10H00,19-03-2017,09H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00320.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 64 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 65: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …...CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 1 de 260 Fecha: 02/05/2017

3164 3008 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO-SALITRE-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,15-03-2017,10H00,19-03-2017,09H00,CERT 53

SAPROBADO0.00125.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 125.00 125.00 0.00

3165 3009 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO-SALITRE-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,15-03-2017,10H00,19-03-2017,09H00,CERT 52

SAPROBADO0.009.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

3166 3010 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO-SALITRE-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,15-03-2017,10H00,19-03-2017,09H00,CERT 146

SAPROBADO0.0010.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

3167 3003 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-DAULE-NOBOL-GRAL VILLAMIL-POSORJA-GUAYAS,14-03-2017,05H00,18-03-2017,09H30,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00320.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 65 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3168 3004 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-DAULE-NOBOL-GRAL VILLAMIL-POSORJA-GUAYAS,14-03-2017,05H00,18-03-2017,09H30,CERT 53

SAPROBADO0.0063.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 63.00 63.00 0.00

3169 3005 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-DAULE-NOBOL-GRAL VILLAMIL-POSORJA-GUAYAS,14-03-2017,05H00,18-03-2017,09H30,CERT 52

SAPROBADO0.009.50SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 9.50 9.50 0.00

3170 3006 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-DAULE-NOBOL-GRAL.VILLAMIL-POSORJA-GUAYAS,14-03-2017,05H00,18-03-2017,09H30,CERT 146

SAPROBADO0.0020.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

3171 2999 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,21H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00480.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 66 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 67: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …...CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 1 de 260 Fecha: 02/05/2017

3172 3000 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,21H00,CERT 53

SAPROBADO0.0067.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 67.00 67.00 0.00

3173 3001 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,JIMÉNEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,21H00,CERT 52

SAPROBADO0.008.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3174 3002 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,JIMÉNEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,21H00,CERT 146

SAPROBADO0.0017.20JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 17.20 17.20 0.00

3175 2995 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,JIMÉNEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-DURAN-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,13H00,23-03-2017,21H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00240.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 67 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 68: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …...CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 1 de 260 Fecha: 02/05/2017

3176 2996 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,JIMÉNEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-DURAN-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,13H00,23-03-2017,21H00,CERT 53

SAPROBADO0.00101.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 101.00 101.00 0.00

3177 2997 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-DURAN-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,13H00,23-03-2017,21H00,CERT 52

SAPROBADO0.006.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

3178 2998 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,JIMÉNEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PARQUEADEROS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-DURAN-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,13H00,23-03-2017,21H00,CERT 146

SAPROBADO0.008.60JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 8.60 8.60 0.00

3179 2991 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-03-2017,10H00,18-03-2017,16H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00240.00NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO1001744323 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3180 2992 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-03-2017,10H00,18-03-2017,16H00,CERT 53

SAPROBADO0.00111.38NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO1001744323 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 111.38 111.38 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 68 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3181 2993 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-03-2017,10H00,18-03-2017,16H00,CERT 52

SAPROBADO0.009.00NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO1001744323 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

3182 2994 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PARQUEADEROS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-03-2017,10H00,18-03-2017,16H00,CERT 146

SAPROBADO0.0020.00NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO1001744323 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

3183 2987 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MÁRMOL CHARRO JAIME MARCO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-DURAN-SALITRE-GUAYAS,15-03-2017,10H00,19-03-2017,08H30,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00320.00MARMOL CHARRO JAIME MARCO1706579602 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3184 2988 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-DURAN-SALITRE-GUAYAS,15-03-2017,10H00,19-03-2017,08H30,CERT 53

SAPROBADO0.0047.00MARMOL CHARRO JAIME MARCO1706579602 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 47.00 47.00 0.00

3185 2989 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-DURAN-SALITRE-GUAYAS,15-03-2017,10H00,19-03-2017,08H30,CERT 52

SAPROBADO0.007.00MARMOL CHARRO JAIME MARCO1706579602 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 69 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 70: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …...CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 1 de 260 Fecha: 02/05/2017

3186 2990 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MÁRMOL CHARRO JAIME MARCO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-DURAN-SALITRE-GUAYAS,15-03-2017,10H00,19-03-2017,08H30,CERT 146

SAPROBADO0.0010.00MARMOL CHARRO JAIME MARCO1706579602 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

3187 2983 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,13-03-2017,18H20,19-03-2017,22H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00480.00ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO1706194907 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

3188 2984 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,13-03-2017,18H20,19-03-2017,22H00,CERT 53

SAPROBADO0.0072.00ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO1706194907 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 72.00 72.00 0.00

3189 2985 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,13-03-2017,18H20,19-03-2017,22H00,CERT 52

SAPROBADO0.0010.00ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO1706194907 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 70 de 260

Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3190 2986 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,13-03-2017,18H20,19-03-2017,22H00,CERT 146

SAPROBADO0.0016.00ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO1706194907 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3191 2980 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN CHONE-BAHIA-ZAPALLO-FLAVIO ALFARO-EL ARMEN-MANABI-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUININDE-ESMERALDAS,01-03-2017,07H00,04-03-2017,20H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00237.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 237.00 237.00 0.00

3192 2981 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CHONE-BAHIA-ZAPALLO-FLAVIO ALFARO-EL ARMEN-MANABI-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUININDE-ESMERALDAS,01-03-2017,07H00,04-03-2017,20H00,CERT 53

SAPROBADO0.0091.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 91.00 91.00 0.00

3193 2982 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CHONE-BAHIA-ZAPALLO-FLAVIO ALFARO-EL ARMEN-MANABI-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUININDE-ESMERALDAS,01-03-2017,07H00,04-03-2017,20H00,CERT 52

SAPROBADO0.003.50VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.50 3.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3194 2977 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN BABAHOYO-QUEVEDO-LOS RIOS-ZUMBAHUA-COTOPAXI,08-03-2017,18H00,11-03-2017,20H30,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00238.95VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 238.95 238.95 0.00

3195 2978 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,BABAHOYO-QUEVEDO-LOS RIOS-ZUMBAHUA-COTOPAXI,08-03-2017,18H00,11-03-2017,20H30,CERT 53

SAPROBADO0.0030.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

3196 2979 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,BABAHOYO-QUEVEDO-LOS RIOS-ZUMBAHUA-COTOPAXI,08-03-2017,18H00,11-03-2017,20H30,CERT 52

SAPROBADO0.002.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

3197 2974 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN QUEVEDO-EL EMPALME-LOS RIOS,04-01-2017,13H20,05-01-2017,16H31,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.0074.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 74.00 74.00 0.00

3198 2975 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-EL EMPALME-LOS RIOS,04-01-2017,13H20,05-01-2017,16H31,CERT 53

SAPROBADO0.0030.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

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SIN IVA IVAUSUARIOS

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Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3199 2976 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-EL EMPALME-LOS RIOS,04-01-2017,13H20,05-01-2017,16H31,CERT 52

SAPROBADO0.004.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

3200 2971 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN PORTOVIEJO-JARAMIJO-MANTA-MANABI,12-12-2016,09H00,14-12-2016,11H50,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00101.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 101.00 101.00 0.00

3201 2972 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-JARAMIJO-MANTA-MANABI,12-12-2016,09H00,14-12-2016,11H50,CERT 53

SAPROBADO0.0050.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 50.00 50.00 0.00

3202 2973 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-JARAMIJO-MANTA-MANABI,12-12-2016,09H00,14-12-2016,11H50,CERT 52

SAPROBADO0.002.50VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.50 2.50 0.00

3203 2967 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN QUEVEDO-LOS RIOS-ZUMBAHUA-QUILOTOA-COTOPAXI,09-03-2017,08H30,11-03-2017,18H30,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 73 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3204 2968 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-LOS RIOS-ZUMBAHUA-QUILOTOA-COTOPAXI,09-03-2017,08H30,11-03-2017,18H30,CERT 53

SAPROBADO0.0020.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

3205 2970 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-LOS RIOS-ZUMBAHUA-QUILOTOA-COTOPAXI,09-03-2017,08H30,11-03-2017,18H30,CERT 52

SAPROBADO0.002.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

3206 2964 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN BAHIA-PEDERNALES-COJIMIES-JARAMIJO-MANTA-MANABI-ATACAMES-ESMERALDAS,18-01-2017,05H30,21-01-2017,22H30,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00208.10VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 208.10 208.10 0.00

3207 2965 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,BAHIA-PEDERNALES-COJIMIES-JARAMIJO-MANTA-MANABI-ATACAMES-ESMERALDAS,18-01-2017,05H30,21-01-2017,22H30,CERT 53

SAPROBADO0.00110.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 110.00 110.00 0.00

3208 2966 09/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,BAHIA-PEDERNALES-COJIMIES-JARAMIJO-MANTA-MANABI-ATACAMES-ESMERALDAS,18-01-2017,05H30,21-01-2017,22H30,CERT 52

SAPROBADO0.0010.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 74 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3209 2949 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-JAMA-CANOA-CHONE-BAHIA DE CARAQUEZ-MANABI,28-02-2017,06H00,03-03-2017,21H30,CERT 270

SAPROBADO0.0020.00LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL1711730927 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

3210 3037 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL,SPA2,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GAUYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,11H30,23-03-2017,22H30,CERT 193

SAPROBADO0.00240.00GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL1709404840 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3211 3036 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN,SP7,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GAUYAQUIL-DURAN-GUAYAS,21-03-2017,05H30,23-03-2017,17H30,CERT 194

SAPROBADO0.00160.00CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN0602474082 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3212 3035 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA LÓPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN EL TRIUNFO-GUAYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,08H30,23-03-2017,18H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00240.00VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA0927104471 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3213 3034 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN DAULE-NOBOL-GUAYAQUIL-PLAYAS-GUAYAS,14-03-2017,05H00,18-03-2017,08H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00306.40VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA0927104471 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 306.40 306.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 75 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3214 3033 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN 20-03-2017,08H30,23-03-2017,18H00,TOMAS Y REPORTAJES EN VIDEO CUMPLIDAS

NAPROBADO0.00240.00VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO0103129482 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3215 3032 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VÉLEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN NARANJITO-MILAGRO-GUAYAS-BABAHOYO-VENTANAS-LOS RIOS,08-03-2017,05H00,10-03-2017,18H00,TOMAS Y REPORTAJES EN VIDEO CUMPLIDAS

SAPROBADO0.00160.00VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO0103129482 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3216 3031 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN DAULE-NOBOL-GUAYAQUIL-PLAYAS-GUAYAS,14-03-2017,05H00,18-03-2017,08H30,TOMAS Y REPORTAJES EN VIDEO CUMPLIDAS

SAPROBADO0.00311.50VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO0103129482 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 311.50 311.50 0.00

3217 3030 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,RIVERA MOLESTINA MARÍA GABRIELA,SP1,COORDINACIÓN DE PRENSA Y LOGÍSTICA EN PORTOVIEJO-MANTA-JARAMIJO-MANABI,12-12-2016,08H30,14-12-2016,12H00,COORDINACIÓN Y COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.0081.60RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA0915859946 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 81.60 81.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

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Página: 76 de 260

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3218 3038 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO,SERVIDOR PÚBLICO 5,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,11H30,23-03-2017,22H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00240.00LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO1001550787 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3219 3039 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MENA MURILLO EDWIN JAVIER,SERVIDOR PÚBLICO 1,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,11H30,23-03-2017,22H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00240.00MENA MURILLO EDWIN JAVIER1717659187 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3220 3040 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERDESOTO LEMA AUGUSTO FERNANDO,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINAS-SANTA ELENA-TONSUPA-ESMERALADS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,22H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00480.00VERDESOTO LEMA AUGUSTO FERNANDO1001059565 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

3221 2940 10/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO-AMBATO-TUNGURAHUA-GUAYAS-GUAYAQUIL,13-03-2017,15H00,20-03-2017,20H15,CERT 194

NAPROBADO0.00-518.95CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID1718050451 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 -518.95 -518.95 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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No.CUR

No.ORI.

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Página: 77 de 260

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3222 2936 10/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,22H00,CERT 193

NAPROBADO0.00-456.46JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO0909369712 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 -456.46 -456.46 0.00

3223 3041 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINAS-SANTA ELENA-TONSUPA-ESMERALDAS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,22H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00480.00GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL1709404840 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

3224 3224 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO-AMBATO-TUNGURAHUA-GUAYAS-GUAYAQUIL,13-03-2017,15H00,20-03-2017,20H15,CERT 194

NAPROBADO0.00508.21CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID1718050451 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 508.21 508.21 0.00

3225 3225 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,22H00,CERT 193

NAPROBADO0.00449.10JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO0909369712 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 449.10 449.10 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 78 de 260

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3226 3042 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,FLORES MORALES EDISON MARCELO,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,11H30,23-03-2017,22H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00240.00FLORES MORALES EDISON MARCELO1721261509 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3227 3043 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERDESOTO LEMA AUGUSTO FERNANDO,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,11H30,23-03-2017,22H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00240.00VERDESOTO LEMA AUGUSTO FERNANDO1001059565 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3228 3044 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,11H30,23-03-2017,22H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00240.00JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO0909369712 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3229 3082 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA EN RIOBAMBA-CHUNCHI-ALAUSI-GUAMOTE-COLTA-CHIMBORAZO-GUARANDA-BOLIVAR-CEVALLOS-PELILEO-AMBATO-TUNGURAHUA-PUJILI-SAQUISILI-LATACUNGA-COTOPAXI,13-03-2017,20H55,16-03-2017,21H50,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00237.70PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 JACAZAR083 MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 237.70 237.70 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 79 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

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3230 3083 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHUNCHI-ALAUSI-GUAMOTE-COLTA-CHIMBORAZO-GUARANDA-BOLIVAR-CEVALLOS-PELILEO-AMBATO-TUNGURAHUA-PUJILI-SAQUISILI-LATACUNGA-COTOPAXI,13-03-2017,20H55,16-03-2017,21H50,CERT 53

SAPROBADO0.0089.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 89.00 89.00 0.00

3231 3084 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHUNCHI-ALAUSI-GUAMOTE-COLTA-CHIMBORAZO-GUARANDA-BOLIVAR-CEVALLOS-PELILEO-AMBATO-TUNGURAHUA-PUJILI-SAQUISILI-LATACUNGA-COTOPAXI,13-03-2017,20H55,16-03-2017,21H50,CERT 52

SAPROBADO0.007.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

3232 3079 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,05H30,19-03-2017,21H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.0080.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3233 3080 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,05H30,19-03-2017,21H00,CERT 53

SAPROBADO0.0030.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 80 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

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3234 3081 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,05H30,19-03-2017,21H00,CERT 52

SAPROBADO0.002.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

3235 3045 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MENA MURILLO EDWIN JAVIER,SERVIDOR PÚBLICO 1,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINAS-SANTA ELENA,13-03-2017,18H00,18-03-2017,22H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00400.00MENA MURILLO EDWIN JAVIER1717659187 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

3236 3076 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,JIMÉNEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS,26-03-2017,06H00,28-03-2017,13H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3237 3077 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,JIMÉNEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS,26-03-2017,06H00,28-03-2017,13H00,CERT 53

SAPROBADO0.0068.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 68.00 68.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 81 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3238 3078 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,JIMÉNEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS,26-03-2017,06H00,28-03-2017,13H00,CERT 52

SAPROBADO0.004.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

3239 3073 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,11-03-2017,24H00,12-03-2017,20H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.0059.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 59.00 59.00 0.00

3240 3074 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,11-03-2017,24H00,12-03-2017,20H00,CERT 53

SAPROBADO0.0030.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

3241 3075 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,11-03-2017,0H00,12-03-2017,20H00,CERT 52

SAPROBADO0.004.50VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.50 4.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 82 de 260

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Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3242 3046 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICIO,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINAS-SANTA ELENA-TONSUPA-ESMERALDAS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,22H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00480.00RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICIO1103832943 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

3243 3091 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-SAMBORONDÓN-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,13H45,23-03-2017,22H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00232.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 232.00 232.00 0.00

3244 3092 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-SAMBORONDON-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,13H45,23-03-2017,22H00,CERT 53

SAPROBADO0.0031.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 31.00 31.00 0.00

3245 3093 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-SAMBORONDON-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,13H45,23-03-2017,22H00,CERT 52

SAPROBADO0.005.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

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Página: 83 de 260

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3246 3094 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CADENA GALÁRRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN QUEVEDO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,16H00,23-03-2017,21H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00240.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3247 3095 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,16H00,23-03-2017,21H00,CERT 53

SAPROBADO0.00109.80CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 109.80 109.80 0.00

3248 3096 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,16H00,23-03-2017,21H00,CERT 52

SAPROBADO0.0010.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

3249 3098 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN SALINAS-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-DURAN-SALITRE-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,16-03-2017,08H00,19-03-2017,10H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00240.00MORAN PEREZ MARCO ANTONIO1708711393 JACAZAR083 MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 84 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

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3251 3099 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MORAN PÉREZ MARCO ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALINAS-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-DURAN-SALITRE-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,16-03-2017,08H00,19-03-2017,10H00,CERT 53

SAPROBADO0.00126.07MORAN PEREZ MARCO ANTONIO1708711393 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 126.07 126.07 0.00

3252 3100 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALINAS-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-DURAN-SALITRE-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,16-03-2017,08H00,19-03-2017,10H00,CERT 52

SAPROBADO0.004.50MORAN PEREZ MARCO ANTONIO1708711393 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.50 4.50 0.00

3253 3101 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALINAS-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-DURAN-SALITRE-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,16-03-2017,08H00,19-03-2017,10H00,CERT 146

SAPROBADO0.0010.00MORAN PEREZ MARCO ANTONIO1708711393 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

3254 3102 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,13H00,23-03-2017,21H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00212.00CHUQUI LEMA LUIS GONZALO1714800438 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 212.00 212.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 85 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

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3255 3103 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,13H00,23-03-2017,21H00,CERT 53

SAPROBADO0.00101.00CHUQUI LEMA LUIS GONZALO1714800438 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 101.00 101.00 0.00

3256 3104 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,13H00,23-03-2017,21H00,CERT 52

SAPROBADO0.0011.00CHUQUI LEMA LUIS GONZALO1714800438 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 11.00 11.00 0.00

3257 3105 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,13H00,23-03-2017,21H00,CERT 146

SAPROBADO0.0020.00CHUQUI LEMA LUIS GONZALO1714800438 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

3259 3063 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,JARAMILLO GRANDA EDGAR FABIAN,SERVIDOR PÚBLICO 7,SOPORTE TÉCNICO GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,16H30,23-03-2017,21H00,SOPORTE TÉCNICO CUMPLIDO

SAPROBADO0.00240.00JARAMILLO GRANDA EDGAR FABIAN1714560743 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3260 3224 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID,SP7,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO-AMBATO-TUNGURAHUA-GUAYAS-GUAYAQUIL,13-03-2017,15H00,20-03-2017,20H15,CERT 194

SAPROBADO0.00508.21CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID1718050451 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 508.21 508.21 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

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Página: 86 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

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3261 2950 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO-AMBATO-TUNGURAHUA-GUAYAS-GUAYAQUIL,13-03-2017,15H00,20-03-2017,20H15,CERT 270

SAPROBADO0.008.00CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID1718050451 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3262 3225 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO,SP7,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,22H00,CERT 193

SAPROBADO0.00449.10JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO0909369712 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 449.10 449.10 0.00

3263 3064 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,FLORES MORALES EDISON MARCELO,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINAS-SANTA ELENA-TONSUPA-ESMERALDAS,13-03-2017,18H00,19-03-2017,22H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00459.00FLORES MORALES EDISON MARCELO1721261509 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 459.00 459.00 0.00

3264 2941 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,FIGUEROA MIGUEZ XAVIER EDUARDO,SP3,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-SANTA ROSA-EL ORO,15-03-2017,18H30,16-03-2017,22H15,CERT 194

SAPROBADO0.0035.40FIGUEROA MIGUEZ XAVIER EDUARDO0916646565 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 35.40 35.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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No.CUR

No.ORI.

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Página: 87 de 260

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3265 3137 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,FIGUEROA MIGUEZ XAVIER EDUARDO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-SANTA ROSA-EL ORO,15-03-2017,18H30,16-03-2017,22H15,CERT 270

SAPROBADO0.006.00FIGUEROA MIGUEZ XAVIER EDUARDO0916646565 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

3266 3085 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,10H00,24-03-2017,12H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00320.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3267 3086 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,10H00,24-03-2017,12H00,CERT 53

SAPROBADO0.00120.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3268 3087 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,10H00,24-03-2017,12H00,CERT 52

SAPROBADO0.0015.50CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 15.50 15.50 0.00

3269 3088 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,15H00,19-03-2017,22H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.0079.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 79.00 79.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 88 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3270 3089 10/04/2017 DEV NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,15H00,19-03-2017,22H00,CERT 53

SAPROBADO0.0030.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

3271 3090 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,15H00,19-03-2017,22H00,CERT 52

SAPROBADO0.002.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

3272 3272 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,09H00,19-03-2017,23H00,CERT 284

NAPROBADO0.0034.00BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL1713622510 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 34.00 34.00 0.00

3273 3273 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTA ROSA-GUAYAQUIL-MACHALA-EL ORO,15-03-2017,19H00,17-03-2017,22H00,CERT 284

NAPROBADO0.00137.45FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO1704721412 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 137.45 137.45 0.00

3274 3274 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GAUYAQUIL-GUAYAS,13-03-2017,17H45,15-03-2017,08H00,CERT 284

NAPROBADO0.00123.22FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO1704721412 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 123.22 123.22 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 89 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3275 3275 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,26-03-2017,14H00,28-03-2017,14H10,CERT 284

NAPROBADO0.00160.00COTACACHI HILES HENRY EDUARDO1718215419 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3276 3276 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SILVA TORRES CARLOS ALFREDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHHILAS,26-03-2017,08H00,28-03-2017,19H00,CERT 284

NAPROBADO0.00102.50SILVA TORRES CARLOS ALFREDO1713806436 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 102.50 102.50 0.00

3277 3277 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,29-03-2017,05H00,30-03-2017,18H00,CERT 284

NAPROBADO0.0080.00SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO1705662904 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3278 3278 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,29-03-2017,05H00,30-03-2017,18H00,CERT 284

NAPROBADO0.0080.00SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO1710599430 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3279 3279 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,09H00,20-03-2017,14H00,CERT 284

NAPROBADO0.00260.00HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL1308827268 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 90 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3280 3280 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO,15-03-2017,15H30,18-03-2017,01H00,CERT 284

NAPROBADO0.00184.69HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL1308827268 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 184.69 184.69 0.00

3281 3281 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DURAN MONTENEGRO ANDRES RICARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,29-03-2017,05H00,30-03-2017,18H00,CERT 284

NAPROBADO0.0080.00DURAN MONTENEGRO ANDRES RICARDO1717491151 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3282 3282 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-VINCES-QUEVEDO-VALENCIA-LOS RIOS-LA MANA-ZUMBAHUA-COTOPAXI,08-03-2017,15H00,11-03-2017,14H30,CERT 284

NAPROBADO0.00206.00SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO1710599430 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 206.00 206.00 0.00

3283 3283 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,15H00,23-03-2017,21H00,CERT 284

NAPROBADO0.00240.00FLORES GERMAN EDUARDO1711441756 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3284 3284 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALINAS-SANTA ELENA-PLAYAS-DURAN-GUAYAS,16-03-2017,07H30,18-03-2017,12H00,CERT 284

NAPROBADO0.00160.00SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO1705662904 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 91 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3285 3285 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-MANTA-ROCAFUERTE-PORTOVIEJO-GUABITO-MANABI,27-03-2017,07H30,28-03-2017,20H40,CERT 284

NAPROBADO0.0083.50RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL1719342907 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 83.50 83.50 0.00

3286 3286 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MENENDEZ MACIAS JORGE EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,17H00,CERT 284

NAPROBADO0.00320.00MENENDEZ MACIAS JORGE EDUARDO1313801852 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3287 3287 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,TRUJILLO PENA JULIO CESAR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,11H30,23-03-2017,22H30,CERT 284

NAPROBADO0.00240.00TRUJILLO PENA JULIO CESAR1716574379 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3288 3288 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DURAN MONTENEGRO ANDRES RICARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,26-03-2017,08H00,28-03-2017,22H30,CERT 284

NAPROBADO0.00160.00DURAN MONTENEGRO ANDRES RICARDO1717491151 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 92 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3289 3289 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,TRUJILLO PENA JULIO CESAR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,16H00,CERT 284

NAPROBADO0.00320.00TRUJILLO PENA JULIO CESAR1716574379 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3290 3290 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,28-03-2017,13H00,30-03-2017,17H00,CERT 284

NAPROBADO0.00151.00SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO1718862160 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 151.00 151.00 0.00

3291 3291 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MILAGRO-GUAYAS,22-03-2017,16H00,23-03-2017,23H40,CERT 284

NAPROBADO0.0076.00SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO1718862160 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 76.00 76.00 0.00

3292 3292 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MENENDEZ MACIAS JORGE EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,IBARRA-URCUQUI-IMBABURA-PORTOVIEJO-BAHIA DE CARAQUEZ-MANABI,14-02-2017,14H00,17-02-2017,17H00,CERT 284

NAPROBADO0.00221.11MENENDEZ MACIAS JORGE EDUARDO1313801852 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 221.11 221.11 0.00

3293 3293 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,29-03-2017,15H00,31-03-2017,17H30,CERT 284

NAPROBADO0.00160.00CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO1712651726 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 93 de 260

Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3294 3294 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,17H45,22-03-2017,16H00,CERT 284

NAPROBADO0.00160.00FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO1704721412 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3295 3295 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-SUCUMBIOS-LAGO AGRIO,26-03-2017,14H00,30-03-2017,14H00,CERT 284

NAPROBADO0.00320.00PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO1715510713 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3296 3296 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MENENDEZ MACIAS JORGE EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LA UNION-ESMERALDAS,03-03-2017,09H30,04-03-2017,18H00,CERT 284

NAPROBADO0.0080.00MENENDEZ MACIAS JORGE EDUARDO1313801852 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3297 3297 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MUISNE-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,26-03-2017,08H00,28-03-2017,23H30,CERT 284

NAPROBADO0.00141.00CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO1712651726 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 141.00 141.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3298 3298 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,26-03-2017,08H00,28-03-2017,19H00,CERT 284

NAPROBADO0.00108.00VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA1713240024 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 108.00 108.00 0.00

3299 3299 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI,27-03-2017,18H00,28-03-2017,23H50,CERT 284

NAPROBADO0.0080.00FLORES GERMAN EDUARDO1711441756 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3300 3300 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,26-03-2017,21H00,31-03-2017,12H30,CERT 284

NAPROBADO0.00334.03FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO1704721412 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 334.03 334.03 0.00

3301 3301 10/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,26-03-2017,21H00,31-03-2017,12H30,CERT 157

NAPROBADO0.008.00FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO1704721412 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3302 3072 10/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,SERVIDOR PÚBLICO 5,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL SALINAS-SANTA ELENA-DURAN-GUAYAS,16-03-2017,07H00,18-03-2017,10H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA1713240024 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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No.ORI.

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Página: 95 de 260

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3303 3303 11/04/2017 COM NOR OGAPARA EL PAGO A VALLEJO VELEZ SANTIAGO MAURICIO - POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DIGITALIZACION Y CATALOGACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFORMES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 - MEMORANDO No. SNC-DTTHH-2017-0323-M - CERT 34 - L86

NAPROBADO0.00835.62VALLEJO VELEZ SANTIAGO MAURICIO1717525156001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 835.62 835.62 0.00

3304 3304 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTACIONES DE RADIO CIUDADANA EN LOJA PERIODO 20-02-2017 AL 17-03-2017 - MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0521-M- CERT 232- L-18

NAPROBADO0.0052.26EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

1190005646001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730104 1701 001 0 52.26 52.26 0.00

3305 3305 11/04/2017 CYD NOR SUE[P:03 T:FR A:2017] 083-PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2017 SEGÚN EL DISTRIBUTIVO VIGENTE

SAPROBADO0.0023,197.42SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 19,766.38 19,766.38 0.00

55 000 002 001 000 710602 1700 001 0 1,654.83 1,654.83 0.00

55 000 006 001 000 710602 1700 001 0 1,776.21 1,776.21 0.00

3306 3306 11/04/2017 CYD NOR SUE[P:03 T:FD A:2017] 083-PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS MES DE MARZO 2017

SAPROBADO0.00265.31SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 265.31 265.31 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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Página: 96 de 260

Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3307 3307 11/04/2017 CYD NOR SUE[P:03 T:AJ A:2017] 083-PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR VARIACIÓN POR EXTRAS 2017 CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAS Y ENCARGOS Y SUBROGACIONES DEL MES DE DIECIEMBRE 2016 Y MARZO 2017.

SAPROBADO0.003,355.71SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 3,355.71 3,355.71 0.00

3308 3284 11/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,SERVIDOR PÚBLICO 1,COBERTURA OFICIAL DE AGENDA PRESIDENCIAL SALINAS-SANTA ELENA-PLAYAS-DURAN-GUAYAS,16-03-2017,07H30,18-03-2017,12H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO1705662904 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3309 3283 11/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,SERVIDOR PÚBLICO 1,COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES OFICIALES GUAYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,15H00,23-03-2017,21H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00240.00FLORES GERMAN EDUARDO1711441756 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3310 3310 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DIGITALIZACION Y CATALOGACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMES GUBERNAMENTALES POR EL MES DE ENERO 2017, MEMORANDO No. SNC-DTTHH-2017-0323-M, CERT 15- L86

NAPROBADO0.00506.62ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER1715164362001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 506.62 506.62 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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No.CUR

No.ORI.

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3311 3281 11/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,DURAN MONTENEGRO ANDRES RICARDO,SERVIDOR PÚBLICO 5,COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,29-03-2017,05H00,30-03-2017,18H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.0080.00DURAN MONTENEGRO ANDRES RICARDO1717491151 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3312 3312 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP PARA FINIQUITAR EL COMPROMISO ADQUIRIDO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL PERIODICO EL CIUDADANO REGULAR Y QUICHUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 - CERT 167 - L26

NAPROBADO0.0027,080.82EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP

0968603820001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 1701 001 0 27,080.82 27,080.82 0.00

3313 3280 11/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,NJS3,EDICIÓN Y RECOPILACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO,15-03-2017,15H30,18-03-2017,01H00,EDICIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00184.69HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL1308827268 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 184.69 184.69 0.00

3314 3314 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO DEL IVA A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP PARA FINIQUITAR COMPROMISO ADQUIRIDO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL PERIODICO EL CIUDADANO REGULAR Y QUICHUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 - CERT 168 - L26

NAPROBADO0.003,791.31EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP

0968603820001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 1701 001 0 3,791.31 3,791.31 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 98 de 260

Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3315 3279 11/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,NJS3,EDICIÓN Y RECOPILACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,09H00,20-03-2017,14H00,EDICIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00260.00HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL1308827268 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

3316 3278 11/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,SERVIDOR PÚBLICO 1,COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES OFICIALES LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,29-03-2017,05H00,30-03-2017,18H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.0080.00SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO1710599430 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3317 3277 11/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,SERVIDOR PÚBLICO 1,REGISTRO EN VIDEO DE LAS ACTIVIDADES DEL SR PRESIDENTE LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,29-03-2017,05H00,30-03-2017,18H00,REGISTRO CUMPLIDO

SAPROBADO0.0080.00SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO1705662904 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3318 3276 11/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,SILVA TORRES CARLOS ALFREDO,SERVIDOR PÚBLICO 1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL ESMERALDAS-ESMERALDAS-LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHHILAS,26-03-2017,08H00,28-03-2017,19H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00102.50SILVA TORRES CARLOS ALFREDO1713806436 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 102.50 102.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3319 3275 11/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,SERVIDOR PÚBLICO 1,EDICIÓN Y RECOPILACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL ESMERALDAS-ESMERALDAS,26-03-2017,14H00,28-03-2017,14H10,EDICIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00COTACACHI HILES HENRY EDUARDO1718215419 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3320 3272 11/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,SERVIDOR PÚBLICO 1,COBERTURA DE LA AGENDA PRESIDENCIAL ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,09H00,19-03-2017,23H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.0034.00BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL1713622510 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 34.00 34.00 0.00

3321 3293 11/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CONSTANTE MARTÍNEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,29-03-2017,15H00,31-03-2017,17H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO1712651726 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3323 3290 11/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO,SP1, EDICIÓN Y RECOPILACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL DEL SR PRESIDENTE EN LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,28-03-2017,13H00,30-03-2017,17H00,EDICIÓN REALIZADA

SAPROBADO0.00151.00SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO1718862160 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 151.00 151.00 0.00

3324 3291 11/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MILAGRO-GUAYAS,22-03-2017,16H00,23-03-2017,23H40,CERT 284

NAPROBADO0.00-76.00SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO1718862160 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 -76.00 -76.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

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CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3325 3097 11/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,16H00,23-03-2017,21H00,CERT 146

SAPROBADO0.0020.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

3326 3214 11/04/2017 DEV RTO OGAPAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN 20-03-2017,08H30,23-03-2017,18H00,TOMAS Y REPORTAJES EN VIDEO CUMPLIDAS

NAPROBADO0.00-240.00VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO0103129482 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 -240.00 -240.00 0.00

3327 3304 11/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTACIONES DE RADIO CIUDADANA EN LOJA PERIODO 20-02-2017 AL 17-03-2017 - MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0521-M- CERT 232- L-18-FACT N°2663080-2664081

SAPROBADO0.0052.26EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

1190005646001 MAGALARZA083

MAGALARZA083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730104 1701 001 0 52.26 52.26 0.00

3328 3033 11/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN EL TRIUNFO-GUAYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,08H30,23-03-2017,18H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00240.00VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO0103129482 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2017

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No.CUR

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Página: 101 de 260

Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3329 3289 11/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,MONTAJE DE EQUIPOS DE AUDIO POR COBERTURA PRESIDENCIAL EN TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,16H00,INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPOS DE AUDIO CUMPLIDO

SAPROBADO0.00320.00TRUJILLO PENA JULIO CESAR1716574379 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3330 3288 11/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,DURAN MONTENEGRO ANDRÉS RICARDO,SP5,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN ESMERALDAS-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,26-03-2017,08H00,28-03-2017,22H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00DURAN MONTENEGRO ANDRES RICARDO1717491151 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3331 3287 11/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,TRUJILLO PENA JULIO CESAR,SONIDISTA,MONTAJE DE EQUIPOS DE AUDIO POR COBERTURA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,11H30,23-03-2017,22H30,INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPOS DE AUDIO CUMPLIDO

SAPROBADO0.00240.00TRUJILLO PENA JULIO CESAR1716574379 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3332 3310 11/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER -POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DIGITALIZACION Y CATALOGACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMES GUBERNAMENTALES POR EL MES DE ENERO 2017, MEMORANDO No. SNC-DTTHH-2017-0323-M, CERT 15- L86-FACT N°3

SAPROBADO0.00444.40ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER1715164362001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 444.40 444.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 102 de 260

Fecha: 02/05/2017

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Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3333 3286 11/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MENÉNDEZ MACIAS JORGE EDUARDO,SP5, EDICIÓN Y RECOPILACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL DEL SR PRESIDENTE EN ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,17H00,EDICIÓN REALIZADA

SAPROBADO0.00320.00MENENDEZ MACIAS JORGE EDUARDO1313801852 JACAZAR083 MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3334 3310 11/04/2017 RDP NOR OGAREG DE IVA CUR N°3332 ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER -POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DIGITALIZACION Y CATALOGACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMES GUBERNAMENTALES POR EL MES DE ENERO 2017, MEMORANDO No. SNC-DTTHH-2017-0323-M, CERT 15- L86-FACT N°3

SAPROBADO0.0062.22ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER1715164362001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 62.22 62.22 0.00

3335 3335 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A RUBIO LEON SILVIA GABRIELA - POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE REALIZARAN LA DEPURACION FOTOGRAFICA DE LA CUENTA DE FLICKR DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2017 - MEMORANDO No. SNC-DTTHH-2017-0375-M - CERT 158 - L86

NAPROBADO0.001,381.68RUBIO LEON SILVIA GABRIELA1721688602001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 1,381.68 1,381.68 0.00

3336 3336 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,29-03-2017,15H15,31-03-2017,13H30,CERT 284

NAPROBADO0.00159.80COTACACHI HILES HENRY EDUARDO1718215419 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 159.80 159.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

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No.ORI.

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Página: 103 de 260

Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3337 3337 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,16H00,CERT 193

NAPROBADO0.00320.00JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO0909369712 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3338 3338 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERDESOTO LEMA AUGUSTO FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,16H00,CERT 193

NAPROBADO0.00320.00VERDESOTO LEMA AUGUSTO FERNANDO1001059565 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3339 3339 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FLORES MORALES EDISON MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,16H00,CERT 193

NAPROBADO0.00295.50FLORES MORALES EDISON MARCELO1721261509 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 295.50 295.50 0.00

3340 3340 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,16H00,CERT 193

NAPROBADO0.00320.00GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL1709404840 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3341 3341 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,16H00,CERT 193

NAPROBADO0.00320.00LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO1001550787 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3342 3342 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,26-03-2017,06H30,28-03-2017,12H00,CERT 193

NAPROBADO0.00160.00LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL1711730927 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3343 3343 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MENA MURILLO EDWIN JAVIER,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,16H00,CERT 193

NAPROBADO0.00317.50MENA MURILLO EDWIN JAVIER1717659187 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 317.50 317.50 0.00

3344 3344 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-ROCAFUERTE-PORTOVIEJO-MANABI-BUCAY-GUAYAQUIL-GUAYAS,26-03-2017,15H00,31-03-2017,17H30,CERT 194

NAPROBADO0.00400.00CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN0602474082 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

3345 3345 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHANGO CHAFUEL MONICA PATRICIA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,28-03-2017,15H00,30-03-2017,17H00,CERT 194

NAPROBADO0.00149.00CHANGO CHAFUEL MONICA PATRICIA1709339640 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 149.00 149.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3346 3346 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUININDE-ESMERALDAS-ESMERALDAS,22-03-2017,18H00,24-03-2017,13H30,CERT 194

NAPROBADO0.00127.39CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID1718050451 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 127.39 127.39 0.00

3347 3347 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,28-03-2017,15H00,30-03-2017,17H00,CERT 194

NAPROBADO0.00160.00VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN1307823029 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3348 3348 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PORTILLA PUMA FRANCISCO JAVIER,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-ROCAFUERTE-PORTOVIEJO-MANABI,26-03-2017,15H00,29-03-2017,02H00,CERT 194

NAPROBADO0.00160.00PORTILLA PUMA FRANCISCO JAVIER1708712888 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3349 3349 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA-AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUARANDA-BOLIVAR,12-03-2017,18H10,16-03-2017,21H30,CERT 193

NAPROBADO0.00320.00MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON0703899609 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3350 3350 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VALDIVIEZO MORAN VIKO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALITRE-GUAYAS,17-03-2017,07H00,18-03-2017,20H30,CERT 7

NAPROBADO0.0080.00VALDIVIEZO MORAN VIKO1750961128 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3351 3351 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,26-03-2017,06H00,28-03-2017,12H30,CERT 7

NAPROBADO0.00160.00GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO0604029702 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3352 3352 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FREIRE VACA PAUL DANIEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,04H30,19-03-2017,20H30,CERT 7

NAPROBADO0.0080.00FREIRE VACA PAUL DANIEL1715481071 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3353 3353 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PALLO MILLINGALLI ANA MARIA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,26-03-2017,06H30,28-03-2017,12H30,CERT 7

NAPROBADO0.00160.00PALLO MILLINGALLI ANA MARIA1720976875 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3354 3354 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FREIRE VACA PAUL DANIEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,28-03-2017,07H00,30-03-2017,20H30,CERT 7

NAPROBADO0.00160.00FREIRE VACA PAUL DANIEL1715481071 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3355 3355 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PLUA CEDENO MARIA LORENA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,26-03-2017,06H30,28-03-2017,13H00,CERT 7

NAPROBADO0.00143.31PLUA CEDENO MARIA LORENA1718363003 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 143.31 143.31 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3356 3356 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-QUININDE-MUISNE-ESMERALDAS-PEDERNALES-EL CARMEN-MANABI,24-02-2017,16H00,28-02-2017,14H00,CERT 242

NAPROBADO0.00383.50FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO1704721412 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 383.50 383.50 0.00

3357 3357 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,28-03-2017,12H00,30-03-2017,14H00,CERT 242

NAPROBADO0.00253.70BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE1714350806 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 253.70 253.70 0.00

3358 3358 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,28-03-2017,12H00,30-03-2017,14H00,CERT 242

NAPROBADO0.00253.20PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY1722496732 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 253.20 253.20 0.00

3359 3359 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,27-03-2017,06H00,30-03-2017,16H00,CERT 242

NAPROBADO0.00240.00ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS1717222820 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3360 3360 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DIAZ LEON JACKSON MIGUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-SUCUMBIOS-LAGO AGRIO,27-03-2017,06H00,30-03-2017,16H00,CERT 242

NAPROBADO0.00240.00DIAZ LEON JACKSON MIGUEL0801214776 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 108 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 109: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …...CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 1 de 260 Fecha: 02/05/2017

3361 3361 11/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,GUERRERO PANTOJA CRHISTIAN DANIEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,16H30,23-03-2017,21H00,CERT 242

NAPROBADO0.00240.00GUERRERO PANTOJA CRHISTIAN DANIEL1717705402 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3362 3298 11/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,SERVIDOR PÚBLICO 5,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL ESMERALDAS-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,26-03-2017,08H00,28-03-2017,19H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00108.00VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA1713240024 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 108.00 108.00 0.00

3363 3297 11/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SERVIDOR PÚBLICO 1,COBERTURA PERIODISTICA MUISNE-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,26-03-2017,08H00,28-03-2017,23H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00141.00CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO1712651726 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 141.00 141.00 0.00

3364 3296 11/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MENENDEZ MACIAS JORGE EDUARDO,SERVIDOR PÚBLICO 5,EDICIÓN Y RECOPILACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL LA UNION-ESMERALDAS,03-03-2017,09H30,04-03-2017,18H00,EDICIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.0080.00MENENDEZ MACIAS JORGE EDUARDO1313801852 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3365 3365 11/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS PROMOCIÓN INNOVACCIÓN Y REDES DIGITALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016 Y MARZO 2017

SAPROBADO0.00632.26SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 632.26 632.26 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 109 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 110: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …...CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 1 de 260 Fecha: 02/05/2017

3366 3146 11/04/2017 DEV RTO OGAPAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,11H00,19-03-2017,23H17,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

NAPROBADO0.00-49.00NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN1001856218 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -49.00 -49.00 0.00

3367 3282 12/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-VINCES-QUEVEDO-VALENCIA-LOS RIOS-LA MANA-ZUMBAHUA-COTOPAXI,08-03-2017,15H00,11-03-2017,14H30,CERT 284

NAPROBADO0.00-206.00SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO1710599430 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 -206.00 -206.00 0.00

3368 3368 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-VINCES-QUEVEDO-VALENCIA-LOS RIOS-LA MANA-ZUMBAHUA-COTOPAXI,08-03-2017,15H00,11-03-2017,14H30,CERT 284

NAPROBADO0.00196.00SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO1710599430 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 196.00 196.00 0.00

3369 3300 12/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,26-03-2017,21H00,31-03-2017,12H30,CERT 284

NAPROBADO0.00-334.03FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO1704721412 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 -334.03 -334.03 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 110 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3370 3370 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,26-03-2017,21H00,31-03-2017,12H30,CERT 284

NAPROBADO0.00333.01FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO1704721412 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 333.01 333.01 0.00

3371 3273 12/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTA ROSA-GUAYAQUIL-MACHALA-EL ORO,15-03-2017,19H00,17-03-2017,22H00,CERT 284

NAPROBADO0.00-137.45FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO1704721412 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 -137.45 -137.45 0.00

3372 3372 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTA ROSA-GUAYAQUIL-MACHALA-EL ORO,15-03-2017,19H00,17-03-2017,22H00,CERT 284

NAPROBADO0.00126.45FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO1704721412 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 126.45 126.45 0.00

3373 3299 12/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI,27-03-2017,18H00,28-03-2017,23H50,CERT 284

NAPROBADO0.00-80.00FLORES GERMAN EDUARDO1711441756 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 -80.00 -80.00 0.00

3374 3374 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI,27-03-2017,18H00,28-03-2017,23H50,CERT 284

NAPROBADO0.0064.00FLORES GERMAN EDUARDO1711441756 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 64.00 64.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3375 3274 12/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GAUYAQUIL-GUAYAS,13-03-2017,17H45,15-03-2017,08H00,CERT 284

NAPROBADO0.00-123.22FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO1704721412 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 -123.22 -123.22 0.00

3376 3376 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GAUYAQUIL-GUAYAS,13-03-2017,17H45,15-03-2017,08H00,CERT 284

NAPROBADO0.00116.88FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO1704721412 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 116.88 116.88 0.00

3377 3047 12/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,10H00,24-03-2017,13H20,CERT 242

NAPROBADO0.00-414.95REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -414.95 -414.95 0.00

3378 3378 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,10H00,24-03-2017,13H20,CERT 242

NAPROBADO0.00425.95REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 425.95 425.95 0.00

3379 3062 12/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-03-2017,10H00,19-03-2017,00H05,CERT 242

NAPROBADO0.00-329.20REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -329.20 -329.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3380 3380 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-03-2017,10H00,19-03-2017,00H05,CERT 242

NAPROBADO0.00367.45REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 367.45 367.45 0.00

3381 3048 12/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,BABAHOYO-QUEVEDO-LOS RIOS-ZUMBAHUA-COTOPAXI,08-03-2017,13H00,11-03-2017,19H30,CERT 242

NAPROBADO0.00-331.30REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -331.30 -331.30 0.00

3382 3382 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,BABAHOYO-QUEVEDO-LOS RIOS-ZUMBAHUA-COTOPAXI,08-03-2017,13H00,11-03-2017,19H30,CERT 242

NAPROBADO0.00338.30REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 338.30 338.30 0.00

3383 2960 12/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,11H00,19-03-2017,23H17,CERT 242

NAPROBADO0.00-49.00NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN1001856218 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -49.00 -49.00 0.00

3384 3384 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,11H00,19-03-2017,23H17,CERT 242

NAPROBADO0.0034.00NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN1001856218 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 34.00 34.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3385 3385 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MILAGRO-GUAYAS,22-03-2017,16H00,23-03-2017,23H40,CERT 284

NAPROBADO0.0066.00SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO1718862160 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 66.00 66.00 0.00

3386 3386 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CHONE-BAHIA-MANABI-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-UNION-ESMERALDAS,01-03-2017,10H00,04-03-2017,19H30,CERT 242

NAPROBADO0.00343.26REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 343.26 343.26 0.00

3387 3285 12/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL,NJS SUBSECRETARIA DE MEDIOS INSTITUCIONALES,PARTICIPACIÓN EN INAGURACIONES DE UNIDADES EDUCATIVAS EN ESMERALDAS-ESMERALDAS-MANTA-ROCAFUERTE-PORTOVIEJO-GUABITO-MANABI,27-03-2017,07H30,28-03-2017,20H40,PARTICIPACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.0083.50RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL1719342907 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 83.50 83.50 0.00

3388 3388 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABI,26-03-2017,22H00,30-03-2017,00H45,CERT 194

NAPROBADO0.00253.99CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID1718050451 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 253.99 253.99 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 114 de 260

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3389 3295 12/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,MONTAJE DE EQUIPOS DE AUDIO POR COBERTURA PRESIDENCIAL EN ESMERALDAS-ESMERALDAS-SUCUMBIOS-LAGO AGRIO,26-03-2017,14H00,30-03-2017,14H00,INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPOS DE AUDIO CUMPLIDO

SAPROBADO0.00320.00PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO1715510713 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3390 3294 12/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,COORDINACIÓN DE PRENSA Y LOGÍSTICA EN GUAYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,17H45,22-03-2017,16H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO1704721412 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3391 3337 12/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,16H00,CERT 193

SAPROBADO0.00320.00JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO0909369712 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3392 3392 12/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE 2016 Y MARZO 2017 DIRECCIÓN FINANCIERA

SAPROBADO0.001,192.99SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 1,192.99 1,192.99 0.00

3393 3393 12/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016 Y MARZO 2017 DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

SAPROBADO0.002,590.87SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 2,402.28 2,402.28 0.00

55 000 002 001 000 710509 1700 001 0 188.59 188.59 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 115 de 260

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3394 3336 12/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,SP1,EDICIÓN Y RECOPILACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL DEL SR PRESIDENTE EN GUAYAQUIL-GUAYAS,29-03-2017,15H15,31-03-2017,13H30,EDICIÓN REALIZADA

SAPROBADO0.00159.80COTACACHI HILES HENRY EDUARDO1718215419 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 159.80 159.80 0.00

3395 3312 12/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP PARA FINIQUITAR EL COMPROMISO ADQUIRIDO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL PERIODICO EL CIUDADANO REGULAR Y QUICHUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 - CERT 167 - L26 - FACT#28016 Y 28017

SAPROBADO0.0027,080.82EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP

0968603820001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 1701 001 0 27,080.82 27,080.82 0.00

3396 3314 12/04/2017 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR 3395 PAGO EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP PARA FINIQUITAR COMPROMISO ADQUIRIDO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL PERIODICO EL CIUDADANO REGULAR Y QUICHUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016-CERT 168

SAPROBADO0.003,791.31EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP

0968603820001 JACAZAR083 JACAZAR083MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 1701 001 0 3,791.31 3,791.31 0.00

3397 3397 12/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE 2016 Y MARZO 2017 HIDALGO PALACIOS ANA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

SAPROBADO0.00134.21SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 134.21 134.21 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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3398 3398 12/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2016 Y MARZO 2017 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

SAPROBADO0.001,437.99SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 1,437.99 1,437.99 0.00

3399 3335 12/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A RUBIO LEON SILVIA GABRIELA-POR SERVICIOS PROFESIONALES DEPURACION FOTOGRAFICA DE LA CUENTA DE FLICKR DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2017 - MEMORANDO No. SNC-DTTHH-2017-0375-M - CERT 158 - L86-FACT N°32

SAPROBADO0.001,212.00RUBIO LEON SILVIA GABRIELA1721688602001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

3400 3335 12/04/2017 RDP NOR OGAREG DE IVA CUR N°3399 RUBIO LEON SILVIA GABRIELA-POR SERVICIOS PROFESIONALES DEPURACION FOTOGRAFICA DE LA CUENTA DE FLICKR DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2017 - MEMORANDO No. SNC-DTTHH-2017-0375-M - CERT 158 - L86-FACT N°32

SAPROBADO0.00169.68RUBIO LEON SILVIA GABRIELA1721688602001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 169.68 169.68 0.00

3401 3338 12/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERDESOTO LEMA AUGUSTO FERNANDO,SERVIDOR PÚBLICO DE APYOYO 2,COBERTURA Y TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,16H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00320.00VERDESOTO LEMA AUGUSTO FERNANDO1001059565 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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3402 3339 12/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,FLORES MORALES EDISON MARCELO,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,16H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00295.50FLORES MORALES EDISON MARCELO1721261509 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 295.50 295.50 0.00

3403 3403 12/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016 MARZO DE 2017 DIRECCIÓN DE ENFOQUE POLITICO

SAPROBADO0.001,397.73SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 1,397.73 1,397.73 0.00

3404 3404 12/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS ZAPATA CHILUIZA WILLIAM PATRICIO DIRECCIÓN DE ENFOQUE POLÍTICO MES DE DICIEMBRE 2016

SAPROBADO0.0099.25SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 99.25 99.25 0.00

3405 3303 12/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A VALLEJO VELEZ SANTIAGO MAURICIO - POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DIGITALIZACIÓN Y CATALOGACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 - MEMORANDO No. SNC-DTTHH-2017-0323-M - CERT 34 - L86 - fact#5

SAPROBADO0.00733.00VALLEJO VELEZ SANTIAGO MAURICIO1717525156001 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 733.00 733.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 118 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 119: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …...CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 1 de 260 Fecha: 02/05/2017

3406 3303 12/04/2017 RDP NOR OGAPARA EL PAGO A VALLEJO VELEZ SANTIAGO MAURICIO - POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DIGITALIZACION Y CATALOGACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFORMES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 - MEMORANDO No. SNC-DTTHH-2017-0323-M - CERT 34 - L86 - FACT#5

SAPROBADO0.00102.62VALLEJO VELEZ SANTIAGO MAURICIO1717525156001 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 102.62 102.62 0.00

3407 3350 12/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VALDIVIEZO MORAN VIKO,SP10, EDICIÓN Y RECOPILACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL DEL SR PRESIDENTE EN SALITRE-GUAYAS,17-03-2017,07H00,18-03-2017,20H30,EDICIÓN REALIZADA

SAPROBADO0.0080.00VALDIVIEZO MORAN VIKO1750961128 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3408 3351 12/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO,SP5,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN ESMERALDAS-ESMERALDAS,26-03-2017,06H00,28-03-2017,12H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO0604029702 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3409 3352 12/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,FREIRE VACA PAUL DANIEL,SP1,COORDINACIÓN DE PRENSA Y LOGÍSTICA EN ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,04H30,19-03-2017,20H30,COORDINACIÓN Y COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.0080.00FREIRE VACA PAUL DANIEL1715481071 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 119 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

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3410 3410 12/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016 Y MARZO 2017 DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

SAPROBADO0.00116.64SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 116.64 116.64 0.00

3411 3353 12/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PALLO MILLINGALLI ANA MARIA,SP1,COORDINACIÓN DE PRENSA Y LOGÍSTICA EN ESMERALDAS-ESMERALDAS,26-03-2017,06H30,28-03-2017,12H30,COORDINACIÓN Y COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00PALLO MILLINGALLI ANA MARIA1720976875 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3412 3354 12/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,FREIRE VACA PAUL DANIEL,SP1,COORDINACIÓN DE PRENSA Y LOGÍSTICA EN LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,28-03-2017,07H00,30-03-2017,20H30,COORDINACIÓN Y COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00FREIRE VACA PAUL DANIEL1715481071 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3413 3413 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANTA-MANABI-GUAYAUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,10H00,31-03-2017,15H00,CERT 242

NAPROBADO0.00320.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3414 3414 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANTA-MANABI-GUAYAUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,10H00,31-03-2017,15H00,CERT 53

NAPROBADO0.00143.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 143.00 143.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 120 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3415 3415 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANTA-MANABI-GUAYAUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,10H00,31-03-2017,15H00,CERT 52

NAPROBADO0.0012.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

3416 3416 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANTA-MANABI-GUAYAUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,10H00,31-03-2017,15H00,CERT 146

NAPROBADO0.0020.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

3417 3417 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,29-03-2017,05H00,30-03-2017,17H00,CERT 242

NAPROBADO0.0080.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3418 3418 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,29-03-2017,05H00,30-03-2017,17H00,CERT 53

NAPROBADO0.0025.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 25.00 25.00 0.00

3419 3419 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-EL ORO-MACHALA,28-03-2017,11H35,30-03-2017,15H56,CERT 242

NAPROBADO0.00160.00ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO1707987481 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 121 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3420 3420 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-EL ORO-MACHALA,28-03-2017,11H35,30-03-2017,15H56,CERT 53

NAPROBADO0.0073.00ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO1707987481 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 73.00 73.00 0.00

3421 3421 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H25,30-03-2017,15H50,CERT 242

NAPROBADO0.00320.00ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO1706194907 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3422 3422 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H25,30-03-2017,15H50,CERT 53

NAPROBADO0.0042.26ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO1706194907 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 42.26 42.26 0.00

3423 3423 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H25,30-03-2017,15H50,CERT 52

NAPROBADO0.002.00ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO1706194907 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3424 3424 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,16H30,CERT 242

NAPROBADO0.00306.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 306.00 306.00 0.00

3425 3425 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,16H30,CERT 53

NAPROBADO0.0060.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

3426 3426 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,16H30,CERT 52

NAPROBADO0.002.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

3427 3427 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,26-03-2017,09H00,28-03-2017,19H30,CERT 242

NAPROBADO0.00160.00ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

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SIN IVA IVAUSUARIOS

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3428 3428 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,26-03-2017,09H00,28-03-2017,19H30,CERT 53

NAPROBADO0.0062.00ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 62.00 62.00 0.00

3429 3429 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,26-03-2017,09H00,28-03-2017,19H30,CERT 52

NAPROBADO0.002.00ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

3430 3430 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,13-03-2017,19H00,19-03-2017,22H00,CERT 242

NAPROBADO0.00400.00ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

3431 3431 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,13-03-2017,19H00,19-03-2017,22H00,CERT 53

NAPROBADO0.00209.99ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 209.99 209.99 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 02/05/2017

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3432 3432 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,13-03-2017,19H00,19-03-2017,22H00,CERT 52

NAPROBADO0.008.00ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3433 3433 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,16H00,23-03-2017,19H00,CERT 242

NAPROBADO0.00236.20CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO1306480136 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 236.20 236.20 0.00

3434 3434 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,16H00,23-03-2017,19H00,CERT 53

NAPROBADO0.0035.00CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO1306480136 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 35.00 35.00 0.00

3435 3435 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,16H00,23-03-2017,19H00,CERT 52

NAPROBADO0.008.00CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO1306480136 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 125 de 260

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3436 3436 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,COTOPAXI-LATACUNGA-AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-CAYAMBE-QUITO,12-03-2017,13H30,15-03-2017,04H00,CERT 242

NAPROBADO0.00224.69CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.69 224.69 0.00

3437 3437 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,COTOPAXI-LATACUNGA-AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-CAYAMBE-QUITO,12-03-2017,13H30,15-03-2017,04H00,CERT 53

NAPROBADO0.0028.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 28.00 28.00 0.00

3438 3438 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,COTOPAXI-LATACUNGA-AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-CAYAMBE-QUITO,12-03-2017,13H30,15-03-2017,04H00,CERT 52

NAPROBADO0.006.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

3439 3439 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNGA-SAQUISILI-COTOPAXI-AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-CAYAMBE-PICHINCHA,12-03-2017,12H00,17-03-2017,10H30,CERT 242

NAPROBADO0.00357.78MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO1705592325 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 357.78 357.78 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

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Página: 126 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3440 3440 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,27-03-2017,10H00,31-03-2017,14H40,CERT 242

NAPROBADO0.00522.45REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 522.45 522.45 0.00

3441 3441 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-SALITRE-GUAYAS,17-03-2017,14H30,18-03-2017,20H40,CERT 242

NAPROBADO0.0089.92MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO1705592325 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 89.92 89.92 0.00

3442 3442 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUARANDA-BOLIVAR-LATACUNGA-YANAHUARCO-COTOPAXI-AMBATO-SALASACA-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-03-2017,10H00,30-03-2017,13H30,CERT 242

NAPROBADO0.00374.45MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO1705592325 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 374.45 374.45 0.00

3443 3443 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ZUMBAHUA-COTOPAXI,10-03-2017,10H00,11-03-2017,18H00,CERT 242

NAPROBADO0.0098.50MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO1705592325 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 98.50 98.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 127 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3444 3444 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUARANDA-BOLIVAR-LATACUNGA-COTOPAXI-AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-CAYAMBE-PICHINCHA,19-03-2017,11H00,24-03-2017,09H00,CERT 242

NAPROBADO0.00393.30MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO1705592325 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 393.30 393.30 0.00

3445 3445 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-TOSAGUA-ROCAFUERTE-MANABI-GUAYAQUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,06H00,31-03-2017,17H30,CERT 284

NAPROBADO0.00248.00VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA0927104471 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 248.00 248.00 0.00

3446 3446 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-TOSAGUA-ROCAFUERTE-MANABI-GUAYAQUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,06H00,31-03-2017,17H30,CERT 284

NAPROBADO0.00320.00VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO0103129482 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3447 3447 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-TOSAGUA-ROCAFUERTE-MANABI-GUAYAQUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,06H00,31-03-2017,17H30,CERT 284

NAPROBADO0.00320.00REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES0104493721 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 128 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3448 3448 12/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA CGAF DEL MES DE DICIEMBRE 2016 CEME JARAMILLO ROSA JACINTA

SAPROBADO0.0067.44SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 67.44 67.44 0.00

3449 3449 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,28-03-2017,07H00,30-03-2017,20H00,CERT 7

NAPROBADO0.00160.00HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA1710499821 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3450 3450 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,07-03-2017,05H00,11-03-2017,09H10,CERT 193

NAPROBADO0.00245.12MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON0703899609 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 245.12 245.12 0.00

3451 3356 12/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,ASESOR 4,COORDINACIÓN Y COBERTURA CUMPLIDA EN ESMERALDAS-QUININDE-MUISNE-ESMERALDAS-PEDERNALES-EL CARMEN-MANABI,24-02-2017,16H00,28-02-2017,14H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00383.50FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO1704721412 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 383.50 383.50 0.00

3452 3357 12/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE,SEGURIDAD,SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN EN LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,28-03-2017,12H00,30-03-2017,14H00,SEGURIDAD CUMPLIDA

SAPROBADO0.00253.70BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE1714350806 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 253.70 253.70 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 129 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3453 3358 12/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY,SEGURIDAD,SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN EN LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,28-03-2017,12H00,30-03-2017,14H00,SEGURIDAD CUMPLIDA

SAPROBADO0.00253.20PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY1722496732 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 253.20 253.20 0.00

3454 3359 12/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS,SP1,SOPORTE TÉCNICO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,27-03-2017,06H00,30-03-2017,16H00,SE CUMPLIÓ CON SOPORTE TÉCNICO

SAPROBADO0.00240.00ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS1717222820 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3455 3455 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A CASADO GUTIERREZ FERNANDO BALDOMERO - POR SERVICIO DE CREACIÓN DE OBRA LITERARIA SOBRE ESTRUCTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PUBLICA EN EL ECUADOR - MEMORANDO No.SNC-DEP-2017-0012-M - CERT 287 - L153

NAPROBADO0.0022,800.00CASADO GUTIERREZ FERNANDO BALDOMERO1755519954001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530204 1701 001 0 22,800.00 22,800.00 0.00

3456 3456 12/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A CASADO GUTIERREZ FERNANDO BALDOMERO - POR IVA DEL SERVICIO DE CREACIÓN DE OBRA LITERARIA SOBRE ESTRUCTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PUBLICA EN EL ECUADOR - MEMORANDO No.SNC-DA-2017-0312-M - CERT 288 - L153

NAPROBADO0.003,040.00CASADO GUTIERREZ FERNANDO BALDOMERO1755519954001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530204 1701 001 0 3,040.00 3,040.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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No.CUR

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3457 3360 13/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,DIAZ LEON JACKSON MIGUEL,SP1,SOPORTE TÉCNICO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN ESMERALDAS-ESMERALDAS-SUCUMBIOS-LAGO AGRIO,27-03-2017,06H00,30-03-2017,16H00,SE CUMPLIÓ CON SOPORTE TÉCNICO

SAPROBADO0.00240.00DIAZ LEON JACKSON MIGUEL0801214776 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3458 3361 13/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,GUERRERO PANTOJA CRHISTIAN DANIEL,SP1,SOPORTE TÉCNICO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,16H30,23-03-2017,21H00,SE CUMPLIÓ CON SOPORTE TÉCNICO

SAPROBADO0.00240.00GUERRERO PANTOJA CRHISTIAN DANIEL1717705402 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3459 3368 13/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,SP1,SOPORTE TÉCNICO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS-VINCES-QUEVEDO-VALENCIA-LOS RIOS-LA MANA-ZUMBAHUA-COTOPAXI,08-03-2017,15H00,11-03-2017,14H30,CERT 284

SAPROBADO0.00196.00SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO1710599430 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 196.00 196.00 0.00

3460 3370 13/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,ASESOR,COORDINACIÓN DE PRENSA Y LOGÍSTICA EN MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,26-03-2017,21H00,31-03-2017,12H30,COORDINACIÓN Y COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00333.01FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO1704721412 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 333.01 333.01 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 131 de 260

Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3461 3372 13/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,AVANZADA DE PRENSA A LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN SANTA ROSA-GUAYAQUIL-MACHALA-EL ORO,15-03-2017,19H00,17-03-2017,22H00,AVANZADA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00126.45FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO1704721412 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 126.45 126.45 0.00

3462 3374 13/04/2017 DEV NOR OGAEL PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,SP1,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN PORTOVIEJO-MANABI,27-03-2017,18H00,28-03-2017,23H50,COBERTURA FOTOGRÁFICA CUMPLIDA

SAPROBADO0.0064.00FLORES GERMAN EDUARDO1711441756 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 64.00 64.00 0.00

3463 3301 13/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,26-03-2017,21H00,31-03-2017,12H30,CERT 157

SAPROBADO0.008.00FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO1704721412 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3464 3376 13/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,AVANZADA DE PRENSA EN GUAYAQUIL-GUAYAS,13-03-2017,17H45,15-03-2017,08H00,AVANZADA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00116.88FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO1704721412 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 116.88 116.88 0.00

3465 3378 13/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,ASESOR 4,MONTAJE DE EQUIPOS DE AUDIO POR COBERTURA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,10H00,24-03-2017,13H20,INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPOS DE AUDIO CUMPLIDO

SAPROBADO0.00425.95REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 425.95 425.95 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 132 de 260

Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3466 3380 13/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,ASESOR 4,MONTAJE DE EQUIPOS DE AUDIO POR COBERTURA PRESIDENCIAL EN MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-03-2017,10H00,19-03-2017,00H05,PRUEBA DE EQUIPOS DE AUDIO CUMPLIDO

SAPROBADO0.00367.45REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 367.45 367.45 0.00

3467 3382 13/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,ASESOR 4,MONTAJE DE EQUIPOS DE AUDIO POR COBERTURA PRESIDENCIAL EN BABAHOYO-QUEVEDO-LOS RIOS-ZUMBAHUA-COTOPAXI,08-03-2017,13H00,11-03-2017,19H30,PRUEBA DE EQUIPOS DE AUDIO CUMPLIDO

SAPROBADO0.00338.30REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 338.30 338.30 0.00

3468 3384 13/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN ESMERALDAS-ESMERALDAS,18-03-2017,11H00,19-03-2017,23H17,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.0034.00NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN1001856218 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 34.00 34.00 0.00

3469 3385 13/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO,SP1, EDICIÓN Y RECOPILACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL DEL SR PRESIDENTE EN MILAGRO-GUAYAS,22-03-2017,16H00,23-03-2017,23H40,EDICIÓN REALIZADA

SAPROBADO0.0066.00SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO1718862160 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 66.00 66.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 133 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3470 2816 13/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA, INFIMA C. OS-111, POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, DEL 11 AL 12 ENERO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0438-M, CERT 122-L129

NAPROBADO0.00-918.57RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA1792237343001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 -918.57 -918.57 0.00

3471 3386 13/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,ASESOR 4,MONTAJE DE EQUIPOS DE AUDIO POR COBERTURA PRESIDENCIAL EN CHONE-BAHIA-MANABI-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-UNION-ESMERALDAS,01-03-2017,10H00,04-03-2017,19H30,PRUEBA DE EQUIPOS DE AUDIO CUMPLIDO

SAPROBADO0.00343.26REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 343.26 343.26 0.00

3472 3472 13/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2017] 083-PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DE VELASQUEZ PALADINES JUAN PABLO

SAPROBADO0.001,831.60SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 447.33 447.33 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 187.50 187.50 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 1,196.77 1,196.77 0.00

3473 3473 13/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA, INFIMA C. OS-111, POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, DEL 11 AL 12 ENERO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0438-M, CERT 122-L129

NAPROBADO0.00918.57RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA1792237343001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 918.57 918.57 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3474 3474 13/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES - MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0437-M - VALIDACION PAP No. 126 - L 52

NAPROBADO0.001,120.62RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA1792237343001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,120.62 1,120.62 0.00

3475 3475 13/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓNPOR EL MES DE ABRIL 2017 -MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0546-M - CERT27 - L26

NAPROBADO0.0032.34SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.

1791847652001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 32.34 32.34 0.00

3476 3476 13/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A DIRECTV ECUADOR C.LTDA. PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA SECOM POR EL MES DE ABRIL 2017- MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0545-M - CERT27 - L26

NAPROBADO0.0081.71DIRECTV ECUADOR C. LTDA.1792067782001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 81.71 81.71 0.00

3477 3340 13/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,16H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00320.00GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL1709404840 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 135 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3478 3341 13/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO,SERVIDOR PÚBLICO 5,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,16H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00320.00LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO1001550787 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3479 3342 13/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL,SERVIDOR PÚBLICO 5,COORDINACIÓN DE PRENSA ESMERALDAS-ESMERALDAS,26-03-2017,06H30,28-03-2017,12H00,COORDINACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL1711730927 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3480 3343 13/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MENA MURILLO EDWIN JAVIER,SERVIDOR PÚBLICO 1,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,16H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00317.50MENA MURILLO EDWIN JAVIER1717659187 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 317.50 317.50 0.00

3481 3344 13/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN,SERVIDOR PÚBLICO 7,COBERTURA Y TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES ESMERALDAS-ESMERALDAS-ROCAFUERTE-PORTOVIEJO-MANABI-BUCAY-GUAYAQUIL-GUAYAS,26-03-2017,15H00,31-03-2017,17H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00400.00CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN0602474082 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 136 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3482 3345 13/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CHANGO CHAFUEL MONICA PATRICIA,SERVIDOR PÚBLICO 4,COBERTURA Y TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,28-03-2017,15H00,30-03-2017,17H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00149.00CHANGO CHAFUEL MONICA PATRICIA1709339640 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 149.00 149.00 0.00

3483 3483 13/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE AGUA POTABLE EN LAS ESTACIONES LABORA RADIO CIUDADANA PERIODO DEL 10-02-2017 AL 13-03-2017- MEMORANDO No.SNC-DA-2017-0547-M - CP 191 - L19

NAPROBADO0.0027.96EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730101 1701 001 0 27.96 27.96 0.00

3484 3346 13/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CHAVEZ PROAÑO EDWIN DAVID,SERVIDOR PÚBLICO 7,COORDINACIÓN LOGISTICA QUININDE-ESMERALDAS-ESMERALDAS,22-03-2017,18H00,24-03-2017,13H30,COORDIANCIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00127.39CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID1718050451 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 127.39 127.39 0.00

3485 3347 13/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN,SERVIDOR PÚBLICO 10,COBERTURA Y TRANSMISIÓN EN VIVO LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,28-03-2017,15H00,30-03-2017,17H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN1307823029 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3486 3475 13/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓN POR EL MES DE ABRIL 2017 -MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0546-M - CERT27 - L26 - FACT#3681202

SAPROBADO0.0028.37SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.

1791847652001 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 28.37 28.37 0.00

3487 3475 13/04/2017 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR#3486 A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓN POR EL MES DE ABRIL 2017 -CERT 27 - L26

SAPROBADO0.003.97SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.

1791847652001 JACAZAR083 JACAZAR083MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 3.97 3.97 0.00

3488 3488 13/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA., CONTRATO COMP. 035-2016, POR SERVICIO DE REALIZACION Y PRODUCCION DE PASTILLAS Y-O CAPSULAS AUDIOVISUALES, MES ENERO 2017, MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0460-M, CERT 236-L37

NAPROBADO0.004,620.00PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.1792269415001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530222 1701 001 0 4,620.00 4,620.00 0.00

3489 3489 13/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA., CONTRATO COMP. 035-2016, POR IVA DEL SERVICIO DE REALIZACION Y PRODUCCION DE PASTILLAS Y-O CAPSULAS AUDIOVISUALES, MES ENERO 2017, MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0460-M, CERT 237-L37

NAPROBADO0.00646.80PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.1792269415001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530222 1701 001 0 646.80 646.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 138 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3492 3474 13/04/2017 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR# PAGO A RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES - MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0437-M - VALIDACION PAP No. 126 - L 52

SAPROBADO0.005.88RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA1792237343001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.88 5.88 0.00

3493 3474 17/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES - VALIDACION PAP No. 126 - L 52 - FACT#8636 Y 8637

SAPROBADO0.001,114.74RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA1792237343001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,114.74 1,114.74 0.00

3495 3476 17/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A DIRECTV ECUADOR C.LTDA. POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA SECOM POR EL MES DE ABRIL 2017- MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0545-M - CERT27 - L26-FACT N°5482062

SAPROBADO0.0071.68DIRECTV ECUADOR C. LTDA.1792067782001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 71.68 71.68 0.00

3496 3476 17/04/2017 RDP NOR OGAREG DE IVA CUR N°3495 DIRECTV ECUADOR C.LTDA. POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA SECOM POR EL MES DE ABRIL 2017- MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0545-M - CERT27 - L26-FACT N°5482062

SAPROBADO0.0010.03DIRECTV ECUADOR C. LTDA.1792067782001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 10.03 10.03 0.00

3497 3488 17/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A, PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA., CONTRATO COMP. 035-2016, POR SERVICIO DE REALIZACION Y PRODUCCION DE PASTILLAS Y-O CAPSULAS AUDIOVISUALES, MES ENERO 2017, MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0460-M, CERT 236-L37-FACT N°3699

SAPROBADO0.004,620.00PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.1792269415001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530222 1701 001 0 4,620.00 4,620.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 139 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3498 3489 17/04/2017 RDP NOR OGAREG DE IVA CUR N°3497, PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA., CONTRATO COMP. 035-2016, POR SERVICIO DE REALIZACION Y PRODUCCION DE PASTILLAS Y-O CAPSULAS AUDIOVISUALES, MES ENERO 2017, MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0460-M, CERT 236-L37-FACT N°3699

SAPROBADO0.00646.80PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.1792269415001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530222 1701 001 0 646.80 646.80 0.00

3499 3499 17/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA PLANTA DE TRANSMISIÓN DE RADIO CIUDADANA PUENGASÍ- PERIODO 08-03-2017 AL 08-04-2017, MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0563-M- CERT 232 -L18

NAPROBADO0.0052.21EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730104 1701 001 0 52.21 52.21 0.00

3500 3500 17/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA, INFIMA-OS 107, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO MARZO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0564-M, CERT 49-L113

NAPROBADO0.00157.83JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.0190158098001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 157.83 157.83 0.00

3501 3473 17/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A, RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑÍA LIMITADA, INFIMA C. OS-111, POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES, DEL 11 AL 12 ENERO 2017, CERT 122-L129 - FACT#8634 Y 8633

SAPROBADO0.00916.47RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA1792237343001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 916.47 916.47 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 140 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3502 3473 17/04/2017 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR#3501 PAGO A, RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA, INFIMA C. OS-111, POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, DEL 11 AL 12 ENERO 2017, CERT 122-L129

SAPROBADO0.002.10RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA1792237343001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 2.10 2.10 0.00

3503 3446 17/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SERVIDOR PÚBLICO 5,COBERTURA DE ACTIVIADES PRESIDEMCIALES MANTA-PORTOVIEJO-TOSAGUA-ROCAFUERTE-MANABI-GUAYAQUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,06H00,31-03-2017,17H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00320.00VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO0103129482 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3504 3444 17/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO,NJS,TRADUCCIÓN AL QUICHUA ACTIVIDADES PRESIDENCIALES GUARANDA-BOLIVAR-LATACUNGA-COTOPAXI-AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-CAYAMBE-PICHINCHA,19-03-2017,11H00,24-03-2017,09H00,TRADUCCIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00393.30MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO1705592325 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 393.30 393.30 0.00

3505 3443 17/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO,NJS,TRADUCCIÓN AL QUICHUA ENLACE CIUDADANO ZUMBAHUA-COTOPAXI,10-03-2017,10H00,11-03-2017,18H00,TRADUCCIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.0098.50MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO1705592325 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 98.50 98.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 141 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3506 3442 17/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO,NJS3,TRADUCCIÓN AL QUICHUA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES GUARANDA-BOLIVAR-LATACUNGA-YANAHUARCO-COTOPAXI-AMBATO-SALASACA-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-03-2017,10H00,30-03-2017,13H30,TRADUCCIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00374.45MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO1705592325 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 374.45 374.45 0.00

3507 3447 17/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SERVIDOR PÚBLICO 1,COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES MANTA-PORTOVIEJO-TOSAGUA-ROCAFUERTE-MANABI-GUAYAQUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,06H00,31-03-2017,17H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00320.00REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES0104493721 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3508 3508 17/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A, CONTRATO COMP. 007-2016, POR SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTALES AUDIOVISUALES MEDIATICOS DE ACTUALIDAD Y COYUNTURA POLITICA Y ECONOMICA SOBRE ACTUALIDAD NACIONAL, MARZO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0561-M, CERT 255-L38

NAPROBADO0.0028,600.00COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.

1792250617001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 28,600.00 28,600.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3509 3509 17/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A, CONTRATO COMP. 007-2016, POR IVA SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTALES AUDIOVISUALES MEDIATICOS DE ACTUALIDAD Y COYUNTURA POLITICA Y ECONOMICA SOBRE ACTUALIDAD NACIONAL, MARZO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0561-M, CERT 256-L38

NAPROBADO0.004,004.00COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.

1792250617001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 4,004.00 4,004.00 0.00

3510 3449 17/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SERVIDOR PÚBLICO 1,COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,28-03-2017,07H00,30-03-2017,20H00,COORDINACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA1710499821 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3511 3292 17/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MENENDEZ MACIAS JORGE EDUARDO,SERVIDOR PÚBLICO 5,COORDINACIÓN DE TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES IBARRA-URCUQUI-IMBABURA-PORTOVIEJO-BAHIA DE CARAQUEZ-MANABI,14-02-2017,14H00,17-02-2017,17H00,COORDINACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00221.11MENENDEZ MACIAS JORGE EDUARDO1313801852 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 221.11 221.11 0.00

3513 3441 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MALDONADO CÓRDOVA JOSE ERNESTO,ASESOR 4,TRADUCTOR AL QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO EN GUAYAQUIL-SALITRE-GUAYAS,17-03-2017,14H30,18-03-2017,20H40,TRADUCCIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.0089.92MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO1705592325 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 89.92 89.92 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 143 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3514 3440 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,ASESOR 4,COORDINACIÓN DE PRENSA Y LOGÍSTICA EN PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,27-03-2017,10H00,31-03-2017,14H40,COORDINACIÓN Y COBERTURA CUMPLIDA

NAPROBADO0.00522.45REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 522.45 522.45 0.00

3515 3439 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MALDONADO CÓRDOVA JOSE ERNESTO,ASESOR 4, TRADUCCIÓN AL QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO EN LATACUNGA-SAQUISILI-COTOPAXI-AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-CAYAMBE-PICHINCHA,12-03-2017,12H00,17-03-2017,10H30,TRADUCCIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00357.78MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO1705592325 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 357.78 357.78 0.00

3516 3427 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS ESMERALDAS-ESMERALDAS,26-03-2017,09H00,28-03-2017,19H30,MOVILIZCIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3517 3428 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,26-03-2017,09H00,28-03-2017,19H30,CERT 53

SAPROBADO0.0062.00ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 62.00 62.00 0.00

3518 3429 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,26-03-2017,09H00,28-03-2017,19H30,CERT 52

SAPROBADO0.002.00ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 144 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3519 3424 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,16H30,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00306.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 306.00 306.00 0.00

3520 3425 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,16H30,CERT 53

SAPROBADO0.0060.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

3521 3426 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,16H30,CERT 52

SAPROBADO0.002.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

3522 3430 18/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,13-03-2017,19H00,19-03-2017,22H00,CERT 242

NAPROBADO0.00-400.00ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -400.00 -400.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 145 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3523 3523 18/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,13-03-2017,19H00,19-03-2017,22H00,CERT 242

NAPROBADO0.00474.75ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 474.75 474.75 0.00

3524 3421 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS TONSUPA-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H25,30-03-2017,15H50,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00320.00ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO1706194907 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3525 3525 18/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-LA UNION-ESMERALDAS,03-03-2017,11H30,04-03-2017,19H00,CERT 242

NAPROBADO0.0095.70MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO1705592325 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 95.70 95.70 0.00

3526 3455 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A CASADO GUTIERREZ FERNANDO BALDOMERO - POR SERVICIO DE CREACIÓN DE OBRA LITERARIA SOBRE ESTRUCTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PUBLICA EN EL ECUADOR - CERT 287 - L153 - fact#13 y 14

SAPROBADO0.0022,800.00CASADO GUTIERREZ FERNANDO BALDOMERO1755519954001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530204 1701 001 0 22,800.00 22,800.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 146 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3527 3422 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H25,30-03-2017,15H50,CERT 53

SAPROBADO0.0042.26ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO1706194907 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 42.26 42.26 0.00

3528 3423 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H25,30-03-2017,15H50,CERT 52

SAPROBADO0.002.00ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO1706194907 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

3529 3419 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-EL ORO-MACHALA,28-03-2017,11H35,30-03-2017,15H56,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO1707987481 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3530 3456 18/04/2017 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR#3526 PAGO A CASADO GUTIERREZ FERNANDO BALDOMERO DEL SERVICIO DE CREACIÓN DE OBRA LITERARIA SOBRE ESTRUCTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PUBLICA EN EL ECUADOR - CERT 288 - L153

SAPROBADO0.003,040.00CASADO GUTIERREZ FERNANDO BALDOMERO1755519954001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530204 1701 001 0 3,040.00 3,040.00 0.00

3531 3420 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-EL ORO-MACHALA,28-03-2017,11H35,30-03-2017,15H56,CERT 53

SAPROBADO0.0073.00ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO1707987481 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 73.00 73.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 147 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3532 3433 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN QUEVEDO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,16H00,23-03-2017,19H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00236.20CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO1306480136 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 236.20 236.20 0.00

3533 3483 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE AGUA POTABLE EN LAS ESTACIONES LABORA RADIO CIUDADANA PERIODO DEL 10-02-2017 AL 13-03-2017- MEMORANDO No.SNC-DA-2017-0547-M - CP 191 - L19-FACT N°10405466

SAPROBADO0.0027.96EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 MAGALARZA083

MAGALARZA083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730101 1701 001 0 27.96 27.96 0.00

3534 3434 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,16H00,23-03-2017,19H00,CERT 53

SAPROBADO0.0035.00CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO1306480136 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 35.00 35.00 0.00

3535 3435 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,20-03-2017,16H00,23-03-2017,19H00,CERT 52

SAPROBADO0.008.00CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO1306480136 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 148 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3536 3436 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN COTOPAXI-LATACUNGA-AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-CAYAMBE-QUITO,12-03-2017,13H30,15-03-2017,04H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00224.69CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.69 224.69 0.00

3537 3437 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,COTOPAXI-LATACUNGA-AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-CAYAMBE-QUITO,12-03-2017,13H30,15-03-2017,04H00,CERT 53

SAPROBADO0.0028.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 28.00 28.00 0.00

3538 3438 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,COTOPAXI-LATACUNGA-AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-CAYAMBE-QUITO,12-03-2017,13H30,15-03-2017,04H00,CERT 52

SAPROBADO0.006.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

3539 3417 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,29-03-2017,05H00,30-03-2017,17H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.0080.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 149 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3540 3418 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,29-03-2017,05H00,30-03-2017,17H00,CERT 53

SAPROBADO0.0025.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 25.00 25.00 0.00

3541 3525 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO,NJS3,TRADUCCIÓN AL QUICHUA ENLACE CIUDADANO SANTO DOMINGO-STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-LA UNION-ESMERALDAS,03-03-2017,11H30,04-03-2017,19H00,TRADUCCIÓN AL QUICHUA

SAPROBADO0.0095.70MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO1705592325 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 95.70 95.70 0.00

3542 3499 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A, EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA PLANTA DE TRANSMISIÓN DE RADIO CIUDADANA PUENGASÍ- PERIODO 08-03-2017 AL 08-04-2017, MEMORANDO CERT 232 -L18 - fact#530179

SAPROBADO0.0052.21EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730104 1701 001 0 52.21 52.21 0.00

3543 3523 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS SANTO DOMINGO-STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,13-03-2017,19H00,19-03-2017,22H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00474.75ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 474.75 474.75 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 150 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3544 3431 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,13-03-2017,19H00,19-03-2017,22H00,CERT 53

SAPROBADO0.00209.99ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 209.99 209.99 0.00

3545 3432 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO-SAN PABLO-SALINAS-SANTA ELENA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,13-03-2017,19H00,19-03-2017,22H00,CERT 52

SAPROBADO0.008.00ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3546 3546 18/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A PARA EL PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA BASES CELULARES, MES DE MARZO 2017 - SEGUN MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0574-M, CERT 14 -L11

NAPROBADO0.00262.20CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 262.20 262.20 0.00

3547 3500 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA, INFIMA-OS 107, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE CUENCA, PERíODO MARZO 2017, CERT 49-L113 - fact#2392

SAPROBADO0.00138.45JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.0190158098001 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 138.45 138.45 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 151 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3548 3500 18/04/2017 RDP NOR OGAPAGO A,JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA, ÍNFIMA-OS 107, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE CUENCA, PERÍODO MARZO 2017, CERT 49-L113 - FACT#2392

SAPROBADO0.0019.38JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.0190158098001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 19.38 19.38 0.00

3549 3546 18/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A PARA EL PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA BASES CELULARES, MES DE MARZO 2017 - CERT 14 -L11 - FACT#5587956

SAPROBADO0.00230.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 230.00 230.00 0.00

3551 3546 18/04/2017 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR#3549 PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA BASES CELULARES, MES DE MARZO 2017 - CERT 14 -L11 - FACT#5587956

SAPROBADO0.0032.20CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

MSALAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 32.20 32.20 0.00

3552 3508 19/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,COMPAÑÍA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A, CONTRATO COMP. 007-2016, POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTALES AUDIOVISUALES MEDIÁTICOS DE ACTUALIDAD Y COYUNTURA POLÍTICA Y ECONÓMICA SOBRE ACTUALIDAD NACIONAL, MARZO 2017, CERT 255-L38 - FACT#381

SAPROBADO0.0028,600.00COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.

1792250617001 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 28,600.00 28,600.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 152 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3553 3509 19/04/2017 RDP NOR OGAPAGO A,COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A, CONTRATO COMP. 007-2016, POR IVA SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTALES AUDIOVISUALES MEDIATICOS DE ACTUALIDAD Y COYUNTURA POLITICA Y ECONOMICA SOBRE ACTUALIDAD NACIONAL, MARZO 2017, CERT 256-L38

SAPROBADO0.004,004.00COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.

1792250617001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

MSALAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 4,004.00 4,004.00 0.00

3554 3554 19/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A YUNDA PANCHO BEATRIZ ISABEL - INFIMA - PARA LAS ADECUACIONES DE LA CABINA DE RADIO CIUDADANA GUAYAQUIL - MEMORANDO No.SNC-DA-2017-0522-M - CERT 205- L70

NAPROBADO0.005,700.00YUNDA PANCHO BEATRIZ ISABEL1709584286001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 5,700.00 5,700.00 0.00

3555 3555 19/04/2017 COM NOR TRFPARA COMPROMETER EL PAGO POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECOM Y CABLEVISIÓN POR PROVISIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE TELECIUDADANA, MEMORANDO SNC-PECTV-2017-0045-M - CERT 254 - L26

NAPROBADO0.00180,000.00CABLEVISION S.A.0990581827001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 780103 1701 001 0 180,000.00 180,000.00 0.00

3556 3556 19/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A VILLACIS NOLIVOS CARLOS RAMIRO - CORRECTOR DE ESTILOS PERIODISTICOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE CONTENIDOS DE MEDIOS INSTITUCIONALES POR EL MES DE MARZO 2017 - MEMORANDO No. SNC-DTTHH-2017-0388-M - CERT 94 - L86

NAPROBADO0.001,910.64VILLACIS NOLIVOS CARLOS RAMIRO1710328400001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 1,910.64 1,910.64 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

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Página: 153 de 260

Fecha: 02/05/2017

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3557 3514 19/04/2017 DEV RTO OGAPAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,ASESOR 4,COORDINACIÓN DE PRENSA Y LOGÍSTICA EN PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,27-03-2017,10H00,31-03-2017,14H40,COORDINACIÓN Y COBERTURA CUMPLIDA

NAPROBADO0.00-522.45REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -522.45 -522.45 0.00

3558 3554 19/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A YUNDA PANCHO BEATRIZ ISABEL - INFIMA - PARA LAS ADECUACIONES DE LA CABINA DE RADIO CIUDADANA GUAYAQUIL EN EL MES DE MARZO - CERT 205- L70 - fact#9006

SAPROBADO0.005,000.00YUNDA PANCHO BEATRIZ ISABEL1709584286001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

3559 3554 19/04/2017 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR#3558 PAGO A YUNDA PANCHO BEATRIZ ISABEL - INFIMA - PARA LAS ADECUACIONES DE LA CABINA DE RADIO CIUDADANA GUAYAQUIL - MEMORANDO No.SNC-DA-2017-0522-M - CERT 205- L70

SAPROBADO0.00700.00YUNDA PANCHO BEATRIZ ISABEL1709584286001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 700.00 700.00 0.00

3560 3560 19/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, BENAVIDES DEL CASTILLO NANCY GENOVEVA, INFIMA C. OS-004, POR SERVICIO DE PRODUCCION DE PROGRAMA DE AUDIO DE ENTRETENIMIENTO Y HUMOR INFORMATIVO PARA RADIO, MES DE MARZO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0523-M, CERT 244-L47

NAPROBADO0.002,850.00BENAVIDES DEL CASTILLO NANCY GENOVEVA

1707653794001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 2,850.00 2,850.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

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Página: 154 de 260

Fecha: 02/05/2017

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3561 3555 19/04/2017 DEV NOR TRFPAGO POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECOM Y CABLEVISIÓN POR PROVISIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE TELECIUDADANA, DESDE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2017 - CERT 254 - L26

SAPROBADO0.00180,000.00CABLEVISION S.A.0990581827001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 780103 1701 001 0 180,000.00 180,000.00 0.00

3562 3562 19/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, EDIFICIO HUANCAVILCA, POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM UBICADAS EN EL EDIFICIO HUANCAVILCA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MESES DE DICIEMBRE 2016 A MARZO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0576-M, CERT 217-L20

NAPROBADO0.001,968.20EDIFICIO HUANCAVILCA0992100303001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730502 1701 001 0 1,968.20 1,968.20 0.00

3563 3562 19/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A, EDIFICIO HUANCAVILCA, POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM UBICADAS EN EL EDIFICIO HUANCAVILCA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MESES DE DICIEMBRE 2016 A MARZO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0576-M, CERT 217-L20

SAPROBADO0.001,968.20EDIFICIO HUANCAVILCA0992100303001 MSALAZAR083 MSALAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730502 1701 001 0 1,968.20 1,968.20 0.00

3564 3564 20/04/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 27 SAPROBADO0.0019,418.51

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 USERAPP USERAPP MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530217 1701 001 0 19,418.51 19,418.51 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

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Página: 155 de 260

Fecha: 02/05/2017

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3565 3560 20/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A, BENAVIDES DEL CASTILLO NANCY GENOVEVA, ÍNFIMA C. OS-004, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMA DE AUDIO DE ENTRETENIMIENTO Y HUMOR INFORMATIVO PARA RADIO, MES DE MARZO 2017, CERT 244-L47, fact#147

SAPROBADO0.002,500.00BENAVIDES DEL CASTILLO NANCY GENOVEVA

1707653794001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

3566 3556 20/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A VILLACIS NOLIVOS CARLOS RAMIRO - CORRECTOR DE ESTILOS PERIODISTICOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE CONTENIDOS DE MEDIOS INSTITUCIONALES POR EL MES DE MARZO 2017 - MEMORANDO No. SNC-DTTHH-2017-0388-M - CERT 94 - L86-FACT N°228

SAPROBADO0.001,676.00VILLACIS NOLIVOS CARLOS RAMIRO1710328400001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

3567 3560 20/04/2017 RDP NOR OGAREGULACIÓN DEL IVA CUR# 3565 PAGO A, BENAVIDES DEL CASTILLO NANCY GENOVEVA, INFIMA C. OS-004, POR SERVICIO DE PRODUCCION DE PROGRAMA DE AUDIO DE ENTRETENIMIENTO Y HUMOR INFORMATIVO PARA RADIO, MES DE MARZO 2017, CERT 244-L47 - FACT#147

SAPROBADO0.00350.00BENAVIDES DEL CASTILLO NANCY GENOVEVA

1707653794001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

MSALAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

3568 3556 20/04/2017 RDP NOR OGAREG DE IVA CUR N°3566 VILLACIS NOLIVOS CARLOS RAMIRO - CORRECTOR DE ESTILOS PERIODISTICOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE CONTENIDOS DE MEDIOS INSTITUCIONALES POR EL MES DE MARZO 2017 - MEMORANDO No. SNC-DTTHH-2017-0388-M - CERT 94 - L86-FACT N°228

SAPROBADO0.00234.64VILLACIS NOLIVOS CARLOS RAMIRO1710328400001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 234.64 234.64 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 156 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

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3569 3569 20/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS SERACAPA WILSON DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DICIEMBRE 2016 Y MARZO 2017

SAPROBADO0.00136.60SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 136.60 136.60 0.00

3570 3570 20/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2017] PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DICEIMBRE 2016 Y MARZO 2017

SAPROBADO0.004,962.60SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 4,962.60 4,962.60 0.00

3571 2673 20/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A, ALVEAR ARAUJO LUIS ALEJANDRO, CONTRATO COMPLEMENTARIO 008-2016, POR SERVICIO DE CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA PARA LA PRODUCCIÓN, EDICION Y POST-PRODUCCION DE REPORTAJES PARA TELEVISION PERÍODO MARZO 2017, CERT 12-L39 - FACT#1692

SAPROBADO0.0016,204.58ALVEAR ARAUJO LUIS ALEJANDRO0503185365001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 16,204.58 16,204.58 0.00

3573 3573 20/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN DICIEMBRE 2016 Y MARZO 2017

NAPROBADO1,383.801,383.80SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 1,053.27 1,053.27 0.00

55 000 002 001 000 710509 1700 001 0 330.53 330.53 0.00

3574 3574 20/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE 2016 Y MARZO 2017 DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

NAPROBADO111.20111.20SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 111.20 111.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 157 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

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3575 2692 20/04/2017 RDP NOR OGAREGULACIÓN DEL IVA CUR#3571 PAGO A, ALVEAR ARAUJO LUIS ALEJANDRO, CONTRATO COMPLEMENTARIO 008-2016, POR IVA DEL SERVICIO DE CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA PARA LA PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE REPORTAJES PARA TELEVISIÓN, MARZO 2017, CERT 253-L39

SAPROBADO0.002,268.64ALVEAR ARAUJO LUIS ALEJANDRO0503185365001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 2,268.64 2,268.64 0.00

3576 3576 20/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, INFIMA C. OS-009, POR SERVICIO DE PROVISIÓN Y DESPACHO DE PRENSA ESCRITA PARA LA SECOM, DEL 1 AL 31 MARZO 2017, MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0570-M, CERT 19 -L109

NAPROBADO0.00694.00ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO1706888037001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 694.00 694.00 0.00

3577 3577 20/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, ROSERO LOPEZ JESUS DAVID, INFIMA C. OS-007, POR SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA REPORTEROS DEL NOTICIERO CIUDADANO, MES MARZO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0569-M, CERT 169-L46

NAPROBADO0.00912.00ROSERO LOPEZ JESUS DAVID1714964234001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 912.00 912.00 0.00

3578 3578 20/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN DE SINTESIS Y ANÁLISIS INTERNACIONAL DICIEMBRE 2016 Y MARZO 2017

SAPROBADO0.004,246.42SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 4,246.42 4,246.42 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 158 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3579 3579 20/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN DE SINTESIS Y ANÁLISIS INTERNACIONAL PERSONAL PASIVO Y CON CAMBIO DE REMUNERACIÓN DICIEMBRE 2016 Y MARZO 2017

SAPROBADO0.00252.89SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 252.89 252.89 0.00

3580 3580 20/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A., CONTRATO No.39-2016, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA SECOM, MES DE MARZO 2017 - MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0588-M, CERT 38- L16

NAPROBADO0.0011,359.08COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.

1790935426001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 11,359.08 11,359.08 0.00

3581 3581 20/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, INFIMA C.OS 13B, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MES MARZO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0573-M, CERT 283-L113

NAPROBADO0.00316.12EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 316.12 316.12 0.00

3583 1408 21/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP - POR SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE NOTAS DEL IDIOMA ESPAÑOL A LOS IDIOMAS INGLES Y FRANCÉS O VICEVERSA, CONTRATO No. 041-2016-SECOM - L28 - fact#4235

NAPROBADO0.004,244.45EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP

0968603820001 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 1701 001 0 4,244.45 4,244.45 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 159 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3584 3577 21/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A, ROSERO LOPEZ JESUS DAVID, INFIMA C. OS-007, POR SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA REPORTEROS DEL NOTICIERO CIUDADANO, MES MARZO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0569-M, CERT 169-L46-FACT N°111

SAPROBADO0.00800.00ROSERO LOPEZ JESUS DAVID1714964234001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 800.00 800.00 0.00

3586 1436 21/04/2017 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR#3583 PAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP - SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE NOTAS DEL IDIOMA ESPAÑOL A LOS IDIOMAS INGLES Y FRANCÉS O VICEVERSA, CONTRATO No. 041-2016-SECOM - CERT 184-L28

SAPROBADO0.00594.22EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP

0968603820001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

MSALAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 1701 001 0 594.22 594.22 0.00

3587 3580 21/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A, COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A., CONTRATO No.39-2016, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA SECOM, MES DE MARZO 2017 - MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0588-M, CERT 38- L16-FACT N°10506

SAPROBADO0.0011,359.08COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.

1790935426001 MAGALARZA083

MAGALARZA083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 11,359.08 11,359.08 0.00

3588 3355 21/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PLUA CEDENO MARIA LORENA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,26-03-2017,06H30,28-03-2017,13H00,CERT 7

NAPROBADO0.00-143.31PLUA CEDENO MARIA LORENA1718363003 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 -143.31 -143.31 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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3589 3589 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PLUA CEDENO MARIA LORENA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,26-03-2017,06H30,28-03-2017,13H00,CERT 7

NAPROBADO0.00138.75PLUA CEDENO MARIA LORENA1718363003 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 138.75 138.75 0.00

3590 3414 21/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANTA-MANABI-GUAYAUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,10H00,31-03-2017,15H00,CERT 53

NAPROBADO0.00-143.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 -143.00 -143.00 0.00

3591 3591 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANTA-MANABI-GUAYAUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,10H00,31-03-2017,15H00,CERT 53

NAPROBADO0.00107.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 107.00 107.00 0.00

3592 3592 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,19-02-2017,01H20,20-02-2017,15H15,CERT 7

NAPROBADO0.0061.51DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 61.51 61.51 0.00

3593 3593 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-QUITO-PICHINCHA,18-03-2017,11H50,20-03-2017,16H30,CERT 7

NAPROBADO0.0073.75DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 73.75 73.75 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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3594 3594 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,31-03-2017,22H10,03-04-2017,20H20,CERT 7

NAPROBADO0.0067.09DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 67.09 67.09 0.00

3595 3595 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,16-02-2017,22H50,18-02-2017,15H15,CERT 7

NAPROBADO0.0068.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 68.00 68.00 0.00

3596 3596 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-MANABI-PORTOVIEJO-SUCUMBIOS-LAGO AGRIO,24-03-2017,21H30,30-03-2017,10H00,CERT 7

NAPROBADO0.00241.70DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 241.70 241.70 0.00

3597 3597 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LOS RIOS-BABAHOYO-QUEVEDO-VALENCIA-COTOPAXI-LA MANA-SUMBAHUA,09-03-2017,06H30,11-03-2017,20H00,CERT 7

NAPROBADO0.0092.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 92.00 92.00 0.00

3598 3598 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTON DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTA ROSA-MACHALA-EL ORO,12-02-2017,12H00,14-02-2017,24H00,CERT 7

NAPROBADO0.00121.50DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 121.50 121.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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Fecha: 02/05/2017

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3599 3599 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,HUAQUILLAS-EL ORO,22-09-2016,18H00,24-09-2016,21H00,CERT 7

NAPROBADO0.0073.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 73.00 73.00 0.00

3600 3600 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA-ATACAMES-MUISNE-CHAMANGA-ESMERALDAS-COJIMIES-PEDERNALES-JAMA-EL MATAL-CANOA-SAN VICENTE-MANABI,24-02-2017,22H30,01-03-2017,24H00,CERT 7

NAPROBADO0.00243.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 243.00 243.00 0.00

3601 3601 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANABI-BAHIA DE CARAQUEZ-SAN VICENTE-FLAVIO ALFARO-EL CARMEN-EL PORVENIR-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHIALAS,02-03-2017,13H10,04-03-2017,06H00,CERT 7

NAPROBADO0.0069.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 69.00 69.00 0.00

3602 3602 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,15H30,22-03-2017,17H00,CERT 7

NAPROBADO0.00150.34ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO1400299408 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 150.34 150.34 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2017

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Fecha: 02/05/2017

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3603 3603 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-CHONE-BAHIA DE CARAQUEZ-SAN VICENTE-MANABI,28-02-2017,04H00,03-03-2017,23H30,CERT 7

NAPROBADO0.00202.74ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO1400299408 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 202.74 202.74 0.00

3604 3604 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,28-03-2017,08H00,30-03-2017,19H30,CERT 7

NAPROBADO0.00160.00ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO1400299408 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3605 3605 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI,27-03-2017,10H30,28-03-2017,23H30,CERT 7

NAPROBADO0.0050.20RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA0915859946 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 50.20 50.20 0.00

3606 3606 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,BABAHOYO-VENTANAS-QUEVEDO-LOS RIOS,09-03-2017,06H00,10-03-2017,16H00,CERT 7

NAPROBADO0.0075.35COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA0914947197 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 75.35 75.35 0.00

3607 3607 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,VALENCIA-LOS RIOS-LA MANA-COTOPAXI,10-11-2016,07H00,12-11-2016,19H00,CERT 7

NAPROBADO0.00104.75ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO1002425658 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 104.75 104.75 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

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3608 3608 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-LOS RIOS,04-01-2017,08H30,05-01-2017,19H00,CERT 7

NAPROBADO0.0070.97ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO1002425658 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 70.97 70.97 0.00

3609 3609 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,KOSCHE CASALS STEPHANIE MONTSERRAT,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,26-03-2017,21H00,31-03-2017,17H30,CERT 7

NAPROBADO0.00252.36KOSCHE CASALS STEPHANIE MONTSERRAT1726363474 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 252.36 252.36 0.00

3610 3610 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FREIRE VACA PAUL DANIEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,NAPO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO,10-04-2017,05H30,12-04-2017,10H30,CERT 7

NAPROBADO0.00151.67FREIRE VACA PAUL DANIEL1715481071 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 151.67 151.67 0.00

3611 3611 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,NAPO-TENA-MANABI-PORTOVIEJO-GUAYAS-GUAYAQUIL,10-04-2017,06H00,12-04-2017,09H30,CERT 7

NAPROBADO0.00129.28QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA1720256187 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 129.28 129.28 0.00

3612 3612 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-QUITO-PICHINCHA,18-03-2017,11H50,20-03-2017,16H30,CERT 186

NAPROBADO0.005.70DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 5.70 5.70 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 165 de 260

Fecha: 02/05/2017

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3613 3613 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,31-03-2017,22H10,03-04-2017,20H20,CERT 186

NAPROBADO0.006.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

3614 3614 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,16-02-2017,22H50,18-02-2017,15H15,CERT 186

NAPROBADO0.006.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

3615 3615 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-MANABI-PORTOVIEJO-SUCUMBIOS-LAGO AGRIO,24-03-2017,21H30,30-03-2017,10H00,CERT 186

NAPROBADO0.0021.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

3616 3616 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANABI-BAHIA DE CARAQUEZ-SAN VICENTE-FLAVIO ALFARO-EL CARMEN-EL PORVENIR-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHIALAS,02-03-2017,13H10,04-03-2017,06H00,CERT 186

NAPROBADO7.407.40DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 7.40 7.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

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Página: 166 de 260

Fecha: 02/05/2017

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3617 3581 21/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, INFIMA C.OS 13B, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MES MARZO 2017,CERT 283-L113 - FACT#254

SAPROBADO0.00277.30EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 277.30 277.30 0.00

3618 3576 21/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A, ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, INFIMA C. OS-009, POR SERVICIO DE PROVISIÓN Y DESPACHO DE PRENSA ESCRITA PARA LA SECOM, DEL 1 AL 31 MARZO 2017, MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0570-M, CERT 19 -L109-FACT N°2084

SAPROBADO0.00608.77ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO1706888037001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 608.77 608.77 0.00

3619 3581 21/04/2017 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR#PAGO A, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, INFIMA C.OS 13B, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MES MARZO 2017, CERT 283-L113

SAPROBADO0.0038.82EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

MSALAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 38.82 38.82 0.00

3621 3621 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - POR EL SERVICIO POSTAL PARA LA SECOM POR EL MES DE MARZO 2017- MEMORANDO No.SNC-DA-2017-0009-M - CERT No.10 - L14

NAPROBADO0.00995.33EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 995.33 995.33 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

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Página: 167 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3622 3576 21/04/2017 RDP NOR OGAREG DE IVA CUR N°3618- ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, INFIMA C. OS-009, POR SERVICIO DE PROVISIÓN Y DESPACHO DE PRENSA ESCRITA PARA LA SECOM, DEL 1 AL 31 MARZO 2017, MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0570-M, CERT 19 -L109-FACT N°2084

SAPROBADO0.0085.23ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO1706888037001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 85.23 85.23 0.00

3623 3623 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A ALABUELA TOAPANTA ALICIA YOLANDA - CONSULTA DE DATOS REGISTRALES SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA, CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL O COMPULSA QUE SE INCORPOREN A LA ESCRITURA PUBLICA Y PROCURACIÓN JUDICIAL PERSONA JURÍDICA - CERT 285 - L125

NAPROBADO0.00221.88ALABUELA TOAPANTA ALICIA YOLANDA1802119725001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 1701 001 0 221.88 221.88 0.00

3624 3624 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA - POR EL ULTIMO PAGO DEL CTTO 19-2015 - POR SERVICIO PRESTADO DE PRODUCCION DE VIDEOS, COBERTURAS, O VIDEOS ANIMADOS QUE INCLUYA INVESTIGACIÓN PERIODÍSITCA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACIÓN - CERT 290 - L170

NAPROBADO0.0039,946.64BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA1792450845001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 990102 1701 001 0 39,946.64 39,946.64 0.00

3625 3445 21/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-TOSAGUA-ROCAFUERTE-MANABI-GUAYAQUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,06H00,31-03-2017,17H30,CERT 284

NAPROBADO0.00-248.00VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA0927104471 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 -248.00 -248.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 168 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

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3626 3626 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,07-03-2017,05H00,11-03-2017,09H10,CERT 299

NAPROBADO0.0013.99MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON0703899609 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 13.99 13.99 0.00

3627 3627 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABI,26-03-2017,22H00,30-03-2017,00H45,CERT 299

NAPROBADO0.0013.99CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID1718050451 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 13.99 13.99 0.00

3628 3628 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PORTILLA PUMA FRANCISCO JAVIER,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-ROCAFUERTE-PORTOVIEJO-MANABI,26-03-2017,15H00,29-03-2017,02H00,CERT 299

NAPROBADO0.007.50PORTILLA PUMA FRANCISCO JAVIER1708712888 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 7.50 7.50 0.00

3629 3629 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA-AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUARANDA-BOLIVAR,12-03-2017,18H10,16-03-2017,21H30,CERT 299

NAPROBADO0.0025.00MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON0703899609 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 25.00 25.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 169 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3630 3624 21/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA - POR EL ULTIMO PAGO DEL CTTO 19-2015 - POR SERVICIO PRESTADO DE PRODUCCION DE VIDEOS, COBERTURAS, O VIDEOS ANIMADOS QUE INCLUYA INVESTIGACIÓN PERIODÍSITCA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACIÓN - CERT 290 - L170 - fact#620

SAPROBADO0.0035,666.64BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA1792450845001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 990102 1701 001 0 35,666.64 35,666.64 0.00

3631 3623 21/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A- ALABUELA TOAPANTA ALICIA YOLANDA - CONSULTA DE DATOS REGISTRALES SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA, CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL O COMPULSA QUE SE INCORPOREN A LA ESCRITURA PUBLICA Y PROCURACIÓN JUDICIAL PERSONA JURÍDICA - CERT 285 - L125-FACT N°21529

SAPROBADO0.00194.65ALABUELA TOAPANTA ALICIA YOLANDA1802119725001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 1701 001 0 194.65 194.65 0.00

3632 3623 21/04/2017 RDP NOR OGAREG IVA CUR 3631 -ALABUELA TOAPANTA ALICIA YOLANDA-CONSULTA DE DATOS REGISTRALES SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA, CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL O COMPULSA QUE SE INCORPOREN A LA ESCRITURA PUBLICA Y PROCURACIÓN JUDICIAL PERSONA JURÍDICA - CERT 285 - L125-FACT N°21529

SAPROBADO0.0027.23ALABUELA TOAPANTA ALICIA YOLANDA1802119725001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 1701 001 0 27.23 27.23 0.00

3633 3621 21/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-POR EL SERVICIO POSTAL PARA LA SECOM POR EL MES DE MARZO 2017- MEMORANDO No.SNC-DA-2017-0009-M - CERT No.10 - L14-FACT N°4015

SAPROBADO0.00873.10EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 MAGALARZA083

MAGALARZA083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 873.10 873.10 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 170 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3634 3624 21/04/2017 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR#3630 PAGO A BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA - PAGO FINAL DICIEMBRE 2015 DEL CTTO 19-2015 - POR SERVICIO PRESTADO DE PRODUCCIÓN DE VIDEOS, COBERTURAS, O VIDEOS ANIMADOS QUE INCLUYA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN - CERT 290 - L170

SAPROBADO0.004,280.00BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA1792450845001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 990102 1701 001 0 4,280.00 4,280.00 0.00

3635 3621 21/04/2017 RDP NOR OGAREG DE IVA CUR N°3633- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-POR EL SERVICIO POSTAL PARA LA SECOM POR EL MES DE MARZO 2017- MEMORANDO No.SNC-DA-2017-0009-M - CERT No.10 - L14-FACT N°4015

SAPROBADO0.00122.23EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 MAGALARZA083

MAGALARZA083

MSALAZAR083

MSALAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 122.23 122.23 0.00

3636 3636 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MENA MURILLO EDWIN JAVIER,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-PALENQUE-LOS RIOS,07-04-2017,10H00,08-04-2017,21H30,CERT 242

NAPROBADO0.00119.25MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO1705592325 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 119.25 119.25 0.00

3637 3637 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-MOCACHE-PALENQUE-LOS RIOS,06-04-2017,10H00,08-04-2017,22H00,CERT 242

NAPROBADO0.00260.00REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 171 de 260

Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3638 3638 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTA ELENA-LA LIBERTAD-SALINAS-SANTA ELENA,13-04-2017,16H25,15-04-2017,17H45,CERT 242

NAPROBADO0.00260.00BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO1709491839 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

3639 3639 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-MOCACHE-PALENQUE-LOS RIOS-GUAYAQUIL-GUAYAS,07-04-2017,07H00,08-04-2017,17H45,CERT 242

NAPROBADO0.0061.05BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO1709491839 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 61.05 61.05 0.00

3640 3640 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-MOCACHE-PALENQUE-LOS RIOS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,06-04-2017,08H00,09-04-2017,09H30,CERT 242

NAPROBADO0.00378.34BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE1714350806 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 378.34 378.34 0.00

3641 3641 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-LA LIBERTAD-SALINAS-SANTA ELENA-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,12-04-2017,16H00,16-04-2017,11H00,CERT 242

NAPROBADO0.00507.60BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE1714350806 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 507.60 507.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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3642 3642 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JARAMILLO GRANDA EDGAR FABIAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-MOCACHE-PALENQUE-LOS RIOS,06-04-2017,13H00,08-04-2017,22H00,CERT 242

NAPROBADO0.00160.00JARAMILLO GRANDA EDGAR FABIAN1714560743 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3643 3643 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DIAZ LEON JACKSON MIGUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-MOCACHE-PALENQUE-LOS RIOS,06-04-2017,13H00,08-04-2017,22H00,CERT 242

NAPROBADO0.00160.00DIAZ LEON JACKSON MIGUEL0801214776 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3644 3644 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MONCAYO ERAZO HUGO VICENTE,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI,11-04-2017,04H00,12-04-2017,14H00,CERT 242

NAPROBADO0.0080.00MONCAYO ERAZO HUGO VICENTE0602155293 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3645 3577 21/04/2017 RDP NOR OGAREG DE IVA CUR N°3584- ROSERO LOPEZ JESUS DAVID, INFIMA C. OS-007, POR SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA REPORTEROS DEL NOTICIERO CIUDADANO, MES MARZO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0569-M, CERT 169-L46-FACT N°111

SAPROBADO0.00112.00ROSERO LOPEZ JESUS DAVID1714964234001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 112.00 112.00 0.00

3646 3646 21/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI-CRUCITA-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTA ELENA-SANTA ELENA,11-04-2017,04H00,16-04-2017,09H00,CERT 242

NAPROBADO0.00400.00ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS1717222820 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 173 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3647 3413 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS CRUCITA-PORTOVIEJO-MANTA-MANABI-GUAYAUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,10H00,31-03-2017,15H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00320.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3648 3591 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANTA-MANABI-GUAYAUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,10H00,31-03-2017,15H00,CERT 53

SAPROBADO0.00107.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 107.00 107.00 0.00

3649 3415 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANTA-MANABI-GUAYAUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,10H00,31-03-2017,15H00,CERT 52

SAPROBADO0.0012.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

3650 3416 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANTA-MANABI-GUAYAUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,10H00,31-03-2017,15H00,CERT 146

SAPROBADO0.0020.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

3651 3589 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PLUA CEDEÑO MARIA LORENA,SERVIDOR PÚBLICO 5,ORGANIZACIÓN Y COORDIANCIÓN DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES ESMERALDAS-ESMERALDAS,26-03-2017,06H30,28-03-2017,13H0,ORGANIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00138.75PLUA CEDENO MARIA LORENA1718363003 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 138.75 138.75 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 174 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3652 3652 24/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:NO A:2017] 083-PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL SEGÚN DISTRIBUTIVO VIGENTE

SAPROBADO0.00424,252.87SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 257,176.40 257,176.40 0.00

01 000 000 001 000 510106 1700 001 0 12,926.00 12,926.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1700 001 0 73,890.00 73,890.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 33,518.84 33,518.84 0.00

55 000 002 001 000 710510 1700 001 0 19,866.00 19,866.00 0.00

55 000 002 001 000 710601 1700 001 0 1,917.07 1,917.07 0.00

55 000 006 001 000 710510 1700 001 0 22,762.00 22,762.00 0.00

55 000 006 001 000 710601 1700 001 0 2,196.56 2,196.56 0.00

3653 3597 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2,AGENDA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES LOS RIOS-BABAHOYO-QUEVEDO-VALENCIA-COTOPAXI-LA MANA-SUMBAHUA,09-03-2017,06H30,11-03-2017,20H00,AGENDA CUMPLIDA

SAPROBADO0.0092.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 92.00 92.00 0.00

3654 3596 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2,AGENDA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES QUITO-PICHINCHA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-MANABI-PORTOVIEJO-SUCUMBIOS-LAGO AGRIO,24-03-2017,21H30,30-03-2017,10H00,AGENDA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00241.70DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 241.70 241.70 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 175 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3655 3615 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-MANABI-PORTOVIEJO-SUCUMBIOS-LAGO AGRIO,24-03-2017,21H30,30-03-2017,10H00,CERT 186

SAPROBADO0.0021.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

3656 3595 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2,AGENDA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES QUITO-PICHINCHA,16-02-2017,22H50,18-02-2017,15H15,AGENDA CUMPLIDA

SAPROBADO0.0068.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 68.00 68.00 0.00

3657 3657 24/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:HO A:2017] 083-PAGO DE HONORARIOS MESDE ABRIL SR. PSDILLS FIGUEROA ROBERTO CARLOS

SAPROBADO0.001,125.15SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510507 1700 001 0 1,026.13 1,026.13 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 99.02 99.02 0.00

3658 3614 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,16-02-2017,22H50,18-02-2017,15H15,CERT 186

SAPROBADO0.006.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

3660 3660 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO - PARA EL ARRIENDO DE OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO BAEZ PARA LA SECOM - MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0572-M - CERT 266 - L74 Y 156

NAPROBADO0.003,912.54BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO1704093754001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 330.00 330.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

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Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 3,582.54 3,582.54 0.00

3661 3583 24/04/2017 DEV RTO OGAPAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP - POR SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE NOTAS DEL IDIOMA ESPAÑOL A LOS IDIOMAS INGLES Y FRANCÉS O VICEVERSA, CONTRATO No. 041-2016-SECOM - L28 - fact#4235

NAPROBADO0.00-4,244.45EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP

0968603820001 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 1701 001 0 -4,244.45 -4,244.45 0.00

3662 1408 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A EMPRESA PUBLICA DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP POR SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE NOTAS DEL IDIOMA ESPAÑOL A LOS IDIOMAS INGLES Y FRANCÉS O VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MARZO 2017 DEL CONTRATO No. 041-2016-SECOM - L28 FACT#4235

SAPROBADO0.004,244.45EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP

0968603820001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 1701 001 0 4,244.45 4,244.45 0.00

3663 3586 24/04/2017 RDP DVO OGAREGULACION DEL IVA CUR#3583 PAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP - SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE NOTAS DEL IDIOMA ESPAÑOL A LOS IDIOMAS INGLES Y FRANCÉS O VICEVERSA, CONTRATO No. 041-2016-SECOM - CERT 184-L28

SAPROBADO0.00-594.22EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP

0968603820001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

MSALAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 1701 001 0 -594.22 -594.22 0.00

3664 1436 24/04/2017 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR#3662 PAGO A EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP - SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE NOTAS DEL IDIOMA ESPAÑOL A LOS IDIOMAS INGLES Y FRANCÉS O VICEVERSA, CONTRATO No. 041-2016-SECOM - CERT 184-L28

SAPROBADO0.00594.22EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP

0968603820001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

MSALAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 1701 001 0 594.22 594.22 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2017

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Página: 177 de 260

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3665 3609 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,KOSCHE CASALS STEPHANIE MONTSERRAT,SP1,COORDINACIÓN DE PRENSA Y LOGÍSTICA EN MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,26-03-2017,21H00,31-03-2017,17H30,COORDINACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00252.36KOSCHE CASALS STEPHANIE MONTSERRAT1726363474 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 252.36 252.36 0.00

3666 3604 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,SERVIDOR PÚBLICO 5,ADELANTADA Y ACTIVIDADES PARA EL SR PRESIDENTE LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,28-03-2017,08H00,30-03-2017,19H30,ADELANTADA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO1400299408 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3667 3603 24/04/2017 DEV NOR OGA PAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,SERVIDOR PÚBLICO 5,AVANZADA PARA ACTIVIDADES DEL SR PRESIDENTE MANTA-CHONE-BAHIA DE CARAQUEZ-SAN VICENTE-MANABI,28-02-2017,04H00,03-03-2017,23H30,AVANZADA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00202.74ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO1400299408 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 202.74 202.74 0.00

3668 3602 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,SERVIDOR PÚBLICO 5,AVANZADA PARA LAS ACTIVIDADES DEL SR PRESIDENTE GUAYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,15H30,22-03-2017,17H00,AVANZADA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00150.34ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO1400299408 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 150.34 150.34 0.00

3669 3599 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2,COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES HUAQUILLAS-EL ORO,22-09-2016,18H00,24-09-2016,21H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.0073.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 73.00 73.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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Página: 178 de 260

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3670 3598 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2,AGENDA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES SANTON DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTA ROSA-MACHALA-EL ORO,12-02-2017,12H00,14-02-2017,24H00,AGENDA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00121.50DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 121.50 121.50 0.00

3671 3660 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO POR EL ARRIENDO DE OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO BÁEZ PARA LA SECOM CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ABRIL DEL LA ORDEN DE PAGO #19 - 74 Y 156 FACTURA #334

SAPROBADO0.003,472.58BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO1704093754001 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 330.00 330.00 0.00

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 3,142.58 3,142.58 0.00

3672 3660 24/04/2017 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR#3671 POR PAGO A BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO - PARA EL ARRIENDO DE OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO BAEZ PARA LA SECOM - CERT 266 - L74 Y 156

SAPROBADO0.00439.96BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO1704093754001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 439.96 439.96 0.00

3673 3348 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PORTILLA PUMA FRANCISCO JAVIER,SERVIDOR PÚBLICO 1,COBERTURA Y TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES ESMERALDAS-ESMERALDAS-ROCAFUERTE-PORTOVIEJO-MANABI,26-03-2017,15H00,29-03-2017,02H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00PORTILLA PUMA FRANCISCO JAVIER1708712888 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 179 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3674 3628 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PORTILLA PUMA FRANCISCO JAVIER,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-ROCAFUERTE-PORTOVIEJO-MANABI,26-03-2017,15H00,29-03-2017,02H00,CERT 299

SAPROBADO0.007.50PORTILLA PUMA FRANCISCO JAVIER1708712888 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 7.50 7.50 0.00

3675 3611 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SERVIDOR PÚBLICO 1,ADELANTADA DE ACTIVIDADES NAPO-TENA-MANABI-PORTOVIEJO-GUAYAS-GUAYAQUIL,10-04-2017,06H00,12-04-2017,09H30,ADELANTADA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00129.28QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA1720256187 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 129.28 129.28 0.00

3676 3608 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ALMEIDA LÓPEZ GABRIEL ALEJANDRO,SP1,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN QUEVEDO-LOS RIOS,04-01-2017,08H30,05-01-2017,19H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.0070.97ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO1002425658 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 70.97 70.97 0.00

3677 3607 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,SERVIDOR PÚBLICO 1,AVANZADA PARA JORNADA PRESIDENCIAL VALENCIA-LOS RIOS-LA MANA-COTOPAXI,10-11-2016,07H00,12-11-2016,19H00,AVANZADA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00104.75ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO1002425658 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 104.75 104.75 0.00

3678 3637 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,ASESOR 4,COBERTURA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN QUEVEDO-MOCACHE-PALENQUE-LOS RIOS,06-04-2017,10H00,08-04-2017,22H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00260.00REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 JACAZAR083 MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 180 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3679 3679 24/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2017] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES HIDALGO CABRERA ANDREA PAOLA GRUPO 51

SAPROBADO0.001,058.56SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 204.25 204.25 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 250.00 250.00 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 604.31 604.31 0.00

3680 3680 24/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2017] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES MERO AVILES AMANDA CRISTINA GRUPO 51

SAPROBADO0.00346.19SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 197.33 197.33 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 31.25 31.25 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 117.61 117.61 0.00

3681 3681 24/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2017] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES SARABIA HERRERA DIAEGO ALEJANDRO GRUPO 51

SAPROBADO0.00808.00SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 246.50 246.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 156.25 156.25 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 405.25 405.25 0.00

3682 3605 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA,SERVIDOR PÚBLICO 1,COORDINACIÓN DE MEDIOS DE PRENSA PORTOVIEJO-MANABI,27-03-2017,10H30,28-03-2017,23H30,COORDINACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.0050.20RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA0915859946 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 50.20 50.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 181 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3683 3606 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4,COORDINACIÓN DE MEDIOS BABAHOYO-VENTANAS-QUEVEDO-LOS RIOS,09-03-2017,06H00,10-03-2017,16H00,COORDINACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.0075.35COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA0914947197 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 75.35 75.35 0.00

3684 3684 24/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2017] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES GUERRERO PANTOJA CHRISTIAN DANIEL GRUPO 51

SAPROBADO0.00487.00SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 204.25 204.25 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 93.75 93.75 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 189.00 189.00 0.00

3685 3636 24/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MENA MURILLO EDWIN JAVIER,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-PALENQUE-LOS RIOS,07-04-2017,10H00,08-04-2017,21H30,CERT 242

NAPROBADO0.00-119.25MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO1705592325 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -119.25 -119.25 0.00

3686 3440 24/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,27-03-2017,10H00,31-03-2017,14H40,CERT 242

NAPROBADO0.00-522.45REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -522.45 -522.45 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 182 de 260

Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3687 3687 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-PALENQUE-LOS RIOS,07-04-2017,10H00,08-04-2017,21H30,CERT 242

NAPROBADO0.00119.25MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO1705592325 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 119.25 119.25 0.00

3688 3688 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,27-03-2017,10H00,31-03-2017,14H40,CERT 242

NAPROBADO0.00483.45REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 483.45 483.45 0.00

3689 3689 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2017,08H45,24-03-2017,19H20,CERT 193

NAPROBADO0.00223.99MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON0703899609 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 223.99 223.99 0.00

3690 3690 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,29-03-2017,10H00,30-03-2017,20H00,CERT 193

NAPROBADO0.0080.00MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON0703899609 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3691 3691 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO,25-03-2017,10H30,26-03-2017,20H00,CERT 193

NAPROBADO0.0080.00MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON0703899609 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

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3692 3692 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PAPALLACTA-TENA-CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI,10-04-2017,14H00,12-04-2017,16H00,CERT 193

NAPROBADO0.00160.00RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICIO1103832943 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3693 3693 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MENA MURILLO EDWIN JAVIER,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI,10-04-2017,14H00,12-04-2017,16H00,CERT 193

NAPROBADO0.00160.00MENA MURILLO EDWIN JAVIER1717659187 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3694 3638 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO, SECRETARIO NACIONAL,COORDINACIÓN DE ENLACE CIUDADANO GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTA ELENA-LA LIBERTAD-SALINAS-SANTA ELENA,13-04-2017,16H25,15-04-2017,17H45,COORDINACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00260.00BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO1709491839 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

3695 3695 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,29-03-2017,05H00,30-03-2017,20H00,CERT 242

NAPROBADO0.0072.00ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 72.00 72.00 0.00

3696 3696 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,29-03-2017,05H00,30-03-2017,20H00,CERT 53

NAPROBADO0.0033.00ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 33.00 33.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

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Página: 184 de 260

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3697 3697 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,27-03-2017,06H00,30-03-2017,15H30,CERT 242

NAPROBADO0.00240.00ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO1707977714 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3698 3698 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,27-03-2017,06H00,30-03-2017,15H30,CERT 53

NAPROBADO0.0018.50ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO1707977714 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 18.50 18.50 0.00

3699 3699 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,27-03-2017,06H00,30-03-2017,15H30,CERT 52

NAPROBADO0.000.60ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO1707977714 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 0.60 0.60 0.00

3700 3700 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H25,30-03-2017,15H50,CERT 242

NAPROBADO0.00320.00MARMOL CHARRO JAIME MARCO1706579602 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 185 de 260

Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3701 3701 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H25,30-03-2017,15H50,CERT 53

NAPROBADO0.0040.00MARMOL CHARRO JAIME MARCO1706579602 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3702 3639 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO,SECRETARIO NACIONAL,COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS QUEVEDO-MOCACHE-PALENQUE-LOS RIOS-GUAYAQUIL-GUAYAS,07-04-2017,07H00,08-04-2017,17H45,COORDINACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.0061.05BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO1709491839 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 61.05 61.05 0.00

3703 3703 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H25,30-03-2017,15H50,CERT 52

NAPROBADO0.002.00MARMOL CHARRO JAIME MARCO1706579602 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

3704 3704 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,15H55,CERT 242

NAPROBADO0.00320.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 186 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3705 3705 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,15H55,CERT 53

NAPROBADO0.0015.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

3706 3706 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,15H55,CERT 52

NAPROBADO0.002.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

3707 3707 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-SANTA ROSA-EL ORO-SALITRE-GUAYAS,15-03-2017,10H30,17-03-2017,17H30,CERT 242

NAPROBADO0.00148.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 148.00 148.00 0.00

3708 3708 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-SANTA ROSA-EL ORO-SALITRE-GUAYAS,15-03-2017,10H30,17-03-2017,17H30,CERT 53

NAPROBADO0.0030.01VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 30.01 30.01 0.00

3709 3709 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-SANTA ROSA-EL ORO-SALITRE-GUAYAS,15-03-2017,10H30,17-03-2017,17H30,CERT 52

NAPROBADO0.007.50VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 7.50 7.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3710 3710 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MOCACHE-PALENQUE-QUEVEDO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,06-04-2017,08H00,09-04-2017,09H45,CERT 242

NAPROBADO0.00240.00MORAN PEREZ MARCO ANTONIO1708711393 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3711 3711 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MOCACHE-PALENQUE-QUEVEDO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,06-04-2017,08H00,09-04-2017,09H45,CERT 53

NAPROBADO0.00147.00MORAN PEREZ MARCO ANTONIO1708711393 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 147.00 147.00 0.00

3712 3712 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MOCACHE-PALENQUE-QUEVEDO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,06-04-2017,08H00,09-04-2017,09H45,CERT 52

NAPROBADO0.003.00MORAN PEREZ MARCO ANTONIO1708711393 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

3713 3713 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MOCACHE-QUEVEDO-SAN LUIS-PALENQUE-LOS RIOS,06-04-2017,09H30,08-04-2017,21H00,CERT 242

NAPROBADO0.00160.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3714 3714 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MOCACHE-QUEVEDO-SAN LUIS-PALENQUE-LOS RIOS,06-04-2017,09H30,08-04-2017,21H00,CERT 53

NAPROBADO0.0050.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 50.00 50.00 0.00

3715 3715 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MOCACHE-QUEVEDO-SAN LUIS-PALENQUE-LOS RIOS,06-04-2017,09H30,08-04-2017,21H00,CERT 52

NAPROBADO0.004.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

3716 3716 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-TOSAGUA-ROCAFUERTE-MANABI-GUAYAQUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,06H00,31-03-2017,17H30,CERT 242

NAPROBADO0.00320.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3717 3717 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-TOSAGUA-ROCAFUERTE-MANABI-GUAYAQUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,06H00,31-03-2017,17H30,CERT 53

NAPROBADO0.00114.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 114.00 114.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3718 3718 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-TOSAGUA-ROCAFUERTE-MANABI-GUAYAQUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,06H00,31-03-2017,17H30,CERT 52

NAPROBADO0.0013.50SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 13.50 13.50 0.00

3719 3719 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-TOSAGUA-ROCAFUERTE-MANABI-GUAYAQUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,06H00,31-03-2017,17H30,CERT 146

NAPROBADO0.0010.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

3720 3720 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,OTAVALO-IMBABURA,31-03-2017,11H00,31-03-2017,19H00,CERT 52

NAPROBADO0.002.60ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.60 2.60 0.00

3721 3721 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,OTAVALO-IMBABURA,31-03-2017,11H00,31-03-2017,19H00,CERT 146

NAPROBADO0.001.00ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 1.00 1.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 190 de 260

Fecha: 02/05/2017

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Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3722 3641 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE,CPTAN,SEGURIDAD SECRETARIO NACIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS-LA LIBERTAD-SALINAS-SANTA ELENA-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,12-04-2017,16H00,16-04-2017,11H00,SEGURIDAD CUMPLIDA

SAPROBADO0.00507.60BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE1714350806 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 507.60 507.60 0.00

3723 3642 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,JARAMILLO GRANDA EDGAR FABIAN,SP7,SOPORTE TÉCNICO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN QUEVEDO-MOCACHE-PALENQUE-LOS RIOS,06-04-2017,13H00,08-04-2017,22H00,SE CUMPLIÓ CON SOPORTE TÉCNICO

SAPROBADO0.00160.00JARAMILLO GRANDA EDGAR FABIAN1714560743 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3724 3646 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS,SERVIDOR PÚBLICO 1,SOPORTE TÉCNICO CONVERSATORIO PORTOVIEJO-MANABI-CRUCITA-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTA ELENA-SANTA ELENA,11-04-2017,04H00,16-04-2017,09H00,SOPORTE CUMPLIDO

SAPROBADO0.00400.00ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS1717222820 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

3725 3643 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,DIAZ LEON JACKSON MIGUEL,SP1,SOPORTE TÉCNICO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN QUEVEDO-MOCACHE-PALENQUE-LOS RIOS,06-04-2017,13H00,08-04-2017,22H00,SE CUMPLIÓ CON SOPORTE TÉCNICO

SAPROBADO0.00160.00DIAZ LEON JACKSON MIGUEL0801214776 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 191 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3726 3726 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. - PARA EL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE STREAMING CORPORATIVO PARA LA SECOM - MEMORANDO No. SNC-DCMI-2017-0114-M - CERT 109 - L45 - LINEA PAC No.14

NAPROBADO23,022.7023,022.70INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.

1792244196001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 23,022.70 23,022.70 0.00

3727 3644 24/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MONCAYO ERAZO HUGO VICENTE,SP1,SOPORTE TÉCNICO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN PORTOVIEJO-MANABI,11-04-2017,04H00,12-04-2017,14H00,SE CUMPLIÓ CON SOPORTE TÉCNICO

SAPROBADO0.0080.00MONCAYO ERAZO HUGO VICENTE0602155293 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3728 3728 24/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:DT A:2017] 083-PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS SEGUN DISTRIBUTIVO VIGENTE ABRIL 2017

SAPROBADO0.0010,956.33SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 8,672.96 8,672.96 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 1,226.04 1,226.04 0.00

55 000 002 001 000 710203 1700 001 0 207.75 207.75 0.00

55 000 002 001 000 710204 1700 001 0 62.50 62.50 0.00

55 000 006 001 000 710203 1700 001 0 693.33 693.33 0.00

55 000 006 001 000 710204 1700 001 0 93.75 93.75 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 192 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3729 3729 24/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. PARA EL IVA DEL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE STREAMING CORPORATIVO PARA LA SECOM - MEMORANDO No.SNC-DCMI-2017-0114-M - CERT 302- L45 - LINEA PAC No.1

NAPROBADO3,223.183,223.18INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.

1792244196001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 3,223.18 3,223.18 0.00

3730 3594 25/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,31-03-2017,22H10,03-04-2017,20H20,CERT 7

NAPROBADO0.00-67.09DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 -67.09 -67.09 0.00

3731 3640 25/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-MOCACHE-PALENQUE-LOS RIOS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,06-04-2017,08H00,09-04-2017,09H30,CERT 242

NAPROBADO0.00-378.34BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE1714350806 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -378.34 -378.34 0.00

3732 3600 25/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA-ATACAMES-MUISNE-CHAMANGA-ESMERALDAS-COJIMIES-PEDERNALES-JAMA-EL MATAL-CANOA-SAN VICENTE-MANABI,24-02-2017,22H30,01-03-2017,24H00,CERT 7

NAPROBADO0.00-243.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 -243.00 -243.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

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Página: 193 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3733 3593 25/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-QUITO-PICHINCHA,18-03-2017,11H50,20-03-2017,16H30,CERT 7

NAPROBADO0.00-73.75DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 -73.75 -73.75 0.00

3734 3601 25/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANABI-BAHIA DE CARAQUEZ-SAN VICENTE-FLAVIO ALFARO-EL CARMEN-EL PORVENIR-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHIALAS,02-03-2017,13H10,04-03-2017,06H00,CERT 7

NAPROBADO0.00-69.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 -69.00 -69.00 0.00

3735 3610 25/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FREIRE VACA PAUL DANIEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,NAPO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO,10-04-2017,05H30,12-04-2017,10H30,CERT 7

NAPROBADO0.00-151.67FREIRE VACA PAUL DANIEL1715481071 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 -151.67 -151.67 0.00

3736 3592 25/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,19-02-2017,01H20,20-02-2017,15H15,CERT 7

NAPROBADO0.00-61.51DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 -61.51 -61.51 0.00

3737 3737 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,31-03-2017,22H10,03-04-2017,20H20,CERT 7

NAPROBADO0.0087.10DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 87.10 87.10 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

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SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 194 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3738 3738 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-MOCACHE-PALENQUE-LOS RIOS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,06-04-2017,08H00,09-04-2017,09H30,CERT 242

NAPROBADO0.00376.24BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE1714350806 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 376.24 376.24 0.00

3739 3739 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA-ATACAMES-MUISNE-CHAMANGA-ESMERALDAS-COJIMIES-PEDERNALES-JAMA-EL MATAL-CANOA-SAN VICENTE-MANABI,24-02-2017,22H30,01-03-2017,24H00,CERT 7

NAPROBADO0.00267.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 267.00 267.00 0.00

3740 3740 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-QUITO-PICHINCHA,18-03-2017,11H50,20-03-2017,16H30,CERT 7

NAPROBADO0.0056.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 56.00 56.00 0.00

3741 3741 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANABI-BAHIA DE CARAQUEZ-SAN VICENTE-FLAVIO ALFARO-EL CARMEN-EL PORVENIR-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHIALAS,02-03-2017,13H10,04-03-2017,06H00,CERT 7

NAPROBADO0.0093.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 93.00 93.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 195 de 260

Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3742 3742 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FREIRE VACA PAUL DANIEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,NAPO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO,10-04-2017,05H30,12-04-2017,10H30,CERT 7

NAPROBADO0.00155.66FREIRE VACA PAUL DANIEL1715481071 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 155.66 155.66 0.00

3743 3743 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,19-02-2017,01H20,20-02-2017,15H15,CERT 7

NAPROBADO0.0048.75DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 48.75 48.75 0.00

3744 3744 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PAPALLACTA-TENA-CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI,10-04-2017,14H00,12-04-2017,16H00,CERT 193

NAPROBADO0.00160.00GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL1709404840 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3745 3745 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FLORES MORALES EDISON MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PAPALLACTA-TENA-CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI,10-04-2017,14H00,12-04-2017,16H00,CERT 193

NAPROBADO160.00160.00FLORES MORALES EDISON MARCELO1721261509 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3746 3746 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERDESOTO LEMA AUGUSTO FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PAPALLACTA-TENA-CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI,10-04-2017,14H00,12-04-2017,16H00,CERT 193

NAPROBADO0.00160.00VERDESOTO LEMA AUGUSTO FERNANDO1001059565 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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No.CUR

No.ORI.

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Página: 196 de 260

Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3747 3747 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PAPALLACTA-TENA-CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI,10-04-2017,14H00,12-04-2017,16H00,CERT 193

NAPROBADO0.00160.00LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO1001550787 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3748 3748 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MEDINA SANCHEZ DIEGO MAURICIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-MOCACHE-PALENQUE-LOS RIOS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,06-04-2017,08H00,09-04-2017,09H30,CERT 242

NAPROBADO0.00376.24MEDINA SANCHEZ DIEGO MAURICIO1720101300 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 376.24 376.24 0.00

3749 3749 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,27-03-2017,06H00,30-03-2017,15H30,CERT 242

NAPROBADO232.00232.00NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN1001856218 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 232.00 232.00 0.00

3750 3750 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,27-03-2017,06H00,30-03-2017,15H30,CERT 53

NAPROBADO42.0042.00NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN1001856218 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 42.00 42.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 197 de 260

Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 198: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …...CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 1 de 260 Fecha: 02/05/2017

3751 3751 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,27-03-2017,06H00,30-03-2017,15H30,CERT 52

NAPROBADO0.002.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

3752 3752 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-CARLOS CONCHA-ESMERALDAS-QUITO-PICHINCHA,26-03-2017,16H00,09-03-2017,21H00,CERT 242

NAPROBADO198.25198.25VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 198.25 198.25 0.00

3753 3753 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-CARLOS CONCHA-ESMERALDAS-QUITO-PICHINCHA,26-03-2017,16H00,09-03-2017,21H00,CERT 53

NAPROBADO30.0030.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

3754 3754 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-CARLOS CONCHA-ESMERALDAS-QUITO-PICHINCHA,26-03-2017,16H00,09-03-2017,21H00,CERT 52

NAPROBADO6.006.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 198 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3755 3755 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CASAGUALPA YANACALLO LUIS RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTA ELENA-LA LIBERTAD-SALINAS-SANTA ELENA-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,12-04-2017,16H00,16-04-2017,11H00,CERT 242

NAPROBADO478.70478.70CASAGUALPA YANACALLO LUIS RODRIGO

1714059050 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 478.70 478.70 0.00

3756 3756 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PAPALLACTA-TENA-CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI,10-04-2017,14H00,12-04-2017,16H00,CERT 193

NAPROBADO0.00160.00JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO0909369712 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3759 3759 25/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2017] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES ACOSTA FUERTES DANIEL DAVID GRUPO 51

SAPROBADO0.001,235.17SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 269.79 269.79 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 965.38 965.38 0.00

3760 3760 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER ELPAGO A LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. - PARA LA ADQUISICION DE 4 LICENCIAS DE SISTEMA DE INVESTIGACION JURIDICA - MEMORANDO No.SNC-DA-2017-0530-M - CERT 200 - L94

NAPROBADO0.00995.90LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.1790859177001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 995.90 995.90 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 199 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 200: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …...CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 1 de 260 Fecha: 02/05/2017

3761 3761 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO (CONSOLA Y PARLANTES) QUE SE UTILIZAN EN LOS ENLACES CIUDADANOS DEL SEÑOR PRESIDENTE - MEMORANDO No.SNC-DA-2017-0580-M - CERT286 - L164

NAPROBADO0.00809.40ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO0918546714 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530404 1701 001 0 809.40 809.40 0.00

3762 3762 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-TOSAGUA-ROCAFUERTE-MANABI-GUAYAQUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,06H00,31-03-2017,17H30,CERT 301

NAPROBADO0.00320.00VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA0927104471 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3763 3763 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PALENQUE-LOS RIOS,05-04-2017,07H45,08-04-2017,18H45,CERT 240

NAPROBADO0.00240.00MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO0912477064 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3764 3764 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PALENQUE-MOCACHE-QUEVEDO-LOS RIOS,06-04-2017,07H30,08-04-2017,17H00,CERT 301

NAPROBADO0.00138.00INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA0925053860 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 138.00 138.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

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Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3765 3765 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALINAS-SANTA ELENA-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-GUAYAS,13-04-2017,20H30,16-04-2017,17H30,CERT 301

NAPROBADO390.00390.00RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL1719342907 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

3766 3766 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,BAHIA DE CARAQUEZ-MANABI-LA UNION-ESMERALDAS,02-03-2017,12H30,04-03-2017,17H45,CERT 301

NAPROBADO0.00180.38ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO0918546714 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 180.38 180.38 0.00

3767 3767 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-LOS RIOS-ZUMBAHUA-COTOPAXI,09-03-2017,10H34,11-03-2017,17H00,CERT 301

NAPROBADO0.00152.18ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO0918546714 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 152.18 152.18 0.00

3768 3768 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALITRE-GUAYAS,17-03-2017,06H15,18-03-2017,16H15,CERT 301

NAPROBADO0.00104.71ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO0918546714 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 104.71 104.71 0.00

3769 3769 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,18H00,30-03-2017,14H00,CERT 301

NAPROBADO0.00352.10HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL1308827268 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 352.10 352.10 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 201 de 260

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3770 3770 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,TRUJILLO PENA JULIO CESAR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-OCACHE-LOS RIOS,06-04-2017,10H00,08-04-2017,15H30,CERT 301

NAPROBADO0.00160.00TRUJILLO PENA JULIO CESAR1716574379 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3771 3771 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,TRUJILLO PENA JULIO CESAR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI,10-04-2017,14H00,12-04-2017,16H00,CERT 301

NAPROBADO0.00160.00TRUJILLO PENA JULIO CESAR1716574379 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3772 3772 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-SANTA ROSA-EL ORO-SALITRE-GUAYAS,15-03-2017,10H30,17-03-2017,17H30,CERT 301

NAPROBADO0.00149.75DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO0918070053 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 149.75 149.75 0.00

3773 3773 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTA ELENA-SANTA ELENA,13-04-2017,11H00,16-04-2017,02H00,CERT 301

NAPROBADO160.00160.00PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO1715510713 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3774 3774 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTA ELENA-SANTA ELENA,13-04-2017,11H00,16-04-2017,02H00,CERT 301

NAPROBADO160.00160.00GARCES AYALA BERNARDO XAVIER1709724833 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3775 3775 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,INTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNGA-ZUMBAHUA-QUILOTOA-COTOPAXI,08-03-2017,06H00,11-03-2017,20H00,CERT 301

NAPROBADO0.00115.21INTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA0915438469 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 115.21 115.21 0.00

3776 3776 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-MOCACHE-PALENQUE-LOS RIOS,06-04-2017,10H00,08-04-2017,22H00,CERT 301

NAPROBADO0.00154.40GARCES AYALA BERNARDO XAVIER1709724833 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 154.40 154.40 0.00

3777 3777 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-MOCACHE-PALENQUE-LOS RIOS,06-04-2017,10H00,08-04-2017,22H00,CERT 301

NAPROBADO0.00158.40PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO1715510713 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 158.40 158.40 0.00

3778 3778 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANTA-MANABI,27-03-2017,08H30,28-03-2017,23H30,CERT 301

NAPROBADO0.0074.00INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA0925053860 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 74.00 74.00 0.00

3779 3779 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTIVIEJO-MANTA-MANABI,27-03-2017,08H30,28-03-2017,23H30,CERT 301

NAPROBADO0.0074.00DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO0918070053 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 74.00 74.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 203 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3780 3780 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,NARANJITO-MILAGRO-GUAYAS-BABAHOYO-VENTANAS-LOS RIOS,08-03-2017,05H00,10-03-2017,18H30,CERT 301

NAPROBADO160.00160.00REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES0104493721 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3781 3781 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,DAULE-NOBOL-GUAYAQUIL-PLAYAS-GUAYAS,14-03-2017,05H00,18-03-2017,08H30,CERT 301

NAPROBADO307.00307.00REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES0104493721 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 307.00 307.00 0.00

3782 3782 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,EL TRIUNFO-GUAYAQUIL-GUAYAS,20-03-2017,08H30,23-03-2017,18H00,CERT 301

NAPROBADO240.00240.00REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES0104493721 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3783 3783 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MOCACHE-QUVEDO-PALENQUE-LOS RIOS,06-04-2017,09H30,08-04-2017,21H00,CERT 301

NAPROBADO0.00128.00REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES0104493721 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 128.00 128.00 0.00

3784 3784 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,18H30,31-03-2017,17H00,CERT 301

NAPROBADO0.00320.00LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS1716185804 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 204 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3785 3785 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MANZANO VELA DANILO EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-BUCAY-GUAYAS,29-03-2017,16H00,31-03-2017,19H00,CERT 301

NAPROBADO0.00160.00MANZANO VELA DANILO EDUARDO0603126590 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3786 3786 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTA ELENA- SANTA ELENA,13-04-2017,09H00,15-04-2017,22H00,CERT 301

NAPROBADO0.00138.00MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO0912477064 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 138.00 138.00 0.00

3787 3787 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,INTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALITRE-GUAYAS,16-03-2017,04H00,18-03-2017,21H00,CERT 301

NAPROBADO153.38153.38INTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA0915438469 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 153.38 153.38 0.00

3788 3788 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,NAREA FREIRE CARLOS MANUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-ZUMBAHUA-COTOPAXI,04-03-2017,14H00,10-03-2017,18H30,CERT 301

NAPROBADO216.94216.94NAREA FREIRE CARLOS MANUEL0918001454 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 216.94 216.94 0.00

3789 3789 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-LOS RIOS,06-04-2017,05H00,08-04-2017,21H00,CERT 301

NAPROBADO160.00160.00FLORES GERMAN EDUARDO1711441756 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 205 de 260

Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3790 3790 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BARONA SALCEDO DANILO RUBEN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTA ELENA-SANTA ELENA,07-04-2017,07H30,08-04-2017,20H00,CERT 301

NAPROBADO69.3769.37BARONA SALCEDO DANILO RUBEN1715144125 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 69.37 69.37 0.00

3791 3791 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,29-03-2017,16H00,31-03-2017,19H00,CERT 301

NAPROBADO0.00160.00FLORES GERMAN EDUARDO1711441756 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3792 3792 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,BARONA SALCEDO DANILO RUBEN,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PALEQUE-LOS RIOS,07-04-2017,07H30,08-04-2017,20H00,CERT 301

NAPROBADO69.3769.37BARONA SALCEDO DANILO RUBEN1715144125 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 69.37 69.37 0.00

3793 3793 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GAUYAQUIL-GUAYAS,29-03-2017,16H00,31-03-2017,19H00,CERT 301

NAPROBADO160.00160.00VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA1713240024 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3794 3794 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CHONE-BAHIA-MANABI-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-LA UNION-ESMERALDAS,01-03-2017,10H00,04-03-2017,19H30,CERT 301

NAPROBADO0.00240.00PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO1715510713 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3795 3795 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MOCACHE-QUEVEDO-PALENQUE-LO RIOS,06-04-2017,09H30,08-04-2017,21H00,CERT 301

NAPROBADO0.00148.00VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA0927104471 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 148.00 148.00 0.00

3796 3796 25/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALITRE-GUAYAS,17-03-2017,06H15,18-03-2017,16H15,CERT 146

NAPROBADO0.0014.00ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO0918546714 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

3799 2846 26/04/2017 DEV NOR OGACONTRATO 003-2017, PAGO A PUNTONET S.A., POR SERVICIO DE INTERNET PARA REDUNDANCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MARZO 2017 DEL CONTRATO 003-2017-SECOM , CERT 17-L06 - FACTURA #1053184

SAPROBADO0.002,114.00PUNTONET S.A.1791290151001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,114.00 2,114.00 0.00

3800 2858 26/04/2017 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR#3799 PUNTONET S.A., CONTRATO 003-2017, POR IVA DEL SERVICIO DE INTERNET PARA REDUNDANCIA, DE FEBRERO A JUNIO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0468-M, CERT 268-L06

SAPROBADO0.00295.96PUNTONET S.A.1791290151001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

MSALAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 295.96 295.96 0.00

3801 3761 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR REEMBOLSO DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO (CONSOLA Y PARLANTES) EL 25-11-2016 - CERT286 - L164 - LIQUIDACIÓN DE COMPRA#202

SAPROBADO0.00809.40ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO0918546714 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530404 1701 001 0 809.40 809.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 207 de 260

Fecha: 02/05/2017

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Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3802 3688 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,ASESOR 4COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA EN PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,27-03-2017,10H00,31-03-2017,14H40,COORDINACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00483.45REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 483.45 483.45 0.00

3803 3689 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON,SP10,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2017,08H45,24-03-2017,19H20,CERT 193

SAPROBADO0.00223.99MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON0703899609 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 223.99 223.99 0.00

3804 3690 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,29-03-2017,10H00,30-03-2017,20H00,CERT 193

SAPROBADO0.0080.00MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON0703899609 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3805 3691 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO,25-03-2017,10H30,26-03-2017,20H00,CERT 193

SAPROBADO0.0080.00MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON0703899609 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3806 3692 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PAPALLACTA-TENA-CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI,10-04-2017,14H00,12-04-2017,16H00,CERT 193

SAPROBADO0.00160.00RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICIO1103832943 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 208 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3807 3693 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MENA MURILLO EDWIN JAVIER,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI,10-04-2017,14H00,12-04-2017,16H00,CERT 193

SAPROBADO0.00160.00MENA MURILLO EDWIN JAVIER1717659187 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3808 3695 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,29-03-2017,05H00,30-03-2017,20H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.0072.00ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 72.00 72.00 0.00

3809 3696 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,29-03-2017,05H00,30-03-2017,20H00,CERT 53

SAPROBADO0.0033.00ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 33.00 33.00 0.00

3810 3697 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,27-03-2017,06H00,30-03-2017,15H30,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00240.00ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO1707977714 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3811 3698 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,27-03-2017,06H00,30-03-2017,15H30,CERT 53

SAPROBADO0.0018.50ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO1707977714 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 18.50 18.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 209 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3812 3699 26/04/2017 DEV NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,27-03-2017,06H00,30-03-2017,15H30,CERT 52

SAPROBADO0.000.60ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO1707977714 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 0.60 0.60 0.00

3813 3700 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MÁRMOL CHARRO JAIME MARCO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H25,30-03-2017,15H50,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00320.00MARMOL CHARRO JAIME MARCO1706579602 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3814 3701 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MÁRMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H25,30-03-2017,15H50,CERT 53

SAPROBADO0.0040.00MARMOL CHARRO JAIME MARCO1706579602 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3815 3703 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H25,30-03-2017,15H50,CERT 52

SAPROBADO0.002.00MARMOL CHARRO JAIME MARCO1706579602 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 210 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3816 3704 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,15H55,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00320.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3817 3705 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,15H55,CERT 53

SAPROBADO0.0015.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

3818 3706 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,14H00,30-03-2017,15H55,CERT 52

SAPROBADO0.002.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

3819 3707 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN MACHALA-SANTA ROSA-EL ORO-SALITRE-GUAYAS,15-03-2017,10H30,17-03-2017,17H30,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00148.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 148.00 148.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 211 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3820 3708 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-SANTA ROSA-EL ORO-SALITRE-GUAYAS,15-03-2017,10H30,17-03-2017,17H30,CERT 53

SAPROBADO0.0030.01VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 30.01 30.01 0.00

3821 3709 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-SANTA ROSA-EL ORO-SALITRE-GUAYAS,15-03-2017,10H30,17-03-2017,17H30,CERT 52

SAPROBADO0.007.50VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 7.50 7.50 0.00

3822 3710 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MORAN PÉREZ MARCO ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN MOCACHE-PALENQUE-QUEVEDO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,06-04-2017,08H00,09-04-2017,09H45,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00240.00MORAN PEREZ MARCO ANTONIO1708711393 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3823 3711 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MOCACHE-PALENQUE-QUEVEDO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,06-04-2017,08H00,09-04-2017,09H45,CERT 53

SAPROBADO0.00147.00MORAN PEREZ MARCO ANTONIO1708711393 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 147.00 147.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 212 de 260

Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3824 3712 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MORAN PÉREZ MARCO ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MOCACHE-PALENQUE-QUEVEDO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,06-04-2017,08H00,09-04-2017,09H45,CERT 52

SAPROBADO0.003.00MORAN PEREZ MARCO ANTONIO1708711393 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

3825 3716 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN MANTA-PORTOVIEJO-TOSAGUA-ROCAFUERTE-MANABI-GUAYAQUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,06H00,31-03-2017,17H30,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00320.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3826 3717 26/04/2017 DEV NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-TOSAGUA-ROCAFUERTE-MANABI-GUAYAQUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,06H00,31-03-2017,17H30,CERT 53

SAPROBADO0.00114.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 114.00 114.00 0.00

3827 3718 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-TOSAGUA-ROCAFUERTE-MANABI-GUAYAQUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,06H00,31-03-2017,17H30,CERT 52

SAPROBADO0.0013.50SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 13.50 13.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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No.CUR

No.ORI.

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Página: 213 de 260

Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3828 3719 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-TOSAGUA-ROCAFUERTE-MANABI-GUAYAQUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,06H00,31-03-2017,17H30,CERT 146

SAPROBADO0.0010.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

3829 3720 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,OTAVALO-IMBABURA,31-03-2017,11H00,31-03-2017,19H00,CERT 52

SAPROBADO0.002.60ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.60 2.60 0.00

3830 3721 26/04/2017 DEV NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,OTAVALO-IMBABURA,31-03-2017,11H00,31-03-2017,19H00,CERT 146

SAPROBADO0.001.00ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO1712228103 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 1.00 1.00 0.00

3831 3629 26/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA-AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUARANDA-BOLIVAR,12-03-2017,18H10,16-03-2017,21H30,CERT 299

NAPROBADO0.00-25.00MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON0703899609 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 -25.00 -25.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 214 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3832 3832 26/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA-AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUARANDA-BOLIVAR,12-03-2017,18H10,16-03-2017,21H30,CERT 299

NAPROBADO0.0016.00MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON0703899609 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3833 3450 26/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,07-03-2017,05H00,11-03-2017,09H10,CERT 193

NAPROBADO0.00-245.12MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON0703899609 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 -245.12 -245.12 0.00

3834 3834 26/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,07-03-2017,05H00,11-03-2017,09H10,CERT 193

NAPROBADO0.00228.19MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON0703899609 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 228.19 228.19 0.00

3835 3388 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CHAVEZ PROAÑO EDWIN DAVID,SERVIDOR PÚBLICO 7,MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPAMIENTO DE RADIOFRECUENCIA GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABI,26-03-2017,22H00,30-03-2017,00H45,MANTENIMIENTO CUMPLIDO

SAPROBADO0.00253.99CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID1718050451 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1701 001 0 253.99 253.99 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 215 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3836 3713 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS-MOCACHE-QUEVEDO-SAN LUIS-PALENQUE-LOS RIOS,06-04-2017,09H30,08-04-2017,21H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3837 3627 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,CHAVEZ PROAÑO EDWIN DAVID,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABI,26-03-2017,22H00,30-03-2017,00H45,CERT 299

SAPROBADO0.0013.99CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID1718050451 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 13.99 13.99 0.00

3838 3838 26/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE FERROCARRILES EN COMODATO A LA SECOM, DEL 13-02-2017 AL 13-03-2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0620-M, CERT 134-L2

NAPROBADO0.0093.47EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 93.47 93.47 0.00

3839 3839 26/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP, POR REEMBOLSO DEL PAGO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE FERROCARRILES DEL ECUADOR, PEROIDO DEL 22-02-2017 AL 24-03-2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0618-M, CERT 135-L1

NAPROBADO0.002.59EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP

1768154930001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 2.59 2.59 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 216 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 217: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …...CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 1 de 260 Fecha: 02/05/2017

3840 3840 26/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, INFIMA C.OS 14, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO, MES MARZO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0603-M, CERT 283-L113

NAPROBADO0.004,012.08EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 4,012.08 4,012.08 0.00

3841 3841 26/04/2017 COM NOR OGAPOR COMPROMETER EL PAGO A, MURILLO COELLO MARIA BELEN, INFIMA C OS-106, POR SERVICIO DE MOVILIZACION DE TAXIS DE JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MES DE MARZO 2017 - MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0627-M, CERT 46 -L17

NAPROBADO0.00210.00MURILLO COELLO MARIA BELEN0925471096001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 210.00 210.00 0.00

3842 3714 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MOCACHE-QUEVEDO-SAN LUIS-PALENQUE-LOS RIOS,06-04-2017,09H30,08-04-2017,21H00,CERT 53

SAPROBADO0.0050.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 50.00 50.00 0.00

3843 3715 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MOCACHE-QUEVEDO-SAN LUIS-PALENQUE-LOS RIOS,06-04-2017,09H30,08-04-2017,21H00,CERT 52

SAPROBADO0.004.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 217 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3844 3687 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO,ASESOR 4,TRADUCCIÓN DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN QUEVEDO-PALENQUE-LOS RIOS,07-04-2017,10H00,08-04-2017,21H30,TRADUCCIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00119.25MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO1705592325 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 119.25 119.25 0.00

3845 3737 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,SPA2,COBERTURA ELECTORAL EN QUITO-PICHINCHA,31-03-2017,22H10,03-04-2017,20H20,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.0087.10DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 87.10 87.10 0.00

3846 3613 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,31-03-2017,22H10,03-04-2017,20H20,CERT 186

SAPROBADO0.006.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

3847 3738 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE,SEGURIDAD,SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN EN QUEVEDO-MOCACHE-PALENQUE-LOS RIOS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,06-04-2017,08H00,09-04-2017,09H30,SEGURIDAD CUMPLIDA

SAPROBADO0.00376.24BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE1714350806 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 376.24 376.24 0.00

3849 3740 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,SPA2, EDICIÓN Y RECOPILACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL DEL SR PRESIDENTE EN ESMERALDAS-ESMERALDAS-QUITO-PICHINCHA,18-03-2017,11H50,20-03-2017,16H30,COBERTURA FOTOGRÁFICA CUMPLIDA

SAPROBADO0.0056.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 56.00 56.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 218 de 260

Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3850 3612 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-QUITO-PICHINCHA,18-03-2017,11H50,20-03-2017,16H30,CERT 186

SAPROBADO0.005.70DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 5.70 5.70 0.00

3851 3851 26/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-ESMERALDAS-ESMERALDAS,14-01-2017,09H00,21-01-2017,22H00,CERT 301

NAPROBADO0.00502.49VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA0927104471 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 502.49 502.49 0.00

3852 3852 26/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PALENQUE-MOCACHE-LOS RIOS,05-04-2017,08H00,08-04-2017,12H30,CERT 7

NAPROBADO0.00159.00ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO1002425658 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 159.00 159.00 0.00

3853 3853 26/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,EL ORO-SANTA ROSA-MACHALA-SANTA ELENA-SALINAS,16-03-2017,05H00,17-03-2017,19H30,CERT 7

NAPROBADO0.0046.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 46.00 46.00 0.00

3854 3854 26/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PALLO MILLINGALLI ANA MARIA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PEDERNALES-MANABI,15-04-2017,13H00,17-04-2017,15H00,CERT 7

NAPROBADO0.00160.00PALLO MILLINGALLI ANA MARIA1720976875 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 219 de 260

Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3855 3855 26/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,NAPO-TENA,17-04-2017,08H30,19-04-2017,14H30,CERT 7

NAPROBADO0.00151.54QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA1720256187 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 151.54 151.54 0.00

3856 3856 26/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,07-04-2017,08H20,09-04-2017,06H45,CERT 7

NAPROBADO0.00143.88AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA0103080305 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 143.88 143.88 0.00

3857 3857 26/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,07-04-2017,08H20,09-04-2017,06H45,CERT 186

NAPROBADO0.0013.99AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA0103080305 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 13.99 13.99 0.00

3858 3858 26/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI,10-04-2017,13H40,12-04-2017,14H30,CERT 242

NAPROBADO233.45233.45REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 233.45 233.45 0.00

3859 3859 26/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TENA-NAPO,17-04-2017,13H30,19-04-2017,13H00,CERT 242

NAPROBADO0.00236.30REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 236.30 236.30 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 220 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3860 3860 26/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PALENQUE-LOS RIOS,07-04-2017,07H30,08-04-2017,21H00,CERT 242

NAPROBADO0.0082.98PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA1715990873 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 82.98 82.98 0.00

3861 3861 26/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TENA-NAPO,18-04-2017,06H00,19-04-2017,12H45,CERT 242

NAPROBADO0.0076.32PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA1715990873 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 76.32 76.32 0.00

3862 3862 26/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTA ELENA-SANTA ELENA,14-04-2017,07H10,15-04-2017,18H00,CERT 242

NAPROBADO0.0090.75PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA1715990873 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 90.75 90.75 0.00

3863 3863 26/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTA ELENA-SANTA ELENA,13-04-2017,11H00,16-04-2017,14H30,CERT 242

NAPROBADO0.00354.90REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 354.90 354.90 0.00

3864 3864 26/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MONCAYO ERAZO HUGO VICENTE,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALINAS-SANTA ELENA-SANTA ELENA,14-04-2017,04H00,16-04-2017,08H00,CERT 242

NAPROBADO0.00160.00MONCAYO ERAZO HUGO VICENTE0602155293 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 221 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 222: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …...CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 1 de 260 Fecha: 02/05/2017

3865 3865 26/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DIAZ LEON JACKSON MIGUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,EL TENA-NAPO,18-04-2017,06H00,19-04-2017,15H30,CERT 242

NAPROBADO0.0080.00DIAZ LEON JACKSON MIGUEL0801214776 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3866 3866 26/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTA ELENA-SANTA ELENA,14-04-2017,06H00,15-04-2017,19H00,CERT 242

NAPROBADO89.8289.82MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO1705592325 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 89.82 89.82 0.00

3867 3867 26/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTA ELENA-SANTA ELENA,14-04-2017,06H00,15-04-2017,19H00,CERT 299

NAPROBADO12.0012.00MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO1705592325 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

3868 3841 26/04/2017 DEV NOR OGA PAGO A MURILLO COELLO MARIA BELEN POR SERVICIO DE MOVILIZACION DE TAXIS DE JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MARZO 2017 DE LA INFIMA C OS-106 , CERT 46 -L17, FACTURA #524

NAPROBADO207.90210.00MURILLO COELLO MARIA BELEN0925471096001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 210.00 210.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 222 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 223: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …...CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 1 de 260 Fecha: 02/05/2017

3869 3840 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR,INFIMA C.OS 14, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO, MES MARZO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0603-M, CERT 283-L113-FACT N°2969

SAPROBADO3,519.373,519.37EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 MAGALARZA083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 3,519.37 3,519.37 0.00

3870 3840 26/04/2017 RDP NOR OGAREG IVA CUR N°3840, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR,INFIMA C.OS 14, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO, MES MARZO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0603-M, CERT 283-L113-FACT N°2969

SAPROBADO0.00492.71EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 MAGALARZA083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 492.71 492.71 0.00

3871 3839 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A, EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP, POR REEMBOLSO DEL PAGO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE FERROCARRILES DEL ECUADOR, PEROIDO DEL 22-02-2017 AL 24-03-2017, CERT 135-L1 - FACT#10406552

SAPROBADO0.002.59EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP

1768154930001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 2.59 2.59 0.00

3872 3838 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE FERROCARRILES EN COMODATO A LA SECOM, DEL 13-02-2017 AL 13-03-2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0620-M, CERT 134-L2-FACT N°421303

SAPROBADO0.0093.47EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 93.47 93.47 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 223 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3873 979 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DATOS LTE 4G, PERIODO MARZO 2017, CONTRATO 038-2016, MEMORANDO SNC-DA-2017-0590-M, CERT 16-L10-FACT N°1870957

SAPROBADO0.00576.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MAGALARZA083

MAGALARZA083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 576.00 576.00 0.00

3874 980 26/04/2017 RDP NOR OGAREG DE IVA CUR N°3873, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DATOS LTE 4G, PERIODO MARZO 2017, CONTRATO 038-2016, MEMORANDO SNC-DA-2017-0590-M, CERT 16-L10-FACT N°1870957

SAPROBADO0.0080.64CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MAGALARZA083

MAGALARZA083

MSALAZAR083

MSALAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 80.64 80.64 0.00

3875 3029 26/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A, CAÑIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO, 2 CONTRATO COMP. 15-2016, POR SERVICIO DE PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE LA GESTION GUBERNAMENTAL,FEBRERO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0596-M, CERT 11-L49-FACT N°1806

SAPROBADO0.0034,088.00CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO1718934431001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530248 1701 001 0 34,088.00 34,088.00 0.00

3876 3119 26/04/2017 RDP NOR OGAREG DE IVA CUR N°3875, CAÑIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO, 2 CONTRATO COMP. 15-2016, POR SERVICIO DE PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE LA GESTION GUBERNAMENTAL,FEBRERO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0596-M, CERT 11-L49-FACT N°1806

SAPROBADO0.004,772.32CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO1718934431001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530248 1701 001 0 4,772.32 4,772.32 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3877 3877 27/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:DA A:2017] 083-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO SALE EL 21 DE JUNIO DE 2016

SAPROBADO0.001,607.41SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 1700 001 0 1,607.41 1,607.41 0.00

3878 3878 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECOM A NIVEL NACIONAL PERIODO DEL 12-03-2017 AL 11-04-2017-MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0622-M - CERT111- L32

NAPROBADO0.003,037.44INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

1792145686001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 3,037.44 3,037.44 0.00

3879 3879 27/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2017] 083-ALCANCE AL PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN DE ENFOQUE POLÍTICO MES DE MARZO 2017 BAEZ ESTACIO CHRISTIAN ANDRES

SAPROBADO0.0027.57SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083 OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 27.57 27.57 0.00

3880 3743 27/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2,AGENDA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES QUITO-PICHINCHA,19-02-2017,01H20,20-02-2017,15H15,AGENDA CUMPLIDA

SAPROBADO0.0048.75DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 48.75 48.75 0.00

3881 3744 27/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2,COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES PAPALLACTA-TENA-CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI,10-04-2017,14H00,12-04-2017,16H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL1709404840 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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No.CUR

No.ORI.

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Página: 225 de 260

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3882 3746 27/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERDESOTO LEMA AUGUSTO FERNANDO,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL PAPALLACTA-TENA-CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI,10-04-2017,14H00,12-04-2017,16H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00VERDESOTO LEMA AUGUSTO FERNANDO1001059565 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3883 3747 27/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO,SERVIDOR PÚBLICO 5,COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES PAPALLACTA-TENA-CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI,10-04-2017,14H00,12-04-2017,16H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO1001550787 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3884 3878 27/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. POR SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECOM A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 12-03-2017 AL 11-04-2017 DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20160000694965 - CERT111- L32 FACT#3007

SAPROBADO0.002,664.42INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

1792145686001 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 2,664.42 2,664.42 0.00

3885 3748 27/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MEDINA SANCHEZ DIEGO MAURICIO,POL.,SEGURIDAD SECRETARIO NACIONAL QUEVEDO-MOCACHE-PALENQUE-LOS RIOS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,06-04-2017,08H00,09-04-2017,09H30,SEGURIDAD CUMPLIDA

SAPROBADO0.00376.24MEDINA SANCHEZ DIEGO MAURICIO1720101300 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 376.24 376.24 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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No.CUR

No.ORI.

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Página: 226 de 260

Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3886 3878 27/04/2017 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR#3884 PAGO A INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECOM A NIVEL NACIONAL PERIODO DEL 12-03-2017 AL 11-04-2017-CERT111- L32

SAPROBADO0.00373.02INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

1792145686001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

MSALAZAR083

MSALAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 373.02 373.02 0.00

3889 3752 27/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS ESMERALDAS-CARLOS CONCHA-ESMERALDAS-QUITO-PICHINCHA,26-03-2017,16H00,09-03-2017,21H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

NAPROBADO0.00198.25VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 198.25 198.25 0.00

3890 3753 27/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-CARLOS CONCHA-ESMERALDAS-QUITO-PICHINCHA,26-03-2017,16H00,09-03-2017,21H00,CERT 53

NAPROBADO0.0030.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

3891 3754 27/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-CARLOS CONCHA-ESMERALDAS-QUITO-PICHINCHA,26-03-2017,16H00,09-03-2017,21H00,CERT 52

NAPROBADO0.006.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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No.ORI.

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Página: 227 de 260

Fecha: 02/05/2017

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Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3892 3756 27/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4,COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES PAPALLACTA-TENA-CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI,10-04-2017,14H00,12-04-2017,16H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00160.00JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO0909369712 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3893 3795 27/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SERVIDOR PÚBLICO 3,COORDINACIÓN ACTIVIDADES DE GABINETE ITINERANTE MOCACHE-QUEVEDO-PALENQUE-LO RIOS,06-04-2017,09H30,08-04-2017,21H00,COORDINACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO0.00148.00VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA0927104471 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 148.00 148.00 0.00

3895 3794 27/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4,COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES CHONE-BAHIA-MANABI-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-LA UNION-ESMERALDAS,01-03-2017,10H00,04-03-2017,19H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO0.00240.00PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO1715510713 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3896 3751 27/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,27-03-2017,06H00,30-03-2017,15H30,CERT 52

NAPROBADO0.00-2.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 -2.00 -2.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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No.CUR

No.ORI.

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Página: 228 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3898 3898 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,27-03-2017,06H00,30-03-2017,15H30,CERT 52

NAPROBADO2.002.00NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN1001856218 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

3899 3791 27/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,SP1,COBERTURA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,29-03-2017,16H00,31-03-2017,19H00,COBERTURA FOTOGRÁFICA CUMPLIDA

SAPROBADO160.00160.00FLORES GERMAN EDUARDO1711441756 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3902 3785 27/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MANZANO VELA DANILO EDUARDO,SERVIDOR PÚBLICO 1,COBERTURA EN VIDEO DE LAS ACTIVIDADES PRESIDENCIALES GUAYAQUIL-BUCAY-GUAYAS,29-03-2017,16H00,31-03-2017,19H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO160.00160.00MANZANO VELA DANILO EDUARDO0603126590 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3903 3784 27/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS,SERVIDOR PÚBLICO 1,EDICIÓN Y RECOPILACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,18H30,31-03-2017,17H00,EDICIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO320.00320.00LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS1716185804 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 229 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3904 3779 27/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO,SP1,COBERTURA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN PORTIVIEJO-MANTA-MANABI,27-03-2017,08H30,28-03-2017,23H30,TOMAS Y REPORTAJES EN VIDEO CUMPLIDAS

SAPROBADO74.0074.00DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO0918070053 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 74.00 74.00 0.00

3905 3778 27/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN PORTOVIEJO-MANTA-MANABI,27-03-2017,08H30,28-03-2017,23H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO74.0074.00INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA0925053860 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 74.00 74.00 0.00

3906 3777 27/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SONIDISTA,MONTAJE DE EQUIPOS DE AUDIO POR COBERTURA PRESIDENCIAL EN QUEVEDO-MOCACHE-PALENQUE-LOS RIOS,06-04-2017,10H00,08-04-2017,22H00,INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPOS DE AUDIO CUMPLIDO

SAPROBADO158.40158.40PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO1715510713 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 158.40 158.40 0.00

3907 3783 27/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SERVIDOR PÚBLICO 1,COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE GABINETE ITINERANTE MOCACHE-QUVEDO-PALENQUE-LOS RIOS,06-04-2017,09H30,08-04-2017,21H00,COORDINACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO128.00128.00REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES0104493721 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 128.00 128.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 230 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3908 3776 27/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,SPA4,MONTAJE DE EQUIPOS DE AUDIO POR COBERTURA PRESIDENCIAL EN QUEVEDO-MOCACHE-PALENQUE-LOS RIOS,06-04-2017,10H00,08-04-2017,22H00,INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPOS DE AUDIO CUMPLIDO

SAPROBADO154.40154.40GARCES AYALA BERNARDO XAVIER1709724833 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 154.40 154.40 0.00

3909 3909 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-EL TRIUNFO-GUAYAS-LA TRONCAL-CAÑAR,20-03-2017,10H30,23-03-2017,18H30,CERT 242

NAPROBADO240.00240.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3910 3910 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-EL TRIUNFO-GUAYAS-LA TRONCAL-CAÑAR,20-03-2017,10H30,23-03-2017,18H30,CERT 53

NAPROBADO30.0030.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

3911 3911 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-EL TRIUNFO-GUAYAS-LA TRONCAL-CAÑAR,20-03-2017,10H30,23-03-2017,18H30,CERT 52

NAPROBADO3.003.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

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Página: 231 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3912 3912 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-EL TRIUNFO-GUAYAS-LA TRONCAL-CAÑAR,20-03-2017,10H30,23-03-2017,18H30,CERT 146

NAPROBADO30.0030.00SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO0102964335 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

3913 3913 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-PALENQUE-MOCACHE-LOS RIOS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,06-04-2017,10H00,09-04-2017,11H00,CERT 242

NAPROBADO240.00240.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3914 3914 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-PALENQUE-MOCACHE-LOS RIOS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,06-04-2017,10H00,09-04-2017,11H00,CERT 53

NAPROBADO139.00139.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 139.00 139.00 0.00

3915 3915 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-PALENQUE-MOCACHE-LOS RIOS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,06-04-2017,10H00,09-04-2017,11H00,CERT 52

NAPROBADO6.006.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 232 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3916 3916 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-PALENQUE-MOCACHE-LOS RIOS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,06-04-2017,10H00,09-04-2017,11H00,CERT 146

NAPROBADO10.0010.00CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR1716507288 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

3917 3917 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUARANDA-BOLIVAR-LATACUNGA-YANAHURCO-COTOPAXI-AMBATO-SALASACA-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-03-2017,10H00,30-03-2017,15H00,CERT 242

NAPROBADO320.00320.00NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO1001744323 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3918 3918 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUARANDA-BOLIVAR-LATACUNGA-YANAHURCO-COTOPAXI-AMBATO-SALASACA-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-03-2017,10H00,30-03-2017,15H00,CERT 53

NAPROBADO82.0082.00NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO1001744323 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 82.00 82.00 0.00

3919 3919 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUARANDA-BOLIVAR-LATACUNGA-YANAHURCO-COTOPAXI-AMBATO-SALASACA-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-03-2017,10H00,30-03-2017,15H00,CERT 52

NAPROBADO8.008.00NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO1001744323 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 233 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3920 3920 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-MOCACHE-LOS RIOS,06-04-2017,12H00,08-04-2017,13H00,CERT 242

NAPROBADO151.60151.60JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 151.60 151.60 0.00

3921 3921 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-MOCACHE-LOS RIOS,06-04-2017,12H00,08-04-2017,13H00,CERT 53

NAPROBADO62.0062.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 62.00 62.00 0.00

3922 3922 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-MOCACHE-LOS RIOS,06-04-2017,12H00,08-04-2017,13H00,CERT 52

NAPROBADO4.004.00JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO1716769789 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

3923 3923 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-LA MANA-LOS RIOS-ZUMBAHUA-COTOPAXI,09-03-2017,12H30,11-03-2017,14H30,CERT 242

NAPROBADO160.00160.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3924 3924 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-LA MANA-LOS RIOS-ZUMBAHUA-COTOPAXI,09-03-2017,12H30,11-03-2017,14H30,CERT 53

NAPROBADO58.0058.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 58.00 58.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 234 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3925 3925 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-LA MANA-LOS RIOS-ZUMBAHUA-COTOPAXI,09-03-2017,12H30,11-03-2017,14H30,CERT 52

NAPROBADO3.003.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

3926 3926 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-MOCACHE-LOS RIOS,06-04-2017,10H00,08-04-2017,16H35,CERT 242

NAPROBADO152.80152.80PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 152.80 152.80 0.00

3927 3927 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-MOCACHE-LOS RIOS,06-04-2017,10H00,08-04-2017,16H35,CERT 53

NAPROBADO10.0010.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

3928 3928 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-MOCACHE-LOS RIOS,06-04-2017,10H00,08-04-2017,16H35,CERT 52

NAPROBADO2.002.00PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO1722124995 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

3929 3929 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO-LATACUNGA-COTOPAXI-CAYAMBE-PICHINCHA,15-03-2017,17H00,16-03-2017,21H00,CERT 242

NAPROBADO65.4065.40CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.40 65.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 235 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3930 3930 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO-LATACUNGA-COTOPAXI-CAYAMBE-PICHINCHA,15-03-2017,17H00,16-03-2017,21H00,CERT 53

NAPROBADO30.0030.00CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

3931 3931 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO-LATACUNGA-COTOPAXI-CAYAMBE-PICHINCHA,15-03-2017,17H00,16-03-2017,21H00,CERT 52

NAPROBADO8.608.60CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO1711573442 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 8.60 8.60 0.00

3933 3933 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PEDERNALES-MANABI,07-04-2017,05H30,07-04-2017,23H40,CERT 53

NAPROBADO30.0030.00NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN1001856218 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

3934 3775 27/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,INTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA,SP1,COORDINACIÓN OPERATIVA PARA EL ENLACE CIUDADANO EN LATACUNGA-ZUMBAHUA-QUILOTOA-COTOPAXI,08-03-2017,06H00,11-03-2017,20H00,COORDINACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO115.21115.21INTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA0915438469 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 115.21 115.21 0.00

3935 3935 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PEDERNALES-MANABI,07-04-2017,05H30,07-04-2017,23H40,CERT 52

NAPROBADO4.004.00NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN1001856218 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 236 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3936 3936 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PALENQUE-LOS RIOS,06-04-2017,10H00,08-04-2017,12H00,CERT 242

NAPROBADO153.80153.80NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO1001744323 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 153.80 153.80 0.00

3937 3937 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PALENQUE-LOS RIOS,06-04-2017,10H00,08-04-2017,12H00,CERT 53

NAPROBADO52.0052.00NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO1001744323 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 52.00 52.00 0.00

3938 3938 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PALENQUE-LOS RIOS,06-04-2017,10H00,08-04-2017,12H00,CERT 52

NAPROBADO4.004.00NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO1001744323 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

3939 3939 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,28-03-2017,16H00,30-03-2017,16H00,CERT 242

NAPROBADO160.00160.00CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO1306480136 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3940 3940 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,28-03-2017,16H00,30-03-2017,16H00,CERT 53

NAPROBADO30.0030.00CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO1306480136 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 237 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3941 3941 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,26-03-2017,15H00,28-03-2017,13H00,CERT 242

NAPROBADO160.00160.00CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO1306480136 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3942 3942 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,26-03-2017,15H00,28-03-2017,13H00,CERT 53

NAPROBADO20.0020.00CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO1306480136 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

3943 3943 27/04/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 137 SAPROBADO0.00237.18

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 USERAPP USERAPP MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 29.00 29.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 40.18 40.18 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 168.00 168.00 0.00

3944 3774 27/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4,COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES SANTA ELENA-SANTA ELENA,13-04-2017,11H00,16-04-2017,02H00,COBERTURA CUMPLIDA

NAPROBADO0.00160.00GARCES AYALA BERNARDO XAVIER1709724833 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 238 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

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3945 3945 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-CARLOS CONCHA-SAN LORENZO-BORBON-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,26-03-2017,08H00,29-03-2017,08H00,CERT 242

NAPROBADO240.00240.00CHUQUI LEMA LUIS GONZALO1714800438 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

3946 3946 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-CARLOS CONCHA-SAN LORENZO-BORBON-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,26-03-2017,08H00,29-03-2017,08H00,CERT 53

NAPROBADO102.00102.00CHUQUI LEMA LUIS GONZALO1714800438 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 102.00 102.00 0.00

3947 3947 27/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-CARLOS CONCHA-SAN LORENZO-BORBON-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,26-03-2017,08H00,29-03-2017,08H00,CERT 52

NAPROBADO4.004.00CHUQUI LEMA LUIS GONZALO1714800438 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

3948 3763 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,SP1,COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA PARA EL ENLACE CIUDADANO EN PALENQUE-LOS RIOS,05-04-2017,07H45,08-04-2017,18H45,COORDINACIÓN Y COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO240.00240.00MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO0912477064 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 239 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3949 3949 28/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A INTERCONTINENTAL S.S. INTERTAXIS - PARA EL SERVICIO DE MOVILIZACION DE TAXIS DE JORNADAS ESPECIALES DEN LA CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE MARZO 2017 - MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0625 - CERT46 - L17

NAPROBADO0.00733.00INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS1791262263001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 733.00 733.00 0.00

3950 3786 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,SP1,COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA PARA EL ENLACE CIUDADANO EN SANTA ELENA- SANTA ELENA,13-04-2017,09H00,15-04-2017,22H00,COORDINACIÓN Y COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO138.00138.00MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO0912477064 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 138.00 138.00 0.00

3951 3349 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON,SERVIDOR PÚBLICO 10,VISITA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUITO-PICHINCHA-AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUARANDA-BOLIVAR,12-03-2017,18H10,16-03-2017,21H30,VISITA CUMPLIDA

SAPROBADO320.00320.00MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON0703899609 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

3952 3764 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN PALENQUE-MOCACHE-QUEVEDO-LOS RIOS,06-04-2017,07H30,08-04-2017,17H00,COBERTURA FOTOGRÁFICA CUMPLIDA

SAPROBADO138.00138.00INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA0925053860 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 138.00 138.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3953 3832 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA-AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUARANDA-BOLIVAR,12-03-2017,18H10,16-03-2017,21H30,CERT 299

SAPROBADO16.0016.00MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON0703899609 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3954 3765 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL,NJS SUBSECRETARIA,ASISTENCIA AL ENLACE CIUDADANO EN SALINAS-SANTA ELENA-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-GUAYAS,13-04-2017,20H30,16-04-2017,17H30,PARTICIPACIÓN CUMPLIDA

NAPROBADO0.00390.00RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL1719342907 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

3955 3766 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO,NJS DIRECTOR DE INFORMES GUBERNAMENTALES,ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES Y MATERIAL PARA EL ENLACE EN BAHIA DE CARAQUEZ-MANABI-LA UNION-ESMERALDAS,02-03-2017,12H30,04-03-2017,17H45,SE CUMPLIÓ CON LA PRODUCCIÓN DE NOTAS

SAPROBADO180.38180.38ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO0918546714 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 180.38 180.38 0.00

3956 3767 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO,NJS DIRECTOR DE INFORMES GUBERNAMENTALES,REVISIÓN DE PRESENTACIONES Y MATERIAL PARA EL ENLACE EN QUEVEDO-LOS RIOS-ZUMBAHUA-COTOPAXI,09-03-2017,10H34,11-03-2017,17H00,SE CUMPLIÓ CON LA PRODUCCIÓN DE NOTAS

SAPROBADO152.18152.18ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO0918546714 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 152.18 152.18 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3957 3834 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON,SERVIDOR PÚBLICO 10,COORDINACIÓN REUNIÓN RADIOS COMUNITARIAS QUITO-PICHINCHA,07-03-2017,05H00,11-03-2017,09H10,COORDINACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO228.19228.19MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON0703899609 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 1701 001 0 228.19 228.19 0.00

3958 3626 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,07-03-2017,05H00,11-03-2017,09H10,CERT 299

SAPROBADO13.9913.99MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON0703899609 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 13.99 13.99 0.00

3959 3768 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO,NJS DIRECTOR DE INFORMES GUBERNAMENTALES,REVISIÓN DE PRESENTACIONES Y MATERIAL PARA EL ENLACE EN SALITRE-GUAYAS,17-03-2017,06H15,18-03-2017,16H15,SE CUMPLIÓ CON LA PRODUCCIÓN DE NOTAS

SAPROBADO104.71104.71ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO0918546714 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 104.71 104.71 0.00

3960 3796 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO,POR PARQUEADERO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SALITRE-GUAYAS,17-03-2017,06H15,18-03-2017,16H15,CERT 146

SAPROBADO14.0014.00ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO0918546714 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

3961 3769 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,ASESOR 4, EDICIÓN Y RECOPILACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL DEL SR PRESIDENTE EN PORTOVIEJO-MANABI-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,26-03-2017,18H00,30-03-2017,14H00,EDICIÓN REALIZADA

SAPROBADO352.10352.10HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL1308827268 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 352.10 352.10 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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No.CUR

No.ORI.

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3962 3770 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,TRUJILLO PENA JULIO CESAR,SPA4,MONTAJE DE EQUIPOS DE AUDIO POR COBERTURA PRESIDENCIAL EN QUEVEDO-OCACHE-LOS RIOS,06-04-2017,10H00,08-04-2017,15H30,INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPOS DE AUDIO CUMPLIDO

SAPROBADO160.00160.00TRUJILLO PENA JULIO CESAR1716574379 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3963 3771 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,TRUJILLO PENA JULIO CESAR,SPA4,MONTAJE DE EQUIPOS DE AUDIO POR COBERTURA PRESIDENCIAL EN CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI,10-04-2017,14H00,12-04-2017,16H00,INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPOS DE AUDIO CUMPLIDO

SAPROBADO160.00160.00TRUJILLO PENA JULIO CESAR1716574379 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3964 3772 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO,SP1,COBERTURA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN MACHALA-SANTA ROSA-EL ORO-SALITRE-GUAYAS,15-03-2017,10H30,17-03-2017,17H30,TOMAS Y REPORTAJES EN VIDEO CUMPLIDAS

SAPROBADO149.75149.75DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO0918070053 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 149.75 149.75 0.00

3965 3762 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA PERIODÍSTICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN MANTA-PORTOVIEJO-TOSAGUA-ROCAFUERTE-MANABI-GUAYAQUIL-BUCAY-GUAYAS,27-03-2017,06H00,31-03-2017,17H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO320.00320.00VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA0927104471 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 243 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 244: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …...CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 1 de 260 Fecha: 02/05/2017

3966 3865 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,DIAZ LEON JACKSON MIGUEL,SERVIDOR PÚBLICO 1,SOPORTE TÉCNICO CONVERSATORIO DE MEDIOS EL TENA-NAPO,18-04-2017,06H00,19-04-2017,15H30,SOPORTE CUMPLIDO

SAPROBADO80.0080.00DIAZ LEON JACKSON MIGUEL0801214776 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

3967 3967 28/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA - POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SECOM - MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0621-M - CERT115 - L 52

NAPROBADO0.00121.98RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA1792237343001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 121.98 121.98 0.00

3969 3864 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,MONCAYO ERAZO HUGO VICENTE,SERVIDOR PÚBLICO 1,SOPORTE TÉCNICO ENLACE CIUDADANO SALINAS-SANTA ELENA-SANTA ELENA,14-04-2017,04H00,16-04-2017,08H00,SOPORTE CUMPLIDO

SAPROBADO160.00160.00MONCAYO ERAZO HUGO VICENTE0602155293 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3970 3943 28/04/2017 REG DVO OGA Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 137 SAPROBADO0.00-237.18

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 -29.00 -29.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 -40.18 -40.18 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 -168.00 -168.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 244 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3971 3863 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,NJS 3,COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCILES SANTA ELENA-SANTA ELENA,13-04-2017,11H00,16-04-2017,14H30,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO354.90354.90REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 354.90 354.90 0.00

3972 3862 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA,NJS 3,REVISIÓN DE MATERIAL PARA ENLACE CIUDADANO SANTA ELENA-SANTA ELENA,14-04-2017,07H10,15-04-2017,18H00,REVISIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO90.7590.75PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA1715990873 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 90.75 90.75 0.00

3973 3973 28/04/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 137 SAPROBADO0.00237.18

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 USERAPP USERAPP MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 69.18 69.18 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 168.00 168.00 0.00

3974 3861 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA,NJS3,PARTICIPACIÓN GABINETE ITINERANTE TENA-NAPO,18-04-2017,06H00,19-04-2017,12H45,PARTICIPACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO76.3276.32PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA1715990873 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 76.32 76.32 0.00

3975 3860 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA,NJS 3,REVISIÓN DE MATERIAL PARA ENLACE CIUDADANO PALENQUE-LOS RIOS,07-04-2017,07H30,08-04-2017,21H00,REVISIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO82.9882.98PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA1715990873 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 82.98 82.98 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 245 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3976 3976 28/04/2017 REG NOR OGARENDICIÓN DE CAJA CHICA CON FONDO #65 BAJO CUSTODIO DE LUIS ALBERTO CERÓN CHAMORRO CON C.I. NO. 0401359088, POR EL MES DE ABRIL DESTINADA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE

SAPROBADO0.008.32SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 8.32 8.32 0.00

3977 3859 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,NJS 3,COBERTURA DE ACTIVIADES PRESIDENCIALES TENA-NAPO,17-04-2017,13H30,19-04-2017,13H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO236.30236.30REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL1707783369 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 236.30 236.30 0.00

3978 3949 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A INTERCONTINENTAL S.S. INTERTAXIS POR SERVICIO DE MOVILIZACION DE TAXIS DE JORNADAS ESPECIALES DEN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MARZO DE LA ORDEN DE SERVICIO 105 , L17, FACTURA #6017

SAPROBADO725.67733.00INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS1791262263001 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083

MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 733.00 733.00 0.00

3979 3967 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA-POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SECOM - MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0621-M - CERT115 - L 52-7 DE MARZO-FACT N°8643-8642

SAPROBADO120.86121.00RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA1792237343001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 121.00 121.00 0.00

3980 3856 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA,NJS DIRECTORA ZONAL,PARTICIPACIÓN DE TALLER EN QUITO-PICHINCHA,07-04-2017,08H20,09-04-2017,06H45,TALLER CUMPLIDO

SAPROBADO143.88143.88AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA0103080305 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 143.88 143.88 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 246 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3981 3857 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,07-04-2017,08H20,09-04-2017,06H45,CERT 186

SAPROBADO13.9913.99AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA0103080305 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 13.99 13.99 0.00

3982 3967 28/04/2017 RDP NOR OGAREG DE IVA CUR N°3979-RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA-POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SECOM - MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0621-M - CERT115 - L 52-7 DE MARZO-FACT N°8643-8642

SAPROBADO0.000.98RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA1792237343001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 0.98 0.98 0.00

3983 3855 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SERVIDOR PÚBLICO 1,COORDINACIÓN DE CONVERSATORIO NAPO-TENA,17-04-2017,08H30,19-04-2017,14H30,COORDINACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO151.54151.54QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA1720256187 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 151.54 151.54 0.00

3984 3854 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,PALLO MILLINGALLI ANA MARIA,SERVIDOR PÚBLICO 1,COORDINACIÓN PARA EVENTOS PRESIDENCIALES PEDERNALES-MANABI,15-04-2017,13H00,17-04-2017,15H00,COORDINACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO160.00160.00PALLO MILLINGALLI ANA MARIA1720976875 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3985 3853 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2,AGENDA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES EL ORO-SANTA ROSA-MACHALA-SANTA ELENA-SALINAS,16-03-2017,05H00,17-03-2017,19H30,AGENDA CUMPLIDA

SAPROBADO46.0046.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 46.00 46.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 247 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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3986 3852 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,SERVIDOR PUBLICO 1,COORDINACIÓN ACTIVIDADES PRESIDENCIALES PALENQUE-MOCACHE-LOS RIOS,05-04-2017,08H00,08-04-2017,12H30,COORDINACIÓN CUMPLIDA

SAPROBADO159.00159.00ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO1002425658 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 159.00 159.00 0.00

3987 3851 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SERVIDOR PÚBLICO 3,COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES GUAYAQUIL-GUAYAS-ESMERALDAS-ESMERALDAS,14-01-2017,09H00,21-01-2017,22H00,COBERTURA CUMPLIDA

SAPROBADO502.49502.49VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA0927104471 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 502.49 502.49 0.00

3988 3988 28/04/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 24 No Entrada: 44 SAPROBADO0.001,890.70

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 USERAPP USERAPP MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530304 1701 001 0 1,890.70 1,890.70 0.00

3989 3741 28/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANABI-BAHIA DE CARAQUEZ-SAN VICENTE-FLAVIO ALFARO-EL CARMEN-EL PORVENIR-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHIALAS,02-03-2017,13H10,04-03-2017,06H00,CERT 7

NAPROBADO0.00-93.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 -93.00 -93.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

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Página: 248 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 249: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …...CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 1 de 260 Fecha: 02/05/2017

3990 3739 28/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA-ATACAMES-MUISNE-CHAMANGA-ESMERALDAS-COJIMIES-PEDERNALES-JAMA-EL MATAL-CANOA-SAN VICENTE-MANABI,24-02-2017,22H30,01-03-2017,24H00,CERT 7

NAPROBADO0.00-267.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 -267.00 -267.00 0.00

3991 3742 28/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FREIRE VACA PAUL DANIEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,NAPO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO,10-04-2017,05H30,12-04-2017,10H30,CERT 7

NAPROBADO0.00-155.66FREIRE VACA PAUL DANIEL1715481071 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 -155.66 -155.66 0.00

3992 3992 28/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANABI-BAHIA DE CARAQUEZ-SAN VICENTE-FLAVIO ALFARO-EL CARMEN-EL PORVENIR-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHIALAS,02-03-2017,13H10,04-03-2017,06H00,CERT 7

NAPROBADO69.0069.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 69.00 69.00 0.00

3993 3993 28/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA-ATACAMES-MUISNE-CHAMANGA-ESMERALDAS-COJIMIES-PEDERNALES-JAMA-EL MATAL-CANOA-SAN VICENTE-MANABI,24-02-2017,22H30,01-03-2017,24H00,CERT 7

NAPROBADO243.00243.00DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR0909432270 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 243.00 243.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 249 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 250: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …...CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 1 de 260 Fecha: 02/05/2017

3994 3994 28/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FREIRE VACA PAUL DANIEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TENA-NAPO-GUAYAQUIL-GUAYAS-PORTOVIEJO-MANABI,10-04-2017,05H30,12-04-2017,10H30,CERT 7

NAPROBADO151.67151.67FREIRE VACA PAUL DANIEL1715481071 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 151.67 151.67 0.00

3995 3995 28/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO MANABI,27-03-2017,10H30,28-03-2017,23H30,CERT 7

NAPROBADO46.4046.40COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA0914947197 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 46.40 46.40 0.00

3996 3996 28/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,FREIRE VACA PAUL DANIEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TENA-NAPO,17-04-2017,07H30,19-04-2017,14H30,CERT 7

NAPROBADO160.00160.00FREIRE VACA PAUL DANIEL1715481071 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3997 3997 28/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A,RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI,10-04-2017,18H30,12-04-2017,03H30,CERT 7

NAPROBADO41.0041.00RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA0915859946 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 41.00 41.00 0.00

3998 3998 28/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2017] 083-PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN DE CONTENIDOS Y MEDIOS DICIEMBRE 2016 Y MARZO 2017

NAPROBADO3,179.053,179.05SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 LGUERRA083 LGUERRA083 LGUERRA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 3,179.05 3,179.05 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 250 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 251: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …...CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 1 de 260 Fecha: 02/05/2017

3999 3889 28/04/2017 DEV RTO OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS ESMERALDAS-CARLOS CONCHA-ESMERALDAS-QUITO-PICHINCHA,26-03-2017,16H00,09-03-2017,21H00,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA

NAPROBADO0.00-198.25VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -198.25 -198.25 0.00

4000 3890 28/04/2017 DEV RTO OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-CARLOS CONCHA-ESMERALDAS-QUITO-PICHINCHA,26-03-2017,16H00,09-03-2017,21H00,CERT 53

NAPROBADO0.00-30.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 -30.00 -30.00 0.00

4001 3891 28/04/2017 DEV RTO OGAPAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-CARLOS CONCHA-ESMERALDAS-QUITO-PICHINCHA,26-03-2017,16H00,09-03-2017,21H00,CERT 52

NAPROBADO0.00-6.00VERA MENDOZA JIMMY STEVEN0927568345 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 -6.00 -6.00 0.00

4002 3760 28/04/2017 COM RTO OGAPARA COMPROMETER ELPAGO A LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. - PARA LA ADQUISICION DE 4 LICENCIAS DE SISTEMA DE INVESTIGACION JURIDICA - MEMORANDO No.SNC-DA-2017-0530-M - CERT 200 - L94

NAPROBADO0.00-995.90LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.1790859177001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 -995.90 -995.90 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 251 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 252: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …...CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 1 de 260 Fecha: 02/05/2017

4004 4004 28/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PARA A BENAVIDES DEL CASTILLO NANCY GENOVEVA - PRODUCCION DE PROGRAMA DE AUDIO DE ENTRETENIMIENTO Y HUMOR INFORMATIVO PARA RADIO PERÍODO DEL 01 AL 9 DE ABRIL 2017- MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0664-M - CERT 244 - L47

NAPROBADO0.00855.00BENAVIDES DEL CASTILLO NANCY GENOVEVA

1707653794001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 855.00 855.00 0.00

4005 1443 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP POR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS OPERADAS POR TAME EP DEL CONTRATO No. 12-2016- DEL PERÍODO DE MARZO 2017 CERT65 - L 59 - FACT#17981

SAPROBADO27,470.7827,470.78EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 27,470.78 27,470.78 0.00

4006 4004 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A BENAVIDES DEL CASTILLO NANCY GENOVEVA-PRODUCCION DE PROGRAMA DE AUDIO DE ENTRETENIMIENTO Y HUMOR INFORMATIVO PARA RADIO PERÍODO DEL 01 AL 9 DE ABRIL 2017-MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0664-M-CERT 244-L47-FACT N°148

NAPROBADO735.00750.00BENAVIDES DEL CASTILLO NANCY GENOVEVA

1707653794001 MAGALARZA083

MAGALARZA083 JACAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 750.00 750.00 0.00

4007 1446 28/04/2017 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR#4005 PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EL IVA DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS OPERADAS POR TAME EP DEL CONTRATO No. 12-2016- CERT 66 - L 59

SAPROBADO0.003,370.50EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

MSALAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3,370.50 3,370.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 252 de 260

Fecha: 02/05/2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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4008 4004 28/04/2017 RDP NOR OGAREG DE IVA CUR N°4006- BENAVIDES DEL CASTILLO NANCY GENOVEVA-PRODUCCION DE PROGRAMA DE AUDIO DE ENTRETENIMIENTO Y HUMOR INFORMATIVO PARA RADIO PERÍODO DEL 01 AL 9 DE ABRIL 2017-MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0664-M-CERT 244-L47-FACT N°148

SAPROBADO0.00105.00BENAVIDES DEL CASTILLO NANCY GENOVEVA

1707653794001 JACAZAR083 MAGALARZA083

MAGALARZA083 JACAZAR083 JACAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530222 1701 001 0 105.00 105.00 0.00

4009 4009 28/04/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 136 SAPROBADO0.00101.50

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 USERAPP USERAPP

MSALAZAR083

MSALAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 84.00 84.00 0.00

01 000 000 001 000 530844 1701 001 0 17.50 17.50 0.00

4010 4010 28/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. - CATALOGO ELECTRONICO - POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA SECOM POR EL MES DE MARZO 2017- MEMORANDO No.SNC-DA-2017-0635-M - CERT 176 - L31 - PAC L32,

NAPROBADO0.0010,248.60VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.

1791217292001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 10,248.60 10,248.60 0.00

4011 4011 28/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, CONTRATO 002-2017, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AÉREOS Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL A FIN DE ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM, PERIODO ENERO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0602-M, CERT 45-L57

NAPROBADO767.0766,103.18COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA

1790236919001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 66,103.18 66,103.18 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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4012 4012 28/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A RUBIO LEON SILVIA GABRIELA POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES QUE REALIZARAN LA DEPURACION FOTOGRAFICA DE LA CUENTA DE FLICKR PERIODO 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2017- MEMORANDO No. SNC-DTTHH-2017-0439-M - CERT 158 - L86

NAPROBADO0.001,381.68RUBIO LEON SILVIA GABRIELA1721688602001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 1,381.68 1,381.68 0.00

4013 4013 28/04/2017 REG NOR OGAREGULARIZACIÓN DE IVA RENDICIÓN DE LA ENTIDAD:83-0-0 N° DE FONDO:64 N° DE ENTRADA:136

SAPROBADO0.0014.21SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 11.76 11.76 0.00

01 000 000 001 000 530844 1701 001 0 2.45 2.45 0.00

4014 4012 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A RUBIO LEON SILVIA GABRIELA POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE REALIZARAN LA DEPURACION FOTOGRAFICA DE LA CUENTA DE FLICKR PERIODO 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2017- MEMORANDO No. SNC-DTTHH-2017-0439-M - CERT 158 - L86-FACT N°33

SAPROBADO1,115.041,212.00RUBIO LEON SILVIA GABRIELA1721688602001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

4015 4010 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A VIGILANCIA, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. - CATÁLOGO ELECTRÓNICO - POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA SECOM POR EL MES DE MARZO 2017- ORDEN DE COMPRA CE-20170000729084 - L31 - PAC L32, - FACT#4080

SAPROBADO8,810.208,990.00VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.

1791217292001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 8,990.00 8,990.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2017

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Página: 254 de 260

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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4016 4012 28/04/2017 RDP NOR OGAREG DE IVA CUR N°4014-RUBIO LEON SILVIA GABRIELA POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE REALIZARAN LA DEPURACION FOTOGRAFICA DE LA CUENTA DE FLICKR PERIODO 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2017- MEMORANDO No. SNC-DTTHH-2017-0439-M - CERT 158 - L86-FACT N°33

SAPROBADO0.00169.68RUBIO LEON SILVIA GABRIELA1721688602001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 169.68 169.68 0.00

4017 4010 28/04/2017 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR#4015 PAGO A VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. - CATALOGO ELECTRONICO - POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA SECOM POR EL MES DE MARZO 2017- CERT 176 - L31 - PAC L32,

SAPROBADO0.001,258.60VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.

1791217292001 JACAZAR083 JACAZAR083MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,258.60 1,258.60 0.00

4018 4018 28/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A IDROVO ORELLANA CARLOS HUGO - POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE PASTILLAS INFORMATIVAS (VIDEO Y AUDIO) DE MANERA SEMANAL Y DIARIA - CERT 159 - L41

NAPROBADO38,877.1660,258.09IDROVO ORELLANA CARLOS HUGO1713629176001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530222 1701 001 0 60,258.09 60,258.09 0.00

4019 4019 28/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO 022-2016, POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA 27 LINEAS, MES DE NOVIEMBRE 2016, - SEGUN MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0651-M, CERT 309 -L005

NAPROBADO0.001,844.45CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,844.45 1,844.45 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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No.CUR

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Página: 255 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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4020 4020 28/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO 022-2016, POR IVA DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA 27 LINEAS, MES DE NOVIEMBRE 2016, - SEGUN MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0651-M, CERT 310 -L005

NAPROBADO0.00258.22CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 258.22 258.22 0.00

4023 4023 28/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A IDROVO ORELLANA CARLOS HUGO - POR IVA DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE PASTILLAS INFORMATIVAS (VIDEO Y AUDIO) DE MANERA SEMANAL Y DIARIA - CERT 154 - L41

NAPROBADO5,442.808,436.13IDROVO ORELLANA CARLOS HUGO1713629176001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530222 1701 001 0 8,436.13 8,436.13 0.00

4024 4011 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A, COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, CONTRATO 002-2017, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AÉREOS Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL A FIN DE ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM, PERIODO ENERO 2017, CERT 45-L57 - FACT#33016

SAPROBADO65,330.3165,336.11COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA

1790236919001 JACAZAR083 JACAZAR083MSALAZAR08

3OGUACOLLAN

TES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 65,336.11 65,336.11 0.00

4025 4025 28/04/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 137 SAPROBADO0.00110.00

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 USERAPP USERAPP MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 110.00 110.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

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No.ORI.

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Página: 256 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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4026 4026 28/04/2017 REG NOR OGARENDICIÓN DE CAJA CHICA CON FONDO #65 BAJO CUSTODIO DE LUIS ALBERTO CERÓN CHAMORRO CON C.I. NO. 0401359088, POR EL MES DE ABRIL DESTINADA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE

SAPROBADO0.001.40SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION1768173640001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 1.40 1.40 0.00

4027 4027 28/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO 022-2016, POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA 27 LINEAS, MES DE DICIEMBRE 2016, - SEGUN MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0651-M, CERT 309 -L005

NAPROBADO0.001,775.45CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,775.45 1,775.45 0.00

4028 4028 28/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO 022-2016, POR IVA DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA 27 LINEAS, MES DE DICIEMBRE 2016, - SEGUN MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0651-M, CERT 310 -L005

NAPROBADO0.00248.56CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 SJIMENEZ83 SJIMENEZ83 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 248.56 248.56 0.00

4029 4019 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO 022-2016, POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA 27 LINEAS, MES DE NOVIEMBRE 2016, CERT 309 -L005 FACT#1870993

SAPROBADO1,844.451,844.45CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

OGUACOLLANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,844.45 1,844.45 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 257 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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4030 4018 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A IDROVO ORELLANA CARLOS HUGO-POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE PASTILLAS INFORMATIVAS (VIDEO Y AUDIO) DE MANERA SEMANAL Y DIARIA -MARZO 2017- CERT 159- L41-CONTRATO COMPLEMENTARIO-FAC N°618

NAPROBADO19,670.4621,380.93IDROVO ORELLANA CARLOS HUGO1713629176001 MAGALARZA0

83MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530222 1701 001 0 21,380.93 21,380.93 0.00

4031 4020 28/04/2017 RDP NOR OGAPAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO 022-2016, POR IVA DEL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL PARA 27 LINEAS, MES DE NOVIEMBRE 2016, CERT 310 -L005 - FACT#1870993

SAPROBADO0.00258.22CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 JACAZAR083 JACAZAR083 MSALAZAR083

MSALAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 258.22 258.22 0.00

4032 4023 28/04/2017 RDP NOR OGAREG DE IVA CUR N°4030- IDROVO ORELLANA CARLOS HUGO-POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE PASTILLAS INFORMATIVAS (VIDEO Y AUDIO) DE MANERA SEMANAL Y DIARIA -MARZO 2017- CERT 159- L41-CONTRATO COMPLEMENTARIO-FAC N°618

SAPROBADO0.002,993.33IDROVO ORELLANA CARLOS HUGO1713629176001 MAGALARZA0

83MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3MSALAZAR08

3

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530222 1701 001 0 2,993.33 2,993.33 0.00

4033 4027 28/04/2017 DEV NOR OGAPAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO 022-2016, POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA 27 LINEAS, PAGO DEFINTIVO MES DE DICIEMBRE 2016, - CERT 309 -L005 - FACT#1870994

NAPROBADO1,775.451,775.45CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,775.45 1,775.45 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 258 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

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4034 4028 28/04/2017 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA CUR#4033 PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO 022-2016, POR IVA DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA 27 LINEAS, MES DE DICIEMBRE 2016, - CERT 310 -L005

SAPROBADO0.00248.56CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 248.56 248.56 0.00

4035 4035 28/04/2017 COM NOR OGAPARA COMPROMETER EL PAGO A, COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, CONTRATO 002-2017, POR EL IVA DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AÉREOS Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL A FIN DE ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM, PERIODO ENERO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0602-M, CERT 312-L57

NAPROBADO9,213.859,254.45COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA

1790236919001 OHERRERA083 OHERRERA083 OHERRERA083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 9,254.45 9,254.45 0.00

4036 4035 28/04/2017 RDP NOR OGARGULACION DEL IVA CUR#4024 PAGO A, COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, CONTRATO 002-2017, POR EL IVA DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AÉREOS Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL A FIN DE ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM, PERIODO ENERO 2017, CERT 312-L57

SAPROBADO0.0040.60COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA

1790236919001 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 40.60 40.60 0.00

4037 3944 28/04/2017 DEV RTO OGAPAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4,COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES SANTA ELENA-SANTA ELENA,13-04-2017,11H00,16-04-2017,02H00,COBERTURA CUMPLIDA

NAPROBADO0.00-160.00GARCES AYALA BERNARDO XAVIER1709724833 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 -160.00 -160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 259 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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4038 3954 28/04/2017 DEV RTO OGAPAGO A,RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL,NJS SUBSECRETARIA,ASISTENCIA AL ENLACE CIUDADANO EN SALINAS-SANTA ELENA-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-GUAYAS,13-04-2017,20H30,16-04-2017,17H30,PARTICIPACIÓN CUMPLIDA

NAPROBADO0.00-390.00RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL1719342907 JACAZAR083 JACAZAR083 JACAZAR083

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 -390.00 -390.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 083-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 11302,045,078.66 260,828.152,045,078.66 0.00

TOTAL GENERAL : 2,045,078.66 260,828.152,045,078.66 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Página: 260 de 260

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:59:08

Reporte: R00804109.rdlc

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