Plan de Lubricacion...

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PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL PE-FM-SI/AHO-EL-006 REV. Nº 0 ELABORACIÓN: JULIO 2011 PROYECTO: “SERVICIO DE LUBRICACIÓN DE VÁLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOMÉ”. PAG. 1 PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL FECHA BREVE DESCRIPCION DEL CAMBIO TOTAL PAG. ELAB. POR: REV. POR: APROB. POR: 07/07/ 11 EMISION ORIGINAL 170 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: NOMBRE Y APELLIDO: FIRMA: 0

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lubricacion

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Plan SI/AHO

PE-FM-SI/AHO-EL-006

REV. N 0

ELABORACIN: JULIO 2011

PROYECTO: SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM.

PAG. 181

PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL

NFECHABREVE DESCRIPCION DEL CAMBIOTOTAL

PAG.ELAB.

POR:REV. POR:APROB. POR:

07/07/11EMISION ORIGINAL170

ELABORADO POR:REVISADO POR:APROBADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO:

FIRMA:

FECHA:

I. HOJA DE APROBACIN.I.1 APROBACIN POR PARTE DE SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A

Aprobado por:

Cargo: Gerente de Proyecto

Nombre y Apellido: Ramn Meza

Firma: ________________

Fecha: / / /Revisado por:

Cargo: Ingeniero Residente

Nombre y Apellido: Rafael MezaFirma: ________________

Fecha: / / /Aprobado por:

Cargo: Coord. SIAHOSNombre y Apellido:

Firma: ________________

Fecha: / / /

I.2 APROBACIN POR PARTE DE PDVSA

Aprobado por:

Cargo:

Nombre y Apellido: Firma: ________________

Fecha: / / /Aprobado por:

Cargo:

Nombre y Apellido:

Firma: ________________

Fecha: / / /Aprobado por:

Cargo:

Nombre y Apellido:

Firma: ________________

Fecha: / / /

Revisado por: Seguridad Industrial.

Cargo: Nombre y Apellido: Firma: ________________

Fecha: / / /Revisado por: Ambiente.

Cargo: Nombre y Apellido: Firma: ________________

Fecha: / / Revisado por: Higiene Ocupacional

Cargo:

Nombre y Apellido: Firma: ________________

Fecha: / / /

CONTENIDOI. HOJA DE APROBACIN.2

II. HOJA DE DATOS6

III. INTRODUCCIN.7

IV. OBJETIVO.8

V. ALCANCE.9

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO.10

1.1. Poltica de Seguridad industrial e Higiene ocupacional.10

1.2. Programa de Divulgacin de la Poltica de Seguridad e Higiene Ocupacional11

1.3. Asignacin de Presupuesto y personal necesario para la implantacin y funcionamiento del Plan Especifico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional.12

1.4. Objetivos, Metas e Indicadores con los cuales se har Seguimiento al plan Especfico de Seguridad Industrial.13

1.5. Roles y Responsabilidades en Materia de seguridad Industrial.15

1.6. Proceso de Rendicin de cuenta sobre el cumplimiento de las responsabilidades En Seguridad, Ambiente e Higiene Ocupacional.22

1.7. Programa de Motivacin.22

1.8. Medios de Informacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional.24

1.9. Programa de Prevencin Basado en el Comportamiento Humano.24

1.10. Asesores de ambiente y Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional.30

2. INFORMACION DE SEGURIDAD, INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL.31

2.1. Informacin sobre la Documentacin pertinente del Proyecto.31

2.2. Procedimiento para el Registro de Seguridad, Ambiente e Higiene Ocupacional.32

2.3. Programa de Notificacin de Riesgos a Trabajadores.36

2.4. Hojas de Datos de seguridad de los Materiales (HDSM)37

2.5. Programa de divulgacin de Informacin de Seguridad, Ambiente e Higiene Ocupacional.38

3. ANALISIS DE RIESGOS.40

3.1. Procedimiento para efectuar Diariamente los Anlisis de riesgo.41

3.2. Anlisis de Riesgo por Puesto de Trabajo.45

3.3. Procedimiento para el Seguimiento de los Anlisis de Riesgo.47

3.4. Procedimiento de Demarcacin del rea de Trabajo.47

3.5. Programa de orden y Limpieza.52

4. MANEJO DEL CAMBIO.55

4.1. Procedimiento para la evaluacin, aprobacin, registros y comunicacin de los cambios.59

5. NORMAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO.62

5.1. Manual de Normas y Procedimientos de Trabajo Seguro.62

5.2. Divulgacin, Seguimiento de las Normas y Procedimientos de Trabajo Seguro.87

5.3. Programa de Dotacin de Equipos de Proteccin Personal.89

5.4. Equipos y Herramientas para la Medicin y Evaluacin del rea de Trabajo.95

6. POLITICA DE SUB-CONTRATACION.96

6.1. Procedimiento de seleccin, control y seguimiento a Sub Contratistas.96

7. INTEGRIDAD MECANICA.98

7.1. Listado de Maquinarias, Equipos, Herramientas, Personal.98

7.2. Procedimiento para la Procura, Mantenimiento, etc, adecuado a la obra.100

7.3. Plan de Mantenimiento e Inspeccin de Maquinas, Herramientas y Equipos.103

7.4. Procedimiento para Seguimiento a Recomendaciones surgidas.108

7.5. Registro de Certificacin de Equipos de Proteccin Personal, Maquinarias y Herramientas.108

7.6. Unidades de Transporte.109

7.7. Programa de Mantenimiento Preventivo.110

8. CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTANDARES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL.112

8.1. Normativa Legal Vigente en SI-AHO112

8.2. Programa de la Normativa Legal Vigente.113

8.3. Procedimientos para el manejo de Sustancias, Materiales y desechos Peligrosos.114

8.4. Procedimiento para el Manejo y uso de Fuentes Radiactivas118

8.5. Procedimiento para el Control de Las Contaminaciones Atmosfrica y Sonica.118

8.6. Autorizaciones, Permisos del MINANB, MENPET, otros.124

8.7. Programa de Vigilancia Mdica.125

8.8. Documentacin de Examen Pre Empleo.126

8.9. Procedimiento de Control a Exposicin a Riesgos.128

8.10. Saneamiento Bsico.132

8.11. Documentacin de Conductores.133

8.12. Delegados y Delegados de Prevencin.136

9. RESPUESTAS Y CONTROL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA.140

9.1. Plan de Respuestas y Control de Emergencia.140

9.2 Plan de Desalojo en caso de Emergencia148

10. FORMACION Y CONCIENTIZACION.152

10.1. Programa de Induccin en SI-AHO.152

10.2. Documentacin del personal en materia de Permisos de Trabajo.154

11. REVISION PRE-ARRANQUE.155

12. INVESTIGACION DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES.158

12.1. Procedimiento para la Notificacin, Registro, Investigacin y Divulgacin de accidentes, incidentes.158

12.2 Procedimiento de Estadsticas de accidentalidad.160

12.3. Mecanismos para informar, Declarar Accidentes de Trabajo.163

13. EVALUACION DEL SISTEMA.166

13.1. Programa de Visitas Gerenciales.166

13.2. Procedimiento para seguimiento a recomendaciones de las Visitas Gerenciales.167

ANEXOS.170

II. HOJA DE DATOS

CONTRATISTA: SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.

NOMBRE DEL PROYECTO: SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM

SITIO: PLANTA COMPRESORA BUDARE, PLANTA COMPRESORA OVEJA, PLANTA COMPRESORA YOPALES CENTRAL, PLANTA COMPRESORA LIMN, PLANTA COMPRESORA GUARA OESTE-2, PLANTA COMPRESORA LEONA, CAMPO DACIN, CAMPO ACEMA- ORITUPANO, ACEMA CASMA Y ORITUPANO NORTE. FECHA DE INICIO: (POR DEFINIR) TIEMPO DE EJECUCIN: 365 DAS CALENDARIOS, CONTADOS DESDE LA FECHA EN QUE SE FIRME EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATOIII. INTRODUCCION

SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A, en el Proyecto: SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM tiene como finalidad, organizar actividades, de forma tal de llevarlas a su culminacin sin la ocurrencia de accidentes que lamentar. En el desarrollo del presente plan especfico, la empresa tiene la necesidad de constantes esfuerzos a la prevencin de accidentes, as como la necesidad de proveer supervisin efectiva, completa y eficaz, asignndole a cada supervisor de sus subordinados como parte fundamental, el uso apropiado del equipo de proteccin personal adecuado, el cumplimiento de las reglas y normas de seguridad.

El desarrollo del proyecto, genera un sin nmero de riesgos fiscos, ergonmicos, biolgicos, qumicos, psicolgicos; los cuales pueden incidir negativamente en la ejecucin de las actividades, personal, materiales equipos y medio ambiente.

Debido a lo antes expuesto se ha elaborado un plan de SIAHO para a dar a conocer los lineamientos y parmetros que permitan controlar todas las condiciones y procedimientos en materia de seguridad se cumplan a cabalidad a fin de conservar la integridad fsica y mental de todo el personal.

Cabe destacar que el presente plan especfico cumple con los lineamientos exigidos por la norma SI-S-04, contemplando los aspectos de proteccin personal, seguridad industrial, prevencin y control de incendios en las bases legales tales como son: Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, Ley Penal del Ambiente 1992 Gaceta oficial N 4358 Norma sobre la evaluacin Ambiental de Actividades Susceptibles de degradar el ambiente (1996) decreto N 1257, Ley orgnica del trabajo, Ley Sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos ( Gaceta oficial N 5554 del 03/09/01), Normas para el control de la recuperacin de materiales peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos (decreto 2635 del 22/07/89) Ley Orgnica del ambiente.

IV. OBJETIVO DEL PLAN. El objetivo del presente Plan Especifico de Seguridad, Higiene y Ambiente es establecer los lineamientos estratgicos sobre las normas y procedimientos de trabajo seguro; para as, lograr minimizar la ocurrencia de eventos no deseados, enfermedades profesionales e impactos ambientales, que puedan afectar cualquiera de las actividades especificas a desarrollar durante el Proyecto SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM En este Plan Especifico se promueve el objetivo de cero accidentes y/o afecciones desfavorables al ambiente y la salud ocupacional, mediante el adiestramiento, motivacin y atencin medica del recurso humano, el control de las operaciones y actividades de la empresa SERVIMES C.A. y sus subcontratistas, la implantacin de los programas ambientales, las reuniones con el personal y las comunidades, los comits de higiene y seguridad industrial y la vigilancia para el resguardo de las instalaciones. As como tambin se incluyen los programas de inspeccin y auditorias, los anlisis de riesgos y las practicas seguras en el trabajo, la notificacin de incidentes y el plan de emergencia, con el objeto de tomar conciencia y conformar un equipo de trabajo altamente comprometido en el cumplimiento de todas las normativas PDVSAV. ALCANCE DEL PLAN.

Este Plan Especfico ha sido preparado con el propsito de dar a conocer un conjunto de normas y procedimientos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional para ser aplicados por el personal profesional, tcnico y contratado que realicen trabajos en SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A. durante la ejecucin del ProyectoSERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM y contiene las medidas pertinentes para as evitar incidentes e accidentes que puedan afectar al personal, equipos, instalaciones y medio ambiente. Aplica a todas las actividades que se realicen durante de la obra.1. - LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL.1.1.- POLTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL.

Es poltica de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A., Actuar de manera proactiva como parte integrante de la responsabilidad por la prevencin de Accidentes a nuestros trabajadores, maquinarias y/o Equipos, Instalaciones y medio Ambiente, mediante un sistema adecuado a las normas y procedimientos de las operaciones realizadas por la organizacin, y de esa manera garantice la seguridad, salud y bienestar de nuestros socios y trabajadores, proteger nuestras instalaciones y las de nuestros clientes, minimizar los riesgos a terceros y preservar el medio ambiente, en cumplimiento con la legislacin y regulacin vigente; en pro de lograr sus objetivos SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A., enuncia los siguientes principios:

La seguridad en nuestras actividades es intrnseca e inherente.

La responsabilidad por la seguridad est en funcin de las asignaciones que tenga cada cual en la ejecucin de una tarea.

Cumplir con las leyes, reglamentos y normas inherentes a nuestras actividades.

Toda actividad que genere riesgos deber contar con un procedimiento especifico, de esta manera lograremos darle a nuestros trabajadores una mejor informacin en pro de minimizar estos riesgos.

La conservacin del medio ambiente, la minimizacin de desechos, y correcta disposicin final de los mismos.

SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A es garante de la integridad, buen uso y preservacin de las instalaciones donde ejecute actividades as como tambin las propias.

________________________

Ramn Meza

GerenteLA EXCELENCIA EN CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y PROTECCIN INTEGRAL SON OBJETIVOS PRIMORDALES DE NUESTRA EMPRESA.1.2.- PROGRAMA DE DIVULGACION DE LA POLTICA DE SI/AHO.

El programa para la divulgacin de la poltica de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A se efectuara de la siguiente manera: La entrega se har al momento de realizar la charla de induccin de todos los trabajadores que ingresan en la empresa.

El trabajador dejara constancia de la recepcin, mediante formatos que incluya: Nombre, Cedula de Identidad, Cargo y Firma.

Los soportes que certifican la entrega debern estar en cada uno de nuestros centros de operaciones y en la oficina principal del departamento SIAHO de la empresa.

La poltica estar presente en cada una de nuestras reas operacionales y oficina.MEDIOS DE DIVULGACION DE LA POLTICA DE SI/AHO. 1.- Reproducir su contenido y distribuir a todo el personal de la empresa.

2.- Colocar carteles con la poltica de SI/AHO en los sitios de trabajo.

3.- Divulgar la Poltica a travs de charlas de induccin. (Ver anexo N1 Poltica de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A firmada)1.3. ASIGNACION DE PRESUPUESTO Y PERSONAL NECESARIO PARA LA IMPLANTACION DEL PLAN DE SI/AHO.

Para dar cumplimiento a la poltica de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y al Plan Especifico para el proyecto SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM se asignara el siguiente presupuesto y personal necesario para la implantacin y para dar funcionamiento de dicho Plan Especifico donde se indicara cada uno de los elementos que estarn presente en la gestin SIAHO que se llevara a cabo en el proyecto tales como:PRESUPESTO SIAHO

CLASE DE COSTOPLANIFICADO

1. MATERIAL DE OFICINA Y/ DOCUMENTOS ADMINISTRACION DE GESTION

2. SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

3. AVISOS DE SEGURIDAD Y EXTINTORES

4. ADIESTRAMIENTOS

5. CALIBRACION Y CERTIFICACION DE EQUIPOS

6. INCENTIVOS.

7. EXMENES PRE-EMPLEOS y DE EGRESOS

8. MANEJO DE DESECHOS PELIGROS

9. SANEAMIENTO BASICO (AGUA Y HIELO), VASOS CONICOS, BOLSAS PARA BASURA

10. PLAN MOTIVACIONAL

11. ESTRUCTURA DE LABOR SIAHO

TOTAL GENERALBsF

________________________

Ramn Meza

GERENTE

1.4.- OBJETIVOS, METAS E INDICADORES PARA SEGUIMIENTO AL PLAN ESPECFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONALOBJETIVOSEl Objetivo de este Plan Especifico Garantizar el cumplimiento de la Gestin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional a travs de los programas de monitoreo y seguimientos, representados en metas e indicadores, estos objetivos se pueden identificar como:

1. Garantizar la concientizacin y/o capacitacin del personal en material de SIAHO.

2. Garantizar las condiciones adecuadas de los equipos y herramientas de la obra.

3. Verificar el cumplimiento del manejo de desechos y efluentes lquidos.

4. Garantizar la Seguridad, el Orden y la Limpieza del rea de trabajo.

5. Garantizar un ambiente de trabajo adecuado para evitar casos de enfermedades.

6. Garantizar la notificacin de riesgos por puesto de trabajos de cada trabajador.

7. Garantizar la motivacin del personal a travs de planes de incentivos.

8. Garantizar las condiciones adecuadas para evitar accidente

1.4.2. Metas e Indicadores

Nombre del IndicadorObjetivoMetasIndicadorResponsableFrecuencia

Adiestramiento (A)Garantizar la Concienciacion y Capacitacion en SIAHO (A) 90-100%

Coord e Inspector SIAHODiarias en charlas 5 min. Semanal Charlas Especializadas

Integridad Mecnica (IM)Garantizar las condiciones adecuadas de los equipos y herramientas de Obra (IM) 90-100%

Coord e Inspector SIAHODiarias Semanal Quincenal mensual

Manejo de Desechos y Efluentes Lquidos (IMD/EL)Verificar el cumplimiento de Manejo de desecho y efluentes liquidos (MD/EL) 90-100%

Coord e Inspector SIAHOSemanal

MorbilidadGarantizar un ambiente de trabajo adecuado para evitar casos de enfermedades0Coord e Inspector SIAHO y ParamedicoMensual

Notificacin de riesgo por Puesto de TrabajoGarantizar la Notificacin de riesgo por Puesto de Trabajo de cada trabajador (INTRP) 90-100%

Coord e Inspector SIAHOPor cada Trabajador

Motivacin (Mt)Garantizar el Cumplimiento de los planes de Motivacion (IMt)

Coord e Inspector SIAHOTrimestrales

Accidentabilidad (Ac)Garantizar las condiciones adecuadas para evitar accidentes0Iac= N DE ACCIDENTESCoord e Inspector SIAHOMensual

1.4.3. Cumplimiento Objetivos, Metas e Indicadores

A travs de los cronogramas de Gestin SIAHO, tales como el de adiestramiento, inspecciones y motivacin/auditorias, se har cumplimiento de los objetivos y metas propuesto en el Plan Especifico SIAHO, durante la ejecucin del proyecto. (Ver Anexo N 02 Formato de Cumplimiento de Objetivos, Metas e Indicadores de gestin SIAHO)1.5.- ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL INVOLUCRADOOrganigrama del Proyecto: SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM

1.5.1.- ROLES Y RESPONSABILIDADES:OBJETIVO

Establecer la estructura organizacional de la empresa que regir durante la ejecucin de las actividades asociadas con el proyecto, definiendo las lneas de mando y las responsabilidades de cada uno de los niveles en funcin de la aplicacin de los lineamientos establecidos en el plan y en conformidad con las exigencias del cliente.

ALCANCE

La empresa SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A, al estar consciente que la asignacin de responsabilidades bien definidas en materia de Prevencin y S.I.A.H.O asegura el cumplimiento de cada una de las actividades planificadas y lograr resolver dificultades que puedan presentarse mediante la aplicacin de planes correctivos, de esta manera toda la organizacin se encuentra localizada hacia un fin comn de bienestar del hombre, las Instalaciones y el medio Ambiente. Actan como responsables la direccin de la empresa, supervisor de seguridad, supervisor de campo, caporal y trabajadores.

FORMA DE APLICACIN PARA LA DIVULGACIN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A aplicara controles para garantizar a todo su personal y a terceros le sean divulgados sus roles y responsabilidades para la ejecucin de actividades en dicha empresa.

PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A., detalla las Responsabilidades en la prevencin de accidentes de cada uno de los Cargos involucrados en la ejecucin del Proyecto de la Siguiente Manera: La entrega se har al momento de realizar la charla de induccin de todos los trabajadores que ingresan en la empresa.

Posteriormente se le divulgar al trabajador sus roles y responsabilidades.

El trabajador dejara constancia firmada de la recepcin de sus Roles y Responsabilidades, mediante un formato que incluye: Nombre y Apellido, Cedula de Identidad, Cargo, Firma, Fecha de Divulgacin y sus respectivos roles y responsabilidades. (Ver anexo 3 Formato de Divulgacin de Roles y Responsabilidades)GERENTE DE PROYECTO Adoptar y hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos en el presente plan ante la gerencia contratante: Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Gerencia P.D.V.S.A, con el objeto de lograr Cero Accidentes Incapacitantes.

Revisar los indicadores de accidentalidad, interpretar y analizar e implementar medidas para prevenir accidentes.

Aprobar el presupuesto solicitado para la adquisicin de los Implementos de proteccin personal y avisos preventivos requeridos para la obra.

Ejercer el cargo como Gerente del Comit de Investigacin en caso de accidentes fatales, y/o catastrficos.

Apoyar a la implantacin del Plan SI/AHO en la ejecucin del Proyecto. INGENIERO RESIDENTE

Preparar junto con el supervisor de seguridad los comits para realizar las auditorias de seguridad en el campo.

Mantener seguimiento al programa de mantenimiento preventivo, adecuado a fin de asegurarse de que los requisitos del programa sean observados y cumplidos.

Tratar diariamente con el supervisor en el Proyecto, las actividades planificadas por ejecutar.

Comunicar prontamente todos los asuntos que se relacionan con seguridad, a travs de la escala de supervisin.

Mantener control continuo de inspecciones de equipos pesados para el buen desenvolvimiento del Proyecto.

Colaborar con el programa de adiestramiento formal y diario de charlas semanales, especializadas, etc.

Contribuir con el buen desenvolvimiento del programa de orden y limpieza

Coordinar vas de escape en caso de emergencia operacional junto con custodios de lneas.

Paralizar actividades en caso de eventualidades de lluvia, condiciones de alto riesgo.

Fomentar el ejemplo una actitud sincera de seguridad en toda la escala de supervisin.

Efectuar reuniones de forma Semanal, Quincenal o Mensual con el coordinador de SI/AHO. para discutir los aspectos de seguridad industrial.

Participar en el desarrollo y ejecucin del programa de adiestramiento, motivacin e incentivo conjuntamente, con la gerencia de la empresa.

Servir como viceGerente de los comits de investigacin de accidentes con prdida de tiempo, accidentes graves sin prdidas de tiempo y aquellos accidentes donde hubiesen consecuencias graves.

Participar en forma proactiva para corregir situaciones riesgosas y notificar cualquier incidente ocurrido en el Proyecto.

Comunicar prontamente todos los asuntos que se relacionan con seguridad a travs de la escala de supervisin.

Suspender la actividad en caso de accidentes graves y dirigirse inmediatamente al sitio de la ocurrencia.

Adoptar el uso de cuadros de prevencin de acuerdo con los requisitos establecidos en el programa.

Efectuar revisiones con el supervisor de seguridad en los sitios de trabajo para apreciar la efectividad del programa en cada frente de trabajo.

Elaborar los procedimientos de las actividades de construccin asesorado por SI/AHO.

Verificar conjuntamente con el Inspector SIAHO la correcta elaboracin del ART.

Asegurarse de la aplicacin del Plan SI/AHO.

Dictar conjuntamente con el Supervisor de Construccin y Supervisor SI/AHO la charla de induccin al personal a ingresar.

Notificarle los riesgos al personal conjuntamente con el Supervisor de Construccin y Supervisor SI/AHO y hacer firmar por el empleado y el empleador el formato de dicha notificacin.

SUPERVISOR DE OBRA

Coordinar las actividades del personal bajo su direccin.

Participar en la elaboracin y aprobacin del ART cuando sea necesario.

Solicitar los permisos correspondientes a las actividades a ejecutar diariamente

Hacer respetar los mtodos y estrategias para la buena ejecucin de la obra.

Garantizar que el personal bajo su direccin utilice el equipo de proteccin adecuado y en

buenas condiciones.

Revisar los planos de construccin conjuntamente con el Ingeniero residente.

Recomendar procedimientos eficientes y seguros.

Verificar las condiciones y cantidad de equipos, herramientas y materiales.

Responsable ante el ingeniero residente de la ejecucin de la obra.

Asignar responsabilidades, delegar funciones y autoridad a sus caporales.

Asegurar que el personal bajo su direccin sea calificado, de tal manera que puedan llevar a cabo eficientemente todas las actividades asignadas y evaluar su actuacin.

Verificar que las normas de seguridad se cumplan en su rea de trabajo.

Ejecutar la obra de acuerdo con los requerimientos del cliente, siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan de Calidad.

Dictar charlas de seguridad dirigidas a los trabajadores.

COORDINADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL.

Aplicar el programa de seguridad, higiene y ambiente, establecido y todos aquellos procedimientos prcticas relacionadas con ejecucin de proyecto.

Analizar con el Gerente de proyecto e ingeniero residente las actividades de construccin desde el punto de vista de seguridad, higiene y ambiente.

Estudiar y preparar recomendaciones para el mejoramiento del programa de seguridad y todas aquellas otras actividades que directamente o indirectamente estn relacionadas con la ejecucin efectiva de trabajo en forma segura.

Proporcionar los servicios necesarios, en caso de accidentes u otro tipo de emergencia, recomendaciones y acciones preventivas, segn sea requerido.

Mantener actualizada a la empresa de las normas, regulaciones que aplican al proceso y cumplir con las invitaciones, reuniones solicitadas por el cliente.

Dictar conjuntamente con el Supervisor General y Inspector SIAHO la charla de induccin al personal a ingresar.

Notificarle los riesgos al personal conjuntamente con el Supervisor General y Supervisor SIAHO y hacer firmar por el empleado y el empleador el formato de dicha notificacin.

Intervenir en todas las investigaciones de los accidentes con riesgos potenciales, as como los causantes de incapacidad y dirigir personalmente la investigacin de los casos fatales. Tomando las medidas que sean necesarias para el caso.

Desarrollar y estimular un eficiente programa de adiestramiento, motivacin publicitaria, reflejando en carteleras, folletos, charlas, mediante material audiovisual, simulacros de incendios, etc.

Actuar como asesor del Comit de seguridad sobre seguridad, higiene y ambiente.

Apoyar al Gerente de proyecto segn la estructura del organigrama, en el anlisis de problemas de seguridad Industrial y asesorarlos en la eliminacin de los mismos

Presentar ante la gerencia y clientes (en caso de ocurrir) accidentes / incidentes ocurridos al personal, identificando sus causas y dar recomendaciones para evitar la ocurrencia de accidente / incidente.

Velar que la gerencia administrativa cumpla con la notificacin de accidentes ante el Ministerio de Trabajo, Inpsasel y el IVSS.

Establecer con el personal de SI/AHO y Custodios P.D.V.S.A., el sitio de concentracin del personal para casos de eventos no deseados de las operaciones.

Consolidar los ndices estadsticos de las diferentes fuentes de trabajo e informarlos semanal y mensualmente a P.D.V.S.A.

Preparar el cierre de gestin de seguridad, higiene y ambiente segn el plan de trabajo.

INSPECTOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL

Identificar, analizar y controlar actos y condiciones inseguras, procedimientos de trabajo, factores humanos que puedan interrumpir el desarrollo armnico del proceso productivo del Proyecto en ejecucin.

Realizar reuniones con supervisores y trabajadores sobre prcticas de procedimientos de trabajo seguro e intercambiar criterios en campo.

Observar junto con ingeniero residente y de lnea la efectividad del programa de seguridad en los lugares de trabajos.

Realizar inspecciones semanales junto con Supervisor, para verificar el cumplimiento de las actividades de seguridad, higiene y ambiente.

Verificar el uso correcto de todos los Implementos de proteccin personal en campo, as como si los mismos cumplen los requisitos de calidad.

Verificar junto con el supervisor de campo, la existencia de: Botiqun de primeros auxilios, con sus respectivos medicamentos.

Sealizar vas de escape.

Verificar junto con el supervisor mecnico las condiciones de todos los equipos mecnicos y sus prcticas de trabajo seguro del Proyecto.

Llevar el libro de anotaciones diarias de seguridad y horas hombre de exposicin.

Realizar inspecciones semanales / programadas auditorias mensuales junto con Supervisor, para verificar el cumplimiento de las actividades de seguridad, higiene y ambiente en el Proyecto.

Analizar con la persona encargada del departamento de Ingeniera, los planos originales y asegurarse de que los mismos como las especificaciones para los cambios de procesos, equipos y mtodos propuestos, sean revisados a fin de comprobar que estn dentro de las normas de seguridad industrial de la empresa.

Verificar que el personal operador de equipos pesados estn debidamente adiestrados y conozcan las prcticas seguras relacionadas al trabajo que ejecutan.

Cumplir con el programa de control de adiestramiento y programa de inspecciones.

Asesorar al personal supervisorio (Gerente, supervisores caporales) en la forma correcta EL Anlisis de Riesgos del Trabajo (ART).

Velar por cumplimiento del Plan de SI/AHO.TODOS LOS TRABAJADORES (INSTRUMENTISTAS, MECNICOS Y AYUDANTES) Realizar el trabajo asignado en forma segura y cumpliendo a cabalidad con las Normas bsicas de seguridad industrial establecidas en el Proyecto.

Informar a su supervisor inmediato de las condiciones inseguras en el trabajo.

No correr riesgos innecesarios y usar equipos y guardas de proteccin.

Usar obligatoriamente implementos de proteccin personal.

Hacer buen uso de las instalaciones provisionales y saneamiento bsico.

Firmar, entender y cumplir las recomendaciones sealadas en el Sistema de Anlisis de Riesgos Operacionales (ART).

Acatar las instrucciones, advertencias y enseanzas que se imparten en materia de seguridad, higiene y ambiente.

Respetar y hacer respetar los carteles, avisos y advertencias que se fijen en sitios o reas de trabajo.

Contribuir con sus compaeros al buen mantenimiento del orden y la limpieza.

Velar por su proteccin y la de sus compaeros de trabajo.

1.6.- PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL INVOLUCRADOLos niveles de Presidencia y supervisin establecen, mantiene y velan por la efectividad de un Plan de comunicacin interna y externa en Materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional. Mediante las auditorias de campo se evalan los alcances fijados en nuestro programa de seguridad.

El cumplimiento de este proceso se realizara a travs de las siguientes actividades:

Elaboracin de un informe con los datos y soportes de la ejecucin, de las actividades asignadas a cada miembro de la organizacin en Materia SI/AHO.

Entrega del informe con sus respectivos soportes al Dep. SI/AHO todos los ltimos de cada mes.

Revisin de los informes por el Dep. SI/AHO.

Entrega de informes a la Gerencia.

Evaluacin del cumplimiento de las actividades asignada a cada miembro de la organizacin. Reunin con los Supervisores de Departamento de la Organizacin para evaluar el proceso de rendicin de cuentas de los roles y responsabilidades en materia SI/AHO. (ver Anexo N4 Formato Informe de Seguimiento de Porcentaje de Cumplimiento de Indicadores y Informe de Discusin de Indicadores)1.7.- PROGRAMA MOTIVACIONAL.

OBJETIVO.

Tiene como objetivo promover una sana competencia entre todo el personal a travs de Incentivos basado en el reconocimiento, felicitacin y la eleccin del hombre seguro del mes y supervisor y / o caporal con el fin de conseguir conductas y actitudes proactivas dirigidas hacia la prevencin de accidentes.

ALCANCE.

Aplica a todo el personal de SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A, que realice actividades en el ProyectoSERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOMEPROGRAMA MOTIVACINAL.

Con la finalidad de mantener en el personal el espritu de responsabilidad y respeto por las normas de seguridad establecidas tanto por el cliente como por la empresa, Trimestralmente se elegir y premiar como Hombre Ms Seguro a todas aquellas personas cuyo desempeo en el trabajo demuestre el ms alto inters por la ejecucin de una labor eficiente y segura. Para la seleccin del personal se encargaran el Supervisor General e Inspector SIAHO siguiendo los parmetros establecido en Evaluacin del Hombre Ms Seguro.PREMIACIN.

Para efectos de premiacin se resaltara su labor y se le entregar en presencia del resto del personal el premio elegido con un Certificado de reconocimiento. El programa termina con la premiacin a los trabajadores con mayor puntaje, durante un lapso cada Tres (3) meses de trabajo.

Los trabajadores que por razones de aptitud se resistan al cumplimiento de normas, programas de seguridad y su puntuacin por consiguiente sea deficiente sern remitidos al programa de adiestramiento y se reforzara en l a travs de talleres o charlas, una aptitud positiva hacia los aspectos de Seguridad, Higiene y Ambiente.

ASPECTOS IMPORTANTES.

El programa de motivacin esta dirigido a incentivar la participacin del personal en forma segura dando como resultado la prevencin de accidentes.

Esta seleccin se realizara de acuerdo a los siguientes parmetros.

Uso y Mantenimiento del Equipo de Proteccin Personal. Cumplimiento de las Normas Y Procedimientos de Trabajo Seguro. Colaboracin en el Orden y la Limpieza del rea de Trabajo.

Reporte de Actos y Condiciones Inseguras. Participacin en Charlas. Responsabilidad en el Trabajo.

Compaerismo. Uso de Herramientas en Forma Adecuada. Cumplimiento de las Instrucciones de su Jefe Inmediato.(Ver anexo 05 Formato de evaluacin Plan Motivacional)

1.8.- MEDIOS DE INFORMACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL.

SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A., mantendr en el sitio del Proyecto carteleras informativas, as mismo la har entrega semanalmente al personal de trpticos, alertas de seguridad y boletines informativos con informacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional.En las carteleras informativas se publicaran los siguientes tpicos:

Estadsticas Plan de Emergencia

Rutas de Escapes

Farmacias y Clnicas Nmeros Telefnicos en caso de emergencias

Plan Motivacional

Otros

1.9.- PROGRAMA DE PREVENCION BASADO EN EL COMPORTAMIENTO HUMANO. (SBC)

OBJETIVOEl presente programa tiene como objetivo verificar la elaboracin, registro, seguimiento y cierre de los reportes de Actos y Condiciones Inseguras generadas en todos los proyectos ejecutados por la Empresa SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.ALCANCE Este programa aplica a todo el personal propio y contratistas que se encuentren en forma temporal o permanente ejecutando actividades para SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.

SISTEMTICA.La recaudacin de informacin y la elaboracin de los reportes se deben realizar con la regularidad con que se hagan presentes los actos y condiciones inseguras en el desarrollo de cualquier actividad ejecutada por SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A o cualquier Subcontratista. RESPONSABILIDADES.GERENTE DE PROYECTO Establecer polticas para la aplicacin y motivacin de los trabajadores que participen en el Programa de Seguridad en el Comportamiento de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A. Aprobar y exigir la aplicacin de las Normas y Procedimientos para la documentacin de las actividades que permitan medir el desempeo de la empresa en cuanto al Programa de Seguridad en el Comportamiento de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.INGENIERO RESIDENTE Divulgar la cultura de reporte de actos y condiciones inseguras PSBC por cualquiera de los formatos electrnicos o fsicos, registro y aplicacin de las normas y procedimientos de SI/AHO. Exigir a sus supervisados la elaboracin de los formatos de actos y condiciones inseguras PSBC, en cualquiera de sus versiones fsicos o electrnicos que permitan mantener un registro de los actos y condiciones inseguras presentes en su rea de trabajo o influencia. Hacer llegar todos los reportes de actos y condiciones inseguras al Departamento SI/AHO de la Empresa Contratante, pudiendo emplearse para ello el formato PSBC fsico o electrnico de los registros de actos y condiciones inseguras presentes en su rea de trabajo o en su rea de influencia supervisara en las instalaciones de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A. o sus bienes. Exigir a sus supervisados el archivo de toda la documentacin referente al Programa de SI/AHO en cuanto al PSBC de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A. para medir el seguimiento de los actos y condiciones inseguras reportadas y el cierre de dichos reportes. Dictar charlas conjuntamente con el personal de SI/AHO referentes al funcionamiento del sistema de reporte de actos y condiciones inseguras.INSPECTOR SIAHO. Recolectar todos los Reportes de Actos y Condiciones Inseguras entregados por los Supervisores de Operaciones o empleados en General.

Llevar un registro de todos los reportes de actos y condiciones inseguras PSBC para hacer seguimiento de cierres.

Mantener registros estadsticos de los reportes de actos y condiciones inseguras abiertos y cerrados por mes durante todo el ao.

Impartir charlas informativas acerca del funcionamiento del sistema de reporte de actos y condiciones inseguras en SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A. Velar por el estricto cumplimiento y seguimiento del programa SI/AHO SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.MECANICOS, INSTRUMENTISTAS Y AYUDANTES.

Reportar cualquier acto o condicin insegura dentro de las instalaciones de la empresa o de clientes. Para el reporte se emplearn los formatos electrnico o fsico Reporte PSBC. Hacer del conocimiento del supervisor o persona responsable de corregir cualquier acto o condicin insegura detectada en las instalaciones de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A. Clientes o contratistas, incluyendo los vehculos, equipos, herramientas y otros.

Flujograma de Seguimiento de Reportes de Riesgos PSBC.

FORMATO.

El formato empleado para elaborar los reportes de actos y condiciones inseguras, igualmente empleado para resaltar cualquier acto positivo ejecutado por una persona o grupo, para esta actividad se emplea el formato PSBC identificado con el cdigo PSBC-FM-SI/AHO001 Vista Anterior.

Fecha:rea: Reportero Opcional:Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento (PSBC-FM -SI/AHO001)

Accin Correctiva:

Nombre: Firma del Supervisor :

1) Lugar: Estacin, Instalacin.

2) Fecha: Colocar da mes y ao de la observacin en formato DD/MM/AA.

3) rea: Se especifica rea o locacin donde se realiza la observacin (En todas las reas donde se estn ejecutando actividades).

4) Reportero (Opcional): Persona que realiza la observacin, dicho nombre se tomar en cuenta para la premiacin por reportes de riesgos PSBC.

5) Cuasi Accidente: Se selecciona cuando se suscite un evento que no represente lesin con primeros auxilios, que no represente lesin con tiempo perdido, o que no represente dao a la propiedad o al ambiente. Pero que tenga potencial de convertirse en Accidente catalogado en cualquiera de los tres.

6) Acto Inseguro: Se selecciona cuando se est en presencia de una accin insegura ejecutada por un empleado, cliente, contratista, o visitante, que pudiese desencadenar una lesin, accidente personal, ambiental o dao a la propiedad.

7) Condicin Insegura: Se selecciona cuando se detecta una configuracin inadecuada del ambiente de trabajo o de un equipo en especfico que pudiese generar una lesin, accidente personal, ambiental o dao a la propiedad.

8) Acto o condicin detectada: Se detalla el acto o condicin insegura detectada, especificndose el lugar ms preciso de la observacin para facilitar su correccin.

9) Accin correctiva: Es la solucin a la situacin encontrada.

Vista Posterior.

Instrucciones

Anotar su Nombre:

La Tarjeta se utiliza para documentar cuasi accidentes, condiciones inseguras, actos inseguros, reconocimiento de Buenos actos de SI/AHO, situaciones peligrosas.

Describir el incidente y las acciones correctivas hechas o sugeridas para minimizar el peligro.

Entregar la tarjeta al supervisor para que ellos puedan revisar, documentar y resolver.

No es necesario identificar las personas involucradas.

Algunos Riesgos que se debe reportar:

Persona ( s ) Involucradas: Trabajador __ Otros___

Categoras de Riesgos

EPPPosicin del CuerpoHerramientas y Equipos Otros

Cabeza___ Manos___Escalones___ Escaleras___Seleccin__ Dispositivos de Seguridad__Permiso__

Incendio__

Ojos___ Respirador___Pasillos___ Espalda___Uso Adecuado___ Condicin___Soldadura__

Odos__ Otros____Obstculo___ Proteccin contra cadas_Otros___ Producto Qumico___Espacios Conf___

Barandales___

1) Personas involucradas: Empleado, Contratista, Otro: Segn corresponda se selecciona en caso que el acto inseguro sea hecho por un Empleado de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A., un Contratista, Otro (puede ser visitante, cliente, tercero).

2) Categoras de Riesgos:

a. EPP (Equipos de Proteccin Personal), se selecciona, cabeza, ojos, odos, Detector de gas, Manos, respirador, Otros.

b. Posicin del cuerpo: Escalones, pasillos, obstculos, Barandales, escaleras, espalda, proteccin contra cada.

c. Herramientas y Equipos: Seleccin, Uso adecuado, otros, Dispositivos de seguridad, condicin, producto qumico.

d. Otros: Permiso (Permisologa de Trabajo), Ambiente, LOTO (Lock Out Tag Out Candado y Etiqueta), Incendio, Procedimientos, Transportacin/Manejo, Soldadura, Espacio confinado, Asunto de Calidad.

e. Detalles: Colocar cualquier comentario relevante del Acto o condicin detectada, de la accin correctiva sugerida/ejecutada o la categora del riesgo.

ACCIONES DISCIPLINARIAS.Todo Empleado de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A. o Subcontratista se encuentra en la obligacin de reportar inmediatamente cualquier acto o condicin insegura que detecte. La omisin de este deber esta sujeto a medidas administrativas, que pueden llegar hasta la terminacin de la relacin laboral dependiendo del grado de la falta o reincidencia.

1.10.- ORGANIZACION DE SIAHO.

SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A, cuenta con profesionales capacitados en Seguridad Industrial,

Ambiente e Higiene Ocupacional, certificados por instituciones reconocidas en esta materia. Actualmente el personal cuenta con acreditcion ante el Instituto Nacional de Prevencin de Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL) El Departamento SIAHO esta estructurado de la siguiente forma:

La constancia de Registro ante del INPSASEL, del personal del Departamento SIAHO, se encuentra en el Anexo 062.- INFORMACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL.

INFORMACION SOBRE LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO.Toda la informacin correspondiente a los materiales y productos, datos de diseo, etc, mediante la cual se ejecutara la obra se puede consultar en las especificaciones tcnicas del proyecto y planos los cuales sern suministrados por el cliente. (P.D.V.S.A.).La informacin referente a los materiales o sustancias peligrosas en el proceso, debe contener como mnimo lo siguiente: Informacin de toxicidad.

Lmites de exposicin permisibles.

Datos fsicos.

Datos sobre su reactividad.

Datos sobre su corrosividad.

Datos sobre su inflamabilidad.

Datos sobre estabilidad trmica y qumica.

Efectos peligrosos que pudieran ocurrir por mezclas indeseables de diferentes sustancias peligrosas.

Acciones inmediatas en caso de derrame, fuga o contacto con personas.

Se debe exigir a los suplidores, la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales o Sustancias (MSDS) usadas en el proceso. Estas hojas podrn usarse para cumplir con los requerimientos de informacin de los materiales o sustancias peligrosas.La instalacin debe contar con un archivo actualizado, incluyendo las MSDS de materiales o sustancias peligrosas presentes en los recipientes, columnas, torres, separadores y tanques y equipos del proceso a objeto de facilitar la identificacin de riesgos qumicos y fsicos por parte del personal de la instalacin, contratistas y terceros.

Adicionalmente, se debe contar con la informacin requerida para la prevencin, mitigacin y control de la contaminacin, en lnea con los requerimientos establecidos en la legislacin ambiental vigente, y en cualquier otra norma o regulacin que aplique.

INFORMACIN RELACIONADA CON LA TECNOLOGIA.

La informacin relacionada con la tecnologa del proceso debe incluir como mnimo lo siguiente:

Diagrama de flujo del proceso.

Qumica del proceso.

Inventario mximo de materiales o sustancias peligrosas, total y por equipo.

Lmites mximos y mnimos de operacin segura, relativos al proceso (temperaturas, presiones, flujos, composiciones, etc.).

Lmites mximos y rangos de operacin en cuanto a emisiones a la atmsfera, descarga de efluentes lquidos y generacin de desechos.

Evaluacin de las consecuencias de desviaciones en los lmites de operacin sobre la seguridad y salud de los trabajadores, seguridad de las instalaciones y el ambiente.

Balance de masa de energa n aquellos casos en que aplique.

La informacin de la tecnologa del proceso debe ser actualizada cada vez que la misma sea modificada.

Cuando la informacin de la tecnologa original de las unidades existentes no est disponible, se podr desarrollar en conjunto con un anlisis de riesgos del proceso y consulta a los fabricantes originales de los equipos.2.2.- PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE.

OBJETIVO.Mantener un registro actualizado de las desviaciones encontradas a travs de las inspecciones y monitoreo de los riesgos inherentes a las actividades realizadas.

ALCANCE.

Est dirigido a todo el personal responsable de las operaciones del Proyecto SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM.PROCEDIMIENTO.

Recolectar toda la informacin SI/AHO generada diariamente del Proyecto de acuerdo al cronograma de actividades. Responsables: Supervisor y Inspector SIAHO. Colocar los registros en sus respectivas carpetas. Responsables: Inspector SIAHO. Cuando halla un cambio de actividades se debe tomar en consideracin dicho cambio con la elaboracin de un nuevo ART, permisos de trabajo, procedimientos adaptados a la nueva actividad, notificacin de riesgo.Responsables: Gerente de operaciones, Supervisor y Inspector SIAHO.

Verificar que todos los registros estn actualizados. Responsables: Inspector SIAHO y Supervisor de operaciones. Realizar auditorias para verificar que las certificaciones de los equipos estn vigentes. Responsables:Responsables: Gerente de operaciones, Supervisor y Inspector SIAHO.

SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A. mantendr registros en el Dossier de SI/AHO todo lo concerniente a inspecciones de equipos y vehculos, auditorias, inspecciones de ambiente, auditorias a los permisos de trabajo igualmente a los anlisis de riesgo por tarea.Programas De Inspecciones.

El propsito es detectar, corregir e informar las causas principales de los accidentes, con el objeto de mantener un ambiente de trabajo seguro y controlar aquellos actos y condiciones inseguras que atenten contra la seguridad del personal, de la misma forma se establecer el registro de las inspecciones y seguimientos a travs de un cronograma y las mismas sern registradas y almacenadas en el dossier de SIAHO.

La planificacin de los trabajos es importante para el anlisis de los riesgos involucrados en cada una de las actividades; as como para la obtencin de los permisos de trabajo, debido programa de inspeccin de SIAHO en campo para lo que se utilizaran los procedimientos de PDVSA donde se encuentran listados de verificacin para realizar inspecciones. Dentro de los anexos se propone un cronograma de inspeccin mensual. En el plan de trabajo a desarrollar en el proyecto, deben englobarse los aspectos de seguridad, construccin y calidad para cumplir con todos los parmetros exigidos por PDVSA y en el mismo se planea los parmetros a cumplir lo siguiente:

Listas De InspeccionesLa inspeccin de seguridad es un instrumento bsico para el mantenimiento de las condiciones satisfactorias de trabajo y para el control de las prcticas inseguras.

Al preparar una inspeccin es necesario analizar todo lo referente a accidentes, riesgos, lesiones, a fin de prestar atencin especial a aquellas condiciones y lugares ms susceptibles a la ocurrencia de hechos no deseados.

Con el fin de mantener en ptimas condiciones de trabajos equipos y maquinarias, se evaluaran las mismas mediante las siguientes inspecciones:

Inspeccin De Campo

A objeto de evaluar riesgos, condiciones insegura, aptos inseguros y peligros se realizaran inspecciones diarias en el sitio de trabajo con el fin de eliminar las condiciones que pudieran ser causantes de un evento no deseado.

Inspeccin De Riesgos

A objeto de evaluar y/o verificar que las condiciones de seguridad de los sitios de trabajo sean adecuadas, se desarrollarn inspecciones semanales y otras no programadas a juicio del Coordinador SIAHO. La inspeccin de riesgo deber realizarla el inspector SIAHO.

Inspecciones De Extintores De Incendio

Se inspeccionarn quincenalmente para verificar que estn en buenas condiciones en de que se a necesario usarlos.

Charlas De SeguridadSern realizadas cada semana con una duracin de 25 minutos y una de 5 minutos diarios, en materias destinadas a mejorar los conocimientos del personal de materia de SIAHO y Procedimientos de Trabajo seguro sern responsabilidad de Coordinador e Inspectores de SIAHO y Supervisores de Obras.

Inspecciones De Las reas De TrabajoEl Coordinador o Inspector de seguridad realizara inspecciones continuas a fin de identificar y corregir actos y condiciones inseguras en el rea, as como tambin generara y har que se cumplan las recomendaciones producto de las inspecciones realizadas anteriormente.

El supervisor de obra, conjuntamente con el Coordinador de SIAHO, sern los responsables de inspeccionar los diferentes frentes de trabajo y corregir los actos y condiciones inseguras detectadas.

Inspecciones A Vehculos

Los vehculos para transporte de personal y de carga sern inspeccionados semanalmente, verificando que cumplan con las condiciones mnimas de higiene y seguridad exigidas para la actividad que deba cumplir.

Inspeccin de Orden, Limpieza E Higiene Se realizaran inspecciones diarias a fin de identificar las reas crticas y proceder al saneamiento respectivo de las mismas.

Diariamente el personal destinara 15 minutos al final de cada jornada de trabajo, para realizar la limpieza de las reas.

Los desperdicios y desechos se recolectaran en recipientes aprobados para tal fin para llevarlos posteriormente a su destino final en los sitios acordados por la inspeccin.

Mantener el control de orden e higiene en los contenedores de almacenamiento de equipos, herramientas y materiales.

Inspeccin De Equipos, Maquinarias Y Herramientas El coordinador o inspector de SIAHO conjuntamente con el personal responsable por la operacin o mantenimiento del equipo, realizarn una inspeccin a cada uno de los equipos, maquinarias y herramientas que se usaran en el proyecto.

Posteriormente se realizaran inspecciones semanales a las herramientas y equipos de proteccin personal, de igual forma quincenalmente se realizaran inspecciones a maquinarias y/o equipos de corregir posible fallas operativas en los mismos. Terminadas las verificaciones se le colocara un cdigo de color a la herramienta, equipo etc., que denote que esta en condiciones aceptables para su operatividad.

Recomendaciones Producto De Las Inspecciones

Luego de realizase las inspecciones de acuerdo a las observaciones encontradas se realizan diversas recomendaciones para su mejora y que se realicen a corto plazo evitando as que se produzcan futuros accidentes.

2.3.- PROGRAMA DE NOTIFICACION DE RIESGOS A TRABAJADORES.

OBJETIVO.

Tiene como objetivo reconocer, evaluar y controlar los riesgos identificados en el Proyecto : SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM, para as establecer medidas preventivas y correctivas para evitar o minimizar la ocurrencia de daos fsicos y psicolgicos a los trabajadores, daos ambientales, maquinas y el buen desenvolvimiento de la continuidad operacional dentro de las instalaciones del Cliente y as como tambin cumplir con el articulo 56, prrafo 3 de la Ley Orgnica de Prevencin Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.ALCANCE.

Aplica a todas las actividades que se ejecuten en el ProyectoSERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOMACCIONES.

Cada trabajador que ingrese a la obra ser notificado de los riesgos de los cuales estar eventualmente expuesto segn el cargo o puesto de trabajo (Norma P.D.V.S.A HO-H-16) que va a desempear, as como tambin ser informado de las medidas prevencin y control, de las normas y procedimientos aplicables del Proyecto y de todo lo concerniente en materia de SI/AHO. (ver anexo 07 Cuadro General de Notificacion de Riesgos por Puestos de Trabajos)Al culminar la notificacin de los riesgos a los que estn los trabajadores expuestos estos debern firmar los formatos de charla de induccin, carta notificacin de riesgos y entrega de equipos de proteccin personal y as dar cumplimiento con lo establecido en artculo 56, prrafo 3 de la LEY ORGNICA DE PREVENCIN, CONDICIN Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.Previo a la realizacin de cada trabajo, se identificaran y evaluaran los riesgos y se realizara el Anlisis de riesgo por tarea (ART) el cual debe firmar todo el personal involucrado en la actividad a ejecutar.

La empresa adiestrara al personal por medio de charlas de Induccin orientadas hacia la prevencin de accidentes y los mtodos de seguridad a seguir en la ejecucin de los trabajos. La charla de induccin consta de lo siguientes puntos:Conocimiento de terminologa bsica de Seguridad como lo son:

o Accidente

o Incidente

o Actos Inseguros

o Condiciones Inseguras

Conocimiento de la LOPCYMAT 2005 y su reglamentoPlanes de emergencia, contingencia y desalojoIdentificacin y Notificacin de los riesgos Ocupacionales

Conocimiento de los equipos de Proteccin

Conocimientos de los tipos y usos de los Equipos de Proteccin

Conocimiento sobre Orden y Limpieza

Conocimiento sobre las normas Bsicas de Seguridad de la Organizacin

Conocimiento de la Poltica S.IA.H.O.

Conocimiento Bsico de los Primeros Auxilios.

2.4.- REGISTRO DE LAS HOJAS MSDS. (PRODUCTOS A UTILIZAR EN EL PROYECTO).

Para SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A, es muy importante la existencia del Proyecto de las hojas de informacin (MSDS) de todos los productos qumicos que se utilicen, debido a que permite tener conocimientos claros del peligro en estos representan y la manera como controlarlos. La empresa le dar a cada empleado una orientacin relacionada con el uso de la hoja MSDS, a fin que estos tengan conocimientos de los riesgos a los cuales estn expuestos durante la manipulacin de los siguientes productos qumico: Grasa lubricante

Grasa lubrisellante Grasa sellante Grasa Lubrisellante para temperaturas criognicas:

Grasa decapante:

Desengrasante Biodegradable, desoxidante, penetrantes.HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS):

Esta hoja debe estar disponible en el rea de trabajo y suministrada por el fabricante o proveedor a los usuarios donde se este usando el material peligroso.

La hoja MSDS provee al personal de informacin mas detallada sobre los peligros qumicos especficos y como controlarlos indicando:

Las propiedades fsicas de los materiales o las rpidas influencias que pueden ejercer sobre la salud que hacen que su manipulacin sea peligrosa.

El nivel de los equipos protectores necesarios.

El tratamiento de primeros auxilios que debe proporcionarse cuando este expuesto al peligro.

Los preparativos preliminares necesarios para manipular de forma segura los derrames, incendios y las operaciones diarias.

Como responder en caso de accidentes.DIVULGACIN DE HOJAS MSDS.

Todos los trabajadores de la obra recibirn la divulgacin de las distintas hojas MSDS de los productos o sustancias qumicas a las cuales estarn eventualmente expuestos, adems de todos los datos de seguridad expuestos en el punto anterior.

2.5.- PROGRAMA DE DIVULGACION INFORMACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL.

OBJETIVO.

Dar a conocer a todos los niveles que conforman esta organizacin los aspectos en materia de SI/AHO.

ALCANCE.

Est dirigido a todo el personal del Proyecto SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOMEl programa de divulgacin de SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A en Materia de SI/AHO contempla lo siguiente:

Charlas de 5 min:

Atendiendo a las necesidades reales del proyecto y a la labor que se vaya a ejecutar se dictaran charlas al personal diariamente donde, le indiquen actividades a ejecutar, riesgos asociados, causas y medidas de prevencin a toma (ART del da).

Charlas Operacionales y de SI/AHO de 30 min:Atendiendo a las necesidades reales del proyecto y a la labor que se vaya a ejecutar se dictaran charlas al personal una vez a la semana con apoyo del personal SI/AHO del Ente Contratante entre los tpicos relevantes tenemos:

Uso y tipo de Equipo de proteccin Personal

Actos y condiciones inseguras de trabajo con mayor ndice de ocurrencia y sus respectivas correcciones

Causas de Accidentes

LOPCYMAT

Cadas

Orden y Limpieza

Primeros Auxilios

Manejo de Extintores

Notificacin y/o reporte de Accidente e incidentes

Preservacin del ambiente.

Plan de Emergencia

Otros.TOPICOFRECUENCIADIVULGACION (mtodo)

La identificaron de riesgos y peligros en campoDiario o cada vez que exista operacin en campoART, Tarjetas de Observacin,

Charlas de seguridad, ambiente e higiene ocupacional.Pueden ser Diario, Semanal, QuincenalCartelera, Boletines Informativos, trpticos, exposiciones, cartelera

Nota: El cumplimiento de dicho programa se evidenciara mediante registros escritos a travs de formatos y se archivaran en sus respectivas carpetas en el rea de trabajo. (Ver Anexo 8 Cronograma de Adiestramiento)

3. - ANLISIS DE RIESGOS.

OBJETIVO.

Detectar, evaluar y controlar riesgos presentes en las reas de trabajo aplicando mtodos seguros para proteccin de la integridad fsica de los trabajadores, preservacin de las instalaciones, equipos y medio Ambiente.

ACCIONES:

Cada trabajador que ingrese a la obra ser notificado de los riesgos de los cuales estar eventualmente expuesto segn el cargo que va a desempear, as como tambin ser informado de las medidas preventivas, Seguridad Industrial, Ambiente y las Normas y procedimiento de trabajo seguro. Previo a la realizacin de cada trabajo, y dependiendo del rea donde ejecutaran las actividades, se realizar la notificacin de riesgos a los trabajadores mediante la utilizacin del Anlisis de Riesgo del Trabajo (ART).BENEFICIOS DEL ART.

Permitir prever riesgos operacionales, sobre las personas y adelantarse a posibles paros o prdidas de produccin como consecuencia del trabajo que se realiza.

Desarrollar en los trabajadores el hbito de pensar antes de actuar, promovindose, as una actitud preventiva.

Facilitar una mejor planificacin de todas las actividades operacionales.

Elaborar antes de la ejecucin de las actividades que se ejecutarn en el da; la preparacin del mismo debe realizarse en el sitio de trabajo, para lo cual el supervisor responsable del trabajo (construccin), deber reunir a sus trabajadores y explicarle las diferente actividades que conformarn la tarea a ejecutar; mencionndole las medidas preventivas de cada una y los riesgos.

En cumplimiento de la Ley Orgnica de Prevencin y Condiciones de Medio Ambiente de Trabajo; el anlisis de trabajo seguro, proporciona un soporte a travs del cual los trabajadores que intervienen en la actividad son informados por escrito de los riesgos a los cuales debern estar expuestos eventualmente.

El formato se puede llenar manual y /o computadoras. Presenta al supervisor responsabilidad de elaborar y mantener en el rea el Anlisis de Riesgos con su respectivo permiso y procedimiento de trabajo.3.1.- PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LOS ANALISIS DE RIESGO:

OBJETIVO. Establecer criterios para realizar a diario el Anlisis de Riesgo del Trabajo (ART) segn lo establecido en la Norma P.D.V.S.A. IR-S-17, para con ello lograr identificar y controlar los riesgos asociados a las actividades asociadas al proyecto, as como establecer acciones o medidas preventivas, correctivas y de control, para evitar o minimizar eventos que pudiesen afectar a los trabajadores, el ambiente, la comunidad, los equipos y/o la continuidad operacional.

ALCANCE. Este procedimiento es aplicable a todas las actividades que se desarrollen en el Proyecto SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM y sean ejecutadas por SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A.PROCEDIMIENTO.

1. Identificar las Actividades.

1.1 Inspeccionar previamente el rea donde se ejecutaran las actividades. Responsables: Custodio del rea P.D.V.S.A., Supervisor y Inspector SIAHO de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.1.2 Descomponer el trabajo en las actividades que integran el proceso, o los pasos bsicos e individuales a tomar por el trabajador, en la secuencia lgica de ejecucin. Responsables: Supervisor de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.1.3 Escribir cada actividad o paso en la columna de la izquierda del formato de Anlisis de Riesgos del Trabajo Responsables: Supervisor de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.1.4 Es recomendable anotar/identificar, al lado de cada actividad, los materiales, equipos o herramientas requeridos. Al hacerlo de esta manera, el Anlisis de Riesgos del Trabajo tambin constituye una herramienta til de planificacin. Responsables: Supervisor de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.2. Identificar Peligros y Riesgos Asociados a cada Actividad.

2.1 Identificar los peligros y riesgos asociados a cada actividad que puedan causar dao a las personas, a las instalaciones o al ambiente. En tal sentido, se debe considerar, por ejemplo, que los trabajadores pueden estar expuestos a riesgos de quemaduras, asfixia, intoxicacin, golpeados por un objeto, quedar atrapado entre dos objetos, caer del mismo u otro nivel, adquirir una enfermedad ocupacional, etc. En el Anexo B se presenta una referencia general sobre los riesgos tpicos que se pueden encontrar en la industria petrolera, la cual es nicamente una gua y no sustituye el Anlisis de Riesgos de la actividad. Responsables: Supervisor y Inspector SIAHO de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.2.2 Describir los riesgos identificados y asociados a cada actividad en la columna intermedia del formato de Anlisis de Riesgos del Trabajo Responsables: Supervisor y Inspector SIAHO de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.2.3 Tomar en cuenta todos los posibles receptores potencialmente afectados: personal, visitantes, comunidades, ambiente (aire, suelos, aguas, biodiversidad), continuidad del proceso, activos, equipos/ instrumentos, opinin pblica, entre otros. Responsables: Supervisor y Inspector SIAHO de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.

2.4 Identificar en forma temprana los peligros y verificar las condiciones mnimas de seguridad, requeridas para dar inicio a las diferentes actividades, se debe observar atentamente, y de forma estructurada, de lo general a lo especfico y de lo obvio a lo potencial, entre otros, lo siguiente: Responsables: Supervisor y Inspector SIAHO de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A Ambiente Circundante.

Condiciones Climticas: lluvias, vientos, tormentas elctricas. Factores del Ambiente de Trabajo: iluminacin, polvos, gases, vapores, ruido, vibracin, temperatura extrema (calor), radiacin ionizante y no ionizante. Orden y Limpieza: control y respuesta a emergencias, reas de proceso y trnsito de peatones, almacenaje. Sistema o Proceso.

Presencia de Sustancias y Materiales Peligrosos: txicos, inflamables, Explosivos, custicos, cidos, alcalinos, reactivos, inestables o radiactivos.

Aislamiento de Fuentes de Energa.

Control de Fuentes de Calor/Chispas. Otros Trabajos realizados en paralelo: se debe tener en cuenta que si existe ms de un trabajo simultneo, los riesgos deben estar identificados y controlados para cada caso en forma individual y conjunta.

Equipo a ser Intervenido, Lugar de Trabajo.

Aspectos clave de seguridad en el sistema equipo a ser intervenido.

Aspectos clave en Prcticas de Trabajo Seguro.3. Establecer Medidas de Prevencin y Control.

3.1 Registrar en la Seccin B del formato de Anlisis de Riesgos del Trabajo, las medidas de prevencin y control que permitan reducir o minimizar dichos riesgos. Responsables: Supervisor y Inspector SIAHO de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.3.2 Orientar las medidas de prevencin y control de riesgos, primero al control de dichos riesgos en la fuente, luego en la trayectoria y por ltimo en el receptor. Este orden ha demostrado ser el ms efectivo para reducir los riesgos asociados al trabajo. Responsables: Supervisor y Inspector SIAHO de SERVICIOS INTEGRALES SOTILLO C.A En la Fuente:

Eliminar peligros a travs del diseo y/o rediseo del sistema.

Reducir riesgos al sustituir mtodos y/o materiales por otros menos peligrosos. En la Trayectoria:

Incorporar dispositivos de seguridad.

Instalar sistemas de deteccin y alarma.

Aplicar controles administrativos: mtodos y procedimientos de trabajo, capacitacin del personal, entre otros. En el Receptor o Trabajador:

Usar equipos, necesario/especficos, de proteccin personal.4. Divulgar el Anlisis de Riesgo del Trabajo. Responsables: Supervisor de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.

5. Discutir el contenido del Anlisis de Riesgo del Trabajo. Responsables: Todo el Personal involucrado en las actividades.

6. Firmar el Anlisis de Riesgo del Trabajo. Responsables: Todo el Personal involucrado en las actividades.Ver formato ART en el Anexo 093.2.- IDENTIFICACION Y NOTIFICACION DE LOS PELIGROS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES.OBJETIVOS. Establecer un sistema uniforme de identificacin de riesgos inminentes a cada actividad.

Reforzar el involucramiento del personal supervisorio e informar a todo el personal expuesto, como prevenir accidentes, enfermedades profesionales y daos al ambiente.

Lograr reducir los incidentes y/o accidentes.

Ser utilizado por los supervisores de guardia en las charlas diarias y la notificacin de riesgos, antes de comenzar cada labor.FUNDAMENTOS DEL SISTEMA:

El Anlisis de Riesgo, es un mtodo de estudio que permite descomponer cualquier trabajo en sus elementos y operaciones constituyentes, facilitando la identificacin de los riesgos inherentes al proceso y el establecimiento de los controles necesario para reducirlos.APLICACIN AL SISTEMA:

Todo trabajo debe analizarse como un sistema productivo, en el cual el factor humano (personal), utiliza factores mecnicos (equipos y herramientas) de acuerdo a ciertos procedimientos, para realizar una tarea en un determinado ambiente; esta tarea puede derivarse en acciones elementales a pasos bsicos consecutivos que conforman el sistema productivo. IDENTIFICACION DE RIESGOS

Durante la ejecucin de las operaciones se encuentran involucrados una serie de riesgos los cuales deben ser de conocimiento de todos as como sus medidas de prevencin y control. Para conocer los riesgos asociados a las actividades operacionales con equipos de guaya fina as como las medidas de prevencin y control debe existir y conocer la matriz de riesgo, es por ello que a continuacin se menciona algunos riesgos asociados con su respectiva medida de control.GOLPES: Golpeado por Herramientas y Equipos.

Control:

Adoptar posicin correcta y segura.

Utilizar los equipos de proteccin personal.

No realizar movimientos bruscos.

Manipulacin correcta de las herramientas.

Emplear herramientas en buen estado.

Prestar atencin a las actividades realizadas.

CAIDAS: A diferentes niveles y aun mismo nivel, siempre se debe considerar las siguientes medidas de control:

Control:

Adoptar posicin correcta y segura.

Utilizar los equipos de proteccin personal.

No realizar movimientos bruscos.

No saltar de las unidades ni equipos.

Caminar con atencin y precaucin.

Mantener orden y limpieza.

PRESION: La fuente de estos riesgos se pueden localizar en lneas, mangueras equipos y/o sistemas de alta presin (Radiadores).

Control:

Manipule de manera cautelosa todos los equipos y sistemas que trabajan con alta presin

Cerrar las vlvulas, en posicin correcta, nunca frente a las vlvulas

Asegrese que es aire y no otro tipo de gas el utilizado.

Conocer de actividades donde se trabajen a altas presiones y temperaturas.

Los manmetros deben estar en buen estado y ser usados constantemente.

INCENDIO / EXPLOSION: El factor de riesgo lo podemos conseguir en trabajos en fro/caliente, se puede considerara como riesgo en nuestras actividades debido al factor interno de presiones en los radiadores.

Dentro de las consecuencias ms comunes podemos sealar: quemaduras, impacto con elementos, traumatismos psicolgicos, daos materiales, contaminacin ambiental, muerte.

Control:

Est prohibido fumar en las instalaciones de trabajo que constituye un riesgo de incendios. Se colocarn estratgicamente avisos en cuenta sus caractersticas de volatilidad.

Conservar extintores de PQS en rea, de 30 lbs.

Evitar fuentes de ignicin.

Conocer de actividades donde se trabajen a latas presiones y temperaturas.3.3.- PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ANALISIS DE RIESGO.

OBJETIVO. Identificar y controlar riesgos asociados a actividades que ejecute SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.; as como establecer acciones preventivas y correctivas para evitar o minimizar eventos que pudiesen afectar a los trabajadores, el ambiente, los equipos y la continuidad operacional.ALCANCE.Este procedimiento es aplicable a todas las actividades realizadas por el Personal Propio y Contratado por SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.PROCEDIMIENTO. Se Debe Divulgar y discutir los anlisis de riesgo con todo el personal.

Realizar informe escrito de las acciones y recomendaciones emanadas de los anlisis de riesgo.

Suministrar copia del informe al Dep. de Operaciones de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A. y al Representante de la Empresa Contratante inmediatamente.

Convocar a una reunin extraordinaria para documentar las recomendaciones de las acciones emanadas de los anlisis de riesgo.

Divulgar en todos los niveles al personal propio y contratado el resultado del informe.

Soportar esta divulgacin en forma escrita (formato charla) y mediante un informe fotogrfico.

Mantener copia del anlisis de riesgo y del informe en la instalacin o lugar durante el tiempo que dure la ejecucin del proyecto.3.4.- PROCEDIMIENTO DE DEMARCACION, SEALIZACION Y CONSERVACION DEL AREA DE TRABAJO.

3.4.1. DEMARCACIN DE REAS DE TRABAJO.

OBJETIVO.

Este programa tiene como finalidad delimitar e identificar las reas o zonas con peligros y riesgos que puedan causar accidentes de trabajo.

ALCANCEEste procedimiento aplica para todas las reas y zonas donde este realizando actividades el personal propio y sub-contratado de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.PROCEDIMIENTO.

Inspeccionar previamente las reas de trabajo y campamento.

Identificar los posibles peligros y riesgos existentes en las reas o que se produzcan en la ejecucin de las actividades.

Demarcar las reas de trabajo y campamento con cinta preventiva de color amarillo o rojo utilizando puntales.

Demarcar linealmente las reas donde se ubique el corredor de tubera con cinta de color amarillo o rojo utilizando puntales.

Demarcar la zona de estacionamiento de vehculos utilizando conos preventivos.

Demarcar la zona donde se vaya a realizar cualquier trabajo de izamiento colocando conos preventivos alrededor del rea.

Demarcar las reas de almacenamiento de sustancias inflamables, toxicas y otras que se utilizaran en este Proyecto.

COLORES DE SEALIZACIN (DEMARCACIN).

El campo de la sealizacin por medio del color no queda restringido al uso de seales o avisos de seguridad, sino que puede emplearse para identificar algo sin necesidad de leyendas o para resaltar o indicar cualquier cosa.

CDIGO DE COLORES (DEMARCACION)ColorSignificadoEjemplos

ROJOSeala elementos y equipos de proteccin contra el fuego, recipientes comunes y de seguridad para el almacenamiento de toda clase de lquidos inflamables, mecanismos de paradaHidrantes y tubera de alimentacin de los mismos, cajas para mangueras, paradas de emergencia

ColorSignificadoEjemplos

AMARILLOSeala reas o zonas de trabajo, almacenamiento, reas libres frente a equipos de incendios, puertas bajas, vigas, gras de taller y equipos utilizados para transporte y movilizacin de materiales, etc.reas de maquinaria, Plantas de energa elctrica, objetos sobresalientes, riesgos de cada.

NARANJASeala partes peligrosas de maquinaria, que puedan cortar, golpear, prensar, etc.Bordes, expuestos de piones, engranajes, poleas, rodillos, mecanismos de corte, entre otras.

BLANCODemarcacin de zonas de circulacin, indicacin en el piso de recipientes de basuraDireccin o sentido de una circulacin o va.

ALUMINIOSeala superficies metlicas expuestas a radiacin solar y altas temperaturasCilindros de gs propano, tapas de hornos

GRISSeala recipientes para basuras, armarios y soportes para elementos de aseo.Retales, desperdicios, lockers.

MARFILPartes mviles de maquinaria, bordes del rea |de operacin en maquinariaVolantes de operacin manual, brazos de palanca; marcos de tableros y carteleras

PURPURASeala los riesgos de radiacinRecipientes que contengan materiales radiactivos, equipo contaminado, rayos X, etc.

AZULObligacin

IndicacionesUso obligatorio de elementos de proteccin personal.

Localizacin de telfono, talleres, etc.

3.4.2. SEALIZACIN DE REAS DE TRABAJO.OBJETIVO.

Tiene como objetivo la identificacin de reas de peligro y as tomar las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes e incidentes al personal involucrado en el presente Proyecto. ALCANCE.

Este procedimiento aplica para todas las reas y zonas donde este realizando actividades el personal propio y sub-contratado de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.RESPONSABILIDADES.

Es responsabilidad del Gerente de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A. suministrar todos los recursos necesarios para la identificacin y sealizacin de reas donde se ejecuten actividades. Todos los trabajadores prestaran apoyo en la ubicacin de avisos o barreras que identifiquen riegos y reas que puedan ser causantes de accidente El Inspector SIAHO y los supervisores encargados del trabajo verificaran en cada rea de trabajo la existencia de avisos alusivos a la seguridad.

SEALIZACION DE AREAS DE TRABAJO.

Para llevar a cabo este objetivo se hace imprescindible que todo el personal conozca los mtodos de sealizacin identificando cada uno de ellos.

A continuacin se mencionan algunos tipos de sealizacin:

SEAL DE ADVERTENCIA O PRECAUCION.

Es la seal de seguridad que advierte de un peligro o de un riesgo en cualquier rea.

SEAL DE PROHIBICION.

Es la seal de seguridad que prohbe un comportamiento susceptible de provocar un riesgo y su mandato es total.

SEAL DE EMERGENCIA O PRECAUCION.

Es la seal de seguridad que indica la va segura hacia la salida de emergencia, la ubicacin de un punto o equipo de emergencia.COLORES PARA SEALES DE SEGURIDAD.

COLORSIGNIFICADOEJEMPLO DE APLICACIONESMUESTRA

COLOR

ROJO

Prohibicin

Lucha contra incendios Pare

Prevencin y prevencin

Prohibicin Contra incendios.

VERDE

Condicin de seguridad

Primeros auxilios Sealizacin de vas y salidas de emergencia

Duchas de emergencia

Puestos de Primeros Auxilios.

AMARILLO Precaucin

Zona de riesgo Sealizacin de riesgos

Sealizacin de umbrales, pasillos de poca altura, obstculos, etc.

AZUL*

Obligacin. Uso obligatorio de elementos de proteccin personal

Acciones de mando

* El azul se considera color de seguridad solo cuando se usa en forma circular.

3.4.3 CONSERVACIN DE AREAS DE TRABAJO.

OBJETIVO.Este procedimiento tiene como finalidad establecer los criterios para mantener conservadas todas las reas de trabajo involucradas en el Proyecto SERVICIO DE LUBRICACIN DE VLVULAS EN PLANTAS COMPRESORAS DE GAS Y GASODUCTOS DEL DISTRITO SAN TOM.

ALCANCE.

Este procedimiento aplica para todas las reas y zonas donde este realizando actividades el personal propio y sub-contratado de SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.A.PROCEDIMIENTO.

Inspeccionar diariamente las reas de trabajo y campamento.

Recoger todas las herramientas y llevarlas al almacn.

Colocar todos los desechos generados en el da en su respectivo contenedor.

Ordenar todos los lugares de trabajo.

Inspeccionar diariamente las reas de trabajo y campamento para verificar que se hallan realizado las actividades nombradas anteriormente.3.5.- PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA.El orden y la limpieza son factores muy importantes en la prevencin de accidentes, es por ello que se pondr en prctica desde el inicio de las actividades y el mismo ser fundamentado bajo las Normas y Procedimientos requeridos para mantener el rea en condiciones mnimas de riesgo.Se establecer un programa de orden y limpieza en las reas donde se ejecuten cada una de las actividades, retirando desechos, escombros o desperdicios que pudieran en algn momento propiciar un accidente por efectos del sucio o desorden.BENEFICIOS DEL ORDEN Y LIMPIEZA.

Se eliminan condiciones inseguras.

Aumenta el uso del espacio disponible. Ayuda a controlar los daos a la propiedad.

Se previenen accidentes.

Evita esfuerzos innecesarios.

Se simplifica el trabajo.

Se evitan incendios y/o propagacin del mismo.

Aumenta la autoestima.

El trabajo se hace ms agradable.

Mejora el clima de trabajo.

Disminuye el riesgo de incendio.

PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA PARA LA OBRA.

Dada la importancia que tiene el orden y limpieza para la prevencin de accidentes, se ha diseado un programa en el cual podemos resaltar los siguientes puntos:

EVALUACIN DEL REA DE TRABAJO.

Las reas de trabajo sern evaluadas diariamente, con el fin de mantenerlas limpias y ordenadas. En la charla de induccin o inicio de obra todo el personal es informado de los riesgos y peligros, a los que estarn expuestos por mantener desorden en el sitio de trabajo. Adems durante la ejecucin del proyecto: se desarrollan programas para crear conciencia en el personal sobre lo importante que es cuidar el ambiente que nos rodea. Para mantener el ambiente de trabajo, limpio se ubicar en cada sitio de trabajo contenedores con bolsas plsticas en su interior para la recoleccin de los desperdicios menores, estas sern retiradas diariamente para su disposicin final.ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES.

El personal de SERVIMES.C.A. sern los responsables de mantener el orden y la limpieza en las distintas reas operativas.

Cada trabajador: Mantener su ambiente de trabajo limpio y ordenado, y al culminar su jornada de trabajo debe dejarlo en las mismas condiciones.

El supervisor de obra es responsable por inspeccionar el rea general de trabajo una vez culminada la jornada de trabajo.

El Inspector de SIAHO: Inspeccionar diariamente el rea de trabajo, asegurando el cumplimiento del programa de orden y limpieza

MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES EN EL ORDEN Y LIMPIEZA.

Con el objeto de darle cumplimiento al programa y evitar la ocurrencia de eventos no deseados se debern cumplir las siguientes normas:

Todas las reas de trabajo debern mantenerse libres de aceite, grasa, escombros y materiales innecesarios para la ejecucin del mismo

Las reas de almacenamiento debern mantenerse ordenadas y los materiales apilados segn la caracterstica del mismo.

Debern existir contenedores de basura, los cuales sern utilizados para la disposicin de materiales de desecho.

Las reas de trabajo debern ser demarcadas con seales o avisos alusivos a los riesgos presentes en los sitios de trabajo. Los materiales de construccin debern ser almacenados y colocados de manera ordenada. Los extintores de incendio deben permanecer en sitios visibles y de fcil acceso.

Respetar y obedecer los avisos de seguridad.COMO MANTENER EL SITIO DE TRABAJO LIMPIO Y ORDENADO:

Limpiando derrames de lquidos en el piso.

Recogiendo objetos que se encuentren regados en el piso.

Los materiales deben apilarse en forma adecuada.

Disponer adecuadamente todos los desperdicios, especialmente aquellos que representen riesgo de incendio.

Las herramientas deben tener un sitio fijo para cada una y mantenerla all siempre que no se tengan en uso.

Inters y cooperacin de los trabajadores en mantener su sitio de trabajo limpio y ordenado.CRONOGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA

Con el objeto de darle cumplimiento al programa se establecer el siguiente cronograma de Actividades de Orden y Limpieza DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADDIARIASEMANALQUINCENAL

LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO X

LIMPIEZA DE TERMO DE AGUA X

LIMPIEZA DE UNIDADES DE TRANSPORTEX

LIMPIEZA DE HERRAMIENTASX

4.- MANEJO DEL CAMBIO.

OBJETIVO. Establecer los lineamientos que permitan realizar los anlisis previos y la ejecucin planificada de todas las modificaciones permanentes, temporales o de emergencia, asociados a equipos, infraestructura, organizacin, procedimientos de trabajo, planes de emergencia y otros, a fin de garantizar el buen desenvolvimiento de las actividades, el mantenimiento de los equipos, vehculos, herramientas, la seguridad de las instalaciones industriales, y la seguridad e integridad fsica de las personas y del medio ambiente .ALCANCE. Este procedimiento aplica para los cambios y modificaciones a ser ejecutados en las instalaciones propias y de las Empresas Contratantes y cubre las siguientes situaciones:

Cambios Operacionales.1. Cambios en procedimientos operacionales, listas de verificacin pre-arranque, planes de emergencia y otros.

Cambios de Infraestructura.1. Interconexiones, conexiones temporales o permanentes de cualquier naturaleza o cambios de dimetros.

2. Cambios en los sistemas de deteccin de gas, fuego, humo, H2S, control de incendios o paradas de emergencias.

3. Traslado de equipos o sus componentes a otras reas de la instalacin.

Cambios de los Equipos, Herramientas y Otros Involucrados en las Actividades.1. Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el diseo original. Incluye cambios de su capacidad, dimensin o peso.

2. Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos de fabricacin o de especificacin de materiales (ingeniera de reverso).

3. Cambios tcnicos recomendados por normas internacionales actualizadas o por recomendacin del fabricante o del propio usuario.

4. Cambios en el acceso, que afecten la operacin, mantenimiento o servicio de los equipos, herramientas y otros.

Cambios en la Organizacin.

Cambios organizacionales que afecten los puestos claves relacionados con la operacin o el mantenimiento de la instalacin. Incluye vacaciones, transferencias, jubilacin, enfermedad, adiestramiento largo, proyectos especiales, etc.

Nota: El formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales (manejo de personal en posiciones claves) sern definidos posteriormente, en conjunto con Recursos Humanos.RESPONSABLES.

GERENTE DE PROYECTO.Exige la implantacin y uso adecuado de este procedimiento en todas las reas donde este ejecutando actividades SERVICIOS INTEGRALES MEZA SOTILLO C.AExige el cumplimiento de la poltica de reemplazos de los puestos claves, a travs del apoyo del Personal de Recursos Humanos. EJECUTORES DEL CAMBIO. SOLICITANTE DEL CAMBIO.Personal tcnico o profesional de operaciones, infraestructura, ingeniera, instrumentacin, automatizacin, mantenimiento, SI/AHO (Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional) que identifica la necesidad de realizar algn cambio o modificacin del proceso. Tambin Gerentes, supervisores de operaciones o de mantenimiento, que requieran realizar cambios organizacionales, modificar responsabilidades o descripciones de puesto, mover personal asignado en puestos claves. Las responsabilidades del Solicitante del Cambio son las siguientes:

Solicita un cambio del proceso cuando identifique la conveniencia operacional de realizarlo en alguna instalacin y/o equipo. Llena la seccin A del formato, usando el Anexo 10.

Documenta la justificacin del cambio y analiza con el Departamento de Operaciones, la conveniencia de su ejecucin.

REGISTRADOR DEL CAMBIO.Esta persona es designada por el Departamento de Operaciones correspondiente para administrar y controlar la apertura, archivo y cierre de todos los cambios procesados. Sus responsabilidades son las siguientes:

Llena la Seccin B, con el nmero secuencial asignado a los cambios propuestos por los Solicitantes de Cambios. Archiva el material de soporte, aprobacin o rechazo.

Distribuye y circula el formato de cambios correspondientes a los cambios en proceso, para que sea llenado y firmado por quien corresponda.

Efecta el cierre del cambio, una vez que el mismo es autorizado por el Departamento de Operaciones. Llena la Seccin G del formato. Emite reporte trimestral del Departamento de Operaciones respectivo con la relacin de cambios pendientes por cierre y de cambios ejecutados.

ANALISTA DEL CAMBIO. Es la persona responsable de coordinar el anlisis tcnico del cambio y asegurar, con el apoyo del todo el grupo de trabajo la realizacin del anlisis de riesgos, la revisin de seguridad pre-arranque y la actualizacin de los elementos de informacin relativos a la seguridad del proceso. El Analista del Cambio es designado por el Gerente de Proyecto, de acuerdo a la naturale