Modulo III-Ing. Guerra
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DIPLOMADO SEGURIDAD INDUSTRIAL
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DIPLOMADO
SEGURIDAD INDUSTRIAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO & SEMINARIOS CONSULTING
MODULO III
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INFORMACIONES PRACTICAS
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ESTANDARES Y DOCUMENTACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
MODULO III
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Realizada la identificacin de Peligros y Evaluacin de riesgos (IPER) se deben proponer medidas preventivas para eliminar o controlar dichos peligros. Una medida de control administrativo es la elaboracin de Estndares y procedimientos de trabajo, tendientes a planificar de forma segura la tarea a realizar, esperando la secuencia identificada nos ayude a tener un trabajo seguro.
Introduccin
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Segn el marco normativo, para implementar el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo se establecen los siguientes aspectos: - La Poltica - La Organizacin (Comit de SST) - Planificacin y Aplicacin
(Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos)
- Documentacin y Control de Registros de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales (Registros)
- Evaluacin del SGSST.
Introduccin
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SGSST basado en (OHSAS 18001:07)
Introduccin
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SGSST basado en (Ley 29783 SST, D.S.005-2012-TR)
Introduccin
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Que es un Estndar ?
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Que es un Estndar ?
Un Estndar es el peso, medida o patrn que le damos a un proceso que puede ser auditado. Un estndar establece caractersticas de calidad y un proceso, los pasos a seguir. Satisface las preguntas que hacer?quien lo har?cuando se har?quien es el responsable?
Que es un Estndar ?
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Que es un estndar en SST ?
En el mbito de la seguridad ocupacional, un estndar
puede establecer requisitos tan generales como los de un
sistema de gestin (poltica de seguridad, anlisis de
riesgos, etc.) o especficos para alguna actividad, equipo o
grupo (caractersticas y/o normas bajo las que deben
estar fabricadas las eslingas a usarse en gras y polipastos
por ejemplo
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Que es un estndar de trabajo ?
El estndar es definido como los modelos, pautas y patrones que contienen los parmetros y los requisitos mnimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensin establecidos por estudios experimentales, investigacin, legislacin vigente y/o resultado del avance tecnolgico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeo y comportamiento industrial. Es un parmetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. DS 055-2010-EM Reglamento de seguridad y Salud Ocupacional en Minera.
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Que es un estndar de trabajo ?
El estndar de trabajo satisface las siguientes preguntas:
Qu hacer?
Quin lo har?
Cundo se har? y
Quin es el responsable de que el trabajo sea bien
hecho?
DS 055-2010-EM Reglamento de seguridad y Salud Ocupacional en Minera.
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Diferencia entre estndar y norma
El estndar lo puede establecer la empresa u
organizacin de manera obligatoria o no, en cambio
una norma es obligatoria si la adoptas este es el caso
de los ISOS o las OHSAS (estas normas son
voluntarias y referenciales).
El estndar es micro y la norma es macro pues no es
solo para ti sino para todas las empresas que estn
comprendidas en tu mismo rubro.
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Tipos de estndar ?
Los Estandares pueden ser de muchos tipos:
Operacionales
Administrativos
EPP
Controles de Ingeniera
Almacenes Generales
Procesamiento de Informacin, ETC
La norma usualmente es de Ingeniera, administrativa
u operacional
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ESTANDARES REFERENCIALES
Ley 29783 DS 005-2012-TR RM 050-2013-TR Formatos referenciales anexo 2
Estandares de Seguridad y Salud en
las Operaciones
Estandares de Seguridad y salud en
los servicios y actividades conexas
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Estandares de Seguridad y salud en las Operaciones
Son las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo en las
operaciones principales, vinculadas a las diferentes etapas del
proceso productivo de bienes y de prestacin de servicios.
Los Estandares de trabajo seguro se pueden tomar de los
reglamentos sectoriales, normas tcnicas nacionales e
internacionales aplicables, procedimientos internos de ser el caso.
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Estandares de Seguridad y salud en las Operaciones
Por ejemplo dependiendo de las operaciones principales del empleador, su reglamento interno de seguridad, salud en el trabajo puede incluir disposiciones como las siguientes: Art N En los lugares de los establecimientos industriales, donde se use, manipule , almacene, transporte, etc., materiales o lquidos combustibles o inflamables, estar terminantemente prohibido fumar o usar llamas descubiertas o luces que no sean a prueba de fuego o explosin (Ref.: art. 181 del D.S. N 42 F). Art N: El trabajador esta obligado a usar correctamente el respirador en los ambientes de trabajo sealizados para tal efecto, siempre y cuando haya sido previamente informado y capacitado sobre su uso.
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Estandares de Seguridad y Salud en los Servicios
y actividades conexas
Son procesos de apoyo a las operaciones principales del empleador. Si funcionan mal pueden comprometer la viabilidad de la organizacin, aunque no estn directamente en la cadena de generacin de valor.
Por ejemplo dependiendo de las operaciones principales del empleador, su reglamento interno de seguridad, salud en el trabajo puede incluir disposiciones como las siguientes: Art N Esta prohibido cambiar la ubicacin de muebles y enseres, obstaculizando el libre acceso a las salidas y vias de evacuacin.
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ESTANDARES MINEROS
ESTANDARES EN OPERACIONES MINERAS
- Ingeniera de la Masa Rocosa en Minera Subterrnea
- Minera Subterrnea sin Rieles
- Minera a Cielo Abierto
ESTNDARES DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS
- Almacenamiento y Manipuleo de Materiales
- Depsitos de Concentrados y Refinado
- Orden y Limpieza
- Manejo de Residuos
- Electricidad
D.S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y salud Ocupacional en minera.
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ESTANDARES
ESTANDARES OPERACIONALES
- Trabajos con Riesgo de cada
- Trabajos en reas de circulacin y accesos.
- Escaleras y andamios
- Sistema de detencin de cadas
- Trabajos con equipos de izaje
ESTNDARES DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS
- Almacenamiento y Manipuleo de Materiales
- Orden y Limpieza
- Manejo de Residuos
- Electricidad
Norma G 50 Seguridad durante la construccin.
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ESTANDARES DE GESTION EDUCATIVA
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DOCUMENTO
Documentacin y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel, disco magntico, ptico o electrnico, fotografa o muestra patrn o una combinacin de stos.
DOCUMENTACION
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Para asegurar la coherencia del SSO.
Para la aplicacin y mantenimiento del SSO.
Para entrenamiento.
Para capitalizar el know how de la Empresa.
Es un elemento clave para la implementacin de Sistemas de
Gestin exitosos
POR QUE DOCUMENTOS ?
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DOCUMENTO: Evoluciona. Puede ser modificado siguiendo los lineamientos del Control de los Documentos.
Tiene una Funcin Normativa.
REGISTRO: Funcin Demostrativa/Evidencia.
DIFERENCIA ENTRE DOCUMENTOS Y REGISTRO
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PROCEDIMIENTO Y REGISTRO
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Documentacin de un Sistema de gestin en SST
Son los documentos esenciales referentes a las actividades de SST que se deben recoger, mantener, y archivar en una manera organizada y sistemtica.
El empleador debe identificar y archivar eficientemente el papeleo esencial (ejemplo hojas de datos de seguridad de materiales, expedientes de capacitacin, informes de accidente, etc.) que pueden necesitarse por motivos legales, de certificacin, u otros propsitos.
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Estructura Documentaria
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Estructura Documentaria
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Documentos Obligatorios a exhibir el empleador
Poltica y Objetivos en materia de Seguridad y salud en el trabajo
Reglamento interno de SST. IPERC Mapa de Riesgo Planificacin de la actividad
preventiva Programa anual de seguridad y
salud en el Trabajo
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4.4.4 DOCUMENTACIN 4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
Minimizar documentos y registros Adaptar lo existente en la empresa Sistema amigable Documentacin revisados, aprobados y vigentes en
el lugar en donde se le necesita
BASE SISTEMA
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION
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Tipos de documentacin
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Po
r u
n t
rab
ajo
san
o y
seg
uro
REGISTROS
Establecen directrices que
orientan y dirigen la gestin de
seguridad y salud ocupacional.
Establecen directrices del sistema
de gestin de seguridad y salud
ocupacional. Se incluye el marco
regulatorio legal y voluntariamente
aceptado.
Describen etapas, recursos,
actividades relevantes del trabajo,
responsabilidades, peligros y
controles del riesgo.
Poltica
Manual
OBJETIVOS,
Procedimientos
Estructurales,
Marco Regulatorio
Procedimientos
operacionales
Instructivos y OTROS DOCUMENTOS
Detalle del trabajo realizado, tambin
pueden reflejar especificaciones
detalladas de parte de un procedimiento.
Evidencian la implementacin de las
disposiciones de sistema. Registros
DOCUMENTOS PROPSITO
4.4.4 DOCUMENTOS
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Documentos Obligatorios a exhibir el empleador
Poltica y Objetivos en materia de Seguridad y salud
en el trabajo
Reglamento interno de SST. IPERC Mapa de Riesgo Planificacin de la actividad
preventiva
Programa anual de seguridad y salud en el Trabajo
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4.2 POLITICA DE S&SO
Apropiada naturaleza y escala de riesgos de la organizacin
Incluir compromiso de mejora de S&SO
Cumplimiento de ley y otros requisitos normativos
Disponible a las partes interesadas
Documentada, implementada, comunicada y mantenida
Revisada peridicamente
Poltica en S&SO (Oshas 18001 )
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Poltica en SSO
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Documento que enuncia la Poltica de Gestin y describe el Sistema de Gestin de una organizacin.
En general no contiene detalles. Da lineamientos.
Refiere a documentos de nivel inferior.
Puede tener distribucin externa.
Es aprobado por la Direccin del sistema.
MANUAL DE GESTION
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Define el alcance del Sistema.
Comunica la Poltica y los requisitos de la Organizacin.
Es una gua de la documentacin del Sistema.
Proporciona las bases y documentos para las auditoras.
Demuestra la adecuacin del Sistema a la norma aplicable.
Propsitos del Manual de Gestin
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Objetivo y Alcance.
Estado de revisin.
Informacin general sobre la Organizacin.
Poltica y Objetivos.
Descripcin de la Organizacin, responsabilidades y autoridades.
Descripcin de los elementos del Sistema y referencia a procedimientos generales.
Definiciones.
Anexos.
Estructura y Contenido del Manual
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Documentos que especifican la manera de realizar una actividad.
Procedimiento General: Documento que se refiere a una actividad en la que participan varias Unidades, reas o Dependencias.
Procedimiento Especfico: Documento que se refiere
a actividades propias de una Unidad o rea.
Instructivo: Documento que especifica la manera que se debe realizar una tarea en un sector o por personas determinadas. Generalmente vinculado a un Procedimiento.
PROCEDIMIENTOS
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ENTRADAS PROCESO SALIDA
Procedimiento
Documentado
Objeto
Responsables
Actividades
a regular
Registros necesarios
REDACCION
REVISION
APROBACION
Documentacin como Proceso
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Se recomiendan los siguientes pasos:
1. Revisar la prctica actual.
2. Elaborar un diagrama base.
3. Elaborar un borrador de procedimiento o instruccin.
4. Distribuir el borrador para comentarios.
DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO
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5. Revisar y entregar el procedimiento o
instruccin para su aceptacin.
6. Obtener la aprobacin.
7. Distribuirlo para su uso.
8. Capacitar en el uso del Procedimiento
9. Ponerlo en prctica.
10. Supervisar y revisar.
DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO
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Algunos Procedimientos de un SGI
Procedimiento de control de documentos y registros OBJETIVO: Establecer los parmetros para la elaboracin, revisin, actualizacin, aprobacin, eliminacin y divulgacin, de los documentos del Sistema Integrado de Gestin, as como el control y la administracin de los registros del mismo. Procedimiento auditoria interna OBJETIVO: Planificar, implementar y ejecutar las auditoras internas al SIG, para determinar en este el cumplimiento de los requisitos de las normas NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, 14001:2004 y 27001:2005, y OHSAS 18001:2007, as como la eficacia, eficiencia y efectividad.
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Procedimiento servicio y producto no conforme OBJETIVO: Identificar, registrar, tratar y controlar el producto o servicio que no cumple con los requisitos especificados, o los aspectos que afectan la calidad del servicio en la ejecucin de los procesos para prevenir su uso o entrega no intencional Procedimiento acciones Correctivas y preventivas OBJETIVO: Determinar la metodologa para la toma de acciones preventivas, correctivas y/o de mejora, para eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales, registrar los resultados de las mismas, verificar su eficacia y prevenir su ocurrencia.
Algunos Procedimientos de un SGI
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Para describir o analizar un proceso operacional o administrativo.
Permiten visualizar:
Sub-procesos, actividades, pasos
Secuencia u orden en que ocurren
Interrelaciones.
DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESO
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Diagrama de Flujo Funcional Visin global o macro del
proceso
Si involucra a varios departamentos
Inicio
Procesa
NO
SI
OK?
Fin
OPERARIO
1 min. ARRANCA MAQUINA
5 min. REVISA CONTROLES
3 min. COLOCA TUBO
10 min. EJECUTA ROSCADO (PR-ER-03)
3 min. REVISA ROSCA (PR-RR-01)
(A DESECHO) NO
PR-GA-08 10 min. ESPERA MONTACARGAS
25m TUBO ALMACEN
5 min. ALMACENA TUBO
1
1
2
3
2
?
1
1
1
(PR-AT-02)
Diagrama de Flujo de
Actividades Si es necesario estudiar el
proceso en ms detalle
TIPOS DE DIAGRAMAS
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Objetivo
Alcance
Definiciones
Documentos a consultar
Responsabilidades
Desarrollo del Procedimiento
Registros
Anexos
CONTENIDO DE UN PROCEDIMIENTO
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Qu no debe faltar?
Cdigo del Documento
Ttulo del Procedimiento
Estado de Revisin (Versin)
Responsable de la emisin
N de Hoja (preferible Hoja __ de __)
Aprobaciones
CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS
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El que cumple las siguientes premisas
Es revisado y aprobado antes de su entrada en vigencia.
Tiene una distribucin definida.
Est disponible en el lugar donde se lo necesita.
Cuando es obsoleto se lo guarda o destruye para evitar su mal uso.
QUE ES UN DOCUMENTO CONTROLADO?
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EJEMPLO DE APROBACIN DE DOCUMENTOS
G G
GI GI GI
JS JS JS
JS
JS JS
MG
PG
Instrucciones
de Trabajo
Direccin
Gerencias
Intermedias
Jefaturas
de Sector
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Reglamento Interno de SST (RISST)
Las empresas con 20 o ms trabajadores elaboran
su RISST (Art. 34)
El empleador debe entregar copia del RISST a cada
trabajador (Art. 35-a)
Comit de SST aprueba el RISST (Art. 42-b
Reglamento)
Debe ser exhibido por el empleador (Art.32
Reglamento)
Es un documento normativo que establece las normas bsicas para la Prevencin de Riesgos laborales y aquellas disposiciones y medidas necesarias para regular las obligaciones y responsabilidades de los trabajadores y ejecutivos de la empresa. Se elabora en funcin de los procesos, las normas legales, los peligros y riesgos, las caractersticas de la organizacin.
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Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional
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Procedimientos Obligatorios para implementar segn la
Norma 18001:2007
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Procedimientos Obligatorios para implementar segn la
Norma 18001:2007
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Control de Documentos
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Control de Registros
-
Control de Registros
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a) R. Accidentes de trabajo (10 aos), enfermedades ocupacionales (20 aos):
investigacin y medidas correctivas
b) R. exmenes mdicos ocupacionales
c) R. Monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, psicosociales y factores de
riesgo disergonomicos.
d) R. Inspecciones internas de SST
e) R. Estadsticas de seguridad
f) R. Equipos de seguridad o emergencia
g) R. Induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de emergencia
h) R. Auditoras
Registros Obligatorios de un SGSST (Art.33 Reglamento DS 005-2012-TR )
-
Tomar en cuenta que :
-
CONSERVACION DE REGISTROS:
-5 aos: Exmenes mdicos ocupacionales, monitoreo de agentes fsicos, inspeccin interna y estatales, estadsticas, equipos de seguridad, induccin, capacitacin, entrenamientos y simulacros. -10 aos: Registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos. - 20 aos: registros de enfermedades ocupacionales.
Tomar en cuenta que :
-
Consideraciones para elaborar documentos de
seguridad
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HAS LO QUE DICES Y DI LO QUE HACES
DEMUESTRA QUE HACES LO QUE DICES
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PREGUNTAS:
En que casos debe ser documentada una tarea?
Cundo se requiere un procedimiento escrito?
PRINCIPIOS:
Documentar una tarea cuando sea un requisito obligatorio de la Especificacin OSHAS o cuando la falta del mismo pueda generar un riesgo significativo.
Documentar adecuadamente las tareas que por su complejidad o criticidad estn vinculadas a riesgos significativos.
CRITERIOS PARA LA DOCUMENTACION
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LOS 3 PECADOS CAPITALES
La Mentira
La Gula
La Lujuria
-
LA MENTIRA
Las actividades no se cumplen como estn escritas
en los documentos (procedimientos, instrucciones de
trabajo)
PENITENCIA Los documentos deben ser escritos por las
personas que ejecutan las actividades
-
LA GULA
Escribir todas las actividades en lugar de tener un
sistema estructurado de documentos.
PENITENCIAS Determinar actividades crticas para el proceso y
producto.
Estructurar una jerarqua de documentos
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LA LUJURIA
Llenar de detalles los procedimientos
PENITENCIAS Tener en cuenta la capacitacin del personal al
escribir los procedimientos
Escribir solo lo que su ausencia pudiera afectar la calidad del producto
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ESTRUCTURA PARA LA DOCUMENTACIN
-
Manual
Procedimientos
Registros Estndares y
cdigos
Poltica
SSO
Instrucciones
Un Documento
Un Documento
para cada
proceso
Un Documento
para cada
actividad Referencia en
Procedimientos
Referencia en
Manual
-
Poltica
Enunciar propsitos y compromisos en relacin con el sistema y las partes interesadas.
Procedimientos, Instructivos y otros documentos
Fijar los procesos y el estado de desempeo
Poner los cambios bajo control
Servir de base para la capacitacin.
Manual de Gestin Enunciar polticas y el
compromiso de la Direccin con el Sistema y la norma de gestin.
Registros
Suministrar evidencia objetiva para demostrar el funcionamiento y la eficacia del Sistema y el cumplimiento de los Objetivos.
-
Preguntas ?
-
Estandares de seguridad para diversos tipos de
trabajo.
-
SISTEMA DE PERMISO DE
TRABAJO Y ART
-
PERMISO DE TRABAJO
Es un documento a modo de
check list o lista de verificacin
que facilita la identificacin de
riesgos asociados a la ejecucin
del trabajo y que permite
reconocer las condiciones para
el inicio del trabajo en una
determinada rea o equipo.
PERMISO DE TRABAJO Y ART
-
DEFINICIONES
Est referido a todo trabajo que involucra alguna actividad cuya evaluacin del riesgo en el ART y/o Anlisis Preliminar de Riesgo (APR) respectivo result con valor Significativo.
TRABAJO DE RIESGO
PERMISO DE TRABAJO Y ART
-
Ejemplo: -Trabajos de excavaciones profundas. -Trabajos en altura por encima del 1.80 m. -Trabajos en espacios confinados. -Trabajos de izaje por encima de las 5 toneladas -Trabajos de izaje por encima del 80% de capacidad real de la gra (considerado izaje crtico).
-Elevacin de personal con canastillo y gra. -Trabajos elctricos (con energa viva). -Trabajos con fuentes radioactivas.
TRABAJO DE RIESGO
PERMISO DE TRABAJO Y ART
-
PERMISO DE TRABAJO
Cuando se deban ejecutar Trabajos de Riesgo es obligatorio, antes de ejecutar la tarea, la realizacin de un Permiso de Trabajo con su correspondiente Anlisis de Riesgo de Trabajo como indica el presente procedimiento. Para realizar Trabajos que NO estn considerados dentro de la definicin de Trabajos de Riesgo, a los que se les denominar Trabajos en Fro, no se requerir permiso escrito, sin embargo, antes de iniciar estos trabajos, es necesario elaborar el respectivo Anlisis de riesgo de Trabajo (ART).
PERMISO DE TRABAJO Y ART
-
Grupo de Anlisis Es el grupo de personas que redactar el Anlisis de Riesgo de Trabajo para un trabajo programado El Grupo de Anlisis estar Integrando por:
Supervisor Ejecutante del trabajo..
Supervisores del trabajo por parte de la(s) empresa(s) contratista(s), si existiesen contratistas involucrados.
Supervisores de Seguridad y/o Medio Ambiente de la(s) Contratistas, si existiesen contratistas involucrados.
Supervisor responsable del trabajo, es el supervisor autorizante.
Especialistas o idneos que el Supervisor Ejecutante considere necesarios
PERMISO DE TRABAJO Y ART
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SUPERVISOR AUTORIZANTE Es el Supervisor de la Compaa Titular y/o Contratista en operaciones tercerizadas, responsable del lugar/rea donde se realizan los trabajos. (es el Dueo de las instalaciones).
SUPERVISOR SOLICITANTE Es el Supervisor de la Compaa Titular y/o Contratista en operaciones tercerizadas responsable de llevar adelante y/o coordinar la ejecucin de los trabajos.
PERMISO DE TRABAJO Y ART
-
PERMISO DE TRABAJO
Se extiende en duplicado (P.T y ART) El original se queda con el Supervisor Autorizante y la copia bajo la responsabilidad del Supervisor Solicitante. El duplicado del Permiso de Trabajo, deber permanecer en un lugar visible en donde se desarrollan las tareas. Tiene validez para el da y horario establecido por el Sup. Autorizante. Terminado el trabajo se firma el cierre del P.T y se archivar original y copia durante 2 aos.
PERMISO
DE
TRABAJO
PERMISO DE TRABAJO Y ART
-
ANEXO N 1: FORMULARIO DE
PERMISO DE TRABAJO DE
RIESGO
N 00000001
Hasta :
Trabajos en Altura Espacio Confinado Fuentes Radioactivas Otros
Corte y soldadura oxiacetileno Izamiento de cargas Soldadura Elctrica
Extintor Casco Lentes Guantes Zapatos
Uniforme Lava ojos Camilla
S No NA S No NA
S No NA
S No NA S No NA
S No NA S No NA
S No NA S No NA
S No NA S No NA
APT para actividad esta disponible rea limpia y ordenada _________________________
Bloqueo y etiquetado concluido Equipo contra incendio disponible _________________________
Firma No iniciado Sin terminar Suspendido
Acto Inseguro Condicin Insegura Otro
Responsables
8. Cierre de Permiso. Se evidenci qu rea queda ordenada, limpia y en condiciones ptimas (Solo para trabajo CANCELADO)
FORMULARIO DE PERMISO DE TRABAJO
Fecha :
Sector Solicitante :
Duracin Desde :
N de APT :
N de Personas segn APT :
Supervisor Autorizante
Supervisor Solicitante:
Supervisor Autorizante:
Hora
Cancelado por:
Supervisor Solicitante
7. Responsables Nombre Firma Hora
5. Otros Generales
6. Visto Bueno / Toma de Conocimiento
Zona o rea de Trabajo Apellido y Nombre Firma Observaciones
TRABAJOS DE REPARACIN EN SISTEMAS DE PRODUCTOS QUMICOS
Se revis lahoja de seguridad de producto qumico involucrado.
TRABAJOS EN SUB-ESTACIONES ELCTRICAS
El sistema est sin carga esttica y con lnea a tierra operativa.
Se cuenta con tres personas como mnimo para los ensayos no destructivos.
Se ha dispuesto vigas.
Se delimit el rea supervisada ( cinta amarilla).
Se cuenta con tenazas o pinzas telescpicas para rescate de la fuente.
Se inform por escrito a SSMA y todas las contratistas de las pruebas redioactivas.
Se cuenta con radimetro.
Se cuenta con silbato o alarmaaudible.
Se cuenta con perdigones de plomo.
Se ha instalado candados y tarjetas (lock-out/tag-out).
TRABAJOS CON FUENTES RADIOACTIVAS
Radiolos y tcnicos cuentan con dosmetros.
Se delimit el rea controlada (cinta roja).
TRABAJOS EN EXCAVACIONES PROFUNDAS H>1.2 MTS
ngulo de reposo o entibamiento.
Estabilizacin del talud.
OTROS
Sealizacin de trabajos en caliente instalada adecuadamente.
Moto-soldadora con recipiente contenedor de combustible.
Se utilizan abrazaderas en las conexiones.
Se despej el rea de materiales combustibles/inflamables y se verific el nivel de
explosividad.
TRABAJOS EN SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y/O VAPOR
Se han despresurizado las lneas a trabajar.
Se verific la hoja pre-operacional de los equipos pesados.
Se cuenta con sogas para direccionar la carga (vientos en buen estado).
Operadores autorizados.
Maniobrista autorizado y con chaleco reflectivo.
El personal tiene conocimientos de lucha contra incendios.
Se cuenta con vlvulas antirretorno y retro flama en los equipos oxicorte.
Mangueras oxicorte de un solo tramo.
Tenaza de puesta a tierra correctamente aislada.
TRABAJOS DE CORTE, SOLDADURA U OTROS QUE GENEREN CHISPAS O CALOR
Se verific el estado de grilletes.
Se verific el estado de eslingas de nylon.
Se verific el estado de eslingas de acero (torones y alambres en buen estado). Se cuenta con biombos, mantas ignifugas.
Las reas adyacentes estn protegidas contra chispas o esquirlas incandescentes.
Extintores en buen estado (precinto de seguridad, manmetro, fecha de vencimiento).
Equipo de proteccin personal adecuado (respiradores apropiados, lneas de aire
externa, sistema de ventilacin y/o extraccin adecuada de atmsfera saturada, se
dispuso de tiempos de permanencia en el ambiente confinado, se cuenta con equipo
de aire contenido para emergencia).
Circuitos elctricos desconectados y con avisos (lock-out/tag-out).
TRABAJOS DE IZAJES DE CARGAS
De utilizar gra, se verific su capacidad de carga , el buen estado de cables, poleas y
se tiene evidencia del ltimo mantenimiento.
Se cuenta con extintor y apaga fuego en el ingreso.
Se verific la hoja pre-operacional de los equipos pesados.
Se sealiz la zona de trabajo.
Operadores autorizados.
Maniobrista autorizado y con chaleco reflectivo.
Se verific el nivel de oxgeno y de explosividad (LEL).
Responsable de monitoreo: ..
Responsable del rescate en caso de emergencia: ..
Se han identificado los riesgos propios y cercanos al lugar de trabajo; asi como medios
para su control.
Se efectuaron las recomendaciones de seguridad al personal involucrado en el trabajo.
TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE EQUIPOS PESADOSTRABAJOS EN AMBIENTES CONFINADOS
El trabajo ser desarrollado por dos personas.
Los equipos a utilizar tienen las condiciones adecuadas para el desarrollo seguro del
trabajo (andamiaje, polea, balso, garrucha con freno, vientos, soleras, canastillo
certificado, escaleras, arns de cuerpo entero, lnea de anclaje con absorvedor de
impacto y gancho con seguro, lneas de vida de cable de acero de 3/8", rodapis
recibi capacitacin de trabajos en altura).
4. Control de Condiciones de Seguridad CHECK LIST
GENERALES TRABAJOS EN ALTURA
Otros : ______________________________________________
Los equipos de trabajo son los apropiados y estn en buenas condiciones.
El sistema a trabajar se encuentra bloqueado, aislado, despresurizado, desenergizado
y etiquetado, etc.
Cuentan con el EPP apropiado y en buen estado de acuerdo al trabajo a realizar.
2. Trabajo a Realizar
1. Datos Generales
3. Requerimiento para el Trabajo
Trabajos elctricos
Excavaciones Profundas
Lugar :
Detallar trabajo : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PERMISO DE TRABAJO Y ART
-
86
Anlisis de Riesgo en el Trabajo
Para todas las tareas consideradas de una criticidad que amerite su evaluacin previa.
Se debe efectuar un anlisis de seguridad del trabajo o tarea a ejecutar, mediante el siguiente esquema:
Se divide la tarea en PASOS. Se identifican los RIESGOS asociados a cada paso. Se establecen las medidas de CONTROL o ELIMINACIN del riesgo. Se elabora un PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO con la informacin obtenida del ATS.
PERMISO DE TRABAJO Y ART
-
ANEXO N 2: FORMATO DE ANALISIS DE RIESGO DE TRABAJO (ART)
LUGAR: FECHA: PERMISO DE TRABAJO N
TAREA A REALIZAR:
PE
RS
ON
AL
EJE
CU
TA
NT
E
N Apellidos y Nombre Firma N Apellidos y Nombre Firma N Apellidos y Nombre Firma
EQUIPO DE ANALISIS DE RIESGO
Identificacin Sup.
Ejecutante Sup. Solicitante Sup. Autorizante Otros
Firma
Apellidos y
nombre
Etapas Peligros S P
Riesgos
Accin Correctiva/Control de riesgo ASL ARA
Probabilidad
Severidad Improbable (1) Poco Probable
(2) Probable (3) Muy probable (4)
Leve (1) Tolerable 1 Tolerable 2 Poco
significativo 3
Poco
significativo 4
Moderado
(2) Tolerable 2
Poco
significativo 4
Poco
significativo 6 Significativo 8
Grave (3) Poco
significativo 3
Poco
significativo 6 Significativo 9 Intolerable 12
Catastrfico
(4)
Poco
significativo 4 Significativo 8 Intolerable 12 Intolerable 16
PERMISO DE TRABAJO Y ART
-
Severidad Se definen cuatro niveles de severidad en funcin del dao potencial sobre las personas, instalaciones y/o ambiente. La severidad est definida por el mayor valor aplicable.
Dao a las Personas Dao a las Instalaciones Dao Ambiental
Leve
(1)
Lesiones menores, irritacin
ocular, drmica o de vas
respiratorias superiores,
cefaleas, quemaduras de 1 grado
Mantenimiento menor.
Daos a la propiedad
menores que US$ 1.000
Restringido al lugar de ocurrencia
(Impacto puntual). Situacin de
fcil solucin, generalmente se
resuelve en forma inmediata.
Mitigacin natural a corto plazo.
Moderado
(2)
Lesiones que producen
discapacidad temporal.
Lesiones severas, fracturas,
esguince, quemaduras de 2 y 3 grado.
Mantenimiento mayor de
equipos.
Daos a la propiedad
menores que US$ 10.000
Ni crticos ni pequeos. El impacto
generado (Local) es controlable
mediante acciones simples.
Requiere de la asignacin de
algunos recursos no demasiado
complejos, existentes en la UN
Mitigacin asistida a corto plazo.
Grave
(3)
Lesiones que conducen a
discapacidad permanente de una
persona.
Amputaciones, fracturas
complicadas.
Destruccin total de
equipos.
Daos a la propiedad
menores que US$ 200.000
Impactos regionales.
El dao ambiental causado, deber
ser remediado usando recursos
extras a los disponibles en la UN
Catastrfic
o
(4)
Fatalidad o discapacidad
permanente que pueda ocurrir
ms de una persona.
Destruccin del rea.
Daos a la propiedad
mayores que US$ 200.000
Impactos irreversibles o con
reversibilidad econmicamente no
viables.
El dao ambiental causado,
requiere el uso de recursos
extraordinarios que exceden el
nivel de decisin de la UN.
PERMISO DE TRABAJO Y ART
-
Probabilidad Para la determinacin de la probabilidad se tendr en cuenta la frecuencia de exposicin, una asignacin en base a la historia y el conocimiento de las instalaciones, capacitacin y nivel de entrenamiento (Competencia), los factores influyentes del entorno, condiciones inseguras y la proteccin dispuesta al momento.
Frecuencia
de
Exposicin
Falla de Sistemas /
Historial
Capacitacin y
Entrenamiento
Factores del
Entorno
Proteccin
Actual
Improbable
(1) Mensual
Sin Datos o nunca
ocurri.
Se presume
improbable
Alta Muy Bueno Innecesaria
Poco Probable
(2) Semanal
Ha ocurrido una vez.
Poco probable Media Bueno Adecuada
Probable
(3) Diaria
Ha ocurrido dos o
ms veces u ocurre
ocasionalmente.
Probable
Escasa Regular Inadecuada
Muy probable
(4) En un turno
Ha ocurrido muchas
veces.
Muy probable
Baja Malo Inexistente
PERMISO DE TRABAJO Y ART
-
Valores del Nivel de Riesgo
Probabilidad
Severidad Improbable (1) Poco Probable (2) Probable (3) Muy probable (4)
Leve (1) Tolerable 1 Tolerable 2 Poco
significativo 3 Poco significativo 4
Moderado (2) Tolerable 2 Poco
significativo 4
Poco
significativo 6 Significativo 8
Grave (3) Poco
significativo 3
Poco
significativo 6 Significativo 9 Intolerable 12
Catastrfico (4) Poco
significativo 4 Significativo 8 Intolerable 12 Intolerable 16
Riesgo Tolerable: No es necesario tomar accin de control de riesgo.
Riesgo Poco
Significativo:
No requiere tomar una accin de control del riesgo, pero se debe realizar un
seguimiento sobre los controles ya establecidos, si los hubiere.
Riesgo Significativo: Se deben implementar medidas de control para reducir el riesgo, en perodos definidos
de tiempo.
Riesgo Intolerable: En este caso no se debe comenzar o continuar el trabajo hasta tanto se haya reducido el
riesgo a valores Tolerable o Poco Significativo.
PERMISO DE TRABAJO Y ART
-
ANEXO 2: LISTA DE
VERIFICACIN (ANLISIS
DE SEGURIDAD LABORAL
/ RIESGOS AMBIENTALES)
FSICOS
Ruidos
Iluminacin
Carga trmica
Vibraciones
Altas temperaturas.
Radiaciones
QUMICOS
Sustancias que causan dao por ingestin.
Sustancias que causan dao por
inhalacin/ojos.
Sustancias que causan dao por va drmica.
MECNICOS
Cadas a nivel, tropezones.
Cadas en altura (Personas, objetos)
Recipientes a presin.
Mquinas y vehculos en movimiento
Proyeccin de objetos.
Elementos punzantes.
Cortes.
Golpes o choques.
Atrapamiento.
ELCTRICOS
Contacto elctrico directo.
Contacto elctrico indirecto.
Electricidad esttica.
INCENDIO/EXPLOSIN
Combustibles gaseosos
Lquidos inflamables
Lquidos combustibles
OTROS
Serpientes, araas, abejas, etc.
Conduccin de vehculos
Excavaciones
AMBIENTALES
Derrames (Hidrocarburos, aceites lubricantes, agua de
produccin, productos qumicos, materiales peligrosos, agua de
produccin, etc.)
Emisiones / Escapes / Fuga de gases (Dixido y/o monxido de
carbono, gases de hidrocarburos, xidos de azufre, xidos de
nitrgeno, sulfhdrico, etc.)
Generacin de material particulado
Generacin de ruidos, vibraciones, etc.
Movimientos de suelo: remocin en masa
Generacin de residuos peligrosos
Degradacin de la calidad de agua (Superficial y subterrnea)
Reduccin/Agotamiento de recursos naturales no renovables.
Contribucin a procesos de Eutrofizacin.
Generacin de olores no existentes en el rea.
Afectacin de la calidad de aire por generacin de emisiones de
material particulado.
Alteracin de las formas naturales del paisaje.
Alteracin de Ecosistemas Protegidos.
BIOLGICOS
Virus
Hongos
Bacterias
FENMENOS NATURALES
Rayos
Inundaciones
Sequas
Estrs.
Factores de condiciones de trabajo.
ERGONMICOS
Carga postural esttica.
Exceso de esfuerzo al levantar/manejar objetos manualmente
Problemas de diseo del lugar de trabajo.
Posturas problemticas.
Acciones repetitivas.
SOCIALES
Vandalismo
-
TRABAJO EN FRIO
-
TRABAJO EN FRIO Es todo trabajo que al ser
realizado no genera
energa calrica capaz de
iniciar la ignicin de los
gases o lquidos
inflamables o combustibles
y en todos aquellos
trabajos cuyo ART se
considere de RIESGO
MEDIO a MUY BAJO.
Definicin de Trabajo en frio
-
TRABAJO EN CALIENTE
PERMISO DE TRABAJO Y ART
-
Son trabajos en los cuales se puede producir una fuente
de ignicin capaz de iniciar
la combustin de materiales
slidos, lquidos o gaseosos
inflamables o combustibles
que existen o puedan existir
en el rea.
TRABAJO EN CALIENTE
Definicin de Trabajo en caliente
-
96
Involucran:
Llama abierta. Chispas Calor
Riesgos:
Quemaduras. Incendios. Explosiones.
Trabajos en Caliente
-
97
Ejemplos:
Trabajos de oxicorte. Trabajos de soldadura en
general.
Esmerilado.
Normas Generales:
Autorizacin escrita. Observador de fuegos.
Trabajos en Caliente
-
TRABAJO EN ESPACIOS
CONFINADOS
-
Son trabajos en los cuales debido a ciertas
caractersticas se puede
decir que es un ambiente no
apto para ser ocupado por
seres humanos por tiempo
prolongado y esta sujeto a la
acumulacin de inflamables
y contaminantes txicos o
deficiencia de oxgeno.
TRABAJO EN CALIENTE
Definicin de Trabajo en caliente
-
Recinto cerrado. Difcil ingreso. Sujeto a acumulacin
de contaminantes.
No apto para seres
humanos.
Espacios Confinados
Riesgos: Asfixia Explosin. Atrapamiento.
-
Normas Generales: Autorizacin Escrita. Contar con viga. No use oxigeno para ventilar. Usar iluminacin apropiada. Usar el EPP Adecuado.
Espacios Confinados
Ejemplos: Cisternas, Camiones Caleros Tanques de almacenamiento. Alcantarillas. Excavacin de profundidad mayor o
igual a 1.5 Mts.
-
TRABAJO EN ALTURA
-
DEFINICIN:
Todo trabajo que se realice a partir de 1.80 m. de altura sobre el nivel del piso y donde exista el riesgo de cada a diferente nivel o rodadura lateral.
TRABAJOS EN ALTURA
-
Para trabajos en alturas a partir de los 1.80 metros (6 pies) sobre el nivel del piso, es obligatorio utilizar un sistema de proteccin contra cadas compuesto por:
1.- Arns de cuerpo entero.
2.- Lnea de anclaje con absorbedor de impacto.
3.- Punto de anclaje.
4.- Lnea de vida.
5.-Conector de anclaje (accesorios secundarios que sern utilizados de ser necesarios)
Sistema de proteccin Contra caidas
-
DEFINICION:
Equipo formado por correas que envuelven el cuerpo de tal forma que distribuyen la fuerza generada en una persona cuando sufre una cada disminuyendo el potencial de dao, este equipo debe cumplir las normas ANSI A10.14 y ANSI Z359.1
1. Arns de Cuerpo Entero
-
106
DEFINICION: Es el elemento lineal que permite que el trabajador se conecte al Punto de Anclaje, este equipo debe cumplir con las normas ANSI A 10.14 y ANSI Z359.1
Debe estar hecha de material sinttico y su longitud mxima
debe ser de 6 pies.
Debe contar con ganchos de acero forjado, en ambos extremos con seguro de cierre automtico y dispositivo absorbedor de impacto.
2. Lnea de anclaje con absorbedor de Impacto.
-
107
DEFINICION: Es el punto fijo del cual se ancla una persona con la lnea de anclaje para sujetarse y evitar su cada. Este punto debe resistir 2270 kg por cada trabajador conectado.
Nunca debe utilizarse tuberas, como puntos de anclaje.
Cuando se escoja un punto de anclaje, debe mantenerse la distancia de cada lo ms corta posible.
3. Punto de Anclaje
-
108
DEFINICIN: cuerda de nylon o cable de acero conectada por ambos extremos a un punto de anclaje del cual una persona o personas se anclan para tener un desplazamiento continuo en trabajos en altura , la lnea de vida debe tener una resistencia de 2270kg (5000lb) por cada trabajador conectado.
4. Lnea de Vida
-
Est constituido por fajas, platinas o mosquetones, los mismos que deben tener una resistencia de 2270kg (5000lb) y estar hechos de fibras sintticas (fajas) y acero forjado (anillos en D, platinas y mosquetones).
5. Conector de Anclaje
-
Antes de cada uso se inspeccionar visualmente, en tierra firme el equipo de proteccin contra cadas (cinturones, lneas de anclaje, arneses, cuerdas o drizas, ganchos, conectores) para tratar de detectar: rasgaduras en el material; raspaduras; corrosin o deterioro del material metlico; podredumbre; pellizcos; chancaduras; cortes o deshenebramientos en las lneas y daos en general.
Inspeccin y Mantenimiento
-
111
Los andamios deben estar apropiadamente construidos por Personas Calificadas, bajo la direccin de una Persona Competente.
Los andamios sern etiquetados e inspeccionados por la Persona Competente, antes de ser usados por primera vez.
Una Persona Competente inspeccionar el andamio antes de cada turno de trabajo y despus de cualquier evento significativo, como una tormenta o un terremoto.
La etiqueta del andamio indicar si ste se puede usar o no.
No se puede usar los andamios que no tengan inspeccin actualizada.
La etiqueta del andamio indicar el nivel de Proteccin contra Cadas que se requiere y esto se observar estrictamente.
ANDAMIOS
-
112
Todos los andamios se etiquetarn visiblemente para identificar su estado segn la siguiente codificacin:
Tarjeta roja de NO USAR: Utilizada durante el montaje, modificacin o cuando no se encuentre en uso.
Tarjeta verde de OPERATIVO: Despus de haber sido inspeccionado el andamio se reemplazar la tarjeta roja por una tarjeta verde, indicando que el andamio est apto para ser usado.
Procedimiento de instalacin, desmontaje y uso
-
NO USAR
ANDAMIO INCOMPLETO
EMPRESA: ______________
Ubicacin del Andamio:
______________________
Capataz:________________
Fecha:__________________
APTO PARA USAR
ANDAMIO
INSPECCIONADO
EMPRESA:_________________
Ubicacin del Andamio:
____________________________
Capataz:___________________
Fecha:_____________________
20 cm.
10 cm.
Cada empresa debe proporcionar sus tarjetas de andamios
Tarjetas de Andamio
-
Cumplimiento S
I NO No Aplica
Estructura
El soporte o base es estable.
Los pies derechos se encuentran soportados sobre soleras de al menos 30 x 30 cm x 1
Los soportes, diagonales, escaleras y tuberas estn libres de daos, agujeros o defectos estructurales.
Tiene instalado barandas a 1.0 m de altura de la plataforma de trabajo.
Tiene instalado barandas intermedias a 50 cm de altura de la plataforma de trabajo.
La plataforma de trabajo tiene un ancho mnimo de y con sus respectivos rodapis.
Est arriostrado a estructura estable.
Est nivelado y aplomado sobre una base firme.
El acceso a la plataforma de trabajo es por escalera interior.
El andamio esta libre de piezas anexas soldadas.
Estn instaladas todas las trabas de las diagonales.
Los tendidos y lneas de conduccin de electricidad estn aislados.
Cuando las condiciones climticas presentan lluvia o tierra se ha realizado limpieza de la plataforma
de trabajo.
Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, despuntes, materiales, etc.
Tiene tarjeta en el color correspondiente y en lugar visible.
Plataformas
Las plataformas utilizadas son las diseadas por el fabricante.
Estn libres de partiduras, astillados o cualquier defecto que disminuya su resistencia estructural.
Estn fijos y asegurados cada uno en sus extremos a sus soportes.
Cada plataforma calza adecuadamente con la estructura del andamio.
Las plataformas cubren el ancho total del andamio.
Las plataformas cuentan con rodapis en las cuatros caras.
Las compuertas de acceso a escaleras interiores se mantienen cerradas y operativas.
Inspector: _________________________________________________ Fecha : ___ / ___ / 200__ Hora: ___________ Marque con un segn corresponda
Nota: Si una o ms respuestas son negativas (NO), la condicin debe ser corregida antes de autorizar el uso del andamio. Esta lista de verificacin debe realizarse diariamente y permanecer en terreno. Observaciones: ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________
Firma y Nombre Supervisor Inspector
ANEXO N 1: LISTA DE VERIFICACIN DE ANDAMIOS
-
DETECCION DE GASES
-
DETECCION DE GASES
Lectura directa o con alarma.
Capaces de medir con precisin niveles de gases txicos.
Adecuados para reas especficas.
Registro de datos.
Auto calibracin de sensor de oxgeno, sistema de alarma triple (Visual, sonoro y
vibratorio) y que sean resistentes a golpes.
Equipos y accesorios de medicin de
agentes qumicos y fsicos
Deben tener los siguientes Caractersticas:
-
DETECCION DE GASES
Los equipos y accesorios de medicin de agentes qumicos y fsicos en un espacio confinado,
deben poseer:
Certificado de aprobacin para uso en reas clasificadas;
Certificado de calibracin emitido por un laboratorio acreditado;
Registro de las calibraciones con sus respectivos datos variables.
-
TRABAJO EN MANEJO DE
VEHICULOS
-
Manejo por la
izquierda
Buena condicin
operativa
Extintor de polvo
qumico
Radio en frecuencia correcta
(5)
Botiqun Circulina color ambar
Luces encendidas
Cinturones ajustados y
para cada pasajero
Permiso del lugar
Jaula antivuelco
Vehculos y Equipos Mviles
-
Deben llevar su Autorizacin interna de Manejo.
Deben obedecer todos los lmites de velocidad, las seales, las reglas y los letreros (40 km para la ruta de acceso al Proyecto y 20 Km. para el rea de construccin del Proyecto).
Manejo a la Defensiva.
El estacionamiento es en RETROCESO.
Operadores de vehiculos
-
TRABAJO EN IZAJES
-
Actividad en la que predomina el izaje de materiales o personas para ubicarlos a diferente nivel.
Trabajos con Gras
-
Riesgos: Cada de personas,
materiales o
equipos.
Golpes. Contactos con
instalaciones de
servicios areos.
Ejemplos: Izaje de tanques. Izaje de estructuras. Elevacin de
personas con
canastillos.
Trabajos con Gras
-
Normas Generales: Autorizacin escrita sobre carga de
5TM.
Personal calificado. Tabla de carga del equipo. Manual de operacin. Accesorios inspeccionados antes de
cada uso.
Alarmas de movimiento operativas.
Trabajos con Gras
-
A menos que usted est adecuadamente entrenado, no estibe cargas para que sean levantadas.
Slo las Personas Certificadas deben realizar elevaciones y estibados.
Las elevaciones pesadas, deben estar especialmente planeado y tener permisos especiales.
El personal ser evacuado de las oficinas, los edificios ocupados y las reas de trabajo.
Todo el equipo de estibado debe tener una inspeccin vigente y el cdigo de color apropiado.
Los elevadores de gra tendrn el rea de elevacin con barricada roja, en reas congestionadas.
Estibadores, elevadores y gras
-
TRABAJO EN EXCAVACIONES
-
Excavacin: Depresin en la
superficie del
terreno producida
por el hombre. Zanja: Excavacin
angosta y de gran
longitud.
Trabajos en excavaciones y zanjas
-
Normas Generales: Autorizacin escrita. Inspeccionar diariamente. Cercar y sealizar el permetro. No acopiar material al borde de
la excavacin.
Ejemplos: Extraccin de Arena. Extraccin de material para
lastres.
Extraccin de piedra.
Trabajos en excavaciones y zanjas
-
BLOQUEO & ETIQUETADO
-
BLOQUEO / ETIQUETADO
Son elementos colocados en el
dispositivo de aislamiento de
energa a fin de evitar su
accionamiento accidental.
ENERGA PELIGROSA
Cualquier energa elctrica,
mecnica, hidrulica,
neumtica, qumica,
nuclear, trmica, gravedad
u otra que podra causar
daos al personal
Bloqueo y Etiquetado
-
Partes del Lock Out / Tag Out
Candado
Pinza
Tarjeta
-
ANEXO 1: FORMATO DE
CONTROL DE LA ENERGA
PELIGROSA
CONTROL DE LA ENERGIA PELIGROSA
ESTUDIO DE LA ENERGIA PELIGROSA
Tipo(s)
de
Energa
peligrosa
Elctrica Mecnica
H
i
d
r
u
li
c
a
Neumtica Otros
Magnitud
(es) de la
energa
Se requiere diagramas de los circuitos? S (Adjuntar el diagrama) NO
IDENTIFICACION DE PUNTOS DE BLOQUEO
Listar todos
los puntos de
bloqueo del
equipo/sistema
/proceso:
Los puntos de desconexin, pueden ser bloqueados?
SI N
O Qu controles se aplicarn? Responsable
1
2
3
SELECCIN DE LOS DISPOSITIVOS DE BLOQUEO
Tipo
de
disposi
tivo
Ca
nd
ad
o
Pinzas
Pl
at
o
ci
eg
o
C
a
d
e
n
a
s
Bridas Otros
Cantid
ad
SECUENCIA DEL BLOQUEO Plan de Accin Responsable
Cmo asegurarn que el personal del rea ser informado
del bloqueo / etiquetado, controles y planes de acciones?
Cmo asegurarn que solo el personal autorizado ingresar
al rea de accin de ?
Cmo asegurarn que se desenergizar todas las fuentes de
energa?
Cmo asegurarn que todos los puntos de bloqueo, sern
debidamente bloqueados y etiquetados?
Cmo asegurarn que sern disipadas las energas
residuales?
Cmo comprobarn el no - funcionamiento del equipo /
sistema / proceso?
SECUENCIA DEL DESBLOQUEO Plan de Accin Responsable
Cmo asegurar que el personal del rea ser informado
del desbloqueo?
Cmo asegurar que todo el personal involucrado,
equipos, herramientas han sido retirados del rea de accin
de ?
Cmo asegurar que todos los dispositivos de bloqueo y
etiquetado sern retirados?
Firma Sup.
Autorizante:
Firma Sup. Solicitante: Firma Sup. Ejecutante:
-
ANEXO 2: TARJETAS DE ROTULADO
NO
OPERAR
NOMBRE: _________________________________
AREA: ____________________________________
DNI / CE: ____________ FIRMA:
_______________
CADUCIDAD: MES____________AO__________
NO REMUEVA
ESTE CANDADO,
ESTA AQU PARA
PROTEGER MI
VIDA
NO
OPERAR
EQUIPO :_________________________________
MOTIVO: __________________________________
EMPRESA:_________________________________
RETIRAR ESTE DISPOSITIVO ES CAUSAL DE
DESPIDO INMEDIATO
NO REMUEVA
ESTE CANDADO,
ESTA AQU PARA
PROTEGER MI
VIDA
TARJETA BLANCA:
14 cm
10 cm
-
ANEXO 2: TARJETAS DE ROTULADO
TARJETA AMARILLA:
NO
OPERAR
LOGO DE EMPRESA
ESTA ETIQUETA NO DEBE SER RETIRADA HASTA QUE EL EQUIPO
INVOLUCRADO QUEDE LISTO PARA UNA OPERACION SEGURA
NO USE ESTE EQUIPO
-
ANEXO 2: TARJETAS DE ROTULADO TARJETA NARANJA:
SISTEMA EN PRUEBA
EQUIPO, HERRAMIENTA O SISTEMA:
_________________________
AUTORIZANTE: ___________________________________
REA _______________________________________
FECHA ______________________________________
MOTIVO ______________________________________
OBSERVACIN ___________________________________
___________________________________________
__
CARA ANTERIOR CARA POSTERIOR
EQUIPO, HERRAMIENTA O SISTEMA:
LOGO DE
EMPRESA
SOLO PERSONAL AUTORIZADO
RETIRAR ESTE AVISO SIN AUTORIZACION ES CAUSAL DE
DESPIDO INMEDIATO
14 cm
10 cm
-
ANEXO 2: TARJETAS DE ROTULADO
TARJETA AZUL:
EQUIPO, HERRAMIENTA O SISTEMA:
ADVERTENCIA
RETIRAR ESTE AVISO SIN AUTORIZACION ES
FALTA GRAVE
FUERA DE SERVICIO
EQUIPO, HERRAMIENTA O SISTEMA:
____________________________________________________
AUTORIZANTE: ______________________________________
REA _______________________________________________
FECHA ______________________________________________
MOTIVO _____________________________________________
OBSERVACIN _______________________________________
____________________________________________________
CARA ANTERIOR CARA POSTERIOR
14 cm
10 cm
-
ANEXO 3: FORMATO DE AUTORIZACIN DE RETIRO DE BLOQUEO PERSONAL
AUTORIZACION DE RETIRO DE BLOQUEO PERSONAL
1. Informacin General del Bloqueo:
Nombre de la persona que realiz el bloqueo: Fecha de bloqueo:
rea: Empresa:
Cargo: Candado No.:
1. Especifique el motivo del retiro:
1. Lugar de bloqueo:
Sistema bloqueado: Estatus del trabajo:
1. Solicitud de retiro de bloqueo:
Solicitante: Fecha:
Cargo: Firma:
1. Autorizaciones
Gerente / Residente Contratista: Fecha:
Empresa: Firma:
Jefe SSMA Contratista: Fecha:
Empresa: Firma:
Supervisor Autorizante Vale: Fecha:
Cargo: Firma:
SSMA Vale: Fecha:
Cargo: Firma:
-
EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL
-
Los trabajadores usarn lo siguiente en todo momento: Pantalones largos con camisas de
manga larga o mamelucos. Lentes de seguridad. Casco aprobado con sujetador. Botas de seguridad en buenas
condiciones. Guantes de trabajo. Chaleco de alta visibilidad. Otro EPP que se requiera.
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
-
Casco. Lentes. Zapatos de Seguridad. Chaleco de alta visibilidad
Bsico
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
-
Se puede requerir otro EPP
Protectores de odos.
Escudo para la cara.
Guantes especiales.
Traje para qumicos.
Arns de cuerpo, de proteccin contra cadas.
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
-
El casco de seguridad evita que sufras lesiones en la cabeza, cuero cabelludo y cara.
USE SU CABEZA PARA OBTENER CONOCIMIENTOS Y NO GOLPES
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
PROTECCIN DE LA CABEZA
-
Proteccin de Manos
Los dedos, las manos y los brazos son lastimados frecuentemente.
Debe usar proteccin adecuada para sus manos de acuerdo a los peligros que se expone.
Inspeccione diariamente sus guantes y no los use si estn daados.
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
-
Proteccin de Odos
FLUOR
El Ruido:
Es un sonido molesto que por sus caractersticas es susceptible de producir un dao en el ser humano.
PELIGRO
Proteccin Auditiva requerida
en esta rea
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
-
Protege al usuario frente a la proyeccin de partculas, qumicos, contacto con objetos, soldadura y rayos lser.
los lentes de seguridad deben ser resistentes a los impactos, flexibles con proteccin lateral.
las lunas son de poli-carbonato antiempaantes
lmpielos bajo un chorro de agua y squelos al aire para evitar que sufran rayadura.
Proteccin de ojos
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
-
Los zapatos protegen los pies contra golpes, aplastamientos, shocks elctricos, contra el agua, u otros productos qumicos lquidos, polvos corrosivos o abrasivos, etc.
Proteccin de los pies
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
-
Se utilizan en ambientes nocivos:
Presencia de Polvo.
Deficiencia de Oxgeno.
Deficiencia de oxigeno + presencia de contaminantes Txicos.
Se utiliza para prevenir que los agentes contaminantes ingresen a la va respiratoria.
Se escoger el respirador de acuerdo a la labor a realizar.
Proteccin Respiratoria
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
-
Proteccin Respiratoria
Inspeccionar su respirador todos los das.
No trate de realizar reparaciones, si el equipo tiene desperfectos deschelo.
Realice la limpieza con agua y jabn.
Almacene su respirador en un lugar seguro y en una bolsa plstica.
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
-
MANEJO DE GASES
COMPRIMIDOS
-
El tipo de soldadura por gas ms utilizado es la soldadura oxiacetilnica y oxicorte, que aprovecha el gran poder calorfico de la llama obtenida con oxgeno y acetileno.
El suministro de gas se puede obtener tanto de una instalacin fija como de botellas porttiles. Aparte, un equipo de soldadura oxiacetilnica est integrado por manorreductores, vlvulas antirretroceso (atrapa llamas), mangueras y soplete.
Manejo de Gases Comprimidos
SOLDADURA OXIACETILNICA
-
Manejo de Gases Comprimidos
-
Manejo de Gases Comprimidos
Botellas y elementos de Regulacin Las botellas de oxgeno y de acetileno deben almacenarse por
separado dejando una distancia mnima de 6 m siempre que no haya un muro de separacin. Idntica medida se tomar respecto a productos inflamables como pinturas o combustibles lquidos. Las botellas llenas y vacas tambin se almacenarn en grupos separados.
No utilizar elementos de elevacin tipo magntico o cadenas, cuerdas o eslingas que no estn equipadas con elementos que permitan una adecuada fijacin para la manipulacin de botellas.
Proteger las botellas contra las temperaturas extremas, el hielo, la nieve y los rayos solares (puede aumentar peligrosamente la presin en el interior de las botellas que no estn diseadas para soportar temperaturas superiores a los 54 C).
-
Manejo de Gases Comprimidos
Las botellas de acetileno llenas se deben mantener en posicin vertical, al menos 12 horas antes de ser utilizadas. En caso de tener que tumbarlas, se debe mantener el grifo con el orificio de salida hacia arriba a ms de 50 cm del suelo.
Antes de empezar una botella comprobar que el manmetro marca cero con el grifo cerrado.
Los grifos deben abrirse lentamente para evitar daos al reductor de presin. Si el grifo de una botella se atasca, no se debe forzar, debe devolverse la botella al suministrador. No se desmontarn bajo ningn concepto.
Mantener los grifos y los manorreductores de las botellas de oxgeno siempre limpios de grasas, aceites o combustible de cualquier tipo. Estas sustancias pueden inflamarse espontneamente por accin del oxgeno.
Antes de colocar el manorreductor, debe purgarse el grifo de la botella de oxgeno, abriendo un cuarto de vuelta y cerrando rpidamente.
-
Manejo de Gases Comprimidos
Las botellas no deben consumirse completamente pues podra entrar aire. Se debe conservar siempre una ligera sobre presin en su interior.
Cerrar los grifos de las botellas al finalizar el trabajo. Despus
de cerrar el grifo de la botella se debe descargar siempre el manorreductor, las mangueras y el soplete.
La llave de cierre debe estar sujeta a cada botella en servicio,
para permitir su cierre en caso de incendio. Vlvulas antiretorno de llama Es imprescindible al menos un juego y muy recomendable
instalar dos, uno junto a las botellas y otro a unos dos metros del soplete (de esta forma quedarn apoyados en el suelo y no incrementarn el peso de la antorcha).
-
Manejo de Gases Comprimidos
Mangueras
Deben estar siempre en perfectas condiciones de uso, dentro de su fecha de caducidad y slidamente fijadas a las tuercas de empalme.
Las de oxgeno son rojas y las de acetileno negras,
teniendo estas ltimas un dimetro mayor que las primeras. Se debe evitar que entren en contacto con superficies
calientes, bordes afilados, ngulos vivos, que caigan sobre ellas chispas.
Deben disponerse procurando que no formen bucles ni
atraviesen vas de circulacin de vehculos o personas sin estar protegidas con apoyos de paso de suficiente resistencia a la compresin.
-
Manejo de Gases Comprimidos
Soplete Evitar golpes y utilizarlo a modo de martillo Respetar la siguiente secuencia en la operacin de encendido: 1. Abrir lentamente y ligeramente la vlvula correspondiente al
oxgeno. 2. Abrir la vlvula correspondiente al acetileno alrededor de 3/4
de vuelta. 3. Encender la mezcla con un encendedor o llama piloto.
4. Aumentar la entrada del combustible hasta que la llama no
despida humo. 5. Acabar de abrir el oxgeno segn necesidades.
-
Manejo de Gases Comprimidos
Actuaciones relativas a las botellas en caso de incendio
Si se incendia el grifo de una botella de acetileno, se tratar de cerrarlo, y si no es posible, se apagar con un extintor de nieve carbnica o de polvo.
Si se produce un incendio en un rea donde haya botellas de gas se debe proceder a la evacuacin de la zona y, si es posible, a desalojar las botellas del lugar de incendio.
Si se hubieran sobrecalentado se debe proceder a enfriarlas con abundante agua.
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Taller aplicativo
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Muchas Gracias