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INFO TRIM 1 SOBRE LA SITUACIÓ FINANZAS PÚBLICAS 20 Y LOS ACTIVOS DEL P Analítico d 20 Analítico d Recu ORME MESTRAL ÓN ECONÓMICA, LAS S, LA DEUDA PÚBLICA 14 P ATRIMONIO ESTATAL. de Metas y 14 de Metas y ursos Mayo 2014

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INFOTRIM1

SOBRE LA SITUACIÓFINANZAS PÚBLICAS

20

Y LOS ACTIVOS DEL P

Analítico d

20

Analítico dRecu

ORME MESTRAL

ÓN ECONÓMICA, LAS S, LA DEUDA PÚBLICA

14

PATRIMONIO ESTATAL.

de Metas y

14

de Metas y ursos

Mayo 2014

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PRESENTACIÓN

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PRESENTACIÓN

Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad

Gubernamental y Gasto Público Estatal, así como lo que señala el Decreto del

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal

2014, el Ejecutivo presenta al H. Congreso del Estado, el Primer Informe Trimestral

sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los

Activos del Patrimonio Estatal, del cual forma parte el presente Anexo.

Este documento contiene los avances que se registran en el periodo de enero a

marzo del ejercicio 2014, respecto a la aplicación de los recursos presupuestales

asignados y las acciones realizadas, los cuales se presentan en forma agrupada

por Dependencia y Unidad Administrativa del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, contempla el análisis de sus

resultados y el avance físico alcanzado al 31 de marzo del 2014.

De esta forma, el Ejecutivo del Estado reafirma su convicción de informar a los

sonorenses a través de esa Soberanía, de manera puntual y detallada, sobre los

avances y resultados de su gestión.

Hermosillo, Sonora; Mayo del 2014

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CONTENIDO

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CONTENIDO

Presentación Metas y Avance Físico – Financiero Supremo Tribunal de Justicia ............................................................................... 1

Ejecutivo del Estado ............................................................................................. 25

Secretaría de Gobierno...................................................................................... 45

Secretaría de Hacienda ...................................................................................... 63

Secretaría de la Contraloría General ............................................................. 95

Secretaría de Desarrollo Social ..................................................................... 123

Secretaría de Educación y Cultura ................................................................ 151

Secretaría de Salud Pública ........................................................................... 173

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano .................................... 187

Secretaría de Economía ................................................................................... 227

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos,

Pesca y Acuacultura ....................................................................................................... 241

Procuraduría General de Justicia del Estado .............................................. 251

Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública ............................................................. 267

Tribunal de lo Contencioso Administrativo .................................................... 289

Secretaría del Trabajo..................................................................................... 293

Oficialía Mayor ................................................................................................. 309

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SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

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EVT‐02 

02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

El H. Congreso del Estado aprobó al Poder Judicial un Presupuesto de Egresos por la

cantidad de 785 mil millones de pesos, para ser aplicados durante el ejercicio fiscal

2014.

Al cierre del primer trimestre el presupuesto devengado por el Poder Judicial es de 168

millones 108 mil 328 pesos, lo que representa un 21.42 por ciento de avance respecto a

su presupuesto autorizado.

El Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, se

conformó inicialmente por dos partidas de gasto:

La partida 41301 “Servicios Personales al Poder Judicial”, que contó con una

asignación de 588 millones 126 mil 230 pesos, el 74.92 por ciento del total para cubrir

una plantilla inicial de 1,510 plazas; y la partida 41302 “Gastos de Operación del Poder

Judicial”, cuya asignación original fue por 196 millones 873 mil 770 pesos, es decir, el

25.08 por ciento restante.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

41301 SERVICIOS

PERSONALES AL

PODER JUDICIAL

41302 GASTOS DE

OPERACIÓN DEL

PODER JUDICIAL

TOTAL

01 Presidencia 6,171,421.55 3,611,070.00 9,782,491.55

02 Salas Mixtas 31,853,483.14 4,650,200.00 36,503,683.14

03 Secretaría General de Acuerdos 19,184,108.30 4,115,310.00 23,299,418.30

04 Tribunales Regionales de Circuito 75,241,910.41 9,072,000.00 84,313,910.41

05 Juzgados de Primera Instancia 392,298,225.71 97,974,830.00 490,273,055.71

06 Centrales de Actuarios Ejecutores y Notificadores 6,268,092.71 1,384,100.00 7,652,192.71

07 Centros de Justicia Alternativa 5,331,041.44 10,772,200.00 16,103,241.44

09 Oficialía Mayor 4,469,144.41 2,294,200.00 6,763,344.41

10 Dirección General de Administración 18,420,305.81 10,764,050.00 29,184,355.81

11 Dirección de Servicios de Cómputo 4,254,462.12 3,750,500.00 8,004,962.12

12 Instituto de la Judicatura Sonorense 2,218,529.59 286,900.00 2,505,429.59

13 Centros de Información Estadística 3,249,813.36 353,250.00 3,603,063.36

14 Unidad de Apoyo y Modernización de la Función

Judicial

3,174,331.35 2,127,910.00 5,302,241.35

15 Dirección General de Formación, Capacitación y

Especialización Judiciales

1,200,582.71 1,916,050.00 3,116,632.71

16 Visitaduría Judicial y Contraloría 11,219,222.12 8,801,340.00 20,020,562.12

17 Archivo General del Poder Judicial del Estado 2,452,987.64 34,404,460.00 36,857,447.64

18 Dirección General de Comunicación Social 1,118,567.63 595,400.00 1,713,967.63

TOTAL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 588,126,230.00 196,873,770.00 785,000,000.00

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EVT‐02 

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Al inicio del presente año, el Poder Judicial cuenta con 1,506 plazas jurisdiccionales y

administrativas, sobre las que al cierre del primer trimestre no se registró modificación

alguna.

Respecto al Programa Operativo Anual, en este Primer Trimestre el Poder Judicial, a

través de sus órganos jurisdiccionales y administrativos, dio cumplimiento a las

siguientes acciones:

En cuanto al Servicio de Impartición de Justicia en Primera Instancia, los 25 Juzgados

del Ramo de lo Penal y 7 Juzgados Mixtos que atienden la materia penal radicaron

2,895 asuntos con 3,415 inculpados y dictaron 2,139 sentencias definitivas; además,

dictaron 2,613 resoluciones constitucionales.

Los 4 Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes, radicaron 272 asuntos,

con 315 menores infractores; dictaron 219 sentencias y emitieron 186 resoluciones.

En materia civil, los 23 Juzgados de Primera Instancia que atienden este ramo,

radicaron 2,291 demandas, recibieron 27,287 promociones y dictaron 860 sentencias.

Referente a la materia familiar, los 22 Juzgados que atienden este ramo, radicaron

4,712 demandas, recibieron 47,969 promociones y dictaron 2,555 sentencias.

Por su parte los 23 Juzgados que atienden asuntos de carácter mercantil radicaron

7,091 demandas, recibieron 48,069 promociones y dictaron 1,626 sentencias. Mientras

que los 2 Juzgados Mercantiles Orales radicaron 476 demandas, recibieron 1,566

promociones y dictaron 38 sentencias definitivas.

En Segunda Instancia, integrada por dos Salas Mixtas y cuatro Tribunales Regionales

Colegiados de Circuito y un Tribunal Regional Unitario Especializado en Justicia para

Adolescentes, al cierre del trimestre las Salas Mixtas emitieron 350 resoluciones tanto

de asuntos de la materia civil como del ramo penal turnados a las seis ponencias.

Mientras que los cuatro Tribunales Colegiados Regionales de Circuito efectuaron 1,876

acuerdos civiles hasta citar para emitir resolución y 6,315 acuerdos penales hasta citar

para emitir resolución; emitieron 411 resoluciones de asuntos civiles y 758 resoluciones

de asuntos penales; atendieron 581 acuerdos de antecedentes de amparo en materia

civil y 475 acuerdos de antecedentes de amparo en materia penal.

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EVT‐02 

 

En lo que corresponde al Tribunal Unitario Especializado en Justicia para Adolescentes

se efectuaron 356 acuerdos correspondientes al trámite de los recursos, se emitieron

28 sentencias y 20 resoluciones, además se emitieron 10 acuerdos correspondientes a

amparos directos o indirectos planteados en los asuntos de justicia para adolescentes.

Por su parte, la Secretaría General de Acuerdos recibió 255 asuntos en materia penal y

79 en materia civil provenientes de Juzgados de Primera Instancia y Tribunales

Colegiados para emitir resolución; elaboró 1,285 acuerdos penales y 507 acuerdos

civiles hasta citar para emitir resolución atendiendo las instrucciones de Presidencia;

además, elaboró 509 acuerdos de antecedentes de amparo atendiendo las

instrucciones de la Presidencia hasta citar para emitir resolución. También, turnó y

legalizó 259 asuntos correspondientes a exhortos que llegaron o salieron del Estado.

Con respecto a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en

este trimestre, se atendieron 70 solicitudes a través de la unidad de enlace. Por otra

parte, se publicaron en el portal de internet del Poder Judicial 10,044 listas de acuerdos

correspondientes a Juzgados de Primera Instancia, Tribunales Regionales y Secretaría

General de Acuerdos.

Con efecto de contar con servidores públicos judiciales más especializados en su

función y coadyuvar a elevar el nivel de desempeño y calidad en el servicio de

impartición de justicia, la Dirección General de Formación, Capacitación y

Especialización Judiciales, en este trimestre realizó 27 eventos de diversos cursos de

capacitación, mesas de trabajo y talleres en el Distrito Judicial de Hermosillo. Siendo los

más representativos: Seguimiento Permanente al Semanario Judicial de la Federación;

Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género; Derecho Procesal Constitucional;

Diplomado de Mediación y Office 365.

La Dirección de Servicios de Cómputo atendió 399 solicitudes de servicios requeridos

por los usuarios del Poder Judicial, realizó 12 ampliaciones e instalación de redes

locales en diversos recintos correspondientes a 192 nodos en total. Por su parte, la

Biblioteca del Poder Judicial prestó el servicio de consultas de obras y textos jurídicos,

así como otros temas diversos a 294 solicitudes de personal interno y público en

general.

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EVT‐02 

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La Visitaduría Judicial y Contraloría llevó a cabo 36 inspecciones para analizar y

verificar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial. También,

registró, dio seguimiento y actualizó 98 documentos correspondientes a expedientes

personales del desempeño de los Secretarios de Acuerdos adscritos a diversas áreas

jurisdiccionales.

El Archivo General del Poder Judicial del Estado, atendió 2,921 requerimientos

solicitados por los órganos jurisdiccionales; recibió 17,355 transferencias de

expedientes y documentos para proceder a su revisión y archivo.

Por otra parte, se presentan las metas del Programa Operativo a cargo del Poder

Judicial por unidad responsable. Al respecto se informa que para las metas que no

presentan justificación específica, se realiza en su caso un análisis porcentual de

cumplimiento, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de

estadísticas y criterios al momento de su formulación.

Estas metas, en su mayoría se encuentran en áreas jurisdiccionales, que están en

función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este

servicio, así como a las consignaciones que realiza el ministerio público, por lo tanto,

pueden presentar resultados mayores, menores o iguales a los programados. En

cuanto al análisis programático de las unidades del Poder Judicial, se presenta de

acuerdo a lo siguiente:

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EVT‐02 

 

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ANÁLISIS DE METAS2014

DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02

CLAVE PROGRAMÁTICA 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL  ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE 

EXPLICACIÓN DP  U

R  FL  FN  SFN  ER  ES  TP  PRO/ 

ACT  B  UG  FF  MT PROG. ANUAL 2014 * 

REALIZADO ACUM. 

ANUAL AL I TRIM. 

AVANCE % 

PROG. ACUM. AL I 

TRIM.* 

REALIZADO ACUM. 

AL I TRIM. 

AVANCE % 

02  01  PRESIDENCIA                         

02  01  1  12  01  E5  3  P  001  A  13  A0  001  TRAMITAR  LOS  ASUNTOS  DE  LA COMPETENCIA  DEL  PLENO  Y  DE  LAS SALAS, DESDE QUE INGRESAN HASTA QUE SE  CITAN  PARA  RESOLUCIÓN  O CONCLUYAN POR CUALQUIER CAUSA. 

ASUNTO  1,102  315  28.58  312  315  (*)  Ésta  presentó  un  avance  del  28.58%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  315  asuntos  de  1,102 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  01  1  12  01  E5  3  P  001  A  13  A0  002  AUXILIAR A LA  JUSTICIA FEDERAL EN LOS TÉRMINOS DE LAS LEYES RELATIVAS. 

ASUNTO  189  74  39.15  51  74  (*)  Ésta  presentó  un  avance  del  39.15%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  74  asuntos  de  189 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  01  1  12  01  E5  3  P  001  A  13  A0  003  SOMETER A  LA APROBACIÓN DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE  EGRESOS  DEL  PODER  JUDICIAL  DEL ESTADO. 

DOCUMENTO  1  0  0.00  0  0  0.00  Esta  no  presentó  avance  ya  que  su  programación  se incorporó  en  el  período  correspondiente  al  cuarto trimestre. 

02  01  1  12  01  E5  3  P  001  A  13  A0  004  ATENDER  A  TRAVÉS  DE  AUDICENCIA  AL PÚBLICO  EN  GENERAL  LOS  ASUNTOS  DE LA COMPETENCIA DEL PODER JUDICIAL. 

ASUNTO  1,135  256  22.56  290  256  88.28  Ésta  presentó  un  avance  del  22.56%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  256  asuntos  de  1,135 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados.             

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6  

ANÁLISIS DE METAS2014

DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02

CLAVE PROGRAMÁTICA 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL  ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE 

EXPLICACIÓN DP  U

R  FL  FN  SFN  ER  ES  TP  PRO/ 

ACT  B  UG  FF  MT PROG. ANUAL 2014 * 

REALIZADO ACUM. 

ANUAL AL I TRIM. 

AVANCE % 

PROG. ACUM. AL I 

TRIM.* 

REALIZADO ACUM. 

AL I TRIM. 

AVANCE % 

02  02  SALAS MIXTAS                         

02  02  01  12  01  E5  3  E  001  A  13  A0  001  EMITIR  RESOLUCIÓN  EN  LOS  ASUNTOS CIVILES  Y  PENALES  TURNADOS  A PONENCIAS. 

RESOLUCIÓN  769  350  45.51  183  350  (*)  Ésta  presentó  un  avance  del  45.51%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  350  resoluciones  de  769 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  03  SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS                         02  03  01  12  01  E5  3  E  005  A  13  A0  001  RECIBIR  APELACIONES  Y  EXCUSAS  EN 

MATERIA PENAL DE PRIMERA  INSTANCIA Y TRIBUNALES COLEGIADOS HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN. 

 ASUNTO  996  255  25.60  273  255  93.41  Ésta presentó un avance del 25.6% con relación al original anual, equivalente a 255 asuntos de 996 programados y en lo  que  se  refiere  al  realizado  acumulado  al  trimestre  se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios  trimestrales  se  programan  sobre  la  base  de estadística  y  criterios  al momento de  su  formulación.  La meta  está  en  función  de  la  demanda  de  justicia  que presente  la población que acude por este  servicio,  razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  03  01  12  01  E5  3  E  005  A  13  A0  002  ELABORAR  OPERATIVAMENTE ATENDIENDO  LAS  INSTRUCCIONES DE  LA PRESIDENCIA,  LOS  ACUERDOS  PENALES HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN. 

ACUERDO  8,615  1,285  14.92  2,264  1,285  56.76  Ésta  presentó  un  avance  del  14.92%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  1,285  acuerdos  de  8,615 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  03  01  12  01  E5  3  E  005  A  13  A0  003  RECIBIR  APELACIONES  Y  EXCUSAS  EN MATERIA CIVIL DE PRIMERA  INSTANCIA Y TRIBUNALES  COLEGIADOS  HASTA  CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN. 

ASUNTO  345  79  22.90  95  79  83.16  Ésta presentó un avance del 22.9% con relación al original anual, equivalente a 79 asuntos de 345 programados y en lo  que  se  refiere  al  realizado  acumulado  al  trimestre  se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios  trimestrales  se  programan  sobre  la  base  de estadística  y  criterios  al momento de  su  formulación.  La meta  está  en  función  de  la  demanda  de  justicia  que presente  la población que acude por este  servicio,  razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

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ANÁLISIS DE METAS2014

DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02

CLAVE PROGRAMÁTICA 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL  ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE 

EXPLICACIÓN DP  U

R  FL  FN  SFN  ER  ES  TP  PRO/ 

ACT  B  UG  FF  MT PROG. ANUAL 2014 * 

REALIZADO ACUM. 

ANUAL AL I TRIM. 

AVANCE % 

PROG. ACUM. AL I 

TRIM.* 

REALIZADO ACUM. 

AL I TRIM. 

AVANCE % 

02  03  01  12  01  E5  3  E  005  A  13  A0  004  ELABORAR  OPERATIVAMENTE ATENDIENDO  LAS  INSTRUCCIONES DE  LA PRESIDENCIA,  LOS  ACUERDOS  CIVILES HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN. 

ACUERDO  1,911  507  26.53  493  507  (*)  Ésta  presentó  un  avance  del  26.53%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  507  acuerdos  de  1,911 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  03  01  12  01  E5  3  E  005  A  13  A0  005  ELABORAR  OPERATIVAMENTE ATENDIENDO  LAS  INSTRUCCIONES DE  LA PRESIDENCIA,  LOS  ACUERDOS  DE ANTECEDENTES  DE  AMPARO  HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN. 

ACUERDO  2,351  509  21.65  629  509  80.92  Ésta  presentó  un  avance  del  21.65%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  509  acuerdos  de  2,351 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  03  01  12  01  E5  3  E  005  A  13  A0  006  TURNAR  Y  LEGALIZAR  LOS  EXHORTOS QUE LLEGAN O SALEN DEL ESTADO. 

ASUNTO  944  259  27.44  249  259  (*)  Ésta  presentó  un  avance  del  27.44%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  259  asuntos  de  944 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  04  TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO                         02  04  01  12  01  E5  3  E  001  A  13  A0  001  ELABORAR LOS ACUERDOS CIVILES HASTA 

CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN. ACUERDO  9,372  1,876  20.02  2,547  1,876  73.66  Ésta  presentó  un  avance  del  20.02%  con  relación  al 

original  anual,  equivalente  a  1,876  acuerdos  de  9,372 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

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ANÁLISIS DE METAS2014

DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02

CLAVE PROGRAMÁTICA 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL  ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE 

EXPLICACIÓN DP  U

R  FL  FN  SFN  ER  ES  TP  PRO/ 

ACT  B  UG  FF  MT PROG. ANUAL 2014 * 

REALIZADO ACUM. 

ANUAL AL I TRIM. 

AVANCE % 

PROG. ACUM. AL I 

TRIM.* 

REALIZADO ACUM. 

AL I TRIM. 

AVANCE % 

02  04  01  12  01  E5  3  E  001  A  13  A0  002  ELABORAR  LOS  ACUERDOS  PENALES HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN. 

ACUERDO  25,210  6,315  25.05  6,011  6,315  (*)  Ésta  presentó  un  avance  del  25.05%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  6,315  acuerdos  de  25,210 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  04  01  12  01  E5  3  E  001  A  13  A0  003  EMITIR  RESOLUCIÓN  EN  TODOS  LOS ASUNTOS  CIVILES  TURNADOS  A PONENCIAS. 

RESOLUCIÓN  2,337  411  17.59  619  411  66.40  Ésta  presentó  un  avance  del  17.59%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  411  resoluciones  de  2,337 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  04  01  12  01  E5  3  E  001  A  13  A0  004  EMITIR  RESOLUCIÓN  EN  TODOS  LOS ASUNTOS  PENALES  TURNADOS  A PONENCIAS. 

RESOLUCIÓN  2,906  758  26.08  707  758  (*)  Ésta  presentó  un  avance  del  26.08%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  758  resoluciones  de  2,906 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  04  01  12  01  E5  3  E  001  A  13  A0  005  ELABORAR  LOS  ACUERDOS  DE ANTECEDENTES DE AMPARO EN MATERIA CIVIL. 

ACUERDO  2,881  581  20.17  780  581  74.49  Ésta  presentó  un  avance  del  20.17%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  581  acuerdos  de  2,881 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

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CLAVE PROGRAMÁTICA 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL  ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE 

EXPLICACIÓN DP  U

R  FL  FN  SFN  ER  ES  TP  PRO/ 

ACT  B  UG  FF  MT PROG. ANUAL 2014 * 

REALIZADO ACUM. 

ANUAL AL I TRIM. 

AVANCE % 

PROG. ACUM. AL I 

TRIM.* 

REALIZADO ACUM. 

AL I TRIM. 

AVANCE % 

02  04  01  12  01  E5  3  E  001  A  13  A0  006  ELABORAR  LOS  ACUERDOS  DE ANTECEDENTES DE AMPARO EN MATERIA PENAL. 

ACUERDO  1,736  475  27.36  560  475  84.82  Ésta  presentó  un  avance  del  27.36%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  475  acuerdos  de  1,736 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  04  01  12  01  E5  3  E  001  A  13  A0  007  ELABORAR  LOS  ACUERDOS  DE ANTECEDENTES DE AMPARO  INDIRECTOS PENALES  POR  COMPETENCIA CONCURRENTE. 

ACUERDO  709  3  0.42  211  3  1.42  Ésta presentó un avance del 0.42% con relación al original anual, equivalente a 3 acuerdos de 709 programados y en lo  que  se  refiere  al  realizado  acumulado  al  trimestre  se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios  trimestrales  se  programan  sobre  la  base  de estadística  y  criterios  al momento de  su  formulación.  La meta  está  en  función  de  la  demanda  de  justicia  que presente  la población que acude por este  servicio,  razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  04  01  12  01  E5  3  E  001  A  13  A0  008  RESOLVER  LOS  AMPAROS  INDIRECTOS QUE  EN  MATERIA  PENAL  SE  ATIENDEN POR COMPETENCIA CONCURRENTE. 

RESOLUCIÓN  161  1  0.62  47  1  2.13  Ésta presentó un avance del 0.62% con relación al original anual, equivalente a 1 resolución de 161 programadas y en lo  que  se  refiere  al  realizado  acumulado  al  trimestre  se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios  trimestrales  se  programan  sobre  la  base  de estadística  y  criterios  al momento de  su  formulación.  La meta  está  en  función  de  la  demanda  de  justicia  que presente  la población que acude por este  servicio,  razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  04  01  12  01  E5  3  E  001  A  13  A0  009  EMITIR  LOS  ACUERDOS CORRESPONDIENTES AL TRÁMITE DE LOS RECURSOS  EN  MATERIA  DE  JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, HASTA CITAR PARA RESOLUCIÓN O SENTENCIA. 

ACUERDO  3,908  356  9.11  1,211  356  29.40  Ésta presentó un avance del 9.11% con relación al original anual, equivalente a 356 acuerdos de 3,908 programados y en  lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística  y  criterios  al momento de  su  formulación.  La meta  está  en  función  de  la  demanda  de  justicia  que presente  la población que acude por este  servicio,  razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

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CLAVE PROGRAMÁTICA 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL  ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE 

EXPLICACIÓN DP  U

R  FL  FN  SFN  ER  ES  TP  PRO/ 

ACT  B  UG  FF  MT PROG. ANUAL 2014 * 

REALIZADO ACUM. 

ANUAL AL I TRIM. 

AVANCE % 

PROG. ACUM. AL I 

TRIM.* 

REALIZADO ACUM. 

AL I TRIM. 

AVANCE % 

02  04  01  12  01  E5  3  E  001  A  13  A0  010  EMITIR  SENTENCIAS  EN  ASUNTOS  DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. 

SENTENCIA  261  28  10.73  79  28  35.44  Ésta  presentó  un  avance  del  10.73%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  28  sentencias  de  261 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  04  01  12  01  E5  3  E  001  A  13  A0  011  EMITIR  RESOLUCIONES  EN  ASUNTOS  DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. 

RESOLUCIÓN  160  20  12.50  39  20  51.28  Ésta presentó un avance del 12.5% con relación al original anual, equivalente a 20 resoluciones de 160 programadas y en  lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística  y  criterios  al momento de  su  formulación.  La meta  está  en  función  de  la  demanda  de  justicia  que presente  la población que acude por este  servicio,  razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  04  01  12  01  E5  3  E  001  A  13  A0  012  EMITIR  LOS  ACUERDOS  QUE CORRESPONDAN  A  LOS  AMPAROS DIRECTOS O INDIRECTOS PLANTEADOS EN LOS  ASUNTOS  DE  JUSTICIA  PARA ADOLESCENTES. 

ACUERDO  15  10  66.67  4  10  (*)  Ésta  presentó  un  avance  del  66.67%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  10  acuerdos  de  15 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  05  JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA                         

02  05  01  12  01  E5  3  E  002  A  13  A0  001  RECIBIR Y RADICAR LAS CONSIGNACIONES DE  SU  COMPETENCIA  QUE  EFECTÚE  EL MINISTERIO  PÚBLICO  EN  MATERIA PENAL. 

RADICACIÓN  14,342  2,895  20.19  3,538  2,895  81.83  Ésta  presentó  un  avance  del  20.19%  con  relación  al original anual, equivalente a 2,895 radicaciones de 14,342 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

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ANÁLISIS DE METAS2014

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CLAVE PROGRAMÁTICA 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL  ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE 

EXPLICACIÓN DP  U

R  FL  FN  SFN  ER  ES  TP  PRO/ 

ACT  B  UG  FF  MT PROG. ANUAL 2014 * 

REALIZADO ACUM. 

ANUAL AL I TRIM. 

AVANCE % 

PROG. ACUM. AL I 

TRIM.* 

REALIZADO ACUM. 

AL I TRIM. 

AVANCE % 

02  05  01  12  01  E5  3  E  002  A  13  A0  002  LLEVAR EL CONTROL DE  INCULPADOS DE LOS  PROCESOS  COMPETENCIA  DE  LA MATERIA PENAL. 

INCULPADO  17,358  3,415  19.67  4,314  3,415  79.16  Ésta  presentó  un  avance  del  19.67%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  3,415  inculpados de  17,358 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  05  01  12  01  E5  3  E  002  A  13  A0  003  DICTAR  LAS  SENTENCIAS DEFINITIVAS DE SU  COMPETENCIA  EN  LOS  PROCESOS PENALES EN TRÁMITE. 

SENTENCIA  8,694  2,139  24.60  2,206  2,139  96.96  Ésta presentó un avance del 24.6% con relación al original anual,  equivalente  a  2,139  sentencias  de  8,694 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  05  01  12  01  E5  3  E  002  A  13  A0  004  LLEVAR  EL  CONTROL  DE  RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES  DICTADAS  EN ASUNTOS DE COMPETENCIA EN MATERIA PENAL. 

RESOLUCIÓN  14,523  2,613  17.99  3,404  2,613  76.76  Ésta  presentó  un  avance  del  17.99%  con  relación  al original anual, equivalente a 2,613 resoluciones de 14,523 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  05  01  12  01  E5  3  E  002  A  13  A0  005  RECIBIR Y RADICAR LAS REMISIONES QUE EFECTÚE  EL  MINISTERIO  PÚBLICO  EN MATERIA  DE  JUSTICIA  PARA ADOLESCENTES. 

RADICACIÓN  1,029  272  26.43  294  272  92.52  Ésta  presentó  un  avance  del  26.43%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  272  radicaciones  de  1,029 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

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EVT‐02 

 

12  

ANÁLISIS DE METAS2014

DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02

CLAVE PROGRAMÁTICA 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL  ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE 

EXPLICACIÓN DP  U

R  FL  FN  SFN  ER  ES  TP  PRO/ 

ACT  B  UG  FF  MT PROG. ANUAL 2014 * 

REALIZADO ACUM. 

ANUAL AL I TRIM. 

AVANCE % 

PROG. ACUM. AL I 

TRIM.* 

REALIZADO ACUM. 

AL I TRIM. 

AVANCE % 

02  05  01  12  01  E5  3  E  002  A  13  A0  006  LLEVAR  EL  CONTROL DE  ADOLESCENTES, A  LOS  QUE  SE  LES  ATRIBUYA  UNA CONDUCTA TIPIFICADA COMO DELITO. 

PERSONA  1,234  315  25.53  346  315  91.04  Ésta  presentó  un  avance  del  25.53%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  315  personas  de  1,234 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  05  01  12  01  E5  3  E  002  A  13  A0  007  DICTAR  LAS  SENTENCIAS  EN  LOS PROCESOS  INSTRUIDOS A ADOLESCENTES A  QUIENES  SE  LES  ATRIBUYE  UNA CONDUCTA TIPIFICADA COMO DELITO. 

SENTENCIA  1,033  219  21.20  273  219  80.22  Ésta presentó un avance del 21.2% con relación al original anual, equivalente a 219 sentencias de 1,033 programadas y en  lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística  y  criterios  al momento de  su  formulación.  La meta  está  en  función  de  la  demanda  de  justicia  que presente  la población que acude por este  servicio,  razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  05  01  12  01  E5  3  E  002  A  13  A0  008  DICTAR  LAS  RESOLUCIONES  EN  LOS PROCESOS  INSTRUIDOS A ADOLESCENTES A  QUIENES  SE  LES  ATRIBUYE  UNA CONDUCTA TIPIFICADA COMO DELITO. 

RESOLUCIÓN  852  186  21.83  229  186  81.22  Ésta  presentó  un  avance  del  21.83%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  186  resoluciones  de  852 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  05  01  12  01  E5  3  E  002  A  13  A0  009  RECIBIR  LAS  DEMANDAS  QUE  SE PRESENTEN  Y  PROCEDER  A  SU RADICACIÓN,  CUANDO  ASÍ CORRESPONDA  EN  LOS  JUZGADOS  DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL. 

RADICACIÓN  9,028  2,291  25.38  2,431  2,291  94.24  Ésta  presentó  un  avance  del  25.38%  con  relación  al original anual, equivalente a 2,291  radicaciones de 9,028 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

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EVT‐02 

 

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ANÁLISIS DE METAS2014

DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02

CLAVE PROGRAMÁTICA 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL  ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE 

EXPLICACIÓN DP  U

R  FL  FN  SFN  ER  ES  TP  PRO/ 

ACT  B  UG  FF  MT PROG. ANUAL 2014 * 

REALIZADO ACUM. 

ANUAL AL I TRIM. 

AVANCE % 

PROG. ACUM. AL I 

TRIM.* 

REALIZADO ACUM. 

AL I TRIM. 

AVANCE % 

02  05  01  12  01  E5  3  E  002  A  13  A0  010  ACORDAR  SOBRE  TODAS  LAS PROMOCIONES  QUE  SE  PRESENTEN  EN CADA  JUICIO  EN  LOS  JUZGADOS  DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL. 

 PROMOCIÓN  110,336 

27,287  24.73  28,749  27,287  94.91  Ésta  presentó  un  avance  del  24.73%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  27,287  promociones  de 110,336 programadas  y  en  lo que  se  refiere  al  realizado acumulado  al  trimestre  se  registró  un  cumplimiento menor al 100%, toda vez que  los calendarios trimestrales se  programan  sobre  la  base  de  estadística  y  criterios  al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de  justicia que presente  la población que acude por este servicio, razón por  la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  05  01  12  01  E5  3  E  002  A  13  A0  011  DICTAR  TODAS  LAS  SENTENCIAS DEFINITIVAS  EN  LOS  ASUNTOS  QUE  SE ENCUENTREN  EN  ESTADO  DE  SER FALLADOS EN MATERIA CIVIL. 

SENTENCIA  4,212  860  20.42  1,038  860  82.85  Ésta  presentó  un  avance  del  20.42%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  860  sentencias  de  4,212 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  05  01  12  01  E5  3  E  002  A  13  A0  012  RECIBIR  LAS  DEMANDAS  QUE  SE PRESENTEN  Y  PROCEDER  A  SU RADICACIÓN,  CUANDO  ASÍ CORRESPONDA  EN  LOS  JUZGADOS  DE PRIMERA INSTANCIA FAMILIAR. 

RADICACIÓN  20,570  4,712  22.91  5,471  4,712  86.13  Ésta  presentó  un  avance  del  22.91%  con  relación  al original anual, equivalente a 4,712 radicaciones de 20,570 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  05  01  12  01  E5  3  E  002  A  13  A0  013  ACORDAR  SOBRE  TODAS  LAS PROMOCIONES  QUE  SE  PRESENTEN  EN CADA  JUICIO  EN  LOS  JUZGADOS  DE PRIMERA INSTANCIA FAMILIAR. 

 PROMOCIÓN  210,154 

47,969  22.83  52,780  47,969  90.88  Ésta  presentó  un  avance  del  22.83%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  47,969  promociones  de 210,154 programadas  y  en  lo que  se  refiere  al  realizado acumulado  al  trimestre  se  registró  un  cumplimiento menor al 100%, toda vez que  los calendarios trimestrales se  programan  sobre  la  base  de  estadística  y  criterios  al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de  justicia que presente  la población que acude por este servicio, razón por  la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

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ANÁLISIS DE METAS2014

DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02

CLAVE PROGRAMÁTICA 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL  ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE 

EXPLICACIÓN DP  U

R  FL  FN  SFN  ER  ES  TP  PRO/ 

ACT  B  UG  FF  MT PROG. ANUAL 2014 * 

REALIZADO ACUM. 

ANUAL AL I TRIM. 

AVANCE % 

PROG. ACUM. AL I 

TRIM.* 

REALIZADO ACUM. 

AL I TRIM. 

AVANCE % 

02  05  01  12  01  E5  3  E  002  A  13  A0  014  DICTAR  TODAS  LAS  SENTENCIAS DEFINITIVAS  EN  LOS  ASUNTOS  QUE  SE ENCUENTREN  EN  ESTADO  DE  SER FALLADOS EN MATERIA FAMILIAR. 

SENTENCIA  11,594  2,555  22.04  2,901  2,555  88.07  Ésta  presentó  un  avance  del  22.04%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  2,555  sentencias de  11,594 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  05  01  12  01  E5  3  E  002  A  13  A0  015  RECIBIR  LAS  DEMANDAS  QUE  SE PRESENTEN  Y  PROCEDER  A  SU RADICACIÓN,  CUANDO  ASÍ CORRESPONDA  EN  LOS  JUZGADOS  DE PRIMERA INSTANCIA MERCANTIL. 

RADICACIÓN  26,688  7,091  26.57  7,153  7,091  99.13  Ésta  presentó  un  avance  del  26.57%  con  relación  al original anual, equivalente a 7,091 radicaciones de 26,688 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  05  01  12  01  E5  3  E  002  A  13  A0  016  ACORDAR  SOBRE  TODAS  LAS PROMOCIONES  QUE  SE  PRESENTEN  EN CADA  JUICIO  EN  LOS  JUZGADOS  DE PRIMERA INSTANCIA MERCANTIL. 

 PROMOCIÓN  210,196 

48,069  22.87  52,549  48,069  91.47  Ésta  presentó  un  avance  del  22.87%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  48,069  promociones  de 210,196 programadas  y  en  lo que  se  refiere  al  realizado acumulado  al  trimestre  se  registró  un  cumplimiento menor al 100%, toda vez que  los calendarios trimestrales se  programan  sobre  la  base  de  estadística  y  criterios  al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de  justicia que presente  la población que acude por este servicio, razón por  la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  05  01  12  01  E5  3  E  002  A  13  A0  017  DICTAR  TODAS  LAS  SENTENCIAS DEFINITIVAS  EN  LOS  ASUNTOS  QUE  SE ENCUENTREN  EN  ESTADO  DE  SER FALLADOS EN MATERIA MERCANTIL. 

SENTENCIA  6,969  1,626  23.33  1,841  1,626  88.32  Ésta  presentó  un  avance  del  23.33%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  1,626  sentencias  de  6,969 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

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ANÁLISIS DE METAS2014

DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02

CLAVE PROGRAMÁTICA 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL  ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE 

EXPLICACIÓN DP  U

R  FL  FN  SFN  ER  ES  TP  PRO/ 

ACT  B  UG  FF  MT PROG. ANUAL 2014 * 

REALIZADO ACUM. 

ANUAL AL I TRIM. 

AVANCE % 

PROG. ACUM. AL I 

TRIM.* 

REALIZADO ACUM. 

AL I TRIM. 

AVANCE % 

02  05  01  12  01  E5  3  E  002  A  13  A0  018  RECIBIR  LAS  DEMANDAS  QUE  SE PRESENTEN  Y  PROCEDER  A  SU RADICACIÓN,  CUANDO  ASÍ CORRESPONDA  EN  LOS  JUZGADOS  DE PRIMERA INSTANCIA ORAL MERCANTIL. 

RADICACIÓN  1,407  476  33.83  377  476  (*)  Ésta  presentó  un  avance  del  33.83%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  476  radicaciones  de  1,407 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  05  01  12  01  E5  3  E  002  A  13  A0  019  ACORDAR  SOBRE  TODAS  LAS PROMOCIONES  QUE  SE  PRESENTEN  EN CADA  JUICIO  EN  LOS  JUZGADOS  DE PRIMERA INSTANCIA ORAL MERCANTIL. 

 PROMOCIÓN  11,064  1,566  14.15  2,766  1,566  56.62  Ésta  presentó  un  avance  del  14.15%  con  relación  al original anual, equivalente a 1,566 promociones de 11,064 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  05  01  12  01  E5  3  E  002  A  13  A0  020  DICTAR  TODAS  LAS  SENTENCIAS DEFINITIVAS  EN  LOS  ASUNTOS  QUE  SE ENCUENTREN  EN  ESTADO  DE  SER FALLADOS  EN  MATERIA  ORAL MERCANTIL. 

SENTENCIA  368  38  10.33  97  38  39.18  Ésta  presentó  un  avance  del  10.33%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  38  sentencias  de  368 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  06  CENTRALES DE ACTUARIOS EJECUTORES Y NOTIFICADORES                         02  06  01  12  01  E5  3  E  006  A  13  A0  001  RECIBIR LOS ASUNTOS DE LOS JUZGADOS 

DE  PRIMERA  INSTANCIA  CIVIL, MERCANTIL  Y  FAMILIAR  Y  AGENDARLOS PARA SU DILIGENCIACIÓN. 

ASUNTO  75,990  19,986  26.30  21,178  19,986  94.37  Ésta presentó un avance del 26.3% con relación al original anual,  equivalente  a  19,986  asuntos  de  75,990 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre la base de estadísticas y criterios al momento de su formulación, razón por la que registra resultados mayores, menores o iguales a los proyectados; además, su resultado está  sujeto  al  interés  de  las  partes  en  impulsar  el procedimiento.       

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ANÁLISIS DE METAS2014

DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02

CLAVE PROGRAMÁTICA 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL  ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE 

EXPLICACIÓN DP  U

R  FL  FN  SFN  ER  ES  TP  PRO/ 

ACT  B  UG  FF  MT PROG. ANUAL 2014 * 

REALIZADO ACUM. 

ANUAL AL I TRIM. 

AVANCE % 

PROG. ACUM. AL I 

TRIM.* 

REALIZADO ACUM. 

AL I TRIM. 

AVANCE % 

02  07  CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA                         

02  07  01  12  01  E5  3  E  004  A  13  A0  001  ATENDER  ASUNTOS  PRESENTADOS  DE LAS DIFERENTES MATERIAS Y VALORAR LA POSIBILIDAD  DE  IMPLEMENTAR MECANISMOS  DE  CONCILIACIÓN  Y MEDIACIÓN. 

ASUNTO  3,789  704  18.58  851  704  82.73  Ésta  presentó  un  avance  del  18.58%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  704  asuntos  de  3,789 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  07  01  12  01  E5  3  E  004  A  13  A0  002  RESOLVER CONTROVERSIAS MEDIANTE LA CELEBRACIÓN  DE  CONVENIOS  EN  LAS DIFERENTES MATERIAS. 

ASUNTO  1,505  317  21.06  365  317  86.85  Ésta  presentó  un  avance  del  21.06%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  317  asuntos  de  1,505 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se  programan sobre  la base de estadística y criterios al momento de su formulación.  La meta  está  en  función de  la demanda de justicia  que  presente  la  población  que  acude  por  este servicio,  razón  por  la  que  sus  resultados  pueden  ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  07  01  12  01  E5  3  E  004  A  13  A0  003  REALIZAR  SESIONES  DE  MEDIACIÓN  SIN CONVENIO  EN  DIVERSAS  MATERIAS, EXCEPTO  EN  MATERIA  PENAL  CON PROCESO. 

EVENTO  200  21  10.50  45  21  46.67  Ésta presentó un avance del 10.5% con relación al original anual, equivalente a 21 eventos de 200 programados y en lo  que  se  refiere  al  realizado  acumulado  al  trimestre  se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios  trimestrales  se  programan  sobre  la  base  de estadística  y  criterios  al momento de  su  formulación.  La meta  está  en  función  de  la  demanda  de  justicia  que presente  la población que acude por este  servicio,  razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  07  01  12  01  E5  3  E  004  A  13  A0  004  BRINDAR  ORIENTACIÓN  LEGAL  A  LAS PERSONAS QUE ACUDAN A LOS CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA. 

CONSULTA  4,094  753  18.39  1,001  753  75.22  Esta  no  presentó  avance  con  relación  al  original  anual, debido  a  que  se  tiene  programada  para  los  siguientes trimestres,  toda  vez  que  los  calendarios  trimestrales  se programan  sobre  la  base  de  estadísticas  y  criterios  al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de  justicia que presente  la población que acude por este servicio, razón por  la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

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ANÁLISIS DE METAS2014

DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02

CLAVE PROGRAMÁTICA 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL  ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE 

EXPLICACIÓN DP  U

R  FL  FN  SFN  ER  ES  TP  PRO/ 

ACT  B  UG  FF  MT PROG. ANUAL 2014 * 

REALIZADO ACUM. 

ANUAL AL I TRIM. 

AVANCE % 

PROG. ACUM. AL I 

TRIM.* 

REALIZADO ACUM. 

AL I TRIM. 

AVANCE % 

02  07  01  12  01  E5  3  E  004  A  13  A0  005  REALIZAR ACCIONES DE  SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DE MECANISMOS ALTERNATIVOS  DE  RESOLUCIÓN  DE CONFLICTOS. 

EVENTO  3,204  5  0.16  801  5  0.62  Ésta presentó un avance del 0.16% con relación al original anual, equivalente a 5 consultas de 3,204 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios  trimestrales  se  programan  sobre  la  base  de estadística  y  criterios  al momento de  su  formulación.  La meta  está  en  función  de  la  demanda  de  justicia  que presente  la población que acude por este  servicio,  razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. 

02  09  OFICIALÍA MAYOR                         02  09  01  12  01  E5  3  M  002  A  13  A0  001  COORDINAR  EL  FUNCIONAMIENTO 

OPERACIONAL  DE  LAS  UNIDADES ADSCRITAS. 

DOCUMENTO  28  7  25.00  7  7  100.00  Ésta presentó un avance del 25%  con  relación al original anual, equivalente a 7 documentos de 28 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento del 100%, al realizarse conforme lo proyectado. 

02  09  01  12  01  E5  3  M  002  A  13  A0  002  COORDINAR  LA  REALIZACIÓN  DE EVENTOS  DE  CARÁCTER  INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL. 

EVENTO  3  0  0.00  0  0  0.00  Esta  no  presentó  avance  debido  a  que  en  el  presente trimestre no se programó evento alguno. 

02  10  DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN                         02  10  01  12  01  E5  3  M  002  A  13  A0  001  ELABORAR  EL  ANTEPROYECTO  DE 

PRESUPUESTO  DE  EGRESOS  DEL  PODER JUDICIAL. 

 DOCUMENTO  1  0  0.00  0  0  0.00  Esta  no  presentó  avance  ya  que  su  programación  se incorporó  en  el  período  correspondiente  al  cuarto trimestre. 

02  10  01  12  01  E5  3  M  002  A  13  A0  002  ELABORAR  EL  ANTEPROYECTO  DE  LA CUENTA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PODER JUDICIAL. 

 DOCUMENTO  1  1  100.00  1  1  100.00  Ésta presentó un avance del 100% con relación al original anual al realizarse conforme a lo proyectado. 

02  10  01  12  01  E5  3  M  002  A  13  A0  003  ELABORAR LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A  LA  EVALUACIÓN  PROGRAMÁTICA‐PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL. 

 DOCUMENTO  4  1  25.00  1  1  100.00  Ésta presentó un avance del 25%  con  relación al original anual, equivalente a 1 documento de 4 programados y en lo  que  se  refiere  al  realizado  acumulado  al  trimestre  se registró un cumplimiento del 100%, al realizarse conforme lo proyectado. 

02  10  01  12  01  E5  3  M  002  A  13  A0  004  ELABORAR  E  INTEGRAR  LOS  ESTADOS FINANCIEROS  Y  AVANCES  DEL  EJERCICIO PRESUPUESTAL AUTORIZADO. 

 DOCUMENTO  12  3  25.00  3  3  100.00  Ésta presentó un avance del 25%  con  relación al original anual, equivalente a 3 documentos de 12 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento del 100%, al realizarse conforme lo proyectado. 

02  10  01  12  01  E5  3  M  002  A  13  A0  005  ELABORAR,  TRAMITAR  Y  REALIZAR  LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE VALOR. 

 DOCUMENTO  37,500  7,249  19.33  8,567  7,249  84.62  Ésta  presentó  un  avance  del  19.33%  con  relación  al original anual, equivalente a 7,249 documentos de 37,500 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, su resultado está sujeto a las operaciones que se generen por el óptimo funcionamiento del Poder Judicial. 

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CLAVE PROGRAMÁTICA 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL  ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE 

EXPLICACIÓN DP  U

R  FL  FN  SFN  ER  ES  TP  PRO/ 

ACT  B  UG  FF  MT PROG. ANUAL 2014 * 

REALIZADO ACUM. 

ANUAL AL I TRIM. 

AVANCE % 

PROG. ACUM. AL I 

TRIM.* 

REALIZADO ACUM. 

AL I TRIM. 

AVANCE % 

02  10  01  12  01  E5  3  M  002  A  13  A0  006  GESTIONAR  ANTE  LAS  AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, LOS MOVIMIENTOS DE  PERSONAL  Y  LA  CANCELACIÓN  DE CHEQUES DE SUELDOS. 

ASUNTO  1,686  799  47.39  429  799  (*)  Ésta  presentó  un  avance  del  47.39%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  799  asuntos  de  1,686 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, su  resultado  está  sujeto  a  la  atención  de  asuntos relacionados  con  los  requerimientos  relativos  a  recursos humanos de este Tribunal. 

02  10  01  12  01  E5  3  M  002  A  13  A0  007  GESTIONAR  LOS  TRÁMITES  REQUERIDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE PERSONAL DE HONORARIOS,  SUSTITUCIÓN  DE PERSONAL,  HORAS  EXTRAORDINARIAS  Y LIQUIDACIONES. 

 DOCUMENTO  3,122  937  30.01  715  937  (*)  Ésta  presentó  un  avance  del  30.01%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  937  documentos  de  3,122 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, su resultado está sujeto a  los requerimientos de servicios solicitados por  las unidades del Poder  Judicial en asuntos relativos a recursos humanos. 

02  10  01  12  01  E5  3  M  002  A  13  A0  008  ELABORAR Y TRAMITAR LAS ÓRDENES DE ADQUISICIÓN  DE  MATERIALES  Y SUMINISTROS,  MOBILIARIO  Y  EQUIPO, PARA ASEGURAR UN ADECUADO SISTEMA DE ABASTO. 

 DOCUMENTO  756  273  36.11  198  273  (*)  Ésta  presentó  un  avance  del  36.11%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  273  documentos  de  756 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, su  resultado  está  sujeto  a  diversos  requerimientos  para asegurar  el  abasto  de  las  unidades  administrativas  y jurisdiccionales del Poder Judicial. 

02  10  01  12  01  E5  3  M  002  A  13  A0  009  ATENDER  LAS  NECESIDADES  DE SUMINISTRO  DE  MATERIALES, MOBILIARIO  Y  EQUIPO  QUE  REQUIERAN LAS  DIFERENTES  ÁREAS  DEL  PODER JUDICIAL. 

 DOCUMENTO  2,407  630  26.17  632  630  99.68  Ésta  presentó  un  avance  del  26.17%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  630  documentos  de  2,407 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, su  resultado  está  sujeto  a  diversos  requerimientos  que presenten  las  unidades  del  Poder  Judicial  para  cubrir  su operación. 

02  10  01  12  01  E5  3  M  002  A  13  A0  010  ATENDER  LAS  SOLICITUDES  DE DOCUMENTOS DEL PERSONAL RELATIVAS A  CREDENCIALES,  PERMISOS  Y CONSTANCIAS  DIVERSAS  DEL  PERSONAL JUDICIAL. 

 DOCUMENTO  953  292  30.64  217  292  (*)  Ésta  presentó  un  avance  del  30.64%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  292  documentos  de  953 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, su resultado está sujeto a  los requerimientos de servicios solicitados por  las unidades del Poder  Judicial en asuntos relativos a recursos humanos. 

02  10  01  12  01  E5  3  M  002  A  13  A0  011  MANTENER  ACTUALIZADOS  LOS REGISTROS  DE  INVENTARIO  DE MATERIALES,  MOBILIARIO  Y  EQUIPO PROPIEDAD DEL PODER JUDICIAL. 

 DOCUMENTO  1,893  1,137  60.06  280  1,137  (*)  Ésta  presentó  un  avance  del  60.06%  con  relación  al original anual, equivalente a 1,137 documentos de 1,893 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, su resultado está sujeto a los movimientos de altas y bajas de mobiliario y equipo que se generen por las necesidades de operación en las diversas unidades del Poder Judicial y a la obligación de mantener control en el patrimonio de la Institución. 

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CLAVE PROGRAMÁTICA 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL  ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE 

EXPLICACIÓN DP  U

R  FL  FN  SFN  ER  ES  TP  PRO/ 

ACT  B  UG  FF  MT PROG. ANUAL 2014 * 

REALIZADO ACUM. 

ANUAL AL I TRIM. 

AVANCE % 

PROG. ACUM. AL I 

TRIM.* 

REALIZADO ACUM. 

AL I TRIM. 

AVANCE % 

02  10  01  12  01  E5  3  M  002  A  13  A0  012  ATENDER LAS ÓRDENES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  REQUERIDAS  POR  LAS DIVERSAS ÁREAS DEL PODER JUDICIAL. 

 DOCUMENTO  538  152  28.25  120  152  (*)  Ésta  presentó  un  avance  del  28.25%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  152  documentos  de  538 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, su  resultado  está  sujeto  a  las  necesidades  de  servicios requeridos  por  las  unidades  del  Poder  Judicial,  para mantener  en  condiciones  apropiadas  los  edificios institucionales del Tribunal. 

02  10  01  12  01  E5  3  M  002  A  13  A0  013  ELABORAR  Y  DAR  SEGUIMIENTO  A  LOS CONTRATOS  CELEBRADOS  CON PRESTADORES  DE  SERVICIOS  DE MANTENIMIENTO. 

 DOCUMENTO  50  25  50.00  50  25  50.00  Ésta presentó un avance del 50%  con  relación al original anual, equivalente a 25 documentos de 50 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró  un  cumplimiento  menor  al  100%,  su  resultado está  sujeto a  las necesidades de  servicios  requeridos por las  unidades  del  Poder  Judicial,  para  mantener  en condiciones  apropiadas  los  edificios  institucionales  del Tribunal. 

02  11  DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO                         

02  11  01  12  01  E5  3  M  006  A  13  A0  001  ACTUALIZAR  LOS  SISTEMAS  DE INFORMACIÓN  JURISDICCIONALES  Y ADMINISTRATIVOS EXISTENTES. 

 SISTEMA  4  1  25.00  1  1  100.00  Ésta presentó un avance del 25%  con  relación al original anual, equivalente a 1 sistema de 4 programados y en  lo que  se  refiere  al  realizado  acumulado  al  trimestre  se registró un cumplimiento del 100%. 

02  11  01  12  01  E5  3  M  006  A  13  A0  002  DESARROLLAR  E  IMPLEMENTAR SISTEMAS  AUTOMATIZADOS  DE INFORMACIÓN  EN  ÁREAS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS. 

 SISTEMA  3  1  33.33  0  1  0.00  Esta  meta  no  presentó  avance  con  relación  al  original dado que en este trimestre no se programó el desarrollo e implementación de sistemas informáticos. 

02  11  01  12  01  E5  3  M  006  A  13  A0  003  ATENDER  LAS  SOLICITUDES  DE  SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE LOS USUARIOS. 

SERVICIO  3,191  399  12.50  738  399  54.07  Ésta presentó un avance del 12.5% con relación al original anual, equivalente a 399 servicios de 3,191 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró  un  cumplimiento  menor  al  100%,  su  resultado está  sujeto  a  las  necesidades  de  los  servicios  de informática presentados por los usuarios, para el correcto aprovechamiento  de  las  herramientas  tecnológicas  en  la operación del Poder Judicial. 

02  11  01  12  01  E5  3  M  006  A  13  A0  004  ELABORAR DIAGNÓSTICOS Y DICTÁMENES TÉCNICOS  DE  NECESIDADES  DE ADQUISICIÓN  DE  EQUIPO  E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 

 DOCUMENTO  81  0  0.00  25  0  0.00  Esta  meta  no  presentó  avance  alguno,  dado  que  se implementó  un  proyecto  de  sustitución  de  equipos  de cómputo  en  las  diversas  áreas  jurisdiccionales  y administrativas,  por  lo  que  no  fue  necesario  realizar diagnósticos  y  dictámenes  técnicos  de  equipamiento,  al haberse adquirido 156 computadoras. 

02  11  01  12  01  E5  3  M  006  A  13  A0  005  INSTALAR  Y/O  AMPLIAR  REDES  LOCALES EN ÁREAS JUDICIALES. 

 INSTALACIÓN  18  12  66.67  3  12  (*)  Ésta  presentó  un  avance  del  66.67%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  12  instalaciones  de  18 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, habiéndose realizado un total de 192 nodos. 

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ANÁLISIS DE METAS2014

DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02

CLAVE PROGRAMÁTICA 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL  ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE 

EXPLICACIÓN DP  U

R  FL  FN  SFN  ER  ES  TP  PRO/ 

ACT  B  UG  FF  MT PROG. ANUAL 2014 * 

REALIZADO ACUM. 

ANUAL AL I TRIM. 

AVANCE % 

PROG. ACUM. AL I 

TRIM.* 

REALIZADO ACUM. 

AL I TRIM. 

AVANCE % 

02  12  INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE                         

02  12  01  12  01  E5  3  M  007  A  13  A0  001  COORDINAR  EL  FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL  DE  LAS  UNIDADES ADSCRITAS. 

 DOCUMENTO  12  3  25.00  3  3  100.00  Ésta presentó un avance del 25%  con  relación al original anual, equivalente a 3 documentos de 12 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento del 100%, al realizarse conforme lo proyectado. 

02  13  CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA                         

02  13  01  12  01  E5  3  M  008  A  13  A0  001  RECABAR,  CAPTURAR  Y  PROCESAR  LA INFORMACIÓN  DE  PRIMERA  INSTANCIA, TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO Y CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA. 

 DOCUMENTO  1,888  354  18.75  472  354  75.00  Ésta  presentó  un  avance  del  18.75%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  354  documentos  de  1,888 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%. 

02  13  01  12  01  E5  3  M  008  A  13  A0  002  ELABORAR Y PUBLICAR DOCUMENTOS DE ESTADÍSTICAS DEL RAMO CIVIL Y PENAL. 

 DOCUMENTO  96  24  25.00  24  24  100.00  Ésta presentó un avance del 25%  con  relación al original anual, equivalente a 24 documentos de 96 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró  un  cumplimiento  del  100%  al  realizarse  esta acción conforme lo proyectado. 

02  13  01  12  01  E5  3  M  008  A  13  A0  003  ELABORAR EL ANUARIO ESTADÍSTICO DEL PODER JUDICIAL. 

 DOCUMENTO  1  1  100.00  1  1  100.00  Ésta presentó un avance del 100% con relación al original anual al realizarse conforme a lo proyectado. 

02  13  01  12  01  E5  3  M  008  A  13  A0  004  ELABORAR  DOCUMENTO  DE  INCIDENCIA DELICTIVA. 

 DOCUMENTO  1  1  100.00  1  1  100.00  Ésta presentó un avance del 100% con relación al original anual al realizarse conforme a lo proyectado. 

02  13  01  12  01  E5  3  M  008  A  13  A0  005  ELABORAR  DOCUMENTO  DE ESTADÍSTICAS  SOBRE  JUICIOS DEL RAMO CIVIL  Y  MERCANTIL,  PROMOVIDOS  POR LA BANCA. 

 DOCUMENTO  1  0  0.00  0  0  0.00  Esta  no  presentó  avance  ya  que  su  programación  se incorporó en el período correspondiente a otro trimestre. 

02  14  UNIDAD DE APOYO Y MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN JUDICIAL                         

02  14  01  12  01  E5  3  M  007  A  13  A0  001  ELABORAR  Y  DIFUNDIR  EL  BOLETÍN  DE INFORMACIÓN  JUDICIAL DEL  ESTADO DE SONORA. 

 DOCUMENTO  4  1  25.00  1  1  100.00  Ésta presentó un avance del 25%  con  relación al original anual, equivalente a 1 documento de 4 programados y en lo  que  se  refiere  al  realizado  acumulado  al  trimestre  se registró  un  cumplimiento  del  100%.  Con  esta  acción  se mantiene  informada  a  la  sociedad  sobre  el  trabajo realizado en el Poder Judicial. 

02  14  01  12  01  E5  3  M  007  A  13  A0  002  LLEVAR  UN  CONTROL  DE  LA INTEGRACIÓN  DE  ORDENAMIENTOS JURÍDICOS  RELACIONADOS  CON  LA ADMÓN.  E  IMPART.  DE  JUSTICIA  Y DISTRIBUIRLOS AL PERSONAL JUDICIAL. 

 DOCUMENTO  356  108  30.34  87  108  (*)  Ésta  presentó  un  avance  del  30.34%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  108  documentos  de  356 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%. Esta acción se concretiza con  los documentos normativos que se generen tanto internos como externos. 

02  14  01  12  01  E5  3  M  007  A  13  A0  003  ELABORAR  Y  DIFUNDIR  EL  BOLETÍN  DE ADQUISICIONES  BIBLIOGRÁFICOS  Y HEMEROGRÁFICOS DE LA BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL. 

 DOCUMENTO  12  1  8.33  3  1  33.33  Ésta presentó un avance del 8.33% con relación al original anual, equivalente a 1 documento de 12 programados y en lo  que  se  refiere  al  realizado  acumulado  al  trimestre  se registró un cumplimiento menor al 100%, su resultado se debió  a  que  las  adquisiciones  fueron  inferiores  a  las proyectadas en el trimestre. 

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ANÁLISIS DE METAS2014

DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02

CLAVE PROGRAMÁTICA 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL  ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE 

EXPLICACIÓN DP  U

R  FL  FN  SFN  ER  ES  TP  PRO/ 

ACT  B  UG  FF  MT PROG. ANUAL 2014 * 

REALIZADO ACUM. 

ANUAL AL I TRIM. 

AVANCE % 

PROG. ACUM. AL I 

TRIM.* 

REALIZADO ACUM. 

AL I TRIM. 

AVANCE % 

02  14  01  12  01  E5  3  M  007  A  13  A0  005  PUBLICAR  LISTAS  DE  ACUERDOS  DE TRIBUNALES REGIONALES Y JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL EN LA PÁGINA DE INTERNET. 

SERVICIO  37,682  10,044  26.65  9,628  10,044  (*)  Ésta  presentó  un  avance  del  26.65%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  10,044  servicios  de  37,682 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, su  resultado  depende  de  las  necesidades  que  presenten los  usuarios  que  acuden  a  hacer  uso  del  servicio  de Internet y consultas digitales a la Biblioteca. 

02  14  01  12  01  E5  3  M  007  A  13  A0  006  ATENDER  LAS  SOLICITUDES  RELATIVAS  A LA  LEY  DE  ACCESO  A  LA  INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA. 

DOCUMENTO  300  70  23.33  60  70  (*)  Ésta  presentó  un  avance  del  23.33%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  70  servicios  de  300 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%. Esta meta se programó considerando las Secretarías de los Tribunales  y  Juzgados de  Primera  Instancia  que  publican información;  su  variación  se  encuentra  en  función  de  la apertura  o  cancelación  de  ellas,  así  como  de  los  días hábiles. 

02  15  DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN JUDICIALES                         02  15  01  12  01  E5  3  M  009  A  13  A0  001  ELABORAR  PROGRAMAS  DE 

CAPACITACIÓN  PARA  PERSONAL JUDICIAL. 

 DOCUMENTO  2  0  0.00  1  0  0.00  Ésta  presentó  un  avance  del  0%  con  relación  al  original anual, equivalente a 0 documento de 2 programados y en lo  que  se  refiere  al  realizado  acumulado  al  trimestre  se registró  un  cumplimiento  menor  al  100%,  sin  lograr cumplir con los proyectados. 

02  15  01  12  01  E5  3  M  009  A  13  A0  002  REALIZAR  ACCIONES  DE  CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN  Y  PROFESIONALIZACIÓN PARA  PERSONAL  JUDICIAL  Y  DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES. 

 EVENTO  160  27  16.88  39  27  69.23  Ésta  presentó  un  avance  del  16.88%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  27  eventos  de  160 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, sin lograr cumplir con los proyectados. 

02  16  VISITADURÍA JUDICIAL Y CONTRALORÍA                         

02  16  01  12  01  E5  3  O  001  A  13  A0  001  INSPECCIONAR  EL  FUNCIONAMIENTO DE LOS  ÓRGANOS  JURISDICCIONALES  DEL PODER JUDICIAL. 

INSPECCIÓN  150  36  24.00  37  36  97.30  Ésta presentó un avance del 24%  con  relación al original anual, equivalente a 36 inspecciones de 150 programadas y en  lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, su resultado se  debió  a  que  la  revisión  requirió  de mayor  tiempo  al estimado, sin lograr cumplir con lo proyectado. 

02  16  01  12  01  E5  3  O  001  A  13  A0  002  VIGILAR  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS NORMAS  ADMINISTRATIVAS,  MEDIANTE REVISIONES  PERIÓDICAS  A  UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PODER JUDICIAL. 

REVISIÓN  48  13  27.08  12  13  (*)  Ésta  presentó  un  avance  del  27.08%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  13  revisiones  de  48 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, su  resultado  se  debió  a  la  realización  de  revisiones adicionales  en  atención  a  instrucciones  de  la  autoridad competente, cuyo propósito es fortalecer  la verificación y funcionamiento administrativo del Poder Judicial. 

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ANÁLISIS DE METAS2014

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CLAVE PROGRAMÁTICA 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL  ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE 

EXPLICACIÓN DP  U

R  FL  FN  SFN  ER  ES  TP  PRO/ 

ACT  B  UG  FF  MT PROG. ANUAL 2014 * 

REALIZADO ACUM. 

ANUAL AL I TRIM. 

AVANCE % 

PROG. ACUM. AL I 

TRIM.* 

REALIZADO ACUM. 

AL I TRIM. 

AVANCE % 

02  16  01  12  01  E5  3  O  001  A  13  A0  003  REGISTRAR  Y  DAR  SEGUIMIENTO  A  LA PRESENTACIÓN  DE  LA  SITUACIÓN PATRIMONIAL  DE  LOS  SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL. 

REGISTRO  676  7  1.04  0  7  (*)  Ésta presentó un avance del 1.04% con relación al original anual, equivalente a 7 registros de 676 programados y en lo  que  se  refiere  al  realizado  acumulado  al  trimestre  se registró un cumplimiento superior al 100%. Cabe señalar, que  en  el  segundo  trimestre  se  registra  el  avance más representativo, ya que éste es el tiempo en que se recibe la  Declaración  Anual  Patrimonial  de  los  Servidores Públicos;  además  se  reciben  las  declaraciones  iniciales  y finales que ocurran en cada período. 

02  16  01  12  01  E5  3  O  001  A  13  A0  004  CONOCER  DE  LOS  PROCEDIMIENTOS PARA  DETERMINAR  RESPONSABILIDADES DE  LOS  SERVIDORES  PÚBLICOS  DEL PODER JUDICIAL. 

ASUNTO  24  13  54.17  7  13  (*)  Ésta  presentó  un  avance  del  54.17%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  13  asuntos  de  24 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, ésta depende de las quejas que se reciben de la población que acude a recibir los servicios judiciales y/o del personal adscrito  al  Poder  Judicial,  razón  por  la  que  se  pueden obtener  resultados  mayores,  menores  o  igual  a  los proyectados. 

02  16  01  12  01  E5  3  O  001  A  13  A0  005  REGISTRAR,  DAR  SEGUIMIENTO  Y ACTUALIZAR  EXPEDIENTES  PERSONALES DEL DESEMPEÑO DE LOS SECRETARIOS DE ACUERDOS. 

 DOCUMENTO  244  98  40.16  65  98  (*)  Ésta  presentó  un  avance  del  40.16%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  98  documentos  de  244 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, Esta meta está relacionada con la número 3 en cada visita de inspección, se efectúa la evaluación del desempeño de los secretarios de acuerdo. Cabe señalar que el número de secretarios de acuerdos varía en cada órgano; razón por la que  se  pueden  obtener  resultados mayores, menores  o iguales a los proyectados. 

02  17  ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL                         

02  17  01  12  01  E5  3  M  003  A  13  A0  001  ATENDER  REQUERIMIENTOS  DE EXPEDIENTES  SOLICITADOS  POR  LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES. 

 DOCUMENTO  11,500  2,921  25.40  3,003  2,921  97.27  Ésta presentó un avance del 25.4% con relación al original anual,  equivalente  a  2,921  documentos  de  11,500 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al  trimestre  se  registró un cumplimiento menor al 100%, dicha  acción  está  sujeta  a  los  requerimientos  de expedientes que le sean solicitados al Archivo General. 

02  17  01  12  01  E5  3  M  003  A  13  A0  002  RECIBIR  TRANSFERENCIAS  DE EXPEDIENTES  Y  DOCUMENTOS  DE  LOS ÓRGANOS  JURISDICCIONALES  Y PROCEDER A SU REVISIÓN Y ARCHIVO. 

 DOCUMENTO  65,000  17,355  26.70  15,644  17,355  (*)  Ésta presentó un avance del 26.7% con relación al original anual,  equivalente  a  17,355  documentos  de  65,000 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, su resultado se fundamenta en la remisión de expedientes terminados  por  parte  de  los  Tribunales  Judiciales  al Archivo General. 

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ANÁLISIS DE METAS2014

DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02

CLAVE PROGRAMÁTICA 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL  ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE 

EXPLICACIÓN DP  U

R  FL  FN  SFN  ER  ES  TP  PRO/ 

ACT  B  UG  FF  MT PROG. ANUAL 2014 * 

REALIZADO ACUM. 

ANUAL AL I TRIM. 

AVANCE % 

PROG. ACUM. AL I 

TRIM.* 

REALIZADO ACUM. 

AL I TRIM. 

AVANCE % 

02  17  01  12  01  E5  3  M  003  A  13  A0  003  IMPLEMENTAR  UN  PROGRAMA  DE VISITAS  A  ÓRGANOS  JURISDICCIONALES RELATIVAS  A  REVISIÓN,  ASESORÍA  Y TRASLADO DE ARCHIVOS. 

 EVENTO  111  12  10.81  7  12  (*)  Ésta  presentó  un  avance  del  10.81%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  12  eventos  de  111 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, El  propósito  de  esta meta  es  coordinar  y  asesorar  a  los encargados  de  enviar  los  documentos  y  expedientes terminados al archivo para  facilitar y agilizar  la revisión y guarda  de  los mismos  en  el  Archivo  General  del  Poder Judicial. La cifra inicial se programó tomando como base el año  anterior,  sin  embargo  por  considerarse  estratégica este tipo de asesoría, en  la medida que  facilita el  trabajo que realiza el Archivo General para la guarda y custodia de los  documentos,  se  ha  buscado  atender  todos  los requerimientos de asesoría y apoyo que se presente en los órganos jurisdiccionales del Estado. 

02  18  DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL                         02  18  01  12  01  E5  3  P  004  A  13  A0  001  DAR  COBERTURA  Y  DIFUSIÓN  A  LOS 

EVENTOS  INTERNOS  Y  EXTERNOS  DEL PODER JUDICIAL. 

 EVENTO  622  15  2.41  112  15  13.39  Ésta presentó un avance del 2.41% con relación al original anual, equivalente a 15 eventos de 622 programados y en lo  que  se  refiere  al  realizado  acumulado  al  trimestre  se registró  un  cumplimiento menor  al  100%.  Durante  este período, se dio cobertura a todas  las actividades relativas a  cursos  de  capacitación  y  demás  eventos  del  Poder Judicial, mismos que se programan a criterio al momento de  su  formulación.  Lo  anterior,  con  el  propósito  de informar  a  la  sociedad  sonorense  sobre  el  trabajo desarrollado en el Tribunal. 

02  18  01  12  01  E5  3  P  004  A  13  A0  002  ELABORAR Y DISTRIBUIR LAS SINTESIS DEL MONITOREO  DE  NOTICIAS RELACIONADAS  CON  EL  PODER  JUDICIAL EN  LOS  DIVERSOS  MEDIOS  DE COMUNICACIÓN. 

 DOCUMENTO  227  57  25.11  58  57  98.28  Ésta  presentó  un  avance  del  25.11%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  57  documentos  de  227 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, la acción está sujeta a las noticias diarias que se generen y se relacionen con el Poder Judicial. 

02  18  01  12  01  E5  3  P  004  A  13  A0  003  ELABORAR  EL  INFORME  ANUAL  DE ACTIVIDADES DEL PODER JUDICIAL. 

 DOCUMENTO  1  0  0.00  0  0  0.00  Esta meta no presentó avance alguno debido a que el informe anual de actividades está programado en otro trimestre. 

02  18  01  12  01  E5  3  P  004  A  13  A0  004  DISEÑAR  E  IMPLEMENTAR  UNA CAMPAÑA  DE  DIFUSIÓN  DEL  PODER JUDICIAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

DOCUMENTO  4  1  25.00  1  1  100.00  Ésta presentó un avance del 25%  con  relación al original anual, equivalente a 1 documento de 4 programados y en lo  que  se  refiere  al  realizado  acumulado  al  trimestre  se registró un cumplimiento del 100%. 

02  18  01  12  01  E5  3  P  004  A  13  A0  005  DEFINIR Y EMITIR POLÍTICAS DE  IMAGEN INSTITUCIONAL. 

UNIDAD  32  8  25.00  8  8  100.00  Ésta presentó un avance del 25%  con  relación al original anual, equivalente a 8 unidades de 32 programados y en lo que  se  refiere  al  realizado  acumulado  al  trimestre  se registró un cumplimiento del 100%. 

02  18  01  12  01  E5  3  P  004  A  13  A0  006  DISEÑAR,  ACTUALIZAR  Y  EMITIR  LOS CONTENIDOS DIARIOS DE  LA  PÁGINA DE INTERNET Y APLICACIONES A CELULARES. 

DOCUMENTO  227  58  25.55  58  58  100.00  Ésta  presentó  un  avance  del  25.55%  con  relación  al original  anual,  equivalente  a  58  documentos  de  227 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento del 100%. 

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EVT‐02 

 

24  

 

 

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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:

TB UG MT

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA $785,000,000 $785,000,000 $168,108,328 21.42PESOS02

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$785,000,000 $168,108,328

DEVENGADO

REALIZADO

01 PRESIDENCIA $9,782,492 $52,139,339 $1,899,690 19.42PESOS $9,782,492 $1,899,690

12 JUSTICIA

01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 TRAMITAR LOS ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DEL PLENO Y DE LAS SALAS, DESDE QUE INGRESAN HASTA QUE SE CITAN PARA RESOLUCIÓN O CONCLUYAN POR CUALQUIER CAUSA.

ASUNTO 1102 312 28.581102 315 315

002 AUXILIAR A LA JUSTICIA FEDERAL EN LOS TÉRMINOS DE LAS LEYES RELATIVAS.

ASUNTO 189 51 39.15189 74 74

003 SOMETER A LA APROBACIÓN DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

DOCUMENTO 1 0 01 0 0

004 ATENDER A TRAVÉS DE AUDICENCIA AL PÚBLICO EN GENERAL LOS ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DEL PODER JUDICIAL.

ASUNTO 1135 290 22.561135 256 256

02 SALAS MIXTAS $36,503,683 $35,812,228 $8,508,629 23.31PESOS $36,503,683 $8,508,629

12 JUSTICIA

01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

001 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN SEGUNDA INSTANCIA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 EMITIR RESOLUCIÓN EN LOS ASUNTOS CIVILES Y PENALES TURNADOS A PONENCIAS.

RESOLUCIÓN 769 183 45.51769 350 350

03 SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS $23,299,418 $21,503,865 $5,010,055 21.50PESOS $23,299,418 $5,010,055

12 JUSTICIAPágina 1 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:

TB UG MT

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA $785,000,000 $785,000,000 $168,108,328 21.42PESOS02

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$785,000,000 $168,108,328

DEVENGADO

REALIZADO

01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

005 TRÁMITE DE ASUNTOS DEL PLENO, SALAS, COMISIONES Y PRESIDENCIA

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 RECIBIR APELACIONES Y EXCUSAS EN MATERIA PENAL DE PRIMERA INSTANCIA Y TRIBUNALES COLEGIADOS HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.

ASUNTO 996 273 25.6996 255 255

002 ELABORAR OPERATIVAMENTE ATENDIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA, LOS ACUERDOS PENALES HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.

ACUERDO 8615 2264 14.928615 1285 1285

003 RECIBIR APELACIONES Y EXCUSAS EN MATERIA CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA Y TRIBUNALES COLEGIADOS HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.

ASUNTO 345 95 22.9345 79 79

004 ELABORAR OPERATIVAMENTE ATENDIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA, LOS ACUERDOS CIVILES HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.

ACUERDO 1911 493 26.531911 507 507

005 ELABORAR OPERATIVAMENTE ATENDIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA, LOS ACUERDOS DE ANTECEDENTES DE AMPARO HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.

ACUERDO 2351 629 21.652351 509 509

006 TURNAR Y LEGALIZAR LOS EXHORTOS QUE LLEGAN O SALEN DEL ESTADO.

ASUNTO 944 249 27.44944 259 259

04 TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO $84,313,910 $85,134,962 $20,342,796 24.13PESOS $84,313,910 $20,342,796

12 JUSTICIA

01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

001 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN SEGUNDA INSTANCIA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

Página 2 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:

TB UG MT

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA $785,000,000 $785,000,000 $168,108,328 21.42PESOS02

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$785,000,000 $168,108,328

DEVENGADO

REALIZADO

001 ELABORAR LOS ACUERDOS CIVILES HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.

ACUERDO 9372 2547 20.029372 1876 1876

002 ELABORAR LOS ACUERDOS PENALES HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.

ACUERDO 25210 6011 25.0525210 6315 6315

003 EMITIR RESOLUCIÓN EN TODOS LOS ASUNTOS CIVILES TURNADOS A PONENCIAS.

RESOLUCIÓN 2337 619 17.592337 411 411

004 EMITIR RESOLUCIÓN EN TODOS LOS ASUNTOS PENALES TURNADOS A PONENCIAS.

RESOLUCIÓN 2906 707 26.082906 758 758

005 ELABORAR LOS ACUERDOS DE ANTECEDENTES DE AMPARO EN MATERIA CIVIL.

ACUERDO 2881 780 20.172881 581 581

006 ELABORAR LOS ACUERDOS DE ANTECEDENTES DE AMPARO EN MATERIA PENAL.

ACUERDO 1736 560 27.361736 475 475

007 ELABORAR LOS ACUERDOS DE ANTECEDENTES DE AMPARO INDIRECTOS PENALES POR COMPETENCIA CONCURRENTE.

ACUERDO 709 211 0.42709 3 3

008 RESOLVER LOS AMPAROS INDIRECTOS QUE EN MATERIA PENAL SE ATIENDEN POR COMPETENCIA CONCURRENTE.

RESOLUCIÓN 161 47 0.62161 1 1

009 EMITIR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES AL TRÁMITE DE LOS RECURSOS EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, HASTA CITAR PARA RESOLUCIÓN O SENTENCIA.

ACUERDO 3908 1211 9.113908 356 356

010 EMITIR SENTENCIAS EN ASUNTOS DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.

SENTENCIA 261 79 10.73261 28 28

011 EMITIR RESOLUCIONES EN ASUNTOS DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.

RESOLUCIÓN 160 39 12.5160 20 20

012 EMITIR LOS ACUERDOS QUE CORRESPONDAN A LOS AMPAROS DIRECTOS O INDIRECTOS PLANTEADOS EN LOS ASUNTOS DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.

ACUERDO 15 4 66.6715 10 10

05 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA $490,273,056 $450,968,984 $103,975,905 21.21PESOS $490,273,056 $103,975,905

12 JUSTICIA

01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

002 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN PRIMERA INSTANCIA.

A POBLACIÓN ABIERTA

Página 3 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:

TB UG MT

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA $785,000,000 $785,000,000 $168,108,328 21.42PESOS02

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$785,000,000 $168,108,328

DEVENGADO

REALIZADO

13 TODO EL ESTADO

001 RECIBIR Y RADICAR LAS CONSIGNACIONES DE SU COMPETENCIA QUE EFECTÚE EL MINISTERIO PÚBLICO EN MATERIA PENAL.

RADICACIÓN 14342 3538 20.1914342 2895 2895

002 LLEVAR EL CONTROL DE INCULPADOS DE LOS PROCESOS COMPETENCIA DE LA MATERIA PENAL.

INCULPADO 17358 4314 19.6717358 3415 3415

003 DICTAR LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS DE SU COMPETENCIA EN LOS PROCESOS PENALES EN TRÁMITE.

SENTENCIA 8694 2206 24.68694 2139 2139

004 LLEVAR EL CONTROL DE RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES DICTADAS EN ASUNTOS DE COMPETENCIA EN MATERIA PENAL.

RESOLUCIÓN 14523 3404 17.9914523 2613 2613

005 RECIBIR Y RADICAR LAS REMISIONES QUE EFECTÚE EL MINISTERIO PÚBLICO EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.

RADICACIÓN 1029 294 26.431029 272 272

006 LLEVAR EL CONTROL DE ADOLESCENTES, A LOS QUE SE LES ATRIBUYA UNA CONDUCTA TIPIFICADA COMO DELITO.

PERSONA 1234 346 25.531234 315 315

007 DICTAR LAS SENTENCIAS EN LOS PROCESOS INSTRUIDOS A ADOLESCENTES A QUIENES SE LES ATRIBUYE UNA CONDUCTA TIPIFICADA COMO DELITO.

SENTENCIA 1033 273 21.21033 219 219

008 DICTAR LAS RESOLUCIONES EN LOS PROCESOS INSTRUIDOS A ADOLESCENTES A QUIENES SE LES ATRIBUYE UNA CONDUCTA TIPIFICADA COMO DELITO.

RESOLUCIÓN 852 229 21.83852 186 186

009 RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN Y PROCEDER A SU RADICACIÓN, CUANDO ASÍ CORRESPONDA EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL.

RADICACIÓN 9028 2431 25.389028 2291 2291

010 ACORDAR SOBRE TODAS LAS PROMOCIONES QUE SE PRESENTEN EN CADA JUICIO EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL.

PROMOCIÓN 110336 28749 24.73110336 27287 27287

011 DICTAR TODAS LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS EN LOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE SER FALLADOS EN MATERIA CIVIL.

SENTENCIA 4212 1038 20.424212 860 860

012 RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN Y PROCEDER A SU RADICACIÓN, CUANDO ASÍ CORRESPONDA EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA FAMILIAR.

RADICACIÓN 20570 5471 22.9120570 4712 4712

013 ACORDAR SOBRE TODAS LAS PROMOCIONES QUE SE PRESENTEN EN CADA JUICIO EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA FAMILIAR.

PROMOCIÓN 210154 52780 22.83210154 47969 47969

Página 4 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:

TB UG MT

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA $785,000,000 $785,000,000 $168,108,328 21.42PESOS02

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$785,000,000 $168,108,328

DEVENGADO

REALIZADO

014 DICTAR TODAS LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS EN LOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE SER FALLADOS EN MATERIA FAMILIAR.

SENTENCIA 11594 2901 22.0411594 2555 2555

015 RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN Y PROCEDER A SU RADICACIÓN, CUANDO ASÍ CORRESPONDA EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA MERCANTIL.

RADICACIÓN 26688 7153 26.5726688 7091 7091

016 ACORDAR SOBRE TODAS LAS PROMOCIONES QUE SE PRESENTEN EN CADA JUICIO EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA MERCANTIL.

PROMOCIÓN 210196 52549 22.87210196 48069 48069

017 DICTAR TODAS LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS EN LOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE SER FALLADOS EN MATERIA MERCANTIL.

SENTENCIA 6969 1841 23.336969 1626 1626

018 RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN Y PROCEDER A SU RADICACIÓN, CUANDO ASÍ CORRESPONDA EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA ORAL MERCANTIL.

RADICACIÓN 1407 377 33.831407 476 476

019 ACORDAR SOBRE TODAS LAS PROMOCIONES QUE SE PRESENTEN EN CADA JUICIO EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA ORAL MERCANTIL.

PROMOCIÓN 11064 2766 14.1511064 1566 1566

020 DICTAR TODAS LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS EN LOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE SER FALLADOS EN MATERIA ORAL MERCANTIL.

SENTENCIA 368 97 10.33368 38 38

06 CENTRALES DE ACTUARIOS EJECUTORES Y NOTIFICADORES $7,652,193 $7,743,500 $1,815,911 23.73PESOS $7,652,193 $1,815,911

12 JUSTICIA

01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

006 EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES ORDENADAS POR LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 RECIBIR LOS ASUNTOS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIAR Y AGENDARLOS PARA SU DILIGENCIACIÓN.

ASUNTO 75990 21178 26.375990 19986 19986

07 CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA $16,103,241 $15,431,047 $2,979,717 18.50PESOS $16,103,241 $2,979,717

12 JUSTICIA

Página 5 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:

TB UG MT

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA $785,000,000 $785,000,000 $168,108,328 21.42PESOS02

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$785,000,000 $168,108,328

DEVENGADO

REALIZADO

01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

004 JUSTICIA ALTERNATIVA

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ATENDER ASUNTOS PRESENTADOS DE LAS DIFERENTES MATERIAS Y VALORAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN.

ASUNTO 3789 851 18.583789 704 704

002 RESOLVER CONTROVERSIAS MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS EN LAS DIFERENTES MATERIAS.

ASUNTO 1505 365 21.061505 317 317

003 REALIZAR SESIONES DE MEDIACIÓN SIN CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS, EXCEPTO EN MATERIA PENAL CON PROCESO.

EVENTO 200 45 10.5200 21 21

004 BRINDAR ORIENTACIÓN LEGAL A LAS PERSONAS QUE ACUDAN A LOS CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA.

CONSULTA 4094 1001 18.394094 753 753

005 REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

EVENTO 3204 801 0.163204 5 5

09 OFICIALIA MAYOR $6,763,344 $6,071,761 $1,310,628 19.38PESOS $6,763,344 $1,310,628

12 JUSTICIA

01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

002 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES ADSCRITAS.

DOCUMENTO 28 7 2528 7 7

Página 6 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:

TB UG MT

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA $785,000,000 $785,000,000 $168,108,328 21.42PESOS02

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$785,000,000 $168,108,328

DEVENGADO

REALIZADO

002 COORDINAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL.

EVENTO 3 0 03 0 0

10 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION $29,184,356 $29,147,715 $6,422,689 22.01PESOS $29,184,356 $6,422,689

12 JUSTICIA

01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

002 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL.

DOCUMENTO 1 0 01 0 0

002 ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE LA CUENTA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PODER JUDICIAL.

DOCUMENTO 1 1 1001 1 1

003 ELABORAR LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL.

DOCUMENTO 4 1 254 1 1

004 ELABORAR E INTEGRAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AUTORIZADO.

DOCUMENTO 12 3 2512 3 3

005 ELABORAR, TRAMITAR Y REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE VALOR.

DOCUMENTO 37500 8567 19.3337500 7249 7249

006 GESTIONAR ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y LA CANCELACIÓN DE CHEQUES DE SUELDOS.

ASUNTO 1686 429 47.391686 799 799

007 GESTIONAR LOS TRÁMITES REQUERIDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE PERSONAL DE HONORARIOS, SUSTITUCIÓN DE PERSONAL, HORAS EXTRAORDINARIAS Y LIQUIDACIONES.

DOCUMENTO 3122 715 30.013122 937 937

008 ELABORAR Y TRAMITAR LAS ÓRDENES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, MOBILIARIO Y EQUIPO, PARA ASEGURAR UN ADECUADO SISTEMA DE ABASTO.

DOCUMENTO 756 198 36.11756 273 273

009 ATENDER LAS NECESIDADES DE SUMINISTRO DE MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPO QUE REQUIERAN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL PODER JUDICIAL.

DOCUMENTO 2407 632 26.172407 630 630

Página 7 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:

TB UG MT

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA $785,000,000 $785,000,000 $168,108,328 21.42PESOS02

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$785,000,000 $168,108,328

DEVENGADO

REALIZADO

010 ATENDER LAS SOLICITUDES DE DOCUMENTOS DEL PERSONAL RELATIVAS A CREDENCIALES, PERMISOS Y CONSTANCIAS DIVERSAS DEL PERSONAL JUDICIAL.

DOCUMENTO 953 217 30.64953 292 292

011 MANTENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS DE INVENTARIO DE MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIEDAD DEL PODER JUDICIAL.

DOCUMENTO 1893 280 60.061893 1137 1137

012 ATENDER LAS ÓRDENES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REQUERIDAS POR LAS DIVERSAS ÁREAS DEL PODER JUDICIAL.

DOCUMENTO 538 120 28.25538 152 152

013 ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON PRESTADORES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.

DOCUMENTO 50 50 5050 25 25

11 DIRECCION DE SERVICIOS DE COMPUTO $8,004,962 $8,034,799 $1,709,413 21.35PESOS $8,004,962 $1,709,413

12 JUSTICIA

01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

006 SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS EXISTENTES.

SISTEMA 4 1 254 1 1

002 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE INFORMACIÓN EN ÁREAS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS.

SISTEMA 3 0 33.333 1 1

003 ATENDER LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE LOS USUARIOS.

SERVICIO 3191 738 12.53191 399 399

004 ELABORAR DIAGNÓSTICOS Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE NECESIDADES DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.

DOCUMENTO 81 25 081 0 0

005 INSTALAR Y/O AMPLIAR REDES LOCALES EN ÁREAS JUDICIALES. INSTALACIÓN 18 3 66.6718 12 12

12 INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE $2,505,430 $2,434,687 $572,260 22.84PESOS $2,505,430 $572,260

12 JUSTICIA

Página 8 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:

TB UG MT

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA $785,000,000 $785,000,000 $168,108,328 21.42PESOS02

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$785,000,000 $168,108,328

DEVENGADO

REALIZADO

01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

007 MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES ADSCRITAS.

DOCUMENTO 12 3 2512 3 3

13 CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA $3,603,063 $3,357,642 $822,348 22.82PESOS $3,603,063 $822,348

12 JUSTICIA

01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

008 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 RECABAR, CAPTURAR Y PROCESAR LA INFORMACIÓN DE PRIMERA INSTANCIA, TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO Y CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA.

DOCUMENTO 1888 472 18.751888 354 354

002 ELABORAR Y PUBLICAR DOCUMENTOS DE ESTADÍSTICAS DEL RAMO CIVIL Y PENAL.

DOCUMENTO 96 24 2596 24 24

003 ELABORAR EL ANUARIO ESTADÍSTICO DEL PODER JUDICIAL. DOCUMENTO 1 1 1001 1 1

004 ELABORAR DOCUMENTO DE INCIDENCIA DELICTIVA. DOCUMENTO 1 1 1001 1 1

005 ELABORAR DOCUMENTO DE ESTADÍSTICAS SOBRE JUICIOS DEL RAMO CIVIL Y MERCANTIL, PROMOVIDOS POR LA BANCA.

DOCUMENTO 1 0 01 0 0

14 UNIDAD DE APOYO Y MODERNIZACION DE LA FUNCION JUDICIAL $5,302,241 $5,330,625 $1,163,296 21.94PESOS $5,302,241 $1,163,296

12 JUSTICIA

01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIAPágina 9 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:

TB UG MT

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA $785,000,000 $785,000,000 $168,108,328 21.42PESOS02

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$785,000,000 $168,108,328

DEVENGADO

REALIZADO

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

007 MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ELABORAR Y DIFUNDIR EL BOLETÍN DE INFORMACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA.

DOCUMENTO 4 1 254 1 1

002 LLEVAR UN CONTROL DE LA INTEGRACIÓN DE ORDENAMIENTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LA ADMÓN. E IMPART. DE JUSTICIA Y DISTRIBUIRLOS AL PERSONAL JUDICIAL.

DOCUMENTO 356 87 30.34356 108 108

003 ELABORAR Y DIFUNDIR EL BOLETÍN DE ADQUISICIONES BIBLIOGRÁFICOS Y HEMEROGRÁFICOS DE LA BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL.

DOCUMENTO 12 3 8.3312 1 1

004 PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CONSULTAS DE OBRAS Y TEXTOS JURÍDICOS Y/O TEMAS DIVERSOS A USUARIOS DE LA BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL.

SERVICIO 750 178 39.2750 294 294

005 PUBLICAR LISTAS DE ACUERDOS DE TRIBUNALES REGIONALES Y JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL EN LA PÁGINA DE INTERNET.

SERVICIO 37682 9628 26.6537682 10044 10044

006 ATENDER LAS SOLICITUDES RELATIVAS A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA.

DOCUMENTO 300 60 23.33300 70 70

15 DIRECCION GENERAL DE FORMACION, CAPACITACION Y ESPECIALIZACION JUDICIALES $3,116,633 $3,233,715 $640,132 20.54PESOS $3,116,633 $640,132

12 JUSTICIA

01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

009 DESARROLLO DE PERSONAL

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

Página 10 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:

TB UG MT

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA $785,000,000 $785,000,000 $168,108,328 21.42PESOS02

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$785,000,000 $168,108,328

DEVENGADO

REALIZADO

001 ELABORAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL JUDICIAL.

DOCUMENTO 2 1 02 0 0

002 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN PARA PERSONAL JUDICIAL Y DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES.

EVENTO 160 39 16.88160 27 27

16 VISITADURIA JUDICIAL Y CONTRALORIA $20,020,562 $20,286,850 $4,246,797 21.21PESOS $20,020,562 $4,246,797

12 JUSTICIA

01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

001 INSPECCIÓN Y REVISIÓN JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INSPECCIONAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL.

INSPECCIÓN 150 37 24150 36 36

002 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS, MEDIANTE REVISIONES PERIÓDICAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PODER JUDICIAL.

REVISIÓN 48 12 27.0848 13 13

003 REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL.

REGISTRO 676 0 1.04676 7 7

004 CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL.

ASUNTO 24 7 54.1724 13 13

005 REGISTRAR, DAR SEGUIMIENTO Y ACTUALIZAR EXPEDIENTES PERSONALES DEL DESEMPEÑO DE LOS SECRETARIOS DE ACUERDOS.

DOCUMENTO 244 65 40.16244 98 98

17 ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO $36,857,448 $36,537,659 $6,290,721 17.07PESOS $36,857,448 $6,290,721

12 JUSTICIA

01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

Página 11 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:

TB UG MT

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA $785,000,000 $785,000,000 $168,108,328 21.42PESOS02

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$785,000,000 $168,108,328

DEVENGADO

REALIZADO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

003 ORGANIZACIÓN Y RESGUARDO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ATENDER REQUERIMIENTOS DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES.

DOCUMENTO 11500 3003 25.411500 2921 2921

002 RECIBIR TRANSFERENCIAS DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y PROCEDER A SU REVISIÓN Y ARCHIVO.

DOCUMENTO 65000 15644 26.765000 17355 17355

003 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE VISITAS A ÓRGANOS JURISDICCIONALES RELATIVAS A REVISIÓN, ASESORÍA Y TRASLADO DE ARCHIVOS.

EVENTO 111 7 10.81111 12 12

18 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL $1,713,968 $1,830,621 $397,341 23.18PESOS $1,713,968 $397,341

12 JUSTICIA

01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

004 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 DAR COBERTURA Y DIFUSIÓN A LOS EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL PODER JUDICIAL.

EVENTO 622 112 2.41622 15 15

002 ELABORAR Y DISTRIBUIR LAS SINTESIS DEL MONITOREO DE NOTICIAS RELACIONADAS CON EL PODER JUDICIAL EN LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

DOCUMENTO 227 58 25.11227 57 57

003 ELABORAR EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL PODER JUDICIAL.

DOCUMENTO 1 0 01 0 0

004 DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PODER JUDICIAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

DOCUMENTO 4 1 254 1 1

005 DEFINIR Y EMITIR POLÍTICAS DE IMAGEN INSTITUCIONAL. UNIDAD 32 8 2532 8 8

006 DISEÑAR, ACTUALIZAR Y EMITIR LOS CONTENIDOS DIARIOS DE LA PÁGINA DE INTERNET Y APLICACIONES A CELULARES.

DOCUMENTO 227 58 25.55227 58 58

Página 12 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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EJECUTIVO DEL ESTADO

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EVT‐02 

 

25  

03 EJECUTIVO DEL ESTADO

De acuerdo con el Programa Anual 2014, el Ejecutivo Estatal reporta el cumplimiento

del 100 por ciento o más en 35 de las 39 metas asignadas a las 11 unidades adscritas

del Ejecutivo. Cabe señalar que en este primer trimestre la Oficina del Ejecutivo

modificó las metas “Tu Gobernador en Tu Radio” y “Tu Gobernador en Tu Colonia” para

incluir la meta de atención ciudadana en el Centro de Contacto Ciudadano lo que

permitió un incremento de ciudadanos atendidos y mayor eficiencia en el ejercicio de

recursos asignados. Asimismo, con la finalidad de lograr mayor precisión en las

actividades reportadas la Secretaría Particular modificó la unidad de medida de la meta

relacionada con la “vinculación de los proyectos regionales y sectoriales con las

organizaciones sociales”.

Por su importancia en el monto del ejercicio de recursos y por la variación en el

presupuesto asignado a nivel Dependencia se informa que la Coordinación Ejecutiva de

Administración recibió la transferencia de recursos correspondientes a dos metas en su

programa operativo 2014, las cuales están referidas al mantenimiento de Palacio de

Gobierno y mantenimiento de Casa de Gobierno, asimismo, con base en lo establecido

en el Acuerdo que modifica diversas disposiciones del Acuerdo que asigna las

atribuciones de las Unidades Directamente Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo

Estatal, se canceló la meta y recursos asignados a la Oficialía Mayor como Unidad

Adscrita al Ejecutivo

De esta forma, el Presupuesto original autorizado 2014 observa un incremento del 8.92

por ciento en el modificado debido principalmente a la incorporación de las 2 metas

operativas relacionadas con el mantenimiento de Casas de Gobierno y Palacio de

Gobierno, aunadas a la desincorporación del presupuesto de la Oficialía Mayor como

Unidad Directamente Adscrita al Titular del Poder Ejecutivo Estatal. De esta forma a

nivel Dependencia el 70.27 por ciento del presupuesto modificado anual se concentra

en servicios personales, el 26 por ciento en el capítulo de servicios generales motivado

por la inclusión de las dos metas señaladas y el 4 por ciento restante se destina para la

compra de materiales y suministros, lo que resulta congruente con el cumplimiento de

las metas alcanzadas, lo anterior considerando el avance del gasto devengado.

Del análisis a nivel Dependencia el presupuesto asignado presenta una variación del

8.92 por ciento al pasar de un original de 261 millones de pesos a un modificado de 284

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EVT‐02 

 

26  

millones, lo anterior se refleja principalmente en el capítulo de servicios generales

debido a transferencias realizadas entre capítulos por la incorporación de los servicios

de Casas de Gobierno y Palacio de Gobierno anteriormente ubicados en la

Coordinación Estatal de Bienes y Concesiones, lo cual es congruente con la

modificación de las metas y el gasto devengado al primer trimestre.

En este contexto, las Unidades Adscritas al Ejecutivo Estatal registran un modificado

acumulado equivalente al 18.11 por ciento respecto al presupuesto total anual

autorizado que asciende a 261 millones de pesos.

Por otra parte, la composición del gasto devengado refleja el peso específicoque tiene

el capítulo de servicios personales que aporta el 92.14 por ciento del total y por otra

parte la contribución del 6.2 por ciento de capítulo de servicios generales, siendo

marginal del 1.3 por ciento la aportación del capítulo 2000 de materiales y suministros.

Es importante señalar que este presupuesto modificado no incluye los recursos

federales solicitados por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del

Nuevo Sistema de Justicia Penal, mismos que podrán ser registrados en el segundo

trimestre de este año, una vez conocido el monto autorizado.

Del análisis a nivel capítulo se observa que tomando como referencia el presupuesto

original autorizado se tiene una variación de -1.19 por ciento en servicios personales,

-1.19 por ciento en materiales y suministros, incremento en servicios generales del

62.06 por ciento, incremento en el capítulo de trasferencias por ayudas a la población y

una variación en bienes muebles por adquisición de mobiliario y equipo solicitado en la

Coordinación General de Asesores. Estas variaciones a nivel dependencia reflejan un

equilibrio presupuestal compensado entre unidades, con apego a los lineamientos de

gasto.

Desde la perspectiva de la participación que tienen las unidades en el devengado, la

Oficina del Ejecutivo, responsable de atención ciudadana concentra el 17 por ciento,

Secretaría de Comunicación Social responsable de difundir los programas de gobierno

reporta el 20 por ciento, la Secretaría Técnica coadyuvante en la conducción del

desarrollo estatal, relaciones con gobiernos de Arizona y Nuevo México, así como otros

gobiernos genera el 16 por ciento, la Coordinación Ejecutiva de Administración el 12 por

ciento, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión responsable de la implantación del

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sistema de juicios orales contribuye con el 3 por ciento, la Secretaría de la División

Jurídica responsable de atender demandas y asesorías de dependencias y organismos

aporta 9 por ciento, Secretaría Particular responsable de integrar la agenda de trabajo y

giras del gobernador registra 7 por ciento, la Ayudantía proporciona 5 por ciento, la

Oficina de Imagen Institucional que establece la normativadeimagen del mensaje

gubernamental 4 por ciento, la Oficina de Representación D.F.3 por ciento y la

Coordinación de Asesoresregistra el 3 por ciento.

Con base en la definición de sus atribuciones y su participación en el gasto, a

continuación se presentan los resultados de las metas y su relación con el

comportamiento del gasto por unidad, observando que las variaciones compensadas

ente capítulos se explican por el reacomodo de las metas en función de los criterios de

eficiencia en el manejo del gasto.

Con este marco general del comportamiento presupuestal de la Dependencia y del

análisis del ejercicio del gasto se desprende que las unidades adscritas cumplen sus

metas en sus ámbitos de operación, apoyan las actividades realizadas por el

Gobernador en el interior del Estado de Sonora y durante las giras de trabajo realizadas

en la Ciudad de México, resaltando los siguientes eventos:

Durante el primer trimestre 2014 las actividades realizadas por el Gobernador del

Estado se avocaron a la promoción del desarrollo económico mediante gestiones

realizadas con diversas secretarías del Gobierno Federal, mientras que a nivel estatal

acudió a los foros empresariales y sociales para concertar inversiones y obras de

beneficio social. Cabe mencionar la realización de la Reunión Plenaria Sonora-Arizona

con sede en Hermosillo, donde se lograron acuerdos en materia de seguridad e

inversiones inmobiliarias.

Entre las actividades relevantes de este primer trimestre del 2014 destaca la visita del

Gobernador de Sonora a Washington, DC, siendo invitado a la Casa Blanca por el

Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica para estar presente en la

proyección de la Película “Chávez: Fight in the Field”, realizada con grabaciones en el

Estado de Sonora.

Entre las reuniones realizadas por el Gobernador con funcionarios federales destaca la

visita del Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet con motivo de la

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inauguración del Foro Nacional de Consulta para la Revisión del Modelo Educativo,

donde el funcionario federal anunció becas para estudios en el extranjero a egresados

de normales del país, asimismo, inauguraron el Centro Regional de Formación Docente

e Investigación Educativa, posteriormente visitaron la Escuela Primaria Club de Leones

#4, Col. Pedregal de la Villa y constataron resultados de la transformación educativa,

del Programa Uniformes Gratuitos y “Mi Compu Mx” consistente en la entrega de

computadoras lap top, también encabezó la ceremonia del Día de la Bandera, firmó el

Convenio para Rezonificación de Maestros de Hermosillo y Cajeme a Zona III y

supervisó la Brigada Oftalmológica del Centro AMAH.

En la Ciudad de México, el Gobernador se reunió con el C. Juan Díaz de la Torre,

Secretario General del SNTE, con el objetivo de fortalecer la transformación educativa y

refrendar la alianza gobierno-maestros para mantener a Sonora como líder en

educación, asimismo se reunió con embajadores europeos a quienes presentó las

ventajas competitivas de Sonora y nuevas oportunidades de inversión. Asimismo, el

Gobernador se reunió con el Subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava,

miembros del Movimiento Ciudadano por el Agua y representantes de la Tribu Yaqui,

para establecer una mesa de dialogo que busque beneficios para las comunidades

yaquis. En este contexto se firmó un acuerdo con el Gobernador de Sinaloa, Secretaría

de Gobernación y miembros del Movimiento Ciudadano por el Agua, para seguir

operando el Acueducto Independencia, donde el Gobernador conjuntamente con el

Director de CONAGUA y el Alcalde de Hermosillo, formalizaron el convenio que permite

a Conagua supervisar y autorizar volúmenes de agua del Acueducto Independencia.

En este periodo, el Gobernador se reunió con la Coordinadora Nacional de

Oportunidades, Paula Hernández Olmos, quien anunció apoyos para las familias

necesitadas de las ciudades fronterizas de Sonora y posteriormente se reunió con el

Director General de Liconsa para firmar un Convenio de Ampliación de Cobertura del

Programa Federal a Comunidades Fronterizas, Rurales e Indígenas.

En este contexto de desarrollo social integral el Gobernador entregó vehículos a la

Secretaria de Salud como parte de las acciones para reforzar ese sector, inauguró el

Foro Hermosillo de la Construcción y el Centro de Servicios Compartidos de Grupo

México, también encabezó la firma de convenio ente la SEC y el Banco de Ahorro

Nacional de Servicios Financieros “BANASEFI”, con el cual los maestros accederán a

refinanciamientos, tomó protesta a los integrantes del Consejo Ciudadano del

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Transporte Público Sustentable, (CCTPS) y asistió como invitado de honor a la Reunión

de la CMIC que encabezó el Presidente Nacional de la CMIC, Luis Fernando Zarate

Rocha y firmó el Convenio de Atención Gubernamental con gobernadores tradicionales

yaquis.

El Gobernador presidió la Ceremonia del Lunes Cívico realizado en el Centro

Ocupacional “Manos a la Vida”, y entregó trece camionetas adaptadas para el traslado

de personas con discapacidad, inauguró la Planta de Manufactura Latecoere de la

industria aeroespacial en Sonora y asistió al Noveno Foro Empresarial COPARMEX:

Ideas en Movimiento.

En el mes de febrero el Gobernador inició los trabajos de la Comisión Sonora-Arizona

con el Foro “La Energía Transforma a Sonora y Arizona”, después acompañado de la

Gobernadora de Arizona, Janice Brewer, encabezaron la Sesión Plenaria de la 55

Reunión de la Comisión Sonora-Arizona, en este marco, el Comité de Operación a

Emergencias presentó propuestas para lograr pronta respuesta ante cualquier

contingencia, el Comité de Bienes Raíces acordó reforzar acciones para dar certeza

jurídica y proteger adquisición de inmuebles en ambos Estados y la Comisión de

Ecología acordó impulsar 4 programas ambientales.

Para incrementar el nivel de confianza ciudadana el Gobernador entregó equipo a la

Policía Estatal de Seguridad Pública y acompañó al Comandante de la Región Aérea

del Noroeste, Enrique Vallín Ozuna en los festejos del 99 Aniversario de la Fuerza

Aérea Mexicana, asimismo el Gobernador visitó la pista de hielo instalada en la Plaza

Zaragoza a la cual acudieron 40 mil sonorenses, encabezó la Misa de Acción de

Gracias del Día del Policía en Catedral de Hermosillo, los festejos por el Día de la

Enfermera y presentó la Policía Estatal Acreditable que formará parte del mando único

policial en 7 municipios de Sonora.

El Gobernador recibió en sus oficinas a la arquera sonorense Alejandra Valencia Trujillo

y José Miguel Lemas creador del dibujo que será utilizado en todos los materiales de

difusión del UNFPA durante el 2014, se reunió con el Delegado de Infonavit, Roberto

Sánchez Cereso, para seguir impulsando las acciones de vivienda en el Estado,

encabezó el inició de la construcción del Hotel Hampton Inn by Hilton Hermosillo,

entrego vehículos y equipo al Sistema Estatal Penitenciario e informo que Sonora

contará con custodios acreditables, asimismo apadrino el lanzamiento del Centro de

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Emprendimiento Innova 20:20 para apoyar proyectos empresariales y asistió al festejo

del XXX Aniversario del Colegio de Sonora.

Giras

En Puerto Peñasco, el Gobernador en compañía del Coordinador General de Puertos y

Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, supervisaron la construcción del Primer

Puerto de Cruceros en México, Home Port. Mientras que en Guaymas, firmaron el

Convenio para Modernizar el Puerto de Guaymas. En Tubutama, encabezó la

instalación del Mando Unico Policial en la Región del Gran Desierto y Rio Altar.

En Ciudad Obregón el Gobernador participó en la mesa de análisis sobre ”Expectativas

del Sur del Estado”, supervisó obras del Hospital General de Ciudad Obregón, sostuvo

una Reunión con Gobernadores Tradicionales Yaquis para iniciar los proyectos de

infraestructura que permitan que 34 comunidades yaquis cuenten con agua potable 24

horas del día.

En Guaymas, el Gobernador encabezó “la Cabalgata de la Unión” con recorrido de

Empalme a Guaymas, en Poblado Miguel Alemán entregó un camión escolar al

CECYTES, en Cajeme entregó las instalaciones de la Escuela Primaria Nueva

Creación, de la Col. Posada del Sol y presidió la “IV Cabalgata con Aroma de Mujer”

con recorrido de 20 km, desde Cd. Obregón hasta el Campo 30, participó en la Reunión

del Patronato y Consejo Directivo del ITSON y dio el banderazo de inicio a la obra de

construcción del Rastro TIF avícola.

Con esta referencia, a continuación se presenta la explicación del avance físico y

presupuestal que registra cada unidad adscrita al ejecutivo estatal:

0301 Oficina del Ejecutivo Estatal

Para cumplir sus atribuciones en materia de atención ciudadana, la Oficina del Ejecutivo

muestra un devengado de 8 millones 011 mil 052 pesos para el cumplimiento en 5

metas reportadas, donde se adicionó la meta de atención del Centro de Contacto

Ciudadano lo cual permitió modificar las dos metas del programa tu gobernador en tu

colonia y tu gobernador en tu radio con la intención de fortalecer la presencia

gubernamental entre la comunidad. Lo anterior se constata con los incrementos

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alcanzados en las 5 metas referidas para ofrecer una atención ciudadana

personalizada, de esta forma la meta dos relacionada con el control de la gestión de

peticiones y atención ciudadana en giras y eventos del gobernador reporta un

cumplimiento de 1,486 acciones realizadas respecto a 1,500 programadas. Las metas 1

y 6 correspondientes a solicitudes captadas por “Tu Gobernador en Tu Colonia y “Tu

Gobernador en tu Radio” quedan sin movimiento y se compensan con los incrementos

logrados en el centro de contacto ciudadano y otras metas de atención ciudadana

personalizada.

La meta tercera sobre la acción de brigadas ciudadanas reporta un incremento

sustancial con la asistencia brindada a 622 ciudadanos respecto a los 500 programados

con la finalidad de facilitar la atención que reciben los ciudadanos en oficinas y

hospitales, lo cual contribuye a superar el 100 por ciento del programa trimestral,

asimismo la cuarta meta asignada a Tu Oficina de Atención Ciudadana en Palacio de

Gobierno se superó significativamente al reportar 1,254 personas contra 1,200 de la

meta original, lo que permite sobrepasar ampliamente lo programado.

Lo que respecta a la metas cinco orientada hacia la formación de nuevas actitudes en

funcionarios públicos superó la meta programada en 250 acciones para alcanzar 989

funcionarios inducidos para cambiar actitudes de atención ciudadana. De esta forma la

inclusión de la meta siete aporta un importante fortalecimiento en la atención brindada

por el Centro de Contacto Ciudadano que reporta 22,552 ciudadanos atendidos contra

0 programados inicialmente y con ello, la canalización de recursos entre capítulos

permite consolidar el esquema ciudadano de apoyo a la población que requiere

atención personalizada.

Cabe señalar otras acciones que complementan las metas de atención ciudadana en la

Oficina del Ejecutivo se relacionan con la operación del “call center” ciudadano vía

teléfono, el monitoreo de peticiones ciudadanas en las redes sociales y monitoreo de

solicitudes de apoyo en radio y tv, asimismo las quejas, sugerencias y felicitaciones de

emite la población. En resumen, la reducción del modificado es compatible con las

metas alcanzadas y con las partidas relacionadas con la operación de la oficina del

ejecutivo como combustibles, mantenimiento y conservación de vehículos, viáticos,

congresos y gastos ceremoniales.

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Respecto del comportamiento del gasto a nivel capítulo, la Oficina del Ejecutivo observa

variaciones compensadas en el modificado respecto al autorizado anual, donde

servicios personales registra una reducción del 26.6 por ciento y absorbe más del 89

por ciento del modificado a nivel unidad, por otra parte el capítulo de materiales y

suministros tiene una reducción del 21 por ciento respecto al original con reducciones

importante en diversos rubros de materiales de oficina, mientras que el capítulo 3000

aumenta el 4 por ciento. Lo anterior es congruente con el peso específico que

representa la estrategia de atención ciudadana dentro del programa de gobierno, que

concentra el 14.7 por ciento del presupuesto modificado total a nivel Dependencia.

0302 Secretaría Particular

Para cumplir las acciones contempladas por la Secretaría Particular durante este 2014,

se reporta el total cumplimiento de las 2 metas asignadas con un devengado por 3

millones 199 mil 968 pesos. Cabe señalar que la Secretaría Particular tiene la atribución

de coadyuvar en la coordinación y gestión de acciones para la cobertura de

requerimientos establecidos en la agenda de trabajo del Gobernador, asegurando el

efectivo cumplimiento de los eventos realizados durante cada trimestre y de la misma

forma coadyuva en el desahogo de invitaciones, giras, peticiones de audiencia,

solicitudes de participación en eventos y reuniones, que recibe y atiende el Gobernador

directamente.

De esta forma, la meta uno registró una cobertura mayor al 100 por ciento en lo

relacionado con la documentación de 548 acciones necesarias para integrar la agenda

de trabajo del Titular del Poder Ejecutivo lo que permitió superar el 100 por ciento la

meta trimestral de 500 acciones para documentar audiencias, eventos y giras, dentro y

fuera del estado de Sonora. Por otra parte la meta 2 se refiere a la integración de

informes sobre las acciones de vinculación de proyectos de organizaciones de

productores con los planes y programas de desarrollo estatal y federal, donde modifica

la meta con un informe con las 5 acciones de vinculación realizadas lo que cumple el

100 por ciento de la reprogramación trimestral. De esta forma, los principales gastos

observados se asociaron con las partidas de materiales y suministros de oficina,

combustibles, mantenimiento de vehículos, pasajes aéreos, gasto ceremonial y ayudas

a la población. Respecto del comportamiento del gasto, la Secretaría Particular observa

un modificado 10.5 por ciento mayor respecto al autorizado anual, ocasionado por el

capítulo de servicios personales que absorben más del 88 por ciento del gasto

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modificado, observándose variaciones compensadas en los capítulos 2000 y 3000.

Cabe señalar que esta unidad concentra aproximadamente el 5.2 por ciento del gasto

total modificado a nivel Dependencia, siendo una actividad de soporte administrativo.

0303 Secretaría Técnica

La Secretaría Técnica registra un devengado por 7 millones 603 mil 765 pesos con el

cual se logra el cumplimiento del 100 por ciento en las 5 metas asignadas. La primera

meta relacionada con la realización de 1 reunión de gabinete se cubre con la reunión

realizada en este trimestre para acordar estrategias de seguimiento de los programas

sustantivos de gobierno, respecto a la meta para elaboración del informe de gobierno

se iniciaron las reuniones de planeación pero la fecha de conclusión de esta meta está

programada para el cuarto trimestre, asimismo la meta tres reporta el seguimiento de 1

proyecto estratégico relacionada con la representación del gobierno estatal en la

Reunión CONAGO efectuada en este periodo, logrando con ello cubrir al 100 por ciento

de la meta programada, asimismo la meta cuatro reporta la elaboración de 12 informes

semanales para el Gobernador cumpliendo al 100 por ciento la meta programada de 12

reportes programados.

La meta cinco correspondientes a representar a Sonora en Arizona y Sonora en Nuevo

México se cumple al 100 por ciento al reportar la coordinación, organización y apoyo para

la reunión plenaria Sonora-Arizona, que arroja acuerdos firmados en el 2014. Cabe señalar

que las acciones realizadas en la Secretaría Técnica tuvieron impacto correspondiente en

las partidas de combustibles, servicio de consultoría, mantenimiento y conservación de

equipo de transporte, arrendamiento de maquinaria y equipo, pasajes aéreos, viáticos,

gasto ceremonial, congresos y convenciones, entre otros conceptos.

Respecto del comportamiento del gasto, la Secretaría Técnica observa un modificado

con variación del 5.32 por ciento respecto al autorizado anual, principalmente

ocasionado por el capítulo de servicios personales. Asimismo se observan variaciones

muy ligeras con reducción en el capítulo 2000, e incremento en el capítulo 3000 debido

principalmente por la realización de estudios especializados, y otros conceptos

mencionados. Cabe señalar que esta unidad concentra aproximadamente el 16.07 por

ciento del devengado total de la Dependencia para contribuir a la conducción del

desarrollo y las relaciones bilaterales con gobiernos fronterizos, así como gobiernos de

otras entidades del interior del país.

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0305 Coordinación Ejecutiva de Administración

La Coordinación Ejecutiva de Administración cumplió las 2 metas asignadas,

registrando un incremento muy importante en el modificado respecto al anual asignado

debido a la transferencia de las líneas de acción de Casas y Palacio de Gobierno que

impactan principalmente el rubro de servicios generales. Al cierre del trimestre presenta

un devengado por 6 millones 025 mil 645 pesos.

Con esta estructura en su gasto devengado se cumple al 100 por ciento la meta uno

relacionada con la elaboración de 2 informes de avance del ejercicio presupuestal y la meta

dos relacionada con la realización de 777 acciones de apoyo, gestión, trámite, registro y

control del gasto en las unidades adscritas, supera la meta programada anual de 750

actividades consideradas originalmente. Con ello, la Coordinación Ejecutiva de

Administración integra los informes institucionales de Cuenta Pública y seguimiento del

gasto ejercido y con la misma estructura de personal logra atender los requerimientos de

todas las unidades administrativas adscritas al ejecutivo, cubre la logística y servicios del

Palacio de Gobierno y lo correspondiente a Casas de Gobierno, lo cual es congruente con

el nivel de gasto observado en las principales partidas relacionadas con consumo de

combustibles, mantenimiento y conservación de equipo de transporte, arrendamiento de

maquinaria y equipo, viáticos, gasto ceremonial, congresos y convenciones.

Respecto al gasto de la Coordinación Ejecutiva de Administración registra un modificado

superior al autorizado anual debido a la transferencia de las líneas de acción o proyectos

relacionados con la Administración de Casas y Palacio de Gobierno, cabe señalar que esta

unidad aporta aproximadamente el 19.07 por ciento del presupuesto modificado total de la

Dependencia, lo cual es congruente con su función de soporte administrativo.

0306 Secretaría de la División Jurídica

La Secretaría de la División Jurídica contribuye a dar un sentido homogéneo a la actividad

jurídica que se realiza dentro del Poder Ejecutivo del Estado y para lograr este objetivo

presenta un devengado de 4 millones 102 mil 102 pesos con base en la disciplina

presupuestal aplicada para el manejo de recursos asignados, sin afectar el cumplimiento

mayor al 100 por ciento en 5 de 8 metas establecidas en el Programa Anual 2014.

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De esta forma, el gasto registrado en la Secretaría Jurídica se distribuye

fundamentalmente en las partidas relacionadas con el consumo de materiales de

oficina, combustible, servicios de consultoría jurídica y fiscal, pasajes aéreos, viáticos y

gastos de camino debido a las asesorías externas para contestar los requerimientos en

juzgados y traslados que realiza el personal en apoyo a las Dependencias y

Organismos.

En la Meta 1 relacionada con la atención de solicitudes, consultas y dictámenes de

carácter jurídico”, se atendieron diversas materias mediante oficios, revisión y análisis

de expedientes relativos a autorización de pensiones y jubilaciones así como la revisión

de expedientes de libertad anticipada de reclusos de los Centros de Readaptación

Social en el Estado, lográndose con ello atender un total de 1,233 asuntos relacionadas

a asesorías jurídicas y dictámenes que consultaron directamente las dependencias y

organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal, rebasando los 700

asuntos programados inicialmente, quedando modificada esta meta con impacto en la

meta anual.

En lo que respecta a la Meta 2 “Atender los juicios interpuestos contra actos de

gobierno”, en este período se atendieron y realizaron 464 asuntos de 200 programados

que consistieron en escritos de informes, cumplimentaciones dadas a requerimientos,

promociones y contestaciones de demandas, oficios, tarjetas informativas, todos ellos

en relación a actos de autoridades de gobierno, y los cuales se presentaron ante los

distintos tribunales y juzgados locales y federales, lo que significa un logro superior a lo

programado para el trimestre.

Lo anterior explica que el incremento del gasto en consultorías es proporcional al

incremento en la atención de asuntos litigiosos contra actos de gobierno.

Con relación a la Meta 3 “Administrar los recursos materiales y financieros”, se

efectuaron 121 trámites administrativos, relacionado a recursos humanos, materiales y

financieros necesarios para el cumplimiento de las funciones sustantivas de la

Secretaría, sin alcanzar la meta respecto a 150 asuntos programados.

Con relación a la actualización del marco jurídico se encuentra la Meta 4, “Elaborar

dictámenes o proyectos de carácter legislativo”, se realizaron 21 estudios, análisis y

elaboración de dictámenes y proyectos de diversas disposiciones normativas, así como

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las consultorías correspondientes derivadas del proceso de revisión, estudio y mejora

regulatoria, procurando disposiciones fundadas y motivadas, a fin de modernizar y

adecuar el marco normativo estatal a las actuales condiciones políticas, económicas y

sociales, lo cual en menor respecto a los 30 dictámenes, proyectos legislativos y

reglamentarios programados, debido a la falta de peticiones por parte de las

dependencias. Determinándose reducir esta meta en lo programado trimestral y

subsecuente en virtud del comportamiento a reducir peticiones por parte de las

dependencias, lo cual se refleja en el presupuesto modificado.

En la Meta 5, consistente en “Atender los asuntos de consultoría jurídica”, no se logra

rebasar la meta del trimestre sobre atender planteamientos y consultas, de las

dependencias con 19 asuntos contra 30 asuntos programados a través de la

elaboración de argumentos que aclararon las dudas, precisiones o interpretaciones

jurídicas requeridas, lo que coadyuvó en presentar anteproyectos con calidad

regulatoria. Determinándose reducir esta meta en lo programado trimestral y

subsecuente en virtud del comportamiento a reducir peticiones por parte de las

dependencias, lo cual se refleja en el presupuesto modificado.

En lo que respecta a la Meta 6, “Atender Solicitudes de Información Pública y Actualizar

la Información Básica de Oficio Prevista en la LAIPES, se atendieron 407 asuntos

respecto a 200 programados, superándose lo programado y con ello, se cumplió con la

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, entregándose a la

ciudadanía la información pública solicitada; asimismo, se actualizó el Portal de

Transparencia en el cual la Unidad de Enlace de la Gubernatura, tiene a su cargo la

actualización continua de las páginas donde se publica la información de todas las

Unidades Adscritas directamente al Titular del Ejecutivo Estatal, prevista en los artículos

14 y 17 de la Ley mencionada . Determinándose modificar esta meta esta meta en lo

programado del primer trimestre y cuarto trimestre de acuerdo a lo observado en este

periodo, sin que dicha modificación repercuta en el programado anual.

Con relación a la Meta 7, consistente en “Registrar, Revisar y Capturar los Índices de

Ordenamientos Jurídicos Publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado”, se

realizó el registro, revisión y captura de 158 índices de los contenidos de las

publicaciones oficiales, esto con el objetivo de conocer y dar seguimiento de toda

aquella normatividad publicada para tomar de referencia la disposición que está

teniendo actualidad y vigencia, superando la meta de 150 documentos.

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Por último, se informa que de la meta 8 relacionada con la “Captura y Mantenimiento

Actualizado de los Ordenamientos Jurídicos Generales Estatales, e Incorporarlos al

Sistema Integral de Información Normativa, se capturaron, cotejaron e integraron 37

documentos normativos al Sistema Integral de Información Normativa de 36

programados.

De esta forma, el comportamiento del gasto de la Secretaría de la División Jurídica

registra un modificado del 5 por ciento mayor respecto al autorizado anual, ocasionado

principalmente por la variación observada en el capítulo de servicios personales que

absorbe 89 por ciento del modificado, observándose reducciones compensadas entre

partidas y capítulos de gasto operativo, donde de materiales y suministros crece y

servicios generales disminuye proporcionalmente. Cabe señalar que esta unidad aporta

aproximadamente el 6.8 por ciento del modificado total de la Dependencia en

concordancia con su función de soporte en materia jurídica.

0307 Oficina de la Representación de Sonora en el DF

La Representación de Sonora en el DF, muestra un gasto devengado por 1 millón 587

mil 110 pesos, lo anterior es consistente con el cumplimiento mayor al 100 por ciento en

las tres metas programadas, estas variaciones respecto al original obedecen

principalmente a incremento en servicios personales ya que el capítulo de materiales y

suministros compensa su variación con el capítulo de servicios generales, lo cual es

consistente con las metas asignadas.

Este comportamiento presupuestal, permitió a la Representación del Gobierno de

Sonora en la Ciudad de México rebasar la meta uno vinculada con la atención de 479

acciones administrativas encomendadas contra 225 programadas, lo cual se refleja en

el consumo de materiales de oficina y de productos alimenticios del personal en

instalaciones, debido a la diferencia de horarios entre Sonora y la Ciudad de México.

Asimismo, se reporta que la meta dos relacionada con la logística para brindar

protección al Ejecutivo en la Ciudad de México dio cobertura a 41 eventos oficiales

contra 36 programados lo que supera lo programado, la meta tres vinculada con la

emisión de un informe sobre el análisis periodístico de medios nacionales de

información generada sobre el estado de Sonora se cumple al 100 por ciento. Cabe

señalar que en el transcurso del periodo se expidieron actas del Registro Civil para

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sonorenses radicados en el D.F, en su mayoría fueron actas de nacimiento, estas

acciones tienen efecto en los gastos por consumo de alimentos del personal en

oficina ocasionado por las cargas de trabajo y la diferencia de horarios con Sonora,

combustibles, viáticos y mantenimiento de vehículos, gasto ceremonial, pasajes,

viáticos y gastos de camino.

Respecto del comportamiento del gasto, la Representación en la Ciudad de México

registra un incremento en el modificado respecto al autorizado anual, ocasionado

principalmente en el capítulo de servicios personales que absorbe mayor parte del

gasto modificado, observándose variaciones compensadas entre los capítulos 200 y

3000 debido a la agenda de compromisos que el gobernador lleva con autoridades

federales. Cabe señalar que esta unidad aporta el 2.8 por ciento del modificado total de

la Dependencia, conforme a su finalidad de soporte.

0308 Ayudantía

La Ayudantía de gobierno registró el cumplimiento mayor al 100 por ciento en la meta

asignada en concordancia con el gasto devengado de acuerdo a sus atribuciones

consistentes en proporcionar seguridad al Titular del Ejecutivo, su familia y visitantes

distinguidos, lo cual repercute en gastos relacionados con la intensa movilización del

personal de seguridad que cubre la agenda de actividades del mandatario estatal, lo

que conlleva la multiplicación del número de personal y acciones logísticas necesarias

para garantizar la seguridad personal del Gobernador, su familia e invitados especiales

en estancia por Sonora.

De esta forma, la Ayudantía reporta el cumplimiento mayor al 100 por ciento en lo

relacionado con las 372 acciones desplegadas para proporcionar seguridad al

gobernador, los visitantes distinguidos, la familia del gobernador y asegurar los lugares

donde pernocta, preside reuniones o realiza actividades el Ejecutivo, observándose un

incremento respecto a las 369 acciones programadas dentro y fuera del estado.

De esta forma, los principales conceptos de gasto son acordes con las actividades

desplegadas como es el caso del consumo de combustibles y mantenimiento de equipo

de transporte, viáticos, gasto de camino y gasto ceremonial, así como el pago del

arrendamiento financiero de equipo de transporte utilizado para el desplazamiento del

personal que cubre los eventos del Gobernador, su familia y visitantes distinguidos.

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Cabe señalar que esta unidad aporta aproximadamente el 4.8 por ciento del gasto

devengado total de la Dependencia en su función soporte operativo del Ejecutivo.

0311 Oficina de Imagen Institucional

Para cumplir sus atribuciones y coadyuvar en el fortalecimiento de la imagen

institucional, esta unidad registró una reducciòn en el modificado del -7.7 por ciento

respecto al presupuesto asignado, lo cual se refleja en el cumplimiento mayor al 100

por ciento de las dos metas consideradas en su programa anual 2014, el cual se orienta

a mantener una imagen en el mensaje e información que percibe la ciudadanía sobre

las obras, programas y acciones de gobierno, así como los programas y servicios que

ofrecen las Dependencias Estatales. En este contexto de acción el programa operativo

anual se apega a sus atribuciones, mediante la coordinación en la elaboración de

mensajes y campañas de difusión, tendentes a promover el desarrollo estatal, los

programas sociales, las acciones y programas, bajo una perspectiva integral y

homogénea, acorde a los requerimientos planteados por el titular del poder ejecutivo.

En este sentido la Oficina de Imagen trabajó en la conceptualización creativa y la

estructura del mensaje en las campañas enfocadas a informar y promover entre los

sonorenses las acciones y programas de gobierno, obras y proyectos, de esta forma las

campañas y mensajes son estructurados a partir de las necesidades de comunicación

que emanan directamente del Titular del Poder Ejecutivo, de diferentes secretarias y

organismos. Lo anterior, se refleja principalmente en las variaciones del capítulo 1000 y

variaciones compensadas en los capítulos 2000 y 3000, particularmente por los

suministros del departamento de Producción para desarrollar el concepto e identidad

grafica necesario para la realización de spots de audio y video que complementa la

imagen de cada campaña producida

Con el propósito de fortalecer estas actividades la meta uno relacionada con la

producción de campañas reporta más del 100 por ciento, con la realización de 7

acciones de esta naturaleza superando las 2 campañas consideradas en el programa

trimestral. La meta dos vinculada con la generación de 165 acciones de análisis y

aprobación de propuestas en materia de imagen gubernamental también supera el 100

por ciento programado de 50 acciones de este tipo, debido a una mayor atención y

apoyo de las peticiones de las dependencias.

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EVT‐02 

 

40  

Con el incremento observado, se logró alcanzar una coordinación eficiente en la

administración de los recursos disponibles, donde el cumplimiento de cada meta es

acorde con partidas relacionadas con el consumo de materiales de oficina,

consumibles, refacciones y accesorios de equipos de computación, arrendamiento de

maquinaria y equipo, útiles para impresión, servicios de creatividad y otros servicios de

información.

Respecto al gasto modificado la Oficina de Imagen Institucional registra una variación

de -7.7 por ciento menor al autorizado anual, donde los servicios personales

representan el mayor porcentaje del modificado total de la unidad, observándose

variaciones compensadas entre los capítulos de gasto de operación para cubrir

actividades y programas institucionales. Cabe señalar que esta unidad aporta el 4.14

por ciento del gasto devengado total de la Dependencia de acuerdo a sus atribuciones

de soporte.

0313 Secretaría de Comunicación Social

Durante el 2014 la Secretaría de Comunicación Social muestra un modificado con

variación del 2.4 por ciento mayor al presupuesto anual asignado, reportando un

cumplimiento que rebasa el 100 por ciento en las 2 metas asignadas para difundir las

acciones de gobierno a través de los medios de comunicación con apego a las políticas

establecidas. De esta forma, la meta uno reporta la emisión de 1,119 comunicados de

prensa en el periodo, lo que superan ampliamente los 1,100 programados, en virtud de

la mayor cantidad de solicitudes de apoyo generadas por las Dependencias.

También se reporta la meta dos relacionada con el registro de 2,380 acciones para

monitorear mensajes gubernamentales en radio, televisión y prensa sobre las acciones

de gobierno, superando la meta anual programada de 2,500 acciones, lo anterior

debido a la atención oportuna de una intensa agenda mediática del Gobernador.

De esta forma, la Secretaría de Comunicación Social sustenta el cumplimiento de sus

atribuciones mediante la cobertura de la agenda y programa de trabajo del Gobernador,

por ello, el avance del presupuesto modificado responde al costo de los mensajes de

posicionamiento y cobertura de las acciones de Gobierno, lo que implica el ejercicio de

conceptos de gasto relacionados con materiales de información, combustibles,

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EVT‐02 

 

41  

mantenimiento de equipo de transporte, servicios de difusión por radio, televisión y

otros medios, asimismo en la partida de otros servicios de información, principalmente.

Respecto del comportamiento del gasto, la Secretaría de Comunicación Social registra

incremento del 3.3 por ciento del modificado, porque influye la variación del capítulo de

servicios personales, asimismo se observan variaciones compensadas entre capítulo de

materiales y suministros y el capítulo de servicios generales, que por su naturaleza no

tienen impacto directo en consecución de metas, permitiendo la cobertura de mayor

número de actividades y difusión de programas institucionales. Cabe señalar que esta

unidad en su función de soporte aporta aproximadamente el 19.16 por ciento del

modificado total de la Dependencia.

0314 Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Sistema de Justicia

Penal

Esta unidad muestra una variación del presupuesto modificado de 6.9% respecto al

original que le permitan avanzar en la aplicación del esquema de juicios orales que el

Gobierno de Sonora ha convenido con la federación.

Dentro de las 6 metas programadas, 4 se cumplen al 100 por ciento y 2 superan el 100

por ciento, la meta uno relacionada con las sesiones de la comisión implementadora

cumple con lo programado sin sesiones, la meta dos referente a la emisión de

propuestas para la implementación del sistema reporta 0 propuestas para cumplir al

100 por ciento lo programado, la meta tres se cumple en más del 100 por ciento, con 2

reuniones y eventos relacionados con la implementación del sistema contra 0

programadas. Asimismo, la meta cuatro reporta 1 curso de capacitación superando lo

programado, la meta cinco registra la realización de las 2 reuniones de coordinación

interinstitucional que cumplen al 100 por ciento las 2 reuniones programadas.

Por otra parte, la meta seis no contempla la realización acciones para difundir todos los

aspectos derivados con la operación de esta Secretaría Ejecutiva, lo cual se cumplió al

100 por ciento de acuerdo al programa de trabajo establecido. Entre los principales

conceptos de gasto se observados se registran los servicios de capacitación

relacionados con el nuevo sistema de justicia penal, congresos y convenciones.

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EVT‐02 

 

42  

De esta forma la variación del 6.9 por ciento del modificado muestra equilibrio respecto

a los recursos presupuestales autorizados localmente, donde no se registran en este

trimestre recursos federales. Por lo tanto, existen variaciones a nivel capítulo del gasto,

donde predomina el incremento en servicios personales, lo cual se combina con

variaciones compensadas en los capítulos de gasto 2000, 3000 y 5000. Cabe señalar

que esta unidad aporta aproximadamente el 3.7 por ciento del modificado total de la

Dependencia, acorde a su función y objetivo específicos.

0315 Oficialía Mayor

Los 5.3 millones de pesos y los recursos personales asignados a esta unidad se

transfirieron a la Dependencia Oficialía Mayor, con base en lo establecido en el acuerdo

que modifica al acuerdo que establece las atribuciones de las Unidades Directamente

Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo Estatal

0316 Coordinación General de Asesores

Esta unidad reporta una variación del 41.58 en el modificado anual respecto al

autorizado original, motivada en lo fundamental por el incremento en el capítulo de

servicios personales, donde también se aprecian variaciones compensadas en los

capítulos 2000, 3000 y 5000 que permiten el cumplimiento al 100 por ciento de la meta

relacionada con la emisión de un reporte sobre las diversas actividades y reuniones de

coordinación con dependencias y organismos, con objeto de coadyuvar en el

seguimiento e implantación de acciones estratégicas para apoyar la conducción de los

programas de gobierno.

A manera de conclusión general, se observa que las acciones desplegadas por las

unidades que conforman la estructura operativa del Titular del Ejecutivo Estatal,

cumplen una eficiente cobertura de la agenda de actividades de gobierno, coadyuvando

desde su ámbito natural de atribuciones en la gestión de recursos y la promoción del

desarrollo estatal en foros binacionales, nacionales y estatales donde participa el

Gobernador con criterios de eficiencia. A nivel Dependencia se observa que el avance

presupuestal de las unidades adscritas al Ejecutivo, es consistente con las metas

logradas porque sustenta acciones sustantivas en materia de atención ciudadana a

cargo de la Oficina del Ejecutivo, diseño y operación de la agenda de trabajo del

Gobernador a cargo de la Secretaría Particular, para apoyar la conducción del

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EVT‐02 

 

43  

desarrollo estatal que realiza la Secretaría Técnica, la administración de los recursos a

cargo de una Coordinación Ejecutiva, atención de los asuntos jurídicos, legales y

legislativos, brindar seguridad al Gobernador con personal de Ayudantía, representarlo

en la Ciudad de México, en Arizona y Nuevo México, difundir la imagen de gobierno y

agilizar la comunicación Social, así como las acciones para implantar un nuevo sistema

de justicia penal, complementado estos trabajos con nuevos esquemas de coordinación

a cargo de la Coordinación General de Asesores.

Reportando al cierre del ejercicio un gasto devengado de 1 millón 339 mil 739 pesos.

 

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EVT‐02 

 

44  

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:

TB UG MT

EJECUTIVO DEL ESTADO $261,173,939 $284,487,054 $47,306,837 18.11PESOS03

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$218,140,900 $47,306,837

DEVENGADO

REALIZADO

01 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL $56,896,019 $41,743,564 $8,011,052 14.08PESOS $53,320,068 $8,011,052

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

4 TÚ GOBIERNAS

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

001 AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR, “EL GOBERNADOR EN TÚ COLONIA”.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 TU GOBERNADOR EN TU COLONIA SOLICITUD ATENDIDA

0 5000 018500 0 0

002 OFICINA DE CONTROL DE GESTION Y GIRAS ACCESO 6000 1500 24.776000 1486 1486

003 TUS BRIGADAS DE ATENCIÓN CIUDADANA SOLICITUD ATENDIDA

1900 500 34.561800 622 622

004 TU OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA SOLICITUD ATENDIDA

4600 1200 27.264600 1254 1254

005 INDUCCIÓN DE NUEVAS ACTITUDES EN SERVIDORES PUBLICOS SOLICITUD ATENDIDA

1650 250 98.91000 989 989

006 ATENCION CIUDADANA TU GOBERNADOR EN TU RADIO SOLICITUD ATENDIDA

0 30 0140 0 0

007 OPERAR UN CENTRO DE CONTACTO CIUDADANO SOLICITUD 45500 0 49.560 22552 22552

02 SECRETARIA PARTICULAR $13,692,045 $14,832,863 $3,199,968 23.37PESOS $12,319,078 $3,199,968

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

4 TÚ GOBIERNAS

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

005 COORDINACIÓN DE GIRAS Y LOGÍSTICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADOPágina 1 de 7( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:

TB UG MT

EJECUTIVO DEL ESTADO $261,173,939 $284,487,054 $47,306,837 18.11PESOS03

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$218,140,900 $47,306,837

DEVENGADO

REALIZADO

001 ATENDER LAS SOLICITUDES Y EVENTOS DEL GOBERNADOR MEDIANTE LA INTEGRACION Y COORDINACION DE SU AGENDA DE ACTIVIDADES

ACCIÓN 1300 300 45.671200 548 548

002 VINCULAR DIRECTAMENTE LOS PROYECTOS REGIONALES Y SECTORIALES CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

INFORME 4 5 520 1 1

03 SECRETARIA TECNICA $36,327,111 $38,259,525 $7,603,765 20.93PESOS $32,810,775 $7,603,765

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

4 TÚ GOBIERNAS

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

002 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 REALIZAR REUNIONES DE GABINETE REUNION 4 1 254 1 1

002 ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO INFORME 1 0 01 0 0

003 SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS INFORME 4 1 254 1 1

004 ELABORAR INFORME SEMANAL PARA EL GOBERNADOR INFORME 48 12 2548 12 12

5 GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO Y CULTURA FRONTERIZA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 APOYAR Y COORDINAR LAS REUNIONES PLEANARIAS Y GOBERNADORES FRONTERIZOS SONORA ARIZONA Y NUEVO MEXICO

REUNION 3 1 33.333 1 1

05 COORDINACION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION $21,797,686 $54,243,522 $6,025,645 27.64PESOS $19,634,686 $6,025,645

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTAPágina 2 de 7( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:

TB UG MT

EJECUTIVO DEL ESTADO $261,173,939 $284,487,054 $47,306,837 18.11PESOS03

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$218,140,900 $47,306,837

DEVENGADO

REALIZADO

4 TÚ GOBIERNAS

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

001 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INFORMAR EL AVANCE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO DEL EJECUTIVO Y LAS UNIDADES ADSCRITAS

INFORME 5 2 405 2 2

002 ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS CASAS DE GOBIERNO, PALACIO DE GOBIERNO Y LAS UNIDADES ADSCRITAS

SOLICITUD 3000 750 25.93000 777 777

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

01 ASUNTOS FINANCIEROS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

006 ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO

P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES

13 TODO EL ESTADO

001 ADMINISTRAR LOS INMUEBLES EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE CASAS DE GOBIERNO.

INFORME 4 0 250 1 1

007 ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO

A POBLACIÓN ABIERTA

07 HERMOSILLO

001 DAR COBERTURA A LAS ACCIONES DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO, OPERACION Y SERVICIO A PALACIO DE GOBIERNO.

INFORME 4 0 250 1 1

06 SECRETARIA DE LA DIVISION JURIDICA $19,062,255 $19,583,562 $4,102,102 21.52PESOS $17,681,585 $4,102,102

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

Página 3 de 7( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:

TB UG MT

EJECUTIVO DEL ESTADO $261,173,939 $284,487,054 $47,306,837 18.11PESOS03

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$218,140,900 $47,306,837

DEVENGADO

REALIZADO

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

6 DIALOGO CON LOS PODERES

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIFUSIÓN DE NORMAS JURÍDICAS, ACUERDOS Y ACCIONES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ATENDER SOLICITUDES, CONSULTAS Y DICTÉMENES DE CARÁCTER JURÍDICO

ASUNTO 3240 700 38.063240 1233 1233

002 ATENDER LOS JUICIOS INTERPUESTOS CONTRA ACTOS DE GOBIERNO

ASUNTO 800 200 58800 464 464

003 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

ASUNTO 721 150 16.13750 121 121

004 ELABORAR DICTÁMENES O PROYECTOS DE CARÁCTER LEGISLATIVO

DICTAMEN 81 30 17.5120 21 21

005 ATENDER ASUNTOS DE CONSULTORÍA ASUNTO 100 30 12.67150 19 19

006 ATENDER SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ACTUALIZAR INFORMACIÓN BÁSICA DE OFICIO PREVISTAS EN LA LAIPES

ASUNTO 1000 200 50.88800 407 407

007 REGISTRAR, REVISAR Y CAPTURAR LOS ÍNDICES DE ORDENAMIENTOS JURÍDICOS PUBLICADOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOEBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTO 500 150 31.6500 158 158

008 CAPTURAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS GENERALES ESTATALES E INCORPORARLOS AL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN NORMATIVA

DOCUMENTO 132 36 28.03132 37 37

07 OFICINA DE LA REPRESENTACION DE SONORA EN EL D.F. $6,407,539 $7,902,041 $1,587,110 24.77PESOS $5,824,751 $1,587,110

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

4 TÚ GOBIERNAS

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

005 COORDINACIÓN DE GIRAS Y LOGÍSTICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

Página 4 de 7( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:

TB UG MT

EJECUTIVO DEL ESTADO $261,173,939 $284,487,054 $47,306,837 18.11PESOS03

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$218,140,900 $47,306,837

DEVENGADO

REALIZADO

13 TODO EL ESTADO

001 REPRESENTAR AL GOBIERNO DE SONORA EN LA CIUDAD DE MEXICO

TRAMITE 1075 225 53.22900 479 479

002 BRINDAR SEGURIDAD AL GOBERNADOR Y FUNCIONARIOS EN VISITA OFICIAL

ACCION 150 36 27.33150 41 41

003 COORDINAR LA INFORMACIÓN GENERAL SOBRE SONORA EN LOS MEDIOS NACIONALES

ACCESO 4 1 254 1 1

08 AYUDANTÍA $13,483,643 $13,568,530 $2,156,836 16.00PESOS $7,205,056 $2,156,836

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

4 TÚ GOBIERNAS

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

004 AYUDANTÍA Y SEGURIDAD DEL EJECUTIVO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 COORDINAR, SUPERVISAR, CONTROLAR Y SALVAGUARDAR TODOS LOS INMUEBLES DONDE PERNOCTA, RECINTOS DONDE PRESIDA REUNIONES DE CARÁCTER OFICIAL Y PRIVADOS

EVENTO 1470 369 25.311470 372 372

11 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL $12,675,236 $11,768,242 $1,777,664 14.02PESOS $9,359,780 $1,777,664

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

3 ALIANZA MUNICIPALISTA

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

003 PLANEACIÓN DE ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 PRODUCIR CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y ACCIIONES INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO ESTATAL

CAMPAÑA 15 2 7010 7 7

Página 5 de 7( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:

TB UG MT

EJECUTIVO DEL ESTADO $261,173,939 $284,487,054 $47,306,837 18.11PESOS03

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$218,140,900 $47,306,837

DEVENGADO

REALIZADO

002 ANALIZAR Y APROBAR LA PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO ESTATAL

SOLICITUD ATENDIDA

300 50 55300 165 165

13 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL $53,219,016 $54,515,303 $9,915,101 18.63PESOS $42,003,016 $9,915,101

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

3 ALIANZA MUNICIPALISTA

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 INFORMACIÓN Y SERVICIOS A MEDIOS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ENVIO DE COMUNICADOS DOCUMENTO 4263 1100 27.944263 1191 1191

002 MONITOREOS DE RADIOS, TELEVISION Y PRENSA GRABACION 10028 2500 23.7310028 2380 2380

14 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

$9,988,447 $10,677,408 $1,532,164 15.34PESOS $7,261,797 $1,532,164

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

09 OTROS

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

008 ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 SESIONES CON SETEC EVENTO 5 0 05 0 0

002 PROYECTOS PARA LA INSJP PROPUESTA 4 0 04 0 0

003 ASISTENCIA A REUNIONES Y CONGRESOS EVENTO 12 0 16.6712 2 2

004 CURSOS DE CAPACITACIONES EVENTO 6 0 16.676 1 1

005 REUNIONES CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EVENTO 8 2 258 2 2

006 DIFUSION DEL AVANCE DE LA INSJP TRIPTICO 3000 0 03000 0 0

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:

TB UG MT

EJECUTIVO DEL ESTADO $261,173,939 $284,487,054 $47,306,837 18.11PESOS03

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$218,140,900 $47,306,837

DEVENGADO

REALIZADO

15 OFICIALIA MAYOR $5,380,133 $55,689 $55,689 1.04PESOS $3,207,498 $55,689

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

4 TÚ GOBIERNAS

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

002 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INSTRUMENTAR LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS PARA LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

INFORME 0 1 04 0 0

16 COORDINACION GENERAL DE ASESORES $12,244,809 $17,336,806 $1,339,739 10.94PESOS $7,512,809 $1,339,739

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

4 TÚ GOBIERNAS

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

006 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 COORDINAR LOS PROCESOS DE IMPLANTACIÓN, DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO

INFORME 4 1 254 1 1

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SECRETARÍA DE GOBIERNO

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EVT‐02 

 

45  

04 SECRETARÍA DE GOBIERNO

Esta Dependencia cuenta con un presupuesto autorizado por el H. Congreso del

Estado de 359 millones 829 mil 747 pesos, para el ejercicio 2014, presentando al cierre

del trimestre un devengado por 105 millones 011 mil 500 pesos, que representa el

29.18 por ciento de avance.

El avance del programa operativo por unidad administrativa se presenta como sigue:

  UNIDAD ADMINISTRATIVA  APROBADO  DEVENGADO 

1ER TRIMESTRE AVANCE 

% 0401 SECRETARIA 99,986,718.92 46,373,917.15 46.38 0402 COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL 19,934,072.97 3,061,150.16 15.36 0403 DIRECCION GENERAL JURIDICA 2,927,438.60 768,441.46 26.25

0404 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE GOBIERNO 8,258,330.76 1,532,313.82 18.55

0405 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO 4,730,485.28 808,373.19 17.09

0406 DIRECCION GENERAL DE ATENCION A MIGRANTES INTERNACIONALES 6,815,558.92 1,227,310.94 18.01

0408 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS 4,982,774.60 1,088,258.08 21.84

0409 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 33,727,832.64 5,658,838.65 16.78

0410 SUBSECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES PRIORITARIOS 13,116,230.87 2,599,514.91 19.82

0411 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL 71,579,063.96 15,830,732.53 22.12

0412 DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS 8,713,743.52 1,919,983.36 22.03

0413 DIRECCION GRAL. DEL BOLETIN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO 9,355,773.56 2,272,677.61 24.29

0414 DIRECCION GENERAL DE DEFENSORIA DE OFICIO 37,054,625.72 9,352,891.23 25.24

0416 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 5,993,480.92 1,083,083.34 18.07

0418 SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO, MUNICIPAL E INSTITUCIONAL 5,551,982.60 751,607.80 13.54

0425 COORDINACION EJECUTIVA DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS 27,101,633.80 10,682,405.92 39.42

Total SECRETARIA DE GOBIERNO 359,829,747.64 105,011,500.15 29.18

0401 Secretaría

Ministración de recurso para gastos de operación de la comisión para la Atención

de los Pueblos Indígenas de Sonora.- Esta meta no cumplió con lo programado,

derivado del ajuste presupuestal efectuado durante el ejercicio.

Ministración de Recursos para gastos de operación del Instituto Sonorense de la

Mujer.- Esta meta no cumplió con lo programado, derivado del ajuste presupuestal

efectuado durante el ejercicio.

Acciones de Apoyo para la dotación de lotes de materiales para rehabilitación de

Centros Ceremoniales y Museos Indígenas.- Esta meta no está programada para este

trimestre.

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EVT‐02 

 

46  

Atender los asuntos de política interna de la entidad.- Se cumplió con la meta

programada.

Proponer al titular el Poder Ejecutivo los anteproyectos de iniciativas de ley,

reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y órdenes relativos a la competencia de

la dependencia.- Esta meta no se encuentra programada para este trimestre.

Atender las Solicitudes recibidas en el Marco de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.- Se cumplió con la meta programada.

Expedir y Publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado los acuerdos

delegatorios de atribuciones.- Se cumplió con la meta programada.

0402 Coordinación General de Administración y Control Presupuestal

Coordinar la elaboración e integración del anteproyecto de presupuesto de egresos

de la Secretaría de Gobierno.- Meta programada a cumplirse en el cuarto trimestre de

2014.

Coordinar la elaboración de los informes trimestrales y Cuenta Pública de la

Secretaría de Gobierno.- Durante el periodo que se evalúa se cumplió con lo

programado.

Coordinar la Elaboración, Integración y Presentación del Programa Anual de

Adquisiciones de la Secretaria de Gobierno. - Esta meta cumplió con lo programado.

Coordinar la Elaboración y Presentación para revisión de los proyectos de

convocatorias/invitaciones, Bases y Anexos de Licitaciones Públicas y Simplificadas.-

Esta meta se modifica a 0, derivado de plan maestro de ahorro presupuestal.

Coordinar los procesos de elaboración, actualización y validación de los Manuales de

Organización y de procedimientos de las unidades Administrativas.- Esta meta se

modifica a 0 en virtud de que al término del cuarto trimestre de 2013 fueron validados

por la Secretaría de la Contraloría General.

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EVT‐02 

 

47  

Registrar Licitaciones Públicas que convoque la Secretaria de Gobierno, en la nueva

plataforma del Sistema CompraNet de la Secretaria de la Función Pública.- Esta meta

se modifica a 0, derivado de plan maestro de ahorro presupuestal.

Coordinar la actualización de los trámites y servicios que presta al público la

Secretaría de Gobierno y efectuar los registros semestrales en el sistema.- Esta meta

tiene un cumplimiento del 100 por ciento.

Monitorear INFOMEX en días hábiles, las solicitudes de información dirigidas a la

Coordinación General de Administración y Control Presupuestal.- Esta meta cumplió

con lo programado.

Promover los cursos de capacitación ofrecidos por medio del CECAP.- Esta meta

supero lo programado.

Ministrar el recurso para el pago de servicios básicos del Instituto Federal

Electoral.- Esta meta se cancelo, derivado del cambio del Instituto Federal Electoral por

el Instituto Nacional Electoral.

0403 Dirección General Jurídica

Análisis y revisión de documentos para firma del C. Secretario.- Se encontraba

programada en el Primer Trimestre del 2014 la cantidad de 300; sin embargo en razón

al caso extraordinario de la interposición de “Amparos” en contra del Impuesto llamado

COMUN el año pasado, el seguimiento de los mismos provocó que los diferentes

Juzgados emitieran una cantidad extraordinaria de documentos en donde se requiere

la firma del Secretario de Gobierno, por lo cual la cifra durante el trimestre en comento

aumentó a 981. Se trata de situaciones atípicas.

Atender las consultas jurídicas de las Unidades Administrativas de la Secretaría.-

Esta meta se superó, debido a que depende de la demanda por parte de las Unidades

Administrativas.

Atender los Asuntos Jurídicos presentados al C. Secretario.- la variación existente entre

lo proyectado a lo realizado se debe al considerando manifiesto en el párrafo que

antecede. Cabe mencionar que son situaciones extraordinarias y no constantes.

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EVT‐02 

 

48  

Atender las Asesorías Jurídicas de las Dependencias del Poder Ejecutivo.- Esta meta

se superó, debido a la demanda de las diferentes áreas a las que se asesora.

Atender las Solicitudes de Acceso a la Información en tiempo y forma.- Esta meta

superó lo programado debido a la demanda de los particulares.

0404 Subsecretaría de Gobierno y Servicios

Informes sobre reuniones con titulares, representantes de dependencias, entidades y

Ayuntamientos.- Se cumplió con lo programado ya que se llevaron a cabo reuniones con

los ayuntamientos para favorecer las acciones para el desarrollo de los Servicios de

Gobierno del Estado, se realizaron reuniones de trabajo con los ayuntamientos de:

Magdalena, Guaymas, Cd. Obregón, y Hermosillo, Sonora para poder así agilizar y tener

resultados en las acciones en materia de Servicios de Gobierno en toda la entidad.

Informes sobre innovación y mejora continua de procesos de los servicios de

gobierno.- A fin de dar cumplimiento al Programa Anual de Mejora continua de los

Servicios de Gobierno de las unidades administrativas adscritas a esta Subsecretaría

de Servicios de Gobierno, durante el trimestre que se reporta se celebraron reuniones

de trabajo y de evaluación con los titulares de dichas unidades, principalmente con la

Dirección General de Registro Civil, Dirección General de Defensoría de Oficio,

Dirección General de Notarias así como con la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Informes sobre trámites de opinión favorable del Ejecutivo estatal sobre explosivos,

armas, polvorines, clubes y asociaciones deportivas.- Durante este trimestre no se tenía

nada programado para esta meta.

Informes sobre visitas de inspección para evaluación y seguimiento de los servicios de

gobierno.- Con la finalidad de cumplir con lo programado en esta meta, durante el primer

trimestre se realizaron visitas de inspección a las oficialías de Registro Civil del municipio

de Hermosillo, Empalme, Guaymas, Cd. Obregón, Navojoa, Magdalena, Caborca y

Nogales como son: Primera Oficialía Hermosillo, Segunda Oficialía Hermosillo, Tercera

Oficialía Hermosillo, Oficialía del Registro Civil de Villa de Seris, y Defensores de Oficios,

Defensoría de Oficio adscrita al Juzgado Primero Penal, Segundo Penal, Cuarto Penal,

Quinto Penal, Sexto Penal y Octavo Penal, ubicadas en el Centro de Readaptación Social

I, asimismo se realizo una reunión con Notario Públicos de esta ciudad.

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EVT‐02 

 

49  

Informe de la Ciudadanización durante las jornadas de servicios de Gobierno.- Lo que

corresponde a esta meta se cumplió al cien por ciento durante el primer trimestre

realizando un informe trimestral con el registro de los beneficiarios del programa de

ciudadanización del nuevo sonora de las jornadas realizadas en los Municipios Ciudad

Obregón y Hermosillo, Sonora.

Informe sobre la canalización y gestión de las peticiones planteadas por las

dependencias, ayuntamientos, Organizaciones No Gubernamentales y la Ciudadanía

en General proporcionando la atención y seguimiento de peticiones planteadas en el

modulo de atención ciudadana.- Con relación a esta meta durante este trimestre se

cumplió con lo programado, se llevaron a cabo gestiones ante esta Subsecretaria,

planteamientos realizados por Grupos Sociales así como ciudadanos en general,

peticiones de apoyo que fueron canalizadas a las diferentes dependencias de Gobierno,

que prestan servicios, como son; Defensoría de Oficio, Protección Civil, Registro Civil y

Notarias entre otras.

0405 Dirección General de Gobierno

Elaborar informes socio-políticos para la toma de decisiones.- con los informes de la

problemáticas del Sindicato de los Trabajadores de la Universidad de Sonora, Frente

Amplio Democrático Educativo del SNTE Sección 28 (FADES), así como las demandas

de Antorcha Campesina esta meta se cumplió al 100 por ciento.

Tramitar las solicitudes de anuencia para la celebración de eventos regulados por las

Leyes Federales de Juegos y Sorteos y de Asociaciones Religiosas. Para el periodo

que se informa esta Unidad Administrativa cumplió al 100 por ciento con lo establecido

otorgando anuencias para la realización de Carreras de Caballos y Peleas de Gallos

para los diferentes municipios de la entidad.

0406 Dirección General de Atención a Migrantes Internacionales

Atender integralmente a los migrantes internacionales en tránsito por Sonora.- Esta

meta no se cumplió durante este trimestre, debido a la falta de suficiencia

presupuestal.

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EVT‐02 

 

50  

Beneficiar a migrantes mediante la implementación de jornadas y brigadas de salud.-

Esta Meta no se cumplió durante este trimestre, debido a la restricción presupuestal

durante este periodo en que se redujo el apoyo por parte de las Instituciones de

Salud. Sin embargo anualmente fue superada de acuerdo al Programa Operativo

Anual.

Coadyuvar con las instituciones de los tres niveles de Gobierno, así como con ONG y

Ciudadanía en Cpoyo y Protección al Migrante.- Esta meta cumplió con lo establecido,

llevando a cabo los 3 informes mensuales.

Promover programas de orientación, migratones, foros de trabajo, seminarios y

reuniones nacionales y binacionales en apoyo al migrante.- Esta meta no se cumplió,

debido a la falta de suficiencia presupuestal.

Promover el apoyo de la ciudadanía mediante la creación de comités y pláticas de

asesoría y orientación para apoyar al migrante.- Esta Meta no se cumplió, debido a

la falta de suficiencia presupuestal.

Celebrar Convenios de Colaboración con Instituciones, Organismos no

Gubernamentales, Asociaciones Civiles y Religiosas que apoyan a Migrantes.- Esta

meta se cumplió al 100 por ciento durante este trimestre por cumplir totalmente con la

firma de los Convenios que se tenían programados para este Año.

Administración eficiente del almacén de donativos.- Se realizaron los 3 informes

correspondientes, cumpliendo así con lo programado.

0408 Dirección General de Asuntos Agrarios

Asesoría legal en materia agraria.- Esta meta superó lo programado derivado de las

solicitudes por parte del sector agrario.

Proporcionar la información contenida en los expedientes de la extinta Comisión

Agraria Mixta en custodia.- Esta meta superó lo programado, debido a las solicitudes

de los particulares y abogados que requieren de dichos documentos.

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EVT‐02 

 

51  

Apoyos técnicos que requieran los sujetos agrarios en sus diferentes modalidades para

trámites que los lleven a solventar las problemáticas que se les presenten.- Se cumplió

con esta meta, ya que se programó y se realizó un documento para este periodo.

Coadyuvar y apoyar en la solución de conflictos agrarios para la paz Social en el

Estado.- Esta meta superó lo programado debido a que su cumplimiento se debe a las

solicitudes que ingresan a esta Unidad Administrativa.

0409 Unidad Estatal de Protección Civil

Brindar seguimiento a los resultados de las reuniones de la Comisión Sonora-Arizona,

Grupo Frontera 2020, Gobernadores Fronterizos, Patronato Estatal de Bomberos.- Durante

este trimestre se llevaron a cabo reuniones de trabajo encaminadas a afinar la reunión

plenaria de las comisiones Sonora Arizona y Arizona México, que se efectuó en Sonora, en

la que se expusieron los logros obtenidos por el equipo de trabajo binacional.

En el mismo tenor, se llevó a cabo la capacitación del “Web EOC”, también se continuó

buscando financiamiento por parte de EPA, de Northcomm, CSA y FEMA, con el fin de

que todos los municipios de la entidad cuenten con la licencia que les permita participar

en el sistema de administración de emergencias.

En el rubro de programa frontera 2020, en una reunión, se revisaron las líneas de

acción vigentes del programa binacional frontera 2020.

En lo que respecta a conferencia de gobernadores fronterizos, el comité continua

insistiendo en la firma del mou (memorándum de entendimiento), porque una vez

promulgado el convenio permitirá habilitar la asistencia mutua estatal transfronteriza en

caso de emergencia.

En lo concerniente al patronato de bomberos, se entregó equipo de combate a los

patronatos municipales, de Agua Prieta, Imuris, Santa Ana que recibieron quijadas de la

vida y Ures una bombera.

El número de eventos fue mayor a lo programado debido a las reuniones que se

hicieron para acordar bien los términos abordar en la reunión plenaria de las comisiones

Sonora-Arizona.

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EVT‐02 

 

52  

Promover la cultura de la protección civil entre las dependencias.- con el fin de

difundir entre el sector gubernamental y privado en materia de protección civil, y poder

así reforzar las acciones de prevención, auxilio y recuperación se realizaron reuniones

de trabajo en los sectores antes indicados pudiendo así fomentar la realización de la

gestión de riesgo en esta parte. Se cumplió con las diferentes peticiones de la

federación así como del gobierno del estado en la promoción de este tipo de acciones;

donde podemos mencionar los compromisos adquiridos en la reunión para la

coordinación interinstitucional en la atención de los incendios forestales en la región

noroeste, siendo sede nuestra ciudad capital.

Cabe señalar que durante este trimestre se superó lo indicado, ya que se programaron

una serie de evento y se dio cumplimiento a un faltante de reuniones pendiente que no

se concretaban por la calendarización de algunos presidente municipales en lo

referente a la instalación de los consejos municipales de protección civil de los

municipios de Banamichi, Huepac, San Felipe, Aconchi, Baviacora, Ures, Bacanora,

Soyopa, Hermosillo.

Difundir la cultura de la autoprotección a través de conferencias y talleres.- durante este

período se realizaron acciones encaminadas a disertación pública, clase, plática,

reunión de representantes de gobiernos o estados, actividades con profesionales, así

como comunicación telefónica y videoconferencia, siendo superada la meta por la

programacion de eventos de gran interes en materia de preocción civil y la reactivacion

de acciones encaminda a la prevención como es el evento de la asamblea general

ordinaria de la asociación de mineros de sonora, comité técnico consultivo para el

manejo de materiales peligrosos, así como las actividades internacionales entre con

México y estados unidos a través de la reunión frontera 2020, entre otras.

Brindar capacitación en materia de protección civil a los servidores públicos tanto de la

administración estatal como municipal.- en este periodo se vio incrementado la

cantidad de personas capacitadas, esto debido a los trabajaos realizados con la

CONAFOR donde se adquirieron compromisos en la reunión para la coordinación

interinstitucional en la atención de los incendios forestales en la región noroeste,

generando esto la realización de reuniones regionales en 7 sedes participante 44

municipios que se ven afectados por este tipo de fenómeno, por otra parte se capacito

a los consejos municipales de protección civil de los municipios de Banamichi, Huépac,

San Felipe, Aconchi, Baviacora, Ures, Bacanora, Soyopa, y Hermosillo, Sonora.

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53  

Formar Brigadistas Comunitarios en los Municipios del Estado.- No se formalizaron las

brigadas de protección civil, esto debido a la falta de concretar la agenda de trabajo con

los municipios que se tenía contemplado trabajar y aparte se considera las actividades

propias de cada jefe de protección civil en el reclutamiento de las brigadas a formalizar

por otra la falta de recursos se ha retrasado esta actividad con los municipios.

Dictamen para uso de sustancias explosivas en la industria y en los centros

artesanales.- Para este trimestre no se programó emitir dictamen para uso de

sustancias explosivas.

Atender los asuntos sobre la aplicación de la Ley de Protección Civil.- durante la

evaluación del presente trimestre se presentó ante el tribunal de lo contencioso

administrativo un juicio de nulidad en contra de la resolución emitida por esta autoridad

administrativa.

Cabe recordar que es prerrogativa de los particulares sancionados el inconformarse en

contra de los actos de autoridad permitidos por la unidad estatal de protección civil, es

por ello que en el presente período no se presentaron inconformidades en contra de los

actos emitidos por esta unidad. Así como notificación por el tribunal de lo contencioso

administrativo.

Realizar visitas de inspección a los inmuebles.- con respecto al rubro de inspecciones

se realizaron un total de 116 inspecciones a inmuebles tales como guarderías, casinos,

centros nocturnos, centros comerciales, oficinas, talleres, expendios de hidrocarburos,

etc. a los cuales se les verificaron condiciones de seguridad en los mismos. Este

incremento en el número de inspecciones se debe principalmente a las vistas

realizadas a las estancias de SEDESOL en el municipio de Hermosillo.

Realizar acciones en materia de prevención a la comunidad.- durante este trimestre se

realizaron acciones encaminadas a que la población se mantenga informada de las

condiciones del clima en el estado a través de la elaboración de 92 boletines

meteorológicos diarios, mismos que son enviados vía correo electrónico a las 72

unidades municipales de protección civil.

También se elaboraron y se emitieron 71 avisos y alertamientos meteorológicos para

advertir a la población de nevadas y frío.

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EVT‐02 

 

54  

Asimismo, se identificaron y notificaron 49 eventos sísmicos, en la región del Golfo de

California y cuatro que se presentaron dentro del estado en el municipio de San Luis

Río Colorado.

Realizar acciones de coordinación para el auxilio de la población en caso de

emergencia.- durante este período se coordinaron acciones con distintas instituciones

como cruz roja, bomberos municipales, voluntarios y policía federal con el objetivo de

atender diversos eventos entre los que se cuentan , volcamiento de auto tanque con

derrame de diesel, en el municipio de Yécora; volcamiento de contenedor de Gas L.P.

carretera, Empalme-Guaymas; explosión en comercio por acumulación de Gas L.P. en

Hermosillo; fuga de gas natural en vía pública por trabajos de excavación, Hermosillo;

incendio forestal sierra el Torreoncito en el municipio de Bacanora, entre otros.

Coordinar acciones de apoyo y recuperación en caso de emergencia.- En este período

que se evalúa se coordinaron cuatro eventos, entre los que se realizaron: atención de la

población afectada por la declaratoria de emergencia extraordinaria durante el 15 al 21

de enero del 2014, que repercutió en 22 municipios de la entidad.

Otra de las acciones se encuentra la atención de la población por derrumbe de ladera

del cerro en el kilómetro 100 carretera Ures- Hermosillo, municipio de Ures, Sonora;

rescate de personas en el mar por volcadura de panga, en el municipio de Puerto

Peñasco y retiro de un contenedor de gas cloro abandonado con capacidad de 1000 kg.

con peligro de fuga, en Sahuaripa.

Brindar atención a través del sistema de información telefónica.- En este trimestre se

atendieron 137 reportes de personas extraviadas; 500 enjambres de abejas, 375

servicios sociales y 964 sobre información diversa a través del sistema de información

telefónica y por concepto de información relacionada con protección civil, clima etc.

arrojó un total de 12,827 reportes atendidos, la cantidad realizada fue menor a la

programada debido a que las llamadas se canalizan directamente por un sistema

informático implementado por nuestro sistema de información telefónico, en la que se

enlazan las llamadas de emergencia al C4, aunado que bajaron las solicitudes que se

hacían respecto a enjambres de abeja, que ahora se remiten al cuerpo de bomberos

voluntarios.

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55  

Elaborar programas especiales para la atención de fenómenos perturbadores.- En

este periodo se elaboraron el programa especial para el período vacacional de

“Semana Santa 2014” y evaluación de la susceptibilidad del peligro por inestabilidad de

laderas de cerro en la comunidad de multaros Sonora.

Emitir dictámenes de Programas Internos de Protección Civil.- El programa interno es

entre otras cosas, el instrumento que permite a los propietarios, administradores y

usuarios de inmuebles plasmar los procedimientos que indiquen como responder ante

la presencia de riesgos que generen situaciones de emergencia o desastre, brindando

mayor seguridad a los trabajadores y visitantes de dichos inmuebles. En el periodo de

este primer trimestre se dictaminaron 120 programas internos, debido a la presentación

de programas internos de los particulares el último día hábil del ejercicio fiscal próximo

pasado, por lo que se dictaminaron en el periodo reportado.

Emitir dictámenes a los diagnósticos de Riesgo.- En el primer trimestre se emitieron 14

dictámenes de diagnostico de riesgo en esta unidad, los cuales se emiten a los

particulares que lo solicitan en virtud de la necesidad de construir o remodelar

inmuebles que concentran o reciben una afluencia masiva de personas.

Emitir revalidación de Programas Internos de Protección Civil.- Con respecto a esta

meta se emitieron 146 revalidaciones de programas internos, puesto que en la última

semana del mes de febrero se recibió un elevado número de solicitudes de

revalidación, lo que ocasionó una carga excesiva de trabajo al momento de registrar y

validar la procedencia de los datos de los solicitantes y la distribución de cargas de

trabajo entre los dictaminadores, generando un retraso que en el siguiente trimestre se

subsanará.

Imponer y notificar sanciones que remita la Dirección Especial de Inspección conforme

a la Ley de Protección Civil.- Durante estos tres meses se llevaron a cabo 11 actos

administrativos, correspondientes a: 8 resoluciones emitidas y 3 notificaciones de

resoluciones.

No se cumplió con la cantidad programada para este trimestre toda vez que del

número de inspecciones llevadas a cabo a inmuebles obligados se observó que, un

gran porcentaje de ellos cumplieron con los requisitos establecidos en la ley de

protección civil.

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EVT‐02 

 

56  

Obras y acciones para prevención de desastres naturales.- No se cumplió con la meta

programada para este trimestre. (Preguntar a Dependencia, no se incluyo)

0410 Subsecretaría de Asuntos Sociales Prioritarios

Dar seguimiento a las gestiones de las peticiones planteadas ante la Subsecretaría.-

Logramos dar seguimiento a 115 gestiones de las peticiones planteadas ante esta

Subsecretaría, sobrepasando la meta trimestral.

Mediar en situaciones de conflicto turnados o planteados ante la Subsecretaría.- Se

llevó a cabo la coordinación de acciones de mediación de las gestiones de los asuntos,

conflictos y demandas planteadas, con un total de 25 asuntos atendidos, alcanzando lo

programado satisfactoriamente en el trimestre.

Audiencias otorgadas a peticionarios.- Se llevaron a cabo un total de 441 audiencias

otorgadas a peticionarios, sobrepasando la meta trimestral, debido a la demanda de la

ciudadanía en general.

Realizar reuniones de trabajo y/o evaluación con las unidades que prestan servicio

directo a la ciudadanía.- Se cumplió con la meta de realizar reuniones de trabajo y/o

evaluación con las Unidades que prestan servicio directo a la ciudadanía.

0411 Dirección General del Registro Civil

Realizar Visitas de Auditoría, Supervisión Jurídica y de desempeño a las Oficialías del

Registro Civil, conforme lo dispone la ley no. 32 que regula la Organización de la

Institución del Registro Civil, con el soporte del Sistema de Verificación de Estándares.

Para el primer trimestre se cumplió la meda de llevar a cabo 6 visitas de auditoría,

supervisión jurídica y de desempeño. El comportamiento de esta meta depende de las

Supervisiones Jurídicas, levantamiento de Inventario de Formatos y Verificación de

Archivo a las Oficialías del Registro Civil en el Estado.

Esta actividad tiene como objetivo el verificar el total y absoluto apego de la operación

de las Oficialías a lo marcado en el Código Civil, Código de Procedimientos Civiles para

el Estado de Sonora, Ley que regula la Organización de la Institución del Registro Civil

y Manual de Procedimientos de esta Dirección General. Se hace la aclaración que la

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EVT‐02 

 

57  

Ley 38 fue derogada y entra en vigor la Ley 95 que regula la Organización de la

Institución del Registro Civil, según Boletín Oficial número 3 sección VI, de fecha 09 de

Enero de 2014.

Realizar la Inscripción de actos del Registro Civil y su correspondiente salvaguarda de

formatos de Inscripción para integrar los libros respectivos. Para el primer trimestre se

programó llevar a cabo 22,800 inscripciones de las actas del estado civil de las

personas, lográndose un total de 26,018 registros. Cifra superior a lo programado

debido a la solicitud de este tipo de servicio que realizó la comunidad sonorense del

servicio de Inscripción en las diferentes Oficialías del Registro Civil en el Estado de

Sonora.

Realizar la Expedición y Certificación de actas y documentos del Registro Civil a través

de las Oficialías, Archivo Estatal, Módulos de Expedición en Línea y Cajeros

Automáticos expendedores de actas. Para el primer trimestre, se programó 153,995

expediciones y certificaciones de actas y documentos alcanzándose un total de 155,225

expediciones. El resultado de esta meta depende de las solicitudes realizadas por la

ciudadanía, a través de los Sistemas de Expedición en Línea en Oficialías del Registro

Civil ubicados en diversos municipios y 2 módulos: uno ubicado en las oficinas de la

representación del Gobierno del Estado de Sonora en la Ciudad de México, D.F. y otro

ubicado en las Oficinas de la Representación de Sonora en la Ciudad de Phoenix,

Arizona, Cajeros Automáticos Expendedores de Actas ubicados en diferentes puntos

del Estado, así como ventanillas del Archivo Estatal.

Llevar a cabo Rectificaciones Administrativas para corregir y/o complementar las actas

del Estado Civil de las personas y Anotaciones Marginales en libros originales de las

Oficialías y el Archivo Estatal, derivadas de las Resoluciones Judiciales.- Para este

trimestre se programó llevar a cabo 4,260 documentos realizando 4,638. Durante este

período, esta meta sobrepaso lo programado, debido a la solicitud de rectificaciones

administrativas y anotaciones marginales que hizo la comunidad, que va de acuerdo a

la necesidad de obtener otros documentos oficiales.

Este programa se sustenta en las reformas a los artículos 277, adición del 228 bis del

Código Civil, y del 601 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora,

publicado en el Boletín Oficial del 29 de diciembre de 1998.

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EVT‐02 

 

58  

Llevar a cabo los Procesos de Validación y Digitalización de las actas de Inscripción del

Registro Civil, así como proporcionar el mantenimiento necesario a equipos de cómputo

y sistemas informáticos. Para este trimestre se programaron 20,000 documentos,

realizándose 21,974. El comportamiento de esta meta obedece al sistema

implementado en el área de Digitalización y Archivo, donde se actualiza y digitalizan las

actas vía ventanilla, cajeros automáticos, rectificación administrativa, actas solicitadas

por las Oficialías a través del Sistema de Consulta en Línea, mismas que no se

encuentra o cuenta con algún error en la Base de Datos, lo que con lleva a mantener

depurada y Actualizada la Base de Datos.

Realizar Expedición de Formato de Comprobante de la Clave Única del Registro de

Población (CURP).- Para este trimestre, se programó la expedición de 15,000

comprobantes de la clave única de registro de población (CURP), lográndose alcanzar

18,309 acciones. El comportamiento de esta meta se debe a la solicitud de este tipo de

servicio que realizó la comunidad sonorense, en los diferentes módulos ubicados en

las Oficialías del Registro Civil en el Estado y ventanillas de Archivo Estatal.

Jornadas Comunitarias de Regularización del Estado Civil de las personas en

apoyo a DIF-SONORA, CAPIS, diferentes Organismos solicitantes, así como la

Supervisión a las Oficialías participantes. Para este trimestre se programaron 8

Jornadas Comunitarias, llevándose a cabo un total de 10, debido a las solicitudes

recibidas por parte de los diferentes organismos para realizar las Jornadas

Comunitarias a través de los programas DIF-SONORA, CAPIS y Gobernador en tu

colonia.

0412 Dirección General de Notarías

Capturar y Registrar las disposiciones testamentarias.- Se programó para este Primer

Trimestre el registro de 421 nuevas disposiciones ingresando 475 lo que representa un

ingreso de $81,792. Logrando rebasar la meta en virtud que la ciudadanía sigue

respondiendo a la cultura del otorgamiento de sus disposiciones testamentarias. En

cuanto a la meta anual se lleva un avance del 13.59 por ciento.

Controlar la autorización de Protocolos.- Se programó para este período la

autorización de 164 libros que utiliza el Fedatario Público autorizándose 129

ingresando por este concepto la cantidad de 36 mil 195 pesos. En este primer trimestre

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EVT‐02 

 

59  

no se alcanzó la meta ya que es difícil prever la carga de trabajo de los Fedatarios

Públicos. Respecto a la meta anual se lleva un avance del 18.50 por ciento.

Coordinar los proyectos de escritura de los Jueces Locales que ejercen funciones

notariales por Ministerio de Ley.- Se programó la revisión de 03 proyectos para este

Primer Trimestre, no habiendo recibido ninguna solicitud de parte de los jueces locales,

ya que solamente están autorizados para ejercer la función notarial los jueces de

Moctezuma y Yécora, Sonora de tal manera que se deduce que el ciudadano no ha

solicitado sus servicios. De igual forma no ha habido avance en las metas.

Expedir escrituras públicas mediante Testimonios, Copias Certificadas y Simples y

Búsqueda en el Archivo General.- para el presente trimestre se programó la expedición

de 139 documentos, habiendo sido solicitados de parte del ciudadano 128

documentos, lo cual representa un ingreso de 202 mil 979 pesos, No se logró alcanzar

la meta ya que el ciudadano no solicitó los documentos que se tenía previstos con

base en resultados anteriores, en cuanto a la meta anual se lleva un avance del 27.95

por ciento.

Realizar la Certificación de Cierres de protocolo y apéndice durante la visita notarial.- se

programó para este periodo la Certificación de 16 libros, no llevándose a cabo ningún

cierre ya que no se han realizado visitas notariales en este primer trimestre en virtud de

que el personal del Área Jurídica se encuentra comisionado en la realización de

diversas actividades propias de esta Dirección que amerita su atención inmediata, por

lo tanto no se lleva avance en la meta.

Recibir Libros y Apéndices para su Guarda y Custodia.- En este Primer Trimestre no se

programó ingreso, ya que solo se tiene contemplada la recepción de documentos en

caso de cierre de notaría pública debido a la falta de espacios en los Archivos, por la

antigüedad de los Libros se recibieron en este trimestre 65 volúmenes de la Notaría

Pública No. 39 de esta ciudad, ingresando por este concepto la cantidad de 10 mil 933

pesos, registrándose un avance del 76.47 por ciento respecto a la meta anual.

Coordinar la celebración de exámenes para obtención de Patentes de Aspirante y/o

Titularidad de Notaría Pública. En esta Meta no se programó la Coordinación de

exámenes, pero debido a la respuesta a las solicitudes de parte de los Licenciados en

Derecho que realizaron al Ejecutivo del Estado, se autorizó la aplicación de tres

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EVT‐02 

 

60  

exámenes: Uno para Titular de la Notaría Pública No. 103 de Guaymas y dos para

Aspirante a Notario Público, ingresando por este concepto la cantidad de 92 mil 109

pesos y representado un avance del 20 por ciento respecto a la meta anual.

Brindar informes sobre disposiciones testamentarias a los jueces y notarios públicos.-

Se programó la recepción de 763 solicitudes de informe recibiendo 756 representado

un ingreso por este concepto de 101 mil 530 pesos. En cuanto a la meta anual se lleva

un avance del 24.23 por ciento. Respecto a la meta trimestral se alcanzó el 99 por

ciento por lo que se considera que aun la ciudadanía conserva su interés por

resguardar sus bienes.

Realizar Visitas Generales y Especiales para la Revisión de documentos notariales.- Se

programó la supervisión de 15 Notarias Públicas no se han realizado visitas notariales en

este primer trimestre en virtud de que el personal del Área Jurídica se encuentra

comisionado en la realización de diversas actividades propias de esta Dirección que

ameritan su atención inmediata, por lo tanto no se lleva avance en la meta.

0413 Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado

Certificación, Legalización y Apostille de documentos.- Esta meta superó lo

programado. Este aumento se debe al considerable número de solicitudes del público

en general por cambio de ciclo escolar e ingreso a otras instituciones educativas.

Elaborar y difundir el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- Esta meta superó en

relación a su programado trimestral.

Clasificar, Catalogar y Restaurar documentos del archivo histórico del estado.- Esta

meta se superó en base a su programado trimestral.

0414 Defensoría Pública del Estado de Sonora

Otorgar Asesoría Jurídica en Materia Civil.- No logramos alcanzar la meta prevista para

éste primer trimestre de 2014, a consecuencia de que no se ha emprendido ninguno de

los programas sociales del Gobierno Estatal ni Municipal por lo que la afluencia de

peticionarios ha sido menor.

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EVT‐02 

 

61  

Atender Averiguaciones Previas.- No logramos alcanzar la meta programada debido a

que el agente del ministerio público no requirió los servicios de los Defensores de

Oficio, lo cual nos indica la asistencia de defensor particular en esta etapa de

Averiguación Previa.

Atender Averiguaciones Previas de Adolescentes.- No logramos alcanzar la meta ya

que bajó el número de intervenciones ante la agencia especializada por defensores

públicos, ya que el agente del ministerio público no requirió a nuestro profesionista,

dándose la baja en las intervenciones ante esta autoridad.

Obtener Beneficios de suspensión Condicional de la Pena.- Logramos superar la meta

propuesta ya que al expresarse los argumentos a favor del procesado para que se otorgue

dicho beneficio, el Juez los tomó en consideración par que se otorgue dicho beneficio.

Obtener Sentencias Absolutorias en Primera Instancia.- Logramos superar esta meta ya que

el defensor público litigó, ofreció y desahogó probanzas y expresó alegatos adecuadamente

a favor de nuestro representado al ver que no se actualizaba el cuerpo del delito, ni mucho

menos la probable responsabilidad de nuestro representado por lo que las sentencias se

dictaron conforme a derecho logrando obtener la libertad de nuestro representado.

Obtener Sentencias Modificadas a Favor del Procesado.- No logramos alcanzar la

meta proyectada, aún cuando se analizó jurídicamente la causa penal, encontrándose

circunstancias que favorecieron a los ciudadanos para modificar la sentencia dictada

en su contra, no logrando que atenuaran las penas impuestas por el juzgador.

Obtener Sentencias Revocadas en Segunda Instancia.- No logramos alcanzar la meta

programada en este trimestre a pesar de que se expresaron agravios a favor y de

forma correcta del sentenciado, analizando cada una de las causas penales y al verles

posibilidad de ser revocadas a su favor no fue así, desde el criterio del magistrado que

elaboró la resolución y confirmo la de primera instancia.

0416 Consejo Estatal de Población

Muestrear y Aplicar la Encuesta "Perspectiva Joven".- Meta programada para el

cuarto trimestre del 2013.

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EVT‐02 

 

62  

Operación el Centro de Información Estratégica de Sonora.- Esta meta se reprogramo

para el tercer trimestre.

Elaborar Documentos Socio demográficos Especializados.- Se elaboró el documento:

Perfil Socioeconómico de las Mujeres Jefas de Familia en Sonora y sus municipios en

base a estimaciones de población 2014 y la encuesta nacional de Ingreso y gasto de

los hogares 2012. Por lo que la meta se cumplió al 100 por ciento.

Publicar el Tomo III del Libro 100 Años de Población y Desarrollo.- Meta programada

para el segundo trimestre.

0418 Subsecretaría de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional

Consolidar un vínculo permanente entre los Municipios y el Gobierno del Estado, dando

atención y seguimiento a los asuntos planteados.- Se cumplió con la meta programada al

consolidar los vínculos permanentes entre los municipios y el Gobierno del Estado.

Elaborar y presentar informes al Secretario de Gobierno sobre lo acontecido en el

Congreso del Estado.- Esta meta logró lo estipulado.

Promover Acuerdos legales que sustenten la gobernabilidad democrática

y Desarrollo Estatal.- se hace una modificación y/o restructuración trimestral de esta

meta, dado que el periodo ordinario del H. Congreso del Estado inicia en el mes de

abril, por lo cual no hay iniciativas de Ley, decretos, etc, que presentar dentro de este

trimestre, teniendo mayor movimiento en los siguientes trimestres, y por ello que se

hace esta modificación para el cumplimiento de la misma.

0425 Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos

Organizar y coordinar los eventos especiales y cívicos del Gobernador del Estado.- Se

llevaron a cabo l 15 giras de trabajo, logrando superar la meta.

Organizar y Coordinar los Eventos Especiales y Cívicos de Funcionarios Públicos.- Se

supero la meta programada por la cantidad de eventos realizados por el Jefe del Ejecutivo.

Organizar y coordinar la atención de invitados especiales Nacionales y Extranjeros.- Se

superó la meta reprogramada, debido a las visitas recibidas por el Ejecutivo en nuestra

entidad.

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE GOBIERNO $359,829,748 $393,400,752 $105,011,500 29.18PESOS04

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$324,694,587 $105,011,500

DEVENGADO

REALIZADO

01 SECRETARIA $99,986,719 $147,739,221 $46,373,917 46.38PESOS $89,999,433 $46,373,917

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

02 POLÍTICA INTERIOR

E1 SONORA SOLIDARIO

2 PUENTE AL DESARROLLO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

011 CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 MINISTRACION DE RECURSOS PARA GASTO DE OPERACIÓN DE LA COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS DE SONORA

MINISTRACIÓN 12 3 8.3312 1 1

018 FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 MINISTRACION DE RECURSOS PARA GASTO DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

MINISTRACIÓN 12 3 8.3312 1 1

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

002 REHABILITACIÓN PARA EL PROGRAMA DE GRUPOS ÉTNICOS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ACCIONES DE APOYO PARA LA DOTACION DE LOTES DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS INDIGENAS

CENTRO 8 0 08 0 0

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

4 TÚ GOBIERNAS

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ATENDER LOS ASUNTOS DE POLÍTICA INTERNA DE LA ENTIDAD DOCUMENTO 84 24 28.5784 24 24

Página 1 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE GOBIERNO $359,829,748 $393,400,752 $105,011,500 29.18PESOS04

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$324,694,587 $105,011,500

DEVENGADO

REALIZADO

002 PROPONER AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO LOS ANTEPROYECTOS DE INICIATIVAS DE LEY REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS, CIRCULARES Y ORDENES RELATIVOS A LA C

SOLICITUD 4 0 04 0 0

003 ATENDER LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL MARCO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA

DOCUMENTO 144 36 25144 36 36

004 EXPEDIR Y PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LOS ACUERDOS DELEGATORIOS DE ATRIBUCIONES

DOCUMENTO 2 1 502 1 1

02 COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL $19,934,073 $17,781,018 $3,061,150 15.36PESOS $14,213,565 $3,061,150

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

01 ASUNTOS FINANCIEROS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

2 GOBIERNO AUSTERO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

004 SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 COORDINAR LA ELABORACIÓN E INTEGRACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

ESTUDIO 1 0 01 0 0

002 COORDINAR LA ELABORACIÓN Y PRESENTACION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

INFORME 5 2 405 2 2

003 COORDINAR LA ELABORACION, INTEGRACION Y PRESENTACION DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

DOCUMENTO 1 1 1001 1 1

004 COORDINAR LA ELABORACIÓN Y PRESENTACION PARA REVISION DE LOS PROYECTOS DE CONVOCATORIAS / INVITACIONES, BASES Y ANEXOS DE LICITACIONES PUBLICAS Y SIMP

DOCUMENTO 0 0 02 0 0

005 COORDINAR LOS PROCESOS DE ELABORACION, ACTUALIZACION Y VALIDACION DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTO 19 19 019 0 0

Página 2 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE GOBIERNO $359,829,748 $393,400,752 $105,011,500 29.18PESOS04

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$324,694,587 $105,011,500

DEVENGADO

REALIZADO

006 REGISTRAR LICITACIONES PUBLICAS QUE CONVOQUE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, EN LA NUEVA PLATAFORMA DEL SISTEMA COMPRANET DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PU

REGISTRO 2 0 02 0 0

007 COORDINAR LA ACTUALIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA AL PUBLICO LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y EFECTUAR LOS REGISTROS SEMESTRALES EN EL SIST

REGISTRO 2 1 502 1 1

008 MONITOREAR INFOMEX EN DIAS HABILES, LAS SOLICITUDES DE INFORMACION DIRIGIDAS A LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL, ELABO

INFORME 227 60 26.43227 60 60

009 PROMOVER CURSOS DE CAPACITACIÓN OFRECIDOS POR MEDIO DEL CECAP

DOCUMENTO 175 30 35.43175 62 62

010 MINISTRAR EL RECURSO PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ASUNTO 0 22 0112 0 0

03 DIRECCION GENERAL JURIDICA $2,927,439 $2,975,969 $768,441 26.25PESOS $2,875,395 $768,441

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

05 ASUNTOS JURÍDICOS

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

010 PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ANALISAR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS QUE SON PARA FIRMA DEL C. SECRETARIO DE GOBIERNO

DOCUMENTO 1300 300 75.461300 981 981

002 ATENDER LAS CONSULTAS JURIDICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA

CONSULTA 139 35 38.13139 53 53

003 ATENDER LOS ASUNTOS JURIDICOS PRESENTADOS AL C. SECRETARIO

ASUNTO 184 39 ( * )184 6561 6561

004 ATENDER LAS ASESORIAS JURIDICAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO

ASESORIA 91 26 47.2591 43 43

005 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION DENTRO DE TIEMPO Y FORMA

SOLICITUD 144 36 36.11144 52 52

04 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE GOBIERNO $8,258,331 $7,062,931 $1,532,314 18.55PESOS $7,288,546 $1,532,314

Página 3 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE GOBIERNO $359,829,748 $393,400,752 $105,011,500 29.18PESOS04

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$324,694,587 $105,011,500

DEVENGADO

REALIZADO

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

02 POLÍTICA INTERIOR

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

4 TÚ GOBIERNAS

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

006 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INFORMES SOBRE REUNIONES CON CON TITULARES, REPRESENTANTES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS

INFORME 4 1 254 1 1

002 INFORMES SOBRE INNOVACION Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS DE LOS SERVICIOS DE GOBIERNO

INFORME 4 1 254 1 1

003 INFORMES SOBRE TRAMITE DE OPINION FAVORABLE DEL EJECUTIVO ESTATAL (EXPLOSIVOS, ARMAS, POLVORINES, CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS)

INFORME 2 0 02 0 0

004 INFORMES SOBRE VISITAS DE INSPECCION PARA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GOBIERNO

INFORME 12 3 2512 3 3

005 INFORMES DE CIUDADANIZACION EN LAS JORNADAS DE SERVICIOS DE GOBIERNO

INFORME 4 1 254 1 1

006 INFORME SOBRE LA CANALIZACION Y GESTION DE LAS PETICIONES PLANTEADAS POR LAS DEPENDENCIAS, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y LA CIUDA

INFORME 4 1 254 1 1

05 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO $4,730,485 $3,975,613 $808,373 17.09PESOS $4,395,731 $808,373

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

02 POLÍTICA INTERIOR

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

4 TÚ GOBIERNAS

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

006 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.

Página 4 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE GOBIERNO $359,829,748 $393,400,752 $105,011,500 29.18PESOS04

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$324,694,587 $105,011,500

DEVENGADO

REALIZADO

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ELABORAR INFORMES SOCIO-POLITICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

INFORME 12 3 2512 3 3

002 TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE ANUENCIA PARA LA CELEBRACION DE EVENTOS REGULADOS POR LAS LEYES FEDERALES DE JUEGOS Y SORTEOS Y DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS

ANUENCIA 285 70 24.56285 70 70

06 DIRECCION GENERAL DE ATENCION A MIGRANTES INTERNACIONALES $6,815,559 $6,138,067 $1,227,311 18.01PESOS $5,871,663 $1,227,311

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

02 POLÍTICA INTERIOR

E1 SONORA SOLIDARIO

2 PUENTE AL DESARROLLO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

013 SERVICIOS Y APOYOS AL MIGRANTE

F MIGRANTES

13 TODO EL ESTADO

001 ATENDER INTEGRALMENTE A LOS MIGRANTES INTERNACIONALES EN TRANSITO POR SONORA

PERSONA 10580 3850 8.7210580 923 923

002 BENEFICIAR A MIGRANTES MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE JORNADAS Y BRIGADAS DE SALUD

PERSONA 1000 308 01000 0 0

003 COADYUVAR CON LAS INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, ASI COMO CON ONG Y CIUDADANIA EN APOYO Y PROTECCION AL MIGRANTE

INFORME 12 3 33.3312 4 4

004 PROMOVER PROGRAMAS DE ORIENTACION, MIGRATONES, FOROS DE TRABAJO, SEMINARIOS Y REUNIONES NACIONALES Y BINACIONALES EN APOYO AL MIGRANTE

EVENTO 10 1 010 0 0

005 PROMOVER EL APOYO DE LA CIUDADANIA MEDIANTE LA CREACION DE COMITES Y PLATICAS DE ASESORIA Y ORIENTACION PARA APOYAR AL MIGRANTE

EVENTO 12 3 012 0 0

006 CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACION CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES CIVILES Y RELIGIOSAS, QUE APOYAN A MIGRANTES

DOCUMENTO 11 2 18.1811 2 2

007 ADMINISTRACION EFICIENTE DEL ALMACEN DE DONATIVOS INFORME 12 3 012 0 0

Página 5 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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AVANCE

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UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE GOBIERNO $359,829,748 $393,400,752 $105,011,500 29.18PESOS04

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$324,694,587 $105,011,500

DEVENGADO

REALIZADO

08 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS $4,982,775 $4,444,298 $1,088,258 21.84PESOS $4,605,859 $1,088,258

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

02 POLÍTICA INTERIOR

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

011 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ASESORIA LEGAL EN MATERIA AGRARIA ASESORÍA 35 5 25.7135 9 9

002 PROPORCIONAR LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS EXPEDIENTES DE LA EXTINTA COMISION AGRARIA MIXTA EN CUSTODIA

DOCUMENTO 120 26 23.33120 28 28

003 APOYOS TECNICOS QUE REQUIERAN LOS SUJETOS AGRARIOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES PARA TRAMITES QUE LOS LLEVEN A SOLVENTAR LA PROBLEMÁTICA QUE SE LES P

DOCUMENTO 20 1 520 1 1

004 COADYUVAR Y APOYAR EN LA SOLUCION DE CONFLICTOS AGRARIOS PARA LA PAZ SOCIAL EN EL ESTADO

ACCION 130 25 30130 39 39

09 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL $33,727,833 $31,226,420 $5,658,839 16.78PESOS $27,661,730 $5,658,839

17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

02 PROTECCIÓN CIVIL

E5 SONORA SEGURO

2 TODOS JUNTOS

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

002 CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN SONORA-ARIZONA, GRUPO FRONTERA 2020, GOBERNADORES FRONTERIZOS, PATRONATO ESTATAL

EVENTO 24 6 41.6724 10 10

Página 6 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE GOBIERNO $359,829,748 $393,400,752 $105,011,500 29.18PESOS04

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$324,694,587 $105,011,500

DEVENGADO

REALIZADO

002 PROMOVER LA CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL ENTRE LAS DEPENDENCIAS

DOCUMENTO 7 2 ( * )7 37 37

003 DIFUNDIR LA CULTURA DE LA AUTOPROTECCIÓN A TRAVÉS DE CONFERENCIAS Y TALLERES

EVENTO 30 6 ( * )30 92 92

004 BRINDAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS TANTO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL COMO MUNICIPAL.

EVENTO 30 9 66.6730 20 20

005 FORMAR BRIGADISTAS COMUNITARIOS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

PERSONA 10 1 010 0 0

006 DICTÁMEN PARA USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN LA INDUSTRIA Y EN LOS CENTROS ARTESANALES

DICTAMEN 6 0 06 0 0

007 ATENDER LOS ASUNTOS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL

DOCUMENTO 54 7 1.8554 1 1

008 REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN A LOS INMUEBLES. INSPECCION 326 56 35.58326 116 116

009 REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN A LA COMUNIDAD

EVENTO 498 132 43.37498 216 216

010 REALIZAR ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA EL AUXILIO DE LA POBLACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

EVENTO 41 9 21.9541 9 9

011 COORDINAR ACCIONES DE APOYO Y RECUPERACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

EVENTO 18 4 22.2218 4 4

012 BRINDAR ATENCIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA

DOCUMENTO 57600 14400 22.2757600 12827 12827

013 ELABORAR PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA ATENCIÓN DE FENÓMENOS PERTURBADORES

DOCUMENTO 4 2 504 2 2

014 EMITIR DICTÁMENES DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL

DICTAMEN 320 70 37.5320 120 120

015 EMITIR DICTÁMENES A LOS DIAGNÓSTICOS DE RIESGO DICTAMEN 85 20 16.4785 14 14

016 EMITIR REVALIDACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL

DICTAMEN 650 500 22.46650 146 146

017 IMPONER Y NOTIFICAR SANCIONES QUE REMITA LA DIRECCIÓN ESPECIAL DE INSPECCIÓN CONFORME A LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL

DOCUMENTO 170 43 6.47170 11 11

006 CONSTRUCCIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

Página 7 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE GOBIERNO $359,829,748 $393,400,752 $105,011,500 29.18PESOS04

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$324,694,587 $105,011,500

DEVENGADO

REALIZADO

001 OBRAS Y ACCIONES PARA PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

OBRA 1 0 01 0 0

10 SUBSECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES PRIORITARIOS $13,116,231 $11,566,992 $2,599,515 19.82PESOS $12,019,665 $2,599,515

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

02 POLÍTICA INTERIOR

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

4 TÚ GOBIERNAS

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

006 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 DAR SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES DE LAS PETICIONES PLANTEADAS ANTE LA SUBSECRETARIA

ASUNTO 452 111 25.44452 115 115

002 MEDIAR EN SITUACIONES DE CONFLICTO TURNADOS O PLANTEADOS ANTE LA SUBSECRETARIA

ASUNTO 100 25 25100 25 25

003 AUDIENCIAS OTORGADAS A PETICIONARIOS AUDIENCIA 1750 437 25.21750 441 441

004 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y/O EVALUACION CON LAS UNIDADES QUE PRESTAN SERVICIO DIRECTO A LA CIUDADANIA

EVENTO 4 1 254 1 1

11 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL $71,579,064 $68,005,176 $15,830,733 22.12PESOS $70,691,196 $15,830,733

18 OTROS SERVICIOS GENERALES

01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

018 ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 REALIZAR VISITAS DE AUDITORIA, SUPERVISION JURIDICA Y DE DESEMPEÑO A LAS OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL, CONFORME LO DISPONE LA LEY NO. 32 QUE REGULA L

SUPERVISION 20 6 3020 6 6

Página 8 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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AVANCE

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UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE GOBIERNO $359,829,748 $393,400,752 $105,011,500 29.18PESOS04

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$324,694,587 $105,011,500

DEVENGADO

REALIZADO

002 REALIZAR LA INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL Y SU CORRESPONDIENTE SALVAGUARDA DE FORMATOS DE INSCRIPCIÓN PARA INTEGRAR LOS LIBROS RESPECTIVOS.

DOCUMENTO 91119 22800 28.5591119 26018 26018

003 REALIZAR LA EXPEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ACTAS Y DOCUMENTOS DEL REGISTRO CIVIL A TRAVÉS DE LAS ARCHIVO ESTATAL, OFICIALÍAS, MODULOS DE EXPEDICIÓN EN

DOCUMENTO 615980 153995 25.2615980 155225 155225

004 LLEVAR A CABO RECTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS PARA CORREGIR Y/O COMPLEMENTAR LAS ACTAS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y ANOTACIONES MARGINALES EN LI

DOCUMENTO 17000 4260 27.2817000 4638 4638

005 LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE VALIDACION Y DIGITALIZACION DE LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO CIVIL

DOCUMENTO 80000 20000 27.4780000 21974 21974

006 REALIZAR EXPEDICION DE FORMATO DE COMPROBANTE DE LA CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION (CURP)

DOCUMENTO 60000 15000 30.5160000 18309 18309

007 JORNADAS COMUNITARIAS DE REGULARIZACIÓN DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS EN APOYO A DIF-SONORA, CAPIS, DIFERENTES ORGANISMOS SOLICITANTES, ASI COMO

EVENTO 30 8 33.3330 10 10

12 DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS $8,713,744 $8,295,982 $1,919,983 22.03PESOS $8,177,665 $1,919,983

18 OTROS SERVICIOS GENERALES

01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

016 PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS NOTARIALES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 CAPTURAR Y REGISTRAR LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS

DOCUMENTO 3495 421 13.593495 475 475

002 CONTROLAR LA AUTORIZACION DE PROTOCOLOS DOCUMENTO 697 164 18.51697 129 129

003 COORDINADAR LOS PROYECTOS DE ESCRITURA DE LOS JUECES LOCALES QUE EJERCEN FUNCIONES NOTARIALES POR MINISTERIO DE LEY

DOCUMENTO 12 3 012 0 0

004 EXPEDIR ESCRITURAS PUBLICAS MEDIANTE TESTIMONIOS, COPIAS CERTIFICADAS Y SIMPLES Y BUSQUEDA EN EL ARCHIVO GENERAL

DOCUMENTO 458 139 27.95458 128 128

Página 9 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE GOBIERNO $359,829,748 $393,400,752 $105,011,500 29.18PESOS04

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$324,694,587 $105,011,500

DEVENGADO

REALIZADO

005 REALIZAR LA CERTIFICACION DE CIERRES DE PROTOCOLO Y APENDICE DURANTE LA VISITA NOTARIAL

DOCUMENTO 235 16 0235 0 0

006 RECIBIR LIBROS Y APENDICES PARA GUARDA Y CUSTODIA DOCUMENTO 85 0 76.4785 65 65

007 COORDINAR LA CELEBRACION DE EXAMENES PARA OBTENCION DE PATENTES DE ASPIRANTE Y/O TITULARIDAD DE NOTARIA PUBLICA

EVENTO 15 0 2015 3 3

008 BRINDAR INFORMES SOBRE DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS A LOS JUECES Y NOTARIOS PUBLICOS

INFORME 3120 763 24.233120 756 756

009 REALIZAR VISITAS GENERALES Y ESPECIALES PARA REVISION DE DOCUMENTOS NOTARIALES

INSPECCION 74 15 074 0 0

13 DIRECCION GRAL. DEL BOLETIN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO $9,355,774 $9,474,757 $2,272,678 24.29PESOS $8,741,200 $2,272,678

18 OTROS SERVICIOS GENERALES

01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

013 ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 CERTIFICACION, LEGALIZACION Y APOSTILLE DE DOCUMENTOS DOCUMENTO 4951 801 54.554951 2701 2701

002 ELABORAR Y DIFUNDIR EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

EJEMPLAR 69203 17227 35.9469203 24875 24875

003 CLASIFICAR, CATALOGAR Y RESTAURAR DOCUMENTOS DEL ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO

DOCUMENTO 6109 1528 ( * )6109 12314 12314

14 DIRECCION GENERAL DE DEFENSORIA DE OFICIO $37,054,626 $38,827,121 $9,352,891 25.24PESOS $36,092,822 $9,352,891

12 JUSTICIA

01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

1 POR EL CAMINO CORRECTO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

004 DEFENSORÍA DE OFICIO.

Página 10 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE GOBIERNO $359,829,748 $393,400,752 $105,011,500 29.18PESOS04

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$324,694,587 $105,011,500

DEVENGADO

REALIZADO

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 OTORGAR ASESORÍAS JURÍDICAS EN MATERIA CIVIL CONSULTA 7000 1850 21.837000 1528 1528

002 ATENDER AVERIGUACIONES PREVIAS ASUNTO 23000 6600 23.3823000 5377 5377

003 ATENDER AVERIGUACIONES PREVIAS DE ADOLESCENTES ASUNTO 1350 400 23.851350 322 322

004 OBTENER BENEFICIOS DE LA SUSPENCIÓN CONDICIONAL DE LA PENA

PERSONA 2500 750 38.62500 965 965

005 OBTENER SENTENCIAS ABSOLUTORIAS EN PRIMERA INSTANCIA PERSONA 400 120 40400 160 160

006 OBTENER SENTENCIAS MODIFICADAS A FAVOR DEL PROCESADO

PERSONA 820 270 16.95820 139 139

007 OBTENER SENTENCIAS REVOCADAS EN SEGUNDA INSTANCIA PERSONA 125 40 16.8125 21 21

16 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION $5,993,481 $5,230,373 $1,083,083 18.07PESOS $4,765,398 $1,083,083

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

02 POLÍTICA INTERIOR

E1 SONORA SOLIDARIO

2 PUENTE AL DESARROLLO

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DEMOGRÁFICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 MUSTREAR Y APLICAR LA ENCUESTA "PERSPECTIVA JOVEN" DOCUMENTO 1 0 01 0 0

002 OPERAR EL CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA. CENTRO 1 0 01 0 0

003 ELABORAR DOCUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS ESPECIALIZADOS

DOCUMENTO 6 1 16.676 1 1

004 PUBLICAR EL TOMO III DEL LIBRO 100 AÑOS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO.

LIBRO 1 0 01 0 0

18 SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO, MUNICIPAL E INSTITUCIONAL $5,551,983 $3,771,520 $751,608 13.54PESOS $4,990,777 $751,608

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

02 POLÍTICA INTERIOR

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

Página 11 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

Page 110: PRESENTACIÓNtransparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/F26F2EBE-2809-4309-B… · expedientes y documentos para proceder a su revisión y archivo. Por otra parte, se presentan las

CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE GOBIERNO $359,829,748 $393,400,752 $105,011,500 29.18PESOS04

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$324,694,587 $105,011,500

DEVENGADO

REALIZADO

3 ALIANZA MUNICIPALISTA

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

002 ENLACE INSTITUCIONAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 CONSOLIDAR UN VÍNCULO PERMANENTE ENTRE LOS MUNICIPIOS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO, DANDO ATENCION Y SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS PLANTEADOS

ASUNTO 36 9 8.3336 3 3

002 ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES AL SECRETARIO DE GOBIERNO SOBRE LO ACONTECIDO EN EL CONGRESO DEL ESTADO

DOCUMENTO 12 3 2512 3 3

003 PROMOVER ACUERDOS LEGALES QUE SUSTENTEN LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y EL DESARROLLO ESTATAL

DOCUMENTO 12 3 012 0 0

25 COORDINACION EJECUTIVA DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS $27,101,634 $26,885,294 $10,682,406 39.42PESOS $22,303,944 $10,682,406

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

02 POLÍTICA INTERIOR

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

3 ALIANZA MUNICIPALISTA

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

001 RELACIONES PÚBLICAS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ORGANIZAR Y COORDINAR LOS EVENTOS ESPECIALES Y CIVICOS DEL GOBERNADOR DEL ESTADO

EVENTO 60 12 31.2548 15 15

002 ORGANIZAR Y COORDINAR LOS EVENTOS ESPECIALES Y CIVICOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS

EVENTO 1200 240 31.25960 300 300

003 ORGANIZAR Y COORDINAR LA ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS

PERSONA 288 55 30230 69 69

Página 12 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SECRETARÍA DE HACIENDA

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63  

05 SECRETARÍA DE HACIENDA

Esta dependencia cuenta con un presupuesto autorizado de 1 mil 602 millones 729 mil

685 pesos. Al cierre del primer trimestre presenta un devengado acumulado de 248

millones 161 mil 558 pesos, monto que equivale al 15.48 por ciento del presupuesto

total autorizado.

Con apoyo de esos recursos, durante el periodo que se informa se realizaron, entre

otras, las siguientes actividades, por Unidad Administrativa, de acuerdo al Programa

Operativo Anual respectivo.

0501 Secretaría

Esta Unidad administrativa recibió recursos por 47 millones 870 mil 165 pesos de los

cuales se devengaron 2 millones 405 mil 529 pesos que representa el 5.13 por ciento

en relación con el autorizado originalmente.

En cumplimiento a las atribuciones establecidas en el Reglamento Interior de la

Secretaría de Hacienda, esta Unidad Administrativa coordinó la ejecución de las

políticas de Ingresos y Egresos del Gobierno del Estado con las áreas internas que

tienen las facultades para llevar a cabo las tareas encomendadas.

Reunión con funcionarios fiscales.- La meta en el trimestre es de 6 reuniones, se

llevaron a cabo 5 reuniones con funcionarios federales e instancias relacionadas con el

ámbito haciendario presupuestal, esto en virtud de que esas fueron las convocadas y

necesarias para cumplir con los objetivos de este despacho.

Reunión con áreas afines de la Dependencia.- Se llevaron a cabo 15 reuniones con

funcionarios de esta dependencia donde se trataron diversos asuntos relacionados con

la recaudación y el gasto del Estado, entre otros aspectos, se cumplió al 100 por ciento

la meta programada.

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0502 Procuraduría Fiscal

Esta Procuraduría Fiscal tiene un presupuesto original de 15 millones 186 mil 183

pesos para el 2014 y se devengaron al primer trimestre 2 millones 834 mil 886 pesos

que representa el 18.67 por ciento de lo originalmente asignado.

A través de esta Unidad Administrativa se desarrollaron entre otras las siguientes

acciones que se informan:

Consultas atendidas en materia jurídica.- Se programaron 26 consultas habiéndose

realizado 16, esta meta no se alcanzó en el presente trimestre, en virtud de que fueron

presentados en menor número planteamientos de asesoría jurídica por parte de las

unidades administrativas.

En cumplimiento de esta meta, se resolvieron consultas y se proporcionaron asesorías

jurídicas en materia de ingresos fiscales estatales y federales coordinados, se

realizaron diversas revisiones de proyectos de escrituras y contratos; analizándose los

antecedentes y legislación aplicable a fin de brindar soluciones a los planteamientos

apoyados en derecho, lográndose que las decisiones de autoridad y acuerdos tomados

se realizaran de conformidad con el marco jurídico aplicable; se emitió opinión jurídica

respecto a la regularización de Municipios y Organismos Operadores con CONAGUA,

en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; se proporcionó opinión jurídica con

respecto al otorgamiento de estímulo a pago de derechos al Registro Público de la

Propiedad; se otorgó opinión jurídica con respecto a que debe de señalarse en el

concepto de pago de los recibos de pago que expiden las Agencias Fiscales por lo que

se refiere a adeudos anteriores de la Contribución al Fortalecimiento Municipal; se

contestó consulta planteada por lo que se refiere a la situación de las obras del

Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos celebrado entre la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado; se proporcionó

opinión jurídica respecto al Recibo Oficial que se debe expedir por lo que se refiere al

Proyecto de Transformación hasta una Solución Integral de Gestión Gubernamental y

Administración; se emitió opinión jurídica en cuanto a la controversia generada en la

que se señalan que los bienes inmuebles se deberán enajenar para cubrir el pasivo que

adeuda el Estado de Sonora al ISSSTESON por lo que toca al artículo 50 del

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014; opinión jurídica sobre la viabilidad

de suscribir o no el Anexo 19; se emitió opinión jurídica con el proyecto de criterio de

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65  

interpretación para efectos administrativos respecto al objeto del Impuesto Sobre

Remuneraciones al Trabajo Personal; se otorgó opinión jurídica con relación al

Proyecto de Reglamento Interior de la Oficialía Mayor; se proporcionó opinión jurídica

en cuanto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas Disposiciones

de la Ley de Hacienda para eliminar el canje de placas.

Rendir Informes y Contestación de Demandas.- En el trimestre se tiene programado

138 habiéndose realizado 180.

Esta meta fue rebasada, en virtud de un incremento considerable en la determinación

de créditos fiscales por parte de la Dirección General de Auditoría Fiscal, asimismo, la

Coordinación Ejecutiva de Comercio Exterior realizó actualizaciones de verificación de

vehículos de procedencia extranjera, lo que originó la interposición de juicios de

amparos.

Formulación de Promociones de los Procedimientos Jurisdiccionales.- Se programaron

50, habiéndose realizado 104 procesos.

Esta meta fue rebasada, en virtud de que la Coordinación Ejecutiva de Comercio

Exterior realizó actuaciones de verificación de vehículos de procedencia extranjera, lo

que originó actuaciones de la Dirección General de Recaudación.

Formulación de Promociones de los Procedimientos Administrativos.- Se programaron

63 procesos en el trimestre, habiéndose realizado 76.

Esta meta fue rebasada en virtud de un incremento considerable en la determinación de

créditos fiscales por parte de la Dirección General de Auditoría Fiscal, Dirección

General de Recaudación, Dirección General de Verificación al Comercio Exterior lo que

originó la interposición de recursos de revocación.

Se resolvieron recursos de revocación, formulándose las promociones respectivas

dándole fin a los medios legales de defensa, interpuestos por los contribuyentes.

Asimismo, se resolvieron solicitudes de cancelación de fianzas de conformidad con el

Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda.

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Asuntos atendidos de Información solicitada por Diversas Dependencias y Juzgados.-

Se programaron 50 en el trimestre habiéndose realizado 15.

No se alcanzó la meta fijada en razón de que los distintos tribunales, así como

Unidades Administrativas, no sostuvieron la misma carga de trabajo que en trimestres

anteriores.

Se atendieron las solicitudes de información presentadas por el Poder Judicial del

Estado y de la Federación y Agencias del Ministerio Público de la Federación

proporcionando de manera oportuna dicha información, para el efecto de que la

Secretaría de Hacienda y sus Unidades auxilien a los órganos de impartición de justicia.

Instrucción final de los Juicios y Resoluciones emitidas por esta Procuraduría Fiscal.-

Se programaron 62 en el trimestre habiéndose realizado 240.

Esta meta fue rebasada en virtud del aumento de la carga de trabajo de las diferentes

unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda del Estado, lo que trae

aparejado la inconformidad de los ciudadanos que se creen afectados por algún acto de

autoridad, lo que los obliga a recurrirlos por los medios de defensa legal

correspondiente, y fue rebasada en aumento de contribuyentes que se fueron al

amparo en contra de la Secretaría de Hacienda y varias autoridades, por el Impuesto de

Contribuciones al Fortalecimiento de Municipios (COMUN).

Atender Asuntos en Trámites en Materia Penal ante autoridades Estatales y Federales

en que interviene el Secretario de Hacienda y sus Unidades Administrativas.- Se

programaron 12 en el trimestre habiéndose realizado 12.

Se atendieron asuntos relacionados con denuncias y/o querellas ante las autoridades

competentes que involucran a la Secretaría de Hacienda y sus Unidades

Administrativas.

Número de Iniciativas de Ley de otras disposiciones formuladas y de consultas

atendidas en materia jurídica.- Se programó 1 anteproyecto en el trimestre habiéndose

realizado 6.

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67  

Esta meta fue superada por la emisión de los diversos Decretos reseñados fue la

publicación del Decreto Número 91, que reforma, deroga y adiciona diversas

disposiciones de la Ley de Hacienda y del Código Fiscal del Estado, publicado con

fecha 19 de diciembre de 2013 en el Boletín Oficial del Estado, en virtud del interés por

parte del Gobierno del Estado de otorgar diversas facilidades administrativas y

estímulos fiscales, motivo por el cual la meta fue superada.

Por otra parte, se elaboró el Proyecto de reformas al Reglamento Interior de la

Secretaría de Hacienda.

Asistencia a reuniones en los Órganos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.-

Se programaron 2 reuniones en el trimestre, habiéndose realizado 1.

El menor número de reuniones obedeció a que son las convocadas por el Secretario.

Se tuvo participación en la CCXCI Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente de

Funcionarios Fiscales en la Cd. de México, D.F.

Asistencia a reuniones de los Grupos de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación

Fiscal y del Comité de Vigilancia de Participaciones.- Se programaron 2 reuniones en el

trimestre, habiéndose llevado 1 a cabo.

Se atendieron las convocadas por los Grupos de Trabajo del Sistema Nacional de

Coordinación Fiscal y del Comité de Vigilancia de Participaciones, participando en el

Taller de Orientación y Capacitación para el Llenado de los datos que se requieren en

los formatos del Impuesto Predial y de los Derechos por Suministro de Agua del

ejercicio de 2013 en la Cd. de México, D.F. Dicha información servirá como conceptos

asignables para la determinación por parte de la SHCP de los Coeficientes de los

Fondos General y Fomento Municipal y el 0.136 por ciento de la Recaudación Federal

Participable para el ejercicio fiscal 2014.

Asuntos atendidos correspondientes a la Coordinación Fiscal y Hacendaria con la

Federación.- Se programaron 26 en el trimestre habiéndose realizado 26.

Se generaron documentos relativos a: Estacionalidad del Flujo de Participaciones

Federales y Reestimaciones, Informes Mensuales Anticipados de Participaciones

Federales.

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Calendarizaciones de las Participaciones Federales y Fondos de Aportaciones para

2014 en función del Proyecto de Ley de Ingresos del Estado de Sonora para 2014.

Estimación de ingresos por participaciones federales del Municipio de Hermosillo para

el ejercicio fiscal 2014 y su comparación con el ejercicio 2013.

Formulación y análisis sobre el nuevo Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable

de Estados y Municipios. Así como del Fondo de Compensación de Repecos e

Intermedios, para estimar el monto que corresponderá al Estado en el ejercicio 2014.

Se realizó estudio para la determinación del Reintegro del Fideicomiso del Fondo de

Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas del Cuarto Trimestre 2013,

a realizarse en el transcurso del ejercicio fiscal 2014.

Se revisaron y se generaron los formatos y cuestionarios respectivos para proporcionar

la información relativa a la recaudación del Impuesto Predial y de los Derechos por

Suministro de Agua del ejercicio fiscal 2013, iniciándose la recopilación de la

información correspondiente a los Municipios del Estado.

Se verificó la determinación de Participaciones Federales a favor del Estado y los

Municipios.

Dar Cumplimiento a las Responsabilidades Estatales Inherentes a su Adhesión al

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.- Se programaron 6 asuntos en el trimestre,

habiéndose realizado los 6.

En materia de participaciones federales, se efectuaron las proyecciones mensuales

anticipadas y las reestimaciones de flujo de participaciones.

Se formularon los acuerdos por los que se da a conocer el Calendario de Entrega

Porcentaje, Formulas, Variables y Montos Estimados, que recibirá cada Municipio

durante 2014 por concepto de Participaciones Federales. Así como la distribución de

los recursos de los Fondos del Ramo 33 a los Municipios del Estado, los cuales fueron

publicados en el Boletín Oficial del Estado, y en la página de internet del Gobierno del

Estado.

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0503 Dirección General de Administración

A esta Unidad Administrativa se le autorizó un presupuesto 48 millones 388 mil 900

pesos de los cuales se devengaron en este trimestre 11 millones 279 mil 475 pesos que

representa el 23.31 por ciento en relación con el originalmente autorizado.

Esta Unidad Administrativa, en base a sus atribuciones, durante el presente trimestre

desarrolló entre otras las siguientes actividades:

Coordinar la integración y elaboración de Informes Presupuestales y Cuenta Pública.-

Se integró la documentación correspondiente al cuarto informe del ejercicio 2013,

asimismo se integró la documentación e información correspondiente a la Cuenta

Pública del ejercicio 2013 cumpliendo con lo programado en el periodo.

Coordinar la elaboración de convocatorias de bases y lineamientos y licitaciones de la

Dependencia.- En el presente trimestre no se tenía programada licitación alguna y se

realizó la correspondiente a contratación de póliza de seguro de responsabilidad civil

para portadores de licencia de conducir.

Promover los cursos de capacitación al personal de la Secretaría de Hacienda.- Durante

el periodo se programaron 36 cursos llevándose a cabo 27 logrando el 75 por ciento de

lo programado, esta meta no se superó en virtud de que en el mes de enero la

Dirección general de Recursos Humanos no programó cursos.

Realizar verificaciones internas a los manuales de procedimiento aprobados.- Se

llevaron a cabo 28 verificaciones de las 18 que se tenían programadas originalmente,

esta meta se reprogramó en todos los trimestres debido a ajustes propios de la

Dirección de Soporte por lo que quedaron en el primer trimestre como meta llevar a

cabo 28 verificaciones de las cuales se cumplieron al 100 por ciento, en el segundo

trimestre 42, tercer trimestre 42 y cuarto trimestre 42 verificaciones dando un total de

154 contra las 144 que se tenían programadas originalmente.

Revisiones al resguardo documental.- Esta meta se cancela en el presente ejercicio

debido a que el Catalogo de Disposición Documental elaborado por el ITIES está en

proceso y también a la transferencia de Unidades a Oficialía Mayor.

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Validación del Manual de Trámites y Servicios.- Se reprogramó la meta a 91 en el

primer trimestre y 91 en el tercer trimestre lográndose cumplir al 100 por ciento en este

periodo a evaluar, la razón de la reprogramación obedece a que se transfirieron

unidades administrativas a la Oficialía Mayor.

Integración de informes de inteligencia.- Esta meta se cumplió al 100 por ciento.

0504 Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica

Esta Unidad Administrativa tiene por objeto generar, analizar y consolidar información,

fiscal, financiera y patrimonial para la investigación, persecución, procesamiento y

sanción de los delitos relacionados con la delincuencia organizada, cuenta con un

presupuesto autorizado de 1 millón 300 mil 119 pesos, presentando al cierre del

trimestre un devengado por 220 mil 428 pesos que equivale al 16.95 del presupuesto

total autorizado.

Integración de informes de inteligencia.- Con las acciones emprendidas por esta unidad

administrativa, se cumple al 100 por ciento la meta programada.

0505 Subsecretaría de Ingresos

Esta Unidad Administrativa cuenta con un presupuesto autorizado por el H. Congreso

del Estado de 19 millones 673 mil 019 pesos y se devengaron al cierre del primer

trimestre 4 millones 649 mil 277 pesos que representan el 26.63 por ciento del

presupuesto originalmente asignado.

En relación al gasto autorizado y ejercido, acorde a la información indicada en el

Informe de Avance-Programático-Presupuestal, la Subsecretaría de Ingresos, a través

de la operación de su estructura organizacional y de sus estrategias contenidas en Plan

Estatal de Desarrollo, cumple satisfactoriamente con los compromisos establecidos en

el Programa Operativo Anual 2014.

El avance de las metas de la Subsecretaría de Ingresos, correspondientes al Primer

Trimestre 2014, muestra un comportamiento acorde a lo programado, de tal forma que

el seguimiento y control mediante los diversos mecanismos para eficientar la

recaudación, ha permitido logar una mayor recaudación en la captación de los ingresos.

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A través de esta Unidad Administrativa se desarrollaron entre otras las siguientes

acciones que se informan:

Coordinar y ejecutar el procedimiento administrativo de ejecución en todas sus etapas.-

Para lograr la recuperación de los créditos fiscales adeudados, en el trimestre se tenían

programadas llevar a cabo 260 diligencias y se realizaron 323 que corresponden al 24

por ciento por arriba de lo programado, lo anterior derivado a las diversas diligencias

que se realizaron a los contribuyentes dentro del Estado.

Elaboración, formalización y seguimiento de los convenios que celebra el Gobierno del

Estado con sus Municipios.- Se tenía programado llevar a cabo 10 convenios en el

trimestre superando esta meta en un 110 por ciento al realizar 21 convenios esto

debido a que se solicitó por parte de los Municipios del Estado el convenio de

Coordinación para eficientar la recaudación en materia de tránsito vehicular.

Asesorías Juridicas y revisión de documentación jurídica en entidades por las unidades

adscritas a la Subsecretaría de Ingresos.- Se programaron 240 consultas llevándose a

cabo 628 que representan el 161 por ciento por arriba de lo programado en el trimestre,

este se justifica en virtud de que recibimos de las distintas Unidades Administrativas

adscritas a la Subsecretaría de Ingresos, diversos expedientes para revisión de la

documentación anexa, tales como: trámites de devoluciones y compensaciones de

pagos indebidos, análisis de expedientes de licencias de conducir, Contratos, Formatos

y Convenios que celebra la Secretaría de Hacienda en el ámbito de su competencia y

desempeño de sus funciones; pero lo generó el incremento en la meta fueron las

revisiones de licencias de alcoholes.

0507 Unidad de Seguimiento y Supervisión Operativa

A esta unidad Administrativa se le asignaron recursos por 9 millones 067 mil 333 pesos

de los cuales se devengaron 1 millón 819 mil 080 pesos que representan el 20.06 por

ciento del autorizado.

Revisiones a las áreas de la Secretaría de Hacienda y Municiopios.- El Programa

Operativo Anual aprobado para el ejercicio 2014 de la Unidad de Seguimiento y

Supervisión Operativa tuvo una reprogramación en la distribución de las revisiones

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contempladas, relativas a las distintas Unidades Administrativas que conforman la

Subsecretaría de Ingresos, con el fin de optimizar los recursos disponibles y los

objetivos trazados debido a peticiones solicitadas, quedando las metas trimestrales de

la siguiente manera: En el primer trimestre 13 revisiones, 22 en el segundo trimestre, 10

en el tercero y 3 en el cuarto.

Para el primer trimestre se rebasaron las metas programadas, llevándose a cabo en

total 16 revisiones operativas, de las cuales 3 revisiones fueron adicionales, logrando

con ello un avance del 33.33 por ciento. El detalle de las 16 revisiones abiertas, son las

siguientes: 11 correspondientes a Agencias y Subagencias Fiscales del Estado, 3 a la

Dirección General de Bebidas Alcohólicas y 2 a Tesorerías Municipales que cuenta con

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal.

0511 Dirección General de Recaudación

Para el Primer Trimestre a ésta Dirección General se le asignó un presupuesto por 555

millones 501 mil 930 pesos, reportando al cierre del período un devengado por 85

millones 398 mil 435 pesos, monto que equivale al 15.37 por ciento del presupuesto

total autorizado originalmente.

Las metas proyectadas para éste Primer Trimestre son:

Se informa que debido a que para el ejercicio 2014 se determinó en la Ley de Hacienda

del Estado de Sonora, para efectos del Art. 312, numeral 1, inciso B, que el pago del

concepto revalidación vehicular incluyendo reposición de placas es sin costo, previa

entrega de las anteriores, por lo cual la meta 001 queda sin efecto y el concepto por

revalidación se notifica como meta 035; las metas 002, 003, 004 y 005, fueron

presentadas de acuerdo a estimaciones y comportamientos históricos como metas

originales anuales, lo anterior derivado a que por el momento no se contaba con las

cifras definitivas autorizadas para el Ejercicio 2014. Por lo anterior se presentan cifras

definitivas 2014 reflejadas como metas modificadas en el formato correspondiente para

su consideración.

Seguimiento a la recaudación del derecho de expedicion y canje de placas de

circulación 2014.- Se reporta cancelada.

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Seguimiento a la Recaudación del Derecho por Expedición o Reposición de Licencias

de Conducir.- Presentó al cierre del primer trimestre, de un proyectado original por un

monto de 28 millones 669 mil pesos, se supera en 25.67 por ciento, alcanzando con

esto la cantidad de 36 millones 29 mil pesos; si comparamos éstos recursos con el

Modificado, tenemos como resultado que se supera la meta programada en 3.86 por

ciento.

Esto se obtiene debido a que para realizar el trámite por Revalidación de Placas de

Circulación 2014, se encuentra como requisito obligatorio el presentar la licencia de

conducir vigente, aunado a la apertura de la Sub Agencia modulo Centro Hermosillo,

donde se recibirá el pago de este concepto, al igual las tesorerías municipales de

Huepac y Sahuaripa comienzan a funcionar como Agencias Fiscales en el mes de

Marzo prestando el servicio de renovación y expedición de Licencias de Conducir.

Seguimiento a la Recaudación a la Expedición de Tarjetas de Circulación.- Rebaza la

meta programada en un 12.40 por ciento su original al mostrar una recaudación por 44

millones 673 mil pesos de los 39 millones 743 mil pesos estimados para este período, si

lo comparamos con su modificado se observa que supera la meta en un 51 por ciento lo

programado, debido a que al momento de realizar el trámite por Revalidación de placas,

se genera cobro de una Tarjeta de Circulación.

Seguimiento a la Recaudación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.- Se reporta

que se recaudaron 41 millones 231 mil pesos, lo cual si se compara con su programa

original establecido por 38 millones 65 mil pesos, superando la meta en un 8.32 por

ciento el trimestre; esto derivado del incremento en la adquisición de vehículos nuevos

de cierto sector económico y a las facilidades otorgadas por parte de las Agencias

Automotrices y a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.

Seguimiento a la Recaudación del Impuesto Sobre Translación de Dominio de Bienes

Muebles, Usados.- Presenta un monto al cierre del período de 21 millones 42 mil pesos,

de lo cual solamente se tenía programado original de 17 millones 982 mil pesos,

logrando superar en un 17.02 por ciento, se puede observar que se supera lo

programado en un 12.92 por ciento. Estos resultados se deben al enfoque de la

inversión a rubros para publicar, promover y concientizar a los contribuyentes sobre la

importancia de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones, como lo son: el cambio

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de propietario, aprovechando que las placas son sin costo alguno al momento de

ponerse al corriente con sus contribuciones vehiculares.

Fortalecimiento y Control de la Recaudación Real y Presupuestada.- De los 3

documentos que se tenían contemplados para este primer trimestre, logramos realizar

el 100 por ciento de proyectado originalmente.

Durante este periodo que se informa, las Agencias y Sub Agencias Fiscales, enviaron

1,632 paquetes de documentación integrados por recibos expedidos, cortes de cajero y

fichas de depósito del Sistema SIIAF, 566 de Enero, 474 de Febrero y 592 de Marzo del

2014; 142 rendimientos de cuenta de 49 municipios coordinados y sumando la

aplicación automática de archivos electrónicos por pagos de contribuyentes en

ventanilla bancaria, Internet y Tiendas OXXO, en si vienen a integrar la cuenta

comprobada diaria de recaudación de ingresos estatales y federales; registrados

contablemente en los ingresos cobrados por SIIAF, para dar cumplimiento a las

disposiciones administrativos y fiscales vigentes, los cuales una vez verificados por el

personal de la Dirección de Rendición de Cuenta dependiente de la Dirección General

de Recaudación, genero el total del Ingreso Estatal del trimestre.

Conciliaciones Bancarias, se proyectó para este trimestre 270, habiéndose realizado

hasta el 31 de Marzo del año en curso, 0 conciliaciones, debido a que la contabilidad se

encuentra en proceso de Armonización Contable y los saldos se actualizaron para la

entrega de la Cuenta Pública anual 2013, no logrando avance respecto a esta meta

programada.

Rendimiento de Cuenta a la Tesorería de la Federación de Ingresos Federales en

tiempo establecido.- Se proyectaron 3 informes para éste trimestre, mismos que fueron

realizados al 100 por ciento.

Integrar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Reformas Fiscales.- Las acciones a

realizar en esta meta, están contempladas en el Artículo 7° del Código Fiscal del Estado

y 3° de la Ley de Hacienda del Estado, que establece que no se podrá exigir pago

alguno que no se encuentre previsto en la Ley de Hacienda del Estado y en la Ley de

Ingresos.

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No se programó meta para este periodo ya que no corresponde en el mismo realizar

dichas acciones para elaborar los Proyectos de Ley.

Actualización de Tarifas de derechos de acuerdo a disposiciones de Ley.- En este

trimestre no corresponde realizar acciones que afecten esta meta.

Vigilancia para promover el pago del Impuesto General al Comercio Industrial y

Prestación de Servicios.- Se programaron una cantidad de 6, mismas que se realizaron

en tiempo y forma, con lo cual alcanza el 100 por ciento de avance para el período que

se informa.

Vigilancia para promover el pago de la Revalidación de licencia y proveídos de

alcoholes.- Se programaron 6 vigilancias en el período, mismas que se cumplieron con

lo que se logró alcanzar el 100 por ciento de lo programado.

Vigilancia para promover el pago de Multas Administrativas.- Se programaron 12

vigilancias de las cuales se realizaron en su totalidad en las Agencias Fiscales, con lo

que se cumplió con el objetivo al 100 por ciento, informando al Subdirector de Control

de Obligaciones la situación que guarda el crédito fiscal.

Análisis y Trámites de Solicitudes de Devolución de Pagos Indebidos.- Se tienen

programados para éste Trimestre un total de 80 trámites, de los cuales se realizaron

121, con lo que nos da un avance superior en 51.25 por ciento.

Esta meta se ajusta debido a que se realizó un análisis que dio por resultado de 95

trámites por trimestre, lo que muestra que para este ejercicio se realizaron 26 tramites

más de los estimados, lo que nos da un 27.37 por ciento sobre lo programado, ya que

se han recibido en demasía solicitudes de devolución, derivados de Juicios, el concepto

que más se ha devuelto son los Adicionales del Impuesto sobre Nómina.

Comparativo de Recaudación de Premios y Juegos con Apuestas.- Se contemplaron 2

documentos, de los cuales se realizaron 3, 1 más por encima de lo estimado, sobre su

programado original, con lo que superamos en un período superior en un 50 por ciento.

Informe de Recuperación de Cheques Devueltos.- Se programó para el período que se

informa 1 Reporte, derivado de la gran cantidad de cheques entregados en las

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Agencias Fiscales, fue necesaria la generación de 3 reportes, 2 adicionales por lo que

su nivel de cumplimiento supera en un 200 por ciento lo estimado.

Se realizaron los reportes de ingresos para identificar la recuperación que ha habido del

padrón de cheques devueltos, a la fecha se tiene un padrón registrado de 238.

Informe de Comportamiento de Recaudación de Impuesto de Hospedaje.- Se programó

1 informe, realizándose finalmente 3, lo que nos da un avance superior en un 200 por

ciento para el período que se informa.

Se continua con la vigilancia entre el padrón proporcionada por la coordinación con la

Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, para identificar a los omisos de registro

y pago, a la fecha se han dado de Alta en el padrón por la autoridad a 20

establecimientos.

Se han emitido 95 requerimientos de obligaciones omisas de las agencias de Obregón,

Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Magdalena, Santa Ana, Moctezuma, Navojoa y

Alamos.

Se cuenta con un padrón registrado de 1,436 contribuyentes.

Administración, Control y Seguimiento de Convenios Federales y Estatales.- Se superó

la meta programada originalmente, al llevarse a cabo 1,390 convenios, de 1,305

proyectados inicialmente, con lo cual permitió que los contribuyentes que se acercaron,

obtuvieran esta facilidad de ponerse al corriente con sus obligaciones.

Control de Obligaciones Fiscales Federales.- Se llevaron a cabo 3 de 4 vigilancias

proyectadas para el trimestre, con lo que alcanza el 75 por ciento de cumplimiento de

IEPS a la Gasolina, Intermedios y REPECOS, debido a la Reforma Hacendaria que le

quita atribuciones a los Estados para el cobro de éstos impuestos.

5 por ciento de ISR Contribuyentes de Régimen Intermedio.- Originalmente se tenían

programadas 1,439, la meta no alcanzó su objetivo, al no realizarse las vigilancias

programadas, por la aplicación de Reformas Hacendarias, la cual establece que el

Estado no administrará este régimen.

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Cuota Fija Contribuyente del Régimen de Pequeños.- No alcanzó la meta debido a que

no se realizaron las vigilancias programadas, derivado a que de acuerdo a la Reforma

Hacendaria, el Estado no administrará este régimen.

Aportación de Vida Silvestre Estatal.- Se cumplió al 100 por ciento.

Aportación de Vida Silvestre Federal.- Se cumplió al 100 por ciento.

Cobro de Multas Estatales de Autoridades Judiciales.- Se cumplió al 100 por ciento.

Integración de Fondo ZOFEMAT.- Se cumplió al 100 por ciento con su proyectado

originalmente para el trimestre.

Notificación y Cobranza de Créditos Fiscales Estatales Federales y Otras Obligaciones

Omitidas.- Se realizaron 7,060 de 10,800 requerimientos que se tenían programados,

todo esto por la emisión de procedimientos económicos coactivos de los padrones 2 por

ciento y convenios.

Controlar y Dar Seguimiento a Pólizas de Fianza Recibidas.- De 3 informes que se

habían programado originalmente, todos y cada uno de ellos se realizaron, logrando

cumplir al 100 por ciento con lo proyectado para el trimestre, debido a que se

elaboraron los Informes correspondientes en tiempo y forma.

Control y Seguimiento de Multas Administrativas Federales No Fiscales.- Se realizaron

5 informes, cumpliendo al 100 por ciento la meta programada.

Impuesto Especial Sobre la Producción y Servicios IESP a la Gasolina y Diesel.- De

acuerdo con la implementación de la Reforma Hacendaria, el Estado no administrará

este régimen, por lo que no hubo necesidad de realizar las 138 vigilancias programadas

originalmente para el trimestre.

5 por ciento de ISR Enajenaciones de Bienes.- Se cumplió al 100 por ciento con la

elaboración oportuna de los 3 informes para este Primer Trimestre.

Anexo 18 al Convenio de Colaboración Administrativo.- De un total de 750 obligaciones

programadas para éste Trimestre, sólo se alcanzó la cantidad de 416. Lo anterior

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derivado a que no llegó la actualización del S.A.T. para la emisión de los

procedimientos.

Relacionado con la meta para la Vigilancia al Registro Oportuno del Padrón Estatal de

Contribuyentes del ISRTP.- Se realizó 1 vigilancia programada originalmente, lo que

nos da un cumplimiento del 100 por ciento.

En este trimestre se incrementó el Padrón Estatal del I.S.R.T.P. 2% en 614 nuevos

contribuyentes y se dieron de baja 649, para dar un total de 39,764. Se han analizado

250 contribuyentes con el fin de detectar contribuyentes omisos de registro del

I.S.R.T.P.; se han emitido 67 requerimientos, de los cuales se han notificado 24; se ha

inscrito 1, no localizados 8, aclarados 2, están pendientes de notificar 43 y el resto se le

sigue el procedimiento administrativo de ejecución.

Mantener Actualizado el Padrón Estatal de Contribuyentes, Mediante la Verificación de

Documentos.- Al cierre del período que se informa se revisaron 1,024 documentos de

800 que originalmente se tenían programadas, con lo que la meta se superó en un 28

por ciento, para este Trimestre.

Este avance se debe a que de los 1,024 documentos correspondientes a altas, bajas y

cambios en el Padrón Estatal de Contribuyentes para su revisión, detectándose 61

inconsistencias, de las cuales se han solventado 22 y el resto está en proceso de

solventarse.

Promover el Cumplimiento del Pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo

Personal (ISRTP).- Se logró el cumplimiento al 100 de lo programado originalmente, ya

que fue llevada a cabo 1 vigilancia que se tenía programada para este trimestre, que

incluye lo siguiente:

Esto debido al análisis y aplicación de 294 pases a caja no correspondidos en el

I.S.R.T.P.

Se atendieron en total 1,937 asesorías relativas al pago del I.S.R.T.P. y Padrón Estatal

de Contribuyentes, a las Agencias Fiscales y Contribuyentes (por internet, vía Spark,

telefónicas y personales).

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Se realizaron 82 acciones para análisis de contribuyentes que cuentan con estímulos

fiscales de acuerdo al Artículo 7° y 8° de la Ley de Ingresos.

Se emitieron 11,968 acciones para promover la regularización de contribuyentes de

hasta 20 empleados en el padrón estatal de contribuyentes del I.S.R.T.P.

Se realizaron 2,385 acciones en revisión ante el SAT para localizar los datos del

apoderado legal de contribuyentes que no cuentan con esta información en el SIIAF.

Se realizaron 911 acciones en registro ante el SIIAF de información del apoderado legal

de contribuyentes que no contaban con este dato.

Se realizaron 93 acciones elaborando reportes de contribuyentes que cuentan con

estímulos fiscales.

Seguimiento a la Recaudación del Derecho Por Revalidación de Placas de Circulación.-

Esta meta sustituye a la de Seguimiento a la Recaudación del Derecho de Expedición

de Placas de Circulación 2014, meta que sobrepasa su programado modificado de 131

millones 696 mil en un 72.67 por ciento, al lograr una recaudación de 227 millones 395

mil pesos, debido a que la mayoría de los contribuyentes realizaron en tiempo y forma

su trámite de revalidación de placas.

0512 Dirección General de Auditoría Fiscal

A esta Dirección General se le asignaron recursos para el presente ejercicio por 128

millones 659 mil 838 pesos de los cuales se devengaron al cierre del primer trimestre 37

millones 351 mil 044 pesos, representa el 29.03 por ciento del autorizado.

Servicios administrativos atendidos.- En cuanto a los servicios prestados a las

diferentes Áreas operativas por medio de requisiciones, se cumplió la meta al 89 por

ciento por restricción presupuestal con un total de 153 solicitudes atendidas, toda vez

que la meta en este trimestre fueron de 171 solicitudes.

Informe mensual por avance del POA.- Se elaboraron 3 cuadernos que contienen los

avances de las metas establecidas para este trimestre.

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Ingresos por actos de Fiscalización por Impuestos Federales.- De la meta establecida

de $53,570 (Miles de Pesos), se obtuvieron ingresos por $ 49,565 (Miles de Pesos)

para lograr así un 93 por ciento de la meta programada.

El desfase se debe a la reducción presentada en la determinación del Impuesto S/ la

Renta propio de los contribuyentes, así como el Impuesto Especial a Tasa Única los

cuales tuvieron una contracción del 15 por ciento y 20 por ciento respectivamente.

Actos de Fiscalización en Visitas domiciliarias.- En lo referente a actos realizados se

logró un avance del 81 por ciento, al terminar 201 de 247 actos programados.

El desfase se presenta básicamente en el método de revisiones rápidas ya que de 75

actos programados solo se han concluido 28, Sin embargo se concluyeron adicionales

a la meta 159 revisiones a pequeños contribuyentes y 5 verificaciones de comprobantes

fiscales.

Actos de Fiscalización en Revisiones de Gabinete.- Para el primer trimestre se

estableció una meta 263 actos de fiscalización, realizándose 287, con un avance del

109 por ciento.

Actos de Revisión de Dictámenes.- Las metas establecidas en el Departamento de

Dictámenes en el primer trimestre de 2014 en actos de fiscalización fueron de 21

revisiones, de las cuales se concluyeron 36 actos, mismas que representan un avance

del 171 por ciento de la meta programada para el presente trimestre.

De la meta programada para el presente trimestre, en los métodos de revisión de los

papeles de trabajo como en revisiones de diferencias de impuestos se rebasaron las

metas establecidas, debido a que fueron más contribuyentes que manifestaron

diferencia de impuestos en sus dictámenes y optaron oportunamente por la

autocorrección fiscal.

Programación de autorias sobre las que autorice el Comité.- En el primer trimestre de

2014 se analizaron 996 propuestas de contribuyentes factibles de fiscalizar.

De la meta establecida de 786 propuestas se sometieron a los comités 996 superando

así la meta en 210 propuestas de fiscalización, dicha variación obedeció a la necesidad

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de ir reponiendo y abasteciendo oportunamente a las áreas operativas para que estas

cuenten con los inventarios suficientes, de tal manera que en todo momento en el

proceso se puedan ir reponiendo auditorías en la medida en que se están concluyendo

mensualmente en cada uno de los Departamentos, evitando los desfases con los

inventarios que se van creando.

Liquidaciones sobre actos de fiscalización.- En el primer trimestre de 2014 se

calendarizaron 31 liquidaciones y se emitieron un total de 23, alcanzando así el 74 por

ciento de la meta programada.

Convenios de pago en parcialidades por actos de fiscalización.- Durante el primer

trimestre de 2014 se realizaron 130 convenios de pago en parcialidades derivados de

créditos fiscales, de los cuales se habían programado 201 el desfase en el

cumplimiento de la meta se debe a que no se han autorizado convenios para impuestos

retenidos y trasladados de crédito derivados de IVA, retenciones de ISR. y IEPS por lo

que dichos pagos los han realizado los contribuyentes de contado, aunado a lo anterior

y como estrategia de recaudación en lugar de autorizar convenios de pagos en

parcialidades a los contribuyentes que venían tributando en el régimen de REPECOS,

se les autorizo a pagar con tarjeta de crédito a 6 meses sin intereses.

Actos de fiscalización sobre Impuestos Estatales.- En lo referente a actos de

fiscalización sobre impuestos estatales realizados se cumplió la meta en un 165 por

ciento, en virtud de que se realizaron 134, de los 81 actos programados este superávit

se debe a que se concluyeron 49 actos masivos estatales adicionales a la meta.

Cifras determinadas en liquidación por actos de fiscalización.- De la meta establecida

de $ 41,373 (Miles de Pesos), se determinaron $ 106,166 (Miles de Pesos) para lograr

así un avance del 256 por ciento en cifras liquidadas, ya que estas están sujetas a los

montos de las irregularidades que se observen en las revisiones que se realizan a los

contribuyentes.

0513 Dirección General de Bebidas Alcohólicas

Para esta Dirección General fueron asignados recursos por un monto de 44 millones

485 mil 100 pesos, de los cuales 9 millones 439 mil 688 pesos se han devengado a la

fecha, lo que equivale al 21.22 por ciento.

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Actas de verificación y administrativas de licencias de alcoholes.- En el primer trimestre

del ejercicio fiscal 2014, se obtuvo un avance real del 70 por ciento a lo programado

para este trimestre, por lo que no se logró la meta programada para el periodo que era

de 3,600 y alcanzando 2537.

Expedición y Revalidación de Licencias de Alcoholes.- Las acciones programadas

correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2014, presentaron un avance real del

800 por ciento en lo programado para este mismo trimestre, por lo que se logró

sobrepasar la meta programada para el periodo que era de 1,150 y alcanzando 9163.

Esto se debió principalmente al auge causado por gestión realizada para que los

permisionarios se acercaran a ventanilla a realizar sus trámites de revalidación 2014

principalmente, así como el trámite de certificación de copias de licencias.

0514 Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente

Con un presupuesto autorizado de 6 millones 255 mil 528 pesos de los cuales se

devengaron al cierre del primer trimestre 1 millón 143 mil 395 pesos, representando el

18.28 por ciento del autorizado.

En forma global y en relación al programa de metas y objetivos de esta Dirección en el

periodo enero a marzo de 2014, se presenta un informe detallado del cumplimiento de

metas incluyendo una descripción del comportamiento específico de cada meta:

Impartir cursos de Capacitación a Contribuyentes y Servidores Públicos.- Se

impartieron 35 cursos que representan el 116 por ciento de la meta programada en

este trimestre que es de 30, la diferencia positiva se debe a que en el Primer Trimestre

se tuvo la necesidad de impartir pláticas a la mayoría del personal de la Secretaría de

Hacienda, así como a los Organismos Empresariales, Representantes de

Contribuyentes del Estado de Sonora, con diferentes temas, como es el caso de

Reformas Fiscales Estatales, lo que nos muestra el cumplimiento más que satisfactorio

de esta meta.

Asesorías a los Contribuyentes para que cumplan con sus Obligaciones Fiscales.- Se

realizaron 100,297 asesorías a contribuyentes en sus diferentes modalidades, mismas

que representan el 167.16 por ciento respecto de lo programado en este trimestre que

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es de 60,000, el excedente se debe a que se realizaron asesorías a los Contribuyentes

que acudieron a las diferentes Agencias y Sub-agencias Fiscales con el fin de solicitar

información respecto al proceso de revalidación de placas 2014 de Enero a Marzo del

presente ejercicio. Aunado a un programa publicitario de cumplimiento oportuno en el

pago de sus trámites vehiculares.

Reuniones llevadas a cabo con Organismos Representantes de Contribuyentes.- Se

realizaron 8 Reuniones con Representantes Estatales del Contribuyente de las 9

programadas, debido a que el personal de esta Dirección tuvo que asistir a cursos del

Régimen de Incorporación Fiscal, por lo que la no realizada se programó para el

segundo trimestre.

Ediciones Revista Sonorense Cumplido Órgano Informativo de la Secretaría de

Hacienda.- En esta meta se tenía programada una Edición Impresa de la Revista

Sonorense Cumplido, no se realizó debido a que se tuvo problemas con el Proveedor

para la entrega del material y quedó programada para el segundo trimestre.

Material de divulgación fiscal impreso y distribuido a contribuyentes.- Dentro de esta

meta se tenían programados la impresión de 120,000 impresiones de material de

divulgación fiscal no se pudo realizar por haber tenido problemas con el Proveedor para

la entrega del material, se programaron para el segundo trimestre.

Alumnos de educación básica sensibilizados en responsabilidades fiscales.- Se

sensibilizaron a 1,264 alumnos en relación a 1,250 programados en el Primer trimestre

de diferentes escuelas primarias, mismos que representan el 101 por ciento de la meta

programada, resultando su cumplimiento totalmente satisfactorio.

0515 Tesorería del Estado

A esta unidad administrativa se le asignaron recursos por 11 millones, 105 mil 078

pesos y se ejercieron 4 millones 895 mil 907 pesos, que representan el 44.09 por ciento

del autorizado.

Reporte de validación de órdenes de pago emitidas por las diferentes dependencias de

Gobierno.- Durante el trimestre que corresponde a los meses de enero a marzo de

2014 la Tesorería del Estado cumplió satisfactoriamente con el avance físico de las

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metas establecidas para dicha Unidad, se generaron 3 reportes de recepción y

validación de órdenes de pago emitidas.

0518 Dirección General de Contabilidad Gubernamental

A esta Unidad Administrativa se le autorizó un presupuesto de 15 millones 752 mil 508

pesos de los cuales se devengaron 3 millones 927 mil 841 pesos, que representa el

24.93 por ciento del autorizado.

En el Primer trimestre del 2014, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental

programó el desempeño de objetivos y metas que establece el Manual de Organización

y el Manual de Procedimientos. metas como:

“Determinar Estados Financieros del Gobierno del Estado” y “Llevar a cabo

Conciliación Trimestral sobre apoyos otorgados a Organismos Descentralizados”.

Esta Unidad Administrativa en la meta Elaborar estados financieros de la

Administración Pública.- Se alcanzó el 100 por ciento respecto de lo programado en el

período que corresponden a informes mensuales. Como objetivo, permite coadyuvar a

que el Gobierno del Estado, tenga los elementos necesarios del orden financiero -

administrativo para la ejecución de proyectos. Así establecer políticas públicas y

criterios que vayan acordes al Programa Operativo Anual 2014.

Volúmen de cuentas consolidadas de organismos.- Se llevó a cabo el reconocimiento

de operaciones financieras realizadas en los 86 entes públicos descentralizados del

Estado de Sonora. Estos con relación a los recursos del orden Estatal y Federal

presupuestados y programados; El realizar conciliaciones con estos organismos, es el

de verificar su operatividad y como se ve reflejado en el desarrollo del Programa

Operativo Anual del Gobierno del Estado.

En el Programa Operativo Anual 2014, contiene transferidas metas no programadas

como son el de Elaborar Ordenes de Pago e Informar al Secretario lo referente a la

Armonización Contable del Estado y Federación para esta Dirección General de

Contabilidad Gubernamental durante el ejercicio 2014, son consideradas parte de las

atribuciones que señala el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda y que

como unidad administrativa tiene asignadas, derivadas de acuerdo a la Ley General de

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Contabilidad Gubernamental específicamente en lo referente a la Armonización

Contable Estado, Federación y Entes Paraestatales; en base a lo anterior se dan de

baja estas metas del programa operativo de esta unidad administrativa.

0519 Dirección General de Control de Fondos

A esta Dirección se le asignaron recursos por 14 millones 051 mil 248 pesos,

devengando en el primer trimestre 3 millones 789 mil 405 pesos, representando el

26.97 por ciento del presupuesto total autorizado.

Durante el trimestre que corresponde a los meses de enero a marzo de 2014, la

Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría cumplió satisfactoriamente con el

avance físico de las metas establecidas para dicha Unidad, generándose la siguiente

información:

Reporte de reposición financiera diaria de caja y bancos.- Se generaron 60 reportes

diarios que muestran la posición financiera de caja y bancos e inversiones y valores del

período, cumpliendo con la meta programada.

Reporte de conciliación bancaria de las cuentas de cheques a nombre del Gobierno del

Estado de Sonora.- Se generaron 3 reportes mensuales que muestran la elaboración

de conciliaciones bancarias del período.

Reporte de publicaciones de pagos electrónicos.- Se generaron 60 reportes diarios que

muestran la publicación de pagos a través de cadenas productivas del período.

Reporte de emisión de cheques.- Se generaron 60 reportes diarios que muestran la

emisión de cheques del período.

Reporte de entrega de cheques.- Se generaron 60 reportes diarios que muestran la

entrega de cheques a través de caja general del período.

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0520 Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior

A esta Unidad Administrativa se le autorizó un presupuesto de 56 millones 451 mil 472

pesos de los cuales se devengaron 19 millones 790 mil 129 pesos, monto que equivale

al 35.06 por ciento del autorizado.

Gestión en los trámites de donaciones libres de impuestos de Mercancías donadas del

extranjero.- Se realizaron 2 de las 6 estimadas; se aprecia disminución de 4 trámites

debido a que es a petición de parte y así fueron solicitados. Se está trabajando con

Asociaciones civiles en orientación y así aumentar los trámites realizados.

Constancia de regularización, oficios a agencias fiscales y validación de documentos

de decretos previos a 1992.- Se realizaron 407 trámites de constancias de

regularización, donde se aprecia un aumento en la meta debido a que la realización de

estos, es a petición de parte.

Visitas domiciliarias.-Se realizaron 36 visitas domiciliarias, llegando al 92 por ciento de

la meta establecida. De la cuales 28 fueron visitas rápidas y 4 visita de gabinete, y 4

visitas sustantivas. Lo anterior debido a los siguientes puntos:

Verificación de vehículos con mercancía de procedencia extranjera en el Estado.- Se

realizaron 1630 verificaciones lográndose el 83 por ciento de la meta establecida, lo

anterior debido a que el personal de esta dirección cubrió el programa Bienvenido

Paisano, en Diciembre de 2013, por lo que se recorrieron sus vacaciones al mes de

enero y en consecuencia trabajaron en operativos15 días de enero y los otros dos

meses completos. Dichos operativos fueron implementados en el punto denominado

Only Sonora y en el Oasis (carretera Santa Ana- Hermosillo km 68).

Se programó un plan de trabajo para este ejercicio, de tal manera que se vayan

cubriendo las verificaciones faltantes y terminar con un avance del 100 por ciento.

Verificación de vehículos de procedencia extranjera en el Estado incluyendo el

programa Only.- Se sobrepasó la meta establecida para este trimestre en las

verificaciones de vehículos de procedencia extranjera en los diferentes operativos

carreteros, hasta 4039 ya que se instalaron operativos carreteros en el Oasis,

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verificándose todos los vehículos que circulan por la carretera internacional 15 en su

tramo norte-sur.

En lo que corresponde a Expedir hologramas de permisos de importación.- Se cubrió

solo el 58 por ciento de lo programado debido a que el período vacacional será el

siguiente mes por lo que se espera el aumento de turistas para el próximo trimestre.

0521 Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora

A este Instituto se le asignaron recursos por 87 millones 648 mil 060 pesos de los

cuales se devengaron 22 millones 406 mil 665 pesos, siendo el 25.56 por ciento del

presupuesto autorizado.

Los avances registrados, en el periodo que comprende este informe, sobre el universo

de metas programadas, muestran los siguientes resultados:

Realizar la inscripción, análisis y resguardo de documentos y actos registrales

proporcionados en las 16 oficinas registrales jurisdiccionales.- Programándose para

este primer trimestre 41,250 inscripciones, de los cuales se lograron 28,491 que

representan el 69.00 por ciento de lo programado, esto debido a las modificaciones a la

miscelánea fiscal y a los aranceles aunado a que estos servicios están sujetos a la

demanda de los usuarios

Generar ingresos por derechos registrales.- Para este primer trimestre se programó

generar ingresos por la cantidad de 37’544,000.00, alcanzando la cantidad de

29’540,207.00 que representan el 79 por ciento de lo programado, al igual que la meta

anterior esto debido a las modificaciones a la miscelánea fiscal y a los aranceles

aunado a que estos servicios están sujetos a la demanda de los usuarios

Emitir certificados con información relativa a datos inmobiliarios y mercantiles en las 16

oficinas registrales jurisdiccionales.- Para este periodo la meta es la de proporcionar

16,250 documentos con dicha información, logrando 17,881 que representan un 10 por

ciento arriba de lo programado justificándose dicho incremento por ser a petición de

usuario estando sujeto a la demanda del mismo.

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Participar en los Consejos Técnicos Catastrales de los municipios del Estado.- Durante

este primer trimestre, se programó participar en el Consejo Catastral con 9 municipios,

meta que se cumplió en un 100.0 por ciento; Con la participación de los municipios de:

Huatabampo, Navojoa, Álamos, Benito Juárez, Bacum, Quiriego, Obregón, San Ignacio

Río Muerto y Rosario de Tesopaco.

Actualización de la base de datos Catastral y Cartográfica del Instituto.- En lo relativo a

esta meta se programó el total anual de 12000 movimientos; Quedando para este

primer trimestre registrar 3,000 movimientos, logrando incorporar a la base de datos

3,000 movimientos registrados, que nos representa un logro del 100.00 por ciento de lo

programado.

Asesorar al personal de las Oficinas de Catastro de los Ayuntamientos en la integración

del estudio de valores, normatividad y operación. En este periodo de informe, se

programa proporcionar 300 consultas de asesoría a personal de los Ayuntamientos en

la integración de sus estudios de valor, proporcionando 159 consultas a los Municipios,

cantidad que representó un 53.00 por ciento de lo programado debido a que se

proporcionó asesorías a petición de los mismos Ayuntamientos.

Realizar cursos de capacitación para personal de las oficinas de catastro de los

ayuntamientos.- Durante este primer trimestre del año, se programó efectuar dos

cursos de capacitación, meta que se cumplió al 100 por ciento al efectuar los cursos en

los temas de Técnica Catastral a los municipios de Moctezuma y Carbó.

Apoyar a los municipios en los programas de conservación técnica catastral.- En esta

meta se programó atender a ocho municipios, durante el primer trimestre, logrando

alcanzar la meta programa apoyando a los siguientes municipios Magdalena,

Fronteras, Moctezuma y Trincheras, Suaqui Grande, Puerto Peñasco Altar y San

Miguel de Horcasitas; cumpliendo al 100 por ciento de lo programado.

Prestar servicios y productos catastrales.- Durante este periodo se programó

comercializar 400 productos y/o servicios, logrando en el mismo 654, obteniendo un

64.00 por ciento más de lo programado, este comportamiento es explicado por la

demanda que registran ciertos productos catastrales como son; fichas catastrales de

predios, cartografías, copias de antecedentes catastrales entre otros, ya que estos son

a petición de nuestros usuarios.

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EVT‐02 

 

89  

Desarrollar y firmar convenios con instituciones públicas, privadas y sociales.- Durante

este primer trimestre no se programó firmar convenio alguno.

Atender consultas de información que formulen los usuarios y público en general por

medio de instrumentos que disponen.- En lo que respecta a esta meta, durante el

periodo de análisis, se programó atender 300 solicitudes que realicen los usuarios por

medios electrónicos, cumplimiento al 100 por ciento de lo programado.

Atender las solicitudes de soporte técnico de los sistemas, equipos de cómputo y de

comunicaciones que realizan las áreas que integran la estructura del instituto.- En lo

que concierne a esta meta, durante este primer trimestre se programó atender 500

solicitudes de soporte técnico; Recibiéndose a través del Sistema de Atención a

Usuarios (SAU) 446 peticiones, es decir un 11.0 por ciento menos de lo programado,

de las cuales se atendieron 446 solicitudes con un status de completa, lo que resulta

una eficiencia de cumplimiento del 100.00 por ciento de las solicitudes recibidas;

Destacando de estas los problemas de: Del Sistema de Gestión Registral, problemas

de SIGER, presencia de virus, errores de impresión, Problemas del Sistema de

Digitalización y Sistema de Gestión Catastral; cabe aclarar que estas solicitudes son a

solicitud del usuario del equipo lo que significa que existen menos problemas en el

soporte técnico debido la aplicación del programa preventivo de este equipo.

Administrar y Respaldar la Información correspondiente a los movimientos y registros

de los servicios proporcionados por las oficinas registrales y catastrales.- Durante este

primer trimestre se programó realizar el respaldo de información de las 16 oficinas

concentrados en tres documentos, efectuándose un total de 3 documentos logrando un

100.00 por ciento de lo programado; estos fueron enviados en almacén para su

reguardo.

Generar el calculo del impuesto predial, padrones catastrales y boletas para los 60

municipios que cuentan con convenios con ICRESON.- Para el primer trimestre del

presente año fiscal, no se programó llevar a cabo trabajos del impuesto predial.

Elaborar y ejecutar el programa de mantenimiento preventivo de los equipos de

cómputo y comunicaciones de los equipos del Instituto.- Para este primer trimestre no

se programó realizar trabajas para esta meta en mención.

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EVT‐02 

 

90  

Operar el programa mensual de requisiciones de recursos materiales y servicios para

atender las necesidades de las oficinas centrales y foráneas del Instituto.- En lo que

respecta a esta meta, se programó operar tres programas mensuales de requisiciones

y entregas de materiales y servicios, meta que se cumplió al 100 por ciento, toda vez

que se efectuaron las entregas, en tiempo y forma, a las Oficinas Centrales y Oficinas

Foráneas del Instituto, destacando en estas últimas, las entregas, a través de rutas, a

las oficinas de: Cajeme, Álamos, Navojoa, Caborca, Magdalena, Nogales, Cumpas,

Agua Prieta, Huatabampo, Guaymas, Puerto Peñasco y San Luis Rio Colorado;

además, se envió material a través de transporte a diversas oficinas.

Desarrollar capital humano mediante la ejecución de un programa de capacitación al

personal del instituto.- En lo que concierne a este trimestre se programó proporcionar 1

curso el cual se cumplió al 100 por ciento, siendo este el de: Desarrollo Integral en lo

Personal.

0526 Dirección General de Crédito Público

A esta Dirección se le autorizó un presupuesto de 6 millones 020 mil 467 pesos.

Presentando al cierre del primer trimestre un devengado de 722 mil 444 pesos que

equivalen al 12.00 por ciento.

A través de esta Unidad se realizaron, entre otras, las siguientes acciones en el periodo

que se informa:

Se cumplieron las metas programadas al cien por ciento además de la inscripción de

los siguientes documentos:

Contrato de apertura de crédito simple con afectación de participaciones en ingresos

federales celebrado por el municipio de Bacum con Financiera Local por 18.2 mdp.

Este crédito está destinado a Proyecto de Renovación de Alumbrado Público.

Asimismo se registró un convenio modificatorio para afectar como garantía de pago un

porcentaje de las participaciones federales del Ramo 28 que correspondan al

municipio.

Contrato de apertura de crédito en Cuenta Corriente por 750 mdp, celebrado por el

Gobierno del Estado con Banco Interacciones. Este crédito está destinado a Inversión

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EVT‐02 

 

91  

pública productiva que consiste en solventar necesidades transitorias de liquidez

durante la ejecución de las inversiones públicas productivas a cargo del Gobierno del

ESTADO previstas para el ejercicio del 2013 en el Presupuesto de Egresos del

ESTADO, conforme a lo señalado en el artículo 10 de la Ley de Ingresos y Presupuesto

de Ingresos del ESTADO para el Ejercicio 2014, siendo utilizadas única y

exclusivamente para solventar necesidades afrontadas por la falta de liquidez y

retrasos en el flujo de recursos destinados para el pago de estimaciones de obras

públicas y servicios de conformidad con cuarto párrafo del artículo 21 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el ESTADO.

Contrato de apertura de crédito simple por 1500 mdp celebrado por el Gobierno del

Estado con Banco Interacciones. Este crédito está destinado a Inversiones públicas

productivas señaladas en el programa de inversión en infraestructura educativa.

Se brindó asesoría a los municipios de Empalme, Etchojoa y Nogales, Son.

Se solicitó a los Bancos los estados de cuenta de los vencimientos de pago de deuda

de cada mes.

Se efectuaron los cálculos de los pagos de deuda de cada mes.

Se envió a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental reporte de los

descuentos de participaciones que deberán de efectuarse a los Municipios para el pago

de su deuda.

Se emitieron las órdenes de pago del Sistema SIIAF para el pago de deuda y se tramitó

su pago en la Dirección de Control de Fondos y Pagaduría de la Secretaría de

Hacienda.

Se verificó que se llevaran a cabo los pagos de deuda pública por los meses de enero,

febrero y marzo de 2014.

Se elaboró y envió información a la Dirección de Control de Fondos y Pagaduría con lo

relativo a los pagos de deuda del mes de enero, febrero y marzo de 2014 (Capital e

Intereses).

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EVT‐02 

 

92  

Se elaboró el IV Informe Trimestral de deuda pública (Formato UCEF) y se envió a la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se elaboró el IV Informe trimestral de deuda pública (Formato Dirección General de

Crédito Público) y se envió a la Dirección de Evaluación y Seguimiento del Gasto

Público para su eventual entrega al H. Congreso del Estado.

0534 Coordinación General del Sistema Integral de Información y Administración

Financiera

A esta Unidad Administrativa se le asignaron recursos por 129 millones 239 mil 910

pesos de los cuales se devengaron 27 millones 767 mil 713 pesos que representan el

21.49 por ciento de lo autorizado originalmente.

En lo que respecta al Programa Operativo se resume lo siguiente:

“Soporte técnico a usuarios del SIIAF de dependencias, organismos y municipios”.-

Para el primer trimestre de 2014 se tenían programados 875 servicios, sin embargo se

realizaron 1127 acciones, obteniendo con esto un 128.8 por ciento de avance en la

meta. Esta variación es producto de las atenciones de soporte brindadas a los

usuarios, principalmente de la Dirección General de Recaudación y Agencias Fiscales

del Estado, durante el programa de reemplacamiento 2014, que de manera natural y

lógica se incrementan las solicitudes de servicio.

“Acciones de seguridad y administración de usuarios del SIIAF”.- Se programaron 450

acciones para el primer trimestre, de las cuales se efectuaron 587, alcanzando un

130% de avance de la meta trimestral, producto de las atenciones brindadas durante el

programa de reemplacamiento 2014, las peticiones de altas, bajas y mantenimiento de

claves y/o perfiles, confrontación de claves de usuarios contra el catálogo de

empleados, verificación de claves de acceso sin uso o expiradas.

Asesorías a usuarios del SIIAF”.- Se programaron 116 acciones, realizándose 342, con

un porcentaje por arriba del 100 por ciento debido a que el primer trimestre del año es

el más crítico por la fecha de vencimiento de la revalidación 2014, las contribuciones e

impuestos y pago de servicios estatales de ciudadanos y empresarios, así como

incorporación de nuevos impuestos.

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EVT‐02 

 

93  

Análisis y obtención de información a través de base de datos según solicitudes de

usuarios y requerimientos específicos.- Se cumplió arriba del 100 por ciento, debido a

la información que se estuvo sacando el Reemplacamiento 2014, la información

solicitada por las Áreas para el sistema SAP y el cierre contable 2013.

Desarrollo y mantenimiento de módulos del SIIAF”.- Se cumplió y se superó ya que se

realizaron algunos ajustes a la aplicación por el tema del reemplacamiento 2014, de

igual manera se realizaron algunas correcciones relativas a la Operación Diaria de las

Agencias Fiscales.

Pruebas de revisión de la funcionalidad de módulos del SIIAF.- Al término del primer

trimestre de 2014 se obtuvo un 191.67 por ciento de cumplimiento de la programación

de la meta, con 23 documentos de 12 programados, mostrando un exceso en pruebas

en los distintos módulos del SIIAF, derivado de las adecuaciones aplicadas para el

cierre en el reemplacamiento 2014.

Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web.- Para este primer trimestre del

presente, se cumplió con 16 aplicaciones de 30 programadas, esto debido al

Mantenimiento ISRTP, Mantenimiento Sonorense Cumplido, Mantenimiento Registro

Civil, Mantenimiento Régimen Intermedio, Mantenimiento Vida Silvestre, Mantenimiento

IEPS, Mantenimiento Jurídico, Mantenimiento Modulo Anti fraude, Mantenimiento ISR

Enajenación de Bienes Inmuebles, Mantenimiento ISAN, Mantenimiento Impuesto

sobre Premios y Sorteos y Buscador de facturas.

Incorporación de nuevas tecnologías en servicios electrónicos”.- Para esta meta se

contempló la ejecución de 1 proyecto, cumpliendo al 100 por ciento al final del trimestre

Enero-Marzo de 2014, con la Integración de bóveda fiscal para emisión y recepción de

facturas.

Implementación de acciones de mejoramiento en los equipos y sistemas informáticos

del SIIAF”.- Se rebasa la meta establecida en un 33.33 por ciento para el primer

trimestre 2014, debido a la implementación y configuración de un nuevo servidor web y

proxy, instalación de Switch de comunicaciones, diseño de red de voz y datos en

nuevas instalaciones par proyecto SAP, actualización de tablas de enrutamientos en

conmutador telefónico.

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EVT‐02 

 

94  

Seguridad y administración de bases de datos.- Se cumple con lo establecido para este

primer trimestre 2014, debido a la implementación y configuración de servidor

AntiSpam y políticas de seguridad, implementación y configuración de servidor de

terminal Services WS 2008, implementación y configuración de Fortianalyzer para

monitoreo de la red.

Administración y control de liberaciones.- Durante el primer trimestre 2014 se tenían

programadas 500 acciones a realizar, de las cuales se lograron llevar a cabo 434 (86.8

por ciento) en los ambientes de producción, pruebas y reportes, no se cumplió con la

meta programada en virtud de que en el mes de marzo se planearon menos

liberaciones debido al reemplacamiento.

Actualización de usuarios y equipos del sistema SIIAF.- Se programaron 290 acciones

para llevar a cabo durante el primer trimestre del 2014, de las cuales se alcanzaron

efectuar 288, lo que representa un alcance del 99.31 por ciento, que incluyen la

actualización de información de los usuarios de SIIAF, SPARK y Correo Electrónico

Oficial.

Mejoras al aplicativo SIIAF.- Se superó la meta en un 100 por ciento ya que por

necesidades de la operación de las Agencias Fiscales se realizaron modificaciones

dentro de la Caja de Cobro esto para hacer más eficiente el rendimiento del Sistema.

Desarrollo de validaciones de datos al aplicativo SIIAF.- Esta meta se llevó a cabo por

encima de lo proyectado, ya que por cuestiones del cierre contable 2013 y por

peticiones de datos por el nuevo sistema SAP se realizaron varias validaciones de

datos.

Asesorias a usuarios de servicios electrónicos.- Se cumple con lo establecido para este

primer trimestre 2014 en un 33.33 por ciento por encima de lo programado debido a la

solución que se brinda respecto a las dudas referentes al uso del portal de facturación y

la demanda de los usuarios.

Implementación de una solución integral de información GRP.- Esta meta está

programada su implementación solo para el último trimestre del año.

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EVT‐02 

 

95  

0535 Coordinación de Entidades y Organismos

Con un presupuesto autorizado de 76 millones 772 mil 838 pesos, esta Coordinación

presenta un devengado de 8 millones 259 mil 571 pesos siendo el 10.76 por ciento.

La Secretaría de Hacienda, como Dependencia Coordinadora de Sector tiene entre

otras, la responsabilidad de gestionar los apoyos que requieren los diversos

Organismos para el desempeño de sus funciones y cumplimiento de sus propios

Programas Operativos Anuales. Se cumplió con las entregas programadas con

excepción del Fideicomiso Puente Colorado, esto en virtud de que no se hicieron los

trámites de solicitud correspondiente por parte de dicho fideicomiso.

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EVT‐02 

 

96  

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

01 SECRETARIA $47,870,165 $44,088,893 $2,456,529 5.13PESOS $38,340,578 $2,456,529

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

2 GOBIERNO AUSTERO

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 REUNION CON FUNCIONARIOS FISCALES REUNION 24 6 10024 24 24

002 REUNIÓN CON AREAS AFINES DE LA DEPENDENCIA REUNION 60 15 10060 60 60

02 PROCURADURIA FISCAL $15,186,183 $14,164,743 $2,834,886 18.67PESOS $12,488,363 $2,834,886

12 JUSTICIA

01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

006 ASUNTOS JURÍDICOS FISCALES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 CONSULTAS ATENDIDAS EN MATERIA JURIDICA CONSULTA 105 26 100105 105 105

002 RENDIR INFORMES Y CONTESTACION DE DEMANDAS DOCUMENTO 550 138 100550 550 550

003 FORMULACION DE PROMOCIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

PROCESO 200 50 100200 200 200

004 FORMULACION DE PROMOCIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

PROCESO 250 63 100250 250 250

005 ASUNTOS ATENDIDOS DE INFORMACION SOLICITADA POR DIVERSAS DEPENDENCIAS Y JUZGADOS

ASUNTO 200 50 100200 200 200

006 INSTRUCCION FINAL DE LOS JUICIOS Y RESOLUCIONES EMITIDAS POR ESTA PROCURADURIA FISCAL

ASUNTO 250 62 100250 250 250

Página 1 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

007 ATENDER TRAMITES EN MATERIA PENAL ANTE AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES EN QUE INTERVIENE EL SECRETARIO DE HACIENDA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ASUNTO 50 12 10050 50 50

008 NUMERO DE INICIATIVAS DE LEY DE OTRAS DISPOSICIONES FORMULADAS Y DE CONSULTAS ATENDIDAS EN MATERIA JURIDICA

ANTEPROYECTO

5 1 1005 5 5

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

005 ATENCIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA FISCAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ASISTENCIA A REUNIONES EN LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION FISCAL

REUNION 8 2 1008 8 8

002 ASISTENCIA A REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION FISCAL Y DEL COMITE DE VIGILANCIA DE PARTICIPACIONES

REUNION 8 2 1008 8 8

003 ASUNTOS ATENDIDOS CORRESPONDIENTES A LA COORDINACION FISCAL Y HACENDARIA CON LA FEDERACION

ASUNTO 105 26 100105 105 105

004 DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES ESTATALES INHERENTES A SU ADHESION AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION FISCAL

ASUNTO 19 6 10019 19 19

03 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION $48,388,900 $46,457,361 $11,279,475 23.31PESOS $33,017,054 $11,279,475

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

2 GOBIERNO AUSTERO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

002 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO, EN EL AMBITO HACENDARIO.

A POBLACIÓN ABIERTA

Página 2 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

13 TODO EL ESTADO

001 COORDINAR LA INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

DOCUMENTO 1 0 1001 1 1

002 COORDINAR LA INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES PRESUPUESTALES Y CUENTA PÚBLICA

DOCUMENTO 5 2 1005 5 5

003 COORDINAR LA ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS DE BASES Y LINEAMIENTOS ASÍ COMO LICITACIONES DE LA DEPENDENCIA

DOCUMENTO 4 0 1004 4 4

004 PROMOVER LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

CURSO 144 36 100144 144 144

005 REALIZAR VERIFICACIONES INTERNAS DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO APROBADOS

VERIFICACION 154 18 ( * )144 154 154

006 REVISIONES AL RESGUARDO DOCUMENTAL ACCIÓN 0 46 0108 0 0

007 VALIDACIÓN DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS ACCIÓN 182 108 84.26216 182 182

04 UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA EN EL ESTADO $1,300,119 $2,279,452 $220,428 16.95PESOS $839,869 $220,428

17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

01 POLICÍA

E5 SONORA SEGURO

1 POR EL CAMINO CORRECTO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

008 INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INTEGRACION DE INFORMES DE INTELIGENCIA INFORME 12 3 10012 12 12

05 SUBSECRETARIA DE INGRESOS $19,673,019 $18,537,619 $4,649,277 23.63PESOS $18,550,452 $4,649,277

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

2 GOBIERNO AUSTERO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

Página 3 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

016 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS.

M PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES

13 TODO EL ESTADO

001 COORDINAR Y EJECUTAR ELPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION EN TODAS SUS ETAPAS

DILIGENCIA 1100 260 1001100 1100 1100

002 ELABORACION, FORMALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS QUE CELEBRA EL GOBIERNO DEL ESTADO CON SUS MUNICIPIOS.

CONVENIO 10 10 10010 10 10

003 ASESORIAS JURIDICAS Y REVISION DE DOCUMENTACION JURIDICA EMITIDAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ADSCRITAS A LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS.

REVISION 1000 240 1001000 1000 1000

017 ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN LOCAL EN MATERIA DE INGRESOS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 CUMPLIMIENTO DE LA META DE LA LEY DE INGRESOS. PROYECTO 1 0 1001 1 1

06 SUBSECRETARIA DE EGRESOS $10,175,472 $0 $0 0.00PESOS $8,961,613 $0

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

2 GOBIERNO AUSTERO

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 COORDINAR LA INTEGRACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTO 0 0 07 0 0

002 COORDINAR LA INTEGRACION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL

DOCUMENTO 0 0 03 0 0

003 LIBERAR Y AUTORIZAR EL PRESUPUESTO DEL GASTO APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO

DOCUMENTO 0 20 020 0 0

004 COORDINAR LA INTEGRACION DEL INFORME DE GOBIERNO QUE EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL GOBIERN O DEL ESTADO DE SONORA PRESENTA ANTE EL H.

DOCUMENTO 0 0 01 0 0

Página 4 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

005 COORDINAR LA INTEGRACION DE LOS INFORMES TRMESTRALES

DOCUMENTO 0 5 020 0 0

006 ATENDER A FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIA, ORGANISMOS Y ENTIDADES RELACIONADOS CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

DOCUMENTO 0 164 0650 0 0

007 AUTORIZAR EL GASTO DE INVERSION A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y DE GOBIERNOS MUNICIPALES

OFICIO 0 100 0450 0 0

07 UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION OPERATIVA $9,067,333 $8,143,194 $1,819,080 20.06PESOS $8,326,053 $1,819,080

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

04 FUNCIÓN PÚBLICA

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

002 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 REVISIONES A LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y MUNICIPIOS

REVISIÓN 48 9 10048 48 48

002 EFECTIVIDAD EN LAS REVISIONES REVISIÓN 12 0 1000 12 12

08 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ESTADISTICA Y ESTUDIOS HACENDARIOS $2,928,802 $0 $0 0.00PESOS $2,579,719 $0

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

2 GOBIERNO AUSTERO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

010 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ELABORAR REPORTES TRIMESTRALES SOBRE LA SITUACION Y AVANCE DEL INGRESO Y GASTO ESTATAL

INFORME 0 1 04 0 0

Página 5 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

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MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

002 ELABORAR UN ANALISIS DE LAS FINAZAS PUBLICAS MUNICIPALES

DOCUMENTO 0 0 01 0 0

003 MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE INTERNET CON EL BANCO DE INFORMACION DE ESTADISTICAS

EVENTO 0 3 012 0 0

004 GENERAR ANALISIS SOBRE LA SITUACION ECONOMICA INFORME 0 1 07 0 0

005 INTEGRAR EL ANEXO ESTADISTICO DEL INFORME DE GOBIERNO

DOCUMENTO 0 0 01 0 0

006 INTEGRAR EL ANUARIO ESTADISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTO 0 0 01 0 0

007 INTEGRAR LA AGENDA ESTADISTICA DE INDICADORES LIDERES DE LA ECONOMIA ESTATAL

DOCUMENTO 0 0 02 0 0

008 ELABORAR ANALISIS SOBRE LA SITUACION DEL EMPLEO EN EL ESTADO

DOCUMENTO 0 1 04 0 0

009 ESTIMAR LOS INDICADORES MACROECONOMICOS ESTATALES INFORME 0 0 03 0 0

010 ELABORAR UN ANALISIS DE LOS INDICES DE COMPETITIVIDAD ESTATAL RELATIVOS A LAS VARIABLES LABORALES, FINANCIERAS Y HACENDARIAS

DOCUMENTO 0 0 01 0 0

09 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO $6,325,992 $0 $0 0.00PESOS $6,054,318 $0

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

2 GOBIERNO AUSTERO

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

002 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INTEGRACION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL

DOCUMENTO 0 0 03 0 0

002 INTEGRACION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DOCUMENTO 0 5 020 0 0

003 INTEGRACION DEL INFORME DE EJECUCION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

DOCUMENTO 0 0 01 0 0

004 INTEGRAR INFORME DE GOBIERNO INFORME 0 0 01 0 0

Página 6 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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AVANCE

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UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

005 OPERAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA - VOS

INFORME 0 3 012 0 0

006 ATENDER SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA SOLICITUD 0 120 0440 0 0

11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION $555,501,930 $582,774,093 $85,398,435 15.37PESOS $349,984,877 $85,398,435

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

002 REHABILITACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL.

M PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES

13 TODO EL ESTADO

001 OBRA CENTRO 1 0 1001 1 1

2 GOBIERNO AUSTERO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

016 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS.

M PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES

13 TODO EL ESTADO

001 SEGUIMIENTO A LA RECAUDACION DEL DERECHO DE EXPEDICION Y CANJE DE PLACAS DE CIRCULACION 2014

MILES DE PESOS

0 189674 0431077 0 0

002 SEGUIMIENTO A LA RECAUDACIÓN DEL DERECHO POR EXPEDICIÓN O REPOSICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR

MILES DE PESOS

127610 28669 ( * )92480 127610 127610

003 SEGUIMIENTO A LA RECAUDACIÓN A LA EXPEDICIÓN DE TARJETA DE CIRCULACIÓN

MILES DE PESOS

74663 39743 ( * )55977 74663 74663

004 SEGUIMIENTO A LA RECUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS

MILES DE PESOS

155045 38065 ( * )135947 155045 155045

005 SEGUIMIENTO A LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES MUEBLES USADOS

MILES DE PESOS

61439 17982 ( * )59771 61439 61439

006 FORTALECIMIENTO Y CONTROL DE RECAUDACIÓN REAL Y PRESUPUESTADA

DOCUMENTO 12 3 10012 12 12

007 CONCILIACIONES BANCARIAS DOCUMENTO 1080 270 1001080 1080 1080

Página 7 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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AVANCE

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UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

008 RENDIMIENTO DE CUENTA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN DE INGRESOS FEDERALES EN TIEMPO ESTABLECIDO

INFORME 12 3 10012 12 12

009 INTEGRAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y REFORMAS FISCALES

DOCUMENTO 1 0 1001 1 1

010 ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS DE DERECHOS DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE LEY

DOCUMENTO 2 0 1002 2 2

011 VIGILANCIA PARA PROMOVER EL PAGO DEL IMPUESTO GENERAL AL COMERCIO, INDUSTRIA Y PRESTACIONES DE SERVICIOS

ACCESO 24 6 10024 24 24

012 VIGILANCIA PARA PROMOVER EL PAGO DE REVALIDACIÓN DE LICENCIAS Y PROVEIDOS DE ALCOHOLES

ACCION 24 6 10024 24 24

013 VIGILANCIA PARA PROMOVER EL PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS

ACCION 48 12 10048 48 48

014 ANÁLISIS Y TRÁMITES DE SOLICITUDES DE VALUACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS

TRAMITE 380 80 ( * )320 380 380

015 COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN DE PREMIOS Y JUEGOS CON APUESTAS

DOCUMENTO 8 2 1008 8 8

016 INFORME DE RECUPERACIÓN DE CHEQUES DEVUELTOS DOCUMENTO 4 1 1004 4 4

017 INFORME DE COMPORTAMIENTO DE RECUPERACIÓN DE IMPUESTO DE HOSPEDAJE

DOCUMENTO 4 1 1004 4 4

018 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS FEDERALES Y ESTATALES

CONVENIO 12245 1305 10012245 12245 12245

019 CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES VIGILANCIA 22 4 10022 22 22

020 5% DE ISR CONTRIBUYENTES DE RÉGIMEN INTERMEDIO OBLIGACIONES VIGILADAS

5756 1439 1005756 5756 5756

021 CUOTA FIJA CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS OBLIGACIONES VIGILADAS

17888 4043 10017888 17888 17888

022 APORTACIÓN DE VIDA SILVESTRE ESTATAL INFORME 12 3 10012 12 12

023 APORTACIÓN DE VIDA SILVESTRE FEDERAL INFORME 12 3 10012 12 12

024 COBRO DE MULTAS ESTATALES DE AUTORIDADES JUDICIALES INFORME 12 3 10012 12 12

025 INTEGRACIÓN DE FONDO ZOFEMAT INFORME 16 4 10016 16 16

026 NOTIFICACIÓN Y COBRANZA DE CRÉDITOS FISCALES FEDERALES Y OTRAS OBLIGACIONES OMITIDAS

REQUERIMIENTO

66000 10800 10066000 66000 66000

Página 8 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

027 CONTROLAR Y DAR SEGUIMINETO DE PÓLIZAS DE FINANZA RECIBIDA

INFORME 12 3 10012 12 12

028 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS DE AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES

INFORME 20 5 10020 20 20

029 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IESP A LA GASOLINA Y DIESEL

OBLIGACIONES VIGILADAS

552 138 100552 552 552

030 5% DE ISR ENAJENACIONES DE BIENES INFORME 12 3 10012 12 12

031 ANEXO 18 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN OBLIGACIONES VIGILADAS

0 750 03000 0 0

032 VIGILANCIA AL REGISTRO OPORTUNO DEL PADRÓN ESTATAL DE CONTRIBUYENTES DEL ISRTP

ACCION 4 1 1004 4 4

033 MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN ESTATAL DE CONTRIBUYENTES MEDIANTELA VERIFICACIÓN DE

DOCUMENTO 3200 800 1003200 3200 3200

034 PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL ISRTP ACCION 4 1 1004 4 4

035 SEGUIMIENTO A LA RECAUDACIÓN DEL DERECHO POR REVALIDACIÓN DE PLACAS DE CIRCULACIÓN

MILES DE PESOS

335142 0 1000 335142 335142

12 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL $128,659,838 $135,230,341 $37,351,044 29.03PESOS $120,383,252 $37,351,044

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

2 GOBIERNO AUSTERO

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

001 FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS REQUISICION 680 171 100680 680 680

002 INFORME MENSUAL POR AVENCE DEL POA INFORME 12 3 10012 12 12

003 INGRESOS POR ACTOS DE FISCALIZACION POR IMPUESTOS FEDERALES

MILLONES DE PESOS

229587 53570 100229587 229587 229587

004 ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN VISITAS DOMICILIARIAS AUDITORIA 1288 0 1000 1288 1288

005 ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN REVISIONES DE GABINETE AUDITORIA 1400 0 1000 1400 1400

006 ACTOS DE REVISIÓN DE DICTÁMENES AUDITORIA 138 0 1000 138 138

Página 9 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

007 PROGRAMACIÓN DE AUDITOTIAS SOBRE LAS QUE AUTORICE EL COMITÉ

OFICIO 3198 0 1000 3198 3198

008 LIQUIDACIONES SOBRE ACTOS DE FISCALIZACIÓN AUDITORIA 125 0 1000 125 125

009 CONVENIOS DE PAGO EN PARCIALIDADES POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN

CONVENIO 935 0 1000 935 935

010 ACTOS DE FISCALIZACIÓN SOBRE IMPUESTOS ESTATALES AUDITORIA 381 0 1000 381 381

011 CIFRAS DETERMINADAS EN LIQUIDACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN

MILES DE PESOS

165493 0 1000 165493 165493

13 DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS $44,485,100 $44,776,558 $9,439,686 21.22PESOS $40,640,000 $9,439,686

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

2 GOBIERNO AUSTERO

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

001 FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 Actas de verificación y administrativas de licencias de alcoholes DOCUMENTO 14400 3600 10014400 14400 14400

002 Expedición y revalidación de licencias de alcoholes DOCUMENTO 6500 1150 1006500 6500 6500

14 DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE $6,255,528 $4,928,069 $1,143,397 18.28PESOS $5,686,325 $1,143,397

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

2 GOBIERNO AUSTERO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

001 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION A CONTRIBUYENTES Y SERVIDORES PUBLICOS

CURSO 150 30 100150 150 150

Página 10 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

002 ASESORIAS A LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES FISCALES

ASESORÍA 120000 60000 100120000 120000 120000

003 REUNIONES LLEVADAS A CABO CON ORGANISMOS REPRESENTANTES DE CONTRIBUYENTES

REUNION 36 9 10036 36 36

004 EDICIONES REVISTA SONORENSE CUMPLIDO ORGANO INFORMATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

REVISTA 2 1 1002 2 2

005 MATERIAL DE DIVULGACION FISCAL IMPRESO Y DISTRIBUIDO A CONTRIBUYENTES

TRIPTICO 170000 120000 100170000 170000 170000

006 ALUMNOS DE EDUCACION BASICA SENSIBILIZADOS EN SUS RESPONSABILIDADES FISCALES

ALUMNO 3500 1250 1003500 3500 3500

15 TESORERIA GENERAL DEL ESTADO $11,105,078 $25,833,821 $4,895,907 44.09PESOS $9,701,729 $4,895,907

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

2 GOBIERNO AUSTERO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

018 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 REPORTE DE VALIDACION DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

REPORTE 12 3 10012 12 12

16 DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL $12,182,812 $0 $0 0.00PESOS $11,744,262 $0

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

2 GOBIERNO AUSTERO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

003 INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

Página 11 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

001 FORMULAR Y DIFUNDIR ENTRE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EL MANUAL DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION

MANUAL 0 0 01 0 0

002 COORDINAR E INTEGRAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA SU PRESENTACION AL CONGRESO DEL ESTADO

DOCUMENTO 0 0 04 0 0

003 LIBERAR EL PRESUPUETO DE EGRESOS APROBADO OFICIO 0 20 020 0 0

004 APERTURA DE FONDOS REVOLVENTES OFICIO 0 50 050 0 0

005 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DOCUMENTO 0 300 04000 0 0

006 PARTICIPAR EN LA INTEGRACION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CON EL APARTADO DEL GASTO PUBLICO Y EL ANALITICO DE PARTIDAS

INFORME 0 2 08 0 0

007 PARTICIPAR EN LA ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO, RESPECTO A LA SITUACION FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

DOCUMENTO 0 0 01 0 0

008 PARTICIPAR EN LA INTEGRACION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL CON EL APARTADO DE GASTO PUBLICO

DOCUMENTO 0 0 01 0 0

17 DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS $8,603,074 $0 $0 0.00PESOS $6,504,378 $0

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

001 ASIGNACIÓN Y REGISTRO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 APARTADO DE INVERSION PUBLICA PARA INFORME DE GOBIERNO

DOCUMENTO 0 0 01 0 0

002 APARTADO DE INVERSION PUBLICA PARA INFORME DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL

DOCUMENTO 0 1 01 0 0

003 APARTADO DE INVERSION PUBLICA PARA INFORME TRIMESTRAL

DOCUMENTO 0 1 04 0 0

Página 12 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

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MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

004 AVANCE DE LOS RECURSO AUTORIZADOS PARA INVERSION PUBLICA, EN RELACION AL P.E.E.

PORCENTAJE 0 40 0100 0 0

005 AVANCE EN EL TRAMITE DE AUTORIZACION DE RECURSOS PARA INVERSION PUBLICA

EXPEDIENTE 0 800 02025 0 0

006 INTEGRAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA EL ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

DOCUMENTO 0 0 01 0 0

007 DESARROLLAR LA FORMULA Y METODOLOGIA PARA LA DISTRIBUCION POR MUNICIPIO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DOCUMENTO 0 1 01 0 0

008 ELABORAR ANEXOS TECNICOS DE AUTORIZACION DE OBRAS Y ACCIONES

ANEXO 0 200 0690 0 0

009 COADYUBAR CON LA EMISION DE OFICIOS DE AUTORIZACION DE RECURSOS DE INVERSION A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

OFICIO 0 100 0450 0 0

18 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL $15,752,508 $15,643,683 $3,927,841 24.93PESOS $13,815,213 $3,927,841

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

017 REGISTRO Y CONTROL CONTABLE Y PRESUPUESTAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ELABORACION DE ORDENES DE PAGO REPORTE 0 1170 04680 0 0

002 VOLUMEN DE CUENTAS CONCILIADAS DE ORGANISMOS REPORTE 344 84 100344 344 344

003 ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIN PUBLICA

REPORTE 12 3 10012 12 12

004 INFORMAR AL SECRETARIO LO REFERENTE A LA ARMONIZACION CONTABLE DEL ESTADO Y FEDERACION

REPORTE 0 1 04 0 0

19 DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FONDOS $14,051,248 $13,558,688 $3,789,406 26.97PESOS $13,224,735 $3,789,406

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOSPágina 13 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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AVANCE

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

2 GOBIERNO AUSTERO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

018 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 REPORTE DE POSICION FINANCIERA DIARIA DE CAJA Y BANCOS, INVERSIONES Y VALORES

REPORTE 244 60 100244 244 244

002 REPORTE DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE CHEQUE A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

REPORTE 12 3 10012 12 12

003 REPORTE DE PUBLICACIONES DE PAGOS ELECTRONICOS REPORTE 244 60 100244 244 244

004 REPORTE DE EMISION DE CHEQUES REPORTE 244 60 100244 244 244

005 REPORTE DE ENTREGA DE CHEQUES REPORTE 244 60 100244 244 244

20 COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR $56,451,472 $62,570,063 $19,790,129 35.06PESOS $44,125,285 $19,790,129

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

2 GOBIERNO AUSTERO

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

002 DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTION EN LOS TRAMITES DE DONACIONES LIBRES DE IMPUESTOS DE MERCANCIAS DONADAS AL EXTRANJERO

ASUNTO 30 6 10030 30 30

002 CONSTANCIAS DE REGULARIZACION, OFICIOS A AGENCIAS FISCALES Y VALIDACION DE DOCUMENTOS DE DECRETOS PREVIOS A 1992

DOCUMENTO 1200 300 1001200 1200 1200

003 VISITAS DOMICILIARIAS VISITA 176 39 100176 176 176

004 VERIFICACION DE VEHICULOS CON MERCANCIAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN EL ESTADO

VEHICULO 7510 1960 1007510 7510 7510

Página 14 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

005 VERIFICACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN EL ESTADO, INCLUYENDO EL PROGRAMA ONLY

VEHICULO 9726 2928 1009726 9726 9726

006 EXPEDIR HOLOGRAMAS DE PERMISOS DE IMPORTACION VEHICULO 14994 2821 10014994 14994 14994

21 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA $87,648,060 $88,627,841 $22,406,665 25.56PESOS $79,891,545 $22,406,665

18 OTROS SERVICIOS GENERALES

01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

015 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS REGISTRALES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 REALIZAR LA INSCRIPCION, ANALISIS Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS Y ACTOS REGISTRALES PROPORCIONADOS EN LAS 16 OFICINAS REGISTRALES JURISDICCIONALES

INSCRIPCION 165000 41250 100165000 165000 165000

002 GENERAR INGRESOS POR DERECHOS REGISTRALES MILES DE PESOS

150176 37544 100150176 150176 150176

003 EMITIR CERTIFICADOS CON RELACION RELATIVA A DATOS INMOBILIARIOS Y MERCANTILES EN LA 16 OFICINAS REGISTRALES JURIDICCIONALES

DOCUMENTO 65000 16250 10065000 65000 65000

017 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS CATASTRALES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 PARTICIPAR EN LOS CONSEJOS TECNICOS CATASTRALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

MUNICIPIO 18 9 10018 18 18

002 ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL Y CARTOGRAFICA DEL INSTITUTO

REGISTRO 12000 3000 10012000 12000 12000

003 PROPORCIONAR ASESORIA A PERSONAL DE CATASTRO DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA INTEGRACION DEL ESTUDIO DE VALORES

CONSULTA 1200 300 1001200 1200 1200

004 REALIZAR CURSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LAS OFICINAS DE CATASTRO DE LOAS AYUNTAMIENTOS

CURSO 6 2 1006 6 6

005 APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN LOS PROGRAMAS DE CONSERVACION TECNICA CATASTRAL

MUNICIPIO 31 8 10031 31 31

Página 15 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

006 PRESTAR SERVICIOS Y PRODUCTOS CATASTRALES MUNICIPIO 1500 400 1001500 1500 1500

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

011 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN DE CATASTRO Y REGISTRO INMOBILIARIO

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 DESARROLLAR Y FIRMAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES

CONVENIO 2 0 1002 2 2

002 ATENDER CONSULTAS DE INFORMACION QUE FORMULEN LOS USUARIOS Y PUBLICO EN GENERAL POR MEDIOS E INSTRUMENTOS QUE DISPONEN

SOLICITUD 1200 300 1001200 1200 1200

003 ATENDER LAS SOLICITUDES DE SOPORTE TECNICO DE LOS SISTEMAS, EQUIPOS DE COMPUTO Y DE COMUNICACIONES QUE REALICEN LAS AREAS QUE INTEGRAN LA ESTRUCTURA D

SOLICITUD 1900 500 1001900 1900 1900

004 ADMINISTRAR Y RESPALDAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS Y REGISTROS DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LAS 16 OFICINAS REGISTRALES Y

DOCUMENTO 12 3 10012 12 12

005 GENERAR EL CALCULO DEL IMPUESTO PREDIAL, PADRONES CATASTRALES Y BOLETAS PARA 60 MUNICIPIO QUE CUENTAN CON CONVENIO CON EL ICRESON

MUNICIPIO 60 0 10060 60 60

006 ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION DEL EQUIPO DEL INSTITUTO

PROGRAMA 2 0 1002 2 2

007 OPERAR EL PROGRAMA MENSUAL DE REQUISICIONES DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS CENTRALES Y FORANEAS DEL I

PROGRAMA 12 3 10012 12 12

008 DESARROLLAR CAPITAL HUMANO MEDIANTE LA EJECUCION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION

CURSO 10 1 10010 10 10

26 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO $6,020,467 $5,999,947 $722,444 12.00PESOS $3,001,731 $722,444

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

01 ASUNTOS FINANCIEROS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

2 GOBIERNO AUSTERO

Página 16 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA

002 REGISTRO Y CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE DEUDA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO

INFORME 4 1 1004 4 4

002 ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE LOS CREDITOS CONTRATADOS POR EL GOBIERNO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

INFORME 4 1 1004 4 4

003 ATENDER CONSULTAS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, ASI COMO MUNICIPIOS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTOS.

CONSULTA 4 1 1004 4 4

004 GESTIONAR LA CALIFICACION CREDITICIA ANUAL DEL ESTADO Y DE SUS CREDITOS CORRESPONDIENTES, BUSCANDO OBTENER LAS MEJORAS POSIBLES.

CONSULTA 3 0 1003 3 3

30 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS $95,271,824 $0 $0 0.00PESOS $77,041,093 $0

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

003 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.

P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES

13 TODO EL ESTADO

001 ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS REPORTE 0 1 04 0 0

002 ACTUALIZACION DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN LOS PROCESOS DE PAGO DE NOMINA

MOVIMIENTO 0 1500 05000 0 0

003 REGISTRO E INTEGRACION DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

MOVIMIENTO 0 31800 0100200 0 0

004 MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

MOVIMIENTO 0 13000 037000 0 0

005 OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS MOVIMIENTO 0 15000 039000 0 0

Página 17 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

006 REGISTRO, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

TRAMITE 0 5500 018000 0 0

007 PROCESO FÍSICO DE EMISION DE NÓMINAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

PROCESO 0 90 0360 0 0

008 PROCESO DE EMISION DE NÓMINAS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

MOVIMIENTO 0 490 01960 0 0

009 REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES LABORALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON SUS TRABAJADORES

MOVIMIENTO 0 11625 046500 0 0

008 SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL.

P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES

13 TODO EL ESTADO

001 BRINDAR ASESORÍAS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA"

ASESORIA 0 50 0200 0 0

002 COORDINAR LA REALIZACION DE VERIFICACIONES DEL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA" EN DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS.

ASESORÍA 0 0 014 0 0

003 DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS ISO 9001:2008 EN LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

AUDITORIA 0 0 03 0 0

004 SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS PERSONA 0 850 03400 0 0

005 SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DEL EJECUTIVO

ESTUDIO 0 1 04 0 0

006 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL EJECUTIVO

PERSONA 0 3330 013318 0 0

007 RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL PERSONA 0 450 01800 0 0

008 DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2008 DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

REVISIÓN 0 1 04 0 0

009 EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESTUDIO 0 0 070 0 0

010 PROGRAMA DE CLIMA ORGANIZACIONAL ESTUDIO 0 11 043 0 0

010 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL I

P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES

07 HERMOSILLO

Página 18 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

001 ATENCION INTEGRAL A INFANTES INFANTE 0 115 0460 0 0

026 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL II

P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES

07 HERMOSILLO

001 ATENCION INTEGRAL A INFANTES INFANTE 0 220 0880 0 0

027 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME

P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES

11 CAJEME

001 ATENCION INTEGRAL A INFANTES INFANTE 0 75 0300 0 0

31 DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS $5,180,247 $0 $0 0.00PESOS $4,856,923 $0

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

004 ADQUISICIONES Y SERVICIOS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIONES PUBLICAS Y SIMPLIFICADAS QUE LAS DEPENDENCIAS QUE LAS ENTIDADES LLEVAN A CABO

DOCUMENTO 0 110 0440 0 0

002 DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE COMPRAS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

DOCUMENTO 0 20 080 0 0

003 AUTORIZAR A LAS REQUISICIONES DE LAS DEPENDENCIAS MEDIANTE SIIAF

REQUISICION 0 100 0400 0 0

004 INSCRIBIR PROVEEDORES EN EL PADRON ESTATAL PROCESO 0 50 0200 0 0

005 REALIZAR LOS PROCESOS DE LICITACIONES PUBLICAS Y SIMPLIFICADAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

PROCESO 0 1 06 0 0

32 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADO $188,631,768 $29,802 $9,646 0.01PESOS $90,709,285 $9,646

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

Página 19 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

01 ASUNTOS FINANCIEROS

E1 SONORA SOLIDARIO

3 LA FAMILIA COMO BASE

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

013 REGULARIZACIÓN DE PREDIOS.

A POBLACIÓN ABIERTA

01 DESIERTO

001 MANTENER LOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO OFICINA PROGRAMA SAN LUIS RIO COLORADO.

ACCIÓN 0 6 024 0 0

03 FRONTERA CENTRO

001 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIKO PUBLICO DONDE SE LOCALIZAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EN LA CIUDAD DE NOGALES.

ACCION 0 9 036 0 0

07 HERMOSILLO

001 GENERAR DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL DOCUMENTO 0 1 06 0 0

002 EVENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROTECCION PATRIMONIAL

EVENTO 0 2 08 0 0

003 OTORGAR ASESORIAS A LAS FAMILIAS, ORGANIZACIONES, ETC, SOBRE SEGURIDAD PATRIMIONIAL.

ASESORÍA 0 3750 015000 0 0

004 BRINDAR APOYO TECNICO Y ASESORIAS SOLICITUD 0 120 0480 0 0

005 ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. EXPEDIENTE 0 2 08 0 0

10 GUAYMAS EMPALME

001 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE SE ENCUENTRA PERSONAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE GUAYMAS.

ACCION 0 9 036 0 0

11 CAJEME

001 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE SE HUBIOCAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA EN CD. OBREGON.

ACCION 0 15 060 0 0

12 YAQUI MAYO

001 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DONDE SE LOCALIZAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA Y HUATABAMPO.

ACCION 0 9 036 0 0

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

006 ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO

P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES

13 TODO EL ESTADO

001 ADMINISTRAR LOS INMUEBLES EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE CASAS DE GOBIERNO.

ACCION 0 30 0120 0 0

007 ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO

A POBLACIÓN ABIERTA

07 HERMOSILLO

001 DAR COBERTURA A LAS ACCIONES DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO, OPERACION Y SERVICIO A PALACIO DE GOBIERNO.

UNIDAD 0 63 0252 0 0

011 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ACTO 0 1 04 0 0

002 REALIZAR LA DESINCORPORACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL DOMINIO DEL ESTADO

INFORME 0 15 060 0 0

003 CELEBRAR ACTOS JURIDICOS TRASLATIVOS DE DOMINIO PARA LA INCORPORACION DE BIENES INMUEBLES AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

ACTA 0 15 060 0 0

012 REGULACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES ARRENDADOS.

A POBLACIÓN ABIERTA

07 HERMOSILLO

001 ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO.

ACCIÓN 0 156 0312 0 0

13 TODO EL ESTADO

001 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO CIVICO PARA SU ARRENDAMIENTO.

ACCION 0 35 0120 0 0

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

022 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

07 HERMOSILLO

001 ATENDER LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL REGIMEN JURIDICO CON LOS BIENES DEL DOMINIO DEL ESTADO.

ACCION 0 100 0400 0 0

024 SERVICIOS AÉREOS

P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES

13 TODO EL ESTADO

001 SATISFACER LAS NECESIDADES DE TRANSPORTACION A TRAVES DE OPERACIONES AEREAS

VIAJE 0 0 00 0 0

2 GOBIERNO AUSTERO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

002 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO, EN EL AMBITO HACENDARIO.

A POBLACIÓN ABIERTA

07 HERMOSILLO

001 ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES Y CUIDAR QUE SE EMPLEEN AFECTIVAMENTE DENTRO DE LA COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES.

ACCIÓN 0 1350 05175 0 0

002 RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO PARA VIVIENDA. GESTION 0 1350 05175 0 0

11 CAJEME

001 ARRENDAR LOS EDPACIOS DISPONIBLES EN EL EDIFICIO YAQUI FORUM

ACCION 0 2 08 0 0

4 TÚ GOBIERNAS

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 COORDINAR LOS PROGRAMAS Y PROCESOS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 140 DE BIENES Y CONCESIONES

ASUNTO 0 300 01200 0 0

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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

34 COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA

$129,239,910 $128,269,650 $27,767,713 21.49PESOS $47,548,028 $27,767,713

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

2 GOBIERNO AUSTERO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

015 DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 SOPORTE TECNICO A USUARIOS DEL SIIAF DE DEPENDENCIAS, ORGANISMOS Y MUNICIPIOS

ACCIÓN 3500 875 1003500 3500 3500

002 ACCIONES DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACION DE USUARIOS DE SIIAF

ACCION 1800 450 1001800 1800 1800

003 ASESORIAS A USUARIOS DEL SIIAF ASESORIA 465 116 100465 465 465

004 ANALISIS Y OBTENCION DE INFORMACION ATRAVES DE BASE DE DATOS SEGUN SOLICITUDES DE USUARIOS Y REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

CONSULTA 500 125 100500 500 500

005 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE MODULOS DE SIIAF DOCUMENTO 400 100 100400 400 400

006 PRUEBAS DE REVISION DE LA FUNCIONALIDAD DE MODULOS DEL SIIAF

DOCUMENTO 51 12 10051 51 51

007 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES WEB PROYECTO 120 30 100120 120 120

008 INCORPORACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN SERVICIOS ELECTRONICOS

PROYECTO 3 0 1003 3 3

009 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN LOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS DEL SIIAF

PROYECTO 12 3 10012 12 12

010 SEGURIDAD Y ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS ACCION 720 180 100720 720 720

011 ADMINISTRACION Y CONTROL DE LIBERACIONES ACCION 2000 500 1002000 2000 2000

012 ACTUALIZACION DE USUARIOS Y EQUIPOS DEL SISTEMA SIIAF ACCION 1160 290 1001160 1160 1160

013 MEJORAS AL APLICATIVO SIIAF PROYECTO 5 1 1005 5 5

014 DESARROLLO DE VALIDACIONES DE DATOS AL APLICATIVO SIIAF INFORMACION 200 50 100200 200 200

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

015 ASESORIAS A USUARIOS DE SERVICIOS ELECTRONICOS ASESORIA 180 45 100180 180 180

016 IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCION INTEGRAL DE INFORMACION GRP

IMPLANTACION 1 0 1001 1 1

35 COORDINACION DE ENTIDADES Y ORGANISMOS $76,772,838 $76,772,838 $8,259,571 10.76PESOS $45,097,944 $8,259,571

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

009 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL ESTADO DE SONORA (SAEBE)

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 MINISTRACIÓN DE RECUROS MINISTRACIÓN 12 3 10012 12 12

2 GOBIERNO AUSTERO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

007 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

A POBLACIÓN ABIERTA

07 HERMOSILLO

001 MINISTRACIÓN DE RECURSOS GASTOS DE OPERACIÓN MINISTRACIÓN 12 3 10012 12 12

008 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

A POBLACIÓN ABIERTA

07 HERMOSILLO

001 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS MINISTRACIÓN 4 1 1004 4 4

22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

01 URBANIZACIÓN

E1 SONORA SOLIDARIO

2 PUENTE AL DESARROLLO

Página 24 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$1,093,114,622 $248,161,558

DEVENGADO

REALIZADO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

021 CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 MINISTRACIÓN DE RECURSOS GASTO DE OPERACIÓN MINISTRACIÓN 12 3 10012 12 12

Página 25 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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EVT‐02 

 

97  

06 SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL

El presupuesto aprobado por el Congreso del Estado asciende a 101 millones 704 mil

817 pesos, se han aprobado los recursos a nivel responsable, como se presenta a

continuación. Al cierre del periodo se informa que se han devengado recursos por 17

millones 655 mil 067 pesos, correspondiente al 17.36 por ciento del total autorizado.

Los recursos a nivel de unidad responsable se presentan a continuación:

UNIDAD ADMINISTRATIVA  APROBADO  DEVENGADO 1ER TRIMESTRE  AVANCE % 

0601 SECRETARIA 6,646,964.44 960,644.97 14.45 0602 DIRECCION GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA 6,770,016.44 1,170,724.34 17.29

0603 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

9,480,868.80 1,966,515.81 20.74

0604 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL

8,185,343.96 1,613,605.67 19.71

0605 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD 2,909,481.28 678,163.38 23.31

0606 DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS 3,861,839.56 796,271.71 20.62

0608 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 11,537,761.44 2,779,955.68 24.09

0609 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

23,439,645.76 1,605,875.99 6.85

0610 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL 7,307,029.16 1,397,034.66 19.12

0612 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO

19,271,365.28 4,201,399.23 21.80

0613 DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION 2,294,501.68 484,875.39 21.13

Total SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 101,704,817.80 17,655,066.83 17.36

Dentro del Programa Operativo Anual, se describen las metas por cada Unidad

Responsable.

0601 Secretaría

En la Actividad Institucional denominada: Fiscalización, control y evaluación de la

gestión pública, se presentan las siguientes acciones:

Coordinar el sistema de control y gestión de asuntos recibidos para su trámite. Se

planeó un documento y se realizó, se cumple con el 25 por ciento según la estimación

anual. El informe contiene el número de documentación recibida y registrada en el

Sistema de Control durante los meses que corresponden al primer trimestre del año en

curso.

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EVT‐02 

 

98  

Realizar reuniones para evaluar el seguimiento de indicadores del desempeño de las

unidades responsables. Se planeó 1 evento llevándose a cabo como estaba

programado.

Durante el mes de febrero de 2014 se llevó a cabo la primera Reunión de Calidad,

donde se vió el cierre del ejercicio 2013, son 6 reuniones estimadas en total durante

todo el año, por lo que presenta un avance del 16 por ciento en relación a la planeación

anual.

0602 Dirección General de Organos de Control y Vigilancia

En la Actividad Institucional denominada: Fiscalización, control y evaluación de las

contralorías internas, se presentan las siguientes acciones:

Participar en reuniones de órganos de gobierno de las entidades y seguimiento a los

acuerdos, con la participación de los comisarios públicos.- Se planearon 43 eventos

/reuniones de Organo de Gobierno y se realizaron 52, representa un avance del 26 por

ciento, con relación a la programación anual. El incremento se debe a causas externas,

ya que se tiene presencia en estas reuniones que realizan los órganos de gobierno.

Elaboración de los informes ejecutivos anuales (dictámenes).- No presenta

programación para este trimestre.

Evaluar el desempeño de los comisarios públicos ciudadanos en las entidades de la

administración pública paraestatal.- No presenta planeación para este trimestre.

Autorizar el programa anual de actividades de los órganos de control y desarrollo

administrativo.- No presenta programación en este periodo.

Coordinar el seguimiento de los informes trimestrales de actividades de los órganos de

control y desarrollo administrativo.- Se planearon 33 informes en el original y se

realizaron 34 informes, el avance es del 25 por ciento respecto al original. El incremento

se debe a causas externas, ya que se coordina el seguimiento de los informes

trimestrales de los órganos de control.

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EVT‐02 

 

99  

Revisar los informes de auditoría de los órganos de control y desarrollo administrativo y

llevar el control de seguimiento de la solventación de observaciones. Se programaron

72 informes de auditoría de los órganos de control y desarrollo y se realizaron 90,

representa un avance anual respecto a la programación original del 24.12 por ciento. El

incremento a nivel trimestre obedece a causas externas, ya que se revisa el total de

informes recibidos.

Esta actividad ha sido reprogramada se ha solicitado un cambio de 373 a 362 en el año.

Esto debido a los ajustes en programación de metas de algunos Organos de Control y

Desarrollo Administrativo. Se observa por lo tanto, modificación en calendario trimestral.

Realizar evaluaciones a los órganos de control y desarrollo administrativo.- Se

planearon 8 informes para este trimestre en el original y se registra el mismo número de

evaluaciones, es decir presenta avance del 24 por ciento.

0603 Dirección General de Administración y Control Presupuestal

En la Actividad Institucional denominada Administración de personal, se presentan las

siguientes acciones:

Realizar evaluación del personal.- Se planeó 1 documento donde se integre la

evaluación del personal, siendo obtenido; por lo que se cumple al 100 por ciento según

lo programado original.

Durante el mes de enero se dió inicio al procedimiento de “Evaluación al Desempeño” y

se concluyó en el mes marzo, en el cual se evalúa a todo el personal de la

dependencia.

Se concluyó con un porcentaje del 94 por ciento es decir que el 94 por ciento del

personal tuvo una calificación mayor de 80 que es lo mínimo aceptado. La entrega de

reconocimientos al personal será en fecha posterior.

Mantener el Sistema de Gestión de Calidad a través de revisiones por auditor externo.-

Actividad no programada en este trimestre.

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EVT‐02 

 

100  

Realizar según la normatividad las sesiones ordinarias de control interno.- Se estimó

realizar una sesión con el fin de obtener 1 dictamen, siendo celebrada en el mes de

Febrero, concluyéndose de manera satisfactoria; es por ello que se cumple con el 25

por ciento de avance anual.

Se realizan de manera trimestral según lo marca la norma, se revisan ante el comité de

Control Interno los asuntos de trascendencia dentro de la Contraloría, desde los

recursos financieros, humanos y todos aquellos asuntos que muestren el trabajo

desempeñado por la Contraloría, así como los indicadores de la Matriz al desempeño

Institucional y del Programa Institucional.

En la Actividad Institucional denominada Adquisiciones y servicios, se presentan las

siguientes acciones:

Elaborar el programa Anual de Adquisiciones.- Se programó la elaboración de 1

Programa Anual de Adquisiciones, siendo integrado el documento, con lo cual se

cumple con el 100 por ciento de avance.

Integrar información trimestral del avance de los programas a cargo de la Secretaría y el

informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.- Se planearon 2 documentos

siendo realizados en tiempo y forma, se cumple con el 40 por ciento de avance con

respecto a la estimación anual.

Los documentos integrados fueron: Informe programático presupuestal del IV trimestre

2013 y documento de la Cuenta Pública ejercicio 2013.

Mantener actualizados los registros de resguardo, altas y bajas de inventarios de

mobiliario, así como el levantamiento físico del mismo.- Actividad no planeada para este

periodo.

0604 Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial

En la Actividad Institucional denominada: Registro y Control de la Situación Patrimonial

se presentan las siguientes acciones:

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EVT‐02 

 

101  

Recibir y registrar declaraciones de situación patrimonial. Se planeó la recepción de 600

declaraciones a través del Sistema Declara Net, siendo registradas 579 documentos

esto nos representa un avance del 96.5 por ciento en relación a la programación anual.

El decremento se debe al incumplimiento de algunos servidores públicos obligados a

presentar su declaración de situación patrimonial, a los cuales se les requerirá iniciando

el procedimiento de presunta responsabilidad administrativa.

Analizar aleatoriamente las declaraciones y emitir dictámenes.- Se planearon y

emitieron los 675 dictámenes que estaban programados, representa un 33.75 por ciento

de avance según la programación anual.

Esta actividad ha sido reprogramada se ha solicitado un cambio de 2000 a 1800

dictámenes en el año. Lo anterior en virtud de que se están llevando a cabo actividades

relacionadas con los omisos de la declaración patrimonial como es la elaboración de

denuncias, audiencias y resoluciones, obedeciendo esto a la falta de personal que

realice estas actividades. Se observa por lo tanto, modificación en calendario trimestral

en el tercer y cuarto trimestre del año.

En la Actividad Institucional denominada: Responsabilidades Administrativas

Emitir acuerdos en procedimientos de responsabilidad administrativa.- Se planearon

375 acuerdos y se realizaron 895 por lo que se cumple con el 59.6 por ciento de avance

respecto a la planeación anual.

La variación se presenta en virtud de que el trámite de los expedientes depende en

gran parte del impulso procesal que hagan los encausados, es por ello que se emitieron

más acuerdos, aunado a que se han interpuesto un mayor número de denuncias para

iniciar procedimientos de determinación de responsabilidad administrativa que las

previstas inicialmente, lo que ha generado sin duda un mayor número de acuerdos.

Realizar notificaciones en procedimientos de responsabilidad administrativa. Se planeó

realizar 350 notificaciones en este trimestre y se registran 652, lo cual representa un

avance de esta actividad del 46.57 por ciento respecto a la programación anual.

La variación se presenta en virtud de que el trámite de los expedientes depende en su

gran parte del impulso procesal que hagan los encausados, es por ello que se emitieron

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más notificaciones que las estimadas. También se han interpuesto un mayor número de

denuncias para iniciar procedimientos de determinación de responsabilidad

administrativa que las previstas, esto ha generado un mayor número de notificaciones.

0605 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad

En la Actividad Institucional denominada Asesoría Juríidica, se presentan las siguientes

acciones:

Dar atención a consultas jurídicas.- Se planeó la atención de 25 consultas jurídicas y se

registran 43 representa un avance del 43 por ciento en relación a la programación

anual.

El incremento se debió a que se recibieron más solicitudes mediante oficio de las

esperadas en este trimestre, principalmente durante el mes de enero, no omitiendo

mencionar que esta actividad se atiende a petición.

Dar trámite a controversias de las que tome parte el titular y las unidades

administrativas de la Secretaría. Se planeó la atención de 1 asunto y se registran 2 en

enero y marzo, presenta un avance del 50 por ciento de cumplimiento, en relación a la

programación anual.

El incremento se debe a que se presentaron ante el Juzgado dos informes previos,

siendo el de marzo el que no estaba contemplado.

Difundir normas jurídicas.- Se programaron 25 y se enviaron 34 normas jurídicas a las

Direcciones Generales, representa un avance del 34 por ciento en relación a la

programación anual.

El incremento a nivel trimestre se debe a que se ha estado actualizando la normatividad

en la página de la Internet y se incrementaron las publicaciones debido a las reformas

al compendio legislativo básico en la página web, de esta Secretaría.

Elaborar Proyectos normativos.- Se programa la integración de 1 proyecto y se

desarrollaron 2. El avance de cumplimiento es del 50 por ciento según la planeación

anual.

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El incremento se debe a que estos proyectos se realizan a petición por oficio de parte

interesada.

En la Actividad Institucional denominada Actualización del marco jurídico, se presentan

las siguientes acciones:

Tramitar solicitudes de acceso a la información. Se programaron 12 trámites y se

registraron 26 Asuntos en este periodo, es decir presenta el 54 por ciento de avance

anual.

En virtud de que la Ciudadanía ejerce su derecho de acceso a la información, ya que en

los artículos 37 y 38 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de

Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar información; se observa un incremento

de la cifra esperada.

Dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información, proyectos de acuerdos de

reserva y recursos de revisión turnados por las unidades de enlace. Se programaron 20

consultas y se atendieron 146, presenta un avance superior al 100 por ciento.

El incremento se debe a las asesorías solicitadas por las unidades de enlace de acceso

a la información y unidades administrativas responsables de publicar la información tras

la reforma a la Ley de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora.

Revisar los portales de transparencia para evaluar el cumplimiento de la publicación de

la información pública básica de los sujetos obligados. Se planeó la revisión de 83

documentos y se registran 84, representa el 25 por ciento de avance respecto a la

programación anual.

El incremento se debe a la inclusión de Servicios de Administración y Enajenación de

Bienes de Entidades del Gobierno del Estado (SAEBE) como nuevo sujeto obligado en

el Portal de Transparencia del Poder Ejecutivo.

Efectuar actualizaciones a los registros y documentos relacionados con la materia de

acceso a la información. Se programaron 12 documentos y se actualizó el mismo

número, representa un avance del 25 por ciento en relación a la programación anual.

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0606 Dirección General de Licitaciones y Contratos

En la Actividad Institucional denominada: Contencioso Administrativo e

Inconformidades, se presentan las siguientes acciones:

Notificar sobre inconformidades atendidas. Los proveedores y contratistas que

participan en licitaciones públicas, pueden inconformarse por escrito, ante la

Convocante o ante la Dirección de Licitaciones y Contratos, dentro del término

establecido en la ley y cumpliendo con los requisitos establecidos en la misma, contra el

fallo o cualquier acto de la licitación el cual consideren que se llevó en contravención a

la ley.

Se programó e integró un documento, representa un avance del 25 por ciento, en

relación a la planeación anual.

En la Actividad Institucional denominada: Fiscalización, Control y Evaluación de la

Gestión Pública se presentan las siguientes acciones:

Publicar la gaceta electrónica. Se programaron y elaboraron 3 documentos, lo cual

representa un 25 por ciento de avance. La gaceta electrónica es un órgano de difusión

que se edita y se envía mensualmente a responsables de efectuar procesos licitatorios

por parte de las entidades convocantes, con temas relativos a este campo de trabajo.

Asistir a los actos de licitaciones realizadas por las dependencias. Se programó la

asistencia a 75 eventos y se registraron en este trimestre 31, representa un avance del

6.89 por ciento con relación a la planeación anual.

Este trimestre se observa decremento. El logro de esta meta no depende

exclusivamente del personal de esta Dirección General, ya que son las dependencias,

en este caso, las que determinan cuándo llevarán a cabo los procesos licitatorios en los

cuales se contará con nuestra participación, si bien la meta no fue alcanzada, el

personal de la Secretaría de la Contraloría General, estuvo presente en cada uno de los

eventos que se programaron.

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Elaborar dictámenes de las convocatorias, bases y contratos. Se programaron 75 y se

realizaron 102 dictámenes de convocatorias, representa un avance de 31.38 por ciento

anual.

El comportamiento de esta meta es muy variable. En el primer trimestre del año anterior

no se alcanzó con la programación y en este mismo periodo de enero a marzo del 2014

fué rebasado el número de dictámenes.

Se atendieron a funcionarios públicos que requirieron de nuestros servicios, siendo el

caso particular en la revisión y análisis de sus bases de licitación es por ello que se ha

visto incrementada, entonces el cumplimiento seguirá dependiendo de causas externas.

Atender y orientar usuarios. Se planeó la atención de usuarios a través de 250

documentos y se registraron 365 en este trimestre. El avance es de 36.5 por ciento, con

relación a la programación anual.

Esta meta está relacionada con las demás acciones que se desarrollan en el área, en el

aspecto de licitaciones, en Compra Net 5.0, bitácora electrónica, registro simplificado de

licitantes, inconformidades, contratos y todas aquellas modificaciones que se presenten

en la normatividad vigente por lo que, al incrementarse el número de bases que se

envían a revisión, se incrementan las asesorías a servidores públicos adscritos a

dependencias y entidades, así como de la ciudadanía en general.

Verificar los documentos de las contrataciones directas. Se planeó la verificación de

contrataciones directas, se logró integrar 1 documento como se tenía planeado, se

cumple con el 10 por ciento de avance.

En este periodo y en apego a la normatividad cuando las compras se realicen en forma

directa, se realiza la verificación documental para que estas contrataciones se realicen

con transparencia; siendo éste el principal objetivo de esta meta.

0608 Dirección General de Auditoría Gubernamental

En la Actividad Institucional denominada: Fiscalización, Control y Evaluación de la

Gestión Pública se presentan las siguientes acciones:

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Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones.- No Se programaron

auditorías para este periodo.

Realizar la contratación de despachos externos.- No presenta programación en este

trimestre.

Realizar auditoría de seguimiento de observaciones a la cuenta pública 2013 en entes

que no cuentan con órgano de control.- No presenta programación en este trimestre.

Dar seguimiento al avance de las observaciones de despachos externos e Instituto

Superior de Auditoría y Fiscalización, de la revisión de la Cuenta Pública 2013.- Se

planeó dar seguimiento a las observaciones que realizan los despachos externos e

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización a través de 3 documentos y se realizaron

18, representa un avance físico del 2.70 por ciento anual.

Los entes nos proporcionaron más soporte documental del que ese tenía previsto para

la solventacion de las observaciones, es por ello que se presenta el incremento en esta

actividad y por otra parte, el personal ha dedicado tiempo extra para atender estos

seguimientos.

Participar en el proceso de las auditorías realizadas por la auditoría Superior de la

Federación.- Actividad no programada en el primer trimestre

Verificar el sustento documental de los indicadores del SIEGESON ejercicio 2013.- Se

planearon y realizaron 37 documentos relacionados a verificación del sustento

documental de indicadores del ejercicio 2013.

Revisión de la información integrada al Sistema de Información de Recursos

Gubernamentales (SIR) por el ente público.- Actividad No programada

Verificar el cumplimiento al Sistema de Control Interno Institucional.- Se planearon e

integraron 12 documentos relacionados al Control Institucional.

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0609 Dirección General de Seguimiento y Control de Obra Pública

En la Actividad Institucional denominada: Fiscalización, Control y Evaluación de la

Gestión Pública se presentan las siguientes acciones:

Auditar Programas de Inversión.- Se planeó e integró 1 documento. Se refleja un 5 por

ciento de avance respecto a la programación original anual.

Esta meta se cumplió con la revisión del Programa de Convivencia Urbano Ferroviario a

la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ya que la meta planeada es un

programa.

Verificar obra documental o fisica.- Se planearon para este trimestre 60 Obras y se

realizaron verificaciones a 320 obras. Mas del 100 por ciento de avance respecto a la

programación original anual.

Se superó la meta trimestral en cuanto al número de obras verificadas, ya que se

programaron las obras en proceso del ejercicio 2013, así mismo se adicionó una

persona para la revisión documental de los expedientes de obra documental.

Con lo cual se pudo realizar la meta 146 obras documentales, 134 obras revisadas

físicamente y 40 obras con pruebas de laboratorio. Dando un total de 320, superando la

meta anual. Dentro de este periodo esto se logró con la aplicación de los recursos del 5

al millar ya que se realiza con personal contratado bajo el régimen de honorarios.

Verificación Financiera Programas Federales.- Se planeó e integró 1 documento. Por lo

que refleja un 25 por ciento de avance respecto a la programación original anual.

Se concluyó la verificación financiera a los programas del ejercicio 2013, del Ramo de

Administrativo 11 (CONADE, Apoyo Extraordinario, Escuelas de Calidad), Ramo 12

(Oportunidades), Ramo 23 (Programas Regionales y FOPEDEP), Ramo 09

Comunicaciones (SCT), cumpliéndose con el informe como se había estimado.

Revisar Proyectos.- Se planeó revisar 30 documentos y presenta un avance de 27 en

este trimestre. Esto representa un 22.5 por ciento de avance respecto a la

programación original anual.

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Desviación de 10 por ciento menos de la meta, esto fue debido a dos factores no se

pudo iniciar la revisión en el mes de enero al no contar con proyectos suficientes así

como con el personal de honorarios.

Verificar obra documental o física.- 20 obras programadas y realizadas 88. Presenta un

avance de 48.9 por ciento respecto a la estimación anual.

Se superó la meta en el trimestre en cuanto al número de obras verificadas, ya que se

programaron las obras en proceso del ejercicio 2013, así mismo se adicionó una

persona para la revisión documental de los expedientes de obra documental.

Con lo cual se pudo realizar la meta 22 obras documentales y 66 obras revisadas

físicamente. Dando un total de 88, superando la meta del trimestre. Dentro de este

periodo esto se logró con los recursos del 2 al millar ya que se realiza con personal

contratado bajo el régimen de honorarios.

Verificación financiera de programas estatales.- Se planeó e integró 1 documento. Se

registra por lo tanto, 25 por ciento de avance respecto a la programación original anual.

Se concluyó la verificación financiera a los programas del ejercicio 2013, Ramo de

Administrativo 33 (FASPE, FAFEF, FISE, FAMEB, FAMES), cumpliéndose con un

informe como se había planeado.

Evaluar a contratistas. Se planeó evaluar a contratistas y obtener un resultado de 50

documentos y el avance registrado es de 50 ya que se consideraron reevaluaciones y

evaluaciones a contratistas, representa un 25 por ciento respecto a la programación

anual.

0610 Dirección General de Contraloría Social

En la Actividad Institucional denominada Participación Social, se desarrollaron las

acciones:

Capacitar en Contraloría Social a beneficiarios de programas sociales y a servidores

públicos.- Se planeó capacitar a 850 beneficiarios y se registraron 935 personas.

Representa un 22.26 por ciento de avance respecto a la programación original anual.

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Se logró superar la meta debido a la buena convocatoria que se realizó con los

beneficiarios del Programa 65 y más y el Programa de CECOP. Se logró captar a más

ciudadanos comprometidos a monitorear y vigilar las obras y acciones de gobierno.

Tuvo presencia en los municipios de: Benito Juárez, Hermosillo, Cócorit, Benjamín Hill,

Ejido la Victoria, Santa Ana y Pitiquito Sonora.

Formar y coordinar a inspectores ciudadanos.- Se planeó integrar a un grupo de 100

personas y se registraron 194 esto representa el 29.39 por ciento de avance, con

relación a lo planeado anual.

El incremento se debe al trabajo coordinado con CECOP para la conformación y

Capacitación en Contraloría Social con beneficiarios de obras y acciones de gobierno,

así como también la coordinación con instituciones de educación media superior, por lo

que se registra un número mayor de jóvenes interesados en participar en el Programa

Inspectores Universitarios de Sonora (IUS).

Evaluar la Prestación de los Servicios Públicos.- Se planearon 58 informes y se integró

el mismo número que se había estimado, esto nos representa el 24.17 por ciento de

avance, con relación a la estimación anual.

Capacitar a alumnos de nivel escolar primaria en el Programa Pequeños Guardianes.-

Se planeó integrar al programa a 350 personas y se registra el mismo número, esto

representa un 35 por ciento con relación a la programación anual.

Los nuevos observadores sociales pertenecen a planteles de la ciudad de Hermosillo y

del municipio de Huépac.

Se llevaron a cabo visitas en escuelas primarias, donde se desarrollaron temas de

Contraloría Social, Etica y Valores para los niños.

Capacitar en diversos temas del quehacer gubernamental a servidores públicos de los

municipios.- 2 eventos programados, siendo realizados, en Ciudad Obregón municipio

de Cajeme y en Huépac Sonora, el avance es del 25 por ciento.

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Capacitar y orientar en temas de valores éticos a servidores públicos del Estado.- Se

planearon y realizaron 30 eventos y fueron realizados en este trimestre, es decir,

presenta un avance del 33.33 por ciento con relación a la estimación anual. Las

acciones fueron:

En enero, 4 eventos de entrevistas a enlaces y 2 capacitaciones a servidores públicos

del área de inspección y vigilancia de la Secretaría de Salud con un registro de 47

servidores públicos capacitados.

En febrero, 9 entrevistas a enlaces de diversos entes, también 5 reuniones de trabajo:

Comité Promotor Nuestros Valores con Contraloría, Reunión con 8 enlaces de la

comisión Deportiva, Reunión con 5 enlaces Comisión de Salud, reunión con enlaces de

la Comisión Educativa y con enlaces de diversas comisiones de trabajo.

Los Temas de capacitación fueron: Taller de Facilitadores del Programa ASUME, y

Formación de la Voluntad, con 43 participantes registrados.

En marzo, 3 reuniones de trabajo con enlaces de comités promotores de valores,

también 3 entrevistas de trabajo y 2 sesiones de capacitación en los temas: Proyecto de

vida para el éxito personal, e Identificación de Talentos, registrándose a 42 servidores

públicos.

Informar a la Secretaría de la Función Pública los avances sobre el cumplimiento del

Programa Anual de Trabajo, firmado entre el Estado y la Federación.- No hay actividad

programada en este trimestre.

Participar en reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estados

Federación.- Se planearon y realizaron 2 eventos, se registra un 25 por ciento de

avance anual.

Primera Reunión Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estados

Federación con el fín de aprobar el Programa Anual de Trabajo y calendario de

reuniones para coordinar los esfuerzos y la segunda reunión de trabajo con 5

secretarios técnicos que conforman la región noroeste con el fin de verificar las normas

generales de control interno.

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En la Actividad Institucional denominada: Atención a quejas y denuncias, se presentan

las siguientes acciones:

Atender quejas y denuncias.- (concluír meta anual). Se pretende concluir con la meta

anual; las acciones se informarán al finalizar el ejercicio.

Las quejas se reciben a través de servidores públicos, buzones transparentes,

programa oportunidades y reportes de vehículos oficiales.

Impartir Horas de asesoría y capacitación a servidores públicos estatales y

municipales.- Se planea para el primer trimestre la atención de 15 Horas-Clase y al

termino del mismo, se acumulan 5 Horas, refleja un 9.09 por ciento de avance según lo

programado anual.

Se registraron menos horas de capacitación, por falta de recursos para tramitar los

servicios de traslado (viáticos) por lo que las capacitaciones se realizarán en los

próximos trimestres.

0612 Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico

En la Actividad Institucional denominada: Servicios y administración de los recursos en

tecnologías, se presentan las siguientes acciones:

Madurez de las unidades de tecnologías de información y comunicaciones (TIC).-

Originalmente para este periodo se planearon 4 estudios, no presenta avance en este

trimestre y se informa que se modifica la calendarización trimestral en virtud de se

gestionará el pago al proveedor encargado de realizar el Sistema de Encuestas a partir

del segundo trimestre del año.

Diseño y Desarrollo de aplicaciones.- Se planeó e integró 1 documento en el presente

trimestre.

Durante el mes de Marzo se llevo a cabo el diseño y desarrollo del Portal eCompras,

quedando este publicado en http://ecompras.sonora.gob.mx.

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Se continua trabajando en el desarrollo de aplicaciones y se están analizando cuales

serían otras a incluir en este rubro.

Diagnostico de Tecnologías o Supervisión de Proyectos.- Se planea 1 estudio y se

realizaron 3 en este periodo, representa un avance del 75 por ciento respecto a la

programación original anual.

Se solicitó la reprogramación de esta meta para incrementar su cumplimiento, debido a

que se observó en éste inicio del año que la incidencia de éstas solicitudes se han

incrementado, derivado de la importancia que ha tomado para los titulares de las áreas

de tecnología de las dependencias y entidades.

Se realizaron en los entes las siguientes acciones: Unidad Estatal Proteccion Civil,

diagnóstico; Universidad Estatal Sonora Campus Navojoa y Benito Juarez, Supervisión

de redes y Secretaría de Educacion y Cultura, supervisión.

Implementación o integración del Sistema de Gestión documental o procesos con firma

electrónica avanzada (FEA).- Se planea 1 sistema, no registra avance. Se tenía

programada la implementación o integración de un sistema de gestión documental o

procesos con firma electrónica avanzada para este trimestre, misma que no se llevó a

cabo debido a que no hay las creaciones de autoridades registradoras en las

dependencias y entidades. Se seguirá trabajando para que estas se den durante el

siguiente trimestre.

Se está trabajando en la detección de áreas a integrar, se registra acercamiento con

dependencias y entidades como lo son Instituto Catastral y Registral ( ICRESON),

Protección Civil, Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa y la

Universidad de la Sierra.

Pactar convenios con las dependencias y entidades para el establecimiento de la

autoridad registradora en las dependencias y entidades donde se implemente el uso de

firma electrónica.- 1 documento planeado y no registró avance en este trimestre.

Se está buscando la promoción para llevar a cabo la firma de convenios con nuevas

dependencias y entidades, para esto se planteó como uno de los puntos de la primer

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sesión plenaria del Comité de Desarrollo Tecnológico. Con el fin de promover y buscar

nuevas dependencias y entidades interesadas en llevar a cabo el proceso.

Se tenía programado un convenio para este trimestre mismo que no se llevó a cabo

debido a que las dependencias y entidades están haciendo una revisión para llevar a

cabo el establecimiento de la autoridad registradora donde les corresponde. Sin

embargo seguimos gestionando que estas se lleven a cabo a la brevedad posible.

Implementación de sistema de compras electrónico.- Se planeó e integró 1 sistema,

representa un avance del 100 respecto a la programación anual.

Se llevó a cabo la implementación del Sistema de compras electrónico para Oficialía

Mayor y se encuentra publicado en e-compras.sonora.gob.mx.

Operación de infraestructura tecnológica y aplicaciones de software.- 1 reporte

planeado y realizado, se cumple con un 25 por ciento de avance respecto a la

programación anual.

Se realizó un informe de Mantenimiento informático de telecomunicaciones y

aplicaciones de software, el cual detalla el total de solicitudes recibidas, atendidas y

aquellas que continúan en proceso.

En la Actividad Institucional denominada: Simplificación y Modernización de la

Administración Pública, se presentan las siguientes acciones:

Revisar hasta su validación la actualización del registro estatal de trámites y servicios al

público de mayor demanda. Se estimaron 23 unidades y se registran 24 en este

periodo, representa un avance del 42.8 por ciento respecto a la programación anual.

Las Unidades a las cuales se les otorgó su validación son las siguientes:

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Educación y Cultura

Secretaria de Desarrollo Social

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

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Secretaria de Economía

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora

Comisión de Energía del Estado de Sonora

Museo del Centro Cultural Musas

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

Consejo para la Promoción Económica de Sonora

Instituto Sonorense de Cultura

Operadora de Proyectos Estratégicos IMPULSOR

Universidad de la Sierra

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

Secretaria de Salud Pública

Servicios de Salud de Sonora

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado

Instituto Tecnológico Superior de Cananea

Secretaría de la Contraloría General

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz

Instituto Sonorense de la Juventud

Se presenta sobregiro el cual fue posible ante la revisión de Unidades Responsables

con bajo número de trámites y servicios registrados.

Evaluar los atributos y estándares de tramites y servicios al público de mayor

demanda.- 5 tramites planeados y se evaluaron 7, representa un 35 por ciento de

avance respecto a la estimación anual.

Los trámites evaluados son:

1. Expedición de Constancias de No Inhabilitación de la Dirección General de

Responsabilidades y Situación Patrimonial, de la Secretaría de la Contraloría

General.

2. Registro Simplificado de Licitantes de Obras Públicas y Servicios, a cargo de la

Dirección General de Licitaciones y Contratos de la Secretaría de la Contraloría

General.

3. Inscripción para Preescolar, de la Secretaría de Educación y Cultura.

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4. Inscripción para primer grado de Primaria, de la Secretaría de Educación y Cultura.

5. Inscripción primer grado Secundaria, de la Secretaría de Educación y Cultura.

6. Inscripción a cursos de capacitación para y en el trabajo, del Instituto de

Capacitación Para el Trabajo del Estado de Sonora

7. Expedición de certificado de libertad de gravamen a cargo del ICRESON

Se presenta un sobregiro ya que 3 trámites obligadamente debieron evaluarse de

manera simultánea; específicamente el referido a las Inscripciones; las cuales aplicaron

a 3 niveles educativos en el mismo período (Preprimaria; Primaria y Secundaria).

Celebrar talleres para la detección de la problemática y alternativas de mejora en

trámites y servicios públicos de alto impacto con los servidores públicos responsables

de su operación.- 2 documentos estimados y elaborados, presenta avance físico del 25

por ciento anual.

Los Talleres con servidores públicos se realizaron en las siguientes Unidades de

atención a usuarios:

1. Centro de Higiene Mental "Dr. Carlos Nava Muñoz”.

2. Dirección General del Trabajo y Previsión Social, en Hermosillo.

Verificar la calidad de la información incorporada por los enlaces designados para la

actualización del registro estatal de trámites y servicios y el directorio de la

administración pública.- Se estimaron 20 y se verificaron 25, cumpliéndose con el 23

por ciento de avance físico.

Las Unidades Administrativas Responsables de trámites y servicios al público que se

verificaron son:

A) Información referida al Registro Estatal de Trámites y Servicios al Público:

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Instituto Sonorense de la Juventud

Secretaría de Economía

Secretaría de Gobierno

Secretaría de la Contraloría General

Procuraduría de General de Justicia

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Secretaría de Salud Pública

Servicios de Salud de Sonora

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

Operadora de Proyectos Estratégicos

Instituto Sonorense de Cultura

Consejo para la Promoción Económica de Sonora

Museo del Centro Cultural Musas

Comisión de Energía del Estado de Sonora

Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

Secretaría de Desarrollo Social

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Secretaría de Educación y Cultura

Instituto Tecnológico Superior de Cananea

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

B) Información referida al Directorio de la Administración Pública:

Biblioteca pública Jesús Corral Ruiz

Museo Sonora en la Revolución

Se presenta sobregiro el cual fue posible ante la revisión de Unidades Responsables

con bajo número de trámites y servicios registrados o de escaso número de servidores

públicos registrados en el Directorio de la Administración Pública y no ocasiona

afectaciones de carácter presupuestal.

Integrar diagnóstico de desarrollo administrativo y tecnológico de dependencias y

entidades.- Se estima integrar 4 diagnósticos y se registran 3, representa un avance del

25 por ciento respecto a la programación original anual.

Se han integrado los diagnósticos de las siguientes instancias:

1. Secretaría de Salud

2. Secretaría de Gobierno

3. Secretaría de la Contraloría General

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117  

Para el primer trimestre se planearon 4 documentos, sin embargo se realizaron 3

debido a que el cuarto diagnostico programado que se estaba elaborando era en la

Secretaría de Hacienda, sin embargo, debido a los cambios internos por la creación de

Oficialía Mayor obligaron a posponerlo, por lo que durante el siguiente trimestre deberá

complementarse.

Por otra parte se informa que esta meta presenta reprogramación para un cumplimiento

menor de diagnósticos en el año.

Lo anterior con el fin de focalizar la atención de la Subsecretaría para identificar los

resultados de 8 instancias en materia de desarrollo administrativo y tecnológico, así

como las oportunidades de mejora de las mismas.

Realizar talleres para elaboración de iniciativas de mejora.- Actividad no programada en

el original.

Asesoría y seguimiento durante el ciclo de vida de los proyectos registrados en el

SAPMG.- 1 informa planeado y realizado en el trimestre. Los avances son:

Se tienen registrados 68 iniciativas y proyectos de mejora en el Sistema de

Administración de Programa de Mejora de la Gestión; de los cuales 3 se ubican en la

fase 1 (iniciativa de proyecto), 8 están en fase 2 (registro de proyecto), 31 en fase 3

(ejecución del proyecto) y 26 han avanzado a la fase 4 (cierre de proyecto), de éstos

últimos 10 proyectos aparecen como concluidos.

Durante el presente trimestre en general se registraron avances en la mayoría de los

proyectos al cierre del trimestre anterior el 55 por ciento se ubicaba en las fases 3 y 4 al

cierre del presente la cifra alcanza al 84 por ciento; aunado a lo anterior diversas

instancias procedieron a la cancelación de 12 proyectos argumentando en su mayoría,

no contar con suficiencia presupuestal para llevarlos a cabo.

Meta 8 Verificar periódicamente los avances reportados en el sistema de administración

del programa de mejora de gestión. Se planearon 5 informes y no hay avance

registrado.

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EVT‐02 

 

118  

Debido a que para esta actividad se requiere una metodología para su realización,

misma que está en proceso de elaboración no fue posible su inicio, por lo que se

trabajará durante el segundo trimestre realizando lo que quedó pendiente.

Revisar y aprobar los proyectos de reglamentos interiores, manuales de organización y

de procedimientos de dependencias y entidades.- Se planeó un informe siendo

integrado, representa un avance físico del 25 por ciento respecto a la programación

anual, en el cual se describen las acciones siguientes:

Reglamentos Interiores validados: 3

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Comisión del Deporte del Estado de Sonora

Instituto Tecnológico Superior de Cananea

Se reciben los proyectos de reglamentos, se revisan y verifican en apego a la

metodología y se levantan cedulas de observaciones y sugerencias y posteriormente se

vuelve a revisar, hasta lograr su validación respectiva, quedando en proceso el

reglamento de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado de Sonora, reglamento Interior de la Oficialía Mayor,

reglamento interior de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora,

reglamento de Integración y funcionamiento de Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios de la Secretaria de Educación y Cultura y de los Servicios

Educativos de Sonora.

Se validaron 83 Manules de Organización y 11 Manuales de Procedimiento

Emitir marco normativo para la entrega recepción 2015.- Un documento planeado e

integrado, representa un avance del 100 por ciento respecto al original.

El proyecto de Decreto para la entrega recepción 2015 se envió a la Dirección General

de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría del cual se tuvo

respuesta donde se señala que las modificaciones que se plantean en el proyecto de

Decreto pueden quedar a nivel de lineamientos, por lo anterior esta meta se considera

cumplida. Sin dejar de mencionar que el trabajo de desarrollo de una propuesta de un

nuevo Decreto y el inicio de las gestiones para su validación correspondiente también

se realizó.

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EVT‐02 

 

119  

Revisar y validar las matrices de desempeño institucional correspondiente a 2014. Se

estimaron 50 documentos y fueron alcanzados 85. El avance es superior al 100 por

ciento respecto al anual.

La programación anual se definió con base en el comportamiento histórico de

dependencias y entidades, el cual puede variar por lo que, en este trimestre se tuvo un

cumplimiento mayor al esperado.

Enero

1 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

2 Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

3 Universidad Tecnológica de Nogales

4 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

5 Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora O.P.D.E.

6 Comisión de Vivienda del Estado de Sonora

7 Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz

8 Centro de Evaluación y Control de Confianza

9 Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Sonora

Febrero:

1 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

2 Comisión Estatal del Agua

3 Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública

4 Consejo para la Promoción Económica de Sonora

5 Ejecutivo del Estado

6 Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de sonora

7 Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

8 Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

9 Instituto Sonorense de Educación para los Adultos

10 Instituto Sonorense de la Juventud

11 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

12 Museo Sonora de la Revolución

13 Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano

14 Secretaría de Gobierno

15 Secretaría de Seguridad Pública

16 Secretaría del Trabajo

17 Sistema de Parques Industriales de Sonora O.P.D.E

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EVT‐02 

 

120  

18 Universidad Tecnológica de Etchojoa

19 Universidad Tecnológica de Hermosillo

Marzo:

1 Centro de Desarrollo Municipal

2 Centro Regional de Formación Docente

3 Comisión del Deporte del Estado de Sonora

4 Comisión Estatal de la Leche

5 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología

6 Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora

7 Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora

8 Fondo Estatal de Solidaridad

9 Fondo Nuevo Sonora

10 Fondo Para la Procuración de Justicia

11 Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora

12 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de

Sonora

13 Instituto Sonorense de Cultura

14 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

15 Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado

16 Instituto Tecnológico Superior de Cananea

17 Junta de Caminos del Estado de Sonora

18 Magistrada Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

19 Radio Sonora

20 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura

21 Secretaría de Economía

22 Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora

23 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

24 Secretaría de la Contraloría General

25 Secretaría de Salud Pública y Servicios de Salud de Sonora

26 Telefonía Rural de Sonora

27 Universidad de la Sierra

28 Universidad Estatal de Sonora

29 Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

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EVT‐02 

 

121  

Se tiene el siguiente estatus general de las dependencias y entidades integradas al

Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública (SIEGESON):

Validada 28

Con observaciones 24

En revisión 20

Sin MDI/Indicadores 2014 8

Transferir la implementación del sistema de control interno institucional en

dependencias, a la Dirección General de Auditoría Gubernamental.- Se cumple con un

informe al 100 por ciento respecto al original anual.

Esta meta presenta reprogramación en 1 estudio más en el año. Con el fín de concluir

el proceso de transferencia del Sistema de Control Interno Institucional.

Se integró informe para el Subsecretario con el estado que guarda la transferencia del

seguimiento de este proyecto, a la Dirección General de Auditoría Gubernamental en

cuanto a las Dependencias, en el que se indica que 3 dependencias han concluido con

el programa de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno

Institucional, quedando pendientes 9 dependencias más.

Adicionalmente se impartieron los siguientes cursos y pláticas:

No. Curso Fecha Dependencia/Entidad Servidores Públicos

1 Normas Generales de Control Interno

Enero

PGJE ISEA

58 Seguridad Pública C3

2 Administración de riesgos DIF

Junta de Caminos ISIE

3 Plática de sensibilización de control interno y administración de riesgos Febrero

SEC/SEES 167

4 Administración de riesgos DIF 5

Administración de riesgos Marzo

IFODES

83

6 Secretaría de Hacienda 7 CECOP 8 MUSAS 9 UTH

10 COBACH COFETUR

11 Secretaría de Gobierno Total 308

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EVT‐02 

 

122  

0613 Dirección General de Información e Integración

En la Actividad Institucional denominada: Responsabilidades Administrativas, se

presentan las siguientes acciones:

Realizar investigaciones administrativas especiales.- Se programaron 5 informes.

Realizar investigaciones administrativas relacionadas con Auditoría de Obra.- Se

programaron 8 informes.

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL $101,704,818 $101,721,135 $17,655,067 17.36PESOS06

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$78,362,360 $17,655,067

DEVENGADO

REALIZADO

01 SECRETARIA $6,646,964 $7,113,118 $960,645 14.45PESOS $5,781,427 $960,645

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

04 FUNCIÓN PÚBLICA

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

002 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 COORDINAR EL SISTEMA DE CONTROL Y GESTION DE ASUNTOS RECIBIDOS PARA SU TRAMITE

DOCUMENTO 4 1 ( * )4 25 25

002 REALIZAR REUNIONES PARA EVALUAR EL SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES.

EVENTO 6 1 ( * )6 16.6666666666667 16.6666666666667

02 DIRECCION GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA $6,770,016 $6,839,515 $1,170,724 17.29PESOS $5,171,888 $1,170,724

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

04 FUNCIÓN PÚBLICA

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

001 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA Y CONTRALORÍAS INTERNAS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 PARTICIPAR EN REUNIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS, CON LA PARTICIPACION DE LOS COMISARIOS PUBLICOS

EVENTO 200 43 13200 26 26

002 ELABORAR LOS INFORMES EJECUTIVOS ANUALES (DICTAMENES))

DOCUMENTO 40 0 040 0 0

003 EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS COMISARIOS PUBLICOS CIUDADANOS EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARAESTATAL

DOCUMENTO 37 0 037 0 0

Página 1 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL $101,704,818 $101,721,135 $17,655,067 17.36PESOS06

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$78,362,360 $17,655,067

DEVENGADO

REALIZADO

004 AUTORIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

PROGRAMA 33 0 033 0 0

005 COORDINAR EL SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

INFORME 132 33 19.51132 25.7575757575758 25.7575757575758

006 REVISAR LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y LLEVAR EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA SOLVENTACION DE OBSER

INFORME 362 72 6.47373 24.1286863270777 24.1286863270777

007 REALIZAR EVALUACIONES A LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

INFORME 33 8 73.4633 24.2424242424242 24.2424242424242

03 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL $9,480,869 $9,662,908 $1,966,516 20.74PESOS $7,777,769 $1,966,516

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

04 FUNCIÓN PÚBLICA

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

003 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 REALIZAR EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCUMENTO 1 1 ( * )1 100 100

002 MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, A TRAVÉS DE REVISIONES POR AUDITOR EXTERNO.

DICTAMEN 2 0 02 0 0

003 REALIZAR SEGÚN LA NORMATIVIDAD LAS SESIONES ORDINARIAS DE CONTROL INTERNO.

DICTAMEN 4 1 ( * )4 25 25

004 ADQUISICIONES Y SERVICIOS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES. DOCUMENTO 1 1 ( * )1 100 100

002 INTEGRAR LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA SECRETARÍA Y EL INFORME DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL.

DOCUMENTO 5 2 ( * )5 40 40

Página 2 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL $101,704,818 $101,721,135 $17,655,067 17.36PESOS06

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$78,362,360 $17,655,067

DEVENGADO

REALIZADO

003 MANTENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS DE RESGUARDO, ALTAS Y BAJAS DE INVENTARIO DE MOBILIARIO, ASÍ COMO EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL MISMO.

DOCUMENTO 1 0 01 0 0

04 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL $8,185,344 $7,537,068 $1,613,606 19.71PESOS $7,476,955 $1,613,606

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

04 FUNCIÓN PÚBLICA

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

002 REGISTRO Y CONTROL DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 RECIBIR Y REGISTRAR DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL

DOCUMENTO 12000 600 0.0412000 4.825 4.825

002 ANALIZAR ALEATORIAMENTE LAS DECLARACIONES Y EMITIR DICTAMENES

DICTAMEN 1800 675 1.692000 33.75 33.75

O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

004 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 EMITIR ACUERDOS EN PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

ACUERDO 1500 375 3.981500 59.6666666666667 59.6666666666667

002 REALIZAR NOTIFICACIONES EN PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

NOTIFICACION 1400 350 3.331400 46.5714285714286 46.5714285714286

05 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD $2,909,481 $2,940,096 $678,163 23.31PESOS $2,731,879 $678,163

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

04 FUNCIÓN PÚBLICA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

007 ASESORÍA JURÍDICA.

Página 3 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL $101,704,818 $101,721,135 $17,655,067 17.36PESOS06

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$78,362,360 $17,655,067

DEVENGADO

REALIZADO

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 DAR ATENCIÓN A CONSULTAS JURIDICAS. CONSULTA 100 25 43100 43 43

002 DAR TRAMITE A CONTROVERSIAS DE LAS QUE TOME PARTE EL TITULAR Y LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA.

ASUNTO 4 1 ( * )4 50 50

003 DIFUNDIR NORMAS JURÍDICAS. UNIDAD 100 25 34100 34 34

004 ELABORAR PROYECTOS NORMATIVOS DOCUMENTO 4 1 ( * )4 50 50

008 ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 TRAMITAR SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. ASUNTO 48 12 ( * )48 54.1666666666667 54.1666666666667

002 DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, PROYECTOS DE ACUERDOS DE RESERVA Y RECURSOS DE REVISIÓN TURNADOS POR LAS UNIDADES DE ENL

CONSULTA 80 20 ( * )80 182.5 182.5

003 REVISAR LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA BÁSICA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

INFORME 332 83 7.62332 25.3012048192771 25.3012048192771

004 EFECTUAR ACTUALIZACIONES A LOS REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

DOCUMENTO 48 12 52.0848 25 25

06 DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS $3,861,840 $3,401,066 $796,272 20.62PESOS $3,646,633 $796,272

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

04 FUNCIÓN PÚBLICA

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

025 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E INCONFORMIDADES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 NOTIFICAR SOBRE INCONFORMIDADES ATENDIDAS DOCUMENTO 4 1 ( * )4 25 25

Página 4 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL $101,704,818 $101,721,135 $17,655,067 17.36PESOS06

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$78,362,360 $17,655,067

DEVENGADO

REALIZADO

O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

002 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 PUBLICAR LA GACETA ELECTRONICA DOCUMENTO 12 3 ( * )12 25 25

002 ASISTIR A LOS ACTOS DE LICITACIONES REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS

EVENTO 450 75 1.53450 6.88888888888889 6.88888888888889

003 ELABORAR DICTAMENES DE LAS CONVOCATORIAS, BASES Y CONTRATOS

DICTAMEN 325 75 9.66325 31.3846153846154 31.3846153846154

004 ATENDER Y ORIENTAR A USUARIOS DOCUMENTO 1000 250 3.651000 36.5 36.5

005 VERIFICAR LOS DOCUMENTOS DE LAS CONTRATACIONES DIRECTAS

DOCUMENTO 10 1 10010 10 10

08 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL $11,537,761 $11,362,354 $2,779,956 24.09PESOS $11,091,139 $2,779,956

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

04 FUNCIÓN PÚBLICA

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

002 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES

INFORME 40 0 040 0 0

002 REALIZAR LA CONTRATACION DE DESPACHOS EXTERNOS CONVENIO 46 0 046 0 0

003 REALIZAR AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA 2013, EN ENTES QUE NO CUENTAN CON ORGANO DE CONTROL

DOCUMENTO 114 0 0114 0 0

004 DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE DESPACHOS EXTERNOS E INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION, DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2013,

DOCUMENTO 665 3 0.41665 2.70676691729323 2.70676691729323

005 PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

DOCUMENTO 6 0 06 0 0

Página 5 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL $101,704,818 $101,721,135 $17,655,067 17.36PESOS06

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$78,362,360 $17,655,067

DEVENGADO

REALIZADO

006 VERIFICAR EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LOS INDICADORES DEL SIEGESON, EJERCICIO 2013.

DOCUMENTO 37 37 ( * )37 100 100

007 REVISION DE LA INFORMACIÓN INTEGRADA AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS GUBERNAMENTALES (SIR) POR EL ENTE PÚBLICO.

DOCUMENTO 138 0 0138 0 0

008 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.

DOCUMENTO 48 12 52.0848 25 25

09 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA $23,439,646 $23,604,579 $1,605,876 6.85PESOS $8,956,493 $1,605,876

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

04 FUNCIÓN PÚBLICA

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

002 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 AUDITAR PROGRAMAS DE INVERSIÓN DOCUMENTO 20 1 2520 5 5

002 VERIFICAR OBRA DOCUMENTAL O FISICA OBRA 265 60 45.57265 120.754716981132 120.754716981132

003 VERIFICACION FINANCIERA PROGRAMAS FEDERALES DOCUMENTO 4 1 ( * )4 25 25

004 REVISAR PROYECTOS DOCUMENTO 120 30 18.75120 22.5 22.5

005 VERIFICAR OBRA DOCUMENTAL O FISICA. OBRA 180 20 27.16180 48.8888888888889 48.8888888888889

006 VERIFICACION FINANCIERA PROGRAMAS ESTATALES. DOCUMENTO 4 1 ( * )4 25 25

007 EVALUAR A CONTRATISTAS DOCUMENTO 200 50 12.5200 25 25

10 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL $7,307,029 $7,365,643 $1,397,035 19.12PESOS $5,638,981 $1,397,035

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

04 FUNCIÓN PÚBLICA

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

003 PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE OBRAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Página 6 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL $101,704,818 $101,721,135 $17,655,067 17.36PESOS06

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$78,362,360 $17,655,067

DEVENGADO

REALIZADO

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 CAPACITAR EN CONTRALORIA SOCIAL A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES Y A SERVIDORES PÚBLICOS.

PERSONA 4200 850 0.534200 22.2619047619048 22.2619047619048

002 FORMAR Y COORDINAR A INSPECTORES CIUDADANOS PERSONA 660 100 4.45660 29.3939393939394 29.3939393939394

003 EVALUAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS REPORTE 240 58 10.07240 24.1666666666667 24.1666666666667

004 CAPACITAR A ALUMNOS DE NIVEL ESCOLAR PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE PEQUEÑOS GUARDIANES.

PERSONA 1000 350 3.51000 35 35

005 CAPACITAR EN DIVERSOS TEMAS DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS

EVENTO 8 2 ( * )8 25 25

006 CAPACITAR Y ORIENTAR EN TEMAS DE VALORES ÉTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO.

EVENTO 90 30 37.0490 33.3333333333333 33.3333333333333

007 INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA LOS AVANCES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO FIRMADO ENTRE EL ESTADO -FEDERACIÓN.

INFORME 2 0 02 0 0

008 PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO-FEDERACIÓN.

EVENTO 8 2 ( * )8 25 25

4 TÚ GOBIERNAS

O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

001 ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ATENDER QUEJAS Y DENUNCIAS. (CONCLUÍR META ANUAL) REPORTE 550 0 0550 0 0

002 IMPARTIR HORAS DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES.

HORA 55 15 16.5355 9.09090909090909 9.09090909090909

12 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO $19,271,365 $19,537,655 $4,201,399 21.80PESOS $18,171,103 $4,201,399

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

04 FUNCIÓN PÚBLICA

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

Página 7 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL $101,704,818 $101,721,135 $17,655,067 17.36PESOS06

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$78,362,360 $17,655,067

DEVENGADO

REALIZADO

020 SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 MADUREZ DE LAS UNIDADES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

ESTUDIO 10 4 010 0 0

002 DISEÑO Y/O DESARROLLO DE APLICACIONES . DOCUMENTO 6 1 ( * )6 16.6666666666667 16.6666666666667

003 DIAGNOSTICO DE TECNOLOGÍAS O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

ESTUDIO 6 1 ( * )4 75 75

004 IMPLEMENTACIÓN O INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL O PROCESOS CON FIRMA ELECTRONICA AVANZADA (FEA)

SISTEMA 4 1 04 0 0

005 PACTAR CONVENIOS CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA AUTORIDAD REGISTRADORA EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DONDE SE IMPLEM

DOCUMENTO 4 1 04 0 0

006 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE COMPRAS ELECTRÓNICO SISTEMA 1 1 ( * )1 100 100

007 OPERACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y APLICACIONES DE SOFTWARE.

REPORTE 4 1 ( * )4 25 25

021 SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 REVISAR HASTA SU VALIDACIÓN LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

UNIDAD 56 23 76.5356 42.8571428571429 42.8571428571429

002 EVALUAR LOS ATRIBUTOS Y ESTANDARES DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO DE MAYOR DEMANDA.

TRAMITE 20 5 ( * )20 35 35

003 CELEBRAR TALLERES PARA LA DETECCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y ALTERNATIVAS DE MEJORA EN TRÁMITES Y SERVICIOS PUBLICOS DE ALTO IMPACTO; CON LOS SERVIDORES

DOCUMENTO 8 2 ( * )8 25 25

004 VERIFICAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN INCORPORADA POR LOS ENLACES DESIGNADOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS Y

MINUTA 106 20 22.25106 23.5849056603774 23.5849056603774

005 INTEGRAR DIAGNOSTICO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO DE DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES.

DOCUMENTO 8 4 ( * )12 25 25

Página 8 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL $101,704,818 $101,721,135 $17,655,067 17.36PESOS06

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$78,362,360 $17,655,067

DEVENGADO

REALIZADO

006 REALIZAR TALLERES PARA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS DE MEJORA.

TALLER 10 0 010 0 0

007 ASESORÍA Y SEGUIMIENTO DURANTE EL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL SAPMG

INFORME 4 1 ( * )4 25 25

008 VERIFICAR PERIÓDICAMENTE LOS AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA DE GESTIÓN.

INFORME 30 5 030 0 0

009 REVISAR Y APROBAR LOS PROYECTOS DE REGLAMENTOS INTERIORES, MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

INFORME 4 1 ( * )4 25 25

010 EMITIR MARCO NORMATIVO PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN 2015 DOCUMENTO 1 1 ( * )1 100 100

011 REVISAR Y VALIDAR LAS MATRICES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A 2014.

DOCUMENTO 80 50 ( * )80 106.25 106.25

012 TRANSFERIR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL EN DEPENDENCIAS, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL.

INFORME 2 1 ( * )1 100 100

13 DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION $2,294,502 $2,357,133 $484,875 21.13PESOS $1,918,092 $484,875

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

04 FUNCIÓN PÚBLICA

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

004 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 REALIZAR INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES. INFORME 20 5 020 0 0

002 REALIZAR INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON AUDITORÍA DE OBRA

INFORME 30 8 030 0 0

Página 9 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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EVT‐02 

 

123  

07 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

El H. Congreso del Estado, aprobó a esta Secretaría, una asignación presupuestal de

253 millones 668 mil 184 pesos, devengandose en este periodo que se informa un

monto por 28 millones 837 mil 307 pesos, lo que representa un avance del 11.37 por

ciento, en relación al presupuesto de egresos autorizado.

En este periodo no se captaron recursos orientados a la ejecución de programas, obras

y acciones para el desarrollo social cuya asignación y descentralización de los mismos

es responsabilidad de Dependencias y Organismos del Gobierno Federal.

El sustento fundamental del ejercicio presupuestal es el Programa Operativo Anual en

donde se encuentran establecidas y calendarizadas las metas contempladas a alcanzar

en cada uno de los trimestres por lo que se precisan los resultados obtenidos, por cada

una de las Unidades Administrativas que forman a esta Secretaría se describen a

continuación:

0701 Secretaría

A esta Unidad Administrativa se le autorizo un presupuesto de 40 millones 856 mil 121

pesos, cuyo devengado alcanza la cantidad de 6 millones 600 mil 308 pesos, que

equivale al 16.16 por ciento del monto global aprobado.

Se impulsa la firma de un convenio entre el Gobierno del Estado de Sonora y Leche

Industrializada Conasupo S.A. de C.V. (LICONSA) empresa de participación federal

mayoritaria de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para aplicar la cobertura

del Programa Federal denominado “Abasto Social de Leche” cuyo objetivo se orienta a

contribuir a la inclusión de este producto lácteo fortificado en la alimentación de las

familias en condiciones de pobreza multidimensional, extendiéndose los centros de

distribución y los lugares de comercialización a la región fronteriza, comunidades

indígenas y zonas rurales.

Se oficializaron los mecanismos de colaboración que actualmente existen entre el

Gobierno del Estado y la mencionada compañía paraestatal, en el marco del

participación de Sonora en el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre que

atiende de manera prioritaria a familias de Etchojoa y la Costa de Hermosillo.

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EVT‐02 

 

124  

Además se asumió el compromiso de iniciar de manera inmediata acciones de

promoción y participación en los 72 municipios del Estado, para generar una política

incluyente de sectores: público, privado y social canalizando esfuerzos para erradicar la

pobreza alimentaria en nuestro Estado.

Se hizo entrega de casi 5 millones de pesos, que es la portación estatal para apoyar la

conclusión del Programa Federal de Empleo Temporal cuya autorización y aplicación de

recursos, inició en el último semestre del año 2013.

Los recursos permitieron terminar las diversas obras de mejoramiento integral de

viviendas de casi 1,300 familias, que se ubican en una serie de comunidades con cierto

grado de pobreza.

Se asistió a diversos eventos como fueron: la firma de un convenio de colaboración

entre la Delegación Estatal de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y la

Unidad Estatal de Protección Civil en el marco de las acciones de supervisión de la

instrumentación del Programa de Estancias Infantiles que opero la citada Delegación

Federal en el Estado; entrega de reconocimientos a los participantes en los juegos

nacionales deportivos y culturales de las personas adultas mayores, organizado por el

Instituto Nacional de Apoyo a la Personas Adultas Mayores (INAPAM); entrega de

nuevas tarjetas del Programa Nacional de Becas Educativas (PONABES) del ciclo

escolar 2013-2014; primer sesión ordinaria del ejercicio fiscal 2014 del Comité

Intersecretarial Estatal de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en el Estado; reunión

de capacitación para presidentes municipales en relación a las nuevas reglas de

operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para su

aplicación en el presente año y primera junta general del Consejo de la Administración

Portuaria Integral de Sonora S.A. de C.V.

Se estuvo en el inicio de actividades de la Brigada Oftalmológico celebrada en el

periodo del 24 al 28 de febrero del presente año, otorgándose de manera gratuita un

total de 3,200 lentes graduados y para vista cansada y para el sol y se intervino a 132

personas con cirugía de retinopatía diabética sin costo alguno.

La donación de lentes y la aplicación de exámenes fue realizada por integrantes de

equipo VOSH integrado por 47 médicos voluntarios procedentes de los Estados Unidos

y el Club Rotario Hermosillo-Pitic que aportó un número importante de voluntarios,

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EVT‐02 

 

125  

mientras que SEDESSON y DIF Municipal intervinieron con el suministro de recursos

complementarios para la organización del evento en mención.

Se contribuyó a la organización de una jornada oftalmológica en los municipios de

Empalme y Guaymas con la participación del Club Rotario; VOSH Michigan y al

ayuntamiento de Empalme a través de la Dirección General de Desarrollo Social,

quienes conjuntaron esfuerzos dirigidos a la aplicación de exámenes de la vista y la

donación de lentes graduados y/o para sol cerca de 2,000 personas que fueron

beneficiadas con la realización de este tipo de acciones.

En materia de atención ciudadana, en este periodo a los beneficiarios del Programa

CreSer con Adulto Mayor, la tarjeta electrónica que solicitaron se les repusieron 1,370

nuevas tarjetas.

Se brindo apoyo y suministro de diversa información a un total de 109 personas que

requirieron este tipo de ayuda de manera presencial a través de solicitudes presentadas

en torno a la oferta institucional de la Secretaría.

En lo que respecta a las actividades efectuadas por las coordinaciones regionales de la

Red Estatal de Desarrollo Social, en este periodo que se informa reportan la realización

de actividades y tareas relacionadas con:

- Colaboración otorgada a la Dirección General de Programas Sociales en: la entrega

de los vales de papel a los beneficiarios del Programa CreSer con Adulto Mayor que

se ubican en 42 municipios considerados como rurales y en la actualización de la

información contenida en el padrón del citado programa; intervención en la última

entrega de apoyos económicos a adultos mayores de los municipios de: Agua Prieta,

Caborca, Cananea, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Nogales y San

Luis Río Colorado y en la actualización de la información básica de las personas

inscritas en el padrón de beneficiarios del referido programa.

- A través de las Coordinaciones Regionales se formularon 200 Comités de

Participación Social y el otorgamiento de 2,000 apoyos en materia de talleres de

capacitación, platicas de superación personal, bazar de ropa y entrega de diversos

apoyos sociales.

- La participación en 10 reuniones de trabajo e informativas a la problemática y análisis

del desarrollo regional.

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EVT‐02 

 

126  

En el municipio de Rosario de Tesopaco se realizaron obras que consistieron en la

construcción del sistema de alcantarillado sanitario completo en la localidad de El Sauz

y en la ampliación de este mismo sistema en la colonia San Rafael ubicada en la

cabecera municipal.

Se entregaron 60 paquetes de materiales de construcción que incluyen cemento, cal,

blocks, armex, entre otros en el marco del Programa “Ahorrando para una Vivienda

Digna” que permitieron mejorar la calidad de vida de más de 220 beneficiarios directos.

En lo que corresponde al cumplimiento de las metas que se establecieron para en el

trimestre, a continuación se describen los avances a continuación:

Registro de Beneficiarios de los Programas Sociales: En este trimestre se contempló

atender a 15,840 personas, de los cuales se registró al cierre del periodo la cantidad de

12,134.

La variación que se informa es resultado de medidas de asuteridad y racionalidad en el

gasto afectando en el cumplimiento de las metas programadas.

Control y Seguimiento de Atención Ciudadana: Esta meta presenta una variación

negativa al registrarse una cantidad alcanzada de 174 personas de un total de 1,520

que inicialmente se programaron brindarles atención personalizada.

Acciones de Promoción y Difusión de la Política Social; En la presente meta se

considero de manera programática alcanzar la formulación de 24 boletines informativos

en donde se difunden los eventos, programas, proyectos y acciones de impacto social

que coordina la Secretará registrándose al cierre un total de 16.

Seguimiento de las Acciones que Integran la Red Estatal para el Desarrollo Social: Se

programó la elaboración de 3 informes de periocidad mensual, mismos que se

presentaron en tiempo y forma con lo que se registra un avance programático del 100

por ciento al lograrse la cantidad proyectada.

Ejecución de Acciones de Corresponsabilidad Gubernamental: Se programó la

elaboración de 54 informes por parte de los titulares de las Coordinaciones Regionales,

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EVT‐02 

 

127  

alcanzándose integrar igual número contemplado inicialmente lo que equivale a un

cumplimiento del 100 por ciento.

0702 Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano

A esta Subsecretaría se le aprobó un presupuesto de egresos por la suma de 2

millones 105 mil 869 pesos, de los cuales se devengaron en este primer trimestre la

cantidad de 412 mil 581 pesos, lo que representa un avance del 19.59 por ciento, en

relación al monto autorizado.

En el periodo que se informa se implementaron una serie de actividades y tareas

encaminadas al cumplimiento de las atribuciones y funciones conferidas a esta Unidad

Administrativa destacando las siguientes:

En gira de trabajo por el municipio de Rayón se entregaron 20 paquetes de materiales

de construcción en el marco de ejecución del Programa Ahorrando para una Vivienda

Digna lo que contribuyo a dignificar los espacios habitacionales de 40 personas.

Se asistió a diversos eventos en representación del c. titular de la Secretaría como:

primera reunión de trabajo de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del

Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en

el Estado de Sonora; reunión de trabajo convocada por la Comisión Estatal de

Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de Sonora, que se celebró en la

localidad de Pueblo Yaqui perteneciente al municipio de Cajeme.

Se intervino en la determinación, ejecución, evaluación y seguimiento de las acciones

de logística y organización de los eventos de: reunión de entrega de los recursos

presupuestales considerados como la aportación estatal en la estructura financiera del

Programa Federal Convenido “Empleo Temporal” en donde asistieron un total de 20

presidentes municipales que resultaron beneficiados con este tipo de apoyos; reunión

informativa del inicio del procesos de entrega del apoyo económico a los adultos

mayores incorporados al Programa CreSer con Adultos Mayores correspondientes al

ejercicio fiscal 2013; y la celebración de la brigada oftalmológico 2014 en la ciudad de

Hermosillo.

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EVT‐02 

 

128  

Se intervino en la elaboración y difusión de los lineamientos de operación y

comprobación del ejercicio de los montos aprobados de carácter estatal incluidos en el

Programa Convenido con la Federación denominado “Empleo Temporal”.

Los avances registrados en las metas establecidas para este trimestre fueron las

siguientes:

Coordinar la Ejecución y Evaluación de Programas y Acciones Sociales: Esta meta

registra un cumplimento de 3 documentos elaborados y difundidos, cantidad que

coincide con la que originalmente se había programado alcanzar en este trimestre, que

equivales a un avance del 100 por ciento.

Impulsar la Corresponsabilidad Gubernamental en Programas y Acciones De Desarrollo

Social y Humano: La presente meta observa un logro de 16 reuniones de trabajo en

comparación con las 10 programadas, lo que se genero un avance del 160 por ciento.

0703 Subsecretaría de Participación Ciudadana y Enlace Institucional

A la presente Subsecretaría cuenta con un presupuesto autorizado de 2 millones 447

mil 126 pesos, del cual se reporta un devengado de 477 mil 309 pesos, lo que

representa un avance del 19.50 por ciento, en comparación con la cantidad global

autorizado para este ejercicio fiscal.

Para alcanzar el cumplimento de las metas incluidas en el calendario trimestral se

efectuaron una serie de actividades destacando las siguientes:

Se formularon 2 documentos de trabajo, mismos que a partir del próximo trimestre

habrán de ser presentados y enviados a los funcionarios y servidores públicos estatales

involucrados en la realización de las actividades de planeación, ejecución y evaluación

de las mismas para que a través de su revisión y discusión; se incorporen en su caso

propuestas que contribuyan al cumplimiento de sus alcances y metas esperadas.

Se continua promoviendo la realización del Programa Interno “Ayudemos a Apoyar” se

llevaron a cabo 8 giras de trabajo a los municipios de Puerto Peñasco y San Luis Río

Colorado en donde se acudió a reuniones de trabajo; visitas a escuelas de nivel básico;

organizaciones de la sociedad civil y oficinas regionales estatales ubicadas en la región.

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EVT‐02 

 

129  

Se intervino en la celebración de 3 reuniones informativas y de planeación de las

acciones orientadas a la instrumentación del Programa “Padres Trabajando”.

También se coordinaron las actividades de difusión e invitación a maestros, alumnos e

investigadores académicos para que participen como ponentes en las 4 mesas de

trabajo, que se habrán de organizar en el orden del día contemplado para la próxima

organización del primer Foro de Desarrollo Social Colaborativo.

Por lo que se refiere a los resultados obtenidos en las metas establecidas para su

cumplimiento en este periodo fueron las siguientes:

Planear y Coordinar los Programas de Trabajo en Materia de Participación Ciudadana y

Enlace Institucional: Dicha meta se estableció como cantidad programada para este

periodo 4 informes, de los cuales se reportan al cierre un avance al 100 por ciento, al

coincidir la misma cantidad programada originalmente.

Coordinar la Instrumentación de Acciones de Corresponsabilidad Social: A través de

esta meta se programó asistir y participar en una cantidad de 17 reuniones de trabajo e

informativas mismas que al cierre del trimestre registraron un alcance de 8.

El presente resultado está sujeto al número de invitaciones para asistir a los eventos en

mención y que se coadyuvan en el desarrollo de invitaciones y solicitudes de

participación de reuniones que recibe el titular de la Secretaría.

0704 Direccion General de Participacion Ciudadana

El monto del presupuesto de egresos autorizado para esta Dirección General es de 6

millones 324 mil 391 pesos, mismo que en este trimestre se devengo la cantidad de 1

millón 188 mil 809 pesos lo que origina un avance del 18.80 por ciento del total del

presupuesto autorizado.

En el transcurso de este primer periodo trimestral, nos abocamos a integrar por vez

primera un programa de trabajo anual que precisa no solamente las directrices,

alcances, estrategias, calendarización de eventos sino además los compromisos y

responsabilidades de las instituciones participantes en la instrumentación del Programa

“Padres Trabajando” como son: la Junta Estatal de Participación Ciudadana,

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EVT‐02 

 

130  

integrantes del Consejo Estatal de Concertación de la Obra Pública (CECOP), Sistema

Estatal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Sonora), Secretaría de Educación y

Cultura y la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado; a quienes se les

entrego el anteproyecto.

En este periodo, se logro contar con la disposición de unirse en este tipo de actividades

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora que coordina la ejecución

del Programa Nacional de Prevención al Delito (PRONAPRED) en el Estado y con el

cual se identificaron ciertas orientaciones programáticas comunes y cuya vinculación

considera el incremento de la población a atenderse y por ende a un mayor

cumplimiento de las cantidades de las metas programadas.

Derivado de lo anterior y contando con la disposición y colaboración estrecha de las

autoridades de 112 planteles del nivel educativo básico se integraron igual número de

protocolos documentos de índole regulatorio en el que se establecen las bases de

cooperación, derechos, obligaciones y responsabilidades de los actores participantes

en la ejecución del mencionado programa social estatal.

Se organizaron y desarrollaron 213 talleres de capacitación a través de los cuales los

facilitadores exponen una serie de técnicas, medios y estrategias cuya utilidad se

orienta a la definición, aplicación y consolidación de nuevos esquemas de comunicación

y relaciones afectivos entre los hijos y sus padres.

Los municipios beneficiados con la ejecución del programa en mención fueron:

Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Navojoa, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, en

donde se conto con una asistencia de 4,980 personas entre padres y madres de familia,

tutores y personal académicos y administrativo adscritos a las instituciones educativas,

en donde se llevaron a cabo los citados talleres.

Por último, es importante mencionar que además de los temas como: prepárate para

educar tu hijo lo merece, tres tipos de familia, responsabilidades de sus pequeños de

tener amigos y disciplina y autoridad, entre otros.; que se encuentran contenidos en la

guía básica que es el libro “Padres Trabajando” se han sumado otros aspectos

expuestos como: armonía en el matrimonio, responsabilidad familiar y manejo de redes

sociales, entre otros.

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131  

Los resultados que se alcanzaron en cada una de las 2 metas incluidas en la

programación trimestral se describen a continuación:

Seguimiento de Participación Social: En esta meta se reporta un total de 112 reuniones

que mediante la modalidad de talleres de capacitación se efectuaron en el marco del

programa “Padres Trabajando” de una cantidad programada 23, el incremento que se

observa es producto de que se conjuntaron esfuerzos y recursos con la Secretaría de

Seguridad Pública que a través de la ejecución del Programa Federal de Prevención del

Delito recibe recursos provenientes del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública (FASP)

lo que contribuyo abarcar un número mayor de los planteles educativos, así como

enriquecer el temario expuestos en los citados talleres.

Ejecución de Acciones de Capacitación Social: Inicialmente la presente meta tenía

contemplada alcanzar la cifra de 2,720 personas asistentes a las reuniones de

capacitación al conjuntarse esfuerzos se incremento el número de meta por

consiguiente se alcanzo una cantidad de 4,980.

0705 Direccion General de Administracion

A esta Unidad Administrativa se le asignaron recursos presupuestales por el orden de

18 millones 737 mil 926 pesos, observándose un gasto devengado por la cantidad de 1

millón 811 mil 287 pesos, lo que equivale al 9.67 por ciento con relación al monto

presupuestal aprobado.

Las actividades desarrolladas en este periodo se orientan a contribuir al cumplimiento

de los objetivos y metas programadas que se sustentan en la operación de los

siguientes sistemas:

Sistema de Evaluación Programático-Presupuestal: En relación con la formulación de

los documentos relativos a la planeación, seguimiento y evaluación de las acciones

programático-presupuestal se precisan aquellos que se atendieron en cumplimiento a lo

establecido en los lineamientos establecidos como fueron:

- Cuarto informe trimestral de los avances programático-presupuestal correspondiente

al ejercicio fiscal 2013.

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132  

- Informe anual de la ejecución de programas, proyectos, estrategias y acciones

ejecutadas por la Secretaría de Desarrollo Social y que se incorpora al contenido

global de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2013.

- Informe de evaluación del impacto obtenidos en la aplicación de los indicadores de

resultados programáticos-presupuestales de la SEDESSON en el ejercicio 2013.

- Análisis del presupuesto de egresos del ejercicio 2014 autorizado a esta

Dependencia.

Sistema de Administración de Recursos Humanos: Mediante la operación del presente

sistema se realizó un procesos de análisis de los programas de trabajo de las Unidades

Administrativas y el personal adscrito a ellas lo que genero un total de 619 tramites y

gestiones administrativas que contribuyeron a:

- Renovación de 57 contratos de personal por honorarios adscritos a la Red Estatal de

Desarrollo Social.

- Renovación de 473 contratos de personal incorporado a la Dirección General de

Programa CreSer.

- Renovación de 43 contratos de personal de modalidad temporal.

- Renovación de 8 contratos de personal de modalidad de indirectos.

- 35 cartas de trabajo.

- 3 oficios de días y permisos económicos.

Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública del Estado de Sonora

(SIEGESON): Mediante la operación de este sistema se llevaron a cabo las siguientes

actividades:

Se atendió al personal auditor adscrito a la Secretaría de la Contraloría General quien

realizo una verificación documental de los avances alcanzados de los indicadores

genéricos y específicos de la Matriz de Desempeño Institucional.

- Reporte de evaluación y justificación de los resultados obtenidos en la aplicación de

los indicadores genéricos y específicos incorporados en la Matriz de Desempeño

Institucional 2013.

 

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133  

- Cuarto corte trimestral de los avances obtenidos de los indicadores programáticos y

de gestión incluidos en el software del Sistema Integral de Evaluación de la Gestión

Pública de Sonora (SIEGESON) de desempeño institucional de esta Dependencia en

el ejercicio 2013 del cual se integro un pliego de observaciones solicitando la

justificación de lo registrado en dicho periodo.

- Matriz de Desempeño Institucional correspondiente al ejercicio 2014, que fue

incorporada al Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública de Sonora

(SIEGESON) para su correspondiente validación por parte de la Secretaría de la

Contraloría General dl Estado.

Sistema de Administración y Aplicación de Recursos Presupuestales: A través de este

sistema se logro la elaboración de difusión de 3 informes relativos a la observación y

aplicación del gasto público en una periocidad mensual que contribuyo a llevar una

adecuada y oportuna actividad de seguimiento del ejercicio presupuestal.

Sistema de Administración de Recursos Materiales: Mediante la aplicación de este

sistema se captaron 27 solicitudes de recursos materiales y la prestación de diversos

servicios generales logrando atenderse de manera satisfactoria un total de 22, fueron

rechazadas 3 y se encuentran en procesos de análisis y verificación de sus costos

unitarios 2; observándose de manera puntual los lineamientos establecidos en materia

de austeridad y racionalidad de la aplicación del gasto público aprobado para este año.

De igual manera se contribuyo a la organización de los eventos derivados de la

instrumentación de los Programas: CreSer con Adultos Mayores (procesos de entrega

de los apoyos económicos 2013); Ver Bien para CreSer (celebración de la brigada

oftalmológico en la ciudad de Hermosillo); Empleo Temporal (entrega de la aportación

estatal al mencionado programa); Padres Trabajando (organización de sus talleres de

capacitación de escuelas de nivel básico); y Vamos Juntos (a través del suministro

oportuno de recursos para la realización de sus actividades orientadas a la integración

de comités y otorgamiento de apoyos diversos).

Sistema de Calidad Gubernamental Nuevo Sonora: Cumplimiento con las

responsabilidades establecidas para la implementación del presente sistema, se asistió

a 2 reuniones ordinarias del Círculo de Calidad en donde se abordo el seguimiento y

evaluación de las actividades programadas de los procesos iniciados y que son parte

importante en la próxima auditoría interna que será la primera del año.

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134  

Sistema Integral de Control y Administración Documental: A través de la coordinación

operativa del referido sistema se otorgaron 17 asesorías orientadas a facilitar la

elaboración, revisión e incorporación de 3 manuales de organización y 3 de

procedimientos de las Unidades Administrativas: Subsecretaría de Desarrollo Social y

Humano y las Direcciones Generales de Infraestructura Social y del Programa CreSer.

Sistema Integral de Archivo: Con el propósito de actualizar y reforzar los conocimientos

y términos derivados de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones definidas en la

Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, así como la referente a la

Protección de los Datos Personales los titulares de las Unidades Administrativas de la

Secretaría y sus enlaces de archivo asistieron a una reunión informativa convocada por

el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora.

Sistema de Mejora Regulatoria: Mediante este sistema se apoyo en el otorgamiento de

12 asesorías para la actualización de los trámites y servicios incluidos en el manual

respectivo que tiene esta Dependencia, recibiendo en este periodo la validación del

mismo por parte de la Secretaria de la Contraloría General del Estado.

Sistema de Control Interno: A través de su ejecución se elaboro y presento el acta de la

primera reunión de carácter extraordinario que celebro en el 2013 el Comité de

Desarrollo Institucional, se actualizó el informe que guarda la ejecución de las acciones

del mencionado sistema en el 2013, así mismo se integró las carpetas de las evidencias

documentales del citado informe para su análisis y validación por el vocal de control y el

proyecto del programa de trabajo de control interno del año 2014.

En lo correspondiente a las metas trimestrales establecidas en el Programa Operativo

Anual se describen a continuación los resultados obtenidos en este periodo:

Administración de Recursos para la Ministración de COVES: Esta meta tenía asignado

la cantidad de 21 documentos, de los cuales al cierre del ejercicio no registró cantidad

alguna, debido a las restricciones presupuestales vigentes y aplicables en este periodo.

Informes de Evaluación Programática de la Dependencia: Dicha meta se estableció

como cantidad programada para este periodo 16 informes, de los cuales se reportan al

cierre un avance al 100 por ciento al coincidir la misma cantidad programada en

trimestre.

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Coordinación de la Actualización de Documentos Normativos de la Secretaria: La

presente meta reporta la elaboración e incorporación al Sistema Integral de Control y

Administración Documental de 6 manuales de los cuales 3 son de administración y el

resto de procedimientos de las Unidades Administrativas de: la Subsecretaría de

Desarrollo Social y Humano y las Direcciones Generales de Infraestructura Social y del

Programa CreSer.

El anterior resultado coincide con la cantidad programada originalmente, generándose

con esto un avance del 100 por ciento.

Elaboración de la Matriz de Desempeño Institucional, Proyecto del Presupuesto de

Egresos, Programa Operativo Anual y Cuenta Pública: Esta meta presenta un avance

superior al 100 por ciento, con relación a 2 documentos elaborados de uno programado

inicialmente.

Además la definición de las metas programadas se sustentan en estadísticas de

ejercicios anteriores y a la adopción de criterios empíricos, por lo que los resultados

obtenidos pueden ser mayores, iguales o menores a los considerados de manera

programática.

Ejecución de Acciones de Administración de Recursos Humanos, Materiales y

Financieros: Para este periodo que se informa se estableció como la cantidad a obtener

12 asuntos, que al cierre del ejercicio registró una atención de un total de 646.

El registro de un cumplimiento superior al 100 por ciento es debido a que en este

periodo a solicitud de Oficialía Mayor se llevo a cabo una estrategia integral de revisión

y análisis de las funciones, responsabilidades y tareas encomendadas a los servidores

públicos adscritos a esta Secretaría y están encontrados mediante diversas

modalidades, lo que genero un proceso de actualización del número de personal con

que cuenta esta Dependencia.

0706 Direccion General del Programa Creser

El presupuesto de egresos de esta Dirección General es de 30 millones 561 miles 827

pesos, aplicándose en este periodo que se informa un monto devengado de 8 millones

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136  

642 mil 688 pesos, lo que nos generó un avance del 28.28 por ciento en relación con la

cantidad total aprobado para este ejercicio fiscal.

En el periodo que se informa, se efectuó un análisis y revisión de las condiciones

existentes de las familias incorporadas al Programa CreSer con Bienestar, con la

finalidad de definir el estatus de cada uno de ellos en base a la presentación de sus

carencias sociales e ingresos familiar.

Derivado de lo anterior, surge el Modelo Vamos Juntos que tiene como propósito abrir

espacios de participación social donde se atienden las necesidades más sentidas

década sector, crear oportunidades de mejora y acciones que lleven al desarrollo de la

comunidad y por lo tanto de las familias de esa manera, los grupos de población

organizada conformados en comités ciudadanos participaran de manera activa en la

solución de las necesidades comunes manteniendo reuniones periódicas en las que se

propicie el desarrollo y fomente la autogestión.

Para lograr los objetivos y metas definidas para el presente proceso de inicio el modelo

referido, se modifico el esquema de organización interna, estableciendo 2

Coordinaciones Generales que habrán de atender los siguientes municipios:

Coordinación Norte Coordinación Sur

1. Altar

2. Agua Prieta

3. Benjamín Hill

4. Caborca

5. Hermosillo

6. Magdalena de Kino

7. Mazatán

8. Moctezuma

9. Nogales

10. San Luis Rio Colorado

11. Sahuaripa

12. Ures

1. Cajeme

2. Empalme

3. Guaymas

4. Etchojoa

5. Navojoa

6. Álamos

7. Benito Juárez

8. Huatabampo

En este trimestre se inicio la instrumentación del referido modelo mediante la

celebración de un total de 978 asambleas y/o reuniones de trabajo mismas que

evidencian de manera documental la instalación de igual número de estructuras de

representación social a donde acudieron una cantidad de 23,742 personas interesadas

y comprometidas en participar en las actividades y tareas encaminadas a la superación

de su situación de pobreza y marginación.

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137  

Se brindaron a los integrantes de los organismos de integración ciudadana la suma de

3,954 apoyos en diversos rubros como: acta de nacimiento y defunción, así como otros

servicios gratuitos de la Dirección General del Registro Civil, despensas alimenticias,

cortes de cabello, ropa, asesoría jurídica, cursos de: primeros auxilios, nutrición,

higiene, corte y confección, manualidades socioeducativas y en la realización de

actividades comunitarias, ecológicas y de gestión de obras prioritarias, entre otras.

Coordinar la Instrumentación de Acciones del Programa CreSer con Bienestar: Esta

meta observa un avance del 106.6 por ciento con relación a la cantidad original

trimestral equivalente a 16 documentos de 15 programado originalmente.

Impulsar Acciones de Promoción Social: Dicha meta registra un avance del 100 por

ciento al obtenerse como resultado 15 informes que coinciden con la cantidad

proyectada originalmente.

Otorgamiento de Apoyos a la Población Objetivo: La presente meta reporta un avance

superior al 100 por ciento, con relación a la cantidad original trimestral que equivales a

3,954 apoyos de un total de 1,856 que se habían estimado otorgar de manera

programada.

0708 Direccion General de Enlace Institucional

La asignación de recursos presupuestales para esta Unidad Administrativa en el

presente ejercicio fiscal es de 1 millón 670 mil 505 pesos, reportándose en este primer

trimestre un gasto devengado por la cantidad de 296 mil 468 pesos, lo que origino un

avance del 17.75 por ciento, en comparación con la cantidad anual asignada.

La dinámica de trabajo se sustenta en la integración y la ejecución de estrategias de

trabajo como son: profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil,

ayudemos a ayudar de las cuales se obtuvieron una serie de resultados como:

Se brindó el otorgamiento de 3 asesorías orientadas a brindar apoyo documental para

la elaboración del documento denominado reporte anual SEDESOL 2013, por parte de

las organizaciones: Manos Unidas Nacional; Francisca López Barrera y Resares.

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138  

En cuanto al apoyo técnico y documental para la realización de las gestiones de

procuración de fondos, se revisaron y actualizaron proyectos integrales de un total de 4

organizaciones como fueron: Resares; Sociedad Sonorense de Historia; Francisca

López Barrera y el Centro Integral para el Desarrollo Estudiantil de Sonora ubicada en

Arivechi.

Por lo que se refiere a las acciones dirigidas al fortalecimiento institucional de las

propias organizaciones específicamente en la revisión y análisis de sus documentos

básicos que definen su existencia legal, así como su estructura y alcances se

efectuaron un total de 5 reuniones de trabajo con: Grupo de Base Cultural Ollin; Centro

Comunitario de Piedras Ninas; Madre Teresa de Calcuta ambas operan en Puerto

Peñasco; Sociedad Sonorense de Historia y Patronato de Apoyo y Beneficio Social.

Asimismo, se implementaran visitas dirigidas a la promoción, ejecución seguimiento y

evaluación de la impartición de 3 reuniones enfocadas a la profesionalización de los

integrantes de las organizaciones Grupo de Base “Huellas de Libertad”; Centro

Comunitario de Piedra Viva y Grupo de Base Responsabilidad Social Empresarial.

Se estuvo presente en los siguientes eventos: reunión de trabajo celebrando el 32

aniversario del Colegio de Sonora; inauguración del XXXIX Simposio de Historia y

Antropología promovido por la Universidad de Sonora; toma protesta del nuevo consejo

directivo de la Sociedad Sonorense de Historia y en las actividades por el 32 aniversario

del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD).

Durante este periodo se coordinaron una serie de reuniones encaminadas a diseñar e

integrar un nuevo modelo de responsabilidad compartida entre el Gobierno del Estado y

la sociedad civil, para combatir la marginación y reducir la pobreza que permita a los

propios ciudadanos temar las riendas del progreso y bienestar social de cada uno de

nuestras comunidades al que se le denomino “Desarrollo Social Colaborativo”.

En el transcurso de estos tres meses se elaboró en la planeación de las actividades de

organización del Primer Foro de Desarrollo Colaborativo Sonora 2014, sumándose

como corresponsables: Colegio de Sonora (COLSON); Centro de Investigación en

Alimentación y Desarrollo (CIAD); Universidad de Sonora (UNISON) y el Gobierno del

Estado a través de esta Secretaría.

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139  

Se efectuaron en Puerto Peñasco acciones de promoción y seguimiento de 6 proyectos

productivos que pudieran ser susceptibles de recibir financiamiento al Programa Federal

“Opciones Productivas”

Las metas programadas para su cumplimiento en este trimestre registran los siguientes

resultados obtenidos:

Asesoría y Orientacion a Agrupaciones de la Sociedad Civil: La presente meta presente

una variación negativa, debido a que se reporta al cierre del presente periodo el

otorgamiento de 12 de ellas de una cantidad programada originalmente de 15.

El alcance de la meta está sujeto al número de solicitudes de apoyo de asesorías y

apoyos técnicos que presentan las diversas agrupaciones de la sociedad civil; motivo

por el cual el resultado puede ser mayor, igual o menor a los estimados inicialmente en

la etapa de programación.

Impulso de la Profesionalización de las Agrupaciones de la Sociedad Civil: Esta meta

registra un alcance de 2 apoyos en materia de capacitación y desarrollo de integrantes

de igual número de agrupaciones sociales de una cantidad programada de 48 a

brindarse en este trimestre.

Capacitación en Proyectos de Procuración de Fondos para Osc's: Dicha meta presenta

un avance 71.43 por ciento, con relación a la cantidad original del presente trimestre en

razón de que se brindó capacitación a 10 organismos sociales que solicitaron el

otorgamiento de este de este tipo de acciones en relación con el número de 14 a los

que se consideraba capacitar.

La variación observada es resultado que se tuvo una notoria disminución del número de

solicitudes de capacitación por parte de las mencionadas organizaciones.

Convenios de Colaboración con Instituciones y Agrupaciones de la Sociedad Civil:

Inicialmente en el proceso de incorporación de las cantidades de las metas en el actual

programa operativo anual se determino la cifra de 3 convenios a formularse y

suscribirse por las partes involucrados en este tipo de acciones al cierre del ejercicio

trimestral se observa que no se logro integrar ninguno de ellos.

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140  

El resultado que se informa retrata fielmente el nivel de interés que manifiestan las

diversas organizaciones de la sociedad civil en conjuntar esfuerzos para la realización

de programas, proyectos y acciones de impacto social.

0709 Dirección General de Infraestructura Social

El total de los recursos autorizados para esta Unidad suman 43 millones 745 mil 965

pesos, de los cuales se devengaron en este primer trimestre del año la cantidad de 2

millones 898 mil 920 pesos, lo que originó un avance del 6.63 por ciento, en relación

con el monto inicial aprobado para el presente ejercicio fiscal.

La serie de actividades efectuadas en este periodo se centraron básicamente en la

planeación de programas y proyectos de inversión social y el seguimiento y evaluación

de obras y acciones en proceso de terminación y que corresponden al ejercicio fiscal

anterior, de las cuales se describen aquellas que contribuyen al cumplimiento del

programa operativo anual.

Derivado de lo anterior, y en observancia a las medidas establecidas en materia de

austeridad y racionalidad presupuestal se procedió a efectuar un análisis detallado del

escenario y condiciones financieras que sustenten el programa del gasto de inversión

social, lo que arroja la adopción de las siguientes decisiones:

- Cancelación de las metas correspondientes a: Ejecución De Obras de Infraestructura

Básica del Programa de Infraestructura de Áreas Marginadas (PIAM) e Integración

de Actas de Instalación de Grupos de Ahorro del Programa para una Vivienda Digna.

- Diseñar proyectos y estrategias que contribuyan a priorizar la ejecución de obras de

gran impacto social y que sus beneficiarios sean un alto número, a fin de elevar su

nivel de calidad de vida.

Durante este trimestre, se realizó el proceso de supervisión de obras en donde un

grupo de técnicos especialistas en ingeniería civil se abocaron a visitar 12 municipios y

diversas localidades para constatar físicamente los avances que registran varias obras

cuyos montos asignados provienen de los programas como: Infraestructura Básica,

CreSer con Vivienda Digna en sus 4 modalidades de ejecución correspondientes al

2013.

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141  

Se otorgó prioridad a la supervisión y dictaminación de diversas obras de infraestructura

social ubicadas en el municipio de Rosario Tesopaco.

Las obras en referencia son 2 en lo que se intervinieron de manera conjunta más de 4

millones de pesos que permitieron la instalación de 2,270 metros lineales de tubería,

construcción de 88 descargas domiciliarias; 8 pozos de visita y una laguna para

tratamiento de aguas residuales en beneficio de 370 personas.

De igual manera, se verifico las condiciones existentes de 60 viviendas que requieren

efectuarles una serie de acciones de mejoramiento integral y cuyos ocupantes se

encuentran integrados en un grupo de ahorro, que se encarga de recolectar la

aportación de 200 pesos semanales mismos que al totalizar la cantidad de 2 mil pesos,

el Gobierno del Estado a través de la Secretaría contribuye con 7 mil pesos, lo que

permitió la adquisición y entrega de paquetes de materiales de construcción por un

valor de 9 mil pesos.

Ante las circunstancias económicas por lo que atraviesa la administración de la

hacienda pública estatal, y con el propósito de ejecutar obras y acciones que incidan en

atender los rezagos existentes vinculados con la infraestructura social básica y de

recreación que permita, mejorar las condiciones de desarrollo social de las regiones y

municipios en donde se ubica la población en situación de pobreza multidimensional

extrema se formulo un nuevo instrumento programático al que se le identificara como

“Programa de Infraestructura Básica, Recreación y Deporte (PIBRYD) mediante el cual

se contempla de manera inicial la construcción de 14 canchas deportivas y de usos

múltiples en donde se llevara a cabo la promoción de servicios sociales y la realización

de acciones de desarrollo social y comunitario.

Se intervino en la organización de una reunión de trabajo con 20 presidentes

municipales de los municipios que en el último semestre del año pasado fueron

apoyados con la aportación federal del Programa Convenido Empleo Temporal, y es

precisamente en este periodo cuando se les entregó lo correspondiente a los recursos

estatales para que estuvieran en posibilidades de concluir las obras inicialmente

programadas.

En cuanto a los resultados observados en las metas incluidas en el presente calendario

trimestral se describen cada uno de ellos a continuación:

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142  

Ejecución de obras de infraestructura básica del Programa de Infraestructura de Áreas

Marginadas (PIAM): Se solicitó su cancelación a la Secretaría de Hacienda, en razón

que los recursos fueron transferidos al nuevo Programa de Infraestructura Básica,

Recreación y Deporte (PIBRYD).

Ejecución del Programa de Infraestructura Básica, Recreación y Deporte (PIBRYD):

Para este periodo que se informa no se tiene programada cantidad alguna, será hasta

el próximo trimestre que inicie la instrumentación de dicho programa.

Integración de Actas de Instalación de Grupos de Ahorro del Programa para una

Vivienda Digna: Se reporta que en razón de la observancia de una serie de medidas y

lineamientos de austeridad y disciplina en el ejercicio del gasto público, se habrá de

cancelar la presente meta, ya que en este ejercicio fiscal no se contempla instrumentar

mecanismos de participación ciudadana en el referido programa, es por ello que el

resultado es cero en comparación con una cantidad programada de 20.

Instrumentación de Sistemas de Control Presupuestal por Proyecto: Esta meta registra

un avance nulo con relación a la cantidad programada de manera trimestral equivalente

a cero documentos de 28 contemplados originalmente. El cumplimiento de la meta

depende en gran medida de la instrumentación oportuna del proceso de autorización de

recursos asignados al gasto de inversión social, razón por la cual los resultados pueden

ser mayores, iguales o menores a los estimados de manera adicional.

Informes de Seguimiento Físico y Financiero por Programa: Se observa un avance del

100 por ciento con relación a la cantidad trimestral programada, equivalente a la

formulación de 2 documentos que coinciden con la cantidad programada.

Los documentos integrados se refieren a: cierre del ejercicio presupuestal 2013 y el

cuarto informe trimestral del programa operativo anual correspondiente a la presente

Dirección General.

Instrumentación del Programa Ahorrando para una Vivienda Digna: Para este periodo

que se informa no se tiene programado cantidad alguna.

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EVT‐02 

 

143  

0710 Unidad de Asuntos Jurídicos

La presente Unidad Administrativa se le asigno un presupuesto anual por la cantidad de

1 millón 231 mil 585 pesos, presentando un gasto devengado de 300 mil 953 pesos con

un avance del 24.44 por ciento.

Durante este periodo se realizaron una serie de tareas enfocadas a la revisión, estudios

y análisis que generaron la formulación de diversos documentos que sustentan las

bases de colaboración institucional y la regulación del marco administrativo de la

prestación de diversos servicios básicos; se alcanzó a intervenir en la dictaminación,

validación y suscripción de: 5 convenios: uno de colaboración con el Organismo

Descentralizado Federal denominado Leche Industrializadora Conasupo S.A.de C.V.

(LICONSA) que es una empresa de participación estatal mayoritaria adscrita a la

SEDESSOL que industrializa leche de elevada calidad y la distribuye mediante la

operación de puntos de venta en donde se comercializa a precio subsidiado en apoyo a

la nutrición de miles de mexicanos que se encuentran en condiciones de pobreza y

vulnerabilidad social.

Se formularon 10 escritos orientados a contestar demandas derivadas todas ellas de 8

juicios de carácter laboral presentadas en contra de actos promovidos por esta

Secretaría.

En cuanto a la atención de solicitudes de información pública, se recibieron a través del

Sistema INFOMEX, un total de 13 asuntos clasificados de la siguiente manera: 8 de

buen gobierno, 4 económicas y 1 de carácter social que fue rechazada por no existir en

nuestros archivos documentales y digitales los datos requeridos.

Los resultados de las metas definidas para su cumplimiento en el presente trimestre se

precisan a continuación:

Integración de Documentos y/o Normativos en Materia de Desarrollo Social: En esta

meta se reporta la elaboración de 21 documentos relativos a la elaboración de

convenios, contratos de arrendamiento de inmuebles y prestación de diversos servicios

profesionales, así como proyectos de diversas disposiciones de carácter normativo, lo

cual es menor a la cantidad de 31 que eran los contemplados originalmente.

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EVT‐02 

 

144  

El resultado obtenido está en función en gran medida de las solicitudes recibidas de

parte de: titular de la Secretaría, Subsecretarios, Directores Generales y demás

funcionarios y servidores públicos adscritos a esta Dependencia.

Otorgamiento de Asesoría y Apoyo Jurídico: Se observa un avance del 100 por ciento

con relación a la cantidad trimestral programada, equivalente a brindar 34 asesorías

que coinciden con la cantidad programada en el trimestre.

Atención a Solicitudes de Acceso a la Información que los Ciudadanos Presentan a la

Dependencia: Se atendieron 13 asuntos en comparación con los 20 que originalmente

se habían programado.

El cumplimiento de esta meta, está sujeta a los requerimientos de información pública

que sean solicitudes por medio del Sistema INFOMEX o de manera presencial, por lo

que el resultado que se genere, puede ser mayor, igual o menor a lo proyectado

inicialmente.

0711 Direccion General de Programas Sociales

Esta Unidad Administrativa tiene aprobado un presupuesto de egresos por una cifra de

58 millones 509 mil 408 pesos, devengando la cantidad de 1 millón 309 mil 874 pesos,

que representa un avance del 2.24 por ciento del total del monto anual.

Realización de Jornadas de Atención Comunitaria: Mediante la coordinación entre la

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Ayuntamiento de Hermosillo,

Club Rotario Hermosillo Pitic y la agrupación altruista internacional VOSH, fue posible

realizar la Brigada Oftalmológica número 12 de la actual Administración Pública Estatal

del 24 al 28 de febrero teniendo como sede el Centro de Atención a Menores y

Adolescentes de Hermosillo (AMAH) ubicado en la Colonia Altares de la ciudad de

Hermosillo. La donación de lentes y aplicación de exámenes de la vista quedó a cargo

del equipo de VOSH, el cual se integró por 43 médicos y voluntarios procedentes de los

Estados Unidos de América.

Se atendieron a 3,617 personas con debilidad visual a quienes se les efectúo el

examen de la vista; de esta cantidad 767 personas no necesitaron lentes, mientras que

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EVT‐02 

 

145  

a 2 mil 850 personas se les entregó de forma gratuita los lentes con graduación

especial o de lectura así como lentes para sol.

Los resultados obtenidos en cada una de las metas calendarizadas para su

cumplimiento en el presente trimestre se precisan a continuación:

Evaluación y Seguimiento de Programas y Acciones Sociales: En esta meta se registra

como resultado obtenido un total de 7 documentos de una cantidad inicialmente

programada de 5.

Realización de Jornadas de Atención Ciudadana: La presente meta reporta un avance

del 100 por ciento al organizar y desarrollar una brigada oftalmológica, lo que coincide

con la cantidad definida para su cumplimiento en este periodo.

Ejecución del Programa CreSer con Autoempleo: Inicialmente se estableció una meta a

obtener la cantidad de 30 créditos, de los cuales se reporta un alcance de cero por

ciento.

El resultado anterior, es producto de que no se le asignaron recursos presupuestales

para este periodo, por lo que se difiere su programación para el próximo trimestre, es

importante mencionar que su instrumentación habrá de depender de el monto de

recuperación de créditos otorgados en ejercicios anteriores.

Ejecución del Programa CreSer con Madres Jefas de Familia: Es meta no reporta

ningún tipo de avances derivados de que este periodo no se programó cantidad al

respecto.

Instalación de Estancias de Día para Adultos Mayores: En dicha meta se contemplo de

manera programática un número a obtener de 6 instituciones, de las cuales no se

alcanzó a instalar ninguna de ellas por lo que se solicitó su reprogramación.

Variación en el porcentaje de Adultos Mayores que recbien apoyo: En esta meta no se

observa ningún tipo de avance, en razón de su ejecución habrá de iniciarse en el

siguiente trimestre, es por ello que las cantidades incorporadas a alcanzase se

registraran en el mencionado periodo.

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EVT‐02 

 

146  

0712 Centro Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEMUN)

El presente Organismo Desconcentrado con un presupuesto autorizado de 13 millones

402 mil 461 pesos, registra en este trimestre un devengado por la cantidad de 2

millones 753 mil 292 pesos, lo que equivale a un avance del 20.54 por ciento, con

respecto al presupuesto de egresos aprobado para este ejercicio fiscal de 13 millones

402 mil 461 pesos.

En el periodo que se informa se efectuaron una serie de actividades orientadas a la

modernización y consolidación de los gobiernos y administraciones públicas

coordinadas por esta Unidad Administrativa, destacando las siguientes:

Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal: En este periodo, se recibió información

oficial proveniente de los grupos parlamentarios de diputados federales del PRI y PAN

acerca de los municipios que resultaron beneficios precisando la asignación presupuestal

para la ejecución de obras y acciones de infraestructura y equipamiento social, por lo que

en el presente ejercicio atendiendo la solicitud expresada en la mencionada comunicación,

le hizo de su conocimiento de manea personal y directa a los presidentes de los municipios

de: Álamos, Altar, Arizpe, Bavispe, Caborca, Cajeme, Carbó, Cananea, Cucurpe,

Divisaderos, Empalme, Gral. Plutarco E. Calles, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, La

Colorada, Magdalena, Navojoa, Nogales, Onavas, Pitiquito, Puerto Peñasco, Rayón,

Rosario, Sahuaripa, San Luis Río Colorado, Santa Ana y Ures.

La cercanía de los municipios con los ciudadanos permite identificar las necesidades

especificas y mas importantes y, hacerles participes del desarrollo, es por ello que el

gobierno federal, a través de diversos programas constituyen una oportunidad para que los

gobiernos municipales incrementen las posibilidades de satisfacción de las demandas

sociales, es por ello que el Instituto Nacional del Federalismo y Desarrollo Municipal

(INAFED) elaboro un catalogo de programas federales mismo que constituye un apoyo

fundamental, para que este nivel de gobierno en primer término tenga un amplio

conocimiento de oportunidades que se han integrado para su fortalecimiento y desarrollo.

Se apoyo a 12 municipios en el cumplimiento de un total de 28 trámites para la adquisición

de paquetes de materiales industrializados para la ejecución de obra pública en donde los

gobiernos municipales aportaron 2 millones 464 mil 580 pesos y una aportación económica

por parte de la Congregación por un monto de 1 millón 500 pesos.

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EVT‐02 

 

147  

En lo referente al fomento de la integración y operación de grupos comunitarios se

otorgó asesoría en la ejecución de 58 trámites administrativos de una suma de 29

grupos comunitarios, quienes en conjunto alcanzaron a participar con la cantidad de 3

millones 690 mil 390 pesos y una donación por la mencionada Organización por 1

millón 040 mil 760 pesos.

Se brindaron 2 apoyos de carácter técnico y documental para agilizar la entrega

oportuna de los recursos financieros provenientes de la Comisión Nacional de Apoyo a

los Pueblos Indígenas que a través del esquema “Proyectos Estratégicos” suministró un

monto de 1 millón 500 mil 317 pesos, a 2 municipios del Estado para fomentar el

impulso de iniciativas productivas.

Capacitación y Desarrollo Integral de la Administración Pública Municipal: En este

trimestre se atendieron un numero de 18 solicitudes de asesoría en diversos rubros de

impacto administrativo, operativo y normativo como fueron: integración de la

documentación a publicarse en el Órgano oficial referente a las ampliaciones y/o

modificaciones de las leyes y presupuestos de ingresos, los presupuestos de egresos

de los ejercicios 2013 y 2014; revisión de 10 anteproyectos de reglamentos

municipales, definición de solventaciones de observaciones derivadas de auditorías

practicadas por las instancias fiscalización como son: la Secretaría de la Contraloría

General y el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del H. Congreso del Estado,

además se les entregó a los municipios un ejemplar del Boletín Oficial del Gobierno del

Estado, en donde aparece publicado el presupuesto de egresos correspondiente a el

presente ejercicio fiscal.

En el presente año, se inició la ejecución de un programa de diseño y/o hospedaje

gratuito de sitios web para gobiernos municipales que consiste en promover las

vocaciones productivas y los recurso propios de los municipios a través del internet,

difundiendo al alcance de los usuarios municipales, estatales, nacionales e

internacionales, así como generar un espacio para fomentar la transparencia del

gobierno y administración pública municipal, buscando con esto cumplir con lo

establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

Difusión y Promoción Municipal: El proceso de actualización de la enciclopedia de los

municipios de México específicamente en lo relativo al apartado dedicado a nuestro

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EVT‐02 

 

148  

Estado, reporta un avance del 25 por ciento, considerando que es un esfuerzo

coordinado entre el Instituto Nacional del Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED)

y el Gobierno Estatal, que se sustenten en la realización de acciones de recopilar,

revisar y organizar la información sobre los aspectos históricos, físicos, demográficos,

económicos, políticos y administrativos de los 72 municipios del Estado, cuya

participación y apoyo ha sido fundamental para alcanzar el avance registrado.

Sumando esfuerzos y recursos materiales y humanos con la Asociación de Cronistas

Sonorenses Asociación Civil “ACROS” se intervino en la planeación de las actividades

de logística y organización que contribuyeron a la celebración de los siguientes eventos:

- Reunión regional Cronistas Sonorenses Zona Sur, cuyo orden del día trató lo relativo

a la conmemoración del XCVII aniversario de la Promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos efectuada el 05 de febrero en la Biblioteca

Modelo de Hermosillo “Bartolomé Delgado de León” ubicada en las instalaciones de

la Casa de la Cultura de Hermosillo.

- Reunión Regional de Cronistas Sonorenses de la zona norte, donde se abordo la

temática “antiguas poblaciones abandonadas de Sonora”, misma que se llevo a cabo

en el Casino Social del municipio de Rayón, Sonora.

Gestión y Seguimiento de Acciones de Coordinación Gubernamental: En este trimestre,

se recibieron analizaron y remitieron diversas dependencias y organismos

descentralizados y desconcentrados de las administraciones públicas federal y estatal

un total de 60 solicitudes para su valoración correspondiente, registrándose al cierre del

ejercicio los siguientes resultados: 59 obtuvieron resolución de carácter positivo y una

negativa.

Las metas calendarizadas para su cumplimiento en el presente periodo trimestral

reportan la obtención de los siguientes resultados:

Municipios Participantes en el Programa Agenda Desde lo Local: El avance negativo

registrado en esta meta es resultado de que el Instituto Nacional del Federalismo y

Desarrollo Municipal (INAFED), implemento una serie de modificaciones a la

metodología y lineamientos operativos del Programa Agenda Desde lo Local, los cuales

se contemplan difundirlos y aplicarlos en el próximo trimestre, por lo que se solicita que

la cantidad programada se incorpore en el siguiente periodo.

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EVT‐02 

 

149  

Promoción de Programas y Acciones del Fortalecimiento de la Administración

Hacendaria Municipal: En esta meta se considero el otorgamiento de 40 asesorías,

cantidad que se incremento al reportarse un alcance de 208 al cierre del ejercicio

programático trimestral.

El cumplimiento de la meta depende en gran medida del número de solicitudes y/o

requerimientos de asesorías y apoyos técnicos planteados por funcionarios y servidores

públicos adscritos a los gobiernos y administraciones municipales del Estado.

Ejecución de Programas y Acciones de Capacitación y Profesionalización Municipal:

Esta meta presenta un avance del 100 por ciento, equivalente a que se efectuaron 26

acciones en la materia, de una igual cantidad que se programó alcanzar en este

periodo.

Coordinar Acciones de Seguimiento y Evaluación del Desarrollo Municipal: Se

contemplo de manera programática la realización de 24 acciones, cantidad que al cierre

del trimestre se incremento hasta alcanzar un número de 62.

El logro que se enuncia depende en gran medida de los requerimientos y/o

planteamientos que presenten ante este Organismo funcionarios y servidores públicos

adscritos a los 72 gobiernos y administraciones municipales. Por lo que los resultados

pueden ser mayores, iguales o menores a los programados inicialmente.

Impulso del Programa de Hospedaje de Páginas Web Municipales: Se reporta un avance

nulo de la presente meta en relación a la cantidad programada de 5 acciones a realizarse.

La variación negativa que se observa, es resultado de que se iniciaron de manera tardía

las actividades encaminadas a la gestión de acceso gratuito a plataformas de

hospedaje de diversas páginas web en operación por parte de dependencias y

organismos de la Administración Pública Estatal. Además se detecto que para avanzar

de manera gradual en este programa se requiere promover en ellos los municipios a

apoyar en su etapa inicial la designación de sus enlaces informáticos.

Es por ello, que se solicitó la reprogramación de referida meta, ya que la

instrumentación del citado programa iniciara en el siguiente trimestre contemplándose

una serie de acciones a generarse en esta materia.

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EVT‐02 

 

150  

0713 Comision de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)

Los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para

este Organismo Descentralizado alcanzó un total de 34 millones 075 mil pesos, de los

cuales se devengaron en el presente periodo la cantidad de 2 millones 144 mil 817

pesos, lo que representa un avance financiero de 6.29 por ciento en relación con el

monto anual autorizado para el presente ejercicio fiscal.

Durante este trimestre, se llevo a cabo por parte de la Dirección Técnica de la

mencionada Comisión, la realización de un programa de visitas de trabajo a diversas

localidades del Estado en donde se determinó iniciar la atención de una serie de

solicitudes de apoyos económicos y/o paquetes de materiales a utilizarse en la

construcción y mejoramiento integral de viviendas de interés social.

Se dictamino las condiciones óptimas para la ocupación de un total de 45 espacios

habitacionales que de manera inmediata contribuirá a mejorar la calidad de vida de 180

personas que son considerados como los beneficiarios directos de la ejecución de este

tipo de acciones de impacto social.

Los municipios que fueron beneficiados son: Santa Ana (9); Cananea (7); San Luis Río

Colorado (5); San Ignacio Río Muerto (1); Navojoa (3); Huatabampo (5); Empalme (3) y

Cumpas con 12 viviendas edificadas.

En lo correspondiente a los avances registrados en cada una de las metas establecidas

en el calendario trimestral, para su cumplimiento se describen a continuación:

Construcción de Vivienda: Inicialmente para esta meta no se estimo ninguna cantidad a

alcanzar, no obstante lo anterior se recibieron recursos provenientes del Fondo

Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), que permitieron conjuntar recursos

estatales e hicieron posible la construcción de 45 viviendas.

Control y Seguimiento Administrativo y de Servicios para el Desarrollo Social: Se

observa un cumplimiento del 100 por ciento al reportar la integración de 5 documentos

que coinciden con la cantidad proyectada en el programa operativo anual.

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $253,668,184 $254,737,987 $28,837,307 11.37PESOS07

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$145,535,888 $28,837,307

DEVENGADO

REALIZADO

01 SECRETARIA $40,856,121 $46,246,996 $6,600,308 16.16PESOS $29,245,564 $6,600,308

26 PROTECCION SOCIAL

08 OTROS GRUPOS VULNERABLES

E1 SONORA SOLIDARIO

1 AYUDEMOS A AYUDAR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 REGISTRO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES BENEFICIARIO 70294 15840 16.474000 12134 12134

002 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ATENCION CIUDADANA PERSONA 4974 1520 2.756320 174 174

003 ACCIONES DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA POLITICA SOCIAL DOCUMENTO 88 24 16.6796 16 16

004 IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL REGIONAL

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE INTEGRAL LA RED ESTATAL PARA EL DESAROLLO SOCIAL

DOCUMENTO 12 3 2512 3 3

002 EJECUCION DE ACIONES DE CORRESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL

INFORME 216 54 25216 54 54

02 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO $2,105,869 $2,371,686 $412,581 19.59PESOS $1,951,106 $412,581

26 PROTECCION SOCIAL

08 OTROS GRUPOS VULNERABLES

E1 SONORA SOLIDARIO

1 AYUDEMOS A AYUDAR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

002 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

Página 1 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $253,668,184 $254,737,987 $28,837,307 11.37PESOS07

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$145,535,888 $28,837,307

DEVENGADO

REALIZADO

001 COORDINAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES

DOCUMENTO 12 3 2512 3 3

002 IMPULSAR LA CORRESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL EN PROGRAMAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

REUNION 46 10 4040 16 16

03 SUBSECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y ENLACE INSTITUCIONAL $2,447,126 $2,416,551 $477,309 19.50PESOS $2,246,326 $477,309

26 PROTECCION SOCIAL

08 OTROS GRUPOS VULNERABLES

E1 SONORA SOLIDARIO

1 AYUDEMOS A AYUDAR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

002 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 PLANEAR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS DE TRABAJO EN MATERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y ENLACE INSTITUCIONAL

INFORME 13 4 30.7713 4 4

002 COORDINAR LA INSTRUMENTACION DE ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL

REUNION 60 17 11.5969 8 8

04 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA $6,324,391 $6,217,995 $1,188,809 18.80PESOS $6,120,746 $1,188,809

26 PROTECCION SOCIAL

08 OTROS GRUPOS VULNERABLES

E1 SONORA SOLIDARIO

1 AYUDEMOS A AYUDAR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

002 PARTICIPACIÓN SOCIAL

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 SEGUIMIENTO DE PARTICIPACION SOCIAL REUNION 370 23 59.89187 112 112

002 EJECUCION DE ACCIONES DE CAPACITACION SOCIAL PERSONA 12390 2720 53.669280 4980 4980

05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION $18,737,926 $18,453,285 $1,811,287 9.67PESOS $9,867,854 $1,811,287

Página 2 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $253,668,184 $254,737,987 $28,837,307 11.37PESOS07

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$145,535,888 $28,837,307

DEVENGADO

REALIZADO

26 PROTECCION SOCIAL

08 OTROS GRUPOS VULNERABLES

E1 SONORA SOLIDARIO

1 AYUDEMOS A AYUDAR

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

001 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA MINISTRACION DE COVES

DOCUMENTO 63 21 084 0 0

002 INFORMES DE EVALUACION PROGRAMATICA DE LA DEPENDENCIA

INFORME 46 16 34.7846 16 16

003 COORDINACION DE LA ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LA SECRETARIA

DOCUMENTO 15 6 4015 6 6

004 ELABORACION DE LA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CUENTA PUBLICA

DOCUMENTO 5 1 504 2 2

005 EJECUCION DE ACCIONES DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

ASUNTO 682 12 ( * )48 646 646

06 DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA CRESER $30,561,827 $30,221,404 $8,642,688 28.28PESOS $30,041,677 $8,642,688

26 PROTECCION SOCIAL

08 OTROS GRUPOS VULNERABLES

E1 SONORA SOLIDARIO

1 AYUDEMOS A AYUDAR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 COORDINAR LA INSTRUMENTACION DE ACCIONES DEL PROGRAMA CRESER CON BIENESTAR

DOCUMENTO 61 15 26.6760 16 16

Página 3 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $253,668,184 $254,737,987 $28,837,307 11.37PESOS07

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$145,535,888 $28,837,307

DEVENGADO

REALIZADO

002 IMPULSAR ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL INFORME 60 15 2560 15 15

2 PUENTE AL DESARROLLO

S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

901 CreSer CON BIENESTAR

D POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA

13 TODO EL ESTADO

001 OTORGAMIENTO DE APOYOS A LA POBLACION OBJETIVO APOYO 11378 1856 42.619280 3954 3954

08 DIRECCION GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL $1,670,505 $1,647,033 $296,468 17.75PESOS $1,444,811 $296,468

26 PROTECCION SOCIAL

08 OTROS GRUPOS VULNERABLES

E1 SONORA SOLIDARIO

1 AYUDEMOS A AYUDAR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

001 VINCULACIÓN SOCIAL

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ASESORIA Y ORIENTACION A AGRUPACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

ASESORIA 57 15 2060 12 12

002 IMPULSO DE LA PROFESIONALIZACION DE LAS AGRUPACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

APOYO 146 48 1.04192 2 2

003 CAPACITACION EN PROYECTOS DE PROCURACION DE FONDOS PARA OSC'S

ORGANISMO 44 14 20.8348 10 10

004 CONVENIOS DE COLABORACION CON INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

CONVENIO 8 3 011 0 0

09 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL $43,745,965 $41,870,665 $2,898,920 6.63PESOS $13,362,365 $2,898,920

26 PROTECCION SOCIAL

08 OTROS GRUPOS VULNERABLES

E1 SONORA SOLIDARIO

1 AYUDEMOS A AYUDAR

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

Página 4 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $253,668,184 $254,737,987 $28,837,307 11.37PESOS07

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$145,535,888 $28,837,307

DEVENGADO

REALIZADO

001 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTA BASICA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE AREAS MARGINADAS (PIAM)

PROGRAMA 0 0 01 0 0

002 EJECUCION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, RECREACION Y DEPORTE (PIBRYD)

OBRA 14 0 00 0 0

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

002 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INTEGRACION DE ACTAS DE INSTALACION DE GRUPOS DE AHORRO DEL PROGRAMA PARA UNA VIVIENDA DIGNA

DOCUMENTO 0 20 0160 0 0

002 INSTRUMENTACION DE SISTEMAS DE CONTROL PRESUPUESTAL POR PROYECTO

DOCUMENTO 20 28 0306 0 0

003 INFORMES DE SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO POR PROGRAMA

INFORME 5 2 405 2 2

2 PUENTE AL DESARROLLO

S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

903 DIGNIFICACIÓN INTEGRAL DE LA VIVIENDA SOCIAL

D POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA

13 TODO EL ESTADO

001 INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA

PAQUETE 139 0 01600 0 0

10 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS $1,231,585 $1,280,538 $300,953 24.44PESOS $1,172,850 $300,953

26 PROTECCION SOCIAL

08 OTROS GRUPOS VULNERABLES

E1 SONORA SOLIDARIO

1 AYUDEMOS A AYUDAR

Página 5 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $253,668,184 $254,737,987 $28,837,307 11.37PESOS07

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$145,535,888 $28,837,307

DEVENGADO

REALIZADO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

003 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INTEGRACION DE DOCUMENTOS Y/O NORMATIVOS EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL

DOCENTE 76 31 24.4286 21 21

002 OTORGAMIENTO DE ASESORIA Y APOYO JURIDICO ASESORIA 90 34 37.7890 34 34

003 ATENCION A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION QUE LOS CIUDADANOS PRESENTAN A LA DEPENDENCIA

SOLICITUD 72 20 16.4679 13 13

11 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES $58,509,408 $57,772,151 $1,309,874 2.24PESOS $19,278,838 $1,309,874

26 PROTECCION SOCIAL

08 OTROS GRUPOS VULNERABLES

E1 SONORA SOLIDARIO

1 AYUDEMOS A AYUDAR

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES INFORME 17 5 46.6715 7 7

002 REALIZACION DE JORNADAS DE ATENCION CIUDADANA JORNADA 2 1 502 1 1

003 EJECUCION DEL PROGRAMA CRESER CON AUTOEMPLEO CREDITO 132 30 0162 0 0

004 EJECUCION DEL PROGRAMA DE APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA

BENEFICIARIO 9000 0 09000 0 0

005 INSTALACION DE ESTANCIAS DE DIA PARA ADULTOS MAYORES INSTITUCION 30 6 030 0 0

2 PUENTE AL DESARROLLO

S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

902 CreSer CON CON ADULTOS MAYORES

C ADULTOS MAYORES

Página 6 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $253,668,184 $254,737,987 $28,837,307 11.37PESOS07

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$145,535,888 $28,837,307

DEVENGADO

REALIZADO

13 TODO EL ESTADO

001 VARIACION EN EL PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN APOYOS

BENEFICIARIO 50000 0 050000 0 0

12 CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL $13,402,461 $11,907,906 $2,753,292 20.54PESOS $11,728,752 $2,753,292

22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

07 DESARROLLO REGIONAL

E1 SONORA SOLIDARIO

1 AYUDEMOS A AYUDAR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 MUNICIPIOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA AGENDA DESDE LO LOCAL

MUNICIPIO 40 26 040 0 0

002 PROMOCION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DEL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION HACENDARIA MUNICIPAL

ASESORIA 568 40 52400 208 208

003 EJECUCION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION MUNICIPAL

ACCIÓN 130 26 20130 26 26

004 COORDINAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESAROLLO MUNICIPAL

ACCIÓN 158 24 51.67120 62 62

005 IMPULSO DEL PROGRAMA DE HOSPEDAJE DE PAGINAS WEB MUNICIPALES

ACCIÓN 67 5 072 0 0

13 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA $34,075,000 $34,331,778 $2,144,817 6.29PESOS $19,075,000 $2,144,817

22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

05 VIVIENDA

E1 SONORA SOLIDARIO

1 AYUDEMOS A AYUDAR

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

002 FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA.

D POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA

Página 7 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $253,668,184 $254,737,987 $28,837,307 11.37PESOS07

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$145,535,888 $28,837,307

DEVENGADO

REALIZADO

13 TODO EL ESTADO

001 CONSTRUCCION DE VIVIENDA VIVIENDA 129 0 34.88129 45 45

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.

D POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA

13 TODO EL ESTADO

001 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

DOCUMENTO 17 5 29.4117 5 5

Página 8 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

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EVT‐02 

 

151  

08 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

El H. Congreso del Estado autorizó a esta Dependencia recursos por 15,093 millones

342 mil 006 pesos para el ejercicio 2014. Al primer trimestre presenta un presupuesto

modificado anual de 15,126 millones 197 mil 629 pesos, representando un aumento del

0.21 por ciento del presupuesto asignado original.

El monto devengado al primer trimestre es de 3,853 millones 007 mil 707 pesos, lo que

representa un avance presupuestal del 21.29 por ciento.

Presupuesto 2014

CAPÍTULO  APROBADO  MODIFICADO  DEVENGADO 1ER TRIMESTRE 

AVANCE % 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,532,712,613.00 3,534,375,061.32 837,143,681.16 23.70 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 268,978,070.00 268,978,070.00 - -

3000 SERVICIOS GENERALES 92,647,905.00 101,874,730.95 10,117,400.51 10.92

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

10,807,923,418.00 10,921,560,257.28 3,005,746,625.63 27.81

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 80,000.00 80,000.00 - -

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 150,000,000.00 149,329,510.00 - -

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 241,000,000.00 150,000,000.00 - -

15,093,342,006.00 15,126,197,629.55 3,853,007,707.30 25.53

0810 Despacho del Secretario

Dando seguimiento y continuidad con sus gestiones el Secretario sostuvo una serie de

actividades, visitas y reuniones, durante el período que se informa todas ellas

encaminadas al logro de los compromisos establecidos para este trimestre. A

continuación se presenta su avance:

Atender solicitudes de la ciudadanía y de la Oficina del Ejecutivo asegurando su puntual

seguimiento.- Cada mes se presenta el registro sobre la atención que se brinda a la

ciudadanía, así como a la Oficina del Gobernador, con el que se le da seguimiento y se

asegura de que sean atendidas en su totalidad.

Durante el periodo de enero a marzo del 2014 se recibieron 796 peticiones, que fueron

dirigidas al Secretario de Educación y Cultura y al Gobernador del Estado, asimismo

mediante el Acceso de la Información Pública, se recibieron 75 solicitudes, mismas que

se encuentran concluidas.

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EVT‐02 

 

152  

Coordinar los esfuerzos de las diferentes unidades responsables para llevar a cabo las

políticas educativas.- Se elaboraron de acuerdo a lo programado los informes, entre los

cuales se dieron a conocer los detalles del proceso para la inscripción anticipada de

ciclo escolar 2014-2015 de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria con el fin

de asegurar la más correcta y completa planeación de los recursos humanos,

materiales y de infraestructura para brindar educación educativa de calidad.

Dirigir las Reuniones de Revisión por la Alta Dirección.- Se llevó a cabo la primera

reunión prevista para el ejercicio; en la cual se presentaron los resultados de auditorías,

satisfacción del cliente y desempeño de los procesos de todas las unidades

administrativas de la Dependencia, así como las sugerencias y proyectos que

benefician con mejoras los procesos de trabajo y facilitan proporcionar una atención de

calidad.

Tratar asuntos del Sector Educativo con la Comisión de Educación o miembros del H.

Congreso.- Durante este periodo se realiza el trámite para revisión del Proyecto de

Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley de Educación para el

Estado de Sonora, sometiendo esta iniciativa de Decreto ante el Congreso con el fin de

que nuestro Estado esté a la altura de los requerimientos que impone nuestro tiempo y

que la justicia social demanda como los son la educación que conjugue la equidad con

la calidad e igualdad de oportunidades para todos los mexicanos.

Dar respuesta al pliego de demandas locales de las secciones sindicales 28 y 54.- Meta

no programada para este trimestre.

0811 Unidad de Asuntos Jurídicos

Proporcionar asesoría jurídica interna.- No presentó informe de resultados.

Intervenir y asesorar a las unidades administrativas en procedimientos jurisdiccionales.-

No presentó informe de resultados.

Elaborar proyectos relacionados con la normatividad educativa.- No presentó informe

de resultados.

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EVT‐02 

 

153  

0812 Unidad de Enlace de Comunicación Social

Como acciones de apoyo para la difusión y el buen logro de programas y servicios

diversos que presta esta Secretaría, dando cumplimiento a las atribuciones que le

señala el Reglamento Interior de la Dependencia esta Unidad estableció metas para el

ejercicio 2014, sobre las que reporta sus logros como sigue:

Elaborar boletines de prensa sobre eventos y actividades de la secretaría de educación

y cultura.- Se elaboraron 59 boletines de prensa de los 63 que se programaron, la

variación de 4 boletines se presenta debido a que se programa considerando datos de

años anteriores y durante el periodo que se informa solo se requirió realizar 59

boletines acorde a los eventos y sucesos relevantes que se presentaron en el periodo

de la secretaria de Educación y Cultura.

Realizar campañas institucionales.- De las 3 campañas que se programaron para este

trimestre se llevaron a cabo 2; “Inscripciones anticipadas” y “DECIDE 2014”, con lo que

se logró el objetivo de la SEC referente a informar a padres de familia, maestros,

alumnos y comunidad en general sobre actividades importantes y positivas sobre la

Secretaría, de la campaña no realizada, se debió a que en el año anterior surgió una

campaña extra para el “Día del niño”, pero este año no fue necesario realizarla.

0815 Unidad de Ciencia y Tecnología

Selección, aprobación y coordinación de proyectos especiales para el fomento del uso

de las TIC's.- No presentó informe de resultados.

Coordinar el programa un nuevo futuro en materia educativa.- No presentó informe de

resultados; se modifico la programación de las metas.

Establecer alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil para acercar la

ciencia y tecnología a la población mediante contenidos educativos.- No presentó

informe de resultados. Se cambio la unidad de medida de convenio a informe, además

se modificó la programación de las metas.

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EVT‐02 

 

154  

Gestionar ante el gobierno federal recursos adicionales para el diseño, implementación

y promoción de programas o proyectos de ciencia y tecnología.- No presentó informe de

resultados. Se modifico la programación de las metas.

Realizar un diagnóstico de las políticas, programas y acciones sobre tecnología

educativa en Educación Básica, Media Superior y Superior.- No presentó informe de

resultados.

Visita y seguimiento a la operación de 54 centros Comunitarios de aprendizaje UCYT.-

Se cancela en función del recurso que le fue autorizado.

0820 Subsecretaría de Educación Básica

A cargo de esta Unidad está la responsabilidad de que se brinden los servicios oficiales

de educación básica, cultura y deporte en el Estado, además de coordinar y dirigir a las

Unidades Administrativas que de acuerdo al Reglamento Interior dependen de ésta, con

independencia de las atribuciones de cada una de ellas.

Apoyar al buen funcionamiento de las unidades de transporte escolar de la costa de

hermosillo.- Se cancela para evitar duplicidad, por que en realidad se realiza a través de

servicios Educativos del Estado de Sonora

Realizar control de revision de unidades para el mantenimiento preventivo y monitoreo

de la unidad de transporte escolar.-.Se cancela para evitar duplicidad, por que en

realidad se realiza a través de servicios Educativos del Estado de Sonora

Gestionar transferencia de recursos para el programa de transporte escolar.- Se agrega

esta meta una programación de 12 ministraciones al año.

Otorgar servicios de registro y certificacion de documentos escolares.- Se cancela para

evitar duplicidad, porque se realiza con recursos sees.

Capacitar al personal de la estructura educativa con material de la norma de control

escolar vigente.- Se agrega esta meta con una programación anual de talleres.

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EVT‐02 

 

155  

Realizar visitas de seguimiento a las reuniones de Consejos Técnicos Escolares.- Con

la intención de reflexionar detenidamente acerca de las competencias desarrolladas y

de los progresos de cada colectivo docente a favor del aprendizaje y en relación al

Consejo Técnico Escolar (CTE) se realizaron las dos visitas de seguimiento a la Tercera

y Cuarta Sesión Ordinaria de CTE.

Desarrollar acciones de capacitación y verificación a escuelas incorporadas.- Debido al

atraso en la disponibilidad de los recursos, las acciones de capacitación programadas

se llevará a cabo durante el siguiente trimestre.

Realizar visitas de seguimiento al programa de Dotación de Computadoras Portátiles a

alumnos de 5to y 6to de primaria.- Se realizó la visita de seguimiento programada

dentro de este trimestre con el fin de verificar el uso y aprovechamiento de los equipos

de cómputo por parte de los beneficiarios.

Realizar visitas de seguimiento a la implementación de políticas educativas en materia

de género.- Se realizó el acompañamiento a la Esc. Primaria Alberto Gutiérrez del

municipio de Hermosillo con la finalidad de conocer el uso de la compu.mx como una

herramienta didáctica con la que se promueve la equidad y la inclusión.

Entregar apoyos a escuelas de Educación Básica (PAE).- Meta no programada para

este trimestre.

0821 Dirección General de Educación Elemental

Entre las responsabilidades principales de esta Dirección está el coordinar, operar y

evaluar los programas de educación inicial, preescolar, especial e indígena. Planear,

organizar, coordinar y evaluar proyectos de trabajo con el personal directivo de su

ámbito de competencia. Para el cumplimiento de sus obligaciones estableció diversas

metas sobre las que se reporta el siguiente avance:

Atender niños en los centros de desarrollo infantil.- Meta no programada en este

trimestre.

Atender alumnos en los servicios de educación especial.- Meta no programada en este

trimestre.

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EVT‐02 

 

156  

Realizar seminarios de capacitación al personal de educación especial y regular.- Meta

no programada en este trimestre.

Atender alumnos en los servicios de educación preescolar estatal.- Meta no

programada en este trimestre.

Dotar de uniformes escolares a los alumnos de escuelas públicas de Educación

Preescolar.- Meta no programada en este trimestre.

0822 Dirección General de Educación Primaria

La Dirección General de Educación Primaria comprometida con el cumplimiento de la

metas programadas da seguimiento cercano a las mismas, promoviendo entre el

personal el sentido de responsabilidad y profesionalismo en el servicio que se brinda.

Atender alumnos en los servicios de Educación Primaria Estatal.- Meta no programada

en este trimestre.- Meta no programada en este trimestre.

Dotar de uniformes escolares a los alumnos de escuelas públicas de Educación

Primaria.- Meta no programada en este trimestre.

0823 Dirección General de Educación Secundaria

Las acciones realizadas durante el primer trimestre del Programa Operativo Anual,

permitieron avanzar en el cumplimiento de las metas y con ello contribuir en la mejora

del logro académico de los alumnos de Educación Secundaria.

Proporcionar servicio de educación física a escuelas de Educación Básica.- Meta no

programada en este trimestre.

Adquisición de libros de texto para Educación Secundaria.- Meta no programada en

este trimestre.

Atender alumnos en los servicios de Educación Secundaria General Estatal.- Meta no

programada en este trimestre.

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EVT‐02 

 

157  

Atender alumnos en los servicios de Educación Secundaria Técnica Estatal.- Meta no

programada en este trimestre.

Atender alumnos en Educación Telesecundaria.- Meta no programada en este

trimestre.

Dotar de uniformes escolares a los alumnos de escuelas públicas de Educación

Secundaria.- Meta no programada en este trimestre.

0824 Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar

La Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar, programa las presentes metas,

con un interés especial por los aspectos de la salud y seguridad que más influyen para

alcanzar los objetivos educativos de aprovechamiento escolar y desarrollo de aptitudes

para la vida, mediante el fomento de actitudes y conductas para una vida saludable, la

prevención y atención de problemas comunes de salud en el ámbito escolar, la

detección temprana y atención de trastornos que afectan el aprendizaje de los alumnos

y la promoción de ambientes saludables y seguros en los espacios educativos.

Realizar acciones de difusión, prevención, detección y vigilancia en materia de

alimentación, en el marco de la estrategia nacional contra el sobrepeso, obesidad y

desnutrición.- Con el objetivo de prevenir daños a la salud en estudiantes y fortalecer la

capacidad de atención del alumno, se llevaron a cabo 220 acciones de difusión dirigidas

a 42,506 estudiantes, se capacitó a 53 concesionarios, y 306 padres.

Realizar acciones de vinculación, capacitación, acompañamiento y difusión en materia

de emergencia escolar.- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron 65 acciones

en materia de protección civil programadas para este trimestre, capacitando a 17,217

alumnos, 866 docentes en 109 planteles educativos.

0825 Dirección General de Tecnología Educativa

Elaborar proyecto aplicado al fomento y uso adecuado de la tecnología.- En el primer

trimestre del 2014 se elaboraron 2 proyectos dirigidos al fomento y uso adecuado de la

tecnología, estos fueron: Proyecto diagnóstico a aulas de tecnología y cifras de

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EVT‐02 

 

158  

capacitación a personal docente y administrativo en el uso de TIC y el Proyecto de

“Fortalecimiento al uso del Centro Comunitario Digital (CCD) y su plataforma”.

Gestionar asesoría técnico pedagógica para las áreas que integran a la Dirección

General de Tecnología Educativa.- En este periodo se realizó la gestión de 5 asesorías

técnico-pedagógico a la Dirección General de Tecnología Educativa, las asesorías

están relacionadas con los siguientes temas; Taller de diseño de Objetos de

Aprendizaje con EXe Learning, Elaboración de materiales apoyados con uso de las TIC

y por último del Programa Mi Compu MX.

Elaborar y asesorar procesos de formación continua para el uso de las TIC.- La

asesoría técnico-pedagógica realizada en este trimestre fue dirigida al personal de la

Dirección de Fortalecimiento Académico de la Dirección General de Tecnología

Educativa, fue impartida por el Profesor Hiram Chaires y fue acerca de cómo montar en

la plataforma Moodle las propuestas educativas relacionadas con la capacitación a

docentes en el uso de TIC, que se implementarán durante este año.

Implementar "Proyecto de reactivación sobre el uso de aulas de tecnología que operan

como Centros Comunitarios Digitales (CCD)".- Meta no programada en este trimestre.

0826 Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Promover y fomentar el interés y el conocimiento de los servidores públicos en materia

de prospectiva de la educación en el estado de Sonora.- No presentó informe de

resultados.

Publicación de estudios sobre tendencias de innovación y resultados de la aplicación de

programas educativos.- No presentó informe de resultados.Se modifico la programación

de metas.

Revisión de 54 Centros Comunitarios de aprendizaje.- No presentó informe de

resultados. Se modifico la programación de metas.

Elaboración de contenidos en formato de objetos de aprendizaje para el programa de

computadoras portátiles.- No presentó informe de resultados. Se modifico la

programación de metas.

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159  

Selección de contenidos y recursos materiales para el programa de computadoras

portátiles.- No presentó informe de resultados.

0830 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

Como responsable de Impulsar la Gestión Educativa Institucional de Calidad para los

niveles Media Superior y Superior, así como de Coordinar el Marco Normativo y

Operacional de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior y

Media Superior (COEPES y CEPEMS), esta unidad definió para este ejercicio las

siguientes metas.

Participar en las reuniones del comité técnico estatal de oportunidades.- Durante este

trimestre se llevó a cabo 1 reunión de 2 programadas; una de ellas no se llevó a cabo

por las múltiples actividades del personal de la Delegación Estatal del Programa de

Desarrollo Humano Oportunidades, quienes fungen como Secretarios Técnicos de este

Comité.

Realizar reuniones de grupo de trabajo de educación media superior.- Se realizó la

reunión programada en el trimestre, el día 21 de febrero del presente año, donde se

contó con la participación de los representantes de los subsistemas Cobach, CECyTES,

Conalep, personal operativo de la Delegación Estatal y personal de la Secretaría de

Salud.

Realizar reuniones con los organismos coordinados.- Se realizaron las 23 reuniones

programadas, entre los temas que se trataron destacan los siguientes: Clima laboral,

RVOES, DECIDE 2014, se tomó la decisión por cuestiones de presupuesto que será de

modo virtual, esto es con el apoyo del área de Innovación Tecnológica de la SEC y

caso CONALEP, se comisiona a personal adscrito a la SEMSyS a visitar planteles de

CONALEP en el estado, para realizar un sondeo a la comunidad y en el sector

productivo de cómo se percibe dicha institución, entre otros temas.

Coordinar y dar seguimiento a los acuerdos de las reuniones del Secretariado conjunto

y asambleas generales de CEPEMS – COEPES.- Durante el primer trimestre se realizó

una de las cuatro reuniones programadas, se realizó la reunión del Secretariado

Conjunto de la COEPES. Las 3 reuniones no realizadas fueron las siguientes; reunión

del Secretariado Conjunto de la CEPEMS, las asambleas de CEPEMS y COEPES y as

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160  

reuniones de CEPEMS, no se realizaron debido a que fueron diferidas en forma

reiterada con relación al avance de la Reforma Educativa.

0831 Dirección General de Educación Media Superior y Superior

Con el propósito de apoyar a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior,

y atendiendo a sus responsabilidades, la Dirección General de Educación Media

Superior y Superior estableció para este trimestre Enero-Marzo de 2014, metas

principales, sobre las que informa el siguiente avance:

Realizar visitas de inspección a instituciones que solicitan o cuentan con

reconocimiento de validez oficial de estudios de nivel Medio Superior y Superior.-

Durante este trimestre, se programaron 9 visitas de inspección las cuales no se llevaron

a cabo por no tenerse liberado el presupuesto, por lo que dichas visitas tendrán que ser

reprogramadas y distribuidas en otros meses.

Realizar autenticaciones de documentos de nivel superior, medio superior y terminal.-

Durante este trimestre, se llevó a cabo la autenticación de 896 documentos escolares

que acreditan estudios en instituciones de Educación Media Superior y Superior

incorporadas a SEC. La variación con respecto a lo programado se debe a que el

trámite de autenticación de documentos se basa en la demanda del mismo y la

programación solamente es un estimado basado en estadísticas de años anteriores,

atendiéndose el total de solicitudes recibidas.

Realizar revalidaciones y equivalencias de estudio de nivel medio superior y superior.-

Durante este trimestre se expidieron 458 resoluciones de revalidación y equivalencia de

estudios de nivel medio superior y superior, cuyo objetivo es facilitar a los estudiantes el

tránsito dentro del sistema educativo nacional así como revalidar estudios efectuados

en el extranjero. La variación con respecto a lo programado se debe a que este trámite

está en función de la demanda y la programación es un estimado basado en

estadísticas de años anteriores, lo cual puede variar dependiendo de varios factores

sociales y económicos ajenos a esta Dirección General, sin embargo, se atienden la

totalidad de solicitudes recibidas.

Dictaminar solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de nivel Medio

Superior y Superior.- Meta no programada en este trimestre.

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161  

Dar seguimiento a actividades académicas y financieras en apoyo de las Instituciones

de Educación Media Superior.- Durante el trimestre se llevaron a cabo tres reuniones

con los titulares de las instituciones de Educación Media Superior en las que se

atendieron los siguientes temas: Revisión de convocatoria para el Foro de Consulta del

Modelo Educativo de Educación Media Superior, inicio de actividades de las

Comisiones de Trabajo del Espacio Común de la Educación Media Superior en el

Estado de Sonora y Difusión de Convocatoria de Examen de Ingreso a Educación

Media Superior 2014-2015 y “Decide el escenario de tu futuro 2014.

Realizar evento de promoción de la oferta educativa “Decide 2014”.- Durante este trimestre

se llevó a cabo el evento “Decide 2014”, por primera vez a través de la página WEB

http://www.decide. gob.mx con el propósito principal de que todos los interesados tengan

acceso a la información las veces que lo requieran, ofreciendo este formato diversos

beneficios, entre ellos: el diseño en un ambiente virtual, aprovecha las ventajas que ofrece

Internet, brindando la información de una forma amigable a los interesados; no cuenta con

restricciones geográficas ni horarios; capta la atención de los jóvenes demandantes a

través de novedosos medios electrónicos como lo son las tabletas y celulares; el portal

cuenta con información disponible de 271 instituciones educativas de los niveles de

educación superior, media superior, terminal y capacitación para el trabajo, integradas en la

estadística oficial que maneja la Secretaría de Educación y Cultura.

Participar en reuniones de CONAEDU y Grupos Técnicos.- Se realizaron las tres reuniones

programadas en este período y tres reuniones extraordinarias debido a la necesidad de dar

seguimiento inmediato a los acuerdos tomados en reuniones anteriores. Los temas

tratados fueron: Designación de sedes para los Foros de Consulta del Modelo Educativo, el

21 de enero; Foro Regional de Consulta del Modelo Educativo, Sede Norte el 11 de

Febrero; Foro Regional de Consulta del Modelo Educativo, Sede Noroeste el 27 de febrero;

Espacio Común para la Educación Media Superior, el 28 de febrero; Integración del grupo

de trabajo para conducir los aspectos de la evaluación para el concurso nacional de

ingreso del personal docente en colaboración con CENEVAL, el 10 de marzo; Mesa de

trabajo para la evaluación docente, el 19 de marzo.

Realizar visitas de promoción para la acreditación de programas educativos.- No se

llevó a cabo la visita programada debido al atraso en la disponibilidad de recursos, por

lo que están detenidas las visitas por el momento hasta que se libere el presupuesto.

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Actualizar base de datos estadística de los niveles Medio Superior y Superior.- Meta no

programada en este trimestre.

Operar las escuelas Normales Estatales.- Meta no programada en este trimestre.

0832 Dirección General de Intercambios y Asuntos Internacionales

Dentro de los objetivos de esta Dirección General es lograr el cumplir con las

actividades programadas durante este trimestre, llevando a cabo vistas de supervisión,

eventos de promoción seguimiento y organización de eventos internacionales y

capacitación de personal administrativo y/o educativo.

Atender a grupos de 1° a 6° grado a través del Programa Inglés en Primaria.- Meta no

programada en este trimestre.

Realizar visitas de supervisión a asesores y coordinadores del Programa de Inglés.-

Durante el periodo que se informa se realizó una supervisión del programa Inglés en

Primaria en la zona centro del Estado, quedando pendiente de realizar 2 supervisiones

correspondientes a la zona Sur y Norte del Estado, no se realizaron, se está en espera

de la liberación del presupuesto para realizar las visitas pendientes.

Seguimiento a las líneas de acción de las comisiones Sonora-Arizona, Sonora -Nuevo

México, gobernadores fronterizos y reunión contacto.- Durante este trimestre se superó

la meta de organizar 1 reunión, llevándose a cabo la Reunión Plenaria de la Comisión

Sonora Arizona y Arizona México y otra reunión de seguimiento con el Departamento

de Educación de Arizona, donde se revisaron los detalles de la Reunión Interplenaría y

la agenda para la Próxima Reunión Plenaria.

Editar y publicar la revista Sonarida.- Meta no programada en este trimestre.

Organizar reuniones del Comité de Educación de las comisiones Sonora-Arizona,

Sonora - Nuevo México y gobernadores fronterizos.- Durante este trimestre se llevó a

cabo la Reunión Plenaria de la Comisión Sonora Arizona y Arizona México, donde se

propusieron nuevas líneas de acción para ser trabajadas durante el año, dentro del

Comité de Educación, entre los estados de Arizona y Sonora.

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163  

Gestionar apoyo para alumnos sonorenses en el marco del Programa De Beneficio De

Pago (PROBEP).- En este trimestre se logró el objetivo de otorgar 20 apoyos a alumnos

sonorenses, con la finalidad de apoyar a estudiantes que se encuentran estudiando en

escuelas del Estado de Arizona.

Realizar eventos de promoción de programas interculturales.- Se realizaron 3 eventos

de promoción de programas interculturales, llevándose a cabo la Sesión Informativa en

la Universidad del Valle de México, Rueda de Prensa de los programas sociales de la

Dirección General de Intercambios y por último una entrevista en el programa de radio

“Proyecto Puente”, donde se dio promoción a las convocatorias internacionales que

ofrece la Dirección de Asuntos Internacionales.

0833 Dirección General de Vinculación y Participación Social

Impulsar programas que promuevan la educación integral de los alumnos de Educación

Media Superior y Superior.- Meta no programada en este trimestre.

Vincular la Educación Media Superior y Superior con el sector productivo y los tres

niveles de gobierno.- Iniciaron los trabajos para el lanzamiento de la Convocatoria del

Programa “Jóvenes en Acción” que se lleva a cabo en coordinación con el Consulado

Americano en Hermosillo y la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la

Dirección de Vinculación, misma que consiste en que los estudiantes de preparatorias

públicas, desarrollen proyectos en donde ellos mismos sean actores de cambio social,

es decir, tendientes a combatir problemas donde los mismos jóvenes están inmersos,

tales como el bullying, la drogadicción, el alcoholismo, el pandillerismo, la violencia en el

noviazgo, entre otros.

Por otro lado, se llevaron a cabo par de reuniones con la Coordinadora Nacional de

Educación de Coparmex, Xóchitl Lagarda Burton a fin de que Sonora ingrese a la

segunda etapa del Sistema Dual. En dichos encuentros estuvieron presentes el Director

General de Vinculación y Participación Social, Dr. Víctor Manuel Cervantes Velázquez y

el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Gustavo de Unanue Galla.

Por otra parte, y en seguimiento a las diferentes etapas del Programa “Jóvenes en

Acción”, se acudió a las instalaciones de Cobach Villa de Seris a promocionarlo entre el

alumnado que cursa el segundo y cuarto semestre.

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164  

0834 Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas

Prestar servicios de registro profesional.- Se logró realizar un total de 1,339 servicios de

registro de los 1,700 programados en este primer trimestre, esto debido a las opciones

y tiempos de titulación que las Universidades ofrecen, viéndose reflejado en el servicio

de registro profesional que esta Unidad Administrativa ofrece.

Registro y Certificación de Instituciones de Educación Profesional.- No presentó

información. Se cancela ya que estos trámites no fueron contemplados en la Ley de

Ingresos y por lo tanto no se cuenta con autorización para su cobro.

Asesoría a colegios de profesionistas sobre registro, certificación profesional y

profesionalización de sus miembros.- De las 57 asesorías programadas se realizó un

total de 91 asesorías en este primer trimestre, logrando 34 más de lo programado,

debido a la demanda e interés que tienen los profesionistas de ser colegiados-

certificados en la profesión que ejercen.

0840 Subsecretaría de Planeación y Administración

A cargo de esta Subsecretaría están principalmente la responsabilidad de la

Coordinación de Control de Calidad, la coordinación de la planeación, programación y

administración presupuestal del Sector Educativo, para lo cual definió las siguientes

metas que a continuación se informa sobre su avance.

Coordinar la planeación y administración de los recursos educativos.- En el presente

trimestre se cumplió la meta de coordinar la planeación y administración de los recursos

educativos.

Planear, dirigir y evaluar a las unidades administrativas adscritas a esta Subsecretaría.-

Se cumple con la meta programada que tiene como objetivo planear, dirigir y evaluar

las unidades administrativas adscritas a esta Subsecretaria.

Operar el programa de Vivienda para los Trabajadores de la Educación del Estado de

Sonora.- Trimestralmente, ésta Dirección General realiza reuniones informativas con los

integrantes de Comité Técnico, en el trimestre se efectuó 1 reunión, considerada como

la primera reunión ordinaria de comité técnico. El fideicomiso para el Programa VITEES,

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165  

se encuentra regido por un Comité Técnico designado por el Fondo Maestro. Dicho

Comité Técnico es el encargado de realizar las autorizaciones correspondientes para

llevar a cabo las diversas actividades por la Dirección General de VITEES.

Gestionar transferencia de recursos a VITEES.- Se realizaron 2 de las 3 gestiones de

recursos programadas.

0841 Dirección General de Planeación

Integrar el Programa Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la

Dependencia.- Meta no programada en este trimestre.

Analizar la correspondencia entre grupos y plantilla de personal autorizado por Centro

de Trabajo.- Meta no programada en este trimestre.

Integrar de manera sistematizada la información estadística del Sector Educativo del

Estado.- Meta no programada en este trimestre.

Realizar las gestiones necesarias para la construcción de espacios educativos en

educación Basica.- Se cancela porque se adelantó la realización de estas gestiones en

diciembre del 2013.

Integrar los informes de Avance Programático Presupuestal y la Cuenta Pública.- Se

elaboró el informe de la Cuenta Pública 2013 del programa operativo anual, para la

Secretaría de Hacienda al igual que el Primer Informe Trimestral del 2014.

0842 Dirección General de Recursos Humanos

La Dirección General de Recursos Humanos tiene como responsabilidad y propósito

rector el administrar los derechos y obligaciones de los trabajadores de la educación en

el Estado de Sonora, para lo cual estableció las siguientes metas para el ejercicio,

informando del avance de la correspondiente a este trimestre, como sigue:

Dictaminar plazas estatales vacantes.- En este trimestre se dictaminaron 21 plazas en

tiempo y forma, se superó la meta de dictaminar 16 plazas, esto debido a la demanda

por jubilaciones que se presentaron en el mes de febrero del presente año.

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166  

Gestionar la capacitación para el personal de la administración central de la Secretaría.-

En el primer trimestre se programaron realizar 10 cursos de capacitación, sin embargo

se logró realizar un total de 34 cursos de capacitación para el personal que labora en la

administración central de esta Dependencia, los cursos realizados fueron los siguientes:

Prevención de Incendios, La Adversidad tu Aliada o tu Enemiga, 4 cursos de

Introducción a La Transversalidad de la Perspectiva de Género en la Administración

Pública, Auto motivación, Aprovechando el Estrés para Trabajar Mejor, Curso en Línea:

Gráficos en Excel, Un Servidor Público No Nace Se Hace, 5 Pasos Para Una Junta

Efectiva, Combinación de Correspondencia en Word 2007, Formación de la Voluntad, 2

cursos de Tu Actitud Hace la Diferencia, Proyecto de Vida para el Éxito Personal,

Fórmulas Básicas en Excel, Manejo Positivo del Estrés, 3 talleres sobre Archivo de

Trámite, Asertividad: Una Estrategia para el Éxito en tu Vida, Actitud para el Éxito,

Inteligencia Emocional para el Servidor Público, Técnicas de Negociación para la

Solución de Conflictos, Presentaciones en Power Point 2007, 2 cursos de Bases de la

Planeación Estratégica, Acciones Correctivas y Preventivas, Comunicación Efectiva,

Herramientas de Visualización de Bases de Datos en Excel 2007, Sensibilización

SIGESCA, Reconocimiento de Nuestros Talentos y 2 Diplomados de Desarrollo

Humano ASUME-SEC .

Realizar evaluación de clima laboral para personal de la administración central.- Meta

no programada en este trimestre.

Calcular, validar y distribuir la nómina del personal estatal.- En el primer trimestre se

efectuaron 7 de 8 nóminas que fueron programadas. La nómina que no se efectuó se

tenía programada para la quincena 01 del presente año, para el pago de la segunda

parte del aguinaldo 2013, la cual no fue necesaria realizar ya que se efectuó en la

quincena 22 del año 2013.

0843 Dirección General de Administración y Finanzas

En apego al Proceso de la Subsecretaría de Planeación y Administración, esta

Dirección General se ha comprometido con su línea de acción Coordinación de los

Servicios Administrativos y Financieros, teniendo programado para el primer trimestre

del 2014 cuatro metas, las cuales se informa como sigue:

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Evaluar la administración de los recursos materiales.- Se evaluó la administración de los

recursos materiales mediante el seguimiento de 85 órdenes de trabajo para el

mantenimiento de oficinas administrativas, de las cuales 61 fueron referentes a

reparaciones eléctricas, 15 a refrigeración, 2 de Jardinería y 7 por limpieza.

Evaluar del desempeño del ejercicio de los recursos financieros.- En relación a la

evaluación de los Estados Financieros del Organismo, se informa que a la fecha el 100

por ciento de los registros presupuestales y contables se encuentran capturados en el

Sistema Harweb. Se capacitó a personal de las áreas de Recursos Financieros,

Presupuesto e Informática en la Ciudad de México, en Government Solutions, donde

además realizaron validaciones de auxiliares y pólizas contables, determinando

inconsistencias para su corrección. Una vez terminada al 100 por ciento la validación,

se procederá a la integración de los Estados Financieros.

Realizar evaluación al sistema integral de archivo.- En el primer trimestre del presente,

el sistema integral de archivo realizó la evaluación mediante la evaluación de 1014

cajas en forma de barrido de fondos acumulados. Se digitalizaron 31,559 documentos

correspondientes al Archivo de Concentración y 2,891 del Fondo de Archivo Histórico

de la Dependencia.

Evaluar la gestión de las aclaraciones correspondientes a las observaciones derivadas

de los procesos de auditoría.- La evaluación realizada arrojo los siguientes resultados,

la Secretaría de Educación y Cultura actualmente cuenta con 88 observaciones

correspondientes a los ejercicios de 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, dichas

observaciones se derivan de las distintas revisiones realizadas por los diferentes

Órganos Fiscalizador ya sean la Secretaría de la Contraloría General de Estado y el

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, encargados de auditar diferentes rubros

de esta Dependencia.

Al momento se continúa trabajando con la solventación de dichas observaciones en

coordinación con las diferentes áreas encargadas de su atención y seguimiento para

estar en posibilidades de atender el mayor número posible en tiempo y forma.

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0844 Coordinación General de Programas Compensatorios

El Objetivo de esta Coordinación General es mejorar la administración y ejecución de

las Acciones Compensatoria a través de la coordinación de esfuerzos con las áreas

educativas de la SEC, mediante la ampliación de oportunidades educativas para reducir

desigualdades entre grupos sociales, cerrando brechas e impulsando la equidad en el

ámbito rural e indígena en población con altos grados de marginación y pobreza.

Visita de seguimiento y supervisión de los recursos materiales y financieros.- La

finalidad de esta meta es gestionar en tiempo y forma los recursos materiales y

financieros, atendiendo a los criterios establecidos en reglas de operación, en este

primer trimestre se programaron 10 seguimientos y se llevaron a cabo 20, este aumento

se debió al aprovechamiento en las visitas realizadas a los lugares cercanos a los

programados, optimizando de esta manera el recurso.

Taller nacional, estatal, regional y de asesoría de Educación Inicial No Escolarizada.- La

finalidad de esta meta es fortalecer las competencias formativas en las figuras

educativas que coordinan, supervisa y brindan los servicios de educación inicial no

escolarizada. En este primer trimestre se programó un taller y se llevaron a cabo dos,

los talleres fueron en la Cd. de México, en el Sexto Encuentro de Promotores

Educativos “Sembrando Futuro” y el “Taller Colegiado Nacional de Formadores

Estatales”, teniendo un impacto en 21 Delegados Estatales, 7 Directores Generales,

124 Promotores Educativos, 6 Subdirectores, 31 Formadores Estatales, diversos

Coordinadores de Zona y Supervisores de módulo.

Capacitación técnico-administrativa, mediante taller de formación.- Meta no programada

en este trimestre.

Asignar, gestionar y entregar apoyos a la cadena operativa de Educación Inicial No

Escolarizada.- La finalidad de esta meta es otorgar apoyos e incentivos a Educación

Básica y Educación Inicial no escolarizada, estos apoyos se otorgan al personal que

integra la estructura educativa de la Secretaría de Educación y Cultura, en este primer

trimestre se programó entregar 819 apoyos, los cuales no se han realizado, esto se

debió a la falta de disponibilidad de recursos por parte de la Secretaría de Educación y

Cultura.

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0845 Dirección General de Servicios Regionales

A través de las delegaciones regionales que se encuentran ubicadas estratégicamente

en la entidad, se le da atención directa a la comunidad estudiantil así como al personal

directivo, docente y de apoyo en las escuelas, funcionando como principal soporte para

la desconcentración de los servicios que esta Dependencia ofrece, obteniendo

beneficios importantes como la reducción de costos y tiempo, tanto para la Secretaría

como para la comunidad en general.

Distribuir nóminas de pago a personal de la Secretaría a través de las oficinas

regionales.- En este trimestre se distribuyeron 7 nóminas en las oficinas regionales de 8

que se programaron, no se logró la meta debido a que la nómina complementaria se

generará hasta el mes de abril y no en el mes de marzo, como se tenía previsto.

Realizar revisiones del desempeño de los procesos desconcentrados en las

delegaciones.- Meta no programada en este trimestre.

0846 Dirección General de Informática

Mantener en operación el equipo informático y de telecomunicaciones de los programas

educativos.- Se proporcionaron un total de 316 servicios de mantenimiento y soporte a

las aplicaciones en operación, originalmente se habían programado 330 servicios., la

variación de 14 servicios se presenta debido a que a inicios de 2014 disminuyeron los

recursos humanos disponibles, afectando la capacidad de respuesta y atención a los

requerimientos.

Proporcionar soporte técnico a los procesos de nómina de personal administrativo y

docente.- Se brindó el soporte técnico para el procesamiento de 19 nóminas en apoyo

al pago de remuneraciones salariales del personal de la Dependencia y del Magisterio

Estatal y Federal. Originalmente se tenían programados 22 servicios de soporte técnico

a los procesos de nómina, la variación de 3 servicios se genera principalmente debido a

que en el mes de marzo no fue requerido el servicio como se tenía previsto, el soporte

técnico de nómina federal para el procesamiento del pago de Becas.

Proporcionar mantenimiento y soporte técnico al equipo de cómputo y de

telecomunicaciones de la institución.- Se brindaron 482 servicios de soporte y

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mantenimiento a los equipos de cómputo y telecomunicaciones de los 859

originalmente previstos; la variación en la meta es de 377 servicios y se presenta

debido a que se programa considerando datos históricos y estadísticos.

Desarrollar nuevas aplicaciones o portales web.- En el periodo que se informa no se

proporcionó el servicio de desarrollar un portal web, a que en el periodo que se informa no

fue requerido el desarrollo de una nueva aplicación o portal web como se había previsto.

0847 Coordinación General de Carrera Magisterial

El programa Nacional de Carrera Magisterial se concibió para motivar al personal

docente a través de estímulos y premios sujetos al desempeño de los mismos,

conteniendo elementos de evaluación como su antigüedad, su participación en la

investigación, su propia capacitación y por supuesto el desempeño y aprendizaje de los

alumnos. Para el cumplimiento de sus atribuciones, esta unidad definió las siguientes

metas para el presente ejercicio, de las que informa su desempeño como sigue:

Determinar en base a los recursos presupuestales disponibles la asignación de

dictámenes emitidos por la Comisión Paritaria Estatal.- Meta no programada en este

trimestre.

Generar la información para que la unidad administrativa correspondiente gestione y

realice los pagos por concepto de Carrera Magisterial.- Meta no programada en este

trimestre.

0860 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1ER TRIMESTRE FAMEB Se autorizaron $158, 337,103.84 en 253 obras con la siguiente Distribución:

Obras Monto Aulas Otras Constr.

y Rep

165 83,188,326.84 R-FAMEB 86 68,648,777.00 124 FAMEB 2014 2 6,500,000.00 FAMES 2013

253 158,337,103.84 124 TOTAL

 

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En cuanto a los recursos federales devengados en este periodo, se presenta como

sigue:

ANALISIS DE LOS RECURSOS FEDERALES PROGRAMADOS Y DEVENGADOS  

AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 POR FUENTE FINANCIERA 

DEPENDENCIA  FUENTE FINANCIERA  DEVENGADO 1ER TRIMESTRE  AVANCE % 

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

C5 CONVENIOS EDUCACION - -

G0 FAEB 2,113,585,383.40 30.00

J1 FAETAC 49,956,503.00 26.78

J2 FAETAI 17,701,727.00 27.85

Total 2,181,243,613.40 29.90

.

.

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

10 SECRETARIA $39,276,268 $32,465,542 $10,781,588 27.45PESOS $29,091,728 $10,781,588

24 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

02 CULTURA

E3 SONORA EDUCADO

2 ORGULLO POR NUESTRA CULTURA

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

006 OTROS ORGANISMOS DE FOMENTO A LA CULTURA

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OTROS ORGANISMOS DE FOMENTO A LA CULTURA

MINISTRACIÓN 12 3 16.6712 2 2

25 EDUCACION

06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 ATENDER SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA Y DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO ASEGURANDO SU PUNTUAL SEGUIMIENTO.

REGISTRO 12 3 2512 3 3

002 COORDINAR LOS ESFUERZOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES RESPONSABLES PARA LLEVAR A CABO LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

INFORME 12 3 2512 3 3

003 DIRIGIR LAS REUNIONES DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN INFORME 3 1 33.333 1 1

004 TRATAR ASUNTOS DEL SECTOR EDUCACTIVO CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN O MIEMBROS DEL H. CONGRESO.

REUNION 3 1 33.333 1 1

005 DAR RESPUESTA AL PLIEGO DE DEMANDAS LOCALES DE LAS SECCIONES SINDICALES 28 Y 54.

ACUERDO 3 0 03 0 0

U OTROS SUBSIDIOS

005 APOYOS A INSTITUCIONES Y POBLACIÓN

Página 1 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OTRAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA

MINISTRACIÓN 12 3 16.6712 2 2

11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS $1,824,367 $1,349,173 $329,245 18.05PESOS $1,824,367 $329,245

25 EDUCACION

06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA INTERNA ASESORÍA 1383 460 01383 0 0

002 INTERVERNIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

PROMOCIÓN 400 160 0400 0 0

003 ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA

PROYECTO 5 1 05 0 0

12 UNIDAD DE ENLACE Y COMUNICACION SOCIAL $2,346,566 $2,222,151 $545,288 23.24PESOS $2,346,566 $545,288

25 EDUCACION

06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 ELABORAR BOLETINES DE PRENSA SOBRE EVENTOS Y ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

BOLETIN 252 63 23.41252 59 59

002 REALIZAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES CAMPAÑA 10 3 2010 2 2

Página 2 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

15 UNIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA $9,246,203 $9,377,319 $1,522,448 16.47PESOS $6,621,189 $1,522,448

25 EDUCACION

06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

003 PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 SELECCIÓN, APROBACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES PARA EL FOMENTO DEL USO DE LAS TIC'S

ACCIÓN 27 3 027 0 0

002 COORDINAR EL PROGRAMA UN NUEVO FUTURO EN MATERIA EDUCATIVA

INFORME 6 3 012 0 0

003 ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA ACERCAR LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA A LA POBLACIÓN MEDIANTE CONTENIDOS EDUCA

INFORME 2 0 03 0 0

004 GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO FEDERAL RECURSOS ADICIONALES PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AP

INFORME 2 0 03 0 0

005 REALIZAR UN DIAGNOSTICO DE LAS POLITICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES SOBRE TECNOLOGIA EDUCATIVA EN EDUCACION BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

ESTUDIO 1 0 01 0 0

006 VISITA Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE 54 CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE UCYT

INSPECCION 0 25 0187 0 0

20 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA $127,067,047 $125,246,951 $4,939,388 3.89PESOS $52,082,799 $4,939,388

25 EDUCACION

01 EDUCACIÓN BÁSICA

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

015 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

Página 3 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

13 TODO EL ESTADO

001 APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO

APOYO 0 4 1020 2 2

002 REALIZAR CONTROL DE REVISION DE UNIDADES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MONITOREO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE ESCOLAR.

SERVICIO 0 108 0302 0 0

003 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

MINISTRACIÓN 12 0 16.670 2 2

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

002 CONTROL ESCOLAR.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 OTORGAR SERVICIOS DE REGISTRO Y CERTIFICACION DE DOCUMENTOS ESCOLARES.

SERVICIO 0 2042 07224 0 0

002 CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE

TALLER 0 0 00 0 0

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DE CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES

VISITA 5 2 405 2 2

002 DESARROLLAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN A ESCUELAS INCORPORADAS

ACCIÓN 7 2 07 0 0

003 REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE DOTACIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES A ALUMNOS DE 5TO Y 6TO DE PRIMARIA

VISITA 4 1 254 1 1

004 REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS EN MATERIA DE GÉNERO

VISITA 4 1 254 1 1

U OTROS SUBSIDIOS

039 PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

Página 4 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

001 ENTREGAR APOYOS A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESCUELA 3950 0 03950 0 0

21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL $561,242,268 $557,684,884 $119,551,460 21.30PESOS $547,601,227 $119,551,460

25 EDUCACION

01 EDUCACIÓN BÁSICA

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

007 EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 ATENDER NIÑOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL NIÑO 200 0 0200 0 0

032 EDUCACIÓN ESPECIAL

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 ATENDER ALUMNOS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

ALUMNO 7500 0 07500 0 0

002 REALIZAR SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y REGULAR

SEMINARIO 20 0 020 0 0

906 EDUCACIÓN PREESCOLAR

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 ATENDER ALUMNOS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ESTATAL

ALUMNO 13783 0 013783 0 0

U OTROS SUBSIDIOS

003 UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 DOTAR DE UNIFORMES ESCOLARES A LOS ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

ALUMNO 84741 0 084741 0 0

22 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA $1,340,508,138 $1,349,971,117 $285,309,696 21.28PESOS $1,329,318,138 $285,309,696

Página 5 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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AVANCE

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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

25 EDUCACION

01 EDUCACIÓN BÁSICA

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

907 EDUCACIÓN PRIMARIA

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 ATENDER ALUMNOS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESTATAL

ALUMNO 98382 0 098382 0 0

U OTROS SUBSIDIOS

003 UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 DOTAR DE UNIFORMES ESCOLARES A LOS ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

ALUMNO 294075 0 0294075 0 0

23 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA $1,659,667,347 $1,695,997,890 $373,998,182 22.53PESOS $1,628,024,347 $373,998,182

25 EDUCACION

01 EDUCACIÓN BÁSICA

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

013 EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 PROPORCIONAR SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

ESCUELA 480 0 0480 0 0

036 LIBROS DE TEXTO

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

Página 6 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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AVANCE

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

001 ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA

PROCESO 1 0 01 0 0

908 EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 ATENDER ALUMNOS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL ESTATAL

ALUMNO 24587 0 024587 0 0

909 EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 ATENDER ALUMNOS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA ESTATAL

ALUMNO 10098 0 010098 0 0

910 TELESECUNDARIA

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN TELESECUNDARIA ALUMNO 18397 0 018397 0 0

U OTROS SUBSIDIOS

003 UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 DOTAR DE UNIFORMES ESCOLARES A LOS ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

ALUMNO 156207 0 0156207 0 0

24 COORDINACION GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR $2,463,642 $1,186,867 $295,796 12.01PESOS $2,463,642 $295,796

25 EDUCACION

06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

006 PREVENCIÓN Y REGULACIÓN EN MATERIA DE SALUD ESCOLAR

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

Página 7 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

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MEDIDAD E S C R I P C I O N

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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

13 TODO EL ESTADO

001 REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y VIGILANCIA EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES

ACCION 740 220 29.73740 220 220

002 REALIZAR ACCIONES DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE EMERGENCIA ESCOLAR

ACCION 195 65 33.33195 65 65

25 DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA $1,789,359 $1,793,119 $428,061 23.92PESOS $1,789,359 $428,061

25 EDUCACION

06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

014 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 ELABORAR PROYECTO APLICADO AL FOMENTO Y USO ADECUADO DE LA TECNOLOGÍA.

PROYECTO 3 2 66.673 2 2

002 GESTIONAR ASESORÍA TÉCNICO PEDAGÓGICA PARA LAS ÁREAS QUE INTEGRAN A LA DGTE.

ACCIÓN 20 5 2520 5 5

003 ELABORAR Y ASESORAR PROCESOS DE FORMACIÓN CONTINUA PARA EL USO DE LAS TIC.

CURSO 4 1 254 1 1

004 IMPLEMENTAR "PROYECTO DE REACTIVACIÓN SOBRE EL USO DE AULAS DE TECNOLOGÍA QUE OPERAN COMO CENTROS COMUNITARIOS DIGITALES (CCD)"

ACCION 6 0 06 0 0

26 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO $5,765,011 $0 $0 0.00PESOS $5,765,011 $0

25 EDUCACION

06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

014 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN.

Página 8 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 PROMOVER Y FOMENTAR EL INTERÉS Y EL CONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE PROSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE SONORA

DOCUMENTO 3 0 03 0 0

002 PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

DOCUMENTO 2 0 03 0 0

003 REVISIÓN DE 54 CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE ACCIÓN 216 30 0175 0 0

004 ELABORACIÓN CONTENIDOS EN FORMATO DE OBJETOS DE APRENDIZAJE PARA EL PROGRAMA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES

DOCUMENTO 30 6 060 0 0

005 SELECCIÓN DE CONTENIDOS Y RECURSOS MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES

ACCIÓN 115 10 0115 0 0

30 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR $6,376,969 $4,399,809 $824,207 12.92PESOS $5,653,069 $824,207

25 EDUCACION

02 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE OPORTUNIDADE

REUNION 6 2 16.676 1 1

002 REALIZAR REUNIONES DE GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

REUNION 6 1 16.676 1 1

003 REALIZAR REUNIONES CON LOS ORGANISMOS COORDINADOS REUNION 94 23 24.4794 23 23

004 COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LAS REUNIONES DEL SECRETARIADO CONJUNTO Y ASAMBLEAS GENERALES DE CEPEMS - COEPES

REUNION 12 4 8.3312 1 1

31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR $78,620,801 $86,745,587 $20,952,165 26.65PESOS $77,662,001 $20,952,165

25 EDUCACION

Página 9 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

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UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

02 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

018 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREPARATORIAS POR COOPERACIÓN

MINISTRACIÓN 12 3 16.6712 2 2

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

001 SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECEN LOS PARTICULARES.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN A INSTITUCIONES QUE SOLICITAN O CUENTAN CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR O SUP

VISITA 66 9 066 0 0

002 REALIZAR AUTENTICACIONES DE DOCUMENTOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR O SUPERIOR

DOCUMENTO 4980 930 17.994980 896 896

003 REALIZAR REVALIDACIONES Y EQUIVALENCIAS DE ESTUDIO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR O SUPERIOR

RESOLUCIÓN 1630 431 28.11630 458 458

004 DICTAMINAR SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR

DICTAMEN 9 0 09 0 0

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 DAR SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y FINANCIERAS EN APOYO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

REUNION 10 3 3010 3 3

002 REALIZAR EVENTO DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DECIDE 2014

EVENTO 1 1 1001 1 1

003 PARTICIPAR EN REUNIONES DE CONAEDU Y GRUPOS TÉCNICOS REUNION 12 3 5012 6 6

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EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

004 REALIZAR VISITAS DE PROMOCIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

VISITA 6 1 06 0 0

005 ACTUALIZAR BASE DE DATOS ESTADÍSTICA DE LOS NIVELES MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR

PROCESO 1 0 01 0 0

03 EDUCACIÓN SUPERIOR

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

024 EDUCACIÓN NORMAL

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 OPERAR LAS ESCUELAS NORMALES ESTATALES ESCUELA 3 0 03 0 0

32 DIRECCION GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES $68,376,529 $59,320,839 $14,878,649 21.76PESOS $68,298,729 $14,878,649

25 EDUCACION

06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

010 EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 ATENDER A GRUPOS DE 1° A 6° GRADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA INGLÉS EN PRIMARIA

GRUPO 4500 0 04500 0 0

002 REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A ASESORES Y COORDINADORES DEL PROGRAMA DE INGLÉS

VISITA 10 3 1010 1 1

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

006 PROGRAMAS DE INTERCAMBIO EDUCATIVO

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

Página 11 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

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TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

001 SEGUIMIENTO A LAS LINEAS DE ACCION DE LAS COMISIONES SONORA-ARIZONA,SONORA-NUEVO MEXICO,GOBERNADORES FRONTERIZOS Y REUNION CONTACTO

REUNION 5 1 405 2 2

002 EDITAR Y PUBLICAR LA REVISTA SONARIDA PUBLICACION 5000 0 05000 0 0

003 ORGANIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN DE LAS COMISIONES SONORA-ARIZONA, SONORA-NUEVO MÉXICO Y GOBERNADORES FRONTERIZOS

REUNION 5 1 205 1 1

004 GESTIONAR APOYO PARA ALUMNOS SONORENSES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BENEFICIO DE PAGO (PROBEP)

ALUMNO 100 20 20100 20 20

005 REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTERCULTURALES

EVENTO 8 3 37.58 3 3

33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y PARTICIPACION SOCIAL $1,942,236 $0 $0 0.00PESOS $1,942,236 $0

25 EDUCACION

06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

R ESPECÍFICOS

001 VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDAD

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 IMPULSAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN LA EDUACACION INTEGRAL DE LOS ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

CONVENIO 2 0 02 0 0

002 VINCULAR LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

ACCIÓN 50 19 3850 19 19

34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS $5,486,067 $8,081,505 $805,315 14.68PESOS $3,170,017 $805,315

25 EDUCACION

06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

003 REGISTRO DE PROFESIONES.

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ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

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SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 PRESTAR SERVICIOS DE REGISTRO PROFESIONAL SERVICIO 8000 1700 16.748000 1339 1339

002 REGISTRO Y CERTIFICACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION PROFESIONAL

ASESORIA 0 26 0100 0 0

003 ASESORIA A COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SOBRE REGISTRO,CERTIFICACION PROFESIONAL Y PROFESIONALIZACION DE SUS MIEMBROS

ASESORIA 240 57 37.92240 91 91

40 SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN $115,447,347 $17,034,516 $8,585,303 7.44PESOS $12,947,347 $8,585,303

25 EDUCACION

06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

011 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 COORDINAR LA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS

INFORME 4 1 254 1 1

002 PLANEAR, DIRIGIR Y EVALUAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A ESTA SUBSECRETARÍA

REUNION 4 1 254 1 1

003 OPERAR EL PROGRAMA DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SONORA

INFORME 4 1 254 1 1

W OPERACIONES AJENAS

001 FIDEICOMISO DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A VITEES MINISTRACIÓN 12 3 16.6712 2 2

41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION $8,464,740 $4,765,460 $1,086,554 12.84PESOS $8,167,740 $1,086,554

25 EDUCACION

Página 13 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

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TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

011 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA.

DOCUMENTO 1 0 01 0 0

002 ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO

ESTUDIO 1 0 01 0 0

003 INTEGRAR DE MANERA SISTEMATIZADA LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR EDUCATIVO DEL ESTADO

PROCESO 3 0 03 0 0

004 REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓON BÁSICA

GESTION 0 100 0200 0 0

005 INTEGRAR LOS INFORMES DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y LA CUENTA PÚBLICA

INFORMACION 5 2 405 2 2

42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS $13,179,272 $14,723,178 $3,705,230 28.11PESOS $13,179,272 $3,705,230

25 EDUCACION

06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

011 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 DICTAMINAR PLAZAS ESTATALES VACANTES DICTAMEN 72 16 29.1772 21 21

002 GESTIONAR LA CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SECRETARÍA

CURSO 90 10 37.7890 34 34

Página 14 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

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TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

003 REALIZAR EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL PARA PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EVALUACION 1 0 01 0 0

004 CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LA NÓMINA DEL PERSONAL ESTATAL

PAGO 37 8 18.9237 7 7

43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS $8,111,876 $7,865,067 $1,959,034 24.15PESOS $8,111,876 $1,959,034

25 EDUCACION

06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

011 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 EVALUAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES INFORME 4 1 254 1 1

002 EVALUAR DEL DESEMPEÑO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

INFORME 4 1 254 1 1

003 REALIZAR EVALUACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVO INFORME 4 1 254 1 1

004 EVALUAR LA GESTIÓN DE LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES A LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA

INFORME 4 1 254 1 1

44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS $1,223,796 $486,053 $118,429 9.68PESOS $1,223,796 $118,429

25 EDUCACION

06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

011 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

Página 15 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

001 VISITA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

INSPECCION 50 10 4050 20 20

002 TALLER NACIONAL, ESTATAL, REGIONAL Y DE ASESORÍA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA.

EVENTO 12 1 16.6712 2 2

003 CAPACITACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, MEDIANTE TALLER DE FORMACION

EVENTO 1 0 01 0 0

004 ASIGNAR, GESTIONAR Y ENTREGAR APOYOS A LA CADENA OPERATIVA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA.

APOYO 2526 819 02526 0 0

45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES $6,540,476 $6,556,492 $1,580,341 24.16PESOS $6,540,476 $1,580,341

25 EDUCACION

06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

011 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 DISTRIBUIR NOMINAS DE PAGO A PERSONAL DE LA SECRETARÍA A TRAVÉS DE LAS OFICINAS REGIONALES

PAGO 28 8 2528 7 7

002 REALIZAR REVISONES DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DESCONCENTRADOS EN LAS DELEGACIONES

REVISIÓN 14 0 014 0 0

46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA $27,239,650 $24,678,914 $1,753,962 6.44PESOS $13,739,650 $1,753,962

25 EDUCACION

06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

038 SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO EN ESCUELAS

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

001 MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS.

SERVICIO 1070 330 29.531070 316 316

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

011 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO A LOS PROCESOS DE NÓMINA DE PERSONAL ADMINISTRATICO Y DOCENTE.

SERVICIO 89 22 21.3589 19 19

002 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN.

SERVICIO 2867 859 16.812867 482 482

003 DESARROLLAR NUEVAS APLICACIONES O PORTALES WEB SISTEMA 7 1 07 0 0

47 COORDINACION GENERAL DE CARRERA MAGISTERIAL $2,715,635 $1,665,983 $394,478 14.53PESOS $2,715,635 $394,478

25 EDUCACION

06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

011 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 DETERMINAR EN BASE A LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DISPONIBLES LA ASIGNACIÓN DE DICTÁMENES EMITIDOS POR LA COMISIÓN PARITARIA ESTATAL

REPORTE 1 0 01 0 0

002 GENERAR LA INFORMACIÓN PARA QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE GESTIONE Y REALICE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE CARRERA MAGISTERIAL

PROCESO 1 0 01 0 0

50 COORDINACION DE ENTIDADES Y ORGANISMOS EDUCATIVOS $0 $46,446,135 $0 100.00PESOS $0 $0

24 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

01 DEPORTE Y RECREACIÓN

E2 SONORA SALUDABLE

Página 17 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

2 DEPORTE PARA TODOS

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

002 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

A POBLACIÓN ABIERTA

07 HERMOSILLO

001 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

REHABILITACION

12 0 00 0 0

51 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA "SEES" $7,004,551,937 $7,133,486,419 $2,090,976,770 29.85PESOS $6,966,051,937 $2,090,976,770

25 EDUCACION

01 EDUCACIÓN BÁSICA

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

012 SERVICIOS DE EDUCACION BÁSICA

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA "SEES".

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

52 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD "ISJ" $27,869,000 $18,212,000 $2,262,907 8.12PESOS $17,869,000 $2,262,907

25 EDUCACION

06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

005 ATENCIÓN A LA JUVENTUD

J JOVENES

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ISJ MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

53 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA "CODESON" $246,555,000 $191,217,688 $20,964,560 8.50PESOS $86,555,000 $20,964,560

Página 18 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

24 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

01 DEPORTE Y RECREACIÓN

E2 SONORA SALUDABLE

2 DEPORTE PARA TODOS

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

002 FOMENTO DEPORTIVO

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CODESON MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

A POBLACIÓN ABIERTA

07 HERMOSILLO

001 CONSTRUCCION DE ESTADIO DE BEISBOL OBRA 1 0 01 0 0

54 RADIO SONORA $23,162,723 $23,162,723 $3,656,905 15.79PESOS $23,162,723 $3,656,905

24 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

03 RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES

E3 SONORA EDUCADO

2 ORGULLO POR NUESTRA CULTURA

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

005 DIFUSIÓN DE LA CULTURA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A RADIO SONORA MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

55 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA "ISC" $116,455,485 $119,981,306 $30,936,514 26.57PESOS $116,455,485 $30,936,514

24 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

02 CULTURA

E3 SONORA EDUCADO

2 ORGULLO POR NUESTRA CULTURA

Página 19 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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AVANCE

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ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

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TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

004 SERVICIOS CULTURALES.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ISC MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

56 MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION "MUSOR" $5,097,000 $5,097,000 $1,131,293 22.20PESOS $5,097,000 $1,131,293

24 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

02 CULTURA

E3 SONORA EDUCADO

2 ORGULLO POR NUESTRA CULTURA

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

005 DIFUSIÓN DE LA CULTURA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUSEO EN LA REVOLUCIÓN

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

57 MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS $9,712,000 $10,382,490 $2,509,050 25.83PESOS $9,712,000 $2,509,050

24 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

02 CULTURA

E3 SONORA EDUCADO

2 ORGULLO POR NUESTRA CULTURA

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

005 DIFUSIÓN DE LA CULTURA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUSEO CULTURAL MUSAS

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

58 MUSEO DEL NIÑO LA BURBUJA" $7,527,200 $7,527,200 $301,322 4.00PESOS $2,527,200 $301,322

24 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

Página 20 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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ANUAL

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SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

02 CULTURA

E3 SONORA EDUCADO

2 ORGULLO POR NUESTRA CULTURA

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

005 DIFUSIÓN DE LA CULTURA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUSEO LA BURBUJA

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

59 BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ $5,773,003 $5,773,003 $1,553,845 26.92PESOS $5,773,003 $1,553,845

24 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

02 CULTURA

E3 SONORA EDUCADO

2 ORGULLO POR NUESTRA CULTURA

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

004 SERVICIOS CULTURALES.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A BIBLIOTECA CORRAL RUIZ

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

61 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA "COBACH" $411,150,988 $411,150,988 $76,357,168 18.57PESOS $411,150,988 $76,357,168

25 EDUCACION

02 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

018 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBACH MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

Página 21 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

62 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA "CECYTES" $328,581,857 $328,581,857 $67,349,960 20.50PESOS $318,581,857 $67,349,960

25 EDUCACION

02 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

018 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CECYTES MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

63 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA "CONALEP" $331,681,217 $331,681,217 $93,801,636 28.28PESOS $298,681,217 $93,801,636

25 EDUCACION

02 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

019 EDUCACION PROFESIONAL TECNOLÓGICA

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONALEP MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

64 UNIVERSIDAD DE SONORA "UNISON" $809,196,290 $810,096,290 $243,299,114 30.07PESOS $756,196,290 $243,299,114

25 EDUCACION

03 EDUCACIÓN SUPERIOR

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

022 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

Página 22 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UNISON MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

65 UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA "UES" $271,900,000 $279,109,944 $61,285,160 22.54PESOS $271,900,000 $61,285,160

25 EDUCACION

03 EDUCACIÓN SUPERIOR

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

022 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

66 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA $29,167,332 $29,167,332 $6,552,976 22.47PESOS $29,167,332 $6,552,976

25 EDUCACION

03 EDUCACIÓN SUPERIOR

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

022 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UNISIERRA MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

67 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO "UTH" $56,400,000 $56,400,000 $9,331,032 16.54PESOS $56,400,000 $9,331,032

25 EDUCACION

03 EDUCACIÓN SUPERIOR

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

022 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.

Página 23 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UTH MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

68 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES "UTN" $26,900,156 $26,900,156 $6,104,327 22.69PESOS $26,900,156 $6,104,327

25 EDUCACION

03 EDUCACIÓN SUPERIOR

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

022 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UTN MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

69 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA "UTSS" $28,112,782 $28,112,782 $6,124,905 21.79PESOS $28,112,782 $6,124,905

25 EDUCACION

03 EDUCACIÓN SUPERIOR

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

022 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UTSS MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

70 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA "UTE" $4,480,850 $4,480,850 $957,010 21.36PESOS $4,480,850 $957,010

25 EDUCACION

03 EDUCACIÓN SUPERIOR

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Página 24 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

022 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA U. T. ETCHOJOA

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

71 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO "UTPP" $4,263,000 $4,263,000 $691,280 16.22PESOS $4,263,000 $691,280

25 EDUCACION

03 EDUCACIÓN SUPERIOR

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

022 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UT PP MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

72 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO "UTSRL" $7,585,560 $7,585,560 $1,446,180 19.06PESOS $7,585,560 $1,446,180

25 EDUCACION

03 EDUCACIÓN SUPERIOR

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

022 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UT SLRC MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

73 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA "ITSON" $426,607,623 $426,607,623 $61,162,948 14.34PESOS $376,607,623 $61,162,948

25 EDUCACION

03 EDUCACIÓN SUPERIOR

E3 SONORA EDUCADO

Página 25 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

021 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ITSON MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

74 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA "ITSCAN" $20,399,662 $20,399,662 $3,768,253 18.47PESOS $20,399,662 $3,768,253

25 EDUCACION

03 EDUCACIÓN SUPERIOR

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

021 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ITESCAN MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

75 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME "ITESCA" $56,160,950 $56,160,950 $15,728,622 28.01PESOS $56,160,950 $15,728,622

25 EDUCACION

03 EDUCACIÓN SUPERIOR

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

021 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ITESCA MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

76 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO "ITSPP" $15,557,000 $15,557,000 $2,911,843 18.72PESOS $15,557,000 $2,911,843

25 EDUCACION

03 EDUCACIÓN SUPERIOR

Página 26 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

021 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ITSPP MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

78 INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA "IFODES" $146,488,994 $137,661,528 $43,603,392 29.77PESOS $146,488,994 $43,603,392

25 EDUCACION

03 EDUCACIÓN SUPERIOR

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

024 EDUCACIÓN NORMAL

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA IFODES MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

002 FORMACIÓN DOCENTE.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CENTROS DE MAESTROS

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

79 INSTITUTO SONORENSE DE ADMINISTRACION PUBLICA "ISAP" $2,142,400 $2,142,400 $431,232 20.13PESOS $2,142,400 $431,232

25 EDUCACION

04 POSGRADOPágina 27 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

021 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ISAP MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

80 INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA "ICEES" $294,076,844 $294,370,569 $87,190,951 29.65PESOS $294,076,844 $87,190,951

25 EDUCACION

06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

040 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ICEES MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

81 INSTITUTO SONORA - ARIZONA $500,000 $500,000 $0 0.00PESOS $500,000 $0

25 EDUCACION

06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

006 PROGRAMAS DE INTERCAMBIO EDUCATIVO

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA INSTITUTO SONORA - ARIZONA

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

82 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA "ICATSON" $32,302,000 $32,302,000 $7,831,302 24.24PESOS $32,302,000 $7,831,302

Página 28 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

25 EDUCACION

05 EDUCACIÓN PARA ADULTOS

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

031 CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ICATSON MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

83 INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA "IBEES" $75,013,200 $75,013,200 $13,900,000 18.53PESOS $75,013,200 $13,900,000

25 EDUCACION

06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

U OTROS SUBSIDIOS

002 BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA IBEEES MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

84 INSTITUTO DE INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA "IEEES" $2,150,000 $2,150,000 $260,636 12.12PESOS $2,150,000 $260,636

25 EDUCACION

06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

029 EVALUACIÓN EDUCATIVA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA IIEEES MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

Página 29 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

85 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS "ISEA" $91,561,879 $91,561,879 $20,524,646 22.42PESOS $91,561,879 $20,524,646

25 EDUCACION

05 EDUCACIÓN PARA ADULTOS

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

025 ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ISEA MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

86 CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA $17,300,102 $17,300,102 $2,504,190 14.48PESOS $17,300,102 $2,504,190

25 EDUCACION

03 EDUCACIÓN SUPERIOR

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

002 FORMACIÓN DOCENTE.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

87 EL COLEGIO DE SONORA "COLSON" $55,018,620 $55,018,620 $11,250,961 20.45PESOS $55,018,620 $11,250,961

25 EDUCACION

04 POSGRADO

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

023 INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

Página 30 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$14,468,734,878 $3,853,007,707

DEVENGADO

REALIZADO

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COLSON MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

88 CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROLLO "CIAD" $300,000 $300,000 $0 0.00PESOS $300,000 $0

38 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

01 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

023 INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CIAD MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

90 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS $6,717,742 $6,717,742 $0 0.00PESOS $6,252,007 $0

25 EDUCACION

03 EDUCACIÓN SUPERIOR

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

021 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 PROGRAMA DE EDUCACION SUPERIOR PROGRAMA 1 0 01 0 0

Página 31 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

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EVT‐02 

 

173  

09 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Para el avance del Programa Operativo Anual 2014, a esta Dependencia le fue

autorizado un presupuesto de 3 mil 832 millones 537 mil 697 pesos. Al cerrar el primer

trimestre, presentó un devengado de 891 millones 097 mil 171 pesos, en términos

porcentuales alcanzo el 23.25 con respecto al presupuesto original.

Respecto al avance de metas programadas por las unidades de responsabilidad de la

Dependencia, según los registros en el formato EVT-01 se indican su evolución:

0901 Secretaría

Para el cumplimiento de sus atribuciones esta Unidad de Responsabilidad cuenta con

un presupuesto autorizado de 90 millones 762 mil 475 pesos. Al cierre del período,

presentó un devengado de 3 millones 799 mil 753 pesos, reflejando el equivalente a

4.19 por ciento en relación al presupuesto original anual. El capítulo 4000 no registra la

transferencia de recursos trimestrales en apoyo al Centro de Integración Juvenil A. C.

para el desarrollo de sus actividades en contra de la drogadicción. Por último, el

capitulo 6000, en lo referente a la construcción del Centro Jurisdiccional de Vacunas de

la Jurisdicción Sanitaria de Santa Ana y del Centro Estatal para la Transfusión

Sanguínea en Hermosillo no registró gasto alguno. La ampliación programada en la

planta alta del Hospital Integral de la Mujer en Hermosillo de momento se suspende

este proyecto de inversión.

Atender, resolver y dar seguimiento a los acuerdos de salud suscritos por la

Dependencia.- La unidad responsable logró el cumplimiento de la meta programada

para el período, mediante la participación en la primera reunión ordinaria del Consejo

Nacional de Salud, Comisión de Salud Fronteriza México – Estados Unidos, reunión de

la H. Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Sonora y Centro Estatal de

Trasplantes y se integraron las agendas de las H. Juntas de Gobierno de DIF Sonora y

Fondo Estatal de Solidaridad. Destacando en ellas los informes del resultado del

Programa Operativo Anual 2014 en cuestión de metas y ejercicio presupuestal. El

cumplimiento de la meta no se afecto por la reducción presupuestal ya que esta se

presentó por la cancelación de un proyecto de inversión.

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EVT‐02 

 

174  

Transferir recursos presupuestales autorizados por el H. Congreso del Estado al

"Centro de Integración Juvenil" A. C. para rehabilitación de personas adictas a todo tipo

de drogas.- Los recursos programados en apoyo a este Centro no fueron radicados en

esta Dependencia para serle transferidos al Centro, por lo que está pendiente de

entregarse lo correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo. Por otra parte,

este Centro se mantiene vinculado a los programas de prevención y rehabilitación de

adicciones del Sistema Estatal de Salud Mental, realizando sesiones de terapia a

pacientes y sus familiares. Igualmente, durante este lapso efectuó la referencia de

pacientes a los centros especializados de atención de mayor complejidad resolutiva del

sector salud.

Construcción del Centro Jurisdiccional de Vacunas de la Jurisdicción Sanitaria de Santa

Ana.- Originalmente se autorizaron recursos del FISE 2014 por 6 millones de pesos,

que se destinaran al cumplimiento de este objetivo; este proyecto, a pesar de haber

contado con la debida autorización, no se ha avanzado de acuerdo a lo programado

debido a la falta de radicación de los recursos mencionados en esta Dependencia.

Construcción del Centro Estatal para la Transfusión Sanguínea en Hermosillo.- Se

contemplo la realización de este objetivo a través de recursos de FISE (Fondo para

Infraestructura Social Estatal del Ramo 33) con un monto de 6 millones de pesos, se

espera la radicación del recurso autorizado.

Ampliación de la Planta Alta del Hospital Integral de la Mujer en Hermosillo.- Asimismo,

se contemplo la realización de este objetivo a través de recursos del FISE 2014 con un

monto de 6 millones de pesos, solo que fue suspendido temporalmente el proyecto

según el sistema de información oficial.

0902 Dirección General de Asistencia Social

Esta Unidad Responsable dispone de un presupuesto autorizado por 1 millón 303 mil

484 pesos. Al cierre del trimestre presento un devengado por 258 mil 256 pesos,

alcanzando el 19.81 por ciento en el periodo que se informa.

Orientar y resolver peticiones de la Sociedad Civil, Organizaciones y Autoridades,

referentes a servicios, equipo médico e infraestructura.- Durante el período que se

informa fueron atendidos 175 asuntos referentes a peticiones de la población en

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EVT‐02 

 

175  

general y organizaciones de la sociedad civil, dónde solicitaron rehabilitación de centros

de salud de su comunidad, dotación de equipo médico, ambulancias para el traslado de

pacientes en diversos municipios del estado; dichas peticiones fueron turnadas a las

instancias correspondientes de la Dependencia para su puntal respuesta y solución. El

resultado de meta es acorde a lo programado para el período.

0903 Dirección General de Enseñanza y Calidad

Esta Unidad Responsable dispone de un presupuesto anual autorizado por 1 millón 582

mil 697 pesos. Al cierre del trimestre, según el reporte del sistema oficial, presentó un

devengado por 419 mil 939 pesos, lo que representa el 26.53 por ciento. La meta no se

afecta, ya que esta se apoya en el recurso humano y consiste en realizar tres reuniones

anuales para coordinar en el sector salud actividades de los acuerdos que se

suscribieron, para mejora de la calidad de los servicios que se otorgan a la población.

Desarrollar los acuerdos suscritos al interior del Comité Estatal por la Calidad de los

Servicios de Salud.- Mediante el Comité Estatal por la Calidad de los Servicios de Salud

se enlazan una serie de acciones con instituciones del sector, con el propósito de

mejorar la calidad de los servicios que se otorgan a la población. Entre las funciones

que desarrolló destaca la Campaña Sectorial “Bacteriemia 0” que consiste en prevenir y

reducir la mortalidad por infección intrahospitalaria en unidades del sector salud. Por

otra parte debido a que a la Unidad Responsable se ha adjudicado el Programa

Nacional de Estímulos a la Calidad y Desempeño de los Trabajadores, lo que implico

una responsabilidad y carga de trabajo adicionales para el personal de dicha Unidad.

0904 Dirección General de Coordinación Sectorial

La Unidad Responsable contó con un presupuesto anual de 1 millón 534 mil 429 pesos.

Al cierre del período, presento un devengado por 391 mil 165 pesos, con un avance del

25.49 por ciento al cierre del trimestre. Las actividades relacionadas con la meta

contaron con los recursos necesarios.

Atender, desarrollar y dar seguimiento a los acuerdos surgidos en el Consejo Nacional

de Salud, Comite Insteristitucional de Salud y participar en Consejos Consultivos de las

Instituciones del Sector.- Durante este período se celebraron las reuniones ordinarias

programadas de los Consejos Consultivos del IMSS e ISSSTE. Asimismo, personal de

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EVT‐02 

 

176  

esta Dependencia asistió a las reuniones de la Comisión Sonora - Arizona, Comisión de

Salud Fronteriza México – Estados Unidos, entre otras.

0905 Unidad de Enlace de Comunicación Social

Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto anual de 730 mil 824 pesos. Al

cierre del trimestre, según el sistema oficial presentó un devengado por 189 mil 428

pesos, con un avance del 25.92 por ciento con respecto al autorizado.

Organizar eventos con los medios de comunicación para difundir información en materia

de salud.- La unidad de comunicación social desarrolló la presente meta mediante la

organización de entrevistas y ruedas de prensa del Secretario de Salud y funcionarios

de la administración, así como la distribución de boletines y notas informativas para

difundir entre la población medidas preventivas de los programas emergentes como

Infecciones Respiratorias Agudas y la información de la estrategia “Túmbate el

Dengue”, Semana Nacional de Salud. El resultado de la meta se elevó debido a la

realización de esta última actividad.

Indistintamente, la unidad de responsabilidad cumplió con la función de turnar a las

unidades administrativas correspondiente las denuncias ciudadanas en contra de

prestadores de servicios y de violaciones a la salud ambiental, además de vincular a la

población en condiciones vulnerables y de extrema pobreza con la oficina

correspondiente para la gestión de apoyos de asistencia social.

0906 Unidad de Asuntos Jurídicos

Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto autorizado de 1 millón 648 mil

688 pesos. Al cierre del período, se devengaron 402 mil 215 pesos, presentando un

avance del 24.40 por ciento. El resultado de la meta no se afectó, debido a que las

actividades relacionadas con la misma recaen completamente en el recurso humano.

Revisión de Acuerdos, contratos y convenios.- Esta Unidad de responsabilidad elaboró

y revisó anteproyectos de convenios, contratos y demás instrumentos legales que se

turnaron para firma del titular de la Dependencia y del Organismo. El resultado supera

la programación del período, debido al aumento de contratos y convenios por inicio de

año.

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EVT‐02 

 

177  

Atención y seguimiento de demandas, denuncias, querellas, quejas y recursos.- Se

atendieron asuntos legales relacionados con otras unidades responsables de la

Dependencia cumpliendo cabalmente con la programación del período. Por el

seguimiento que se está otorgando a las demandas que fueron formuladas durante el

año anterior aumentó el resultado de meta.

Asesoría Jurídica.- Se otorgó asesoría por vía telefónica a otras unidades responsables

de los Servicios de Salud de Sonora y de Secretaría de Salud Pública.

Análisis legislativos y reglamentarios.- El área de análisis de esta Unidad Responsable

revisó y examino los reglamentos que le fueron presentaron por otras unidades

administrativas de la Dependencia y el Organismo Servicios de Salud de Sonora para

su actualización.

0907 Dirección General de Administración

Esta Unidad Responsable dispone de un presupuesto de 8 millones 517 mil 175 pesos.

Al cierre del trimestre presenta un gasto devengado por 1 millón 850 mil 793 pesos con

un avance del 21.73 por ciento. Asimismo, el resultado de meta no se afectó, debido a

que las actividades de la misma recaen en el recurso humano.

Aprovechamiento de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.- Esta Dirección

General desarrolló la administración de recursos humanos, materiales y financieros

asignados a la Dependencia, así como la aplicación de normas y políticas de

regulación, verificando su cumplimiento con apego a las atribuciones que le confiere el

Reglamento Interior y demás normatividad vigente. Por lo tanto, la meta programada

alcanzo cumplimiento del cien por ciento en relación a lo programado para el trimestre.

0908 Junta de Asistencia Privada

Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 1 millón 832 mil 956 pesos. Al

cierre del período se devengaron 389 mil 057 pesos, registrando un avance del 21.23

del presupuesto autorizado. El resultado de meta no se afectó por la naturaleza de las

actividades que realiza la Junta, las cuales recaen directamente en el recuso humano.

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EVT‐02 

 

178  

Autorizar la constitución y extinción de Instituciones de Asistencia Privada y supervisar

el desempeño de las mismas, realizar reuniones del Consejo de la Junta de Asistencia

Privada.- La Junta de Asistencia Privada tiene el carácter de órgano desconcentrado de

la Secretaría con autonomía técnica y operativa. Le corresponde autorizar la

constitución y disolución de las Instituciones de Asistencia Privada cuyo objeto sea la

prestación de servicios asistenciales a la población.

Para tal efecto, durante el trimestre al que nos referimos, se ofrecieron las 125

asesorías asistenciales programadas.

0909 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF-SONORA

Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 438 millones 561 mil 143

pesos. Al cierre del ciclo, presento un devengado de 74 millones 136 mil 774 pesos, lo

que representa un avance del 16.90 por ciento en el periodo que se informa.

Aportación de Recursos del Ramo 33 al OPD DIF Sonora.- El sistema oficial registra

transferencia de los recursos presupuestales federales para Organismo DIF Sonora.

Aportación de recursos propios de cuotas de recuperación.- Esta Secretaría transfirió

los recursos propios de cuotas de recuperación al Organismo para el desarrollo de

programas de asistencia social.

Aportación de recursos para gastos de operación estatal al OPD DIF SONORA.- Se

radicaron al Organismo los recursos autorizados para el desarrollo de programas de

asistencia social.

Ramo 23 Fondo para la Accesibilidad del Transporte Público para Personas con

Discapacidades en varios municipios.- Es una meta original autorizada, programada

para el cuarto trimestre.

0910 Fondo Estatal de Solidaridad

Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 2 millones 500 mil pesos. Al

cierre del período no presentó un ejercicio debido a que no se efectuaron las

aportaciones estatales para esta Unidad Administrativa.

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EVT‐02 

 

179  

Recursos presupuestales para la atención de personas en condiciones vulnerables y

con algun tipo de discapacidad.- Durante el período que abarca este informe la

Secretaria de Salud Pública no transfirió los recursos presupuestales programados para

este Organismo. Por su parte el Fondo de acuerdo a sus limitaciones dio la respuesta

institucional a la población que padece algún tipo de discapacidad y que demanda

medicamentos, prótesis, sillas de ruedas y consultas en los servicios de salud.

0911 Servicios de Salud de Sonora

Esta Unidad Responsable dispuso de un presupuesto de 3,259 millones 902 mil 393

pesos. Al cierre del ciclo que se informa, presentó un gasto devengado de 803 millones

942 mil 179 pesos, con un avance del 24.66 por ciento con respecto a su presupuesto

autorizado.

Recursos del Ramo 33 para Servicios Personales y Gasto de Operación de todas las

Unidades de Segundo y Primer Nivel del Organismo, para atención de población

carente de seguridad social.- Dentro del periodo que se informa fueron transferidos los

subsidios federalizados programados al OPD Servicios de Salud de Sonora, destinados

a la ejecución de programas de prevención, curación, rehabilitación y asistencia social.

Recursos de la aportación federal al Régimen de Estatal de Protección Social en Salud,

para gasto de operación de todas las unidades de primer y segundo nivel del

Organismo, para la atención de población carente de la seguridad social.- Dentro del

periodo que se informa fueron transferidos los subsidios federalizados programados al

OPD Servicios de Salud de Sonora, destinados a la ejecución de programas de

prevención, curación, rehabilitación y asistencia social de población afiliada al Seguro

Popular.

Recursos estatales para gasto de operación y servicios personales de los hospitales:

General del Estado, HIES, de Cd. Obregón, Centro Estatal de Oncología y Servicio

Estatal de Salud Mental.- El reporte del SIIAF no registra transferencia de estos

recursos a las Unidades hospitalarias de los Servicios de Salud de Sonora durante el

período que se informa

.

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EVT‐02 

 

180  

Número de Población Vacunada.- Programa presupuestario que realiza la aplicación de

vacunas en la población de diferentes tipos de edad, durante el primer trimestre aplico

el 27.81 por ciento de las dosis programadas.

Detecciones realizadas para la localización de diabetes mellitus.- Programa

presupuestario que realiza detecciones de Diabetes Mellitus en la población del grupo

de edad seleccionado, durante el primer trimestre ejecutó el 59.97 por ciento de la

cantidad programada.

Niños menores de 5 años reciben prevención, atención y tratamiento.- Programa

presupuestario que otorga consulta a niños menores de 5 años por padecimientos

como infecciones respiratorias agudas e infecciones diarreicas, durante el primer

trimestre otorgó el 30.86 por ciento de la cantidad programada.

Mujeres tamizadas.- Programa presupuestario que realiza detecciones de Cáncer

Cervico Uterino y Mamario en mujeres del grupo de edad seleccionado, durante el

primer trimestre otorgó el 18.91 por ciento de la cantidad programada.

Niños diagnosticados con desnutrición, sobrepeso y obesidad.- Programa

presupuestario que realiza detecciones de Desnutrición, Sobrepeso y Obesidad,

durante el primer trimestre otorgó el 21.87 por ciento de la cantidad programada.

Recursos estatales para gastos de operación y servicios personales de los Hospitales:

General del Estado, HIES de Ciudad Obregón, Centro Estatal de Oncologia.- Esta

Secretaría transfirió los recursos propios de cuotas de recuperación al Organismo para

el desarrollo de programas prioritarios.

0912 Subsecretaría de Servicios de Salud

La Unidad Responsable dispone de un presupuesto de 1 millón 524 mil 566 pesos. Al

cierre del período, presentó un devengado de 381 mil 051 pesos. El resultado de la

meta alcanzó el 24.99 de lo programado, no se afectó debido a que se sustenta en las

acciones directas del recurso humano, con un avance del 24.99 por ciento con respecto

al autorizado.

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EVT‐02 

 

181  

Desarrollar acuerdos que se desprenden de las reuniones de prioridades de la

Institucion.- Es materia de trabajo de esta subsecretaría coadyuvar en la formulación de

políticas en materia de atención médica y salud pública y dictaminar las actividades

para la operación de los programas de salubridad local, con apego a las leyes,

reglamentos, convenios y normas aplicables. Con la información de evaluaciones

realizadas sobre el desempeño de los programas prioritarios de salud en ejecución, se

cumplió con la cantidad programada para el primer trimestre del año.

0913 Subsecretaria de Administración y Finanzas

La Unidad Responsable contó con un presupuesto de 1 millón 554 mil 160 pesos. Al

cierre del trimestre, registra un presupuesto devengado de 408 mil 594 pesos,

correspondiendole un avance del 26.29 por ciento en el trimestre.

Dirigir la integración y dar seguimiento al Programa Operativo Anual de la

Dependencia.- Es responsabilidad de esta dependencia dirigir y coordinar a las

Direcciones Generales de Planeación y Desarrollo y de Administración. En el desarrollo

programático coordinó las actividades referentes a la meta para alcanzar el

cumplimiento puntual de la programación. El cumplimiento de meta no se afecto ya que

las acciones para su integración se apoyan completamente en el recurso humano.

0914 Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad

Esta Unidad Responsable contó con un presupuesto autorizado de 3 millones 082 mil

100 pesos. Al cierre del período, presentó un presupuesto devengado por 815 mil 406

pesos, con un avance del 26.46 por ciento respecto al original.

Controlar los brotes epidemiológicos.- Es responsabilidad de esta Unidad coordinar y

evaluar las acciones de prevención y control de enfermedades de los programas

sustantivos, tales como los relacionados con Cólera, VIH SIDA y otras enfermedades de

transmisión sexual; atiende también las urgencias epidemiológicas, enfermedades

transmisibles por vector y zoonosis, tuberculosis, lepra, así como, vigilar la no

propagación de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Además da

seguimiento a los efectos del medio ambiente sobre la salud.

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EVT‐02 

 

182  

En este período se reportaron el control de 22 brotes epidemiológicos. Como se indica

en el informe “Avance Programático – Presupuestal EVT-01.

0915 Dirección General de Servicios de Salud a la Persona

La Unidad Responsable contó con un presupuesto de 3 millones 607 mil 627 pesos. Al

cierre del período presentó un devengado por 934 mil 450 pesos, correspondiendo al

primer trimestre un avance del 25.90 por ciento con respecto a su presupuesto

autorizado.

Desarrollar acuerdos de coordinación para lograr mayor cobertura, surgidos en

reuniones con instituciones de salud y al interior de la Dependencia.- Es

responsabilidad sustantiva de esta Unidad definir las políticas y estrategias de atención

a la salud, atención médica hospitalaria y coordinar la respuesta del Sistema Estatal,

mediante la racionalización y aprovechamiento de la estructura física, la innovación y

evaluación de tecnología en salud, con la finalidad de brindar una mayor eficiencia en la

prestación de los servicios.

Durante el período de este informe se inicio el cumplimiento de 7 objetivos de acuerdos

surgidos en las reuniones de coordinación con el sector salud, con lo que se cumple

plenamente con la cantidad programada.

0917 Dirección General de Planeación y Desarrollo

Esta Unidad Responsable contó con un presupuesto de 4 millones 168 mil 553 pesos.

Al cierre del período, presentó un devengado por 990 mil 893 pesos, siendo el 23.77

por ciento de su presupuesto con respecto al autorizado.

Integrar el Apartado de Salud para el Informe Anual de Gobierno y el Anuario

Estadístico Sectorial de Salud.- En el lapso a que hace referencia el presente informe

se cumplió con las funciones inherentes a la Dirección General. Con respecto a las

metas seleccionadas y comprometidas se avanza en la integración el Apartado de

Salud del Sector para el Informe Anual de Gobierno.

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EVT‐02 

 

183  

0918 Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de

Sonora

Esta Unidad Responsable contó con un presupuesto autorizado anual de 7 millón 941

mil 322 pesos. Al cierre del período presentó un devengado de 1 millón 687 mil 971

pesos, presentando 21.26 por ciento de avance en su presupuesto.

Es atribución de esta Unidad en mención coordinar y dirigir las acciones de control y

fomento en establecimientos, industrias, productos, transportes, actividades y servicios

en materia de salud ambiental; insumos para la salud, sanidad internacional, publicidad

sanitaria, regulación de servicios de salud de atención médica, productos y servicios de

acuerdo a los programas de salud, en estricto apego a la Ley General de Salud y

demás disposiciones aplicables.

Cartas de exhortación, Avisos, Monitoreo de Medios para el Control Sanitario de la

Publicidad.- Se integraron 5 documentos en el período que sumados a los tres primeros

meses del año superan la cantidad programada, por lo que es necesario indicar que la

meta está determinada por la posibilidad de compra de espacios publicitarios en los

medios de comunicación por parte de los establecimientos interesados en difundir sus

productos y servicios. Se relaciona como un indicio de mejora de la economía en la

entidad.

Cloro residual, salud ambiental.- El resultado que se obtuvo de esta meta es superior a la

programación debido a que las acciones de cloración en la red de agua potable está

supeditada a la capacidad y disponibilidad de los gobiernos municipales de mantener la

potabilidad del agua para el consumo humano.

Dictámenes de productos y servicios, insumos y servicios de salud. Se obtuvo un avance

superior a la programación, como resultado de la integración puntual de la documentación

por parte de las Unidades de Control Sanitario de todo el estado, al aplicar la legislación en

la materia.

Fomento sanitario de productos y servicios insumos para la salud ambiental y

regulación de servicios de salud.- Durante el período de referencia se realizaron los

cursos de capacitación programados, además de atender los eventos solicitados por

otros giros, como servicios urbanos de fumigación y albercas públicas de la entidad. El

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EVT‐02 

 

184  

resultado obtenido fue acorde a lo programado, debido a que las Unidades de Control

Sanitario en todo el estado, atendieron la recomendación de COFEPRIS, cumpliendo

en tiempo y forma con la aplicación de la legislación sanitaria en los establecimientos

verificados.

Licencias y constancias de productos y servicios insumos para la salud ambiental y

regulación de servicios de salud.- Para la obtención de una Licencia Sanitaria es

requisito indispensable haber tomado un curso de capacitación en el manejo sanitario

de productos e insumos, el resultado de meta es reflejo de la demanda de los

interesados para la obtención de la licencia, como los vendedores ambulantes, el

resultado se considera acorde a la programación.

Muestras de productos y servicios, salud ambiental.- La cantidad de muestras de

productos e insumos que se tomaron en el estado fueron acordes a la programado, solo

que se consideran en el registro cuando son procesadas por el Laboratorio Estatal de

Salud Pública, pero esta unidad ha carecido de los reactivos necesarios en lo que va

del año.

Control y Vigilancia Sanitaria.- La Ley 109 de Salud para el Estado de Sonora otorga un

plazo perentorio a los propietarios de establecimientos para que corrijan las anomalías

detectadas durante el proceso de verificación. En igual forma, otorga este plazo

perentorio el Reglamento de Control Sanitaria de Productos y Servicios, por lo tanto, en

esta meta se refleja un resultado superior en relación al monto trimestral debido a la

participación de los interesados.

Permisos de productos y servicios insumos para la salud ambiental y regulación de

servicios de salud.- En el otorgamiento de permisos se atendieron todas las solicitudes

oportunamente, sobre todo de recetarios y medicamentos controlados, así como para el

traslado de cadáveres, por tal motivo el resultado igualó la meta del período.

Verificaciones de salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico, productos y

servicios, insumos para la salud.- Se logró una menor cantidad de verificaciones en este

período, debido a desperfectos de unidades de la flota vehicular de la Comisión, lo que

provoco disminuir las visitas programadas a establecimientos susceptibles de provocar

posibles riesgos a la población.

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EVT‐02 

 

185  

0921 Centro Estatal de Trasplantes

Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 800 mil pesos, durante este

período presento un devengado de 99 mil 246 pesos correspondiendo el 12.41 por

ciento de avance de su presupuesto.

Aportación de recursos presupuestales al OPD para que promueva la cultura de la

donación de órganos.- Secretaría de Salud Pública cumplió el compromiso de aportar

los recursos programados y autorizados para este Organismo, aunque en un monto

menor debido a la política de austeridad del Gobierno del Estado, por su parte este

Centro realizó la reunión ordinaria de la H. Junta de Gobierno, asimismo efectuó las

sesiones con personal de salud de las distintas instituciones del sector suscitando la

donación y trasplante de órganos, además propagó la cultura de la donación en eventos

efectuados en diferentes puntos del estado.

0922 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora

Esta Unidad Responsable contó con un presupuesto autorizado de 336 mil 700 pesos.

Al cierre del período no presentó recursos devengados.

Atender peticiones de la sociedad civil para resolver asuntos de la relación médico -

paciente.- Referente a la meta la Comisión atendió y resolvió 54 asuntos relativos a

denuncias de usuarios de servicios de salud con algún tipo de inconformidad.

0923 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Esta Unidad Responsable contó con un presupuesto de 220 mil 090 pesos, al cierre del

período no presentó gasto devengado.

Mantenimiento y soporte informático a las unidades administrativa y aplicativas que

operan sistemas oficiales de información.- La unidad responsable realizó 8

supervisiones programadas para resolver problemas de los sistemas oficiales que se

operan en Oficina Central de los Servicios de Salud de Sonora y Secretaria de Salud

Pública en el Centro de Gobierno.

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EVT‐02 

 

186  

0924 Dirección de Infraestructura Física

Esta Unidad Responsable contó con un presupuesto de 220 mil 658 pesos. Al cierre del

período, no presentó gasto devengado.

Verificar el avance físico y ejecución de obras en proceso programadas.-Durante el

período de referencia se realizaron 58 supervisiones a diferentes obras en proceso,

entre ellas al Hospital Integral de Moctezuma donde se realizan acciones de ampliación

para aumentar la cobertura de servicios.

0925 Comisión Estatal de Bioética

Esta Unidad Responsable contó con un presupuesto de 205 mil 658 pesos. Al cierre del

período, al igual que las anteriores unidades responsables, no presentó gasto

devengado.

Promover en los prestadores de servicios de salud la cultura de la bioética.- Debido a la

limitación de recursos, se llevaron a cabo 6 eventos de 6 que fueron programados para

realizarse durante el período. Estos eventos de promoción de la cultura de la bioética se

llevaron a cabo en centros hospitalarios de las diferentes Instituciones de salud de la

capital del estado.

Esta Dependencia presenta recursos federales de inversión devengados de acuerdo al

siguiente resumen:

  ANALISIS DE LOS RECURSOS FEDERALES PROGRAMADOS Y DEVENGADOSAL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 POR FUENTE FINANCIERA 

 

DEPENDENCIA  FUENTE FINANCIERA DEVENGADO 1ER 

TRIMESTRE 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 632,293,183.35

1D FISE 2014 - 1Z RAMO 23 FONDO ACCESIBILIDAD

TRANSPORTE PARA DISCAPACITADOS 2014

-

D4 COFEPRIS -

D7 SALUD AFASPE -

G7 FASSA G.O. 446,257,191.46

I9 FAMAS 24,317,784.00

J5 PROGRAMA SEGURO POPULAR 161,718,207.89

U6 SEGURO MEDICO SIGLO XXI -

     

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,832,537,697 $3,998,776,764 $891,097,171 23.25PESOS09

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,633,787,399 $891,097,171

DEVENGADO

REALIZADO

01 SECRETARIA $90,762,475 $92,512,231 $3,799,753 4.19PESOS $49,503,749 $3,799,753

23 SALUD

03 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOS

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

005 CONSTRUCCIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

03 FRONTERA CENTRO

001 CONSTRUCCION OBRA 1 0 01 0 0

13 TODO EL ESTADO

001 CONSTRUCCION DE CENTRO OBRA 2 0 02 0 0

007 AMPLIACIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 AMPLIACION OBRA 1 0 01 0 0

04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOS

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

13 TODO EL ESTADO

001 ATENDER, RESOLVER Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE SALUD SUSCRITOS POR LA DEPENDENCIA.

ASUNTO 23 4 17.3923 4 4

U OTROS SUBSIDIOS

002 OTORGAR APOYO ECONÓMICO Y EN ESPECIE EN MATERIA DE SALUD A PERSONAS FÍSICAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE LO REQUIERAN.

G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

Página 1 de 13( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,832,537,697 $3,998,776,764 $891,097,171 23.25PESOS09

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,633,787,399 $891,097,171

DEVENGADO

REALIZADO

13 TODO EL ESTADO

001 TRANSFERIR RECURSOS PRESUPUESTALES AL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A. C. PARA LA REHABILITACION DE PERSONAS ADICTAS A TODO TIPO DE DROGAS.

MINISTRACIÓN 12 3 012 0 0

02 DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL $1,303,484 $1,363,113 $258,255 19.81PESOS $1,090,643 $258,255

23 SALUD

04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOS

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

07 HERMOSILLO

001 ORIENTAR Y RESOLVER PETICIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANIZACIONES Y AUTORIDADES, REFERENTES A SERVICIOS, EQUIPO MEDICO E INFRAESTRUCTURA.

ASUNTO 700 160 25700 175 175

03 DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDAD $1,582,697 $1,767,634 $419,939 26.53PESOS $1,548,818 $419,939

23 SALUD

03 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOS

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

011 FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS REGISTRADOS EN LAS ACTAS DE LAS REUNIONES DEL COMITE ESTATAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

ASUNTO 3 1 03 0 0

04 DIRECCION GENERAL DE COORDINACION SECTORIAL $1,534,429 $1,640,755 $391,165 25.49PESOS $1,470,158 $391,165

23 SALUD

04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

Página 2 de 13( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,832,537,697 $3,998,776,764 $891,097,171 23.25PESOS09

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,633,787,399 $891,097,171

DEVENGADO

REALIZADO

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOS

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

002 IMPLEMENTAR ACCIONES DE COOPERACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE SALUD.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ATENDER, DESARROLLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS SURGIDOS EN EL CONSEJO NACIONAL DE SALUD, COMITE INTERINSTITUCIONAL DE SALUD Y PARTICIPAR EN CON

DOCUMENTO 58 8 26.5349 13 13

05 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACION SOCIAL $730,824 $794,222 $189,428 25.92PESOS $685,350 $189,428

23 SALUD

04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOS

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

006 EMITIR, REGULAR, SUPERVISAR Y DIFUNDIR NORMATIVIDAD Y REGULACIONES DE POLITICAS Y PROGRAMAS DE SALUD.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ORGANIZAR EVENTOS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA DIFUNDIR INFORMACION EN MATERIA DE SALUD.

EVENTO 760 215 31.84760 242 242

06 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS $1,648,688 $1,714,106 $402,215 24.40PESOS $1,601,600 $402,215

23 SALUD

04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOS

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

009 ASUNTOS JURÍDICOS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

Página 3 de 13( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,832,537,697 $3,998,776,764 $891,097,171 23.25PESOS09

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,633,787,399 $891,097,171

DEVENGADO

REALIZADO

001 REVISION DE ACUERDOS, CONTRATOS Y CONVENIOS. DOCUMENTO 16 4 ( * )16 19 19

002 ATENCION Y SEGUIMIENTO DE DEMANDAS, DENUNCIAS, QUERELLAS, QUEJAS Y RECURSOS.

DOCUMENTO 100 25 51100 51 51

003 ASESORIA JURIDICA DOCUMENTO 400 100 25400 100 100

004 ANALISIS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS DOCUMENTO 4 1 504 2 2

07 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION $8,517,175 $8,992,045 $1,850,793 21.73PESOS $8,317,286 $1,850,793

23 SALUD

04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOS

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

001 ADMINISTRACION CENTRAL, JURISDICCIONAL Y HOSPITALARIA.

G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

13 TODO EL ESTADO

001 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.

DOCUMENTO 12 3 2512 3 3

08 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA $1,832,956 $1,874,586 $389,057 21.23PESOS $1,652,184 $389,057

23 SALUD

04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOS

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

046 AMPLIAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA PLANEACIÓN Y OPERACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 AUTORIZAR LA CONSTITUCION Y EXTINCION DE IAP, REGULAR, COORDINAR, ASESORAR Y SUPERVISAR A LAS MISMAS, REALIZAR REUNIONES DEL CONSEJO DE LA JUNTA DE A.

DOCUMENTO 500 125 25500 125 125

09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA *** $438,561,143 $439,445,056 $74,136,774 16.90PESOS $373,866,143 $74,136,774

Página 4 de 13( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,832,537,697 $3,998,776,764 $891,097,171 23.25PESOS09

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,633,787,399 $891,097,171

DEVENGADO

REALIZADO

23 SALUD

02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOS

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

077 DESARROLLAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN.

G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

13 TODO EL ESTADO

001 APORTACION DE RECURSOS PROPIOS DE CUOTAS DE RECUPERACION.

DOCUMENTO 12 3 2512 3 3

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

010 FORTALECER LAS ACCIONES DE SALUD A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA Y EN COMUNIDADES DE DIFICIL ACCESO.

G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

13 TODO EL ESTADO

001 APORTACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 AL OPD DIF. SONORA.

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

U OTROS SUBSIDIOS

002 OTORGAR APOYO ECONÓMICO Y EN ESPECIE EN MATERIA DE SALUD A PERSONAS FÍSICAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE LO REQUIERAN.

G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

13 TODO EL ESTADO

001 APORTACION DE RECURSOS PARA GASTO DE OPERACION ESTATAL DEL OPD DIF SONORA.

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

03 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

E1 SONORA SOLIDARIO

1 AYUDEMOS A AYUDAR

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

007 EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

Página 5 de 13( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,832,537,697 $3,998,776,764 $891,097,171 23.25PESOS09

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,633,787,399 $891,097,171

DEVENGADO

REALIZADO

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CONVENIO 1 0 01 0 0

10 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD $2,500,000 $2,500,000 $0 0.00PESOS $2,500,000 $0

23 SALUD

02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOS

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

077 DESARROLLAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN.

G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

13 TODO EL ESTADO

001 RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA ATENCION DE PERSONAS EN CONDICION VULNERABLE Y CON ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD.

MINISTRACIÓN 12 3 012 0 0

11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA $3,259,902,393 $3,421,513,663 $803,942,179 24.66PESOS $3,170,570,542 $803,942,179

23 SALUD

01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOS

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

035 ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL.

G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

13 TODO EL ESTADO

001 RECURSOS DEL RAMO 33 PARA SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE TODAS LAS UNIDADES DE SEGUNDO Y PRIMER NIVEL DEL ORGANISMO, PARA ATENCION DE P

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

E2 SONORA SALUDABLEPágina 6 de 13( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,832,537,697 $3,998,776,764 $891,097,171 23.25PESOS09

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,633,787,399 $891,097,171

DEVENGADO

REALIZADO

1 SALUD PARA TODOS

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

034 ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL.

G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

13 TODO EL ESTADO

001 RECURSOS DE LA APORTACION FEDERAL AL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD, PARA GASTOS DE OPERACION DE TODAS LAS UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

035 ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 RECURSOS ESTATALES PARA GASTOS DE OPERACION Y SERVICIOS PERSONALES DE LOS HOSPITALES: HGE, HIES, OBREGON, CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGIA Y SERVICIO ESTAT

MINISTRACIÓN 12 3 012 0 0

901 FORTALECER EL ESQUEMA BASICO DE VACUNACION (CARTILLA NACIONAL DE VACUNACION).

G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

13 TODO EL ESTADO

001 NUMERO DE POBLACION VACUNADA DOSIS 1165973 291493 9.651165973 324243 324243

902 ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR, ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES DM.

G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

13 TODO EL ESTADO

001 DETECCIONES REALIZADAS PARA LOCALIZAR DIABETES MELLITUS

DETECCION 66290 16572 59.9766290 39752 39752

903 DESAROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (EDA E IRA).

G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

13 TODO EL ESTADO

001 NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RECIBEN PREVENCION, ATENCION Y TRATAMIENTO.

CONSULTA 73836 18459 30.8673836 22787 22787

Página 7 de 13( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

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UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,832,537,697 $3,998,776,764 $891,097,171 23.25PESOS09

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,633,787,399 $891,097,171

DEVENGADO

REALIZADO

904 FORTALECER EL PROGRAMA DE CANCER EN LA MUJER (CERVICO UTERINO Y MAMARIO).

G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

13 TODO EL ESTADO

001 MUJERES TAMIZADAS PERSONA 19622 4905 18.9119622 3710 3710

905 DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (NUTRICION).

G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

13 TODO EL ESTADO

001 NIÑOS DIAGNOSTICADOS CON DESNUTRICION, SOBREPESO Y OBESIDAD.

NIÑO 43048 10762 19.9643048 9415 9415

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

001 ADMINISTRACION CENTRAL, JURISDICCIONAL Y HOSPITALARIA.

G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

13 TODO EL ESTADO

001 RECURSOS ESTATALES PARA GASTOS DE OPERACION Y SERVICIOS PERSONALES DE LOS HOSPITALES: GENERAL DEL ESTADO, HIES, DE CD. OBREGON, CENTRO ESTATAL DE ONCO

MINISTRACIÓN 12 3 012 0 0

002 RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCION QUE SON DIRIGIDO PARA DESARROLLAR PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y EMERGENTES DE SALUD.

MINISTRACIÓN 12 0 250 3 3

12 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD $1,524,566 $1,574,948 $381,051 24.99PESOS $1,481,308 $381,051

23 SALUD

04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOS

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

004 FORTALECER EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

13 TODO EL ESTADO

Página 8 de 13( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,832,537,697 $3,998,776,764 $891,097,171 23.25PESOS09

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,633,787,399 $891,097,171

DEVENGADO

REALIZADO

001 DESARROLLAR ACUERDOS QUE SE DESPRENDEN DE LAS REUNIONES DE PRIORIDADES DE LA INSTITUCION.

ASUNTO 44 12 34.0944 15 15

13 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS $1,554,160 $1,649,226 $408,594 26.29PESOS $1,444,563 $408,594

23 SALUD

04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOS

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

001 ADMINISTRACION CENTRAL, JURISDICCIONAL Y HOSPITALARIA.

G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

13 TODO EL ESTADO

001 DIRIGIR LA INTEGRACION Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DEPENDENCIA.

DOCUMENTO 5 1 205 1 1

14 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD $3,082,100 $3,337,593 $815,406 26.46PESOS $2,967,021 $815,406

23 SALUD

04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOS

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

004 FORTALECER EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

13 TODO EL ESTADO

001 CONTROLAR LOS BROTES EPIDEMIOLOGICOS. ASUNTO 109 22 20.18109 22 22

15 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA $3,607,627 $3,835,952 $934,450 25.90PESOS $3,507,850 $934,450

23 SALUD

04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOS

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Página 9 de 13( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,832,537,697 $3,998,776,764 $891,097,171 23.25PESOS09

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,633,787,399 $891,097,171

DEVENGADO

REALIZADO

004 FORTALECER EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

13 TODO EL ESTADO

001 DESARROLLAR ACUERDOS DE COORDINACION PARA LOGRAR MAYOR COBERTURA, SURGIDOS EN LAS REUNIONES CONS INSTITUCIONES DE SALUD Y AL INTERIOR DE LA DEPENDENCI

ASUNTO 46 10 15.2246 7 7

17 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO $4,168,553 $4,104,000 $990,893 23.77PESOS $4,025,893 $990,893

23 SALUD

04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOS

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

003 FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION EN SALUD.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INTEGRAR EL APARTADO DE SALUD PARA EL INFORME ANUAL DE GOBIERNO Y EL ANUARIO ESTADISTICO SECTORIAL DE SALUD.

DOCUMENTO 2 0 02 0 0

18 COMISION ESTATAL DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA $7,941,322 $8,374,529 $1,687,971 21.26PESOS $6,508,515 $1,687,971

23 SALUD

01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOS

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

005 CULTURA Y ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 CARTAS DE EXHORTACION, AVISOS, MONITORES DE MEDIOS DE CONTROL SANITARIO DE LA PUBLICIDAD.

DOCUMENTO 192 48 26.04192 50 50

002 CLORO RESIDUAL, SALUD AMBIENTAL DOCUMENTO 9124 2281 25.159124 2295 2295

Página 10 de 13( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,832,537,697 $3,998,776,764 $891,097,171 23.25PESOS09

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,633,787,399 $891,097,171

DEVENGADO

REALIZADO

003 DICTAMENES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA SALUD, SALUD AMBIENTAL Y REGULACION DE SERVICIOS DE SALUD.

DOCUMENTO 20998 6246 23.5620998 4948 4948

004 FOMENTO SANITARIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA SALUD, SALUD AMBIENTAL Y REGULACION DE SERVICIOS DE SALUD.

DOCUMENTO 224 69 26.79224 60 60

005 LICENCIAS Y CONSTANCIAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA SALUD, SALUD AMBIENTAL Y REGULACION DE SERVICIOS DE SALUD.

DOCUMENTO 8488 4800 35.918488 3048 3048

006 MUESTRAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Y SALUD AMBIENTAL. DOCUMENTO 13445 3154 13.3713445 1797 1797

007 CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA. DOCUMENTO 25366 7454 23.0525366 5847 5847

008 PERMISOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA SALUD, SALUD AMBIENTAL Y REGULACION DE SERVICIOS DE SALUD.

DOCUMENTO 14014 3686 24.3314014 3409 3409

009 VERIFICACIONES DE SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BASICO, PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA SALUD Y REGULACION DE SERVICIOS DE SALUD.

DOCUMENTO 25731 7140 17.2925731 4449 4449

21 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES $800,000 $800,000 $99,246 12.41PESOS $800,000 $99,246

23 SALUD

02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOS

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

070 PROMOVER EL TRANSPLANTE DE ÓRGANOS COMO UNA ALTERNATIVA ACCESIBLE.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 APORTACION DE RECURSOS PRESUPUESTALESAL OPD PARA QUE PROMUEVA LA CULTURA DE LA DONACION DE ORGANOS.

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

22 COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE SONORA $336,700 $336,700 $0 0.00PESOS $84,175 $0

23 SALUD

02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOSPágina 11 de 13( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,832,537,697 $3,998,776,764 $891,097,171 23.25PESOS09

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,633,787,399 $891,097,171

DEVENGADO

REALIZADO

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

002 ATENDER OPORTUNAMENTE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE (ARBITRAJE MÉDICO).

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ATENDER PETICIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA RESOLVER ASUNTOS DE LA RELACION MEDICO PACIENTE.

ASUNTO 238 56 22.69238 54 54

23 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $220,090 $220,090 $0 0.00PESOS $55,023 $0

23 SALUD

02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOS

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

008 IMPULSAR EL DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USO DE REDES E INTERNET.

G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

13 TODO EL ESTADO

001 MANTENIMIENTO Y SOPORTE INFORMATICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y APLICATIVAS QUE OPERAN SISTEMAS OFICIALES DE INFORMACION.

MANTENIMIENTO

36 2 1008 8 8

24 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA $220,658 $220,658 $0 0.00PESOS $55,165 $0

23 SALUD

04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOS

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

009 FORTALECER LA OBRA PÚBLICA Y REHABILITACIÓN.

G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

13 TODO EL ESTADO

Página 12 de 13( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,832,537,697 $3,998,776,764 $891,097,171 23.25PESOS09

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,633,787,399 $891,097,171

DEVENGADO

REALIZADO

001 VERIFICAR EL AVANCE FISICO Y EJECUCION DE OBRAS PROGRAMADAS EN PROCESO.

VERIFICACION 230 40 25.22230 58 58

25 COMISION ESTATAL DE BIOETICA $205,658 $205,658 $0 0.00PESOS $51,415 $0

23 SALUD

03 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOS

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

078 CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO A NIVEL TÉCNICO Y GERENCIAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 PROMOVER EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD LA CULTURA DE LA BIOETICA.

PROMOCION 24 6 2524 6 6

Página 13 de 13( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO

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EVT‐02 

 

187  

10 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

En cumplimiento a los objetivos y metas autorizados por el Congreso del Estado en el

Presupuesto de Egresos del año 2014, a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo

Urbano se le asignaron recursos por un monto de 4,040 millones 775 mil 356 pesos por

el H. Congreso del Estado, para el desarrollo de obras y acciones, a través de sus

Unidades Administrativas y Organismos Descentralizados.

Al cierre del presente trimestre presenta un monto devengado por 282 millones 195 mil

290 pesos equivalentes al 6.98 por ciento.

En el rubro del ejercicio de Recursos Federales, se tiene que hasta el mes de Marzo se

tenían autorizados y ejercidos recursos, de acuerdo a las siguientes fuentes financieras

que se detallan a continuación:

RESUMEN DE LOS RECURSOS FEDERALES DEVENGADOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013 

POR FUENTE FINANCIERA Y DEPENDENCIA

DEPENDENCIA FUENTE FINANCIERA DEVENGADO 1ER TRIMESTRE

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 95,137,115.70

1A FAMEB 2014 -

1B FAMES 2014 -

1C FAFEF 2014 -

1Ñ CONVENIO MEDIA SUPERIOR 2014 -

1Q RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2014 -

1U CONVENIO DE REASIGNACION SCT 2014 -

K7 SCT - PUENTE NOGALES -

M9 FAFEF 2012 -

S3 FAFEF 2013 -

S6 CONVENIO MEDIA SUPERIOR 2013 -

T0 FAMES 2013 -

T1 CDI PROYECTOS ESTRATEGICOS 2013 7,087,001.33

T8 FAMEB 2013 1,755,292.86

U5 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 540 MDP 3,945,925.81

U8 RAMO 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 765.5 MDP 6,908,563.48

W9 RAMO 23 PAVIMENTACION 139.2 MDP 13,551,421.46

X3 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 1380.3 MDP 50,204,574.59

X4 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 39.9 MDP 2A RAMO 23 FONDO DE CULTURA 2014 2B RAMO 23 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014

11,684,336.17--

A continuación se relacionan cada una de las Unidades Administrativas de esta

Secretaría con sus principales programas y avances Físicos y Financieros obtenidos:

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EVT‐02 

 

188  

1001 Secretaría

Con el objeto de enfocar el Gobierno a las necesidades y expectativas de la gente, de

modernizar la Administración Pública Estatal, de impulsar un Gobierno orientado a los

resultados, de establecer sistemas modernos de evaluación y autocontrol y de acelerar

la conformación de un Gobierno Electrónico, a este programa se le autorizaron recursos

para la operación de la Unidad Administrativa 01 Secretaría.

Entre las principales acciones logradas por la Unidad Administrativa 01, tenemos que

se realizaron audiencias con personas relacionadas con asuntos responsabilidad de

esta Secretaría, se asistió a giras de trabajo por la Entidad y se asistió a reuniones de

acuerdo y seguimiento.

1002 Subsecretaría de Obras Públicas

Entre los principales logros obtenidos en este Primer Trimestre, destacan la terminación

de las siguientes acciones (Estudios y Proyectos, Construcción, Rehabilitación,

Ampliación y Reconstrucción de Obras):

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO EUSEBIO KINO, EN HERMOSILLO.

REHABILITACION DE ESCOLLERA Y CONSTRUCCION DE ANDADOR TURISTICO EN GUAYMAS

PROGRAMA DE BACHEO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE SONORA Y URREA, URES, URES

PAVIENTACIÓN DE LA CALLE PRESA FALCÓN ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN LA COLONIA EL RANCHITO,

HERMOSILLO, HERMOSILLO

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MOCUZARI ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN LA COLONIA EL RANCHITO, HERMOSILLO,

HERMOSILLO

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE PARICUTIN Y CALLEJÓN DE ABRIL ENTRE AVENIDAS QUIROZ Y MORA Y

"C", CABORCA, CABORCA

ADECUACION DE EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA (CONSTRUCCION DE PATIO), HERMOSILLO,

HERMOSILLO

PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES 48 Y SAMUEL OCAÑA GARCÍA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS

RÍO COLORADO

De igual manera se detallan las siguientes metas iniciadas, las cuales tienen diferente

avance en su ejecución:

META AVANCE

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO

"PUERTA OESTE" EN HERMOSILLO

0.72

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SEGUNDA ETAPA EN ARIZPE 0.30

CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO RÍO SONORA AL FRACCIONAMIENTO

VILLA BONITA EN HERMOSILLO.

0.85

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189  

META AVANCE

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD

OBREGÓN, CAJEME

0.30

AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME 0.43

CONSTRUCCIÓN DE JAULA DE LANZAMIENTO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD

OBREGÓN, CAJEME

0.30

REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS CENTRO (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME 0.30

REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN,

CAJEME

0.82

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD

OBREGÓN, CAJEME

0.30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA EN UNIDAD OBREGÓN

CAMPUS NAINARI EN CIUDAD OREGÓN ITSON , CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

0.30

AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA UNIDAD GUAYMAS (ITSON), GUAYMAS, GUAYMAS 0.30

REHABILITACIÓN DE DOS CANCHAS DE TENIS EN UNIDAD GUAYMAS (ITSON), GUAYMAS, GUAYMAS 0.30

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ITSON UNIDAD GUAYMAS , GUAYMAS, GUAYMAS 0.26

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN ITSON UNIDAD GUAYMAS , GUAYMAS, GUAYMAS 0.30

REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR EN NAVOJOA (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA 0.30

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE HAND BALL EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR EN NAVOJOA (ITSON), NAVOJOA,

NAVOJOA

0.30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PASTO ARTIFICIAL PARA CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD NAVOJOA

CAMPUS SUR (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN LA COL. EL RASTRO ,

HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO ALMADA EN LA COL. EL RASTRO ,

HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEVERIANO TALAMANTES EN LA COL. EL RASTRO ,

HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO SERRANO EN LA COL. EL RASTRO ,

HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE INDEPENDENCIA , NACO , NACO 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. JUSTO VÁZQUEZ ENTRE COLOSIO Y TRES ÁLAMOS ,

RAYÓN, RAYÓN

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES , BACERAC, BACERAC 0.57

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 18 , NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 19 , NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROFESOR ARTURO RÁBAGO, ACONCHI, ACONCHI 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMONA P. DE LUNA ENTRE BLVD. SOLIDARIDAD Y SAN

RAFAEL COL. NORBERTO ORTEGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO

0.38

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMONA P. DE LUNA ENTRE EMANCIPACIÓN Y SAN

RAFAEL COL. NORBERTO ORTEGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO

0.35

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RODOLFO PINO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y

VENUSTIANO CARRANZA , PITIQUITO, PITIQUITO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTERO ARCE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL

Y VENUSTIANO CARRANZA , PITIQUITO, PITIQUITO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTELACIÓN ACUARIO ENTRE ANTONIO QUIROGA Y

CONSTELACIÓN CÁNCER , HERMOSILLO, HERMOSILLO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. SEBASTÍAN LERDO DE TEJADA ENTRE HERMOSILLO Y

NAVOJOA , YÉCORA, YÉCORA

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. CUMPAS , SAHUARIPA, SAHUARIPA 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CREPÚSCULO EJE 1 , SAHUARIPA, SAHUARIPA 0.29

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. INDEPENDENCIA EN LA COL. EL POLVORIN , SANTA ANA,

SANTA ANA

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MINERAL EN LA COL. EL POLVORIN , SANTA ANA, SANTA

ANA

0.30

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190  

META AVANCE

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE GALEANA Y R. CORONA FINAL

, TRINCHERAS, TRINCHERAS

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BENITO JUÁREZ , ALTAR, ALTAR 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA PUEBLA B ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12 , SAN LUIS RÍO

COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

0.47

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA MÉRIDA A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12 , SAN LUIS RÍO

COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

0.29

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE SEGUNDA Y SÉPTIMA , SAN LUIS

RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

0.29

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. AGUSTIN DE ITURBIDE , BACANORA, BACANORA 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTELACIÓN CÁNCER ENTRE CONSTELACION

ACUARIO Y CONSTELACION ANDRÓMEDA , HERMOSILLO, HERMOSILLO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CONSTITUCIÓN Y

AMÉRICAS , EMPALME, EMPALME

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COLÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y NIÑOS HÉROES ,

EMPALME, EMPALME

0.52

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HITIZORACHI , ARIZPE, ARIZPE 0.29

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROF. GUADALUPE MORALES ENTRE JOSÉ URREA Y

FINAL , ARIZPE, ARIZPE

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CUESTA PARA ACCESO A FRACC. INFONAVIT , ARIZPE, ARIZPE 0.30

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. VERACRUZ ENTRE AVE. SINALOA Y CALLE

5TA ESTE , CANANEA, CANANEA

0.30

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VOLTEADERO ENTRE AVE. VERACRUZ Y

C. ELSY TORRES , CANANEA, CANANEA

0.30

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO V. CORONADO ENTRE

INDEPENDENCIA Y CUAUHTÉMOC , CANANEA, CANANEA

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PUEBLA ENTRE JALISCO Y AVENIDA DEL LIMÓN ,

CABORCA, CABORCA

0.29

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA P ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA SUR ,

CABORCA, CABORCA

0.29

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SÉPTIMA ENTRE AVENIDA S Y CALLE SONORA EN LA

LOCALIDAD DE CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA , CABORCA.

0.29

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JUAN BUSTAMANTE , TUBUTAMA, TUBUTAMA 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEPORTIVO ENTRE 4 DE FEBRERO Y 13 DE

SEPTIEMBRE , ESQUEDA, FRONTERAS

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN RAMÓN URIAS , ATIL, ATIL 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EJE 7 , BANÁMICHI, BANÁMICHI 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARBÓ ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA

MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

0.34

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO FIMBRES ENTRE S/N-3 Y ARROYO LA VICTORIA

EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN

LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

0.36

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRULICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE S/N-3 Y ARROYO LA

VICTORIA EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

0.35

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO FIMBRES ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA

COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

0.37

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE S/N-3 ENTRE S/N-2 Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA

COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ORIZABA COL. CUARTEL PITIC , HERMOSILLO,

HERMOSILLO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAXCO COL. CUARTEL PITIC , HERMOSILLO,

HERMOSILLO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJE B , SEBAMPO, ETCHOJOA 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJE A, SEBAMPO, ETCHOJOA 0.30

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191  

META AVANCE

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HANGARES COL. LA MANGA , HERMOSILLO,

HERMOSILLO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COMANDER COL. LA MANGA , HERMOSILLO,

HERMOSILLO

0.30

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, SAHUARIPA, SAHUARIPA 0.28

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUÁREZ, SAHUARIPA, SAHUARIPA 0.28

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS, SAHUARIPA, SAHUARIPA 0.29

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FÉLIX GÓMEZ SUR, ALTAR, ALTAR 0.30

PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR FC 250 KG/CM2 EN EL BOULEVARD

VICENTE FOX QUEZADA LA CALLE FÉLIX GÓMEZ SUR, LA ESTANCIA, ACONCHI

0.81

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA NUEVO LÉON, CANANEA, CANANEA 0.30

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA DURANGO, CANANEA, CANANEA 0.28

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FILARMONICOS ENTRE SEXTA Y SEPTIMA, CANANEA,

CANANEA

0.30

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA QUERÉTARO , CANANEA, CANANEA 0.29

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA VERACRUZ , CANANEA, CANANEA 0.30

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA CHIAPAS , CANANEA, CANANEA 0.30

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 2 ESTE ENTRE AVENIDA NUEVO LEÓN Y CALLEJÓN

FRANCISCO I MADERO, CANANEA, CANANEA

0.30

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 ENTRE A Y D , CANANEA, CANANEA 0.37

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 6-A ENTRE JUAN ESCUTIA Y ERASMO COTA, CANANEA,

CANANEA

0.30

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 14 VA. ESTE , CANANEA, CANANEA 0.28

PAVIMENTO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN COLONIA SOLIDARIDAD, NACOZARÍ DE GARCÍA, NACOZARÍ DE

GARCÍA

0.30

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 VA. ESTE , CANANEA, CANANEA 0.28

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BUENA VISTA ENTRE CAMPANA Y VETA, CANANEA,

CANANEA

0.36

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAPOTE ENTRE CAMPANA Y COLORADA, CANANEA,

CANANEA

0.36

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHIAPAS, CANANEA, CANANEA 0.30

PAVIMENTO DE CALLE CUESTA BELTRONES EN LA COLONIA BELTRONES, NACOZARÍ DE GARCÍA, NACOZARÍ DE

GARCÍA

0.30

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUPITER ENTRE CAMPOS MINEROS Y BOULEVARD LÁZARO

GUTIERREZ DE LARA, CANANEA, CANANEA

0.30

PAVIMENTO DE CALLE LA PURICA EN COLONIA BUENOS AIRES, NACOZARÍ DE GARCÍA, NACOZARÍ DE GARCÍA 0.30

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEÑASCAL Y PORFIRIO FLORES, CANANEA, CANANEA 0.30

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PUEBLA ENTRE 5TA. ESTE Y 6TA. ESTE, CANANEA,

CANANEA

0.30

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN GARCÍA CONDE ENTRE 7MA. Y 8VA., CANANEA,

CANANEA

0.30

PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GUERRERO DE PACHUCA A RAÚL PERALTA, CARBÓ, CARBÓ 0.30

PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DEL BOULEVARD ITURBIDE DE CALLE DR. MOLINA A CALLE OAXACA,

CARBÓ, CARBÓ

0.30

PAVIMENTACIÓN II ETAPA DE LA CALLE DE LOS MOLINOS FINAL NORTE, HERMOSILLO, HERMOSILLO 0.30

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA ALTARES (AVENIDAS ASPID - ACARO ENTRE EL PARAISO Y ATUNES),

HERMOSILLO, HERMOSILLO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE AVENIDA OPODEPE ENTRE ARIZONA Y SIMÓN BLEY,

HERMOSILLO, HERMOSILLO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE AVENIDA SUAQUI GRANDE ENTRE ARIZONA Y SIMON BLEY,

HERMOSILLO, HERMOSILLO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE ANGOSTURA ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y

PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE IRRIGACIÓN ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y EL

PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO

0.30

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192  

META AVANCE

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE OVIACHIC ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y

PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE RECURSOS HIDRÁULICOS ENTRE PERIFÉRICO

ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE SANTA TERESA ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y

PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO

0.30

PAVIMENTACIÓN DE LA II ETAPA DE LA CALLE OLIVARES ENTRE PASEO RÍO SONORA Y CALLEJÓN ROSALES,

HERMOSILLO, HERMOSILLO

0.30

PAVIMENTACIÓN DE LA II ETAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE QUINTA MAYOR ENTRE CALZADA DE

LOS ANGELES Y CALLE LAGO DE LOS CISNES COLONIA CASA GRANDE, HERMOSILLO, HERMOSILLO

0.29

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE JUÁREZ ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLÓN Y

BOULEVARD LAS AMÉRICAS, EMPALME, EMPALME

0.30

PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR FC 250 KG/CM2 EN LA AVENIDA JOSÉ

MARÍA BALLESTEROS, SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS

0.30

PAVIMENTO DE 1582 M2 CON CARPETA ASFÁLTICA DE 3CMS. EN CALLE SINALOA DE BOUL ITURBIDE A CALLE

ARISTA, CARBÓ, CARBÓ

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE BOULEVARD AMÉRICA Y

CALLE JOSÉ URREA Y PAVIEMNATCIÓN DE CALLE JOSÉ URREA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA

ROQUE MURILLO EN LA COLONIA JUÁREZ, EMPALME, EMPALME

0.30

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN CALLE 15, ENTRE AVENIDA PESQUEIRA Y

AVENIDA LÓPEZ RAYÓN, COLONIA SANTA CECILIA, SANTA ANA, SANTA ANA

0.30

PAVIMENTACIÓN A BASE CON CONCRETO HIDRÁULICOS EN ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, BUENA VISTA,

ARIZPE

0.30

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EUSEBIO KINO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO Y ARROYO EL MUDO,

ATIL, ATIL

0.37

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS A LAS CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PÚBLICA, BACADEHUACHI,

BACADEHUACHI

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ABASOLO, BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUINTA, BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL 0.30

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUERRERO ENTRE GUSTAVO BELTRÁN Y MIGUEL HIDALGO Y MARÍA ALVAREZ

MARA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y JESÚS GARCÍA, BACOBAMPO, ETCHOJOA

0.28

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y GRACIANO SÁNCHEZ Y CALLE

GRACIANO SÁNCHEZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y AMADO NERVO, BACOBAMPO, ETCHOJOA

0.30

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA (AGUA POTABLE) EN VARIAS CALLES DE RUTA DE

CAMIONES, CHUCARIT, ETCHOJOA

0.30

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA DE VARIAS CALLES DE RUTA DE CAMIONES, SAN PEDRO

NUEVO, ETCHOJOA

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ, HUÁSABAS, HUÁSABAS 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO, HUÁSABAS, HUÁSABAS 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BOULEVARD KINO ENTRE BUSANI Y SAN JAVIER DEL BAC,

MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ÁLAMOS ENTRE CUAUHTÉMOC Y COCOSPERA,

MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FÁTIMA ENTRE ZARAGOZA Y CUAUHTÉMOC,

MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE CUAUHTÉMOC Y

MOCTEZUMA, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

0.30

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN MORALES ENTRE CARRETERA A CANANEA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA

DE LA COLONIA COLOSIO, NACO , NACO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, BUENA VISTA, NACORI CHICO 0.23

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, NACORI CHICO, NACORI CHICO 0.23

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CALVARIO, ONAVAS, ONAVAS 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON CALLE ADOLFO

DE LA HUERTA, QUEROBABI, OPEDEPE

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BENITO JUÁREZ Y 6 DE

ABRIL, QUEROBABI, OPEDEPE

0.30

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193  

META AVANCE

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTO VÁSQUEZ, RAYÓN, RAYÓN 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA FRONTERAS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS,

SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA

0.30

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAYOR FÉLIX ROMERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y SALIDA A HERMOSILLO II

ETAPA EN LA COLONIA EL LLANO, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA

0.30

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL I ETAPA, HUÉPARI, SAN PEDRO DE LA CUEVA 0.30

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE S/N EN NUEVO, NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA

CUEVA

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJÓN MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA JESÚS GARCÍA Y

AVENIDA REVOLUCIÓN, SAN JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLEJÓN SAN

FRANCISCO EN LA COLONIA SAN MIGUEL, SAN MIGUEL, SAN PEDRO DE LA CUEVA

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE MAYO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ANA CASTILLO LUCERO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI

GRANDE

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LUIS LUCERO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE , TRINCHERAS, TRINCHERAS 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HIDALGO 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS, VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE METATES CUATES, MATAPE, VILLA PESQUEIRA 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y

AVENIDA 1673, YÉCORA, YÉCORA

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES ENTRE AVENIDA 1673 Y AVENIDA ÁLVARO

OBREGÓN, YÉCORA, YÉCORA

0.30

PAVIMENTACIÓN II ETAPA DEL BOULEVARD LAS QUINTAS ENTRE CAMINO DEL SERI Y BOULEVARD SAN PATRICIO,

HERMOSILLO, HERMOSILLO

0.30

PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ESPERANZA ENTRE SAN ANTONIO Y DE LOS MAESTROS COLONIA FONAPO,

HERMOSILLO, HERMOSILLO

0.30

PAVIMENTACIÓN II ETAPA DE LA CALLE IGLESIA ENTRE SALAMANCA Y 18 DE MARZO, HERMOSILLO, HERMOSILLO 0.30

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PARRAL ENTRE CALLEJÓN SAN LUIS Y AVENIDA PLOMO EN COLONIA SAN LUIS,

HERMOSILLO, HERMOSILLO

0.30

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIMA ENTRE CALLEJÓN SAN LUIS Y AVENIDA REALITO EN COLONIA SAN LUIS,

HERMOSILLO, HERMOSILLO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FAUSTO TOPETE ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO,

HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FAUSTO TOPETE ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA,

HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CONSTITUCIÓN Y

OCAMPO , HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE OCAMPO Y

MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE EUGENIO MARTINEZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO,

HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENJAMÍN HILL ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO,

HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENJAMÍN HILL ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA,

HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ALFREDO MURILLO ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA,

HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO SERRANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y

CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO SERRANO ENTRE CONSTITUCIÓN Y

OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE TALAMANTES ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y

CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

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EVT‐02 

 

194  

META AVANCE

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE SEVERIANO TALAMANTES ENTRE OCAMPO Y

MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO ALMADA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y

CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO ALMADA ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO,

HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO ALMADA ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA,

HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE COZUMEL ENTRE RODOLFO FÉLIX VALDEZ Y

ACAPULCO, HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE EL MESQUITE, BANÁMICHI,

BANÁMICHI

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE PALO BLANCO, BANÁMICHI,

BANÁMICHI

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SÁRIC, SÁRIC 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SÁRIC, SÁRIC 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN DE LOS PEREZ , SÁRIC, SÁRIC 0.30

PAVIMENTACIÓN DE CALLE PUERTO LIBERTAD ENTRE PIMA E INTERNACIONAL, PITIQUITO, PITIQUITO 0.24

PAVIMENTACIÓN DE CALLE WOOLFOK ENTRE BUENOS AIRES Y GASODUCTO, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA 0.30

PAVIMENTACIÓN DE CALLE NAVOJOA ENTRE ANTONIA GARCÍA Y SANTIAGO IGLESIAS, MAGDALENA DE KINO,

MAGDALENA

0.30

PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN KINO ENTRE KINO Y CALLEJÓN LLAMARADAS, MAGDALENA DE KINO,

MAGDALENA

0.30

PAVIMENTACIÓN DE CALLE JESÚS MARÍA DURAZO ENTRE ANTONIA GARCÍA Y SANTIAGO IGLESIAS, MAGDALENA

DE KINO, MAGDALENA

0.30

PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMERA DE LA COLONIA SANTA FÉ Y VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA

MESA BONITA , ESQUEDA, FRONTERAS

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE MÉDICO MILITAR,

BANÁMICHI, BANÁMICHI

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN DE ACCESO A TEONADEPA, TEONADEPA, CUMPAS 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO AL PARQUE EL DIVISADERO, DIVISADEROS,

DIVISADEROS

0.78

PAVIMENTACIÓN DE LA COLONIA IVETH DAGNINO DE PADRÉS, ARIVECHI, ARIVECHI 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LA DISCORDIA, EJIDO SAN MANUEL, TUBUTAMA 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BOULEAVRD MORELOS, BACERAC, BACERAC 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SINALOA, BACERAC, BACERAC 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA A, CABORCA, CABORCA 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 7, CABORCA, CABORCA 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 14, CABORCA, CABORCA 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE QUINTA SUR, CABORCA, CABORCA 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, SAN LUIS RÍO COLORADO,

SAN LUIS RÍO COLORADO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTOS DUMONT, HERMOSILLO, HERMOSILLO 0.27

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FUERZA AEREA MEXICANA, HERMOSILLO,

HERMOSILLO

0.26

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BOULEVARD DE ACCESO A LA LOCALIDAD, SÁRIC, SÁRIC 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAS PILAS, SÁRIC, SÁRIC 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, SÁRIC, SÁRIC 0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE

NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE,

HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA BELTRONES, HUATABAMPO,

HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE

NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

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EVT‐02 

 

195  

META AVANCE

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE CRISTOBAL COLÓN ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE

NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE

NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE

NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE,

HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 10 DE ABRIL ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y VICENTE

SUÁREZ, HUATABAMPO, HUATABAMPO

0.30

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISRAEL ENTRE BOULEVARD GASPAR LUKEN Y

SAN GILBERTO, HERMOSILLO, HERMOSILLO

0.30

AMPLIACIÓN DE PAVIEMNATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F¨C=250 KG/CM2 EN

CALLE ALEJANDRO CARRILLO DURON, HUÉPAC, HUÉPAC

0.30

AMPLIACIÓN DE PAVIEMNATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F¨C=250 KG/CM2 EN

CALLE FRANCISCO I MADERO, HUÉPAC, HUÉPAC

0.30

AMPLIACIÓN DE PAVIEMNATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F¨C=250 KG/CM2 EN

CALLE GILBERTO PAZ LÓPEZ, HUÉPAC, HUÉPAC

0.30

ESTABILIZACIÓN CON BASE CALIDRA TAM MAX DE 2" Y CARPETA DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN 5585 M2

EN AVENIDA RAÚL PERALTA DE GUERRERO A CARRETAR A LA POZA, CARBÓ, CARBÓ

0.30

REHABILITACIÓN DE CALLEJONES CON LOSA DE CONCRETO RAMPAS Y ESCALONES Y REHBAILITACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CLONIAS DE LA CIUDAD ALEDAÑAS AL CERRO DE LA CAMPANA, HERMOSILLO,

HERMOSILLO

0.26

RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO DE LA CIUDAD, SANTA

ANA, SANTA ANA

0.28

RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE CALLE HIDALGO ENTRE CUAUHTÉMOC Y OCAMPO,

PITIQUITO, PITIQUITO

0.30

RECARPETEO Y MEJORAMIENTO DE BASE HIDRÁULICA CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE LA AVENIDA

YAQUIS ENTRE INTERNACIONAL Y PRINCIPAL , PITIQUITO, PITIQUITO

0.30

RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE LA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CUAUHTÉMOC Y GARCÍA

MORALES, PITIQUITO, PITIQUITO

0.30

RECARPETEO EN CALLE FÉLIX GÓMEZ ENTRE PAPAGOS Y SERIS, PITIQUITO, PITIQUITO 0.30

RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA ALAMEDA, CIUDAD

OBREGÓN, CAJEME

0.25

RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO, CIUDAD

OBREGÓN, CAJEME

0.26

RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA HIDALGO, CIUDAD

OBREGÓN, CAJEME

0.25

RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA MIRAVALLE, CIUDAD

OBREGÓN, CAJEME

0.25

RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO,

CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

0.25

RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA REAL DEL SOL,

CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

0.25

RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DORADO,

CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

0.25

RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VILLA BONITA, CIUDAD

OBREGÓN, CAJEME

0.25

RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VILLA FONTANA,

CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

0.25

RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DEL TRIGO,

CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

0.25

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES ORIZABA, TAXCO, NUEVO LAREDO Y

LA JOYA EN LA COLINIA CUARTEL DEL PITIC, HERMOSILLO, HERMOSILLO

0.30

AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO DEL ESTADO DE SONORA, CIUDAD

OBREGÓN, CAJEME

0.30

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE ISLAS Y LAFONTAINE, URES, URES 0.95

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EVT‐02 

 

196  

META AVANCE

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS (IIETAPA) EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, HERMOSILLO, HERMOSILLO 0.56

PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD PERIMETRAL ENTRE BOULEVARD ANTONIO QUIROGA Y CANAL DENOMINADO

EL CHANATE, HERMOSILLO, HERMOSILLO

0.93

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA OQUITOA ENTRE MARÍA DE JESÚS MENDEZ Y QUINTA

SUR, CABORCA, CABORCA

0.69

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICODE AVENIDA "X" ENTRE CALLE PRIMERA Y OBREGÓN , CABORCA,

CABORCA

0.37

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "L" ENTRE CUARTA SUR Y SAN IGNACIO, CABORCA,

CABORCA

0.98

PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDAS "N" Y "P", CABORCA, CABORCA 0.58

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "O" ENTRE CALLE RAFAEL MUÑOZ Y CALLE 10,

CABORCA, CABORCA

0.47

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLEJÓN GUADALUPANO ENTRE AVENIDA "S" Y "P", CABORCA,

CABORCA

0.51

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA ALTAR ENTRE CALLES MARÍA DE JESÚS MÉNDEZ Y

SEPTIMA SUR, CABORCA, CABORCA

0.63

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE BIZANI ENTRE AVENIDAS "J" Y "M", CABORCA, CABORCA 0.69

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE GABILONDO ENTRE CALLE DE LOS HEROES Y FRANCISCO

EUSEBIO KINO, CABORCA, CABORCA

0.97

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE JOSÉ MARÍA GIRÓN ENTRE GENERAL PESQUEIRA Y

FRANCISCO EUSEBIO KINO, CABORCA, CABORCA

0.97

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DE LOS HEROES ENTRE JOSÉ MARÍA GIRÓN Y GENERAL

PESQUEIRA, CABORCA, CABORCA

0.87

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE TUBUTAMA ENTRE AVENIDA GUSTAVO SOTELO Y "P",

CABORCA, CABORCA

0.90

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE CERRO PRIETO ENTRE AVENIDA "L" Y "R", CABORCA,

CABORCA

0.36

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "A" ENTRE CALLE SÉPTIMA Y 10, CABORCA, CABORCA 0.48

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA JAZMÍN DE LA CALLE

26 A LA 47, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

0.75

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LAS CALLES

18,19,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32 Y 33 ENTRE AVENIDAS CARLOS G. CALLES Y MADERO, SAN LUIS RÍO

COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

0.84

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE LAREDO ENTRE

AVENIDAD EMILIANO ZAPATA Y SAN JOSÉ, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

0.87

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA QUINTANA ROO DE

LA CALLE 22 A LA 42, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

0.85

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA DEL VALLE DE LA

AVENIDA 5 DE MAYO A LA VENUSTIANO CARRANZA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

0.86

CONSTRUCCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CANANEA - AGUA PRIETA FRENTE AL CBTIS 106,

CANANEA, CANANEA

0.92

REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, TRINCHERAS, TRINCHERAS 0.83

CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACIÓN E INCORPORACION EN ACCESO AL GIMNASIO MUNICIPAL,

ETCHOJOA, ETCHOJOA, ETCHOJOA

0.30

PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD AVIACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA , CABORCA, CABORCA 0.80

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO

"PUERTA OESTE" (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO, HERMOSILLO

0.72

PAVIMENTACIÓN DE LA VIALIDAD DE ACCESO A LA PLAYA "MIRAMAR" EN GUAYMAS, GUAYMAS, GUAYMAS 0.39

CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA EN LA COLONIA LOMAS

DE LINDA VISTA , HERMOSILLO, HERMOSILLO

0.30

PAVIMENTACION DE LA AVENIDA "D" DEL CADENAMIENTO 0+000 EN EL ARROYO SALIDA A HUASABAS AL

CADENAMIENTO 0+422.23 EN LA CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ , GRANADOS, GRANADOS

0.81

ED-976.- PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO SOTO DEL CADENAMIENTO 0+000 EN LA AVENIDA "D" AL

CADENAMIENTO 0+424.53 EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN, GRANADOS, GRANADOS

0.83

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EVT‐02 

 

197  

META AVANCE

PAVIMENTACION DE BLVD. LAS QUINTAS ENTRE AVENIDA VILLA HERMOSA Y RÍO SONORA SEGUNDA ETAPA,

HERMOSILLO, HERMOSILLO

0.32

PAVIMENTACIÓN DE CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA, SANTA ANA, SANTA ANA 0.60

PAVIMENTACIÓN DE CALLE VÍA ANTIGUA, SANTA ANA, SANTA ANA 0.57

CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 1 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES, NOGALES 0.30

CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 2 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES 0.61

CONSTRUCCIÓN DE 2 "PIE DE CASA" EN SECTOR 6 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES, NOGALES 0.30

REMODELACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES "KARUMA", VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO 0.98

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, ARIZPE, ARIZPE 0.30

CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBEAN", NOGALES, NOGALES 0.97

Con el objeto de transparentar la información de las metas autorizadas a esta Unidad

Administrativa, las cuales fueron autorizadas por el H. Congreso del Estado, en forma

global y sin especificación concreta, ni calendarizada de lo que se iba a ejecutar, en

este Primer Trimestre se hace una desagregación completa que clarifica en forma

detallada y puntual todas las metas globales aprobadas, tal y como se relacionan a

continuación:

10 02 2 22 01 E1 2 K 001 A 11 001 ELABORACIÓN DE ESCULTURA EMBLEMATICA DEL

DANZANTE YAQUI, LOMA DE GUAMUCHIL, CAJEME.

10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 INFRAESTRUCTURA DE PROYECTO INTEGRAL DE

FUENTE, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE

AGUA POTABLE EN BACADÉHUACHI

10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO EN SAN JOSÉ EN BÁCUM, EN BÁCUM

10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS

10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN LOS PIE DE CASA AL ORIENTE DEL

MUNICIPIO DE DIVISADEROS

10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE (FUENTE,

ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA

COMISARÍA DE MESA DE TRES RÍOS EN NÁCORI CHICO

10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN OPODEPE

10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD EL SASABE, SÁRIC

10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL EJIDO EL OCUCA,

TRINCHERAS

10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 PERFORACIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO, TANQUE Y

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN

OQUITOA

10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 PERFORACIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO , TANQUE Y

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN

ONAVAS

10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN MATAPE, VILLA PESQUEIRA

10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN LA COLONIA NUEVA Y EL TASTE EN

YECORA

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EVT‐02 

 

198  

10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA

OESTE" EN HERMOSILLO

10 02 2 22 01 E1 2 K 010 A 13 001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE

Y ALCANTARILLADO

10 02 2 22 01 E1 2 K 010 A 13 CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN Y

COLECTOR EN SUAQUI GRANDE

10 02 2 22 01 E1 2 K 010 A 13 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL EN LA

PROLONGACIÓN DE LA CALLE SAN ANTONIO EN LA

COLONIA FUENTES DEL MEZQUITAL EN HERMOSILLO

10 02 2 22 01 E1 2 K 010 A 13 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL EN EL ARROYO SAN

PATRICIO SEGUNDA ETAPA EN HERMOSILLO

10 02 2 22 01 E1 3 K 001 A 07 001 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO

10 02 2 22 01 E1 3 K 001 A 07 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA GUARDERÍA DE

ADULTOS MAYORES (PRIMERA ETAPA) EN HERMOSILLO

10 02 2 22 01 E1 3 K 001 A 07 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA GUARDERÍA

MUNICIPAL EN ALTAR

10 02 2 22 01 E1 3 K 001 A 08 001 TERMINACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN LA

COLORADA

10 02 2 22 01 E1 3 K 002 A 09 001 REHABILITACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL

10 02 2 22 01 E1 3 K 002 A 09 REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE IGLESIA

CATÓLICA EN BACANORA

10 02 2 22 01 E1 3 K 002 A 09 RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE

LA ASUNCIÓN SEGUNDA ETAPA EN ARIZPE

10 02 2 22 01 E1 3 K 002 A 09 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA EN

CABORCA

10 02 2 22 01 E1 3 K 002 A 09 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA, EN

PITIQUITO

10 02 2 22 01 E1 3 K 002 A 09 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA EN

TUBUTAMA

10 02 2 22 01 E1 3 K 002 A 09 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA EN

MAGDALENA

10 02 2 22 01 E4 1 K 001 A 13 001 OBRAS PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA Y

RURAL EN VARIOS MUNICIPIOS

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 001 PAVIMENTACIÓN

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS , EN

ACONCHI

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (CONVENIO DE

REASIGNACIÓN SCT-GOBIERNO DEL ESTADO 2014),

VARIOS MUNICIPIOS

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN AGUA

PRIETA

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO

HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA

COLONIA ESTACIÓN, EN ÁLAMOS

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN ALTAR

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO

HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS ( CHINAPA

Y SINOQUIPE), EN ARIZPE

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO

HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN ATIL

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO

HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA

COLONIA BELLA VISTA 1, EN BACERAC

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO

HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN

BANÁMICHI

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EVT‐02 

 

199  

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO

HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN

BAVIÁCORA

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO

HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN

BAVISPE

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y

AVENIDAS, EN BENJAMIN HILL

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y

AVENIDAS, EN BENITO JUÁREZ

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y

AVENIDAS, EN CABORCA

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y

AVENIDAS EN CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN

CANANEA

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN CARBÓ

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE NIÑOS

HÉROES Y CARRETERA LUIS DONALDO COLOSIO CON

OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, EN CUCURPE

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO

HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN

LOCALIDADES DE CUMPAS

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y

AVENIDAS, EN EMPALME

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y

AVENIDAS EN LA COMUNIDAD DE BACAME NUEVO, EN

ETCHOJOA

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y

AVENIDAS, EN ETCHOJOA

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y

AVENIDAS EN ESQUEDA, FRONTERAS

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO

HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN

GRANADOS

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS (ACCESO

SECCIÓN ARBOLITOS "REAL DEL ALAMITO", MANUEL

GARCÍA ANDRADE ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y

JESÚS ARVIZU COLONIA PALO VERDE), EN HERMOSILLO.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA

COLONIA SOLIDARIDAD EN HERMOSILLO

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA

COLONIA LA MANGA, EN HERMOSILLO

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN

HUÉPAC

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y

AVENIDAS, EN NACO

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y

AVENIDAS, EN NAVOJOA

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y

AVENIDAS, EN NOGALES

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES

Y AVENIDAS, EN PUERTO PEÑASCO

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EVT‐02 

 

200  

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN

IGNACIO RÍO MUERTO.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y

AVENIDAS, EN SAN LUIS RÍO COLORADO

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN

MIGUEL DE HORCASITAS.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y

AVENIDAS EN LA COLONIA SANTA CECILIA, SANTA ANA.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SANTA

CRUZ.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN

TEPACHE.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN

TUBUTAMA.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN URES

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN

YECORA.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BOULEVARD MIGUEL

HIDALGO EN BÁCUM.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PARA EL BLVD.

ANTONIO CASO EN CIUDAD OBREGÓN, CAJEME.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL BLVD. LAS

QUINTAS ENTRE CAMINO DEL SERI Y BLVD. BATALLÓN

SAN PATRICIO ( PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y

AVENIDAS EN LA ATRAVESADA, EN EMPALME.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y

AVENIDAS EN LA COMUNIDAD DE BASCONCOBE, EN

ETCHOJOA.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y

AVENIDAS (Y GRIEGA), EN PLUTARCO ELÍAS CALLES

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN

HUACHINERA

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA

COLONIA NUEVA, EN HUÁSABAS.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y

AVENIDAS EN YAVAROS, HUATABAMPO.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES

Y AVENIDAS, EN IMURIS.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN

MAZATÁN

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN

MOCTEZUMA

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES

Y AVENIDAS EN PUERTO LIBERTAD, EN PITIQUITO.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN

QUIRIEGO

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EVT‐02 

 

201  

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN

ROSARIO.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN

SAHUARIPA.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN ACCESO PRINCIPAL

EN CABECERA MUNICIPAL, EN SAN FELIPE DE JESÚS.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN

JAVIER.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SAN

JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN

SOYOPA.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN

TRINCHERAS.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL

FRACCIONAMIENTO EUSEBIO KINO, EN HERMOSILLO.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL

TRAMO DEL PASEO RÍO SONORA AL FRACCIONAMIENTO

VILLA BONITA EN HERMOSILLO.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS E

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE KARACHI EN

ARIVECHI.

10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS E

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUSABAS.

10 02 2 22 01 E4 2 G 002 A 13 001 NUMERO DE OBRAS REALIZADAS CON RESPECTO A LAS

PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2013

10 02 2 22 01 E4 2 G 002 A 13 002 DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE OBRAS CON

PERIODICIDAD MENSUAL QUE REPRESENTE UNA

HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DESICIONES Y PARA

LA EVALUACION

10 02 2 22 01 E4 2 K 008 A 13 001 ESTUDIOS PARA OBRA PÚBLICA

10 02 2 22 01 E4 2 K 008 A 13 ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE

INFRAESTRUCTURA DIVERSA, PAVIMENTACIÓN,

DEPORTIVOS, HENIFICACIÓN, ELECTRIFICACIÓN,

DRENAJE PLUVIAL E INFRAESTRUCTURA, CENTROS

RECREATIVOS Y DE SALUD EN VARIOS MUNICIPIOS

10 02 2 22 01 E4 3 K 001 A 13 001 ELECTRIFICACIÓN URBANA

10 02 2 22 01 E4 3 K 001 A 13 RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS EN ALTA Y

MEDIA TENSIÓN EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN

CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

10 02 2 22 01 E4 3 K 001 A 13 RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN ALTA Y

MEDIA TENSIÓN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EN

HUATABAMPO

10 02 2 22 01 E4 3 K 001 A 13 RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS EN ALTA Y

MEDIA TENSIÓN EN LA COLONIA ANDRÉS REYES LÓPEZ

EN HUATABAMPO

10 02 2 22 01 E4 3 K 004 A 13 001 ALUMBRADO PÚBLICO

10 02 2 22 01 E4 3 K 004 A 13 RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (ALUMBRADO

PUBLICO) EN YAVAROS, HUATABAMPO

10 02 2 22 01 E4 3 K 004 A 13 RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (ALUMBRADO

PUBLICO) EN SAN JAVIER

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EVT‐02 

 

202  

10 02 2 22 01 E4 3 K 004 A 13 INFRAESTRUCTURA PARA RED DE DISTRIBUCIÓN

ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA

CUEVA

10 02 2 22 01 E4 3 K 004 A 13 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN VARIOS SECTORES EN CUCURPE

10 02 2 22 01 E4 3 K 004 A 13 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS (

ALUMBRADO PUBLICO) EN PUERTO LIBERTAD, PITIQUITO

10 02 2 22 01 E4 3 K 004 A 13 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (

ALUMBRADO PUBLICO) EN SOYOPA

10 02 2 22 01 E4 3 K 004 A 13 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (

ALUMBRADO PUBLICO) EN ATIL

10 02 2 22 01 E4 3 K 005 A 10 001 CONSTRUCCIÓN DE PLAYA PUBLICA

10 02 2 22 01 E4 3 K 005 A 10 CONSTRUCCIÓN DE PLAYA PUBLICA EL COCHORIT, EN

EMPALME

10 02 2 22 01 E4 3 K 005 A 10 UNIDAD RECREATIVA ECOTURÍSTICA RÍO MAGDALENA

(PRIMERA ETAPA) EN MAGDALENA

10 02 2 22 01 E6 1 K 002 A 06 001 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SALA DE JUNTA DE

JURIQUIPA EN VILLA HIDALGO

10 02 2 22 01 E6 1 K 002 A 07 001 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO

PARA EL CENTRO HABILIDADES PARA LA VIDA EN

HERMOSILLO

10 02 2 22 01 E6 1 K 002 A 07 002 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL

EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA

VIDA EN HERMOSILLO

10 02 2 22 01 E6 1 K 002 A 13 001 REHABILITACION Y REMODELACION DE EDIFICIO

10 02 2 22 01 E6 1 K 002 A 13 REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H.

AYUNTAMIENTO DE CARBO

10 02 2 22 01 E6 1 K 002 A 13 REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PALACIO

MUNICIPAL EN VILLA PESQUEIRA

10 02 2 23 01 E2 1 K 001 A 01 001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD

EN SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

10 02 2 24 01 E2 2 K 001 A 13 001 CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS

10 02 2 24 01 E2 2 K 001 A 13 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (CAMPO DE

FUTBOL Y ALBERCA) EN BACOACHI

10 02 2 24 01 E2 2 K 001 A 13 CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL CON UNA

SUPERFICIE DE 350 M2 EN RAYÓN

10 02 2 24 02 E3 2 K 006 A 10 001 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO

10 02 2 24 02 E3 2 K 006 A 10 CONSTRUCCIÓN DE CONSERVATORIO REGIONAL DE

MÚSICA EN GUAYMAS

10 02 2 24 02 E3 2 K 006 A 10 CONSTRUCCIÓN DE TEATRO AUDITORIO CON

EQUIPAMIENTO ( PRIMERA ETAPA) EN MAGDALENA

10 02 3 31 01 E4 1 K 001 A 13 001 INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES EN PROYECTOS

DE CONSTRUCCIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS

10 02 3 31 01 E4 6 F 007 A 04 001 EDIFICACION NO HABITACIONAL

10 02 3 31 01 E4 6 F 007 A 04 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y ACCESO

PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA) EN NACOZARI DE GARCÍA

10 02 3 37 01 E4 6 K 001 A 10 001 REHABILITACION DE ESCOLLERA Y CONSTRUCCION DE

ANDADOR TURISTICO EN GUAYMAS

La calendarización de la ejecución de estas metas desagregadas, se detalla claramente

en el formato EVT-01, ya que se realizaran de acuerdo a la disponibilidad de recursos

con que cuente esta Secretaría.

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EVT‐02 

 

203  

A esta Unidad Administrativa, en el Primer Trimestre del año 2014, se le incluyeron las

siguientes metas adicionales (refrendos), detallándose el oficio de autorización por

parte de la Secretaría de Hacienda, para cada una de ellas:

CLAVE PRESUPUESTAL  META  OFICIO  FECHA 

1002 2503 E31 K005 N 11 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD

OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

SH-NC-R-14-001

05.06-353/2014

20/01/2014

31/03/2014

1002 2503 E31 K005 N 11 AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI

(ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

SH-NC-R-14-001

05.06-353/2014

20/01/2014

31/03/2014

1002 2503 E31 K005 N 11 CONSTRUCCIÓN DE JAULA DE LANZAMIENTO EN UNIDAD OBREGÓN

CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

SH-NC-R-14-001

05.06-353/2014

20/01/2014

31/03/2014

1002 2503 E31 K005 N 11 REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS

CENTRO (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

SH-NC-R-14-001

05.06-353/2014

20/01/2014

31/03/2014

1002 2503 E31 K005 N 11 REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO UNIDAD OBREGÓN

CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

SH-NC-R-14-001

05.06-353/2014

20/01/2014

31/03/2014

1002 2503 E31 K005 N 10 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD

OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

SH-NC-R-14-001

05.06-353/2014

20/01/2014

31/03/2014

1002 2503 E31 K005 N 10

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES PARA ALBERCA

SEMIOLIMPICA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI EN CIUDAD

OREGÓN ITSON , CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

SH-NC-R-14-001

05.06-353/2014

20/01/2014

31/03/2014

1002 2503 E31 K005 N 10 AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA UNIDAD GUAYMAS (ITSON), GUAYMAS,

GUAYMAS

SH-NC-R-14-001

05.06-353/2014

20/01/2014

31/03/2014

1002 2503 E31 K005 N 10 REHABILITACIÓN DE DOS CANCHAS DE TENIS EN UNIDAD GUAYMAS

(ITSON), GUAYMAS, GUAYMAS

SH-NC-R-14-001

05.06-353/2014

20/01/2014

31/03/2014

1002 2503 E31 K005 N 10 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ITSON UNIDAD

GUAYMAS , GUAYMAS, GUAYMAS

SH-NC-R-14-001

05.06-353/2014

20/01/2014

31/03/2014

1002 2503 E31 K005 N 10 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN ITSON UNIDAD

GUAYMAS , GUAYMAS, GUAYMAS

SH-NC-R-14-001

05.06-353/2014

20/01/2014

31/03/2014

1002 2503 E31 K005 N 10 REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR

EN NAVOJOA (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA

SH-NC-R-14-001

05.06-353/2014

20/01/2014

31/03/2014

1002 2503 E31 K005 N 10 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE HAND BALL EN UNIDAD NAVOJOA

CAMPUS SUR EN NAVOJOA (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA

SH-NC-R-14-001

05.06-353/2014

20/01/2014

31/03/2014

1002 2503 E31 K005 N 10

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PASTO ARTIFICIAL PARA CANCHA

DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR (ITSON),

NAVOJOA, NAVOJOA

SH-NC-R-14-001

05.06-353/2014

20/01/2014

31/03/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE

HERMENEGILDO GALEANA EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO,

HUATABAMPO

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO

ALMADA EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO, HUATABAMPO SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE

SEVERIANO TALAMANTES EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO,

HUATABAMPO

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE

FRANCISCO SERRANO EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO,

HUATABAMPO

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE

INDEPENDENCIA , NACO , NACO SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. JUSTO

VÁZQUEZ ENTRE COLOSIO Y TRES ÁLAMOS , RAYÓN, RAYÓN SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS

HÉROES , BACERAC, BACERAC SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 18 ,

NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SH-NC-R-14-002 20/01/2014

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EVT‐02 

 

204  

CLAVE PRESUPUESTAL  META  OFICIO  FECHA 

1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 19 ,

NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROFESOR

ARTURO RÁBAGO, ACONCHI, ACONCHI SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMONA P.

DE LUNA ENTRE BLVD. SOLIDARIDAD Y SAN RAFAEL COL. NORBERTO

ORTEGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMONA P.

DE LUNA ENTRE EMANCIPACIÓN Y SAN RAFAEL COL. NORBERTO

ORTEGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RODOLFO

PINO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y VENUSTIANO

CARRANZA , PITIQUITO, PITIQUITO

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTERO

ARCE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y VENUSTIANO

CARRANZA , PITIQUITO, PITIQUITO

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE

CONSTELACIÓN ACUARIO ENTRE ANTONIO QUIROGA Y

CONSTELACIÓN CÁNCER , HERMOSILLO, HERMOSILLO

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 09

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. SEBASTÍAN

LERDO DE TEJADA ENTRE HERMOSILLO Y NAVOJOA , YÉCORA,

YÉCORA

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 09 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. CUMPAS ,

SAHUARIPA, SAHUARIPA SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 09 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE

CREPÚSCULO EJE 1 , SAHUARIPA, SAHUARIPA SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 03 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV.

INDEPENDENCIA EN LA COL. EL POLVORIN , SANTA ANA, SANTA ANA SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 03 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MINERAL

EN LA COL. EL POLVORIN , SANTA ANA, SANTA ANA SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN

CORONA ENTRE GALEANA Y R. CORONA FINAL , TRINCHERAS,

TRINCHERAS

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BENITO

JUÁREZ , ALTAR, ALTAR SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 01

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA PUEBLA B

ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12 , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO

COLORADO

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 01

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA MÉRIDA A

ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12 , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO

COLORADO

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 01

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE QUINTANA

ROO ENTRE SEGUNDA Y SÉPTIMA , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN

LUIS RÍO COLORADO

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 09 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. AGUSTIN DE

ITURBIDE , BACANORA, BACANORA SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE

CONSTELACIÓN CÁNCER ENTRE CONSTELACION ACUARIO Y

CONSTELACION ANDRÓMEDA , HERMOSILLO, HERMOSILLO

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 10

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ

MARÍA MORELOS ENTRE CONSTITUCIÓN Y AMÉRICAS , EMPALME,

EMPALME

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 10 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COLÓN

ENTRE CALLE HIDALGO Y NIÑOS HÉROES , EMPALME, EMPALME SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE

HITIZORACHI , ARIZPE, ARIZPE SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 05

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROF.

GUADALUPE MORALES ENTRE JOSÉ URREA Y FINAL , ARIZPE, ARIZPE

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

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EVT‐02 

 

205  

CLAVE PRESUPUESTAL  META  OFICIO  FECHA 

1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CUESTA PARA

ACCESO A FRACC. INFONAVIT , ARIZPE, ARIZPE SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 201 E41 K901 A 04

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE.

VERACRUZ ENTRE AVE. SINALOA Y CALLE 5TA ESTE , CANANEA,

CANANEA

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN

CALLE VOLTEADERO ENTRE AVE. VERACRUZ Y C. ELSY TORRES ,

CANANEA, CANANEA

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN

CALLE FRANCISCO V. CORONADO ENTRE INDEPENDENCIA Y

CUAUHTÉMOC , CANANEA, CANANEA

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PUEBLA

ENTRE JALISCO Y AVENIDA DEL LIMÓN , CABORCA, CABORCA SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA P ENTRE

CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA SUR , CABORCA, CABORCA SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SÉPTIMA

ENTRE AVENIDA S Y CALLE SONORA EN LA LOCALIDAD DE CABORCA,

MUNICIPIO DE CABORCA , CABORCA, CABORCA

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JUAN

BUSTAMANTE , TUBUTAMA, TUBUTAMA SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE

DEPORTIVO ENTRE 4 DE FEBRERO Y 13 DE SEPTIEMBRE , ESQUEDA,

FRONTERAS

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN

RAMÓN URIAS , ATIL, ATIL SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN

NOMBRE EJE 7 , BANÁMICHI, BANÁMICHI SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 03

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARBÓ

ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE

KINO, MAGDALENA

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 03

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO

FIMBRES ENTRE S/N-3 Y ARROYO LA VICTORIA EN LA COL. LA

MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 03

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SEFERINO

VALENZUELA ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA ,

MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 03

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRULICO EN CALLE SEFERINO

VALENZUELA ENTRE S/N-3 Y ARROYO LA VICTORIA EN LA COL. LA

MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 03

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO

FIMBRES ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA ,

MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 03

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE S/N-3

ENTRE S/N-2 Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA COL. LA MADERA ,

MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ORIZABA

COL. CUARTEL PITIC , HERMOSILLO, HERMOSILLO SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAXCO

COL. CUARTEL PITIC , HERMOSILLO, HERMOSILLO SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJE B ,

SEBAMPO, ETCHOJOA SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJE A,

SEBAMPO, ETCHOJOA SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HANGARES

COL. LA MANGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO SH-NC-R-14-002 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE

COMANDER COL. LA MANGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO

SH-NC-R-14-002 20/01/2014

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EVT‐02 

 

206  

CLAVE PRESUPUESTAL  META  OFICIO  FECHA 

1002 2201 E41 K901 A 09 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO,

SAHUARIPA, SAHUARIPA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 09 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUÁREZ,

SAHUARIPA, SAHUARIPA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 09 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS,

SAHUARIPA, SAHUARIPA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FÉLIX

GÓMEZ SUR, ALTAR, ALTAR SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 05

PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE

ESPESOR FC 250 KG/CM2 EN EL BOULEVARD VICENTE FOX QUEZADA

LA CALLE FÉLIX GÓMEZ SUR, LA ESTANCIA, ACONCHI

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA NUEVO LÉON,

CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA DURANGO,

CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE

FILARMONICOS ENTRE SEXTA Y SEPTIMA, CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA

QUERÉTARO , CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA

VERACRUZ , CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA CHIAPAS ,

CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 2 ESTE

ENTRE AVENIDA NUEVO LEÓN Y CALLEJÓN FRANCISCO I MADERO,

CANANEA, CANANEA

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 ENTRE A Y

D , CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 6-A ENTRE

JUAN ESCUTIA Y ERASMO COTA, CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 14 VA. ESTE ,

CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN COLONIA SOLIDARIDAD,

NACOZARÍ DE GARCÍA, NACOZARÍ DE GARCÍA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 VA. ESTE ,

CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BUENA VISTA

ENTRE CAMPANA Y VETA, CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAPOTE ENTRE

CAMPANA Y COLORADA, CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHIAPAS,

CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO DE CALLE CUESTA BELTRONES EN LA COLONIA

BELTRONES, NACOZARÍ DE GARCÍA, NACOZARÍ DE GARCÍA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUPITER ENTRE

CAMPOS MINEROS Y BOULEVARD LÁZARO GUTIERREZ DE LARA,

CANANEA, CANANEA

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO DE CALLE LA PURICA EN COLONIA BUENOS AIRES,

NACOZARÍ DE GARCÍA, NACOZARÍ DE GARCÍA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEÑASCAL Y

PORFIRIO FLORES, CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PUEBLA

ENTRE 5TA. ESTE Y 6TA. ESTE, CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN GARCÍA

CONDE ENTRE 7MA. Y 8VA., CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GUERRERO DE

PACHUCA A RAÚL PERALTA, CARBÓ, CARBÓ SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DEL BOULEVARD ITURBIDE DE

CALLE DR. MOLINA A CALLE OAXACA, CARBÓ, CARBÓ SH-NC-R-14-006 20/01/2014

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EVT‐02 

 

207  

CLAVE PRESUPUESTAL  META  OFICIO  FECHA 

1002 2201 E41 K901 A 07 PAVIMENTACIÓN II ETAPA DE LA CALLE DE LOS MOLINOS FINAL

NORTE, HERMOSILLO, HERMOSILLO SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA ALTARES (AVENIDAS

ASPID - ACARO ENTRE EL PARAISO Y ATUNES), HERMOSILLO,

HERMOSILLO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE AVENIDA

OPODEPE ENTRE ARIZONA Y SIMÓN BLEY, HERMOSILLO,

HERMOSILLO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE AVENIDA SUAQUI

GRANDE ENTRE ARIZONA Y SIMON BLEY, HERMOSILLO, HERMOSILLO SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE

ANGOSTURA ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO,

HERMOSILLO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE

IRRIGACIÓN ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y EL PALMITO,

HERMOSILLO, HERMOSILLO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE

OVIACHIC ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO,

HERMOSILLO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE

RECURSOS HIDRÁULICOS ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO,

HERMOSILLO, HERMOSILLO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE SANTA

TERESA ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO,

HERMOSILLO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07

PAVIMENTACIÓN DE LA II ETAPA DE LA CALLE OLIVARES ENTRE

PASEO RÍO SONORA Y CALLEJÓN ROSALES, HERMOSILLO,

HERMOSILLO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07

PAVIMENTACIÓN DE LA II ETAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA

CALLE QUINTA MAYOR ENTRE CALZADA DE LOS ANGELES Y CALLE

LAGO DE LOS CISNES COLONIA CASA GRANDE, HERMOSILLO,

HERMOSILLO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 10

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE

JUÁREZ ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLÓN Y BOULEVARD LAS

AMÉRICAS, EMPALME, EMPALME

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 05

PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE

ESPESOR FC 250 KG/CM2 EN LA AVENIDA JOSÉ MARÍA

BALLESTEROS, SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTO DE 1582 M2 CON CARPETA ASFÁLTICA DE 3CMS. EN

CALLE SINALOA DE BOUL ITURBIDE A CALLE ARISTA, CARBÓ, CARBÓ SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 10

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE CALLE MELCHOR

OCAMPO ENTRE BOULEVARD AMÉRICA Y CALLE JOSÉ URREA Y

PAVIEMNATCIÓN DE CALLE JOSÉ URREA ENTRE CALLE MELCHOR

OCAMPO Y AVENIDA ROQUE MURILLO EN LA COLONIA JUÁREZ,

EMPALME, EMPALME

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 03

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN

CALLE 15, ENTRE AVENIDA PESQUEIRA Y AVENIDA LÓPEZ RAYÓN,

COLONIA SANTA CECILIA, SANTA ANA, SANTA ANA

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTACIÓN A BASE CON CONCRETO HIDRÁULICOS EN ACCESO

PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, BUENA VISTA, ARIZPE SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EUSEBIO KINO ENTRE BOULEVARD

FRANCISCO I MADERO Y ARROYO EL MUDO, ATIL, ATIL SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS A LAS CALLES

ALEDAÑAS A LA PLAZA PÚBLICA, BACADEHUACHI, BACADEHUACHI SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 03 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE

ABASOLO, BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 03

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUINTA,

BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

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EVT‐02 

 

208  

CLAVE PRESUPUESTAL  META  OFICIO  FECHA 

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUERRERO ENTRE GUSTAVO

BELTRÁN Y MIGUEL HIDALGO Y MARÍA ALVAREZ MARA ENTRE

VENUSTIANO CARRANZA Y JESÚS GARCÍA, BACOBAMPO, ETCHOJOA

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE MIGUEL

HIDALGO Y GRACIANO SÁNCHEZ Y CALLE GRACIANO SÁNCHEZ

ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y AMADO NERVO, BACOBAMPO,

ETCHOJOA

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA (AGUA

POTABLE) EN VARIAS CALLES DE RUTA DE CAMIONES, CHUCARIT,

ETCHOJOA

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA DE VARIAS

CALLES DE RUTA DE CAMIONES, SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA

BENITO JUÁREZ, HUÁSABAS, HUÁSABAS SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA

MIGUEL HIDALGO, HUÁSABAS, HUÁSABAS SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 03

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BOULEVARD KINO

ENTRE BUSANI Y SAN JAVIER DEL BAC, MAGDALENA DE KINO,

MAGDALENA

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 03

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ÁLAMOS

ENTRE CUAUHTÉMOC Y COCOSPERA, MAGDALENA DE KINO,

MAGDALENA

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 03

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FÁTIMA

ENTRE ZARAGOZA Y CUAUHTÉMOC, MAGDALENA DE KINO,

MAGDALENA

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 03

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SEFERINO

VALENZUELA ENTRE CUAUHTÉMOC Y MOCTEZUMA, MAGDALENA DE

KINO, MAGDALENA

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN MORALES ENTRE CARRETERA

A CANANEA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA COLOSIO,

NACO , NACO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN

NOMBRE, BUENA VISTA, NACORI CHICO SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN

NOMBRE, NACORI CHICO, NACORI CHICO SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 08 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE

CALVARIO, ONAVAS, ONAVAS SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 05

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE

SEPTIEMBRE ESQUINA CON CALLE ADOLFO DE LA HUERTA,

QUEROBABI, OPEDEPE

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 05

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ÁLVARO

OBREGÓN ENTRE BENITO JUÁREZ Y 6 DE ABRIL, QUEROBABI,

OPEDEPE

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTO

VÁSQUEZ, RAYÓN, RAYÓN SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES,

PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 08

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA

FRONTERAS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN PEDRO DE

LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 08

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAYOR FÉLIX ROMERO ENTRE CALLE

SIN NOMBRE Y SALIDA A HERMOSILLO II ETAPA EN LA COLONIA EL

LLANO, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 08 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL I ETAPA, HUÉPARI, SAN

PEDRO DE LA CUEVA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 08

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE S/N EN

NUEVO, NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

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EVT‐02 

 

209  

CLAVE PRESUPUESTAL  META  OFICIO  FECHA 

1002 2201 E41 K901 A 08

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJÓN

MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA JESÚS GARCÍA Y AVENIDA

REVOLUCIÓN, SAN JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 08

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN

MIGUEL ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLEJÓN SAN FRANCISCO EN LA

COLONIA SAN MIGUEL, SAN MIGUEL, SAN PEDRO DE LA CUEVA

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 08 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE MAYO,

SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 08 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ANA

CASTILLO LUCERO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 08 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LUIS

LUCERO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE

ALLENDE , TRINCHERAS, TRINCHERAS SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN

NOMBRE, SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HIDALGO SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE

MORELOS, VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 08 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE

METATES CUATES, MATAPE, VILLA PESQUEIRA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 09

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE

NOGALES ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA 1673,

YÉCORA, YÉCORA

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 09

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE

NOGALES ENTRE AVENIDA 1673 Y AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN,

YÉCORA, YÉCORA

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07

PAVIMENTACIÓN II ETAPA DEL BOULEVARD LAS QUINTAS ENTRE

CAMINO DEL SERI Y BOULEVARD SAN PATRICIO, HERMOSILLO,

HERMOSILLO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07 PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ESPERANZA ENTRE SAN ANTONIO Y DE

LOS MAESTROS COLONIA FONAPO, HERMOSILLO, HERMOSILLO SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07 PAVIMENTACIÓN II ETAPA DE LA CALLE IGLESIA ENTRE SALAMANCA

Y 18 DE MARZO, HERMOSILLO, HERMOSILLO SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PARRAL ENTRE CALLEJÓN SAN LUIS Y

AVENIDA PLOMO EN COLONIA SAN LUIS, HERMOSILLO, HERMOSILLO SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIMA ENTRE CALLEJÓN SAN LUIS Y

AVENIDA REALITO EN COLONIA SAN LUIS, HERMOSILLO,

HERMOSILLO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FAUSTO

TOPETE ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO,

HUATABAMPO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FAUSTO

TOPETE ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO,

HUATABAMPO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PLUTARCO

ELÍAS CALLES ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO , HUATABAMPO,

HUATABAMPO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PLUTARCO

ELÍAS CALLES ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO,

HUATABAMPO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE EUGENIO

MARTINEZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO,

HUATABAMPO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENJAMÍN

HILL ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO,

HUATABAMPO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENJAMÍN

HILL ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

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EVT‐02 

 

210  

CLAVE PRESUPUESTAL  META  OFICIO  FECHA 

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ALFREDO

MURILLO ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO,

HUATABAMPO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO

SERRANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN,

HUATABAMPO, HUATABAMPO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO

SERRANO ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO,

HUATABAMPO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE

TALAMANTES ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN,

HUATABAMPO, HUATABAMPO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE SEVERIANO

TALAMANTES ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO,

HUATABAMPO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO

ALMADA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO,

HUATABAMPO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO

ALMADA ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO,

HUATABAMPO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO

ALMADA ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO,

HUATABAMPO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE COZUMEL

ENTRE RODOLFO FÉLIX VALDEZ Y ACAPULCO, HUATABAMPO,

HUATABAMPO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE

ESPESOR EN LA CALLE EL MESQUITE, BANÁMICHI, BANÁMICHI SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE

ESPESOR EN LA CALLE PALO BLANCO, BANÁMICHI, BANÁMICHI SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO

ZARAGOZA, SÁRIC, SÁRIC SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE

VENUSTIANO CARRANZA, SÁRIC, SÁRIC SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN DE

LOS PEREZ , SÁRIC, SÁRIC SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN DE CALLE PUERTO LIBERTAD ENTRE PIMA E

INTERNACIONAL, PITIQUITO, PITIQUITO SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 03 PAVIMENTACIÓN DE CALLE WOOLFOK ENTRE BUENOS AIRES Y

GASODUCTO, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 03 PAVIMENTACIÓN DE CALLE NAVOJOA ENTRE ANTONIA GARCÍA Y

SANTIAGO IGLESIAS, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 03 PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN KINO ENTRE KINO Y

CALLEJÓN LLAMARADAS, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 03 PAVIMENTACIÓN DE CALLE JESÚS MARÍA DURAZO ENTRE ANTONIA

GARCÍA Y SANTIAGO IGLESIAS, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 04

PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMERA DE LA COLONIA SANTA FÉ

Y VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA MESA BONITA , ESQUEDA,

FRONTERAS

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE

ESPESOR EN LA CALLE MÉDICO MILITAR, BANÁMICHI, BANÁMICHI SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN DE

ACCESO A TEONADEPA, TEONADEPA, CUMPAS SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE

ACCESO AL PARQUE EL DIVISADERO, DIVISADEROS, DIVISADEROS SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 09

PAVIMENTACIÓN DE LA COLONIA IVETH DAGNINO DE PADRÉS,

ARIVECHI, ARIVECHI

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

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EVT‐02 

 

211  

CLAVE PRESUPUESTAL  META  OFICIO  FECHA 

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LA

DISCORDIA, EJIDO SAN MANUEL, TUBUTAMA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BOULEAVRD

MORELOS, BACERAC, BACERAC SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SINALOA,

BACERAC, BACERAC SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA A,

CABORCA, CABORCA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 7,

CABORCA, CABORCA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 14,

CABORCA, CABORCA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE QUINTA

SUR, CABORCA, CABORCA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 01

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA

VENUSTIANO CARRANZA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO

COLORADO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTOS

DUMONT, HERMOSILLO, HERMOSILLO SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FUERZA

AEREA MEXICANA, HERMOSILLO, HERMOSILLO SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BOULEVARD DE

ACCESO A LA LOCALIDAD, SÁRIC, SÁRIC SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAS PILAS,

SÁRIC, SÁRIC SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIGUEL

HIDALGO, SÁRIC, SÁRIC SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JUAN DE LA

BARRERA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO,

HUATABAMPO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JUAN

ESCUTIA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO,

HUATABAMPO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES EN LA

COLONIA BELTRONES, HUATABAMPO, HUATABAMPO SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE IGNACIO

ALLENDE ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO,

HUATABAMPO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE CRISTOBAL

COLÓN ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO,

HUATABAMPO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE NARCISO

MENDOZA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO,

HUATABAMPO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE BELISARIO

DOMINGUEZ ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO,

HUATABAMPO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JOSEFA

ORTIZ ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO,

HUATABAMPO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 10 DE ABRIL

ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y VICENTE SUÁREZ, HUATABAMPO,

HUATABAMPO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE

ISRAEL ENTRE BOULEVARD GASPAR LUKEN Y SAN GILBERTO,

HERMOSILLO, HERMOSILLO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 05

AMPLIACIÓN DE PAVIMENATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE

15 CMS. DE ESPESOR F¨C=250 KG/CM2 EN CALLE ALEJANDRO

CARRILLO DURON, HUÉPAC, HUÉPAC

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

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EVT‐02 

 

212  

CLAVE PRESUPUESTAL  META  OFICIO  FECHA 

1002 2201 E41 K901 A 05

AMPLIACIÓN DE PAVIMENATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE

15 CMS. DE ESPESOR F¨C=250 KG/CM2 EN CALLE FRANCISCO I

MADERO, HUÉPAC, HUÉPAC

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 05

AMPLIACIÓN DE PAVIMENATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE

15 CMS. DE ESPESOR F¨C=250 KG/CM2 EN CALLE GILBERTO PAZ

LÓPEZ, HUÉPAC, HUÉPAC

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 05

ESTABILIZACIÓN CON BASE CALIDRA TAM MAX DE 2" Y CARPETA DE

RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN 5585 M2 EN AVENIDA RAÚL

PERALTA DE GUERRERO A CARRETAR A LA POZA, CARBÓ, CARBÓ

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07

REHABILITACIÓN DE CALLEJONES CON LOSA DE CONCRETO RAMPAS

Y ESCALONES Y REHBAILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN

VARIAS CLONIAS DE LA CIUDAD ALEDAÑAS AL CERRO DE LA

CAMPANA, HERMOSILLO, HERMOSILLO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 03 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES

PRINCIPALES DEL CENTRO DE LA CIUDAD, SANTA ANA, SANTA ANA SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE CALLE HIDALGO

ENTRE CUAUHTÉMOC Y OCAMPO, PITIQUITO, PITIQUITO SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02

RECARPETEO Y MEJORAMIENTO DE BASE HIDRÁULICA CON

CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE LA AVENIDA YAQUIS ENTRE

INTERNACIONAL Y PRINCIPAL , PITIQUITO, PITIQUITO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02

RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE LA AVENIDA

PRINCIPAL ENTRE CUAUHTÉMOC Y GARCÍA MORALES, PITIQUITO,

PITIQUITO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 RECARPETEO EN CALLE FÉLIX GÓMEZ ENTRE PAPAGOS Y SERIS,

PITIQUITO, PITIQUITO SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 11 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS

CALLES DE LA COLONIA ALAMEDA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 11 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS

CALLES DE LA COLONIA CENTRO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 11 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS

CALLES DE LA COLONIA HIDALGO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 11 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS

CALLES DE LA COLONIA MIRAVALLE, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 11

RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS

CALLES DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, CIUDAD OBREGÓN,

CAJEME

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 11 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS

CALLES DE LA COLONIA REAL DEL SOL, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 11 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS

CALLES DE LA COLONIA VALLE DORADO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 11 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS

CALLES DE LA COLONIA VILLA BONITA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 11 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS

CALLES DE LA COLONIA VILLA FONTANA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 11

RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS

CALLES DE LA COLONIA VALLE DEL TRIGO, CIUDAD OBREGÓN,

CAJEME

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 11 PROGRAMA DE BACHEO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN

DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2203 E12 K008 A 07

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS

CALLES ORIZABA, TAXCO, NUEVO LAREDO Y LA JOYA EN LA COLINIA

CUARTEL DEL PITIC, HERMOSILLO, HERMOSILLO

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 3101 E41 K001 A 11

AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FISCAL

ESTRATEGICO DEL ESTADO DE SONORA, CIUDAD OBREGÓN,

CAJEME

SH-NC-R-14-006 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 05

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE

ISLAS Y LAFONTAINE, URES, URES

SH-NC-14- R-010 20/01/2014

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EVT‐02 

 

213  

CLAVE PRESUPUESTAL  META  OFICIO  FECHA 

1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE SONORA Y

URREA, URES, URES SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS (IIETAPA) EN VARIAS CALLES Y

AVENIDAS, HERMOSILLO, HERMOSILLO SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07

PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD PERIMETRAL ENTRE BOULEVARD

ANTONIO QUIROGA Y CANAL DENOMINADO EL CHANATE,

HERMOSILLO, HERMOSILLO

SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07

PAVIENTACIÓN DE LA CALLE PRESA FALCÓN ENTRE PERIFERICO

ORIENTE Y PALMITO EN LA COLONIA EL RANCHITO, HERMOSILLO,

HERMOSILLO

SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 07

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MOCUZARI ENTRE PERIFERICO

ORIENTE Y PALMITO EN LA COLONIA EL RANCHITO, HERMOSILLO,

HERMOSILLO

SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA OQUITOA

ENTRE MARÍA DE JESÚS MENDEZ Y QUINTA SUR, CABORCA,

CABORCA

SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICODE AVENIDA "X"

ENTRE CALLE PRIMERA Y OBREGÓN , CABORCA, CABORCA SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "L" ENTRE

CUARTA SUR Y SAN IGNACIO, CABORCA, CABORCA SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDAS

"N" Y "P", CABORCA, CABORCA SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "O" ENTRE

CALLE RAFAEL MUÑOZ Y CALLE 10, CABORCA, CABORCA SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLEJÓN

GUADALUPANO ENTRE AVENIDA "S" Y "P", CABORCA, CABORCA SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA ALTAR

ENTRE CALLES MARÍA DE JESÚS MÉNDEZ Y SEPTIMA SUR, CABORCA,

CABORCA

SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE BIZANI ENTRE

AVENIDAS "J" Y "M", CABORCA, CABORCA SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE GABILONDO

ENTRE CALLE DE LOS HEROES Y FRANCISCO EUSEBIO KINO,

CABORCA, CABORCA

SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE JOSÉ MARÍA

GIRÓN ENTRE GENERAL PESQUEIRA Y FRANCISCO EUSEBIO KINO,

CABORCA, CABORCA

SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DE LOS

HEROES ENTRE JOSÉ MARÍA GIRÓN Y GENERAL PESQUEIRA,

CABORCA, CABORCA

SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE TUBUTAMA

ENTRE AVENIDA GUSTAVO SOTELO Y "P", CABORCA, CABORCA SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE CERRO

PRIETO ENTRE AVENIDA "L" Y "R", CABORCA, CABORCA SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE PARICUTIN Y

CALLEJÓN DE ABRIL ENTRE AVENIDAS QUIROZ Y MORA Y "C",

CABORCA, CABORCA

SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "A" ENTRE

CALLE SÉPTIMA Y 10, CABORCA, CABORCA SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 01

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO

ASFÁLTICO EN LA AVENIDA JAZMÍN DE LA CALLE 26 A LA 47, SAN LUIS

RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 01

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO

ASFÁLTICO DE LAS CALLES 18,19,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32 Y 33

ENTRE AVENIDAS CARLOS G. CALLES Y MADERO, SAN LUIS RÍO

COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 01

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO

ASFÁLTICO DE LA CALLE LAREDO ENTRE AVENIDAD EMILIANO ZAPATA Y

SAN JOSÉ, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

SH-NC-14- R-010 20/01/2014

Page 364: PRESENTACIÓNtransparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/F26F2EBE-2809-4309-B… · expedientes y documentos para proceder a su revisión y archivo. Por otra parte, se presentan las

EVT‐02 

 

214  

CLAVE PRESUPUESTAL  META  OFICIO  FECHA 

1002 2201 E41 K901 A 01

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO

ASFÁLTICO DE LA AVENIDA QUINTANA ROO DE LA CALLE 22 A LA 42,

SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 01

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO

ASFÁLTICO DE LA CARRETERA DEL VALLE DE LA AVENIDA 5 DE MAYO

A LA VENUSTIANO CARRANZA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS

RÍO COLORADO

SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 01

MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA EXPLANADA DEL

BOSQUE DE LA CIUDAD, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO

COLORADO

SH-NC-14- R-010 20/01/2014

1002 3701 E46 F021 A10

PROYECTO DE DESARROLLO TURISTICO PARA EL ESTADO DE

SONORA (REHABILITACIÓN DE PLAYA PÚBLICA MIRAMAR), GUAYMAS,

GUAYMAS

SH-ED-14-011 19/03/2014

1002 3701 E46 F021 A10 ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO PARA LA REMODELACIÓN DE

PLAYA PÚBLICA DE MIRAMAR, GUAYMAS, GUAYMAS SH-ED-14-011 19/03/2014

1002 3701 E46 F021 A10 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACIÓN

DE PLAYA PÚBLICA DE MIRAMAR, GUAYMAS, GUAYMAS SH-ED-14-011 19/03/2014

1002 2201 E41 K022 A04 CONSTRUCCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA

CANANEA - AGUA PRIETA FRENTE AL CBTIS 106, CANANEA, CANANEA

SH-FAFEF-14-R-

003 20/01/2014

1002 2201 E42 K006 A 02 REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, TRINCHERAS, TRINCHERAS SH-FAFEF-14-R-

003 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 12

CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACIÓN E

INCORPORACION EN ACCESO AL GIMNASIO MUNICIPAL, ETCHOJOA,

ETCHOJOA, ETCHOJOA

SH-FAFEF-14-R-

003 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD AVIACIÓN A BASE DE CARPETA

ASFÁLTICA , CABORCA, CABORCA

SH-FAFEF-14-R-

003 20/01/2014

1002 2203 E12 K008 A 07

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE"

(PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO, HERMOSILLO

SH-FAFEF-14-R-

003 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 10 PAVIMENTACIÓN DE LA VIALIDAD DE ACCESO A LA PLAYA "MIRAMAR"

EN GUAYMAS, GUAYMAS, GUAYMAS

SH-FAFEF-14-R-

003 20/01/2014

1002 2201 E42 K007 A 07

REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO DE

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO,

HERMOSILLO, HERMOSILLO

SH-FAFEF-14-R-

003 20/01/2014

1002 2202 E13 K002 A 07 ADECUACION DE EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA

LA VIDA (CONSTRUCCION DE PATIO), HERMOSILLO, HERMOSILLO

SH-FAFEF-14-R-

003 20/01/2014

1002 2202 E13 K001 A 07

CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA

DE LA ESPERANZA EN LA COLONIA LOMAS DE LINDA VISTA ,

HERMOSILLO, HERMOSILLO

SH-FAFEF-14-R-

003 20/01/2014

1002 2202 E13 K001 A 07

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DEL

CENTRO DE NATIVIDAD DEL SEÑOR COLONIA VILLA SONORA,

HERMOSILLO, HERMOSILLO

SH-FAFEF-14-R-

003 20/01/2014

1002 2202 E13 K001 A 07

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE 228 M2 DEL LADO ORIENTE

Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS DE PISOS DE CONCRETO EN LA

IGLESIA SANTA MARGARITA DE CORTONA EN LA COLONIA 4 OLIVOS,

HERMOSILLO, HERMOSILLO

SH-FAFEF-14-R-

003 20/01/2014

1002 2501 E31 K005 N 07

AMPLIACIÓN DE TEJABAN PARA CANCHA CIVICA EN LA ESCUELA

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN COLONIA LOMAS DE MADRID,

HERMOSILLO, HERMOSILLO

SH-FAFEF-14-R-

003 20/01/2014

1002 2501 E31 K005 N 07 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN J.N ENRIQUETA DE PARODI EN LA

COLONIA JESÚS GARCÍA, HERMOSILLO, HERMOSILLO

SH-FAFEF-14-R-

003 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 06

PAVIMENTACION DE LA AVENIDA "D" DEL CADENAMIENTO 0+000 EN

EL ARROYO SALIDA A HUASABAS AL CADENAMIENTO 0+422.23 EN LA

CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ , GRANADOS, GRANADOS

SH-FAFEF-14-R-

003 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 06

ED-976.- PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO SOTO DEL

CADENAMIENTO 0+000 EN LA AVENIDA "D" AL CADENAMIENTO

0+424.53 EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN, GRANADOS, GRANADOS

SH-FAFEF-14-R-

003 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 01 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES 48 Y SAMUEL

OCAÑA GARCÍA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

SH-FAFEF-14-R-

003 20/01/2014

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EVT‐02 

 

215  

CLAVE PRESUPUESTAL  META  OFICIO  FECHA 

1002 2201 E41 K901 A 07

PAVIMENTACION DE BLVD. LAS QUINTAS ENTRE AVENIDA VILLA

HERMOSA Y RÍO SONORA SEGUNDA ETAPA, HERMOSILLO,

HERMOSILLO

SH-FAFEF-14-R-

003 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 03 PAVIMENTACIÓN DE CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA, SANTA

ANA, SANTA ANA

SH-FAFEF-14-R-

003 20/01/2014

1002 2201 E41 K901 A 03 PAVIMENTACIÓN DE CALLE VÍA ANTIGUA, SANTA ANA, SANTA ANA SH-FAFEF-14-R-

003 20/01/2014

1002 2205 E11 K002 D 03 CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 1 EN LA COLONIA

SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES, NOGALES

SH-FAFEF-14-R-

003 20/01/2014

1002 2205 E11 K002 D 03 CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 2 EN LA COLONIA

SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES

SH-FAFEF-14-R-

003 20/01/2014

1002 2205 E11 K002 D 03 CONSTRUCCIÓN DE 2 "PIE DE CASA" EN SECTOR 6 EN LA COLONIA

SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES, NOGALES

SH-FAFEF-14-R-

003 20/01/2014

1002 2401 E13 K002 A06 REMODELACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES "KARUMA", VILLA

HIDALGO, VILLA HIDALGO

SH-FAFEF-14-R-

003 20/01/2014

1002 2202 E13 K002 A 05 RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN,

ARIZPE, ARIZPE

SH-FAFEF-14-R-

003 20/01/2014

1002 2201 E41 K022 A 03 CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBEAN",

NOGALES, NOGALES SH-NC-14-R-021 20/01/2014

Para dar suficiencia presupuestal a estas metas adicionales la Secretaria de Hacienda

canceló las siguientes metas originales, detallándose la clave presupuestal, meta y el

oficio de Cancelación:

CLAVE PRESUPUESTAL  META  OFICIO  FECHA 

1002 2201 E12 K008 A 13

61408 1C 0001.0034

INFRASTRUCTURA DE PROYECTO INTEGRAL DE FUENTE,

ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E12 K008 A 13

61408 1C 0001.0039

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE (FUENTE, ALMACENAMIENTO Y

RED DE DISTRIBUCION EN LA CPMISARIA DE MESA DE TRES RIOS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E12 K008 A 13

61408 1C 0001.0040 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E12 K008 A 13

61408 1C 0001.0042

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E12 K008 A 13

61408 1C 0001.0043

PERFORACION DE POZO, EQUIPAMIENTO , TANQUE Y LINEA DE

CONDUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E12 K008 A 13

61408 1C 0001.0044

PERFORACION DE POZO, EQUIPAMIENTO , TANQUE Y LINEA DE

CONDUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E12 K008 A 13

61408 A0 0001.0047

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR

ELECTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE" ® 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E12 K010 A 13

61409 1C 0002.0010 CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE OXIDACION Y COLECTOR 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E12 K010 A 13

61409 1Q 0002.0011

CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL EN LA PROLONGACION DE LA

CALLE SAN ANTONIO EN LA COLONIA FUENTES DEL MEZQUITAL 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E12 K010 A 13

61409 1C 0002.0012

CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL EN EL ARROYO SAN PATRICIO

SEGUNDA ETAPA 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E43 K005 A 10

61211 A0 0024.0007 CONSTRUCCION DE PLAYA PUBLICA EL COCHORIT 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E43 K005 A 10

61211 A0 0024.0008

UNIDAD RECREATIVA ECOTURISTICA RIO MAGDALENA (PRIMERA

ETAPA) 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A 13

61422 1U 0049.0068

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (CONVENIO DE REASIGANCIÓN

SCT- GOBIERNO DEL ESTADO 2014) 05.06-228/2014 26/02/14

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EVT‐02 

 

216  

CLAVE PRESUPUESTAL  META  OFICIO  FECHA 

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0069

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0070

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE

VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA ESTACIÓN 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0071

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN

VARIAS CALLES 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0072

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE

VARIAS CALLES Y AVENIDAS ( CHINAPA Y SINOQUIPE) 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0073

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE

VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0074

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE

VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA BELLA VISTA 1 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0075

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE

VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0076

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE

VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BAVIACORA 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0077

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE

VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0078 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0079 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0080 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0081 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0082

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0083

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0084

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

EN LA CALLE HIDALGO ENTRE NIÑOS HEROES Y CARRETERA LUIS

DONALDO COLOSIO CON OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL

05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0085

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE

VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LOCALIDADES DE CUMPAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0086 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0087

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA

COMUNIDAD DE BACAME NUEVO 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0088 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0089

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN

ESQUEDA 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0090

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE

VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0091

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN

VARIAS CALLES Y AVENIDAS (ACCESO SECCION ARBOLITOS "REAL DEL

ALAMITO", MANUEL GARCIA ANDRADE ENTRE BLVD. LAZARO

CARDENAS Y JESUS ARVIZU COLONIA PALO VERDE)

05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0092

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0093

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LA MANGA 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0094

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

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EVT‐02 

 

217  

CLAVE PRESUPUESTAL  META  OFICIO  FECHA 

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0095 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0096 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0097 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0098 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0099

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0100 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0101

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0102

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA

COLONIA SANTA CECILIA 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0103

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0104

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0105

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0106

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0107

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS , EN YECORA 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BOULEVARD MIGUEL HIDALGO 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0109 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PARA EL BLVD. ANTONIO CASO 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A13

61422 1Q 0049.0110

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL BLVD. LAS QUINTAS ENTRE

CAMINO DEL SERI Y BLVD. BATALLON SAN PATRICIO ( PRIMERA ETAPA) 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A 13

61422 1C 0049.0115

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA NUEVA 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A 13

61422 1C 0049.0118

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A 13

61422 1C 0049.0122

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A 13

61422 1C 0049.0123

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A 13

61422 1C 0049.0130

CONSTRUCCION DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO

RIO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA ® 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E41 K901 A 01

61422 U5 0049.0407

MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA EXPLANADA DEL

BOSQUE DE LA CIUDAD 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2401 E22 K001 A 13

61211 1C 0050.0005

CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE DE

350 M2 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E12 K001 A 11

61211 IC 0051.0001

ELABORACIÓN DE ESCULTURA EMBLEMATICA DEL DANZANTE YAQUI

EN EL PARADOR TURÍSTICO ® 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E13 K002 A 09

61203 1C 0052.0001 REHABILITACION Y RESTAURACION DE IGLESIA CATOLICA 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E13 K002 A 09

61203 1C 0052.0003 RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E13 K002 A 09

61203 A0 0052.0004 RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E13 K002 A 09

61203 A0 0052.0006

RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA

05.06-228/2014 26/02/14

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EVT‐02 

 

218  

CLAVE PRESUPUESTAL  META  OFICIO  FECHA 

1002 2201 E43 K004 A 13

61411 A0 0053.0010

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA ( ALUMBRADO

PUBLICO) 05.06-228/2014 26/02/14

1002 3101 E46 F007 A 04

61209 A0 0068.0002

CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y ACCESO PRINCIPAL (PRIMERA

ETAPA) 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E13 K001 A 08

62201 1C 0068.0004 TERMINACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E13 K001 A 07

62203 1C 0068.0006

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA GUARDERIA DE ADULTOS

MAYORES (PRIMERA ETAPA) 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2201 E13 K001 A 07

62203 1C 0068.0007 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA GUARDERIA MUNICIAPL 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2402 E32 K006 A 10

62211 A0 0068.0011 CONSTRUCCION DE CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA 05.06-228/2014 26/02/14

1002 2402 E32 K006 A 10

62211 1C 0068.0012

CONSTRUCCION DE TEATRO AUDITORIO CON EQUIPAMIENTO (

PRIMERA ETAPA) 05.06-228/2014 26/02/14

La meta 100222201E42G002A13001, relativa al Desarrollo de Acciones encaminadas

al Programa de Obras, fue rebasada en 33 por ciento, ya que se realizaron 12 obras en

lugar de la 9 que se tenían contemplas originalmente, lo anterior es debido a que

cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de

las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado

se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales

programadas.

1003 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Entre los principales logros alcanzados por esta Unidad Administrativa los siguientes:

- Se llevó a cabo reunión del Grupo de Trabajo del Corredor Comercial de Nogales.

- Se atendió al H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, en relación a las obras de

urbanización Ocean Viw y Costa Diamante.

- Se trabajo en las negociaciones para firma del convenio para la obtención del

derecho de vía en el Proyecto de Construcción del Boulevard A. Quiroga en

Hermosillo.

- Se asistió a 7 reuniones relativas a: Corredor Comercial de Nogales (2), Comité

Conjunto de Trabajo USA/MEX (CCT); Consejo Estatal para el Desarrollo Rural

Sustentable de Sonora; Taller para la Consolidación Urbana de la Zona Centro de

Hermosillo con base en el Desarrollo Orientado al Transporte Sustentable (DOTS) y

Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de la Procuraduría Ambiental del Estado de

Sonora.

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EVT‐02 

 

219  

En cuanto a la meta 100333101E42K008A03001 “Estudios y Proyectos” no se cumplió

ya que se tenía planteado la elaboración de 2 Estudios y Proyectos y a la fecha no se

han liberado recursos por parte de la Secretaría de Hacienda para su ejecución.

1005 Dirección General de Administración y Finanzas

Entre los principales logros obtenidos por esta Dirección General, tenemos que se

atendió con 88 diferentes servicios, a todas las Unidades Administrativas en las

solicitudes de requerimiento de materiales y suministros, se llevó el control de

asistencia del personal de base de esta Secretaría, se llevó a cabo un programa de

control financiero de los Gastos Indirectos de 1 Programa de Inversión Autorizado.

Asimismo, se dio mantenimiento a un total de 546 sistemas de cómputo de las distintas

Unidades Administrativas adscritas a esta Dependencia.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta

Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que

cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de

las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado

se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales, como es

el caso de las siguientes metas:

100522201E42M001A13002 donde se tenía contemplado la elaboración y/o

actualización de 2 documento operativo, no se pudo cumplir ya que no pudieron ser

validados por la Secretaría de la Contraloría General. Por lo que se espera que esta

meta se cumpla en el segundo trimestre.

100522201E42M001A13003, que tenían contemplado realizar 37 trámites, se realizaron

88 debido a que el estado de la flota vehicular de esta Secretaría requirió de

mantenimiento y servicio, así como el mantenimiento del edificio y mobiliario.

100522201E42M001A13004, donde no se consideraba ningún avance, se logro realizar

trámites y llevar el control de indirectos de un programa de inversión.

100522201E42M001A13005, donde se había planteado realizar 25 asuntos

relacionados con la plantilla de personal de esta Secretaría, se logro realizar

únicamente 11, ya que fueron las únicas que se requirieron en el presente trimestre.

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EVT‐02 

 

220  

100522201E42M001A13006 que tenía como planteamiento original la realización de 4

reuniones en barrios rezagados del Estado, se logro realizar 20 reuniones, debido a que

se asistieron a las reuniones que tiene el DIF Estatal para el mismo fin.

100522201E42M001A13007 que tenía programado realizar 500 eventos de desarrollo y

mantenimiento de los Sistemas de Computo de esta Secretaría, se logro realizar un

total de 546, debido al formateo de equipos de computo, reubicación de nodos y cambio

de extensiones.

1006 Dirección Jurídica

En este trimestre, esta Unidad Administrativa, atendió 33 solicitudes de Información

pública y se atendió 3 demandas de amparo, interpuesta a esta Secretaría.

Cabe hacer la aclaración, que las siguientes metas operativas ejecutadas y obtenidas por

esta Unidad Administrativa: 100622201E42P004A13001 y 100622201E42P004A13002

variaron, con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el

planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones

ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se realizan de

igual manera y se reprograman y modifican las metas originales, como es el caso para esta

Unidad Administrativa, donde las metas originales era atender 6 demandas de amparo y 28

solicitudes de información pública, lográndose atender 3 y 33 respectivamente que fueron

las que se presentaron en el presente trimestre.

1007 Dirección General de Programación y Evaluación

Entre las principales metas logradas, se tiene que se trabaja con un Programa continuo

de Control y Seguimiento del Gasto de Inversión autorizado a esta Secretaría, se

elaboraron 21 documentos operativos referentes al Programa de Inversión, se realizo el

trámite 229 pagos de estimaciones de obras que se están ejecutando.

La meta 100722202E42P001A13002 fue rebasada, debido a que cuando se hace el

planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones

ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se realizan

de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales; Como es el caso de

este trimestre para esta Unidad Administrativa, donde se había planteado originalmente

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EVT‐02 

 

221  

la elaboración de 200 tramites de pago de estimaciones, pero se presentaron por parte

de la Unidades Ejecutoras un total de 229.

1010 Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos

Las principales metas realizadas en este Primer Trimestre, por esta Dirección General,

tenemos que se lograron elaborar 66 contratos, 1 licitación, revisión de 92 precios

unitarios y la verificación de 9 costos de mercado de los insumos que integran los

Precios Unitarios; todo esto de las obras autorizadas en el Programa de Inversión de

esta Secretaría.

Cabe hacer la aclaración, que las siguientes metas operativas ejecutadas y obtenidas por

esta Unidad Administrativa: 101022201E42G002A13001, 101022201E42G002A13002,

101022201E42G002A13003 y 101022201E42G002A13004, variaron con respecto a lo

planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas

originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores,

pero si son más o menos a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman y

modifican las metas originales; Como es el caso de este trimestre para esta Unidad

Administrativa donde se había planteado la revisión de 350 precios unitarios, la verificación

de 70 costo de mercado de insumos, llevar el proceso de 5 licitaciones y elaborar 17

contratos, lográndose realizar 92, 9, 1 y 66 respectivamente, los cuales fueron los que se

presentaron en el presente trimestre.

1011 Dirección General de Ejecución de Obras

Entre las principales metas ejecutadas en el trimestre, se tiene que se está ejecutando

un programa con el cual se coordina y se controla la supervisión de obra pública, con el

cual en este trimestre se realizaron 45 visitas de supervisión a diferentes obras en

ejecución y se integraron 10 expedientes unitarios de obra.

1012 Dirección General de Proyectos e Ingeniería

Entre los principales logros obtenidos por esta Unidad Administrativa, tenemos que se

realizaron 21 acciones de apoyo y dictámenes a diferentes municipios.

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EVT‐02 

 

222  

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta

Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que

cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de

las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado

se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales.

A continuación se explica el motivo de la variación para cada una de las siguientes

metas:

10 12 2 7 01 E4 56 07 001 A0 01 Al no presentarse aun la autorización de recursos para la elaboración

de proyectos en este Primer Trimestre, no se pudo elaborar ningún

Expediente Técnico de ningún Proyecto.

10 12 2 7 01 E4 56 07 001 A0 02 Meta ligada a la anterior, ya que al no poder elaborarse ningún

proyecto, tampoco se pudo realizar ninguna verificación.

10 12 2 7 01 E4 56 07 001 A0 03 Meta superada debido a que cuando se hace el planteamiento de las

metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas

en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se

realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas

originales, como es el caso de esta meta donde originalmente se habían

programado 5 acciones de apoyo y dictámenes y en el trimestre se

presentaron un total de 21.

1013 Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial

Entre los principales logros obtenidos por esta Dirección General para fines de este

trimestre, tenemos que se realizaron las siguientes acciones en materia de Planeación

Urbana y Ordenamiento Territorial:

- Se proporcionó asesoría técnica en la actualización del Programa de Desarrollo

Urbano de Centro de Población de San Luis Río Colorado.

La meta 101311308E42G001A13007 “Programa de registro y seguimiento de

Fraccionamientos” no se cumplió, debido a que cuando se hace el planteamiento de las

metas originales, se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años

anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se realizan de igual manera y se

reprograman y modifican las metas originales, como es el caso para esta Unidad

Administrativa que se tenían programada 5 solicitudes de registros por parte de las

autoridades del los H. Ayuntamientos, pero a fines del trimestre no se presento ninguna

solicitud de registro por parte de los Municipios.

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EVT‐02 

 

223  

En cuanto a la meta 101322201E42p001a13001 “Programas de Desarrollo Urbano” no

se cumplió ya que se tenía planteado la elaboración de 2 Programas de Desarrollo

Urbano y a la fecha no se han liberado recursos por parte de la Secretaría de Hacienda

para su ejecución.

1015 Dirección General de Transporte

Los avances logrados con la ejecución de metas de esta Unidad Administrativa fueron:

se atendieron un total de 28 quejas sobre el servicio del transporte; se capacito a 94

operadores del auto transporte; se elaboraron 357 exámenes antidoping a los

operadores; se Inspeccionaron 2,068 unidades de transporte; se elaboraron 17

Estudios Técnicos para la ampliación de rutas y cobertura del servicio; se verificaron

físicamente a un total de 1,229 unidades del auto transporte, se renovaron un total de

29 unidades de Transporte y se emitieron 547 Carnet de concesionarios y operadores

de transporte.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta

Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que

cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de

las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado

se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales.

A continuación se explica el motivo de la variación para cada una de las siguientes

metas:

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EVT‐02 

 

224  

CLAVE PROGRAMATICA DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMA ANUAL 2013

METAS REALIZADAS

PRIMER TRIMESTRE

EXPLICACION DE LA VARIACION DE LO REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO

DP UR FL FN SFN ER ES TP PRO / ACT

B UG METAPrimer

Trimestre Primer

Trimestre 10 15 3 35 01 E1 2 G 001 A 07 001 ESTUDIO DE MOVILIDAD DE

TRANSPORTE PÚBLICO DOCUMENTO 0 0 ESTE ESTUDIO SE REALIZARA EN EL

TERCER TRIMESTRE 10 15 3 35 01 E4 3 G 001 A 13 001 ATENCION A LAS QUEJAS QUE

SOBRE EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PUBLICO QUE SE RECIBEN EN LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

ASUNTO 150 28 EN ESTE CONCEPTO NO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA EN VIRTUD DE QUE EN ESTE SERVICIO LOS REPORTES SON MUY VARIABLES Y POCO PREDECIBLES, ASÍ MISMO EXISTE EL NUMERO PARA QUEJAS DE LA EMPRESA SUBA Y TAMBIÉN EN EL AYUNTAMIENTO, POR LO QUE LAS QUEJAS PUEDEN REPARTIRSE ENTRE ESTOS 3 NÚMEROS.

10 15 3 35 01 E4 3 G 001 A 13 002 CAPACITAR INTEGRMENTE A OPERADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE AUTOTRANSPORTE EN EL ESTADO

CAPACITACION 200 94 EN ESTE CONCEPTO DISMINUYO EN VIRTUD DE QUE COMIENZA EL NUEVO ESQUEMA DE CAPACITACION DE OPERADORES EN EL CENTRO ICATSON, ADEMAS QUE MUCHOS DE LOS OPERADORES ACTUALMENTE CUENTAN CON LOS CURSOS REQUERIDOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DERIVADO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 2013 EN EL CENTRO CTT.

10 15 3 35 01 E4 3 G 001 A 13 003 EFECTUAR EXAMENES ANTIDOPING A LOS OPERADORES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO

EXHORTO 325 357 ESTAS METAS SE PROGRAMARON EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.

10 15 3 35 01 E4 3 G 001 A 13 004 INSPECCION DE UNIDADES DE TRANSPORTE

INSPECCION 2,000 2068 ESTAS METAS SE PROGRAMARON EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.

10 15 3 35 01 E4 3 G 001 A 13 005 LLEVAR ACCIONES TECNICAS LAS CUALES SON RESULTADOS DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA LA INTEGRACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES TECNICOS

ESTUDIO 15 17ESTAS METAS SE PROGRAMARON EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.

10 15 3 35 01 E4 3 G 001 A 13 006 RENOVACION O SUSTITUCION DE UNIDADES DE VIDA UTIL

UNIDAD 25 29 ESTAS METAS SE PROGRAMARON EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.

10 15 3 35 01 E4 3 G 001 A 13 007 VERIFICACION FISICA DE UNIDADES DE AUTOTRANSPORTE PUBLICO

VERIFICACION 1,250 1299 ESTAS METAS SE PROGRAMARON EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.

10 15 3 35 01 E4 3 G 001 A 13 008 EMISION DE CARNET DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE

DOCUMENTO 500 547 ESTAS METAS SE PROGRAMARON EN BASE A UNA ESTIMACIÓN REALIZADA DEL UNIVERSO DE OPERADORES Y CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE LOS CUALES DEBERAN CONTAR CON SU CARNET DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE O RENOVACIÓN DEL MISMO.

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EVT‐02 

 

225  

1016 Junta de Caminos del Estado de Sonora

Esta dependencia Descentralizada en este Trimestre, presentó y se le tramitaron 3

ministraciones para su Gasto de Operación.

La distribución del ejercicio del Gasto, la variación de las metas y los logros alcanzados,

serán explicados a detalle en un apartado especial que presenta esta Dependencia

Descentralizada.

1017 Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública

Esta dependencia Descentralizada en este Trimestre, presentó y se le tramitaron 2

ministraciones para su Gasto de Operación.

La distribución del ejercicio del Gasto, la variación de las metas y los logros alcanzados,

serán explicados a detalle en un apartado especial que presenta esta Dependencia

Descentralizada.

1018 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Esta dependencia Descentralizada en este Trimestre, presentó y se le tramitaron 2

ministraciones para su Gasto de Operación y 3 para los gasto de operación del

delfinario.

La distribución del ejercicio del Gasto, la variación de las metas y los logros alcanzados,

serán explicados a detalle en un apartado especial que presenta esta Dependencia

Descentralizada.

1019 Telefonía Rural de Sonora

La distribución del ejercicio del Gasto, la variación de las metas y los logros alcanzados,

serán explicados a detalle en un apartado especial que presenta esta Dependencia

Descentralizada.

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EVT‐02 

 

226  

1020 Procuraduría Ambiental

Esta dependencia Descentralizada en este Trimestre, presentó y se le tramitaron 2

ministraciones para su Gasto de Operación.

La distribución del ejercicio del Gasto, la variación de las metas y los logros alcanzados,

serán explicados a detalle en un apartado especial que presenta esta Dependencia

Descentralizada.

1021 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

La distribución del ejercicio del Gasto, la variación de las metas y los logros alcanzados,

serán explicados a detalle en un apartado especial que presenta esta Dependencia

Descentralizada.

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

01 SECRETARIA $9,180,739 $9,299,109 $1,373,606 14.96PESOS $8,072,454 $1,373,606

22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

01 URBANIZACIÓN

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 COORDINAR LAS ACCIONES QUE DESEMPEÑEN LAS SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES GENERALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COORDINADOS POR ESTA SECRETARIA

PROGRAMA % 100 25 25100 25 25

002 ADMINISTRAR LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO PROGRAMA 1 0 01 0 0

02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS $752,220,711 $849,381,987 $80,487,143 10.70PESOS $53,265,915 $80,487,143

22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

01 URBANIZACIÓN

E1 SONORA SOLIDARIO

2 PUENTE AL DESARROLLO

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

001 CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DE GRUPOS ÉTNICOS.

A POBLACIÓN ABIERTA

11 CAJEME

001 ELABORACIÓN DE ESCULTURA EMBLEMATICA DEL DANZANTE YAQUI, LOMA DE GUAMUCHIL, CAJEME.

OBRA 0 0 01 0 0

008 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OBRA 0 0 015 0 0

Página 1 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

002 INFRAESTRUCTURA DE PROYECTO INTEGRAL DE FUENTE, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BACADÉHUACHI

OBRA 0 0 00 0 0

003 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO EN SAN JOSÉ EN BÁCUM, EN BÁCUM

OBRA 1 0 00 0 0

004 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS

OBRA 1 0 00 0 0

005 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS PIE DE CASA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE DIVISADEROS

OBRA 1 0 00 0 0

006 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE (FUENTE, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMISARÍA DE MESA DE TRES RÍOS EN NÁCORI CHICO

OBRA 0 0 00 0 0

007 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN OPODEPE

OBRA 0 0 00 0 0

008 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD EL SASABE, SÁRIC

OBRA 1 0 00 0 0

009 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL EJIDO EL OCUCA, TRINCHERAS

OBRA 0 0 00 0 0

010 PERFORACIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO, TANQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN OQUITOA

OBRA 0 0 00 0 0

011 PERFORACIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO , TANQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN ONAVAS

OBRA 0 0 00 0 0

012 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN MATAPE, VILLA PESQUEIRA

OBRA 1 0 00 0 0

013 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA NUEVA Y EL TASTE EN YECORA

OBRA 1 0 00 0 0

014 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE" EN HERMOSILLO

OBRA 0 0 00 0 0

010 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

OBRA 0 0 03 0 0

Página 2 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

002 CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN Y COLECTOR EN SUAQUI GRANDE

OBRA 0 0 00 0 0

003 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE SAN ANTONIO EN LA COLONIA FUENTES DEL MEZQUITAL EN HERMOSILLO

OBRA 0 0 00 0 0

004 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL EN EL ARROYO SAN PATRICIO SEGUNDA ETAPA EN HERMOSILLO

OBRA 0 0 00 0 0

3 LA FAMILIA COMO BASE

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

07 HERMOSILLO

001 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO OBRA 0 0 02 0 0

002 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA GUARDERÍA DE ADULTOS MAYORES (PRIMERA ETAPA) EN HERMOSILLO

OBRA 0 0 00 0 0

003 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA GUARDERÍA MUNICIPAL EN ALTAR

OBRA 0 0 00 0 0

08 CENTRO

001 TERMINACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLORADA

OBRA 0 0 01 0 0

002 REHABILITACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

09 SIERRA CENTRO

001 REHABILITACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL OBRA 0 0 06 0 0

002 REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EN BACANORA

OBRA 0 0 00 0 0

003 RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SEGUNDA ETAPA EN ARIZPE

OBRA 1 0 00 0 0

004 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA EN CABORCA OBRA 0 0 00 0 0

005 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA, EN PITIQUITO

OBRA 0 0 00 0 0

006 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA EN TUBUTAMA

OBRA 1 0 00 0 0

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

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ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

007 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA EN MAGDALENA

OBRA 0 0 00 0 0

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

001 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 OBRAS PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA Y RURAL EN VARIOS MUNICIPIOS

OBRA 1 0 01 0 0

022 PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS.

A POBLACIÓN ABIERTA

03 FRONTERA CENTRO

001 CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBEAN", NOGALES, NOGALES

OBRA 1 0 00 0 0

04 FRONTERA NORTE

001 CONSTRUCCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CANANEA - AGUA PRIETA FRENTE AL CBTIS 106, CANANEA, CANANEA

OBRA 1 0 00 0 0

901 PAVIMENTOS

A POBLACIÓN ABIERTA

01 DESIERTO

001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA PUEBLA B ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12 , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

OBRA 1 0 00 0 0

002 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA MÉRIDA A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12 , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

OBRA 1 0 00 0 0

003 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE SEGUNDA Y SÉPTIMA , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

OBRA 1 0 00 0 0

004 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

OBRA 1 0 00 0 0

Página 4 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

005 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA JAZMÍN DE LA CALLE 26 A LA 47, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

OBRA 1 0 00 0 0

006 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LAS CALLES 18,19,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32 Y 33 ENTRE AVENIDAS CARLOS G. CALLES Y MADERO, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

OBRA 1 0 00 0 0

007 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE LAREDO ENTRE AVENIDAD EMILIANO ZAPATA Y SAN JOSÉ, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

OBRA 1 0 00 0 0

008 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA QUINTANA ROO DE LA CALLE 22 A LA 42, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

OBRA 1 0 00 0 0

009 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA DEL VALLE DE LA AVENIDA 5 DE MAYO A LA VENUSTIANO CARRANZA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

OBRA 1 0 00 0 0

010 MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA EXPLANADA DEL BOSQUE DE LA CIUDAD, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

OBRA 0 0 00 0 0

011 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES 48 Y SAMUEL OCAÑA GARCÍA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

OBRA 1 0 1000 1 1

02 CABORCA Y RIO ALTAR

001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RODOLFO PINO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y VENUSTIANO CARRANZA , PITIQUITO, PITIQUITO

OBRA 1 0 00 0 0

002 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTERO ARCE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y VENUSTIANO CARRANZA , PITIQUITO, PITIQUITO

OBRA 1 0 00 0 0

003 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE GALEANA Y R. CORONA FINAL , TRINCHERAS, TRINCHERAS

OBRA 1 0 00 0 0

004 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BENITO JUÁREZ , ALTAR, ALTAR

OBRA 1 0 00 0 0

005 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PUEBLA ENTRE JALISCO Y AVENIDA DEL LIMÓN , CABORCA, CABORCA

OBRA 1 0 00 0 0

Página 5 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

006 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA P ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA SUR , CABORCA, CABORCA

OBRA 1 0 00 0 0

007 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SÉPTIMA ENTRE AVENIDA S Y CALLE SONORA EN LA LOCALIDAD DE CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA , CABORCA, CABORCA

OBRA 1 0 00 0 0

008 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JUAN BUSTAMANTE , TUBUTAMA, TUBUTAMA

OBRA 1 0 00 0 0

009 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN RAMÓN URIAS , ATIL, ATIL

OBRA 1 0 00 0 0

010 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FÉLIX GÓMEZ SUR, ALTAR, ALTAR

OBRA 1 0 00 0 0

011 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EUSEBIO KINO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO Y ARROYO EL MUDO, ATIL, ATIL

OBRA 1 0 00 0 0

012 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE , TRINCHERAS, TRINCHERAS

OBRA 1 0 00 0 0

013 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SÁRIC, SÁRIC

OBRA 1 0 00 0 0

014 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SÁRIC, SÁRIC

OBRA 1 0 00 0 0

015 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN DE LOS PEREZ , SÁRIC, SÁRIC

OBRA 1 0 00 0 0

016 PAVIMENTACIÓN DE CALLE PUERTO LIBERTAD ENTRE PIMA E INTERNACIONAL, PITIQUITO, PITIQUITO

OBRA 1 0 00 0 0

017 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LA DISCORDIA, EJIDO SAN MANUEL, TUBUTAMA

OBRA 1 0 00 0 0

018 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA A, CABORCA, CABORCA

OBRA 1 0 00 0 0

019 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 7, CABORCA, CABORCA

OBRA 1 0 00 0 0

020 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 14, CABORCA, CABORCA

OBRA 1 0 00 0 0

021 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE QUINTA SUR, CABORCA, CABORCA

OBRA 1 0 00 0 0

Página 6 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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AVANCE

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EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

022 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BOULEVARD DE ACCESO A LA LOCALIDAD, SÁRIC, SÁRIC

OBRA 1 0 00 0 0

023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAS PILAS, SÁRIC, SÁRIC

OBRA 1 0 00 0 0

024 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, SÁRIC, SÁRIC

OBRA 1 0 00 0 0

025 RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE CALLE HIDALGO ENTRE CUAUHTÉMOC Y OCAMPO, PITIQUITO, PITIQUITO

OBRA 1 0 00 0 0

026 RECARPETEO Y MEJORAMIENTO DE BASE HIDRÁULICA CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE LA AVENIDA YAQUIS ENTRE INTERNACIONAL Y PRINCIPAL , PITIQUITO, PITIQUITO

OBRA 1 0 00 0 0

027 RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE LA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CUAUHTÉMOC Y GARCÍA MORALES, PITIQUITO, PITIQUITO

OBRA 1 0 00 0 0

028 RECARPETEO EN CALLE FÉLIX GÓMEZ ENTRE PAPAGOS Y SERIS, PITIQUITO, PITIQUITO

OBRA 1 0 00 0 0

029 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA OQUITOA ENTRE MARÍA DE JESÚS MENDEZ Y QUINTA SUR, CABORCA, CABORCA

OBRA 1 0 00 0 0

030 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICODE AVENIDA "X" ENTRE CALLE PRIMERA Y OBREGÓN , CABORCA, CABORCA

OBRA 1 0 00 0 0

031 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "L" ENTRE CUARTA SUR Y SAN IGNACIO, CABORCA, CABORCA

OBRA 1 0 00 0 0

032 PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDAS "N" Y "P", CABORCA, CABORCA

OBRA 1 0 00 0 0

033 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "O" ENTRE CALLE RAFAEL MUÑOZ Y CALLE 10, CABORCA, CABORCA

OBRA 1 0 00 0 0

034 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLEJÓN GUADALUPANO ENTRE AVENIDA "S" Y "P", CABORCA, CABORCA

OBRA 1 0 00 0 0

035 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA ALTAR ENTRE CALLES MARÍA DE JESÚS MÉNDEZ Y SEPTIMA SUR, CABORCA, CABORCA

OBRA 1 0 00 0 0

036 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE BIZANI ENTRE AVENIDAS "J" Y "M", CABORCA, CABORCA

OBRA 1 0 00 0 0

037 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE GABILONDO ENTRE CALLE DE LOS HEROES Y FRANCISCO EUSEBIO KINO, CABORCA, CABORCA

OBRA 1 0 00 0 0

Página 7 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

038 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE JOSÉ MARÍA GIRÓN ENTRE GENERAL PESQUEIRA Y FRANCISCO EUSEBIO KINO, CABORCA, CABORCA

OBRA 1 0 00 0 0

039 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DE LOS HEROES ENTRE JOSÉ MARÍA GIRÓN Y GENERAL PESQUEIRA, CABORCA, CABORCA

OBRA 1 0 00 0 0

040 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE TUBUTAMA ENTRE AVENIDA GUSTAVO SOTELO Y "P", CABORCA, CABORCA

OBRA 1 0 00 0 0

041 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE CERRO PRIETO ENTRE AVENIDA "L" Y "R", CABORCA, CABORCA

OBRA 1 0 00 0 0

042 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE PARICUTIN Y CALLEJÓN DE ABRIL ENTRE AVENIDAS QUIROZ Y MORA Y "C", CABORCA, CABORCA

OBRA 1 0 1000 1 1

043 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "A" ENTRE CALLE SÉPTIMA Y 10, CABORCA, CABORCA

OBRA 1 0 00 0 0

044 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD AVIACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA , CABORCA, CABORCA

OBRA 1 0 00 0 0

03 FRONTERA CENTRO

001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. INDEPENDENCIA EN LA COL. EL POLVORIN , SANTA ANA, SANTA ANA

OBRA 1 0 00 0 0

002 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MINERAL EN LA COL. EL POLVORIN , SANTA ANA, SANTA ANA

OBRA 1 0 00 0 0

003 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARBÓ ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

OBRA 1 0 00 0 0

004 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO FIMBRES ENTRE S/N-3 Y ARROYO LA VICTORIA EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

OBRA 1 0 00 0 0

005 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

OBRA 1 0 00 0 0

006 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRULICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE S/N-3 Y ARROYO LA VICTORIA EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

OBRA 1 0 00 0 0

Página 8 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

007 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO FIMBRES ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

OBRA 1 0 00 0 0

008 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE S/N-3 ENTRE S/N-2 Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

OBRA 1 0 00 0 0

009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN CALLE 15, ENTRE AVENIDA PESQUEIRA Y AVENIDA LÓPEZ RAYÓN, COLONIA SANTA CECILIA, SANTA ANA, SANTA ANA

OBRA 1 0 00 0 0

010 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ABASOLO, BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL

OBRA 1 0 00 0 0

011 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUINTA, BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL

OBRA 1 0 00 0 0

012 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BOULEVARD KINO ENTRE BUSANI Y SAN JAVIER DEL BAC, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

OBRA 1 0 00 0 0

013 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ÁLAMOS ENTRE CUAUHTÉMOC Y COCOSPERA, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

OBRA 1 0 00 0 0

014 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FÁTIMA ENTRE ZARAGOZA Y CUAUHTÉMOC, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

OBRA 1 0 00 0 0

015 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE CUAUHTÉMOC Y MOCTEZUMA, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

OBRA 1 0 00 0 0

016 PAVIMENTACIÓN DE CALLE WOOLFOK ENTRE BUENOS AIRES Y GASODUCTO, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

OBRA 1 0 00 0 0

017 PAVIMENTACIÓN DE CALLE NAVOJOA ENTRE ANTONIA GARCÍA Y SANTIAGO IGLESIAS, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

OBRA 1 0 00 0 0

018 PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN KINO ENTRE KINO Y CALLEJÓN LLAMARADAS, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

OBRA 1 0 00 0 0

019 PAVIMENTACIÓN DE CALLE JESÚS MARÍA DURAZO ENTRE ANTONIA GARCÍA Y SANTIAGO IGLESIAS, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA

OBRA 1 0 00 0 0

020 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO DE LA CIUDAD, SANTA ANA, SANTA ANA

OBRA 1 0 00 0 0

Página 9 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

021 PAVIMENTACIÓN DE CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA, SANTA ANA, SANTA ANA

OBRA 1 0 00 0 0

022 PAVIMENTACIÓN DE CALLE VÍA ANTIGUA, SANTA ANA, SANTA ANA

OBRA 1 0 00 0 0

04 FRONTERA NORTE

001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE INDEPENDENCIA , NACO , NACO

OBRA 1 0 00 0 0

002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VOLTEADERO ENTRE AVE. VERACRUZ Y C. ELSY TORRES , CANANEA, CANANEA

OBRA 1 0 00 0 0

003 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO V. CORONADO ENTRE INDEPENDENCIA Y CUAUHTÉMOC , CANANEA, CANANEA

OBRA 1 0 00 0 0

004 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEPORTIVO ENTRE 4 DE FEBRERO Y 13 DE SEPTIEMBRE , ESQUEDA, FRONTERAS

OBRA 1 0 00 0 0

005 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA NUEVO LÉON, CANANEA, CANANEA

OBRA 1 0 00 0 0

006 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA DURANGO, CANANEA, CANANEA

OBRA 1 0 00 0 0

007 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FILARMONICOS ENTRE SEXTA Y SEPTIMA, CANANEA, CANANEA

OBRA 1 0 00 0 0

008 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA QUERÉTARO , CANANEA, CANANEA

OBRA 1 0 00 0 0

009 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA VERACRUZ , CANANEA, CANANEA

OBRA 1 0 00 0 0

010 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA CHIAPAS , CANANEA, CANANEA

OBRA 1 0 00 0 0

011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 2 ESTE ENTRE AVENIDA NUEVO LEÓN Y CALLEJÓN FRANCISCO I MADERO, CANANEA, CANANEA

OBRA 1 0 00 0 0

012 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 ENTRE A Y D , CANANEA, CANANEA

OBRA 1 0 00 0 0

013 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 6-A ENTRE JUAN ESCUTIA Y ERASMO COTA, CANANEA, CANANEA

OBRA 1 0 00 0 0

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ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

014 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 14 VA. ESTE , CANANEA, CANANEA

OBRA 1 0 00 0 0

015 PAVIMENTO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN COLONIA SOLIDARIDAD, NACOZARÍ DE GARCÍA, NACOZARÍ DE GARCÍA

OBRA 1 0 00 0 0

016 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 VA. ESTE , CANANEA, CANANEA

OBRA 1 0 00 0 0

017 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BUENA VISTA ENTRE CAMPANA Y VETA, CANANEA, CANANEA

OBRA 1 0 00 0 0

018 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAPOTE ENTRE CAMPANA Y COLORADA, CANANEA, CANANEA

OBRA 1 0 00 0 0

019 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHIAPAS, CANANEA, CANANEA

OBRA 1 0 00 0 0

020 PAVIMENTO DE CALLE CUESTA BELTRONES EN LA COLONIA BELTRONES, NACOZARÍ DE GARCÍA, NACOZARÍ DE GARCÍA

OBRA 1 0 00 0 0

021 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUPITER ENTRE CAMPOS MINEROS Y BOULEVARD LÁZARO GUTIERREZ DE LARA, CANANEA, CANANEA

OBRA 1 0 00 0 0

022 PAVIMENTO DE CALLE LA PURICA EN COLONIA BUENOS AIRES, NACOZARÍ DE GARCÍA, NACOZARÍ DE GARCÍA

OBRA 1 0 00 0 0

023 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEÑASCAL Y PORFIRIO FLORES, CANANEA, CANANEA

OBRA 1 0 00 0 0

024 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PUEBLA ENTRE 5TA. ESTE Y 6TA. ESTE, CANANEA, CANANEA

OBRA 1 0 00 0 0

025 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN GARCÍA CONDE ENTRE 7MA. Y 8VA., CANANEA, CANANEA

OBRA 1 0 00 0 0

026 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN MORALES ENTRE CARRETERA A CANANEA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA COLOSIO, NACO , NACO

OBRA 1 0 00 0 0

027 PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMERA DE LA COLONIA SANTA FÉ Y VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA MESA BONITA , ESQUEDA, FRONTERAS

OBRA 1 0 00 0 0

028 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. VERACRUZ ENTRE AVE. SINALOA Y CALLE 5TA ESTE , CANANEA, CANANEA

OBRA 1 0 00 0 0

05 RÍO SONORA Y SAN MIGUEL

001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. JUSTO VÁZQUEZ ENTRE COLOSIO Y TRES ÁLAMOS , RAYÓN, RAYÓN

OBRA 1 0 00 0 0

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PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

002 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROFESOR ARTURO RÁBAGO, ACONCHI, ACONCHI

OBRA 1 0 00 0 0

003 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HITIZORACHI , ARIZPE, ARIZPE

OBRA 1 0 00 0 0

004 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROF. GUADALUPE MORALES ENTRE JOSÉ URREA Y FINAL , ARIZPE, ARIZPE

OBRA 1 0 00 0 0

005 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CUESTA PARA ACCESO A FRACC. INFONAVIT , ARIZPE, ARIZPE

OBRA 1 0 00 0 0

006 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EJE 7 , BANÁMICHI, BANÁMICHI

OBRA 1 0 00 0 0

007 PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR FC 250 KG/CM2 EN EL BOULEVARD VICENTE FOX QUEZADA LA CALLE FÉLIX GÓMEZ SUR, LA ESTANCIA, ACONCHI

OBRA 1 0 00 0 0

008 PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GUERRERO DE PACHUCA A RAÚL PERALTA, CARBÓ, CARBÓ

OBRA 1 0 00 0 0

009 PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DEL BOULEVARD ITURBIDE DE CALLE DR. MOLINA A CALLE OAXACA, CARBÓ, CARBÓ

OBRA 1 0 00 0 0

010 PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR FC 250 KG/CM2 EN LA AVENIDA JOSÉ MARÍA BALLESTEROS, SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS

OBRA 1 0 00 0 0

011 PAVIMENTO DE 1582 M2 CON CARPETA ASFÁLTICA DE 3CMS. EN CALLE SINALOA DE BOUL ITURBIDE A CALLE ARISTA, CARBÓ, CARBÓ

OBRA 1 0 00 0 0

012 PAVIMENTACIÓN A BASE CON CONCRETO HIDRÁULICOS EN ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, BUENA VISTA, ARIZPE

OBRA 1 0 00 0 0

013 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON CALLE ADOLFO DE LA HUERTA, QUEROBABI, OPEDEPE

OBRA 1 0 00 0 0

014 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BENITO JUÁREZ Y 6 DE ABRIL, QUEROBABI, OPEDEPE

OBRA 1 0 00 0 0

015 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTO VÁSQUEZ, RAYÓN, RAYÓN

OBRA 1 0 00 0 0

016 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS

OBRA 1 0 00 0 0

Página 12 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

017 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE EL MESQUITE, BANÁMICHI, BANÁMICHI

OBRA 1 0 00 0 0

018 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE PALO BLANCO, BANÁMICHI, BANÁMICHI

OBRA 1 0 00 0 0

019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE MÉDICO MILITAR, BANÁMICHI, BANÁMICHI

OBRA 1 0 00 0 0

020 AMPLIACIÓN DE PAVIEMNATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F¨C=250 KG/CM2 EN CALLE ALEJANDRO CARRILLO DURON, HUÉPAC, HUÉPAC

OBRA 1 0 00 0 0

021 AMPLIACIÓN DE PAVIEMNATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F¨C=250 KG/CM2 EN CALLE FRANCISCO I MADERO, HUÉPAC, HUÉPAC

OBRA 1 0 00 0 0

022 AMPLIACIÓN DE PAVIEMNATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F¨C=250 KG/CM2 EN CALLE GILBERTO PAZ LÓPEZ, HUÉPAC, HUÉPAC

OBRA 1 0 00 0 0

023 ESTABILIZACIÓN CON BASE CALIDRA TAM MAX DE 2" Y CARPETA DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN 5585 M2 EN AVENIDA RAÚL PERALTA DE GUERRERO A CARRETAR A LA POZA, CARBÓ, CARBÓ

OBRA 1 0 00 0 0

024 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE ISLAS Y LAFONTAINE, URES, URES

OBRA 1 0 00 0 0

025 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE SONORA Y URREA, URES, URES

OBRA 1 0 1000 1 1

06 SIERRA ALTA

001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES , BACERAC, BACERAC

OBRA 1 0 00 0 0

002 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 18 , NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO

OBRA 1 0 00 0 0

003 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 19 , NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO

OBRA 1 0 00 0 0

004 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS A LAS CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PÚBLICA, BACADEHUACHI, BACADEHUACHI

OBRA 1 0 00 0 0

005 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ, HUÁSABAS, HUÁSABAS

OBRA 1 0 00 0 0

006 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO, HUÁSABAS, HUÁSABAS

OBRA 1 0 00 0 0

Página 13 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

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PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

007 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, BUENA VISTA, NACORI CHICO

OBRA 1 0 00 0 0

008 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, NACORI CHICO, NACORI CHICO

OBRA 1 0 00 0 0

009 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HIDALGO

OBRA 1 0 00 0 0

010 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS, VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO

OBRA 1 0 00 0 0

011 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN DE ACCESO A TEONADEPA, TEONADEPA, CUMPAS

OBRA 1 0 00 0 0

012 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO AL PARQUE EL DIVISADERO, DIVISADEROS, DIVISADEROS

OBRA 1 0 00 0 0

013 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BOULEAVRD MORELOS, BACERAC, BACERAC

OBRA 1 0 00 0 0

014 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SINALOA, BACERAC, BACERAC

OBRA 1 0 00 0 0

015 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA "D" DEL CADENAMIENTO 0+000 EN EL ARROYO SALIDA A HUASABAS AL CADENAMIENTO 0+422.23 EN LA CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ , GRANADOS, GRANADOS

OBRA 1 0 00 0 0

016 ED-976.- PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO SOTO DEL CADENAMIENTO 0+000 EN LA AVENIDA "D" AL CADENAMIENTO 0+424.53 EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN, GRANADOS, GRANADOS

OBRA 1 0 00 0 0

07 HERMOSILLO

001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMONA P. DE LUNA ENTRE BLVD. SOLIDARIDAD Y SAN RAFAEL COL. NORBERTO ORTEGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

002 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMONA P. DE LUNA ENTRE EMANCIPACIÓN Y SAN RAFAEL COL. NORBERTO ORTEGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

003 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTELACIÓN ACUARIO ENTRE ANTONIO QUIROGA Y CONSTELACIÓN CÁNCER , HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

004 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTELACIÓN CÁNCER ENTRE CONSTELACION ACUARIO Y CONSTELACION ANDRÓMEDA , HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

Página 14 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

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ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

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PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

005 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ORIZABA COL. CUARTEL PITIC , HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

006 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAXCO COL. CUARTEL PITIC , HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

007 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HANGARES COL. LA MANGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

008 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COMANDER COL. LA MANGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

009 PAVIMENTACIÓN II ETAPA DE LA CALLE DE LOS MOLINOS FINAL NORTE, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

010 PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA ALTARES (AVENIDAS ASPID - ACARO ENTRE EL PARAISO Y ATUNES), HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

011 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE AVENIDA OPODEPE ENTRE ARIZONA Y SIMÓN BLEY, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

012 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE AVENIDA SUAQUI GRANDE ENTRE ARIZONA Y SIMON BLEY, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

013 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE ANGOSTURA ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

014 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE IRRIGACIÓN ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y EL PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

015 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE OVIACHIC ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

016 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE RECURSOS HIDRÁULICOS ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

017 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE SANTA TERESA ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

018 PAVIMENTACIÓN DE LA II ETAPA DE LA CALLE OLIVARES ENTRE PASEO RÍO SONORA Y CALLEJÓN ROSALES, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

Página 15 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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AVANCE

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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

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ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

019 PAVIMENTACIÓN DE LA II ETAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE QUINTA MAYOR ENTRE CALZADA DE LOS ANGELES Y CALLE LAGO DE LOS CISNES COLONIA CASA GRANDE, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

020 PAVIMENTACIÓN II ETAPA DEL BOULEVARD LAS QUINTAS ENTRE CAMINO DEL SERI Y BOULEVARD SAN PATRICIO, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

021 PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ESPERANZA ENTRE SAN ANTONIO Y DE LOS MAESTROS COLONIA FONAPO, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

022 PAVIMENTACIÓN II ETAPA DE LA CALLE IGLESIA ENTRE SALAMANCA Y 18 DE MARZO, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

023 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PARRAL ENTRE CALLEJÓN SAN LUIS Y AVENIDA PLOMO EN COLONIA SAN LUIS, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

024 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIMA ENTRE CALLEJÓN SAN LUIS Y AVENIDA REALITO EN COLONIA SAN LUIS, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

025 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTOS DUMONT, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

026 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FUERZA AEREA MEXICANA, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

027 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISRAEL ENTRE BOULEVARD GASPAR LUKEN Y SAN GILBERTO, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

028 REHABILITACIÓN DE CALLEJONES CON LOSA DE CONCRETO RAMPAS Y ESCALONES Y REHBAILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CLONIAS DE LA CIUDAD ALEDAÑAS AL CERRO DE LA CAMPANA, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

029 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS (IIETAPA) EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

030 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD PERIMETRAL ENTRE BOULEVARD ANTONIO QUIROGA Y CANAL DENOMINADO EL CHANATE, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

031 PAVIENTACIÓN DE LA CALLE PRESA FALCÓN ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN LA COLONIA EL RANCHITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 1000 1 1

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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

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TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

032 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MOCUZARI ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN LA COLONIA EL RANCHITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 1000 1 1

033 PAVIMENTACION DE BLVD. LAS QUINTAS ENTRE AVENIDA VILLA HERMOSA Y RÍO SONORA SEGUNDA ETAPA, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

08 CENTRO

001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CALVARIO, ONAVAS, ONAVAS

OBRA 1 0 00 0 0

002 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA FRONTERAS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA

OBRA 1 0 00 0 0

003 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAYOR FÉLIX ROMERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y SALIDA A HERMOSILLO II ETAPA EN LA COLONIA EL LLANO, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA

OBRA 1 0 00 0 0

004 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL I ETAPA, HUÉPARI, SAN PEDRO DE LA CUEVA

OBRA 1 0 00 0 0

005 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE S/N EN NUEVO, NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA

OBRA 1 0 00 0 0

006 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJÓN MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA JESÚS GARCÍA Y AVENIDA REVOLUCIÓN, SAN JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA

OBRA 1 0 00 0 0

007 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLEJÓN SAN FRANCISCO EN LA COLONIA SAN MIGUEL, SAN MIGUEL, SAN PEDRO DE LA CUEVA

OBRA 1 0 00 0 0

008 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE MAYO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE

OBRA 1 0 00 0 0

009 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ANA CASTILLO LUCERO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE

OBRA 1 0 00 0 0

010 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LUIS LUCERO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE

OBRA 1 0 00 0 0

011 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE METATES CUATES, MATAPE, VILLA PESQUEIRA

OBRA 1 0 00 0 0

09 SIERRA CENTRO

Página 17 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

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UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. SEBASTÍAN LERDO DE TEJADA ENTRE HERMOSILLO Y NAVOJOA , YÉCORA, YÉCORA

OBRA 1 0 00 0 0

002 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. CUMPAS , SAHUARIPA, SAHUARIPA

OBRA 1 0 00 0 0

003 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CREPÚSCULO EJE 1 , SAHUARIPA, SAHUARIPA

OBRA 1 0 00 0 0

004 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. AGUSTIN DE ITURBIDE , BACANORA, BACANORA

OBRA 1 0 00 0 0

005 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, SAHUARIPA, SAHUARIPA

OBRA 1 0 00 0 0

006 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUÁREZ, SAHUARIPA, SAHUARIPA

OBRA 1 0 00 0 0

007 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS, SAHUARIPA, SAHUARIPA

OBRA 1 0 00 0 0

008 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA 1673, YÉCORA, YÉCORA

OBRA 1 0 00 0 0

009 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES ENTRE AVENIDA 1673 Y AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN, YÉCORA, YÉCORA

OBRA 1 0 00 0 0

010 PAVIMENTACIÓN DE LA COLONIA IVETH DAGNINO DE PADRÉS, ARIVECHI, ARIVECHI

OBRA 1 0 00 0 0

10 GUAYMAS EMPALME

001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CONSTITUCIÓN Y AMÉRICAS , EMPALME, EMPALME

OBRA 1 0 00 0 0

002 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COLÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y NIÑOS HÉROES , EMPALME, EMPALME

OBRA 1 0 00 0 0

003 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE JUÁREZ ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLÓN Y BOULEVARD LAS AMÉRICAS, EMPALME, EMPALME

OBRA 1 0 00 0 0

004 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE BOULEVARD AMÉRICA Y CALLE JOSÉ URREA Y PAVIEMNATCIÓN DE CALLE JOSÉ URREA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA ROQUE MURILLO EN LA COLONIA JUÁREZ, EMPALME, EMPALME

OBRA 1 0 00 0 0

Página 18 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

005 PAVIMENTACIÓN DE LA VIALIDAD DE ACCESO A LA PLAYA "MIRAMAR" EN GUAYMAS, GUAYMAS, GUAYMAS

OBRA 1 0 00 0 0

11 CAJEME

001 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA ALAMEDA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

OBRA 1 0 00 0 0

002 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

OBRA 1 0 00 0 0

003 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA HIDALGO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

OBRA 1 0 00 0 0

004 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA MIRAVALLE, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

OBRA 1 0 00 0 0

005 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

OBRA 1 0 00 0 0

006 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA REAL DEL SOL, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

OBRA 1 0 00 0 0

007 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DORADO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

OBRA 1 0 00 0 0

008 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VILLA BONITA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

OBRA 1 0 00 0 0

009 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VILLA FONTANA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

OBRA 1 0 00 0 0

010 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DEL TRIGO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

OBRA 1 0 00 0 0

011 PROGRAMA DE BACHEO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

OBRA 1 0 1000 1 1

12 YAQUI MAYO

Página 19 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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ANUAL

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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

002 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO ALMADA EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

003 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEVERIANO TALAMANTES EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

004 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO SERRANO EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

005 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJE B , SEBAMPO, ETCHOJOA

OBRA 1 0 00 0 0

006 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJE A, SEBAMPO, ETCHOJOA

OBRA 1 0 00 0 0

007 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUERRERO ENTRE GUSTAVO BELTRÁN Y MIGUEL HIDALGO Y MARÍA ALVAREZ MARA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y JESÚS GARCÍA, BACOBAMPO, ETCHOJOA

OBRA 1 0 00 0 0

008 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y GRACIANO SÁNCHEZ Y CALLE GRACIANO SÁNCHEZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y AMADO NERVO, BACOBAMPO, ETCHOJOA

OBRA 1 0 00 0 0

009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA (AGUA POTABLE) EN VARIAS CALLES DE RUTA DE CAMIONES, CHUCARIT, ETCHOJOA

OBRA 1 0 00 0 0

010 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA DE VARIAS CALLES DE RUTA DE CAMIONES, SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA

OBRA 1 0 00 0 0

011 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FAUSTO TOPETE ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

012 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FAUSTO TOPETE ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

013 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO , HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

Página 20 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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ANUAL

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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

014 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

015 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE EUGENIO MARTINEZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

016 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENJAMÍN HILL ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

017 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENJAMÍN HILL ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

018 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ALFREDO MURILLO ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

019 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO SERRANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

020 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO SERRANO ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

021 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE TALAMANTES ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

022 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE SEVERIANO TALAMANTES ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

023 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO ALMADA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

024 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO ALMADA ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

025 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO ALMADA ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

026 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE COZUMEL ENTRE RODOLFO FÉLIX VALDEZ Y ACAPULCO, HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

Página 21 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

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PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

027 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

028 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

029 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA BELTRONES, HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

030 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

031 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE CRISTOBAL COLÓN ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

032 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

033 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

034 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

035 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 10 DE ABRIL ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y VICENTE SUÁREZ, HUATABAMPO, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

036 CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACIÓN E INCORPORACION EN ACCESO AL GIMNASIO MUNICIPAL, ETCHOJOA, ETCHOJOA, ETCHOJOA

OBRA 1 0 00 0 0

13 TODO EL ESTADO

001 PAVIMENTACIÓN METRO CUADRADO

0 0 0343818 0 0

002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS , EN ACONCHI

OBRA 1 0 00 0 0

003 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (CONVENIO DE REASIGNACIÓN SCT-GOBIERNO DEL ESTADO 2014), VARIOS MUNICIPIOS

OBRA 0 0 00 0 0

Página 22 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN AGUA PRIETA

OBRA 0 0 00 0 0

005 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA ESTACIÓN, EN ÁLAMOS

OBRA 0 0 00 0 0

006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN ALTAR

OBRA 0 0 00 0 0

007 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS ( CHINAPA Y SINOQUIPE), EN ARIZPE

OBRA 0 0 00 0 0

008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN ATIL

OBRA 0 0 00 0 0

009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA BELLA VISTA 1, EN BACERAC

OBRA 0 0 00 0 0

010 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BANÁMICHI

OBRA 0 0 00 0 0

011 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BAVIÁCORA

OBRA 0 0 00 0 0

012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BAVISPE

OBRA 0 0 00 0 0

013 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BENJAMIN HILL

OBRA 0 0 00 0 0

014 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BENITO JUÁREZ

OBRA 0 0 00 0 0

015 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN CABORCA

OBRA 0 0 00 0 0

016 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

OBRA 0 0 00 0 0

017 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN CANANEA

OBRA 0 0 00 0 0

018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN CARBÓ

OBRA 0 0 00 0 0

019 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE NIÑOS HÉROES Y CARRETERA LUIS DONALDO COLOSIO CON OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, EN CUCURPE

OBRA 0 0 00 0 0

Página 23 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

020 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LOCALIDADES DE CUMPAS

OBRA 0 0 00 0 0

021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN EMPALME

OBRA 0 0 00 0 0

022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COMUNIDAD DE BACAME NUEVO, EN ETCHOJOA

OBRA 0 0 00 0 0

023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN ETCHOJOA

OBRA 0 0 00 0 0

024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN ESQUEDA, FRONTERAS

OBRA 0 0 00 0 0

025 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN GRANADOS

OBRA 0 0 00 0 0

026 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS (ACCESO SECCIÓN ARBOLITOS "REAL DEL ALAMITO", MANUEL GARCÍA ANDRADE ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y JESÚS ARVIZU COLONIA PALO VERDE), EN HERMOSILLO.

OBRA 0 0 00 0 0

027 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN HERMOSILLO

OBRA 0 0 00 0 0

028 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LA MANGA, EN HERMOSILLO

OBRA 0 0 00 0 0

029 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN HUÉPAC

OBRA 0 0 00 0 0

030 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN NACO

OBRA 0 0 00 0 0

031 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN NAVOJOA

OBRA 0 0 00 0 0

032 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN NOGALES

OBRA 0 0 00 0 0

033 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN PUERTO PEÑASCO

OBRA 0 0 00 0 0

034 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO.

OBRA 0 0 00 0 0

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AVANCE

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ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

035 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN LUIS RÍO COLORADO

OBRA 0 0 00 0 0

036 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS.

OBRA 0 0 00 0 0

037 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA SANTA CECILIA, SANTA ANA.

OBRA 0 0 00 0 0

038 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SANTA CRUZ.

OBRA 0 0 00 0 0

039 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN TEPACHE.

OBRA 0 0 00 0 0

040 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN TUBUTAMA.

OBRA 0 0 00 0 0

041 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN URES

OBRA 0 0 00 0 0

042 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN YECORA.

OBRA 0 0 00 0 0

043 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BOULEVARD MIGUEL HIDALGO EN BÁCUM.

OBRA 0 0 00 0 0

044 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PARA EL BLVD. ANTONIO CASO EN CIUDAD OBREGÓN, CAJEME.

OBRA 0 0 00 0 0

045 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL BLVD. LAS QUINTAS ENTRE CAMINO DEL SERI Y BLVD. BATALLÓN SAN PATRICIO ( PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO

OBRA 0 0 00 0 0

046 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA ATRAVESADA, EN EMPALME.

OBRA 1 0 00 0 0

047 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COMUNIDAD DE BASCONCOBE, EN ETCHOJOA.

OBRA 1 0 00 0 0

048 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS (Y GRIEGA), EN PLUTARCO ELÍAS CALLES

OBRA 1 0 00 0 0

049 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN HUACHINERA

OBRA 1 0 00 0 0

050 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA NUEVA, EN HUÁSABAS.

OBRA 0 0 00 0 0

051 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN YAVAROS, HUATABAMPO.

OBRA 1 0 00 0 0

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PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

052 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN IMURIS.

OBRA 1 0 00 0 0

053 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN MAZATÁN

OBRA 0 0 00 0 0

054 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN MOCTEZUMA

OBRA 1 0 00 0 0

055 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN PUERTO LIBERTAD, EN PITIQUITO.

OBRA 1 0 00 0 0

056 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN QUIRIEGO

OBRA 1 0 00 0 0

057 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN ROSARIO.

OBRA 0 0 00 0 0

058 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAHUARIPA.

OBRA 0 0 00 0 0

059 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN ACCESO PRINCIPAL EN CABECERA MUNICIPAL, EN SAN FELIPE DE JESÚS.

OBRA 1 0 00 0 0

060 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN JAVIER.

OBRA 1 0 00 0 0

061 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SAN JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA

OBRA 1 0 00 0 0

062 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SOYOPA.

OBRA 1 0 00 0 0

063 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN TRINCHERAS.

OBRA 1 0 00 0 0

064 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO EUSEBIO KINO, EN HERMOSILLO.

OBRA 1 0 1000 1 1

065 CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO RÍO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA EN HERMOSILLO.

OBRA 0 0 00 0 0

066 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE KARACHI EN ARIVECHI.

OBRA 1 0 00 0 0

067 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUSABAS.

OBRA 1 0 00 0 0

2 COMPETIR PARA GANAR

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PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

002 NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 NUMERO DE OBRAS REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2013

OBRA 39 9 33.3336 12 12

002 DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE OBRAS CON PERIODICIDAD MENSUAL QUE REPRESENTE UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DESICIONES Y PARA LA EVALUACION

INFORME 12 3 2512 3 3

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

006 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS.

A POBLACIÓN ABIERTA

02 CABORCA Y RIO ALTAR

003 REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, TRINCHERAS, TRINCHERAS

OBRA 1 0 00 0 0

007 REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS.

A POBLACIÓN ABIERTA

07 HERMOSILLO

004 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

008 ESTUDIOS PARA OBRAS PÚBLICAS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ESTUDIOS PARA OBRA PÚBLICA OBRA 0 0 01 0 0

002 ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, PAVIMENTACIÓN, DEPORTIVOS, HENIFICACIÓN, ELECTRIFICACIÓN, DRENAJE PLUVIAL E INFRAESTRUCTURA, CENTROS RECREATIVOS Y DE SALUD EN VARIOS MUNICIPIOS

PROGRAMA 1 0 00 0 0

3 COMPROMISO CON EL FUTURO

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

001 ELECTRIFICACIÓN URBANA.

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PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ELECTRIFICACIÓN URBANA OBLIGACIONES VIGILADAS

0 0 03 0 0

002 RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS EN ALTA Y MEDIA TENSIÓN EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

OBRA 1 0 00 0 0

003 RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN ALTA Y MEDIA TENSIÓN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EN HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

004 RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS EN ALTA Y MEDIA TENSIÓN EN LA COLONIA ANDRÉS REYES LÓPEZ EN HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

004 ALUMBRADO PUBLICO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ALUMBRADO PÚBLICO OBRA 0 0 07 0 0

002 RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) EN YAVAROS, HUATABAMPO

OBRA 1 0 00 0 0

003 RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) EN SAN JAVIER

OBRA 1 0 00 0 0

004 INFRAESTRUCTURA PARA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA

OBRA 1 0 00 0 0

005 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS SECTORES EN CUCURPE

OBRA 1 0 00 0 0

006 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS ( ALUMBRADO PUBLICO) EN PUERTO LIBERTAD, PITIQUITO

OBRA 1 0 00 0 0

007 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ( ALUMBRADO PUBLICO) EN SOYOPA

OBRA 1 0 00 0 0

008 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ( ALUMBRADO PUBLICO) EN ATIL

OBRA 0 0 00 0 0

005 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

10 GUAYMAS EMPALME

001 CONSTRUCCIÓN DE PLAYA PUBLICA OBRA 0 0 02 0 0

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ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

002 CONSTRUCCIÓN DE PLAYA PUBLICA EL COCHORIT, EN EMPALME

OBRA 0 0 00 0 0

003 UNIDAD RECREATIVA ECOTURÍSTICA RÍO MAGDALENA (PRIMERA ETAPA) EN MAGDALENA

OBRA 0 0 00 0 0

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

002 REHABILITACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

06 SIERRA ALTA

001 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SALA DE JUNTA DE JURIQUIPA EN VILLA HIDALGO

OBRA 1 0 01 0 0

07 HERMOSILLO

001 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO HABILIDADES PARA LA VIDA EN HERMOSILLO

OBRA 1 0 01 0 0

002 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA EN HERMOSILLO

OBRA 1 0 01 0 0

13 TODO EL ESTADO

001 REHABILITACION Y REMODELACION DE EDIFICIO OBRA 0 0 02 0 0

002 REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CARBO

OBRA 1 0 00 0 0

003 REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN VILLA PESQUEIRA

OBRA 1 0 00 0 0

02 DESARROLLO COMUNITARIO

E1 SONORA SOLIDARIO

3 LA FAMILIA COMO BASE

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

07 HERMOSILLO

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PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

001 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA EN LA COLONIA LOMAS DE LINDA VISTA , HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

002 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DEL CENTRO DE NATIVIDAD DEL SEÑOR COLONIA VILLA SONORA, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

003 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE 228 M2 DEL LADO ORIENTE Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS DE PISOS DE CONCRETO EN LA IGLESIA SANTA MARGARITA DE CORTONA EN LA COLONIA 4 OLIVOS, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

002 REHABILITACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

05 RÍO SONORA Y SAN MIGUEL

004 RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, ARIZPE, ARIZPE

OBRA 1 0 00 0 0

07 HERMOSILLO

005 ADECUACION DE EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA (CONSTRUCCION DE PATIO), HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 1000 1 1

03 ABASTECIMIENTO DE AGUA

E1 SONORA SOLIDARIO

2 PUENTE AL DESARROLLO

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

008 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.

A POBLACIÓN ABIERTA

07 HERMOSILLO

006 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES ORIZABA, TAXCO, NUEVO LAREDO Y LA JOYA EN LA COLINIA CUARTEL DEL PITIC, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

007 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE" (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

05 VIVIENDA

E1 SONORA SOLIDARIO

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PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

1 AYUDEMOS A AYUDAR

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

002 FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA.

D POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA

03 FRONTERA CENTRO

001 CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 1 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES, NOGALES

OBRA 1 0 00 0 0

002 CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 2 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES

OBRA 1 0 00 0 0

003 CONSTRUCCIÓN DE 2 "PIE DE CASA" EN SECTOR 6 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES, NOGALES

OBRA 1 0 00 0 0

23 SALUD

01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOS

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

001 CONSTRUCCIÓN PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL.

A POBLACIÓN ABIERTA

01 DESIERTO

001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

OBRA 1 0 01 0 0

24 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

01 DEPORTE Y RECREACIÓN

E1 SONORA SOLIDARIO

3 LA FAMILIA COMO BASE

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

002 REHABILITACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

06 SIERRA ALTA

001 REMODELACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES "KARUMA", VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO

OBRA 1 0 00 0 0

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PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

E2 SONORA SALUDABLE

2 DEPORTE PARA TODOS

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS OBRA 0 0 02 0 0

002 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (CAMPO DE FUTBOL Y ALBERCA) EN BACOACHI

OBRA 1 0 00 0 0

003 CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE DE 350 M2 EN RAYÓN

OBRA 0 0 00 0 0

02 CULTURA

E3 SONORA EDUCADO

2 ORGULLO POR NUESTRA CULTURA

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

006 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

10 GUAYMAS EMPALME

001 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO OBRA 0 0 02 0 0

002 CONSTRUCCIÓN DE CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA EN GUAYMAS

OBRA 0 0 00 0 0

003 CONSTRUCCIÓN DE TEATRO AUDITORIO CON EQUIPAMIENTO ( PRIMERA ETAPA) EN MAGDALENA

OBRA 0 0 00 0 0

25 EDUCACION

01 EDUCACIÓN BÁSICA

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

005 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

Página 32 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

07 HERMOSILLO

001 AMPLIACIÓN DE TEJABAN PARA CANCHA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN COLONIA LOMAS DE MADRID, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

002 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN J.N ENRIQUETA DE PARODI EN LA COLONIA JESÚS GARCÍA, HERMOSILLO, HERMOSILLO

OBRA 1 0 00 0 0

03 EDUCACIÓN SUPERIOR

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

005 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

10 GUAYMAS EMPALME

003 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

OBRA 1 0 00 0 0

004 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI EN CIUDAD OREGÓN ITSON , CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

OBRA 1 0 00 0 0

005 AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA UNIDAD GUAYMAS (ITSON), GUAYMAS, GUAYMAS

OBRA 1 0 00 0 0

006 REHABILITACIÓN DE DOS CANCHAS DE TENIS EN UNIDAD GUAYMAS (ITSON), GUAYMAS, GUAYMAS

OBRA 1 0 00 0 0

007 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ITSON UNIDAD GUAYMAS , GUAYMAS, GUAYMAS

OBRA 1 0 00 0 0

008 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN ITSON UNIDAD GUAYMAS , GUAYMAS, GUAYMAS

OBRA 1 0 00 0 0

009 REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR EN NAVOJOA (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA

OBRA 1 0 00 0 0

010 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE HAND BALL EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR EN NAVOJOA (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA

OBRA 1 0 00 0 0

011 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PASTO ARTIFICIAL PARA CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA

OBRA 1 0 00 0 0

Página 33 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

11 CAJEME

012 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

OBRA 1 0 00 0 0

013 AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

OBRA 1 0 00 0 0

014 CONSTRUCCIÓN DE JAULA DE LANZAMIENTO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

OBRA 1 0 00 0 0

015 REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS CENTRO (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

OBRA 1 0 00 0 0

016 REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME

OBRA 1 0 00 0 0

31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

001 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS

DOCUMENTO 1 0 01 0 0

6 SONORA ESTÁ DE MODA

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

007 INFRAESTRUCTURA COMERCIAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

04 FRONTERA NORTE

001 EDIFICACION NO HABITACIONAL OBRA 0 0 01 0 0

002 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y ACCESO PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA) EN NACOZARI DE GARCÍA

OBRA 0 0 00 0 0

37 TURISMO

Página 34 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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AVANCE

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

01 TURISMO

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

6 SONORA ESTÁ DE MODA

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

021 PROYECTOS DE INVERSIÓN.

A POBLACIÓN ABIERTA

10 GUAYMAS EMPALME

003 PROYECTO DE DESARROLLO TURISTICO PARA EL ESTADO DE SONORA (REHABILITACIÓN DE PLAYA PÚBLICA MIRAMAR), GUAYMAS, GUAYMAS

OBRA 1 0 00 0 0

004 ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO PARA LA REMODELACIÓN DE PLAYA PÚBLICA DE MIRAMAR, GUAYMAS, GUAYMAS

OBRA 1 0 00 0 0

005 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACIÓN DE PLAYA PÚBLICA DE MIRAMAR, GUAYMAS, GUAYMAS

OBRA 1 0 00 0 0

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

001 CONSTRUCCIÓN PARA EL EMPLEO Y LA COMPETITIVIDAD.

A POBLACIÓN ABIERTA

10 GUAYMAS EMPALME

001 REHABILITACION DE ESCOLLERA Y CONSTRUCCION DE ANDADOR TURISTICO EN GUAYMAS

OBRA 1 0 1001 1 1

03 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA $12,548,618 $22,988,571 $1,155,587 9.21PESOS $6,143,798 $1,155,587

22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

01 URBANIZACIÓN

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

001 SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS DISPOSICIONES Y AUTORIZACIONES DE DESARROLLO URBANO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

Página 35 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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AVANCE

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INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

001 COORDINAR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS ASESORANDO A LOS AYUNTAMIENTOS

PROGRAMA 4 1 254 1 1

002 COORDINAR PROGRAMAS DE ASESORIAS CUANDO ASI LO SOLICITEN LOS AYUNTAMIENTOS, EN LOS RUBROS DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA 4 1 254 1 1

003 GESTIONAR Y TRAMITAR CONVENIOS DE DONACION E INDEMNIZACION PARA LA OBTENCION DE DERECHOS DE VIA EN LAS OBRAS CARRETERAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES

GESTION 4 1 254 1 1

31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

008 ESTUDIOS PARA OBRAS PÚBLICAS.

A POBLACIÓN ABIERTA

03 FRONTERA CENTRO

001 ESTUDIO Y PROYECTOS DOCUMENTO 18 2 020 0 0

13 TODO EL ESTADO

001 ESTUDIOS Y PROYECTOS DOCUMENTO 9 0 09 0 0

35 TRANSPORTE

01 TRANSPORTE POR CARRETERA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

004 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS.

A POBLACIÓN ABIERTA

01 DESIERTO

001 INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN Y USO DE LA CARRETERA SAN LUIS RÍO COLORADO - GOLFO DE SANTA CLARA , POBLADO EL FRONTERIZO, SAN LUIS RÍO COLORADO

OBRA 1 0 00 0 0

05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS $12,058,673 $12,786,429 $2,903,912 24.08PESOS $10,710,158 $2,903,912

Página 36 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

01 URBANIZACIÓN

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

001 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA

DOCUMENTO 1 0 01 0 0

002 ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS

DOCUMENTO 2 0 02 0 0

003 REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE SOLICITUDES ASUNTO 201 37 58.67150 88 88

004 REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE RECURSOS DE INDIRECTOS DE OBRA

PROGRAMA 4 0 254 1 1

005 DAR SEGUIMIENTO A TODAS LAS SOLICITUDES O REQUERIMIENTO DE PERSONAL

ASUNTO 86 25 11100 11 11

006 ABATIR COMPLETAMENTE EL RESAGO DE LOS BARRIOS CON ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL PARA TODA LA COMUNIDAD

REUNION 32 4 ( * )16 20 20

007 REALIZAR EVENTOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO DE ESTA SECRETARIA

EVENTO 2046 500 27.32000 546 546

06 DIRECCION JURIDICA $2,180,185 $2,304,279 $517,865 23.75PESOS $1,964,275 $517,865

22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

01 URBANIZACIÓN

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

004 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

A POBLACIÓN ABIERTA

Página 37 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

13 TODO EL ESTADO

001 PROGRAMA DE ATENCION A DEMANDAS Y ASESORIAS ASUNTO 22 6 1225 3 3

002 ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA QUE SE PRESENTAN EN ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ASUNTO 117 28 29.46112 33 33

07 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION $2,894,873 $2,945,785 $693,280 23.95PESOS $2,762,038 $693,280

22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

02 DESARROLLO COMUNITARIO

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ELABORAR DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION

DOCUMENTO 25 6 2425 6 6

002 RELACION PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACION DOCUMENTO 1029 200 22.91000 229 229

003 RELACION PORCENTUAL EL LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE EVALUACION

DOCUMENTO 58 15 25.8658 15 15

10 DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS $5,931,460 $6,228,884 $1,462,789 24.66PESOS $5,475,900 $1,462,789

22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

01 URBANIZACIÓN

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

002 NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 REVISION DE PRECIOS UNITARIOS Y/O ACTUALIZACION O ESCALACION

ACCION 1142 350 6.571400 92 92

Página 38 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

002 VERIFICAR LOS COSTOS DEL MERCADO DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS

PROCESO 219 70 3.21280 9 9

003 LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LICITACION PROCESO 16 5 520 1 1

004 FORMALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATOS Y MODIFICACIONES A LOS MISMOS

PROCESO 119 17 94.2970 66 66

11 DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS $10,593,585 $13,822,687 $3,817,930 36.04PESOS $9,976,380 $3,817,930

22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

01 URBANIZACIÓN

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

002 NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 EFICIENTAR LA CALIDAD DE LA OBRA VISITA 180 45 25180 45 45

002 ELABORAR Y LLEVAR UN MEJOR CONTROL SOBRE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS

EXPEDIENTE 45 10 22.2245 10 10

12 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA $7,664,555 $7,984,593 $1,894,596 24.72PESOS $7,213,575 $1,894,596

22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

01 URBANIZACIÓN

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

002 NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EXPEDIENTE 30 0 030 0 0

002 ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS

PROCESO 30 0 030 0 0

003 ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES ACCION 91 5 2875 21 21

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CLAVE PROGRAMATICA%

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UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

13 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL $14,739,716 $14,985,342 $1,534,549 10.41PESOS $6,736,916 $1,534,549

13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

08 TERRITORIO

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

001 SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS DISPOSICIONES Y AUTORIZACIONES DE DESARROLLO URBANO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ASESORAR TECNICAMENTE EN MATERIA DE PLANEACION TERRITORIAL Y/O EN LA ELABORACION O MODERNIZACION DE LOS PROG. MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

ASESORIA 3 0 03 0 0

002 DICTAMENES EN MATERIA DE PLANEACION TERRITORIAL, USOS DE SUELO DE IMPACTO REGIONAL, Y/O DE LOS PROG. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

DICTAMEN 5 0 05 0 0

003 APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN EL PROCEDIMIENTO LEGAL EN LA APROBACION DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROG. DE DESARROLLO.

ASESORIA 4 1 254 1 1

004 PROGRAMAS DE CAPACITACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

CURSO 5 0 05 0 0

005 MODERNIZACION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SISTEMA 1 0 01 0 0

006 PROGRAMA DE SUPERVISION Y CONCLUSION DE TRAMITES DE DESARROLLOS EN PROCESO

TRAMITE 2 0 02 0 0

007 PROGRAMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE FRACCIONAMIENTOS

REGISTRO 35 5 040 0 0

008 PROGRAMAS DE DIFUSION DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA 1 0 01 0 0

009 PROGRAMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACION URBANA DE SONORA

SISTEMA 1 0 01 0 0

22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

01 URBANIZACIÓN

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

Página 40 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

2 COMPETIR PARA GANAR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO DOCUMENTO 0 2 010 0 0

15 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE $29,209,936 $26,787,671 $5,384,687 18.43PESOS $25,306,558 $5,384,687

35 TRANSPORTE

01 TRANSPORTE POR CARRETERA

E1 SONORA SOLIDARIO

2 PUENTE AL DESARROLLO

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

001 SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO.

A POBLACIÓN ABIERTA

07 HERMOSILLO

001 ESTUDIO DE MOVILIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO DOCUMENTO 1 0 01 0 0

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

3 COMPROMISO CON EL FUTURO

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

001 NORMATIVIDAD Y ESTUDIOS DEL TRANSPORTE.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ATENCION A LAS QUEJAS QUE SOBRE EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PUBLICO QUE SE RECIBEN EN LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

ASUNTO 478 150 4.67600 28 28

002 CAPACITAR INTEGRMENTE A OPERADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE AUTOTRANSPORTE EN EL ESTADO

CAPACITACION 694 200 11.75800 94 94

003 EFECTUAR EXAMENES ANTIDOPING A LOS OPERADORES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO

EXHORTO 1332 325 27.461300 357 357

004 INSPECCION DE UNIDADES DE TRANSPORTE INSPECCION 8068 2000 25.858000 2068 2068

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

005 LLEVAR ACCIONES TECNICAS LAS CUALES SON RESULTADOS DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA LA INTEGRACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES TECNICOS

ESTUDIO 62 15 28.3360 17 17

006 RENOVACION O SUSTITUCION DE UNIDADES DE VIDA UTIL UNIDAD 104 25 29100 29 29

007 VERIFICACION FISICA DE UNIDADES DE AUTOTRANSPORTE PUBLICO

VERIFICACION 5049 1250 25.985000 1299 1299

008 EMISION DE CARNET DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE

DOCUMENTO 2047 500 27.352000 547 547

16 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA $511,055,000 $473,400,929 $25,973,657 5.08PESOS $135,167,500 $25,973,657

35 TRANSPORTE

01 TRANSPORTE POR CARRETERA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

006 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS KILÓMETRO 0 0 01923 0 0

007 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 RECONSTRUCCIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS KILÓMETRO 0 0 018 0 0

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

902 DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINOS KILÓMETRO 0 0 00 0 0

002 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES OBRA 0 0 00 0 0

36 COMUNICACIONES

01 COMUNICACIONES

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

005 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 SUBSIDIO PARA CUBRIR MINISTRACION MENSUAL DE GASTOS DE OPERACION PARA LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

17 CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA $298,119,960 $331,378,432 $86,886,245 29.14PESOS $23,896,800 $86,886,245

22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

01 URBANIZACIÓN

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

001 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 APORTACION PARA LA OBRA PUBLICA PROGRAMA 1 0 01 0 0

2 COMPETIR PARA GANAR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 SUBSIDIO PARA CUBRIR MINISTRACION MENSUAL PARA GASTOS DE OPERACION AL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

MINISTRACIÓN 11 3 16.6712 2 2

18 COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA $101,460,559 $99,548,881 $10,777,991 10.62PESOS $74,729,775 $10,777,991

21 PROTECCION AMBIENTAL

Página 43 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

06 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

3 COMPROMISO CON EL FUTURO

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 SUBSIDIO PARA CUBRIR MINISTRACION MENSUAL PARA GASTOS DE OPERACION A LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

MINISTRACIÓN 11 3 16.6712 2 2

23 SALUD

01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

E1 SONORA SOLIDARIO

1 AYUDEMOS A AYUDAR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

013 ATENCIÓN TERAPÉUTICA A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 SUBSIDIO PARA CUBRIR MINISTRACION MENSUAL PARA GASTOS DE OPERACION AL DELFINARIO

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

38 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

01 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

3 COMPROMISO CON EL FUTURO

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

005 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

07 HERMOSILLO

001 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINSIÓN

OBRA 0 0 01 0 0

Página 44 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

19 TELEFONÍA RURAL DE SONORA $7,814,179 $7,814,179 $668,086 8.55PESOS $4,325,045 $668,086

36 COMUNICACIONES

01 COMUNICACIONES

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

005 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 SUBSIDIO PARA CUBRIR MINISTRACION MENSUAL PARA GASTOS DE OPERACION A TELEFONIA RURAL DE SONORA

MINISTRACIÓN 9 3 012 0 0

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

027 CONSERVACIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA RURAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 CONSERVACIÓN Y PREVENCIÓN DE DAÑOS EN LA RED RURAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

SERVICIO 0 54 0221 0 0

20 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA $10,548,103 $10,548,103 $1,158,902 10.99PESOS $9,642,103 $1,158,902

21 PROTECCION AMBIENTAL

06 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

001 PROCURACION VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 SUBSIDIO PARA CUBRIR MINISTRACION MENSUAL PARA GASTOS DE OPERACION A PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

MINISTRACIÓN 11 3 16.6712 2 2

Página 45 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA $2,252,554,505 $2,361,000,046 $55,504,469 2.46PESOS $41,919,592 $55,504,469

25 EDUCACION

01 EDUCACIÓN BÁSICA

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

005 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL

AULA 0 0 01410 0 0

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

009 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ISIE MINISTRACIÓN 9 3 012 0 0

02 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

005 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO AULA 0 0 0132 0 0

03 EDUCACIÓN SUPERIOR

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

005 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Página 46 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$427,308,782 $282,195,290

DEVENGADO

REALIZADO

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO AULA 0 0 0138 0 0

Página 47 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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EVT‐02 

 

227  

11 SECRETARÍA DE ECONOMIA

El Presupuesto de Egresos originalmente autorizado a la Secretaría de Economía para

el ejercicio fiscal 2014 por el H. Congreso del Estado es de 416 millones 537 mil 608

pesos. Al primer trimestre de 2014 se registra un presupuesto devengado por 44

millones 565 mil 281 pesos, correspondiendo al 10.70 por ciento.

El avance del Programa Operativo se presenta como sigue:

1101 Oficina del Titular de la Secretaría

Durante el primer trimestre del ejercicio 2014, la meta “Informe sobre los resultados y

avances de las principales actividades institucionales y programas de la Secretaría de

Economía”, se atendió al 100 por ciento. En relación a coordinar y supervisar las

actividades de las unidades administrativas que integran a esta Secretaría, se

sostuvieron reuniones de trabajo con los Subsecretarios y Directores Generales, para

establecer y supervisar las estrategias y programas de trabajo que se están

desarrollando, encaminadas a dar cumplimiento a los objetivos planteados en el Plan

Estatal de Desarrollo 2009-2015. Asimismo, se elaboró un informe sobre los resultados

y avances de las principales actividades institucionales y programas de la Secretaría.

En esta meta Ministración de recursos para operación de Impulsor, se transfirieron

recursos para la operación, alcanzando el 100 por ciento.

El monto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de 2014

fue de 2 millones 989 mil 904 pesos, inferior a lo originalmente presupuestado para este

periodo de 26 millones 870 mil 465 pesos, lo cual obedeció principalmente a

reducciones a los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y

Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, como parte de las medidas de austeridad

implementadas en el área.

1102 Dirección General Operativa

Reporte de asuntos turnados y su resolución o estatus, incluye las actividades de

comunicación social desarrolladas y eventos cubiertos.- Esta meta, se atendió al 100

por ciento. Respecto de la revisión, registro y control de los asuntos que le sean

turnados al Secretario y de los que turne a los servidores públicos de la Secretaría, se

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EVT‐02 

 

228  

informa que se elaboraron tres informes mensuales, de los cuales se desprende que se

recibieron y turnaron para su atención un total de 303 asuntos durante este período, de

los cuales 43 asuntos correspondieron a la Oficina del Gobernador y Jefatura del

Ejecutivo, mientras que 260 asuntos fueron de distintas personas y Dependencias de

Gobierno. Asimismo, en este período los tres informes mensuales detallan el contenido

de las reuniones y eventos a los que asistió el Secretario. Durante el primer trimestre

del año, se recibieron 156 invitaciones a eventos y reuniones relacionados con el

sector, de las cuales 10 fueron en representación del Gobernador. Asimismo, durante el

periodo que se informa, se realizaron 62 síntesis informativas relacionadas con el sector

económico.

El monto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de 2014

fue de 1 millón 548 mil 529 pesos, menor a lo originalmente presupuestado para este

periodo, de 5 millones 622 mil 492 pesos, lo cual obedeció principalmente a

reducciones en los capítulos 1000 “Servicios Personales”, y 3000 “Servicios Generales”,

como parte de las medidas de austeridad y racionalidad en el gasto implementadas en

el área.

1103 Dirección General de Seguimiento

En esta meta, Informe de Evaluación de los procesos operativos y administrativos.- se

atendió al 100 por ciento; durante el primer trimestre del 2014 se elaboró un informe

sobre la evaluación de los procesos administrativos y operativos, y se continuó con la

revisión de las atribuciones y programas que operan cada una de las unidades

administrativas que integran la Dependencia, a fin de coordinar y supervisar los trabajos

de operación y seguimiento del sistema de control interno institucional.

El presupuesto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de

2014 fue de 476 mil 130 pesos, menor a lo originalmente presupuestado para el periodo

de 2 millones 308 mil 060 pesos, lo cual principalmente obedeció a reducciones en los

capítulos de gasto 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” y 3000

“Servicios Generales” como parte de las medidas de austeridad y racionalidad en el

gasto implementadas en el área.

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EVT‐02 

 

229  

1104 Unidad Jurídica

Difundir a las unidades administrativas de la Secretaría cualquier disposición jurídica

relacionada con el funcionamiento de la misma.- Durante el periodo que se informa y en

relación a la meta, ésta rebasó el cumplimiento del 100 por ciento, al difundir 35

comunicados para dar a conocer de acuerdo a la normatividad, 23 disposiciones

jurídicas que fueron publicadas en los medios oficiales de comunicación, del Estado y la

Federación.

“Analizar y proponer modificaciones a instrumentos que contengan actos jurídicos en

los que la Secretaría forme parte, así como dar respuesta a los asuntos que a manera

de consulta remitan las unidades administrativas de la misma”, Se realizaron un total de

60 instrumentos que se relacionan con la elaboración de: Proyectos de Convenios de

Colaboración, Convenio de Colaboración para la Gestión, Proceso y Otorgamiento de

Incentivos No Fiscales, Convenios para el Otorgamiento de Incentivos Fiscales,

Proyecto de Convenio General de Colaboración Académica, Convenio de Coordinación

para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, entre

otros.

La realización de ambas se contemplan dentro del presupuesto asignado para esta

unidad administrativa, toda vez que constituyen actividades de gestión del total de

asuntos solicitados al área, por lo que no fue necesaria una solicitud de recurso

adicional, ya que implícitamente se consideraron al inicio del ejercicio, al ser

considerado necesario dar a conocer la nueva normatividad que sea aplicable a los

actos jurídicos que realiza la Secretaría, así como por los requerimientos de elaboración

de instrumentos jurídicos que las diversas áreas que integran la Dependencia, solicitan

para su atención.

El monto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de 2014

fue de 290 mil 899 pesos, menor a lo originalmente presupuestado para el periodo de 1

millón 536 mil 474 pesos, lo cual principalmente obedeció a reducciones en los

capítulos de gasto 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” y 3000

“Servicios Generales” como parte de las medidas de austeridad y racionalidad en el

gasto implementadas en el área.

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EVT‐02 

 

230  

1105 Dirección General de Administración

En relación a la meta Informe sobre el ejercicio presupuestal de la Dependencia.- Se

atendió al 100 por ciento, durante el primer trimestre del 2014 se coordinaron los

trabajos para la integración del cuarto informe trimestral 2013 de evaluación

programática-presupuestal de la Secretaría en su conjunto, así como sobre su

organización en general, respecto a los procesos administrativos y operativos, de las

atribuciones y programas de cada una de las unidades administrativas que integran la

Dependencia.

El monto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de 2014 fue

de 1 millón 911 mil 576 pesos, menor a lo originalmente presupuestado para este periodo,

de 8 millones 445 mil 686 pesos, lo cual obedeció principalmente a reducciones en los

capítulos 1000 “Servicios Personales” y 3000 “Servicios Generales” como parte de las

medidas de austeridad y racionalidad en el gasto implementadas en el área.

1108 Subsecretaría de Desarrollo Económico

La Secretaría de Economía del Estado es responsable de conducir la política de

desarrollo económico y productividad, mediante la coordinación y concertación de

acciones entre productores y organismos empresariales para impulsar el desarrollo y

crecimiento sostenido de la actividad industrial, comercial, de servicios y productiva en

general, logrando así elevar la calidad y competitividad que demandan las empresas

especialmente las pequeñas y medianas en la entidad.

“Informes de Seguimiento y Supervisión de los Programas Operados por la

Subsecretaría de Desarrollo Económico y las Unidades Administrativas”.- Se cumplió al

100 por ciento; en relación a coordinar y supervisar las actividades de las Unidades

Administrativas que integran la Subsecretaría, durante el primer trimestre del 2014, se

elaboró 1 reporte con la finalidad de dar seguimiento a los programas de trabajo que se

desarrollaron para cumplir con el programa anual.

Se reincorporó la meta “Programa para el Desarrollo Económico Enfocado en la

Modernización Industrial y Comercial”.- para enfatizar el apoyo a empresarios y

emprendedores en coordinación con los diferentes entes empresariales del Estado.

Durante el periodo que se informa, se realizaron gestiones administrativas en beneficio

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EVT‐02 

 

231  

de la Asociación de Estilistas, así como apoyo a la Asociación de Maquiladoras del

Estado de Sonora, para la realización de un programa de capacitación fiscal, aduanal y

comercio exterior.

El presupuesto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de

2014 fue de 3 millones 744 mil 047 pesos, menor a lo originalmente presupuestado

para este periodo, de 4 millones 648 mil 034 pesos, lo cual principalmente obedeció a

reducciones en los capítulos de gasto 1000 “Servicios Personales” y 2000 “Materiales y

Suministros”, como parte de las medidas de austeridad y racionalidad en el gasto

implementadas en el área.

1109 Dirección General de Vinculación

En relación a la meta “Informes sobre la profesionalización laboral, la certificación de

programas de capacitación y los resultados del perfil laboral en cartera”.- Ésta se

atendió al 100 por ciento, durante el primer trimestre de 2014 se atendieron reuniones

de Comité de Pertinencia con la Universidad Tecnológica de Guaymas, para llevar a

cabo el análisis de las carreras de TSU en Administración, área Administración y

Evaluación de Proyectos y TSU en Mecatrónica área Automatización. Asimismo, se

llevaron a cabo reuniones con el sector minero y se recabó información referente al

Catálogo de Capacidades Tecnológicas para minería en Instituciones e Educación

Superior. De igual forma, se llevaron a cabo conferencias de Construcción Vocacional

en instituciones de educación básica y media superior como Cecytes (Planteles I, III, V

y Miguel Alemán), Cobach, Telesecundaria 272, Instituto Vanguardia y Escuela Nuevos

Horizontes, logrando atender en estas conferencias a un total de 985 personas.

El presupuesto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de

2014 fue de 931 mil 838 pesos, inferior a lo originalmente presupuestado para este

periodo, de 4 millones 061 mil 135 pesos, lo cual obedeció principalmente a

reducciones a los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y

Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, como parte de las medidas de austeridad

implementadas en el área.

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EVT‐02 

 

232  

1110 Dirección General de Comercialización

Informe sobre los avances en material de promoción para el desarrollo del comercio y

empresas atendidas en el sector comercio.- Durante el primer trimestre de 2014, ésta

meta se atendió al 100 por ciento; se elaboraron informes mensuales sobre los avances

en materia de promoción para el desarrollo del comercio y empresas atendidas en el

sector, de lo cual se desprenden los siguientes resultados, relacionados con los apoyos

otorgados para la comercialización y desarrollo de productos.

“Apoyos otorgados para la comercialización y desarrollo de productos”; esta meta fue

reincorporada para enfatizar el apoyo en ferias y eventos, capacitación, enlaces

comerciales y apoyo en trámites. En ese sentido, durante el periodo que se informa se

llevó a cabo la promoción de Expo ANTAD 2014, apoyando al comité organizador para

armar el pabellón del Estado de Sonora, con la promoción del evento con empresas del

Estado y orientación para su participación a cada una de las empresas interesadas,

logrando subir un grupo de 10 empresas. Asimismo, se apoyó a 3 franquicias

sonorenses en la negociación de precios de participación en la 37ª Feria Internacional

de Franquicias México, mismas que estuvieron presentes en el evento, y se brindó

apoyo a la Comisión Sonora Arizona con la planeación y promoción del evento Foro

“Una sola Región, muchas Oportunidades de Negocios”, logrando subir a 10 empresas

del Estado.

Asimismo, en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio de Navojoa, se llevó a

cabo la capacitación “Código de Barras / Calidad de Impresión”, impartida por GS1

México, otorgándose 11 apoyos, y se llevaron a cabo 38 Enlaces Comerciales. De igual

forma, durante el primer trimestre del año se expidieron 11 anuencias de opinión, se

otorgaron 32 asesorías en mercadotecnia y comercialización en el mercado nacional e

internacional, para el desarrollo comercial de productos sonorenses y se apoyó a 9

empresas en relación al trámite AMECE para elaboración de código de barras.

“Diseño y reingeniería del producto”. Durante el primer trimestre de 2014 se otorgaron 8

apoyos a empresas sonorenses para el desarrollo de productos.

El presupuesto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de

2014 fue de 641 mil 898 pesos, inferior a lo originalmente presupuestado para este

periodo, de 2 millones 958 mil 042 pesos, lo cual obedeció principalmente a

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EVT‐02 

 

233  

reducciones a los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y

Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, como parte de las medidas de austeridad

implementadas en el área.

1111 Dirección General de Minería

Informe sobre los resultados de la asistencia técnica a pequeños mineros y programa

de imulso a la minería.- Durante el periodo que se informa, ésta meta se atendió al 100

por ciento; se elaboraron tres informes mensuales sobre los resultados de la asistencia

técnica a pequeños mineros y programa de impulso a la minería, de lo cual se

desprende que se atendieron a un total de 46 personas que solicitaron información

sobre diversos asuntos relacionados con la actividad minera, tales como: tramitación de

concesiones mineras, información sobre oportunidades de inversión, investigación

sobre el desarrollo de la minería, canalización para obtener apoyo y/o financiamiento

para la exploración y explotación, vigencia de títulos de concesiones mineras, copia del

directorio de empresas mineras en el Estado, así como aspectos legales y del medio

ambiente.

En relación a la meta “Participar en eventos promocionales de fomento minero”,

considerando que los recursos programados para este concepto no fueron ejercidos, se

reprogramó la meta para trimestres subsiguientes.

“Asistencia Técnica a Pequeños Mineros”, durante el periodo que se informa se

realizaron cuatro estudios técnicos sobre depósitos localizados en los municipios de:

“La Volanta” y “El Quelitoso” en Suaqui Grande, “El Socavón” y “San Francisco” en San

Javier. Como resultado de este programa, se ha solicitado al Servicio Geológico

Mexicano apoyo para la exploración de los proyectos: “La Volanta” y “El Quelitoso” en

Suaqui Grande, superando la meta programada.

Asimismo, en relación a apoyar a empresas con acciones de gestión, se atendieron

cuatro asuntos de mediación y/o problemática con empresas mineras. En coordinación

con la Secretaría de Seguridad Pública se implementa el programa denominado

“Seguridad en Regiones Mineras”, para analizar y reforzar puntos en los que las

empresas mineras pudieran ser vulnerables y aprovechados por la delincuencia; se han

instalado “botones de alerta” en las empresas que así lo requieran, con el fin de tener

comunicación inmediata y directa al C4.

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EVT‐02 

 

234  

Por otra parte, en coordinación con seis empresas mineras, se inició el programa

“Cadena de Abastecimiento, se tienen inscritos más de 150 proveedores a la minería, lo

que desembocará a futuro con la formación de un Clúster Minero, para lo cual se ha

presentado para análisis tanto la conformación del Clúster Minero como el protocolo

correspondiente.

El presupuesto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de

2014 fue de 929 mil 634 pesos, inferior a lo originalmente presupuestado para este

periodo, de 3 millones 978 mil 604 pesos, lo cual obedeció principalmente a

reducciones a los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y

Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, como parte de las medidas de austeridad

implementadas en el área.

1114 Comisión de Mejora Regulatoria de Sonora

Ésta meta se atendió al 100 por ciento y de ello se deriva que la Comisión de Mejora

Regulatoria inició gestiones ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria

(COFEMER) y los diferentes municipios del Estado con la finalidad de lograr

implementar herramientas regulatorias consistentes en la “Medición de Cargas

Administrativas”. La aplicación de dicha herramienta permitirá contar con un panorama

real del estado de actualización y avance que tienen los módulos del Sistema de

Apertura Rápida de Empresas (SARE) con el propósito de evaluar las acciones a

realizar para atender la actualización integral de dichos módulos en relación a la

tramitología de apertura de empresas.

Asimismo, la Comisión inició acciones en coordinación con las diferentes dependencias

y entidades responsables de realizar trámites de apertura de empresas, para el mapeo

de trámites y su correspondiente evaluación en mejora regulatoria, que permita obtener

variables críticas de los diferentes procesos y proceder a su reingeniería.

El monto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de 2014

fue de 760 mil 661 pesos, inferior a lo originalmente presupuestado para este periodo,

de 3 millones 485 mil 812 pesos, lo cual obedeció principalmente a reducciones a los

capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” y 3000

“Servicios Generales”, como parte de las medidas de austeridad implementadas en el

área.

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EVT‐02 

 

235  

1117 Dirección General de Sectores Tecnológicos

Se atendió al 100 por ciento y de ello se desprende que, con el objetivo de impulsar el

desarrollo del sector tecnológico, se está trabajando en conjunto con la Cámara

Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la

Información (Canieti) en acciones que permitan detectar la oferta de servicios de las

empresas dedicadas al desarrollo de software que pudieran desempeñar un papel de

proveeduría en la industria automotriz, aeronáutica y eléctrico electrónica. Asimismo, se

han llevado a cabo acciones relacionadas con la integración de un Clúster de

Tecnologías de la Información.

El monto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de 2014 fue

de 421 mil 909 pesos, inferior a lo originalmente presupuestado para este periodo, de 2

millones 249 mil 304 pesos, lo cual obedeció principalmente a reducciones a los capítulos

1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”,

como parte de las medidas de austeridad implementadas en el área.

1118 Dirección General de Industria Manufacturera

La meta “Informe sobre los programas de apoyo y fomento a la modernización industrial

operados y sobre los resultados obtenidos”.- Se atendió al 100 por ciento y de ello se

desprende que se llevaron a cabo reuniones mensuales de rendición de cuentas de

cada uno de los programas asignados a esta Dirección General, de las que se

derivaron 3 informes mensuales para este trimestre, donde destacó la entrega de cinco

cotizaciones de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) a Tractoras.

En relación al Fortalecimiento y Desarrollo de Cadenas de Proveeduría Industrial, como

parte de las actividades para el seguimiento y desarrollo del programa de Red de

Interproveeduría, durante este trimestre destacó el seguimiento a la agenda creada con

varias empresas que han expuesto sus capacidades en maquinaria, equipo y

certificaciones con las que cuentan, así como visitas a varias empresas tractoras y la

entrega de muestras y cotizaciones. En Hermosillo se mantuvo una comunicación

constante con empresas que buscan clientes para fabricación de piezas de sus

procesos productivos, entre ellas, Monequin, referente a corte de piezas de metal;

Kuzzy para cotizar partes de metal fabricadas por medio del proceso de corte por agua;

Polyform, sobre inyección de plástico; Amphenol Alden y Norson para detectar

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EVT‐02 

 

236  

oportunidades de compra por parte de ellos a Pymes del Estado; entre otras. De igual

manera, durante el periodo que se informa se sostuvo agenda de trabajo con la

empresa Dynacast del Estado de México, interesada en buscar en Sonora empresas

con el proceso Die Casting, y representantes de las empresas Javid de México,

Masterlock, Sherly Manufacturing, Easton, Interconnect Solutions.

Durante marzo se mantuvieron reuniones con la Representación de Arizona en Sonora,

surgiendo algunos encuentros de negocios entre empresarios de Arizona que se

encuentran en la búsqueda de Pymes en Sonora para fortalecer nexos comerciales.

En seguimiento al Programa de Apoyo a las Certificaciones 2011-2013, se continuó

trabajando con acciones para la implementación y cumplimiento de la Norma ISO-9000

en las empresas beneficiadas, tanto de Hermosillo como de Nogales. Cabe destacar

que las siguientes empresas finalizaron el proceso de certificación de la norma y

recibieron el certificado que lo acredita: Sogo, Mde-i, Multidicona, Gabinetes y

Punzonados “G&P” y Torley.

En relación a Organización, Asistencia y Participación en Ferias Industriales y de

Desarrollo de Proveedores, Estatales, Nacionales e Internacionales, durante el periodo

que se informa se participó en la organización del evento “Cumbre Sonora 2014”,

apoyando en la logística y vinculación con las universidades instaladas en Hermosillo.

Así mismo con la organización del evento “Expo Proveeduría Industrial Cajeme 2014”;

en dicho evento se contó con la participación de gerentes de empresas líderes a nivel

estatal e internacional así como más de 60 empresas proveedoras de materia prima,

equipo y servicios para satisfacer las necesidades de partes e insumos de las empresas

tractoras de clase mundial y cuya planeación es llevada a cabo en coordinación con la

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA).

El presupuesto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de

2014 fue de 701 mil 802 pesos, inferior a lo originalmente presupuestado para este

periodo, de 3 millones 471 mil 407 pesos, lo cual obedeció principalmente a

reducciones a los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y

Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, como parte de las medidas de austeridad

implementadas en el área.

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EVT‐02 

 

237  

1119 Subsecretaría de Impulso a la Comercialización

En relación a la meta “Informes sobre los programas y actividades ejecutadas y de los

resultados obtenidos”, ésta se atendió al 100 por ciento, y de ello se desprende que se

coordinaron acciones para la ejecución de programas y proyectos vinculados al

desarrollo comercial. Asimismo, se tuvo participación en varios eventos, entre los que

destacan: Foro Comisión Sonora-Arizona, participando en la organización y promoción

del evento, se expuso sobre cómo invertir en Sonora, la relevancia de impulsar las

franquicias Sonorenses y la importancia del trabajo bilateral entre las dos regiones;

Cumbre Sonora 2014, donde además de apoyar con la difusión del evento, se participó

con destacados economistas de México y Latinoamérica; Segundo Foro Económico

Binacional, en representación del C. Gobernador y C. Secretario, donde se participó

como testigo de Honor en la firma del Acuerdo de Cooperación Binacional entre los

alcaldes de Arizona y Sonora.

Por otra parte, en relación al Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios que tiene como

objeto el incrementar los niveles de profesionalismo de los prestadores de servicios de

bienes raíces que operan en el Estado, buscando generar un entorno que brinde mayor

certidumbre y seguridad a los inversionistas tanto locales como foráneos, así como a la

sociedad en general, en el periodo de enero a marzo se logró la certificación de 6

agentes registrados, quienes obtuvieron su licencia y fueron asimismo capacitados en

temas correspondientes a este giro.

El monto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de 2014 fue

de 966 mil 211 pesos, inferior a lo originalmente presupuestado para este periodo, de 4

millones 341 mil 276 pesos, lo cual obedeció principalmente a reducciones a los capítulos

1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”,

como parte de las medidas de austeridad implementadas en el área.

1168 Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora

Ministración de recursos para la operación de la Comisión de Energia del Estado de

Sonora.- Al primer trimestre del 2014 se han proporcionado recursos presupuestales a

la Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora en tres ministraciones, que por

ser un organismo público desconcentrado presenta su propia Evaluación Programático-

Presupuestal por separado.

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EVT‐02 

 

238  

1170 Sistema de Parques Industriales de Sonora

Ministración de recursos para la operación del Sistema de Parques Industriales de

Sonora.- Al primer trimestre del 2014 se han proporcionado recursos presupuestales al

Sistema de Parques Industriales de Sonora, en tres ministraciones, que por ser un

organismo público desconcentrado presenta su propia Evaluación Programático-

Presupuestal por separado.

1188 Comisión para el Desarrollo Económico de Sonora

Ministración de recursos para la operación de la Comisión para el Desarrollo Económico

de Sonora.- Durante el primer trimestre del 2013, se proporcionaron recursos

presupuestales a través de tres ministraciones de recursos para la operación de la

Comisión de Desarrollo Económico de Sonora.

Esta Comisión cuenta con un presupuesto autorizado de 76 millones 667 mil 785 pesos.

Al cierre del primer trimestre, presenta un monto devengado del 10.87 por ciento.

Durante el primer trimestre del año (Enero-Marzo) no se registró la entrega de

Incentivos No Fiscales.

1189 Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

Ministración de recursos para la operación de la Comisión de Fomento al Turismo del

Estado de Sonora.- Al primer trimestre del 2014 se han proporcionado recursos

presupuestales a la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora en tres

ministraciones, que por ser un organismo público desconcentrado presenta su propia

Evaluación Programático-Presupuestal por separado.

1190 Consejo para la Promoción Económica del Estado de Sonora

Ministración para la operación del Consejo para la Promoción Económica del Estado de

Sonora.- Al primer trimestre del 2014 se han proporcionado recursos presupuestales al

Consejo para la Promoción Económica del Estado de Sonora, en tres ministraciones,

que por ser un organismo público desconcentrado presenta su propia Evaluación

Programático-Presupuestal por separado.

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EVT‐02 

 

239  

1191 Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora

Ministración de recursos para la operación del Consejo Sonorense Promotor de la

Regulación del Bacanora.- Al primer trimestre del 2014 se han proporcionado recursos

presupuestales al Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora, en tres

ministraciones, que por ser un organismo público desconcentrado presenta su propia

Evaluación Programático-Presupuestal por separado.

1192 Fondo Nuevo Sonora

Ministración de recursos presupuestales para la operación del Fondo Nuevo Sonora.- Al

primer trimestre del 2014 se han proporcionado recursos presupuestales al Fondo

Nuevo Sonora, en tres ministraciones, que por ser un organismo público

desconcentrado presenta su propia Evaluación Programático-Presupuestal por

separado.

1193 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología

Ministración de recursos presupuestales para la operación del Consejo Estatal de

Ciencia y Tecnologia.- Al primer trimestre del 2014 se han proporcionado recursos

presupuestales al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, en tres ministraciones, que

por ser un organismo público desconcentrado presenta su propia Evaluación

Programático-Presupuestal por separado.

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EVT‐02 

 

240  

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE ECONOMIA $416,537,608 $445,062,605 $44,565,281 10.70PESOS11

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$308,913,732 $44,565,281

DEVENGADO

REALIZADO

01 OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA $45,680,393 $44,848,701 $2,989,904 6.55PESOS $26,870,466 $2,989,904

31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

007 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INFORME SOBRE LOS RESULTADOS Y AVANCES DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA

INFORME 4 1 254 1 1

6 SONORA ESTÁ DE MODA

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

004 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 MINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA OPERACIÓN DE IMPULSOR MINISTRACIÓN 4 0 250 1 1

02 DIRECCION GENERAL OPERATIVA $6,254,906 $8,881,020 $1,548,529 24.76PESOS $5,622,493 $1,548,529

31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

007 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

Página 1 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE ECONOMIA $416,537,608 $445,062,605 $44,565,281 10.70PESOS11

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$308,913,732 $44,565,281

DEVENGADO

REALIZADO

001 REPORTE DE ASUNTOS TURNADOS Y SU RESOLUCION O ESTATUS, INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACION SOCIAL DESARROLLADAS Y EVENTOS CUBIERTOS.

INFORME 4 1 254 1 1

03 DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO $2,342,539 $1,890,643 $476,130 20.33PESOS $2,308,060 $476,130

31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

007 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS

INFORME 4 1 254 1 1

04 UNIDAD JURIDICA $1,549,696 $1,125,162 $290,899 18.77PESOS $1,536,474 $290,899

31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

008 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ELABORAR Y REVISAR PROYECTOS NORMATIVOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y CREACIÓN DE NORMAS QUE INTEGREN EL MARCO JURÍDICO DE LA SECRETARÍA

PROYECTO 2 0 02 0 0

002 DIFUNDIR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA, CUALQUIER DISPOSICIÓN JURÍDICA RELACIONADA CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.

DOCUMENTO 95 20 43.7580 35 35

Página 2 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE ECONOMIA $416,537,608 $445,062,605 $44,565,281 10.70PESOS11

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$308,913,732 $44,565,281

DEVENGADO

REALIZADO

003 ANALIZAR Y PROPONER MODIFICACIONES A INSTRUMENTOS QUE CONTENGAN ACTOS JURÍDICOS EN LOS QUE LA SECRETARÍA FORME PARTE, ASÍ COMO DAR RESPUESTA A LOS ASU

DOCUMENTO 210 50 30200 60 60

05 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN $11,338,708 $10,857,035 $1,911,576 16.86PESOS $8,445,687 $1,911,576

31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

007 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INFORME SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA

INFORME 4 1 254 1 1

002 APOYOS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN BENEFICIO DEL ESTADO DE SONORA (FOMIX)

PROGRAMA 1 0 01 0 0

08 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO $9,759,851 $19,121,125 $3,744,047 38.36PESOS $4,648,035 $3,744,047

31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

005 PROMOCIÓN EMPRESARIAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INCUBACIÓN EMPRESARIAL EMPRESA 80 0 0183 0 0

6 SONORA ESTÁ DE MODA

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Página 3 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE ECONOMIA $416,537,608 $445,062,605 $44,565,281 10.70PESOS11

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$308,913,732 $44,565,281

DEVENGADO

REALIZADO

004 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INFORMES DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROGRAMAS OPERADOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME 4 2 254 1 1

002 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO ENFOCADO EN LA MODERNIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

EMPRESA 500 0 00 0 0

09 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION $4,448,452 $4,169,482 $931,838 20.95PESOS $4,061,135 $931,838

31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

002 CAPACITACIÓN EN CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INFORMES SOBRE LA PROFESIONALIZACION LABORAL, LA CERTIFICACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION Y LOS RESULTADOS DEL PERFIL LABORAL EN CARTERA.

INFORME 4 1 254 1 1

10 DIRECCION GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN $3,529,102 $3,474,482 $641,898 18.19PESOS $2,958,042 $641,898

31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

6 SONORA ESTÁ DE MODA

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

008 DESARROLLO COMERCIAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

Página 4 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE ECONOMIA $416,537,608 $445,062,605 $44,565,281 10.70PESOS11

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$308,913,732 $44,565,281

DEVENGADO

REALIZADO

001 INFORMES SOBRE LOS AVANCES EN MATERIA DE PROMOCION PARA EL DESARROLLO DEL COMERCIO Y EMPRESAS ATENDIDAS EN EL SECTOR COMERCIO

INFORME 4 1 254 1 1

002 APOYOS OTORGADOS PARA LA COMERCIALIZACION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS

APOYO 279 0 44.440 124 124

020 PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR COMERCIO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 DISEÑO Y REINGENIERIA DEL PRODUCTO APOYO 75 0 10.6775 8 8

11 DIRECCION GENERAL DE MINERIA $4,058,096 $4,027,245 $929,634 22.91PESOS $3,978,604 $929,634

34 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION

01 EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

006 EXPLORACIÓN GEOLÓGICA DE RECURSOS MINERALES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INFORMES SOBRE LOS RESULTADOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS MINEROS Y PROGRAMA DE IMPULSO A LA MINERÍA

INFORME 4 1 254 1 1

002 PARTICIPAR EN EVENTOS PROMOCIONALES DE FOMENTO MINERO

EVENTO 4 1 04 0 0

003 ASISTENCIA TECNICA A PEQUEÑOS MINEROS ASUNTO 16 3 26.6715 4 4

14 COMISION DE MEJORA REGULATORIA DE SONORA $3,988,560 $3,972,330 $760,661 19.07PESOS $3,485,812 $760,661

31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

007 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.

Página 5 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE ECONOMIA $416,537,608 $445,062,605 $44,565,281 10.70PESOS11

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$308,913,732 $44,565,281

DEVENGADO

REALIZADO

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INFORMES SOBRE LOS PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ACCIONES DE DESREGULACION Y AGENDA DE COMPETITIVIDAD.

INFORME 4 1 254 1 1

17 DIRECCION GENERAL DE SECTORES TECNOLOGICOS $2,639,186 $2,580,607 $421,909 15.99PESOS $2,249,304 $421,909

31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

4 INNOVAR PARA CRECER

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INFORMES SOBRE LOS PROGRAMAS OPERADOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DEL SECTOR TECNOLOGICO Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN SU OPERACION

INFORME 4 1 254 1 1

18 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MANUFACTURERA $4,109,284 $4,273,848 $701,802 17.08PESOS $3,471,407 $701,802

34 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION

02 MANUFACTURAS

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

007 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INFORME SOBRE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y FOMENTO A LA MODERNIZACION INDUSTRIAL OPERADOS Y SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

INFORME 4 1 254 1 1

19 SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN $4,876,899 $4,780,134 $966,211 19.81PESOS $4,341,276 $966,211

Página 6 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE ECONOMIA $416,537,608 $445,062,605 $44,565,281 10.70PESOS11

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$308,913,732 $44,565,281

DEVENGADO

REALIZADO

31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

6 SONORA ESTÁ DE MODA

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

004 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INFORMES SOBRE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

INFORME 4 1 254 1 1

68 COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA $4,302,540 $4,302,540 $467,509 10.87PESOS $4,302,540 $467,509

39 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS

03 OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

3 COMPROMISO CON EL FUTURO

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

003 AHORRO DE ENERGÍA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 MINISTRACION DE RECURSOS PARA LA OPERCION DE LA COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

002 ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA

PROGRAMA 1 0 01 0 0

70 SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES $5,822,380 $5,822,380 $742,585 12.75PESOS $2,297,380 $742,585

39 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS

03 OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

Página 7 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE ECONOMIA $416,537,608 $445,062,605 $44,565,281 10.70PESOS11

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$308,913,732 $44,565,281

DEVENGADO

REALIZADO

006 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES.

M PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES

13 TODO EL ESTADO

001 MINISTRACION DE RECURSOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

002 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES.

M PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES

13 TODO EL ESTADO

001 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA PRIMERA ETAPA DE PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO NORTE

PROYECTO 1 0 01 0 0

88 COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA $76,667,785 $76,667,785 $122,199 0.16PESOS $76,667,785 $122,199

39 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS

03 OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

008 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA OPERACION DE LA COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

002 INFORME MENSUAL SOBRE LAS SOLICITUDES DE INCENTIVOS RECIBIDAS, Y SOBRE LOS INCENTIVOS FISCALES Y NO FISCALES OTORGADOS Y SU ESTATUS

INFORME 12 0 250 3 3

89 COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA $84,260,318 $112,582,956 $4,835,852 5.74PESOS $34,260,318 $4,835,852

37 TURISMO

01 TURISMO

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

6 SONORA ESTÁ DE MODAPágina 8 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE ECONOMIA $416,537,608 $445,062,605 $44,565,281 10.70PESOS11

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$308,913,732 $44,565,281

DEVENGADO

REALIZADO

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

012 PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 MINISTRACION DE RECURSOS PARA LA OPERACION DE LA COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

021 PROYECTOS DE INVERSIÓN.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 PROYECTOS DE INVERSION ACCION 6 0 06 0 0

90 CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA $95,799,153 $86,575,372 $15,197,796 15.86PESOS $85,799,153 $15,197,796

31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

6 SONORA ESTÁ DE MODA

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

003 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 MINISTRACION PARA LA OPERACION DEL CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

91 CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA $1,955,000 $1,955,000 $426,200 21.80PESOS $1,955,000 $426,200

31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

005 FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA.

A POBLACIÓN ABIERTA

Página 9 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DE ECONOMIA $416,537,608 $445,062,605 $44,565,281 10.70PESOS11

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$308,913,732 $44,565,281

DEVENGADO

REALIZADO

13 TODO EL ESTADO

001 MINISTRACION DE RECURSOS PARA LA OPERACION DEL CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

92 FONDO NUEVO SONORA $39,643,759 $39,643,759 $6,102,826 15.39PESOS $26,143,759 $6,102,826

39 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS

03 OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

007 FIANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO NUEVO SONORA

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

904 FINACIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 MINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA OPERACION DEL FONDO NUEVO SONORA

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

93 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA $3,511,000 $3,511,000 $355,276 10.12PESOS $3,511,000 $355,276

38 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

01 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

4 INNOVAR PARA CRECER

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

005 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCTIVIDAD.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA OPERACION DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3

Página 10 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y

ACUACULTURA

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EVT‐02 

 

241  

12 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS

HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

El cumplimiento a los objetivos estratégicos para el empleo y crecimiento económico

sustentable del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, esta Dependencia registró en el

Primer Trimestre enero-marzo del año 2014, un presupuesto devengado de 114

millones 956 mil 260 pesos, apreciándose un avance de 8.83 por ciento, con respecto a

1,301 millones 895 mil 194 pesos aprobados originalmente.

En este trimestre los recursos devengados son menor a lo calendarizado para su

aplicación en el período, una vez que no se ha concretado el mecanismo del cobro por

el uso del agua del Organismo del Municipio de Hermosillo.

Los resultados del Programa Operativo Anual con su variación y repercusión

correspondiente, en el alcance de las metas, se desarrollan a continuación para cada

una de las 16 Unidades Administrativas y organismos que conforman a esta

dependencia:

De acuerdo al comportamiento de cada una de las unidades administrativas de la

Dependencia, se tienen los resultados siguientes:

1201 Secretaria

Con el desarrollo de las actividades de coordinación y conducción de las políticas

públicas del sector primario, esta unidad administrativa presentó un presupuesto

devengado de 1 millón 985 mil 312 pesos, representando un avance de 16.66 por

ciento con respecto a los 11 millones 925 mil 318 pesos aprobados en el presupuesto

de egresos.

Se presenta una variación presupuestal derivado de transferencias de recursos

destinados al apoyo de la operación de unidades administrativas responsables del

seguimiento de los programas de concurrencia con la federación.

Como resultado de lo anterior, se tienen los avances físicos que a continuación se

describen:

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EVT‐02 

 

242  

Modernización del sector agropecuario, forestal, pesquero y acuícola convenido.- Meta

al 100 por ciento y con la finalidad de anticipar la radicación de recursos de carácter

concurrente al Fideicomiso FOFAES, se suscribieron 2 documentos de 1 programado

para el presente trimestre: el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural

Sustentable 2014 y el Acuerdo Específico del Programa de Sanidad e Inocuidad

Agroalimentaria.

Seguimiento del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES realizado.- Producto de esta

disposición, se desarrollaron 5 eventos de seguimiento del Fideicomiso FOFAES de 3

previstos inicialmente para el trimestre, relativos al cierre y apertura de los programas

del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2013 y 2014

respectivamente.

Sistema de solcitud de Información Pública de Sonora, presentada en cumplimiento a la

normatividad en materia de transparencias, se presentaron los tres informes de la

operación del Sistema de Solicitud de Información Pública de Sonora, atendiendo

cabalmente las 12 solicitudes realizadas por los ciudadanos a esta dependencia.

Sistema Unico de Registro de Información de Solicitudes de apoyo a la inversion

administrativa.- De conformidad a la convocatoria que marca las Reglas de Operación

de los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable

2014, se actualizó el Sistema Único de Registro de Información, con la captura de las

solicitudes de apoyo a las Inversiones.

1202 Subsecretaría de Agricultura

Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto de 2 millones 077 mil 084 pesos,

aprobados por el H. Congreso.

Durante este primer trimestre, se devengaron 2 millones 528 mil 216 pesos, con un

avance del 121.72 por ciento con respecto al presupuesto autorizado, como resultado

de la difución de los alcances y beneficios de las acciones de las actividades agrícolas.

En ese contexto, se observaron los siguientes resultados:

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EVT‐02 

 

243  

Unidad de apoyo para la ejecución de la componente de agricultura coordinada.- En

este período se realizaron 4 de 3 eventos programados de la unidad de apoyo, por la

necesidad de atender la conclusión e inicio de los programas activos productivos

agrícolas del Convenio de Coordinación Para el Desarrollo Rural Sustentable 2013 y

2014 sucesivamente.

1203 Dirección General de Competitividad en Cadenas Productivas Agrícolas

El blindaje impostergable de los Programas de Sanidad Vegetal, Inspección de la

Movilización para el cumplimiento del Convenio de Coordinación para el Desarrollo

Rural Sustentable 2014, significó para esta unidad administrativa un presupuesto

modificado de 27 millones 599 mil 194 pesos, esta unidad administrativa cuenta con 4

millones 735 mil 842 pesos aprobados originalmente por el H. Congreso del Estado.

En este trimestre se devengaron 1 millón 168 mil 154 pesos, con un avance de 24.67

por ciento. En el marco del Acuerdo para el que se emiten las medidas y lineamientos

de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público, se cancelaron plazas de

confianza.

Sanidad animal alcanzada.- Por definición el programa de las sanidades para el

desarrollo de los cultivos agrícolas convenidos con el gobierno federal, contempla la

conclusión del desarrollo de campañas fitosanitarias al mes de diciembre de 2014;

razón por la que se omiten para este trimestre los avances físicos de metas.

1204 Subsecretaría de Ganadería

Con un presupuesto de 4 millones 274 mil 395 pesos aprobados por el H. Congreso del

Estado, presentando el 23.28 por ciento de avance, esta unidad administrativa devengo

en este período un monto de 995 mil 192 pesos para este trimestre, circunstancia

derivada de la aplicación del Acuerdo para el que se emiten las medidas y lineamientos

de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público; hecho que no repercutió en el

cumplimiento de las metas, como en los términos que a continuación se describen.

Unidad de apoyo para la ejecución de la componente agrícola coordinada.- En

cumplimiento a la programación se llevaron a cabo los tres eventos de operación y

seguimiento de la unidad de apoyo ganadera realizándose en el trimestre el cierre e

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EVT‐02 

 

244  

inicio de los programas del Convenio de Coordinación Para el Desarrollo Rural

Sustentable 2013 y 2014 respectivamente.

1205 Dirección General de Servicios Ganaderos

El redimensionamiento de la plantilla de personal, arrojo para esta unidad administrativa

un presupuesto modificado de 18 millones 828 mil 371 pesos. Con un presupuesto de

15 millones 716 mil 384 pesos aprobados originalmente por el H. Congreso del Estado,

en este trimestre se devengaron 4 millones 115 mil 718 pesos, presentando un avance

del 26.19 por ciento.

Titulos de marca de herrar y sangre expedidos.- En este trimestre se reflejo una mayor

demanda de Títulos de Marcas de Herrar y Señal de Sangre superando la

programación inicial de 450 con la expidieron 597 documentos a solicitud de los

interesados para acceder a los apoyos de los programas del Convenio de Coordinación

para el Desarrollo Rural Sustentable 2014.

Avance de censo ganadero presentadas.- Con el propósito de atender solicitudes de

información de los principales indicadores económicos, se realizaron los 3 reportes

programados relativos a los avances del censo ganadero de las distintas localidades del

Estado.

1206 Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación

En el marco de cumplimiento a las funciones de soporte de la operación de las

unidades administrativas de la dependencia, en este trimestre la dirección general

observó una mínima reducción en el presupuesto asignado originalmente por el H.

Congreso del Estado, equivalente a la cantidad de 20 millones 263 mil 909 pesos,

reflejando 18.69 por ciento de avance en el periodo que se informa.

Producto de una inconsistencia en el ajuste a la propuesta de presupuesto presentado

por la dependencia, se devengaron 3 millones 946 mil 710 pesos, para este período,

situación que no propició ampliación en las metas en los términos que se describen a

continuación.

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EVT‐02 

 

245  

Evaluaciones trimestrales, Cuenta Pública e Informe de Gobierno presentados.-

Tomando como referencia los lineamientos normativos emitidos por la Secretaría de

Hacienda para el seguimiento del programa operativo anual; se integró la cuarta

evaluación trimestral octubre – diciembre y la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

2013 de competencia de la SAGARHPA y seguimiento al ejercicio de los recursos para

gasto corriente y de los subsidios a la inversión realizados, se realizaron los 6 informes

por unidad administrativa programados para este período.

Seguimiento al Portal de Transparencia, realizado.- Se cumplió con el informe

programado de seguimiento al Portal de Transparencia de la dependencia, en apego a

la Ley de Acceso de Información Pública del Estado de Sonora, en sus artículos 14 y 17

principalmente.

Seguimiento a los Indicadores para evaluar el desempeño institucional realizado.- Se

integró el informe relativo al seguimiento de los avances de los indicadores estratégicos

y programáticos del sector agropecuario, forestal y pesquero, evaluándose

positivamente el desempeño institucional de la dependencia.

Auditorias al ejercicio presupuestal de la dependencia, atendidas.- Se entregó

cabalmente al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización ISAF la documentación

soporte de la Primera Auditoria de Gabinete a los Informes Trimestrales del Ejercicio

2013, correspondiente a la SAGARHPA.

1207 Subsecretaría de Pesca y Acuacultura

De cumplimiento al seguimiento de las acciones para el desarrollo del sector pesquero y

acuícola, la subsecretaría registró un presupuesto anual de 5 millones 200 mil 862

pesos aprobados por el H. Congreso del Estado, con un avance del 24.55 por ciento, en

este trimestre la unidad administrativa devengó un importe de 1 millón 276 mil 903

pesos.

Unidad de apoyo para la ejecución de la componente pesquera y acuícola coordinada.-

En este periodo la Coordinación de Unidades de Apoyo Pesquera y Acuícola realizaron

los tres eventos programados correspondientes al cierre y apertura de los programa de

apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura 2013 y 2014 sucesivamente.

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EVT‐02 

 

246  

1208 Dirección General de Desarrollo Ganadero

El cumplimiento de la asignación estatal de los programa del Convenio de Coordinación

para el Desarrollo Rural Sustentable 2014, demando un presupuesto modificado anual

de 31 millones 359 mil 262 pesos, por lo que este importe resulto mayor a los 17

millones 802 mil 824 pesos asignados inicialmente por el H. Congreso del Estado.

En este trimestre se devengaron 3 millones 259 mil 762 pesos, con un avance de 18.31

por ciento respecto al autorizado. Esta unidad presentó ajustes por inconvenientes al

proyecto de presupuesto presentado por la dependencia; cuyos avances en la

ejecución de metas están previstos en periodos de evaluación subsecuentes; al

sustentarse actividades previas al proceso de otorgamiento de subsidios a los

productores rurales.

1209 Dirección General de Forestal y Fauna de Interés Cinegético

La reasignación de recursos para el cumplimiento de programas de concurrencia

convenidos con el gobierno federal, determino un presupuesto modificado a esta unidad

administrativa de 5 millones 626 mil 914 pesos, recursos menores a los 6 millones 237

mil 987 pesos autorizados por el H. Congreso del Estado, presentando el 19.27 por

ciento de avance respecto al presupuesto autorizado.

El monto devengado se ubicó en este trimestre en 1 millón 202 mil 258 pesos, como

resultado de afectaciones involuntarias al calendario del presupuesto presentado por la

dependencia; observándose con ello el avance físico siguiente:

Expedición de permisos de caza deportiva otorgados.- Con el fin de diversificar los

ranchos ganaderos para que sus propietarios incrementen sus ingresos y se fortalezca

el turismo cinegético en nuestra Entidad, en este primer periodo trimestral a través de la

ventanilla de la vida silvestre se expidieron 53 permisos de caza deportiva de 51

previstas en el Programa Operativo Anual.

Permiso para el aprovechamiento de la vida silvestre otorgados.- Con el propósito de

fortalecer el proceso de diversificación de las actividades rurales e incrementar el

ingreso de los productores ganaderos se continuó con la operación de la ventanilla de

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EVT‐02 

 

247  

la vida silvestre expidiéndose 1052 licencias de 1085 programadas inicialmente para el

aprovechamiento de la vida silvestre.

Unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre autorizado, se autorizaron 8

de 11 unidades para el aprovechamiento de la vida silvestre (UMAS) programadas

inicialmente, fundamentadas sustentablemente con su plan de manejo correspondiente.

1210 Dirección General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo

La reasignación de manera temporal de recursos estatales a otras unidades

administrativa en cumplimiento a la aportación estatal convenida para el desarrollo rural

sustentable, ejercicio 2014; provocó un presupuesto modificado anual de 29 millones

397 mil 722 pesos, importe menor a los 33 millones 553 mil 163 pesos autorizados por

el H. Congreso del Estado.

Sujetos a una inconsistencia involuntaria en el calendario del presupuesto aprobado, se

devengaron 2 millones 181 mil 823 pesos en el presente trimestre, con un avance de

6.42 por ciento respecto a su presupuesto autorizado.

En lo referente a los avances de metas de este trimestre se encuentran calendarizaron

en los próximos trimestres; atendiéndose en el presente periodo la difusión de la

convocatoria para el acceso a los apoyos que solicitan los productores en el marco del

Convenio de Coordinación Parra el Desarrollo Rural Sustentable, ejercicio 2014.

1212 Dirección General de Desarrollo Agrícola

En observancia a los términos de los Programas del Convenio de Coordinación para el

Desarrollo Rural Sustentable 2014, esta unidad administrativa, alcanzo un presupuesto

modificado de 11 millones 445 mil 622 pesos, recursos menores a los 17 millones 140

mil 906 pesos autorizados de inicio por el H. Congreso del Estado, por la suficiencia

presupuestal asignada a otras unidades administrativas de la dependencia.

A consecuencia de una incongruencia involuntaria en el calendario de presupuesto

aprobado a esta unidad administrativa, en este trimestre de Enero – Marzo se

devengaron 2 millones 226 mil 469 pesos, suficientes para que en este trimestre se

sustentaran las actividades iniciales correspondientes a la rehabilitación de pozos de

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EVT‐02 

 

248  

uso agrícola, calendarizados para su cumplimiento en los siguientes períodos

evaluatorios del gasto, obteniendo un avance de su presupuesto de 12.99 por ciento

respecto al autorizado.

1213 Coordinación Plan Maestro de Desarrollo Rural Integral Sur de Sonora

La coordinación cuenta con 3 millones 964 mil 373 pesos autorizados en el presupuesto

de egresos, con un avance de 22.64 por ciento en su presupuesto.

En el primer trimestre se devengaron 897 mil 702 pesos, ocasionado por un registro

incorrecto de la distribución de los recursos en el calendario aprobado, generando el

avance físico que se desglosa a continuación:

Representación regional de la dependencia realizda.- Conforme a la programación

prevista para este trimestre se realizaron los 3 informes de las acciones agrícolas,

ganaderas, forestales y pesqueras en el sur del estado, sobresaliendo entre los 12

eventos los del Consejo Distrital Desarrollo Rural Sustentable de los DDR 149 y 148

donde se dio a conocer la operación y esquemas de los apoyos contenidos en las

Reglas de Operación 2014.

1214 Dirección General de Pesca y Acuacultura

La reasignación de recursos demandada por otras unidades administrativas ligadas al

cumplimiento de los programas de concurrencia convenidos con el gobierno federal

para el Desarrollo Rural Sustentable 2014, se genero un presupuesto modificado de 19

millones 079 mil 159 pesos, cantidad inferior a los 44 millones 385 mil 490 pesos

aprobados por el H. Congreso del Estado.

Principalmente por este motivo en el trimestre se devengaron 1 millón 588 mil 401

pesos, cantidad inferior a lo calendarizado en el período, cuya aplicación del gasto en

su mayor parte no implicó un incremento en las metas; apreciándose el avance

siguiente:

Torneos de pesca deportiva realizados.- Por conveniencia de los clubes deportivos

estatales, se realizaron solamente 3 de los 4 Torneos de pesca deportiva programados

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EVT‐02 

 

249  

para este trimestre; uno en la Presa Gral. Álvaro Obregón; otro en Bahía de la Choya

en Puerto Peñasco y finalmente el de San Carlos, Guaymas, Sonora.

1215 Comision Estatal del Agua

Para la operación y desarrollo de la infraestructura destinada a los sistemas de agua

potable, alcantarillado y saneamiento del estado, la Comisión Estatal del Agua reflejo un

presupuesto de modificado por 455 millones 181 mil 791 pesos, observándose un

importe menor a lo previsto originalmente de 467 millones 919 mil 652 pesos aprobados

por el H. Congreso del Estado, al reasignarse recursos al Fondo de Operación de

Obras Sonora Si FOSSI.

En este contexto, la Comisión Estatal del Agua CEA devengo un monto de 43 millones

124 mil 250 pesos transferidos por la SAGARHPA a este organismo una vez que

contablemente no se aplicaron los recursos propios provenientes de los organismos

operadores de los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento, reflejando

9.22 por ciento de avance con referencia al presupuesto autorizado.

Transferencias de recursos a la Comisión Estatal del Agua CEA.- Para evitar duplicidad

de información y fomentar la simplificación administrativa se omitieron en el caso de los

organismos, el desarrollo de las metas y destino de los recursos federales, previstos en

las disposiciones establecidas en la guía para el desarrollo de los informes trimestrales

de la dependencia de la administración directa, toda vez que estos, presentan por

separado un informe pormenorizado del ejercicio y alcance de los recursos que la

SAGARHPA transfiere a dichos organismos.

1216 Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora

En la operación y desarrollo del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, se

conservó en el trimestre el presupuesto original por la cantidad de 10 millones 497 mil

106 pesos aprobados por el H. Congreso del Estado; devengándose un monto de 1

millón 178 mil 807 pesos de recursos transferidos por la SAGARHPA en este trimestre,

de acuerdo al reporte que elabora la dependencia coordinadora del organismo, con un

avance del 11.23 por ciento del presupuesto original.

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EVT‐02 

 

250  

Transferencia de recursos al Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora IAES.- Para

evitar la duplicidad de la información y fomentar la simplificación administrativa, es

importante exponer que el organismo presenta por separado el avance del presupuesto

y programas de este Organismo en el apartado de Organismos y Entidades, sin

menoscabo de la disposición de los lineamientos previstos en la guía para el desarrollo

de los informes trimestrales de la dependencia de la administración directa.

1217 Fondo de Operación de Obras Sonora SI

Con la finalidad de asegurar el abastecimiento de agua potable a la capital del Estado,

principalmente, el “Fondo de Operación de Obras Sonora Sí”, presentó un presupuesto

modificado de 803 millones 415 mil 167 pesos, tomado en cuenta el recurso aprobado

por el H. Congreso del Estado Equivalente a 635 millones 348 mil 092 pesos.

En ese sentido, este organismo devengó un monto de 42 millones 278 mil 583 pesos de

recursos transferidos por la SAGARHPA, con un 6.81 por ciento de avance en su

presupuesto autorizado con respecto al devengado.

Transferencia de recursos a Fondos de Operación de Obras Sonora Sí FOSSI.- Con el

propósito de evitar duplicidad en la información y beneficiarse de las bondades que

implican la simplificación administrativas así como el destino y alcance de los recursos

federales, la conveniencia que representa para el organismo, se expone por separado

el avance del presupuesto y programas, asimismo en el apartado de Organismos y

Entidades, sin demeritar las disposiciones establecidas en la guía para el desarrollo de

los informes trimestrales de la dependencia de la administración directa.

 

 

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

S A G A R H P A $1,301,895,194 $1,462,231,028 $114,956,260 8.83PESOS12

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$361,080,113 $114,956,260

DEVENGADO

REALIZADO

01 SECRETARIA $11,925,318 $10,920,615 $1,987,312 16.66PESOS $11,518,110 $1,987,312

32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

01 AGROPECUARIA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUICOLA

R PRODUCTORES

13 TODO EL ESTADO

001 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUICOLA, CONVENIDO

CONVENIO 5 1 405 2 2

002 SEGUIMIENTO DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO FOFAES, RELAIZADO

EVENTO 12 3 41.6712 5 5

003 SISTEMA DE SOLICITUD INFORMACION PUBLICA DE SONORA, PRESENTADA.

INFORME 12 3 2512 3 3

004 SISTEMA UNICO DE REGISTRO DE INFORACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO A LA INVERSIÓN, ADMINISTRADO.

REPORTE 12 3 2512 3 3

02 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA $2,077,084 $5,141,999 $2,528,216 121.72PESOS $1,745,891 $2,528,216

32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

01 AGROPECUARIA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUICOLA

R PRODUCTORES

13 TODO EL ESTADO

001 UNIDAD DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LA COMPONENTE DE AGRICULTURA, COORDINADA.

EVENTO 12 3 33.3312 4 4

03 DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD EN CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS $4,735,842 $27,549,194 $1,168,154 24.67PESOS $4,570,211 $1,168,154

32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZAPágina 1 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

S A G A R H P A $1,301,895,194 $1,462,231,028 $114,956,260 8.83PESOS12

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$361,080,113 $114,956,260

DEVENGADO

REALIZADO

01 AGROPECUARIA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

018 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS.

R PRODUCTORES

13 TODO EL ESTADO

001 SANIDAD VEGETAL, ALCANZADA. CAMPAÑA 13 0 013 0 0

04 SUBSECRETARIA DE GANADERIA $4,274,395 $4,301,591 $995,192 23.28PESOS $3,895,193 $995,192

32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

01 AGROPECUARIA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUICOLA

R PRODUCTORES

13 TODO EL ESTADO

001 UNIDAD DE APOYO PARA LA EJECUCUÓN DE LA COMPONENETE AGRICOLA, COORDINADA.

EVENTO 12 3 2512 3 3

05 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS $15,716,384 $18,828,371 $4,115,718 26.19PESOS $15,062,724 $4,115,718

32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

01 AGROPECUARIA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

034 CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS.

R PRODUCTORES

13 TODO EL ESTADO

001 SANIDAD ANIMAL ALCANZADA CAMPAÑA 11 0 011 0 0

Página 2 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

S A G A R H P A $1,301,895,194 $1,462,231,028 $114,956,260 8.83PESOS12

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$361,080,113 $114,956,260

DEVENGADO

REALIZADO

002 TITULOS DE MARCA DE HERRAR Y SANGRE, EXPEDIDOS DOCUMENTO 1800 450 33.171800 597 597

003 AVANCES DEL CENSO GANADERO PRESENTADOS REPORTE 12 3 2512 3 3

06 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION $21,115,717 $20,263,909 $3,946,710 18.69PESOS $17,009,374 $3,946,710

32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

01 AGROPECUARIA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

001 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO.

R PRODUCTORES

13 TODO EL ESTADO

001 PRESUPUESTO DE EGRESO 2015 INTEGRADO ANTEPROYECTO

1 0 01 0 0

002 MARCO NORMATIVO DE LA DEPENDENCIA ACTUALIZADO. MANUAL 7 0 07 0 0

003 SISTEMA DE ARCHIVO ADMINISTRADOS ACTA 5 0 05 0 0

004 EVALUACIONES TRIMESTRALES, CUENTA PUBLICA E INFORME DE GOBIERNO, PRESENTADOS.

INFORME 6 2 33.336 2 2

005 SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA GASTO CORRIENTE Y SUBSIDIOS A LA INVERSION, REALIZADOS

INFORME 24 6 2524 6 6

006 SEGUIMIENTO AL PORTAL DE LA TRANSPARENCIA, REALIZADO. INFORME 4 1 254 1 1

007 SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, REALIZADO.

INFORME 4 1 254 1 1

008 AUDITORIAS AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA, ATENDIDAS.

AUDITORIA 3 1 33.333 1 1

009 PROGRAMA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, REALIZADO.

INFORME 1 0 01 0 0

07 SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA $5,200,862 $5,318,538 $1,276,903 24.55PESOS $4,766,020 $1,276,903

32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

03 ACUACULTURA, PESCA Y CAZA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

Página 3 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

S A G A R H P A $1,301,895,194 $1,462,231,028 $114,956,260 8.83PESOS12

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$361,080,113 $114,956,260

DEVENGADO

REALIZADO

5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUICOLA

R PRODUCTORES

13 TODO EL ESTADO

001 UNIDAD DE APOYO PARA LA EJECUCION DE LA COMPONENTE PESQUERA Y ACUICOLA COORDINADA.

EVENTO 12 3 2512 3 3

08 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO GANADERO $17,802,824 $31,359,262 $3,259,762 18.31PESOS $13,210,156 $3,259,762

32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

01 AGROPECUARIA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

039 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA.

R PRODUCTORES

13 TODO EL ESTADO

001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE USO GANADERA, APOYADAS OBRA 265 0 0265 0 0

057 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA.

R PRODUCTORES

13 TODO EL ESTADO

001 CONSERVACION Y SUSTENTABILIDAD DEL SUELO Y AGUA EN RANCHOS GANADEROS, APOYADOS

PROYECTO 35 0 0150 0 0

09 DIRECCION GENERAL DE FORESTAL Y FAUNA DE INTERES CINEGETICO $6,237,987 $5,626,914 $1,202,258 19.27PESOS $4,936,364 $1,202,258

32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

01 AGROPECUARIA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

059 MANEJO SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE

Página 4 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

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UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

S A G A R H P A $1,301,895,194 $1,462,231,028 $114,956,260 8.83PESOS12

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$361,080,113 $114,956,260

DEVENGADO

REALIZADO

R PRODUCTORES

13 TODO EL ESTADO

001 PERMISOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE OTORGADOS.

DOCUMENTO 7268 1085 14.417300 1052 1052

002 EXPEDICION DE PERMISOS DE CAZA DEPORTIVA, OTORGADOS. DOCUMENTO 1102 51 4.821100 53 53

003 UNIDAD DE MANEJO PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE, AUTORIZADA

AGRUPACIÓN 47 11 1650 8 8

004 TORNEO INTERNACIONAL DE CACERIA DE GUAJOLOTE, CEDE EN YECORA. APOYADO

EVENTO 1 0 01 0 0

005 HECTAREAS DE PASTOREO RESTAURADAS HECTAREA 600 0 0600 0 0

006 BRIGADA DE PROTECCION DE LA VIDA SILVESTRE, EQUIPADA EQUIPO 5 0 05 0 0

007 PREVENCION Y COMBATE A LA CACERIA FURTIVA DE ESPECIES CINEGETICAS, REALIZADA.

CAMPAÑA 1 0 01 0 0

10 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACION AL CAMPO $33,553,163 $29,397,722 $2,181,823 6.50PESOS $12,067,367 $2,181,823

32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

01 AGROPECUARIA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

901 APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA Y GANADERA

R PRODUCTORES

13 TODO EL ESTADO

001 SOLICITUD DE APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS, OTORGADA

DOCUMENTO 392 0 0392 0 0

002 PRODUCTORES, APOYADOS PRODUCTOR 960 0 0960 0 0

12 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA $17,140,906 $11,445,622 $2,226,469 12.99PESOS $8,327,630 $2,226,469

32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

01 AGROPECUARIA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR

Página 5 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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AVANCE

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TB UG MT

S A G A R H P A $1,301,895,194 $1,462,231,028 $114,956,260 8.83PESOS12

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$361,080,113 $114,956,260

DEVENGADO

REALIZADO

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

035 CONSTRUCCIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA.

R PRODUCTORES

13 TODO EL ESTADO

001 HECTAREAS AGRICOLAS, NIVELADAS HECTAREA 2200 0 02200 0 0

054 REVESTIMIENTO Y ENTUBADO DE CANALES.

R PRODUCTORES

13 TODO EL ESTADO

001 KILOMETROS DE CANALES PARA RIEGO, MEJORADOS. KILÓMETRO 44 0 044 0 0

055 CONSTRUCCIÓN DE POZOS.

R PRODUCTORES

13 TODO EL ESTADO

001 POZOS PARA USO AGRICOLA, PERFORADOS. UNIDAD 14 0 014 0 0

056 EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EQUIPOS Y PLANTAS DE BOMBEO.

R PRODUCTORES

13 TODO EL ESTADO

001 POZOS EQUIPADOS LOTE 20 0 020 0 0

13 COORDINACION PLAN MAESTRO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUR DE SONORA $3,964,373 $3,904,069 $897,702 22.64PESOS $3,722,967 $897,702

32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

01 AGROPECUARIA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

003 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO.

R PRODUCTORES

13 TODO EL ESTADO

001 REPRESENTACIÓN REGIONAL DE LA DEPENDENCIA, REALIZADA. INFORME 12 3 2512 3 3

Página 6 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

S A G A R H P A $1,301,895,194 $1,462,231,028 $114,956,260 8.83PESOS12

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$361,080,113 $114,956,260

DEVENGADO

REALIZADO

14 DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA $44,385,490 $19,079,159 $1,588,401 3.58PESOS $13,526,969 $1,588,401

32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

03 ACUACULTURA, PESCA Y CAZA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

011 MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA PESQUERA.

R PRODUCTORES

13 TODO EL ESTADO

001 MOTORES FUERA DE BORDA, ENTREGADOS. PIEZA 470 0 0470 0 0

044 ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA

R PRODUCTORES

13 TODO EL ESTADO

001 TORNEOS DE PESCA DEPORTIVA REALIZADOS. EVENTO 16 4 17.6517 3 3

002 PERMISOS DE CAPTURA PESQUERA OTORGADOS PERMISO 100 0 0100 0 0

047 APOYO A UNIDADES INTENSIVAS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA.

R PRODUCTORES

13 TODO EL ESTADO

001 MATERNIDADES PARA EL CULTIVO DEL CAMARON, CONSTRUIDAS Y EQUIPADAS

GRANJA 17 0 017 0 0

902 PESCA Y ACUACULTURA

R PRODUCTORES

13 TODO EL ESTADO

001 UNIDADES ECONOMICAS PESQUERASY ACUICOLAS, APOYADAS AGRUPACIÓN 654 0 0654 0 0

15 COMISION ESTATAL DEL AGUA $467,919,652 $455,181,791 $43,124,250 9.22PESOS $87,979,913 $43,124,250

22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

01 URBANIZACIÓN

E1 SONORA SOLIDARIO

2 PUENTE AL DESARROLLO

Página 7 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

S A G A R H P A $1,301,895,194 $1,462,231,028 $114,956,260 8.83PESOS12

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$361,080,113 $114,956,260

DEVENGADO

REALIZADO

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

001 CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DE GRUPOS ÉTNICOS.

D POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA

13 TODO EL ESTADO

001 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PROGRAMA 0 0 01 0 0

008 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE OBRA 0 0 01 0 0

011 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

OBRA 0 0 01 0 0

02 DESARROLLO COMUNITARIO

E1 SONORA SOLIDARIO

2 PUENTE AL DESARROLLO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

002 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 MINISTRACION DE SUBSIDIO SUBSIDIO 0 3 012 0 0

002 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CEA

INFORME 4 0 250 1 1

16 INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA $10,497,106 $10,497,106 $1,178,807 11.23PESOS $2,241,509 $1,178,807

32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

03 ACUACULTURA, PESCA Y CAZA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

Página 8 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

S A G A R H P A $1,301,895,194 $1,462,231,028 $114,956,260 8.83PESOS12

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$361,080,113 $114,956,260

DEVENGADO

REALIZADO

5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

045 FOMENTO Y EXPLOTACIÓN DE PESQUERÍAS

R PRODUCTORES

13 TODO EL ESTADO

001 INFORME DE ACTTIVIDADES A LA JUNTA DE GOBIERNO, PRESENTADO.

EVENTO 0 1 04 0 0

002 INVESTIGACION DE ESPECIES PESQUERAS Y ACUICOLAS, APLICADAS.

PROYECTO 0 0 01 0 0

003 ESPECIES MARINAS, PRODUCIDAS. PIEZA 0 10400000 080000000 0 0

004 ESPECIES DULCEACUICOLAS, PRODUCIDAS. PIEZA 0 99000 0900000 0 0

005 PRODUCTORES PESQUEROS Y ACUICOLAS DEL SECTOR SOCIAL Y EDUCATIVO, CAPACITADOS

PERSONA 0 50 0200 0 0

006 ESPECIES MARINAS Y DULCEACUICOLAS, DISTRIBUIDAS PIEZA 0 10442600 080460000 0 0

007 CENTROS PRODUCTORES DE ESPECIES MARINAS Y ACUICOLAS, REHABILITADOS

CENTRO 0 0 02 0 0

008 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA IAES

INFORME 4 0 250 1 1

17 FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI $635,348,092 $803,415,167 $43,278,583 6.81PESOS $156,499,715 $43,278,583

22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

01 URBANIZACIÓN

E1 SONORA SOLIDARIO

2 PUENTE AL DESARROLLO

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

007 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ESTUDIOS Y PROYECTOS PROYECTO 0 0 01 0 0

008 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.

A POBLACIÓN ABIERTA

07 HERMOSILLO

Página 9 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:

TB UG MT

S A G A R H P A $1,301,895,194 $1,462,231,028 $114,956,260 8.83PESOS12

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$361,080,113 $114,956,260

DEVENGADO

REALIZADO

001 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE OBRA 0 1 01 0 0

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

002 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 MINISTRACION DE SUBSIDIOS SUBSIDIO 0 3 012 0 0

002 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FONDO DE OPERACIÓNDE OBRAS SONORA SÍ FOSSI

INFORME 4 0 250 1 1

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

052 CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 CONSTRUCCION DE GALERIAS OBRA 0 0 012 0 0

058 PROTECCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION OBRA 0 0 01 0 0

Página 10 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

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EVT‐02 

 

251  

13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

Por lo que respecta al presupuesto original autorizado a nivel dependencia para llevarse

a cabo durante el presente año asciende a la cantidad de 813 millones 840 mil 674

pesos. Presentando un devengado de 167 millones 414 mil 709 pesos con un avance

en su presupuesto de 20.57 por ciento.

Para promover la pronta, completa e imparcial procuración de justicia, asegurando la

persecución de delitos del orden común en el Estado, la dependencia llevó a cabo las

siguientes actividades, mediante las unidades administrativas que la integran, las

cuales se detallan a continuación:

1301 Procuraduría

Para el presente año, se autorizó un presupuesto para esta Unidad Responsable por la

cantidad de 75 millones 363 mil 530 pesos de los cuales al primer trimestre del año se

ha devengado la cantidad de 1 millón 491 mil 546 pesos, con un avance de 1.98 por

ciento en su presupuesto.

Coadyuvar a la Procuración de Justicia pronta y eficiente garantizando el derecho de

petición de audiencia. Durante el periodo en referencia se atendieron 200 audiencias

que solicitó la ciudadanía con el C. Procurador.

1302 Subprocuraduría de Averiguaciones Previas

El Presupuesto autorizado para la presente unidad administrativa en este año,

corresponde a la cantidad de 9 millones 823 mil 646 pesos de los cuales se ha

devengado hasta este trimestre 1 millón 588 mil 872 pesos con un avance de 16.17 por

ciento de su presupuesto autorizado.

En cuanto a Evaluar y verificar periódicamente los resultados de las actividades de las

unidades de su adscripción para su mejor desempeño; así como dar trámite y

seguimiento a las solicitudes de colaboración requeridas por las entidades federativas

de la República, así como cubrir las necesidades que se generen en nuestro Estado.

Durante el periodo en referencia se llevaron a cabo 1,062 asuntos de los cuales se

realizaron 8 visitas a las Agencias del Ministerio Público y 1,054 solicitudes de

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EVT‐02 

 

252  

colaboración, de las cuales 133 fueron de ejecución de orden de aprehensión, 578 de

búsqueda y localización de personas, 39 de búsqueda, localización y aseguramiento de

vehículos, 73 de solicitudes de registro de antecedentes, 31 identificación de

cadáveres; 10 colaboraciones diversas; 16 compañías de telefonía celular; 18

solicitudes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 23 respuestas de la

Comisión Nacional de Bancaria y de Valores y 133 colaboraciones diligenciadas de

diversas procuradurías.

1303 Subprocuraduría de Control de Procesos

En este año el ejercicio presupuestal anual autorizado fue por la cantidad de 45

millones 413 mil 517 pesos de los cuales se ha devengado 10 millones 956 mil 133

pesos, presentando un avance de 24.13 por ciento hasta este trimestre, mismos que

corresponde a diversos trámites de gastos tales como combustible, viáticos,

alimentación, etc.

Llevar a cabo un control de los procedimientos a través de las Agencias del Ministerio

Público adscritas a los tribunales de primera y segunda instancia. Durante el periodo en

referencia se realizaron 4,627 asuntos los cuales se especifican a continuación:

Se radicaron un total de 2,834 asuntos a juzgados de primera instancia de lo penal.

En lo referente al NO Ejercicio de la Acción Penal se realizaron 614 asuntos, de los

cuales fueron revocados 594 fueron confirmadas y 20 revocadas.

En lo que respecta a la Revisión de conclusiones, se realizaron un total de 4, de las

cuales 1 fue confirmada, 0 devueltas y 3 fueron modificadas.

En la Segunda Instancia se llevaron a cabo entre Agravios y Desistimientos 990

asuntos distribuidos de la siguiente manera: en el Sector Central 624, Delegación Sur

186 y Delegación Noroeste 180.

Desistimiento de la Acción Penal 1, misma que se encuentra en trámite.

Con respecto a beneficios libertarios de internos en centros de readaptación social en el

estado se realizaron 184, de las cuales ninguna fue concedida y todas fueron negadas.

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EVT‐02 

 

253  

1305 Dirección General de la Policía Estatal Investigadora

Se autorizó un presupuesto de 329 millones 497 mil 785 pesos de los cuales se

devengado hasta este trimestre la cantidad de 73 millones 771 mil 486 pesos, mismos

que corresponden al trámite de pago de combustible, Servicios de Energía Eléctrica y

Agua Potable, etc. de dicha Unidad Administrativa, reflejando el 22.39 por ciento de

avance en su presupuesto autorizado.

Investigar toda orden girada por el Ministerio Público, la comisión de hechos que

puedan constituir un delito, así como los que se tenga noticia directamente, notificando

a la representación social de los hechos. Durante el periodo que se informa se llevaron

a cabo 20,534 acciones, las cuales se detallan a continuación: Se ejecutaron 943

órdenes de aprehensión; 255 órdenes de reaprehensión; 416 órdenes de presentación;

838 órdenes de investigación; 60 órdenes de comparecencia; 3,445 citatorios; 194

arraigos; 6,680 informes turnados al Ministerio Público; 781 operativos; 939 recorridos

de vigilancia; 75 armas de fuego decomisadas; 126 traslados efectuados; 40 abigeatos

resueltos; 294 vehículos robados recuperados; 78 delitos sexuales resueltos; 72

personas extraviadas localizadas; 5,046 personas presentadas ante el Ministerio

Público; se dio atención a 82 reportes de muertes naturales; 170 muertes violentas y 0

secuestros resueltos.

1306 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

El presupuesto anual autorizado para esta unidad administrativa ascendió a 36 millones

524 mil 215 pesos de los cuales se ha devengado hasta este trimestre la cantidad de 6

millones 749 mil 423 pesos lo que representa el 18.48 por ciento de avance.

Durante el cuarto trimestre se llevaron a cabo 7,090 trámites, los cuales se detallan a

continuación:

En lo que a recursos humanos se refiere se realizaron 4,255 trámites de los cuales

corresponden 25 altas ante ISSSTESON; 6 altas de personal; se efectuaron 16 bajas

de personal; 12 cambios de nombramiento; 1544 credenciales entregadas; 2133

gafetes; se expidieron 92 cartas de trabajo; se solicitó ante la Dirección General de

Recursos Humanos la promoción de 1 exámenes psicométricos; se elaboraron 29

solicitudes de pago por concepto de liquidaciones del personal que ha sido dado de

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EVT‐02 

 

254  

baja; se remitieron 336 incapacidades del personal; se llevó a cabo la elaboración de 6

informes de control de asistencia del personal de base, se realizaron 2 solicitudes de

exámenes toxicológicos, se realizaron 18 trámites ante ISSSTESON, 16 trámites del

Plan de Previsión Social y 13 solicitudes de permiso.

Asimismo, 2 solicitudes de servicios médicos, así como también 4 solicitudes de seguro

de vida.

Para mantener en condiciones de operación los bienes muebles e inmuebles al servicio

de la dependencia, se llevaron a cabo 862 trámites, de los cuales 769 corresponden a

requisiciones diversas, (mobiliario y equipo, maquinaria y equipo y fumigación) y 93

tramites de mantenimiento y servicio para vehículos de esta dependencia.

Se realizaron 48 trámites de órdenes de pago, entre los que se encuentran pagos a

proveedores, pago de viáticos para el personal de la dependencia y la gestión,

administración y control del fondo revolvente mediante conciliaciones.

En lo referente a la línea de acción: "llevar a cabo el control y seguimiento de los

recursos autorizados a esta dependencia así como tramitar el gasto de inversión y

recursos del Fondo de Seguridad Pública, se llevó a cabo lo siguiente: 26 asuntos los

cuales corresponden a 11 asuntos relacionados con los recursos federales del FASP, y

10 documentos del Subsidio a las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de

Mando Policial. SPA y 04 asuntos referentes a solicitud de dictámenes y la integración

del tercer informe trimestral.

Se realizaron 1,661 depósitos de fianzas o cauciones impuestas por el personal

ministerial, los cuales son para su registro y control de la cuenta de fondos ajenos.

Asimismo se llevaron a cabo trámites administrativos ante la institución bancaria a fin de

realizar las devoluciones de 239 fianzas, las cuales fueron solicitadas por los Agentes

del Ministerio Público.

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EVT‐02 

 

255  

1307 Dirección General de Averiguaciones Previas

El presupuesto anual que se autorizó a esta unidad Administrativa para el presente año,

asciende a la cantidad de 179 millones 228 mil 904 pesos de los cuales se ha

devengado hasta este trimestre la cantidad de 41 millones 368 mil 643 pesos, con un

avance en su presupuesto de 23.08 por ciento.

Con relación a Investigar y resolver las averiguaciones previas derivadas de las

denuncias y querellas presentadas ante las Agencias del Ministerio Público

Investigadoras. Durante el periodo en referencia se iniciaron 6,723 averiguaciones

previas en todo el Estado; resolviéndose un total de 4,312 de las cuales 2,907 fueron

consignadas a los Juzgados de Primera Instancia y 1,405 se decretó el No ejercicio de

la acción penal; por lo tanto 2,411 siguen en trámite quedando pendiente el sentido de

su resolución.

1308 Dirección General de Servicios Periciales

El presupuesto autorizado anual para esta unidad Administrativa corresponde a 55

millones 343 mil 589 pesos de los cuales se ha devengado hasta este trimestre 12

millones 213 mil 388 pesos, monto que equivale al 22.07 por ciento del presupuesto

total autorizado.

Para eficientar los servicios y dictaminaciones que se realizan en las diversas

especialidades forenses incluyendo los estudios de medicina legal, durante el periodo

en referencia se llevaron a cabo 76,880 asuntos, los cuales a continuación se detallan:

Se realizaron 7,498 dictámenes a nivel estatal, de los cuales 2,704 fueron en el Sector

Central, 5,620 en la Delegación de Cd. Obregón, 1,096 en la Delegación de Caborca y

1,190 en la Delegación de Nogales.

En lo referente a las labores de identificación estas fueron 54,892 de las cuales 31,041

pertenecen al Sector Central; 5,620 fueron realizados en Caborca, Sonora y en Cd.

Obregón fueron 12,589; de estos registros en la Delegación de Nogales se registró un

total de 5,642 estudios.

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EVT‐02 

 

256  

En lo que se refiere a los Servicios Médicos Legales efectuados en el estado, estos

fueron un total de 14,490 de los cuales se distribuye de la siguiente manera: en la

Delegación Noroeste en la ciudad de Nogales Sonora, se realizaron 2,917 estudios

médicos, en la Delegación Sur con sede en Cd. Obregón, se efectuaron 4,304 estudios

médicos, en la Delegación de Caborca se observa un total de 1,923 dictámenes

médicos y finalmente en el Sector Central con sede en esta Capital se efectuaron 5,346

estudios médicos.

Es importante señalar que los estudios o asuntos que se atienden, se realizan mediante

solicitud oficial por parte de las autoridades competentes, debido a lo anterior, no es

posible programar una cantidad exacta de asuntos por atender o realizar.

1309 Dirección General de Sistema de Información y Política Criminal

Se autorizó un presupuesto de 10 millones 538 mil 006 pesos de los cuales se han

devengado 2 millones 698 mil 397 pesos que representan el 25.61 por ciento en

relación con el autorizado originalmente.

Coadyuvar en el mejoramiento de las actividades de Procuración de Justicia mediante

la adecuada autilización de tecnología de información, el análisis.- Durante el Primer

Trimestre del año 2014 se llevaron a cabo 244,315 asuntos, para lo cual se realizaron

las siguientes acciones:

1.- Sistema Integral de Apoyo al Ministerio Público (SIAMP)

Durante el período de referencia, se realizaron modificaciones de procedimientos

almacenados para el Módulo de Registro de Personas Desaparecidas e Información

Ejecutiva. Se llevó a cabo la actualización del Catálogo de Delitos en as Agencias del

Ministerio Público.

También se continuó trabajando en la creación de scripts de consulta para la obtención

de información de la base de datos de SIAMP y realización de los informes respecto a

los resultados de dichas consultas.

Asimismo, se continuó brindando apoyo a los usuarios en cuanto a la operación y

corrección de errores en el SIAMP, así como en la corrección de errores de

Mandamientos Judiciales en el SNSP.

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257  

2.- Sistema de Consulta de Registros Penales (SICORP)

Se llevó a cabo la instalación Grupo ALTA en la ciudad de Hermosillo, Sonora y en la

maquiladora JAVID en la ciudad de Nogales; asimismo, se dio mantenimiento al servicio

y atención a los usuarios de este Sistema, así como soporte para la configuración de la

red VPN debido a que en algunas empresas se desconfiguraron los enlaces. También

se implementó una estación móvil de SICORP, a fin de dar atención en las jornadas

comunitarias del Gobierno del Estado.

Durante este trimestre se ha estado trabajando en una mejora en el sistema SICORP la

cual consiste en la utilización de la licencia WSQ para la compresión de huellas, la cual

trabaja en Windows de 64 bits y gracias a ésta, ya no será necesario adquirir nuevas

licencias; sin embargo, se dejó la versión anterior de 32 bits, la cual genera un costo

para cada uno de los clientes.

3.- Sistema de Personas Liberadas en el Estado de Arizona

Durante el trimestre que se informa, se continuó con la Captura de la información

enviada por las cárceles estadounidenses del estado de Arizona, por el momento

denominado “Comisión Sonora Arizona”.

4.- Sistema de Alerta Amber Sonora

Durante el presente trimestre se llevó a cabo el análisis y diseño del Sistema Web de

Alerta Amber Sonora, el cual tiene por objeto coadyuvar al protocolo de Alerta Amber y

fomentar la colaboración interinstitucional, con la sociedad civil y la participación activa

de los medios de comunicación para la recuperación de niñas , niños y adolescentes en

peligro de sufrir daño grave con motivo de haber sido sustraídos, extraviados,

encontrarse desaparecidos o no localizados bajo circunstancias que hagan presumir

ese peligro, o se encuentren privados de su libertad en lugar desconocido. Como

primera fase de codificación se realizaron los módulos de Información Estática, Registro

y Login.

5.- Sistema de Verificación de Objetos Empeñados (VOE)

Durante el presente trimestre se llevó a cabo el análisis y diseño del Sistema de

Verificación de Objetos Empeñados orientado al registro y verificación de objetos

empeñados en el marco de la Ley que determina las bases de operación de las casas

de empeño en el estado de Sonora. Se inicio con el desarrollo del sistema comenzando

por los módulos de registro de objetos y el de servicio de enrolamiento.

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258  

1310 Dirección General de Asuntos Jurídicos

El presupuesto autorizado anual para esta unidad Administrativa corresponde a 4

millones 552 mil 231 pesos los cuales se ha devengado la cantidad de 1 millón 080 mil

034 pesos que representan el 23.73 por ciento de lo originalmente asignado.

Con el fin de brindar el apoyo técnico jurídico que requiera la dependencia, durante el

periodo que se informa se llevaron a cabo 1,347 asuntos los cuales se detallan a

continuación:

Atender y dar seguimiento a los requerimientos de los tribunales estatales en materia

contenciosa y federal en materia de amparo. En este objetivo se atendieron y se dio el

trámite correspondiente a 1244 asuntos.

1.- Se dio respuesta a 150 informes previos solicitados por los diversos Juzgados de

Distrito en el Estado y en el país, relativos a juicios de amparo interpuestos en contra

del Procurador General de Justicia y Subprocuradores.

2.- Se dio respuesta a 168 informes justificados solicitados por los diversos Juzgados

Distrito en el Estado y del país, relativos a juicios de amparo interpuestos en contra del

Procurador General de Justicia y Subprocuradores.

3.- Se recibieron, registraron y se les dio trámite correspondiente a 926 notificaciones

de los diversos Juzgados de Distrito en el Estado, así como del país.

Fortalecer las actividades sustantivas de la Procuraduría. En este objetivo se atendieron

y se dio el trámite correspondiente a 77 asuntos.

1.- Se recibieron, registraron y se les dio trámite a 77 solicitudes de información pública

de particulares, presentadas a esta Dirección General como Unidad de Enlace.

Asimismo, se dio respuesta definitiva a 58 solicitudes; y se declararon ejecutoriadas 47

encontrándose actualmente en trámite 34 solicitudes de información ante las diversas

unidades administrativas de esta Procuraduría General de Justicia.

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259  

Atender y dar seguimiento a las quejas, solicitudes de información y colaboración, así

como a las recomendaciones y propuestas de conciliación de las Comisiones Nacional

y Estatal de Derechos Humanos. En este objetivo se atendieron y se dio el trámite

correspondiente a 26 asuntos.

1. Se atendió 1 solicitud de colaboración de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos, en relación con personas desaparecidas, realizando los trámites

correspondientes ante la Dirección General de la Policia Estatal Investigadora,

solicitando su colaboración para localizar a dichas personas, remitiendo su fotografía y

datos de identificación.

2. Se atendieron y se dio el trámite correspondiente a 4 diversas solicitudes de

información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, requiriendo, en su

caso, a la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas, Dirección General de

Visitaduría, Dirección General de la Policía Estatal Investigadora y a las diversas

Agencias Investigadoras del Ministerio Público, respecto del estado de averiguaciones

previas, así como de procedimientos administrativos, o bien rindiendo informe respecto

de la participación de servidores públicos de esta Dependencia en hechos motivo de

queja ante el citado Organismo de Derechos Humanos.

3. En cumplimiento a 14 solicitudes de información en colaboración de la Comisión

Nacional de los Derechos Humanos, relacionadas con personas desaparecidas, se

solicitó a la Dirección General de Sistemas de Información y Política Criminal de esta

Dependencia, informara conforme a la base de datos, respecto de la existencia de

antecedentes de dichas personas en las que aparecieran como denunciantes, víctimas

o probables responsables de un delito.

4. Se atendió y dio trámite correspondiente a 3 solicitudes de información de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos, relacionados con quejas presentadas ante

dicho organismo, con motivo de hechos probablemente violatorios de derechos

humanos, remitiendo al efecto informes respecto del estado de averiguaciones previas,

de procedimientos administrativos, o bien informes rendidos por la Dirección General de

la Policía Estatal Investigadora.

5. Se aceptó y se dio trámite correspondiente a 1 Recomendación emitida por la

Comisión Estatal de Derechos Humanos

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260  

6. Se aceptó y se dio trámite correspondiente a 1 Recomendación emitida por la

Comisión Nacional de Derechos Humanos por medio de la Secretaria de Gobierno del

Estado de Sonora.

7. Se atendió y dio trámite correspondiente a 1 solicitud emitida por la Comisión

Nacional de Derechos Humanos respecto de ordenamientos en materia de averiguación

previa.

8. Se atendió y dio trámite correspondiente a 1 solicitud emitida por la Comisión

Nacional de Derechos Humanos respecto de averiguaciones previas en las víctimas

que viven con VIH o Sida.

1311 Unidad Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes

El presupuesto autorizado anual para esta unidad Administrativa corresponde a 10

millones 719 mil 437 pesos de los cuales se devengo la cantidad de 2 millones 612 mil

078 pesos con un avance del 24.37 por ciento en relación con su presupuesto original.

En cuanto a integrar y resolver las investigaciones previas, derivadas de las denuncias

y/o querellas presentadas en las Agencias del Ministerio Público Especializadas en

Procuración de Justicia para Adolescentes. Durante el primer trimestre se llevaron a

cabo 833 asuntos de los cuales se detallan a continuación:

Se iniciaron un total de 308 investigaciones previas, se remitieron 200 investigaciones a

los juzgados de primera instancia especializada en justicia para adolescentes en el

estado; 33 fueron enviadas a revisión por el No ejercicio de la Acción de remisión; 13

fueron remitidas por incompetencia, quedando 45 investigaciones en trámite pendiente

el sentido de su resolución.

Además se iniciaron un total de 272 procesos ante los Juzgados Especializados en

Justicia para Adolescentes. El total de procesos iniciados incluye la remisión de

agencias no especializadas en procuración de justicia para adolescentes, tales como;

comisaría Migue Alemán que remite a los juzgados especializados en justicia para

adolescentes de Hermosillo; Huatabampo, Álamos, Navojoa, que remiten al Jugado de

Cócorit; Agua Prieta, Cananea, Magdalena, que remiten al Juzgado de Nogales.

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261  

Se tramitaron un total de 45 Tocas (para determinar la procedencia de expresión de

Agravios o el desistimiento de la apelación) ante el Primer Tribunal Unitario Regional de

Circuito Especializado e Justicia para Adolescentes, de los cuales 23 expresaron

Agravios y 22 desistimiento.

Se recibieron un total de 8 audiencias, en la Dirección de la Unidad Especializada en

Procuración de Justicia para Adolescentes, brindándoles diversos servicios tales como;

atención, información, orientación, asesoramiento y/o apoyo ciudadano.

1312 Delegación Regional en Ciudad Obregón

El presupuesto autorizado anual para esta unidad Administrativa corresponde a 5

millones 836 mil 807 pesos de los cuales se ha devengado la cantidad de 1 millón 350

mil 919 pesos que representan el 23.14 por ciento del avance del presupuesto original.

Promover en el ambito de su Jurisdicción la pronta, completa e imparcial procuración de

justicia.- Durante el periodo en referencia, con el objeto de supervisar las funciones

inherentes a las Agencias del Ministerio Público, se realizaron 20 visitas a las diversas

representaciones sociales, para efecto de evaluar la aplicación de la técnica jurídica en

la integración de las averiguaciones previas, asimismo al seguimiento de procesos;

exhortando al personal a dar su mayor esfuerzo en la atención de la ciudadanía.

También se recibieron 389 informes relativos a la información estadística e incidencia

delictiva en el sur del Estado, transferidos por las 33 Agencias del Ministerio Público.

Asimismo se realizaron 179 trámites administrativos, en los cuales se destaca lo

siguiente:

Se giraron 120 oficios a diversas personas, dependencias, comisiones o tramites de

pago, atendieron, se atendieron 0 solicitudes de servicio, 0 reembolso de caja chica, 13

solicitudes de pago de viáticos, se elaboraron 7 requisiciones, se gestionaron 8 trámites

financieros así como también, se realizaron 12 visitas a las diferentes Agencias del

Ministerio Publico Foráneas y se realizaron 19 visitas a las Agencias locales; así mismo

se realiza entrega de documentación Oficial a los Juzgados de Distrito Séptimo, Octavo

y Juzgados Penales.

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262  

En el desempeño de las atribuciones propias de la Delegación, se atendieron 449

asuntos, de los cuales se resolvieron 110 averiguaciones previas enviadas a revisión

por los diversos representantes sociales que determinaron abstenerse de ejercitar la

acción penal, se intervino en 31 juicios de amparo, se figuró como parte en la

substanciación de 207 recursos de apelación, se diligenciaron 0 exhortos y se

recibieron en audiencia a 101 personas.

1313 Delegación Regional en Nogales

El presupuesto autorizado anual para esta unidad Administrativa corresponde a 2

millones 084 mil 783 pesos de los cuales se ha ejercido la cantidad de 456 mil 055

pesos lo que corresponde al 21.88 por ciento del presupuesto original.

Promover en el ambito de su jurisdicción la pronta, completa e imparcial procuración de

justicia.- Durante el periodo en referencia se atendieron 311 asuntos, de los cuales 68

corresponden a visitas a las diversas representaciones sociales, para efecto de evaluar

la aplicación de la técnica jurídica en la integración de las averiguaciones previa y se

atendieron 221 audiencias al público en general.

Asimismo se realizaron 22 trámites administrativos: 4 trámites de fondo revolvente, o

requisiciones de mobiliario y equipo, 3 solicitudes de papelería, 0 trámites de

empleados incapacitados, 12 trámites de pago de nómina, 0 solicitudes de

compensación, 0 trámites de pago de luz, 0 trámites de reparación de vehículos, 0

pagos de facturas y 0 pago de arraigos domiciliarios.

1314 Delegación Regional en Caborca

El presupuesto autorizado anual para esta unidad Administrativa corresponde a 4

millones 696 mil 929 pesos de los cuales se ha devengado la cantidad de 988 mil 362

pesos con un avance en su presupuesto autorizado de 21.04 por ciento.

Promover en el ámbito de su jurisdicción la pronta, completa e imparcial procuración de

justicia.- Durante el primer trimestre del año 2014 se llevaron a cabo en esta delegación

regional 150 asuntos en total:

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263  

Con el fin de atender a la población que asiste a esta delegación regional a través del

delegado regional y agentes especiales del ministerio público en este periodo se

brindaron 122 audiencias de las cuales, 52 se otorgaron a personas que solicitaron

alguna orientación o para presentar alguna inconformidad por asuntos que se llevan a

cabo en las agencias del ministerio publico o asuntos que se llevan en segunda

instancia ante el supremo tribunal de justicia, de igual manera se atendió en 11

ocasiones a jefes de grupo y en 59 ocasiones a agentes del ministerio publico; respecto

a los informes mensuales los Agentes del Ministerio Público lo hicieron directamente a

través del Sistema Integral de Apoyo al Ministerio Público (SIAMP) a la unidad central

de Hermosillo, Sonora, quedando el departamento de estadística de esta delegación

regional como órgano verificador y de auxilio de la unidad central.

Durante este primer trimestre del año 2014 el departamento administrativo trabajo de

manera normal se llevaron en total 51 asuntos, todo esto con atención a sus

posibilidades. Se enviaron 28 oficios a diferentes unidades, así también se enviaron 3

requisiciones de material de oficina a la ciudad de Hermosillo, de igual manera se surtió

de manera directa por parte de esta delegación regional en 1 ocasión a las agencias del

ministerio público y bases de la Policía Estatal Investigadora, no se realizaron

reposiciones de caja chica, no se realizaron solicitud de servicios a vehículos de esta

delegación regional, no se realizo ninguna bitácora de combustible ya que los vehículos

asignados a esta delegación cuentan con sistema controlnet; así como tampoco se

realizaron solicitudes de servicio para los equipos tecnológicos de la oficina.

En lo que respecta al trabajo del delegado y los Agentes del Ministerio Público adscritos

a esta delegación regional se llevo a cabo la presentación de agravios en los

expedientes por parte del delegado regional y los agentes auxiliares ante el supremo

tribunal de justicia con sede en Caborca.

Lo anterior refleja una disminución de un 33 por ciento de lo programado para este

periodo trimestral, lo anterior derivado del programa de austeridad con el que trabaja

esta delegación.

1315 Visitaduría General

El presupuesto autorizado anual para esta unidad Administrativa corresponde a 4

millones 394 mil 938 pesos de los cuales se ha devengado la cantidad de 948 mil 785

pesos con un avance de 21.59 por ciento de su presupuesto autorizado.

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264  

Recepción y atención de quejas ciudadanas y sustanciación del procedimiento

administrativo de responsabilidad.- Durante el periodo en referencia se recibieron 615

asuntos, en los cuales se atendieron 518 personas que vinieron a presentar queja y/o

solicitar orientación, registrándose 97 quejas, de las cuales 90 se registraron en el libro

de control preliminar y 7 en el libro de gobierno.

1316 Unidad Central de Agentes Especiales del Ministerio Público

El presupuesto autorizado anual para esta unidad Administrativa corresponde a 8

millones 882 mil 366 pesos de los cuales se ha devengado al primer trimestre del

presente año, la cantidad de 1 millón 858 mil 356 pesos presentando un avance de

20392 por ciento en su presupuesto original.

Estudio de expedientes y elaboración de proyectos de resolución.- Durante el periodo

en mención se elaboraron 1,604 documentos, tal como se indica a continuación: Dentro

de la determinación del no ejercicio de la acción penal se confirmaron 594, se

revocaron 20, y ninguno fue devuelto. Asimismo se llevaron a cabo 990 apelaciones.

1317 Dirección General de Procesos

El presupuesto autorizado anual para esta unidad Administrativa corresponde a 1 millón

030 mil 739 pesos de los cuales se ha devengado al primer trimestre la cantidad de 39

mil 381 pesos que equivale a 3.82 por ciento del presupuesto total autorizado.

Para llevar a cabo estudios de expediente y elaboración de proyectos, durante el

periodo en referencia se llevaron a cabo un total de 5 estudios de expedientes y

elaboración de proyectos, de los cuales 4 corresponden a estudios de expedientes y

elaboración de proyectos de revisión de conclusiones y 1 estudio de expediente y

elaboración de desistimientos de la acción penal.

Los expedientes que se reciben para la elaboración de un proyecto de conlcusiones,

son remitidos por los jueces penales en el estado, sin tener un número exacto por

trimestre.

Los expedientes que se reciben para la elaboración de un proyecto de desistimiento de

la acción penal, son a petición de parte.

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265  

1318 Dirección General de Atención a Víctimas del Delito y Justicia Alternativa

Se autorizó un presupuesto de 27 millones 721 mil 464 pesos de los cuales se

devengaron 6 millones 727 mil 159 pesos siendo el 24.27 por ciento del presupuesto

total autorizado.

Brindar atención integral a victimas directas e indirectas del delito mediante atención

psicológica y asesoria legal, trabajo social y/o mecanismos alternativos.- Durante el

primer trimestre del año 2014, se brindaron 26,421 servicios a 10,227 Personas, a

través de los Centros de Orientación, Protección y Atención a Víctimas del Delito, la

Dirección General y el Centro de Justicia Alternativa distribuidas como sigue:

Atencion a Victimas:

Se brindaron 25,238 servicios y se atendieron 9,122 personas en los nueve Centros de

Orientación Protección y Atención a Víctimas de Delito en el Estado (ubicados en:

Hermosillo, Obregón, Guaymas, Navojoa, Huatabampo, San Luis Río Colorado,

Caborca, Nogales y Agua Prieta) y en la Dirección General, de las cuales únicamente

554 fueron canalizadas a otras instancias.

Los servicios brindados fueron los siguientes: Atención Psicológica 12,697; Asesoría

Legal 3,765; Trabajo Social 5,014; Orientación Ciudadana 470; Diligencias Ministeriales

1,342; y Dictámenes Psicológicos 1,950.

Lo anterior derivado de 2,965 casos, originados por diferentes delitos: Contra la Familia

(Violencia Intrafamiliar e Incumplimiento de Obligaciones Familiares) 1,347, Delitos

Sexuales 376, Delitos Violentos 211, Problemas Familiares 92, de otra índole (despojo,

amenazas, injurias, problemas vecinales) 910, y 29 Delitos Contra la Moral Pública

(Ultrajes a la Moral y Corrupción de Menores).

Justicia Alternativa:

En relación a los mecanismos alternativos de solución de controversias aplicados en el

Centro de Justicia Alternativa, durante el período que se informa, se brindaron 1,183

servicios a 1,105 personas, iniciándose 414 expedientes y se concluyeron 382. Se

realizaron 414 entrevistas, se elaboraron y se enviaron 432 invitaciones, obteniéndose

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266  

como resultado 85 convenios en forma escrita, 43 convenios en forma verbal, y en 31

casos no se logró acuerdo, asimismo se proporcionaron 174 orientaciones y se

realizaron 4 canalizaciones a otra instancia.

1319 Dirección General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento

El presupuesto autorizado anual para esta unidad Administrativa corresponde a 2

millones 187 mil 786 pesos de los cuales se han devengado en el primer trimestre 515

mil 692 pesos que representan el 23.57 por ciento de avance de su presupuesto.

Llevar a cabo un programa de capacitación dirigido al personal sustantivo de la

Procuraduría General de Justicia del Estado.- Con el fin de llevar a cabo la capacitación

del personal sustantivo de la procuraduría, durante este cuarto trimestre se llevaron a

cabo 3 eventos en los que participaron 80 elementos entre personal de Ministerios

Públicos, Policía Estatal Investigadora, Servicios Periciales y Administrativo.

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:

TB UG MT

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO $813,840,674 $842,077,509 $167,414,709 20.57PESOS13

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$687,473,541 $167,414,709

DEVENGADO

REALIZADO

01 PROCURADURIA $75,363,530 $77,923,144 $1,491,546 1.98PESOS $34,517,970 $1,491,546

12 JUSTICIA

02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

002 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 COADYUVAR A LA PROCURACION DE JUSTICIA PRONTA Y EFICIENTE GARANTIZADO EL DERECHO DE PETICION DE AUDIENCIA

ASUNTO 720 200 27.78720 200 200

02 SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS $9,823,647 $17,678,833 $1,588,872 16.17PESOS $6,946,437 $1,588,872

12 JUSTICIA

02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

006 REHABILITACIÓN PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 REHABILITACION OBRA 3 0 03 0 0

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

002 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 EVALUAR Y VERIFICAR PERIODICAMENTE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE SU ADSCRIPCION, PARA SU MEJOR DESEMPEÑO, ASI COMO DAR TRAMITE

ASUNTO 1280 320 82.971280 1062 1062

Página 1 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:

TB UG MT

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO $813,840,674 $842,077,509 $167,414,709 20.57PESOS13

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$687,473,541 $167,414,709

DEVENGADO

REALIZADO

03 SUBPROCURADURIA DE CONTROL DE PROCESOS $45,413,517 $45,888,975 $10,956,133 24.13PESOS $43,677,609 $10,956,133

12 JUSTICIA

02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

1 POR EL CAMINO CORRECTO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

001 CONTROL DE PROCESOS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 LLEVAR A CABO UN CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS A TRAVES DE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITAS A LOS TRIBUNALES DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANC

ASUNTO 16000 4000 28.9216000 4627 4627

05 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA $329,497,785 $347,522,806 $73,771,486 22.39PESOS $281,346,389 $73,771,486

12 JUSTICIA

02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

1 POR EL CAMINO CORRECTO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

003 APREHENSIONES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INVESTIGAR TODA ORDEN GIRADA POR EL MINISTERIO PUBLICO, LA COMISION DE HECHOS QUE PUEDAN CONSTITUIR UN DELITO, ASI COMO LOS QUE SE TENGA NOTICIA DIREC

ACCION 80000 20000 25.6780000 20534 20534

06 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO $36,524,215 $37,526,157 $6,749,423 18.48PESOS $29,666,312 $6,749,423

12 JUSTICIA

02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

Página 2 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

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UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:

TB UG MT

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO $813,840,674 $842,077,509 $167,414,709 20.57PESOS13

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$687,473,541 $167,414,709

DEVENGADO

REALIZADO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

004 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 COORDINAR LA ELABORACION Y TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL GASTO CORRIENTE, DE INVERSION, ESTATAL DIREC

ASUNTO 24481 7217 28.9624481 7090 7090

07 DIRECCION GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS $179,228,904 $169,924,039 $41,368,643 23.08PESOS $164,913,689 $41,368,643

12 JUSTICIA

02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

901 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INVESTIGAR Y RESOLVER LAS AVERIGUACIONES PREVIAS DERIVADAS DE LAS DENUNCIAS Y QUERELLAS PRESENTADAS ANTE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGA

ASUNTO 0 0 00 6723 6723

08 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES $55,343,589 $58,818,347 $12,213,388 22.07PESOS $48,320,695 $12,213,388

12 JUSTICIA

02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

1 POR EL CAMINO CORRECTO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

002 SERVICIOS PERICIALES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

Página 3 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

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EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:

TB UG MT

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO $813,840,674 $842,077,509 $167,414,709 20.57PESOS13

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$687,473,541 $167,414,709

DEVENGADO

REALIZADO

001 EFICIENTAR LOS SERVICIOS Y DICTAMINACIONES QUE SE REALIZAN EN LAS DIVERSAS ESPECIALIDADES FORENSES INCLUYENDO LOS ESTUDIOS DE MEDICINA LEGAL

ASAMBLEA 252000 63000 30.51252000 76880 76880

09 DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACION Y POLITICA CRIMINAL $10,538,006 $14,223,359 $2,698,397 25.61PESOS $10,303,697 $2,698,397

12 JUSTICIA

02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

1 POR EL CAMINO CORRECTO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

004 POLÍTICA CRIMINAL Y COMBATE A LA DELINCUENCIA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 COADYUVAR EN EL MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA MEDIANTE LA ADECUADA UTILIZACION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, EL ANALISIS

PROGRAMA 4 4 31.2516 5 5

10 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS $4,552,231 $4,681,439 $1,080,034 23.73PESOS $4,349,097 $1,080,034

12 JUSTICIA

02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

1 POR EL CAMINO CORRECTO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

005 APOYO JURÍDICO Y CONSULTIVO PARA EL MINISTERIO PÚBLICO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 APOYO TECNICO JURIDICO ASUNTO 6000 1500 22.456000 1347 1347

11 UNIDAD ESPECIALIZADA EN PROCURACION DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES $10,719,437 $11,332,035 $2,612,078 24.37PESOS $10,077,844 $2,612,078

12 JUSTICIA

02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

Página 4 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:

TB UG MT

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO $813,840,674 $842,077,509 $167,414,709 20.57PESOS13

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$687,473,541 $167,414,709

DEVENGADO

REALIZADO

1 POR EL CAMINO CORRECTO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

001 AVERIGUACIONES PREVIAS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INTEGRAR Y RESOLVER LAS INVESTIGACIONES PREVIAS, DERIVADAS DE LAS DENUNCIAS Y/O QUERELLAS PRESENTADAS EN LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALI

ASUNTO 2600 650 32.042600 833 833

12 DELEGACION REGIONAL EN CIUDAD OBREGON $5,836,807 $5,876,573 $1,350,919 23.14PESOS $5,484,951 $1,350,919

12 JUSTICIA

02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

002 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 PROMOVER EN EL AMBITO DE SU JURISDICCION LA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL PROCURACION DE JUSTICIA

ASAMBLEA 4400 1100 23.574400 1037 1037

13 DELEGACION REGIONAL EN NOGALES $2,084,783 $2,158,857 $456,055 21.88PESOS $1,835,765 $456,055

12 JUSTICIA

02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

002 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

Página 5 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:

TB UG MT

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO $813,840,674 $842,077,509 $167,414,709 20.57PESOS13

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$687,473,541 $167,414,709

DEVENGADO

REALIZADO

001 PROMOVER EN EL AMBITO DE SU JURISDICCION LA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL PROCURACION DE JUSTICIA

ASUNTO 1271 321 22.821363 311 311

14 DELEGACION REGIONAL EN CABORCA $4,696,929 $4,505,157 $988,362 21.04PESOS $4,318,216 $988,362

12 JUSTICIA

02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

002 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 PROMOVER EN EL AMBITO DE SU JURISDICCION LA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL PROCURACION DE JUSTICIA

ASUNTO 850 225 17.65850 150 150

15 VISITADURIA GENERAL $4,394,938 $4,086,615 $948,785 21.59PESOS $4,113,208 $948,785

12 JUSTICIA

02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

009 ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 RECEPCION Y ATENCION DE QUEJAS CIUDADANAS Y SUSTANCIACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINSITRATIVO DE RESPONSABILIDAD

ASUNTO 1470 400 41.841470 615 615

16 UNIDAD CENTRAL DE AGENTES ESPECIALES DEL MINISTERIO PUBLICO $8,882,366 $7,638,504 $1,858,356 20.92PESOS $8,740,666 $1,858,356

12 JUSTICIA

02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

1 POR EL CAMINO CORRECTO

Página 6 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:

TB UG MT

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO $813,840,674 $842,077,509 $167,414,709 20.57PESOS13

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$687,473,541 $167,414,709

DEVENGADO

REALIZADO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

001 CONTROL DE PROCESOS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ESTUDIO DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE PROYECTOS DE RESOLUCION

ASUNTO 6000 1500 26.736000 1604 1604

17 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS $1,030,739 $486,681 $39,381 3.82PESOS $842,604 $39,381

12 JUSTICIA

02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

1 POR EL CAMINO CORRECTO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

001 CONTROL DE PROCESOS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ESTUDIO DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE PROYECTOS ASUNTO 60 15 8.3360 5 5

18 DIRECCION GENERAL DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA $27,721,464 $29,529,490 $6,727,159 24.27PESOS $26,018,741 $6,727,159

12 JUSTICIA

02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

1 POR EL CAMINO CORRECTO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

007 ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DEL DELITO MEDIANTE ATENCION PSICOLOGICA, ASESORIA LEGAL, TRABAJO SOCIAL Y/O MECANISMOS ALT

SERVICIOS 87921 11000 61.4443000 26421 26421

19 DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO $2,187,786 $2,276,497 $515,692 23.57PESOS $1,999,651 $515,692

Página 7 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:

TB UG MT

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO $813,840,674 $842,077,509 $167,414,709 20.57PESOS13

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$687,473,541 $167,414,709

DEVENGADO

REALIZADO

12 JUSTICIA

02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

1 POR EL CAMINO CORRECTO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

003 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL SUSTANTIVO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

EVENTO 65 16 4.6265 3 3

Página 8 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA

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EVT‐02 

 

267  

14 SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO APROBADO MODIFICADO DEVENGADO

1ER TRIMESTRE

AVANCE %

1000 SERVICIOS PERSONALES 736,971,707.32

778,557,509.50

197,886,441.05

26.85

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 236,156,091.00

285,531,699.25

38,897,863.04

16.47

3000 SERVICIOS GENERALES 111,576,293.00

234,707,629.40

13,146,512.07

11.78

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

80,447,976.00

94,026,583.99

11,320,313.79

14.07

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 90,000.00

55,495,131.81

29,282,031.38

32,535.59

6000 INVERSIÓN PÚBLICA - 7,681,044.52

- 100.00

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 464,027,752.00

145,779,651.90

- -

Total SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA 1,629,269,819.32 1,601,779,250.37 290,533,161.33 17.83

Para el ejercicio 2014, a la Secretaria de Seguridad Pública, se autorizaron recursos por

la cantidad de 1,629 millones 269 mil 819 pesos, para atender todos los programas y

ejecutar las acciones de prevención necesarias, con el fin de disminuir el índice delictivo

en nuestro Estado, destacando los recursos destinados al Sistema Estatal

Penitenciario, Policía Estatal de Seguridad Pública, Coordinación Estatal de Vinculación

y el seguimiento y Operación a de los programas preventivos a través de la “Cruzada

por la Seguridad”. Asimismo es importante señalar que para llevar a cabo las metas y

programas Autorizado, el Gobierno del Estado en conjunto con la Federación firmó un

convenio para el ejercicio 2014 a través del Fondo de Aportaciones para Seguridad

Publica, (FASP 2014). Recursos comprometidos principalmente para cubrir los rubros

de Arrendamiento Financiero vehicular, Arrendamiento por concepto de video vigilancia

de C4; pago de honorarios al personal de los programas 066, 089, Repuve y

Coordinadores de Prevención del delito del área de Vinculación, Enlaces con Telmex,

Gastos de Operación de los C4 (viáticos, gasolina, mantenimientos y arrendamientos de

edificios); Operativos conjuntos de la Policía Estatal, así como recursos destinados para

convocatorias, formación continua y especializada en Isspe y C3.

Al cierre del primer trimestre del 2014, esta Secretaria presenta recursos devengados

por 308 millones 517 mil 719 pesos el cual representa 18.94 por ciento de avance del

presupuesto autorizado original anual.

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EVT‐02 

 

268  

1401 Secretaría

Esta Unidad Administrativa cuenta con un presupuesto autorizado por un importe anual

de 96 millones 927 mil 497 pesos; para el primer trimestre se conto con un presupuesto

devengado de 3 millones 220 mil 587 pesos.

Acciones del programa de seguridad.- Está programada para realizarse en el último

trimestre del año.

Coordinar y supervisar los asuntos de su competencia y ejercer sus atribuciones en

materia de seguridad pública por medio de sus unidades administrativas.- En este

periodo se fijaron, dirigieron y controlaron de conformidad con la normatividad y

objetivos de la dependencia para lograr que las unidades administrativas que la

conforman operen de una manera eficiente en materia de seguridad pública.

1402 Direccion General de Administracion, Evaluacion y Control

Esta Unidad Administrativa cuenta con un presupuesto autorizado por un importe anual

de 14 millones 969 mil 259 pesos; para el primer trimestre se conto con un monto

devengado por 58 millones 979 mil 182 pesos, que representan el 394 por ciento del

presupuesto autorizado original.

Elaborar los informes del ejercicio y control del presupuesto de egresos y seguimiento

de los recursos humanos.- Durante el primer trimestre se llevaron a cabo 3,904

trámites, los cuales se detallan a continuación:

Se elaboraron los 3 reportes presupuestales correspondientes a los meses de enero-

febrero y marzo del 2014, permitiendo analizar el comportamiento del gasto por

capitulo, proyecto y partida, en coordinación con los enlaces de las unidades

administrativas adscritas a esta Secretaria, la aplicación de los recursos en los meses

citados, a fin de identificar el comportamiento en cada uno de los capítulos del gasto.

Para mantener en condiciones de operación al parque vehicular de la dependencia, se

llevaron a cabo 140 trámites entre solicitudes de mantenimiento preventivo y/o

correctivo.

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EVT‐02 

 

269  

Se realizaron 27 contratos de arrendamientos, servicios ya adquisiciones para la

operatividad de las diferentes áreas de la Secretaria.

Se emitieron 259 documentos oficiales (oficio), solicitando información a las diferentes

unidades administrativas de la secretaria, e informando a las mismas y a las diferentes

dependencias de gobierno de programas y avances que se están llevando a cabo.

Se realizaron 468 trámites, entre los que se encuentran pagos a proveedores, pago de

viáticos para el personal de la dependencia y la gestión, administración y control del

fondo revolvente mediante conciliaciones. Asi mismo se realizaron 1 reunión de comité

de adquisiciones y 3 procesos licitatorios para la contratación de servicios y adquisición

de materiales y suministros.

Se realizaron 289 solicitudes de viáticos y pasajes con la finalidad de cumplir con

oportunidad las metas y programas establecidos en las diferentes unidades

administrativas.

En lo que a recursos humanos se refiere se realizaron 2,714 trámites de los cuales

corresponden a la atención de 81 contrataciones de personal de nuevo ingreso; se

efectuaron 83 bajas de personal; 41 cambios de nombramiento; se expidieron 48 cartas

de trabajo; se elaboraron 42 solicitudes de pago por concepto de liquidaciones del

personal que ha sido dado de baja; se remitieron 1,370 incapacidades del personal; se

llevó a cabo la elaboración de 50 informes de control de incidencias del personal de

base; Estado de fuerza del personal 3.

Asimismo, se atendieron 28 solicitudes de información del portal de transparencia y se

realizaron 3 actualizaciones a este mismo; se elaboraron 965 oficios varios.

Elaborar el anteproyecto del poa y presupuesto de egresos, informes de avances

programáticos presupuestal, cuenta pública y programa anual de adquisiciones.-

Durante el periodo que se evalúa se cumplió en tiempo y forma con el cuarto trimestre

de avance programático presupuestal del ejercicio 2013, el informe de cuenta pública

2013 y el programa anual de adquisiciones 2014 correspondiente a las unidades

administrativas adscritas a esta Secretaria.

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270  

1403 Dirección General Jurídica

Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto anual original de 3 millones 23

mil 030 pesos. Al cierre del primer trimestre, presenta un monto devengado de 634 mil

080 pesos, monto equivalente al 20.97 por ciento del presupuesto.

Asesorar a todas las unidades administrativas adscritas a esta secretaría,

proporcionando un análisis o emitiendo opinión sobre contratos, dictámenes, etc.- En

esta meta se programaron 700 consultas en el año, modificándose a 1000, debido a

que se revisarán más contratos de honorarios, por cambio de vigencia de tres a seis

meses, teniéndose programado para el primer trimestre la cantidad de 200 y

modificándolo a 350 asesorías. Esta meta se cumplió rebasándose lo originalmente

programado en 75 por ciento, teniendo un acumulado anual de 50 por ciento sobre lo

original y del 35 por ciento de lo modificado.

Analizar expedientes y emitir opinión sobre solicitudes de libertades anticipadas.- En

esta meta se programaron 13 reuniones del Consejo de Libertades Anticipadas,

calendarizándose en el primer trimestre 3 reuniones, mismas que se llevaron a cabo,

los días 30 de enero, 20 de febrero y 20 de marzo, cumpliéndose de acuerdo a lo

programado para el trimestre y un acumulado anual del 23.08 por ciento.

Apoyar en los programas de normatividad en materia de seguridad pública con otras

entidades, a través del consejo nacional de seguridad pública, secretariado ejecutivo de

seguridad pública, conferencia nacional de gobernadores, red nacional jurídica de

instituciones policiales.- En esta meta se programaron 6 reuniones anuales, y de

conformidad con la política nacional donde han desaparecido áreas que llevaban a

cabo estas reuniones, esta Dirección Gral Jurídica no participará, por lo que esta meta

se cancela para este ejercicio 2014.

1404 Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario

Esta Unidad Administrativa cuenta con un presupuesto autorizado de 507 millones 210

mil 534 pesos. Al cierre del Primer Trimestre, presenta un monto devengado de 94

millones 966 mil 359 pesos, que equivale al 18.72 por ciento del presupuesto autorizado

original.

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271  

Ligar una verdadera reinserción de los internos a la sociedad civil.- Se logró de acuerdo

a lo programado.

Las metas que se describen a continuación se agregan como nuevas ya que no fueron

capturadas en el documento original.

Programas productivos de readaptación social.- En capacitación para el trabajo, se

imparten los siguientes cursos: Electricidad, Electrodomésticos, Carpintería,

Refrigeración, inglés, Pintura, Manualidades, Computación, Herrería, Primeros Auxilios,

Soldadura, Corte de pelo y otros. En estas actividades participó un total de 615

internos, en promedio de los 450 programados. Esta meta se rebaso en 36.67 por

ciento lo programado en el trimestre.

Programa de tratamiento post-liberacional.- En este periodo se logró dar seguimiento al

Programa Post-Liberacional de un promedio mensual de 518 preliberados, así como

también a sus familiares, atendiendo visitas domiciliarías, para brindarles apoyo

psicológico, representando un 103.6 por ciento en el cumplimiento de la meta, como se

muestra a continuación:

SEGUIMIENTO CANTIDAD

ATENCION PSICOLÓGICA A PRELIBERADOS 271

ATENCION PSICOLÓGICA A FAMILIARES 11

VISITAS DOMICILIARIAS DE TRABAJO SOCIAL 47

VISITAS DOMICILIARIAS DE PSICOLOGIA 4

ENTREVISTAS DE APOYO 33

ATENCIÓN TRABAJO SOCIAL 152

T O T A L 518

Participaciones educativas de nivel básico y medio superior.- En Programas Educativos

se tuvo un promedio de participaciones de internos en las distintas actividades como,

primaria, secundaria y preparatoria de 1,614 internos, representando el 107.67 por

ciento de lo programado para el trimestre.

Programa deportivo de readaptación social.- En relación a las actividades deportivas, se

practican deportes como: fútbol, béisbol, box, lucha libre, pesas básquetbol, voleibol,

caminata y fútbol rápido entre otros. En el trimestre se rebasó la meta ya que participó

un total de 4,364 internos en promedio de los 3,500 programados es decir el 124.68 por

ciento.

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272  

Analizar expedientes para un posible beneficio de libertad anticipada.- Durante el

trimestre se logro la meta ya que se analizaron un total de 606 expedientes de los 600

programados es decir el 101.0 por ciento de los cuales se enviaron:

En Materia Común un total de 215 expedientes a la Procuraduría General de Justicia

del Estado de Sonora, y posteriormente al Consejo de Libertades Anticipadas de esta

Dirección General.

En Materia Federal se enviaron 27 expedientes al Órgano Administrativo

Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de

Seguridad Pública Federal; en ambos casos para su respectivo análisis y el posible

otorgamiento del beneficio de libertad anticipada. Además de 57 expedientes de

Fianzas Telmex.

Además de 364 expedientes de fianzas Telmex.

En este trimestre se otorgaron 492 libertades anticipadas de las cuales

correspondientes al Fuero Común 154, del Fuero Federal 5 y 333 de Telmex.

Realizar operativos de decomiso de armas, drogas, celulares y otros.- En este periodo

fueron realizados 1,263 operativos de decomiso de armas punzó cortante y drogas, y

de 27 aparatos celulares para un gran total de 1,290 decomisos de los 1,150

programados para el trimestre, es decir se alcanzo el 112.17 por ciento.

Proporcionar alimentación a los internos.- En este Trimestre se otorgaron un total de

3,389,799 raciones de alimentos.

Es importante señalar que en este rubro, necesariamente se cubre la alimentación de la

población de internos, que así lo solicite.

El reporte de cada uno de los Centros de Readaptación Social, de las raciones

alimenticias que se proporcionaron a los internos en los distintos centros, a

continuación se describe:

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EVT‐02 

 

273  

CERESO RACIONES

AGUA PRIETA 119,307

CABORCA 128,196

CD. OBREGON 476,202

GUAYMAS 223,434

HERMOSILLO I 1,130,586

HERMOSILLO II 225,321

HUATABAMPO 99,942

MAGDALENA 54,978

NAVOJOA 98,088

NOGALES FEMENIL 35,886

NOGALES II 479,799

PTO. PEÑASCO 84,069

S.L.R.C. 233,991

SUMA 3,389,799

Esta meta rebaso mínimamente a lo programado, toda vez que el promedio de la

población en éste trimestre fue mayor.

Aplicar programas preventivos y correctivos a las instalaciones de los centros.- De

acuerdo a los informes trimestrales recibidos de los 13 Centros de Readaptación

referente al mantenimiento y conservación de la infraestructura, se realizaron trabajos

en las diferentes áreas que componen estos Centros, tales como mantenimientos a la

red de hidráulica (reparación de fugas; limpieza y mantenimiento en la red de drenaje);

trabajos de pintura en pabellones y oficinas administrativas y el mantenimiento a la red

eléctrica en interiores.

1405 Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas

para Adolescentes (ITAMA)

Esta Unidad Administrativa cuenta con un presupuesto autorizado anual de 92 millones

541 mil 085 pesos y al cierre del primer trimestre, presenta un devengado de 19

millones 301 mil 498 pesos que equivale al 20.86 por ciento del presupuesto autorizado

original.

Atención psicológica medica, académica y de formación para el trabajo adolescente

sujetos a proceso y sentenciado.- Se logro de conformidad con lo programado original

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274  

Es necesario agregar las metas que a continuación se mencionan:

Proporcionar tratamiento psicológico y social a adolescentes y a sus padres o tutores

en internamiento.- Durante este trimestre se brindó a los adolescentes y sus familias

Tratamiento Psicoterapéutico en los centros de tratamiento en internamiento

especializados con un porcentaje de avance del 158 por ciento, rebasando la meta en

58 por ciento.

Se realizaron sesiones individuales, grupales y terapia familiar, tanto al adolescente

como a sus familias.

La cantidad de sesiones brindadas varía según la cantidad de adolescentes sujetos a

una medida en internamiento y de su situación emocional, así como de la disposición

de las familias de los internos de tal manera que si aumentan estas condiciones,

aumenta también el tratamiento que se otorga a los internos y a sus familias.

Otro factor que es indicativo en el incremento del tratamiento es la adecuada

calendarización y supervisión de los programas de atención grupal que se llevaron a

cabo de manera sistemática en los centros de internamiento, así como el incremento en

atenciones individuales.

Atender por el área educativa a los adolescentes en internamiento.- En la meta

educativa, se ve reflejado un aumento de la población atendida, ya que paulatinamente

ha ido incrementando el número de adolescentes, cuyas sentencias son otorgadas por

el Juez especializado para adolescentes como medida de internamiento; estas

sentencias, son más largas en tiempo, lo que trae como consecuencia que haya un

incremento de atenciones educativas al interior de los centros. Se trata de conseguir

mayor número de jóvenes con asignaturas aprobadas, para subir el rendimiento

escolar.

En esta meta se programaron 416 atenciones y se realizaron 520, superando con un

25.00 por ciento.

Proporcionar atención médica a adolescentes en internamiento.- Es prioridad de los

Centros de Tratamiento en Internamiento, brindar atenciones médicas a los

adolescentes internos, se continúa implementando el programa de revisiones al total de

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275  

la población, al menos una vez por mes con la finalidad de dictaminar clínicamente

sanos a éstos, descartando cualquier enfermedad.

Durante este trimestre faltó por cubrir un 12 por ciento de lo programado ya que bajaron

las atenciones por incapacidad de un médico y quedaron sin registrar las atenciones del

dentista y psiquiatra por no haberlas reportado en los formatos correspondientes.

Proporcionar cursos de capacitación para el trabajo.- Se programaron los cursos con la

intervención de CECATI e INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA, se programaron 8

se otorgaron 9 cursos; Se incremento la población, motivo por el cual se abrieron

nuevos espacios para cursos, con el apoyo de programas culturales en donde el joven

es capaz de escribir prosa, poesía o guitarra para poder obtener con ello, becas en

esas áreas.

En esta meta se programaron 8 cursos y se realizaron 9, superando así lo programado

en el trimestre, en un 13 por ciento arriba de lo programado.

Llevar a cabo acciones, gestiones, donaciones y convenios para la operatividad de los

centros.- Están la donación de Pintura para la elaboración de Murales, algunos eventos

como certificaciones a nivel de secundaria y primaria, en el Centro Intermedio, así como

se logro la certificación de un alumno de preparatoria en el programa Prepa@net con el

apoyo del ITESM por primera vez en la historia de ITAMA. Se implantaron bibliotecas a

través del programa El buzón de la lectura., y se obtuvieron 2 donaciones importantes

de libros.

En esta meta se programaron 7 acciones y se realizaron 12, superando así lo

programado en el trimestre, en un 71 por ciento arriba de lo programado.

Llevar a cabo procedimientos de despresurización de los centros de internamiento

mediante la revisión de medidas que se le proponen a los jueces.- Fueron elaboradas

26 revisiones de medida, las cuales se presentaron ante los juzgados respectivos,

superando favorablemente la meta propuesta, esto debido al buen desempeño de las

áreas involucradas con los programas de atención a los jóvenes e implementación de

actividades en beneficio de los adolescentes internos.

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276  

Cumpliendo la meta en un 24 por ciento arriba de lo programado para este trimestre.

Administrar y mantener las instalaciones del instituto a través de diferentes sistemas de

operación y administración.- Durante este trimestre se llevo a cabo el servicio de

mantenimiento al cerco de malla ciclónica y puertas de área interna y pasillos del Centro

de Tratamiento en Externamiento e Internamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora,

así mismo se adquirió e instalo una planta de emergencia de 80 kw trifásica 220/127

volts para el Centro antes mencionado; todo esto por medio del Fondo de Aportaciones

para la Seguridad Pública (FASP).

El presupuesto para este ejercicio fiscal aun no es liberado, por lo que no se presento

ningún movimiento, en los otros Centros de Externamiento e Internamiento de este

Instituto.

Proporcionar tratamiento psicológico, social y educativo a adolescentes y sus padres o

tutores, en los centros de externamiento.- Con relación a lo programado para el primer

trimestre, se logró la meta en 95.00 por ciento. Esto debido a que afectó la atención a

los usuarios el cambio de oficinas en el Centro de Navojoa, además de disminuir la

población de adolescentes y carecer de atención psicológica en el Centro de Guaymas.

Evaluar los programas de tratamiento psicológico y social de los adolescentes en

internamiento.- Durante este trimestre se evaluaron los programas grupales de

Adolescentes en atención en los programas Pensamiento Prosocial, Programa de

Educación Sexual, Reconstrucción Personal, Programa Tutores Afectivos, Participación,

Trastornos por Déficit de Atención y el programa de entrenamiento en habilidades A

MÁS.

Se efectuaron varias sesiones de evaluación sobre avances en la implementación del

programa A MAS en el centro de internamiento Granja San Antonio.

Se revisaron mensualmente en los centros de tratamiento los programas de tratamiento

integral de los adolescentes en las reuniones de comité técnico en los centros de

tratamiento en internamiento. Rebasando la meta programada en el trimestre en un

7.00 por ciento.

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277  

Realizar acciones de prevención en conductas antisociales en niños y adolescentes en

escuelas y comunidad en general.- En este primer trimestre se llevaron a cabo 210

acciones de prevención, logrando rebasar la meta con un 9 por ciento.

Esto debido a que en los Centros de Hermosillo y Obregón principalmente, se

realizaron las siguientes medidas: una mayor promoción en las escuelas para llevar a

cabo pláticas de prevención, aunado a que aumentaron las solicitudes por parte de

escuelas e instituciones, así como atender invitaciones de las Coordinaciones

Regionales de Vinculación de la Secretaría de Seguridad Pública para participar en

jornadas de la Cruzada por la Seguridad. También se sumó la participación de los

Enlaces de Huatabampo.

1406 Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la

Seguridad Pública del Estado de Sonora

Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto autorizado por de 415 millones

993 mil 340 pesos. En este primer trimestre presenta un monto devengado por 1 millón

252 mil 964 pesos.

Es importante señalar que un importante monto, se transfiere a otras unidades

administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública, derivados del Acuerdo de

Coordinación Estado-Federación a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad

Pública FASP.

Tramitar el Convenio Federación Estado 2014.- En este primer trimestre, se realizaron

las gestiones necesarias para que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, autorizará

el Convenio con el Estado de Sonora para el Fondo de Aportaciones para Seguridad

Pública, el cual se firmó en este período.

Administrar los recursos comprometidos en el Convenio de Coordinación 2014.- En este

primer trimestre, los recursos comprometidos con el Convenio de Coordinación del

Fondo de Aportaciones para Seguridad Publica 2014, se lleva un avance acumulado de

5 millones 373 mil 510 pesos que representa un 1.29 por ciento

Informar de los remanentes de ejercicios anteriores.- Se presentan los informes a la

Secretaria de Hacienda del Estado de la Cuenta Pública de los remanentes de los

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278  

ejercicios 2009,2010, 2011,2012 y 2013.y se modifica lo programado anual de 8

informes a 20 y serán realizados 5 en forma trimestral.

Acciones del programa de Seguridad Pública.- Esta meta no fue contemplada por esta

unidad administrativa por lo cual se modifica a 0 (se cancela).

1407 Coordinación Estatal de Vinculación

Esta Unidad Administrativa cuenta con un presupuesto autorizado de 28 millones 157

mil 239 pesos. Al cierre del Primer Trimestre, presenta un devengado de 7 millones 967

mil 972 pesos, monto que equivale al 28.30 por ciento del presupuesto autorizado

original.

El Programa Anual de la Coordinación Estatal de Vinculación, observa algunas

modificaciones derivadas de la inclusión de nuevas metas a partir de la meta 02.

Impartir pláticas de prevención del delito.- Esta meta se cumplió de acuerdo a su

programación, al implementar los siguientes programas:

1). Diagnóstico situacional, psicosocial, de percepción y victimización; a la fecha se

levantaron 902 diagnósticos psicosociales en 95 colonias focalizadas con incidencia

delictiva que permitirán definir el próximo trimestre la prioridad de temas a impartir.

2). Elaboración de documentos temáticos. Se elaboró el Catálogo de Temas el cual

hace referencia al programa al que pertenece, actividad a desarrollar, temas y

subtemas a impartir, delito a prevenir, población objetivo, y objetivos del tema.

3) Formación de Instructores. Con la participación de personal especializado se

impartieron los talleres de “Prevención social de la violencia y la delincuencia con

participación ciudadana” y “Seguridad ciudadana” dirigido principalmente al personal

operativo de las 10 Coordinaciones Regionales de Vinculación, con el objetivo de

desarrollar capacidades para fortalecer los conocimientos normativos, conceptuales y

teóricos de los programas y acciones de prevención.

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279  

Realizar reuniones de evaluación a Coordinadores Regionales de Vinculación.- El

pasado 20 y 21 de enero, 17 y 18 de febrero y 12 y 13 de marzo se realizaron las

reuniones de evaluación a Coordinadores Regionales de Vinculación, cumpliendo con

la meta modificada en el trimestre, esta meta se agrega a la programación original.

Realizar estudios de opinión.- Se agrega esta nuva meta y su programación es a partir

del segundo trimestre

Integrar comités de prevención del delito en colonias y escuelas.- En base a la

implementación de una estrategia para atender colonias prioritarias de los principales

municipios que concentran la incidencia delictiva en el Estado, la meta modificada se

cumplió de acuerdo a su programación, integrando 38 comités en colonias y 20 comités

en escuelas secundarias y bachilleratos, con un total de 348 integrantes. Esta meta se

agrega en la programación original a partir del presente trimestre.

Organizar reuniones vecinales.- Esta meta se realizó conforme a su programación,

impartiendo 120 pláticas de orientación, sensibilización y prevención, elaborando 26

programas de intervención conjunta entre Coordinaciones Regionales de Vinculación y

vecinos y realizando 35 marchas exploratorias para la detección de factores de riesgo y

factores protectores, la meta modificada se cumplió de acuerdo a su programación.

Esta es una meta nueva y se adiciona al programa anual.

Organizar jornadas escolares.- Esta meta se realizó conforme a su programación, con

la visita a 87 planteles escolares, impartiendo 763 pláticas para prevenir delitos y

conductas antisociales en beneficio de 21,487 niños y jóvenes, la meta modificada se

cumplió de acuerdo a su programación. A partir de este trimestre se agrega esta nueva

meta a la programación.

Realizar eventos deportivos y culturales.- Esta meta se realizó conforme a su

programación, realizando actividades lúdicas, torneos deportivos, presentando cine en

las colonias y talleres de guitarra en beneficio de 3,753 niños y jóvenes con alta

vulnerabilidad social, la meta modificada se cumplió de acuerdo a su programación. Se

incluye esta nueva meta a la programación original.

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280  

Suscribir convenios de colaboración en materia de seguridad y prevención del delito.- Esta

es una nueva meta y se calendariza su ejecución para el segundo y tercer trimestre.

Realizar campaña de canje de armas de fuego.- Esta es una nueva meta y su ejecución

se programa para el cuarto trimestre del año.

Realizar campaña juguemos a vivir.- La ejecución de esta nueva meta se programa para

el cuarto trimestre del año.

Difundir a través de folletos y carteles la prevención del delito.- Con la elaboración y

distribución de 375,000 folletos y volantes prevenimos los delitos de violación, violencia

intrafamiliar, bullying, robo a vehículo, engaño telefónico, robo a casa habitación y

medidas preventivas para el periodo de semana santa, la meta modificada se cumplió de

acuerdo a su programación. Esta es una nueva meta que se incluye en la programación.

Formar instructores D.A.R.E.- La programación de esta nueva meta esta calendarizada

para realizarse en el cuarto trimestre.

Realizar seminarios de capacitación para la prevención del delito y conductas

antisociales.- Con la realización de 15 seminarios de capacitación en los municipios de

Caborca, Cajeme, Huatabampo, Navojoa, Magdalena, Nogales, Nacozari de García y

San Luis Río Colorado dirigido a padres de familia, estudiantes de bachillerato y

funcionarios para prevenir delitos y conductas antisociales en beneficio de 1,196

personas, se logro cumplir la meta modificada de acuerdo a su programación. Se

incluye esta nueva meta a la programación anual.

1408 Dirección General de Policía Estatal de Seguridad Pública

Esta Unidad Administrativa cuenta con un presupuesto autorizado por un importe anual

de 345 millones 263 mil 248 pesos, de los cuales se devengaron al cierre del trimestre

78 millones 221 mil 494 pesos que representa un 22.66 por ciento del presupuesto

autorizado original.

Operación y vigilancia para la prevención de la delincuencia.- En el Primer trimestre del

año 2014, la policía estatal de seguridad pública realizó un total de 657 operativos

terrestres, quedando muy por debajo de lo programado, en virtud de que en algunos

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281  

municipios no se realizaron los respectivos operativos, únicamente se mantuvieron los

ya establecidos como en los Municipios de Cajeme, Caborca, Trincheras, Tubutama,

Santa cruz, Altar, Nogales, Agua Prieta, Puerto Peñasco, Navojoa, así como en

Hermosillo.

El trabajo de la Policía Estatal de Seguridad Pública durante éste primer trimestre del

año en curso, ha sido realizado de manera satisfactoria, debido a que el trabajo que se

desempeñó en coordinación con otras corporaciones policiacas, satisfizo las

necesidades de prevención de la población en riesgo, se trabajó con estrategia e

inteligencia para atacar directamente los puntos catalogados como de alto riesgo.

Cabe mencionar que durante este trimestre no se cumplió la meta programada, por la

disminución de operativos en algunos Municipios, y se realizaron los recorridos de

vigilancia e inspección de vehículos en los municipios ya establecidos.

Operación y vigilancia aérea para la prevención de la delincuencia.- Esta meta no se

contempló originalmente, por lo cual se agrega como meta nueva. En el Primer

trimestre del año 2014, la policía estatal de seguridad pública realizó un total de 115

operativos aéreos, logrando lo programado, en la mayoría de estos fueron en los

Municipios de Cajeme, Caborca, Trincheras, Tubutama, Santa Cruz, Altar, Nogales,

Puerto Peñasco, Álamos, así como en Hermosillo.

1409 Coordinación Estatal de Tecnología y Estudios

Esta unidad cuenta con un Presupuesto autorizado que asciende a 47 millones 837 mil

81 pesos. Al cierre del trimestre, presenta un devengado de 14 millones 620 mil 903

pesos, monto que representa el 30.56 por ciento del presupuesto autorizado original.

El ejercicio de los recursos ha sido en mantener en operación de los servicios estatales

de Emergencia 066 y Servicio de Estatal Denuncia Anónima 089 que administra los

Centros de Control, Comando, Comunicación y Computo ubicados en los diferentes

municipios del Estado, por otro lado, se ha ejercido recurso en mantenimiento a la Red

Estatal de Telecomunicaciones, y para mantener operando eficientemente el centro de

datos y poder así realizar el envío de información oportunamente a plataforma México

(SNSP) y cumplir así con los indicadores nacionales.

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282  

Llamadas de emergencia 066.- Se han entregado de forma mensual y semanal,

reportes a las corporaciones que registran la mayor cantidad de incidencia recibida, con

la finalidad de apoyar en la planeación, proporcionar retroalimentación y llegar a

acuerdos con dichas corporaciones para favorecer en todo momento la coordinación y

respuesta entre el 066 y las diversas dependencias, con la finalidad de eficientizar y

mejorar la atención de las llamadas de emergencia reportadas por la ciudadanía.

Llamadas de denuncia anónima 089.- Se elaboraron Informes Estadísticos mensuales

del área (Denuncia Anónima) dividido por incidente, por municipio y a la dependencia a

quien se canalizó; así como también se elaboran reportes sobre los casos de Extorsión,

especificando modalidad, cantidad depositada, se incluye nivel de estudios, ocupación,

edad y colonia del posible afectado.

Asimismo se mantiene la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en

Capacitación “Atención Telefónica con Enfoque en Manejo de Crisis” que impartió

Policía Federal en México a integrantes del área de Denuncia Anónima, de igual

manera se le hace del conocimiento da la información al denunciante sobre las

modalidades de Extorsión utilizadas.

Continúa la coordinación con la Policía Estatal de Seguridad Pública, Cuarta Zona y 45

Zona Militar, por lo que hace a los reportes de venta de drogas, corrupción de menores,

casas de seguridad y almacenamiento de drogas. Con lo cual se han obtenido

decomisos de droga, así como también personas detenidas, logrando con esto darle

credibilidad al ciudadano para el uso de la línea, obteniendo el incremento de denuncias

recibidas, atendidas y canalizadas, como lo indica la estadística a continuación.

MES ATENDIDAS REALES DESPACHOS BROMAS PERDIDAS DUPLICADAS INFORMACION ABANDONADASENERO 444,355 64,448 81,269 52,116 76,858 1,680 94,185 163,124FEBRERO 425,337 58,923 74,323 51,470 87,185 1,701 90,750 155,294MARZO 459,908 65,338 84,383 59,580 113,918 1,861 97,635 164,487ABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE

TOTAL 1,329,600 188,709 239,975 163,166 277,961 5,242 282,570 482,905

ESTATAL

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EVT‐02 

 

283  

De las denuncias recibidas y canalizadas el 51.25 por ciento son de Extorsión

telefónica, en las cuales se le hace del conocimiento al denunciante de todas y cada

una de las modalidades y de esta manera prevenir los depósitos.

Se Coordina con el Departamento de Vinculación del C4 para la difusión y volanteo

sobre la línea de Denuncia anónima y los principales hechos ilícitos a Denunciar.

Mantener en operación la red estatal de radiocomunicación.- Resultados Generales: Se

realizaron los mantenimientos preventivos y correctivos según se programó para el

trimestre.

En lo referente al mantenimiento de la red de transporte, se tiene que se han realizado

al 100 por ciento los servicios programados en los 3 centros operativos principales de

C4 Sonora, y los 9 sub-centros, así como a las dependencias que transitan por la red

de transporte en el Estado, garantizando con esto la operación y comunicación de datos

entre corporaciones.

Durante este trimestre, se llevaron a cabo 50 mantenimientos preventivos y correctivos

enfocados a red de transporte, entre los que destacan el mantenimiento a routeadores y

equipos de comunicación de los centros de Caborca, Puerto Peñasco, San Luis Rio

Colorado, Hermosillo, Nogales, Magdalena, Cananea, Cd. Obregón, Navojoa y Agua Prieta

de los cuales dependen instituciones tales como: Ministerios Públicos, Registro Civil,

Policía Investigadora, Casetas, Supremo Tribunal de justicia, Procuraduría General de

Justicia del Estado, Barandilla y Seguridad Pública distribuidos en el Estado.

Se realizaron los mantenimientos preventivos y correctivos según se programó para el

primer trimestre del año en curso.

-Mantener red de Telefonía

Resultados Generales: Se realizaron los mantenimientos preventivos y correctivos

según se programó para el segundo trimestre.

En lo referente al mantenimiento de la red de telefonía, se tiene que se ha llevado al

100 por ciento este servicio en los 3 centros operativos principales de C4 Sonora y 9

sub-centros, así como en las dependencias que hacen uso de ella, garantizando con

esto la operación y comunicación entre corporaciones.

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EVT‐02 

 

284  

En este trimestre se llevaron a cabo 35 mantenimientos preventivos y correctivos

enfocados a telefonía en equipos que soportan la comunicación de telefonía del Estado,

entre los que destacan: El área de operación CAT de los diferentes C4’s, Ministerios

Públicos, Registro Civil, Policía Investigadora, Casetas, Supremo Tribunal de justicia,

Procuraduría General de Justicia del Estado, Barandilla y Seguridad Pública distribuidos

en el Estado.

-Seguimiento a la operación de sitios de repetición.

Se llevó a cabo en el trimestre mantenimientos preventivos a los sitios de repetición de

radiocomunicación de: C4 Obregón, Cerro Cementera, C4 Sonora, San Fernando, C4

Nogales, San Fernando, Embarcadero, Tubutama (mantenimiento a sistema de

ventilación y baterías de sistema de energía solar)

-Registro de la operación de los equipos de radiocomunicación.

Se realizo la actualización de claves TMK a Policía Estatal Investigadora, Policía Estatal

Acreditable, Seguridad Publica de Magdalena, Seguridad Publica de Cananea,

Seguridad Publica de Agua Prieta.

Apoyo en la instalación de radio móviles a unidades de nueva adquisición de la Policía

Estatal Acreditable destacada en el área del Rio Altar.

Instalación y puesta en servicio de Repetidor Digital/Encriptado de 8 canales en sitio

Masiaca Municipio de Navojoa para brindar cobertura al área sur colindante con el

Estado de Sinaloa.

Se realizo instalación de sistema de radiación, shelter y enlace de microondas para la

reubicación de sitio digital/encriptado en la población de Puerto Peñasco, para su

traslado de sitio del C4 Peñasco a sitio La Ballena.

Instalación de Repetidor Digital Independiente RDI MATRA en cerro de la población de

Tubutama, para brindar cobertura de radio digital local a la Policía Estatal Acreditable

en el área de Tubutama, Altar y Saric.

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EVT‐02 

 

285  

Suministro de equipamiento de radiocomunicación convencional: Portátiles, Baterías,

Instalaciones de móviles a corporaciones del Rio Sonora

Mantener operando los Sistemas de Información.- Continuando con las labores de

mejora en la infraestructura tecnológica para ofrecer un mejor servicio, se realizó el

proyecto de Seguridad de la Red de Datos.

En el presente trimestre hemos aumentado nuestra capacidad de búsqueda de

información integrando 410,387 registros a nuestras bases de datos, los cuales

consisten en vehículos 382,011; averiguaciones previas 7,723; ordenes de aprehensión

897 y Licencias 19,756.

Durante el primer trimestre se han realizado 474,083 consultas de información, de

personas o vehículos en el Sistema Único de Consulta Operativa, en las cuales se ha

logrado recuperar vehículos y ejecutar órdenes de aprehensión de 3,026 registros

consultados. Con esto damos cumplimiento a la meta programada para el primer

trimestre.

Operar el Sistema Estatal de Emergencia 089.- Se cancela debido a que esta duplicada

con la considerada en la clave 140911703E51E901A13:

Operar el Sistema Estatal de emergencia 066.- Se cancela debido a que esta duplicada

con la considerada en la clave 140911703E51E901A13:

Mantener Actualizada la información sobre Seguridad Pública del Estado en el SNSP.-

Se continúa con la labor de mantener actualizada y con el mayor porcentaje de

eficiencia la base de datos nacional de Personal de Seguridad Pública en el Estado y el

registro de personal de seguridad privada con una gran cantidad de movimientos de

altas y bajas de personal.

El presente trimestre se han realizado 327 movimientos de Altas en SNSP y 230

Movimientos de Bajas de elementos, cumpliendo así con la meta estable

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EVT‐02 

 

286  

1410 Coordinación General del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad

Pública

Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto autorizado de 5 millones 865 mil

528 pesos. En este primer trimestre presenta un monto devengado de 2 millones 814

mil 113 pesos que representa el 47.98 por ciento del presupuesto original.

El presupuesto se incrementa con los recursos federales (FASP) para cubrir el pago de

honorarios, los servicios de telecomunicaciones, mantenimiento de maquinaria y

equipo, apoyo a los gastos de operación y para adquirir equipo de cómputo, licencias

informáticas.

Actualizar la información relativa a seguridad pública en el estado.- Se realizaron los

tres reportes programados para este primer trimestre sobre las actualizaciones en los

registros de Sistemas de Información. Estos registros se generan diariamente con los

movimientos de Bajas y Altas de Personal (Registro de Personal de Seguridad Pública),

Altas y Bajas de Empresas de Seguridad Privada, (Empresas de Seguridad Privada)

Licencia Oficial Colectiva No. 198, bajas, altas y cambios de adscripción de usuarios de

ella (Armamento y Registro de Armas).

En el primer trimestre del año se logro verificar y notificar 7 empresas de seguridad

privada en Hermosillo con el fin de que den el cumplimiento correspondiente como lo

indica ley 161 de Seguridad Publica de Estado en su apartado Seguridad Privada. Con

relación a autorizaciones otorgadas en el primer trimestre fueron 8 empresas

autorizadas. Lo que corresponde a censo y registro de personal de seguridad pública se

dieron 167 altas, 455 bajas y 466 tomas de voz.

Realizar estudios estadísticos sobre seguridad pública.- En el primer trimestre del año

en curso (Enero-Marzo), se llevaron a cabo 3 reuniones de transversalidad y 3

reuniones operativas, dentro de las mismas se presento el semáforo delictivo Estatal,

revisando, tomando acuerdos y decisiones preventivas según el resultado del perfil

delictivo y las tendencias cíclicas de algunos delitos que tienden a subir por la entrada

de la primavera, tales como Violación, Violencia Intrafamiliar y Lesiones Dolosas,

asimismo se llevaron a cabo reuniones con los consejos operativos municipales de

Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Caborca, Guaymas y Empalme, con lo anterior

se alcanzó la meta en lo programado para este primer trimestre.

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EVT‐02 

 

287  

1411 Instituto Superior de Seguridad Pública

Esta Unidad Administrativa es un Organismo Descentralizado, cuyo avance se presenta

directamente a la Secretaria de Hacienda y lo incluyen en el anexo de Organismos y

Entidades.

1412 Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3)

Esta Unidad Administrativa es un Organismo Descentralizado, cuyo avance se presenta

directamente a la Secretaria de Hacienda y lo incluyen en el anexo de Organismos y

Entidades.

Esta Dependencia presenta recursos federales de inversión devengados de acuerdo al

siguiente resumen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANALISIS DE LOS RECURSOS FEDERALES PROGRAMADOS Y DEVENGADOS  AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 POR FUENTE FINANCIERA 

 

DEPENDENCIA  FUENTE FINANCIERA DEVENGADO 1ER 

TRIMESTRE 

14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA

57,484,690.98

1E FASP FEDERAL 2014 57,484,690.98 E5 CONVENIOS CON SEGURIDAD PUBLICA -

M7 FASP FEDERAL 2012 -

S2 FASP FEDERAL 2013 -

       

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EVT‐02 

 

288  

 

 

 

 

 

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA $1,629,269,819 $1,601,779,250 $308,517,719 18.94PESOS14

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$902,681,856 $308,517,719

DEVENGADO

REALIZADO

01 SECRETARIA $96,927,497 $96,068,635 $3,220,587 3.32PESOS $35,165,497 $3,220,587

17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

03 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

008 EQUIPAMIENTO PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ACCIONES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ACCION 1 0 01 0 0

4 COMBATE EFICAZ

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

002 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 COORDINAR Y SUPERVISAR LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA Y EJERCER SUS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA POR MEDIO DE SUS UNIDADES ADMINISTRATI

REUNION 4 1 254 1 1

02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, EVALUACION Y CONTROL $14,969,259 $71,072,058 $58,979,183 394.00PESOS $14,030,059 $58,979,183

17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

03 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

E5 SONORA SEGURO

4 COMBATE EFICAZ

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

001 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

Página 1 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA $1,629,269,819 $1,601,779,250 $308,517,719 18.94PESOS14

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$902,681,856 $308,517,719

DEVENGADO

REALIZADO

001 ELABORAR LOS INFORMES DEL EJERCICIO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS

INFORME 17935 4800 21.7717935 3904 3904

002 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE POA Y PRESUPUESTO DE EGRESOS, INFORMES DE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL, CUENTA PUBLICA Y PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICION

INFORME 7 3 42.867 3 3

03 DIRECCION GENERAL JURIDICA $3,023,030 $2,773,365 $634,080 20.97PESOS $2,769,030 $634,080

17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

03 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

E5 SONORA SEGURO

4 COMBATE EFICAZ

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ASESORAR A TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ADSCRITASA LA SECRETARIA, PROPORCIONANDO UN ANALISIS O EMITIENDO OPINION SOBRE CONTRATOS DICTAMENES, ET

CONSULTA 1000 200 50700 350 350

002 ANALIZAR EXPEDIENTES Y EMITIR OPINION SOBRE SOLICITUDES DE LIBERTADES ANTICIPADAS

DOCUMENTO 13 3 23.0813 3 3

003 APOYAR EN LOS PROGRAMAS DE NORMATIVIDAD EN MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON OTRAS ENTIDADES A TRAVES DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

EVENTO 0 1 06 0 0

04 DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO $507,210,534 $486,952,283 $94,966,359 18.72PESOS $345,620,556 $94,966,359

12 JUSTICIA

03 RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

E5 SONORA SEGURO

5 POR UNA MEJOR OPORTUNIDAD

Página 2 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA $1,629,269,819 $1,601,779,250 $308,517,719 18.94PESOS14

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$902,681,856 $308,517,719

DEVENGADO

REALIZADO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

003 TRATAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA READAPTACIÓN SOCIAL.

O INTERNAS Y/O INTERNOS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL

13 TODO EL ESTADO

001 PROGRAMAS PRODUCTIVOS DE READAPTACIÓN SOCIAL PERSONA 1800 0 34.170 615 615

002 PROGRAMA DE TRATAMIENTO POST-LIBERACIONAL PERSONA 2000 0 25.90 518 518

003 PARTICIPACIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR

PERSONA 6000 0 26.90 1614 1614

004 PROGRAMA DEPORTIVO DE READAPTACIÓN SOCIAL PERSONA 14000 0 31.170 4364 4364

004 CONTROL JURÍDICO DE INTERNOS Y DESPRESURIZACIÓN PENITENCIARIA.

O INTERNAS Y/O INTERNOS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL

13 TODO EL ESTADO

001 ANALIZAR EXPEDIENTES PARA UN ´POSIBLE BENEFICIO DE LIBERTAD ANTICIPADA

EXPEDIENTE 2400 0 25.250 606 606

901 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL (INTERNOS DE LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO)

O INTERNAS Y/O INTERNOS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL

13 TODO EL ESTADO

001 LIGAR UNA VERDADERA REINSERCION DE LOS INTERNOS A LA SOCIEDAD CIVIL

ACCESO 13000 3250 2513000 3250 3250

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

002 REHABILITACIÓN PARA LA DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA.

O INTERNAS Y/O INTERNOS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL

13 TODO EL ESTADO

001 APLICAR PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS

SERVICIO 52 0 250 13 13

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

003 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA.

O INTERNAS Y/O INTERNOS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL

Página 3 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA $1,629,269,819 $1,601,779,250 $308,517,719 18.94PESOS14

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$902,681,856 $308,517,719

DEVENGADO

REALIZADO

13 TODO EL ESTADO

001 REALIZAR OPERATIVOS DE DECOMISO DE ARMAS, DROGAS, CELULARES Y OTROS

OPERATIVO 4600 0 28.040 1290 1290

002 PROPORCIONAR ALIMENTACIÓN A INTERNOS RACIÓN 13500000 0 25.110 3389799 3389799

05 DIR. GRAL. DEL INST. DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS P/ ADOLESCENTES $92,541,085 $93,542,210 $19,301,498 20.86PESOS $78,515,038 $19,301,498

12 JUSTICIA

03 RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

E5 SONORA SEGURO

5 POR UNA MEJOR OPORTUNIDAD

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

002 REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTO DE MENORES Y ADOLECENTES INFRACTORES.

J JOVENES

13 TODO EL ESTADO

001 Proporcionar Tratamiento Psicológico y Social a adolescentes y sus Padres o Tutores, en Internamiento

Consulta 6389 0 39.110 2499 2499

002 Atender por el Area Educativa a los adolescentes en Internamiento Alumno 1664 0 31.250 520 520

003 Proporcionar atención médica a adolescentes, en Internamiento Atención 9010 0 23.130 2084 2084

004 Proporcionar cursos de Capacitación para el trabajo. Curso 40 0 22.50 9 9

005 Llevar a cabo acciones, gestiones, donaciones y convenios para la operatividad de los Centros

Acciones 30 0 400 12 12

006 Llevar a cabo procedimiento de despresurización de los Centros de Internamiento mediante la revisión de medidas que se le proponen a los Jueces.

Documento 84 0 30.950 26 26

007 Administrar y mantener las instalaciones del Instituto a traves de diferentes sistemas de operación y administración

Documento 12 0 8.330 1 1

008 Proporcionar tratamiento psicológico, social y educativo a adolescentes y sus Padres o Tutores, en los Centros de Externamiento

Consulta 11690 0 25.960 3035 3035

009 Evaluar los programas de Tratamiento Psicologico y Social de los Adolescentes en Internamiento.

Reporte 60 0 26.670 16 16

010 Realizar acciones de prevención en conductas antisociales en niños y adolescentes.

Acción 486 0 43.210 210 210

902 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL (DE 12 A 18 AÑOS)

Página 4 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA $1,629,269,819 $1,601,779,250 $308,517,719 18.94PESOS14

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$902,681,856 $308,517,719

DEVENGADO

REALIZADO

J JOVENES

13 TODO EL ESTADO

001 ATENCION, PSICOLOGICA, MEDICA, ACADEMICA Y DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO ADOLESCENTE SUJETOS A PROCESO Y SENTENCIADO

JOVEN 10111 2527 24.9910111 2527 2527

06 UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO P/LA SEG. PUB. DEL EDO. DE SON. (FOSEG)

$415,993,341 $105,039,380 $1,252,965 0.30PESOS $3,793,922 $1,252,965

17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

04 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

E5 SONORA SEGURO

4 COMBATE EFICAZ

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

002 ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 TRAMITAR EL CONVENIO FEDERACIÓN ESTADO 2014 CONVENIO 1 1 1001 1 1

002 ADMINISTRAR LOS RECURSOS COMPRENDIDOS EN EL COVENIO DE COORDINACION 2014

INFORME 12 3 2512 3 3

003 INFORMAR DE LOS REMANENTES DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES

INFORME 20 2 62.58 5 5

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ACCIONES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA 0 0 01 0 0

07 COORDINACION ESTATAL DE VINCULACION $28,157,239 $46,648,699 $7,967,972 28.30PESOS $19,964,657 $7,967,972

17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

03 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

E5 SONORA SEGURO

1 POR EL CAMINO CORRECTO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOSPágina 5 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA $1,629,269,819 $1,601,779,250 $308,517,719 18.94PESOS14

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$902,681,856 $308,517,719

DEVENGADO

REALIZADO

901 PREVENCIÓN DEL DELITO, LAS VIOLENCIAS Y CONDUCTAS ANTISOCIALES

K POBLACIÓN CON RIESGO Y/O VULNERABILIDAD

13 TODO EL ESTADO

001 PLATICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN PROGRAMA 12 3 2512 3 3

002 REALIZAR REUNIONES DE EVALUACIÓN A COORDINADORES REGIONALES DE VINCULACIÓN

EVENTO 12 0 250 3 3

003 REALIZAR ESTUDIOS DE OPINIÓN DOCUMENTO 3 0 00 0 0

004 INTEGRAR COMITÉS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN COLONIAS Y ESCUELAS

DOCUMENTO 150 0 38.670 58 58

005 ORGANIZAR REUNIONES VECINALES EVENTO 300 0 22.670 68 68

006 ORGANIZAR JORNADAS ESCOLARES EVENTO 300 0 43.330 130 130

007 REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EVENTO 200 0 200 40 40

008 SUSCRIBIR DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO

CONVENIO 4 0 00 0 0

009 REALIZAR CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO EVENTO 1 0 00 0 0

010 REALIZAR CAMPAÑA JUGUEMOS A VIVIR EVENTO 1 0 00 0 0

011 DIFUNDIR A TRAVÉS DE FOLLETOS, CARTELES, ETC. DOCUMENTO 1500000 0 250 375000 375000

012 FORMAR INTRUCTORES D.A.R.E. CAPACITACION 1 0 00 0 0

013 REALIZAR SEMINARIOS CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y CONDUCTAS ANTISOCIALES

EVENTO 30 0 500 15 15

08 DIRECCION GENERAL DE POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA $345,263,248 $360,473,225 $78,221,494 22.66PESOS $280,363,761 $78,221,494

17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

01 POLICÍA

E5 SONORA SEGURO

4 COMBATE EFICAZ

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

901 OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELICUENCIA

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 Operación y vigilancia para la prevención de la delincuencia OPERATIVO 3000 750 21.93000 657 657

Página 6 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA $1,629,269,819 $1,601,779,250 $308,517,719 18.94PESOS14

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$902,681,856 $308,517,719

DEVENGADO

REALIZADO

002 OPERACIÓN Y VIGILANCIA AÉREA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA

OPERATIVO 460 25115 115

09 COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIOS $47,837,081 $220,348,801 $14,620,903 30.56PESOS $46,041,081 $14,620,903

17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

03 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

E5 SONORA SEGURO

1 POR EL CAMINO CORRECTO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

901 PREVENCIÓN DEL DELITO, LAS VIOLENCIAS Y CONDUCTAS ANTISOCIALES

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 LLAMADA 700000 175000 26.96700000 188709 188709

002 LLAMADAS DE DENUNCIA ANONIMA 089 LLAMADA 8000 2000 42.448000 3395 3395

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

006 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 MANTENER EN OPERACIÓN LA RED ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIÓN

DOCUMENTO 4 1 254 1 1

002 MANTENER OPERANDO LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN REGISTRO 1300000 325000 31.571300000 410387 410387

4 COMBATE EFICAZ

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

001 OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 OPERAR EL SISTEMA ESTATAL DE EMERGENCIA 089 LLAMADA 0 2000 08000 0 0

002 OPERAR EL SISTEMA ESTATAL DE EMERGENCIA 066 LLAMADA 0 175000 0700000 0 0

04 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Página 7 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA $1,629,269,819 $1,601,779,250 $308,517,719 18.94PESOS14

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$902,681,856 $308,517,719

DEVENGADO

REALIZADO

E5 SONORA SEGURO

4 COMBATE EFICAZ

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

002 ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

REGISTRO 1500 100 37.131500 557 557

10 COORDINACION GRAL. DEL SISTEMA EST. DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA $5,865,528 $29,300,011 $2,814,113 47.98PESOS $4,936,278 $2,814,113

17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

01 POLICÍA

E5 SONORA SEGURO

1 POR EL CAMINO CORRECTO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

008 INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 REALIZAR ESTUDIOS CON ESTADISTICAS SOBRE SEGURIDAD PUBLICA

ESTUDIO 12 3 2512 3 3

03 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

E5 SONORA SEGURO

4 COMBATE EFICAZ

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

002 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ACTUALIZAR LA INFORMACION RELATIVA A SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO

REPORTE 12 3 2512 3 3

Página 8 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA $1,629,269,819 $1,601,779,250 $308,517,719 18.94PESOS14

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$902,681,856 $308,517,719

DEVENGADO

REALIZADO

11 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO $32,000,350 $45,919,246 $18,617,910 58.18PESOS $32,000,350 $18,617,910

17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

03 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

E5 SONORA SEGURO

4 COMBATE EFICAZ

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

003 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 FORMACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACIÓN DE POLICIA PREVENTIVO ASPIRANTE Y EN ACTIVO Y PERSONAL PENITENCIARIO

PERSONA 3690 923 5.753690 212 212

002 ACTUALIZACIÓN DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN ACTIVO

PERSONA 150 0 0150 0 0

003 REALIZAR CURSO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA POLICIAS PREVENTIVOS

PERSONA 455 113 0455 0 0

004 REALIZAR CURSO DE CAPACITACION PARA LAS UNIDADES ESTATALES DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS TACTICO

PERSONA 550 0 ( * )550 627 627

005 REALIZAR CAPACIÓN Y EVALUACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

1292 3893 974 33.193893 1292 1292

006 REALIZAR CAPACITACION Y EVALUACIÓN DE ELEMENTOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

PERSONA 1280 320 7.421280 95 95

12 CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA $39,481,626 $43,641,338 $7,920,655 20.06PESOS $39,481,626 $7,920,655

17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

03 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

E5 SONORA SEGURO

1 POR EL CAMINO CORRECTO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

010 OPERACION DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

Página 9 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA $1,629,269,819 $1,601,779,250 $308,517,719 18.94PESOS14

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$902,681,856 $308,517,719

DEVENGADO

REALIZADO

001 REALIZAR EVALUACIONES PERMANENTES DE CONTROL DE CONFIANZA

EVALUACION 4240 1083 15.614240 662 662

Página 10 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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EVT‐02 

 

289  

15 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

El Congreso del Estado le autorizó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo la

cantidad de 9 millones 626 mil 879 pesos y presenta un presupuesto devengado de 2

millones 225 mil 770 pesos, que representa un avance financiero del 23.04 por ciento.

Respecto al presupuesto aprobado contra el modificado anual, no se cuenta con un

reporte que nos muestre si existe variación significativa; en cuanto al primer trimestre

presenta una disminución integrada básicamente por el retiro de los recursos de la

partidas de los capítulos 2000, 3000 y 5000, a excepción de los montos de las partidas

que integran la primera reposición de fondo rotatorio; por lo contrario las partidas que

involucran contratos de bienes y servicios muestran un aumento, ya que se encuentra

provisionado el gasto total anual, dentro del primer trimestre.

Respecto al avance del Programa Operativo, las metas se realizaron conforme a lo

siguiente:

En la Línea de Impartir Justicia Administrativa, Fiscal y Laboral Burocrática:

Meta 01.- Recibir las demandas que se presenten.- El resultado de esta meta en el

trimestre enero - marzo, se cumplió en más del 100 por ciento, ya que de los 100

asuntos que se proyectó se presentaran, se registraron 169, correspondiendo 72

asuntos a demandas administrativas, 83 demandas del servicio civil y 14 en materia

fiscal. Esta meta se rebasó, ya que es un factor variable y depende de los intereses de

los ciudadanos.

Meta 02.- Acordar las promociones y dictar los autos que se realicen de oficio.- Esta

meta rebasó el 100 por ciento, ya que de los 1,100 acuerdos que se proyectó que se

llevaran a cabo, se publicaron 1,953. Se registró un mayor número de acuerdos de los

programados, como resultado de las promociones que presentan las partes en conflicto.

Meta 03.- Programar y efectuar las audiencias en los juicios.- En esta meta se modificó

la asignación anual, para quedar en 800 en vez de 520 audiencias, programando 200

en cada trimestre. En el trimestre enero-marzo se realizaron 376 audiencias,

superándose esta meta en más del 100 por ciento. La modificación de la meta es en

base al resultado obtenido en este trimestre.

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EVT‐02 

 

290  

Meta 04.- Efectuar las notificaciones ordenadas en cada juicio.- En esta meta se

modificó la asignación anual, para quedar en 8,200 en vez de 6,200 notificaciones,

programando 2,200 para el primer y segundo trimestre, 2,000 para el tercero y para el

cuarto trimestre se proyecta 1,800. En el primer trimestre se efectuaron 2,495

notificaciones dentro del Estado, cumpliendo esta meta en más del 100 por ciento. La

modificación de la meta es en base al resultado obtenido en el presente trimestre. El

número de notificaciones está en función de lo que ordenen los juicios.

Meta 05.- Ordenar y remitir los exhortos a la autoridad correspondiente.- Esta meta se

cumplió en más del 100 por ciento, en virtud de que se elaboraron 42 exhortos, de 40

que se habían proyectado, la cantidad de exhortos remitidos depende que sea señalada

en los trámites del procedimiento laboral la razón para su envío.

Meta 06.- Dictar las resoluciones que correspondan en los juicios.- Esta meta se

cumplió en más del 100 por ciento, en virtud de que las resoluciones dictadas en el

presente trimestre fueron 88, y se había proyectado un total de 68 resoluciones. Existen

expedientes que se siguen en contra de un mismo demandado, dictando resoluciones

en el mismo sentido, teniendo como resultado un mayor número de sentencias.

Meta 07.- Amparos Directos Atendidos.- Esta meta se supero el 100 por ciento, ya que

de los 25 amparos proyectados, se realizaron 26 en el presente trimestre.

Cabe destacar que en el presente trimestre, se registró un cambio de mesa directiva de

organización sindical registrada ante el Tribunal, se recibieron 1,963 promociones; se

expidieron 2,099 oficios; se recibió un exhorto para su diligenciación; se formaron 6

expedientillos; se lograron 15 conciliaciones; se publicaron todos los días hábiles las

listas de acuerdos en la página de internet de este Tribunal.

Meta 08.- Brindar asesoría jurídica en materia administrativa, fiscal y laboral

burocrática.- En la Procuraduría del Servicio Civil se brindó asesoría en 42 asuntos de

los 30 que se había programado que se presentaran, correspondiendo 39 en materia

del servicio civil y 3 en materia fiscal, cumpliendo esta meta en más del 100 por ciento.

Meta 09.- Promover juicios en representación de los asesorados.- Esta meta se cumplió

al 71.42 por ciento, ya que se promovieron 5 juicios, de los 7 que se había proyectado

se presentaran, correspondiendo 2 demandas en material del servicio civil y 3 fiscales.

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EVT‐02 

 

291  

En las asesorías que requieren demanda no está obligado el asesorado a interponer

juicio, por lo que hay quienes deciden no hacerlo o posponerlo.

Asimismo se contó con la intervención del Procurador del Servicio Civil en 30

audiencias.

En materia del Servicio Civil, de los 42 asuntos atendidos, 15 no requirieron

interposición de demanda; de las demandas interpuestas con anterioridad 5 resultaron

favorables al trabajador y 6 a la autoridad.

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EVT‐02 

 

292  

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

15 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVODEPENDENCIA:

TB UG MT

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO $9,626,879 $9,626,885 $2,225,770 23.12PESOS15

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$8,735,742 $2,225,770

DEVENGADO

REALIZADO

01 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO $9,626,879 $9,626,885 $2,225,770 23.12PESOS $8,735,742 $2,225,770

12 JUSTICIA

01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

904 JUSTICIA ADMINISTRATIVA, FISCAL Y LABORAL BUROCRÁTICA

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN JUICIO 400 100 42.25400 169 169

002 ACORDAR LAS PROMOCIONES Y DICTAR LOS AUTOS QUE SE REALICEN DE OFICIO

ACUERDO 4400 1100 44.394400 1953 1953

003 PROGRAMAR Y EFECTUAR LAS AUDIENCIAS EN LOS JUICIOS AUDIENCIA 800 130 72.31520 376 376

004 EFECTUAR LAS NOTIFICACIONES ORDENADAS EN CADA JUICIO NOTIFICACION 8200 1500 40.246200 2495 2495

005 ORDENAR Y REMITIR LOS EXHORTOS A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE

EXHORTO 160 40 26.25160 42 42

006 DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN EN LOS JUICIOS

RESOLUCIÓN 260 68 33.85260 88 88

007 AMPAROS DIRECTOS ATENDIDOS AMPARO 90 25 28.8990 26 26

008 BRINDAR ASESORIA JURÍDICA EN MATERIA ADMINISTRATIVA, FISCAL Y LABORAL BUROCRÁTICA

ASESORIA 120 30 35120 42 42

009 PROMOVER JUICIOS EN REPRESENTACIÓN DE LOS ASESORADOS

JUICIO 28 7 17.8628 5 5

Página 1 de 1( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SECRETARÍA DEL TRABAJO

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EVT‐02 

 

293  

16 SECRETARÍA DEL TRABAJO

Esta dependencia cuenta con un presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado

por un monto de 139 millones 900 mil 545 pesos. Al cierre del trimestre esta

dependencia presenta un monto devengado por 20 millones 770 mil 031 pesos

correspondiente al 14.85 por ciento del presupuesto original.

En este periodo el avance presupuestal del gasto de operación se tiene con un

presupuesto reasignado mayor al autorizado, continuando por ende con las medidas de

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, cumpliendo con las metas que se

encuentran en áreas jurisdiccionales y que por su naturaleza se encuentran sujetas a la

demanda que presente la población que acude por estos servicios, las cuales presentan

resultados mayores, menores o iguales a los programados, tratando en lo posible de no

afectar el cumplimiento para efectos presupuestales.

El avance del Programa Operativo por Unidad Administrativa y Programa

Presupuestario se presenta como sigue:

1601 Secretaría

A esta Unidad Administrativa se le asignó un presupuesto anual de 15 millones 529 mil

218 pesos, el cual presenta un devengado de 3 millones 468 mil 243 pesos,

correspondiente al 22.33 por ciento.

Para el período que se evalúa esta Unidad cumplió sus funciones, reflejadas en las

siguientes acciones:

Coordinación de acciones en materia de Relaciones Laborales, Productividad, Empleo,

Capacitación.- En el primer trimestre Enero-Marzo de 2014, se efectuaron 153 acciones

de 60 proyectadas en este rubro, con gestiones de trabajo en materia de relaciones

laborales, empleo, capacitación, formación laboral, estándar de competencias,

seguridad e higiene, productividad laboral, estructurales y jurisdiccional.

Administración de Bienes Muebles e Inmuebles de la Secretaría.- En este aspecto para

el primer trimestre no se tiene programación, mas sin embargo, se reporta información

generada por la primer actualización de acuerdo a la clave del catalogo de inventarios,

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EVT‐02 

 

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avanzando por consiguiente con la integración referente al Nuevo Programa de

Inventarios denominado Sistema, Aplicaciones y Procesos (SAP).

Actualización profesional para fortalecer la formación del personal.- En el primer

trimestre del presente año, se cumplimentó la meta establecida, de 1 curso proyectado,

cubriéndose con la siguiente formación:

- “Taller para la detección de la problemática y alternativas en la mejora del servicio al

público”, en donde participaron personal operativo de la Dirección General del Trabajo y

Previsión Social, impartido por la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y

Tecnológico, el día 21 de marzo de 2014.

Remodelación y rehabilitación de Oficinas del Centro de Gobierno.- En este aspecto no

se presenta avance en el EVT-01 Informe de Avance Programático Presupuestal,

debido a que se tiene la programación para su cumplimiento en el tercer trimestre del

presente ejercicio fiscal 2014, misma que se encuentra sujeta a la aplicación de los

recursos necesarios para su implementación.

1602 Subsecretaría del Trabajo

Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto asignado anual de 4 millones

518 mil 365 pesos, que representa un monto devengado por 466 mil 955 pesos que

corresponde al 10.33 por ciento en relación al presupuesto original.

Para este primer trimestre que se evalúa esta Unidad en cumplimiento de las funciones

de su programa operativo, llevó a cabo las siguientes acciones:

Atender asuntos laborales y dar seguimiento a los planteamientos de grupos sociales y

ciudadanos.- En lo referente a la realización de audiencias cuyo objetivo es resolver y

prevenir conflictos para fortalecer la conciliación, de 90 acciones proyectadas para este

periodo, se llevaron a cabo 111 audiencias, superando la proyección de las metas

establecidas del primer trimestre.

Enlace con Sectores Sindicales, Empresariales y Gubernamentales.- En el primer

trimestre del presente año, se logró un cumplimiento en las metas establecidas, de 12

acciones proyectadas, se cubrieron con 16 acciones, donde se realizaron enlaces con

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295  

sectores sindicales, empresariales y gubernamentales, logrando obtener lazos de

comunicación creando estrategias que logren una estabilidad laboral.

1603 Subsecretaría de Promoción del Empleo y Productividad

Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto asignado anual de 3 millones

739 mil 085 pesos, al cierre del trimestre presenta un monto devengado por 588 mil 805

pesos que significan un avance del 15.75 por ciento con respecto al asignado original,

correspondiéndole la Actividad Institucional de Estudios y Políticas de Empleo, con las

siguientes acciones:

Coordinar las acciones con el Sistema Estatal de Empleo.- Se programaron 3 acciones

en este rubro, cubriéndose la misma con 12 acciones realizadas con empresas e

instituciones, para establecer acuerdos de operación de programas, desglosadas según

minutas levantadas para su sustento en las Unidades de Cd. Obregón, Navojoa, San

Luis Río Colorado y Nogales, Sonora.

Coordinación y Gestión de las políticas para el empleo y competitividad.- Se

programaron 3 acciones, superando la meta trimestral proyectada, con 21 acciones

implementadas y desglosadas de la siguiente manera: Ruedas de Prensa 4, Boletines

de Prensa se realizaron 17 en diversos municipios de la Entidad.

Promoción y desarrollo de la empleabilidad y la productividad.- La programación para

este primer trimestre fue de 6 talleres, realizando 59 talleres, impartidos por grupos en

diferentes horarios, especialmente en las Ferias de Empleo, Jornadas de Reclutamiento

y en las Unidades Regionales, consistentes en: La promoción de un ambiente propicio

para el desarrollo empresarial, con herramientas accesibles para optar por el reto del

aumento de la productividad, que modernice la planta productiva e induzca al

crecimiento de la inversión económica.

Actualización del Catálogo Estatal de Ocupaciones.- En este aspecto se supera la

programación de 3, debido a que se llevó a cabo la integración de 5 actualizaciones al

Catálogo de Ocupaciones para el Estado, para conformar perfiles ocupacionales que

permitan apoyar la vinculación laboral, a partir de un sistema de clasificación acorde a

las necesidades del Estado y con la referencia al Catálogo Nacional de la STPS,

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296  

además se editó el primer Directorio de Ocupaciones, el cual fue dirigido a la Cd. de

Cananea, Sonora, dando difusión y servicios de la región.

1604 Subsecretaría de Capacitación para la Formación Laboral

Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto asignado anual de 2 millones

802 mil 336 pesos, presentando recursos devengados por 332 mil 243 pesos.

Para el primer trimestre que se evalúa esta Unidad desarrolló sus actividades a través

de las siguientes acciones:

Promoción de certificación de competencias laborales.- La programación proyectada en

este rubro para este trimestre fue de 15 promociones del Sistema Conocer, sin embargo

debido a factores de orden presupuestal, se implementaron estrategias de promoción

diferentes a las programadas basadas principalmente en la colaboración interinstitucional,

teniendo por consiguiente como resultado 12 promociones realizadas del Sistema Conocer.

Canalización a Centros de Evaluación y Certificación de competencias laborales.- Se

proyectaron para este primer trimestre 16 gestiones de canalización al Centro

Certificador, logrando por colaboración interinstitucional un avance de 7 gestiones de

canalización.

Coordinación de Talleres de alineación de competencias laborales.- La programación

para este primer trimestre fue de 15, modificándose a 2, debido a que a la fecha no se

han concretado las acciones en materia de asignación de recursos presupuestales

necesarios para llevar a cabo los talleres originalmente programados, por consiguiente

en este primer trimestre se realizaron los 2 talleres siguientes: “Evaluación de

competencias de candidatos con base en estándares de competencia”, el día 24 de

marzo de 2014 para 21 personas. “Valor al Trabajo”, el día 27 de marzo del presente

año, para 27 personas y 7 empresas participantes.

Como se visualiza en esta meta de Coordinación de Talleres de alineación de

competencias laborales, se llevó a cabo una modificación en la proyección anual de 100

Talleres, cambiando a 50 para el presente año, modificando por consiguiente su

calendario de metas, quedando el primer trimestre de 15 a 2 Talleres, derivado a que

nos apegamos a los cambios del presupuesto asignado.

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297  

1605 Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado

Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto asignado anual de 74 millones

007 mil 031 pesos, para este trimestre reporta recursos devengados por 11 millones

336 mil 730 pesos.

En el Programa Presupuestario número 902 de Impartición de Justicia Laboral, se tiene

lo siguiente:

Asuntos Individuales atendidos.- Referente a este componente, durante el primer

trimestre se programó recibir 1,380 demandas individuales, más sin embargo se

recibieron 3,269 en los tribunales laborales que hay en el Estado, a las cuales se les dio

el curso legal respectivo. Sobrepasando la meta debido a que su variación está en

función del comportamiento de la ciudadanía que acude requiriendo de este servicio.

Del total de demandas atendidas, 1,035 corresponden a la Junta Local de Hermosillo;

522 a la Junta Local de Cd. Obregón; 1,326 a la Junta Especial No.1 de Hermosillo; y el

resto corresponden a información de las Juntas Especiales ubicadas en Nogales con

216 y San Luis Río Colorado con 170. Las Juntas Especiales de Navojoa, Guaymas y

Puerto Peñasco, reportarán información de avance a partir del segundo trimestre del

año en curso.

Notificación y emplazamiento de demandas individuales.- En este período que se

evalúa, se llevaron a cabo 5,747 notificaciones, superando su programación trimestral

de 3200, en virtud de que se tiene una especial atención en la notificación de los

acuerdos que se emiten en el tribunal para darles agilidad a los juicios, además de que

se encuentra en operación la Junta Especial No. 1 de Hermosillo.

Atención de las partes en conflicto mediante audiencias en la Junta de Conciliación.- Se

programaron 10,500 y se llevaron a cabo 16,866 Acuerdos derivados de promociones y

audiencias a nivel estatal, superando la proyección debido a las controversias

presentadas durante el desarrollo de las demandas que implica que continúen

posponiéndose las fechas en las audiencias y ello conlleva a un aumento en las

mismas.

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298  

Solución de Demandas Individuales de Trabajo.- Se proyectó la conclusión de 700

demandas, concluyendo en este periodo 1,421, superando su proyección trimestral,

cumpliendo de esta manera con la mediación de asuntos individuales, establecido como

una de las prioridades para los Tribunales Laborales, aunado a que se encuentra en

operación la Junta Especial No. 1 de Hermosillo.

Del total de asuntos solucionados de demandas individuales de trabajo, 340

corresponden a la Junta Local de Hermosillo; 228 a la Junta Local de Cd. Obregón; 642

a la Junta Especial No.1 de Hermosillo; y el resto corresponde a información de las

Juntas Especiales de Nogales con 93 y San Luis Río Colorado con 118. Las Juntas

Especiales de Navojoa, Guaymas y Puerto Peñasco, reportarán información de avance

a partir del segundo trimestre del año en curso.

Emisión de Laudos de Demandas Individuales de Trabajo.- En este primer trimestre su

programación fue la emisión de 180 laudos, publicándose 374 laudos, superando la

proyección del trimestre, debido a las acciones implementadas para impulsar la emisión

de resoluciones y obtener mejores resultados en la agilización de los asuntos del orden

individual, para evitar la dilación en este procedimiento.

Asuntos de conflictos colectivos de trabajo concluidos.- En este componente se tiene

855 asuntos proyectados, concluyendo 1,221 que se refieren al total de asuntos de

conflictos colectivos de trabajo que fueron presentados para su atención.

Atención a convenios colectivos de trabajo.- La meta de esta actividad fue atender 180

convenios de asuntos colectivos, recibiéndose 300, debido a que la misma está sujeta

por su naturaleza y por mandato de ley, a petición de las partes sindicales, que

requieren la intervención de la Junta sin que esté promovido propiamente conflicto

alguno entre las partes.

Atención a Registros de Contratos Colectivos de Trabajo.- Se contempló atender 600

registros de contratos colectivos de trabajo, atendiéndose en este rubro 650,

cumpliendo relativamente su programación del primer trimestre, debido a que en este

periodo prevalecen las negociaciones salariales y contractuales de contratos colectivos

de trabajo que se depositan en el Tribunal Laboral.

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299  

Atención a Emplazamientos a Huelga.- Se estimó atender 75 emplazamientos para el

presente trimestre y se atendieron 272, superando la programación establecida en este

período. Más sin embargo, se hace mención que del total atendido solamente estalló

una huelga, cerrando el trimestre con un indicador de 0.37 por ciento, que nos muestra

la estabilidad laboral del estado.

1606 Dirección General del Trabajo y Previsión Social

Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto asignado anual de 12 millones

320 mil 346 pesos, al termino del primer trimestre presenta un monto de recursos

devengados por 2 millones 970 mil 078 pesos, correspondientes al 24.11 por ciento.

Para este primer trimestre que se evalúa esta unidad en cumplimiento de las

actividades de su Programa Presupuestario número 903 de Procuración de Justicia

Laboral, llevó a cabo las siguientes acciones:

Asesorías Jurídica Laboral otorgada.- De la proyección de 3,000 para este período los

Inspectores Locales del Trabajo, atendieron 6,117 asesorías en materia laboral,

superando por consiguiente su programación, continuando el incremento en este rubro,

debido a la afluencia de este servicio, que permite que la clase trabajadora conozca sus

derechos en prestaciones, despidos, pensiones y aportaciones, conforme a la Ley

Federal del Trabajo, con lo cual se contribuye al respeto a sus derechos laborales.

Conciliación Laboral proporcionada.- Se programó resolver una cantidad de 1,500 y se

llevaron a cabo un total de 1,520 conciliaciones entre las partes que sostenían

conflictos o problemas laborales en sus centros de trabajo, logrando su cumplimiento

respecto a la programación de este trimestre. Más sin embargo es relativo ya que un

total de 680 usuarios atendidos no regresaron a la cita de comparecencia con las

partes, por lo que se deduce que resolvieron sus problemas laborales gracias a la

atención brindada.

El indicador específico “Índice de solución de conflictos laborales vía conciliación

administrativa en la Inspección del Trabajo” se ubicó en un 43.98 por ciento, similar al

trimestre anterior que se ubicó en 43.91; es decir se tiene una diferencia de 0.07 puntos

porcentuales más.

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300  

Atención del Conflicto Laboral documentando en el formato de Queja.- En el primer

trimestre se programó atender la cantidad de 2,820 asuntos, presentándose para su

atención en las Inspecciones Locales del Trabajo en el Estado, un total de 3,456

usuarios por conflictos de quejas individuales, el comportamiento referente a este rubro

depende de los reclamos de los beneficiarios que exponen los conflictos de sus centros

de trabajo, con el fin de llegar a un arreglo conciliatorio.

Orientación jurídica a trabajadores y elaboración de citatorio.- En el mismo tenor de la

meta anterior se continúa el procedimiento, otorgando a los 3,456 usuarios atendidos

con antelación la orientación jurídica referente a la problemática expuesta y

procediendo a la elaboración de citatorio para su entrega al patrón con el objetivo de

buscar un arreglo, si no asiste el patrón, se puede enviar un segundo y un tercer

citatorio de ser necesario.

Atención de la comparecencia de ambas partes trabajador y empleador.- En esta

actividad se tiene la programación de 2,160, cubriéndose con 2,776 asuntos en donde

se llevó a cabo el diálogo de conciliación con las partes en conflicto, con el objetivo de

buscar un arreglo y terminar el conflicto por medio de la conciliación, en donde si hay

arreglo favorable entre las partes firman Finiquito entre Trabajador, Patrón e Inspector,

o si es arreglo en parcialidades, firman Convenio de Pago.

Asuntos legales en materia laboral atendidos.- En este Componente que corresponde a

la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, se tiene la programación de 330 asuntos,

recibiéndose 316, que se refieren a los asuntos turnados por la Inspección Local del

Trabajo de los cuales no se llegó a ningún arreglo favorable. Su finalidad es la

representación legal gratuita ante los Tribunales Laborales.

Atención a trabajadores para representación legal.- En esta actividad igualmente se

tiene la programación de 330 asuntos, y se atendieron 316, a los cuales de nueva

cuenta se cita a comparecencia para una audiencia con ambas partes, en donde se

busca de nuevo un arreglo satisfactorio para ambos, con el fin de realizar la una

conciliación antes de un juicio.

Elaboración de formato de toma de generales y elaboración de demanda.- En esta

actividad se estimó iniciar 175 juicios de demandas, realizando 189 que se refieren a la

elaboración de toma de generales y del escrito de demanda en donde se expresan los

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301  

hechos y pretensiones del actor y su presentación ante los Tribunales Laborales,

superando su estimación debido a que algunos juicios interpuestos fueron relacionados

con la designación de beneficiarios y otros por controversia de las partes sujetas a las

peticiones de los actores integrantes de los juicios laborales.

Atención de Audiencias ante el Tribunal Laboral.- En esta actividad se proyectaron 450

audiencias, efectuándose en este trimestre 468, que se refieren a las intervenciones de

representación legal en el desarrollo de las audiencias del Tribunal Laboral, respecto a

los emplazamientos, ratificación de escrito inicial, ofrecimientos de pruebas, incidentes,

recursos, formulación de alegatos, ejecución de laudos, autos de ejecución y

promociones.

1607 Dirección General de Seguridad e Higiene

Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto asignado anual de 1 millón 768

mil 862 pesos, para el primer trimestre reporta un devengado de 251 mil 140 pesos

correspondiente al 14.20 por ciento en relación a la asignación original.

Para este primer trimestre que se evalúa, esta unidad en cumplimiento de las

actividades de su Programa Presupuestario número 902 de Impulso a la Seguridad e

Higiene en el Trabajo, presenta el avance de las acciones siguientes:

Entrenamiento a personal de los Centros de Trabajo del Estado en Seguridad e

Higiene.- Respecto a este primer componente establecido en el programa

presupuestario 2014 de Impulso a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, se programó el

entrenamiento de 33 personas, asistiendo al entrenamiento 100 personas de los

Sectores Minero, Comercial y Manufactura, dentro de la formulación de eventos de

sensibilización a los actores de la producción, superando su programación gracias al

apoyo interinstitucional gestionado.

Detección de necesidades de capacitación.- Se generó el documento de detección de

necesidades de capacitación referente al rubro de seguridad e higiene.

Formulación de cursos.- Para este primer trimestre se proyectó la realización de 2

cursos, llevándose a cabo 2 eventos, siendo ellos los siguientes:

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302  

- “Capacitación en Seguridad e Higiene”, en la temática de principios de seguridad y

normas oficiales mexicanas, para la integración de la Comisión de Seguridad e

Higiene, de trabajadores de Agua de Hermosillo, en las instalaciones de la empresa,

el día 6 de marzo del 2014.

- “Verificación de las Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo”,

primer curso de inducción para el cumplimiento del Estándar de Competencia

EC391, en las instalaciones de la STPS, para Coordinadores de Seguridad y

Miembros de la CSH de los Sectores Minero, Comercial y Manufactura, impartido por

el Director de Inspección del Trabajo de la Subsecretaría del Trabajo de México, el

día 26 de Marzo del 2014.

Emisión de Convocatoria.- En esta actividad se contempló la programación de 2

convocatorias, referentes a la formulación de los cursos, las cuales fueron cubiertas

mediante las invitaciones llevadas a cabo con los participantes en los eventos.

Instructores Certificados en Competencias en Seguridad e Higiene en el interior de las

Unidades Económicas.- Este es el segundo componente contemplado en el programa

presupuestario de Impulso a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, en donde la

proyección fue de 15 personas para este primer trimestre del 2014, mismos que no se

llevaron a cabo por motivos de índole presupuestal.

Formulación del Calendario de Diplomados para Certificación en Competencias para

Instructores.- Para esta actividad en este trimestre se efectuó la calendarización de los

Diplomados proyectados con el fin de contar con instructores certificados en

competencias en materia de seguridad e higiene, para contribuir a disminuir los riesgos

de trabajo mediante la mejora de acciones de las condiciones de seguridad e higiene en

el trabajo.

Formulación de Diplomados.- En esta actividad no se tiene programación de acciones

para este trimestre, la proyección se tiene para los siguientes periodos trimestrales.

Certificación en Competencias (CC) de Instructores.- Esta actividad es parte del

segundo componente de este programa presupuestario, que de igual manera se

proyectaron 15 personas para certificación en competencias en seguridad e higiene,

mismas que se pretende cubrirlas en los próximos cortes trimestrales.

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303  

Inspecciones en Condiciones Generales y en Seguridad e Higiene a Centro de Trabajo

realizadas.- Referente a este tercer y último componente del programa presupuestario en

referencia, se tiene la programación de 30 inspecciones para el primer trimestre del 2014,

realizando 46 visitas a Centros de Trabajo principalmente de competencia local de la rama

económica de servicios, superando su programación trimestral debido a que se continuo

con la cruzada del Programa para la Formalización del Empleo 2014, para invitar a

patrones a inscribir a sus trabajadores ante el Seguro Social, a fin de reducir el número de

trabajadores en la informalidad. Además de 166 visitas a empresas realizadas de manera

adicional para atención directa de liquidaciones, entre otros, mismos que no se encuentran

incluidas en la información contenida en el formato EVT01.

Formulación del Calendario de Inspecciones.- En este trimestre se realizó la

calendarización de las inspecciones a centros de trabajo proyectadas según la

capacidad de personal que se tiene asignado para tal actividad.

1608 Dirección General Operativa del Servicio Estatal del Empleo

Esta unidad administrativa tiene presupuesto asignado anual de 25 millones 215 mil

299 pesos, con un monto devengado al final del primer trimestre por 1 millón 355 mil

835 pesos.

Adicionalmente, se cuenta con Recursos Federales, los cuales aún no se tiene

presupuesto por oficio, por lo que se hace mención del programado por la cantidad de

35 millones 865 mil 357 pesos, de los cuales al cierre de este periodo se tiene un

avance ejercido por un importe de 10 millones 796 mil 070 pesos, para los

Subprogramas Bécate, Fomento al Autoempleo, Movilidad Laboral Interna, y

Repatriados, según se describe a continuación:

Subprograma Presupuesto Federal Presupuesto Ejercido

Primer Trim 2014

BECATE 22,899,331.54 6,064,466.16

FOMENTO AL AUTOEMPLEO 3,118,763.95 1,000,000.00

MOVILIDAD LABORAL INTERNA INDUSTRAL Y SERVICIOS 323,293.50 80,748.00

MOVILIDAD LABORAL SECTOR AGRICOLA 9,417,016.35 3,630,856.00

REPATRIADOS TRABAJANDO 106,952.00 20,000.00

Total de Recursos: 35,865,357.34 10,796,070.16

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304  

En su Programa Presupuestario se tiene el número 901 de Fomento al Empleo, que

corresponde a los procesos del Servicio Estatal del Empleo, en donde se presenta el

avance de las acciones siguientes:

Programa de Apoyo al Empleo

Apoyo Económico otorgado (mediante Bécate).- Este componente se refiere a la beca

otorgada a cada persona, la proyectada para el primer trimestre es de 1,467,

otorgándose 499 becas, estás fueron ubicadas en las diferentes unidades con las que

opera el Servicio Nacional de Empleo Sonora.

Reclutamiento de personas.- Esta meta se refiere a las personas atendidas que

realmente cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operación, lo

proyectado es 2,250, reclutando para este trimestre 505 personas.

Capacitación.- Este rubro se refiere a la capacitación de las personas que se le otorga

una beca donde se programó la cantidad de 1,467, concretándose apenas a 499

personas, no llegando a lo programado ya que la capacitación preferentemente son de

dos meses en adelante, y la operación en si empezó a mediados del mes de febrero del

año en curso.

Colocación de Bécate.- El concepto se refiere a las personas que se colocaron en la

empresa que participó en el Programa de Apoyo al Empleo, proyectando para este

primer trimestre a 720, colocándose solamente a 494 personas.

Fomento al Autoempleo:

Maquinaria, Equipo y/o Herramientas entregados.- Este concepto se refiere al

componente del programa presupuestario de Proyectos Productivos en donde se

programó la cantidad de 6, concretándose la entrega de 10 proyectos, superando su

proyección debido al interés de las personas en auto emplearse, estos serán

entregados en diferente localidades como Arizpe, Hermosillo, Cananea, Nogales, Cd.

Obregón y Navojoa.

Atención de personas físicas que solicitan apoyo para autoempleo.- Esta actividad se

refiere a las personas atendidas que solicitan un apoyo para poder emplear a otras,

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305  

donde se tiene una programación para este trimestre de 18 personas, superando la

meta con 27 personas físicas, que podrán tener un trabajo.

Autorización y entrega de equipos y Herramientas para los Proyectos Apoyados.- Este

rubro se refiere a la entrega de equipos que se otorgan a las personas, los

programados para este trimestre son 6 equipos, entregando 10 Equipos, por lo que se

supera la meta y se distribuyen de la siguiente manera: 1 Fabricación de Cajas de

Sonido, 2 Fabricación de Estructuras Metálicas, 1 Reparación de Automóviles, 2

Confección de Prendas de Vestir, 1 Elaboración de Jugos, 1 Elaboración de Tacos, 1

Servicios de Automóviles, y 1 Fabricación de Productos de Herrería.

Movilidad Laboral

Apoyo Económico para Movilidad Laboral de Jornaleros Agrícolas.- Este componente

corresponde a Movilidad Laboral en donde se tiene una programación para apoyar en

este trimestre a 2,475 personas, más sin embargo únicamente se realizó el apoyo para

un total de 1,227 personas bajo las modalidades siguientes:

Movilidad Laboral Jornaleros Agrícolas: Se apoyaron 1,227 Jornaleros Agrícolas,

provenientes de varios Estados de la República Mexicana, tales como Nuevo León,

Veracruz, Puebla, Hidalgo y Baja California Sur. Quienes laboraron en los diversos

Campos Agrícolas del Estado de Sonora, con una Inversión Federal de $ 741,000.00

Movilidad Laboral Industrial y Servicios: En este sector no se concretó este trimestre

pero empezará a ejercer a partir del segundo trimestre.

Repatriados: En este rubro se empezara apoyar a partir del segundo trimestre, debido a

que hubo una confusión en la operación del Subprograma.

Atención a Jornaleros Agrícolas para ocupar Vacantes de Trabajo.- En este concepto

se tiene que se atendieron 1,227 Jornaleros Agrícolas, para las vacantes de los campos

de las Empresas siguientes: Taliamento, S.A. de C.V.; Grupo Fel Comondu, SPR, de

RL; Agroproductos las Cumbres; Hortícola del Desierto; Las Tres Californias; Agrícola

Andares SRL; Agrícola Rebace, SRL; y Agrícola Bay, S.A. de C.V.

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306  

Vinculación Laboral

Vinculación Laboral para colocación de personas.- Este componente se refiere a la

vinculación laboral llevada a cabo entre empleador y solicitante de empleo, los cuales

se programaron 6,600. Llevándose a cabo un total de 8,591 personas referentes a la

colocación de solicitantes de la bolsa de trabajo, portal del empleo, ferias de empleo y

jornadas de reclutamiento.

Atención a solicitantes de empleo mediante Bolsa de Trabajo.- En este rubro de Bolsa

de Trabajo se programó atender un total de 13,335 personas, atendiéndose 11,300

solicitantes de empleo en las cinco unidades operativas del Servicio Nacional del

Empleo Sonora, de los cuales 2,746 se atendieron en Hermosillo, 2,668 en Cd.

Obregón, 1,850 en Navojoa, 2,468 en Nogales y en S.L.R.C. 1,568.

Captación de Vacantes de Trabajo.- En esta meta de captación de vacantes, en la

Bolsa de Trabajo se programó atender un total de 4,800 vacantes de trabajo,

captándose un total de 7,362, en las cinco unidades operativas del Servicio Nacional

del Empleo Sonora, de los cuales 1,456 se registraron en Hermosillo, 1,564 en Cd.

Obregón, 1,456 en Navojoa, 1,831 en Nogales y en S.L.R.C. 1,055.

Colocación de personas mediante Bolsa de Trabajo. Referente a este rubro de

colocación de personas mediante la Bolsa de Trabajo, se tiene que se programó

colocar un total de 6,000 personas, colocando un total de 5,909 personas, en las cinco

unidades operativas del Servicio Nacional del Empleo Sonora, de los cuales 1,482 se

registraron en Hermosillo, 1,322 en Cd. Obregón, 907 en Navojoa, 1,307 en Nogales y

en S.L.R.C. 891. No alcanzando la cantidad proyectada debido a que no se incluyen los

colocados en las ferias y jornadas de reclutamiento realizadas en el estado.

Ferias de Empleo

Realización de Ferias de Empleo.- Este concepto se refiere a los eventos de ferias de

empleo que se realizaron en diferentes municipios del Estado de Sonora, 5 son las

programadas, por lo que en este trimestre se realizaron 7 ferias de empleo en las

localidades de Navojoa, Cajeme, H. Caborca, Nogales, San Luis Rio Colorado y

Hermosillo, superando su programación, debido a que en este trimestre aumentó la

cantidad de vacantes ofertadas.

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EVT‐02 

 

307  

Reclutamiento de personas en Ferias de Empleo. Esta meta se refiere a las personas

solicitantes atendidas en las ferias de empleo, siendo las programadas 6,000 personas,

por lo que se reclutaron un total de 7,848 personas, superando la meta debido a la gran

participación de empresas que se tuvo en la demanda de diferentes vacantes.

Generación de Empleos por los Proyectos Apoyados.- Esta meta se refiere a la

generación de empleos que implica dar un Proyecto Productivo, por lo que lo

programado es de 18 personas, generando una colocación de 27 personas.

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EVT‐02 

 

308  

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DEL TRABAJO $139,900,545 $140,328,860 $20,770,031 14.85PESOS16

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$96,663,057 $20,770,031

DEVENGADO

REALIZADO

01 SECRETARIA $15,529,219 $15,161,078 $3,468,243 22.33PESOS $14,466,354 $3,468,243

31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

02 ASUNTOS LABORALES GENERALES

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

011 RESOLUCIONES DE CONTROVERSIAS LABORALES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES, PRODUCTIVIDAD, EMPLEO, CAPACITACIÓN

ACCIÓN 240 60 63.75240 153 153

002 ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SECRETARÍA

GESTIÓN 2 0 502 1 1

003 ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA FORTALECER LA FORMACIÓN DEL PERSONAL

CURSO 6 1 16.676 1 1

004 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OFICINAS DEL CENTRO DE GOBIERNO

OBRA 1 0 01 0 0

02 SUBSECRETARIA DEL TRABAJO $4,518,365 $4,028,080 $466,955 10.33PESOS $3,882,765 $466,955

31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

02 ASUNTOS LABORALES GENERALES

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

011 RESOLUCIONES DE CONTROVERSIAS LABORALES.

P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES

13 TODO EL ESTADO

001 ATENDER ASUNTOS LABORALES Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PLANTEAMIENTOS DE GRUPOS SOCIALES Y CIUDADANOS

AUDIENCIA 360 90 30.83360 111 111

002 ENLACE CON SECTORES SINDICALES, EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES

REUNIÓN 48 12 33.3348 16 16

03 SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD $3,739,085 $3,835,433 $588,805 15.75PESOS $2,657,585 $588,805

Página 1 de 6( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DEL TRABAJO $139,900,545 $140,328,860 $20,770,031 14.85PESOS16

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$96,663,057 $20,770,031

DEVENGADO

REALIZADO

31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

02 ASUNTOS LABORALES GENERALES

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

4 INNOVAR PARA CRECER

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

002 ESTUDIOS Y POLÍTICAS DE EMPLEO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 COORDINAR LAS ACCIONES CON EL SISTEMA ESTATAL DEL EMPLEO

REUNIÓN 12 3 10012 12 12

002 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

ACCIÓN 12 3 ( * )12 21 21

003 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA EMPLEABILIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD

TALLER 24 6 ( * )24 59 59

004 ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO ESTATAL DE OCUPACIONES CATALOGO 12 3 41.6712 5 5

04 SUBSECRETARIA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION LABORAL $2,802,337 $1,918,303 $332,243 11.86PESOS $2,377,242 $332,243

31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

02 ASUNTOS LABORALES GENERALES

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

6 SONORA ESTÁ DE MODA

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

002 SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT).

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 PROMOCION DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES.

PROMOCIIÓN 100 15 12100 12 12

002 CANALIZACION A CENTROS DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES.

ACCIÓN 80 16 8.7580 7 7

003 COORDINACION DE TALLERES DE ALINEACION DE COMPETENCIAS LABORALES

ACCIÓN 50 15 2100 2 2

05 JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORA $74,007,031 $75,438,960 $11,336,730 15.32PESOS $47,679,511 $11,336,730

Página 2 de 6( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DEL TRABAJO $139,900,545 $140,328,860 $20,770,031 14.85PESOS16

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$96,663,057 $20,770,031

DEVENGADO

REALIZADO

31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

02 ASUNTOS LABORALES GENERALES

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

902 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL

P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES

13 TODO EL ESTADO

001 ASUNTOS INDIVIDUALES ATENDIDOS. ASUNTO 5520 1380 59.225520 3269 3269

002 NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE DEMANDAS INDIVIDUALES. ASUNTO 13000 3300 44.2113000 5747 5747

003 ATENCIÓN DE LAS PARTES EN CONFLICTO MEDIANTE AUDIENCIAS EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN.

AUDIENCIA 41000 10500 41.1441000 16866 16866

004 SOLUCIÓN DE DEMANDAS INDIVIDUALES DE TRABAJO ASUNTO 3200 700 44.413200 1421 1421

005 EMISIÓN DE LAUDOS DE DEMANDAS INDIVIDUALES DE TRABAJO. ASUNTO 660 180 56.67660 374 374

006 ASUNTOS DE CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO CONCLUIDOS.

ASUNTO 3020 855 40.433020 1221 1221

007 ATENCIÓN A CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO CONVENIO 720 180 41.67720 300 300

008 ATENCIÓN A REGISTROS DE CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.

CONTRATO 2000 600 32.52000 650 650

009 ATENCIÓN A EMPLAZAMIENTOS A HUELGA. ASUNTO 300 75 90.67300 272 272

06 DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL $12,320,347 $13,303,363 $2,970,078 24.11PESOS $11,615,769 $2,970,078

31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

02 ASUNTOS LABORALES GENERALES

E5 SONORA SEGURO

3 ESTADO DE DERECHO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

903 PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES

13 TODO EL ESTADO

001 ASESORÍA JURÍDICA LABORAL OTORGADA. ASESORIA 12000 3000 50.9812000 6117 6117

Página 3 de 6( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DEL TRABAJO $139,900,545 $140,328,860 $20,770,031 14.85PESOS16

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$96,663,057 $20,770,031

DEVENGADO

REALIZADO

002 CONCILIACIÓN LABORAL PROPORCIONADA. ASUNTO 6000 1500 25.336000 1520 1520

003 ATENCIÓN DEL CONFLICTO LABORAL DOCUMENTANDO EN EL FORMATO DE QUEJA

ASUNTO 11280 2820 30.6411280 3456 3456

004 ORIENTACIÓN JURÍDICA A TRABAJADORES Y ELABORACIÓN DE CITATORIO

ASUNTO 11280 2820 30.6411280 3456 3456

005 ATENCIÓN DE LA COMPARECENCIA DE AMBAS PARTES TRABAJADOR Y EMPLEADOR

ASUNTO 8640 2160 32.138640 2776 2776

006 ASUNTOS LEGALES EN MATERIA LABORAL ATENDIDOS ASUNTO 1320 330 23.941320 316 316

007 ATENCIÓN A TRABAJADORES PARA REPRESENTACIÓN LEGAL ASUNTO 1320 330 23.941320 316 316

008 ELABORACIÓN DE FORMATO DE TOMA DE GENERALES Y ELABORACIÓN DE DEMANDA

JUICIO 655 175 28.85655 189 189

009 ATENCIÓN DE AUDIENCIAS ANTE EL TRIBUNAL LABORAL AUDIENCIA 1660 450 28.191660 468 468

07 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE $1,768,862 $1,565,693 $251,141 14.20PESOS $1,432,342 $251,141

31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

02 ASUNTOS LABORALES GENERALES

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

902 IMPULSO A LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES

13 TODO EL ESTADO

001 ENTRENAMIENTO A PERSONAL DE LOS CENTROS DE TRABAJO DEL ESTADO EN SEGURIDAD E HIGIENE.

PERSONA 135 33 74.07135 100 100

002 DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DIARIO 1 1 1001 1 1

003 FORMULACIÓN DE CURSOS EVENTO 8 2 258 2 2

004 EMISIÓN DE CONVOCATORIA CONVOCATORIA

8 2 258 2 2

005 INSTRUCTORES CERTIFICADOS EN COMPETENCIAS EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL INTERIOR DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS

PERSONA 60 15 060 0 0

006 FORMULACIÓN DEL CALENDARIO DE DIPLOMADOS PARA CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS PARA INSTRUCTORES

EVENTO 1 1 1001 1 1

Página 4 de 6( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DEL TRABAJO $139,900,545 $140,328,860 $20,770,031 14.85PESOS16

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$96,663,057 $20,770,031

DEVENGADO

REALIZADO

007 FORMULACIÓN DE DIPLOMADOS EVENTO 6 0 06 0 0

008 CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS (CC) DE INSTRUCTORES PERSONA 60 15 060 0 0

009 INSPECCIONES EN CONDICIONES GENERALES Y EN SEGURIDAD E HIGIENE A CENTRO DE TRABAJO REALIZADAS

INSPECCIÓN 120 30 38.33120 46 46

010 FORMULACIÓN DEL CALENDARIO DE INSPECCIONES ACTIVIDAD 1 1 1001 1 1

08 DIRECCION GENERAL OPERATIVAL DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO $25,215,300 $25,077,950 $1,355,835 5.38PESOS $12,551,490 $1,355,835

31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

02 ASUNTOS LABORALES GENERALES

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

901 FOMENTO AL EMPLEO

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 APOYO ECONÓMICO OTORGADO (MEDIANTE BÉCATE) BECA 6985 1467 7.146985 499 499

002 RECLUTAMIENTO DE PERSONAS PERSONA 8250 2250 6.128250 505 505

003 CAPACITACIÓN PERSONA 6985 1467 7.146985 499 499

004 COLOCACIÓN DE BÉCATE PERSONA 3375 720 14.643375 494 494

005 MAQUINARIA,EQUIPO Y/O HERRAMIENTA ENTREGADOS PROYECTO 62 6 16.1362 10 10

006 ATENCIÓN DE PERSONAS FÍSICAS QUE SOLICITAN APOYO PARA AUTOEMPLEO.

PERSONA 186 18 14.52186 27 27

007 AUTORIZACIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LOS PROYECTOS APOYADOS.

EQUIPO 62 6 16.1362 10 10

008 APOYO ECONÓMICO PARA MOVILIDAD LABORAL DE JORNALEROS AGRÍCOLAS

PERSONA 10095 2475 12.1510095 1227 1227

009 ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS PARA OCUPAR VACANTES DE TRABAJO

PERSONA 7800 2475 15.737800 1227 1227

010 VINCULACIÓN LABORAL PARA COLOCACIÓN DE PERSONAS PERSONA 17660 6600 48.6517660 8591 8591

011 ATENCIÓN A SOLICITANTES DE EMPLEO MEDIANTE BOLSA DE TRABAJO

PERSONA 33204 13335 34.0333204 11300 11300

012 CAPTACIÓN DE VACANTES DE TRABAJO EVENTO 19200 4800 38.3419200 7362 7362

Página 5 de 6( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:

TB UG MT

SECRETARIA DEL TRABAJO $139,900,545 $140,328,860 $20,770,031 14.85PESOS16

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$96,663,057 $20,770,031

DEVENGADO

REALIZADO

013 COLOCACIÓN DE PERSONAS MEDIANTE BOLSA DE TRABAJO PERSONA 15060 6000 39.2415060 5909 5909

014 REALIZACIÓN DE FERIAS DE EMPLEO EVENTO 14 5 5014 7 7

015 RECLUTAMIENTO DE PERSONAS EN FERIAS DE EMPLEO PERSONA 16800 6000 46.7116800 7848 7848

016 GENERACIÓN DE EMPLEOS POR LOS PROYECTOS APOYADOS PERSONA 186 18 14.52186 27 27

Página 6 de 6( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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OFICIALIA MAYOR

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EVT‐02 

 

309  

22 OFICIALÍA MAYOR

La Oficialía Mayor fue creada y entro en funciones a partir del ejercicio fiscal 2014,

recibiendo para le ejecución de sus funciones un presupuesto modificado de 299

millones 166 mil 798 pesos, de los cuales devengó durante el primer trimestre un monto

de 45 millones 974 mil 344 pesos alcanzando con ello un avance de 100.0 por ciento

respecto a su asignación anual.

2201 Despacho

La oficina del despacho del Oficial Mayor recibió en 2014 una presupuesto anual de 5

millones 591 mil 231 pesos, habiendo devengado al primer trimestre 988 mil 667 pesos.

Es importante mencionar que los recursos asignados a la unidad responsable 2201

Despacho, fueron originalmente autorizados en la Unidad de Apoyo directamente adscrita

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado. Los recursos asignados al resto de las unidades

responsables fueron originalmente autorizados en la Secretaría de Hacienda. En relación al

presupuesto autorizado a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones se informa que lo

referente a administración de casas de Gobierno y Administración, Servicios y

mantenimiento de Palacio de Gobierno, fueron transferidos al Ejecutivo del Estado.

Con estos recursos se cumplió al 100 por ciento la meta trimestral, presentando el

informe que contiene la descripción de las acciones encaminadas al diseño de

esquemas tendientes a consolidar el eficiente manejo de los recursos humanos,

materiales y presupuestales, destacando las siguientes actividades: establecer

metodología de control del ejercicio presupuestal 2014 y aplicar sesiones semanales de

comité de vigilancia; iniciar la participación de la Oficialía Mayor en las sesiones de

juntas directivas de los organismos descentralizados y establecer seguimiento a la

integración del activo fijo patrimonio del estado incluyendo la incorporación de cifras e

inventario al nuevo sistema CL@RO.

2202 Subsecretaría de Egresos

Para el desarrollo de su funciones y el logro de sus metas y objetivos, la Subsecretaría

de Egresos cuenta con un presupuesto de 9 millones 355 mil 339 pesos de los cual al

cierre de este primer trimestre ha devengado un monto de 1 millón 937 mil 761 pesos.

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EVT‐02 

 

310  

Coordinar la Integración del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado; Está

programada para el IV trimestre.

Coordinar la Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal; Está programada

para el II trimestre.

Liberar y Autorizar el Presupuesto del Gasto Aprobado por H. Congreso del Estado; En

referencia a esta meta se programó, preparar y entregar a las dependencias un número

de 20 Oficios de Liberación Presupuestal, alcanzándose igual cantidad al término del

primer trimestre, de ahí que esta meta trimestral-anual, se da por alcanzada en un cien

por ciento.

Coordinar la Integración del Informe de Gobierno que el C. Gobernador Constitucional

del Gobierno del Estado de Sonora presenta ante el H. Congreso; Está programada

para el III trimestre.

Coordinar la Integración de los Informes Trimestrales; Se integró el IV Informe

Trimestral de la Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los

Activos del Patrimonio del Estado correspondiente al ejercicio 2013 el cual fue

entregado por el Ejecutivo al H. Congreso del Estado con sus Anexos respectivos, en

febrero del 2013

Atender a Funcionarios de Dependencias, Organismos y Entidades relacionados con el

Presupuesto de Egresos 2014; Respecto a esta meta, durante el periodo que se

informa se han atendido a 200 Funcionarios de Dependencias, Organismos y

Entidades, en relación con el Presupuesto de Egresos 2014. Cabe hacer mención que

el avance generado en esta meta rebasa el 22 por ciento de lo programado para el

periodo que se informa.

Autorizar el Gasto de Inversión a las Dependencias y Entidades de la Administración

Pública Estatal y de Gobiernos Municipales; Conforme al Presupuesto de Egresos del

Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2014 y a la gestión realizada por las distintas

dependencias de la Administración Pública Estatal, Organismos y Gobiernos

Municipales para la autorización de recursos de inversión, informamos que en este

Primer Trimestre del 2014, se autorizaron y emitieron 47 oficios de autorización, mismos

que contienen la inversión autorizada para varias dependencias para la ejecución de

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EVT‐02 

 

311  

980 obras y acciones. Es pertinente aclarar que en este trimestre, no se alcanzo la

meta prevista en cuanto a la emisión de 100 oficios de autorización, por un lado, debido

a que no se alcanzaron a refrendar la totalidad de los recursos pendientes de ejercer

del 2013, hasta en tanto se analizara la situación presupuestal de los mismos para el

2014 y por otro lado, a que se opto a que los oficios de autorización derivados de

refrendos de recursos, se emitieran con la mayor cantidad de obras por tipo de fuente

financiera, es decir y como se ha podido apreciar en las metas anteriores, con 47

oficios, se autorizaron 980 obras, con los cuales significaron a la vez una inversión

autorizada de 1,840.6 millones de pesos, lo que significa también que con los 47 oficios,

se haya avanzado en un 24.6 por ciento del total de los recursos del Presupuesto de

Inversión para el 2014.

2204 Subsecretaría de Recursos Humanos

Esta unidad administrativa presenta para el ejercicio fiscal 2014 un presupuesto de 96

millones 914 mil 832 pesos de los cuales al cierre del periodo que se informa se

ejercieron 18 millones 277 mil 853 pesos.

Administrar Recursos Materiales y Financieros; Se cumplió con la meta al elaborar el

informe de avance de metas del cuarto trimestre del 2014.

Actualización de movimientos de personal en los proceso de pago de nómina; Con

respecto a la meta sobre la actualización de movimientos de personal en los procesos

de pago de nómina, se realizaron 13,228 movimientos de 1,500 movimientos

programados, generándose una variación del 781.86 por ciento en 11,728 movimientos

mas sobre la meta estimada, esto debido a un flujo normal de movilidad y cambios de

personal que se dan principalmente en el mes de Enero en relación a los demás

trimestre en el año.

Registro e integración de Historia Laboral de los trabajadores de Gobierno del Estado;

En esta meta se programaron 31,800 movimientos y se realizaron 14,790 dándose una

variación menor del 53.49% en 17,010 movimientos, esto debido a la disminución de

movimientos que inciden en el sistema de historia laboral, así como en los expedientes

revisados, así mismo en el mes de febrero y marzo no se elaboraron nombramientos

por el cambio de estructura de estructura y los documentos que se turnan para su

digitalización en el área de control documental disminuyo considerablemente.

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EVT‐02 

 

312  

Movimientos de personal de Organismos Descentralizados; Se realizaron 20,099

movimientos de personal en Organismos Descentralizados, de 13,000 programados,

dándose una variación mayor de 54 por ciento en 7,099 movimientos, que se debió a un

incremento de solicitudes de movimientos de alta de personal y nominas adicionales de

Organismos Descentralizados; así como las órdenes de pago elaboradas.

Otorgamiento de prestaciones y servicios; Se otorgaron 11,786 prestaciones y servicios

a trabajadores de Gobierno del estado, de 15,000 programados, dándose una variación

menor de 21.42 por ciento de 3,214 movimientos, debido a una disminución de

trabajadores del Gobierno del estado, que se hicieron acreedores al pago de días

económicos no gozados del ejercicio 2013.

Registro, Control y Pago de Prestaciones de Previsión Social de Trabajadores del

Gobierno del Estado; Se realizaron 4,809 trámites de 5,500 programados, dándose una

variación menor de 12.56 por ciento en 691 trámites, que se debió a una disminución en

las aplicaciones de los artículos 99 y 100 a los trabajadores del Gobierno del Estado.

Proceso física de emisión de nóminas del Gobierno del Estado;

Proceso de emisión de nómina de Organismos Descentralizados; En la meta del

Proceso de Emisión de Nóminas de Organismos Descentralizados, se realizaron 379

movimientos de 490 programados, lo que genera una variación menor de 22.65 por

ciento de lo programado, por 111 movimientos debido a una disminución de solicitudes

de movimientos de personal y nóminas adicionales de Organismos Descentralizados,

más de lo esperado en el trimestre, debido a un incremento de solicitudes de

movimientos de personal y nominas adicionales de Organismos Descentralizados.

Registro, Control y Seguimiento de las Relaciones Laborales del Gobierno del Estados

con sus trabajadores; En relaciones laborales, se realizaron 6,983 movimientos, siendo

lo estimado 11,625 por lo que se tuvo una diferencia menor de 39.93% de 4,642

movimientos menos de lo estimado en el trimestre. Esto se debió a una disminución de

permisos y licencias e incidencias registradas por los trabajadores y descuentos

aplicados por incidencias; así como de demandas laborales presentadas.

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EVT‐02 

 

313  

Selección, Capacitación y Desarrollo de Personal

Brindar asesorías durante la implementación y seguimiento del Sistema de Calidad

Gubernamental “Nuevo Sonora; En este tercer trimestre se dieron 51 asesorías de 50

que se calendarizaron, dándose una variación mayor del 2 por ciento, debido a que se

han atendido con mayor puntualidad a las diferentes áreas de las unidades

administrativas donde se implementa el sistema de calidad, tales como la Secretaría de

Desarrollo Social, Centro Estatal de Desarrollo Municipal, COVES, PGJE, entre otras.

Coordinar la realización de verificaciones al Sistema de Calidad Gubernamental “Nuevo

Sonora” en Dependencias, Entidades y Ayuntamientos; Se realizaron 4 verificaciones

del sistema de calidad gubernamental, aumentando 400 por ciento en este apartado, ya

que no se tenían programado verificaciones.

Dar cumplimiento al Programa Anual de Auditorias ISO 9001-2008 en la Dirección

General de Recursos Humanos; No se realizaron auditorías internas, no se tenía

programado para este trimestre no se tenía meta que cumplir.

Servidores Públicos capacitados; Para la meta de Servidores Públicos Capacitados, se

impartieron 25 cursos de carácter tanto técnico, como de desarrollo humano y personal,

impactando directamente en áreas de competencia laboral de los servidores públicos y

permitiendo fortalecer capacidades y funciones. En este tercer trimestre se capacitaron

448 servidores públicos, quedando a un 47.29 por ciento por debajo de la meta

establecida de 850 capacitaciones, esto debido a la racionalidad y austeridad del gasto

y a que solo se conto con instructores internos adecuándonos a la disponibilidad de su

agenda.

Seguimiento a la Estructura de las Dependencias y Organismos del Ejecutivo; Esta

meta se realizo al 100 por ciento, pues se llevo a cabo el seguimiento a las estructuras

organizacionales de Organismos y Dependencias de Gobierno del Estado, concentrada

dicha información en 1 Estudio de 1 programado, cumpliendo así la meta.

Descripción de puestos del personal adscrito al Ejecutivo; Se realizaron descripciones

de puesto que pertenecen a 9 dependencias, reprogramando al siguiente trimestre la

Comisión Estatal del Agua, Turismo, Instituto Son. De Infraestructura Educativa y

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EVT‐02 

 

314  

Procuraduría Ambiental, debido a que no enviaron oportunamente las actualizaciones

de las descripciones de puesto.

Reclutamiento y Selección de personal; Se realizaron 127 evaluaciones por

Dependencia y se recibieron 358 solicitudes por bolsa de trabajo, dándonos así un total

de 485 personas que recibieron dicho servicio. Es de mencionarse que la meta en este

trimestre quedó por debajo a la meta establecida de 450 personas aumentando un 7.7

por ciento, debido a una mayor afluencia por parte de las dependencias que solicitaron

evaluaciones psicométricas y un mayor número de reclutamiento de solicitudes en la

bolsa de trabajo.

Dar cumplimiento al programa de seguimiento al sistema de gestión de la calidad ISO

9001:2008 de la Dirección General de Recursos Humanos; Se cumplió al 100 por ciento

la meta programada al realizarse las reuniones del circulo de calidad y se atendieron las

solicitudes relacionadas con el sistema integral de archivos, en tanto las revisiones de

los puntos críticos de los procesos que se realizaran a partir del segundo trimestre.

Evaluación del Desempeño; Para el primer trimestre no se programaron evaluaciones

de desempeño, por lo tanto se cumplió con la meta establecida al 100 por ciento, esto

debido a que se programan dos veces en el año las evaluaciones en los meses de abril

y octubre.

Programa de clima organizacional; Para el primer trimestre se programaron 11

Organismo en la programación de clima laboral organizacional y se realizaron 7, se

reprogramo para el siguiente trimestre la Comisión Estatal del Agua, Turismo, Instituto

Son. De Infraestructura Educativa y Procuraduría Ambiental, debido a que no enviaron

oportunamente la planeación para su aplicación.

Centros de Desarrollo Infantil

Atención Integral a Infantes; En la meta “Atención Integral a Infantes” se encontró que

en el Centro de desarrollo Infantil No.1, Centro de Desarrollo Infantil No.2 y Centro de

Desarrollo Infantil No. 3 (Cajeme), se dio atención integral a una asistencia total de 502

infantes, generándose una variación mayor de 92 infantes atendidos en relación a la

meta trimestral de 410, debido a que el número de asistencia de niños fue mayor en los

últimos meses.

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EVT‐02 

 

315  

2205 Dirección General de Política y Control Presupuestal

La Dirección General de Política y Control Presupuestal, tiene una asignación

presupuestal para 2014 de 12 millones 314 mil 531 pesos, de los cuales una cifra

principal de 11 millones 760 mil pesos es para el capítulo de los Servicios Personales,

en tanto que al capítulo de los Servicios Generales se asigna la cifra complementaria de

26 mil pesos.

Al término del primer trimestre del año sólo se han aplicado recursos por un monto de 3

millones 143 mil 494 pesos, siendo equivalentes al cien por ciento de su calendario

trimestral.

En términos del avance alcanzado en las ocho Actividades Institucionales detalladas en

el Programa Operativo Anual de la Dirección General, durante este primer trimestre se

trabajó en torno de las metas relacionadas con la Liberación del Presupuesto de

Egresos 2014, con la Apertura de los Fondos Rotatorios solicitados por las

dependencias de la Administración Pública Estatal, con las Adecuaciones

Presupuestales igualmente solicitadas por las dependencias y entidades y con la meta

concerniente a la Participación en la Preparación y Entrega de Cuatro Informes

Trimestrales, aportando la Dirección General el correspondiente Apartado del Gasto,

ello con los avances específicos descritos a continuación.

Formular y difundir entre las Dependencias y Entidades el Manual de Programación-

Presupuestación; Programada para el III trimestre.

Coordinar e Integrar el Presupuesto de Egresos para su presentación al Congreso del

Estado; Programada para el IV trimestre.

Liberar el Presupuesto de Egresos Aprobado.; En lo relativo a la Liberación del

Presupuesto de Egresos Aprobado 2014 se estableció como meta, preparar y entregar

a las dependencias un número de 20 Oficios de Liberación Presupuestal, alcanzándose

igual cantidad al término del primer trimestre, de ahí que esta meta trimestral-anual, se

da por alcanzada en un cien por ciento.

Apertura de Fondos Revolventes; En cuanto a la Apertura de Fondos Revolventes, la

misma meta anual correspondiente a preparar y entregar a las dependencias, 50

Oficios de Autorización, de ello se atendió esta misma cantidad programada.

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EVT‐02 

 

316  

Adecuaciones Presupuestales; Por lo que respecta a la meta anual de 4 mil Adecuaciones

Presupuestales, que calendariza para el primer trimestre la cifra de 300 adecuaciones, de

ello alcanza la cantidad de 269 adecuaciones, aspecto que se corresponde con los

requerimientos presentados por las dependencias, y que así constituye un avance del 6.73

por ciento en la consecución de la meta anual establecida.

Participar en la Integración de los Informes Trimestrales, con el Apartado de Gasto

Público; Relacionado con la meta de Participar en los Informes Trimestrales, con el

Apartado de Gasto preparado por esta Unidad Administrativa, durante este primer

trimestre fue preparado y entregado el Apartado del gasto concerniente al cuarto

trimestre del ejercicio 2013, de tal forma que esto constituye un avance del 25 por

ciento en la consecución de la meta anual.

Este es entonces el avance en metas físicas, resultado de la aplicación del presupuesto

anual asignado a esta Dirección General para el desarrollo de las Actividades

Institucionales consideradas en su Programa Operativo Anual.

Participar en la Elaboración del Informe de Gobierno, respecto a la situación Financiera

de la Administración Pública Estatal; Programada para el III trimestre.

Participar en la Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal con el Apartado

de Gasto Público; Programada para el II trimestre

2206 Dirección General de Inversiones Públicas

La Dirección General de Inversiones Públicas, cuenta con un presupuesto original para

el Ejercicio Fiscal 2014 de 9 millones 023 mil 273 pesos, de los cuales, 1 millón 666 mil

949 pesos la Subsecretaria de Egresos, los ha programado para el primer trimestre del

año. Con base a este presupuesto, esta Unidad Administrativa, contemplo para su

atención 9 metas, de las cuales presentamos sus avances de cumplimiento al primer

trimestre como se indica a continuación:

Apartado de Inversión Pública para Informe de Gobierno; Esta meta se refiere a la

integración del documento “Apartado de Inversión Pública para el Informe Anual de

Gobierno”, documento que se tiene previsto su integración para el mes de Septiembre

del 2014.

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EVT‐02 

 

317  

Apartado de Inversión Pública para Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública

Estatal; Esta meta se refiere a la participación de esta Unidad Administrativa en la

elaboración e integración del documento “Apartado de Inversión Pública para el Informe

de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal” correspondiente al ejercicio fiscal 2013. El

documento consiste en la preparación de un análisis a manera de informe con la

situación de los recursos programados y ejercidos del programa de inversión capítulos

6000 y 7000, con sus avances alcanzados por dependencia y obra. Con la integración y

elaboración del documento antes citado, se cumple la meta anual y trimestral al 100 por

ciento.

Apartado de Inversión Pública para Informe Trimestral; Con el objeto de dar

cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Sonora y en el Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el

Ejercicio Fiscal 2013, en este Primer Trimestre del 2014, específicamente en el mes de

Enero, se participó en la elaboración e integración del documento “Apartado de

Inversión Pública para el Cuarto Informe Trimestral 2013”, el cual consiste en la

preparación de un análisis a manera de informe con la situación de los recursos

programados y ejercidos al 31 de Diciembre del 2013, a nivel dependencia y su

respectivo análisis de la aplicación del gasto en principales obras y acciones, además

de agregarse un analítico de obras con la inversión presupuestada y ejercida por clave

presupuestal y sus respectivos avances físico-financieros. Con la elaboración e

integración de este documento, la meta se cumple en un 25 por ciento en relación a la

meta anual y 100 por ciento en el trimestre.

Avance de los Recursos Autorizados para Inversión Pública en relación al P.E.E;

Durante el Primer Trimestre del 2014, se participó y se coadyuvo con la Subsecretaria

de Egresos, en la autorización de recursos para inversión pública por un importe de

1,840.6 millones de pesos, mismos que representan un avance del 24.6 por ciento en

relación a los recursos de inversión aprobados en el Presupuesto de Egresos del

Estado para el 204 que asciende a 7,480.1 millones de pesos. Asimismo, es pertinente

aclarar, que no obstante que se obtuvo un importante avance en la autorización de

recursos en el trimestre, no se alcanzo la meta prevista del 30 por ciento, ello debido a

que no se alcanzaron a refrendar la totalidad de los recursos pendientes de ejercer del

2013 hasta en tanto se analizara la situación presupuestal de los mismos en el 2014.

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318  

Avance en el Trimestre de autorización de recursos para Inversión Pública; Atendiendo

la gestión realizada por las distintas dependencias de la Administración Pública Estatal

y Gobiernos Municipales para la autorización de recursos de inversión, durante este

Primer Trimestre del 2014, se procedió a la revisión y validación de 980 expedientes

técnicos simplificados de obra, con los cuales fue posible la autorización de recursos

por 1,840.6 millones de pesos a que nos referimos en la meta anterior. Con el avance

en la revisión y validación de expedientes técnicos simplificados de obra, se cumplió

con la meta en el trimestre en un 122 por ciento y se obtiene un avance en relación a la

meta anual del 48 por ciento.

Integrar un documento que contenga el Analítico de Proyectos de Inversión para el

siguiente Ejercicio Presupuestal; Esta meta se refiere a la integración de un Analítico de

Proyectos de Inversión para el siguiente Ejercicio Presupuestal programado para el

cuarto trimestre.

Desarrollar la Formula y Metodología para la distribución por Municipio del Fondo para

la Infraestructura Social Municipal; Esta meta se refiere a la integración del documento

para desarrollar la fórmula y metodología para la asignación presupuestal 2014 por

municipio de las aportaciones federales previstas en el Ramo 33 del Fondo para la

Infraestructura Social Municipal (FISM), incluido el Acuerdo respectivo y la publicación

del documento en el Boletín Oficial del Estado, documento que fue integrado e

informado de ello en este Primer Trimestre, con el cual se cumple la meta tanto en el

trimestre como anualmente en 100 por ciento.

Elaborar Anexos Técnicos de autorización de obras y acciones; Conforme a la revisión

y validación de expedientes técnicos para la autorización de obras nuevas, en proceso

y refrendos, se procedió durante este Primer Trimestre del 2014 a la elaboración de 158

anexos técnicos, documentos que contienen la descripción general de la obra, monto y

conceptos a ejecutar, mismos que se acompañaran a sus respectivos oficios de

autorización de recursos. En este contexto, es pertinente aclarar que no obstante a que

se obtuvo un importante avance en la elaboración de los Anexos de Autorización, no se

alcanzo la meta prevista para el trimestre, ya que se programaron 220 Anexos, ello

debido a que no se alcanzaron a refrendar la totalidad de los recursos pendientes de

ejercer del 2013 hasta en tanto se revisara la situación presupuestal de los mismos

para el 2014.

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EVT‐02 

 

319  

Coadyuvar con la emisión de Oficios de Autorización de Recursos de Inversión a

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; Conforme al

Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2014 y a la

gestión realizada por las distintas dependencias de la Administración Pública Estatal,

Organismos y Gobiernos Municipales para la autorización de recursos de inversión,

informamos que en este Primer Trimestre del 2014, se coadyuvo y se participó en la

emisión de 47 oficios de autorización, mismos que contienen la inversión autorizada

para varias dependencias para la ejecución de 980 obras y acciones. Es pertinente

aclarar que en este trimestre, no se alcanzo la meta prevista en cuanto a la emisión de

100 oficios de autorización, por un lado, debido a que no se alcanzaron a refrendar la

totalidad de los recursos pendientes de ejercer del 2013, hasta en tanto se analizara la

situación presupuestal de los mismos para el 2014 y por otro lado, a que se opto a que

los oficios de autorización derivados de refrendos de recursos, se emitieran con la

mayor cantidad de obras por tipo de fuente financiera, es decir y como se ha podido

apreciar en las metas anteriores, con 47 oficios, se autorizaron 980 obras, con los

cuales significaron a la vez una inversión autorizada de 1,840.6 millones de pesos, lo

que significa también que con los 47 oficios, se haya avanzado en un 24.6 por ciento

del total de los recursos del Presupuesto de Inversión para el 2014.

2207 Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado

Para el ejercicio presupuestal 2014 a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones

órgano desconcentrado subordinado jerárquicamente a la Oficialía Mayor, se le

autorizaron para la consecución de sus objetivos y metas, derivadas de 14 Líneas de

Acción que le fueron asignadas, recursos por el orden de 151 millones 251 mil 433

pesos. Con un monto devengado al primer trimestre de 16 millones 585 mil 470 pesos.

En cuanto al avance físico registrado en las 21 metas correspondientes a las 14

Estructuras Programáticas asignadas y autorizadas a esta Unidad Administrativa, se

informa que se logró un cumplimiento total o mayor al programado en 06 de ellas; del

orden del 70 al 99 por ciento en 4 y en 11 se reportaron avances menores al 70 por

ciento, de acuerdo a lo que se expone a continuación:

Mantener los Servicios y Mantenimiento Oficina Programa San Luis Río Colorado; Esta

meta se refiere a dos operaciones mensuales por contratos de servicios de

mantenimiento prestados al edificio público de la Ciudad de San Luis Río Colorado

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320  

mensualmente, esto se traduce a seis operaciones trimestrales de las cuales se

realizaron dos, registrando un avance físico del 33.33 por ciento respecto a lo

programado en el primer trimestre.

Servicios y Mantenimiento de Edificio Publico donde se Localizan las Oficinas del

Programa en la Ciudad de Nogales; Esta meta se refiere a tres operaciones mensuales

por contratos de servicios de mantenimiento prestados al edificio público de la Ciudad

de Nogales mensualmente, esto se traduce a nueve operaciones trimestrales de las

cuales se realizaron seis registrando un avance físico del 66.66% respecto a lo

programado en el primer trimestre.

Generar Documentos de Seguridad Patrimonial; Esta meta correspondiente a la

generación de documentos de seguridad patrimonial donde se alcanzó el 26 por ciento

(216 documentos) del total programado para este primer trimestre 2014 (850

documentos), se debe a que la generación de documentos se programa de acuerdo a

las colonias con rezago de escrituración y colonias en proceso de regularización en los

diferentes municipios del estado, como es el caso de colonia del poblado miguel

alemán, Municipio de Hermosillo, donde se contempló la generación y entrega de cartas

de asignación no habiendo respuesta de los beneficiarios para cumplir con la entrega

de documentos para la integración de expedientes, así como también en el caso de la

población de Etchojoa donde se contempló la reasignación de solares y donde no fue

posible la cancelación de las asignaciones ya realizadas esto por cuestiones jurídicas.

Eventos para entrega de documentos de protección patrimonial: No se realizó el evento

programado en el poblado Miguel Alemán, ya que no hubo respuesta de la Ciudadanía

para la recopilación de documentos e integración de expedientes, así como el evento

de entrega de documentos ya generados en el periodo 2013 a realizarse en la Ciudad

de Navojoa, Sonora. Dichos eventos se reprograman para el siguiente trimestre.

Otorgar asesorías a las familias, organizaciones, etc, sobre seguridad patrimonial; Se

obtuvo el 84 por ciento de avance trimestral con la realización de 3,160 asesorías

otorgadas sobre trámites de regularización de solares a 3,160 ciudadanos, estas

realizadas directamente en las oficinas en Hermosillo, Navojoa, Cd Obregón,

Huatabampo, San Luis Río Colorado y Nogales.

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EVT‐02 

 

321  

Brindar apoyo técnico y asesorías; Se llegó al 102 por ciento con 122 solicitudes, por la

realización de levantamientos topográficos de algunos solares de las Colonias

Hacienda de la Flor Sur y Norte, Palo Verde (INDEUR), Altares II y III Etapa, Ampliación

Altares, Camino del Seri, ampliación los Olivos, Laura Alicia Frías y Amapolas,

apegándose a las medidas y colindancias que marcan los planos autorizados por

Desarrollo Urbano de las diferentes Colonias.

Elaboración e integración de expedientes técnicos; Se logró el 100 por ciento de la

meta trimestral con la integración de dos Expedientes Técnicos en Colonias del

Municipio de Hermosillo: Colonia Nuevo Altares y Colonia Mediterráneo (Bahía de Kino)

Servicios y Mantenimiento del Edificio Público donde se encuentra Personal del

Programa de Atención Ciudadana en la Ciudad de Guaymas; Esta meta se refiere a

tres operaciones mensuales por contratos de servicios de mantenimiento prestados al

edificio público en la Ciudad de Guaymas mensualmente, esto se traduce a nueve

operaciones trimestrales de las cuales no hubo contratos, empezamos y con las

licitaciones para asignar los proveedores.

Servicios y Mantenimiento del Edificio Público donde se ubican las oficinas del

Programa de Atención Ciudadana en la Cd. Obregón; Esta meta se refiere a cinco

operaciones mensuales por contratos de servicios de mantenimiento prestados al

edificio público en Ciudad Obregón mensualmente, esto se traduce a quince

operaciones trimestrales de las cuales no hubo contratos, empezamos y con las

licitaciones para asignar los proveedores.

Servicios y Mantenimiento donde se localizan las oficinas del Programa de Atención

Ciudadana en las ciudades de Navojoa y Huatabampo; Esta meta se refiere a tres

operaciones mensuales por contratos de servicios de mantenimiento prestados al

edificio público en la Ciudad de Huatabampo mensualmente, esto se traduce a nueve

operaciones trimestrales de las cuales no hubo contratos, empezamos y con las

licitaciones para asignar los proveedores.

Mantener Actualizado el Inventario de los Bienes Muebles e Inmuebles; se superó lo

programado, teniendo un avance físico del 300 por ciento, de avance trimestral, como

resultado de la elaboración de 3 oficios anotando los movimientos propios del

inventario, conforme se van realizando.

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322  

Bienes Inmuebles: Este primer trimestre Con fecha del 14 de marzo del 2014, se dio de

baja del patrimonio 2 inmuebles ubicados en el Municipio de Hermosillo, en Bahía de

Kino, Sonora con superficie de 8,900 m2, con fecha 24 de Marzo, se dio de baja del

patrimonio un inmueble ubicado en el Municipio de Hermosillo, Sonora, con superficie

de 3,190.33 m2, identificado como Polígono General, ubicado en Avenida Puebla. La

meta se refiere únicamente a los informes comprometidos en el trimestre que

demuestran los oficios que se enviaron para baja de los expedientes que se

encontraban en proceso de concluir la escritura con el registro público de la propiedad.

Bienes Muebles: Se realizo la venta de 52 vehículos, actualizándose con ello el

inventario correspondiente; Se actualizaron las bajas de mobiliarios y equipos de la

Secretaría de Hacienda, para la cual se elaboro una acata de baja de bienes muebles,

dándose de baja un total de 312 bienes muebles, actualizándose con ello el inventario

correspondiente.

Realizar la desincorporación de bienes muebles e inmuebles del dominio del Estado; Se

logró el 73 por ciento de avance trimestral y es resultado de la desincorporación:

Bienes Inmuebles: Con fecha 20 de marzo del 2014 se concluyo el contrato de

donación, respecto de un inmueble con superficie de 3,190.33, identificado como

Polígono General, ubicada en Avenida Puebla.

Contrato de compra venta, respecto de un inmueble con superficie de 3,508.30 m2,

identificado como lote 1, manzana III con clave catastral no. 01-875-001, ubicado en el

Parque Industrial de Cananea, Sonora.

Convenio de reconocimiento de adeudo, Compensación y Dación de pago que celebra

el Gobierno del Estado a un inmueble con superficie de 450-00-00 Has. Identificado

como fracción restante subdividida de la fracción No. 7 del predio denominado El

Álamito, ubicado en la Ciudad de Agua Prieta.

Bienes Muebles:

- Se llevó a cabo la baja de 05 vehículos de Secretaría Técnica del Ejecutivo Estatal.

- Se llevo a cabo la baja de 74 bienes muebles de Secretaría de Hacienda.

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323  

- Se llevó a cabo la baja de 746 bienes muebles de Secretaría Técnica del Ejecutivo

Estatal.

- Se llevo a cabo la baja de 96 bienes muebles de la Secretaría de Desarrollo Social.

- Se llevo a cabo la baja de 05 bienes muebles de la Comisión Estatal de Bienes y

Concesiones.

Celebrar actos jurídicos traslativos de dominio para la incorporación de bienes

inmuebles al patrimonio del Gobierno del Estado; se logró el 33.33 por ciento de avance

al celebrar 5 actos Jurídicos de los 15 programados para el trimestre y el resultado se

deriva de la celebración de contrato de promesa de donación que celebra un particular

a favor del Gobierno del Estado, de un inmueble de 119,233.45 m2, identificado como

fracción séptima B, que forma parte de un predio mayor ubicado en el Boulevard

Morelos Norte.

Contrato de promesa de donación que celebra un particular a favor a favor del Gobierno

del Estado, de un inmueble con superficie de 7,000.00 m2., identificado como fracción

cuarta, ubicado en la carretera Internacional a la ciudad de Nogales, Municipio de

Hermosillo, Sonora.

Contrato de Promesa de Donación que celebra un particular, a favor del Gobierno del

Estado, de un inmueble con superficie de 20,000.00 m2., identificado como fracción

cuarta, ubicado en carretera internacional de Nogales, municipio de Hermosillo, Sonora,

de conformidad con la escritura pública número 65,526, volumen 1600.

Contrato de promesa de Donación que celebra un particular, a favor del Gobierno del

Estado, de un inmueble con superficie de 234,050.00 m2., ubicado en el Blvd. Morelos

Norte.

Se verificó traslación de propiedad, de dos predios, uno con superficie de 198-50-93

Has. Y el otro con una superficie de 21-81-51 Has.

Administrar y Gestionar los Servicios Contratados para el Funcionamiento del Centro de

Gobierno.- Las acciones programadas para el primer trimestre de 2014 fueron 52, de

las cuales se realizaron 63 en total, siendo estas la elaboración de los contratos para el

mantenimiento y conservación de los Edificios del Centro de Gobierno tales como:

Fumigación, Limpieza, Refrigeración, Plantas de Emergencia, Elevadores, Jardinería,

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EVT‐02 

 

324  

Vigilancia y Cuotas Condominales, así como también, el pago de Servicios Básicos,

cubriéndose el 121 por ciento de esta meta.

Servicios y Mantenimiento del Auditorio Cívico para su Arrendamiento.- Se realizaron 33

acciones de las 35 programadas, rebasándose la meta debido a la presentación de

Obras de Teatro y Programas Infantiles, cubriéndose el 110 por ciento de esta meta.

Atender los Asuntos Relacionados Con el Régimen Jurídico con los Bienes del Dominio

del Estado.- En lo que respecta al avance físico de la meta correspondiente a esta

Línea de Acción, se logró un 110 por ciento de avance trimestral al atender asuntos

presentados en el trimestre ante esta Unidad Administrativa por asuntos varios y

derivados de Tu Gobernador en Tu Colonia.

Se integraron 410 expedientes jurídicos, los cuales los cuales se derivan de solicitudes

de asesoría legal por parte del público en general, Unidades administrativas,

Autoridades Estatales, Municipales y Federales. Asimismo, se derivan de revisión de

contratos de arrendamiento, de servicios; atención de siniestros de vehículos Estatales,

etc.

Satisfacer las Necesidades de Transportación a través de Operaciones Aéreas.- La

disminución en esta línea de acción se debe a que se ha impuesto un programa de

ahorro en el cual se incluye programar los pendientes de los funcionarios públicos a una

ciudad determinada en un solo viaje. El Avance físico logrado respecto a la meta

programada fue del 78 por ciento de avance trimestral, ya que el Ejecutivo no solicito

los vuelos estimados.

Administrar los recursos financieros y materiales y cuidar que se empleen efectivamente

dentro de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones

La Meta 01, se alcanzó el 91.33 por ciento de avance trimestral, ésta meta se compone

de 300 acciones administrativas por trimestre, que se refieren a la elaboración de

órdenes de pago, adquisiciones, servicios informáticos, atención a solicitudes de

información, movimientos en el área de recursos humanos, para el logro de los

objetivos, en este caso debemos decir que al principio de cada año y en el caso de

tramitar pagos, se trabaja organizando algunas licitaciones públicas las cuales no se

hacían en años anteriores por adjudicarse por tres cotizaciones.

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EVT‐02 

 

325  

La Meta 02, se logró el 101.48 por ciento de la meta por colonias en proceso de

regularización en Navojoa, Huatabampo y San Luis Río Colorado, la totalidad de la

meta se refiere a ciudadanos requeridos para que paguen, los ingresos por este

concepto son muy variables por ser una acción meramente social, por lo tanto es un

tanto difícil de medir, sin embargo el trabajo para la recuperación de cartera es

constante.

Arrendar los Espacios Disponibles en el Edificio Yaqui Fórum; Con 2 contratos al

trimestre cumple con lo que históricamente ha funcionado, resultando para este primer

trimestre de 2014 un solo evento, por lo tanto se cumplió con el 50 por ciento. El

recurso solicitado es para su mantenimiento, vigilancia y limpieza.

Coordinar los Programas y Procesos que Permitan Cumplir con las Disposiciones de la

Ley 140 de Bienes y Concesiones; En lo que respecta al avance físico de la meta

correspondiente a esta Línea de Acción, se logró un 177 por ciento de avance trimestral

al atender 532 asuntos presentados en el trimestre ante esta Unidad Administrativa por

asuntos varios y derivados de Tu Gobernador en Tu Colonia y otros asuntos.

2208 Dirección General de Planeación, Estadísticas y Estudios Hacendarios

Esta unidad administrativa recibió un presupuesto para el ejercicio fiscal 2014 de 3

millones 144 mil 469 pesos, devengado al primer trimestre 684 mil 628 pesos.

Estos recursos fueron ejercidos en seguimiento a las diversas acciones programadas y

contempladas dentro del Eje Rector “Sonora Ciudadano y Municipalista” del Plan

Estatal de Desarrollo 2010 – 2015, en su programa “Gobierno Austero” cuyos avances

al primer trimestre de 2014, se describen a continuación:

Las actividades de Planeación, Estadística y Estudios Hacendarios se llevan a cabo a

través del análisis e Integración de la información económica y financiera que se genera

en el Estado, para el ejercicio presupuestal 2014, y se contemplan en 10 metas.

Elaborar Reportes Trimestrales sobre la situación y Avance del Ingreso y Gasto Estatal;

En el primer trimestre de este año, la meta referente a Elaborar Reportes Trimestrales

sobre la Situación y Avances del Ingreso y Gasto Estatal, se cumplió al 100 porciento y

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EVT‐02 

 

326  

en un 25 porciento en el avance anual, con el documento correspondiente al cuarto

trimestre de 2013.

Elaborar un Análisis de las Finanzas Públicas Municipales; Esta meta está programada

para el segundo trimestre, sin embargo desde principios del año se trabaja recopilando

los boletines oficiales que son de donde se obtienen todos los datos de los

presupuestos de ingreso y gasto de 2013 de todos los municipios del Estado,

igualmente los respectivos dictámenes de cuenta pública 2011/2012 elaborados por el

ISAF.

Mantener Actualizado el Portal de Internet con el Banco de Información de Estadísticas;

La meta se cumplió en el trimestre en un 100 porciento, asimismo, lo correspondiente al

avance anual fue de un 25 porciento. En el portal de internet de esta Dirección General

aparece la información actualizada.

Generar Análisis sobre la Situación Económica; En lo que respecta a la meta de

Generar Análisis sobre la Situación Económica, en este primer trimestre se realizó el

documento correspondiente al cuarto trimestre de 2013, cumpliendo con esto en un 100

porciento la meta trimestral y un avance anual del 14.3 porciento.

Integrar el Anexo Estadístico Gráfico del Informe de Gobierno; En relación a la meta de

Integrar el Anexo Estadístico Gráfico del Informe de Gobierno, los trabajos y actividades

encaminados para cumplir con este objetivo se inician en el segundo trimestre, aunque

la meta está programada para el tercer trimestre.

Integrar el Anuario Estadístico del Estado de Sonora; En lo que respecta a la meta de

Integrar el Anuario Estadístico del Estado de Sonora, el día jueves 20 de febrero del

presente año, se llevó a cabo en el Centro de Capacitación del Gobierno del Estado el

taller de inicio para su integración, entre todas las dependencias estatales y federales,

el INEGI y esta Dirección General, en la cual se entregaron los formatos tipo para su

llenado por todas las dependencias que proveen de información del Estado. Esta meta

está programada para el cuarto trimestre.

Integrar la Agenda Estadística de Indicadores Líderes de la Economía Estatal;

Programada para el II trimestre. ya que es el período en el cual se llevan a cabo los

cierres de 2013 de las diversas variables económicas contenidas en la Agenda.

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EVT‐02 

 

327  

Elaborar Análisis sobre la Situación del Empleo en el Estado; Con el Boletín Número

XXXVII “Mercado de Trabajo en Sonora” correspondiente a la meta de Elaborar Análisis

sobre la Situación del Empleo en el Estado, con datos pertenecientes al cuarto trimestre

de 2013, se cumplió en un 100 porciento la meta programada para el trimestre y en un

25 porciento de avance anual.

Estimar los Indicadores Macroeconómicos Estatales; Meta programada para los

Trimestres II, III y IV, puesto que estos indicadores se integran a diversos documentos

cuyas fuentes de información empiezan a generar cierres de datos a partir del mes de

abril.

Elaborar un Análisis de los Índices de Competitividad Estatal Relativos a las Variables

Financieras y Hacendarias; Meta programada para los Trimestres II, sin embargo, ya se

tiene un gran avance con la recopilación de información de las diversas entidades

federativas.

2209 Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público

Esta Dirección General cuenta con un presupuesto para 2014 de 6 millones 87 mil 822

pesos de los cuales al cierre del periodo que se informa se devengó un monto de 1

millón 413 mil 485 pesos que representan un avance del 19.7 por ciento.

Con los recursos autorizados durante el primer trimestre del 2014, esta Unidad

Responsable trabajó en las actividades y metas previstas en su Programa Operativo

anual:

Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal; Dentro del Subprograma

“Programación, presupuestación, seguimiento y control presupuestal”, se informa que

en este periodo dieron inicio los trabajos para la integración de la Cuenta de la

Hacienda Pública del Estado correspondiente al ejercicio fiscal del 2012 la cual será

entregada al Poder Legislativo durante el 2º trimestre del 2013, en la fecha señalada

por el marco legal.

Integración de los Informes Trimestrales; Se integró el IV Informe Trimestral de la

Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los Activos del

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EVT‐02 

 

328  

Patrimonio del Estado correspondiente al ejercicio 2013 el cual fue entregado por el

Ejecutivo al H. Congreso del Estado con sus Anexos respectivos, en febrero del 2013.

Integración del Informe de Ejecución del Plan Estatal de Desarrollo; Con respecto a

esta meta, a fin de integrar en las áreas directamente adscritas al Ejecutivo lo

relacionado con el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, se acordó con la Secretaría

Técnica del Ejecutivo que dicho Informe será elaborado por la Subsecretaría de

Planeación, dependiente de dicha Secretaría. La mecánica adoptada para realizar el

seguimiento consiste en dos etapas. en una autoevaluación de los programas

sectoriales de mediano plazo la cual fue remitida a esta Dirección General con el oficio

SEE/SP-033-2013. Y la segunda parte se presentara para el 2015.

Integrar el Informe de Gobierno; Se informa que los trabajos para la, Integrar el Informe

de Gobierno están previstos para desarrollarse durante el III trimestre.

Operar el Sistema de Seguimiento de la Obra Pública –VOS; En referencia a esta meta

se informa que se integraron los reportes mensuales correspondientes a este trimestre.

Atender Solicitudes de Información Pública; Esta meta se modifica ya que fue

programada cuando la Subsecretaria de Egresos formaba parte de la Secretaría de

Hacienda y se atendían las solicitudes de información pública recibidas a través de

sistema INFOMEX.

En este trimestre no se atendieron solicitudes de información en base al Artículo 5 de

los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora,”En caso de creación de nuevo sujeto obligado, este tendrá un plazo de 90 días

hábiles, contados a partir de la fecha de inicio de actividades, para cumplir con las

obligaciones que establece la ley.

A partir del 30 de marzo se puso en funcionamiento el Portal de Transparencia para

atender una programación anual de 150 solicitudes distribuidas equitativamente en los

tres trimestres restantes.

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EVT‐02 

 

329  

2210 Dirección General de Adquisiciones y Servicios

Con el objetivo de asegurar la calidad y transparencia en el proceso de compras de

Gobierno del Estado, la Dirección General de Adquisiciones y Servicios recibió un

presupuesto modificado de 5 millones 483 mil 867 pesos, devengando durante el

periodo del presente informe un monto de 1 millón 276 mil 037 pesos.

Asistir y participar en el Proceso de Licitaciones Públicas y Simplificadas que las

Dependencias y las Entidades llevan a cabo; En este primer trimestre hicimos presencia

en los procesos de licitación llevados a cabo por del Gobierno del Estado a través de

sus dependencias. Cabe hacer mención que nuestra participación cubre con nuestra

presencia hasta los actos que realizan las entidades del Gobierno del Estatal,

interviniendo en el análisis técnico, cualitativo y cuantitativo de las bases, así como dar

seguimiento a dichos procesos en sus diferentes etapas tales como: juntas de

aclaraciones, aperturas técnicas/económicas, hasta culminar en el fallo. Asistiendo en

este período a 85 eventos, cifra inferior a lo programado ya que en el presente periodo

hubo poca actividad en los procesos licitatorios de las dependencias y entidades.

Dar seguimiento al proceso de compras de los Organismos Descentralizados; Por otra

parte en el proceso de compras directas realizado en los organismos descentralizados,

nuestra tarea es comparar los importes cotizados que integran sus órdenes de compra

contra nuestra base de datos, además de revisar que el proveedor esté debidamente

inscrito en nuestro padrón de proveedores; alcanzando en éste trimestre la cantidad de

17 documentos revisados y autorizados, superior a lo esperado debido a que los

organismos adelantaron algunas compras rebasando a lo programado.

Autorizar las requisiciones de las Dependencias mediante el SIIAF; En lo que al

Sistema Integral de Información Financiera y Administrativa (SIIAF) se refiere,

tramitamos requisiciones que formulan las dependencias para realizar de forma

ordenada y de acuerdo al presupuesto de egresos aprobado las compras y

contrataciones de servicios que requieren para su operación diaria. Cotizamos y

analizamos a diferentes proveedores para elaborar cuadros comparativos los cuales

permiten elegir la mejor opción de compra, alcanzándose en el período de Enero a

Marzo la cantidad de solo 0 documentos procesados, inferior a lo programado, debido a

que el ejercicio del gasto en compras directas del módulo de adquisiciones no ha

comenzó a funcionar por actualizaciones al mismo.

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EVT‐02 

 

330  

Inscribir proveedores en el Padrón Estatal; En el renglón de inscripción de proveedores,

ésta unidad administrativa se dio a la terea de inscribir a 375, cifra muy superior a lo

programado debido a que en el presente trimestre se realizó una inscripción masiva de

proveedores que estaban pendientes de dar de alta en nuestro padrón debido a que se

en la situación de gastos por comprobar.

Realizar los Procesos de Licitaciones Públicas y Simplificada de la Secretaría de

Hacienda; Por otra parte, en lo que se refiere a los procesos de licitación de la

Secretaría de Hacienda, que se realizan por parte la dirección General de Adquisiciones

y Servicios. En este primer trimestre se realizaron 2 procedimientos superior en 1 a lo

programado debido a que se tuvo que realizar la licitación para la contratación del

seguro de responsabilidad civil para portadores de licencias, procedimiento que no se

tenía contemplado.

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:

TB UG MT

OFICIALIA MAYOR $0 $299,166,801 $45,974,344 100.00PESOS22

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$0 $45,974,344

DEVENGADO

REALIZADO

01 OFICIALIA MAYOR $0 $5,591,231 $988,667 100.00PESOS $0 $988,667

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

2 GOBIERNO AUSTERO

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 CONSOLIDAR EL EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y PRESUPUESTALES

INFORME 1 0 00 0 0

02 SUBSECRETARIA DE EGRESOS $0 $9,355,339 $1,937,761 100.00PESOS $0 $1,937,761

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

2 GOBIERNO AUSTERO

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 COORDINAR LA INTEGRACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTO 7 0 00 0 0

002 COORDINAR LA INTEGRACION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL

DOCUMENTO 3 0 00 0 0

003 LIBERAR Y AUTORIZAR EL PRESUPUESTO DEL GASTO APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO

DOCUMENTO 20 0 1000 20 20

004 COORDINAR LA INTEGRACION DEL INFORME DE GOBIERNO QUE EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL GOBIERN O DEL ESTADO DE SONORA PRESENTA ANTE EL H.

DOCUMENTO 1 0 00 0 0

005 COORDINAR LA INTEGRACION DE LOS INFORMES TRMESTRALES

DOCUMENTO 20 0 250 5 5

Página 1 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:

TB UG MT

OFICIALIA MAYOR $0 $299,166,801 $45,974,344 100.00PESOS22

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$0 $45,974,344

DEVENGADO

REALIZADO

006 ATENDER A FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIA, ORGANISMOS Y ENTIDADES RELACIONADOS CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

DOCUMENTO 650 0 30.770 200 200

007 AUTORIZAR EL GASTO DE INVERSION A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y DE GOBIERNOS MUNICIPALES

OFICIO 450 0 10.440 47 47

04 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS $0 $96,914,833 $18,277,853 100.00PESOS $0 $18,277,853

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

003 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.

P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES

13 TODO EL ESTADO

001 ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS REPORTE 4 0 250 1 1

002 ACTUALIZACION DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN LOS PROCESOS DE PAGO DE NOMINA

MOVIMIENTO 5000 0 ( * )0 13228 13228

003 REGISTRO E INTEGRACION DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

MOVIMIENTO 100200 0 14.760 14790 14790

004 MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

MOVIMIENTO 37000 0 54.320 20099 20099

005 OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS MOVIMIENTO 39000 0 30.220 11786 11786

006 REGISTRO, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

TRAMITE 18000 0 26.720 4809 4809

007 PROCESO FÍSICO DE EMISION DE NÓMINAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

PROCESO 360 0 00 0 0

008 PROCESO DE EMISION DE NÓMINAS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

MOVIMIENTO 1960 0 19.340 379 379

009 REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES LABORALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON SUS TRABAJADORES

MOVIMIENTO 46500 0 15.020 6983 6983

Página 2 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:

TB UG MT

OFICIALIA MAYOR $0 $299,166,801 $45,974,344 100.00PESOS22

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$0 $45,974,344

DEVENGADO

REALIZADO

008 SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL.

P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES

13 TODO EL ESTADO

001 BRINDAR ASESORÍAS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA"

ASESORIA 200 0 25.50 51 51

002 COORDINAR LA REALIZACION DE VERIFICACIONES DEL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA" EN DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS.

ASESORÍA 14 0 28.570 4 4

003 DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS ISO 9001:2008 EN LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

AUDITORIA 3 0 00 0 0

004 SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS PERSONA 3400 0 13.180 448 448

005 SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DEL EJECUTIVO

ESTUDIO 4 0 250 1 1

006 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL EJECUTIVO

PERSONA 13318 0 0.070 9 9

007 RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL PERSONA 1800 0 26.940 485 485

008 DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2008 DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

REVISIÓN 4 0 250 1 1

009 EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESTUDIO 70 0 00 0 0

010 PROGRAMA DE CLIMA ORGANIZACIONAL ESTUDIO 43 0 16.280 7 7

010 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL I

P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES

07 HERMOSILLO

001 ATENCION INTEGRAL A INFANTES INFANTE 460 0 200 92 92

026 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL II

P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES

07 HERMOSILLO

001 ATENCION INTEGRAL A INFANTES INFANTE 880 0 25.680 226 226

027 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME

P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES

Página 3 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:

TB UG MT

OFICIALIA MAYOR $0 $299,166,801 $45,974,344 100.00PESOS22

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$0 $45,974,344

DEVENGADO

REALIZADO

11 CAJEME

001 ATENCION INTEGRAL A INFANTES INFANTE 300 0 61.330 184 184

05 DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL $0 $12,314,532 $3,143,494 100.00PESOS $0 $3,143,494

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

2 GOBIERNO AUSTERO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

003 INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 FORMULAR Y DIFUNDIR ENTRE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EL MANUAL DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION

MANUAL 1 0 00 0 0

002 COORDINAR E INTEGRAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA SU PRESENTACION AL CONGRESO DEL ESTADO

DOCUMENTO 4 0 00 0 0

003 LIBERAR EL PRESUPUETO DE EGRESOS APROBADO OFICIO 20 0 1000 20 20

004 APERTURA DE FONDOS REVOLVENTES OFICIO 50 0 1000 50 50

005 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DOCUMENTO 4000 0 6.720 269 269

006 PARTICIPAR EN LA INTEGRACION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CON EL APARTADO DEL GASTO PUBLICO Y EL ANALITICO DE PARTIDAS

INFORME 8 0 250 2 2

007 PARTICIPAR EN LA ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO, RESPECTO A LA SITUACION FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

DOCUMENTO 1 0 00 0 0

008 PARTICIPAR EN LA INTEGRACION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL CON EL APARTADO DE GASTO PUBLICO

DOCUMENTO 1 0 00 0 0

06 DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS $0 $9,023,273 $1,666,949 100.00PESOS $0 $1,666,949

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

Página 4 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:

TB UG MT

OFICIALIA MAYOR $0 $299,166,801 $45,974,344 100.00PESOS22

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$0 $45,974,344

DEVENGADO

REALIZADO

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

001 ASIGNACIÓN Y REGISTRO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 APARTADO DE INVERSION PUBLICA PARA INFORME DE GOBIERNO

DOCUMENTO 1 0 00 0 0

002 APARTADO DE INVERSION PUBLICA PARA INFORME DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL

DOCUMENTO 1 0 1000 1 1

003 APARTADO DE INVERSION PUBLICA PARA INFORME TRIMESTRAL

DOCUMENTO 4 0 250 1 1

004 AVANCE DE LOS RECURSO AUTORIZADOS PARA INVERSION PUBLICA, EN RELACION AL P.E.E.

PORCENTAJE 100 0 250 25 25

005 AVANCE EN EL TRAMITE DE AUTORIZACION DE RECURSOS PARA INVERSION PUBLICA

EXPEDIENTE 2025 0 48.40 980 980

006 INTEGRAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA EL ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

DOCUMENTO 1 0 00 0 0

007 DESARROLLAR LA FORMULA Y METODOLOGIA PARA LA DISTRIBUCION POR MUNICIPIO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DOCUMENTO 1 0 1000 1 1

008 ELABORAR ANEXOS TECNICOS DE AUTORIZACION DE OBRAS Y ACCIONES

ANEXO 690 0 22.90 158 158

009 COADYUBAR CON LA EMISION DE OFICIOS DE AUTORIZACION DE RECURSOS DE INVERSION A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

OFICIO 450 0 10.440 47 47

07 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES $0 $151,251,433 $16,585,470 100.00PESOS $0 $16,585,470

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

01 ASUNTOS FINANCIEROS

E1 SONORA SOLIDARIO

3 LA FAMILIA COMO BASE

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

013 REGULARIZACIÓN DE PREDIOS.

Página 5 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:

TB UG MT

OFICIALIA MAYOR $0 $299,166,801 $45,974,344 100.00PESOS22

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$0 $45,974,344

DEVENGADO

REALIZADO

A POBLACIÓN ABIERTA

01 DESIERTO

001 MANTENER LOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO OFICINA PROGRAMA SAN LUIS RIO COLORADO.

ACCIÓN 24 0 8.330 2 2

03 FRONTERA CENTRO

001 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIKO PUBLICO DONDE SE LOCALIZAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EN LA CIUDAD DE NOGALES.

ACCION 36 0 16.670 6 6

07 HERMOSILLO

001 GENERAR DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL DOCUMENTO 3850 0 5.610 216 216

002 EVENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROTECCION PATRIMONIAL

EVENTO 6 0 00 0 0

003 OTORGAR ASESORIAS A LAS FAMILIAS, ORGANIZACIONES, ETC, SOBRE SEGURIDAD PATRIMIONIAL.

ASESORÍA 15000 0 21.070 3160 3160

004 BRINDAR APOYO TECNICO Y ASESORIAS SOLICITUD 480 0 25.420 122 122

005 ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. EXPEDIENTE 8 0 250 2 2

10 GUAYMAS EMPALME

001 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE SE ENCUENTRA PERSONAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE GUAYMAS.

ACCION 36 0 00 0 0

11 CAJEME

001 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE SE HUBICAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA EN CD. OBREGON.

ACCION 60 0 00 0 0

12 YAQUI MAYO

001 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DONDE SE LOCALIZAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA Y HUATABAMPO.

ACCION 36 0 00 0 0

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

011 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD.

Página 6 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:

TB UG MT

OFICIALIA MAYOR $0 $299,166,801 $45,974,344 100.00PESOS22

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$0 $45,974,344

DEVENGADO

REALIZADO

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ACTO 4 0 750 3 3

002 REALIZAR LA DESINCORPORACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL DOMINIO DEL ESTADO

INFORME 60 0 18.330 11 11

003 CELEBRAR ACTOS JURIDICOS TRASLATIVOS DE DOMINIO PARA LA INCORPORACION DE BIENES INMUEBLES AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

ACTA 60 0 8.330 5 5

012 REGULACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES ARRENDADOS.

A POBLACIÓN ABIERTA

07 HERMOSILLO

001 ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO.

ACCIÓN 208 0 30.290 63 63

13 TODO EL ESTADO

001 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO CIVICO PARA SU ARRENDAMIENTO.

ACCION 120 0 27.50 33 33

022 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

07 HERMOSILLO

001 ATENDER LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL REGIMEN JURIDICO CON LOS BIENES DEL DOMINIO DEL ESTADO.

ACCION 400 0 27.50 110 110

024 SERVICIOS AÉREOS

P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES

13 TODO EL ESTADO

001 SATISFACER LAS NECESIDADES DE TRANSPORTACION A TRAVES DE OPERACIONES AEREAS

VIAJE 480 0 19.380 93 93

2 GOBIERNO AUSTERO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

002 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO, EN EL AMBITO HACENDARIO.

A POBLACIÓN ABIERTA

Página 7 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:

TB UG MT

OFICIALIA MAYOR $0 $299,166,801 $45,974,344 100.00PESOS22

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$0 $45,974,344

DEVENGADO

REALIZADO

07 HERMOSILLO

001 ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES Y CUIDAR QUE SE EMPLEEN AFECTIVAMENTE DENTRO DE LA COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES.

ACCIÓN 1200 0 22.830 274 274

002 RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO PARA VIVIENDA. GESTION 5175 0 26.470 1370 1370

11 CAJEME

001 ARRENDAR LOS EDPACIOS DISPONIBLES EN EL EDIFICIO YAQUI FORUM

ACCION 8 0 12.50 1 1

4 TÚ GOBIERNAS

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 COORDINAR LOS PROGRAMAS Y PROCESOS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 140 DE BIENES Y CONCESIONES

ASUNTO 1200 0 44.330 532 532

08 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ESTADISTICA Y ESTUDIOS HACENDARIOS $0 $3,144,470 $684,628 100.00PESOS $0 $684,628

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

2 GOBIERNO AUSTERO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

010 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ELABORAR REPORTES TRIMESTRALES SOBRE LA SITUACION Y AVANCE DEL INGRESO Y GASTO ESTATAL

INFORME 4 0 250 1 1

002 ELABORAR UN ANALISIS DE LAS FINAZAS PUBLICAS MUNICIPALES

DOCUMENTO 1 0 00 0 0

003 MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE INTERNET CON EL BANCO DE INFORMACION DE ESTADISTICAS

EVENTO 12 0 250 3 3

Página 8 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

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MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:

TB UG MT

OFICIALIA MAYOR $0 $299,166,801 $45,974,344 100.00PESOS22

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$0 $45,974,344

DEVENGADO

REALIZADO

004 GENERAR ANALISIS SOBRE LA SITUACION ECONOMICA INFORME 7 0 14.290 1 1

005 INTEGRAR EL ANEXO ESTADISTICO DEL INFORME DE GOBIERNO

DOCUMENTO 1 0 00 0 0

006 INTEGRAR EL ANUARIO ESTADISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTO 1 0 00 0 0

007 INTEGRAR LA AGENDA ESTADISTICA DE INDICADORES LIDERES DE LA ECONOMIA ESTATAL

DOCUMENTO 2 0 00 0 0

008 ELABORAR ANALISIS SOBRE LA SITUACION DEL EMPLEO EN EL ESTADO

DOCUMENTO 4 0 250 1 1

009 ESTIMAR LOS INDICADORES MACROECONOMICOS ESTATALES INFORME 3 0 00 0 0

010 ELABORAR UN ANALISIS DE LOS INDICES DE COMPETITIVIDAD ESTATAL RELATIVOS A LAS VARIABLES LABORALES, FINANCIERAS Y HACENDARIAS

DOCUMENTO 1 0 00 0 0

09 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO $0 $6,087,823 $1,413,485 100.00PESOS $0 $1,413,485

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

2 GOBIERNO AUSTERO

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

002 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 INTEGRACION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL

DOCUMENTO 3 0 00 0 0

002 INTEGRACION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DOCUMENTO 20 0 250 5 5

003 INTEGRACION DEL INFORME DE EJECUCION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

DOCUMENTO 1 0 00 0 0

004 INTEGRAR INFORME DE GOBIERNO INFORME 1 0 ( * )0 3 3

005 OPERAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA - VOS

INFORME 12 0 ( * )0 92 92

006 ATENDER SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA SOLICITUD 150 0 00 0 0

10 DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS $0 $5,483,868 $1,276,037 100.00PESOS $0 $1,276,037

Página 9 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA%

AVANCE

UNIDAD

MEDIDAD E S C R I P C I O N

UR FN SFDP ER

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP

ANUAL

22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:

TB UG MT

OFICIALIA MAYOR $0 $299,166,801 $45,974,344 100.00PESOS22

PRIMER TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

$0 $45,974,344

DEVENGADO

REALIZADO

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

02 ASUNTOS HACENDARIOS

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA

1 PASIÓN POR EL SERVICIO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

004 ADQUISICIONES Y SERVICIOS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIONES PUBLICAS Y SIMPLIFICADAS QUE LAS DEPENDENCIAS QUE LAS ENTIDADES LLEVAN A CABO

DOCUMENTO 440 0 19.320 85 85

002 DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE COMPRAS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

DOCUMENTO 80 0 21.250 17 17

003 AUTORIZAR A LAS REQUISICIONES DE LAS DEPENDENCIAS MEDIANTE SIIAF

REQUISICION 400 0 00 0 0

004 INSCRIBIR PROVEEDORES EN EL PADRON ESTATAL PROCESO 200 0 ( * )0 375 375

005 REALIZAR LOS PROCESOS DE LICITACIONES PUBLICAS Y SIMPLIFICADAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

PROCESO 6 0 33.330 2 2

Página 10 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO