PERFIL AGUA UMANSAYA FSNIP 04.pdf

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“INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA C.C. UMANSAYA, DISTRITO DE CHUPA - AZANGARO – PUNO.” 1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA “INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA C.C. UMANSAYA, DISTRITO DE CHUPA - AZANGARO – PUNO.” CODIGO SNIP: . INVERSION S/. 537,227.84 CHUPA – 2012

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  • INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA C.C. UMANSAYA, DISTRITO DE CHUPA -

    AZANGARO PUNO.

    1

    MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDIISSTTRRIITTAALL DDEE CCHHUUPPAA

    IINNSSTTAALLAACCIIOONN DDEELL SSIISSTTEEMMAA DDEE AABBAASSTTEECCIIMMIIEENNTTOO DDEE

    AAGGUUAA PPOOTTAABBLLEE PPOORR BBOOMMBBEEOO YY LLEETTRRIINNAASS CCOONN AARRRRAASSTTRREE HHIIDDRRAAUULLIICCOO EENN LLAA CC..CC.. UUMMAANNSSAAYYAA,,

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    CCHHUUPPAA 22001122

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    Contenido

    I. ASPECTOS GENERALES ..................................................................................4

    1. CODIGO SNIP ................................................................................................4

    2. NOMBRE DEL PROYECTO ...............................................................................4

    3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL ....................................................................5

    4. UNIDAD FORMULADORA ...............................................................................5

    5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA .........................................................6

    6. UBICACIN GEOGRAFICA ...........................................................................6

    II. IDENTIFICACION ............................................................................................8

    7. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ...................................................8

    8. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ..............................................19

    9. OBJETIVO DELPIP MENOR ............................................................................20

    10. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN .....................................................................22

    III. FORMULACIN Y EVALUACION. ......................................................................24

    11. HORIZONTE DEL PROYECTO .........................................................................24

    12. ANLISIS DE LA DEMANDA .........................................................................24

    13. ANLISIS DE LA OFERTA ...............................................................................27

    14. BALANCE OFERTA DEMANDA .....................................................................28

    15. COSTOS DEL PROYECTO ..............................................................................30

    15.1. COSTOS DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. ...................... 30

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    15.2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO. ............................ 33

    15.3. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO. ......................... 33

    15.4. COSTO POR HABITANTE DIRECTAMENTE BENEFICIADO. ...................................... 35

    15.5. COMPARACION DE COSTOS ENTRE ALTERNATIVAS. ........................................... 35

    16. BENEFICIOS ..................................................................................................36

    17. EVALUACIN SOCIAL .................................................................................40

    18. CRONOGRAMA DE EJECUCION .................................................................44

    19. SOSTENIBILIDAD ...........................................................................................45

    20. IMPACTO AMBIENTAL ..................................................................................47

    IV. ANEXOS ........................................................................................................52

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    III... AAASSSPPPEEECCCTTTOOOSSS GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS 1. CODIGO SNIP

    CODIGO SNIP:

    2. NOMBRE DEL PROYECTO

    Determinar el nombre de un proyecto de inversin pblica, enmarcado dentro de la normatividad y metodologa propuesta por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, involucra tres dimensiones:

    La naturaleza de la intervencin;

    La identificacin del bien o servicio que ser intervenido por el proyecto y la respectiva localizacin geogrfica.

    Sobre esa base el proyecto plantear la siguiente denominacin:

    Quedando el nombre del proyecto en estudio como:

    INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA C.C.

    UMANSAYA, DISTRITO DE CHUPA - AZANGARO PUNO.

    EN LA C.C. UMANSAYA, DISTRITO DE CHUPA AZANGARO PUNO.

    LOCALIZACIN GEOGRAFICA

    DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO Y LETRINAS CON ARRASTRE

    HIDRAULICO

    IDENTIFICACION DEL BIEN A INTERVENIR

    INSTALACION NATURALEZA DE LA INTERVENCIN

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    3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

    Este proyecto se encuentra vinculado con el accionar establecido para el sector Saneamiento, tal cual se ve reflejado al revisar los siguientes rubros del Clasificador Funcional Programtico - descrito en el Anexo SNIP 01 v1.0 (Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01). Siendo como sigue:

    TIPOLOGA DEL PROYECTO

    Funcin 18:

    Saneamiento

    Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.

    PROGRAMA 040: Saneamiento

    Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento.

    Subprograma 0089: Saneamiento Rural

    Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, DISPOSICION de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales.

    4. UNIDAD FORMULADORA

    La Municipalidad Distrital de Chupa se incorpora voluntariamente al Sistema Nacional de Inversin Pblica mediante Acuerdo de Consejo Municipal de fecha 29 de Octubre del ao 2004.

    SECTOR: Gobiernos Locales

    PLIEGO Municipalidad Distrital de Chupa

    NOMBRE Municipalidad Distrital de Chupa

    RESPONSABLE Walter Mamani Quispe DIRECCIN LEGAL Plaza San Martin S/N. Chupa.

    CORREO ELECTRNICO [email protected] UNIDAD Y FUNCIONARIO RESPONSABLE OPERATIVO UF

    Ferni Erwin Serpa Yucra JEFE UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

    PERSONA RESPONSABLE DE FORMULACION David E. Espinoza Apaza.

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    5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA SECTOR: Gobiernos Locales

    PLIEGO Municipalidad Distrital de Chupa

    NOMBRE Municipalidad Distrital de Chupa

    RESPONSABLE Ing. Victor Macedo Urbiola DIRECCIN LEGAL Plaza San Martin S/N. Chupa UNIDAD EJECUTORA Gerencia de Infraestructura

    Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Chupa, la cual cuenta con la experiencia y capacidad tcnica y administrativa en la ejecucin de obras de esta envergadura, proponiendo su ejecucin por administracin directa.

    6. UBICACIN GEOGRAFICA

    El proyecto se ejecutar en el siguiente mbito geogrfico:

    Departamento : PUNO

    Provincia : AZANGARO

    Distrito : CHUPA

    Localidad : C.C. UMANSAYA

    DISTRITO CAPITAL CLASIFICACION DE CREACION UBICACIN GEOGRAFICA

    CATEGORIA DISPOSITIVO

    LEGAL FECHA

    ALTITUD (M.S.N.M)

    LATITUD SUR

    LONGITUD OESTE

    Chupa Chupa Pueblo Ley 13753 02/05/1854 3,823 14564 705300

    MACRO LOCALIZACIN

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    MICRO LOCALIZACION

    Comunidad Campesina UMANSAYA

    C.C. UMANSAYA

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    IIIIII... IIIDDDEEENNNTTTIIIFFFIIICCCAAACCCIIIOOONNN 7. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

    Motivos que generaron la propuesta del proyecto

    En la C.C. UMANSAYA, no se cuenta con el servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado u otro para el tratamiento de aguas servidas y/o excretas, la provisin del recurso hdrico para consumo es de fuentes tales como:, pozos artesanales que no cuentan con tratamiento ni las condiciones adecuadas para su consumo, asi mismo la disposicin de excretas es al aire libre o en letrinas improvisadas que contaminan directamente la napa fretica del sub suelo por la distribucin de viviendas secanas al lago.

    Es as que teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente, presentan su efecto directamente en la salud de la poblacin asentada en la C.C. UMANSAYA con la presencia de enfermedades infecciosas intestinales y dermatitis y eczemas (enfermedades de origen hdrico) con ndices alarmantes deteriorando la calidad de vida de la poblacin, especialmente a los nios.

    Por lo cual la Municipalidad Distrital de Chupa, en atencin a las situacin que se presenta y las solicitudes por parte de la poblacin de la C.C. UMANSAYA; se propuso elaborar el proyecto con el propsito de dar solucin a tan lgido problema que por aos viene afectando a los habitantes de la C.C. UMANSAYA.

    Caractersticas del problema que se intenta solucionar

    El presente proyecto intenta solucionar el impacto negativo en la salud de la poblacin por causa de enfermedades infecciosas intestinales y dermatitis y eczemas, lo cual conlleva a gastos adicionales por concepto de salud en las familias incidiendo en su precaria economa, as como en el incremento de la desnutricin de los menores, el bajo rendimiento en las actividades laborales de las personas mayores, deteriorando as las condiciones de vida en la poblacin de la C.C. UMANSAYA.

    Razones por las que es de inters para la poblacin solucionar el problema de consumo de agua y disposicin de excretas.

    Con la implementacin del proyecto se plantea mejorar las condiciones de salud de la poblacin de la C.C. UMANSAYA a travs de una adecuada y eficiente prestacin del servicio de agua potable y disposicin de excretas con el objetivo de disminuir los ndices de morbilidad por enfermedades infecciosas intestinales y dermatitis y eczemas en la poblacin.

    Adems con el proyecto se espera alcanzar las siguientes metas:

    Brindar un adecuado servicio de agua potable a la poblacin.

    Adecuada disposicin de excretas.

    Mejorar la gestin y garantizar la sostenibilidad del servicio al implementar y capacitar a la Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS).

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    Generar una adecuada valoracin del agua, mejorar los hbitos de higiene de la poblacin relacionado al uso del agua a travs de programas de educacin sanitaria.

    ASPECTOS GENERALES DEL AMBITO DE INTERVENCION

    CARACTERISTICAS DE LA POBLACIN A NIVEL DISTRITAL.

    La poblacin afectada con el problema pertenece al distrito de Chupa, de acuerdo a las cifras del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007, tal como se puede apreciar en los siguientes cuadros, registra 13,746 habitantes de los cuales el 12.88% se concentra en el rea urbana y el 87.12% se encuentra distribuida en el mbito rural, la tasa de crecimiento segn el INEI (periodo 1993-2007) para el distrito es igual a -0.73%, la t/c para el rea rural es igual a -1.12%.

    DISTRIUCION DE LA POBLACIN DISTRITO DE CHUPA SEGN REA 2007

    La distribucin de la poblacin por grupos de sexo se refleja en el siguiente cuadro:

    DISTRIBUCIN DE POBLACIN DISTRITO DE CHUPA POR SEXO

    ASPECTOS ECONMICOS Y SOCIOCULTURALES DE LA POBLACION

    La Poblacin Econmicamente Activa (PEA)

    En el distrito de Chupa la PEA ocupada alcanza el 15.66%, la PEA desocupada el 11.63% y la no PEA el 72.71%. detallndose en el siguiente cuadro:

    DISTRIUCION DE LA PEA DEL DISTRITO DE CHUPA - 2007

    Actividades Econmicas

    La principal actividad a la que se dedica la poblacion del distrito de chupa es la agricultura 52.28% y otras en menores escalas detallndose en el siguiente cuadro:

    Categoras Casos % Acumulado %

    Urbano 1,771 12.88 12.88Rural 11,975 87.12 100Total 13,746 100 100Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007

    Categoras Casos % Acumulado %

    Hombres 6,848 49.82 49.82Mujeres 6,898 50.18 100Total 13,746 100 100Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007

    Categoras Casos % Acumulado %

    PEA Ocupada 1,951 15.66 15.66PEA Desocupada 1,448 11.63 27.29No PEA 9,056 72.71 100Total 12,455 100 100Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007

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    DISTRIUCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL DISTRITO DE CHUPA - 2007

    Categoras Casos % Acumulado %

    Cultivo de cereales y otros cultivos n.c.p 1,020 52.28 52.28

    Cultivo de hortalizas y legumbres especialidades hortcolas y productos de vivero 11 0.56 52.84

    Cultivo de frutas, nueces, plantas cuyas hojas o frutos se utilizan para preparar bebidas y especias

    12 0.62 53.46

    Cra de ganado vacuno y de ovejas, cabras, caballos, asnos, mulas y burdganos; cra de ganado lechero

    115 5.89 59.35

    Cra de otros animales; elaboracin de productos animales n.c.p. 3 0.15 59.51Cultivo de productos agrcolas en combinacin con la cra de animales (explotacin 75 3.84 63.35Actividades de servicios agrcolas y ganaderas excepto las actividades veterinarias 3 0.15 63.51

    Extraccin de minerales metalferos no ferrosos, excepto los minerales de uranio y torio 19 0.97 64.48

    Elaboracin de productos de panadera 1 0.05 64.53

    Elaboracin de bebidas no alcohlicas, produccin de aguas minerales 1 0.05 64.58

    Preparacin e hilatura de fibras textiles, tejedura de productos textiles 2 0.1 64.68Acabado de productos textiles 1 0.05 64.74Fabricacin de otros productos textiles n.c.p. 1 0.05 64.79Fabricacin de tejidos y artculos de punto y ganchillo 1 0.05 64.84Fabricacin de prendas de vestir; excepto prendas de piel 7 0.36 65.2Fabricacin de calzado 3 0.15 65.35Fabricacin de vidrio y productos de vidrio 1 0.05 65.4Fabricacin de productos metlicos para uso estructural 3 0.15 65.56Fabricacin de muebles 3 0.15 65.71Generacin, captacin y distribucin de energa elctrica 3 0.15 65.86

    Captacin, depuracin y distribucin de agua 2 0.1 65.97

    construccin de edificios completos y de partes de edificios; obras de ingeniera civil 39 2 67.97

    Acondicionamiento de edificios 1 0.05 68.02

    Mantenimiento y reparacin de vehculos automotores 15 0.77 68.79

    Venta al por menor de combustibles para automotores 1 0.05 68.84

    Venta al por mayor de alimentos bebidas y tabaco 2 0.1 68.94

    Venta al por menor en almacenes no especializados con surtido compuesto principalmente de alimentos, bebidas y tabaco

    35 1.79 70.73

    Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en almacenes especializados 11 0.56 71.3

    Venta al por menor de productos farmacuticos y medicinales, cosmticos y artculos de tocador

    1 0.05 71.35

    Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y artculos de cuero 2 0.1 71.45

    Venta al por menor de otros productos en almacenes especializados 6 0.31 71.76

    Otros tipos de venta al por menor no realizada en almacenes 43 2.2 73.96reparacin de efectos personales y enseres domsticos 8 0.41 74.37Restaurantes, bares y cantinas 29 1.49 75.86Otros tipos de transporte regular de pasajeros por va terrestre 4 0.21 76.06Otros tipos de transporte no regular de pasajeros por va terrestre 15 0.77 76.83

    Transporte de carga por carretera 5 0.26 77.09

    Actividades de agencias de viajes y organizadores de excursiones y guas tursticas 1 0.05 77.14Alquiler de maquinaria y equipo de construccin y de ingeniera civil 1 0.05 77.19Investigacin y desarrollo de las ciencias naturales y la ingeniera 1 0.05 77.24Actividades jurdicas 1 0.05 77.29Obtencin y dotacin de personal 1 0.05 77.34Actividades de limpieza de edificios 1 0.05 77.4Actividades de fotografa 1 0.05 77.45Otras actividades empresariales n.c.p. 3 0.15 77.6Actividades de la administracin publica en general 12 0.62 78.22Regulacin de las actividades de organismos que prestan servicios sanitarios, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto los servicios de seguridad social

    14 0.72 78.93

    Enseanza primaria 154 7.89 86.83Enseanza secundaria de formacin general 107 5.48 92.31Enseanza superior 4 0.21 92.52Educacin de adultos y otros tipos de enseanza 9 0.46 92.98Actividades de hospitales 15 0.77 93.75Actividades de mdicos y odontlogos 2 0.1 93.85Otras actividades relacionadas con la salud humana 1 0.05 93.9Actividades veterinarias 1 0.05 93.95Actividades de organizacin empresariales y de empleadores 1 0.05 94Actividades de organizaciones religiosas 1 0.05 94.05Actividades de otras asociaciones n.c.p. 1 0.05 94.11

    Lavado y limpieza de prendas de tela y de piel, incluso la limpieza en seco 1 0.05 94.16

    Peluquera y otros tratamientos de belleza 2 0.1 94.26Otras actividades de tipo servicio n.c.p 4 0.21 94.46Hogares privados con servicio domestico 23 1.18 95.64Otras actividades no especificadas 85 4.36 100Total 1,951 100 100Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 7.88

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    Incidencia de Pobreza Total De 85.9% a 95.9% De 79.4% a 85.8% De 69.5% a 78.0% De 56.7% a 68.3% De 26.4% a 47.9%

    ASPECTOS SOCIOCULTURALES

    Nivel de pobreza, NBI, PEA % poblacin (sin servicios bsicos) y analfabetismo en el distrito de Chupa

    La incidencia de pobreza total alcanza el 83% de la poblacin del distrito, la incidencia pobreza extrena alcanza el 38.2%.

    Los hogares del distrito de chupa sin agua de red alcanzan el 98.6%, sin agua y sin desage simultneamente alcanzan el 47.9%, los hogares sin agua de red o pozo alcanzan el 51.4%.

    La poblacin sin ningn tipo de seguro de salud, alcanza un ndice de 88.3%

    Los indicadores descritos anteriormente evidencian que a nivel distrital, la pobreza, la prestacin de los servicios (agua y saneamiento) y el acceso a la prestacin del servicio de salud limitan y deterioran las condiciones de vida de la poblacin, con lo cual es notoria la necesidad de intervenir mediante un anlisis que revierta estas condiciones.

    A continuacin se presenta los mapas y cuadros correspondientes de la informacin presentada:

    MAPA DE POBREZA DEL LA PROVINCIA DE AZANGARO

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    CUADRO: INDICADORES DE POBREZA DISTRITO DE CHUPA (Fuente: INEI 2007)

    Nmero %

    POBLACION Poblacin Censada 13746 Poblacin en viviendas particulares con ocupantes presentes 13746 POBREZA MONETARIA Incidencia de pobreza total 11796 83.0 Incidencia de pobreza extrema 6130 38.2 Indicadores de intensidad de la pobreza Brecha de pobreza total 29.4 Severidad de pobreza total 13.0 Indicador de desigualdad Coeficiente de Gini 0.2 Gasto per cpita Gasto per cpita en nuevos soles 137 Gasto per cpita a precios de Lima Metropolitana 216.1 POBREZA NO MONETARIA Poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) Con al menos una NBI 9656 70.2 Con 2 o mas NBI 3782 27.5 Con una NBI 5874 42.7 Con dos NBI 2911 21.2 Con tres NBI 810 5.9 Con cuatro NBI 61 0.4 Con cinco NBI 0 0.0 Poblacin en hogares por tipo de Necesidad Bsica Insatisfecha (NBI) Poblacin en viviendas con caracteristicas fsicas inadecuadas 227 1.7 Poblacin en viviendas con hacinamiento 3644 26.5 Poblacin en viviendas sin desage de ningn tipo 7678 55.9 Poblacin en hogares con nios que no asisten a la escuela 529 8.2 Poblacin en hogares con alta dependencia econmica 2292 16.7 Hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) Con al menos una NBI 2505 66.8 Con 2 o mas NBI 644 17.2 Con una NBI 1861 49.6 Con dos NBI 513 13.7 Con tres NBI 123 3.3 Con cuatro NBI 8 0.2 Con cinco NBI 0 0.0 Hogares por tipo de Necesidad Bsica Insatisfecha (NBI) Hogares en viviendas con caracteristicas fsicas inadecuadas 59 1.6 Hogares en viviendas con hacinamiento 591 15.8 Hogares en viviendas sin desage de ningn tipo 2160 57.6 Hogares con nios que no asisten a la escuela 92 7.8 Hogares con alta dependencia econmica 386 10.3 HOGAR Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes 3749 Sin agua, ni desage, ni alumbrado elctrico 1491 39.8 Sin agua, ni desage de red 1794 47.9 Sin agua de red o pozo 1927 51.4 Sin agua de red 3698 98.6 Sin alumbrado elctrico 2284 60.9 Con piso de tierra 3642 97.1 Con una habitacin 1183 31.6 Sin artefactos electrodomsticos 1589 42.4 Sin servicio de informacin ni comunicacin 3653 97.4 Que cocinan con kerosene, carbn, lea, bosta/estiercol y otros 3692 98.5 Que cocinan con kerosene, carbn, lea, bosta/estiercol y otros sin chimenea en la cocina 3473 92.6 Que cocinan con carbn, lea, bosta/estiercol sin chimenea en la cocina 3455 92.2 EMPLEO PEA ocupada sin seguro de salud 1607 82.5 PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo ms educacin secundaria 466 23.9 Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI) 87.1 Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) 30.1 Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA) 8.0 EDUCACION Poblacin en edad escolar (6 a 16 aos) que no asiste a la escuela y es analfabeta 37 1.3 Edad promedio de los que asisten a sexto grado de educacin primaria 11.5 Edad promedio de los que asisten a quinto ao de secundaria 16.8 Poblacin analfabeta de 6 a 11 aos que tiene 2 a 6 grado de educacin primaria 3 0.2 Tasa de analfabetismo Total 1951 19.4 Femenino 1448 28.7 SALUD Poblacin que no tiene ningn seguro de salud 12140 88.3 Poblacin con Seguro Integral de Salud (SIS) 813 5.9 IDENTIDAD Poblacin de 0 a 17 aos de edad que no tiene partida de nacimiento 21 0.5 Poblacin de 18 a ms aos de edad que no tiene DNI 273 3.0 Poblacin de 18 y ms aos que no tienen DNI ni partida de nacimiento 74 0.8

    VARIABLE / INDICADORDistrito CHUPA

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    ASPECTO PBLICO

    Electrificacin:

    El servicio de energa elctrica en el distrito de Chupa es por red trifsica (urbano) y monofsica (rural) y abastece al 38.61% del distrito con un servicio de 24 horas. El resto de la poblacin no tiene acceso al suministro elctrico y para el acceso a la iluminacin (principalmente en las noches) utiliza velas, lmparas a kerosene y bateras.

    A continuacin se presenta el cuadro que detalla la informacin presentada.

    ACCESO AL SERVICIO DE ALUMBRADO ELECTRICO EN EL DISTRITO DE CHUPA - 2007

    Fuente: INEI-2007

    Servicio de saneamiento:

    Los ndices de saneamiento de la poblacin del distrito son: el 0.88% se abastece de red pblica dentro de la viv. (agua potable), el 0.08% de red pblica fuera de la vivienda, el 47.62% de pozo, el 46.01% de ro, acequia. manantial o similar el resto de otras fuentes. con respecto al saneamiento (DISPOSICION de aguas servidas y excretas) el 0.05% es mediante red pblica de desage dentro de la viv., el 0.13% mediante red pblica de desage fuera de la viv., el 1.42% mediante pozo sptico, el 40.65% mediante pozo ciego o negro / letrina, el 10.69% mediante ro, acequia o canal y el 47.05% no tiene acceso al servicio.

    Detallndose en los siguientes cuadros:

    ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE CHUPA - 2007

    ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE CHUPA - 2007

    Fuente: INEI-2007

    Categoras Casos % Acumulado %

    Si tiene alumbrado elctrico 1,453 38.91 38.91No tiene alumbrado elctrico 2,281 61.09 100Total 3,734 100 100

    Categoras Casos % Acumulado %

    Red pblica Dentro de la viv. (Agua potable) 33 0.88 0.88Red Pblica Fuera de la vivienda 3 0.08 0.96Piln de uso pblico 12 0.32 1.29Camin-cisterna u otro similar 4 0.11 1.39Pozo 1,778 47.62 49.01Ro, acequia.manantial o similar 1,718 46.01 95.02Vecino 91 2.44 97.46Otro 95 2.54 100Total 3,734 100 100Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007

    Categoras Casos % Acumulado %

    Red pblica de desague dentro de la Viv. 2 0.05 0.05Red pblica de desague fuera de la Viv. 5 0.13 0.19Pozo sptico 53 1.42 1.61Pozo ciego o negro / letrina 1,518 40.65 42.26Ro, acequia o canal 399 10.69 52.95No tiene 1,757 47.05 100Total 3,734 100 100

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    Caractersticas de la vivienda

    En el distrito de Chupa el 12.57% de las viviendas se ubica en el sector urbano y el 87.43% en el sector rural; de estas el 84.07% son casa independiente, el 15.8% choza o cabaa; el 0.59% son construidos con material de ladrillo o bloque de cemento, el 97.72% de adobe o tapia y el resto de otros materiales como se detalla en los siguientes cuadros:

    DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS POR AREA DISTRITO DE CHUPA - 2007

    DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS POR DESTINO DISTRITO DE CHUPA - 2007

    DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS POR TIPO DE MATERIAL DISTRITO DE CHUPA - 2007

    Vas de Transporte y comunicacin

    Considerando la topografa del distrito de Chupa, la articulacin vial del distrito de Chupa se presenta como sigue:

    Carretera chupa arapa caminaca y juliaca viceversa, con un tiempo de recorrido de 2 horas

    Carretera chupa choco, Huancan, taraco y juliaca y viceversa con un tiempo de 2 horas y 30 minutos

    Carretera chupa- Azngaro y viceversa con un tiempo de recorrido de 1 hora

    Carretera chupa distrito airanpuni y putina y viceversa con un tiempo de recorrido de 2 horas

    Estas carreteras permiten el acceso para el intercambio comercial permanente con las poblaciones vecinas

    Categoras Casos % Acumulado %

    Urbano 554 12.57 12.57Rural 3,852 87.43 100Total 4,406 100 100Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007

    Categoras Casos % Acumulado %

    Casa Independiente 3,704 84.07 84.07Choza o cabaa 696 15.8 99.86Vivienda improvisada 2 0.05 99.91Local no destinado para hab. humana 3 0.07 99.98Otro tipo particular 1 0.02 100Total 4,406 100 100Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007

    Categoras Casos % Acumulado %

    Ladrillo o Bloque de cemento 22 0.59 0.59Adobe o tapia 3,649 97.72 98.31Madera 2 0.05 98.37Quincha 1 0.03 98.39Estera 2 0.05 98.45Piedra con barro 57 1.53 99.97Piedra o Sillar con cal o cemento 0 0 0Otro 1 0.03 100

    Total 3,734 100 100Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007

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    SITUACIN DE LA SALUD DE LA POBLACIN Morbilidad causada por el consumo de agua de mala calidad

    La situacin de la salud de la poblacin del distrito de Chupa, muestra indicadores alarmantes, debido a que la pobreza y extrema pobreza son altas.

    En el cuadro de principales indicadores de salud, se aprecia que el 31.4% de la poblacin infantil se encuentra con desnutricin crnica.

    PRINCIPALES INDICADORES DE SALUD 2009

    CASOS POBLACION OBSERVADA

    POBLACION PROBLEMA

    %

    TASA DE DESNUTRICION CRONICA DE NIOS < 5 AOS 218 68 31.4

    TASA MORTALIDAD NEONATAL 26 2 7.7

    PROPORCION DE GESTANTES CON DEFICIT DE PESO 37 3 8.1 PROPORCION DE GESTANTES CON ANEMIA 37 19 51.4 Fuente: Centro de Salud Chupa - rea de Estadstica

    Entre los principales indicadores de morbilidad se tiene que de la poblacin de nios menores de 5 aos el 11% son a causa de enfermedades infecciosas intestinales y dermatitis y ezcemas.

    PRINCIPALES INDICADORES DE MORBILIDAD 2009

    NOMBRE DE LA ENFERMEDAD TOTAL DE CASOS %

    MORBILIDAD GENERAL INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 1053 66% OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE VIAS RESPIRATORIAS 229 14% ENFERMEDADES DE CAVIDAD BUCAL 190 12% ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES 137 2%

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    DERMATITIS Y ECZEMAS (L20-L30) 78 5% TOTAL DE CASOS 1587 100% MORBILIDAD INFANTIL EN NIOS < 5 AOS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 914 76% OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE VIAS RESPIRATORIAS 126 11% ENFERMEDADES DE CAVIDAD BUCAL 17 1% ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES 100 8% DERMATITIS Y ECZEMAS (L20-L30) 38 3% TOTAL DE CASOS 1195 100% Fuente: Centro de Salud Chupa - rea de Estadstica

    Los casos de EDAs reportados cumplen un formato que establece que para ser considerado estadsticamente; las EDAs acuosas deben de tener episodios de 3 a ms deposiciones al da. Para el caso de EDAs disentricas se registran si se tienen diarreas acompaadas de sangre y mucosidad persistente que duren ms de 15 das.

    Segn entrevista con el personal se tiene que un aproximado de 1 de cada 5 casos cumplen con el formato e ingresan a las estadsticas, asimismo, se tiene casos de Diarreas Virales que son diarreas acompaadas con sntomas de IRAs los cuales son tratados como IRAs y se registran como tal. Perdindose as, datos que incrementaran las estadsticas de casos de EDAs que son causadas por el consumo de agua de mala calidad (fuentes sin tratamiento, inadecuado almacenamiento) y la falta de hbitos higiene (correcto lavado de manos, lavado de frutas, verduras, etc.).

    TASA DE INCIDENCIA DE EDAS EN NIOS < DE 5 AOS 2008-2010

    AO POB. < 5 AOS N NIOS < 5AOS C/EDA %

    2008 456 42 9.21%

    2009 472 18 3.81%

    2010 488 45 9.22%

    Fuente: Centro de Salud Chupa

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    ASPECTOS ESPECIFICOS DEL AMBITO DE INTERVENCION

    POBLACIN BENEFICIADA CON EL PROYECTO

    La poblacin para el presente anlisis es la asentada en la C.C. UMANSAYA, segn el diagnostico la poblacin es de 223 habitantes en 58 viviendas, la densidad poblacional en esta comunidad es de 3.85/vivienda (02 padres, 1 a 3 hijos), la tasa de crecimiento intercensal (periodo 1993-2007) para el distrito es igual a: -0.73%, la t/c para el rea rural es igual a -1.12%. Situacin que se debe principalmente a la migracin de los jvenes a la capital del distrito, provincia y regin por la falta de oportunidades laborales, falta de servicios bsicos (agua, desage electrificacin, educacin, etc.) y las aspiraciones a mejores oportunidades y condiciones de vida.

    DISTRIBUCIN DE POBLACIN DE LA C.C. UMANSAYA

    DIAGNSTICO SITUACIONAL DEL SERVICIO

    ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE:

    La provisin de agua a las viviendas de la comunidad es mediante acarreo de tres pozos artesanales de forma circular, construido con piedra con dimetros de excavacin de 1.00, 0.90 y 0.85m los cuales se ubican en las coordenadas e=395309, n=8326213; e=395320, n=8325966; e=395218, n=8325844, respectivamente, los que fueron construidos por la misma poblacin con una antigedad superior a los 50 aos y es la principal fuente de agua en la comunidad. el acarreo es realizado por los miembros de las familias en un promedio de 2 viajes por los padres con un promedio de 35min. Acarreando aprox. 15l/viaje/padre, tambin los nios hacen 1 viaje con un tiempo promedio de 50 min. una cantidad promedio de 8l/viaje/nio.

    Segn el diagnostico de campo se evidencia que los pozos no cuentan con ningn tipo de acondicionamiento o seguridad perimtrica, solo presentan tapas rusticas de madera, as mismo no tienen ningn tipo de tratamiento. Todas las viviendas de la comunidad consumen agua de estas tres fuentes, por no existir otras fuentes, as mismo no se ha localizado fuentes alternas (manantiales con cota hidrulica adecuada para su funcionamiento por gravedad), con lo cual y para la provisin del servicio es necesario el aprovechamiento de la fuente subterrnea mediante bombeo.

    CONCLUSIN y RECOMENDACIONES TCNICAS

    Diagnostico:

    Luego de los trabajos de inspeccin (ingeniera del proyecto) Para el planteamiento de Fuentes alternas se determino las siguientes:

    CATEGORIA CASOSHabitantes 223Viviendas 58Densidad 3.85Fuente: Elaboracin Propia - Diagnostico de Campo

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    1. No se han localizado fuentes alternas como manantiales que cuentes con potencial hidrulico para su funcionamiento por gravedad.

    2. Se ha realizado el estudio hidrogeolgico en la fuente actual teniendo una oferta media entre 1.2l/s y 1.8l/s. y se cuenta con la aprobacin de la poblacin.

    Conclusin:

    En base al diagnostico de ingeniera realizada se concluye que la fuente apta para aprovechamiento del recurso hdrico es en las coordenadas E=395273, N=8326076, entre los pozos 1 y 2, indicando las mejoras tales como:

    - Construccin del sistema de bombeo (caisson estructural cuarto de maquinas) con cerco de seguridad, para lo cual se debe formalizar la donacin del terreno, los diseos y especificaciones constructivas debern ser compatibles al estudio hidrogeolgico realizado (anexo)

    - La localizacin de la nueva estructura de captacin, se proyecta dentro del radio de abatimiento de la napa fretica y evitando la direccin del flujo fretico que provenga de reas de crianza de animales.

    - El cerco de seguridad debe cubrir el rea de abatimiento fretico. - La estructura de bombeo debe ser diseada para evitar la falla por efecto

    de las vibraciones.

    DISPOSICION DE EXCRETAS

    Observacin: Referente al tratamiento de excretas, la poblacin no cuenta con este servicio y por consistir una distribucin poblacional dispersa, no es posible la instalacin de una red de alcantarillado y PTAR (por los elevados costos que implicaran), esta situacin debe tener intervencin para cambiar los efectos de contaminacin ambiental que se producen.

    Recomendacin: Instalacin de un sistema de disposicin de excretas (letrinas Unifamiliares).

    NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACION

    La poblacin de la C.C. UMANSAYA, es consciente de la necesidad de los bueno hbitos de higiene, pero manifiestan no conocer los procedimientos ni costumbres as mismo evidencian la necesidad de contar con servicios adecuados, manifiestan no tomar las consideraciones necesarias para mejorar los hbitos de higiene, que por la falta del recurso hdrico no pueden realizar las prcticas sanitarias adecuadas. As mismo la falta de infraestructura de disposicin de excretas, genera condiciones que empeoran la salubridad de la poblacin.

    DIAGNOSTICO DE LA GESTION DEL SERVICIO

    Segn el diagnostico no se cuenta con una organizacin encargada de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable JASS, por no existir la prestacin del servicio. Las coordinaciones las realiza la directiva comunal.

    Durante el diagnostico y durante la etapa de elaboracin del presente estudio se ha procedido a organizar a la poblacin para la formalizacin de la JASS, la

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    cual mediante las correspondientes actas (anexo), se han constituido y vienen elaborando los documentos de formalizacin y normativa para su funcionamiento como Junta Administradora de los servicios de Saneamiento en la comunidad y se comprometen a participar de las capacitaciones necesarias que se realicen durante la fase de inversin del proyecto.

    8. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

    PROBLEMA CENTRAL

    El problema central se define como:

    El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta a la poblacin de la C.C. UMANSAYA con las siguientes consideraciones:

    Anlisis de las causas del problema

    Teniendo presente que el problema principal es el PRESENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES Y DERMATITIS Y ECZEMAS EN LA POBLACION DE LA C.C UMANSAYA Se ha establecido las siguientes causas del problema central mediante el rbol siguiente:

    PRESENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES Y DERMATITIS Y ECZEMAS EN LA POBLACION DE LA C.C

    UMANSAYA

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    ARBOLDE CAUSAS Y EFECTOS

    9. OBJETIVO DELPIP MENOR

    Objetivo Central

    El objetivo o propsito del presente proyecto, consiste en brindar una REDUCIR LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES Y DERMATITIS Y ECZEMAS EN LA POBLACION DE LA C.C. UMANSAYA. travs de un conjunto de acciones orientadas a brindar el servicio de agua potable con conexin domiciliaria, disposicin de excretas, para as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado.

    BAJO NIVEL DE SALUD DE LA POBLACION

    INCREMENTO DE LA MORBILIDAD

    BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIONDE LA C.C. UMANSAYA

    PRESENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES Y DERMATITIS Y ECZEMAS EN LA POBLACION DE LA C.C UMANSAYA

    CONSUMO DE AGUA DE MALA CALIDAD

    INADECUADOS HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE

    BAJO CONOCIMIENTO DE EDUCACION

    SANITARIA

    INADECUADA DISPOSICION DE

    EXCRETAS

    FALTA DE INFRAESTRUCTURA DE

    TRATAMIENTO DE EXCRETAS

    INADECUADA GESTION DEL SERVICIO DE

    DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA

    DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

    INCREMENTO DE LOS GASTOS EN SALUD

    INCREMENTO DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL

    DEFICIENTE PROGRAMA DE OPERACIN Y

    MANTENIMIENTO

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    Determinacin de Medios de primer nivel y medios fundamentales

    Se realiza el anlisis para el cumplimiento del objetivo del proyecto segn el anlisis del siguiente rbol:

    ARBOLDE FINES Y MEDIOS

    MEJORA EL NIVEL DE SALUD DE LA POBLACION

    REDUCCION DE LA MORBILIDAD

    MEJORA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIONDE LA C.C. UMANSAYA

    REDUCIR LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES Y DERMATITIS Y ECZEMAS EN LA POBLACION DE LA C.C. UMANSAYA

    CONSUMO DE AGUA DE BUENA CALIDAD

    ADECUADOS HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE

    ADECUADO CONOCIMIENTO DE

    EDUCACION SANITARIA

    ADECUADA DISPOSICION DE EXCRETAS

    SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE

    TRATAMIENTO DE EXCRETAS

    ADECUADA GESTION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO

    EFICIENTE INFRAESTRUCTURA

    DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

    DISMINUACION DE LOS GASTOS EN SALUD

    REDUCCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL

    EFICIENTE PROGRAMA DE OPERACIN Y

    MANTENIMIENTO

    REDUCIR LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES Y DERMATITIS Y ECZEMAS EN LA POBLACION DE LA C.C.

    UMANSAYA

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    Anlisis de medios fundamentales

    Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben concretar, los medios fundamentales mediante acciones las cuales procedemos a analizar y clasificar:

    ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

    PLANTEAMINETO DE ALTERNATIVAS

    10. Alternativas de solucin

    ALTERNATIVA 01

    Instalacin del sistema de agua potable y letrinas con arrastre hidrulico.

    COMPONENTE 01: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO.- construccin de 01 captacin tipo caisson para bombeo con sistema de suministro elctrico, instalaciones de bombeo y obras de funcionamiento y proteccin con concreto armado, instalacin de 698 m.l. de red de impulsin con tubera PVC SAP segn diseo, construccin de 01 reservorio apoyado de concreto armado de 12m3, construccin de 01 cmara de vlvulas de concreto armado, instalacin de 5,845 m.l. de red de distribucin con tubera PVC SAP segn diseo, construccin de 05 cmaras rompe presin con concreto armado, vlvulas de aire, purga y control as como la construccin de 62 piletas.

    ADECUADO CONOCIMIENTO DE

    EDUCACION SANITARIA

    SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE

    TRATAMIENTO DE EXCRETAS

    EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE

    SISTEMA DE AGUA POTABLE

    EFICIENTE PROGRAMA DE OPERACIN Y

    MANTENIMIENTO

    CAPACITACION:

    INSTALACION DEL SISTEMA DE

    DISPOSICION DE EXCRETAS

    CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE

    ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR

    BOMBEO

    CAPACITACION:

    ALTERNATIVA 01

    ALTERNATIVA 02

    + +

    + +

    LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO

    LETRINAS ECOLOGICAS COMPOSTERAS

    CAPACITACION: A LA POBLACION Y JASS

    CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO

    CAPACITACION: A LA POBLACION Y JASS

    CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO

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    COMPONENTE 02: CONSTRUCCION DE UNIDADES FAMILIARES DE DISPOSICION DE EXCRETAS.- construccin de 66 letrinas ecolgicas con arrastre hidrulico de concreto armado, muro de bloqueta y coberturas/carpinteras con plancha galvanizada acanalada.

    COMPONENTE 03: CAPACITACION.- Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria y buenos hbitos de higienes. y capacitacin tcnica a la JASS (gestin - operacin y mantenimiento de los servicios de saneamiento)

    ALTERNATIVA 02

    Instalacin del sistema de agua potable y letrinas ecolgicas con cmara de compost elevada

    COMPONENTE 01: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO.- construccin de 01 captacin tipo caisson para bombeo con sistema de suministro elctrico, instalaciones de bombeo y obras de funcionamiento y proteccin con concreto armado, instalacin de 698 m.l. de red de impulsin con tubera PVC SAP segn diseo, construccin de 01 reservorio apoyado de concreto armado de 12m3, construccin de 01 cmara de vlvulas de concreto armado, instalacin de 5,845 m.l. de red de distribucin con tubera PVC SAP segn diseo, construccin de 05 cmaras rompe presin con concreto armado, vlvulas de aire, purga y control as como la construccin de 62 piletas. COMPONENTE 02: CONSTRUCCION DE UNIDADES FAMILIARES DE DISPOSICION DE EXCRETAS.- construccin de 66 letrinas ecolgicas composteras con cmara de compost elevado de concreto armado, muro de bloqueta y coberturas/carpinteras con plancha galvanizada acanalada. COMPONENTE 03: CAPACITACION.- Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria y buenos hbitos de higienes. y capacitacin tcnica a la JASS (gestin - operacin y mantenimiento de los servicios de saneamiento)

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    IIIIIIIII... FFFOOORRRMMMUUULLLAAACCCIIINNN YYY EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIOOONNN... 11. HORIZONTE DEL PROYECTO

    Se ha considerado un horizonte de 10 aos de acuerdo a la naturaleza del proyecto, en el cual se prev la operatividad y mantenimiento del proyecto en condiciones ptimas de servicio a la comunidad para la obtencin sucesiva de beneficios sociales y econmicos propuestos.

    ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS PARA AMBAS ALTERNATIVAS

    Ao 0 Aos 1 20

    01 Meses 04 Meses

    Elaboracin del Expediente Tcnico Ejecucin del proyecto Operacin y Mantenimiento

    INVERSIN POST INVERSIN Etapa I Etapa II Etapa I

    12. ANLISIS DE LA DEMANDA

    Proyeccin de la poblacin

    La demanda est determinado, por la cantidad de agua necesaria para el consumo de la poblacin del rea afectada del proyecto; determinndose como la poblacin directamente afectada a la perteneciente a la poblacin distribuida en el mbito de la C.C. UMANSAYA para el ao 2,012, tiene registrada una poblacin afectada de 223 habitantes con una tasa de crecimiento a utilizar de 0%. En razn que la tasa de crecimiento intercensal segn INEI para la zona rural del distrito de Chupa es negativa.

    En el mbito de intervencin existen 03 instituciones pblicas estatales.

    En el mbito de intervencin se cuenta con un local comunal.

    Dotacin de agua y nivel de prdidas

    Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotacin de 50 l/hab/da dentro del rango para poblaciones de esta naturaleza segn M.V.C.S, para los otros establecimientos se considera la dotacin de 30m3/conex/mes. Y 20m3/conex/mes. Respectivamente.

    Asimismo, se estima un 30% de prdidas en el sistema.

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    PROYECCIN DE LA POBLACIN

    Fuente: Elaboracin Propia

    PROYECCION DE LA DEMANDA

    Para la proyeccin de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros:

    Poblacin actual: 223 habitantes

    Tasa de crecimiento de 0.0% anual

    Perdidas en el ao cero:

    Perdidas fsicas del ao 1 al ao 20: 30%

    Oferta actual de la captacin del sistema (aforo in-situ): 0.0 l/s.

    Se asume una dotacin de:

    Domstico 50 L/hab/da

    Estatal 30 m3/mes/institucion

    Social 20 m3/mes/institucion

    La cobertura del servicio: para el ao 0 la cobertura es de 0% proyectndose el 100% al inicio del proyecto hasta el final ao 10.

    Conociendo las principales caractersticas de la demanda procedemos a calcular:

    HORIZ. AO POB FAMILIAS INSTITUCIONES

    0 2012 223 58 41 2013 223 58 42 2014 223 58 43 2015 223 58 44 2016 223 58 45 2017 223 58 46 2018 223 58 47 2019 223 58 48 2020 223 58 49 2021 223 58 4

    10 2022 223 58 4

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    De acuerdo a recomendaciones tcnicas para el mbito rural, el factor mximo diario y factor mximo horario, se estima en 1.3 y 2.5 respectivamente. Adems, el volumen de regulacin de almacenamiento se estima en 100% respecto a la demanda promedio da (se establece de esta forma en razn que el sistema es por bombeo y con los supuestos que garanticen la provisin del recurso hdrico durante un da completo para las operaciones de mantenimiento que sean necesarias al interrumpirse su funcionamiento por causas tales como corte del flujo elctrico u otra falla que impida brindar el servicio). Sobre esta base, las proyecciones de la demanda mxima diaria, demanda mxima horaria y demanda de volumen de regulacin de agua de la poblacin se presenta en el siguiente cuadro:

    RURAL ESTATALES SOCIALES TOTAL CONEXIONES DOMESTICO ESTATAL SOCIAL L/DIA M3/AO

    0 223 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 223 100.0% 223 58 3 1 62 11,165 3 1 11,169 3,9762 223 100.0% 223 58 3 1 62 11,165 3 1 11,169 3,9763 223 100.0% 223 58 3 1 62 11,165 3 1 11,169 3,9764 223 100.0% 223 58 3 1 62 11,165 3 1 11,169 3,9765 223 100.0% 223 58 3 1 62 11,165 3 1 11,169 3,9766 223 100.0% 223 58 3 1 62 11,165 3 1 11,169 3,9767 223 100.0% 223 58 3 1 62 11,165 3 1 11,169 3,9768 223 100.0% 223 58 3 1 62 11,165 3 1 11,169 3,9769 223 100.0% 223 58 3 1 62 11,165 3 1 11,169 3,97610 223 100.0% 223 58 3 1 62 11,165 3 1 11,169 3,976

    CONSUMO DE AGUA (L/DIA) CONSUMO TOTALAO POBLACIN

    COBERTURA CONEXIONES

    (%)

    POBLACIN SERVIDA

    CONSUMO DE AGUA POTABLE PROYECTADO

    VIVIENDAS SERVIDAS POR CATEGORIAS

    L/DIA L/S L/S L/DIA1 11,169 0.13 30% 0.18 15,9552 11,169 0.13 30% 0.18 15,9553 11,169 0.13 30% 0.18 15,9554 11,169 0.13 30% 0.18 15,9555 11,169 0.13 30% 0.18 15,9556 11,169 0.13 30% 0.18 15,9557 11,169 0.13 30% 0.18 15,9558 11,169 0.13 30% 0.18 15,9559 11,169 0.13 30% 0.18 15,955

    10 11,169 0.13 30% 0.18 15,955

    AOCONSUMO DOMESTCO PERDIDAS

    FISICAS

    DEMANDA PRODUCCION DE AGUA

    DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA PROYECTADA

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    Respecto de la demanda del servicio de disposicin de excretas se establece considerando las viviendas en un nmero de 94 y 04 para la institucin educativa y 01 para el local comunal establecindose de la siguiente manera:

    13. ANLISIS DE LA OFERTA

    Fuentes de abastecimiento de Agua

    En la actualidad se cuenta con 03 fuentes (Pozos artesanales) de abastecimiento, sin tratamiento, pero con la aceptabilidad social as como con las condiciones que permiten su aprovechamiento para consumo humano, proponiedose en pozo para bombeo en las coordenadas E=395273, N=8326076; esta fuente segn el estudio hidrogeolgico (anexo), tiene una oferta aprovechable min de 2.0l/s 4.0l/s. caudal que cubre la demanda de agua del proyecto.

    1 0.24 0.46 11.172 0.24 0.46 11.173 0.24 0.46 11.174 0.24 0.46 11.175 0.24 0.46 11.176 0.24 0.46 11.177 0.24 0.46 11.178 0.24 0.46 11.179 0.24 0.46 11.17

    10 0.24 0.46 11.17

    AO DEMANDA MAXIMA DIARIA (L/S)DEMANDA MAXIMA

    HORARIA (L/S)DEMANDA DE VOLUMEN DE

    ALMACEN (M3/DIA)

    DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA

    1 58.00 8.00 66.002 58.00 8.00 66.003 58.00 8.00 66.004 58.00 8.00 66.005 58.00 8.00 66.006 58.00 8.00 66.007 58.00 8.00 66.008 58.00 8.00 66.009 58.00 8.00 66.00

    10 58.00 8.00 66.00

    AO VIVIENDAS INSTITUCIONES (04) TOTAL

    DEMANDA DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS

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    Oferta de produccin

    No existe infraestructura de prestacin del servicio, segn lo diagnosticado las fuentes de provisin actuales son los tres pozos artesanales, en consecuencia se establece la oferta actual igual a cero.

    La nueva fuente cubrir la demanda total de 0.12 l/s. as mismo la localizacin del manante requiere que el sistema sea por bombeo.

    Se contara con un reservorio de 11.17m3

    Se contara con 66 unidades de disposicin de excretas (letrinas).

    14. BALANCE OFERTA DEMANDA

    Se ha procedido a estimar el balance oferta demanda proyectada de los componentes Captacin y Reservorio del sistema cuyos resultados se presentan en los siguientes cuadros:

    BALANCE OFERTA DEMANDA SIST. DISPOSICION DE EXCRETAS

    SIN PROY CON PROY SIN PROY CON PROY SIN PROY CON PROY SIN PROY CON PROY

    1 0.24 0.00 0.24 -0.24 0.00 11.17 0.00 11.17 -11.17 0.002 0.24 0.00 0.24 -0.24 0.00 11.17 0.00 11.17 -11.17 0.003 0.24 0.00 0.24 -0.24 0.00 11.17 0.00 11.17 -11.17 0.004 0.24 0.00 0.24 -0.24 0.00 11.17 0.00 11.17 -11.17 0.005 0.24 0.00 0.24 -0.24 0.00 11.17 0.00 11.17 -11.17 0.006 0.24 0.00 0.24 -0.24 0.00 11.17 0.00 11.17 -11.17 0.007 0.24 0.00 0.24 -0.24 0.00 11.17 0.00 11.17 -11.17 0.008 0.24 0.00 0.24 -0.24 0.00 11.17 0.00 11.17 -11.17 0.009 0.24 0.00 0.24 -0.24 0.00 11.17 0.00 11.17 -11.17 0.0010 0.24 0.00 0.24 -0.24 0.00 11.17 0.00 11.17 -11.17 0.00

    BALANCE OFERTA - DEMANDA DEMANDA DE

    VOLUMEN DE ALMACEN (M3/DIA)

    OFERTA BALANCE OFERTA - DEMANDA

    BALANCE OFERTA - DEMANDA PRINCIPALES COMPONENTES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

    AO

    CAPTACION (L/S) RESERVORIO (M3)

    DEMANDA MAX DIARIA

    OFERTA

    SIN PROY CON PROY SIN PROY CON PROY

    1 66.00 0.00 66.00 -66.00 0.002 66.00 0.00 66.00 -66.00 0.003 66.00 0.00 66.00 -66.00 0.004 66.00 0.00 66.00 -66.00 0.005 66.00 0.00 66.00 -66.00 0.006 66.00 0.00 66.00 -66.00 0.007 66.00 0.00 66.00 -66.00 0.008 66.00 0.00 66.00 -66.00 0.009 66.00 0.00 66.00 -66.00 0.0010 66.00 0.00 66.00 -66.00 0.00

    TRATAMIENTO DE EXCRETAS

    DEMANDA

    OFERTA BALANCE OFERTA - DEMANDAAO

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    Como se puede observar el balance oferta demanda para los componentes propuestos no satisface la demanda, grficamente lo podemos observar a continuacin:

    0.00

    0.05

    0.10

    0.15

    0.20

    0.25

    0.30

    0 2 4 6 8 10 12

    L/S.

    AOS

    BALANCE OFERTA -DEMANDA "CAPTACION"

    DEMANDA

    OFERTA SP

    OFERTA CP

    0.00

    2.00

    4.00

    6.00

    8.00

    10.00

    12.00

    0 2 4 6 8 10 12

    M3.

    AOS

    BALANCE OFERTA -DEMANDA "ALMACENAMIENTO"

    DEMANDA

    OFERTA SP

    OFERTA CP

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    15. COSTOS DEL PROYECTO

    15.1. COSTOS DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

    COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (A PRECIOS DE MERCADO)

    Los costos en la situacin con proyecto son los costos de inversin en los que se incurrir para implementar la alternativa propuesta para solucionar la problemtica. Siendo esta:

    0.00

    10.00

    20.00

    30.00

    40.00

    50.00

    60.00

    70.00

    0 2 4 6 8 10

    L/S.

    AOS

    BALANCE OFERTA -DEMANDA "LETRINAS"

    DEMANDA

    OFERTA SP

    OFERTA CP

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    COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01

    COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02

    PRINCIPALES RUBORS UNIDAD METRADO COSTO UNITARIO

    COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

    EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO S/. 18,000.00COSTO DIRECTO S/. 449,547.91COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 218,772.22OBRAS TEMPORALES GLB 1.00 2200.00 S/. 2,200.00SUMINISTRO ELECTRICO (200.00ML) GLB 1.00 7027.65 S/. 7,027.65ANILLO CAISSON (01UND.) GLB 1.00 11459.63 S/. 11,459.63CASETA DE BOMBEO GLB 1.00 10676.97 S/. 10,676.97SUMINISTRO DE ELECTROBOMBAS GLB 1.00 16095.04 S/. 16,095.04LINEA DE IMPULSION (L = 698.00) GLB 1.00 14028.42 S/. 14,028.42RESERVORIO APOYADO 12.00 M3 (01 UND.) GLB 1.00 8641.38 S/. 8,641.38CASETA DE VALVULAS (01UND) GLB 1.00 2711.07 S/. 2,711.07LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION ( L = 5,845.00 M.L. )GLB 1.00 54229.13 S/. 54,229.13CAMARA ROMPE PRESION T-7 ( 06 UND. ) GLB 1.00 8078.23 S/. 8,078.23VALVULA DE AIRE ( 05 UND) GLB 1.00 2662.11 S/. 2,662.11VALVULA DE PURGA ( 05 UND) GLB 1.00 3065.08 S/. 3,065.08VALVULA DE CONTROL ( 06 UND) GLB 1.00 2995.72 S/. 2,995.72PILETA (62 UND.) GLB 1.00 36747.29 S/. 36,747.29FLETES GLB 1.00 36950.00 S/. 36,950.00PRUEBAS DE CALIDAD GLB 1.00 590.00 S/. 590.00MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 614.50 S/. 614.50COMPONENTE 02: LETRINAS ARRASTRE HIDRAULICO S/. 212,115.69LETRINA ECOLOGICAS DE ARRASTRE HIDRAULICO (66 und) S/. 190,775.69FLETES S/. 21,040.00PRUEBAS DE CALIDAD S/. 300.00COMPONENTE 03: CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA S/. 18,660.00CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA GLB 1.000 18660.0 S/. 18,660.00SUPERVISION GLB S/. 15,734.18GASTOS GENERALES GLB S/. 53,945.75TOTAL S/. 537,227.84

    PRINCIPALES RUBORS UNIDAD METRADO COSTO UNITARIO

    COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

    EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO S/. 18,000.00COSTO DIRECTO S/. 493,426.32COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 218,772.22OBRAS TEMPORALES GLB 1.00 2200.00 S/. 2,200.00SUMINISTRO ELECTRICO (200.00ML) GLB 1.00 7027.65 S/. 7,027.65ANILLO CAISSON (01UND.) GLB 1.00 11459.63 S/. 11,459.63CASETA DE BOMBEO GLB 1.00 10676.97 S/. 10,676.97SUMINISTRO DE ELECTROBOMBAS GLB 1.00 16095.04 S/. 16,095.04LINEA DE IMPULSION (L = 698.00) GLB 1.00 14028.42 S/. 14,028.42RESERVORIO APOYADO 12.00 M3 (01 UND.) GLB 1.00 8641.38 S/. 8,641.38CASETA DE VALVULAS (01UND) GLB 1.00 2711.07 S/. 2,711.07LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION ( L = 5,845.00 M.L. )GLB 1.00 54229.13 S/. 54,229.13CAMARA ROMPE PRESION T-7 ( 06 UND. ) GLB 1.00 8078.23 S/. 8,078.23VALVULA DE AIRE ( 05 UND) GLB 1.00 2662.11 S/. 2,662.11VALVULA DE PURGA ( 05 UND) GLB 1.00 3065.08 S/. 3,065.08VALVULA DE CONTROL ( 06 UND) GLB 1.00 2995.72 S/. 2,995.72PILETA (62 UND.) GLB 1.00 36747.29 S/. 36,747.29FLETES GLB 1.00 36950.00 S/. 36,950.00PRUEBAS DE CALIDAD GLB 1.00 590.00 S/. 590.00MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 614.50 S/. 614.50COMPONENTE 02: LETRINAS ARRASTRE HIDRAULICO S/. 255,994.10LETRINA ECOLOGICAS CON CAMARA COMPOST ELEVADA (66 und) S/. 234,654.10FLETES S/. 21,040.00PRUEBAS DE CALIDAD S/. 300.00COMPONENTE 03: CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA S/. 18,660.00CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA GLB 1.000 18660.0 S/. 18,660.00SUPERVISION GLB S/. 17,269.92GASTOS GENERALES GLB S/. 59,211.16TOTAL S/. 587,907.40

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    COSTOS DE INVERSIN DE LAS ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES.

    Los precios de mercado no reflejan situaciones de eficiencia econmica debido a las fallas del mercado por la presencia de impuestos y subsidios, etc.

    Por dicha razn, se hace necesario efectuar la correccin de los costos de proyecto a precios sociales, aplicando los siguientes factores de correccin:

    FACTORES DE CORRECCIN

    PRECIO BASICO FACTOR DE CORRECCION ENTIDAD QUE HIZO EL

    CALCULO

    I. BIENES NO TRANSABLES 0.847 SECTOR SANEAMIENTO II. BIENES TRANSABLES 0.860 SECTOR SANEAMIENTO III. MANO DE OBRA CALIFICADA 0.909 SECTOR SANEAMIENTO IV. MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.410 MEF1 1/ ANEXO SNIP N 8 de Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01

    Conociendo los factores de correccin procedemos a calcular los costos a precios sociales de la alternativa.

    COSTOS DE INVERSION A SOCIALES ALTERNATIVA 01

    PRINCIPALES RUBORS COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADOFACTOR DE

    CORRECCIONCOSTO A PRECIOS

    SOCIALES

    EXPEDIENTE TECNICO S/. 18,000.00 0.847 S/. 15,246.00COSTO DIRECTO S/. 449,547.91 S/. 316,205.32Resultado 1 S/. 218,772.22 S/. 152,646.13Insumo de Origen nacional S/. 111,573.83 0.847 S/. 94,503.04Insumo de Origen Importado S/. 0.00 S/. 0.00Mano de Obra Calificada S/. 28,440.39 0.909 S/. 25,852.31Mano de Obra No Calificada S/. 78,758.00 0.410 S/. 32,290.78Resultado 2 S/. 212,115.69 S/. 147,337.68Insumo de Origen nacional S/. 101,815.53 0.847 S/. 86,237.75Insumo de Origen Importado S/. 0.00 S/. 0.00Mano de Obra Calificada S/. 31,817.35 0.909 S/. 28,921.97Mano de Obra No Calificada S/. 78,482.81 0.410 S/. 32,177.95Resultado 3 S/. 18,660.00 S/. 16,221.51Insumo de Origen nacional S/. 11,942.40 0.847 S/. 10,115.21Insumo de Origen Importado S/. 0.00 S/. 0.00Mano de Obra Calificada S/. 6,717.60 0.909 S/. 6,106.30Mano de Obra No Calificada S/. 0.00 0.410 S/. 0.00SUPERVISION S/. 15,734.18 0.847 S/. 13,326.85GASTOS GENERALES S/. 53,945.75 0.847 S/. 45,692.05TOTAL S/. 537,227.84 S/. 390,470.22

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    COSTOS DE INVERSION A SOCIALES ALTERNATIVA 02

    15.2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO.

    Los costos en la situacin sin proyecto en la situacin optimizada estaran dados por los costos de operacin y mantenimiento. Para el presente caso por no contar con el servicio los costos por O&M son cero.

    15.3. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO.

    Los costos en la situacin con proyecto en la situacin estaran dados por los costos de operacin y mantenimiento que se tendran por la operacin del sistema y los gastos que implique el mantenimiento.

    PRINCIPALES RUBORS COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADOFACTOR DE

    CORRECCIONCOSTO A PRECIOS

    SOCIALES

    EXPEDIENTE TECNICO S/. 18,000.00 0.847 S/. 15,246.00COSTO DIRECTO S/. 493,426.32 S/. 346,683.70Resultado 1 S/. 218,772.22 S/. 152,646.13Insumo de Origen nacional S/. 111,573.83 0.847 S/. 94,503.04Insumo de Origen Importado S/. 0.00 S/. 0.00Mano de Obra Calificada S/. 28,440.39 0.909 S/. 25,852.31Mano de Obra No Calificada S/. 78,758.00 0.410 S/. 32,290.78Resultado 2 S/. 255,994.10 S/. 177,816.06Insumo de Origen nacional S/. 122,877.17 0.847 S/. 104,076.96Insumo de Origen Importado S/. 0.00 S/. 0.00Mano de Obra Calificada S/. 38,399.11 0.909 S/. 34,904.80Mano de Obra No Calificada S/. 94,717.82 0.410 S/. 38,834.30Resultado 3 S/. 18,660.00 S/. 16,221.51Insumo de Origen nacional S/. 11,942.40 0.847 S/. 10,115.21Insumo de Origen Importado S/. 0.00 S/. 0.00Mano de Obra Calificada S/. 6,717.60 0.909 S/. 6,106.30Mano de Obra No Calificada S/. 0.00 0.410 S/. 0.00SUPERVISION S/. 17,269.92 0.847 S/. 14,627.62GASTOS GENERALES S/. 59,211.16 0.847 S/. 50,151.85TOTAL S/. 587,907.40 S/. 426,709.18

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    COMPONENTES UND CANT. P.U. PARCIAL TOTALCOSTO DE OPERACIN 3,096

    * ADMINISTRACIONRecursos humanos GLB 12 80.00 960.00Material de Escritorio Varios 1 50.00 50.00Herramientas GLB 1 350.00 350.00Pago de servicio Suministro Electrico glb 1 1,032.04 1,032.04

    * RESERVORIOSOperario HH 36 4.00 144.00Insumos Cloro /metriales glb 1 100.00 100.00

    * RED DE DISTRIBUCIONRecursos humanos HH 52 5.00 260.00Adquisicin de Materiales/Insumos glb 1 200.00 200.00

    COSTO DE MANTENIMIENTO 2,506 * RESERVORIOS

    Accesorios varios Glb 1 1,000.00 1,000.00Mano de Obra HH 48 4.00 192.00Herramientas Varios 1 100.00 100.00

    * LINEA DE CONDUCCION, ADUCCIONAccesorios varios Glb 1 280.00 280.00Mano de Obra HH 48 4.00 192.00Herramientas Varios 1 100.00 100.00

    * RED DE DISTRIBUCIONAccesorios varios Glb 1 350.00 350.00Mano de Obra HH 48 4.00 192.00Herramientas Varios 1 100.00 100.00

    TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 5,602.04

    COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO SISTEMA DE AGUA POTABLE - SITUACION CON PROYECTO

    1 COSTO OPERACIN1.1 MANO DE OBRA 2,396.04 0.410 982.381.2 INSUMOS 350.00 0.847 296.451.3 HERRAMIENTAS 350.00 0.847 296.45

    TOTAL OPERACIN 3,096.04 1,575.282 COSTO MANTENIMIENTO

    2.1 MANO DE OBRA 576.00 0.410 236.162.2 MATERIALES 1,630.00 0.847 1,380.612.3 HERRAMIENTAS 300.00 0.847 254.10

    TOTAL MANTENIMIENTO 2,506.00 1,870.87COSTO TOTAL 5,602.04 3,446.15VOLUMEN DE AGUA (M3) 14 14COSTO UNITARIO O&M (S/. / M3) 390.75 240.37COSTO UNITARIO OPERACIN (S/. / M3) 215.95 109.88COSTO UNITARIO MANTENIMIENTO (S/. / M3) 174.80 130.50

    COSTOS A PRECIOS SOCIALES

    ITEM RUBROS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO (S/.)FACTOR DE

    CORRECCION

    COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SISTEMA DE AGUA POTABLE - SITUACION CON PROYECTO

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    15.4. COSTO POR HABITANTE DIRECTAMENTE BENEFICIADO.

    La inversin se destina para 223 habitantes en el ao cero, en tal sentido a continuacin se presenta el costo por habitante directamente beneficiado a pa reciso privados y sociales.

    15.5. COMPARACION DE COSTOS ENTRE ALTERNATIVAS.

    A continuacin se determinan los costos actuales y los supuestos estimados incrementales.

    DETERMINACION DE COSTOS POR BOMBEOVOLUMEN DE RESERVORIO 15 M3

    POTENCIA DE LA BOMBA 2 HP

    CAUDAL BOMBEO 1.43 L/S

    TIEMPO 2.91 HORAS

    POTENCIA UNIT. 0.29 KWH/M3

    POTENCIA 4.35 KWH

    COSTO KWH 0.65 SOLES

    COSTO DIARIO 2.83 SOLES/DIA

    COSTO ANUAL 1032.04 SOLES/ANUAL

    RUBRO PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 01 S/. 537,227.84 S/. 390,470.22ALTERNATIVA 02 S/. 587,907.40 S/. 426,709.18N DE HABITANTES 223 223S/. /HABITANTE (ALT. 01) S/. 2,405.86 S/. 1,748.64S/. /HABITANTE (ALT. 02) S/. 2,632.81 S/. 1,910.92

    PRECIOS MERCADO

    PRECIOS SOCIALES

    PRECIOS MERCADO

    PRECIOS SOCIALES

    PRECIOS MERCADO

    PRECIOS SOCIALES

    1 5,602.04 3,446.15 0.00 0.00 5,602.04 3,4462 5,602.04 3,446.15 0.00 0.00 5,602.04 3,4463 5,602.04 3,446.15 0.00 0.00 5,602.04 3,4464 5,602.04 3,446.15 0.00 0.00 5,602.04 3,4465 5,602.04 3,446.15 0.00 0.00 5,602.04 3,4466 5,602.04 3,446.15 0.00 0.00 5,602.04 3,4467 5,602.04 3,446.15 0.00 0.00 5,602.04 3,4468 5,602.04 3,446.15 0.00 0.00 5,602.04 3,4469 5,602.04 3,446.15 0.00 0.00 5,602.04 3,446

    10 5,602.04 3,446.15 0.00 0.00 5,602.04 3,446

    COSTOS INCREMENTALES

    SIN PROYECTOCON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES

    AO

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    16. BENEFICIOS

    Beneficios En La Situacin Sin Proyecto

    En la situacin sin proyecto, al no realizarse ni programarse obras orientadas a mejorar las condiciones del abastecimiento de agua potable, tampoco las que se refieren a elevar la calidad, no se han identificado beneficios sociales, por lo que no hay beneficios econmicos en la situacin sin proyecto.

    Beneficios En La Situacin Con Proyecto

    Los beneficios del componente agua potable se calcula tomando como criterio metodolgico los procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable.

    Para un adecuado anlisis de los beneficios sociales del proyecto de agua potable se ha considerado dos tipos de usuarios:

    Antiguos Usuarios: son aquellos ya conectados al servicio, pero que estn afectados por racionamiento en el suministro, insuficiente presin o inadecuada calidad del agua suministrada y que vern superada esta situacin al implementarse el proyecto. Los beneficios provienen fundamentalmente del incremento en el consumo de agua, medido bajo el rea de la curva de demanda.

    Usuarios Nuevos: son aquellos que en la situacin sin proyecto se abastecen de fuentes distintas al actual sistema, tales como acequias, pozos, manantiales, vecinos u otra fuente mediante acarreo; y que con el proyecto se incorporaran al servicio de agua potable de la red pblica. Los beneficios provienen de:

    El valor de los recursos liberados al dejar de usarse las fuentes alternativas al sistema pblico. Se estima a travs del monto total que pagan los pobladores no conectados al servicio para abastecerse de agua mediante la valoracin del tiempo que dichos pobladores dedican al acarreo de agua.

    Los beneficios del consumidor, por un mayor consumo de agua, medido a travs de su mxima disposicin a pagar (rea bajo la curva de demanda).

    Los beneficios que aporta el proyecto a la poblacin de la C.C. UMANSAYA son los siguientes:

    Liberacin de recursos.

    En la situacin sin proyecto, los habitantes no conectados al sistema, se abastecen de agua por medio del acarreo, siendo el consumo promedio de agua al mes de 1.14 m3, y el costo promedio estimado de S/. 41.58 x m3./Mes En la situacin con proyecto, se eliminar el acarreo y por consiguiente la poblacin obtendr un beneficio por ahorro de tiempo y liberacin de recursos. As, podrn realizar otro tipo de actividades por las que podran recibir alguna compensacin.

    Mayor consumo de agua potable

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    En la situacin actual, el consumo promedio de las familias conectadas a la red de agua potable es de 0 m3/conex/mes debido a que no se cuenta con el servicio.

    Bajo esta situacin se han identificado los beneficios que aporta el proyecto para los nuevos usuarios los cuales se detallan a continuacin:

    A) CALCULO DE LA FUNCION DE LA DEMANDA

    B) Beneficios Para Nuevos Usuarios del Servicio (Sin Medicin)

    POR HORA (S/.)

    DE ACARREO (S/./DIA)

    PADRES 35 2 1.2 15 1.00 1.2HIJOS 50 1 0.8 8 0.50 0.4

    1.58S/. / MES 47.40

    S/. 568.80L 38

    M3 1.14S/. /M3 41.58

    CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR DIAEL CONSUMO POR FAMILIA Y EL PRECIO POR M3

    PERSONA QUE ACARREATIEMPO DE ACARREO

    POR VIAJE (MIN)

    N DE VIAJESTIEMPO TOTAL DE

    ACARREO (HORAS)

    VALOR TIEMPOCANTIDAD ACARREADA POR VIAJE

    (L)

    VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR FAMILIA AL MES (S/. 1.58 X 30 DIAS)

    VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR FAMILIA AL AO ( 47.40 S/./MES X 12 MESES)

    CANTIDAD ACARREADA AL DIA (15 L/VIAJE X 2 VIAJES + 8 L/VIAJE X 1 VIAJES)

    CANTIDAD ACARREADA AL MES ES DE (38 L X 30 DIAS/1000 L/M3)

    VALOR TIEMPO DE ACARREO AL MES POR M3 (1.58 S/./DIA X 30 DIAS / 1.14 M3)

    DETERMINACION DE LA CURVA DE LA DEMANDAQ = A + B*P

    Intercepto A:SI Po = 0 ==> Qo = 4.389 + B (0)

    Qo = a = 4.39Pendiente de la curva B:

    SI P1 = 41.58 Y Q1 = 1.14

    1.14 = 4.389 + B * 41.58B = -0.08

    Q = A + B *41.58

    Q = 4.39 -0.08 * P

    POR LIBERACION DE RECURSO POR VIVIENDA

    Q1 = Cnc = 1.44 M3

    P1 = Pnc = 32.92 S/./M3RL = S/. 47.40

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    Grficamente:

    C) Beneficios Para Antiguos Usuarios del Servicio (Sin Medicin)

    Donde obtenemos:

    EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR = (Q2 - Q1)*(P2 -P1) /2

    = S/. 15.10

    POR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

    Q1 = Cnc = 1.14 M3

    P1 = Pnc = 41.58 S/./M3

    CONSUMO DE SATURACION 38 L/HAB 4.39 M3/MES/CONEX

    NO HAY MICROMEDICION

    EC = S/. 67.55

    EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR(EC)41.58

    RECURSOS LIBERADOS (RL)P

    Q1.14 4.39

    S/. 47.40

    S/. 67.55

    CONSUMO DE SATURACION 38 L/HAB EQUIVALENTE A 4.39 M3/MES/CONEXIN

    2.85 M3/CONEXIN/MESNO EXISTE MICROMEDICION

    NUMERO DE CONEXIONES ANTIGUAS 0MAXIMA DISPOSICION A PAGAR EN SOLES POR M3, CON EL NIVEL DE CONSUMO CON RACIONAMIENTO ES:

    P = 19.66

    Q = 4.39 -0.08 * P2.85 = 4.39 -0.08* P

    CONSUMO DE RACIONAMIENTO ESTIMADO POR EL ESTUDIO ES:

    ECUACION DE LA CURVA DE LA DEMANDA: Q = 4.39 -0.08 * P

    TENEMOS:

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    Grficamente:

    Resumiendo, los beneficios anuales totales por tipo de usuario se presenta en el siguiente cuadro:

    Con los beneficios calculados procedemos a realizar la proyeccin de los beneficios totales del sistema de agua potable que se presenta a continuacin:

    Q = 4.39 -0.08 * P19.66

    s/. / m3

    m3/mes/viv2.85 4.39

    47.4067.55

    TOTAL BENEFICIO FAM/MES (S/.) 114.95TOTAL BENEFICIO FAM/AO (S/.) 1,379.34

    TOTAL BENEFICIO FAM/MES (S/.) 15.10

    TOTAL BENEFICIO FAM/AO (S/.) 181.19

    USUARIOS NUEVOS

    USUARIOS ANTIGUOS

    CONSOLIDADO DE BENEFICIOS

    POR LIBERACION

    POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIO

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    17. EVALUACIN SOCIAL

    Metodologa Costo Beneficio

    La evaluacin social del sistema de agua potable, se ha realizado utilizando la metodologa costo beneficio, siendo el criterio para considerar si el proyecto es viable, es que el Valor Actual Neto (VAN) sea mayor que cero y que la TIR sea mayor que la tasa de descuento social (10%) establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas.

    Se ha establecido como horizonte de evaluacin 10 aos. En tal sentido se consideran las inversiones iniciales y futuras necesarias para asegurar la prestacin del servicio en las mismas condiciones de calidad y cantidad.

    ANTIGUAS NUEVAS ANTIGUAS NUEVAS ANTIGUAS* NUEVASTOTALES A

    PRECIOS DE MERCADO

    TOTALES A PRECIOS SOCIALES

    0 0 0 0 01 223 61 0 61 181 1,379 0 84,140 84,140 71,2662 223 61 0 61 181 1,379 0 84,140 84,140 71,2663 223 61 0 61 181 1,379 0 84,140 84,140 71,2664 223 61 0 61 181 1,379 0 84,140 84,140 71,2665 223 61 0 61 181 1,379 0 84,140 84,140 71,2666 223 61 0 61 181 1,379 0 84,140 84,140 71,2667 223 61 0 61 181 1,379 0 84,140 84,140 71,2668 223 61 0 61 181 1,379 0 84,140 84,140 71,2669 223 61 0 61 181 1,379 0 84,140 84,140 71,26610 223 61 0 61 181 1,379 0 84,140 84,140 71,266

    TOTAL DE BENEFICIOS POR AO (S/.)

    ESTIMACION DE LOS BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

    AO POBLACION SERVIDA

    BENEFICIOS POR CONEXIN

    (S/./CONEX)N DE VIVIENDAS

    N DE CONEX.

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    AOS INVERSIONCOSTOS

    O&MBENEFICIOS

    BRUTOSBENEFICIOS NETOS

    0 537,228 -537,2281 5,602 84,140 78,5382 5,602 84,140 78,5383 5,602 84,140 78,5384 5,602 84,140 78,5385 5,602 84,140 78,5386 5,602 84,140 78,5387 5,602 84,140 78,5388 5,602 84,140 78,5389 5,602 84,140 78,538

    10 5,602 84,140 78,538

    VAN SOCIAL 10% -54,648TIR SOCIAL 7.58%

    EVALUACION COSTO - BENEFICIO ALT. 01PRECIOS PRIVADOS

    AOS INVERSIONCOSTOS

    O&MBENEFICIOS

    BRUTOSBENEFICIOS NETOS

    0 587,907 -587,9071 5,602 84,140 78,5382 5,602 84,140 78,5383 5,602 84,140 78,5384 5,602 84,140 78,5385 5,602 84,140 78,5386 5,602 84,140 78,5387 5,602 84,140 78,5388 5,602 84,140 78,5389 5,602 84,140 78,538

    10 5,602 84,140 78,538

    VAN SOCIAL 10% -105,327TIR SOCIAL 5.64%

    EVALUACION COSTO - BENEFICIO ALT. 02PRECIOS PRIVADOS

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    VAC 10% 571,650HABITANTES 223C/E 2,560

    EVALUACION COSTO / EFECTIVIDAD ALT. 02PRECIOS PRIVADOS

    VAC 10% 622,329HABITANTES 223C/E 2,787

    PRECIOS PRIVADOSEVALUACION COSTO / EFECTIVIDAD ALT. 02

    AOS INVERSION COSTOS O&MBENEFICIOS

    BRUTOSBENEFICIOS

    NETOS0 390,470 -390,4701 3,446 71,266 67,8202 3,446 71,266 67,8203 3,446 71,266 67,8204 3,446 71,266 67,8205 3,446 71,266 67,8206 3,446 71,266 67,8207 3,446 71,266 67,8208 3,446 71,266 67,8209 3,446 71,266 67,820

    10 3,446 71,266 67,820

    VAN SOCIAL 10% 26,256TIR SOCIAL 11.54%

    EVALUACION COSTO - BENEFICIO ALT. 01COSTOS SOCIALES

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    Anlisis De Sensibilidad

    Debido a que los proyectos de saneamiento estn sujetos a factores externos, como al escalamiento de precios, imprecisiones en la informacin sobre las caractersticas de la zona, etc., es indispensable llevar a cabo un anlisis de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios, los mismos que permitirn establecer los cambios que se producirn en el Valor Neto Social (VANS) y en el indicador Costo Efectividad, ante cambios en la magnitud de las variables siguientes: a) Beneficios y b) Inversin.

    Sistema de agua potable

    Se realizar el anlisis de sensibilidad a las variables inciertas que para el presente proyecto sern:

    AOS INVERSION COSTOS O&MBENEFICIOS

    BRUTOSBENEFICIOS

    NETOS0 426,709 -426,7091 3,446 71,266 67,8202 3,446 71,266 67,8203 3,446 71,266 67,8204 3,446 71,266 67,8205 3,446 71,266 67,8206 3,446 71,266 67,8207 3,446 71,266 67,8208 3,446 71,266 67,8209 3,446 71,266 67,820

    10 3,446 71,266 67,820

    VAN SOCIAL 10% -9,983TIR SOCIAL 9.45%

    EVALUACION COSTO - BENEFICIO ALT. 02COSTOS SOCIALES

    VACS 10% 411,645HABITANTES 223C/E 1,843

    COSTOS SOCIALESEVALUACION COSTO / EFECTIVIDAD ALT. 02

    VACS 10% 447,884HABITANTES 223C/E 2,006

    COSTOS SOCIALESEVALUACION COSTO / EFECTIVIDAD ALT. 02

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    Variable 1: incremento en la inversin total

    Variable 2: Incremento en los costos de operacin y mantenimiento,

    Variable 3: Disminucin de los beneficios

    Variable 4: Incremento en los costos y Disminucin de los beneficios.

    Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

    ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INVERSION

    18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

    La ejecucin del Proyecto est programada para que se realice en un periodo de doce meses, realizando las actividades tal como se puede apreciar en el cronograma de actividades.

    ANALISIS

    0% 26,255.64 11.54%10% -12,791.38 9.30%15% -32,314.90 8.30%20% -51,838.41 7.36%30% -90,885.43 5.65%VAN TIR10% 24,138.13 11.42%15% 23,079.38 11.36%20% 22,020.62 11.30%30% 19,903.12 11.17%VAN TIR10% -17,534.46 8.94%15% -39,429.50 7.59%20% -61,324.55 6.20%30% -105,114.64 3.28%

    10% -58,698.98 6.71%15% -101,176.30 4.45%20% -143,653.61 2.26%30% -228,608.23 -1.98%

    VARIACIONES PORCENTUALES VARIABLE 3

    VARIACIONES PORCENTUALES VARIABLE 4 PRECIOS SOCIALES

    VARIACIONES PORCENTUALES VARIABLE 2

    PRECIOS SOCIALES

    VARIACIONES PORCENTUALES VARIABLE 1 PRECIOS SOCIALES

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    CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

    CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO

    19. SOSTENIBILIDAD

    El anlisis de sostenibilidad tiene como objetivo prever cmo se financiarn las inversiones del proyecto y determinar la capacidad del mismo para cubrir los costos de operacin y mantenimiento que se generarn a lo largo de su horizonte de evaluacin. En tal sentido la sostenibilidad se refiere a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida. Se deber analizar en referencia a:

    ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS

    Fase de pre inversin:

    Esta fase est bajo la responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Chupa, quien se encargar de la formulacin del presente perfil de proyecto. Estando as esta fase garantizada.

    Fase de inversin

    La Municipalidad de Chupa como ente formulador y ejecutor se har cargo de gestionar el financiamiento para la ejecucin del proyecto ante las entidades de gobierno nacional y/o regional as como privadas.

    Fase de post inversin

    Para la fase de post inversin se tiene acta suscrita por los pobladores de las localidades en donde afirman su compromiso y disponibilidad del pago de la tarifa por el servicio de agua potable y alcantarillado que cubrir los costos de operacin y mantenimiento del nuevo sistema.

    Asimismo, el proyecto est sujeto a las normas y directivas para el funcionamiento de establecimientos del Ministerio de Vivienda y Construccin Basado en las Normas Tcnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones.

    PRINCIPALES RUBORS TRIMESTRE 01TRIMESTRE

    02TRIMESTRE

    03TRIMESTRE

    04EXPEDIENTE TECNICO 0% 0% 100% 0%COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE 60% 30% 0% 10%COMPONENTE 02: LETRINAS ARRASTRE HIDRAULICO 60% 30% 0% 10%COMPONENTE 03: CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 60% 30% 0% 10%SUPERVISION 60% 30% 0% 10%GASTOS GENERALES 60% 30% 0% 10%

    PRINCIPALES RUBORS TRIMESTRE 01TRIMESTRE

    02TRIMESTRE

    03TRIMESTRE

    04EXPEDIENTE TECNICO 0% 0% 100% 0%COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE 60% 30% 0% 10%COMPONENTE 02: LETRINAS ARRASTRE HIDRAULICO 60% 30% 0% 10%COMPONENTE 03: CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 60% 30% 0% 10%SUPERVISION 60% 30% 0% 10%GASTOS GENERALES 60% 30% 0% 10%

  • INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA C.C. UMANSAYA, DISTRITO DE CHUPA -

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    DETERMINACIN DE LA CUOTA

    ANLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO

    La capacidad de pago, se define como la proporcin del ingreso familiar que se destina al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado. Segn la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporcin no debe superar el 5% de los ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta seccin se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como limite el 5% tal como lo plantean la OPS y el BID.

    Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta socio-econmica aplicada a una muestra de la poblacin.

    Estimacin de la capacidad de pago

    A travs de las encuestas se estim que el ingreso de las familias en esta localidad es en promedio S/. 350/mes (S/. 4,200 anuales) y considerando el 3% como la proporcin mxima del ingreso que se debera destinar al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, se determin que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 10.50 mensual por familia.

    IMPACTO DE LA NUEVA TARIFA QUE CONSIDERA EL PROYECTO

    Al no contar con el servicio, no se tiene una tarifa en la actualidad, pero se ha sensibilizado a la poblacion referente a la necesidad del pago de una tarifa para el funcionamiento del sistema, el cual debe cubrir los costos de operacin

    AOS INVERSION COSTOS O&MTOTAL

    COSTOSCONSUMOM3/AO

    0 537,228 537,2281 5,602 5,602 3,9762 5,602 5,602 3,9763 5,602 5,602 3,9764 5,602 5,602 3,9765 5,602 5,602 3,9766 5,602 5,602 3,9767 5,602 5,602 3,9768 5,602 5,602 3,9769 5,602 5,602 3,976

    10 5,602 5,602 3,976

    537,228 56,020 593,248 39,76014.92 POR M31.41 POR M3

    EVALUACION DE TARIFA A PRECIOS DE MERCADO

    I + O&MO&M

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    (bombeo) y mantenimiento. La tarifa que se aplicara con la puesta en operacin del proyecto es de S/. 1.41/m3.

    Por motivos de sostenibilidad del proyecto y a causa de la situacin actual de la conciencia de pago, es que se asignara una tarifa de S/. 2.50 al mes por vivienda, monto que no afectar a la economa de la poblacin toda vez que dicho monto es menor a la capacidad de pago y generara recursos financieros para mantener un sistema de agua potable en ptimas condiciones para el servicio de la poblacin.

    20. IMPACTO AMBIENTAL

    Identificacin y acciones de mitigacin de los impactos en el MA

    ASPECTOS GENERALES

    Objetivo de la Evaluacin del Impacto Ambiental

    Los estudios de Evaluacin de Impacto Ambiental tienen el objetivo de preservar el medio ambiente con el fin de que los diseos proyectados causen el mnimo efecto durante su ejecucin y operacin. En el presente estudio ambiental se evala lo siguiente:

    La propuesta tcnica para la construccin de nuevas captaciones, mejoramiento de las redes de agua y piletas.

    Evaluacin de las consecuencias ambientales de los residuos que se generan durante la construccin y /o durante el funcionamiento de las instalaciones.

    mbito de Estudio

    El mbito de estudio del Impacto ambiental esta dado por las reas afectadas por la implementacin del proyecto:

    Agua potable: Captacin, lnea de interconexin, redes de distribucin.

    IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

    COSTOS UNITARIOS (M3) SOLES /M3PENSION

    (SOLES/MES/VIV)*CAPACIDAD DE PAGO X FAM.**

    SUBSIDIO REQUERIDO

    COSTO INCREMENTAL TOTAL POR M3 CONSUMIDO

    14.92 65.49 10.50 SI

    MAXIMO COSTO/M3 CONSUMIDO FACTIBLE A SER CUBIERTO POR EL INGRESO FAMILIAR

    2.39 10.50 10.50 NO

    COSTO DE O&M PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO

    1.41 6.18 10.50 NO

    * Considerando el consumo de 4.39 m3/mes/conex

    ** Capacidad de pago S/.350 x 0.03 = S/. 10.5Maximo costo/m3 consumido factible a ser cubierto por ingreso familiar = S/. 10.5/4.39 = S/. 2.39

    ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO

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    Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se pueden establecer dos reacciones para cada periodo: antes de la ejecucin del proyecto y despus de la ejecucin del proyecto.

    ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTO

    ACCIONES SIN EL PROY CON EL PROY

    Acciones que modifican el suelo

    No habr modificacin del suelo Se ejecutaran nuevas obras, habr, movimiento de tierra

    para la construccin de nuevas instalaciones.

    Acciones que implican emisin de contaminantes

    No se identifican.

    Acciones que implican el uso inadecuado del agua

    Uso inadecuado del agua por falta de concientizacin

    Todo residuo ser previamente tratado antes del lanzamiento a botadero.

    Acciones que dan lugar a modificacin del sistema

    No se identifica No se identifica.

    IMPACTOS Y MEDIDAS DE CORRECCION

    IMPACTOS SOBRE EL AGUA MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS CORRECTORAS

    Contaminacin de la fuente por materia orgnica.

    Notificacin para evitar vertimientos Aplicacin de la Ley y sancin pecuniaria en

    caso de incumplimiento. Encauzamiento del agua hacia el punto de captacin.

    Disminucin de caudal por acciones climticas

    Educacin para el uso adecuado del agua

    Posible contaminacin en captacin

    Cercado y vigila