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Sobre la situación económica, las finanzas públicas, la deuda pública y los activos del patrimonio estatal 2012 Agosto 2012 INFORME TRIMESTRAL 2 2 2 2 Analítico de Metas y Recursos

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Sobre la situación económica,

las finanzas públicas, la deuda pública

y los activos del patrimonio estatal

2012

Agosto 2012

INFORME

TRIMESTRAL2222

Analítico de Metas y Recursos

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CONTENIDO

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CONTENIDO

Presentación Metas y Avance Físico – Financiero Supremo Tribunal de Justicia ............................................................................... 1

Ejecutivo del Estado ............................................................................................. 29

Secretaría de Gobierno...................................................................................... 47

Secretaría de Hacienda ...................................................................................... 61

Secretaría de la Contraloría General .......................................................... 115

Secretaría de Desarrollo Social ..................................................................... 143

Secretaría de Educación y Cultura ................................................................ 177

Secretaría de Salud Pública ........................................................................... 213

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano .................................... 225

Secretaría de Economía ................................................................................... 263

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos,

Pesca y Acuacultura ....................................................................................................... 279

Procuraduría General de Justicia del Estado .............................................. 291

Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública ............................................................. 309

Tribunal de lo Contencioso Administrativo .................................................... 325

Secretaría del Trabajo..................................................................................... 329

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PRESENTACIÓN

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PRESENTACIÓN

Atendiendo a lo dispuesto en la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad

Gubernamental y Gasto Público Estatal, el Ejecutivo presenta al H. Congreso del

Estado, el Segundo Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las

Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los Activos del Patrimonio Estatal del

2012, del cual forma parte el presente Anexo.

Este documento contiene los avances registrados en el periodo de abril a junio del

presente ejercicio, con relación a la aplicación de los recursos presupuestales

asignados y las acciones realizadas, los cuales se presentan por Dependencia y

Unidad Administrativa del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Tribunal de lo

Contencioso Administrativo. Igualmente, incluye el análisis de los resultados y el

avance físico de sus programas operativos alcanzado al 30 de junio del 2012.

El Ejecutivo del Estado ratifica así su convicción de informar a la sociedad sonorense

a través de esa Soberanía, de manera clara y puntual, sobre los avances y

resultados de su gestión.

Hermosillo, Sonora; Agosto del 2012

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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y

CULTURA

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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Dentro del marco de la Reconducción Presupuestal esta dependencia inició el ejercicio

2012 con recursos por un monto de 13,187.3 millones de pesos. Al cierre del primer

trimestre el presupuesto modificado es de 13,527.1 millones de pesos.

El ejercicio acumulado al 30 de Junio es de 8,184.7 millones de pesos lo que representa el

62.1 por ciento del presupuesto modificado.

Al 30 de Junio del 2012, el presupuesto modificado de la Secretaría incluye 339.8 millones

de pesos adicionados al presupuesto original. Las principales variaciones, en términos

generales por capítulo de gasto son las siguientes.

El Capitulo 1000.-Servicios Personales presenta una variación negativa con respecto al

presupuesto original, que incluye reprogramación de recursos para cubrir el pago de Enero

a Junio de póliza de indemnización por invalidez total y permanente del personal docente

estatal para cumplir compromiso con las autoridades sindicales de la Sección 54 del

SNTE.

El Capítulo 2000.- Materiales y Suministros presenta una variación negativa con respecto

al presupuesto original derivado de la reconducción presupuestal se ha generado la

necesidad de la reprogramación de recursos para atender diversos compromisos y

programas prioritarios.

La variaciones en el presupuesto modificado con respecto al presupuesto original del

Capítulo 3000.-Servicios Generales es resultado principalmente de la reprogramación de

recursos para atender programas prioritarios y difusión de acciones institucionales.

El incremento en el Capítulo 4000.-Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas del presupuesto modificado con relación presupuesto original incluye apoyos

extraordinarios a organismos para cubrir gastos operativos (CESUES, ISAP, MUSAS);

ampliación presupuestal por la Sría. de Comunicación Social; transferencias del capitulo

1000 para cumplir compromisos con organizaciones sindicales; recursos correspondientes

al Programa de Apoyo a Escuelas PAE dentro del marco de la Transformación Educativa;

recursos complementarios del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica; recursos

federales para el Programa de Lectura y para el Programa de Fortalecimiento de

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Telesecundaria; recursos para el pago de becas del Programa PRONABES; recursos del

Programa Vive Prendido del Instituto Sonorense de la Juventud y Recursos liberados por

el Programa de Transformación Educativa bajo el esquema de obra pública financiada,

Programa de Obra Emergente derivadas del ciclo escolar 2011-2012; y recursos para

continuar con la Obra de Construcción del Estadio de Beisbol en Hermosillo.

En el Capítulo 6000 Inversión Pública incluye Fondos de aportaciones Federales del de

Infraestructura para Educación Básica y Superior FAMEB y FAMES; se liberan recursos

para el pago de capital del mes de enero de 2012 y pago por el Programa de

Transformación Educativa, bajo el esquema de obra pública y liberación de recursos para

el Programa de Obras Emergentes derivadas del ciclo Escolar 2011-2012.

El avance del Programa Operativo por Unidad Administrativa se presenta como sigue:

Despacho del Secretario

Durante el período que se informa, esta Unidad sostuvo una serie de actividades, visitas y

reuniones encaminadas al logro de los compromisos establecidos para este trimestre. A

continuación se presenta su avance:

Promover valores educativos, cívicos y culturales en el estado.- En el segundo trimestre se

realizaron 8 eventos: Dos eventos con motivo de los festejos del Día del Niño “Mini

Olimpiada 2012” y festejo para “Niños Indígenas de Educación Básica”, con la asistencia

de 2000 niños del sur del Estado y cuatro eventos oficiales en el marco del “Día del

Maestro 2012”.

Asimismo, el Ejecutivo Estatal presidió los eventos: “Foro de Información Transformación

Educativa 2011-2012” y la colocación de la primera piedra del Colegio de Bachilleres del

Estado de Sonora, Plantel Hermosillo V, contando con la participación de docentes,

alumnos, padres de familia y empresarios.

Por un error en el manejo de la base de datos, esta meta fue omitida en el formato EVT-02

correspondiente al primer trimestre, misma que ya fue agregada en dicho formato.

Atender solicitudes de la ciudadanía y de la oficina del ejecutivo asegurando su puntual

seguimiento.- Cada mes se presenta el registro sobre la atención que se brinda a la

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ciudadanía, así como a la Oficina del Gobernador en lo relativo a oficios y peticiones que

se hicieron llegar al Secretario de Educación, con el que se le da seguimiento y se

asegura de que sean atendidas en su totalidad.

Durante el periodo de abril a junio del 2012 se recibieron 1,226 peticiones, que fueron

dirigidas al Secretario de Educación y Cultura y al Gobernador del Estado, de las cuales

106 corresponden al Programa “Tu Gobernador en Tu Colonia”; asimismo mediante el

Sistema de Acceso a la Información Pública, se recibieron 53 solicitudes, mismas que se

encuentran concluidas.

Por un error en el manejo de la base de datos, esta meta fue omitida en el formato EVT-02

correspondiente al primer trimestre, misma que ya fue agregada en dicho formato.

Coordinar los esfuerzos de las diferentes unidades responsables para llevar a cabo las

políticas educativas.- Se llevaron a cabo 3 sesiones con los responsables de Programa de

Regreso a Clases 2012-2013, de acuerdo a lo programado se obtuvieron los informes que

dan seguimiento a los avances en la construcción de escuelas, seguridad y protección en

las mismas, entrega de uniformes, entre otros.

Dirigir las reuniones de revisión por la alta dirección.- En el mes de mayo se llevó a cabo la

reunión prevista para el ejercicio; de la cual se obtuvo un informe con los resultados de las

encuestas de satisfacción del cliente y desempeño de los procesos, entre otros, de todas

las unidades administrativas de la Dependencia, estableciéndose acuerdos para la mejora

continua del sistema de gestión de la calidad.

Tratar asuntos del sector educativo con la comisión de educación o miembros del H.

Congreso.- Con el fin de consolidar la integración de la cultura cívica, conocer las leyes y

el quehacer del poder legislativo, se conformó la LIX Legislatura del Congreso del Estado

(etapa final 33 mejores alumnos), que permitió reforzar la educación cívica en las

escuelas, así mismo se presentaron a los alumnos de escuelas primarias de Sonora,

seleccionados como Diputados Infantiles.

Debido a compromisos contraídos en la agenda del Despacho del Secretario, se

reprograman las metas que no se pudieron llevar a cabo durante este periodo, para el

tercer y cuarto trimestre respectivamente.

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Dar respuesta al pliego de demandas locales de las secciones sindicales 28 y 54.- Dando

cumplimiento a esta meta se realizaron 3 acuerdos: se generaron con la participación

conjunta SEC-SNTE la instalación y firma de la Comisión Mixta Estatal de promociones

para los trabajadores de educación básica federalizados, igualmente el compromiso sobre

el cual se regirá el calendario escolar para escuelas de educación básica, públicas y

particulares incorporadas y la firma de los anexos técnicos de la convocatoria para la

Alianza por la Calidad de la Educación para el ciclo escolar 2012 – 2013.

Unidad de Asuntos Jurídicos

Como apoyo al titular de la dependencia en la coordinación de la política educativa, esta

unidad se fijó como objetivo el asegurar la estabilidad jurídica de la dependencia

atendiendo las necesidades de esta índole, y para lograrlo estableció tres metas:

Proporcionar asesoría jurídica interna.- Se realizaron 841 asesorías, se tuvo una variación

positiva de 478 asesorías ya que se tenían programadas 363, esto debido a que durante

este trimestre se turnó a esta Unidad Jurídica para su revisión y/o renovación de gran

número de contratos por tiempo determinado, como son los de asesores externos

especializados adscritos al Programa de Inglés en Primaria.

En cumplimiento al Proyecto de Transformación Educativa impulsado por el Gobierno del

Estado, se apoya al Comité de Planeación de Infraestructura Educativa en conjunto con

las áreas operativas y financieras de esta Dependencia en el seguimiento de las acciones

a seguir para implementar el Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Planteles

Escolares.

Se colaboró con la revisión del Reglamento Interior del Museo Sonora en la Revolución;

asimismo, de los instrumentos administrativos para impulsar la constitución del Centro

Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora.

Intervenir y asesorar a las unidades administrativas en procedimientos jurisdiccionales.-

De una meta establecida de 80 promociones programadas para el Segundo Trimestre del

2012, se alcanzaron a través de la Unidad Jurídica la cantidad de 100, representando una

variación positiva de conformidad a lo programado durante ese trimestre. Esto, debido a

que se intervino y asesoró a las unidades de la Dependencia en aquellos asuntos y juicios

de naturaleza jurisdiccional en materia administrativa, civil, penal, fiscal, mercantil, agraria

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y demás, destacando las demandas y las diversas promociones de tipo laboral ante la

Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Contencioso Administrativo.

Asimismo, se integraron y presentaron denuncias administrativas ante la Secretaría de la

Contraloría General en materia de responsabilidad de servidores públicos adscritos a los

centros de trabajo del sector.

Se apoyó al área de recursos humanos en la revisión y seguimiento a los instrumentos

necesarios respecto a pensiones y avisos de defunción, así como los relativos a la

aplicación de acuerdos presidenciales y de cambios de actividad correspondientes a

trabajadores de la educación.

Se brindó apoyo en la realización de los actos y documentos que derivaron de los

diferentes procesos de licitación desde la revisión y publicación de la convocatoria, hasta

la elaboración y firma del contrato, que se llevaron a cabo durante este período.

Elaborar proyectos relacionados con la normatividad educativa.- De una meta establecida

de 2 de la Unidad de Medida denominada Proyecto de la Unidad de Asuntos Jurídicos,

correspondiente al Segundo Trimestre del 2012 se tuvo una variación positiva en su

alcance de conformidad a lo programado durante ese trimestre equivalente a 8, debido a

que durante este período se trabajó en la revisión de manuales de organización y de

procedimientos de unidades administrativas de la Dependencia.

Se aplicaron los procesos jurídicos-administrativos necesarios en respuesta y seguimiento

a demandas y elaboración de contestaciones en materia de asuntos laborales, mismos

que se llevan ante el Tribunal Contencioso Administrativo y la Junta Local de Conciliación

y Arbitraje.

Se apoyó a las diferentes áreas e instituciones educativas en la revisión de instrumentos

administrativos para su operación e impulso, destacándose la colaboración con los

organismos descentralizados del sector educativo en la revisión de Convenios de Apoyo

Financiero y de Apoyo a la Calidad principalmente de Universidades o Institutos Tecnológicos

para ejercer recursos provenientes de Programas y Fondos federales a beneficio de este tipo

de instituciones; asimismo, de Contratos por Tiempo Determinado y Convenios de

Reasignación del personal de varias áreas de esta Dependencia y diferentes entidades del

Gobierno del Estado.

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En apoyo a las áreas educativas, de vinculación y de participación social se elaboró y/o

revisó Convocatorias de varias índoles para impulsar en el ámbito de su alcance el

fomento a los valores, educación, cultura, investigación y deporte, entre otras acciones.

Unidad de Enlace de Comunicación Social

Dando cumplimiento a las atribuciones que le señala el Reglamento Interior de la

Dependencia a esta Unidad, estableció metas para el ejercicio 2012 sobre las que reporta

sus logros como sigue:

Realizar campañas institucionales.- De las 4 campañas que se programaron para este

trimestre no se llevaron a cabo debido a las restricciones plasmadas en la ley electoral,

que entraron en vigor desde el primero de abril al 1 de julio, no se pudieron realizar las 4

campañas que se tenían programadas, posponiendo su realización en el resto del año en

caso de requerirse.

Elaborar boletines de prensa sobre eventos y actividades de la Secretaría de Educación y

Cultura.- Meta no cumplida debido a las restricciones plasmadas en la ley electoral, que

entraron en vigor desde el primero de abril al 1 de julio, no se pudieron realizar los 75

boletines informativos que se tenían programadas, los cuales se reprogramaron para los

próximos trimestres para lograr la meta total anual.

Subsecretaría de Educación Básica

A cargo de esta Unidad está la responsabilidad de que se brinden los servicios oficiales de

educación básica, cultura y deporte en el Estado, además de coordinar y dirigir a las

Unidades Administrativas que de acuerdo al Reglamento Interior dependen de ésta, con

independencia de las atribuciones de cada una de ellas.

Implementar el programa de activación física escolar.- Meta no programada para este

trimestre.

Realizar acciones de capacitación, acompañamiento y difusión del programa de activación

física escolar.- Para dar cumplimiento a la acción programada para este trimestre, se llevó a

cabo una acción, se realizó una visita interactiva al departamento de deporte estudiantil de la

Dirección de Desarrollo del Deporte, donde se contó con una asistencia de 70 niños de 1° y 2°

del Jardín de Niños Misioneros. Los niños pudieron conocer y practicar los deportes de

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Natación, Gimnasia, a demás de apreciar una exhibición de los deportes de clavados y

trampolín, en la cual participaron atletas de alto rendimiento de estas disciplinas.

Realizar reuniones con directores generales, de área, coordinadores de programa, jefes

de sector y supervisores en el marco del programa de transformación educativa.- Para dar

cumplimiento a la meta programada en este trimestre, se llevó a cabo una sesión/reunión

del Comité de Uniformes Escolares, con el propósito de realizar la revisión del manual de

procedimientos para el ciclo escolar 2012-2013.

Otorgar becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas para concluir la educación

básica.- Meta no programada para este trimestre.

Realizar acciones de vinculación, capacitación y difusión en materia de equidad de

género.- Para dar cumplimiento a esta meta se realizó una acción/actividad de vinculación

y capacitación, mediante la coordinación con IFODES en la realización del Taller de

Violencia en el Noviazgo y Salud Sexual en el Adolescente que se llevó a cabo del 18 al

20 de junio. Se convocó, a través de la Dirección General de Educación Secundaria, a 30

personas del Servicio de Asistencia Escolar a fin de dar inicio con una primera etapa de

preparación de la Jornada Nacional de PREVIOLEM, además de ser un tema para la

capacitación de directivos y docentes para el ciclo escolar 2012-2013.

Incorporar escuelas al programa escuelas de calidad (PEC).- Meta no programada para

este trimestre.

Realizar acciones de formación continua a los diferentes actores educativos de las escuelas

incorporadas al PEC.- Se dio cumplimiento a las dos acciones programadas: Para iniciar con

el proyecto de Innovación, el 29 de junio se llevó a cabo una reunión de capacitación con los

enlaces de las escuelas seleccionadas como muestra, con el propósito de introducirlos al uso

de la plataforma Habilmind para apoyar el proceso de evaluación inicial (Diagnóstico de

Habilidades Fundamentales) de las estudiantes de 5º y 6º.

Asimismo, se realizó la Tercera Jornada de Capacitación a Jefes de Sector, Supervisores

y Asesores Regionales, cuyo propósito fue brindar las herramientas necesarias para que

los equipos de Jefatura de Sector y de Supervisión orienten a los colectivos escolares en

la elaboración de sus Informes Técnico-pedagógico y financiero, que permita el

seguimiento, la evaluación, la transparencia y la rendición de cuentas, en la

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implementación del Modelo de Gestión Educativa Estratégica (MGEE), fueron convocados

45 Jefes de Sector, 321 Supervisores y 66 Asesores Regionales en jornadas que se

realizaron del 28 de mayo al 01 de junio de este año.

Desarrollar acciones de acompañamiento, seguimiento y evaluación a las escuelas

incorporadas al PEC.- Con el propósito de dar seguimiento y asesoría en la

implementación del Modelo de Gestión Educativa Estratégica se realizaron las dos visitas

de acompañamiento programadas para este trimestre a los municipios de Navojoa y

Cajeme.

Incorporar escuelas al programa escuelas de tiempo completo (PETC).- Meta no

programada para este trimestre.

Implementar el programa escuela siempre abierta en dos ases: permanente y de verano.-

Meta no programada para este trimestre.

Realizar acciones de capacitación acompañamiento y evaluación a escuelas incorporadas

al programa de fortalecimiento de comunidades escolares de aprendizaje (PROCEDA).-

Para el cumplimiento de esta meta se realizó la siguiente acción: La 3ra Reunión de

Seguimiento, donde se coordinaron la Dirección General de la Gestión e Innovación

Educativa y la Estrategia Integral para la Mejora del Logro Educativo, con el objetivo de

brindar formación al nodo estatal en temas de Español y Matemáticas para el

Fortalecimiento de Competencias para Mejorar el Desempeño en Primaria y Secundaria.

Realizar acciones de capacitación, acompañamiento y difusión del programa estatal de

lectura.- Se llevaron a cabo las 22 acciones programadas en este trimestre para fortalecer

la lectura en los alumnos de Educación Básica, enunciándose las más destacadas:

publicaciones de varios artículos en el periódico quincenal Enlace, visitas de asesoría y

acompañamiento a escuelas de los municipios de Hermosillo, Nogales, y Puerto Peñasco,

“Capacitación del comité estatal y ampliado de Selección de acervos de las bibliotecas

escolares y de aula de los libros del rincón 2012-2013”, Capacitación del Curso Taller “La

importancia de la lectura para el aprendizaje de nuestros hijos” y “Taller de Recreación

Literaria” a alumnos de educación Secundaria en la Feria del Libro de Nogales, entre

otros.

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Dotar de uniformes escolares a los alumnos de escuelas públicas de educación básica.-

Meta no programada para este trimestre.

Dirección General de Educación Elemental

Entre las responsabilidades principales de esta Dirección está el coordinar, operar y

evaluar los programas de educación inicial, preescolar, especial e indígena. Planear,

organizar, coordinar y evaluar proyectos de trabajo con el personal directivo de su ámbito

de competencia. Para el cumplimiento de sus obligaciones estableció diversas metas

sobre las que se reporta el siguiente avance:

Realizar Reuniones con Directores de Área, Coordinadores de Programa y Supervisores

en el Marco del Programa de Transformación Educativa.- En este trimestre se

programaron 2 metas y para su cumplimiento se realizaron 2 reuniones/sesiones con el

propósito de determinar talleristas participantes, definir funciones y responsables diversos

aspectos de organización dentro del Programa de transformación educativa, también se

organizaron para el encuentro de acompañantes musicales ambas reuniones se llevaron

por separado en diferentes zonas escolares.

Atender a Niños y Niñas en centros de Desarrollo Infantil:- Meta no programada para este

trimestre.

Realizar eventos de formación para mejorar el Desempeño de los Agentes Educativos de

los Centros de Desarrollo Infantil.- Meta no programada para este trimestre.

Brindar Servicios Educativos a alumnos con Necesidades Educativas Especiales.- Meta no

programada para este trimestre.

Realizar acciones de capacitación, asesoría y acompañamiento a través del Programa de

Fortalecimiento a la Educación Especial y a la Integración Educativa.- Meta no

programada para este trimestre.

Brindar servicios de Educación Preescolar a Niños de 3 a 5 años de edad.- Meta no

programada para este trimestre.

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Realizar estrategias de asesoría, seguimiento y evaluación a la Consolidación de la

Reforma de Educación Preescolar.- Con el objetivo de dar cumplimiento al 100 por ciento

a esta meta se llevó a cabo una reunión Regional con Directivos, Docentes y ATP de

Educación Preescolar con el propósito de que los participantes analicen experiencias de

trabajo video grabadas en aulas de preescolar y comprendan como aprovechar este

recurso para reflexionar sobre su propia práctica.

Dirección General de Educación Primaria

Para el desarrollo de las funciones propias de esta Dirección General se definieron varios

compromisos, plasmándolos en apego a la estructura programática presupuestal, con el

objetivo de asegurar la coordinación, operación y evaluación de los programas de

educación del nivel de conformidad con la normatividad aplicable; para el período que se

informa reporta el siguiente avance:

Realizar reuniones con directores de área, jefes de sector, supervisores y coordinadores

de programa, en el marco del programa de transformación educativa.- En el trimestre se

programó una reunión con los agentes educativos mencionados, con el propósito de

planificar de manera colaborativa con la estructura educativa para eficientar el seguimiento

y evaluación de las dimensiones de la gestión escolar para la calidad y mejora del logro

educativo de los 18 sectores de educación primaria. La sesión fue realizada con la

asistencia de 3 directores de área, 1 subdirectora, 3 enlaces, 1 coordinador de jefes de

sector, 2 asistentes y 18 jefes de sector, para un total de 28 asistentes.

Proporcionar servicio de educación primaria a la población de 6 a 14 años.- Meta no

programada para este trimestre.

Realizar acciones de capacitación para fortalecer las competencias directivas de jefes de

sector y supervisores.- En el marco de la reforma integral de Educación Básica, se realizó

la reunión denominada “Fortalecimiento a jefes de sector y supervisores en la adquisición

de competencias en la etapa de prueba de aula de la cartilla de educación básica”, ciclo

escolar 2012-2013. Se contó con un total de 293 asistentes de la estructura directiva,

descritos de la siguiente manera: 23 jefaturas de sector de la entidad, 126 supervisores y

144 directores de escuelas piloto de la cartilla de educación básica. Para articular

acciones, se aprovechó la reunión y se invitó a 144 directores de escuelas piloto de la

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cartilla de evaluación, a supervisores y jefes de sector de educación indígena y

supervisores de educación especial.

Capacitar a directores de escuelas participantes en el pilotaje de las cartillas de evaluación

para la educación básica.- Para el cumplimiento de esta meta se llevó a cabo la

realización de curso – taller “Tercera sesión de trabajo académico de la etapa de prueba

en aula de la cartilla de educación básica”, ciclo escolar 2012-2013; el impacto fue de 144

directivos de las escuelas piloto. Asimismo, a esta reunión se invitaron 23 jefes de sector y

126 supervisores de zona, contemplándose el sistema estatal, federalizado, indígena y

educación especial. En total, se contó con la presencia de 293 participantes de la

estructura educativa.

Realizar acciones de acompañamiento a equipos de supervisión de escuelas con bajos

niveles de bajo logro educativo en el marco del programa nueva escuela.- Para el

cumplimiento de esta meta se realizaron las dos acciones de acompañamiento

programadas, las cuales se realizaron en la Escuela Primaria “Ejido Valle de Seris” y

Escuela “Martires de Cananea 1906”. En ambas escuelas se realizó reunión de consejo

técnico consultivo con el propósito de analizar aspectos como el clima organizacional,

liderazgo directivo, distribución del tiempo, entre otros.

Realizar reuniones de trabajo para fortalecer las competencias de los integrantes de la

coordinación estatal de asesoría y seguimiento (CEAS).- En el trimestre se realizó el

“Taller de autocapacitación de la CEAS reducida, en la tercer sesión de trabajo académico

de la etapa de prueba de aula de la cartilla de educación básica” con el propósito de

ampliar los fundamentos teórico-metodológicos de las estrategias de evaluación

planteadas en el plan y programas de estudio 2011, con una participación de 20

integrantes de la CEAS reducida.

Crear un banco de herramientas digitales orientado a fortalecer el plan y programas de

estudio de educación primaria 2011.- Meta no programada para este trimestre.

Diseñar y operar un programa de difusión de acciones de la articulación de la educación

básica.- Meta no programada para este trimestre.

Atender alumnos de educación primaria que presentan situación de extraedad.- Meta no

programada para este trimestre.

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Realizar acciones de seguimiento a escuelas piloto participantes en el programa nacional

de inglés en educación básica (PNIEB).- Meta no programada para este trimestre.

Dirección General de Educación Secundaria

Como responsable de la Coordinación de los servicios de educación secundaria, servicios

de educación secundaria general, servicios de educación secundaria técnica, servicios de

educación telesecundaria, y servicios de educación física, esta unidad definió su plan

anual de trabajo (PAT), calendarizando sus metas, sobre las que informa el siguiente

avance:

Dar seguimiento al programa regreso a clases 2012-2013.- Meta no programada para este

trimestre.

Dar seguimiento al plan anual de trabajo con la estructura educativa.- En cumplimiento de

las metas programadas se realizaron dos reuniones de las cuales se generaron los dos

informes programados, esto con el propósito de acompañar a los centros escolares en el

desarrollo del PAT, este acompañamiento permitió verificar avances cuantitativos y

cualitativos, previo al cierre del ejercicio escolar 2011-2012. La primera se realizó en la

Escuela Secundaria 11 “Doroteo Romero Quiñonez”, revisándose los resultados de las

evaluaciones ENLACE, así como las calificaciones bimestrales para conocer el

aprovechamiento de los alumnos, previendo la reprobación con la aplicación de

estrategias para abatir este fenómeno educativo.

En esta reunión estuvieron presentes directivos de secundaría estatal así como 39

docentes, miembros del personal académico de la escuela. La segunda reunión

correspondió a la escuela secundaria estatal N° 33 “René J. Arvizu” con la presencia de

54 miembros del personal docente y directivos, analizándose el avance del Plan Anual de

Trabajo, en los aspectos principalmente de aprovechamiento escolar.

Consolidar el proceso de implementación de la Reforma de Educación Secundaria (RES),

en el marco de la articulación de educación básica.- Para el logro de esta meta se

realizaron dos acciones, correspondiendo una Primera reunión con los equipos estatales

para la revisión de los lineamientos para el diseño de los programas de estudio de la

asignatura estatal, en el marco del Acuerdo 593 de la RIEB de la SEP, participando en

esta etapa 16 docentes durante los tres días que fueron convocados, como primer avance

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en este rubro, abordándose el campo temático Lengua y cultura Indígena para la

educación secundaria.

La segunda acción de consolidación fue impulsar la competencia de expresión oral en el

programa de televisión “Vamos a hablar de educación”, para lo cual se llevaron a cabo

siete reuniones de organización con la asistencia y participación de 44 docentes de

secundaria.

Mejorar los resultados educativos de escuelas focalizadas a través del programa de

fortalecimiento de comunidades escolares de aprendizaje.- En este trimestre se programó

una acción, misma que se realizó con la puesta en marcha de la IV Reunión con la

Estructura Educativa y Asesores Técnico Pedagógicos de secundaria estatal en las zonas

escolares, dando seguimiento al Plan Anual de Trabajo en el marco de la mejora de las

escuelas focalizadas con bajo logro académico. En esta reunión se dieron cita 22

supervisores, 12 Asesores Técnico Pedagógicos, 10 coordinadores administrativos de

escuelas secundarias y 8 directivos y asesores de la Dirección de Educación Secundaria

Estatal.

Atender alumnos en educación secundaria general.- Meta no programada para este

trimestre.

Proporcionar el servicio de educación física a escuelas de primaria y preescolar.- Meta no

programada para este trimestre.

Atender alumnos en educación secundaria técnica .- Meta no programada para este

trimestre.

Consolidar el programa de fortalecimiento a la telesecundaria.- Para el cumplimiento de

las metas programadas se realizaron tres acciones, la primera fue la participación de 101

maestros de telesecundaria en el curso taller de bibliotecas escolares. Se convocó

también a una reunión de seguimiento académico en la telesecundaria 63 de Cíbuta,

Nogales, en la que hicieron acto de presencia 6 docentes asesorados por la coordinación

estatal del programa; asimismo se aplicó un Plan de intervención en este nivel educativo

para atender a las escuelas focalizadas en bajo logro académico, asistiendo a una reunión

con este propósito en Hermosillo, 14 responsables regionales de telesecundarias de las

regiones de Guaymas, Obregón, Yécora, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Caborca,

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Fundición, Sahuaripa, Aconchi, Estación Don y San Ignacio Río Muerto impactando de

esta manera en los 75 centros escolares de estas regiones. Adicionalmente a estas

acciones, se fortalecieron cinco escuelas telesecundarias con la asesoría y mantenimiento

en la RED-EDUSAT, propias de este nivel, el cual recibe la señal televisiva para sus

sesiones áulicas.

Atender alumnos en telesecundaria.- Meta no programada para este trimestre.

Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar

La misión de la Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar, denota un interés

especial por los aspectos de la salud y seguridad que más influyen para alcanzar los

objetivos educativos de aprovechamiento escolar y desarrollo de aptitudes para la vida,

para lo cual cuenta con metas encaminadas a elevar la calidad de la eficiencia terminal del

sistema educativo estatal.

Realizar acciones de prevención, gestión, capacitación y acompañamiento en materia de

seguridad escolar, en el marco del programa Escuela Segura.- El objetivo fundamental del

programa Escuela Segura es promover que los centros escolares se consoliden en espacios

seguros libres de violencia, propicios para la formación integral de los alumnos, fomentando el

desarrollo de competencias para el autocuidado, autorregulación, el ejercicio responsable de

la libertad corresponsabilidad social y la resolución no violenta de conflictos. Por lo anterior, se

realizaron las 85 acciones programadas para este trimestre, impactando en 43 planteles

educativos, capacitando a 19,407 estudiantes y 1,247 docentes.

Examinar alumnos de escuelas públicas para detectar alteraciones de oído, boca y otros.-

Con la idea de atender oportunamente caries en sus primeros niveles y prever dolores

intensos y complicaciones que impidan o limiten la capacidad de atención del alumno en

clase, así como su calidad de vida en general, en el caso de oído se puede atender

tempranamente enfermedades respiratorias que originen padecimientos en el oído medio,

así como la desobstrucción del oído externo que limitan la capacidad de audición de los

niños, atendiendo 5 planteles, se examinaron a 600 estudiantes y asesorando a 32

docentes.

Realizar acciones de capacitación para fomentar prácticas saludables en alumnos de

educación básica.- Se llevaron a cabo las 49 acciones de capacitación de 30

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programadas, acciones encaminadas al auto cuidado, la autorregulación, el ejercicio

responsable de la libertad y la resolución no violenta de conflictos, las cuales abarcaron a

697 padres de familia, 447 estudiantes de educación básica y 172 docentes.

Realizar acciones de difusión, prevención, detección y vigilancia en materia de

alimentación, en el marco de la estrategia nacional contra el sobrepeso, obesidad y

desnutrición.- Para prevenir daños a la salud en estudiantes, y fortalecer la capacidad de

atención del alumno, se llevaron a cabo 190 acciones de impacto difundiendo a

estudiantes, capacitando a 389 concesionarios 69 padres de familia y 3 proveedores.

Desarrollar acciones de asesoría, apoyo a la gestión, capacitación y vigilancia

epidemiológica, para prevenir riesgos y daños a la salud en las comunidades escolares.-

Con el propósito de lograr que el colectivo escolar participe en el desarrollo de ambientes

saludables y seguros, así como para detectar y resolver factores de riesgo y condiciones

inseguras, se llevaron a cabo 105 acciones donde se asesoraron a 18,073 estudiantes,

1,773 docentes y personal de apoyo, cumpliendo al 100 por ciento los objetivos

establecidos.

Dirección General de Tecnología Educativa

La Subsecretaría de Educación Básica delega a la Dirección General de Tecnología

Educativa, la integración y uso pedagógico de las nuevas tecnologías aplicadas a la

educación. Para llevar a cabo este objetivo, se han establecido en esta Unidad metas que

a continuación se detalla el avance para el segundo trimestre.

Impartir cursos de formación para el uso de las Tecnologías en Información y

Comunicaciones (TIC).- Meta cumplida al 100 por ciento al desarrollarse las tres ofertas de

capacitación programadas para el trimestre: las TIC en la planeación de actividades

didácticas para la educación Matemáticas y TIC en Educación Especial, en los cuales se

atendieron 28 participantes; Diplomado Habilidades Docentes para el uso de TIC en

Educación Básica con 445 participantes acreditados. Cabe señalar que acreditaron 177

participantes de Centros Comunitarios de Aprendizaje y Digitalizados y 268 de Centros de

maestros.

Producir contenido de material educativo multimedia para el apoyo en el uso de las TIC.-

Para el cumplimiento de esta meta se produjeron las dos unidades de material educativo

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programadas: producción en disco compacto (CD) del demostrativo XO para Educación

Primaria, el cual aborda aspectos sobre las aplicaciones para el equipo portátil XO en este

nivel, fue realizado con el fin de introducir a los docentes en el conocimiento y exploración

de este tipo de tecnología, así como pensado para ejecutarse en cualquier equipo de

cómputo y con ello crear condiciones para facilitar el desarrollo del proyecto Nuevo Futuro.

De igual forma, se produce el CD "Emulador Sugar XO" para Educación Secundaria. Cabe

señalar que SUGAR es un entorno interactivo que ofrece oportunidades de aprendizaje

para la mayor parte de las asignaturas de la curricula oficial de Educación Básica. SUGAR

promueve el estudio, las prácticas reflexivas, la colaboración y el descubrirmiento, siendo

un entorno amigable e intuitivo para los alumnos y maestros.

Diseñar cursos de formación para el uso de las TIC.- Meta no programada para este

trimestre.

Reproducir material educativo multimedia.- Se reprodujeron 2500 ejemplares

demostrativos para el manejo de los equipos portátiles XO en educación primaria y

secundaria, los cuales se distribuyen vía área operativa a 600 escuelas primarias

estatales, 1,200 federales y 100 primarias indígenas, así como a 100 secundarias

estatales, 100 generales, 100 técnicas y 300 telesecundarias.

Desarrollar proyectos de fortalecimiento a las plataformas didácticas y tecnológicas.- Meta

no programada para este trimestre.

Fortalecer el uso de las aulas de medios a través de convenios de colaboración con

instituciones de educación media superior.- No se cumplió con la meta, se encuentra en

proceso de liberación por parte del departamento jurídico de la SEC el convenio con

CESUES de prestación de servicio social (de estudiantes en escuelas de Educación

Básica con Aulas de Medios) en tanto el convenio con CONALEP se encuentra en proceso

de liberación en esta Dependencia. Asimismo se realizan las gestiones para establecer

convenio de prestación de servicio social con CBTIS.

Debido a un error en el manejo de la base de datos esta meta fue capturada en el formato

EVT-01 con un avance al primer trimestre de 2 convenios realizados, error que ya fue

corregido en dicho formato.

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EVT‐02 

 

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Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

Como responsable de Impulsar la Gestión Educativa Institucional de Calidad para los

niveles Media Superior y Superior, así como de Coordinar el Marco Normativo y

Operacional de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior y

Media Superior (COEPES y CEPEMS), esta unidad definió para este ejercicio cuatro

metas, de las que informa su avance como sigue:

Realizar reuniones con los organismos coordinados.- Se realizaron las 24 reuniones

programadas, 3 se llevaron a cabo con unidades administrativas de la propia

subsecretaría, 14 con órganos de gobierno de ODES, 4 con ODES de educación media

superior y superior y 3 con el Secretario para la definición y formalización de acuerdos,

políticas y estrategias para el desarrollo de la gestión institucional.

En relación a las Sesiones de Órgano de Gobierno de los Organismos Descentralizados

se participó en la mayoría de los organismos debido a la importancia de rendir cuentas de

asuntos que quedaron pendientes del año anterior, así como definir y plantear situaciones

para este ejercicio de 2012.

Se mencionan a continuación: IFODES, MUSOR, Radio Sonora, Instituto Tecnológico

Superior de Puerto Peñasco Ordinaria y Extraordinaria (ITSPP), Instituto Sonorense de la

Juventud (ISJ), ICATSON, UNI SIERRA, Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

(ITESCA) Universidad Tecnológica del Sur (UTS) Centro de Estudios Superiores del

Estado de Sonora (CESUES), Biblioteca Pública Jesús Corral, Instituto Superior de

Seguridad Pública del Estado de Sonora (ISSPE), CONALEP, Instituto Sonorense de

Educación para Adultos (ISEA), CODESON, Universidad Tecnológica de San Luis Río

Colorado ( UTSLRC), Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco ( UTPP ).

En las reuniones de trabajo con ODES de Educación Media Superior y Superior, se

realizaron con los subsistemas de educación media superior en el marco de la CEPEMS

con el grupo técnico especial de Comunicación Social; la inauguración de los Juegos

Deportivos Estatales de Educación Media Superior 2012; así mismo se llevaron a cabo

reuniones con CENEVAL para la capacitación, coordinación y definición de

responsabilidades de cada uno de los involucrados; y reunión de trabajo con enlaces de la

SEMSyS para la conformación del informe Sonora 2012.

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La SEC preside las reuniones de los consejos, y participa en la toma de decisiones, es

responsabilidad de la institución la agenda, elaborar la minuta de acuerdos, y el

seguimiento de los mismos.

Realizar concurso estatal de ciencias básicas.- Meta no programada para este trimestre.

Realizar concurso estatal de desarrollo sustentable.- El Concurso de desarrollo

sustentable programado para este trimestre fue reprogramado para el cuarto trimestre por

ser necesario que los proyectos que presentarán los alumnos de Educación Superior se

generarán en clases prácticas durante el presente semestre.

Acreditar Programas de estudio de Educación Superior en el marco del programa de

Acreditación de Programas Educativos (IES).- Se superó la meta de programas

acreditados ya que se llevaron a cabo 13 de 3 programados. La variación se presenta

debido a un incrementó en la demanda por las instituciones que solicitan la acreditación de

sus programas de estudio. La programación se realiza con base a estimaciones.

El estado recibió un reconocimiento de la COPAES (Consejo para la acreditación de

Educación Superior) por superar los 100 programas acreditados y reconocidos por su

calidad; además se firmó convenio de colaboración entre SEC – COPAES.

Además se logró la impartición de un taller de capacitación el ITH (Instituto Tecnológico de

Hermosillo) por parte del Consejo para la acreditación de la enseñanza de la Ingeniería

(CACEI) con la asistencia de 40 docentes y administrativos de las diferentes IES del

estado y fue impartido por el presidente del Consejo Directivo de CACEI.

Implementar el programa de laboratorios virtuales.- Se convocó a todos los Institutos

Tecnológicos del Estado de Sonora y a las Universidades Tecnológicas del Estado por

parte de la COEPES para asistir a la reunión donde se presentaron los avances sobre las

Prácticas de Laboratorio y las Prácticas Virtuales en el Espacio Común de la Educación

Superior en el Estado de Sonora.

Como resultado final de esta reunión de trabajo se validó el procedimiento para la

realización de prácticas de laboratorio en el ECES Sonora revisión 1, el cual deberá operar

en el próximo ciclo escolar a partir de Agosto del 2012.

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195  

Elaborar el programa “Seguimiento de Egresados de Educación Media Superior”.- En

relación al seguimiento de egresados de educación media superior tomando como

referencia de apoyo el examen Único de Ingreso a Bachillerato de CENEVAL, se realizó el

programa en este trimestre y se conformó un grupo técnico especial encabezado por el

CESUES.

Analizar resultados EXANI II.- Meta no programada para este trimestre.

Dirección General de Educación Media Superior y Superior

Con el propósito de apoyar a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, y

atendiendo a sus responsabilidades de analizar y coordinar los estudios de factibilidad de

las solicitudes y propuestas para la creación y la ampliación de la oferta educativa de los

organismos de estos niveles educativos, entre otras, estableció para este ejercicio 10

metas principales, sobre las que informa el siguiente avance:

Apoyar y dar seguimiento en la gestión de recursos para los organismos de educación

media superior y superior.- Se programó como meta para el primer trimestre, un trámite de

seguimiento a la solicitud de recursos para infraestructura hecha por las instituciones de

educación media superior y superior. En este trimestre se cumplió el 100 por ciento de la

meta programada al gestionarse los recursos para la apertura de la nueva Universidad

Tecnológica de Guaymas ante la Coordinación General de Universidades Tecnológicas.

Gestionar recursos para los Subsistemas de Educación Media Superior.- Se programó

como meta para el primer trimestre, un trámite de gestión de recursos para infraestructura

de instituciones de educación media superior. Se participó en la ciudad de México en un

Taller para elaborar el programa de infraestructura y ampliación de la cobertura en

Educación Media Superior, cumpliéndose con ello el 100 por ciento de la meta

establecida.

Coordinar el proceso de nuevo ingreso a la Educación Media Superior.- Meta no

programada para este trimestre.

Realizar evento de promoción de la oferta educativa.- Meta no programada para este

trimestre.

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Actualizar la base de datos estadísticos de los niveles medio superior y superior.- Meta no

programada para este trimestre.

Realizar autenticación de documentos de nivel superior, medio superior y terminal.-

Durante el segundo trimestre, se llevó a cabo la autenticación de 2365 documentos

escolares que acreditan estudios en instituciones de educación media superior y superior

incorporadas a SEC. La meta se cumplió por arriba del 100 por ciento, ya que la meta

programada era de 1,070. Este incremento se debe a que el trámite de autenticación de

documentos se basa en la demanda del mismo y la programación solamente es un

estimado basado en estadísticas de años anteriores. Sin embargo, con la ampliación de la

oferta educativa al otorgar reconocimiento de validez oficial de estudios a nuevos planes y

programas de estudio de instituciones de nivel medio superior y superior, la autenticación

de documentos ha presentado un incremento considerable.

Realizar revalidaciones y equivalencias de estudio de nivel medio superior y superior.-

Durante este trimestre se expidieron 517 resoluciones de revalidación y equivalencia de

estudios de nivel medio superior y superior, cuyo objetivo es facilitar a los estudiantes el

tránsito dentro del sistema educativo nacional así como revalidar estudios efectuados en el

extranjero. La meta no se logró al 100 por ciento, ya que la meta programada era de 630.

Este trámite se basa en la demanda del mismo y la programación solamente es un

estimado basado en estadísticas de años anteriores.

Realizar estudio de Factibilidad para la creación de ciudad del conocimiento.- Meta no

programada para este trimestre.

Debido a un error en el manejo de la base de datos, esta meta fue capturada en el formato

EVT-01 correspondiente al primer trimestre con 1 estudio realizado, error que ya fue

corregido.

Dictaminar solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de nivel Medio

Superior.- Durante este trimestre, se emitió un dictamen para otorgar reconocimiento de

validez oficial de estudios a una institución de capacitación para el trabajo. No se logró el

100 por ciento de la meta programada, ya que se tenían programados 3 dictámenes. Esta

diferencia se debe a que por ser un trámite que se basa en la demanda del mismo, se

programa en base a una proyección, la cual puede variar; sin embargo se atiende el 100

por ciento de las solicitudes que se reciben en esta Unidad Administrativa.

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197  

Realizar visitas de inspección a instituciones que solicitan o cuentan con reconocimiento

de validez oficial de estudios de nivel Medio Superior.- Se realizaron en el trimestre 30

visitas, 9 más de las programadas La diferencia entre lo realizado y lo programado, se

debe a que, en ocasiones por actividades de las mismas instituciones, periodos

vacacionales, cuestiones presupuestales, entre otros, se reprograman para otras fechas,

sin embargo, estos cambios no afectan el objetivo de las mismas. Se realizaron visitas

ordinarias y visitas a instituciones que solicitan Reconocimiento de Validez Oficial de

Estudios (RVOE), cuyo objetivo es asegurar que las instituciones de educación media

superior y superior, ya incorporadas o por incorporarse a SEC, cumplan con los requisitos

necesarios para brindar una educación de calidad.

Dictaminar solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de nivel Superior.-

Durante este trimestre, se emitieron 5 dictámenes para otorgar reconocimiento de validez

oficial de estudios a instituciones de nivel Superior, uno más de lo programado. La diferencia

entre lo real y lo programado se debe a que es un trámite que se basa en la demanda del

mismo y se programa únicamente como una proyección de lo esperado, sin embargo se

atiende el 100 por ciento de las solicitudes que se presentan en esta Unidad Administrativa.

Realizar visitas de inspección a instituciones que solicitan o cuentan con reconocimiento

de validez oficial de estudios de nivel Superior.- Se realizaron en el trimestre 7 visitas de

las 16 programadas para el periodo. Esta diferencia entre lo real y programado, se debe a

que se esperaba un mayor número de solicitudes de instituciones para tramitar RVOE, lo

cual implica de forma obligatoria una visita de inspección inicial, sin embargo, al no haber

más solicitudes, las visitas restantes se agregarán a las visitas ordinarias programadas a

instituciones que ya cuentan con reconocimiento de validez oficial de estudios.

Operar las escuelas normales estatales.- Meta no programada para este trimestre.

Dirección General de Intercambios y Asuntos Internacionales

Con el fin de proporcionar servicios de apoyo a la educación básica, esta unidad tiene a su

cargo la responsabilidad, entre otras, de la contratación de los maestros encargados de la

enseñanza del idioma inglés dentro del marco del Programa Inglés en Primaria, así como

de promover la Educación Internacional y la Coordinación del Programa Manos a Través

de la Frontera. Los avances en sus metas para este período son los siguientes:

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Coordinar los servicios de educación intercultural.- Durante este trimestre se logró la meta al

100 por ciento, a través de acciones diversas, sobre todo con las áreas de educación básica,

incluyendo capacitaciones diversas al personal responsable de la incorporación de alumnos

migrantes, orientación, asistencia y gestiones de intercambios para personal docente y

alumnos.

Atender alumnos de 3° a 6° grado en el programa inglés en primaria.- Meta no

programada para este trimestre.

Editar y Publicar la revista SONARIDA.- No se cumplió la meta debido a la nueva

disposición del Instituto Federal Electoral donde se informa que no se puede publicar nada

que pueda servir como publicidad de las obras de gobierno antes de las elecciones del 1°

de julio del presente. Siendo la revista un órgano de difusión Cultural de la Secretaria de

Educación y Cultura del Gobierno del Estado por tal motivo se reprogramó su publicación

para el mes de julio.

Organizar reuniones del comité de educación de las comisiones Sonora-Arizona, Sonora-

Nuevo México y gobernadores fronterizos.- Durante este trimestre no se cumplió la meta al

100 por ciento realizándose únicamente la reunión plenaria de la comisión Sonora-Arizona

donde se dio seguimiento a la agenda y se mostraron los acuerdos y avances de la mesa de

educación. La reunión plenaria de la Comisión Sonora-Nuevo México no se realizó, quedando

en espera de que se informe en que mes se llevará a cabo para su reprogramación.

Gestionar apoyo para alumnos Sonorenses en el marco del programa de beneficio de

pago (PROBEP).- Durante este trimestre se logró la meta al 100 por ciento siendo

beneficiados 40 jóvenes sonorenses para obtener los beneficios en las escuelas del

Estado de Arizona.

Dirección General de Vinculación y Participación Social

Promover convenios de prácticas profesionales, servicio social y cultura de la

investigación.- La meta establecida para este período fue de 6 convenios promovidos,

teniendo como logro 10, es decir, más del 100 por ciento.

Con UTH, ITESCAN, UTN, ITN, ITESCA e ITAP se pretende trabajar en conjunto en la

RED-VES, alimentar el sitio de la misma, buscar las mejores oportunidades para los

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199  

jóvenes en lo relacionado al servicio social y prácticas profesionales, así como promover la

cultura de la educación continua, entre otras cosas.

La variación en la meta contra la programación original se presenta debido a que

constantemente se busca el acercamiento de las escuelas para vincularlas con los

sectores empresarial e industrial. Además se buscó la coordinación con otras instancias

para acercar programas a los jóvenes.

De igual manera con el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM) se planean coordinar

acciones para llevar a los estudiantes de educación media superior programas como

Violencia en el Noviazgo, Embarazo en la Adolescencia, etc.

El convenio promovido con Fundación del Empresariado Sonorense, A. C. (FESAC), tiene

como objetivo que participen en el Programa Adopta una Escuela.

Con CANACINTRA se buscó que los estudiantes de las ramas de ingeniería, realicen sus

prácticas o servicio social en las empresas afiliadas a este organismo.

En coordinación con la Dirección del Programa Adopta una Escuela, se promovió el

convenio con CEDES para la reforestación de escuelas de nivel básico.

Con CIAD, A.C. se promueve una coordinación para operar el Programa de Educación

Continua. Este centro de investigación ofrecerá cursos, diplomados, maestrías y

capacitaciones en línea.

Organizar foros con el consejo de vinculación para establecer acuerdos relativos a la

Educación Media Superior y Superior.- En este período se programó un evento. Se realizó

el Foro del Consejo de Vinculación del Estado de Sonora en la ciudad de Hermosillo,

programado en el mes de Mayo de este segundo trimestre, donde estuvieron Secretarios

del Gobierno Estatal, Presidentes Municipales, Directores y Rectores de universidades,

representantes de los organismos empresariales y sociales. Se hicieron propuestas que

vendrán a impactar en la pertinencia de la educación superior en beneficio de las

demandas del sector productivo y del desarrollo del estado.

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200  

Organizar reuniones con los consejos estatales, municipales y escolares de participación

social.- Se realizaron 27 reuniones/eventos de las 15 programadas, la variación de 12

eventos/reuniones se debe a la reprogramación de los mismos en el trimestre anterior.

En este trimestre se brindo asesoramiento a las escuelas, sobre la documentación y el rol

que juegan los Consejos Escolares en los Programas PEC y PAE.

Por otra parte en coordinación con el Instituto Sonorense de la Juventud se diseñó un

programa integral de prevención dinámica, didáctica y enfocada a los jóvenes que van

iniciando su adolescencia, brindándoles las herramientas necesarias para un buen futuro.

El programa “Vive Prevenido” tiene como objetivo principal trabajar en los temas como

noviazgo, adicciones y embarazos no planeados. Las Capacitaciones a los Consejos

Escolares se dividieron por región logrando cubrir Consejos Escolares en los Municipios

de: Guaymas, Huatabampo, Navojoa, Cajeme, Agua Prieta, San Luis Rio Colorado,

Nogales y Hermosillo; logrando de esta manera cumplir con la meta programada.

Se realizó una premiación de las Experiencias Exitosas de Participación Social en la

Educación a nivel estado, por lo que se eligieron las tres mejores estrategias, las cuales

fueron seleccionadas con base a su alcance y resultados. De esta manera, se entregaron

reconocimientos a la escuela primaria “Rafaela Rodríguez”, de Navojoa y los jardines de

niños “Jorge Isaacs”, de Navojoa y “Alfredo Eguiarte” de Hermosillo.

Promover y organizar cursos de capacitación para las asociaciones de padres de familia.-

En seguimiento a la meta programada de promover y organizar cursos de capacitación

para las Asociaciones de Padres, se programaron 3 y solo se cumplió 1, debido a que se

ha trabajado con diferentes dependencias para renovar las estrategias que se han estado

implementando con los Organismos Auxiliares de la Educación, con el fin de optimizar los

recursos económicos y por lo que se planea comenzar el próximo ciclo escolar con la

impartición de capacitaciones/cursos en coordinación con las dependencias con las que se

ha tenido acercamiento.

Promover la creación o renovación de los organismos de apoyo a la educación básica.-

Meta no programada para este trimestre.

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201  

Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas

Otorgar Servicios De Registro y Certificación de Documentos Escolares Se brindó la atención

a usuarios en ventanilla, se elaboraron duplicados de certificados de preescolar hasta

secundaria y se revalidaron documentos de estudios de educación básica, alcanzando un

total de mil 524 servicios en este trimestre es decir 76 menos de los programados. Dicha

variación fue debido al periodo vacacional, por lo cual disminuyó la demanda del servicio. La

programación se realiza con base a estimaciones.

Prestar servicios de registro profesional.- Se alcanzó un total de cuatro mil 804 servicios,

superando la meta este trimestre, es decir mil 604 más de los servicios programados; esto

debido al incremento de opciones de titulación que han promovido la Universidad de Sonora y

el Instituto Tecnológico de Sonora, que influyeron en el aumento de profesionistas titulados, lo

cual generó más demanda del servicio de registro profesional.

Asesorar a Usuarios Sobre Registro y Certificación de Instituciones de Educación

Profesional.- se alcanzó un total de 32 asesorías, superando la meta de este trimestre, es

decir 5 más de los programados; el incremento se presentó debido a que en algunas

instituciones de educación superior se cuenta con personal de nuevo ingreso en las áreas

de control escolar.

Asesorar a colegios de profesionistas sobre registro, certificación profesional y

profesionalización de sus miembros.- Se superó la meta con 36 asesorías de 34

programadas; la variación se presentó debido al aumento en la demanda de asesorías por

parte de colegios de profesionistas que tienen el interés en convertirse en organismos

certificadores.

Subsecretaría de Planeación y Administración

A cargo de esta Subsecretaría están principalmente la responsabilidad de la Coordinación

de Control de Calidad, Coordinación de la Planeación, Programación, y Administración

Presupuestal del Sector Educativo, para lo cual definió diez metas para este ejercicio, con

independencia de las que son responsabilidad de cada una de las 7 Unidades

Administrativas adscritas de acuerdo al reglamento interior vigente.

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EVT‐02 

 

202  

Coordinar la planeación y administración de los recursos educativos.- Con el propósito de

analizar requerimientos en los diferentes rubros relacionados con la educación, revisiones

presupuestales, gestión de recursos y que la aplicación de estos se apliquen de manera

responsable y transparente se llevan a cabo reuniones trimestrales de donde se generan

el informe de planeación. Meta cumplida al 100 por ciento.

Operar el programa de vivienda para los trabajadores de la educación del estado de

Sonora.- El Fideicomiso para el Programa VITEES, se encuentra regido por un Comité

Técnico designado por el Fondo Maestro. Dicho Comité Técnico es el encargado de

realizar las autorizaciones correspondientes para llevarse a cabo por la Dirección General

de ese programa.

Trimestralmente, dicha Dirección General realiza reuniones informativas con los

integrantes de Comité Técnico de donde se genera el informe de planeación. En el mismo

se efectuaron 2 reuniones -1 más de la programada- esto debido a la realización de una

reunión extraordinaria como complemento de la información de la primer reunión.

Apoyar con créditos para financiar el enganche, escrituración o ampliación de vivienda a

los trabajadores de la educación.- través de un Fideicomiso se administran los recursos

recibidos directamente de retenciones vía nómina de los trabajadores afiliados a las

Secciones Sindicales 28 y 54, así como de aportaciones federales y estatales que son

destinadas a apoyar a los mismos trabajadores del sector educativo en el estado, recursos

que se ponen a su disposición en calidad de préstamo, principalmente para el pago del

enganche y/o escrituración de su vivienda.

Durante el período que se informa, se otorgaron 227 apoyos de los 300 programados ya

que no se recibió la aportación correspondiente del 2010 y 2011 y por otra parte se hizo

una reducción en el presupuesto del subsidio del 50 por ciento del Gobierno Estatal para

los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011. Cabe mencionar que dentro de

este segundo trimestre se hizo un ajuste de lo reportado en el primer trimestre debido a

rechazos bancarios.

Realizar cursos de capacitación; Norma ISO 9001:2008 y Norma ISO 14001:2004.- Con el

objetivo de contar con personal mejor capacitado en la Norma ISO 9001:2008 y así

mantener nuestro Sistema de Gestión de Calidad, este trimestre se programaron 12

cursos, sin embargo solo se realizó uno debido a razones presupuestales.

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EVT‐02 

 

203  

Coordinar y realizar auditorías de calidad externas e internas.- Este trimestre se realizaron

4 auditorías internas reprogramadas del trimestre anterior y se realizaron las 24 auditorías

externas que estaban programadas en este período, las cuales se llevaron a cabo sin

contratiempos y arrojando los mejores resultados, logrando con ello la renovación de

nuestro certificado en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008.

Coordinar y realizar la revisión por la alta Dirección en apego a la norma ISO.- En este

período se realizó la sesión de la segunda Revisión por la Alta Dirección ya que es

requisito de la Norma ISO 9001:2008, en la cual se revisa el mantenimiento del Sistema

de Gestión de Calidad. Meta cumplida al 100 por ciento.

Certificar el proceso de gestión escolar de educación secundaria.- Meta no programada

para este trimestre.

Certificar en ISO 14001:2004 laboratorios y/o talleres de educación superior.- Meta no

programada para este trimestre.

Integrar comités para el programa participación social por la educación.- Para este

trimestre no se cumplió la meta de 120 agrupaciones, debido a que no se recibió la

programación de obras del 2012, dada la reconducción presupuestal. Este programa tiene

como finalidad Integración de comités de Participación Social por la Educación,

promoviendo la participación social para la vigilancia en las obras y acciones de Gobierno

que se realicen en los planteles educativos.

Promover el programa de Participación Social por la Educación y difundir sus reglas.- Esta

meta fue cancelada debido a razones presupuestales.

Dirección General de Planeación

Integrar el programa operativo anual y anteproyecto de presupuesto de egresos.- Meta no

programada para este trimestre.

Gestionar la elaboración de cartas compromiso al ciudadano de la Secretaría y su

validación oficial.- No se cumplió la meta de 5 cartas compromiso programadas debido a

que se presenta un retraso en la integración final de los documentos ya que se le hicieron

modificaciones al trámite por lo que se reprograman para el siguiente trimestre.

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EVT‐02 

 

204  

Integrar programas y proyectos estratégicos.- En este trimestre se programaron dos

proyectos, se concluyeron seis, la variación de cuatro proyectos se presenta debido a la

reprogramación de los proyectos del primer trimestre.

Los proyectos en cuestión son: Proyecto de seguimiento a la Mejora Regulatoria, Proyecto

de Competencias Laborales, Proyecto de Seguimiento a los Acuerdos del CONAEDU;

Proyecto Integración de la primera parte del III Informe de Gobierno; Proyecto Integración

de Anexo Estadístico de Informe de Gobierno y Proyecto Diagnóstico de Establecimientos

de Consumo Escolar en Hermosillo.

Debido a un error en el manejo de la base de datos, esta meta fue capturada en el formato

EVT-01 con un avance de 2 documentos integrados, misma que ya fue corregida.

Actualizar el manual de trámites y servicios y el registro estatal de trámites empresariales

de la Secretaría.- Meta no programada para este trimestre.

Gestionar la elaboración de manuales de procedimientos y su validación oficial.- Meta no

cumplida de 5 documentos programados, los cuales se encuentran en trámite y no se

pudieron completar ya que se encuentran en la etapa de validación final. El retraso en la

validación se presenta ya que se presentaron algunos imprevistos por lo cual, en conjunto

con la secretaría de Contraloría y las áreas responsables, se integró un plan de trabajo

para poder concluir el trámite de esos Manuales pendientes.

Analizar la correspondencia entre grupos y plantilla de personal autorizado por centro de

trabajo.- Se cumplió con la meta programada pues fue presentada la Programación a la

Secretaría de Hacienda así como los requerimientos de plazas.

Desarrollar aplicaciones de apoyo para el seguimiento y consolidación de sistemas de

información.- Se programó el desarrollo de un sistema de información para obtener la

situación actual física de los planteles educativos en todo el estado, siendo así un Sistema

de Rastreo Visual, donde se puede consultar por plantel y escuela, fotografías y

observaciones de los principales rubros como fachada, sanitarios, instalaciones eléctricas,

entre otros. Sistema alojado en la siguiente dirección de internet: http://sec-

planeacion.homeip.net/prv Meta cumplida al 100 por ciento.

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EVT‐02 

 

205  

Realizar las gestiones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos en

educación básica.- Para este trimestre se programó la realización de 120 gestiones, sin

embargo no se realizó ninguna de ellas, debido a que en el trimestre anterior (que no

había programadas) se realizaron 183 gestiones, lo anterior con el fin de estar en tiempo y

forma en dichas construcciones antes del regreso a clases 2012-2013.

Realizar las gestiones necesarias para la atención de necesidades de mantenimiento y

mejoramiento de la infraestructura de educación básica.- Para este trimestre se programó

la realización de 50 gestiones, sin embargo se realizaron únicamente 6 debido a la demora

en la liberación del presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda para este

concepto.

Elaborar informes de seguimiento físico financiero al programa operativo anual.- De

acuerdo a lo programado, se elaboraron e integraron los 5 informes de seguimiento del

Programa Operativo Anual durante el segundo trimestre 2012, los mensuales relativos a

los meses de marzo 2012 a mayo 2012, el del 1er trimestre de 2012 y el trimestral 2012

que se hace llegar a la Secretaría de Educación Pública.

Integrar de manera sistematizada la información estadística del sector educativo del

estado.- Se cumplió al 100 por ciento la meta programada para este trimestre, en el mes

de junio se oficializó la Estadística 912 de Bibliotecas 2011.

Integrar tablero de control de la Dirección General.- Se recopiló el tablero de control de

cada una de las áreas mensualmente para analizar el avance de la programación anual

que previamente cada Dirección realizó en sus respectivas áreas.

Dirección General de Recursos Humanos

La Dirección General de Recursos Humanos tiene como responsabilidad y propósito rector

el administrar los derechos y obligaciones de los trabajadores de la educación en el

Estado de Sonora, para lo cual estableció 5 metas para el ejercicio, informando del avance

correspondiente a este trimestre, como sigue:

Dictaminar plazas escalafonarias estatales vacantes.- En el segundo trimestre se

realizaron 84 dictaminaciones, mismas que se adjudicaron en tiempo y forma; se

sobrepasó la meta debido a la liberación de más plazas. El paquete correspondiente de

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EVT‐02 

 

206  

plazas vacantes de horas- semana -mes de Educación Secundaria que se traducen en 22

plazas de Español, 15 plazas de Matemáticas, 12 plazas de Física, 7 plazas de Química, 4

plazas de Biología, 5 plazas de Inglés y 14 plazas de Educación Física.

Difundir los servicios ofrecidos por la unidad.- En el segundo trimestre se realizaron 3

Publicaciones: Se da a conocer la convocatoria de asignación de plazas docentes en dos

ocasiones, debido a su trascendencia para la educación de los estudiantes de nivel

básico; Se informó sobre los estímulos otorgados en el día del maestro. Se publicaron las

fechas importantes del programa de capacitación en el verano para el personal de apoyo y

asistencia a la educación, así como el aviso de que en el mes de junio se debe presentar

la declaración patrimonial y se informó sobre los lineamientos para la recepción de

documentos escalafonarios.

Calcular validar y distribuir la nómina del personal estatal.- Se efectuaron 8 nóminas de 10

programadas. La variación en 2 nóminas se debe a que la prima vacacional y bono de

primavera se pagaron el trimestre anterior y se tenían programados para éste. Asimismo

se había contemplado pagar retroactivo en el segundo trimestre el cual se reprograma

para el tercero.

Capacitar al personal según las necesidades detectadas en el diagnóstico de clima

laboral.- En el segundo trimestre se realizaron 63 cursos, abordando 10 valores entre ellos

la cortesía, el sentido de responsabilidad, la honradez y la amistad, entre otros. En este

trimestre se efectuaron 57 cursos adicionales a lo programado debido a que se realizaron

los programados en el trimestre anterior, por el requerimiento de la observación de

Auditoría Externa y a que las capacitaciones se están realizando mas personalizadas en

grupos más reducidos por lo que aumentan el número de éstas.

Gestionar la capacitación del personal adscrito a la administración central de la

Secretaría.-. En el segundo trimestre se realizaron 17 cursos: que a continuación se

mencionan: Inteligencia Emocional para el Servidor Público (3), Integración de Equipos de

Trabajo (2), Introducción a la Organización Documental (2), Formación de la Voluntad,

Taller Introductorio a la Mejora de Procesos, Administración, Elaboración y Diseños de

Proyectos, Como Hablar en Público Negociación y Solución de Conflictos, Desempeño

Laboral y Habilidades Emocionales, El Arte de la Redacción, Atención al Usuario y

Administración Efectiva del Tiempo. Se efectuaron 2 cursos adicionales a lo programado,

debido a solicitud del personal administrativo.

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EVT‐02 

 

207  

Dirección General de Administración y Finanzas

En apoyo a la Subsecretaría de Planeación y Administración, esta Dirección General tiene

programadas para el segundo trimestre del 2012 las siguientes metas:

Realizar procesos de licitaciones.- Meta no programada para este trimestre.

Digitalizar los documentos oficiales y sus anexos de la administración central.- Meta no

programada para este trimestre.

Actualizar el portal de transparencia.- Durante el período que se informa se realizó la

actualización del portal de transparencia, poniendo a disposición del público en general la

información básica en el Portal de la Transparencia, ubicada en la página Web de esta

Secretaría, la cual registra al primer trimestre la actualización correspondiente,

apegándose a los Artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información

Coordinación General de Programas Compensatorios

El Objetivo de esta Coordinación General es mejorar la administración y ejecución de

Acciones Compensatorias a través de la coordinación de esfuerzos con las áreas

educativas de la SEC, apoyando de esta manera al Plan Nacional de Desarrollo (PND)

2007-2012; el cumplimiento del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 y el PED

2009-2015 mediante la ampliación de oportunidades educativas para reducir

desigualdades entre grupos sociales, cerrando brechas e impulsando la equidad en el

ámbito rural e indígena en población con altos grados de marginación y pobreza.

Conformar comités de contraloría social.- Meta no programada para este trimestre.

Dar seguimiento y supervisión de las acciones compensatorias.- La finalidad de esta meta

es monitorear las acciones que se llevan a cabo para cumplir con el objetivo principal de

esta Coordinación, que es coadyuvar con la Secretaría de Educación y Cultura en la

implementación de estrategias que permitan disminuir el rezago educativo en el Estado,

para lo cual en este segundo trimestre de los 77 Seguimientos programados, se realizaron

106, debido al aprovechamiento de visitas en lugares cercanos a los programados.

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EVT‐02 

 

208  

Impartir cursos de capacitación técnico pedagógico administrativo.- La finalidad de esta

meta es apoyar a los Asesores Técnicos Pedagógicos, Docentes, Padres de Familia y

Personal Directivo y Administrativo de la Secretaría de Educación y Cultura, con cursos de

capacitación técnicos pedagógicos y/o administrativos, para incrementar sus habilidades

de enseñanza o de cumplimiento de normatividad vigente aplicable. Para lo cual en este

segundo trimestre de los 5 Cursos programados, se llevaron a cabo 5, misma cantidad

que fue programada; 4 cursos de capacitación dirigidos a figuras educativas de Educación

Inicial No Escolarizada y 1 curso dirigido a integrantes del equipo técnico estatal y

asesores pedagógicos itinerantes.

Dirección General de Servicios Regionales

A través de las delegaciones regionales que se encuentran ubicadas estratégicamente en

la entidad, se le da atención directa a la comunidad estudiantil así como a personal

directivo, docente y de apoyo en las escuelas, funcionando como principal soporte para la

desconcentración de los servicios que esta dependencia ofrece, con beneficios

importantes como la reducción de costos y tiempo, tanto para la Secretaría como para la

comunidad en general.

Para este ejercicio se programaron tres metas sobre las que reporta un avance al cierre

del trimestre, como sigue:

Realizar visitas de coordinación a las diferentes delegaciones regionales.- A lo largo de

este segundo trimestre se realizaron 33 visitas a las diferentes Delegaciones Regionales

para conocer las oficinas y almacenes y a su vez tratar los asuntos relacionados en los

hallazgos encontrados en las escuelas visitadas en estos municipios. Se presenta una

variación de 6 visitas debido a que se realizaron las visitas que quedaron pendientes del

trimestre pasado.

Distribuir libros de texto y material didáctico (unidades de millar).- En este segundo

trimestre del año se distribuyó material didáctico y libros de texto, recibidos por parte de la

Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito (CONALITEG) del ciclo escolar 2012-2013,

el total de unidades distribuidas en el segundo trimestre fue de 2,762 (Unidades de millar)

representando el 16.1 por ciento de la meta global establecida.

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EVT‐02 

 

209  

A la fecha se ha recibido un total del 75.16 por ciento de los libros destinados a nivel

primaria, el 95.10 por ciento de educación preescolar y 86.47 por ciento de telesecundaria.

En los niveles de secundaria y de educación indígena aún no se han recibido.

La distribución se realizar conforme a la recepción del material por parte de CONALITEG,

por lo que se presentan variaciones contra la programación.

Dirección General de Informática

Desarrollar nuevas aplicaciones o portales Web.- Se llevó a cabo el diseño y desarrollo 1

portal y 1 nuevo sistema; la meta original era de 5 nuevas aplicaciones y publicaciones. La

variación se presenta debido a que las condiciones presupuestales no fueron las idóneas

para mantener la cobertura prevista.

Proporcionar capacitación y asesoría al personal de la estructura educativa.- La meta fue

superada al llevarse a cabo un total de 2,017 capacitaciones y asesorías de las 775

programadas para el segundo trimestre, servicios que tienen como finalidad transmitir los

conocimientos necesarios para que los usuarios puedan operar adecuadamente los

sistemas administrativos en operación de la Dependencia. La variación de 1,242 servicios

se presenta debido a cambios de personal de las áreas; así como los procesos de gestión

escolar de fin de ciclo, que incrementaron la demanda de servicios.

Mantener en operación el equipo informático y de telecomunicaciones de las aulas de

tecnología.- Se proporcionaron un total de 393 servicios de los 414 programados. Con

respecto al trimestre anterior la variación se redujo; sin embargo aún persiste y se

presenta debido a que es requerido fortalecer la estructura para alcanzar los niveles

óptimos de atención a la demanda.

Mantener en operación el equipo informático y de Telecomunicaciones de los programas

educativos.- Se proporcionaron un total de 309 servicios de los 405 originalmente

programados. La variación de 96 servicios se presenta debido a que es requerido

fortalecer la estructura para alcanzar los niveles óptimos de atención a la demanda. La

programación se realiza con base en estimaciones.

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EVT‐02 

 

210  

Coordinación General de Carrera Magisterial

Coordinar el programa nacional de carrera magisterial en el estado.- Durante el trimestre

esta Coordinación cumplió con las actividades y funciones propias de coordinar y operar

con eficiencia el programa de Carrera Magisterial para que éste se realice de acuerdo a

los lineamientos establecidos.

Actualizar en la base de datos los resultados de las evaluaciones de los factores de

desempeño profesional y de apoyo educativo y puntaje adicional.- No se realizó la

actualización de las evaluaciones en el segundo trimestre debido a que se modificó el

calendario de actividades por la coordinación nacional, programándose para el siguiente

trimestre (julio 2012).

Difundir y autorizar el pago al personal docente beneficiado.- Se cumplió con esta meta en

tiempo y forma por el personal de esta coordinación y por la comisión paritaria estatal.

Realizar reuniones de orientación y capacitación a los jefes de sector y supervisores

escolares.- Se realizaron dos reuniones de una que se tenía programada, ambas

realizadas en el mes de mayo cuando se dio a conocer que las evaluaciones curriculares

serían vía internet por el sistema de información de carrera magisterial (SICAM).

Realizar evento de orientación y capacitación a los enlaces regionales.- Meta no

programada para este trimestre. Sin embargo se llevó a cabo un curso de capacitación

para los enlaces regionales por personal de la coordinación nacional los días 4, 5 y 6 de

junio de 2012.

Capacitar y asesorar a los responsables de los órganos de evaluación.- Se programaron 2

cursos de capacitación para este trimestre a los órganos de evaluación, los cuales no se

llevaron a cabo debido a que se recorrió la aplicación del examen de la prueba Enlace;

proceso donde participaron los directivos y docentes.

Coordinación de Entidades y Organismos Educativos

La Secretaría de Educación y Cultura, Instancia coordinadora del sector educativo, realiza

entre otras funciones y actividades, la gestión de los recursos presupuestales que el H.

Congreso del Estado ha aprobado en el Presupuesto Anual 2012 para las Entidades y

Organismos del sector y que vía Capítulo 4000 de esta dependencia se canalizan.

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EVT‐02 

 

211  

Con estas acciones se busca garantizar que los Organismos en cuestión, lleven a cabo

sus funciones y actividades de acuerdo a su propia programación.

Tal y como se refleja en el formato EVT-01, se realizaron todas gestiones programadas, a

la vez que se registraron ampliaciones y reducciones presupuestales en diferentes

organismos. Dicha información se presenta en el Anexo de Organismos y Entidades de

este Informe.

Infraestructura Educativa

Gestionar transferencia de recursos para ISIE.- De acuerdo a la programación, en este

periodo se gestionaron los recursos correspondientes al trimestre.

Relativo a las 5 metas de Construir espacios educativos para educación inicial y especial.-

Meta no programada para este trimestre.

Relativo a las 5 metas: Construir espacios educativos para educación preescolar.- Meta no

programada para este trimestre.

Relativo a las 5 metas: Construir espacios educativos para educación primaria- Meta no

programada para este trimestre.

Relativo a las 5 metas: Construir espacios educativos para educación secundaria- Meta no

programada para este trimestre.

Relativo a las 2 metas: Dar mantenimiento de instalaciones de educación especial e

inicial.- Meta no programada para este trimestre.

Relativo a las 2 metas ampliar y mejorar la infraestructura de educación media superior.-

Meta no programada para este trimestre.

Ampliar y mejorar la infraestructura de educación superior.- Meta no programada para este

trimestre.

Relativo a las 2 metas: Dar mantenimiento de instalaciones de educación Preescolar.-

Meta no programada para este trimestre.

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EVT‐02 

 

212  

Relativo a las 2 metas: Dar mantenimiento de instalaciones de educación Primaria.- Meta

no programada para este trimestre.

Relativo a las 2 metas: Dar mantenimiento de instalaciones de educación Secundaria.-

Meta no programada para este trimestre.

Relativo a las 2 metas: Dar mantenimiento a las escuelas del programa de escuelas de

calidad.- Meta no programada para este trimestre.

Relativo a las 3 metas: Dotar mobiliario y equipo escolar a escuelas de educación básica.-

Meta no programada para este trimestre.

Relativo a las 3 metas: Equipar aulas de tecnología en escuelas de educación básica.-

Meta no programada para este trimestre.

En relación a los recursos de inversión financiados con fondos federales, se informa lo

siguiente:

En relación al Fondo de Aportaciones Múltiples para Infraestructura de Educación Básica

(FAMEB), en este trimestre se autorizaron $114,372,581 de las cuales $114,309,226

corresponden a 130 obras y el resto corresponde a 2 obras refrendadas del año 2011.

En cuanto al Fondo de Aportaciones Múltiples para Infraestructura de Educación Superior

(FAMES), durante este trimestre se autorizaron recursos por $55,792,156 pesos de los

cuales $54,792,156 pesos correspondientes a 13 obras de FAMES 2011 y $1,000,000.00

para una obra de FAMES 2010.

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

10 SECRETARIA $19,519,839 $17,408,716 $2,475,346 26.97PESOS $4,419,470 $5,263,545

2 DESARROLLO SOCIAL

4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA

E3 SONORA EDUCADO

36 IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES

01 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD ESTATAL

004 ACCIÓN CÍVICA

A0 PROPIOS

001 PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES EN EL ESTADO

ACCIÓN 20 8 65.0020 8 13

5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

A0 PROPIOS

001 ATENDER SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA Y DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO ASEGURANDO SU PUNTUAL SEGUIMIENTO

REGISTRO 12 3 50.0012 3 6

002 COORDINAR LOS ESFUERZOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES RESPONSABLES PARA LLEVAR A CABO LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

INFORME 12 3 50.0012 3 6

003 DIRIGIR LAS REUNIONES DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN INFORME 4 1 50.004 1 2

004 TRATAR ASUNTOS DEL SECTOR EDUCATIVO CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL O MIEMBROS DEL H. CONGRESO

REUNION 3 3 33.333 1 1

005 DAR RESPUESTA AL PLIEGO DE DEMANDAS LOCALES DE LAS SECCIONES SINDICALES 28 Y 54

ACUERDO 3 3 100.003 3 3

11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS $1,163,224 $1,130,511 $136,488 25.80PESOS $227,019 $300,097

2 DESARROLLO SOCIAL

5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

Página 1 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

A0 PROPIOS

001 PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA INTERNA ASESORÍA 1383 363 ( * )1383 841 1645

002 INTERVERNIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

PROMOCIÓN 400 80 44.25400 100 177

003 ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA

PROYECTO 5 2 ( * )5 8 10

12 UNIDAD DE ENLACE Y COMUNICACION SOCIAL $2,044,035 $2,044,014 $495,558 54.62PESOS $387,601 $1,116,540

2 DESARROLLO SOCIAL

5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

004 PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

A0 PROPIOS

001 REALIZAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES CAMPAÑA 11 4 36.3611 1 4

002 ELABORAR BOLETINES DE PRENSA SOBRE EVENTOS Y ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

BOLETIN 268 75 26.87268 0 72

20 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA $266,716,474 $270,763,818 $49,580,156 33.27PESOS $70,759,516 $88,729,201

2 DESARROLLO SOCIAL

4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

02 PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

008 EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD

A0 PROPIOS

001 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA ESCUELA 985 0 0.00985 0 0

002 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA

ACCIÓN 7 1 57.147 1 4

5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

Página 2 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

A0 PROPIOS

001 REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES GENERALES, DE ÁREA, COORDINADORES DE PROGRAMA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE TRANSFORMA

SESION 5 1 40.005 1 2

02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

007 EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

A0 PROPIOS

001 OTORGAR BECAS A MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS PARA CONCLUIR LA EDUCACIÓN BÁSICA

BECA 300 0 0.00300 0 0

002 REALIZAR ACCIONES DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO

ACCIÓN 5 1 60.005 1 3

009 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO

A0 PROPIOS

001 INCORPORAR ESCUELAS AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)

ESCUELA 1650 0 0.001650 0 0

002 REALIZAR ACCIONES DE FORMACIÓN CONTINUA A LOS DIFERENTES ACTORES EDUCATIVOS DE LAS ESCUELAS INCORPORADAS AL PEC

ACCIÓN 6 2 66.676 2 4

003 DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS ESCUELAS INCORPORADAS AL PEC

ACCIÓN 6 2 66.676 2 4

004 INCORPORAR ESCUELAS AL PROGRAMA DE TIEMPO COMPLETO (PETC)

ESCUELA 138 0 0.00138 0 0

005 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA EN DOS FASES: PERMANENTE Y VACACIONAL

ESCUELA 874 0 8.58874 0 75

006 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN A ESCUELAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRE

ACCIÓN 6 1 50.006 1 3

06 MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA

001 PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA

A0 PROPIOS

001 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE LECTURA

ACCIÓN 77 22 80.5277 22 62

08 APOYOS Y ESTÍMULOS PARA LA EDUCACIÓN

Página 3 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

003 UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

A0 PROPIOS

001 DOTAR DE UNIFORMES ESCOLARES A LOS ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

ALUMNO 533500 0 0.00533500 0 0

21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL $443,472,171 $443,941,884 $104,343,883 49.32PESOS $102,633,250 $218,721,483

2 DESARROLLO SOCIAL

5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

A0 PROPIOS

001 REALIZAR REUNONES CON DIRECTORES DE ÁREA, COORDINADORES DE PROGRAMA Y SUPERVISORES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

SESIÓN 9 2 44.449 2 4

02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

001 EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL

A0 PROPIOS

001 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

NIÑO 200 0 0.00200 0 0

002 REALIZAR EVENTOS DE FORMACIÓN PARA LOS AGENTES EDUCATIVOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

EVENTO 2 0 50.002 0 1

002 INTEGRACIÓN EDUCATIVA

A0 PROPIOS

001 BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

ALUMNO 7304 0 0.007304 0 0

002 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y A LA INTEGRACIÓN EDUCA

ACCIÓN 15 0 0.0015 0 0

003 EDUCACIÓN PREESCOLAR

A0 PROPIOS

001 BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD

ALUMNO 14225 0 0.0014225 0 0

Página 4 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

002 REALIZAR ESTRATEGIAS DE ASESORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

ACCIÓN 5 1 40.005 1 2

22 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA $1,120,971,802 $1,141,742,125 $273,733,184 52.58PESOS $244,285,619 $589,397,180

2 DESARROLLO SOCIAL

5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

A0 PROPIOS

001 REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE SECTOR, SUPERVISORES Y COORDINADORES DE PROGRAMA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN EDUCA

SESION 3 1 66.673 1 2

02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

004 EDUCACIÓN PRIMARIA

A0 PROPIOS

001 PROPORCIONAR SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS DE EDAD

ALUMNO 104759 0 0.00104759 0 0

002 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS DE JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES

CURSO 2 1 100.002 1 2

003 CAPACITAR A DIRECTORES DE ESCUELAS PARTICIPANTES EN EL PILOTAJE DE LAS CARTILLAS DE EVALUACIÓN PARA LA EDCUACIÓN BÁSICA

CURSO 2 1 100.002 1 2

004 REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE ESCUELAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA

EVENTO 10 2 60.0010 2 6

005 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LOS INTEGRANTES DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE ASESORÍA Y SEGUIMIENTO (CEAS)

SESION 3 1 66.673 1 2

006 CREAR UN BANCO DE HERRAMIENTA DIGITALES ORIENTADO A FORTALECER EL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 2011

SISTEMA 1 0 100.001 0 1

007 DISEÑAR Y OPERAR UN PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACCIONES DE LA ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

PROGRAMA 3 0 33.333 0 1

Página 5 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

008 ATENDER ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE PRESENTAN SITUACIÓN DE EXTRAEDAD

ALUMNO 800 0 0.00800 0 0

009 REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA (PNIEB)

EVENTO 3 0 66.673 0 2

23 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA $1,361,811,571 $1,400,398,591 $344,963,107 53.88PESOS $323,678,671 $733,717,028

2 DESARROLLO SOCIAL

5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

A0 PROPIOS

001 DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA REGRESO A CLASES 2012-2013 ACCIÓN 5 0 40.005 0 2

002 DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA

INFORME 6 2 66.676 2 4

003 CONSOLIDAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (RES) EN EL MARCO DE LA ARTICULACIÓN DE LA EDUCACION BÁSICA

ACCIÓN 7 2 57.147 2 4

004 MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS DE ESCUELAS FOCALIZADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE

ACCIÓN 6 1 50.006 1 3

02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

006 EDUCACIÓN SECUNDARIA

A0 PROPIOS

001 ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL ALUMNO 22084 0 0.0022084 0 0

008 EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD

A0 PROPIOS

001 PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR

ESCUELA 471 0 0.00471 0 0

016 EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA

A0 PROPIOS

001 ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA ALUMNO 8577 0 0.008577 0 0

017 EDUCACIÓN TELESECUNDARIA

A0 PROPIOS

Página 6 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

001 CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TELESECUNDARIA

ACCIÓN 9 3 66.679 3 6

002 ATENDER ALUMNOS EN TELESECUNDARIA ALUMNO 16084 0 0.0016084 0 0

24 COORDINACION GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR $2,742,939 $2,604,225 $264,939 21.47PESOS $689,451 $588,922

2 DESARROLLO SOCIAL

5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

009 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO

A0 PROPIOS

001 REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN, GESTIÓN, CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD ESCOLAR

ACCIÓN 310 85 61.29310 85 190

003 EXAMINAR ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS PARA DETECTAR ALTERACIONES DE OÍDO, BOCA Y OTROS

ALUMNO 8000 600 50.008000 600 4000

004 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FOMENTAR PRÁCTICAS SALUDABLES EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

CURSO 200 30 69.50200 49 139

005 REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y VIGILANCIA EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL SOBREPES

ACCIÓN 1010 190 52.481010 190 530

006 DESARROLLAR ACCIONES DE ASESORÍA, APOYO A LA GESTIÓN, CAPACITACIÓN Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA PREVENIR RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD DE LOS ESTUDIA

ACCIÓN 400 105 60.00400 105 240

25 DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA $1,231,643 $1,159,690 $350,748 64.38PESOS $283,203 $792,960

2 DESARROLLO SOCIAL

5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

010 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN

A0 PROPIOS

001 IMPARTIR CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL USO DE LAS TIC'S CURSO 9 3 66.679 3 6

Página 7 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

002 PRODUCIR CONTENIDO DE MATERIAL EDUCATIVO MULTIMEDIA PARA EL APOYO EN EL USO DE LAS TIC'S

UNIDAD 4 2 50.004 2 2

003 DISEÑAR CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL USO DE LAS TIC'S DOCUMENTO 9 0 44.449 0 4

004 REPRODUCIR MATERIAL EDUCATIVO MULTIMEDIA UNIDAD 5000 2500 50.005000 2500 2500

005 DESARROLLAR PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO A LAS PLATAFORMAS DIDÁCTICAS Y TECNOLÓGICAS

PROYECTO 2 0 0.002 0 0

006 FORTALECER EL USO DE LAS AULAS DE MEDIOS A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

CONVENIO 3 1 0.003 0 0

30 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR $3,742,130 $3,098,126 $675,975 39.03PESOS $897,361 $1,460,403

2 DESARROLLO SOCIAL

5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

A0 PROPIOS

001 REALIZAR REUNIONES CON LOS ORGANISMOS COORDINADOS SESION 94 24 50.0094 24 47

002 REALIZAR CONCURSO ESTATAL DE CIENCIAS BÁSICAS CONCURSO 1 0 0.001 0 0

003 REALIZAR CONCURSO ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE CONCURSO 1 1 0.001 0 0

006 ACREDITAR PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS (IES)

PROGRAMA 10 3 ( * )10 13 14

007 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE LABORATORIOS VIRTUALES PROGRAMA 1 1 ( * )1 1 2

008 ELABORAR EL PROGRAMA "SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR"

PROGRAMA 1 1 100.001 1 1

009 ANALIZAR RESULTADOS EXANI II ESTUDIO 1 0 0.001 0 0

31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR $57,834,407 $57,117,396 $19,603,178 75.16PESOS $12,935,621 $43,470,396

2 DESARROLLO SOCIAL

5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

Página 8 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

A0 PROPIOS

001 APOYAR Y DAR SEGUIMIENTO EN LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA LOS ORGANISMOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

TRAMITE 2 1 100.002 1 2

002 GESTIONAR RECURSOS PARA LOS SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

TRAMITE 3 1 66.673 1 2

003 COORDINAR EL PROCESO DE NUEVO INGRESO A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

PROCESO 1 0 0.001 0 0

006 REALIZAR EVENTO DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EVENTO 1 0 100.001 0 1

007 ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS NIVELES MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR

BASE DE DATOS

2 0 0.002 0 0

008 REALIZAR AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS DE NIVEL SUPERIOR, MEDIO SUPERIOR Y TERMINAL

DOCUMENTO 6420 1070 65.556420 2365 4208

009 REALIZAR REVALIDACIONES Y EQUIVALENCIAS DE ESTUDIO DE NIVEL SUPERIOR, MEDIO SUPERIOR Y TERMINAL

DOCUMENTO 2547 630 43.032547 517 1096

012 REALIZAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CERACIÓN DE CIUDAD DEL CONOCIMIENTO

ESTUDIO 1 0 0.001 0 0

005 SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECEN LOS PARTICULARES

A0 PROPIOS

001 DICTAMINAR SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

DICTAMEN 5 3 20.005 1 1

002 REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN A INSTITUCIONES QUE SOLICITAN O CUENTAN CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

INSPECCIÓN 48 21 68.7548 30 33

003 DICTAMINAR SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE NIVEL SUPERIOR

DICTAMEN 11 4 54.5511 5 6

004 REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN A INSTITUCIONES QUE SOLICITAN O CUENTAN CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE NIVEL SUPERIOR

INSPECCIÓN 39 16 20.5139 7 8

02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

007 EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

A0 PROPIOS

001 OPERAR LAS ESCUELAS NORMALES ESTATALES ESCUELA 3 0 0.003 0 0

32 DIRECCION GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES $26,578,731 $36,365,586 $17,587,287 131.42PESOS $6,597,475 $34,931,072

2 DESARROLLO SOCIAL

Página 9 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

A0 PROPIOS

001 COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL INFORME 12 3 50.0012 3 6

02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

004 EDUCACIÓN PRIMARIA

A0 PROPIOS

001 ATENDER A GRUPOS DE 3° A 6° GRADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA INGLÉS EN PRIMARIA

GRUPO 5218 0 0.005218 0 0

005 EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

A0 PROPIOS

001 EDITAR Y PUBLICAR LA REVISTA SONARIDA PUBLICACIÓN 5000 2500 0.005000 0 0

002 ORGANIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN DE LAS COMISIONES SONORA-ARIZONA, SONORA-NUEVO MÉXICO Y GOBERNADORES FRONTERIZOS

REUNION 4 2 25.004 1 1

08 APOYOS Y ESTÍMULOS PARA LA EDUCACIÓN

001 ESTÍMULOS EDUCATIVOS

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR APOYO PARA ALUMNOS SONORENSES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BENEFICIO DE PAGO (PROBEP)

ALUMNO 100 40 50.00100 40 50

33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y PARTICIPACION SOCIAL $2,066,595 $1,768,872 $0 0.00PESOS $519,732 $0

2 DESARROLLO SOCIAL

5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

009 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO

A0 PROPIOS

001 PROMOVER CONVENIOS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES, SERVICIO SOCIAL Y CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN

CONVENIO 20 6 80.0020 10 16

Página 10 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

002 ORGANIZAR FOROS CON EL CONSEJO DE VINCULACIÓN PARA ESTABLECER ACUERDOS RELATIVOS A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

EVENTO 2 1 50.002 1 1

005 ORGANIZAR REUNIONES CON LOS CONSEJOS ESTATALES, MUNICIPALES Y ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

REUNION 50 15 60.0050 27 30

006 PROMOVER Y ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA

CURSO 10 3 20.0010 1 2

007 PROMOVER LA CREACIÓN O RENOVACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA

ORGANISMO 8000 0 0.008000 0 0

34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS $3,796,977 $3,519,968 $717,226 40.52PESOS $841,067 $1,538,667

2 DESARROLLO SOCIAL

5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

006 CONTROL ESCOLAR

A0 PROPIOS

001 OTORGAR SERVICIOS DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ESCOLARES

SERVICIO 6540 1600 54.536540 1524 3566

008 REGISTRO DE PROFESIONES

A0 PROPIOS

001 PRESTAR SERVICIOS DE REGISTRO PROFESIONAL SERVICIO 9000 3200 82.439000 4804 7419

002 ASESORAR A USUARIOS SOBRE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PROFESIONAL

ASESORÍA 100 27 62.00100 32 62

003 ASESORAR A COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SOBRE REGISTRO, CERTIFICACIÓN PROFESIONAL Y PROFESIONALIZACIÓN DE SUS MIEMBROS

ASESORÍA 200 34 42.50200 36 85

40 SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN $112,888,628 $22,984,659 $803,674 1.82PESOS $28,741,914 $2,051,102

2 DESARROLLO SOCIAL

5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

Página 11 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

A0 PROPIOS

001 COORDINAR LA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS

INFORME 4 1 50.004 1 2

002 OPERAR EL PROGRAMA DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SONORA

INFORME 4 1 100.004 2 4

003 APOYAR CON CRÉDITOS PARA FINANCIAR EL ENGANCHE, ESCRITURACIÓN O AMPLIACIÓN DE VIVIENDA A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

APOYO 1000 300 48.101000 227 481

002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

A0 PROPIOS

001 REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN; NORMA ISO 9001:2008 Y NORMA ISO 14001:2004

CURSO 37 12 2.7037 1 1

002 COORDINAR Y REALIZAR AUDITORÍAS DE CALIDAD EXTERNAS E INTERNAS

AUDITORIA 96 24 50.0096 28 48

003 COORDINAR Y REALIZAR LA REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN EN APEGO A LA NORMA ISO

SESION 4 1 50.004 1 2

004 CERTIFICAR EL PROCESO DE GESTIÓN ESCOLAR DE EDUCACIÓN BÁSICA

CERTIFICACION 1 0 0.001 0 0

005 CERTIFICAR EN ISO 14001:2004 LABORATORIOS Y/O TALLERES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CERTIFICACION 9 0 0.009 0 0

004 PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

A0 PROPIOS

001 INTEGRAR COMITÉS PARA EL PROGRAMA PARTICIPACIÓN SOCIAL POR LA EDUCACIÓN

AGRUPACIÓN 250 120 0.00250 0 0

002 PROMOVER EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL POR LA EDUCACIÓN Y DIFUNDIR SUS REGLAS DE OPERACIÓN

EVENTO 0 2 0.0010 0 0

41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION $7,433,391 $7,361,432 $1,441,152 42.19PESOS $1,632,499 $3,135,908

2 DESARROLLO SOCIAL

5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

Página 12 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

A0 PROPIOS

001 INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DOCUMENTO 2 0 0.002 0 0

002 GESTIONAR LA ELABORACIÓN DE CARTAS COMPROMISO AL CIUDADANO DE LA SECRETARÍA Y SU VALIDACIÓN OFICIAL

PROYECTO 18 3 50.0018 0 9

003 INTEGRAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DOCUMENTO 12 2 58.3312 6 7

003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

A0 PROPIOS

001 ACTUALIZAR EL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS Y EL REGISTRO ESTATAL DE TRÁMITES EMPRESARIALES DE LA SECRETARÍA

DOCUMENTO 4 0 50.004 0 2

002 GESTIONAR LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y SU VALIDACIÓN OFICIAL

DOCUMENTO 13 5 7.6913 0 1

003 ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL

ESTUDIO 1 1 100.001 1 1

004 DESARROLLAR APLICACIONES DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SISTEMA 2 1 50.002 1 1

005 REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN BÁSICA

SOLICITUD 180 120 ( * )180 0 183

006 REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA

SOLICITUD 150 50 4.00150 6 6

004 PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

A0 PROPIOS

001 ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

INFORME 21 5 52.3821 5 11

002 INTEGRAR DE MANERA SISTEMATIZADA LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR EDUCATIVO DEL ESTADO

DOCUMENTO 4 1 75.004 1 3

003 INTEGRAR EL TABLERO DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

INFORME 12 3 50.0012 3 6

42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS $8,870,469 $9,045,831 $2,369,271 63.78PESOS $1,884,848 $5,657,314

2 DESARROLLO SOCIAL

5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

Página 13 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

A0 PROPIOS

001 DICTAMINAR PLAZAS ESCALAFONARIAS ESTATALES VACANTES DICTAMEN 98 30 ( * )98 84 142

002 DIFUNDIR LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA UNIDAD ANUNCIO 11 3 81.8211 3 9

003 CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LA NÓMINA DEL PERSONAL ESTATAL

PAGO 35 10 51.4335 8 18

004 CAPACITAR AL PERSONAL SEGÚN LAS NECESIDADES DETECTADAS EN EL DIAGNÓSTICO DEL CLIMA LABORAL

CURSO 17 6 ( * )17 63 63

005 GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SECRETARÍA

CURSO 50 15 74.0050 17 37

43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS $17,096,842 $15,516,917 $3,725,597 36.91PESOS $4,291,307 $6,310,998

2 DESARROLLO SOCIAL

5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

A0 PROPIOS

001 REALIZAR PROCESOS DE LICITACIONES LICITACIÓN 1 0 ( * )1 0 3

002 DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES Y SUS ANEXOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

PROCESO 1 0 0.001 0 0

004 PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

A0 PROPIOS

001 ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA PROCESO 12 3 50.0012 3 6

44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS $1,356,032 $1,321,878 $106,180 17.74PESOS $284,184 $240,574

2 DESARROLLO SOCIAL

5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

Página 14 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

A0 PROPIOS

001 CONFORMAR COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL AGRUPACIÓN 89 0 100.0089 0 89

004 PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

A0 PROPIOS

001 DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISAR LAS ACCIONES COMPENSATORIAS

INSPECCIÓN 254 77 74.02254 106 188

09 DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO

002 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE

A0 PROPIOS

001 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICO ADMINISTRATIVO

CURSO 10 5 70.0010 5 7

45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES $5,654,554 $5,999,662 $1,487,097 56.71PESOS $1,413,639 $3,206,756

2 DESARROLLO SOCIAL

5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

A0 PROPIOS

001 REALIZAR VISITAS DE COORDINACIÓN A LAS DIFERENTES DELEGACIONES REGIONALES

VISITA 126 27 45.24126 33 57

02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

009 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO

A0 PROPIOS

001 DISTRIBUIR LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDACTICO (UNIDADES DE MILLAR)

UNIDAD DE MILLAR

4200 840 74.904200 2762 3146

46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA $26,095,131 $22,443,910 $1,621,302 12.04PESOS $6,657,538 $3,141,580

2 DESARROLLO SOCIAL

Página 15 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

A0 PROPIOS

001 DESARROLLAR NUEVAS APLICACIONES O PORTALES WEB SISTEMA 21 5 19.0521 2 4

002 PROPORCIONAR CAPACITACIÓN Y ASESORÍA AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA

ASESORÍA 3255 775 ( * )3255 2017 3393

02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

010 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN

A0 PROPIOS

001 MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LAS AULAS DE TECNOLOGÍA

SERVICIO 1733 414 34.851733 393 604

002 MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS

SERVICIO 3345 405 19.463345 309 651

47 COORDINACION GENERAL DE CARRERA MAGISTERIAL $2,867,253 $2,564,665 $387,029 30.23PESOS $597,382 $866,835

2 DESARROLLO SOCIAL

5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

09 DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO

001 CARRERA MAGISTERIAL

A0 PROPIOS

001 COORDINAR EL PROGRAMA NACIONAL DE CARRERA MAGISTERIAL EN EL ESTADO

INFORME 12 3 50.0012 3 6

002 ACTUALIZAR EN LA BASE DE DATOS LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS FACTORES DE DESEMPEÑO PROFESIONAL Y DE APOYO EDUCATIVO Y PUNTAJE ADICIONAL

REGISTRO 1 1 0.001 0 0

003 DIFUNDIR Y AUTORIZAR EL PAGO AL PERSONAL DOCENTE BENEFICIADO

PROCESO 1 0 100.001 1 1

004 REALIZAR REUNIONES DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES

SESION 4 1 50.004 2 2

Página 16 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

005 REALIZAR EVENTO DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS ENLACES REGIONALES

CURSO 1 0 100.001 1 1

006 CAPACITAR Y ASESORAR A LOS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE EVALUACIÓN

CURSO 8 2 0.008 0 0

50 COORDINACION DE ENTIDADES Y ORGANISMOS EDUCATIVOS $9,320,440,329 $9,549,238,696 $3,194,206,782 66.21PESOS $2,319,386,255 $6,171,213,084

2 DESARROLLO SOCIAL

4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA

E3 SONORA EDUCADO

34 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES

02 ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

002 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD "ISJ"

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ISJ MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

007 EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL SUBSIDIO ESTATAL PARA SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

013 OTROS ORGANISMOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OTROS ORGANISMOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

014 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (APORTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS)

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

015 ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA (APOYO PARA TRANSPORTE ESCOLAR)

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (TRANSPORTE ESCOLAR)

MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

36 IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES

01 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD ESTATAL

Página 17 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

002 RADIO SONORA

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A RADIO SONORA MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

37 CULTURA Y ARTE

01 FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

003 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ISC MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

004 OTROS ORGANISMOS DE FOMENTO A LA CULTURA

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OTROS ORGANISMOS DE FOMENTO A LA CULTURA

MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

02 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

004 MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

A0 PROPIOS

001 GETIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUSEO S. EN LA REVOLUCIÓN

MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

005 MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUSEO CULTURAL MUSAS

MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

007 MUSEO DEL NIÑO "LA BURBUJA"

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUSEO LA BURBUJA

MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

008 BIBLIOTECA PÚBLICA "JESÚS CORRAL RUÍZ"

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A BIBLIOTECA CORRAL RUIZ

MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

38 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD

02 PROMOCIÓN DEL DEPORTE

005 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA "CODESON"

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CODESON MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

5 EDUCACIÓN

Página 18 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

02 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

012 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA "SEES"

G0 FAEB

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A SEES DE FAEB MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

03 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

004 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA "COBACH"

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBACH MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

005 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA, "CONALEP"

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONALEP MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

J1 FAETAC

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONALEP MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

006 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA "CECYTES"

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CECYTES MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

007 PREPARATORIAS POR COOPERACIÓN

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PREPARATORIAS POR COOPERACIÓN

MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

04 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

005 UNIVERSIDAD DE SONORA "UNISON"

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UNISON MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

006 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA "UNISIERRA"

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UNISIERRA MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

007 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA "CESUES"

A0 PROPIOS

Página 19 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CESUES MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

008 INSTITUTO SONORENSE DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ISAP"

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ISAP MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

009 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA "ITSON"

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ITSON MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

010 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME "ITESCA"

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ITESCA MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

011 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA "ISTECAN"

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ITESCAN MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

012 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO "ITSPP"

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ITSPP MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

014 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO "UTH"

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UTH MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

015 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES "UTN"

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UTN MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

016 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA "UTSS"

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UTSS MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

017 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UT ETCHOJOA

MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

018 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UT SLRC MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

019 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

Página 20 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UT PP MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

020 INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA IFODES (ESTATAL)

MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

G0 FAEB

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA IFODES (ESTATAL)

MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

05 EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

003 INSTITUTO SONORENSE PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS "ISEA"

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ISEA (ESTATAL)

MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

J2 FAETAI

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ISEA (ESTATAL)

MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

06 MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA

007 INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL INSTITUTO MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

08 APOYOS Y ESTÍMULOS PARA LA EDUCACIÓN

004 INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA "IBEEES"

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA IBEES MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

005 VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO "VITEES"

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA VITEES MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

006 INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA "ICEES"

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ICEES MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

09 DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO

003 CENTRO DE MAESTROS

Página 21 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CENTRO DE MAESTROS

MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

10 CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO

001 CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ICATSON MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

39 INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

01 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

006 EL COLEGIO DE SONORA "COLSON"

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COLSON MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

007 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO "CIAD"

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRASNFERENCIA DE RECURSOS PARA CIAD MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

60 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA $370,957,332 $507,532,468 $137,841,981 72.47PESOS $234,129,079 $268,814,397

2 DESARROLLO SOCIAL

5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

E3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

07 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

001 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS

A0 PROPIOS

001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ISIE MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

002 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EDUCATIVAS

A0 PROPIOS

001 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN INICIAL Y ESPECIAL

AULA 2 0 0.002 0 0

002 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR

AULA 6 0 0.006 0 0

003 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

AULA 10 0 0.0010 0 0

Página 22 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

004 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA

AULA 9 0 0.009 0 0

A7 FAFEF 2011

001 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN INICIAL Y ESPECIAL

AULA 2 0 0.002 0 0

002 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR

AULA 6 0 0.006 0 0

003 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

AULA 10 0 0.0010 0 0

004 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA

AULA 9 0 0.009 0 0

A9 FAMEB 2011

001 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN INICIAL Y ESPECIAL

AULA 4 0 0.004 0 0

002 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR

AULA 14 0 0.0014 0 0

003 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

AULA 27 0 0.0027 0 0

004 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA

AULA 30 0 0.0030 0 0

C5 CONVENIOS EDUCACION

001 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN INICIAL Y ESPECIAL

AULA 2 0 0.002 0 0

002 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR

AULA 6 0 0.006 0 0

003 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

AULA 10 0 0.0010 0 0

004 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA

AULA 9 0 0.009 0 0

005 AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

OBRA 27 0 0.0027 0 0

F4 FAMES 2011

006 AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

OBRA 14 0 0.0014 0 0

F7 RAMO 23 2011

001 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN INICIAL Y ESPECIAL

AULA 2 0 0.002 0 0

Página 23 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

002 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR

AULA 6 0 0.006 0 0

003 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

AULA 10 0 0.0010 0 0

004 CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA

AULA 9 0 0.009 0 0

003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS

A0 PROPIOS

001 DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDUCACIÓN ESPECIAL E INICIAL

OBRA 21 0 0.0021 0 0

002 DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

OBRA 21 0 0.0021 0 0

003 DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDUCACIÓN PRIMARIA

OBRA 21 0 0.0021 0 0

004 DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

OBRA 21 0 0.0021 0 0

005 DAR MANTENIMIENTO A LAS ESCUELAS DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

OBRA 825 0 0.00825 0 0

F7 RAMO 23 2011

001 DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDUCACIÓN ESPECIAL E INICIAL

OBRA 22 0 0.0022 0 0

002 DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

OBRA 22 0 0.0022 0 0

003 DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDUCACIÓN PRIMARIA

OBRA 25 0 0.0025 0 0

004 DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

OBRA 22 0 0.0022 0 0

005 DAR MANTENIMIENTO A LAS ESCUELAS DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

OBRA 825 0 0.00825 0 0

004 EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

A0 PROPIOS

001 DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

UNIDAD 5000 0 0.005000 0 0

002 EQUIPAR AULAS DE TECNOLOGÍA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

AULA 24 0 0.0024 0 0

A7 FAFEF 2011

Página 24 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $13,187,352,499 $13,527,073,639 $4,158,917,139 62.06PESOS08

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$3,368,173,702 $8,184,666,041

001 DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

UNIDAD 5000 0 0.005000 0 0

002 EQUIPAR AULAS DE TECNOLOGÍA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

AULA 24 0 0.0024 0 0

F7 RAMO 23 2011

001 DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

UNIDAD 5000 0 0.005000 0 0

002 EQUIPAR AULAS DE TECNOLOGÍA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

AULA 24 0 0.0024 0 0

Página 25 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

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EVT‐02 

 

213  

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Para desarrollar el Programa Operativo Anual 2012, a esta Dependencia le fue autorizado

un presupuesto de 3 mil 224 millones 659 mil 598 pesos. Al cerrar el segundo trimestre,

presentó un ejercicio acumulado de 1,564 millones 492 mil 759 pesos, monto que equivale

al 48.52 por ciento relacionándolo con el presupuesto original, asignado de acuerdo a la

reconducción presupuestal.

Respecto al avance de metas programadas por las unidades de responsabilidad, y que fue

registrado en el formato EVT-01 se informa lo siguiente:

Secretaría

Para el cumplimiento de sus atribuciones esta Unidad de Responsabilidad contó con un

presupuesto autorizado de 81 millones 918 mil 594 pesos. Al cierre del período, presentó

un ejercicio acumulado de 11 millones 847 mil pesos, el equivalente al 14.4 por ciento del

presupuesto original autorizado. El ejercicio presupuestal en términos del capítulo 1000 se

incrementó por el pago de prestaciones. El gasto en el capítulo 2000 disminuyó al ajustar

algunos gastos en partidas específicas. En cambio el ejercicio en el capítulo 3000

aumentó por gastos no contemplados en difusión de programas de salud por radio,

televisión, entre otros medios. Por otra parte se transfirieron recursos del capítulo 4000

que fueron dirigidos para la asistencia de personas adictas a los diferentes tipos de

drogas. El capitulo 6000 no registra aún ejercicio presupuestal.

Atender, resolver y dar seguimiento a los acuerdos de salud suscritos por la

Dependencia.- La unidad responsable logró el cumplimiento de la meta programada para

el período, mediante la participación en el Consejo Nacional de Salud, así como en las

reuniones programadas de la H. Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Sonora,

DIF Sonora, Fondo Estatal de Solidaridad y Centro Estatal de Trasplantes, destacando en

el orden del día de la Reunión del Consejo Nacional de Salud, Dengue, Vacunación, VIH

SIDA, Muerte Materna, Plan Estatal de Acción para la Aceleración de la Reducción de la

Muerte Materna, Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, la situación

actual de todos los temas y acciones estratégicas.

Transferir recursos presupuestales autorizados por el H. congreso del Estado al Fondo

Estatal de Solidaridad. Se dio de baja la presente meta debido a que el recurso

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EVT‐02 

 

214  

presupuestal no se dirigirá al Fondo Estatal de Solidaridad, sino al Centro de Integración

Juvenil A. C.

Transferir recursos presupuestales al "Centro de Integración Juvenil" A. C.- De acuerdo a

lo programado la Oficina del Secretario cumplió al cien por ciento con el compromiso de

transferir los recursos presupuestales del período, destinado a esta A.C. Por su parte, este

Centro se mantiene vinculado a los programas de prevención y rehabilitación de

adicciones del Sistema Estatal de Salud Mental, realizando sesiones de terapia para la

rehabilitación de pacientes y asistencia a sus familiares. Igualmente, este Centro efectuó

la referencia de pacientes a los centros especializados de atención de mayor complejidad

resolutiva del sector salud.

Equipamiento para el Área de Urgencias del H. G. de Nogales y de la Unidad de Cirugía

Ambulatoria de Hermosillo. Se autorizaron 47 millones 500 mil pesos para la adquisición

de equipo médico para estas unidades de salud. Durante el 2011, pero los recursos no

fueron trasferidos a esta Dependencia durante ese año, por lo que se traslado el objetivo

al presente año.

Equipamiento para los H. G. de Guaymas y Nogales. Se tiene contemplado la realización

de este objetivo a través de recursos estatales directos o bien de recursos propios por

32.1 millones de pesos. Se ha avanzado en la licitación, asimismo se comprometió el

presupuesto necesario para la adquisición.

Dirección General de Asistencia Social

Esta Unidad Responsable cuenta de un presupuesto autorizado por 1 millón 069 mil 276

pesos. Al cierre del trimestre, presenta un ejercicio acumulado de 467 mil 747 pesos; el

ejercicio en todos los capítulos se realizó de acuerdo a lo programado.

Resolver peticiones de la sociedad civil.- Durante el período que se informa fueron

atendidos 170 asuntos referentes a peticiones de la población en general y organizaciones

de la sociedad civil, dónde solicitaron rehabilitación de centros de salud de su comunidad,

dotación de equipo médico, ambulancias para el traslado de pacientes en diversos

municipios del estado. Estas peticiones fueron turnadas a las instancias correspondientes

para su atención.

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EVT‐02 

 

215  

Dirección General de Enseñanza y Calidad

Esta Unidad Responsable cuenta de un presupuesto autorizado por 1 millón 585 mil 985

pesos. Al cierre del trimestre, presentó un ejercicio acumulado de 778 mil 706 pesos. El

ejercicio presupuestal por capítulos se considera acorde a la calendarización.

Desarrollar los acuerdos suscritos al interior del Sector Salud.- Mediante el Comité Estatal

por la Calidad de los Servicios de Salud se enlazan una serie de acciones con

instituciones del sector, con el propósito de mejorar la calidad de los servicios que se

otorgan a la población. Destaca las acciones de la Campaña Sectorial “Bacteriemia 0” que

se lleva a cabo en todos los centros hospitalarios de la Institución, y consiste en prevenir y

reducir la mortalidad por infección intrahospitalaria en unidades del sector salud.

Asimismo, la unidad responsable también impulsó las tareas sustantivas institucionales de

capacitación y asesoría al personal de los establecimientos de salud, con la finalidad de

mejorar procesos y poder aumentar el número de Unidades Modelo. De igual manera,

mantuvo e incrementó la cantidad de Avales Ciudadanos, además de difundir en la

sociedad el monitoreo de los Sistemas INDICA y CALIDATEL. Durante este período no se

programó la reunión del Comité Estatal por la Calidad de los Servicios de Salud.

Dirección General de Coordinación Sectorial

La Unidad Responsable cuenta con un presupuesto anual de 1 millón 593 mil 291 pesos.

Al cierre del período, presenta un ejercicio de 326 mil 757 pesos. El ejercicio presupuestal

por capítulos se realiza de acuerdo a la calendarización.

Acuerdos desarrollados y suscritos en la Comisión México – Estados Unidos. Durante este

período se celebraron 22 reuniones ordinarias de los Consejos Consultivos del IMSS e

ISSSTE. Asimismo, personal de esta Dependencia asistió a las Reuniones de la Comisión

Sonora-Arizona, Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, Consejo

Binacional de Salud de Ambos Nogales entre otras. Se suspendieron dos reuniones

durante el período, la del Consejo Estatal de Salud y la del Consejo Binacional de Salud

Agua Prieta-Cochise Country las cuales fueron reprogramadas.

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EVT‐02 

 

216  

Unidad de Enlace de Comunicación Social

Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 2 millones 204 mil 648 pesos. Al

cierre del trimestre, presenta un ejercicio acumulado de 401 mil 962 pesos, monto que

equivale al 9.6 por ciento del presupuesto original. El ejercicio presupuestal por capítulos

es inferior a la cantidad calendarizada.

Organizar eventos con los medios de comunicación para difundir información en materia

de salud.- La unidad de comunicación social desarrolló la presente meta mediante la

organización de entrevistas y ruedas de prensa del Secretario de Salud y funcionarios de

la administración, así como la distribución de boletines y notas informativas para difundir

entre la población el avance de los programas emergentes como Enfermedades Diarreicas

Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas, además de la difusión de la estrategia “Tu

Gobernador en Tú Colonia” y “Túmbate el Dengue”.

Se cumplió de manera puntual con la función de turnar a la unidad administrativa

correspondiente las denuncias ciudadanas en contra de prestadores de servicios y de

violaciones a la salud ambiental, además de vincular a la población en condiciones

vulnerables y de extrema pobreza con el área correspondiente para la gestión de apoyos

de asistencia social. La meta lleva un avance del 55 por ciento.

Unidad de Asuntos Jurídicos

Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 1 millón 951 mil 356 pesos. Al

cierre del período, presenta un ejercicio de 439 mil 549 pesos. El ejercicio presupuestal

por capítulos es menor a la cantidad calendarizada, debido a que la disponibilidad de

recursos fue posible ya avanzado el primer trimestre.

Revisión de Acuerdos, contratos, convenios y otros. Esta Unidad de responsabilidad

elaboró y revisó anteproyectos de convenios, contratos y demás instrumentos legales que

se turnaron para firma del titular de la Dependencia y del Organismo. El resultado se

equipara a la programación del período.

Atención de demandas, denuncias y querellas. Asimismo, atendió los asuntos legales

relacionados con otras unidades responsables de la Dependencia cumpliendo con la

programación del período. Debido al seguimiento que se está otorgando a las demandas

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EVT‐02 

 

217  

que fueron formuladas durante el 2011 y las correspondientes al presente año, aumentó el

resultado de meta significativamente.

Asesoría Jurídica. Se otorgó asesoría telefónica a otras unidades responsables de los

Servicios de Salud y de Secretaría de Salud Pública. El avance de meta tiene

correspondencia con la programación.

Dirección General de Administración

Esta Unidad Responsable dispone de un presupuesto de 14 millones 033 mil 332 pesos.

Al cierre del trimestre, presenta un ejercicio acumulado de 6 millones 981 mil 552 pesos,

monto que equivale al 49.75 por ciento del presupuesto original autorizado. De igual

forma, el ejercicio presupuestal por capítulos registra un avance de acuerdo al monto

calendarizado.

Aprovechamiento de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.- Esta Dirección

General desarrolló la administración de recursos humanos, materiales y financieros

asignados a la Dependencia, así como la aplicación de normas y políticas de regulación,

verificando su cumplimiento con apego a las atribuciones que le confiere el Reglamento

Interior y demás normatividad vigente. Por lo tanto, la meta programada alcanzo

cumplimiento del cien por ciento en relación a la estimación para el trimestre.

Junta de Asistencia Privada

Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de un millón 970 mil 611 pesos. Al

cierre del período, presenta un ejercicio de 437 mil 005 pesos. El ejercicio presupuestal

por capítulos se desarrolla de acuerdo a la calendarización.

Revisar, analizar y autorizar la constitución y extinción de instituciones de asistencia

privada y supervisar el desempeño de las mismas. La Junta de Asistencia Privada tiene el

carácter de órgano desconcentrado de la Dependencia con autonomía técnica y operativa.

Le corresponde autorizar la constitución y disolución de las Instituciones de Asistencia

Privada cuyo objeto sea la prestación de servicios asistenciales a la población.

Para tal efecto, durante el trimestre al que nos referimos, se ofrecieron las 130 asesorías

asistenciales programadas.

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EVT‐02 

 

218  

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF-SONORA

Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 382 millones 285 mil 720 pesos.

Al cierre del ciclo, presenta un ejercicio acumulado de 171 millones 277 mil 509 pesos.

Aportación de Recursos Propios de Cuotas de Recuperación.- En cumplimiento a su

responsabilidad, esta Secretaría transfirió los recursos presupuestales generados por

cuotas de recuperación a este Organismo.

Recursos para gastos de operación estatal al OPD DIF SONORA.- De igual manera, esta

Secretaría transfirió los recursos estatales autorizados al Organismo para el desarrollo de

programas de asistencia social.

Aportación de Recursos Federales del Ramo 33.- Asimismo, esta Secretaría transfirió

durante el año los recursos presupuestales federales asignados a este Organismo, en

términos de la reconducción presupuestal.

Fondo Estatal de Solidaridad

Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 6 millones 985 mil pesos. Al

cierre del período, presenta un ejercicio acumulado de 2 millones 017 mil 889 pesos,

monto inferior a la cantidad programada para el trimestre debido a que al momento de

corte del SIIAF para el presente informe, aún faltaban registros por cargar.

Transferir recursos presupuestales autorizados al Organismo, para la atención de

personas discapacitadas. Durante el período que abarca este informe la Secretaria de

Salud Pública transfirió los recursos presupuestales programados para este Organismo,

en cumplimiento a la meta comprometida. Por su parte el Fondo dio respuesta institucional

a la población que padece algún tipo de discapacidad que demanda medicamentos, todo

tipo de análisis, prótesis, sillas de ruedas, entre otros apoyos.

Servicios de Salud de Sonora

Esta Unidad Responsable dispone de un presupuesto 2 mil 700 millones 912 mil 048

pesos. Al cierre del ciclo que se informa, presentó un ejercicio acumulado de 1,355

millones 272 mil 595 pesos. El ejercicio en el capítulo 1000 se determinó de acuerdo a la

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219  

administración del nivel central y el monto fue de acuerdo a la programación. Similar

comportamiento registro en los demás capítulos el ejercicio.

Recursos del Ramo 33 para el OPD Servicios de Salud de Sonora.- Dentro del periodo

que se informa fueron transferidos los subsidios federalizados programados al OPD

Servicios de Salud de Sonora, destinados a la ejecución de programas de prevención,

curación, rehabilitación y asistencia social.

Recepción de Recursos Propios de cuotas de recuperación del Organismo.- De igual

manera, dentro del periodo que se informa fueron transferidos los recursos propios

generados por cuotas de recuperación de las unidades de los Servicios de Salud de

Sonora.

Recepción de Recursos Estatales para Gasto de Operación del Organismo.- Fueron

transferidos a los Servicios de Salud de Sonora durante el período que se informa,

recursos provenientes del Ramo 33, Seguro Popular y estatales directos para el gasto de

operación del Organismo.

Subsecretaría de Servicios de Salud

Esta Unidad Responsable dispuso de un presupuesto de 2 millones 292 mil 893 pesos. Al

cierre del período, presentó un ejercicio de 597 mil 013 pesos. El ejercicio presupuestal en

todos los capítulos es afín a la cantidad programada para el período.

Coordinar y Evaluar el desempeño de los Programas Prioritarios de Servicios de Salud. Es

materia de trabajo de esta Subsecretaría coadyuvar en la formulación de políticas en

materia de atención médica y salud pública y dictaminar las actividades para la operación

de los programas de salubridad local, con apego a las normas aplicables. Durante el

presente período se avanzó en el primer informe semestral del 2012, el cual da

seguimiento a programas prioritarios que desarrolla la Institución.

Subsecretaria de Administración

Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 2 millones 044 mil 655 pesos. Al

cierre del periodo presenta un ejercicio acumulado de 798 mil 186 pesos, monto que

equivale al 39.04 por ciento del presupuesto original autorizado. El ejercicio presupuestal

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220  

en el capítulo 1000 se llevo a cabo de acuerdo a la forma contemplada en la

programación, registra disminuciones por ahorros en materiales de oficina en el capitulo

2000, de igual manera en el capitulo 3000 disminuyó el ejercicio en algunas partidas.

Dirigir la integración y dar seguimiento al Programa Operativo Anual de la Dependencia.

Es responsabilidad de esta unidad dirigir y coordinar a las Direcciones Generales de

Planeación y Desarrollo y de Administración. En el desarrollo programático coordinó las

actividades de dichas Unidades las cuales alcanzaron cumplimiento puntual de las metas

programadas.

Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad

Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 3 millones 106 mil 528 pesos. Al

cierre del período, presenta un ejercicio acumulado de 1 millón 452 mil 616 pesos, monto

que equivale al 46.76 por ciento del presupuesto original autorizado. El ejercicio

presupuestal en el capítulo 1000 se realizó de acuerdo a lo contemplado en la

programación, igual en el capitulo 2000, en cambio en el capitulo 3000 disminuyó debido a

disponibilidad extemporánea del presupuesto.

Desarrollo de programas de salud sustantivos y emergentes en coordinación con

Instituciones del Sector Salud, Municipios y Otras Dependencias. Es obligación de esta

Unidad coordinar y evaluar las acciones de prevención y control de enfermedades de los

programas sustantivos, tales como los relacionados con Cólera, VIH SIDA y otras

enfermedades de transmisión sexual; atiende también las urgencias epidemiológicas,

enfermedades transmisibles por vector y zoonosis, tuberculosis, lepra. Asimismo, vigila la

no propagación de las enfermedades transmisibles y no transmisibles y da seguimiento a

los efectos del medio ambiente sobre la salud.

Para ello, en este período, inició el desarrollo de acciones de los 9 acuerdos surgidos en el

seno de las reuniones del sector.

Dirección General de Servicios de Salud a la Persona

Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 3 millones 118 mil 582 pesos. Al

cierre del período, presenta un ejercicio acumulado de 2 millones 209 mil 116 pesos,

monto que supera la cantidad original programada, por la ampliación de recursos para la

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221  

supervisión de programas emergentes. El ejercicio presupuestal en el capítulo 1000

aumentó por el pago de prestaciones no contempladas en la programación, los demás

capítulos no tuvieron movimiento significativo, debido a que se reserva el recurso para las

acciones de verano.

Ejecutar programas de salud acordados en reuniones con instituciones del Sector para

mayor cobertura. Es responsabilidad sustantiva de esta Unidad definir las políticas y

estrategias de atención a la salud, atención médica hospitalaria y coordinar la respuesta

del Sistema Estatal, mediante la racionalización y aprovechamiento de la estructura física,

la innovación y evaluación de tecnología en salud, con la finalidad de brindar una mayor

eficiencia en la prestación de los servicios.

Durante el período de referencia de este informe se inicio el cumplimiento de objetivos de

los 9 acuerdos suscritos con el sector salud, cumpliendo con la cantidad programada para

el período.

Dirección General de Planeación y Desarrollo

Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 3 millones 747 mil 892 pesos. Al

cierre del período de referencia, presenta un ejercicio acumulado de 1 millón 872 mil 924

pesos, el monto es similar a la cantidad calendarizada para el período.

Integrar el Apartado de Salud para el Informe Anual de Gobierno y el Anuario Estadístico

Sectorial de Salud. En el lapso a que hace referencia el presente informe se cumplió con

las funciones inherentes a la Dirección General y con respecto a las metas seleccionadas

y comprometidas se avanza en la integración del Anuario Estadístico del Sector Salud

versión 2011 y del Apartado Sectorial de Salud para el Informe Anual de Gobierno.

Dirección General de Protección Contra Riesgos Sanitarios

Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 10 millones 522 mil 124 pesos.

Al cierre del año, presenta un ejercicio de 4 millones 340 mil 123 pesos. El ejercicio

presupuestal es menor a la cantidad programada para el período.

Es obligación de esta Unidad en mención coordinar y dirigir las acciones de control y

fomento en establecimientos, industrias, productos, transportes, actividades y servicios en

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222  

materia de salud ambiental; insumos para la salud, sanidad internacional, publicidad

sanitaria, regulación de servicios de salud de atención médica, productos y servicios de

acuerdo a los programas de salud y en estricto apego a la Ley General de Salud y demás

disposiciones aplicables.

Cartas de exhortación, Avisos, Monitoreo de Medios de Control Sanitario de la Publicidad.

Se integraron 58 documentos de un total de 159 programados. Es necesario indicar que la

meta está determinada por la posibilidad de compra de espacios publicitarios en los

medios de comunicación por parte de los establecimientos interesados.

Cloro residual, salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico. El resultado que se

obtuvo de esta meta es coherente con la programación debido a que las acciones de

cloración en la red de agua potable está supeditada a la capacidad y disponibilidad de los

gobiernos municipales de mantener la potabilidad del agua para consumo humano.

Dictámenes de productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental. Se obtuvo un

avance de 4004 documentos, como resultado de la integración oportuna de la documentación

por parte de las Unidades de Control Sanitario de todo el estado, al aplicar la legislación en la

materia puntualmente. Asimismo por el aumento en el período de las verificaciones

realizadas.

Fomento sanitario de productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental.

Durante el período de referencia se realizaron los cursos de capacitación programados,

además de atender los eventos solicitados por otros giros, como servicios urbanos de

fumigación y albercas públicas de la entidad. El resultado obtenido fue acorde a lo

programado, debido a que las Unidades de Control Sanitario en todo el estado, atendieron

una recomendación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

(COFEPRIS), cumpliendo en tiempo y forma con la aplicación de la legislación sanitaria en

los establecimientos verificados.

Licencias de productos servicios, insumos, servicios de salud y constancias. Para la

obtención de una Licencia Sanitaria es necesario haber tomado un curso de capacitación

en el manejo sanitario de productos e insumos, el resultado es reflejo de la demanda para

la obtención de la licencia por parte de los vendedores ambulantes, pero en esta ocasión

se dio tramite a 2072 documentis; también se tramitó la renovación de la misma, debido a

que la vigencia de dicha licencia es por un año.

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223  

Muestras de productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental. La cantidad de

muestras de productos e insumos que se tomaron en todo el estado mantiene relación

directa con las verificaciones que se realizaron en los establecimientos de modo que si

aumentan las verificaciones, aumentan las muestras.

Notificaciones de productos y servicios, insumos para la salud, salud ambiental,

ocupacional y saneamiento básico. La Ley 109 de Salud para el Estado de Sonora otorga

un plazo perentorio a los propietarios de establecimientos para que corrijan las anomalías

detectadas durante el proceso de verificación. Asimismo, otorga este plazo perentorio el

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios; por lo tanto, en esta meta se

refleja un resultado superior en relación al programa trimestral.

Permisos de productos, insumos para la salud, salud ambiental. En el otorgamiento de

permisos se atendieron todas las solicitudes oportunamente, sobre todo de recetarios y

medicamentos controlados, así como para el traslado de cadáveres, cumpliendo al 99 por

ciento la meta del período.

Verificaciones de salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico, productos y

servicios, insumos para la salud. Se logró una cantidad de 5,361 verificaciones en este

período, debido a las acciones emergentes que se realizaron por la temporada de altas

temperaturas en la entidad, donde se efectuaron visitas a establecimientos susceptibles de

provocar posibles riesgos a la población.

Dirección de Regulación de Servicios de Salud

Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 1 millón 259 mil 062 pesos. Al

cierre del período, presenta un ejercicio acumulado de 163 mil 620 pesos, monto que

equivale al 28.11 por ciento del presupuesto original autorizado. El ejercicio presupuestal

en el capítulo 1000 se llevo a cabo de acuerdo a la forma contemplada en la

programación, en cambio en los demás capítulos se registró un subejercicio, que cual se

equilibra por las acciones del verano.

Verificaciones sanitarias a centros prestadores de servicios de salud. Para dar

cumplimiento programático de estas acciones se realizaron 181 verificaciones a los

diferentes giros de prestadores de servicios de salud; cantidad afín lo programado.

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EVT‐02 

 

224  

Ordenamientos para corregir anomalías de prestadores de servicios de salud y asesoría

social.- Se giraron 601 ordenamientos a establecimientos para corregir anomalías en el

proceso de prestación de servicios de salud, por lo que el resultado que se registra se

considera superior a lo programado por el aumento de las verificaciones.

Autorizaciones, licencias, permisos, aviso de funcionamiento y aviso de responsable

sanitario- Se expidieron 483 documentos de autorizaciones, licencias, permisos, aviso de

funcionamiento y avisos de responsable sanitario por parte de esta unidad; cantidad

superior a lo programado, provocado por el aumento de la demanda de la población para

la obtención de estos documentos.

Centro Estatal de Trasplantes

Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 2 millones 058 mil pesos, y le fue

transferido durante el trimestre 329 mil 280 pesos como lo registra el capitulo 4000.

Transferencia de recursos presupuestales al OPD para promover la cultura de la donación

de órganos. La Secretaría de Salud Pública cumplió el compromiso de transferir los

recursos programados y autorizados para este Organismo. Por su parte, este Centro

realizó la primera reunión ordinaria de la H. Junta de Gobierno, asimismo efectuó las

sesiones con personal de salud de las distintas instituciones del sector promoviendo la

donación y trasplante de órganos, además difundió esta cultura en eventos efectuados en

diferentes puntos del estado, cumpliendo con las actividades del Programa Operativo

Anual 2012.

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,224,659,598 $3,529,049,866 $880,523,659 48.52PESOS09

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$862,837,296 $1,564,492,759

01 SECRETARIA $81,918,594 $50,502,298 $2,949,153 14.46PESOS $23,912,420 $11,847,001

2 DESARROLLO SOCIAL

3 SALUD

01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO

001 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD

A0 PROPIOS

001 ATENDER, RESOLVER Y DAR SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE SALUD SUSCRITOS POR LA DEPENDENCIA.

ASUNTO 23 6 43.4823 6 10

004 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES DE SALUD, ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y JURISDICCIONES, ASI COMO CON OTROS SECTORES

A0 PROPIOS

002 TRANSFERIR RECURSOS PRESUPUESTALES Al CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A. C.

DOCUMENTO 12 0 50.000 3 6

10 INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE, EQUIPAMIENTO OPTIMO E INSUMOS SEGUROS PARA LA SALUD

004 FORTALECER EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

A0 PROPIOS

001 EQUIPAMIENTO PARA EL H. G. DE GUAYMAS Y NOGALES. (62205). EQUIPO 1 0 0.000 0 0

F7 RAMO 23 2011

002 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA DE HERMOSILLO Y DEL AREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES. (61205).

EQUIPO 1 0 0.000 0 0

02 DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL $1,069,276 $1,119,622 $206,431 43.74PESOS $274,104 $467,747

2 DESARROLLO SOCIAL

3 SALUD

03 BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL

E2 SONORA SALUDABLE

30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

08 ASISTENCIA SOCIAL, COMUNITARIA Y BENEFICENCIA PÚBLICA JUSTA Y EQUITATIVA

Página 1 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,224,659,598 $3,529,049,866 $880,523,659 48.52PESOS09

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$862,837,296 $1,564,492,759

001 OTORGAR APOYO ECONÓMICO Y EN EPECIE EN MATERIA DE SALUD A PERSONAS FÍSICAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE LO REQUIERAN

A0 PROPIOS

001 RESOLVER PETICIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. ASUNTO 700 180 45.27740 170 335

03 DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDAD $1,585,985 $1,549,402 $361,736 49.10PESOS $394,522 $778,706

2 DESARROLLO SOCIAL

3 SALUD

02 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, ORGANIZADOS E INTEGRADOS

004 FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

A0 PROPIOS

001 DESARROLLAR LOS ACUERDOS SUSCRITOS AL INTERIOR DEL SECTOR SALUD.

ASUNTO 3 0 33.333 0 1

04 DIRECCION GENERAL DE COORDINACION SECTORIAL $1,593,291 $1,517,055 $326,757 45.46PESOS $397,259 $724,275

2 DESARROLLO SOCIAL

3 SALUD

01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO

008 IMPLEMENTAR ACCIONES DE COOPERACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE SALUD

A0 PROPIOS

001 ACUERDOS DESARROLLADOS Y SUSCRITOS EN LA COMISION MEXICO - ESTADOS UNIDOS

ASUNTO 86 25 39.5386 22 34

05 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACION SOCIAL $2,204,648 $2,133,452 $187,554 18.23PESOS $544,305 $401,962

2 DESARROLLO SOCIAL

3 SALUD

01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Página 2 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,224,659,598 $3,529,049,866 $880,523,659 48.52PESOS09

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$862,837,296 $1,564,492,759

01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO

003 EMITIR, REGULAR, SUPERVISAR Y DIFUNDIR NORMATIVIDAD Y REGULACIONES DE POLITICAS Y PROGRAMAS DE SALUD

A0 PROPIOS

001 ORGANIZAR EVENTOS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA DIFUNDIR INFORMACION EN MATERIA DE SALUD

EVENTO 700 150 55.00700 157 385

06 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS $1,951,356 $1,897,290 $439,549 47.02PESOS $482,046 $917,618

2 DESARROLLO SOCIAL

3 SALUD

01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO

005 ASUNTOS JURÍDICOS

A0 PROPIOS

001 REVISION DE ACUERDOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS DOCUMENTO 15 4 46.6715 3 7

002 ATENCION DE DEMANDAS, DENUNCIAS Y QUERELLAS DOCUMENTO 60 15 ( * )60 74 155

003 ASESORIA JURIDICA DOCUMENTO 40 10 50.0040 10 20

07 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION $14,033,332 $11,559,239 $4,397,005 49.75PESOS $3,597,623 $6,981,552

2 DESARROLLO SOCIAL

3 SALUD

01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

03 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS

001 ADMINISTRACION CENTRAL, JURISDICCIONAL Y HOSPITALARIA

A0 PROPIOS

001 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

DOCUMENTO 12 3 50.0012 3 6

08 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA $1,970,611 $1,903,481 $426,875 46.02PESOS $494,367 $906,936

2 DESARROLLO SOCIAL

3 SALUD

01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

Página 3 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,224,659,598 $3,529,049,866 $880,523,659 48.52PESOS09

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$862,837,296 $1,564,492,759

E2 SONORA SALUDABLE

30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO

002 AMPLIAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA PLANEACIÓN Y OPERACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD

A0 PROPIOS

001 REVISAR, ANALIZAR Y AUTORIZAR LA CONSTITUCION Y EXTINCION DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA Y SUPERVISAR EL DESEMPEÑO DE LAS MISMAS.

DOCUMENTO 515 130 50.49515 130 260

09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA *** $382,285,720 $418,270,412 $71,750,843 44.80PESOS $187,945,484 $171,277,509

2 DESARROLLO SOCIAL

3 SALUD

03 BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL

E2 SONORA SALUDABLE

30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

03 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS

001 ADMINISTRACION CENTRAL, JURISDICCIONAL Y HOSPITALARIA

A0 PROPIOS

001 APORTACION DE RECURSOS PROPIOS DE CUOTAS DE RECUPERACION

DOCUMENTO 12 3 50.0012 3 6

08 ASISTENCIA SOCIAL, COMUNITARIA Y BENEFICENCIA PÚBLICA JUSTA Y EQUITATIVA

001 OTORGAR APOYO ECONÓMICO Y EN EPECIE EN MATERIA DE SALUD A PERSONAS FÍSICAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE LO REQUIERAN

A0 PROPIOS

001 RECURSOS PARA GASTO DE OPERACION ESTATAL AL OPD DIF SONORA

DOCUMENTO 12 3 50.0012 3 6

002 DESARROLLAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN

G7 FASSA G.O.

001 APORTACION DE RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33 DOCUMENTO 12 3 50.0012 3 6

10 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD $6,985,000 $6,985,000 $465,667 28.89PESOS $1,397,000 $2,017,889

2 DESARROLLO SOCIAL

3 SALUD

03 BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL

Página 4 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,224,659,598 $3,529,049,866 $880,523,659 48.52PESOS09

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$862,837,296 $1,564,492,759

E2 SONORA SALUDABLE

30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

08 ASISTENCIA SOCIAL, COMUNITARIA Y BENEFICENCIA PÚBLICA JUSTA Y EQUITATIVA

002 DESARROLLAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN

A0 PROPIOS

001 TRANSFERIR RECURSOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS AL ORGANISMO PARA LA ATENCION DE PERSONAS DISCAPACITADAS

MINISTRACIÓN 12 0 50.000 3 6

11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA $2,700,912,048 $3,005,367,253 $792,415,971 50.18PESOS $636,306,920 $1,355,272,595

2 DESARROLLO SOCIAL

3 SALUD

01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO

001 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD

G7 FASSA G.O.

001 RECURSOS DE RAMO 33 PARA EL OPD SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

DOCUMENTO 12 3 50.0012 3 6

06 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

E2 SONORA SALUDABLE

30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, ORGANIZADOS E INTEGRADOS

009 ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL

A0 PROPIOS

001 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL ORGANISMO

MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

010 ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL

A0 PROPIOS

001 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES PARA GASTO DE OPERACION DEL ORGANISMO

MINISTRACIÓN 12 3 50.0012 3 6

12 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD $2,292,893 $2,055,488 $597,013 44.95PESOS $578,677 $1,030,641

2 DESARROLLO SOCIAL

Página 5 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,224,659,598 $3,529,049,866 $880,523,659 48.52PESOS09

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$862,837,296 $1,564,492,759

3 SALUD

01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO

007 FORTALECER EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

A0 PROPIOS

001 COORDINAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE SERVICIOS DE SALUD

EVALUACION 2 0 50.002 0 1

13 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION $2,044,655 $1,802,512 $390,896 39.04PESOS $508,883 $798,186

2 DESARROLLO SOCIAL

3 SALUD

01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO

001 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD

A0 PROPIOS

001 DIRIGIR LA INTEGRACIÓN Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DEPENDENCIA

DOCUMENTO 5 2 60.005 2 3

14 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD $3,106,529 $2,928,598 $724,429 46.76PESOS $774,838 $1,452,616

2 DESARROLLO SOCIAL

3 SALUD

05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

E2 SONORA SALUDABLE

30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO

004 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES DE SALUD, ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y JURISDICCIONES, ASI COMO CON OTROS SECTORES

A0 PROPIOS

001 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD SUSTANTIVOS Y EMERGENTES EN COORDINACION CON INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD, MUNICIPIOS Y OTRAS DEPENDENCIAS

ACUERDO 30 9 46.6730 9 14

15 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA $3,118,582 $4,147,748 $1,278,483 70.84PESOS $772,553 $2,209,116

Página 6 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,224,659,598 $3,529,049,866 $880,523,659 48.52PESOS09

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$862,837,296 $1,564,492,759

2 DESARROLLO SOCIAL

3 SALUD

06 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

E2 SONORA SALUDABLE

30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO

004 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES DE SALUD, ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y JURISDICCIONES, ASI COMO CON OTROS SECTORES

A0 PROPIOS

001 EJECUTAR PROGRAMAS DE SALUD ACORDADOS EN REUNIONES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PARA MAYOR COBERTURA

ACUERDO 35 11 44.1234 9 15

17 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO $3,747,892 $3,574,387 $915,511 49.97PESOS $935,162 $1,872,924

2 DESARROLLO SOCIAL

3 SALUD

01 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

E2 SONORA SALUDABLE

30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

01 SISTEMA ESTATAL DE SALUD ORGANIZADO E INTEGRADO

006 FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION EN SALUD

A0 PROPIOS

001 INTEGRAR EL APARTADO DE SALUD PARA EL INFORME ANUAL DE GOBIERNO Y EL ANUARIO ESTADISTICO SECTORIAL DE SALUD

DOCUMENTO 2 0 0.002 0 0

18 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS $10,522,124 $8,466,312 $2,196,883 41.25PESOS $2,713,311 $4,340,123

2 DESARROLLO SOCIAL

3 SALUD

05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

E2 SONORA SALUDABLE

30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

06 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

002 CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

A0 PROPIOS

001 CARTAS DE EXORTACION, AVISOS, MONITOREO DE MEDIOS DE CONTROL SANITARIO DE LA PUBLICIDAD

DOCUMENTO 159 41 76.10159 58 121

Página 7 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,224,659,598 $3,529,049,866 $880,523,659 48.52PESOS09

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$862,837,296 $1,564,492,759

002 CLORO RESIDUAL, SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BASICO

DOCUMENTO 10264 2569 47.3010264 2390 4855

003 DICTAMENES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA SALUD, SALUD AMBIENTAL

DOCUMENTO 20023 5011 52.5020023 4004 10513

004 FOMENTO SANITARIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA SALUD, SALUD AMBIENTAL

DOCUMENTO 200 52 60.50200 63 121

005 LICENCIAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA SALUD, SALUD AMBIENTAL

DOCUMENTO 8845 2718 52.2310845 2072 5664

006 MUESTRAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA SALUD, SALUD AMBIENTAL

DOCUMENTO 13858 3467 46.0813858 3524 6386

007 NOTIFICACIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA SALUD, SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO

DOCUMENTO 11874 2967 84.4611874 5917 10029

008 PERMISOS DE PRODUCTOS, INSUMOS PARA LA SALUD, SALUD AMBIENTAL

DOCUMENTO 12824 3204 50.9012824 3167 6527

009 VERIFICACIONES DE SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO, PRODUCTOS Y SERVICIOS, UNSUMOS PARA LA SALUD

DOCUMENTO 23557 5889 49.4823557 5361 11657

20 DIRECCION DE REGULACION DE SERVICIOS DE SALUD $1,259,062 $1,212,317 $163,621 28.11PESOS $313,901 $353,870

2 DESARROLLO SOCIAL

3 SALUD

05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

E2 SONORA SALUDABLE

30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

06 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

002 CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

A0 PROPIOS

001 VERIFICACIONES SANITARIAS EN CENTROS PRESTADDORES DE SERVICIOS DE SALUD

DOCUMENTO 600 150 50.83600 181 305

002 ORDENAMIENTOS PARA CORREGIR ANOMALIAS DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD Y ASESORIA SOCIAL

DOCUMENTO 800 198 ( * )800 601 1019

003 AUTORIZACIONES, LICENCIAS, PERMISOS, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO

DOCUMENTO 950 237 ( * )950 483 995

21 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES $2,058,000 $2,058,000 $329,280 40.89PESOS $493,920 $841,493

2 DESARROLLO SOCIAL

3 SALUD

Página 8 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

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CLAVE PROGRAMATICA %

AVANCE

UNIDAD

MEDIDA

D E S C R I P C I O NUR FL FNDP SF

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012 (RECONDUCCION PRESUPUESTAL)

EVT - 01

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALER PG SP

ANUAL

09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:

AP FF MT

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,224,659,598 $3,529,049,866 $880,523,659 48.52PESOS09

SEGUNDO TRIMESTRE

REALIZADO ACUMULADO

TRIMESTRE

$862,837,296 $1,564,492,759

06 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

E2 SONORA SALUDABLE

30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

04 PROMOCION DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, SECTORIAL E INTERINSTITUCIONAL

012 PROMOVER EL TRANSPLANTE DE ÓRGANOS COMO UNA ALTERNATIVA ACCESIBLE

A0 PROPIOS

001 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL OPD PARA PROMOVER LA CULTURA DE LA DONACION DE ORGANOS

DOCUMENTO 12 3 50.0012 3 6

Página 9 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO