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0014-1 Ministerio de Energía y Minas

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

ASPECTOS GENERALES

Base Legal: Decreto Ley No. 106-83, Ley de Creación del Ministerio de Energía y Minas; Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, Artículo 34; y Acuerdo Gubernativo No. 382-2006, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Energía y Minas. De conformidad con las bases legales citadas, son funciones principales del Ministerio de Energía y Minas, las siguientes: a) Estudiar y fomentar el uso de fuentes nuevas y renovables de energía, promoviendo su aprovechamiento y desarrollo, dentro del marco de una política nacional que tienda a lograr la autosuficiencia energética del país; b) Coordinar las acciones necesarias para mantener un adecuado y eficiente suministro de petróleo, productos petroleros y gas natural, de acuerdo a la demanda del país; c) Cumplir y hacer cumplir la legislación relacionada con el reconocimiento superficial, exploración, explotación, transporte y transformación de hidrocarburos y minerales; la compraventa o comercialización de petróleo crudo o reconstituido, gas natural y otros derivados; d) Formular la política del Sector Energía (Subsectores Eléctrico e Hidrocarburos) y Sector Minería; y e) Proponer y cumplir las normas ambientales en materia energética; entre otras. Misión: “Propiciar y ejecutar las acciones que permitan la inversión destinada al aprovechamiento integral de los recursos naturales, que proveen bienes y servicios energéticos y mineros, velando por los derechos de sus usuarios y de la sociedad en general”. Visión: “Somos la Institución rectora de los sectores energético y minero, que fomenta el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales del país. Conformamos un equipo de trabajo multidisciplinario capacitado, que cumple con la legislación y la política nacional, propiciando el desarrollo sostenible, en beneficio de la sociedad ”.

Para el Ejercicio Fiscal 2009, las asignaciones programadas se orientan a la realización de estudios, promoción, control, supervisión y fiscalización de todo lo relacionado con operaciones en materia de hidrocarburos y mineras, tales como la exploración, explotación, transporte, transformación, almacenamiento, distribución, comercialización y en general cualquier otra actividad relacionada con éstos; así como el estudio, fomento y supervisión del uso de fuentes energéticas alternativas provenientes del recurso aire (energía eólica), solar y otras; y el control, vigilancia técnica y fiscalización de las radiaciones ionizantes (energía nuclear) que es utilizada para fines pacíficos por el sistema hospitalario e industria nacional.

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0014-2 Ministerio de Energía y Minas

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

RECURSO HUMANO

TIPO DE PERSONAL NUMERO DE PUESTOS

TOTAL (A + B): 344

A. PERSONAL PERMANENTE 335

Directivo 14 Profesional 106 Técnico 160 Administrativo 3 Operativo 52

B. PERSONAL TEMPORAL 9

Directivo 9

ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL (A + B): 46,992,295 46,585,835

A. FUNCIONAMIENTO 41,002,951 44,037,833 Gastos de Administración 39,653,051 43,997,833 Gastos en Recurso Humano 1,349,900 40,000

B. INVERSION 5,989,344 2,548,002 Inversión Física 5,989,344 2,548,002

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

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0014-3 Ministerio de Energía y Minas

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Cifras en Quetzales)

CODIGO CONCEPTO APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL (A + B): 46,992,295 46,585,835

11 Ingresos corrientes 25,952,106 33,973,455 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 2,120,441 31 Ingresos propios 11,526,817 9,294,000 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 6,634,962 3,318,380 61 Donaciones externas 757,969

A. FUNCIONAMIENTO 41,002,951 44,037,833

11 Ingresos corrientes 24,795,653 32,148,453 31 Ingresos propios 8,944,367 8,571,000 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 6,504,962 3,318,380 61 Donaciones externas 757,969

B. INVERSION 5,989,344 2,548,002

11 Ingresos corrientes 1,156,453 1,825,002 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 2,120,441 31 Ingresos propios 2,582,450 723,000 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 130,000

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL (A + B): 46,992,295 46,585,835

A. Gastos Corrientes 41,002,951 44,037,833

1. Gastos de Consumo 39,066,575 43,605,5331.1 Remuneraciones 30,457,261 34,087,3221.2 Bienes y Servicios 8,520,364 9,476,0111.3 Impuestos Indirectos 88,950 42,200

2. Rentas de la Propiedad 103,200 56,500

2.1 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 63,200 6,500 2.2 Derechos sobre Bienes Intangibles 40,000 50,000

3. Transferencias Corrientes 1,833,176 375,800

3.1 Al Sector Privado 1,373,176 310,800 3.2 Al Sector Externo 460,000 65,000

B. Gastos de Capital 5,989,344 2,548,002

1. Inversión Real Directa 5,989,344 2,548,002 1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 5,989,344 2,548,002

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION

(Cifras en Quetzales) CODIG

O CONCEPTO APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL: 46,992,295 46,585,835

3 SERVICIOS SOCIALES 1,349,900 40,000

03 Educación 1,349,900 40,000

4 SERVICIOS ECONOMICOS 45,642,395 46,545,835

01 Minería e Hidrocarburos 38,277,148 42,191,10702 Energía 7,365,247 4,354,728

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

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DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

(Cifras en Quetzales)

* PRG

* SPR

* PRY

* ACT

* OBR DENOMINACION APROBADO

2008** ASIGNADO

2009

TOTAL: 46,992,295 46,585,835

01 Actividades Centrales 14,491,486 26,851,693 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección Superior 5,657,297 11,851,673 002 000 Fiscalización de Empresas 1,254,644 1,297,500 003 000 Administración Financiera 790,400 861,100 004 000 Administración General 4,891,348 10,810,702 005 000 Gestión Socio Ambiental 451,025 389,500 006 000 Planificación y Modernización 833,946 984,418 007 000 Auditoría Interna 612,826 656,800

03 Actividad Común a los Programas 11 y 12 3,654,657 2,994,200 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Laboratorio Técnico 3,654,657 2,994,200

11 Exploración y Explotación Petrolera 13,414,803 5,823,114 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 8,738,742 3,304,660 002 000 Promoción Petrolera 3,426,218 961,670 003 000 Control y Calidad de Comercialización 1,249,843 1,556,784

12 Exploración y Explotación Minera 7,606,102 6,497,100 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 6,227,202 5,308,864 002 000 Derechos Mineros 348,823 351,736 003 000 Control y Desarrollo Minero 1,030,077 836,500

13 Fiscalización de las Fuentes Energéticas 7,365,247 4,354,728 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 5,244,806 4,354,728 001 000 Dirección y Coordinación 3,219,124 2,200,628 002 000 Protección y Seguridad Radiológica 865,364 932,700 003 000 Licencias, Desarrollo Energético y

Energías Renovables 1,160,318 1,221,400 001 Electrificación Rural 2,120,441 000 001 Electrificación Rural 2,120,441

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* PRG

* SPR

* PRY

* ACT

* OBR DENOMINACION APROBADO

2008** ASIGNADO

2009

99 Partidas no Asignables a Programas 460,000 65,000

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Cuotas a Organismos Internacionales 460,000 65,000

* PRG= Programa; SPR= Subprograma; PRY= Proyecto; ACT= Actividad; OBR= Obra. ** El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

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DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA

CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 26,851,693 equivalente al 57.6% del presupuesto total. Son funciones sustantivas de esta categoría equivalente a programa: ejercer la representación legal del Ministerio de Energía y Minas y la jurisdicción que las leyes de la materia le otorgan en todo el territorio nacional; orientar, coordinar, promover y vigilar la ejecución de las políticas públicas correspondientes a los Sectores Energía (Subsectores Eléctrico e Hidrocarburos) y Minería; dirigir, tramitar resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con el Ministerio, entre otros. Está integrada por las actividades Dirección Superior, Fiscalización de Empresas, Administración Financiera, Administración General, Gestión Socio Ambiental, Planificación y Modernización y Auditoría Interna.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL: 14,491,486 26,851,693

0 Servicios Personales 12,566,794 19,968,276 1 Servicios no Personales 1,351,191 3,399,000 2 Materiales y Suministros 159,125 1,259,615 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 374,600 1,770,002 4 Transferencias Corrientes 39,776 454,800

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

CATEGORIA 03: ACTIVIDAD COMUN A LOS PROGRAMAS 11 Y 12 En esta categoría se asigna el monto de Q. 2,994,200 que corresponde al 6.5% del total del presupuesto. Corresponde a la presente categoría brindar apoyo de laboratorio técnico, proporcionando resultados del análisis y estudio de los diferentes minerales y reactivos, así como análisis de suelos, control de calidad de los tipos de petróleo y sus derivados, entre otros, que demanden los Programas de Exploración y Explotación Petrolera y Exploración y Explotación Minera.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL: 3,654,657 2,994,200

0 Servicios Personales 1,636,482 1,953,200 1 Servicios no Personales 9,000 160,000 2 Materiales y Suministros 17,175 190,000 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,992,000 683,000 4 Transferencias Corrientes 8,000

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

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0014-8 Ministerio de Energía y Minas

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

PROGRAMA 11: EXPLORACION Y EXPLOTACION PETROLERA

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS Se asigna a este Programa la cantidad de Q. 5,823,114 que representa el 12.5% del presupuesto total. Corresponde a este Programa la realización de estudios, promoción, control, supervisión y fiscalización de todo lo relacionado con operaciones en materia de hidrocarburos, tales como la exploración, explotación, transporte, transformación, almacenamiento, distribución, comercialización y en general cualquier otra actividad relacionada con éstos, basado en lo que establece el Decreto Ley No. 109-83, Ley de Hidrocarburos y Acuerdo Gubernativo No. 1034-83, Reglamento de la citada Ley. Al fomentar la exploración y explotación petrolera del país, se persigue lograr el autoabastecimiento de los hidrocarburos, respetando el entorno ecológico, a través del uso eficiente y racional de los recursos naturales, y que incida en el desarrollo económico sostenible del país. Dentro de este programa se incluye la actividad de “Promoción Petrolera”, por medio del cual se dirige y coordina las operaciones petroleras derivadas de contratos suscritos entre el Estado y Empresas Privadas, con el objeto de promover proyectos de refinación del crudo nacional, especialmente para la producción de asfaltos. A través de la actividad de “Control y Calidad de Comercialización”, se emiten autorizaciones para el depósito, transporte y expendio de productos petroleros a nivel nacional; asimismo, se efectúa el control de calidad de productos derivados del petróleo y de las licencias de operación para centros de acopio y distribución de carburantes.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL: 13,414,803 5,823,114

0 Servicios Personales 8,280,715 3,420,884 1 Servicios no Personales 2,408,888 1,359,360 2 Materiales y Suministros 1,122,800 980,870 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 252,500 10,000 4 Transferencias Corrientes 1,349,900 52,000

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

PROGRAMA 12: EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE MINERIA

A este programa se le asigna la cantidad de Q. 6,497,100 que equivale al 14.0% del presupuesto total del Ministerio. Corresponde a este Programa, el fomento, control, desarrollo, supervisión, vigilancia técnica y fiscalización de la actividad de minas y canteras en el país, dentro del marco que establece el Decreto No. 48-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Minería y Acuerdo Gubernativo No. 176-2001 Reglamento de la Ley de Minería, que permitan ubicar las áreas potenciales de explotación que sean económicamente rentables, e incentivando el desarrollo de la pequeña minería. El Ministerio con el presente programa propicia la generación de fuentes de trabajo en el sector, velando que dicha actividad se efectúe dentro del marco legal.

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0014-9 Ministerio de Energía y Minas

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

Además, promueve la inversión nacional e internacional que permita el incremento de las exportaciones y reducción de importaciones de productos de origen minero. A través de la actividad de “Derechos Mineros” se coordina, analiza y elabora la planificación de la actividad del sector, a través de estudios y proyectos, se elabora y actualiza el catastro minero nacional. La actividad “Control y Desarrollo Minero”, verifica el cumplimiento de las obligaciones técnicas, financieras y legales relacionadas con la exploración y explotación de la actividad minera en el país; el pago de tasas, cánones y regalías, así como el control estadístico de las distintas operaciones.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL: 7,606,102 6,497,100

0 Servicios Personales 4,429,658 4,872,252 1 Servicios no Personales 1,685,325 1,057,734 2 Materiales y Suministros 345,216 479,614 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,142,403 75,000 4 Transferencias Corrientes 3,500 12,500

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

PROGRAMA 13: FISCALIZACION DE LAS FUENTES ENERGETICAS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE ENERGIA

Se asigna a este Programa la cantidad de Q. 4,354,728 que equivale al 9.3% del presupuesto total. Este Programa tiene como objetivo el estudio, fomento y supervisión del uso de fuentes energéticas alternativas provenientes del recurso aire (energía eólica), solar y otras. Así también le corresponde el control, vigilancia técnica y fiscalización de las radiaciones ionizantes (energía nuclear) que es utilizada para fines pacíficos por el sistema hospitalario e industria nacional; todas estas acciones se ejecutan a través de las actividades de “Protección y Seguridad Radiológica” y “Licencias, Desarrollo Energético y Energías Renovables”.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL: 7,365,247 4,354,728

0 Servicios Personales 4,142,733 3,647,710 1 Servicios no Personales 1,312,244 417,200 2 Materiales y Suministros 425,750 271,318 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,484,520 10,000 4 Transferencias Corrientes 8,500

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 65,000 que representa el 0.1% del total del presupuesto. Los recursos asignados en la presente categoría se orientan a cubrir los aportes que se trasladan a organismos e instituciones internacionales, derivado de convenios suscritos entre el Ministerio y las diferentes Instituciones, en tal sentido los recursos no son asignados en un programa específico por no incidir directamente en sus metas, aunque dichos recursos apoyan las acciones que ejecuta el Ministerio, programándose los mismos de la manera siguiente:

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales)

CODIGO CONCEPTO APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL: 460,000 65,000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 460,000 65,000

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 460,000 65,000

Asociación Mundial de Organizaciones de Investigación y Tecnología -WAITRO- 10,000 15,000

Organización Latinoamericana de Energía -OLADE- 142,000 50,000

Organización Internacional de Energía Atómica -OIEA- 308,000

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

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ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Cifras en Quetzales)

CODIGO CONCEPTO

APROBADO2008*

ASIGNADO 2009

Fuente de

Financ. **

TOTAL (A+B): 46,992,295 46,585,835

A FUNCIONAMIENTO 41,002,951 44,037,833 GASTOS DE ADMINISTRACION 39,653,051 43,997,833

0 SERVICIOS PERSONALES 30,437,261 33,862,322

011 Personal permanente 8,271,880 10,584,765 11 012 Complemento personal al salario del personal

permanente 1,731,788 3,439,300 11 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 66,370 83,920 11 014 Complemento por calidad profesional al personal

permanente 554,625 230,900 11 015 Complementos específicos al personal permanente 4,930,924 5,094,000 11 022 Personal por contrato 1,920,000 026 Complemento por calidad profesional al personal

temporal 40,500 029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,859,001 1,859,001 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,266,000 3,101,740 31 029 Otras remuneraciones de personal temporal 5,154,120 3,318,380 32 063 Gastos de representación en el interior 330,000 576,000 11 071 Aguinaldo 2,077,919 1,692,102 11 071 Aguinaldo 151,125 102,631 31 072 Bonificación anual (Bono 14) 1,708,684 1,692,112 11 072 Bonificación anual (Bono 14) 151,125 102,631 31 073 Bono vacacional 214,200 776,300 11 073 Bono vacacional 9,000 1,208,540 31

1 SERVICIOS NO PERSONALES 6,696,648 6,393,294

111 Energía eléctrica 526,415 510,000 11 111 Energía eléctrica 500,000 31 112 Agua 5,000 23,000 11 113 Telefonía 382,551 525,000 11 113 Telefonía 88,880 34,594 31 131 Viáticos en el exterior 120,000 390,000 11 131 Viáticos en el exterior 454,000 275,000 31 133 Viáticos en el interior 1,500 462,000 11 133 Viáticos en el interior 264,500 255,000 31 151 Arrendamiento de edificios y locales 18,000 31 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 13,000 206,500 11 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 241,000 180,000 31

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0014-12 Ministerio de Energía y Minas

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

CODIGO CONCEPTO

APROBADO2008*

ASIGNADO 2009

Fuente de

Financ. **

171 Mantenimiento y reparación de edificios 38,000 10,000 11 171 Mantenimiento y reparación de edificios 107,250 180,000 31 174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 22,350 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 1,137,969 185 Servicios de capacitación 1,082,000 150,000 31 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 90,837 189 Otros estudios y/o servicios 408,770 106,000 31 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 9,000 402,000 11 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 110,000 100,000 31

Resumen de otros renglones del grupo 1,593,626 1,471,200 11 Resumen de otros renglones del grupo 595,000 31

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,015,866 3,181,417

245 Libros, revistas y periódicos 6,100 17,320 11 245 Libros, revistas y periódicos 95,000 20,000 31 253 Llantas y neumáticos 77,000 11 253 Llantas y neumáticos 71,600 36,000 31 261 Elementos y compuestos químicos 4,000 6,000 11 261 Elementos y compuestos químicos 50,000 70,000 31 262 Combustibles y lubricantes 21,000 693,435 11 262 Combustibles y lubricantes 185,500 310,000 31 267 Tintes, pinturas y colorantes 7,100 128,400 11 267 Tintes, pinturas y colorantes 117,000 110,000 31 291 Utiles de oficina 5,800 114,500 11 291 Utiles de oficina 52,900 40,000 31 297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 19,915 7,000 11 297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 46,000 60,000 31

Resumen de otros renglones del grupo 1,333,951 540,898 11 Resumen de otros renglones del grupo 950,864 31

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 503,276 560,800

411 Ayuda para funerales 150,000 11 412 Prestaciones póstumas 1,776 50,000 11 413 Indemnizaciones al personal 20,000 200,000 11 415 Vacaciones pagadas por retiro 25,000 11 419 Otras transferencias a personas 21,500 60,800 11 419 Otras transferencias a personas 10,000 31 472 Transferencias a organismos e instituciones

internacionales 450,000 50,000 11 472 Transferencias a organismos e instituciones

internacionales 10,000 15,000 31 GASTOS EN RECURSO HUMANO 1,349,900 40,000 31

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0014-13 Ministerio de Energía y Minas

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

CODIGO CONCEPTO

APROBADO2008*

ASIGNADO 2009

Fuente de

Financ. **

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,349,900 40,000

416 Becas de estudio en el interior 249,900 20,000 417 Becas de estudio en el exterior 1,100,000 20,000

B INVERSION 5,989,344 2,548,002 INVERSION FISICA 5,989,344 2,548,002

0 SERVICIOS PERSONALES 619,121

029 Otras remuneraciones de personal temporal 619,121

1 SERVICIOS NO PERSONALES 70,000

133 Viáticos en el interior 20,000 152 Arrendamiento de tierras y terrenos 20,000 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 10,000

Resumen de otros renglones del grupo 20,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 54,200

233 Prendas de vestir 10,000 241 Papel de escritorio 5,000 262 Combustibles y lubricantes 10,200 267 Tintes, pinturas y colorantes 10,000 284 Estructuras metálicas acabadas 2,000

Resumen de otros renglones del grupo 17,000

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 5,246,023 2,548,002

322 Equipo de oficina 112,600 252,002 11 322 Equipo de oficina 56,625 20,000 31 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 531,253 35,000 11 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 1,705,000 683,000 31 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 186,200 116,000 11 325 Equipo de transporte 320,000 1,225,000 11 326 Equipo para comunicaciones 119,775 328 Equipo de cómputo 200,000 195,000 11 328 Equipo de cómputo 571,500 20,000 31 329 Otras maquinarias y equipos 1,443,070 2,000 11

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros . No.. 80-2008.

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0014-14 Ministerio de Energía y Minas

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

** Identificación de las Fuentes de Financiamiento:

11 Ingresos corrientes 33,973,45531 Ingresos propios 9,294,00032 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 3,318,380

TOTAL: 46,585,835

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0014-15 Ministerio de Energía y Minas

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO

(Cifras en Quetzales)

ASIGNADO 2009 TOTAL

COMPONENTES DE INVERSION

RECURSOSINTERNOS

RECURSOSEXTERNOS

CODIGO DESCRIPCION DEL FINANCIAMIENTO

TOTAL: 2,548,002 2,548,002

INVERSION FISICA 2,548,002 2,548,002

EQUIPAMIENTO 2,548,002 2,548,002

1,825,002 1,825,002 11 Ingresos corrientes 723,000 723,000 31 Ingresos propios