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Sobre la situación económica,
las finanzas públicas, la deuda pública
y los activos del patrimonio estatal
2012
Agosto 2012
INFORME
TRIMESTRAL2222
Analítico de Metas y Recursos
CONTENIDO
CONTENIDO
Presentación Metas y Avance Físico – Financiero Supremo Tribunal de Justicia ............................................................................... 1
Ejecutivo del Estado ............................................................................................. 29
Secretaría de Gobierno...................................................................................... 47
Secretaría de Hacienda ...................................................................................... 61
Secretaría de la Contraloría General .......................................................... 115
Secretaría de Desarrollo Social ..................................................................... 143
Secretaría de Educación y Cultura ................................................................ 177
Secretaría de Salud Pública ........................................................................... 213
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano .................................... 225
Secretaría de Economía ................................................................................... 263
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos,
Pesca y Acuacultura ....................................................................................................... 279
Procuraduría General de Justicia del Estado .............................................. 291
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública ............................................................. 309
Tribunal de lo Contencioso Administrativo .................................................... 325
Secretaría del Trabajo..................................................................................... 329
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
Atendiendo a lo dispuesto en la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad
Gubernamental y Gasto Público Estatal, el Ejecutivo presenta al H. Congreso del
Estado, el Segundo Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los Activos del Patrimonio Estatal del
2012, del cual forma parte el presente Anexo.
Este documento contiene los avances registrados en el periodo de abril a junio del
presente ejercicio, con relación a la aplicación de los recursos presupuestales
asignados y las acciones realizadas, los cuales se presentan por Dependencia y
Unidad Administrativa del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo. Igualmente, incluye el análisis de los resultados y el
avance físico de sus programas operativos alcanzado al 30 de junio del 2012.
El Ejecutivo del Estado ratifica así su convicción de informar a la sociedad sonorense
a través de esa Soberanía, de manera clara y puntual, sobre los avances y
resultados de su gestión.
Hermosillo, Sonora; Agosto del 2012
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA
EVT‐02
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Dentro del marco de la Reconducción Presupuestal esta dependencia inició el ejercicio
2012 con recursos por un monto de 13,187.3 millones de pesos. Al cierre del primer
trimestre el presupuesto modificado es de 13,527.1 millones de pesos.
El ejercicio acumulado al 30 de Junio es de 8,184.7 millones de pesos lo que representa el
62.1 por ciento del presupuesto modificado.
Al 30 de Junio del 2012, el presupuesto modificado de la Secretaría incluye 339.8 millones
de pesos adicionados al presupuesto original. Las principales variaciones, en términos
generales por capítulo de gasto son las siguientes.
El Capitulo 1000.-Servicios Personales presenta una variación negativa con respecto al
presupuesto original, que incluye reprogramación de recursos para cubrir el pago de Enero
a Junio de póliza de indemnización por invalidez total y permanente del personal docente
estatal para cumplir compromiso con las autoridades sindicales de la Sección 54 del
SNTE.
El Capítulo 2000.- Materiales y Suministros presenta una variación negativa con respecto
al presupuesto original derivado de la reconducción presupuestal se ha generado la
necesidad de la reprogramación de recursos para atender diversos compromisos y
programas prioritarios.
La variaciones en el presupuesto modificado con respecto al presupuesto original del
Capítulo 3000.-Servicios Generales es resultado principalmente de la reprogramación de
recursos para atender programas prioritarios y difusión de acciones institucionales.
El incremento en el Capítulo 4000.-Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas del presupuesto modificado con relación presupuesto original incluye apoyos
extraordinarios a organismos para cubrir gastos operativos (CESUES, ISAP, MUSAS);
ampliación presupuestal por la Sría. de Comunicación Social; transferencias del capitulo
1000 para cumplir compromisos con organizaciones sindicales; recursos correspondientes
al Programa de Apoyo a Escuelas PAE dentro del marco de la Transformación Educativa;
recursos complementarios del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica; recursos
federales para el Programa de Lectura y para el Programa de Fortalecimiento de
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Telesecundaria; recursos para el pago de becas del Programa PRONABES; recursos del
Programa Vive Prendido del Instituto Sonorense de la Juventud y Recursos liberados por
el Programa de Transformación Educativa bajo el esquema de obra pública financiada,
Programa de Obra Emergente derivadas del ciclo escolar 2011-2012; y recursos para
continuar con la Obra de Construcción del Estadio de Beisbol en Hermosillo.
En el Capítulo 6000 Inversión Pública incluye Fondos de aportaciones Federales del de
Infraestructura para Educación Básica y Superior FAMEB y FAMES; se liberan recursos
para el pago de capital del mes de enero de 2012 y pago por el Programa de
Transformación Educativa, bajo el esquema de obra pública y liberación de recursos para
el Programa de Obras Emergentes derivadas del ciclo Escolar 2011-2012.
El avance del Programa Operativo por Unidad Administrativa se presenta como sigue:
Despacho del Secretario
Durante el período que se informa, esta Unidad sostuvo una serie de actividades, visitas y
reuniones encaminadas al logro de los compromisos establecidos para este trimestre. A
continuación se presenta su avance:
Promover valores educativos, cívicos y culturales en el estado.- En el segundo trimestre se
realizaron 8 eventos: Dos eventos con motivo de los festejos del Día del Niño “Mini
Olimpiada 2012” y festejo para “Niños Indígenas de Educación Básica”, con la asistencia
de 2000 niños del sur del Estado y cuatro eventos oficiales en el marco del “Día del
Maestro 2012”.
Asimismo, el Ejecutivo Estatal presidió los eventos: “Foro de Información Transformación
Educativa 2011-2012” y la colocación de la primera piedra del Colegio de Bachilleres del
Estado de Sonora, Plantel Hermosillo V, contando con la participación de docentes,
alumnos, padres de familia y empresarios.
Por un error en el manejo de la base de datos, esta meta fue omitida en el formato EVT-02
correspondiente al primer trimestre, misma que ya fue agregada en dicho formato.
Atender solicitudes de la ciudadanía y de la oficina del ejecutivo asegurando su puntual
seguimiento.- Cada mes se presenta el registro sobre la atención que se brinda a la
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ciudadanía, así como a la Oficina del Gobernador en lo relativo a oficios y peticiones que
se hicieron llegar al Secretario de Educación, con el que se le da seguimiento y se
asegura de que sean atendidas en su totalidad.
Durante el periodo de abril a junio del 2012 se recibieron 1,226 peticiones, que fueron
dirigidas al Secretario de Educación y Cultura y al Gobernador del Estado, de las cuales
106 corresponden al Programa “Tu Gobernador en Tu Colonia”; asimismo mediante el
Sistema de Acceso a la Información Pública, se recibieron 53 solicitudes, mismas que se
encuentran concluidas.
Por un error en el manejo de la base de datos, esta meta fue omitida en el formato EVT-02
correspondiente al primer trimestre, misma que ya fue agregada en dicho formato.
Coordinar los esfuerzos de las diferentes unidades responsables para llevar a cabo las
políticas educativas.- Se llevaron a cabo 3 sesiones con los responsables de Programa de
Regreso a Clases 2012-2013, de acuerdo a lo programado se obtuvieron los informes que
dan seguimiento a los avances en la construcción de escuelas, seguridad y protección en
las mismas, entrega de uniformes, entre otros.
Dirigir las reuniones de revisión por la alta dirección.- En el mes de mayo se llevó a cabo la
reunión prevista para el ejercicio; de la cual se obtuvo un informe con los resultados de las
encuestas de satisfacción del cliente y desempeño de los procesos, entre otros, de todas
las unidades administrativas de la Dependencia, estableciéndose acuerdos para la mejora
continua del sistema de gestión de la calidad.
Tratar asuntos del sector educativo con la comisión de educación o miembros del H.
Congreso.- Con el fin de consolidar la integración de la cultura cívica, conocer las leyes y
el quehacer del poder legislativo, se conformó la LIX Legislatura del Congreso del Estado
(etapa final 33 mejores alumnos), que permitió reforzar la educación cívica en las
escuelas, así mismo se presentaron a los alumnos de escuelas primarias de Sonora,
seleccionados como Diputados Infantiles.
Debido a compromisos contraídos en la agenda del Despacho del Secretario, se
reprograman las metas que no se pudieron llevar a cabo durante este periodo, para el
tercer y cuarto trimestre respectivamente.
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Dar respuesta al pliego de demandas locales de las secciones sindicales 28 y 54.- Dando
cumplimiento a esta meta se realizaron 3 acuerdos: se generaron con la participación
conjunta SEC-SNTE la instalación y firma de la Comisión Mixta Estatal de promociones
para los trabajadores de educación básica federalizados, igualmente el compromiso sobre
el cual se regirá el calendario escolar para escuelas de educación básica, públicas y
particulares incorporadas y la firma de los anexos técnicos de la convocatoria para la
Alianza por la Calidad de la Educación para el ciclo escolar 2012 – 2013.
Unidad de Asuntos Jurídicos
Como apoyo al titular de la dependencia en la coordinación de la política educativa, esta
unidad se fijó como objetivo el asegurar la estabilidad jurídica de la dependencia
atendiendo las necesidades de esta índole, y para lograrlo estableció tres metas:
Proporcionar asesoría jurídica interna.- Se realizaron 841 asesorías, se tuvo una variación
positiva de 478 asesorías ya que se tenían programadas 363, esto debido a que durante
este trimestre se turnó a esta Unidad Jurídica para su revisión y/o renovación de gran
número de contratos por tiempo determinado, como son los de asesores externos
especializados adscritos al Programa de Inglés en Primaria.
En cumplimiento al Proyecto de Transformación Educativa impulsado por el Gobierno del
Estado, se apoya al Comité de Planeación de Infraestructura Educativa en conjunto con
las áreas operativas y financieras de esta Dependencia en el seguimiento de las acciones
a seguir para implementar el Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Planteles
Escolares.
Se colaboró con la revisión del Reglamento Interior del Museo Sonora en la Revolución;
asimismo, de los instrumentos administrativos para impulsar la constitución del Centro
Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora.
Intervenir y asesorar a las unidades administrativas en procedimientos jurisdiccionales.-
De una meta establecida de 80 promociones programadas para el Segundo Trimestre del
2012, se alcanzaron a través de la Unidad Jurídica la cantidad de 100, representando una
variación positiva de conformidad a lo programado durante ese trimestre. Esto, debido a
que se intervino y asesoró a las unidades de la Dependencia en aquellos asuntos y juicios
de naturaleza jurisdiccional en materia administrativa, civil, penal, fiscal, mercantil, agraria
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y demás, destacando las demandas y las diversas promociones de tipo laboral ante la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Contencioso Administrativo.
Asimismo, se integraron y presentaron denuncias administrativas ante la Secretaría de la
Contraloría General en materia de responsabilidad de servidores públicos adscritos a los
centros de trabajo del sector.
Se apoyó al área de recursos humanos en la revisión y seguimiento a los instrumentos
necesarios respecto a pensiones y avisos de defunción, así como los relativos a la
aplicación de acuerdos presidenciales y de cambios de actividad correspondientes a
trabajadores de la educación.
Se brindó apoyo en la realización de los actos y documentos que derivaron de los
diferentes procesos de licitación desde la revisión y publicación de la convocatoria, hasta
la elaboración y firma del contrato, que se llevaron a cabo durante este período.
Elaborar proyectos relacionados con la normatividad educativa.- De una meta establecida
de 2 de la Unidad de Medida denominada Proyecto de la Unidad de Asuntos Jurídicos,
correspondiente al Segundo Trimestre del 2012 se tuvo una variación positiva en su
alcance de conformidad a lo programado durante ese trimestre equivalente a 8, debido a
que durante este período se trabajó en la revisión de manuales de organización y de
procedimientos de unidades administrativas de la Dependencia.
Se aplicaron los procesos jurídicos-administrativos necesarios en respuesta y seguimiento
a demandas y elaboración de contestaciones en materia de asuntos laborales, mismos
que se llevan ante el Tribunal Contencioso Administrativo y la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje.
Se apoyó a las diferentes áreas e instituciones educativas en la revisión de instrumentos
administrativos para su operación e impulso, destacándose la colaboración con los
organismos descentralizados del sector educativo en la revisión de Convenios de Apoyo
Financiero y de Apoyo a la Calidad principalmente de Universidades o Institutos Tecnológicos
para ejercer recursos provenientes de Programas y Fondos federales a beneficio de este tipo
de instituciones; asimismo, de Contratos por Tiempo Determinado y Convenios de
Reasignación del personal de varias áreas de esta Dependencia y diferentes entidades del
Gobierno del Estado.
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En apoyo a las áreas educativas, de vinculación y de participación social se elaboró y/o
revisó Convocatorias de varias índoles para impulsar en el ámbito de su alcance el
fomento a los valores, educación, cultura, investigación y deporte, entre otras acciones.
Unidad de Enlace de Comunicación Social
Dando cumplimiento a las atribuciones que le señala el Reglamento Interior de la
Dependencia a esta Unidad, estableció metas para el ejercicio 2012 sobre las que reporta
sus logros como sigue:
Realizar campañas institucionales.- De las 4 campañas que se programaron para este
trimestre no se llevaron a cabo debido a las restricciones plasmadas en la ley electoral,
que entraron en vigor desde el primero de abril al 1 de julio, no se pudieron realizar las 4
campañas que se tenían programadas, posponiendo su realización en el resto del año en
caso de requerirse.
Elaborar boletines de prensa sobre eventos y actividades de la Secretaría de Educación y
Cultura.- Meta no cumplida debido a las restricciones plasmadas en la ley electoral, que
entraron en vigor desde el primero de abril al 1 de julio, no se pudieron realizar los 75
boletines informativos que se tenían programadas, los cuales se reprogramaron para los
próximos trimestres para lograr la meta total anual.
Subsecretaría de Educación Básica
A cargo de esta Unidad está la responsabilidad de que se brinden los servicios oficiales de
educación básica, cultura y deporte en el Estado, además de coordinar y dirigir a las
Unidades Administrativas que de acuerdo al Reglamento Interior dependen de ésta, con
independencia de las atribuciones de cada una de ellas.
Implementar el programa de activación física escolar.- Meta no programada para este
trimestre.
Realizar acciones de capacitación, acompañamiento y difusión del programa de activación
física escolar.- Para dar cumplimiento a la acción programada para este trimestre, se llevó a
cabo una acción, se realizó una visita interactiva al departamento de deporte estudiantil de la
Dirección de Desarrollo del Deporte, donde se contó con una asistencia de 70 niños de 1° y 2°
del Jardín de Niños Misioneros. Los niños pudieron conocer y practicar los deportes de
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Natación, Gimnasia, a demás de apreciar una exhibición de los deportes de clavados y
trampolín, en la cual participaron atletas de alto rendimiento de estas disciplinas.
Realizar reuniones con directores generales, de área, coordinadores de programa, jefes
de sector y supervisores en el marco del programa de transformación educativa.- Para dar
cumplimiento a la meta programada en este trimestre, se llevó a cabo una sesión/reunión
del Comité de Uniformes Escolares, con el propósito de realizar la revisión del manual de
procedimientos para el ciclo escolar 2012-2013.
Otorgar becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas para concluir la educación
básica.- Meta no programada para este trimestre.
Realizar acciones de vinculación, capacitación y difusión en materia de equidad de
género.- Para dar cumplimiento a esta meta se realizó una acción/actividad de vinculación
y capacitación, mediante la coordinación con IFODES en la realización del Taller de
Violencia en el Noviazgo y Salud Sexual en el Adolescente que se llevó a cabo del 18 al
20 de junio. Se convocó, a través de la Dirección General de Educación Secundaria, a 30
personas del Servicio de Asistencia Escolar a fin de dar inicio con una primera etapa de
preparación de la Jornada Nacional de PREVIOLEM, además de ser un tema para la
capacitación de directivos y docentes para el ciclo escolar 2012-2013.
Incorporar escuelas al programa escuelas de calidad (PEC).- Meta no programada para
este trimestre.
Realizar acciones de formación continua a los diferentes actores educativos de las escuelas
incorporadas al PEC.- Se dio cumplimiento a las dos acciones programadas: Para iniciar con
el proyecto de Innovación, el 29 de junio se llevó a cabo una reunión de capacitación con los
enlaces de las escuelas seleccionadas como muestra, con el propósito de introducirlos al uso
de la plataforma Habilmind para apoyar el proceso de evaluación inicial (Diagnóstico de
Habilidades Fundamentales) de las estudiantes de 5º y 6º.
Asimismo, se realizó la Tercera Jornada de Capacitación a Jefes de Sector, Supervisores
y Asesores Regionales, cuyo propósito fue brindar las herramientas necesarias para que
los equipos de Jefatura de Sector y de Supervisión orienten a los colectivos escolares en
la elaboración de sus Informes Técnico-pedagógico y financiero, que permita el
seguimiento, la evaluación, la transparencia y la rendición de cuentas, en la
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implementación del Modelo de Gestión Educativa Estratégica (MGEE), fueron convocados
45 Jefes de Sector, 321 Supervisores y 66 Asesores Regionales en jornadas que se
realizaron del 28 de mayo al 01 de junio de este año.
Desarrollar acciones de acompañamiento, seguimiento y evaluación a las escuelas
incorporadas al PEC.- Con el propósito de dar seguimiento y asesoría en la
implementación del Modelo de Gestión Educativa Estratégica se realizaron las dos visitas
de acompañamiento programadas para este trimestre a los municipios de Navojoa y
Cajeme.
Incorporar escuelas al programa escuelas de tiempo completo (PETC).- Meta no
programada para este trimestre.
Implementar el programa escuela siempre abierta en dos ases: permanente y de verano.-
Meta no programada para este trimestre.
Realizar acciones de capacitación acompañamiento y evaluación a escuelas incorporadas
al programa de fortalecimiento de comunidades escolares de aprendizaje (PROCEDA).-
Para el cumplimiento de esta meta se realizó la siguiente acción: La 3ra Reunión de
Seguimiento, donde se coordinaron la Dirección General de la Gestión e Innovación
Educativa y la Estrategia Integral para la Mejora del Logro Educativo, con el objetivo de
brindar formación al nodo estatal en temas de Español y Matemáticas para el
Fortalecimiento de Competencias para Mejorar el Desempeño en Primaria y Secundaria.
Realizar acciones de capacitación, acompañamiento y difusión del programa estatal de
lectura.- Se llevaron a cabo las 22 acciones programadas en este trimestre para fortalecer
la lectura en los alumnos de Educación Básica, enunciándose las más destacadas:
publicaciones de varios artículos en el periódico quincenal Enlace, visitas de asesoría y
acompañamiento a escuelas de los municipios de Hermosillo, Nogales, y Puerto Peñasco,
“Capacitación del comité estatal y ampliado de Selección de acervos de las bibliotecas
escolares y de aula de los libros del rincón 2012-2013”, Capacitación del Curso Taller “La
importancia de la lectura para el aprendizaje de nuestros hijos” y “Taller de Recreación
Literaria” a alumnos de educación Secundaria en la Feria del Libro de Nogales, entre
otros.
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Dotar de uniformes escolares a los alumnos de escuelas públicas de educación básica.-
Meta no programada para este trimestre.
Dirección General de Educación Elemental
Entre las responsabilidades principales de esta Dirección está el coordinar, operar y
evaluar los programas de educación inicial, preescolar, especial e indígena. Planear,
organizar, coordinar y evaluar proyectos de trabajo con el personal directivo de su ámbito
de competencia. Para el cumplimiento de sus obligaciones estableció diversas metas
sobre las que se reporta el siguiente avance:
Realizar Reuniones con Directores de Área, Coordinadores de Programa y Supervisores
en el Marco del Programa de Transformación Educativa.- En este trimestre se
programaron 2 metas y para su cumplimiento se realizaron 2 reuniones/sesiones con el
propósito de determinar talleristas participantes, definir funciones y responsables diversos
aspectos de organización dentro del Programa de transformación educativa, también se
organizaron para el encuentro de acompañantes musicales ambas reuniones se llevaron
por separado en diferentes zonas escolares.
Atender a Niños y Niñas en centros de Desarrollo Infantil:- Meta no programada para este
trimestre.
Realizar eventos de formación para mejorar el Desempeño de los Agentes Educativos de
los Centros de Desarrollo Infantil.- Meta no programada para este trimestre.
Brindar Servicios Educativos a alumnos con Necesidades Educativas Especiales.- Meta no
programada para este trimestre.
Realizar acciones de capacitación, asesoría y acompañamiento a través del Programa de
Fortalecimiento a la Educación Especial y a la Integración Educativa.- Meta no
programada para este trimestre.
Brindar servicios de Educación Preescolar a Niños de 3 a 5 años de edad.- Meta no
programada para este trimestre.
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Realizar estrategias de asesoría, seguimiento y evaluación a la Consolidación de la
Reforma de Educación Preescolar.- Con el objetivo de dar cumplimiento al 100 por ciento
a esta meta se llevó a cabo una reunión Regional con Directivos, Docentes y ATP de
Educación Preescolar con el propósito de que los participantes analicen experiencias de
trabajo video grabadas en aulas de preescolar y comprendan como aprovechar este
recurso para reflexionar sobre su propia práctica.
Dirección General de Educación Primaria
Para el desarrollo de las funciones propias de esta Dirección General se definieron varios
compromisos, plasmándolos en apego a la estructura programática presupuestal, con el
objetivo de asegurar la coordinación, operación y evaluación de los programas de
educación del nivel de conformidad con la normatividad aplicable; para el período que se
informa reporta el siguiente avance:
Realizar reuniones con directores de área, jefes de sector, supervisores y coordinadores
de programa, en el marco del programa de transformación educativa.- En el trimestre se
programó una reunión con los agentes educativos mencionados, con el propósito de
planificar de manera colaborativa con la estructura educativa para eficientar el seguimiento
y evaluación de las dimensiones de la gestión escolar para la calidad y mejora del logro
educativo de los 18 sectores de educación primaria. La sesión fue realizada con la
asistencia de 3 directores de área, 1 subdirectora, 3 enlaces, 1 coordinador de jefes de
sector, 2 asistentes y 18 jefes de sector, para un total de 28 asistentes.
Proporcionar servicio de educación primaria a la población de 6 a 14 años.- Meta no
programada para este trimestre.
Realizar acciones de capacitación para fortalecer las competencias directivas de jefes de
sector y supervisores.- En el marco de la reforma integral de Educación Básica, se realizó
la reunión denominada “Fortalecimiento a jefes de sector y supervisores en la adquisición
de competencias en la etapa de prueba de aula de la cartilla de educación básica”, ciclo
escolar 2012-2013. Se contó con un total de 293 asistentes de la estructura directiva,
descritos de la siguiente manera: 23 jefaturas de sector de la entidad, 126 supervisores y
144 directores de escuelas piloto de la cartilla de educación básica. Para articular
acciones, se aprovechó la reunión y se invitó a 144 directores de escuelas piloto de la
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cartilla de evaluación, a supervisores y jefes de sector de educación indígena y
supervisores de educación especial.
Capacitar a directores de escuelas participantes en el pilotaje de las cartillas de evaluación
para la educación básica.- Para el cumplimiento de esta meta se llevó a cabo la
realización de curso – taller “Tercera sesión de trabajo académico de la etapa de prueba
en aula de la cartilla de educación básica”, ciclo escolar 2012-2013; el impacto fue de 144
directivos de las escuelas piloto. Asimismo, a esta reunión se invitaron 23 jefes de sector y
126 supervisores de zona, contemplándose el sistema estatal, federalizado, indígena y
educación especial. En total, se contó con la presencia de 293 participantes de la
estructura educativa.
Realizar acciones de acompañamiento a equipos de supervisión de escuelas con bajos
niveles de bajo logro educativo en el marco del programa nueva escuela.- Para el
cumplimiento de esta meta se realizaron las dos acciones de acompañamiento
programadas, las cuales se realizaron en la Escuela Primaria “Ejido Valle de Seris” y
Escuela “Martires de Cananea 1906”. En ambas escuelas se realizó reunión de consejo
técnico consultivo con el propósito de analizar aspectos como el clima organizacional,
liderazgo directivo, distribución del tiempo, entre otros.
Realizar reuniones de trabajo para fortalecer las competencias de los integrantes de la
coordinación estatal de asesoría y seguimiento (CEAS).- En el trimestre se realizó el
“Taller de autocapacitación de la CEAS reducida, en la tercer sesión de trabajo académico
de la etapa de prueba de aula de la cartilla de educación básica” con el propósito de
ampliar los fundamentos teórico-metodológicos de las estrategias de evaluación
planteadas en el plan y programas de estudio 2011, con una participación de 20
integrantes de la CEAS reducida.
Crear un banco de herramientas digitales orientado a fortalecer el plan y programas de
estudio de educación primaria 2011.- Meta no programada para este trimestre.
Diseñar y operar un programa de difusión de acciones de la articulación de la educación
básica.- Meta no programada para este trimestre.
Atender alumnos de educación primaria que presentan situación de extraedad.- Meta no
programada para este trimestre.
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Realizar acciones de seguimiento a escuelas piloto participantes en el programa nacional
de inglés en educación básica (PNIEB).- Meta no programada para este trimestre.
Dirección General de Educación Secundaria
Como responsable de la Coordinación de los servicios de educación secundaria, servicios
de educación secundaria general, servicios de educación secundaria técnica, servicios de
educación telesecundaria, y servicios de educación física, esta unidad definió su plan
anual de trabajo (PAT), calendarizando sus metas, sobre las que informa el siguiente
avance:
Dar seguimiento al programa regreso a clases 2012-2013.- Meta no programada para este
trimestre.
Dar seguimiento al plan anual de trabajo con la estructura educativa.- En cumplimiento de
las metas programadas se realizaron dos reuniones de las cuales se generaron los dos
informes programados, esto con el propósito de acompañar a los centros escolares en el
desarrollo del PAT, este acompañamiento permitió verificar avances cuantitativos y
cualitativos, previo al cierre del ejercicio escolar 2011-2012. La primera se realizó en la
Escuela Secundaria 11 “Doroteo Romero Quiñonez”, revisándose los resultados de las
evaluaciones ENLACE, así como las calificaciones bimestrales para conocer el
aprovechamiento de los alumnos, previendo la reprobación con la aplicación de
estrategias para abatir este fenómeno educativo.
En esta reunión estuvieron presentes directivos de secundaría estatal así como 39
docentes, miembros del personal académico de la escuela. La segunda reunión
correspondió a la escuela secundaria estatal N° 33 “René J. Arvizu” con la presencia de
54 miembros del personal docente y directivos, analizándose el avance del Plan Anual de
Trabajo, en los aspectos principalmente de aprovechamiento escolar.
Consolidar el proceso de implementación de la Reforma de Educación Secundaria (RES),
en el marco de la articulación de educación básica.- Para el logro de esta meta se
realizaron dos acciones, correspondiendo una Primera reunión con los equipos estatales
para la revisión de los lineamientos para el diseño de los programas de estudio de la
asignatura estatal, en el marco del Acuerdo 593 de la RIEB de la SEP, participando en
esta etapa 16 docentes durante los tres días que fueron convocados, como primer avance
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en este rubro, abordándose el campo temático Lengua y cultura Indígena para la
educación secundaria.
La segunda acción de consolidación fue impulsar la competencia de expresión oral en el
programa de televisión “Vamos a hablar de educación”, para lo cual se llevaron a cabo
siete reuniones de organización con la asistencia y participación de 44 docentes de
secundaria.
Mejorar los resultados educativos de escuelas focalizadas a través del programa de
fortalecimiento de comunidades escolares de aprendizaje.- En este trimestre se programó
una acción, misma que se realizó con la puesta en marcha de la IV Reunión con la
Estructura Educativa y Asesores Técnico Pedagógicos de secundaria estatal en las zonas
escolares, dando seguimiento al Plan Anual de Trabajo en el marco de la mejora de las
escuelas focalizadas con bajo logro académico. En esta reunión se dieron cita 22
supervisores, 12 Asesores Técnico Pedagógicos, 10 coordinadores administrativos de
escuelas secundarias y 8 directivos y asesores de la Dirección de Educación Secundaria
Estatal.
Atender alumnos en educación secundaria general.- Meta no programada para este
trimestre.
Proporcionar el servicio de educación física a escuelas de primaria y preescolar.- Meta no
programada para este trimestre.
Atender alumnos en educación secundaria técnica .- Meta no programada para este
trimestre.
Consolidar el programa de fortalecimiento a la telesecundaria.- Para el cumplimiento de
las metas programadas se realizaron tres acciones, la primera fue la participación de 101
maestros de telesecundaria en el curso taller de bibliotecas escolares. Se convocó
también a una reunión de seguimiento académico en la telesecundaria 63 de Cíbuta,
Nogales, en la que hicieron acto de presencia 6 docentes asesorados por la coordinación
estatal del programa; asimismo se aplicó un Plan de intervención en este nivel educativo
para atender a las escuelas focalizadas en bajo logro académico, asistiendo a una reunión
con este propósito en Hermosillo, 14 responsables regionales de telesecundarias de las
regiones de Guaymas, Obregón, Yécora, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Caborca,
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Fundición, Sahuaripa, Aconchi, Estación Don y San Ignacio Río Muerto impactando de
esta manera en los 75 centros escolares de estas regiones. Adicionalmente a estas
acciones, se fortalecieron cinco escuelas telesecundarias con la asesoría y mantenimiento
en la RED-EDUSAT, propias de este nivel, el cual recibe la señal televisiva para sus
sesiones áulicas.
Atender alumnos en telesecundaria.- Meta no programada para este trimestre.
Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar
La misión de la Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar, denota un interés
especial por los aspectos de la salud y seguridad que más influyen para alcanzar los
objetivos educativos de aprovechamiento escolar y desarrollo de aptitudes para la vida,
para lo cual cuenta con metas encaminadas a elevar la calidad de la eficiencia terminal del
sistema educativo estatal.
Realizar acciones de prevención, gestión, capacitación y acompañamiento en materia de
seguridad escolar, en el marco del programa Escuela Segura.- El objetivo fundamental del
programa Escuela Segura es promover que los centros escolares se consoliden en espacios
seguros libres de violencia, propicios para la formación integral de los alumnos, fomentando el
desarrollo de competencias para el autocuidado, autorregulación, el ejercicio responsable de
la libertad corresponsabilidad social y la resolución no violenta de conflictos. Por lo anterior, se
realizaron las 85 acciones programadas para este trimestre, impactando en 43 planteles
educativos, capacitando a 19,407 estudiantes y 1,247 docentes.
Examinar alumnos de escuelas públicas para detectar alteraciones de oído, boca y otros.-
Con la idea de atender oportunamente caries en sus primeros niveles y prever dolores
intensos y complicaciones que impidan o limiten la capacidad de atención del alumno en
clase, así como su calidad de vida en general, en el caso de oído se puede atender
tempranamente enfermedades respiratorias que originen padecimientos en el oído medio,
así como la desobstrucción del oído externo que limitan la capacidad de audición de los
niños, atendiendo 5 planteles, se examinaron a 600 estudiantes y asesorando a 32
docentes.
Realizar acciones de capacitación para fomentar prácticas saludables en alumnos de
educación básica.- Se llevaron a cabo las 49 acciones de capacitación de 30
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programadas, acciones encaminadas al auto cuidado, la autorregulación, el ejercicio
responsable de la libertad y la resolución no violenta de conflictos, las cuales abarcaron a
697 padres de familia, 447 estudiantes de educación básica y 172 docentes.
Realizar acciones de difusión, prevención, detección y vigilancia en materia de
alimentación, en el marco de la estrategia nacional contra el sobrepeso, obesidad y
desnutrición.- Para prevenir daños a la salud en estudiantes, y fortalecer la capacidad de
atención del alumno, se llevaron a cabo 190 acciones de impacto difundiendo a
estudiantes, capacitando a 389 concesionarios 69 padres de familia y 3 proveedores.
Desarrollar acciones de asesoría, apoyo a la gestión, capacitación y vigilancia
epidemiológica, para prevenir riesgos y daños a la salud en las comunidades escolares.-
Con el propósito de lograr que el colectivo escolar participe en el desarrollo de ambientes
saludables y seguros, así como para detectar y resolver factores de riesgo y condiciones
inseguras, se llevaron a cabo 105 acciones donde se asesoraron a 18,073 estudiantes,
1,773 docentes y personal de apoyo, cumpliendo al 100 por ciento los objetivos
establecidos.
Dirección General de Tecnología Educativa
La Subsecretaría de Educación Básica delega a la Dirección General de Tecnología
Educativa, la integración y uso pedagógico de las nuevas tecnologías aplicadas a la
educación. Para llevar a cabo este objetivo, se han establecido en esta Unidad metas que
a continuación se detalla el avance para el segundo trimestre.
Impartir cursos de formación para el uso de las Tecnologías en Información y
Comunicaciones (TIC).- Meta cumplida al 100 por ciento al desarrollarse las tres ofertas de
capacitación programadas para el trimestre: las TIC en la planeación de actividades
didácticas para la educación Matemáticas y TIC en Educación Especial, en los cuales se
atendieron 28 participantes; Diplomado Habilidades Docentes para el uso de TIC en
Educación Básica con 445 participantes acreditados. Cabe señalar que acreditaron 177
participantes de Centros Comunitarios de Aprendizaje y Digitalizados y 268 de Centros de
maestros.
Producir contenido de material educativo multimedia para el apoyo en el uso de las TIC.-
Para el cumplimiento de esta meta se produjeron las dos unidades de material educativo
EVT‐02
192
programadas: producción en disco compacto (CD) del demostrativo XO para Educación
Primaria, el cual aborda aspectos sobre las aplicaciones para el equipo portátil XO en este
nivel, fue realizado con el fin de introducir a los docentes en el conocimiento y exploración
de este tipo de tecnología, así como pensado para ejecutarse en cualquier equipo de
cómputo y con ello crear condiciones para facilitar el desarrollo del proyecto Nuevo Futuro.
De igual forma, se produce el CD "Emulador Sugar XO" para Educación Secundaria. Cabe
señalar que SUGAR es un entorno interactivo que ofrece oportunidades de aprendizaje
para la mayor parte de las asignaturas de la curricula oficial de Educación Básica. SUGAR
promueve el estudio, las prácticas reflexivas, la colaboración y el descubrirmiento, siendo
un entorno amigable e intuitivo para los alumnos y maestros.
Diseñar cursos de formación para el uso de las TIC.- Meta no programada para este
trimestre.
Reproducir material educativo multimedia.- Se reprodujeron 2500 ejemplares
demostrativos para el manejo de los equipos portátiles XO en educación primaria y
secundaria, los cuales se distribuyen vía área operativa a 600 escuelas primarias
estatales, 1,200 federales y 100 primarias indígenas, así como a 100 secundarias
estatales, 100 generales, 100 técnicas y 300 telesecundarias.
Desarrollar proyectos de fortalecimiento a las plataformas didácticas y tecnológicas.- Meta
no programada para este trimestre.
Fortalecer el uso de las aulas de medios a través de convenios de colaboración con
instituciones de educación media superior.- No se cumplió con la meta, se encuentra en
proceso de liberación por parte del departamento jurídico de la SEC el convenio con
CESUES de prestación de servicio social (de estudiantes en escuelas de Educación
Básica con Aulas de Medios) en tanto el convenio con CONALEP se encuentra en proceso
de liberación en esta Dependencia. Asimismo se realizan las gestiones para establecer
convenio de prestación de servicio social con CBTIS.
Debido a un error en el manejo de la base de datos esta meta fue capturada en el formato
EVT-01 con un avance al primer trimestre de 2 convenios realizados, error que ya fue
corregido en dicho formato.
EVT‐02
193
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior
Como responsable de Impulsar la Gestión Educativa Institucional de Calidad para los
niveles Media Superior y Superior, así como de Coordinar el Marco Normativo y
Operacional de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior y
Media Superior (COEPES y CEPEMS), esta unidad definió para este ejercicio cuatro
metas, de las que informa su avance como sigue:
Realizar reuniones con los organismos coordinados.- Se realizaron las 24 reuniones
programadas, 3 se llevaron a cabo con unidades administrativas de la propia
subsecretaría, 14 con órganos de gobierno de ODES, 4 con ODES de educación media
superior y superior y 3 con el Secretario para la definición y formalización de acuerdos,
políticas y estrategias para el desarrollo de la gestión institucional.
En relación a las Sesiones de Órgano de Gobierno de los Organismos Descentralizados
se participó en la mayoría de los organismos debido a la importancia de rendir cuentas de
asuntos que quedaron pendientes del año anterior, así como definir y plantear situaciones
para este ejercicio de 2012.
Se mencionan a continuación: IFODES, MUSOR, Radio Sonora, Instituto Tecnológico
Superior de Puerto Peñasco Ordinaria y Extraordinaria (ITSPP), Instituto Sonorense de la
Juventud (ISJ), ICATSON, UNI SIERRA, Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
(ITESCA) Universidad Tecnológica del Sur (UTS) Centro de Estudios Superiores del
Estado de Sonora (CESUES), Biblioteca Pública Jesús Corral, Instituto Superior de
Seguridad Pública del Estado de Sonora (ISSPE), CONALEP, Instituto Sonorense de
Educación para Adultos (ISEA), CODESON, Universidad Tecnológica de San Luis Río
Colorado ( UTSLRC), Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco ( UTPP ).
En las reuniones de trabajo con ODES de Educación Media Superior y Superior, se
realizaron con los subsistemas de educación media superior en el marco de la CEPEMS
con el grupo técnico especial de Comunicación Social; la inauguración de los Juegos
Deportivos Estatales de Educación Media Superior 2012; así mismo se llevaron a cabo
reuniones con CENEVAL para la capacitación, coordinación y definición de
responsabilidades de cada uno de los involucrados; y reunión de trabajo con enlaces de la
SEMSyS para la conformación del informe Sonora 2012.
EVT‐02
194
La SEC preside las reuniones de los consejos, y participa en la toma de decisiones, es
responsabilidad de la institución la agenda, elaborar la minuta de acuerdos, y el
seguimiento de los mismos.
Realizar concurso estatal de ciencias básicas.- Meta no programada para este trimestre.
Realizar concurso estatal de desarrollo sustentable.- El Concurso de desarrollo
sustentable programado para este trimestre fue reprogramado para el cuarto trimestre por
ser necesario que los proyectos que presentarán los alumnos de Educación Superior se
generarán en clases prácticas durante el presente semestre.
Acreditar Programas de estudio de Educación Superior en el marco del programa de
Acreditación de Programas Educativos (IES).- Se superó la meta de programas
acreditados ya que se llevaron a cabo 13 de 3 programados. La variación se presenta
debido a un incrementó en la demanda por las instituciones que solicitan la acreditación de
sus programas de estudio. La programación se realiza con base a estimaciones.
El estado recibió un reconocimiento de la COPAES (Consejo para la acreditación de
Educación Superior) por superar los 100 programas acreditados y reconocidos por su
calidad; además se firmó convenio de colaboración entre SEC – COPAES.
Además se logró la impartición de un taller de capacitación el ITH (Instituto Tecnológico de
Hermosillo) por parte del Consejo para la acreditación de la enseñanza de la Ingeniería
(CACEI) con la asistencia de 40 docentes y administrativos de las diferentes IES del
estado y fue impartido por el presidente del Consejo Directivo de CACEI.
Implementar el programa de laboratorios virtuales.- Se convocó a todos los Institutos
Tecnológicos del Estado de Sonora y a las Universidades Tecnológicas del Estado por
parte de la COEPES para asistir a la reunión donde se presentaron los avances sobre las
Prácticas de Laboratorio y las Prácticas Virtuales en el Espacio Común de la Educación
Superior en el Estado de Sonora.
Como resultado final de esta reunión de trabajo se validó el procedimiento para la
realización de prácticas de laboratorio en el ECES Sonora revisión 1, el cual deberá operar
en el próximo ciclo escolar a partir de Agosto del 2012.
EVT‐02
195
Elaborar el programa “Seguimiento de Egresados de Educación Media Superior”.- En
relación al seguimiento de egresados de educación media superior tomando como
referencia de apoyo el examen Único de Ingreso a Bachillerato de CENEVAL, se realizó el
programa en este trimestre y se conformó un grupo técnico especial encabezado por el
CESUES.
Analizar resultados EXANI II.- Meta no programada para este trimestre.
Dirección General de Educación Media Superior y Superior
Con el propósito de apoyar a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, y
atendiendo a sus responsabilidades de analizar y coordinar los estudios de factibilidad de
las solicitudes y propuestas para la creación y la ampliación de la oferta educativa de los
organismos de estos niveles educativos, entre otras, estableció para este ejercicio 10
metas principales, sobre las que informa el siguiente avance:
Apoyar y dar seguimiento en la gestión de recursos para los organismos de educación
media superior y superior.- Se programó como meta para el primer trimestre, un trámite de
seguimiento a la solicitud de recursos para infraestructura hecha por las instituciones de
educación media superior y superior. En este trimestre se cumplió el 100 por ciento de la
meta programada al gestionarse los recursos para la apertura de la nueva Universidad
Tecnológica de Guaymas ante la Coordinación General de Universidades Tecnológicas.
Gestionar recursos para los Subsistemas de Educación Media Superior.- Se programó
como meta para el primer trimestre, un trámite de gestión de recursos para infraestructura
de instituciones de educación media superior. Se participó en la ciudad de México en un
Taller para elaborar el programa de infraestructura y ampliación de la cobertura en
Educación Media Superior, cumpliéndose con ello el 100 por ciento de la meta
establecida.
Coordinar el proceso de nuevo ingreso a la Educación Media Superior.- Meta no
programada para este trimestre.
Realizar evento de promoción de la oferta educativa.- Meta no programada para este
trimestre.
EVT‐02
196
Actualizar la base de datos estadísticos de los niveles medio superior y superior.- Meta no
programada para este trimestre.
Realizar autenticación de documentos de nivel superior, medio superior y terminal.-
Durante el segundo trimestre, se llevó a cabo la autenticación de 2365 documentos
escolares que acreditan estudios en instituciones de educación media superior y superior
incorporadas a SEC. La meta se cumplió por arriba del 100 por ciento, ya que la meta
programada era de 1,070. Este incremento se debe a que el trámite de autenticación de
documentos se basa en la demanda del mismo y la programación solamente es un
estimado basado en estadísticas de años anteriores. Sin embargo, con la ampliación de la
oferta educativa al otorgar reconocimiento de validez oficial de estudios a nuevos planes y
programas de estudio de instituciones de nivel medio superior y superior, la autenticación
de documentos ha presentado un incremento considerable.
Realizar revalidaciones y equivalencias de estudio de nivel medio superior y superior.-
Durante este trimestre se expidieron 517 resoluciones de revalidación y equivalencia de
estudios de nivel medio superior y superior, cuyo objetivo es facilitar a los estudiantes el
tránsito dentro del sistema educativo nacional así como revalidar estudios efectuados en el
extranjero. La meta no se logró al 100 por ciento, ya que la meta programada era de 630.
Este trámite se basa en la demanda del mismo y la programación solamente es un
estimado basado en estadísticas de años anteriores.
Realizar estudio de Factibilidad para la creación de ciudad del conocimiento.- Meta no
programada para este trimestre.
Debido a un error en el manejo de la base de datos, esta meta fue capturada en el formato
EVT-01 correspondiente al primer trimestre con 1 estudio realizado, error que ya fue
corregido.
Dictaminar solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de nivel Medio
Superior.- Durante este trimestre, se emitió un dictamen para otorgar reconocimiento de
validez oficial de estudios a una institución de capacitación para el trabajo. No se logró el
100 por ciento de la meta programada, ya que se tenían programados 3 dictámenes. Esta
diferencia se debe a que por ser un trámite que se basa en la demanda del mismo, se
programa en base a una proyección, la cual puede variar; sin embargo se atiende el 100
por ciento de las solicitudes que se reciben en esta Unidad Administrativa.
EVT‐02
197
Realizar visitas de inspección a instituciones que solicitan o cuentan con reconocimiento
de validez oficial de estudios de nivel Medio Superior.- Se realizaron en el trimestre 30
visitas, 9 más de las programadas La diferencia entre lo realizado y lo programado, se
debe a que, en ocasiones por actividades de las mismas instituciones, periodos
vacacionales, cuestiones presupuestales, entre otros, se reprograman para otras fechas,
sin embargo, estos cambios no afectan el objetivo de las mismas. Se realizaron visitas
ordinarias y visitas a instituciones que solicitan Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios (RVOE), cuyo objetivo es asegurar que las instituciones de educación media
superior y superior, ya incorporadas o por incorporarse a SEC, cumplan con los requisitos
necesarios para brindar una educación de calidad.
Dictaminar solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de nivel Superior.-
Durante este trimestre, se emitieron 5 dictámenes para otorgar reconocimiento de validez
oficial de estudios a instituciones de nivel Superior, uno más de lo programado. La diferencia
entre lo real y lo programado se debe a que es un trámite que se basa en la demanda del
mismo y se programa únicamente como una proyección de lo esperado, sin embargo se
atiende el 100 por ciento de las solicitudes que se presentan en esta Unidad Administrativa.
Realizar visitas de inspección a instituciones que solicitan o cuentan con reconocimiento
de validez oficial de estudios de nivel Superior.- Se realizaron en el trimestre 7 visitas de
las 16 programadas para el periodo. Esta diferencia entre lo real y programado, se debe a
que se esperaba un mayor número de solicitudes de instituciones para tramitar RVOE, lo
cual implica de forma obligatoria una visita de inspección inicial, sin embargo, al no haber
más solicitudes, las visitas restantes se agregarán a las visitas ordinarias programadas a
instituciones que ya cuentan con reconocimiento de validez oficial de estudios.
Operar las escuelas normales estatales.- Meta no programada para este trimestre.
Dirección General de Intercambios y Asuntos Internacionales
Con el fin de proporcionar servicios de apoyo a la educación básica, esta unidad tiene a su
cargo la responsabilidad, entre otras, de la contratación de los maestros encargados de la
enseñanza del idioma inglés dentro del marco del Programa Inglés en Primaria, así como
de promover la Educación Internacional y la Coordinación del Programa Manos a Través
de la Frontera. Los avances en sus metas para este período son los siguientes:
EVT‐02
198
Coordinar los servicios de educación intercultural.- Durante este trimestre se logró la meta al
100 por ciento, a través de acciones diversas, sobre todo con las áreas de educación básica,
incluyendo capacitaciones diversas al personal responsable de la incorporación de alumnos
migrantes, orientación, asistencia y gestiones de intercambios para personal docente y
alumnos.
Atender alumnos de 3° a 6° grado en el programa inglés en primaria.- Meta no
programada para este trimestre.
Editar y Publicar la revista SONARIDA.- No se cumplió la meta debido a la nueva
disposición del Instituto Federal Electoral donde se informa que no se puede publicar nada
que pueda servir como publicidad de las obras de gobierno antes de las elecciones del 1°
de julio del presente. Siendo la revista un órgano de difusión Cultural de la Secretaria de
Educación y Cultura del Gobierno del Estado por tal motivo se reprogramó su publicación
para el mes de julio.
Organizar reuniones del comité de educación de las comisiones Sonora-Arizona, Sonora-
Nuevo México y gobernadores fronterizos.- Durante este trimestre no se cumplió la meta al
100 por ciento realizándose únicamente la reunión plenaria de la comisión Sonora-Arizona
donde se dio seguimiento a la agenda y se mostraron los acuerdos y avances de la mesa de
educación. La reunión plenaria de la Comisión Sonora-Nuevo México no se realizó, quedando
en espera de que se informe en que mes se llevará a cabo para su reprogramación.
Gestionar apoyo para alumnos Sonorenses en el marco del programa de beneficio de
pago (PROBEP).- Durante este trimestre se logró la meta al 100 por ciento siendo
beneficiados 40 jóvenes sonorenses para obtener los beneficios en las escuelas del
Estado de Arizona.
Dirección General de Vinculación y Participación Social
Promover convenios de prácticas profesionales, servicio social y cultura de la
investigación.- La meta establecida para este período fue de 6 convenios promovidos,
teniendo como logro 10, es decir, más del 100 por ciento.
Con UTH, ITESCAN, UTN, ITN, ITESCA e ITAP se pretende trabajar en conjunto en la
RED-VES, alimentar el sitio de la misma, buscar las mejores oportunidades para los
EVT‐02
199
jóvenes en lo relacionado al servicio social y prácticas profesionales, así como promover la
cultura de la educación continua, entre otras cosas.
La variación en la meta contra la programación original se presenta debido a que
constantemente se busca el acercamiento de las escuelas para vincularlas con los
sectores empresarial e industrial. Además se buscó la coordinación con otras instancias
para acercar programas a los jóvenes.
De igual manera con el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM) se planean coordinar
acciones para llevar a los estudiantes de educación media superior programas como
Violencia en el Noviazgo, Embarazo en la Adolescencia, etc.
El convenio promovido con Fundación del Empresariado Sonorense, A. C. (FESAC), tiene
como objetivo que participen en el Programa Adopta una Escuela.
Con CANACINTRA se buscó que los estudiantes de las ramas de ingeniería, realicen sus
prácticas o servicio social en las empresas afiliadas a este organismo.
En coordinación con la Dirección del Programa Adopta una Escuela, se promovió el
convenio con CEDES para la reforestación de escuelas de nivel básico.
Con CIAD, A.C. se promueve una coordinación para operar el Programa de Educación
Continua. Este centro de investigación ofrecerá cursos, diplomados, maestrías y
capacitaciones en línea.
Organizar foros con el consejo de vinculación para establecer acuerdos relativos a la
Educación Media Superior y Superior.- En este período se programó un evento. Se realizó
el Foro del Consejo de Vinculación del Estado de Sonora en la ciudad de Hermosillo,
programado en el mes de Mayo de este segundo trimestre, donde estuvieron Secretarios
del Gobierno Estatal, Presidentes Municipales, Directores y Rectores de universidades,
representantes de los organismos empresariales y sociales. Se hicieron propuestas que
vendrán a impactar en la pertinencia de la educación superior en beneficio de las
demandas del sector productivo y del desarrollo del estado.
EVT‐02
200
Organizar reuniones con los consejos estatales, municipales y escolares de participación
social.- Se realizaron 27 reuniones/eventos de las 15 programadas, la variación de 12
eventos/reuniones se debe a la reprogramación de los mismos en el trimestre anterior.
En este trimestre se brindo asesoramiento a las escuelas, sobre la documentación y el rol
que juegan los Consejos Escolares en los Programas PEC y PAE.
Por otra parte en coordinación con el Instituto Sonorense de la Juventud se diseñó un
programa integral de prevención dinámica, didáctica y enfocada a los jóvenes que van
iniciando su adolescencia, brindándoles las herramientas necesarias para un buen futuro.
El programa “Vive Prevenido” tiene como objetivo principal trabajar en los temas como
noviazgo, adicciones y embarazos no planeados. Las Capacitaciones a los Consejos
Escolares se dividieron por región logrando cubrir Consejos Escolares en los Municipios
de: Guaymas, Huatabampo, Navojoa, Cajeme, Agua Prieta, San Luis Rio Colorado,
Nogales y Hermosillo; logrando de esta manera cumplir con la meta programada.
Se realizó una premiación de las Experiencias Exitosas de Participación Social en la
Educación a nivel estado, por lo que se eligieron las tres mejores estrategias, las cuales
fueron seleccionadas con base a su alcance y resultados. De esta manera, se entregaron
reconocimientos a la escuela primaria “Rafaela Rodríguez”, de Navojoa y los jardines de
niños “Jorge Isaacs”, de Navojoa y “Alfredo Eguiarte” de Hermosillo.
Promover y organizar cursos de capacitación para las asociaciones de padres de familia.-
En seguimiento a la meta programada de promover y organizar cursos de capacitación
para las Asociaciones de Padres, se programaron 3 y solo se cumplió 1, debido a que se
ha trabajado con diferentes dependencias para renovar las estrategias que se han estado
implementando con los Organismos Auxiliares de la Educación, con el fin de optimizar los
recursos económicos y por lo que se planea comenzar el próximo ciclo escolar con la
impartición de capacitaciones/cursos en coordinación con las dependencias con las que se
ha tenido acercamiento.
Promover la creación o renovación de los organismos de apoyo a la educación básica.-
Meta no programada para este trimestre.
EVT‐02
201
Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas
Otorgar Servicios De Registro y Certificación de Documentos Escolares Se brindó la atención
a usuarios en ventanilla, se elaboraron duplicados de certificados de preescolar hasta
secundaria y se revalidaron documentos de estudios de educación básica, alcanzando un
total de mil 524 servicios en este trimestre es decir 76 menos de los programados. Dicha
variación fue debido al periodo vacacional, por lo cual disminuyó la demanda del servicio. La
programación se realiza con base a estimaciones.
Prestar servicios de registro profesional.- Se alcanzó un total de cuatro mil 804 servicios,
superando la meta este trimestre, es decir mil 604 más de los servicios programados; esto
debido al incremento de opciones de titulación que han promovido la Universidad de Sonora y
el Instituto Tecnológico de Sonora, que influyeron en el aumento de profesionistas titulados, lo
cual generó más demanda del servicio de registro profesional.
Asesorar a Usuarios Sobre Registro y Certificación de Instituciones de Educación
Profesional.- se alcanzó un total de 32 asesorías, superando la meta de este trimestre, es
decir 5 más de los programados; el incremento se presentó debido a que en algunas
instituciones de educación superior se cuenta con personal de nuevo ingreso en las áreas
de control escolar.
Asesorar a colegios de profesionistas sobre registro, certificación profesional y
profesionalización de sus miembros.- Se superó la meta con 36 asesorías de 34
programadas; la variación se presentó debido al aumento en la demanda de asesorías por
parte de colegios de profesionistas que tienen el interés en convertirse en organismos
certificadores.
Subsecretaría de Planeación y Administración
A cargo de esta Subsecretaría están principalmente la responsabilidad de la Coordinación
de Control de Calidad, Coordinación de la Planeación, Programación, y Administración
Presupuestal del Sector Educativo, para lo cual definió diez metas para este ejercicio, con
independencia de las que son responsabilidad de cada una de las 7 Unidades
Administrativas adscritas de acuerdo al reglamento interior vigente.
EVT‐02
202
Coordinar la planeación y administración de los recursos educativos.- Con el propósito de
analizar requerimientos en los diferentes rubros relacionados con la educación, revisiones
presupuestales, gestión de recursos y que la aplicación de estos se apliquen de manera
responsable y transparente se llevan a cabo reuniones trimestrales de donde se generan
el informe de planeación. Meta cumplida al 100 por ciento.
Operar el programa de vivienda para los trabajadores de la educación del estado de
Sonora.- El Fideicomiso para el Programa VITEES, se encuentra regido por un Comité
Técnico designado por el Fondo Maestro. Dicho Comité Técnico es el encargado de
realizar las autorizaciones correspondientes para llevarse a cabo por la Dirección General
de ese programa.
Trimestralmente, dicha Dirección General realiza reuniones informativas con los
integrantes de Comité Técnico de donde se genera el informe de planeación. En el mismo
se efectuaron 2 reuniones -1 más de la programada- esto debido a la realización de una
reunión extraordinaria como complemento de la información de la primer reunión.
Apoyar con créditos para financiar el enganche, escrituración o ampliación de vivienda a
los trabajadores de la educación.- través de un Fideicomiso se administran los recursos
recibidos directamente de retenciones vía nómina de los trabajadores afiliados a las
Secciones Sindicales 28 y 54, así como de aportaciones federales y estatales que son
destinadas a apoyar a los mismos trabajadores del sector educativo en el estado, recursos
que se ponen a su disposición en calidad de préstamo, principalmente para el pago del
enganche y/o escrituración de su vivienda.
Durante el período que se informa, se otorgaron 227 apoyos de los 300 programados ya
que no se recibió la aportación correspondiente del 2010 y 2011 y por otra parte se hizo
una reducción en el presupuesto del subsidio del 50 por ciento del Gobierno Estatal para
los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011. Cabe mencionar que dentro de
este segundo trimestre se hizo un ajuste de lo reportado en el primer trimestre debido a
rechazos bancarios.
Realizar cursos de capacitación; Norma ISO 9001:2008 y Norma ISO 14001:2004.- Con el
objetivo de contar con personal mejor capacitado en la Norma ISO 9001:2008 y así
mantener nuestro Sistema de Gestión de Calidad, este trimestre se programaron 12
cursos, sin embargo solo se realizó uno debido a razones presupuestales.
EVT‐02
203
Coordinar y realizar auditorías de calidad externas e internas.- Este trimestre se realizaron
4 auditorías internas reprogramadas del trimestre anterior y se realizaron las 24 auditorías
externas que estaban programadas en este período, las cuales se llevaron a cabo sin
contratiempos y arrojando los mejores resultados, logrando con ello la renovación de
nuestro certificado en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008.
Coordinar y realizar la revisión por la alta Dirección en apego a la norma ISO.- En este
período se realizó la sesión de la segunda Revisión por la Alta Dirección ya que es
requisito de la Norma ISO 9001:2008, en la cual se revisa el mantenimiento del Sistema
de Gestión de Calidad. Meta cumplida al 100 por ciento.
Certificar el proceso de gestión escolar de educación secundaria.- Meta no programada
para este trimestre.
Certificar en ISO 14001:2004 laboratorios y/o talleres de educación superior.- Meta no
programada para este trimestre.
Integrar comités para el programa participación social por la educación.- Para este
trimestre no se cumplió la meta de 120 agrupaciones, debido a que no se recibió la
programación de obras del 2012, dada la reconducción presupuestal. Este programa tiene
como finalidad Integración de comités de Participación Social por la Educación,
promoviendo la participación social para la vigilancia en las obras y acciones de Gobierno
que se realicen en los planteles educativos.
Promover el programa de Participación Social por la Educación y difundir sus reglas.- Esta
meta fue cancelada debido a razones presupuestales.
Dirección General de Planeación
Integrar el programa operativo anual y anteproyecto de presupuesto de egresos.- Meta no
programada para este trimestre.
Gestionar la elaboración de cartas compromiso al ciudadano de la Secretaría y su
validación oficial.- No se cumplió la meta de 5 cartas compromiso programadas debido a
que se presenta un retraso en la integración final de los documentos ya que se le hicieron
modificaciones al trámite por lo que se reprograman para el siguiente trimestre.
EVT‐02
204
Integrar programas y proyectos estratégicos.- En este trimestre se programaron dos
proyectos, se concluyeron seis, la variación de cuatro proyectos se presenta debido a la
reprogramación de los proyectos del primer trimestre.
Los proyectos en cuestión son: Proyecto de seguimiento a la Mejora Regulatoria, Proyecto
de Competencias Laborales, Proyecto de Seguimiento a los Acuerdos del CONAEDU;
Proyecto Integración de la primera parte del III Informe de Gobierno; Proyecto Integración
de Anexo Estadístico de Informe de Gobierno y Proyecto Diagnóstico de Establecimientos
de Consumo Escolar en Hermosillo.
Debido a un error en el manejo de la base de datos, esta meta fue capturada en el formato
EVT-01 con un avance de 2 documentos integrados, misma que ya fue corregida.
Actualizar el manual de trámites y servicios y el registro estatal de trámites empresariales
de la Secretaría.- Meta no programada para este trimestre.
Gestionar la elaboración de manuales de procedimientos y su validación oficial.- Meta no
cumplida de 5 documentos programados, los cuales se encuentran en trámite y no se
pudieron completar ya que se encuentran en la etapa de validación final. El retraso en la
validación se presenta ya que se presentaron algunos imprevistos por lo cual, en conjunto
con la secretaría de Contraloría y las áreas responsables, se integró un plan de trabajo
para poder concluir el trámite de esos Manuales pendientes.
Analizar la correspondencia entre grupos y plantilla de personal autorizado por centro de
trabajo.- Se cumplió con la meta programada pues fue presentada la Programación a la
Secretaría de Hacienda así como los requerimientos de plazas.
Desarrollar aplicaciones de apoyo para el seguimiento y consolidación de sistemas de
información.- Se programó el desarrollo de un sistema de información para obtener la
situación actual física de los planteles educativos en todo el estado, siendo así un Sistema
de Rastreo Visual, donde se puede consultar por plantel y escuela, fotografías y
observaciones de los principales rubros como fachada, sanitarios, instalaciones eléctricas,
entre otros. Sistema alojado en la siguiente dirección de internet: http://sec-
planeacion.homeip.net/prv Meta cumplida al 100 por ciento.
EVT‐02
205
Realizar las gestiones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos en
educación básica.- Para este trimestre se programó la realización de 120 gestiones, sin
embargo no se realizó ninguna de ellas, debido a que en el trimestre anterior (que no
había programadas) se realizaron 183 gestiones, lo anterior con el fin de estar en tiempo y
forma en dichas construcciones antes del regreso a clases 2012-2013.
Realizar las gestiones necesarias para la atención de necesidades de mantenimiento y
mejoramiento de la infraestructura de educación básica.- Para este trimestre se programó
la realización de 50 gestiones, sin embargo se realizaron únicamente 6 debido a la demora
en la liberación del presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda para este
concepto.
Elaborar informes de seguimiento físico financiero al programa operativo anual.- De
acuerdo a lo programado, se elaboraron e integraron los 5 informes de seguimiento del
Programa Operativo Anual durante el segundo trimestre 2012, los mensuales relativos a
los meses de marzo 2012 a mayo 2012, el del 1er trimestre de 2012 y el trimestral 2012
que se hace llegar a la Secretaría de Educación Pública.
Integrar de manera sistematizada la información estadística del sector educativo del
estado.- Se cumplió al 100 por ciento la meta programada para este trimestre, en el mes
de junio se oficializó la Estadística 912 de Bibliotecas 2011.
Integrar tablero de control de la Dirección General.- Se recopiló el tablero de control de
cada una de las áreas mensualmente para analizar el avance de la programación anual
que previamente cada Dirección realizó en sus respectivas áreas.
Dirección General de Recursos Humanos
La Dirección General de Recursos Humanos tiene como responsabilidad y propósito rector
el administrar los derechos y obligaciones de los trabajadores de la educación en el
Estado de Sonora, para lo cual estableció 5 metas para el ejercicio, informando del avance
correspondiente a este trimestre, como sigue:
Dictaminar plazas escalafonarias estatales vacantes.- En el segundo trimestre se
realizaron 84 dictaminaciones, mismas que se adjudicaron en tiempo y forma; se
sobrepasó la meta debido a la liberación de más plazas. El paquete correspondiente de
EVT‐02
206
plazas vacantes de horas- semana -mes de Educación Secundaria que se traducen en 22
plazas de Español, 15 plazas de Matemáticas, 12 plazas de Física, 7 plazas de Química, 4
plazas de Biología, 5 plazas de Inglés y 14 plazas de Educación Física.
Difundir los servicios ofrecidos por la unidad.- En el segundo trimestre se realizaron 3
Publicaciones: Se da a conocer la convocatoria de asignación de plazas docentes en dos
ocasiones, debido a su trascendencia para la educación de los estudiantes de nivel
básico; Se informó sobre los estímulos otorgados en el día del maestro. Se publicaron las
fechas importantes del programa de capacitación en el verano para el personal de apoyo y
asistencia a la educación, así como el aviso de que en el mes de junio se debe presentar
la declaración patrimonial y se informó sobre los lineamientos para la recepción de
documentos escalafonarios.
Calcular validar y distribuir la nómina del personal estatal.- Se efectuaron 8 nóminas de 10
programadas. La variación en 2 nóminas se debe a que la prima vacacional y bono de
primavera se pagaron el trimestre anterior y se tenían programados para éste. Asimismo
se había contemplado pagar retroactivo en el segundo trimestre el cual se reprograma
para el tercero.
Capacitar al personal según las necesidades detectadas en el diagnóstico de clima
laboral.- En el segundo trimestre se realizaron 63 cursos, abordando 10 valores entre ellos
la cortesía, el sentido de responsabilidad, la honradez y la amistad, entre otros. En este
trimestre se efectuaron 57 cursos adicionales a lo programado debido a que se realizaron
los programados en el trimestre anterior, por el requerimiento de la observación de
Auditoría Externa y a que las capacitaciones se están realizando mas personalizadas en
grupos más reducidos por lo que aumentan el número de éstas.
Gestionar la capacitación del personal adscrito a la administración central de la
Secretaría.-. En el segundo trimestre se realizaron 17 cursos: que a continuación se
mencionan: Inteligencia Emocional para el Servidor Público (3), Integración de Equipos de
Trabajo (2), Introducción a la Organización Documental (2), Formación de la Voluntad,
Taller Introductorio a la Mejora de Procesos, Administración, Elaboración y Diseños de
Proyectos, Como Hablar en Público Negociación y Solución de Conflictos, Desempeño
Laboral y Habilidades Emocionales, El Arte de la Redacción, Atención al Usuario y
Administración Efectiva del Tiempo. Se efectuaron 2 cursos adicionales a lo programado,
debido a solicitud del personal administrativo.
EVT‐02
207
Dirección General de Administración y Finanzas
En apoyo a la Subsecretaría de Planeación y Administración, esta Dirección General tiene
programadas para el segundo trimestre del 2012 las siguientes metas:
Realizar procesos de licitaciones.- Meta no programada para este trimestre.
Digitalizar los documentos oficiales y sus anexos de la administración central.- Meta no
programada para este trimestre.
Actualizar el portal de transparencia.- Durante el período que se informa se realizó la
actualización del portal de transparencia, poniendo a disposición del público en general la
información básica en el Portal de la Transparencia, ubicada en la página Web de esta
Secretaría, la cual registra al primer trimestre la actualización correspondiente,
apegándose a los Artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información
Coordinación General de Programas Compensatorios
El Objetivo de esta Coordinación General es mejorar la administración y ejecución de
Acciones Compensatorias a través de la coordinación de esfuerzos con las áreas
educativas de la SEC, apoyando de esta manera al Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2007-2012; el cumplimiento del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 y el PED
2009-2015 mediante la ampliación de oportunidades educativas para reducir
desigualdades entre grupos sociales, cerrando brechas e impulsando la equidad en el
ámbito rural e indígena en población con altos grados de marginación y pobreza.
Conformar comités de contraloría social.- Meta no programada para este trimestre.
Dar seguimiento y supervisión de las acciones compensatorias.- La finalidad de esta meta
es monitorear las acciones que se llevan a cabo para cumplir con el objetivo principal de
esta Coordinación, que es coadyuvar con la Secretaría de Educación y Cultura en la
implementación de estrategias que permitan disminuir el rezago educativo en el Estado,
para lo cual en este segundo trimestre de los 77 Seguimientos programados, se realizaron
106, debido al aprovechamiento de visitas en lugares cercanos a los programados.
EVT‐02
208
Impartir cursos de capacitación técnico pedagógico administrativo.- La finalidad de esta
meta es apoyar a los Asesores Técnicos Pedagógicos, Docentes, Padres de Familia y
Personal Directivo y Administrativo de la Secretaría de Educación y Cultura, con cursos de
capacitación técnicos pedagógicos y/o administrativos, para incrementar sus habilidades
de enseñanza o de cumplimiento de normatividad vigente aplicable. Para lo cual en este
segundo trimestre de los 5 Cursos programados, se llevaron a cabo 5, misma cantidad
que fue programada; 4 cursos de capacitación dirigidos a figuras educativas de Educación
Inicial No Escolarizada y 1 curso dirigido a integrantes del equipo técnico estatal y
asesores pedagógicos itinerantes.
Dirección General de Servicios Regionales
A través de las delegaciones regionales que se encuentran ubicadas estratégicamente en
la entidad, se le da atención directa a la comunidad estudiantil así como a personal
directivo, docente y de apoyo en las escuelas, funcionando como principal soporte para la
desconcentración de los servicios que esta dependencia ofrece, con beneficios
importantes como la reducción de costos y tiempo, tanto para la Secretaría como para la
comunidad en general.
Para este ejercicio se programaron tres metas sobre las que reporta un avance al cierre
del trimestre, como sigue:
Realizar visitas de coordinación a las diferentes delegaciones regionales.- A lo largo de
este segundo trimestre se realizaron 33 visitas a las diferentes Delegaciones Regionales
para conocer las oficinas y almacenes y a su vez tratar los asuntos relacionados en los
hallazgos encontrados en las escuelas visitadas en estos municipios. Se presenta una
variación de 6 visitas debido a que se realizaron las visitas que quedaron pendientes del
trimestre pasado.
Distribuir libros de texto y material didáctico (unidades de millar).- En este segundo
trimestre del año se distribuyó material didáctico y libros de texto, recibidos por parte de la
Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito (CONALITEG) del ciclo escolar 2012-2013,
el total de unidades distribuidas en el segundo trimestre fue de 2,762 (Unidades de millar)
representando el 16.1 por ciento de la meta global establecida.
EVT‐02
209
A la fecha se ha recibido un total del 75.16 por ciento de los libros destinados a nivel
primaria, el 95.10 por ciento de educación preescolar y 86.47 por ciento de telesecundaria.
En los niveles de secundaria y de educación indígena aún no se han recibido.
La distribución se realizar conforme a la recepción del material por parte de CONALITEG,
por lo que se presentan variaciones contra la programación.
Dirección General de Informática
Desarrollar nuevas aplicaciones o portales Web.- Se llevó a cabo el diseño y desarrollo 1
portal y 1 nuevo sistema; la meta original era de 5 nuevas aplicaciones y publicaciones. La
variación se presenta debido a que las condiciones presupuestales no fueron las idóneas
para mantener la cobertura prevista.
Proporcionar capacitación y asesoría al personal de la estructura educativa.- La meta fue
superada al llevarse a cabo un total de 2,017 capacitaciones y asesorías de las 775
programadas para el segundo trimestre, servicios que tienen como finalidad transmitir los
conocimientos necesarios para que los usuarios puedan operar adecuadamente los
sistemas administrativos en operación de la Dependencia. La variación de 1,242 servicios
se presenta debido a cambios de personal de las áreas; así como los procesos de gestión
escolar de fin de ciclo, que incrementaron la demanda de servicios.
Mantener en operación el equipo informático y de telecomunicaciones de las aulas de
tecnología.- Se proporcionaron un total de 393 servicios de los 414 programados. Con
respecto al trimestre anterior la variación se redujo; sin embargo aún persiste y se
presenta debido a que es requerido fortalecer la estructura para alcanzar los niveles
óptimos de atención a la demanda.
Mantener en operación el equipo informático y de Telecomunicaciones de los programas
educativos.- Se proporcionaron un total de 309 servicios de los 405 originalmente
programados. La variación de 96 servicios se presenta debido a que es requerido
fortalecer la estructura para alcanzar los niveles óptimos de atención a la demanda. La
programación se realiza con base en estimaciones.
EVT‐02
210
Coordinación General de Carrera Magisterial
Coordinar el programa nacional de carrera magisterial en el estado.- Durante el trimestre
esta Coordinación cumplió con las actividades y funciones propias de coordinar y operar
con eficiencia el programa de Carrera Magisterial para que éste se realice de acuerdo a
los lineamientos establecidos.
Actualizar en la base de datos los resultados de las evaluaciones de los factores de
desempeño profesional y de apoyo educativo y puntaje adicional.- No se realizó la
actualización de las evaluaciones en el segundo trimestre debido a que se modificó el
calendario de actividades por la coordinación nacional, programándose para el siguiente
trimestre (julio 2012).
Difundir y autorizar el pago al personal docente beneficiado.- Se cumplió con esta meta en
tiempo y forma por el personal de esta coordinación y por la comisión paritaria estatal.
Realizar reuniones de orientación y capacitación a los jefes de sector y supervisores
escolares.- Se realizaron dos reuniones de una que se tenía programada, ambas
realizadas en el mes de mayo cuando se dio a conocer que las evaluaciones curriculares
serían vía internet por el sistema de información de carrera magisterial (SICAM).
Realizar evento de orientación y capacitación a los enlaces regionales.- Meta no
programada para este trimestre. Sin embargo se llevó a cabo un curso de capacitación
para los enlaces regionales por personal de la coordinación nacional los días 4, 5 y 6 de
junio de 2012.
Capacitar y asesorar a los responsables de los órganos de evaluación.- Se programaron 2
cursos de capacitación para este trimestre a los órganos de evaluación, los cuales no se
llevaron a cabo debido a que se recorrió la aplicación del examen de la prueba Enlace;
proceso donde participaron los directivos y docentes.
Coordinación de Entidades y Organismos Educativos
La Secretaría de Educación y Cultura, Instancia coordinadora del sector educativo, realiza
entre otras funciones y actividades, la gestión de los recursos presupuestales que el H.
Congreso del Estado ha aprobado en el Presupuesto Anual 2012 para las Entidades y
Organismos del sector y que vía Capítulo 4000 de esta dependencia se canalizan.
EVT‐02
211
Con estas acciones se busca garantizar que los Organismos en cuestión, lleven a cabo
sus funciones y actividades de acuerdo a su propia programación.
Tal y como se refleja en el formato EVT-01, se realizaron todas gestiones programadas, a
la vez que se registraron ampliaciones y reducciones presupuestales en diferentes
organismos. Dicha información se presenta en el Anexo de Organismos y Entidades de
este Informe.
Infraestructura Educativa
Gestionar transferencia de recursos para ISIE.- De acuerdo a la programación, en este
periodo se gestionaron los recursos correspondientes al trimestre.
Relativo a las 5 metas de Construir espacios educativos para educación inicial y especial.-
Meta no programada para este trimestre.
Relativo a las 5 metas: Construir espacios educativos para educación preescolar.- Meta no
programada para este trimestre.
Relativo a las 5 metas: Construir espacios educativos para educación primaria- Meta no
programada para este trimestre.
Relativo a las 5 metas: Construir espacios educativos para educación secundaria- Meta no
programada para este trimestre.
Relativo a las 2 metas: Dar mantenimiento de instalaciones de educación especial e
inicial.- Meta no programada para este trimestre.
Relativo a las 2 metas ampliar y mejorar la infraestructura de educación media superior.-
Meta no programada para este trimestre.
Ampliar y mejorar la infraestructura de educación superior.- Meta no programada para este
trimestre.
Relativo a las 2 metas: Dar mantenimiento de instalaciones de educación Preescolar.-
Meta no programada para este trimestre.
EVT‐02
212
Relativo a las 2 metas: Dar mantenimiento de instalaciones de educación Primaria.- Meta
no programada para este trimestre.
Relativo a las 2 metas: Dar mantenimiento de instalaciones de educación Secundaria.-
Meta no programada para este trimestre.
Relativo a las 2 metas: Dar mantenimiento a las escuelas del programa de escuelas de
calidad.- Meta no programada para este trimestre.
Relativo a las 3 metas: Dotar mobiliario y equipo escolar a escuelas de educación básica.-
Meta no programada para este trimestre.
Relativo a las 3 metas: Equipar aulas de tecnología en escuelas de educación básica.-
Meta no programada para este trimestre.
En relación a los recursos de inversión financiados con fondos federales, se informa lo
siguiente:
En relación al Fondo de Aportaciones Múltiples para Infraestructura de Educación Básica
(FAMEB), en este trimestre se autorizaron $114,372,581 de las cuales $114,309,226
corresponden a 130 obras y el resto corresponde a 2 obras refrendadas del año 2011.
En cuanto al Fondo de Aportaciones Múltiples para Infraestructura de Educación Superior
(FAMES), durante este trimestre se autorizaron recursos por $55,792,156 pesos de los
cuales $54,792,156 pesos correspondientes a 13 obras de FAMES 2011 y $1,000,000.00
para una obra de FAMES 2010.
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
10 SECRETARIA $19,519,839 $17,408,716 $2,475,346 26.97PESOS $4,419,470 $5,263,545
2 DESARROLLO SOCIAL
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA
E3 SONORA EDUCADO
36 IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES
01 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD ESTATAL
004 ACCIÓN CÍVICA
A0 PROPIOS
001 PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES EN EL ESTADO
ACCIÓN 20 8 65.0020 8 13
5 EDUCACIÓN
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
A0 PROPIOS
001 ATENDER SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA Y DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO ASEGURANDO SU PUNTUAL SEGUIMIENTO
REGISTRO 12 3 50.0012 3 6
002 COORDINAR LOS ESFUERZOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES RESPONSABLES PARA LLEVAR A CABO LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
INFORME 12 3 50.0012 3 6
003 DIRIGIR LAS REUNIONES DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN INFORME 4 1 50.004 1 2
004 TRATAR ASUNTOS DEL SECTOR EDUCATIVO CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL O MIEMBROS DEL H. CONGRESO
REUNION 3 3 33.333 1 1
005 DAR RESPUESTA AL PLIEGO DE DEMANDAS LOCALES DE LAS SECCIONES SINDICALES 28 Y 54
ACUERDO 3 3 100.003 3 3
11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS $1,163,224 $1,130,511 $136,488 25.80PESOS $227,019 $300,097
2 DESARROLLO SOCIAL
5 EDUCACIÓN
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
Página 1 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
A0 PROPIOS
001 PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA INTERNA ASESORÍA 1383 363 ( * )1383 841 1645
002 INTERVERNIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES
PROMOCIÓN 400 80 44.25400 100 177
003 ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA
PROYECTO 5 2 ( * )5 8 10
12 UNIDAD DE ENLACE Y COMUNICACION SOCIAL $2,044,035 $2,044,014 $495,558 54.62PESOS $387,601 $1,116,540
2 DESARROLLO SOCIAL
5 EDUCACIÓN
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
004 PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
A0 PROPIOS
001 REALIZAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES CAMPAÑA 11 4 36.3611 1 4
002 ELABORAR BOLETINES DE PRENSA SOBRE EVENTOS Y ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
BOLETIN 268 75 26.87268 0 72
20 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA $266,716,474 $270,763,818 $49,580,156 33.27PESOS $70,759,516 $88,729,201
2 DESARROLLO SOCIAL
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
02 PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
008 EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD
A0 PROPIOS
001 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA ESCUELA 985 0 0.00985 0 0
002 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA
ACCIÓN 7 1 57.147 1 4
5 EDUCACIÓN
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
Página 2 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
A0 PROPIOS
001 REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES GENERALES, DE ÁREA, COORDINADORES DE PROGRAMA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE TRANSFORMA
SESION 5 1 40.005 1 2
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
007 EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
A0 PROPIOS
001 OTORGAR BECAS A MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS PARA CONCLUIR LA EDUCACIÓN BÁSICA
BECA 300 0 0.00300 0 0
002 REALIZAR ACCIONES DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO
ACCIÓN 5 1 60.005 1 3
009 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO
A0 PROPIOS
001 INCORPORAR ESCUELAS AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)
ESCUELA 1650 0 0.001650 0 0
002 REALIZAR ACCIONES DE FORMACIÓN CONTINUA A LOS DIFERENTES ACTORES EDUCATIVOS DE LAS ESCUELAS INCORPORADAS AL PEC
ACCIÓN 6 2 66.676 2 4
003 DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS ESCUELAS INCORPORADAS AL PEC
ACCIÓN 6 2 66.676 2 4
004 INCORPORAR ESCUELAS AL PROGRAMA DE TIEMPO COMPLETO (PETC)
ESCUELA 138 0 0.00138 0 0
005 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA EN DOS FASES: PERMANENTE Y VACACIONAL
ESCUELA 874 0 8.58874 0 75
006 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN A ESCUELAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRE
ACCIÓN 6 1 50.006 1 3
06 MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA
001 PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA
A0 PROPIOS
001 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE LECTURA
ACCIÓN 77 22 80.5277 22 62
08 APOYOS Y ESTÍMULOS PARA LA EDUCACIÓN
Página 3 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
003 UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
A0 PROPIOS
001 DOTAR DE UNIFORMES ESCOLARES A LOS ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
ALUMNO 533500 0 0.00533500 0 0
21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL $443,472,171 $443,941,884 $104,343,883 49.32PESOS $102,633,250 $218,721,483
2 DESARROLLO SOCIAL
5 EDUCACIÓN
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
A0 PROPIOS
001 REALIZAR REUNONES CON DIRECTORES DE ÁREA, COORDINADORES DE PROGRAMA Y SUPERVISORES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA
SESIÓN 9 2 44.449 2 4
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
001 EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL
A0 PROPIOS
001 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
NIÑO 200 0 0.00200 0 0
002 REALIZAR EVENTOS DE FORMACIÓN PARA LOS AGENTES EDUCATIVOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
EVENTO 2 0 50.002 0 1
002 INTEGRACIÓN EDUCATIVA
A0 PROPIOS
001 BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
ALUMNO 7304 0 0.007304 0 0
002 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y A LA INTEGRACIÓN EDUCA
ACCIÓN 15 0 0.0015 0 0
003 EDUCACIÓN PREESCOLAR
A0 PROPIOS
001 BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD
ALUMNO 14225 0 0.0014225 0 0
Página 4 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
002 REALIZAR ESTRATEGIAS DE ASESORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
ACCIÓN 5 1 40.005 1 2
22 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA $1,120,971,802 $1,141,742,125 $273,733,184 52.58PESOS $244,285,619 $589,397,180
2 DESARROLLO SOCIAL
5 EDUCACIÓN
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
A0 PROPIOS
001 REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE SECTOR, SUPERVISORES Y COORDINADORES DE PROGRAMA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN EDUCA
SESION 3 1 66.673 1 2
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
004 EDUCACIÓN PRIMARIA
A0 PROPIOS
001 PROPORCIONAR SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS DE EDAD
ALUMNO 104759 0 0.00104759 0 0
002 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS DE JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES
CURSO 2 1 100.002 1 2
003 CAPACITAR A DIRECTORES DE ESCUELAS PARTICIPANTES EN EL PILOTAJE DE LAS CARTILLAS DE EVALUACIÓN PARA LA EDCUACIÓN BÁSICA
CURSO 2 1 100.002 1 2
004 REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE ESCUELAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA
EVENTO 10 2 60.0010 2 6
005 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LOS INTEGRANTES DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE ASESORÍA Y SEGUIMIENTO (CEAS)
SESION 3 1 66.673 1 2
006 CREAR UN BANCO DE HERRAMIENTA DIGITALES ORIENTADO A FORTALECER EL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 2011
SISTEMA 1 0 100.001 0 1
007 DISEÑAR Y OPERAR UN PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACCIONES DE LA ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
PROGRAMA 3 0 33.333 0 1
Página 5 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
008 ATENDER ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE PRESENTAN SITUACIÓN DE EXTRAEDAD
ALUMNO 800 0 0.00800 0 0
009 REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA (PNIEB)
EVENTO 3 0 66.673 0 2
23 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA $1,361,811,571 $1,400,398,591 $344,963,107 53.88PESOS $323,678,671 $733,717,028
2 DESARROLLO SOCIAL
5 EDUCACIÓN
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
A0 PROPIOS
001 DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA REGRESO A CLASES 2012-2013 ACCIÓN 5 0 40.005 0 2
002 DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA
INFORME 6 2 66.676 2 4
003 CONSOLIDAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (RES) EN EL MARCO DE LA ARTICULACIÓN DE LA EDUCACION BÁSICA
ACCIÓN 7 2 57.147 2 4
004 MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS DE ESCUELAS FOCALIZADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE
ACCIÓN 6 1 50.006 1 3
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
006 EDUCACIÓN SECUNDARIA
A0 PROPIOS
001 ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL ALUMNO 22084 0 0.0022084 0 0
008 EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD
A0 PROPIOS
001 PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR
ESCUELA 471 0 0.00471 0 0
016 EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA
A0 PROPIOS
001 ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA ALUMNO 8577 0 0.008577 0 0
017 EDUCACIÓN TELESECUNDARIA
A0 PROPIOS
Página 6 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
001 CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TELESECUNDARIA
ACCIÓN 9 3 66.679 3 6
002 ATENDER ALUMNOS EN TELESECUNDARIA ALUMNO 16084 0 0.0016084 0 0
24 COORDINACION GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR $2,742,939 $2,604,225 $264,939 21.47PESOS $689,451 $588,922
2 DESARROLLO SOCIAL
5 EDUCACIÓN
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
009 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO
A0 PROPIOS
001 REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN, GESTIÓN, CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD ESCOLAR
ACCIÓN 310 85 61.29310 85 190
003 EXAMINAR ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS PARA DETECTAR ALTERACIONES DE OÍDO, BOCA Y OTROS
ALUMNO 8000 600 50.008000 600 4000
004 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FOMENTAR PRÁCTICAS SALUDABLES EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
CURSO 200 30 69.50200 49 139
005 REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y VIGILANCIA EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL SOBREPES
ACCIÓN 1010 190 52.481010 190 530
006 DESARROLLAR ACCIONES DE ASESORÍA, APOYO A LA GESTIÓN, CAPACITACIÓN Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA PREVENIR RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD DE LOS ESTUDIA
ACCIÓN 400 105 60.00400 105 240
25 DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA $1,231,643 $1,159,690 $350,748 64.38PESOS $283,203 $792,960
2 DESARROLLO SOCIAL
5 EDUCACIÓN
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
010 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN
A0 PROPIOS
001 IMPARTIR CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL USO DE LAS TIC'S CURSO 9 3 66.679 3 6
Página 7 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
002 PRODUCIR CONTENIDO DE MATERIAL EDUCATIVO MULTIMEDIA PARA EL APOYO EN EL USO DE LAS TIC'S
UNIDAD 4 2 50.004 2 2
003 DISEÑAR CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL USO DE LAS TIC'S DOCUMENTO 9 0 44.449 0 4
004 REPRODUCIR MATERIAL EDUCATIVO MULTIMEDIA UNIDAD 5000 2500 50.005000 2500 2500
005 DESARROLLAR PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO A LAS PLATAFORMAS DIDÁCTICAS Y TECNOLÓGICAS
PROYECTO 2 0 0.002 0 0
006 FORTALECER EL USO DE LAS AULAS DE MEDIOS A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
CONVENIO 3 1 0.003 0 0
30 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR $3,742,130 $3,098,126 $675,975 39.03PESOS $897,361 $1,460,403
2 DESARROLLO SOCIAL
5 EDUCACIÓN
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
A0 PROPIOS
001 REALIZAR REUNIONES CON LOS ORGANISMOS COORDINADOS SESION 94 24 50.0094 24 47
002 REALIZAR CONCURSO ESTATAL DE CIENCIAS BÁSICAS CONCURSO 1 0 0.001 0 0
003 REALIZAR CONCURSO ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE CONCURSO 1 1 0.001 0 0
006 ACREDITAR PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS (IES)
PROGRAMA 10 3 ( * )10 13 14
007 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE LABORATORIOS VIRTUALES PROGRAMA 1 1 ( * )1 1 2
008 ELABORAR EL PROGRAMA "SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR"
PROGRAMA 1 1 100.001 1 1
009 ANALIZAR RESULTADOS EXANI II ESTUDIO 1 0 0.001 0 0
31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR $57,834,407 $57,117,396 $19,603,178 75.16PESOS $12,935,621 $43,470,396
2 DESARROLLO SOCIAL
5 EDUCACIÓN
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
Página 8 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
A0 PROPIOS
001 APOYAR Y DAR SEGUIMIENTO EN LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA LOS ORGANISMOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
TRAMITE 2 1 100.002 1 2
002 GESTIONAR RECURSOS PARA LOS SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
TRAMITE 3 1 66.673 1 2
003 COORDINAR EL PROCESO DE NUEVO INGRESO A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PROCESO 1 0 0.001 0 0
006 REALIZAR EVENTO DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EVENTO 1 0 100.001 0 1
007 ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS NIVELES MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR
BASE DE DATOS
2 0 0.002 0 0
008 REALIZAR AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS DE NIVEL SUPERIOR, MEDIO SUPERIOR Y TERMINAL
DOCUMENTO 6420 1070 65.556420 2365 4208
009 REALIZAR REVALIDACIONES Y EQUIVALENCIAS DE ESTUDIO DE NIVEL SUPERIOR, MEDIO SUPERIOR Y TERMINAL
DOCUMENTO 2547 630 43.032547 517 1096
012 REALIZAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CERACIÓN DE CIUDAD DEL CONOCIMIENTO
ESTUDIO 1 0 0.001 0 0
005 SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECEN LOS PARTICULARES
A0 PROPIOS
001 DICTAMINAR SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
DICTAMEN 5 3 20.005 1 1
002 REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN A INSTITUCIONES QUE SOLICITAN O CUENTAN CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
INSPECCIÓN 48 21 68.7548 30 33
003 DICTAMINAR SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE NIVEL SUPERIOR
DICTAMEN 11 4 54.5511 5 6
004 REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN A INSTITUCIONES QUE SOLICITAN O CUENTAN CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE NIVEL SUPERIOR
INSPECCIÓN 39 16 20.5139 7 8
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
007 EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
A0 PROPIOS
001 OPERAR LAS ESCUELAS NORMALES ESTATALES ESCUELA 3 0 0.003 0 0
32 DIRECCION GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES $26,578,731 $36,365,586 $17,587,287 131.42PESOS $6,597,475 $34,931,072
2 DESARROLLO SOCIAL
Página 9 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
5 EDUCACIÓN
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
A0 PROPIOS
001 COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL INFORME 12 3 50.0012 3 6
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
004 EDUCACIÓN PRIMARIA
A0 PROPIOS
001 ATENDER A GRUPOS DE 3° A 6° GRADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA INGLÉS EN PRIMARIA
GRUPO 5218 0 0.005218 0 0
005 EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE
A0 PROPIOS
001 EDITAR Y PUBLICAR LA REVISTA SONARIDA PUBLICACIÓN 5000 2500 0.005000 0 0
002 ORGANIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN DE LAS COMISIONES SONORA-ARIZONA, SONORA-NUEVO MÉXICO Y GOBERNADORES FRONTERIZOS
REUNION 4 2 25.004 1 1
08 APOYOS Y ESTÍMULOS PARA LA EDUCACIÓN
001 ESTÍMULOS EDUCATIVOS
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR APOYO PARA ALUMNOS SONORENSES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BENEFICIO DE PAGO (PROBEP)
ALUMNO 100 40 50.00100 40 50
33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y PARTICIPACION SOCIAL $2,066,595 $1,768,872 $0 0.00PESOS $519,732 $0
2 DESARROLLO SOCIAL
5 EDUCACIÓN
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
009 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO
A0 PROPIOS
001 PROMOVER CONVENIOS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES, SERVICIO SOCIAL Y CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN
CONVENIO 20 6 80.0020 10 16
Página 10 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
002 ORGANIZAR FOROS CON EL CONSEJO DE VINCULACIÓN PARA ESTABLECER ACUERDOS RELATIVOS A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
EVENTO 2 1 50.002 1 1
005 ORGANIZAR REUNIONES CON LOS CONSEJOS ESTATALES, MUNICIPALES Y ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
REUNION 50 15 60.0050 27 30
006 PROMOVER Y ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA
CURSO 10 3 20.0010 1 2
007 PROMOVER LA CREACIÓN O RENOVACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA
ORGANISMO 8000 0 0.008000 0 0
34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS $3,796,977 $3,519,968 $717,226 40.52PESOS $841,067 $1,538,667
2 DESARROLLO SOCIAL
5 EDUCACIÓN
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
006 CONTROL ESCOLAR
A0 PROPIOS
001 OTORGAR SERVICIOS DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ESCOLARES
SERVICIO 6540 1600 54.536540 1524 3566
008 REGISTRO DE PROFESIONES
A0 PROPIOS
001 PRESTAR SERVICIOS DE REGISTRO PROFESIONAL SERVICIO 9000 3200 82.439000 4804 7419
002 ASESORAR A USUARIOS SOBRE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
ASESORÍA 100 27 62.00100 32 62
003 ASESORAR A COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SOBRE REGISTRO, CERTIFICACIÓN PROFESIONAL Y PROFESIONALIZACIÓN DE SUS MIEMBROS
ASESORÍA 200 34 42.50200 36 85
40 SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN $112,888,628 $22,984,659 $803,674 1.82PESOS $28,741,914 $2,051,102
2 DESARROLLO SOCIAL
5 EDUCACIÓN
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
Página 11 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
A0 PROPIOS
001 COORDINAR LA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS
INFORME 4 1 50.004 1 2
002 OPERAR EL PROGRAMA DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SONORA
INFORME 4 1 100.004 2 4
003 APOYAR CON CRÉDITOS PARA FINANCIAR EL ENGANCHE, ESCRITURACIÓN O AMPLIACIÓN DE VIVIENDA A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
APOYO 1000 300 48.101000 227 481
002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
A0 PROPIOS
001 REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN; NORMA ISO 9001:2008 Y NORMA ISO 14001:2004
CURSO 37 12 2.7037 1 1
002 COORDINAR Y REALIZAR AUDITORÍAS DE CALIDAD EXTERNAS E INTERNAS
AUDITORIA 96 24 50.0096 28 48
003 COORDINAR Y REALIZAR LA REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN EN APEGO A LA NORMA ISO
SESION 4 1 50.004 1 2
004 CERTIFICAR EL PROCESO DE GESTIÓN ESCOLAR DE EDUCACIÓN BÁSICA
CERTIFICACION 1 0 0.001 0 0
005 CERTIFICAR EN ISO 14001:2004 LABORATORIOS Y/O TALLERES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CERTIFICACION 9 0 0.009 0 0
004 PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
A0 PROPIOS
001 INTEGRAR COMITÉS PARA EL PROGRAMA PARTICIPACIÓN SOCIAL POR LA EDUCACIÓN
AGRUPACIÓN 250 120 0.00250 0 0
002 PROMOVER EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL POR LA EDUCACIÓN Y DIFUNDIR SUS REGLAS DE OPERACIÓN
EVENTO 0 2 0.0010 0 0
41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION $7,433,391 $7,361,432 $1,441,152 42.19PESOS $1,632,499 $3,135,908
2 DESARROLLO SOCIAL
5 EDUCACIÓN
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
Página 12 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
A0 PROPIOS
001 INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DOCUMENTO 2 0 0.002 0 0
002 GESTIONAR LA ELABORACIÓN DE CARTAS COMPROMISO AL CIUDADANO DE LA SECRETARÍA Y SU VALIDACIÓN OFICIAL
PROYECTO 18 3 50.0018 0 9
003 INTEGRAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DOCUMENTO 12 2 58.3312 6 7
003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
A0 PROPIOS
001 ACTUALIZAR EL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS Y EL REGISTRO ESTATAL DE TRÁMITES EMPRESARIALES DE LA SECRETARÍA
DOCUMENTO 4 0 50.004 0 2
002 GESTIONAR LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y SU VALIDACIÓN OFICIAL
DOCUMENTO 13 5 7.6913 0 1
003 ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL
ESTUDIO 1 1 100.001 1 1
004 DESARROLLAR APLICACIONES DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SISTEMA 2 1 50.002 1 1
005 REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN BÁSICA
SOLICITUD 180 120 ( * )180 0 183
006 REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA
SOLICITUD 150 50 4.00150 6 6
004 PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
A0 PROPIOS
001 ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
INFORME 21 5 52.3821 5 11
002 INTEGRAR DE MANERA SISTEMATIZADA LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR EDUCATIVO DEL ESTADO
DOCUMENTO 4 1 75.004 1 3
003 INTEGRAR EL TABLERO DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
INFORME 12 3 50.0012 3 6
42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS $8,870,469 $9,045,831 $2,369,271 63.78PESOS $1,884,848 $5,657,314
2 DESARROLLO SOCIAL
5 EDUCACIÓN
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
Página 13 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
A0 PROPIOS
001 DICTAMINAR PLAZAS ESCALAFONARIAS ESTATALES VACANTES DICTAMEN 98 30 ( * )98 84 142
002 DIFUNDIR LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA UNIDAD ANUNCIO 11 3 81.8211 3 9
003 CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LA NÓMINA DEL PERSONAL ESTATAL
PAGO 35 10 51.4335 8 18
004 CAPACITAR AL PERSONAL SEGÚN LAS NECESIDADES DETECTADAS EN EL DIAGNÓSTICO DEL CLIMA LABORAL
CURSO 17 6 ( * )17 63 63
005 GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SECRETARÍA
CURSO 50 15 74.0050 17 37
43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS $17,096,842 $15,516,917 $3,725,597 36.91PESOS $4,291,307 $6,310,998
2 DESARROLLO SOCIAL
5 EDUCACIÓN
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
A0 PROPIOS
001 REALIZAR PROCESOS DE LICITACIONES LICITACIÓN 1 0 ( * )1 0 3
002 DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES Y SUS ANEXOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PROCESO 1 0 0.001 0 0
004 PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
A0 PROPIOS
001 ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA PROCESO 12 3 50.0012 3 6
44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS $1,356,032 $1,321,878 $106,180 17.74PESOS $284,184 $240,574
2 DESARROLLO SOCIAL
5 EDUCACIÓN
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
Página 14 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
A0 PROPIOS
001 CONFORMAR COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL AGRUPACIÓN 89 0 100.0089 0 89
004 PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
A0 PROPIOS
001 DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISAR LAS ACCIONES COMPENSATORIAS
INSPECCIÓN 254 77 74.02254 106 188
09 DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO
002 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE
A0 PROPIOS
001 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICO ADMINISTRATIVO
CURSO 10 5 70.0010 5 7
45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES $5,654,554 $5,999,662 $1,487,097 56.71PESOS $1,413,639 $3,206,756
2 DESARROLLO SOCIAL
5 EDUCACIÓN
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
A0 PROPIOS
001 REALIZAR VISITAS DE COORDINACIÓN A LAS DIFERENTES DELEGACIONES REGIONALES
VISITA 126 27 45.24126 33 57
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
009 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO
A0 PROPIOS
001 DISTRIBUIR LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDACTICO (UNIDADES DE MILLAR)
UNIDAD DE MILLAR
4200 840 74.904200 2762 3146
46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA $26,095,131 $22,443,910 $1,621,302 12.04PESOS $6,657,538 $3,141,580
2 DESARROLLO SOCIAL
Página 15 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
5 EDUCACIÓN
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
A0 PROPIOS
001 DESARROLLAR NUEVAS APLICACIONES O PORTALES WEB SISTEMA 21 5 19.0521 2 4
002 PROPORCIONAR CAPACITACIÓN Y ASESORÍA AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA
ASESORÍA 3255 775 ( * )3255 2017 3393
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
010 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN
A0 PROPIOS
001 MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LAS AULAS DE TECNOLOGÍA
SERVICIO 1733 414 34.851733 393 604
002 MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
SERVICIO 3345 405 19.463345 309 651
47 COORDINACION GENERAL DE CARRERA MAGISTERIAL $2,867,253 $2,564,665 $387,029 30.23PESOS $597,382 $866,835
2 DESARROLLO SOCIAL
5 EDUCACIÓN
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
09 DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO
001 CARRERA MAGISTERIAL
A0 PROPIOS
001 COORDINAR EL PROGRAMA NACIONAL DE CARRERA MAGISTERIAL EN EL ESTADO
INFORME 12 3 50.0012 3 6
002 ACTUALIZAR EN LA BASE DE DATOS LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS FACTORES DE DESEMPEÑO PROFESIONAL Y DE APOYO EDUCATIVO Y PUNTAJE ADICIONAL
REGISTRO 1 1 0.001 0 0
003 DIFUNDIR Y AUTORIZAR EL PAGO AL PERSONAL DOCENTE BENEFICIADO
PROCESO 1 0 100.001 1 1
004 REALIZAR REUNIONES DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES
SESION 4 1 50.004 2 2
Página 16 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
005 REALIZAR EVENTO DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS ENLACES REGIONALES
CURSO 1 0 100.001 1 1
006 CAPACITAR Y ASESORAR A LOS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE EVALUACIÓN
CURSO 8 2 0.008 0 0
50 COORDINACION DE ENTIDADES Y ORGANISMOS EDUCATIVOS $9,320,440,329 $9,549,238,696 $3,194,206,782 66.21PESOS $2,319,386,255 $6,171,213,084
2 DESARROLLO SOCIAL
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA
E3 SONORA EDUCADO
34 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
02 ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS
002 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD "ISJ"
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ISJ MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
007 EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL SUBSIDIO ESTATAL PARA SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
013 OTROS ORGANISMOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OTROS ORGANISMOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
014 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (APORTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS)
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
015 ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA (APOYO PARA TRANSPORTE ESCOLAR)
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (TRANSPORTE ESCOLAR)
MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
36 IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES
01 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD ESTATAL
Página 17 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
002 RADIO SONORA
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A RADIO SONORA MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
37 CULTURA Y ARTE
01 FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA
003 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ISC MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
004 OTROS ORGANISMOS DE FOMENTO A LA CULTURA
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OTROS ORGANISMOS DE FOMENTO A LA CULTURA
MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
02 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
004 MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
A0 PROPIOS
001 GETIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUSEO S. EN LA REVOLUCIÓN
MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
005 MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUSEO CULTURAL MUSAS
MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
007 MUSEO DEL NIÑO "LA BURBUJA"
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUSEO LA BURBUJA
MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
008 BIBLIOTECA PÚBLICA "JESÚS CORRAL RUÍZ"
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A BIBLIOTECA CORRAL RUIZ
MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
38 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD
02 PROMOCIÓN DEL DEPORTE
005 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA "CODESON"
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CODESON MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
5 EDUCACIÓN
Página 18 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
012 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA "SEES"
G0 FAEB
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A SEES DE FAEB MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
03 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
004 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA "COBACH"
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBACH MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
005 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA, "CONALEP"
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONALEP MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
J1 FAETAC
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONALEP MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
006 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA "CECYTES"
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CECYTES MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
007 PREPARATORIAS POR COOPERACIÓN
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PREPARATORIAS POR COOPERACIÓN
MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
04 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
005 UNIVERSIDAD DE SONORA "UNISON"
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UNISON MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
006 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA "UNISIERRA"
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UNISIERRA MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
007 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA "CESUES"
A0 PROPIOS
Página 19 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CESUES MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
008 INSTITUTO SONORENSE DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ISAP"
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ISAP MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
009 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA "ITSON"
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ITSON MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
010 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME "ITESCA"
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ITESCA MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
011 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA "ISTECAN"
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ITESCAN MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
012 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO "ITSPP"
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ITSPP MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
014 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO "UTH"
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UTH MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
015 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES "UTN"
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UTN MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
016 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA "UTSS"
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UTSS MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
017 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UT ETCHOJOA
MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
018 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UT SLRC MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
019 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO
Página 20 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UT PP MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
020 INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA IFODES (ESTATAL)
MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
G0 FAEB
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA IFODES (ESTATAL)
MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
05 EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
003 INSTITUTO SONORENSE PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS "ISEA"
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ISEA (ESTATAL)
MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
J2 FAETAI
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ISEA (ESTATAL)
MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
06 MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA
007 INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL INSTITUTO MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
08 APOYOS Y ESTÍMULOS PARA LA EDUCACIÓN
004 INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA "IBEEES"
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA IBEES MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
005 VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO "VITEES"
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA VITEES MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
006 INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA "ICEES"
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ICEES MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
09 DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO
003 CENTRO DE MAESTROS
Página 21 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CENTRO DE MAESTROS
MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
10 CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO
001 CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ICATSON MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
39 INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
01 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
006 EL COLEGIO DE SONORA "COLSON"
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COLSON MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
007 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO "CIAD"
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRASNFERENCIA DE RECURSOS PARA CIAD MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
60 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA $370,957,332 $507,532,468 $137,841,981 72.47PESOS $234,129,079 $268,814,397
2 DESARROLLO SOCIAL
5 EDUCACIÓN
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
E3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
07 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
001 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS
A0 PROPIOS
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ISIE MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
002 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EDUCATIVAS
A0 PROPIOS
001 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN INICIAL Y ESPECIAL
AULA 2 0 0.002 0 0
002 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR
AULA 6 0 0.006 0 0
003 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA
AULA 10 0 0.0010 0 0
Página 22 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
004 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA
AULA 9 0 0.009 0 0
A7 FAFEF 2011
001 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN INICIAL Y ESPECIAL
AULA 2 0 0.002 0 0
002 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR
AULA 6 0 0.006 0 0
003 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA
AULA 10 0 0.0010 0 0
004 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA
AULA 9 0 0.009 0 0
A9 FAMEB 2011
001 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN INICIAL Y ESPECIAL
AULA 4 0 0.004 0 0
002 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR
AULA 14 0 0.0014 0 0
003 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA
AULA 27 0 0.0027 0 0
004 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA
AULA 30 0 0.0030 0 0
C5 CONVENIOS EDUCACION
001 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN INICIAL Y ESPECIAL
AULA 2 0 0.002 0 0
002 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR
AULA 6 0 0.006 0 0
003 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA
AULA 10 0 0.0010 0 0
004 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA
AULA 9 0 0.009 0 0
005 AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
OBRA 27 0 0.0027 0 0
F4 FAMES 2011
006 AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
OBRA 14 0 0.0014 0 0
F7 RAMO 23 2011
001 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN INICIAL Y ESPECIAL
AULA 2 0 0.002 0 0
Página 23 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
002 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR
AULA 6 0 0.006 0 0
003 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA
AULA 10 0 0.0010 0 0
004 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA
AULA 9 0 0.009 0 0
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS
A0 PROPIOS
001 DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDUCACIÓN ESPECIAL E INICIAL
OBRA 21 0 0.0021 0 0
002 DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
OBRA 21 0 0.0021 0 0
003 DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDUCACIÓN PRIMARIA
OBRA 21 0 0.0021 0 0
004 DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBRA 21 0 0.0021 0 0
005 DAR MANTENIMIENTO A LAS ESCUELAS DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
OBRA 825 0 0.00825 0 0
F7 RAMO 23 2011
001 DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDUCACIÓN ESPECIAL E INICIAL
OBRA 22 0 0.0022 0 0
002 DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
OBRA 22 0 0.0022 0 0
003 DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDUCACIÓN PRIMARIA
OBRA 25 0 0.0025 0 0
004 DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBRA 22 0 0.0022 0 0
005 DAR MANTENIMIENTO A LAS ESCUELAS DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
OBRA 825 0 0.00825 0 0
004 EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
A0 PROPIOS
001 DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
UNIDAD 5000 0 0.005000 0 0
002 EQUIPAR AULAS DE TECNOLOGÍA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
AULA 24 0 0.0024 0 0
A7 FAFEF 2011
Página 24 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,368,173,702 $8,184,666,041
001 DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
UNIDAD 5000 0 0.005000 0 0
002 EQUIPAR AULAS DE TECNOLOGÍA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
AULA 24 0 0.0024 0 0
F7 RAMO 23 2011
001 DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
UNIDAD 5000 0 0.005000 0 0
002 EQUIPAR AULAS DE TECNOLOGÍA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
AULA 24 0 0.0024 0 0
Página 25 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
EVT‐02
213
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
Para desarrollar el Programa Operativo Anual 2012, a esta Dependencia le fue autorizado
un presupuesto de 3 mil 224 millones 659 mil 598 pesos. Al cerrar el segundo trimestre,
presentó un ejercicio acumulado de 1,564 millones 492 mil 759 pesos, monto que equivale
al 48.52 por ciento relacionándolo con el presupuesto original, asignado de acuerdo a la
reconducción presupuestal.
Respecto al avance de metas programadas por las unidades de responsabilidad, y que fue
registrado en el formato EVT-01 se informa lo siguiente:
Secretaría
Para el cumplimiento de sus atribuciones esta Unidad de Responsabilidad contó con un
presupuesto autorizado de 81 millones 918 mil 594 pesos. Al cierre del período, presentó
un ejercicio acumulado de 11 millones 847 mil pesos, el equivalente al 14.4 por ciento del
presupuesto original autorizado. El ejercicio presupuestal en términos del capítulo 1000 se
incrementó por el pago de prestaciones. El gasto en el capítulo 2000 disminuyó al ajustar
algunos gastos en partidas específicas. En cambio el ejercicio en el capítulo 3000
aumentó por gastos no contemplados en difusión de programas de salud por radio,
televisión, entre otros medios. Por otra parte se transfirieron recursos del capítulo 4000
que fueron dirigidos para la asistencia de personas adictas a los diferentes tipos de
drogas. El capitulo 6000 no registra aún ejercicio presupuestal.
Atender, resolver y dar seguimiento a los acuerdos de salud suscritos por la
Dependencia.- La unidad responsable logró el cumplimiento de la meta programada para
el período, mediante la participación en el Consejo Nacional de Salud, así como en las
reuniones programadas de la H. Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Sonora,
DIF Sonora, Fondo Estatal de Solidaridad y Centro Estatal de Trasplantes, destacando en
el orden del día de la Reunión del Consejo Nacional de Salud, Dengue, Vacunación, VIH
SIDA, Muerte Materna, Plan Estatal de Acción para la Aceleración de la Reducción de la
Muerte Materna, Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, la situación
actual de todos los temas y acciones estratégicas.
Transferir recursos presupuestales autorizados por el H. congreso del Estado al Fondo
Estatal de Solidaridad. Se dio de baja la presente meta debido a que el recurso
EVT‐02
214
presupuestal no se dirigirá al Fondo Estatal de Solidaridad, sino al Centro de Integración
Juvenil A. C.
Transferir recursos presupuestales al "Centro de Integración Juvenil" A. C.- De acuerdo a
lo programado la Oficina del Secretario cumplió al cien por ciento con el compromiso de
transferir los recursos presupuestales del período, destinado a esta A.C. Por su parte, este
Centro se mantiene vinculado a los programas de prevención y rehabilitación de
adicciones del Sistema Estatal de Salud Mental, realizando sesiones de terapia para la
rehabilitación de pacientes y asistencia a sus familiares. Igualmente, este Centro efectuó
la referencia de pacientes a los centros especializados de atención de mayor complejidad
resolutiva del sector salud.
Equipamiento para el Área de Urgencias del H. G. de Nogales y de la Unidad de Cirugía
Ambulatoria de Hermosillo. Se autorizaron 47 millones 500 mil pesos para la adquisición
de equipo médico para estas unidades de salud. Durante el 2011, pero los recursos no
fueron trasferidos a esta Dependencia durante ese año, por lo que se traslado el objetivo
al presente año.
Equipamiento para los H. G. de Guaymas y Nogales. Se tiene contemplado la realización
de este objetivo a través de recursos estatales directos o bien de recursos propios por
32.1 millones de pesos. Se ha avanzado en la licitación, asimismo se comprometió el
presupuesto necesario para la adquisición.
Dirección General de Asistencia Social
Esta Unidad Responsable cuenta de un presupuesto autorizado por 1 millón 069 mil 276
pesos. Al cierre del trimestre, presenta un ejercicio acumulado de 467 mil 747 pesos; el
ejercicio en todos los capítulos se realizó de acuerdo a lo programado.
Resolver peticiones de la sociedad civil.- Durante el período que se informa fueron
atendidos 170 asuntos referentes a peticiones de la población en general y organizaciones
de la sociedad civil, dónde solicitaron rehabilitación de centros de salud de su comunidad,
dotación de equipo médico, ambulancias para el traslado de pacientes en diversos
municipios del estado. Estas peticiones fueron turnadas a las instancias correspondientes
para su atención.
EVT‐02
215
Dirección General de Enseñanza y Calidad
Esta Unidad Responsable cuenta de un presupuesto autorizado por 1 millón 585 mil 985
pesos. Al cierre del trimestre, presentó un ejercicio acumulado de 778 mil 706 pesos. El
ejercicio presupuestal por capítulos se considera acorde a la calendarización.
Desarrollar los acuerdos suscritos al interior del Sector Salud.- Mediante el Comité Estatal
por la Calidad de los Servicios de Salud se enlazan una serie de acciones con
instituciones del sector, con el propósito de mejorar la calidad de los servicios que se
otorgan a la población. Destaca las acciones de la Campaña Sectorial “Bacteriemia 0” que
se lleva a cabo en todos los centros hospitalarios de la Institución, y consiste en prevenir y
reducir la mortalidad por infección intrahospitalaria en unidades del sector salud.
Asimismo, la unidad responsable también impulsó las tareas sustantivas institucionales de
capacitación y asesoría al personal de los establecimientos de salud, con la finalidad de
mejorar procesos y poder aumentar el número de Unidades Modelo. De igual manera,
mantuvo e incrementó la cantidad de Avales Ciudadanos, además de difundir en la
sociedad el monitoreo de los Sistemas INDICA y CALIDATEL. Durante este período no se
programó la reunión del Comité Estatal por la Calidad de los Servicios de Salud.
Dirección General de Coordinación Sectorial
La Unidad Responsable cuenta con un presupuesto anual de 1 millón 593 mil 291 pesos.
Al cierre del período, presenta un ejercicio de 326 mil 757 pesos. El ejercicio presupuestal
por capítulos se realiza de acuerdo a la calendarización.
Acuerdos desarrollados y suscritos en la Comisión México – Estados Unidos. Durante este
período se celebraron 22 reuniones ordinarias de los Consejos Consultivos del IMSS e
ISSSTE. Asimismo, personal de esta Dependencia asistió a las Reuniones de la Comisión
Sonora-Arizona, Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, Consejo
Binacional de Salud de Ambos Nogales entre otras. Se suspendieron dos reuniones
durante el período, la del Consejo Estatal de Salud y la del Consejo Binacional de Salud
Agua Prieta-Cochise Country las cuales fueron reprogramadas.
EVT‐02
216
Unidad de Enlace de Comunicación Social
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 2 millones 204 mil 648 pesos. Al
cierre del trimestre, presenta un ejercicio acumulado de 401 mil 962 pesos, monto que
equivale al 9.6 por ciento del presupuesto original. El ejercicio presupuestal por capítulos
es inferior a la cantidad calendarizada.
Organizar eventos con los medios de comunicación para difundir información en materia
de salud.- La unidad de comunicación social desarrolló la presente meta mediante la
organización de entrevistas y ruedas de prensa del Secretario de Salud y funcionarios de
la administración, así como la distribución de boletines y notas informativas para difundir
entre la población el avance de los programas emergentes como Enfermedades Diarreicas
Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas, además de la difusión de la estrategia “Tu
Gobernador en Tú Colonia” y “Túmbate el Dengue”.
Se cumplió de manera puntual con la función de turnar a la unidad administrativa
correspondiente las denuncias ciudadanas en contra de prestadores de servicios y de
violaciones a la salud ambiental, además de vincular a la población en condiciones
vulnerables y de extrema pobreza con el área correspondiente para la gestión de apoyos
de asistencia social. La meta lleva un avance del 55 por ciento.
Unidad de Asuntos Jurídicos
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 1 millón 951 mil 356 pesos. Al
cierre del período, presenta un ejercicio de 439 mil 549 pesos. El ejercicio presupuestal
por capítulos es menor a la cantidad calendarizada, debido a que la disponibilidad de
recursos fue posible ya avanzado el primer trimestre.
Revisión de Acuerdos, contratos, convenios y otros. Esta Unidad de responsabilidad
elaboró y revisó anteproyectos de convenios, contratos y demás instrumentos legales que
se turnaron para firma del titular de la Dependencia y del Organismo. El resultado se
equipara a la programación del período.
Atención de demandas, denuncias y querellas. Asimismo, atendió los asuntos legales
relacionados con otras unidades responsables de la Dependencia cumpliendo con la
programación del período. Debido al seguimiento que se está otorgando a las demandas
EVT‐02
217
que fueron formuladas durante el 2011 y las correspondientes al presente año, aumentó el
resultado de meta significativamente.
Asesoría Jurídica. Se otorgó asesoría telefónica a otras unidades responsables de los
Servicios de Salud y de Secretaría de Salud Pública. El avance de meta tiene
correspondencia con la programación.
Dirección General de Administración
Esta Unidad Responsable dispone de un presupuesto de 14 millones 033 mil 332 pesos.
Al cierre del trimestre, presenta un ejercicio acumulado de 6 millones 981 mil 552 pesos,
monto que equivale al 49.75 por ciento del presupuesto original autorizado. De igual
forma, el ejercicio presupuestal por capítulos registra un avance de acuerdo al monto
calendarizado.
Aprovechamiento de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.- Esta Dirección
General desarrolló la administración de recursos humanos, materiales y financieros
asignados a la Dependencia, así como la aplicación de normas y políticas de regulación,
verificando su cumplimiento con apego a las atribuciones que le confiere el Reglamento
Interior y demás normatividad vigente. Por lo tanto, la meta programada alcanzo
cumplimiento del cien por ciento en relación a la estimación para el trimestre.
Junta de Asistencia Privada
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de un millón 970 mil 611 pesos. Al
cierre del período, presenta un ejercicio de 437 mil 005 pesos. El ejercicio presupuestal
por capítulos se desarrolla de acuerdo a la calendarización.
Revisar, analizar y autorizar la constitución y extinción de instituciones de asistencia
privada y supervisar el desempeño de las mismas. La Junta de Asistencia Privada tiene el
carácter de órgano desconcentrado de la Dependencia con autonomía técnica y operativa.
Le corresponde autorizar la constitución y disolución de las Instituciones de Asistencia
Privada cuyo objeto sea la prestación de servicios asistenciales a la población.
Para tal efecto, durante el trimestre al que nos referimos, se ofrecieron las 130 asesorías
asistenciales programadas.
EVT‐02
218
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF-SONORA
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 382 millones 285 mil 720 pesos.
Al cierre del ciclo, presenta un ejercicio acumulado de 171 millones 277 mil 509 pesos.
Aportación de Recursos Propios de Cuotas de Recuperación.- En cumplimiento a su
responsabilidad, esta Secretaría transfirió los recursos presupuestales generados por
cuotas de recuperación a este Organismo.
Recursos para gastos de operación estatal al OPD DIF SONORA.- De igual manera, esta
Secretaría transfirió los recursos estatales autorizados al Organismo para el desarrollo de
programas de asistencia social.
Aportación de Recursos Federales del Ramo 33.- Asimismo, esta Secretaría transfirió
durante el año los recursos presupuestales federales asignados a este Organismo, en
términos de la reconducción presupuestal.
Fondo Estatal de Solidaridad
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 6 millones 985 mil pesos. Al
cierre del período, presenta un ejercicio acumulado de 2 millones 017 mil 889 pesos,
monto inferior a la cantidad programada para el trimestre debido a que al momento de
corte del SIIAF para el presente informe, aún faltaban registros por cargar.
Transferir recursos presupuestales autorizados al Organismo, para la atención de
personas discapacitadas. Durante el período que abarca este informe la Secretaria de
Salud Pública transfirió los recursos presupuestales programados para este Organismo,
en cumplimiento a la meta comprometida. Por su parte el Fondo dio respuesta institucional
a la población que padece algún tipo de discapacidad que demanda medicamentos, todo
tipo de análisis, prótesis, sillas de ruedas, entre otros apoyos.
Servicios de Salud de Sonora
Esta Unidad Responsable dispone de un presupuesto 2 mil 700 millones 912 mil 048
pesos. Al cierre del ciclo que se informa, presentó un ejercicio acumulado de 1,355
millones 272 mil 595 pesos. El ejercicio en el capítulo 1000 se determinó de acuerdo a la
EVT‐02
219
administración del nivel central y el monto fue de acuerdo a la programación. Similar
comportamiento registro en los demás capítulos el ejercicio.
Recursos del Ramo 33 para el OPD Servicios de Salud de Sonora.- Dentro del periodo
que se informa fueron transferidos los subsidios federalizados programados al OPD
Servicios de Salud de Sonora, destinados a la ejecución de programas de prevención,
curación, rehabilitación y asistencia social.
Recepción de Recursos Propios de cuotas de recuperación del Organismo.- De igual
manera, dentro del periodo que se informa fueron transferidos los recursos propios
generados por cuotas de recuperación de las unidades de los Servicios de Salud de
Sonora.
Recepción de Recursos Estatales para Gasto de Operación del Organismo.- Fueron
transferidos a los Servicios de Salud de Sonora durante el período que se informa,
recursos provenientes del Ramo 33, Seguro Popular y estatales directos para el gasto de
operación del Organismo.
Subsecretaría de Servicios de Salud
Esta Unidad Responsable dispuso de un presupuesto de 2 millones 292 mil 893 pesos. Al
cierre del período, presentó un ejercicio de 597 mil 013 pesos. El ejercicio presupuestal en
todos los capítulos es afín a la cantidad programada para el período.
Coordinar y Evaluar el desempeño de los Programas Prioritarios de Servicios de Salud. Es
materia de trabajo de esta Subsecretaría coadyuvar en la formulación de políticas en
materia de atención médica y salud pública y dictaminar las actividades para la operación
de los programas de salubridad local, con apego a las normas aplicables. Durante el
presente período se avanzó en el primer informe semestral del 2012, el cual da
seguimiento a programas prioritarios que desarrolla la Institución.
Subsecretaria de Administración
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 2 millones 044 mil 655 pesos. Al
cierre del periodo presenta un ejercicio acumulado de 798 mil 186 pesos, monto que
equivale al 39.04 por ciento del presupuesto original autorizado. El ejercicio presupuestal
EVT‐02
220
en el capítulo 1000 se llevo a cabo de acuerdo a la forma contemplada en la
programación, registra disminuciones por ahorros en materiales de oficina en el capitulo
2000, de igual manera en el capitulo 3000 disminuyó el ejercicio en algunas partidas.
Dirigir la integración y dar seguimiento al Programa Operativo Anual de la Dependencia.
Es responsabilidad de esta unidad dirigir y coordinar a las Direcciones Generales de
Planeación y Desarrollo y de Administración. En el desarrollo programático coordinó las
actividades de dichas Unidades las cuales alcanzaron cumplimiento puntual de las metas
programadas.
Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 3 millones 106 mil 528 pesos. Al
cierre del período, presenta un ejercicio acumulado de 1 millón 452 mil 616 pesos, monto
que equivale al 46.76 por ciento del presupuesto original autorizado. El ejercicio
presupuestal en el capítulo 1000 se realizó de acuerdo a lo contemplado en la
programación, igual en el capitulo 2000, en cambio en el capitulo 3000 disminuyó debido a
disponibilidad extemporánea del presupuesto.
Desarrollo de programas de salud sustantivos y emergentes en coordinación con
Instituciones del Sector Salud, Municipios y Otras Dependencias. Es obligación de esta
Unidad coordinar y evaluar las acciones de prevención y control de enfermedades de los
programas sustantivos, tales como los relacionados con Cólera, VIH SIDA y otras
enfermedades de transmisión sexual; atiende también las urgencias epidemiológicas,
enfermedades transmisibles por vector y zoonosis, tuberculosis, lepra. Asimismo, vigila la
no propagación de las enfermedades transmisibles y no transmisibles y da seguimiento a
los efectos del medio ambiente sobre la salud.
Para ello, en este período, inició el desarrollo de acciones de los 9 acuerdos surgidos en el
seno de las reuniones del sector.
Dirección General de Servicios de Salud a la Persona
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 3 millones 118 mil 582 pesos. Al
cierre del período, presenta un ejercicio acumulado de 2 millones 209 mil 116 pesos,
monto que supera la cantidad original programada, por la ampliación de recursos para la
EVT‐02
221
supervisión de programas emergentes. El ejercicio presupuestal en el capítulo 1000
aumentó por el pago de prestaciones no contempladas en la programación, los demás
capítulos no tuvieron movimiento significativo, debido a que se reserva el recurso para las
acciones de verano.
Ejecutar programas de salud acordados en reuniones con instituciones del Sector para
mayor cobertura. Es responsabilidad sustantiva de esta Unidad definir las políticas y
estrategias de atención a la salud, atención médica hospitalaria y coordinar la respuesta
del Sistema Estatal, mediante la racionalización y aprovechamiento de la estructura física,
la innovación y evaluación de tecnología en salud, con la finalidad de brindar una mayor
eficiencia en la prestación de los servicios.
Durante el período de referencia de este informe se inicio el cumplimiento de objetivos de
los 9 acuerdos suscritos con el sector salud, cumpliendo con la cantidad programada para
el período.
Dirección General de Planeación y Desarrollo
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 3 millones 747 mil 892 pesos. Al
cierre del período de referencia, presenta un ejercicio acumulado de 1 millón 872 mil 924
pesos, el monto es similar a la cantidad calendarizada para el período.
Integrar el Apartado de Salud para el Informe Anual de Gobierno y el Anuario Estadístico
Sectorial de Salud. En el lapso a que hace referencia el presente informe se cumplió con
las funciones inherentes a la Dirección General y con respecto a las metas seleccionadas
y comprometidas se avanza en la integración del Anuario Estadístico del Sector Salud
versión 2011 y del Apartado Sectorial de Salud para el Informe Anual de Gobierno.
Dirección General de Protección Contra Riesgos Sanitarios
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 10 millones 522 mil 124 pesos.
Al cierre del año, presenta un ejercicio de 4 millones 340 mil 123 pesos. El ejercicio
presupuestal es menor a la cantidad programada para el período.
Es obligación de esta Unidad en mención coordinar y dirigir las acciones de control y
fomento en establecimientos, industrias, productos, transportes, actividades y servicios en
EVT‐02
222
materia de salud ambiental; insumos para la salud, sanidad internacional, publicidad
sanitaria, regulación de servicios de salud de atención médica, productos y servicios de
acuerdo a los programas de salud y en estricto apego a la Ley General de Salud y demás
disposiciones aplicables.
Cartas de exhortación, Avisos, Monitoreo de Medios de Control Sanitario de la Publicidad.
Se integraron 58 documentos de un total de 159 programados. Es necesario indicar que la
meta está determinada por la posibilidad de compra de espacios publicitarios en los
medios de comunicación por parte de los establecimientos interesados.
Cloro residual, salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico. El resultado que se
obtuvo de esta meta es coherente con la programación debido a que las acciones de
cloración en la red de agua potable está supeditada a la capacidad y disponibilidad de los
gobiernos municipales de mantener la potabilidad del agua para consumo humano.
Dictámenes de productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental. Se obtuvo un
avance de 4004 documentos, como resultado de la integración oportuna de la documentación
por parte de las Unidades de Control Sanitario de todo el estado, al aplicar la legislación en la
materia puntualmente. Asimismo por el aumento en el período de las verificaciones
realizadas.
Fomento sanitario de productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental.
Durante el período de referencia se realizaron los cursos de capacitación programados,
además de atender los eventos solicitados por otros giros, como servicios urbanos de
fumigación y albercas públicas de la entidad. El resultado obtenido fue acorde a lo
programado, debido a que las Unidades de Control Sanitario en todo el estado, atendieron
una recomendación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS), cumpliendo en tiempo y forma con la aplicación de la legislación sanitaria en
los establecimientos verificados.
Licencias de productos servicios, insumos, servicios de salud y constancias. Para la
obtención de una Licencia Sanitaria es necesario haber tomado un curso de capacitación
en el manejo sanitario de productos e insumos, el resultado es reflejo de la demanda para
la obtención de la licencia por parte de los vendedores ambulantes, pero en esta ocasión
se dio tramite a 2072 documentis; también se tramitó la renovación de la misma, debido a
que la vigencia de dicha licencia es por un año.
EVT‐02
223
Muestras de productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental. La cantidad de
muestras de productos e insumos que se tomaron en todo el estado mantiene relación
directa con las verificaciones que se realizaron en los establecimientos de modo que si
aumentan las verificaciones, aumentan las muestras.
Notificaciones de productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental,
ocupacional y saneamiento básico. La Ley 109 de Salud para el Estado de Sonora otorga
un plazo perentorio a los propietarios de establecimientos para que corrijan las anomalías
detectadas durante el proceso de verificación. Asimismo, otorga este plazo perentorio el
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios; por lo tanto, en esta meta se
refleja un resultado superior en relación al programa trimestral.
Permisos de productos, insumos para la salud, salud ambiental. En el otorgamiento de
permisos se atendieron todas las solicitudes oportunamente, sobre todo de recetarios y
medicamentos controlados, así como para el traslado de cadáveres, cumpliendo al 99 por
ciento la meta del período.
Verificaciones de salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico, productos y
servicios, insumos para la salud. Se logró una cantidad de 5,361 verificaciones en este
período, debido a las acciones emergentes que se realizaron por la temporada de altas
temperaturas en la entidad, donde se efectuaron visitas a establecimientos susceptibles de
provocar posibles riesgos a la población.
Dirección de Regulación de Servicios de Salud
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 1 millón 259 mil 062 pesos. Al
cierre del período, presenta un ejercicio acumulado de 163 mil 620 pesos, monto que
equivale al 28.11 por ciento del presupuesto original autorizado. El ejercicio presupuestal
en el capítulo 1000 se llevo a cabo de acuerdo a la forma contemplada en la
programación, en cambio en los demás capítulos se registró un subejercicio, que cual se
equilibra por las acciones del verano.
Verificaciones sanitarias a centros prestadores de servicios de salud. Para dar
cumplimiento programático de estas acciones se realizaron 181 verificaciones a los
diferentes giros de prestadores de servicios de salud; cantidad afín lo programado.
EVT‐02
224
Ordenamientos para corregir anomalías de prestadores de servicios de salud y asesoría
social.- Se giraron 601 ordenamientos a establecimientos para corregir anomalías en el
proceso de prestación de servicios de salud, por lo que el resultado que se registra se
considera superior a lo programado por el aumento de las verificaciones.
Autorizaciones, licencias, permisos, aviso de funcionamiento y aviso de responsable
sanitario- Se expidieron 483 documentos de autorizaciones, licencias, permisos, aviso de
funcionamiento y avisos de responsable sanitario por parte de esta unidad; cantidad
superior a lo programado, provocado por el aumento de la demanda de la población para
la obtención de estos documentos.
Centro Estatal de Trasplantes
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 2 millones 058 mil pesos, y le fue
transferido durante el trimestre 329 mil 280 pesos como lo registra el capitulo 4000.
Transferencia de recursos presupuestales al OPD para promover la cultura de la donación
de órganos. La Secretaría de Salud Pública cumplió el compromiso de transferir los
recursos programados y autorizados para este Organismo. Por su parte, este Centro
realizó la primera reunión ordinaria de la H. Junta de Gobierno, asimismo efectuó las
sesiones con personal de salud de las distintas instituciones del sector promoviendo la
donación y trasplante de órganos, además difundió esta cultura en eventos efectuados en
diferentes puntos del estado, cumpliendo con las actividades del Programa Operativo
Anual 2012.
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,224,659,598 $3,529,049,866 $880,523,659 48.52PESOS09
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$862,837,296 $1,564,492,759
01 SECRETARIA $81,918,594 $50,502,298 $2,949,153 14.46PESOS $23,912,420 $11,847,001
2 DESARROLLO SOCIAL
3 SALUD
01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO
001 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD
A0 PROPIOS
001 ATENDER, RESOLVER Y DAR SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE SALUD SUSCRITOS POR LA DEPENDENCIA.
ASUNTO 23 6 43.4823 6 10
004 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES DE SALUD, ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y JURISDICCIONES, ASI COMO CON OTROS SECTORES
A0 PROPIOS
002 TRANSFERIR RECURSOS PRESUPUESTALES Al CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A. C.
DOCUMENTO 12 0 50.000 3 6
10 INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE, EQUIPAMIENTO OPTIMO E INSUMOS SEGUROS PARA LA SALUD
004 FORTALECER EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
A0 PROPIOS
001 EQUIPAMIENTO PARA EL H. G. DE GUAYMAS Y NOGALES. (62205). EQUIPO 1 0 0.000 0 0
F7 RAMO 23 2011
002 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA DE HERMOSILLO Y DEL AREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES. (61205).
EQUIPO 1 0 0.000 0 0
02 DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL $1,069,276 $1,119,622 $206,431 43.74PESOS $274,104 $467,747
2 DESARROLLO SOCIAL
3 SALUD
03 BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL
E2 SONORA SALUDABLE
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
08 ASISTENCIA SOCIAL, COMUNITARIA Y BENEFICENCIA PÚBLICA JUSTA Y EQUITATIVA
Página 1 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,224,659,598 $3,529,049,866 $880,523,659 48.52PESOS09
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$862,837,296 $1,564,492,759
001 OTORGAR APOYO ECONÓMICO Y EN EPECIE EN MATERIA DE SALUD A PERSONAS FÍSICAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE LO REQUIERAN
A0 PROPIOS
001 RESOLVER PETICIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. ASUNTO 700 180 45.27740 170 335
03 DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDAD $1,585,985 $1,549,402 $361,736 49.10PESOS $394,522 $778,706
2 DESARROLLO SOCIAL
3 SALUD
02 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, ORGANIZADOS E INTEGRADOS
004 FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD
A0 PROPIOS
001 DESARROLLAR LOS ACUERDOS SUSCRITOS AL INTERIOR DEL SECTOR SALUD.
ASUNTO 3 0 33.333 0 1
04 DIRECCION GENERAL DE COORDINACION SECTORIAL $1,593,291 $1,517,055 $326,757 45.46PESOS $397,259 $724,275
2 DESARROLLO SOCIAL
3 SALUD
01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO
008 IMPLEMENTAR ACCIONES DE COOPERACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE SALUD
A0 PROPIOS
001 ACUERDOS DESARROLLADOS Y SUSCRITOS EN LA COMISION MEXICO - ESTADOS UNIDOS
ASUNTO 86 25 39.5386 22 34
05 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACION SOCIAL $2,204,648 $2,133,452 $187,554 18.23PESOS $544,305 $401,962
2 DESARROLLO SOCIAL
3 SALUD
01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
Página 2 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,224,659,598 $3,529,049,866 $880,523,659 48.52PESOS09
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$862,837,296 $1,564,492,759
01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO
003 EMITIR, REGULAR, SUPERVISAR Y DIFUNDIR NORMATIVIDAD Y REGULACIONES DE POLITICAS Y PROGRAMAS DE SALUD
A0 PROPIOS
001 ORGANIZAR EVENTOS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA DIFUNDIR INFORMACION EN MATERIA DE SALUD
EVENTO 700 150 55.00700 157 385
06 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS $1,951,356 $1,897,290 $439,549 47.02PESOS $482,046 $917,618
2 DESARROLLO SOCIAL
3 SALUD
01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO
005 ASUNTOS JURÍDICOS
A0 PROPIOS
001 REVISION DE ACUERDOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS DOCUMENTO 15 4 46.6715 3 7
002 ATENCION DE DEMANDAS, DENUNCIAS Y QUERELLAS DOCUMENTO 60 15 ( * )60 74 155
003 ASESORIA JURIDICA DOCUMENTO 40 10 50.0040 10 20
07 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION $14,033,332 $11,559,239 $4,397,005 49.75PESOS $3,597,623 $6,981,552
2 DESARROLLO SOCIAL
3 SALUD
01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
03 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS
001 ADMINISTRACION CENTRAL, JURISDICCIONAL Y HOSPITALARIA
A0 PROPIOS
001 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
DOCUMENTO 12 3 50.0012 3 6
08 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA $1,970,611 $1,903,481 $426,875 46.02PESOS $494,367 $906,936
2 DESARROLLO SOCIAL
3 SALUD
01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
Página 3 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,224,659,598 $3,529,049,866 $880,523,659 48.52PESOS09
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$862,837,296 $1,564,492,759
E2 SONORA SALUDABLE
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO
002 AMPLIAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA PLANEACIÓN Y OPERACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD
A0 PROPIOS
001 REVISAR, ANALIZAR Y AUTORIZAR LA CONSTITUCION Y EXTINCION DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA Y SUPERVISAR EL DESEMPEÑO DE LAS MISMAS.
DOCUMENTO 515 130 50.49515 130 260
09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA *** $382,285,720 $418,270,412 $71,750,843 44.80PESOS $187,945,484 $171,277,509
2 DESARROLLO SOCIAL
3 SALUD
03 BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL
E2 SONORA SALUDABLE
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
03 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS
001 ADMINISTRACION CENTRAL, JURISDICCIONAL Y HOSPITALARIA
A0 PROPIOS
001 APORTACION DE RECURSOS PROPIOS DE CUOTAS DE RECUPERACION
DOCUMENTO 12 3 50.0012 3 6
08 ASISTENCIA SOCIAL, COMUNITARIA Y BENEFICENCIA PÚBLICA JUSTA Y EQUITATIVA
001 OTORGAR APOYO ECONÓMICO Y EN EPECIE EN MATERIA DE SALUD A PERSONAS FÍSICAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE LO REQUIERAN
A0 PROPIOS
001 RECURSOS PARA GASTO DE OPERACION ESTATAL AL OPD DIF SONORA
DOCUMENTO 12 3 50.0012 3 6
002 DESARROLLAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN
G7 FASSA G.O.
001 APORTACION DE RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33 DOCUMENTO 12 3 50.0012 3 6
10 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD $6,985,000 $6,985,000 $465,667 28.89PESOS $1,397,000 $2,017,889
2 DESARROLLO SOCIAL
3 SALUD
03 BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL
Página 4 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,224,659,598 $3,529,049,866 $880,523,659 48.52PESOS09
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$862,837,296 $1,564,492,759
E2 SONORA SALUDABLE
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
08 ASISTENCIA SOCIAL, COMUNITARIA Y BENEFICENCIA PÚBLICA JUSTA Y EQUITATIVA
002 DESARROLLAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN
A0 PROPIOS
001 TRANSFERIR RECURSOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS AL ORGANISMO PARA LA ATENCION DE PERSONAS DISCAPACITADAS
MINISTRACIÓN 12 0 50.000 3 6
11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA $2,700,912,048 $3,005,367,253 $792,415,971 50.18PESOS $636,306,920 $1,355,272,595
2 DESARROLLO SOCIAL
3 SALUD
01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO
001 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD
G7 FASSA G.O.
001 RECURSOS DE RAMO 33 PARA EL OPD SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DOCUMENTO 12 3 50.0012 3 6
06 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
E2 SONORA SALUDABLE
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, ORGANIZADOS E INTEGRADOS
009 ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL
A0 PROPIOS
001 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL ORGANISMO
MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
010 ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL
A0 PROPIOS
001 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES PARA GASTO DE OPERACION DEL ORGANISMO
MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6
12 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD $2,292,893 $2,055,488 $597,013 44.95PESOS $578,677 $1,030,641
2 DESARROLLO SOCIAL
Página 5 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,224,659,598 $3,529,049,866 $880,523,659 48.52PESOS09
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$862,837,296 $1,564,492,759
3 SALUD
01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO
007 FORTALECER EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
A0 PROPIOS
001 COORDINAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE SERVICIOS DE SALUD
EVALUACION 2 0 50.002 0 1
13 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION $2,044,655 $1,802,512 $390,896 39.04PESOS $508,883 $798,186
2 DESARROLLO SOCIAL
3 SALUD
01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO
001 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD
A0 PROPIOS
001 DIRIGIR LA INTEGRACIÓN Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DEPENDENCIA
DOCUMENTO 5 2 60.005 2 3
14 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD $3,106,529 $2,928,598 $724,429 46.76PESOS $774,838 $1,452,616
2 DESARROLLO SOCIAL
3 SALUD
05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
E2 SONORA SALUDABLE
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO
004 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES DE SALUD, ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y JURISDICCIONES, ASI COMO CON OTROS SECTORES
A0 PROPIOS
001 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD SUSTANTIVOS Y EMERGENTES EN COORDINACION CON INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD, MUNICIPIOS Y OTRAS DEPENDENCIAS
ACUERDO 30 9 46.6730 9 14
15 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA $3,118,582 $4,147,748 $1,278,483 70.84PESOS $772,553 $2,209,116
Página 6 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,224,659,598 $3,529,049,866 $880,523,659 48.52PESOS09
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$862,837,296 $1,564,492,759
2 DESARROLLO SOCIAL
3 SALUD
06 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
E2 SONORA SALUDABLE
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO
004 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES DE SALUD, ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y JURISDICCIONES, ASI COMO CON OTROS SECTORES
A0 PROPIOS
001 EJECUTAR PROGRAMAS DE SALUD ACORDADOS EN REUNIONES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PARA MAYOR COBERTURA
ACUERDO 35 11 44.1234 9 15
17 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO $3,747,892 $3,574,387 $915,511 49.97PESOS $935,162 $1,872,924
2 DESARROLLO SOCIAL
3 SALUD
01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO
006 FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION EN SALUD
A0 PROPIOS
001 INTEGRAR EL APARTADO DE SALUD PARA EL INFORME ANUAL DE GOBIERNO Y EL ANUARIO ESTADISTICO SECTORIAL DE SALUD
DOCUMENTO 2 0 0.002 0 0
18 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS $10,522,124 $8,466,312 $2,196,883 41.25PESOS $2,713,311 $4,340,123
2 DESARROLLO SOCIAL
3 SALUD
05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
E2 SONORA SALUDABLE
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
06 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
002 CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA
A0 PROPIOS
001 CARTAS DE EXORTACION, AVISOS, MONITOREO DE MEDIOS DE CONTROL SANITARIO DE LA PUBLICIDAD
DOCUMENTO 159 41 76.10159 58 121
Página 7 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,224,659,598 $3,529,049,866 $880,523,659 48.52PESOS09
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$862,837,296 $1,564,492,759
002 CLORO RESIDUAL, SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BASICO
DOCUMENTO 10264 2569 47.3010264 2390 4855
003 DICTAMENES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA SALUD, SALUD AMBIENTAL
DOCUMENTO 20023 5011 52.5020023 4004 10513
004 FOMENTO SANITARIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA SALUD, SALUD AMBIENTAL
DOCUMENTO 200 52 60.50200 63 121
005 LICENCIAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA SALUD, SALUD AMBIENTAL
DOCUMENTO 8845 2718 52.2310845 2072 5664
006 MUESTRAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA SALUD, SALUD AMBIENTAL
DOCUMENTO 13858 3467 46.0813858 3524 6386
007 NOTIFICACIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA SALUD, SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO
DOCUMENTO 11874 2967 84.4611874 5917 10029
008 PERMISOS DE PRODUCTOS, INSUMOS PARA LA SALUD, SALUD AMBIENTAL
DOCUMENTO 12824 3204 50.9012824 3167 6527
009 VERIFICACIONES DE SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO, PRODUCTOS Y SERVICIOS, UNSUMOS PARA LA SALUD
DOCUMENTO 23557 5889 49.4823557 5361 11657
20 DIRECCION DE REGULACION DE SERVICIOS DE SALUD $1,259,062 $1,212,317 $163,621 28.11PESOS $313,901 $353,870
2 DESARROLLO SOCIAL
3 SALUD
05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
E2 SONORA SALUDABLE
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
06 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
002 CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA
A0 PROPIOS
001 VERIFICACIONES SANITARIAS EN CENTROS PRESTADDORES DE SERVICIOS DE SALUD
DOCUMENTO 600 150 50.83600 181 305
002 ORDENAMIENTOS PARA CORREGIR ANOMALIAS DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD Y ASESORIA SOCIAL
DOCUMENTO 800 198 ( * )800 601 1019
003 AUTORIZACIONES, LICENCIAS, PERMISOS, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO
DOCUMENTO 950 237 ( * )950 483 995
21 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES $2,058,000 $2,058,000 $329,280 40.89PESOS $493,920 $841,493
2 DESARROLLO SOCIAL
3 SALUD
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CLAVE PROGRAMATICA %
AVANCE
UNIDAD
MEDIDA
D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP
ANUAL
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
AP FF MT
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,224,659,598 $3,529,049,866 $880,523,659 48.52PESOS09
SEGUNDO TRIMESTRE
REALIZADO ACUMULADO
TRIMESTRE
$862,837,296 $1,564,492,759
06 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
E2 SONORA SALUDABLE
30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
04 PROMOCION DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, SECTORIAL E INTERINSTITUCIONAL
012 PROMOVER EL TRANSPLANTE DE ÓRGANOS COMO UNA ALTERNATIVA ACCESIBLE
A0 PROPIOS
001 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL OPD PARA PROMOVER LA CULTURA DE LA DONACION DE ORGANOS
DOCUMENTO 12 3 50.0012 3 6
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