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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR 64 DE 1 10/02/2014 10:54.05 R00804109.rpt REPORTE: HORA : FECHA : PAGINA : Item = 530301 Expresado en Dólares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARI PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. Pago Aprobo Solicito Modifico Registro MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI ENTIDAD: 43 43 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER/ 111/ LA TRONCAL/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS N N APROBADO 0.00 865.00 CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER 0302023601001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM ORT FTE UBG REN AC PY PR 020 000 001 530301 0304 001 0 865.00 865.00 0.00 44 43 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER/ 111/ LA TRONCAL/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS S S APROBADO 0.00 865.00 CASTRO CAMPOVERDE NELSON JAVIER 0302023601001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM ORT FTE UBG REN AC PY PR 020 000 001 530301 0304 001 0 865.00 865.00 0.00 97 97 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/MADRID PONCE MARJORIE PAOLA/SSTT/RN 1295/9-13 DIC/REVISION EXPEDIENTE DE VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO N N APROBADO 0.00 256.51 MADRID PONCE MARJORIE PAOLA 0802118844 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM ORT FTE UBG REN AC PY PR 020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00 98 98 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/ANRANGO CADILEJO LUIS OSWALDO/SSTT/RN 1296/9-13 DIC/REVISION EXPEDIENTE DE VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO N N APROBADO 0.00 280.11 ANRANGO CADILEJO LUIS OSWALDO 1717484743 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM ORT FTE UBG REN AC PY PR 020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00 106 106 14/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/MAUTONG CARLA/EO-2013-0539/UIO, 16 AL 18-12-13, DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE A CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDI TORIA N N APROBADO 0.00 216.00 MAUTONG PLAZA CARLA ROSA 0702933508 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC ORT FTE UBG REN AC PY PR 020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00 122 122 14/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/GUARNIZO PAULINA/EO-2013-0538/UIO, 16 AL 18-12-2013, TALLER DE DIFUSION DEL LINEAMIENTO DE CONTROL A ESTRUCTURAS DE NEGOCIO/MACHALA/AUDITORIA N N APROBADO 0.00 209.71 GUARNIZO ROMERO PAULINA DEL CA 0703741397 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC ORT FTE UBG REN AC PY PR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE1

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRIENTIDAD:

43 43 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE

NELSON JAVIER/ 111/ LA

TRONCAL/ SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA

FUNCIONARIOS

NNAPROBADO 0.00 865.00CASTRO

CAMPOVERDE

NELSON JAVIER

0302023601001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0304 001 0 865.00 865.00 0.00

44 43 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE

NELSON JAVIER/ 111/ LA

TRONCAL/ SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA

FUNCIONARIOS

SSAPROBADO 0.00 865.00CASTRO

CAMPOVERDE

NELSON JAVIER

0302023601001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0304 001 0 865.00 865.00 0.00

97 97 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/MADRID PONCE

MARJORIE PAOLA/SSTT/RN

1295/9-13 DIC/REVISION

EXPEDIENTE DE

VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO

NNAPROBADO 0.00 256.51MADRID PONCE

MARJORIE PAOLA

0802118844 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

98 98 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/ANRANGO CADILEJO LUIS

OSWALDO/SSTT/RN 1296/9-13

DIC/REVISION EXPEDIENTE DE

VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO

NNAPROBADO 0.00 280.11ANRANGO

CADILEJO LUIS

OSWALDO

1717484743 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

106 106 14/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/MAUTONG

CARLA/EO-2013-0539/UIO, 16 AL

18-12-13, DILIGENCIA DE

INSPECCION CONTABLE A

CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDI

TORIA

NNAPROBADO 0.00 216.00MAUTONG PLAZA

CARLA ROSA

0702933508 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

122 122 14/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/GUARNIZO

PAULINA/EO-2013-0538/UIO, 16 AL

18-12-2013, TALLER DE DIFUSION

DEL LINEAMIENTO DE CONTROL

A ESTRUCTURAS DE

NEGOCIO/MACHALA/AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 209.71GUARNIZO

ROMERO PAULINA

DEL CA

0703741397 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE2

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

161 161 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/LOPEZ RISCO LEIDY

CRISTINA/RN 1294/9-13

DIC/QUITO-STA

ROSA-QUITO/REVISION

EXPEDIENTES/SSTT

NNAPROBADO 0.00 267.82LOPEZ RISCO

LEIDY CRISTINA

1716144504 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

162 162 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA

ANDREA ELIZABETH/RN 1293/9-13

DIC/QUITO-STA

ROSA-QUITO/REVISION

EXPEDIENTES/SSTT

NNAPROBADO 0.00 252.35PARDO

CHASILLACTA

ANDREA ELIZA

1721946067 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

181 181 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/

ORDEN DE SERVICIO

2013-003/MACAS/ SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA

FUNCIONARIOS DE MORONA

SANTIAGO

NNAPROBADO 1,542.00 1,842.00CHACHA CRUZ

RUBEN

0101483956001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1401 001 0 1,842.00 1,842.00 0.00

183 181 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CHACHA CRUZ RUBEN/

ORDEN DE SERVICIO

2013-003/MACAS/ SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA

FUNCIONARIOS DE MORONA

SANTIAGO 15 - 16 OCTUBRE A

CUENCA

SSAPROBADO 0.00 300.00CHACHA CRUZ

RUBEN

0101483956001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1401 001 0 300.00 300.00 0.00

199 199 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO

ERIBERTO/F. 461 TRANSPORTE

SERVIDORES LATACUNGA DIC

2013

NNAPROBADO 0.00 69.19TAPIA VITERI

HUGO ERIBERTO

0501327639001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0501 001 0 69.19 69.19 0.00

200 199 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/TAPIA VITERI HUGO

ERIBERTO/F. 461 TRANSPORTE

SERVIDORES LATACUNGA DIC

2013

SSAPROBADO 0.00 69.19TAPIA VITERI

HUGO ERIBERTO

0501327639001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE3

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530301 0501 001 0 69.19 69.19 0.00

226 226 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA

SEGUNDO GABRIEL/F. 507

TRANSPORTE SERVIDORES

LATACUNGA DIC 2013

NNAPROBADO 0.00 137.08SALAZAR PARRA

SEGUNDO GABRIEL

0500535174001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0501 001 0 137.08 137.08 0.00

229 226 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR PARRA

SEGUNDO GABRIEL/F. 507

TRANSPORTE SERVIDORES

LATACUNGA DIC 2013

SSAPROBADO 0.00 137.08SALAZAR PARRA

SEGUNDO GABRIEL

0500535174001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0501 001 0 137.08 137.08 0.00

233 233 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE

RAUL/F. 211 TRANSPORTE

SERVIDORES LATACUNGA DIC.

2013

NNAPROBADO 0.00 130.70CHAVEZ LOOR

JOSE RAUL

0502442841001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0501 001 0 130.70 130.70 0.00

234 233 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CHAVEZ LOOR JOSE

RAUL/F. 211 TRANSPORTE

SERVIDORES LATACUNGA DIC.

2013

SSAPROBADO 0.00 130.70CHAVEZ LOOR

JOSE RAUL

0502442841001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0501 001 0 130.70 130.70 0.00

264 161 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/LOPEZ RISCO LEIDY

CRISTINA/RN 1294/9-13

DIC/QUITO-STA

ROSA-QUITO/REVISION

EXPEDIENTES/SSTT

SSAPROBADO 0.00 267.82LOPEZ RISCO

LEIDY CRISTINA

1716144504 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

265 162 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA

ANDREA ELIZABETH/RN 1293/9-13

DIC/QUITO-STA

ROSA-QUITO/REVISION

EXPEDIENTES/SSTT

SSAPROBADO 0.00 252.35PARDO

CHASILLACTA

ANDREA ELIZA

1721946067 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

294 294 14/01/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de

fondo: 227 No Entrada: 588

SSAPROBADO 0.00 137.00SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE4

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530301 1314 001 0 137.00 137.00 0.00

323 323 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/ANDRADE

PRISCILA/EO-2013-0537/UIO, 16 AL

18-12-13, DILIGENCIA DE

INSPECCION CONTABLE A

CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDI

TORIA

NNAPROBADO 0.00 205.71ANDRADE SHUGULI

MARIA PRISCILA

0704012913 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

344 106 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/MAUTONG

CARLA/EO-2013-0539/UIO, 16 AL

18-DIC-2013, DILIGENCIA DE

INSPECCION CONTABLE A

CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDI

TORIA

SSAPROBADO 0.00 216.00MAUTONG PLAZA

CARLA ROSA

0702933508 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

346 122 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/GUARNIZO

PAULINA/EO-2013-0538/UIO, 16 AL

18-DIC-2013, TALLER DE DIFUSION

DEL LINEAMIENTO DE CONTROL

A ESTRUCTURAS DE

NEGOCIO/MACHALA/AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 209.71GUARNIZO

ROMERO PAULINA

DEL CA

0703741397 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

397 323 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ANDRADE

PRISCILA/EO-2013-0537/UIO, 16 AL

18-DIC-2013, DILIGENCIA DE

INSPECCION CONTABLE A

CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDI

TORIA

SSAPROBADO 0.00 205.71ANDRADE SHUGULI

MARIA PRISCILA

0704012913 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

464 464 15/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ

EDISON IVAN / CONTRATO No.

DRLS-2012-024/ MOVILIZACION

URBANA Y RURAL EN TAXI PARA

CIUDAD DE BABAHOYO

NNAPROBADO 4,665.90 6,195.68TAPIA NUNEZ

EDISON IVAN

1204321879001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1201 001 0 6,195.68 6,195.68 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE5

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

466 464 15/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ

EDISON IVAN / CONTRATO No.

DRLS-2013-035/ MOVILIZACION

URBANA Y RURAL EN TAXI PARA

CIUDAD DE BABAHOYO/

FACTURA No. 001-001-1013 /

PLANILLA No. 4 DEL 20-11-13 a

19-12-13

SSAPROBADO 0.00 963.16TAPIA NUNEZ

EDISON IVAN

1204321879001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1201 001 0 963.16 963.16 0.00

483 483 15/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE

PATRICIO/CONTRATO NO.

DJ-RC1SRI-2013-008 F. 253

TRANSPORTE SERVIDORES

BAÑOS DIC 2013

NNAPROBADO 0.00 556.00DIAZ IZURIETA

JORGE PATRICIO

1600235087001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1801 001 0 556.00 556.00 0.00

484 483 15/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/DIAZ IZURIETA JORGE

PATRICIO/CONTRATO NO.

DJ-RC1SRI-2013-008 F. 253

TRANSPORTE SERVIDORES

BAÑOS DIC 2013

SSAPROBADO 0.00 556.00DIAZ IZURIETA

JORGE PATRICIO

1600235087001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1801 001 0 556.00 556.00 0.00

496 496 15/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/IZAGUIRRE GABINO

CARLOS WALTER/

DRLS-OS-2013-082//PROVISION DE

SERVICIO DE MOVILIZACION

URBANA Y RURAL EN TAXI A

FUNCIONARIOS DIR PROV SANTA

ELENA

NNAPROBADO 541.86 1,013.29IZAGUIRRE GABINO

CARLOS WALTER

0912161395001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2402 001 0 1,013.29 1,013.29 0.00

497 496 15/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/IZAGUIRRE GABINO

CARLOS WALTER/

DRLS-OS-2013-082/FACTURA No.

001-001-0437/PROVISION DE

SERVICIO DE MOVILIZACION

URBANA Y RURAL EN TAXI A

FUNCIONARIOS DIR PROV SANTA

ELENA/PLANILLA No. 7 DEL

12-12-13 A 11-01-14

SSAPROBADO 0.00 471.43IZAGUIRRE GABINO

CARLOS WALTER

0912161395001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2402 001 0 471.43 471.43 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE6

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

515 515 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS

ECUADOR MACHALA/CT

REO-13-003/SERVICIO DE TAXIS

PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA

REGIONAL DENTRO DE LA

PROVINCIA DE EL ORO

NNAPROBADO 8,683.39 10,486.98COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN

0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 10,486.98 10,486.98 0.00

517 515 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/COOP. DE TAXIS

ECUADOR MACHALA/FAC

240/SERVICIO DE TAXIS PARA LOS

FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL

DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL

ORO/DIC-13

SSAPROBADO 0.00 1,803.59COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN

0790092279001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 1,803.59 1,803.59 0.00

540 540 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ

ESPINOZA RAUL DAVID/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

NNAPROBADO 0.00 127.00ORTIZ ESPINOZA

RAUL DAVID

1717381915 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

541 541 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PENALOZA

BONILLA MARCO

VINICIO/VIATICOS DIC/ANALISIS

DE CASO.

NNAPROBADO 0.00 23.00PENALOZA

BONILLA MARCO

VINICIO

0103775508 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

542 542 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REA

MORENO ILIANA DEL

ROCIO/VIATICOS DIC/REVISION

CONTROLES.

NNAPROBADO 0.00 376.00REA MORENO

ILIANA DEL ROCIO

1002482493 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 26.00 26.00 0.00

543 543 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS

ARGUELLO JUAN

GABRIEL/VIATICOS DIC/REVISION

CONTROLES.

NNAPROBADO 0.00 158.94GALLEGOS

ARGUELLO JUAN

GABRIEL

1715087688 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

544 544 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MEZA

DONOSO CARLOS

ROBERTO/VIATICOS

DIC/REVISION CONTROLES.

NNAPROBADO 0.00 178.90MEZA DONOSO

CARLOS ROBERTO

1712659331 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 7: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE7

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

545 545 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/ECHEVERRIA

CALDERON MIGUEL

ANGEL/VIATICOS DIC/REVISION

CONTROLES.

NNAPROBADO 0.00 30.99ECHEVERRIA

CALDERON

MIGUEL

1717421935 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

546 546 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAICEDO

TORO ROXANA JUDITH/VIATICOS

DIC/SEMINARIO MINERO.

NNAPROBADO 0.00 129.64CAICEDO TORO

ROXANA JUDITH

1710718592 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

547 547 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOTELO

VILLACIS MONICA

PAULINA/VIATICOS

DIC/SEMINARIO MINERO.

NNAPROBADO 0.00 123.06SOTELO VILLACIS

MONICA PAULINA

1803353869 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

548 548 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VILLAVICENCIO

SALINAS NANCY JA/VIATICOS

DIC/SEMINARIO MINERO.

NNAPROBADO 0.00 51.58VILLAVICENCIO

SALINAS NANCY JA

1600342750 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

549 549 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ACARO

VEGA NIXON

GEOVANNY/VIATICOS

DIC/REUNION REGIONAL.

NNAPROBADO 0.00 44.18ACARO VEGA

NIXON GEOVANNY

1103042402 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

559 559 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/CALDERON BELTRAN

DANIEL ALEJAN/VIATICOS

DIC/EJECUCION DE PROCESO.

NNAPROBADO 0.00 226.94CALDERON

BELTRAN DANIEL

ALEJAN

1716167406 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

560 560 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUIRRE

RIOS VERONICA

FERNANDA/VIATICOS

DIC/PROGRAMACION DE

CONTROLES.

NNAPROBADO 0.00 123.84AGUIRRE RIOS

VERONICA

FERNANDA

1714998497 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 8: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE8

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

563 563 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA

PACHECO CESAR

FERNANDO/VIATICOS

DIC/EJECUCION DE PROCESOS Y

OPERACIONES DE CAMPO.

NNAPROBADO 329.22 329.22MENA PACHECO

CESAR FERNANDO

1715881684 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

566 566 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VILCACUNDO

CHAMORRO XAVIER

RAUL/VIATICOS DIC/AUDIENCIA

SUMARIO.

NNAPROBADO 0.00 16.00VILCACUNDO

CHAMORRO

XAVIER RAUL

1803395134 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

568 568 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIZAGA

ICAZA OCTAVIO JOSE/VIATICOS

DIC/CAMBIO RESIDENCIA Y

OPERATIVO.

NNAPROBADO 0.00 212.43ARIZAGA ICAZA

OCTAVIO JOSE

0915710743 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

569 568 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIZAGA

ICAZA OCTAVIO JOSE/VIATICOS

DIC/CAMBIO RESIDENCIA Y

OPERATIVO.

SSAPROBADO 0.00 212.43ARIZAGA ICAZA

OCTAVIO JOSE

0915710743 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

570 566 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VILCACUNDO

CHAMORRO XAVIER

RAUL/VIATICOS DIC/AUDIENCIA

SUMARIO.

SSAPROBADO 0.00 16.00VILCACUNDO

CHAMORRO

XAVIER RAUL

1803395134 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

571 563 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA

PACHECO CESAR

FERNANDO/VIATICOS

DIC/EJECUCION DE PROCESOS Y

OPERACIONES DE CAMPO.

NNERRADO 329.22 329.22MENA PACHECO

CESAR FERNANDO

1715881684 IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

Page 9: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE9

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

573 560 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUIRRE

RIOS VERONICA

FERNANDA/VIATICOS

DIC/PROGRAMACION DE

CONTROLES.

SSAPROBADO 0.00 123.84AGUIRRE RIOS

VERONICA

FERNANDA

1714998497 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

574 559 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/CALDERON BELTRAN

DANIEL ALEJAN/VIATICOS

DIC/EJECUCION DE PROCESO.

SSAPROBADO 0.00 226.94CALDERON

BELTRAN DANIEL

ALEJAN

1716167406 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

575 549 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ACARO

VEGA NIXON

GEOVANNY/VIATICOS

DIC/REUNION REGIONAL.

SSAPROBADO 0.00 44.18ACARO VEGA

NIXON GEOVANNY

1103042402 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

576 548 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VILLAVICENCIO

SALINAS NANCY JA/VIATICOS

DIC/SEMINARIO MINERO.

SSAPROBADO 0.00 51.58VILLAVICENCIO

SALINAS NANCY JA

1600342750 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

577 547 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOTELO

VILLACIS MONICA

PAULINA/VIATICOS

DIC/SEMINARIO MINERO.

SSAPROBADO 0.00 123.06SOTELO VILLACIS

MONICA PAULINA

1803353869 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

579 546 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAICEDO

TORO ROXANA JUDITH/VIATICOS

DIC/SEMINARIO MINERO.

SSAPROBADO 0.00 129.64CAICEDO TORO

ROXANA JUDITH

1710718592 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

580 580 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/MALDONADO

MAYRA/EO-2013-0529/UIO, 17 AL

18-12-13, CAPACITACION PARA

CURSO VIRTUAL DE

CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT

NNAPROBADO 0.00 98.95MALDONADO GIA

MAYRA SORAYA

0703071076 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

Page 10: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE10

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

581 545 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/ECHEVERRIA

CALDERON MIGUEL

ANGEL/VIATICOS DIC/REVISION

CONTROLES.

SSAPROBADO 0.00 30.99ECHEVERRIA

CALDERON

MIGUEL

1717421935 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

582 544 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MEZA

DONOSO CARLOS

ROBERTO/VIATICOS

DIC/REVISION CONTROLES.

SSAPROBADO 0.00 178.90MEZA DONOSO

CARLOS ROBERTO

1712659331 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

583 583 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/MONTENSINOS

FERNANDO/EO-2013-0530/UIO, 17

AL 18-12-13, CAPACITACION PARA

CURSO VIRTUAL DE

CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT

NNAPROBADO 0.00 110.38MONTESINOS

BUSTAMANTE

FERNANDO JAVIER

0704521814 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

584 543 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS

ARGUELLO JUAN

GABRIEL/VIATICOS DIC/REVISION

CONTROLES.

SSAPROBADO 0.00 158.94GALLEGOS

ARGUELLO JUAN

GABRIEL

1715087688 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

585 542 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REA

MORENO ILIANA DEL

ROCIO/VIATICOS DIC/REVISION

CONTROLES.

SSAPROBADO 0.00 376.00REA MORENO

ILIANA DEL ROCIO

1002482493 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 26.00 26.00 0.00

586 541 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PENALOZA

BONILLA MARCO

VINICIO/VIATICOS DIC/ANALISIS

DE CASO.

SSAPROBADO 0.00 23.00PENALOZA

BONILLA MARCO

VINICIO

0103775508 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

589 540 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ

ESPINOZA RAUL DAVID/VIATICOS

DIC/OPERATIVO DE CONTROL.

SSAPROBADO 0.00 127.00ORTIZ ESPINOZA

RAUL DAVID

1717381915 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

Page 11: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE11

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

654 580 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/MALDONADO

MAYRA/EO-2013-0529/UIO, 17 AL

18-DIC-2013, CAPACITACION PARA

CURSO VIRTUAL DE

CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT

SSAPROBADO 0.00 98.95MALDONADO GIA

MAYRA SORAYA

0703071076 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

655 583 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/MONTENSINOS

FERNANDO/EO-2013-0530/UIO, 17

AL 18-DIC-2013, CAPACITACION

PARA CURSO VIRTUAL DE

CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT

SSAPROBADO 0.00 110.38MONTESINOS

BUSTAMANTE

FERNANDO JAVIER

0704521814 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

670 670 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL JIMENEZ

JAVIER LC 444 REEMBOLSO

PENALIZACION POR CAMBIO DE

HORARIO EN PASAJE AEREO

NNAPROBADO 0.00 28.00JIMENEZ LOPEZ

JAVIER

AD308306 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 28.00 28.00 0.00

672 670 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL JIMENEZ

JAVIER LC 444 REEMBOLSO

PENALIZACION POR CAMBIO DE

HORARIO EN PASAJE AEREO

SSAPROBADO 0.00 28.00JIMENEZ LOPEZ

JAVIER

AD308306 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE

MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 28.00 28.00 0.00

683 97 16/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/MADRID PONCE

MARJORIE PAOLA/SSTT/RN

1295/9-13 DIC/REVISION

EXPEDIENTE DE

VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO

SSAPROBADO 0.00 256.51MADRID PONCE

MARJORIE PAOLA

0802118844 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

684 98 16/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/ANRANGO CADILEJO LUIS

OSWALDO/SSTT/RN 1296/9-13

DIC/REVISION EXPEDIENTE DE

VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO

SSAPROBADO 0.00 280.11ANRANGO

CADILEJO LUIS

OSWALDO

1717484743 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

690 690 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS

PUYUTAXI FERNANDO

ROB/VIATICO DIC/REUNION

PLANIFICACION.

NNAPROBADO 0.00 86.60BECILLAS

PUYUTAXI

FERNANDO ROB

1204659021 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE12

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

691 691 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS

PUYUTAXI FERNANDO

ROB/VIATICO DIC/REUNION

PLANIFICACION.

NNAPROBADO 86.60 86.60BECILLAS

PUYUTAXI

FERNANDO ROB

1204659021 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

692 692 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI

CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS

DIC/REUNION PLANIFICACIÓN.

NNAPROBADO 0.00 95.45CULQUI CULQUI

EDWIN RAUL

1710532597 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

693 693 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FONSECA

PALMA BYRON VINICIO/VIATICOS

DIC/REUNION PLANIFICACION.

NNAPROBADO 0.00 92.02FONSECA PALMA

BYRON VINICIO

0919744219 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

695 695 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VILCACUNDO

CHAMORRO XAVIER

RAUL/VIATICOS DIC/AUDIENCIA

SUMARIO.

NNAPROBADO 0.00 45.59VILCACUNDO

CHAMORRO

XAVIER RAUL

1803395134 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

696 696 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI

SOJOS STEPHANIE

ISABEL/VIATICOS DIC/TRASPASO

DE CONOCIMIENTOS.

NNAPROBADO 0.00 231.30CELLERI SOJOS

STEPHANIE ISABEL

0922483466 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

697 697 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION

ORLANDO MARIA

ALEJANDR/VIATICOS

DIC/REUNION COORDINADORES.

NNAPROBADO 0.00 41.98CARRION

ORLANDO MARIA

ALEJANDR

1712773678 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

699 699 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/ZAMBONINO FABARA

DIANA CAROLINA/VIATICOS

DIC/ANALISIS DE CASOS.

NNAPROBADO 0.00 46.00ZAMBONINO

FABARA DIANA

CAROLINA

1724404981 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

Page 13: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE13

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

701 701 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/GAMBARROTTI

RODRIGUEZ JUAN BER/VIATICOS

DIC/ANALISIS DE CASOS.

NNAPROBADO 0.00 105.14GAMBARROTTI

RODRIGUEZ JUAN

BER

0912857026 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

704 704 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA

YANDUN NELSON

ENRIQUE/VIATICOS DIR/BRINDAR

SEGURIDAD MAXIMA

AUTORIDAD.

NNAPROBADO 0.00 665.69REINA YANDUN

NELSON ENRIQUE

0400963005 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

705 705 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL

FINANCIERA/MORENO LOZADA

GALO FABIAN/VIATICOS

DIC/BRINDAR SEGURIDAD

MAXIMA AUTORIDAD.

NNAPROBADO 0.00 446.89MORENO LOZADA

GALO FABIAN

1719008698 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

706 706 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO

MUNOZ ESTEBAN

MAURICIO/VIATICOS

DIC/BRINDAR SEGURIDAD

MAXIMA AUTORIDAD.

NNAPROBADO 0.00 113.75ARROYO MUNOZ

ESTEBAN

MAURICIO

0501990444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

707 707 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI

CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS

DIC/CAPACITACION ADEXUS.

NNAPROBADO 0.00 187.20CULQUI CULQUI

EDWIN RAUL

1710532597 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

709 707 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI

CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS

DIC/CAPACITACION ADEXUS.

SSAPROBADO 0.00 187.20CULQUI CULQUI

EDWIN RAUL

1710532597 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

711 706 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO

MUNOZ ESTEBAN

MAURICIO/VIATICOS

DIC/BRINDAR SEGURIDAD

MAXIMA AUTORIDAD.

SSAPROBADO 0.00 113.75ARROYO MUNOZ

ESTEBAN

MAURICIO

0501990444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 14: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE14

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

712 705 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL

FINANCIERA/MORENO LOZADA

GALO FABIAN/VIATICOS

DIC/BRINDAR SEGURIDAD

MAXIMA AUTORIDAD.

SSAPROBADO 0.00 446.89MORENO LOZADA

GALO FABIAN

1719008698 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

713 704 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA

YANDUN NELSON

ENRIQUE/VIATICOS DIR/BRINDAR

SEGURIDAD MAXIMA

AUTORIDAD.

SSAPROBADO 0.00 665.69REINA YANDUN

NELSON ENRIQUE

0400963005 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

714 701 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/GAMBARROTTI

RODRIGUEZ JUAN BER/VIATICOS

DIC/ANALISIS DE CASOS.

SSAPROBADO 0.00 105.14GAMBARROTTI

RODRIGUEZ JUAN

BER

0912857026 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

715 699 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/ZAMBONINO FABARA

DIANA CAROLINA/VIATICOS

DIC/ANALISIS DE CASOS.

SSAPROBADO 0.00 46.00ZAMBONINO

FABARA DIANA

CAROLINA

1724404981 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

716 697 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION

ORLANDO MARIA

ALEJANDR/VIATICOS

DIC/REUNION COORDINADORES.

SSAPROBADO 0.00 41.98CARRION

ORLANDO MARIA

ALEJANDR

1712773678 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

717 696 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI

SOJOS STEPHANIE

ISABEL/VIATICOS DIC/TRASPASO

DE CONOCIMIENTOS.

SSAPROBADO 0.00 231.30CELLERI SOJOS

STEPHANIE ISABEL

0922483466 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

Page 15: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE15

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

718 695 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VILCACUNDO

CHAMORRO XAVIER

RAUL/VIATICOS DIC/AUDIENCIA

SUMARIO.

SSAPROBADO 0.00 45.59VILCACUNDO

CHAMORRO

XAVIER RAUL

1803395134 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

720 693 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FONSECA

PALMA BYRON VINICIO/VIATICOS

DIC/REUNION PLANIFICACION.

SSAPROBADO 0.00 92.02FONSECA PALMA

BYRON VINICIO

0919744219 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

722 692 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI

CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS

DIC/REUNION PLANIFICACIÓN.

SSAPROBADO 0.00 95.45CULQUI CULQUI

EDWIN RAUL

1710532597 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

724 690 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS

PUYUTAXI FERNANDO

ROB/VIATICO DIC/REUNION

PLANIFICACION.

SSAPROBADO 0.00 86.60BECILLAS

PUYUTAXI

FERNANDO ROB

1204659021 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

733 733 16/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ CARGUA ACURIO

VICTOR PATRICIO/ RLS-OC13-036//

PROVISION DE SERVICIO DE

TRANSPORTE URBANO Y RURAL

EN TAXI PARA FUNCIONARIOS DE

SRI AGENCIA QUEVEDO/

NNAPROBADO 2,258.15 2,523.98CARGUA ACURIO

VICTOR PATRICIO

1205039512001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1205 001 0 2,523.98 2,523.98 0.00

734 733 16/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ CARGUA ACURIO

VICTOR PATRICIO/

RLS-OC13-036/FACTURA No.

001-001-018/ PROVISION DE

SERVICIO DE TRANSPORTE

URBANO Y RURAL EN TAXI PARA

FUNCIONARIOS DE SRI AGENCIA

QUEVEDO/PLANILLA No. 9 DEL

18-11-13 A 17-12-13

SSAPROBADO 0.00 265.83CARGUA ACURIO

VICTOR PATRICIO

1205039512001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1205 001 0 265.83 265.83 0.00

Page 16: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE16

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

742 742 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS

RIERA DIANA VANESA/VIATICOS

DIC/EJECUCION DE PROCESO.

NNAPROBADO 0.00 266.00VARGAS RIERA

DIANA VANESA

1714543517 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

743 743 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS

RIERA DIANA VANESA/VIATICOS

DIC/EJECUCION DE PROCESO.

NNERRADO 266.00 266.00VARGAS RIERA

DIANA VANESA

1714543517 IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

746 742 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS

RIERA DIANA VANESA/VIATICOS

DIC/EJECUCION DE PROCESO.

SSAPROBADO 0.00 266.00VARGAS RIERA

DIANA VANESA

1714543517 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

749 749 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA

PACHECO CESAR

FERNANDO/VIATICOS

DIC/EJECUCION DE PROCESO.

NNAPROBADO 0.00 164.61MENA PACHECO

CESAR FERNANDO

1715881684 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

751 749 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA

PACHECO CESAR

FERNANDO/VIATICOS

DIC/EJECUCION DE PROCESO.

SSAPROBADO 0.00 164.61MENA PACHECO

CESAR FERNANDO

1715881684 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

752 752 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO

KAROLA/EO-2014-0001/UIO, 06 AL

07-01-14,TALLER DE ANALISIS

LEGAL DE COMPETENCIAS SRI

SECTOR

MINERO/MACHALA/RECLAMOS

NNAPROBADO 0.00 52.65SAMANIEGO TELLO

JENNY KAROLA

1400459275 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

772 752 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO

KAROLA/EO-2014-0001/UIO, 06 AL

07-ENE-2014,TALLER DE ANALISIS

LEGAL DE COMPETENCIAS SRI

SECTOR

MINERO/MACHALA/RECLAMOS

SSAPROBADO 0.00 52.65SAMANIEGO TELLO

JENNY KAROLA

1400459275 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

Page 17: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE17

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

801 801 17/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./

3460-3459/ CUENCA/ SERVICIO DE

TAXI PARA FUNCIONARIOS

COREESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE 2013 Y FINAL DEL

CONTRATO 2013-006

NNAPROBADO 0.00 5,970.05RADELITEXPRES

S.A.

0190348482001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0101 001 0 5,970.05 5,970.05 0.00

803 801 17/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RADELITEXPRES S.A./

3460-3459/ CUENCA/ SERVICIO DE

TAXI PARA FUNCIONARIOS

COREESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE 2013 Y FINAL DEL

CONTRATO 2013-006

SSAPROBADO 0.00 5,970.05RADELITEXPRES

S.A.

0190348482001 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0101 001 0 5,970.05 5,970.05 0.00

965 965 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE EN TAXIS Y

CAMIONETAS

MARISCAL/CONTRATO NO.

DJ-RC1SRI-2013-027 TRANSPORTE

SERVIDORES PASTAZA DIC 2013 A

SEP 2014

NNERRADO 12,000.00 12,000.00COOPERATIVA DE

TRANSPORTE EN

TAXIS Y

1690000624001 JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1601 001 0 12,000.00 12,000.00 0.00

967 967 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA

CRISTIAN ANDRES/F. 270

TRANSPORTE SERVIDORES LA

MANA DIC 2013

NNAPROBADO 0.00 743.00CAPELO ZORRILLA

CRISTIAN ANDRES

0104840343001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0502 001 0 743.00 743.00 0.00

968 967 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CAPELO ZORRILLA

CRISTIAN ANDRES/F. 270

TRANSPORTE SERVIDORES LA

MANA DIC 2013

SSAPROBADO 0.00 743.00CAPELO ZORRILLA

CRISTIAN ANDRES

0104840343001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0502 001 0 743.00 743.00 0.00

972 972 17/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/FERNANDEZ

YIMMY/EO-2014-0002/UIO, 07 AL

08-01-14, TALLER PROYECTO

MINERO/MACHALA/GESTION

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 138.24FERNANDEZ

CUENCA YIMMY

FRANCISCO

0704526482 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 15.00 15.00 0.00

Page 18: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE18

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

973 973 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE EN TAXIS Y

CAMIONETAS MARISCAL/F. 3112

TRANSPORTE SERVIDORES

PASTAZA DIC 2013

NNAPROBADO 0.00 548.00COOPERATIVA DE

TRANSPORTE EN

TAXIS Y

1690000624001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1601 001 0 548.00 548.00 0.00

974 973 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE EN TAXIS Y

CAMIONETAS MARISCAL/F. 3112

TRANSPORTE SERVIDORES

PASTAZA DIC 2013

SSAPROBADO 0.00 548.00COOPERATIVA DE

TRANSPORTE EN

TAXIS Y

1690000624001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1601 001 0 548.00 548.00 0.00

981 972 17/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/FERNANDEZ

YIMMY/EO-2014-0002/UIO, 07 AL

08-ENE-2014, TALLER PROYECTO

MINERO/MACHALA/GESTION

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 138.24FERNANDEZ

CUENCA YIMMY

FRANCISCO

0704526482 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 15.00 15.00 0.00

989 989 17/01/2014 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL

FREDY/NOTA VENTA

001-001-624/SERVICIO DE

TRANSPORTE EN LA RUTA

ZAMORA-LOJA-ZAMORA

NNAPROBADO 0.00 60.00JIMENEZ ROA

ANGEL FREDY

1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00

990 989 17/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL

FREDY/NOTA VENTA

001-001-624/SERVICIO DE

TRANSPORTE EN LA RUTA

ZAMORA-LOJA-ZAMORA

SSAPROBADO 0.00 60.00JIMENEZ ROA

ANGEL FREDY

1103376370001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00

1002 1002 20/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD

ANONIMA EMETEBE / CONTRATO

No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE

BOLETOS AEROS INTERISLAS

PARA RLS/ FACTURA No.

001-001-9753/PLANILLA No.11

SEPTIEMBRE Y PLANILLA No. 12

OCTUBRE 2013

NNAPROBADO 0.00 340.39SOCIEDAD

ANONIMA

EMETEBE

0991253394001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 19: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE19

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530301 0901 001 0 340.39 340.39 0.00

1003 1002 20/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD

ANONIMA EMETEBE / CONTRATO

No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE

BOLETOS AEROS INTERISLAS

PARA RLS/ FACTURA No.

001-001-9753/PLANILLA No.11

SEPTIEMBRE Y PLANILLA No. 12

OCTUBRE 2013

SSAPROBADO 0.00 305.68SOCIEDAD

ANONIMA

EMETEBE

0991253394001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 305.68 305.68 0.00

1020 1002 20/01/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/SOCIEDAD

ANONIMA EMETEBE / CONTRATO

No. DRLS-2012-040/ PROVISION DE

BOLETOS AEROS INTERISLAS

PARA RLS/ FACTURA No.

001-001-9753/PLANILLA No.11

SEPTIEMBRE Y PLANILLA No. 12

OCTUBRE 2013/ COMPENSACION

IVA

SSAPROBADO 0.00 34.71SOCIEDAD

ANONIMA

EMETEBE

0991253394001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 34.71 34.71 0.00

1025 1025 20/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ BORJA SEVILLA

PATRICIA DE LAS MERCEDES/ LIQ.

DE COMPRAS DE BIENES 118/

REEMBOLSO DE TRANSPORTE

INTERNO / RIOBAMBA- DPTO.

AUDITORIA TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 28.00BORJA PATRICIA0602563348 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0601 001 0 28.00 28.00 0.00

1026 1025 20/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BORJA SEVILLA

PATRICIA DE LAS MERCEDES/ LIQ.

DE COMPRAS DE BIENES 118/

REEMBOLSO DE TRANSPORTE

INTERNO / RIOBAMBA- DPTO.

AUDITORIA TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 28.00BORJA PATRICIA0602563348 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0601 001 0 28.00 28.00 0.00

1078 1078 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ

ANA CRISTINA/REVISION DE LA

PROFORMA 2014 Y ELABORACION

PIA 2014/QUITO COCA QUITO/19-20

DIC

NNAPROBADO 0.00 119.10GUZMAN

VILLAGOMEZ ANA

CRISTINA

1716139918 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 20: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE20

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1082 1082 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCO

PAULINA/REVISION PROFORMA

2014 Y ELABORACION PIA

2014/QUITO-STO

DGO-ESM-QUITO/17-18 DICIEMBRE

NNAPROBADO 0.00 118.42VASCO PAULINA1002156774 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1085 1082 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/VASCO

PAULINA/REVISION PROFORMA

2014 Y ELABORACION PIA

2014/QUITO-STO

DGO-ESM-QUITO/17-18 DICIEMBRE

SSAPROBADO 0.00 118.42VASCO PAULINA1002156774 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1087 1078 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ

ANA CRISTINA/REVISION DE LA

PROFORMA 2014 Y ELABORACION

PIA 2014/QUITO COCA QUITO/19-20

DIC/1291

SSAPROBADO 0.00 119.10GUZMAN

VILLAGOMEZ ANA

CRISTINA

1716139918 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1092 1092 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCO PAULINA/QUITO

COCA QUITO/19-20 DIC/REVISION

PROFORMA 2014 Y ELABORACION

PIA 2014

NNAPROBADO 0.00 119.35VASCO PAULINA1002156774 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1096 1096 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ

ANA CRISTINA/REVISION DE LA

PROFORMA 2014 Y ELABORACION

DE LA PIA 2014/18 DIC/QUITO

ESMERALDAS QUITO

NNAPROBADO 0.00 29.50GUZMAN

VILLAGOMEZ ANA

CRISTINA

1716139918 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1123 1123 20/01/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.

2/FACTURAS No. 364 Y

363/MOVILIZACIONES

FUNCIONARIOS SRI PORTOVIEJO

DEL9 AL 26 DE DICIEMBRE DEL

2013.

NNAPROBADO 0.00 595.83COOPERATIVA DE

TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2

1390022715001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 21: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE21

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530301 1301 001 0 595.83 595.83 0.00

1124 1123 20/01/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE EN TAXIS CHILE No.

2/FACTURAS No. 364 Y

363/MOVILIZACIONES

FUNCIONARIOS SRI PORTOVIEJO

DEL9 AL 26 DE DICIEMBRE DEL

2013.

SSAPROBADO 0.00 595.83COOPERATIVA DE

TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2

1390022715001 MMIELESH MMIELESH AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1301 001 0 595.83 595.83 0.00

1134 1134 20/01/2014 COM NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE

TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC

241/TRASLADO DE GUILLERMO

BELMONTE

AEROPUERTO-MCH-AEROPUERTO

PARA ASISTIR AL SORTEO

NACIONAL DE LOTERIA

TRIBUTARIA/MACHALA

NNAPROBADO 0.00 24.00COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN

0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 24.00 24.00 0.00

1139 1139 20/01/2014 COM NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE

TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC

241/TRASLADO DE GUILLERMO

BELMONTE

AEROPUERTO-MCH-AEROPUERTO

PARA ASISTIR AL SORTEO

NACIONAL DE LOTERIA

TRIBUTARIA/MACHALA

NNAPROBADO 0.00 24.00COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN

0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

1140 1134 20/01/2014 COM RTO OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE

TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC

241/TRASLADO DE GUILLERMO

BELMONTE

AEROPUERTO-MCH-AEROPUERTO

PARA ASISTIR AL SORTEO

NACIONAL DE LOTERIA

TRIBUTARIA/MACHALA

NNAPROBADO 0.00-24.00COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN

0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 -24.00 -24.00 0.00

Page 22: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE22

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1147 1139 20/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO-NACIONAL/COOP. DE

TAXIS ECUADOR MACHALA/FAC

241/TRASLADO DE GUILLERMO

BELMONTE

AEROPUERTO-MCH-AEROPUERTO

PARA ASISTIR AL SORTEO

NACIONAL DE LOTERIA

TRIBUTARIA/MACHALA

SSAPROBADO 0.00 24.00COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN

0790092279001 YFRANCOC YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

1157 1092 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/VASCO PAULINA/QUITO

COCA QUITO/19-20 DIC/REVISION

PROFORMA 2014 Y ELABORACION

PIA 2014/1292

SSAPROBADO 0.00 119.35VASCO PAULINA1002156774 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1159 1096 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ

ANA CRISTINA/REVISION DE LA

PROFORMA 2014 Y ELABORACION

DE LA PIA 2014/18 DIC/QUITO

ESMERALDAS QUITO/1324

SSAPROBADO 0.00 29.50GUZMAN

VILLAGOMEZ ANA

CRISTINA

1716139918 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1192 1192 20/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/ABADIE

JESSICA/EO-2014-0003/GYE, 07 AL

08-01-14, TALLER PROYECTO

MINERO/MACHALA/AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 138.76ABADIE ROMERO

JESSICA MARIBEL

0703249862 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

1203 1192 21/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ABADIE

JESSICA/EO-2014-0003/GYE, 07 AL

08-ENE-2014, TALLER PROYECTO

MINERO/MACHALA/AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 138.76ABADIE ROMERO

JESSICA MARIBEL

0703249862 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

1213 1213 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LARA

GORTAIRE MAURICIO

JOSE/VIATICOS DIC/APOYO EN

PROCESO.

NNAPROBADO 0.00 39.99LARA GORTAIRE

MAURICIO JOSE

1707005466 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

Page 23: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE23

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1217 1217 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO

MUNOZ ESTEBAN

MAURICIO/VIATICOS

DIC/BRINDAR SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00 166.81ARROYO MUNOZ

ESTEBAN

MAURICIO

0501990444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1222 1222 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA

YANDUN NELSON

ENRIQUE/VIATICOS DIC/BRINDAR

SEGURIDAD.

NNAPROBADO 0.00 693.59REINA YANDUN

NELSON ENRIQUE

0400963005 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1239 1239 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VALLEJO

MORENO ANGEL

RENATO/VIATICOS DIC/TRABAJO

FALLA DE COMUNICACIÓN.

NNAPROBADO 0.00 101.51VALLEJO MORENO

ANGEL RENATO

0602959520 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1252 1239 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VALLEJO

MORENO ANGEL

RENATO/VIATICOS DIC/TRABAJO

FALLA DE COMUNICACIÓN.

SSAPROBADO 0.00 101.51VALLEJO MORENO

ANGEL RENATO

0602959520 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1259 1222 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA

YANDUN NELSON

ENRIQUE/VIATICOS DIC/BRINDAR

SEGURIDAD.

SSAPROBADO 0.00 693.59REINA YANDUN

NELSON ENRIQUE

0400963005 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1260 1217 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO

MUNOZ ESTEBAN

MAURICIO/VIATICOS

DIC/BRINDAR SEGURIDAD.

SSAPROBADO 0.00 166.81ARROYO MUNOZ

ESTEBAN

MAURICIO

0501990444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1264 1213 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LARA

GORTAIRE MAURICIO

JOSE/VIATICOS DIC/APOYO EN

PROCESO.

SSAPROBADO 0.00 39.99LARA GORTAIRE

MAURICIO JOSE

1707005466 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

Page 24: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE24

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1332 1332 21/01/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE PASAJEROS EN

TAXIS ANDRÉS

DELGADO/CONTRATO No.

2013-005/SERVICIO DE

MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA

FUNCIONARIOS SRI CHONE

NNAPROBADO 1,852.21 2,773.18COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN

1390020313001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1303 001 0 2,773.18 2,773.18 0.00

1334 1334 21/01/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de

fondo: 1140 No Entrada: 4138

SSAPROBADO 0.00 90.00SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1303 001 0 90.00 90.00 0.00

1338 1338 21/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE

DIEGO ALFONSO /LIQ DE COMPRA

No. 035-010-0264/REEMBOLSO

GASTO OCASIONADO CAMBIO

FECHA BOLETO 25-07-13/DPTO

JURIDICO

NNAPROBADO 0.00 16.80CABEZAS KLAERE

DIEGO ALFONSO

0908727068 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 16.80 16.80 0.00

1339 1339 21/01/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de

fondo: 10 No Entrada: 17

SSAPROBADO 0.00 58.50SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1306 001 0 58.50 58.50 0.00

1342 1338 21/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE

DIEGO ALFONSO /LIQ DE COMPRA

No. 035-010-0264/REEMBOLSO

GASTO OCASIONADO CAMBIO

FECHA BOLETO 25-07-13/DPTO

JURIDICO

SSAPROBADO 0.00 15.00CABEZAS KLAERE

DIEGO ALFONSO

0908727068 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00

1345 1338 21/01/2014 RDP NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE

DIEGO ALFONSO /LIQ DE COMPRA

No. 035-010-0264/REEMBOLSO

GASTO OCASIONADO CAMBIO

FECHA BOLETO 25-07-13/DPTO

JURIDICO/ COMPENSACION IVA

SSAPROBADO 0.00 1.80CABEZAS KLAERE

DIEGO ALFONSO

0908727068 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 1.80 1.80 0.00

Page 25: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE25

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1355 1355 21/01/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE PASAJEROS EN

TAXIS CIUDAD DE

MANTA/CONTRATO No.

2013-022/SERVICIO DE

MOVILIZACIÓN DE

FUNCIONARIOS EN TAXI

NNERRADO 6,347.00 6,347.00COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN

1390112803001 MMIELESH MMIELESH

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1308 001 0 6,347.00 6,347.00 0.00

1360 1360 21/01/2014 COM NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE PASAJEROS EN

TAXIS CIUDAD DE

MANTA/CONTRATO No.

2013-022/SERVICIO DE

MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA

SRI MANTA

NNAPROBADO 2,897.25 4,000.00COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN

1390112803001 MMIELESH MMIELESH MMIELESH

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1308 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00

1431 1431 21/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

ESMERALDAS/COOPERATIVA DE

TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO

OCHO NUEVO ECUADOR/FAC

NNAPROBADO 17,775.97 19,026.97COOPERATIVA DE

TRANSPORTES EN

TAXIS NUMERO

0890037941001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0801 001 0 19,026.97 19,026.97 0.00

1441 1441 21/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR

MANUEL/FACT. 001-001-174,

176/SERVICIO DE TRANSPORTE A

SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL/ZAMORA

NNAPROBADO 0.00 140.00PACHECO

PACHECO VICTOR

MANUEL

0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1901 001 0 140.00 140.00 0.00

1442 1441 21/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR

MANUEL/FACT. 001-001-174,

176/SERVICIO DE TRANSPORTE A

SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL/ZAMORA

SSAPROBADO 0.00 140.00PACHECO

PACHECO VICTOR

MANUEL

0702470725001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1901 001 0 140.00 140.00 0.00

1444 1444 21/01/2014 COM NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL

FREDY/NOTA VENTA

001-001-629/SERVICIO DE

TRANSPORTE EN LA RUTA

ZAMORA-YANZATZA-ZAMORA

NNAPROBADO 0.00 40.00JIMENEZ ROA

ANGEL FREDY

1103376370001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 26: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE26

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530301 1901 001 0 40.00 40.00 0.00

1445 1444 21/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/JIMENEZ ROA ANGEL

FREDY/NOTA VENTA

001-001-629/SERVICIO DE

TRANSPORTE EN LA RUTA

ZAMORA-YANZATZA-ZAMORA

SSAPROBADO 0.00 40.00JIMENEZ ROA

ANGEL FREDY

1103376370001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1901 001 0 40.00 40.00 0.00

1457 1457 22/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO/ SOL 571/

SUBSISTENCIAS LAS NAVES

06-DIC-2013 ENTREGA DE

NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-

DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL

NNAPROBADO 0.00 18.25CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO

0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00

1458 1457 22/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO/ SOL 571/

SUBSISTENCIAS LAS NAVES

06-DIC-2013 ENTREGA DE

NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-

DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL

SSAPROBADO 0.00 18.25CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO

0201486784 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00

1474 1474 22/01/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de

fondo: 136 No Entrada: 295

SSAPROBADO 0.00 277.25SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 53.00 53.00 0.00

1475 1475 22/01/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de

fondo: 136 No Entrada: 295

SSAPROBADO 0.00 143.98SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 85.75 85.75 0.00

1476 1476 22/01/2014 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL / IVA

REPOSICION CAJA CHICA ANABEL

REYES /FFCC1995

SSAPROBADO 0.00 25.47SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

1760013210001 NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 5.40 5.40 0.00

Page 27: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE27

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1483 1483 22/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR

MANUEL/FACT.

001-001-178/SERVICIO DE

TRANSPORTE EN LA RUTA

ZAMORA-LOJA-ZAMORA

NNAPROBADO 0.00 60.00PACHECO

PACHECO VICTOR

MANUEL

0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00

1484 1483 22/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR

MANUEL/FACT.

001-001-178/SERVICIO DE

TRANSPORTE EN LA RUTA

ZAMORA-LOJA-ZAMORA

SSAPROBADO 0.00 60.00PACHECO

PACHECO VICTOR

MANUEL

0702470725001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00

1492 1492 22/01/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de

fondo: 11 No Entrada: 18

SSAPROBADO 0.00 113.60SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP AINTRIAGOP AINTRIAGOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1306 001 0 100.00 100.00 0.00

1506 1506 22/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA

HECTOR SALOMON/ 434/

AZOGUES/ SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA

FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION

PROVINCIAL DEL CAÑAR

DICIEMBRE 2013

NNAPROBADO 0.00 87.00RODRIGUEZ

MIRANDA HECTOR

SALOMON

0301144069001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0301 001 0 87.00 87.00 0.00

1507 1506 22/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RODRIGUEZ MIRANDA

HECTOR SALOMON/ 434/

AZOGUES/ SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA

FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION

PROVINCIAL DEL CAÑAR

DICIEMBRE 2013

SSAPROBADO 0.00 87.00RODRIGUEZ

MIRANDA HECTOR

SALOMON

0301144069001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0301 001 0 87.00 87.00 0.00

1515 1515 22/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL

ERNESTO/ ADQYSER-2013-005/

AZOGUES/ SERVICIO DE

TRANSPORTE EN TAXI PARA

FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION

PROVINCIAL/ VENCIMIENTO

AGOSTO 2014

NNAPROBADO 3,781.00 4,520.00ORTIZ MATUTE

MANUEL ERNESTO

0300269313001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 28: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE28

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530301 0301 001 0 4,520.00 4,520.00 0.00

1517 1515 22/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ MATUTE MANUEL

ERNESTO/ 867/ADQYSER-2013-005/

AZOGUES/ SERVICIO DE

TRANSPORTE EN TAXI PARA

FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION

PROVINCIAL/ DICIEMBRE 2013

SSAPROBADO 0.00 739.00ORTIZ MATUTE

MANUEL ERNESTO

0300269313001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0301 001 0 739.00 739.00 0.00

1523 1523 22/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

NAPO/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE TAXIS EN

CAMIONETAS DOBLE CABINA Y

AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE

FEBRERO/MOVILIZACION

PERSONAL/FAC

NNAPROBADO 3,353.62 4,154.12COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE

TAXIS EN

1590013176001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1501 001 0 4,154.12 4,154.12 0.00

1535 1523 22/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

NAPO/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE TAXIS EN

CAMIONETAS DOBLE CABINA Y

AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE

FEBRERO/MOVILIZACION

PERSONAL/FAC 67/DICIEMBRE

SSAPROBADO 0.00 800.50COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE

TAXIS EN

1590013176001 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1501 001 0 800.50 800.50 0.00

1552 1552 23/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ NEGRETE COSTALES

OMAR PATRICIO/ SOL 521/

REEMBOLSO TRANSPORTE POR

COMISION DE SERVICIOS QUITO

19 AL 21-NOV-2013 CURSO DE

FISCALIDAD INTERNACIONAL/

RIOBAMBA- DPTO. RECLAMOS

NNAPROBADO 0.00 4.00NEGRETE

COSTALES OMAR

PATRICIO

0602251415 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0601 001 0 4.00 4.00 0.00

1555 1552 23/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ NEGRETE COSTALES

OMAR PATRICIO/ SOL 521/

RELIQUIDACION TRANSPORTE

POR COMISION DE SERVICIOS

QUITO 19 AL 21-NOV-2013 CURSO

DE FISCALIDAD INTERNACIONAL/

RIOBAMBA- DPTO. RECLAMOS

SSAPROBADO 0.00 4.00NEGRETE

COSTALES OMAR

PATRICIO

0602251415 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 29: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE29

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530301 0601 001 0 4.00 4.00 0.00

1562 1562 23/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL

CARCHI/COOPERATIVA DE

TAXISTAS RAPIDO

NACIONAL/MOVILIZACION

PERSONAL/FAC

NNAPROBADO 14,543.01 15,538.01COOPERATIVA DE

TAXISTAS RAPIDO

NACIONAL

0490038310001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0401 001 0 15,538.01 15,538.01 0.00

1578 1578 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES

MONICA/ADMINISTRATIVA/LOJA-

ZAMORA

9-13/12/2013/CONSTATACIONDE

BIENES

NNAPROBADO 0.00 441.00PAREDES DONOSO

MONICA LILIANA

1707523088 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1581 1581 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROMO

MARIA/ADMINISTRATIVA/LOJA-Z

AMORA

9-13/12/2013/CONSTATACIONDE

BIENES

NNAPROBADO 0.00 337.29ROMO SANDOVAL

MARÍA BELÉN

1718249103 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1584 1584 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTILLO

SALOME/ADMINISTRATIVA/LOJA-

ZAMORA

9-12/12/2013/CONSTATACIONDE

BIENES

NNAPROBADO 0.00 275.77CASTILLO

JARAMILLO MARIA

SALOME

1104357536 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1588 1588 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROBALINO

DIEGO/ADMINISTRATIVA/LOJA-ZA

MORA

9-13/12/2013/CONSTATACIONDE

BIENES

NNAPROBADO 0.00 248.23ROBALINO

MANCERO DIEGO

ALEJANDRO

1711654242 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1591 1578 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES

MONICA/ADMINISTRATIVA/LOJA-

ZAMORA

9-13/12/2013/CONSTATACIONDE

BIENES

SSAPROBADO 0.00 441.00PAREDES DONOSO

MONICA LILIANA

1707523088 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

Page 30: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE30

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1592 1581 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROMO

MARIA/ADMINISTRATIVA/LOJA-Z

AMORA

9-13/12/2013/CONSTATACIONDE

BIENES

SSAPROBADO 0.00 337.29ROMO SANDOVAL

MARÍA BELÉN

1718249103 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1593 1584 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTILLO

SALOME/ADMINISTRATIVA/LOJA-

ZAMORA

9-12/12/2013/CONSTATACIONDE

BIENES

SSAPROBADO 0.00 275.77CASTILLO

JARAMILLO MARIA

SALOME

1104357536 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1596 1588 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROBALINO

DIEGO/ADMINISTRATIVA/LOJA-ZA

MORA

9-13/12/2013/CONSTATACIONDE

BIENES

SSAPROBADO 0.00 248.23ROBALINO

MANCERO DIEGO

ALEJANDRO

1711654242 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1652 1652 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL

EUROVIAJES CONTRATO 2012-014

FACTURA No. 197265, 197266

PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS

NOVIEMBRE

NNAPROBADO 0.16 4,751.44EUROVIAJES TUR

S.A.

1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 4,751.44 4,751.44 0.00

1653 1652 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL

EUROVIAJES CONTRATO 2012-014

FACTURA No. 197265, 197266

PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS

NOVIEMBRE

SSAPROBADO 0.00 4,269.46EUROVIAJES TUR

S.A.

1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE

MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 4,269.46 4,269.46 0.00

1660 1652 23/01/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL

EUROVIAJES CONTRATO 2012-014

FACTURA No. 197265, 197266

PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS

NOVIEMBRE

SSAPROBADO 0.00 481.82EUROVIAJES TUR

S.A.

1791226054001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 481.82 481.82 0.00

Page 31: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE31

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1674 1562 23/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL

CARCHI/COOPERATIVA DE

TAXISTAS RAPIDO

NACIONAL/MOVILIZACION

PERSONAL/FAC 86/DIC

SSAPROBADO 0.00 995.00COOPERATIVA DE

TAXISTAS RAPIDO

NACIONAL

0490038310001 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0401 001 0 995.00 995.00 0.00

1690 1690 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES

SARA MARIA/GU-13A-1144/ 19 A

22-11-13/LEGALIZACION

TRANSPORTE EN VIATICOS DE

DILIGENCIA ORDEN DE DET

GALALAPGOS/GYE/DPTO

AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 16.00MORALES TORRES

SARA MARIA

0915672075 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

1693 1693 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/FLORES VERA

FATIMA ELIZABETH/GU-13A-1279/

UIO 20-12-13/CHARLA RIESGOS

SECTOR TELECOMUNICACIONES

A FUNC ADM TRIBUTARIA DE

NICARAGUA /GYE/DPTO

AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 59.90FLORES VERA

FATIMA ELIZABETH

0918582636 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

1695 1695 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS

FRANKEL ALEX /GU-13A-1239/ UIO

11-12-13/DILIGENCIAS DE

INSPECCION UIO

CONTRIBUYENTE SERINATURA

S.A./GYE/DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 47.55CONTRERAS

FRANKEL ALEX

FRANCIS

0912396744 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

1696 1696 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/YONFA BAYONA

ELISSA MARIUXI/GU-13A-1238/ UIO

11-12-13/DILIGENCIAS DE

INSPECCION CONTRIBUYENTE

SERINATURA S.A./GYE/DPTO

AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 46.82YONFA BAYONA

ELISSA MARIUXI

0920229267 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

Page 32: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE32

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1697 1431 23/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

ESMERALDAS/COOPERATIVA DE

TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO

OCHO NUEVO ECUADOR/FAC

985/DIC

SSAPROBADO 0.00 1,251.00COOPERATIVA DE

TRANSPORTES EN

TAXIS NUMERO

0890037941001 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0801 001 0 1,251.00 1,251.00 0.00

1699 1699 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CASTRO MORENO

DIANA CECILIA/GU-13A-1187/SAN

CRISTOBAL 19 a

22-11-13/CAPACITACION DE

ANEXO TRANSACCIONAL Y

FACTURACION ELECTRONICA/

GYE/DPTO SSTT

NNAPROBADO 0.00 240.54CASTRO MORENO

DIANA CECILIA

0922553060 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

1700 1700 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS

CAMPUZANO

SOTOMAYO/GU-13A-720/ UIO DE

23 A 24-07-13/EXPOSICION DE

AVANCES DE PRECIOS DE

TRANSFERENCIAS DE

DELEGACION

HONDURAS/GYE/DPTO

AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 158.00JUAN CARLOS

CAMPUZANO

SOTOMAYO

0914005665 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

1709 1709 24/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/LC

1262/REEMBOLSO POR

ADQUISICION DE PASAJE AEREO

Y TERRESTRE RUTA

UIO-GYE-MCH POR COMISION DE

SERVICIO/MACHALA

NNAPROBADO 0.00 159.19SAMANIEGO TELLO

JENNY KAROLA

1400459275 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 159.19 159.19 0.00

1710 1709 24/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/LC

1262/REEMBOLSO POR

ADQUISICION DE PASAJE AEREO

Y TERRESTRE RUTA

UIO-GYE-MCH POR COMISION DE

SERVICIO/MACHALA

NNERRADO 145.27 145.27SAMANIEGO TELLO

JENNY KAROLA

1400459275 YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 145.27 145.27 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE33

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1717 1717 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO/ SOL 001 Y 003/

SUBSISTENCIAS ECHEANDÍA

03-ENE-2014, 08-ENE-2014

ENTREGA NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-

DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL

NNAPROBADO 0.00 21.45CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO

0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0201 001 0 2.25 2.25 0.00

1718 1717 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO/ SOL 001 Y 003/

SUBSISTENCIAS ECHEANDÍA

03-ENE-2014, 08-ENE-2014

ENTREGA NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-

DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL

SSAPROBADO 0.00 21.45CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO

0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0201 001 0 2.25 2.25 0.00

1729 1729 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS

DIOGENES/ SOL 002/ VIATICOS

CALUMA 07,08-ENE-2014 ENTREGA

DE NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES / GUARANDA-

DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL

NNAPROBADO 0.00 21.95PUMA PUMA JESUS

DIOGENES

0201717923 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0201 001 0 5.00 5.00 0.00

1732 1729 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS

DIOGENES/ SOL 002/ VIATICOS

CALUMA 07,08-ENE-2014 ENTREGA

DE NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES / GUARANDA-

DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL

SSAPROBADO 0.00 21.95PUMA PUMA JESUS

DIOGENES

0201717923 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0201 001 0 5.00 5.00 0.00

1767 1767 24/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/TOMALA CARVAJAL

KAREM /GU-13A-1278-77-83/UIO 10

A 12; 18 A 20; 26 A 27-12-13

CAPACITACION ASESORIA

DIRRECCION GENERAL /GYE/

DPTO DEV IVA

NNAPROBADO 0.00 564.99TOMALA

CARVAJAL KAREM

MARCELA

0918001561 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 48.00 48.00 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE34

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1772 1772 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO/ SOL 010/

SUBSISTENCIAS 10-ENE-2014 SAN

LUIS DE PAMBIL ENTREGA DE

NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-

DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL

NNAPROBADO 0.00 18.48CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO

0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00

1774 1772 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO/ SOL 010/

SUBSISTENCIAS 10-ENE-2014 SAN

LUIS DE PAMBIL ENTREGA DE

NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-

DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL

SSAPROBADO 0.00 18.48CULQUI BONILLA

JOFFRE EDUARDO

0201486784 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0201 001 0 10.00 10.00 0.00

1799 1767 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TOMALA CARVAJAL

KAREM /GU-13A-1278-77-83/UIO 10

A 12; 18 A 20; 26 A 27-12-13

CAPACITACION ASESORIA

DIRRECCION GENERAL /GYE/

DPTO DEV IVA

SSAPROBADO 0.00 564.99TOMALA

CARVAJAL KAREM

MARCELA

0918001561 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 48.00 48.00 0.00

1803 1693 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FLORES VERA

FATIMA ELIZABETH/GU-13A-1279/

UIO 20-12-13/CHARLA RIESGOS

SECTOR TELECOMUNICACIONES

A FUNC ADM TRIBUTARIA DE

NICARAGUA /GYE/DPTO

AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 59.90FLORES VERA

FATIMA ELIZABETH

0918582636 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

1805 1695 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS

FRANKEL ALEX /GU-13A-1239/ UIO

11-12-13/DILIGENCIAS DE

INSPECCION UIO

CONTRIBUYENTE SERINATURA

S.A./GYE/DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 47.55CONTRERAS

FRANKEL ALEX

FRANCIS

0912396744 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

Page 35: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE35

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1806 1696 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/YONFA BAYONA

ELISSA MARIUXI/GU-13A-1238/ UIO

11-12-13/DILIGENCIAS DE

INSPECCION CONTRIBUYENTE

SERINATURA S.A./GYE/DPTO

AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 46.82YONFA BAYONA

ELISSA MARIUXI

0920229267 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

1808 1699 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CASTRO MORENO

DIANA CECILIA/GU-13A-1187/SAN

CRISTOBAL 19 a

22-11-13/CAPACITACION DE

ANEXO TRANSACCIONAL Y

FACTURACION ELECTRONICA/

GYE/DPTO SSTT

SSAPROBADO 0.00 240.54CASTRO MORENO

DIANA CECILIA

0922553060 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

1809 1700 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS

CAMPUZANO

SOTOMAYO/GU-13A-720/ UIO DE

23 A 24-07-13/EXPOSICION DE

AVANCES DE PRECIOS DE

TRANSFERENCIAS DE

DELEGACION

HONDURAS/GYE/DPTO

AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 158.00JUAN CARLOS

CAMPUZANO

SOTOMAYO

0914005665 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

1810 1690 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES

SARA MARIA/GU-13A-1144/ 19 A

22-11-13/LEGALIZACION

TRANSPORTE EN VIATICOS DE

DILIGENCIA ORDEN DE DET

GALALAPGOS/GYE/DPTO

AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 16.00MORALES TORRES

SARA MARIA

0915672075 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

1835 1835 24/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TEJADA

RAMIRO/RRHH-34/MACHALA

13-14/01/2014/TOMA DE

VERSIONES

NNAPROBADO 0.00 80.82TEJADA VELA

RAMIRO OLMEDO

1708043540 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

Page 36: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE36

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1836 1835 24/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TEJADA

RAMIRO/RRHH-34/MACHALA

13-14/01/2014/TOMA DE

VERSIONES

SSAPROBADO 0.00 80.82TEJADA VELA

RAMIRO OLMEDO

1708043540 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1863 1863 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ SANCHEZ VITERI

ALVARO HERNAN/ LIQ. COMPRAS

120/ REEMBOLSO DE TRANSPORTE

DILIGENCIA DE INSPECCIÓN

CONTABLE/ RIOBAMBA- DPTO.

AUDITORIA TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 20.73SANCHEZ VITERI

ALVARO HERNAN

1802785889 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0601 001 0 20.73 20.73 0.00

1866 1863 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ SANCHEZ VITERI

ALVARO HERNAN/ LIQ. COMPRAS

120/ REEMBOLSO DE TRANSPORTE

DILIGENCIA DE INSPECCIÓN

CONTABLE/ RIOBAMBA- DPTO.

AUDITORIA TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 20.73SANCHEZ VITERI

ALVARO HERNAN

1802785889 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0601 001 0 20.73 20.73 0.00

1895 1895 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO

DOMINGO/TSAEJEC/MOVILIZACIO

N PERSONAL/FAC

NNERRADO 5,537.50 5,537.50TSAEJEC S.A

TSACHILAS

EJECUTIVOS

2390001781001 PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2301 001 0 5,537.50 5,537.50 0.00

1897 1897 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO

DOMINGO/TSAEJEC/MOVILIZACIO

N PERSONAL/FAC

NNAPROBADO 234.10 1,200.00TSAEJEC S.A

TSACHILAS

EJECUTIVOS

2390001781001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2301 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

1899 1897 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO

DOMINGO/TSAEJEC/MOVILIZACIO

N PERSONAL/FAC 3310/DIC

SSAPROBADO 0.00 965.90TSAEJEC S.A

TSACHILAS

EJECUTIVOS

2390001781001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2301 001 0 965.90 965.90 0.00

1909 1909 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/VELEZ BERMUDEZ

JOSE MAXIMILIANO/F. 538

TRANSPORTE SERVIDORES

PASTAZA A CAPACITACION EN

AMBATO EL 06-12-2013

NNAPROBADO 0.00 90.00VELEZ BERMUDEZ

JOSE MAXIMILIANO

1300775788001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE37

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530301 1601 001 0 90.00 90.00 0.00

1910 1909 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/VELEZ BERMUDEZ

JOSE MAXIMILIANO/F. 538

TRANSPORTE SERVIDORES

PASTAZA A CAPACITACION EN

AMBATO EL 06-12-2013

SSAPROBADO 0.00 90.00VELEZ BERMUDEZ

JOSE MAXIMILIANO

1300775788001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1601 001 0 90.00 90.00 0.00

1929 1929 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/PROANO ACEBO MANUEL

ALEJANDRO/INSPECCION

CONTABLE/UIO-GUAYA-UIO/15

ENE

NNAPROBADO 0.00 45.05PROANO ACEBO

MANUEL

ALEJANDRO

1718346164 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1934 1929 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/PROANO ACEBO MANUEL

ALEJANDRO/INSPECCION

CONTABLE/UIO-GUAYA-UIO/15

ENE/18

SSAPROBADO 0.00 45.05PROANO ACEBO

MANUEL

ALEJANDRO

1718346164 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1956 1956 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

SUCUMBIOS/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE ORO

NEGRO/MOVILIZACION

PERSONAL/FAC

NNAPROBADO 932.71 1,711.88COOPERATIVA DE

TRANSPORTE ORO

NEGRO

2190000845001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2101 001 0 1,711.88 1,711.88 0.00

1964 1964 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS

DIOGENES/ SOL 017/

SUBSISTENCIAS LAS NAVES

13-ENE-2014 ENTREGA DE

NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES/

GUARANDA-DPTO. SECRETARIA

PROVINCIAL

NNAPROBADO 0.00 17.47PUMA PUMA JESUS

DIOGENES

0201717923 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0201 001 0 9.00 9.00 0.00

Page 38: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE38

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1965 1964 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS

DIOGENES/ SOL 017/

SUBSISTENCIAS LAS NAVES

13-ENE-2014 ENTREGA DE

NOTIFICACIONES A

CONTRIBUYENTES/

GUARANDA-DPTO. SECRETARIA

PROVINCIAL

SSAPROBADO 0.00 17.47PUMA PUMA JESUS

DIOGENES

0201717923 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0201 001 0 9.00 9.00 0.00

1988 1956 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

SUCUMBIOS/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE ORO

NEGRO/MOVILIZACION

PERSONAL/FAC 362/DIC

SSAPROBADO 0.00 779.17COOPERATIVA DE

TRANSPORTE ORO

NEGRO

2190000845001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2101 001 0 779.17 779.17 0.00

2011 2011 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN

CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO

NUEVA LOJA QUITO/13 ENE

NNAPROBADO 0.00 57.08CLAVIJO LOOR

JUAN CARLOS

1717725327 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2013 2013 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN

CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO

COCA QUITO/09 ENE

NNAPROBADO 0.00 57.08CLAVIJO LOOR

JUAN CARLOS

1717725327 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2015 2015 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/ORDO¿EZ CORDOVA

ANDRES DANILO/SUMARIO

ADMINISTRATIVO/QUITO MANTA

QUITO/03 ENE

NNAPROBADO 0.00 43.32ORDO¿EZ

CORDOVA ANDRES

DANILO

1716007214 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2016 2016 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/MENCIAS TERAN CARLOS

ALFREDO/QUITO LAGO

QUITO/09-10ENE/CAPACITACION

PERSONAL

NNAPROBADO 0.00 124.76MENCIAS TERAN

CARLOS ALFREDO

1002716874 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2017 2017 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN

CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO

NUEVA LOJA QUITO/13 ENE

NNERRADO 57.08 57.08CLAVIJO LOOR

JUAN CARLOS

1717725327 PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 39: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE39

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2044 2011 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN

CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO

NUEVA LOJA QUITO/13 ENE/4

SSAPROBADO 0.00 57.08CLAVIJO LOOR

JUAN CARLOS

1717725327 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2045 2016 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/MENCIAS TERAN CARLOS

ALFREDO/QUITO LAGO

QUITO/09-10ENE/CAPACITACION

PERSONAL/2

SSAPROBADO 0.00 124.76MENCIAS TERAN

CARLOS ALFREDO

1002716874 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2046 2013 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN

CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO

COCA QUITO/09 ENE/3

SSAPROBADO 0.00 57.08CLAVIJO LOOR

JUAN CARLOS

1717725327 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2047 2015 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/ORDO¿EZ CORDOVA

ANDRES DANILO/SUMARIO

ADMINISTRATIVO/QUITO MANTA

QUITO/03 ENE/59

SSAPROBADO 0.00 43.32ORDO¿EZ

CORDOVA ANDRES

DANILO

1716007214 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2153 2153 28/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC

520/MOVILIZACION

FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL

EN LA RUTA MCH-GYE-MCH POR

COMISION DE SERVICIO/DIC-13

NNAPROBADO 0.00 100.00COOPERATIVA DE

TRANSPORTE

TERRESTRE

0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 100.00 100.00 0.00

2154 2153 28/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC

520/MOVILIZACION

FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL

EN LA RUTA MCH-GYE-MCH POR

COMISION DE SERVICIO/DIC-13

SSAPROBADO 0.00 100.00COOPERATIVA DE

TRANSPORTE

TERRESTRE

0790082605001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 100.00 100.00 0.00

Page 40: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE40

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2162 2162 28/01/2014 COM NOR OGA EL

ORO-NACIONAL/OROGUAYAS/FAC

525/TRASLADO DE FUNCIONARIOS

DE LA DIRECCION NACIONAL A

LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL/MACHALA

NNAPROBADO 0.00 20.00COOPERATIVA DE

TRANSPORTE

TERRESTRE

0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

2165 2162 28/01/2014 DEV NOR OGA EL

ORO-NACIONAL/OROGUAYAS/FAC

525/TRASLADO DE FUNCIONARIOS

DE LA DIRECCION NACIONAL A

LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL/MACHALA

SSAPROBADO 0.00 20.00COOPERATIVA DE

TRANSPORTE

TERRESTRE

0790082605001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

2199 2199 28/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE

TRANSPORTES DE PASAJEROS EN

TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 117

CONTRATO NO.

DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE

SERVIDORES AMBATO NOV Y DIC

2013

NNAPROBADO 0.00 4,205.39COOPERATIVA DE

TRANSPORTES DE

PASAJEROS EN

1890081939001 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1801 001 0 4,205.39 4,205.39 0.00

2200 2199 28/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/COOPERATIVA DE

TRANSPORTES DE PASAJEROS EN

TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 117

CONTRATO NO.

DJ-RC1SRI-2013-016 TRANSPORTE

SERVIDORES AMBATO NOV Y DIC

2013

SSAPROBADO 0.00 4,205.39COOPERATIVA DE

TRANSPORTES DE

PASAJEROS EN

1890081939001 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1801 001 0 4,205.39 4,205.39 0.00

2215 2215 28/01/2014 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON/FACT.

004-001-639/SERVICIO DE

TRANSPORTE A SERVIDORES DE

LA DIRECCIÓN REGIONAL

DURANTE EL MES DE

DICIEMBRE/LOJA

NNAPROBADO 0.00 1,165.50CASTILLO

BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON

1100435609001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1101 001 0 1,165.50 1,165.50 0.00

Page 41: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE41

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2217 2215 28/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON/FACT.

004-001-639/SERVICIO DE

TRANSPORTE A SERVIDORES DE

LA DIRECCIÓN REGIONAL

DURANTE EL MES DE

DICIEMBRE/LOJA

SSAPROBADO 0.00 1,165.50CASTILLO

BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON

1100435609001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1101 001 0 1,165.50 1,165.50 0.00

2243 2243 28/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE

NELSON JAVIER/ 115/ LA

TRONCAL / SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA

FUNCIONARIOS POR EL MES DE

DICIEMBRE 2013

NNAPROBADO 0.00 1,085.00CASTRO

CAMPOVERDE

NELSON JAVIER

0302023601001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0304 001 0 1,085.00 1,085.00 0.00

2245 2243 28/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CASTRO CAMPOVERDE

NELSON JAVIER/ 115/ LA

TRONCAL / SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA

FUNCIONARIOS POR EL MES DE

DICIEMBRE 2013

SSAPROBADO 0.00 1,085.00CASTRO

CAMPOVERDE

NELSON JAVIER

0302023601001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0304 001 0 1,085.00 1,085.00 0.00

2260 2260 28/01/2014 COM NOR OGA MANABI/CAAMAÑO SOLORZANO

JIMMY PATRICIO/MA

2013-490/TALLER DE REVISION DE

CONTENIDO PARA CURSO

VIRTUAL CONTRIBUYENTE EN

QUITO DEL 17 AL 18

DICIEMBRE/2013. SSTT

NNAPROBADO 0.00 75.09CAAMA¥O

SOLORZANO

JIMMY PATRIC

1309734844 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

2277 2260 29/01/2014 DEV NOR OGA MANABI/CAAMAÑO SOLORZANO

JIMMY PATRICIO/MA

2013-490/TALLER DE REVISION DE

CONTENIDO PARA CURSO

VIRTUAL CONTRIBUYENTE EN

QUITO DEL 17 AL 18

DICIEMBRE/2013. SSTT

SSAPROBADO 0.00 75.09CAAMA¥O

SOLORZANO

JIMMY PATRIC

1309734844 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

Page 42: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE42

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2291 2291 29/01/2014 COM NOR OGA NORTE/HIDALGO VERDESOTO

PAOLA ISABEL/RN

21/UIO-GYQ-UIO/16-18

ENERO/GESTION Y PLAN

OPERATIVO 2014

NNAPROBADO 0.00 91.29HIDALGO

VERDESOTO PAOLA

ISABEL

1715248090 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2325 2291 29/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/HIDALGO VERDESOTO

PAOLA ISABEL/RN

21/UIO-GYQ-UIO/16-18

ENERO/GESTION Y PLAN

OPERATIVO 2014

SSAPROBADO 0.00 91.29HIDALGO

VERDESOTO PAOLA

ISABEL

1715248090 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2327 2327 29/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION GENERAL / RENGIFO

JOSE /

ADMINISTRATIVA-3475-3749-3752/

GUARANDA-MANABI-LOS RIOS Y

COTOPAXI

11-12/2013/CONSTATACION DE

BIENES

NNAPROBADO 0.00 898.74RENJIFO FREIRE

JOSE LUIS

1707257182 FLOPEZA FLOPEZA JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2336 2327 29/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION GENERAL / RENGIFO

JOSE /

ADMINISTRATIVA-3475-3749-3752/

GUARANDA-MANABI-LOS RIOS Y

COTOPAXI

11-12/2013/CONSTATACION DE

BIENES

NNAPROBADO 898.74 898.74RENJIFO FREIRE

JOSE LUIS

1707257182 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2344 2344 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC

526/MOVILIZACION DIRECTOR

REGIONAL EN LA RUTA

MCH-GYE-MCH/DIC-13

NNAPROBADO 0.00 80.00COOPERATIVA DE

TRANSPORTE

TERRESTRE

0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

2349 2349 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC

526/MOVILIZACION DIRECTOR

REGIONAL EN LA RUTA

MCH-GYE-MCH/DIC-13

NNAPROBADO 0.00 100.00COOPERATIVA DE

TRANSPORTE

TERRESTRE

0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 100.00 100.00 0.00

Page 43: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE43

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2351 2344 29/01/2014 COM RTO OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC

526/MOVILIZACION DIRECTOR

REGIONAL EN LA RUTA

MCH-GYE-MCH/DIC-13

NNAPROBADO 0.00-80.00COOPERATIVA DE

TRANSPORTE

TERRESTRE

0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 -80.00 -80.00 0.00

2356 2356 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC

526/MOVILIZACION DIRECTOR

REGIONAL EN LA RUTA

MCH-GYE-MCH/DIC-13

NNAPROBADO 0.00 80.00COOPERATIVA DE

TRANSPORTE

TERRESTRE

0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

2362 2349 29/01/2014 COM RTO OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC

526/MOVILIZACION DIRECTOR

REGIONAL EN LA RUTA

MCH-GYE-MCH/DIC-13

NNAPROBADO 0.00-100.00COOPERATIVA DE

TRANSPORTE

TERRESTRE

0790082605001 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 -100.00 -100.00 0.00

2367 2356 29/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/OROGUAYAS/FAC

526/MOVILIZACION DIRECTOR

REGIONAL EN LA RUTA

MCH-GYE-MCH/DIC-13

SSAPROBADO 0.00 80.00COOPERATIVA DE

TRANSPORTE

TERRESTRE

0790082605001 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

2397 2397 29/01/2014 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA

TRANSPORTES TAXIS SANTO

DOMINGO 4/MOVILIZACION

INTERPROVINCIAL/FAC

NNAPROBADO 1,404.56 2,100.56COOPERATIVA

TRANSPORTES

TAXIS SANTO

1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 2,100.56 2,100.56 0.00

2399 2397 29/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA

TRANSPORTES TAXIS SANTO

DOMINGO 4/MOVILIZACION

INTERPROVINCIAL/FAC 3067/DIC

SSAPROBADO 0.00 696.00COOPERATIVA

TRANSPORTES

TAXIS SANTO

1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 696.00 696.00 0.00

2430 2430 29/01/2014 COM NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON/FACT.

004-001-642, 643/SERVICIO DE

TRANSPORTE A SERVUIDORES DE

LA DIRECCIÓN REGIONAL

DENTRO Y FUERA DE LA

CIUDAD/LOJA

NNAPROBADO 0.00 1,534.23CASTILLO

BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON

1100435609001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 44: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE44

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530301 1101 001 0 1,534.23 1,534.23 0.00

2431 2430 29/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/CASTILLO BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON/FACT.

004-001-642, 643/SERVICIO DE

TRANSPORTE A SERVUIDORES DE

LA DIRECCIÓN REGIONAL

DENTRO Y FUERA DE LA

CIUDAD/LOJA

SSAPROBADO 0.00 1,534.23CASTILLO

BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON

1100435609001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1101 001 0 1,534.23 1,534.23 0.00

2481 2481 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VILCACUNDO

CHAMORRO XAVIER

RAUL/RRHH/MANTA DEL 07 AL

09-01-14/TOMA DE VERSIONES DE

SUMARIO

NNAPROBADO 0.00 155.87VILCACUNDO

CHAMORRO

XAVIER RAUL

1803395134 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2485 2485 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VELASTEGUI CHAVEZ

LAURA SUSANA/AUDITORIA

INTERNA/GUAYAQUIL DEL 13 AL

14-01-14/NOTIFICACION DE

OFICIOS DE EXAMEN ESPECIAL

NNAPROBADO 0.00 153.27VELASTEGUI

CHAVEZ LAURA

SUSANA

1001458130 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2513 2513 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA.

LTDA./FACT.

001-001-1313/ALQUILER DE

VEHICULO CON CHOFER PARA LA

RUTA LOJA-CUENCA-LOJA

NNAPROBADO 0.00 175.00SCAPE ALQUILER

CIA. LTDA.

1191723208001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1101 001 0 175.00 175.00 0.00

2517 2513 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA.

LTDA./FACT.

001-001-1313/ALQUILER DE

VEHICULO CON CHOFER PARA LA

RUTA LOJA-CUENCA-LOJA

SSAPROBADO 0.00 156.25SCAPE ALQUILER

CIA. LTDA.

1191723208001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1101 001 0 156.25 156.25 0.00

Page 45: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE45

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2520 2513 30/01/2014 RDP NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA.

LTDA./FACT. 001-001-1313/PARA

COMPENSAR EL IVA POR EL

ALQUILER DE VEHICULO CON

CHOFER PARA LA RUTA

LOJA-CUENCA-LOJA

SSAPROBADO 0.00 18.75SCAPE ALQUILER

CIA. LTDA.

1191723208001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1101 001 0 18.75 18.75 0.00

2566 2485 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VELASTEGUI CHAVEZ

LAURA SUSANA/AUDITORIA

INTERNA/GUAYAQUIL DEL 13 AL

14-01-14/NOTIFICACION DE

OFICIOS DE EXAMEN ESPECIAL

SSAPROBADO 0.00 153.27VELASTEGUI

CHAVEZ LAURA

SUSANA

1001458130 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2568 2481 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VILCACUNDO

CHAMORRO XAVIER

RAUL/RRHH/MANTA DEL 07 AL

09-01-14/TOMA DE VERSIONES DE

SUMARIO

SSAPROBADO 0.00 155.87VILCACUNDO

CHAMORRO

XAVIER RAUL

1803395134 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2627 2627 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ALVAREZ

ANDRES/ADMINISTRATIVA-3750/M

ANABI

9-13/12/2013/CONSTATACION DE

BIENES

NNAPROBADO 0.00 284.36ALVAREZ BAIDAL

ANDRES ALFREDO

1726382037 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2639 2627 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ALVAREZ

ANDRES/ADMINISTRATIVA-3750/M

ANABI

9-13/12/2013/CONSTATACION DE

BIENES

NNAPROBADO 284.36 284.36ALVAREZ BAIDAL

ANDRES ALFREDO

1726382037 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2663 2663 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS

PAZ Y MIÑO JUAN

FRANCISCO/CEF/GUAYAQUIL DEL

04 AL 05-12-13 CUENCA

19-11-13/REUNION DE

CORDINADOR

NNERRADO 209.48 209.48VILLACIS PAZ Y

MI¥O JUAN FRANC

1701254490 JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 46: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE46

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

2664 2664 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS

PAZ Y MIÑO JUAN

FRANCISCO/CEF/GUAYAQUIL DEL

04 AL 05-12-13 CUENCA

19-11-13/REUNION DE

CORDINADOR

NNAPROBADO 0.00 209.48VILLACIS PAZ Y

MI¥O JUAN FRANC

1701254490 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

2669 2669 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ

RECALDE MARIA

CECILIA/CEF/CUENCA

19-11-13/REUNION DE

CORDINADOR

NNAPROBADO 0.00 38.98DIAZ RECALDE

MARIA CECILIA

1711310837 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2672 2672 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIAS

URVINA DIANA

JULIETA/CEF/GUAYAQUIL 04-12-13

/ANALISIS DEL PROGRAMA DE

ESPOL

NNAPROBADO 0.00 55.34ARIAS URVINA

DIANA JULIETA

1714430137 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2673 2672 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIAS

URVINA DIANA

JULIETA/CEF/GUAYAQUIL 04-12-13

/ANALISIS DEL PROGRAMA DE

ESPOL

NNAPROBADO 55.34 55.34ARIAS URVINA

DIANA JULIETA

1714430137 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2676 2669 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ

RECALDE MARIA

CECILIA/CEF/CUENCA

19-11-13/REUNION DE

CORDINADOR

NNAPROBADO 38.98 38.98DIAZ RECALDE

MARIA CECILIA

1711310837 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2677 2677 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ

RECALDE MARIA

CECILIA/CEF/GUAYAQUIL DEL 04

AL 05-12-13/ANALISIS DEL

PROGRAMA ESPOL

NNAPROBADO 0.00 136.00DIAZ RECALDE

MARIA CECILIA

1711310837 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 47: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE47

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2679 2679 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION

ORLANDO MARIA

ALEJANDRA/CEF/GUAYAQUIL DEL

04 AL 05-12-13 /REUNION DE

CORDINADOR

NNAPROBADO 0.00 158.00CARRION

ORLANDO MARIA

ALEJANDR

1712773678 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2680 2664 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS

PAZ Y MIÑO JUAN

FRANCISCO/CEF/GUAYAQUIL DEL

04 AL 05-12-13 CUENCA

19-11-13/REUNION DE

CORDINADOR

NNAPROBADO 209.48 209.48VILLACIS PAZ Y

MI¥O JUAN FRANC

1701254490 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

2682 2682 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARANJO

ROSERO CINDY

JENNYFER/JURIDICA/GUAYAQUIL

17-12-13/REVISION DE PROCESO

NNAPROBADO 0.00 41.00NARANJO ROSERO

CINDY JENNYFFER

0917667909 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2684 2684 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHUSAN

IBARRA GUSTAVO

XAVIER/JURIDICA/GUAYAQUIL

17-12-13/REVISION DE PROCESO

NNAPROBADO 0.00 38.00CHUSAN IBARRA

GUSTAVO XAVIER

0103974770 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2685 2679 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION

ORLANDO MARIA

ALEJANDRA/CEF/GUAYAQUIL DEL

04 AL 05-12-13 /REUNION DE

CORDINADOR

NNAPROBADO 158.00 158.00CARRION

ORLANDO MARIA

ALEJANDR

1712773678 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2686 2686 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORTEZ

CARRERA CARLOS

ANDRES/JURIDICA/GUAYAQUILDE

L 04 AL 05-12-13/REUNION EN

REGIONAL

NNAPROBADO 0.00 133.00CORTEZ CARRERA

CARLOS ANDRES

1710429273 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

Page 48: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE48

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2687 2677 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ

RECALDE MARIA

CECILIA/CEF/GUAYAQUIL DEL 04

AL 05-12-13/ANALISIS DEL

PROGRAMA ESPOL

NNAPROBADO 136.00 136.00DIAZ RECALDE

MARIA CECILIA

1711310837 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2688 2688 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALARZA

RODRIGUEZ ALVARO

MAURICIO/JURIDICA/GUAYAQUIL

DEL 04 AL 05-12-13/ASESORIA EN

PROCESO

NNAPROBADO 0.00 133.00GALARZA

RODRIGUEZ

ALVARO MAURI

1709981581 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2689 2689 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/JARAMILLO VALDEZ

VICTOR

HUGO/COMUNICACION/GUAYAQU

IL DEL 04 AL

05-12-13/ACTIVIDADES DE

COMUNICACION

NNAPROBADO 0.00 120.62JARAMILLO

VALDEZ VICTOR

HUGO

1708018914 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2690 2688 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALARZA

RODRIGUEZ ALVARO

MAURICIO/JURIDICA/GUAYAQUIL

DEL 04 AL 05-12-13/ASESORIA EN

PROCESO

NNAPROBADO 133.00 133.00GALARZA

RODRIGUEZ

ALVARO MAURI

1709981581 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2691 2691 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CUEVA

FARIAS LOURDES

MARIBEL/SENAE SRI/GUAYAQUIL

DEL 25 AL 27-11-13/TALLER DE

TRABAJO

NNAPROBADO 0.00 174.20CUEVA FARIAS

LOURDES MARIBEL

1711285351 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2692 2692 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NUÑEZ

HERRERA DIEGO

RENATO/COMUNICACION/GUAYA

QUIL DEL 24 AL

27-11-13/REGISTRO DE VIDEO

NNAPROBADO 0.00 193.46NUNEZ HERRERA

DIEGO RENATO

1716764178 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

Page 49: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE49

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2694 2686 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORTEZ

CARRERA CARLOS

ANDRES/JURIDICA/GUAYAQUILDE

L 04 AL 05-12-13/REUNION EN

REGIONAL

NNAPROBADO 133.00 133.00CORTEZ CARRERA

CARLOS ANDRES

1710429273 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2695 2684 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHUSAN

IBARRA GUSTAVO

XAVIER/JURIDICA/GUAYAQUIL

17-12-13/REVISION DE PROCESO

NNAPROBADO 38.00 38.00CHUSAN IBARRA

GUSTAVO XAVIER

0103974770 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2696 2682 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARANJO

ROSERO CINDY

JENNYFER/JURIDICA/GUAYAQUIL

17-12-13/REVISION DE PROCESO

NNAPROBADO 41.00 41.00NARANJO ROSERO

CINDY JENNYFFER

0917667909 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2698 2692 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NUÑEZ

HERRERA DIEGO

RENATO/COMUNICACION/GUAYA

QUIL DEL 24 AL

27-11-13/REGISTRO DE VIDEO

NNAPROBADO 193.46 193.46NUNEZ HERRERA

DIEGO RENATO

1716764178 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2699 2691 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CUEVA

FARIAS LOURDES

MARIBEL/SENAE SRI/GUAYAQUIL

DEL 25 AL 27-11-13/TALLER DE

TRABAJO

NNAPROBADO 174.20 174.20CUEVA FARIAS

LOURDES MARIBEL

1711285351 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2700 2689 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/JARAMILLO VALDEZ

VICTOR

HUGO/COMUNICACION/GUAYAQU

IL DEL 04 AL

05-12-13/ACTIVIDADES DE

COMUNICACION

NNAPROBADO 120.62 120.62JARAMILLO

VALDEZ VICTOR

HUGO

1708018914 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE50

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2701 2701 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA.

LTDA./FACT.

001-001-1312/ALQUILER DE

VEHICULO CON CHOFER EN LA

RUTA LOJA-CUENCA-LOJA

NNAPROBADO 0.00 175.00SCAPE ALQUILER

CIA. LTDA.

1191723208001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1101 001 0 175.00 175.00 0.00

2702 2701 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA.

LTDA./FACT.

001-001-1312/ALQUILER DE

VEHICULO CON CHOFER EN LA

RUTA LOJA-CUENCA-LOJA

SSAPROBADO 0.00 156.25SCAPE ALQUILER

CIA. LTDA.

1191723208001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1101 001 0 156.25 156.25 0.00

2710 2701 30/01/2014 RDP NOR OGA LOJA/SCAPE ALQUILER CIA.

LTDA./FACT. 001-001-1312/PARA

COMPENSAR EL IVA POR EL

ALQUILER DE VEHICULO CON

CHOFER EN LA RUTA

LOJA-CUENCA-LOJA

SSAPROBADO 0.00 18.75SCAPE ALQUILER

CIA. LTDA.

1191723208001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1101 001 0 18.75 18.75 0.00

2774 2774 30/01/2014 COM NOR OGA MANABI/PARA CERTIFICAR

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA EN LA PARTIDA

530301/MOVILIZACION DE

FUNCIONARIOS CONTRATO

COMPLEMENTARIO SERVICIO DE

TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI

PORTOVIEJO

NNAPROBADO 4,773.51 6,720.00COOPERATIVA DE

TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2

1390022715001 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1301 001 0 6,720.00 6,720.00 0.00

2812 2774 30/01/2014 DEV NOR OGA MANABI/COOP. TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE No. 2/FA

383/380/379/378/377/375/374/373/372/

371/382/MOVILIZACION DE

FUNCIONARIOS CONTRATO

COMPLEMENTARIO

2013-002/SERVICIO DE TAXI PARA

EL PERSONAL DEL SRI

PORTOVIEJO

SSAPROBADO 0.00 1,946.49COOPERATIVA DE

TRANSPORTE EN

TAXIS CHILE N0. 2

1390022715001 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1301 001 0 1,946.49 1,946.49 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE51

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2855 2855 31/01/2014 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA

TRANSPORTES TAXIS SANTO

DOMINGO 4/MOVILIZACION

TAXIS/FAC

NNREGISTRADO 35,784.45 35,784.45COOPERATIVA

TRANSPORTES

TAXIS SANTO

1790084183001 PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 35,784.45 35,784.45 0.00

2862 2862 31/01/2014 COM NOR OGA NORTE/COOPERATIVA

TRANSPORTES TAXIS SANTO

DOMINGO 4/MOVILIZACION

TAXIS/FAC

NNAPROBADO 25,602.69 35,784.45COOPERATIVA

TRANSPORTES

TAXIS SANTO

1790084183001 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 35,784.45 35,784.45 0.00

2931 2862 31/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/COOPERATIVA

TRANSPORTES TAXIS SANTO

DOMINGO 4/MOVILIZACION

TAXIS/FAC 3065/DIC

SSAPROBADO 0.00 10,181.76COOPERATIVA

TRANSPORTES

TAXIS SANTO

1790084183001 PVASCOM PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 10,181.76 10,181.76 0.00

2932 2932 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/FLORES VERA

FATIMA/ GU-14-A-10/ MACHALA

16A17-01-14/ INSPECCION DE

PROCESOS

PRODUCTIVOS/GYE/DPTO

AUDITORIA

NNAPROBADO 124.84 124.84FLORES VERA

FATIMA ELIZABETH

0918582636 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 12.00 12.00 0.00

2933 2933 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES

SARA / GU-14A-6/UIO DE 7 A

8-01-14/ REVISION DE

ACTIVIDADES CONTROL

MINERA/GYE/ DPTO AUDITORIA

NNAPROBADO 0.00 138.24MORALES TORRES

SARA MARIA

0915672075 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00

2934 2934 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CEDEÑO NEVAREZ

SILVIA / GU-13A-01288/ UIO

04-12-13/ ENTREGAR EXPEDIENTES

INM MERITOCRACIA/GYE/ DPTO

RRHH

NNAPROBADO 0.00 43.68CEDE¥O NEVAREZ

SILVIA VIVIANA

0922384284 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

Page 52: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE52

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2935 2935 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/VILLAGOMEZ

PEREZ DENISSE / GU-13A-01287/

UIO 04-12-13/ ENTREGAR

EXPEDIENTES INM

MERITOCRACIA/GYE/ DPTO RRHH

NNAPROBADO 0.00 39.10VILLAGOMEZ

PEREZ DENISSE

DANIEL

0919082651 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

2936 2936 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/NARANJO MORENO

PAOLA/ GU-13A-01267/UIO 17 A

18-12-13/ REVISION MATERIAL

CURSO IMPUESTO A LA RENTA

MOD VIRTUAL/GYE/ SSTT

NNAPROBADO 0.00 128.00NARANJO MORENO

PAOLA

ALEXANDRA

0916216708 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

2939 2939 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO

AURA / GU-13A-01246/ UIO DE 2 A

4-12-13/ ELABORACION DE PLAN

ANUAL DE

CAPACITACIONES/GYE/SSTT

NNAPROBADO 0.00 205.28PEREZ JARAMILLO

AURA CAROLINA

0918110339 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

2940 2940 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ROBAYO AYALA

HUGO / GU-13A-01212/ UIO DE 16 A

17-12-13/ CAPACITACION DE

DESARROLLO DE SEGURO

APLICACIONES/GYE/ GGTT

NNAPROBADO 0.00 205.26ROBAYO AYALA

HUGO CAMILO

0919629915 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 3.25 3.25 0.00

2941 2941 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS LUIGI/

GU-13A-01166 UIO DE 16 A 17-12-13/

AUDIENCIA ESTRADO DE

CERVECERIA

NACIONAL/GYE/DPTO JURIDICO

NNAPROBADO 0.00 103.29DE ANGELIS

SORIANO LUIGI

EFRAIN

0913769956 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

2960 2941 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS LUIGI/

GU-13A-01166 UIO DE 16 A 17-12-13/

AUDIENCIA ESTRADO DE

CERVECERIA

NACIONAL/GYE/DPTO JURIDICO

SSAPROBADO 0.00 103.29DE ANGELIS

SORIANO LUIGI

EFRAIN

0913769956 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

Page 53: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE53

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2961 2940 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ROBAYO AYALA

HUGO / GU-13A-01212/ UIO DE 16 A

17-12-13/ CAPACITACION DE

DESARROLLO DE SEGURO

APLICACIONES/GYE/ GGTT

SSAPROBADO 0.00 205.26ROBAYO AYALA

HUGO CAMILO

0919629915 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 3.25 3.25 0.00

2962 2939 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO

AURA / GU-13A-01246/ UIO DE 2 A

4-12-13/ ELABORACION DE PLAN

ANUAL DE

CAPACITACIONES/GYE/SSTT

SSAPROBADO 0.00 205.28PEREZ JARAMILLO

AURA CAROLINA

0918110339 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

2965 2936 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/NARANJO MORENO

PAOLA/ GU-13A-01267/UIO 17 A

18-12-13/ REVISION MATERIAL

CURSO IMPUESTO A LA RENTA

MOD VIRTUAL/GYE/ SSTT

SSAPROBADO 0.00 128.00NARANJO MORENO

PAOLA

ALEXANDRA

0916216708 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

2966 2966 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/COOPERATIVA DE

TAXIS CORTE SUPERIOR DE

JUSTICIA GYE/CONTRATO

DRLS-2013-050/SERVICIO

MOVILIZACION URBANA Y

RURAL EN TAXI FUNCIONARIOS

SRI RLS GYE/BI

NNAPROBADO 186,892.79 208,204.72COOPERATIVA DE

TRANSPORTES DE

TAXIS CORTE

0992181699001 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 208,204.72 208,204.72 0.00

2968 2935 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VILLAGOMEZ

PEREZ DENISSE / GU-13A-01287/

UIO 04-12-13/ ENTREGAR

EXPEDIENTES INM

MERITOCRACIA/GYE/ DPTO RRHH

SSAPROBADO 0.00 39.10VILLAGOMEZ

PEREZ DENISSE

DANIEL

0919082651 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

2969 2934 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CEDEÑO NEVAREZ

SILVIA / GU-13A-01288/ UIO

04-12-13/ ENTREGAR EXPEDIENTES

INM MERITOCRACIA/GYE/ DPTO

RRHH

SSAPROBADO 0.00 43.68CEDE¥O NEVAREZ

SILVIA VIVIANA

0922384284 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

Page 54: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE54

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2971 2933 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES

SARA / GU-14A-6/UIO DE 7 A

8-01-14/ REVISION DE

ACTIVIDADES CONTROL

MINERA/GYE/ DPTO AUDITORIA

SSAPROBADO 0.00 138.24MORALES TORRES

SARA MARIA

0915672075 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00

2972 2966 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/COOP. DE TAXIS

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

GYE/CONTRATO

DRLS-2013-050/FACT No.

001-001-130/SERV MOV URBANA Y

RURAL EN TAXI FUNCIONARIOS

SRI RLS GYE/PLANILLA No. 2 DE

06-12-13 A 05-01-14

NNAPROBADO 21,098.81 21,311.93COOPERATIVA DE

TRANSPORTES DE

TAXIS CORTE

0992181699001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 21,311.93 21,311.93 0.00

3062 464 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TAPIA NUNEZ

EDISON IVAN / CONTRATO No.

DRLS-2013-035/ MOVILIZACION

URBANA Y RURAL EN TAXI PARA

CIUDAD DE BABAHOYO/

FACTURA No. 001-001-1016 /

PLANILLA No. 5 DEL 20-12-13 a

19-01-14

SSAPROBADO 0.00 566.62TAPIA NUNEZ

EDISON IVAN

1204321879001 LELOAYZARO JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1201 001 0 566.62 566.62 0.00

3073 3073 31/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME

FACTURA No. 19609 EMISION DE

PASAJES AEREOS NOVIEMBRE

2013

NNAPROBADO 0.00 70,992.86EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA

AEREA DEL

1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 70,992.86 70,992.86 0.00

3076 3073 31/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME

FACTURA No. 19609 EMISION DE

PASAJES AEREOS NOVIEMBRE

2013

SSAPROBADO 0.00 64,292.30EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA

AEREA DEL

1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE

MA

LROSEROE

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 64,292.30 64,292.30 0.00

3081 3073 31/01/2014 RDP NOR OGA DIRECCION NACIONAL TAME

FACTURA No. 19609 EMISION DE

PASAJES AEREOS NOVIEMBRE

2013

SSAPROBADO 0.00 6,700.56EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA

AEREA DEL

1768161550001 JOLMEDOY JOLMEDOY NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE55

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 002 530301 1701 001 0 6,700.56 6,700.56 0.00

3163 3163 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VINUEZA

PAOLA/G.T.-3633/MACHALA

19-20/12/2013/EVENTO

NNAPROBADO 0.00 95.20VINUEZA

MONTENEGRO

PAOLA ANDREA

0602438749 FLOPEZA JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3164 3164 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DAVILA

VERONICA/G.T./GYE

19-12-2013/TALLER

NNAPROBADO 0.00 50.95DAVILA

VILLAVICENCIO

VERONICA

1714354725 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3166 3166 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/BELMONTE

GUILLERMO/G.T./MACHALA

19-20-2013/INFORME DE GESTION

NNAPROBADO 0.00 104.74BELMONTE VITERI

GUILLERMO

1707855423 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3167 3167 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORBE

ESLENDY/G.T./CUENCA-GYE

10-12-2013/REVISION DE CASOS

NNAPROBADO 0.00 257.04ORBE CUEVA

ESLENDY

ALEXANDRA

1712171550 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3168 3168 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/UNAPANTA

JUAN/G.T./CUENCA-GYE

10-12-2013/REVISION DE CASOS

NNAPROBADO 0.00 266.00UNAPANTA RUIZ

JUAN WAGNER

1710865013 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3169 3169 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/BARBERAN

MARTIZA/G.T./CUENCA-GYE

10-12-2013/REVISION DE CASOS

NNAPROBADO 0.00 266.00CARRION

CHIRIBOGA

DIANA

1104172489 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3170 3170 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/CALDERON

DANIEL/G.T./GYE

9-13/12-2013/APOYO EN CASO

NNAPROBADO 0.00 466.00CALDERON

BELTRAN DANIEL

ALEJAN

1716167406 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

Page 56: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE56

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3171 3171 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VILLAVICENCIO

ANDRES/G.T./GYE

3-4-12-2013/REVISION DE CASOS

NNAPROBADO 0.00 160.05VILLAVICENCIO

POMBOZA ANDRES

F

1713732590 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3174 3174 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/FOGUEROA

BOLIVAR/JURIDICA/GYE 12 AL

13/12 Y 25/11/2013/AUDITORIAS

NNAPROBADO 0.00 171.60FIGUEROA

BOLIVAR

1104203060 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

3175 3163 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VINUEZA

PAOLA/G.T.-3633/MACHALA

19-20/12/2013/EVENTO

SSAPROBADO 0.00 95.20VINUEZA

MONTENEGRO

PAOLA ANDREA

0602438749 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3176 3164 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DAVILA

VERONICA/G.T./GYE

19-12-2013/TALLER

SSAPROBADO 0.00 50.95DAVILA

VILLAVICENCIO

VERONICA

1714354725 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3178 3166 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/BELMONTE

GUILLERMO/G.T./MACHALA

19-20-2013/INFORME DE GESTION

SSAPROBADO 0.00 104.74BELMONTE VITERI

GUILLERMO

1707855423 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3179 3167 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORBE

ESLENDY/G.T./CUENCA-GYE

10-12-2013/REVISION DE CASOS

SSAPROBADO 0.00 257.04ORBE CUEVA

ESLENDY

ALEXANDRA

1712171550 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3180 3168 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/UNAPANTA

JUAN/G.T./CUENCA-GYE

10-12-2013/REVISION DE CASOS

SSAPROBADO 0.00 266.00UNAPANTA RUIZ

JUAN WAGNER

1710865013 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

Page 57: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE57

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3181 3169 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/BARBERAN

MARTIZA/G.T./CUENCA-GYE

10-12-2013/REVISION DE CASOS

SSAPROBADO 0.00 266.00CARRION

CHIRIBOGA

DIANA

1104172489 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3182 3170 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/CALDERON

DANIEL/G.T./GYE

9-13/12-2013/APOYO EN CASO

SSAPROBADO 0.00 466.00CALDERON

BELTRAN DANIEL

ALEJAN

1716167406 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3183 3171 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/VILLAVICENCIO

ANDRES/G.T./GYE

3-4-12-2013/REVISION DE CASOS

SSAPROBADO 0.00 160.05VILLAVICENCIO

POMBOZA ANDRES

F

1713732590 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3186 3174 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION

NACIONAL/FOGUEROA

BOLIVAR/JURIDICA/GYE 12 AL

13/12 Y 25/11/2013/AUDITORIAS

SSAPROBADO 0.00 171.60FIGUEROA

BOLIVAR

1104203060 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

3211 3211 03/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARCES

MARIA/ADMINISTRATIVA/GALAP

AGOS 19-24/01/2014/SALDO A

FAVOR DE LA SERVIDORA POR

RECONOCIMIENTO PASAJES AL

INTERIOR

NNAPROBADO 0.00 30.00GARCES NAUSIN

MARIA

ALEXANDRA

1718020579 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

3212 3211 03/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARCES

MARIA/ADMINISTRATIVA/GALAP

AGOS 19-24/01/2014/SALDO A

FAVOR DE LA SERVIDORA POR

RECONOCIMIENTO PASAJES AL

INTERIOR

SSAPROBADO 0.00 30.00GARCES NAUSIN

MARIA

ALEXANDRA

1718020579 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MEARMIJOSC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

Page 58: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE58

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3244 1709 03/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/LC

1277/REEMBOLSO POR

ADQUISICION DE PASAJE AEREO

Y TERRESTRE RUTA

UIO-GYE-MCH POR COMISION DE

SERVICIO/MACHALA

SSAPROBADO 0.00 145.27SAMANIEGO TELLO

JENNY KAROLA

1400459275 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MCASTROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 145.27 145.27 0.00

3249 1709 03/02/2014 RDP NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO KAROLA/LC

1262/REEMBOLSO POR

ADQUISICION DE PASAJE AEREO

Y TERRESTRE RUTA

UIO-GYE-MCH POR COMISION DE

SERVICIO/MACHALA/COMPENSAC

ION IVA

SSAPROBADO 0.00 13.92SAMANIEGO TELLO

JENNY KAROLA

1400459275 YFRANCOC MPEREZR MPEREZR MPEREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0701 001 0 13.92 13.92 0.00

3258 3258 03/02/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de

fondo: 157 No Entrada: 384

SSAPROBADO 0.00 442.58SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 78.48 78.48 0.00

3259 3259 03/02/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de

fondo: 157 No Entrada: 384

SSAPROBADO 0.00 176.62SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 1.00 1.00 0.00

3261 3261 03/02/2014 REG NOR OGA DIRECCION NACIONAL/IVA

REPOSICION FONDO ROTATIVO

FEDATARIOS/FFCC2159

SSAPROBADO 0.00 44.10SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

1760013210001 NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 43.70 43.70 0.00

3269 3269 03/02/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de

fondo: 136 No Entrada: 295

SSAPROBADO 0.00 315.00SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE

MA

NBAHAMONDE

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 315.00 315.00 0.00

3308 3308 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO

GIULIANO PATRICIO/MA

2014-001/TALLER PROYECTO

MINERO EN QUITO DEL 6 AL 8

ENERO/2014. GESTION

TRIBUTARIA

NNAPROBADO 0.00 143.36FLORES CEDE¿O

GIULIANO

PATRICIO

1713547618 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

Page 59: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE59

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3321 1332 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE PASAJEROS EN

TAXIS ANDRÉS DELGADO/FA

230/231/232/CONTRATO No.

2013-005/SERVICIO DE

MOVILIZACIÓN EN TAXI PARA

FUNCIONARIOS SRI CHONE

SSAPROBADO 0.00 920.97COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN

1390020313001 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1303 001 0 920.97 920.97 0.00

3326 1360 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABÍ/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE PASAJEROS EN

TAXIS CIUDAD DE

MANTA/701/702/703/704/705/CONTR

ATO No. 2013-022/SERVICIO DE

MOVILIZACIÓN EN TAXI OFICINA

SRI MANTA DICIEMBRE/2013 Y

ENERO/2014.

SSAPROBADO 0.00 1,102.75COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN

1390112803001 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1308 001 0 1,102.75 1,102.75 0.00

3329 3329 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/VERA BRIONES KERLY

DEL ROSARIO/MA

2014-010/CONSTATACION DE

BIENES EN LA DIRECCION

NACIONAL DEL 13 AL 17

ENERO/2014.

NNAPROBADO 0.00 356.46VERA BRIONES

KERLY DEL

ROSARIO

1306924455 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

3330 3308 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO

GIULIANO PATRICIO/MA

2014-001/TALLER PROYECTO

MINERO EN QUITO DEL 6 AL 8

ENERO/2014. GESTION

TRIBUTARIA

SSAPROBADO 0.00 143.36FLORES CEDE¿O

GIULIANO

PATRICIO

1713547618 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

3337 3329 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/VERA BRIONES KERLY

DEL ROSARIO/MA

2014-010/CONSTATACION DE

BIENES EN LA DIRECCION

NACIONAL DEL 13 AL 17

ENERO/2014.

SSAPROBADO 0.00 356.46VERA BRIONES

KERLY DEL

ROSARIO

1306924455 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE60

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3349 3349 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/RIVERA GARCIA LUIS

MIGUEL/MA

2014-012/ACTUALIZACION

INSTRUCTIVO DE MEDICION DE

CALIDAD DE SERVICIOS Y

PROCESOS SSTT EN QUITO DEL 22

AL 24 ENERO/2014.

NNAPROBADO 0.00 221.40Rivera Garc? Luis

Miguel

1310103104 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

3355 3349 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/RIVERA GARCIA LUIS

MIGUEL/MA

2014-012/ACTUALIZACION

INSTRUCTIVO DE MEDICION DE

CALIDAD DE SERVICIOS Y

PROCESOS SSTT EN QUITO DEL 22

AL 24 ENERO/2014.

SSAPROBADO 0.00 221.40Rivera Garc? Luis

Miguel

1310103104 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

3370 3370 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/YEPEZ PADILLA KATIA

CAROLINA/UIO MANTA

PORTOVIEJO UIO/27

ENE/DILIGENCIA INSPECCION

CONTABLE

NNAPROBADO 0.00 45.10YEPEZ PADILLA

KATIA CAROLINA

1002618666 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3372 3372 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/VALLEJO BASTIDAS

KARINA LORENA/UIO LAGO

UIO/09-10 ENE/CAPACITACION

PERSONAL

NNAPROBADO 0.00 130.00VALLEJO BASTIDAS

KARINA LORENA

1713068151 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3373 3373 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/SOLÓRZANO SÁNCHEZ

MARÍA ALEXANDRA/UIO MANTA

PORTOVIEJO UIO/27

ENE/DILIGENCIA INSPECCION

CONTABLE

NNAPROBADO 0.00 40.05SOLÓRZANO

SÁNCHEZ MARÍA

ALEXANDRA

1715745608 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3390 3390 05/02/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR

MANUEL/FACT.

001-001-184/SERVICIO DE

TRANSPORTE A SERVIDORES DE

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EL

DIA 22 ENERO/ZAMORA

NNAPROBADO 0.00 80.00PACHECO

PACHECO VICTOR

MANUEL

0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 61: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE61

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530301 1901 001 0 80.00 80.00 0.00

3391 3390 05/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR

MANUEL/FACT.

001-001-184/SERVICIO DE

TRANSPORTE A SERVIDORES DE

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EL

DIA 22 ENERO/ZAMORA

NNAPROBADO 79.20 80.00PACHECO

PACHECO VICTOR

MANUEL

0702470725001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1901 001 0 80.00 80.00 0.00

3410 3370 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/YEPEZ PADILLA KATIA

CAROLINA/UIO MANTA

PORTOVIEJO UIO/27

ENE/DILIGENCIA INSPECCION

CONTABLE/56

SSAPROBADO 0.00 45.10YEPEZ PADILLA

KATIA CAROLINA

1002618666 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3411 3373 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/SOLÓRZANO SÁNCHEZ

MARÍA ALEXANDRA/UIO MANTA

PORTOVIEJO UIO/27

ENE/DILIGENCIA INSPECCION

CONTABLE/57

SSAPROBADO 0.00 40.05SOLÓRZANO

SÁNCHEZ MARÍA

ALEXANDRA

1715745608 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3412 3372 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/VALLEJO BASTIDAS

KARINA LORENA/UIO LAGO

UIO/09-10 ENE/CAPACITACION

PERSONAL/1

SSAPROBADO 0.00 130.00VALLEJO BASTIDAS

KARINA LORENA

1713068151 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3426 3426 05/02/2014 COM NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR

MANUEL/FACT. 001-001-181,

182/SEVICIO DE TRANSPORTE

UTILIZADO POR SERVIDORES DE

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL A

VARIOS CANTONES DE LA

PROVINCIA/ZAMORA

NNAPROBADO 0.00 340.00PACHECO

PACHECO VICTOR

MANUEL

0702470725001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1901 001 0 340.00 340.00 0.00

Page 62: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE62

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3427 3426 05/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/PACHECO PACHECO VICTOR

MANUEL/FACT. 001-001-181,

182/SEVICIO DE TRANSPORTE

UTILIZADO POR SERVIDORES DE

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL A

VARIOS CANTONES DE LA

PROVINCIA/ZAMORA

NNAPROBADO 336.60 340.00PACHECO

PACHECO VICTOR

MANUEL

0702470725001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1901 001 0 340.00 340.00 0.00

3428 3428 05/02/2014 COM NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE

ANTONIO/NOTA VENTA

002-001-620/SERVICIO DE

TRANSPORTE A SERVIDORES DE

LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL/ZAMORA

NNAPROBADO 0.00 60.00COELLO

JARAMILLO JOSE

ANTONIO

1101765897001 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00

3429 3428 05/02/2014 DEV NOR OGA LOJA/COELLO JARAMILLO JOSE

ANTONIO/NOTA VENTA

002-001-620/SERVICIO DE

TRANSPORTE A SERVIDORES DE

LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL/ZAMORA

NNAPROBADO 60.00 60.00COELLO

JARAMILLO JOSE

ANTONIO

1101765897001 VQUILLEC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1901 001 0 60.00 60.00 0.00

3444 3444 06/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL

EUROVIAJES CONTRATO 2012-014

FACTURA No. 198448, 199272,

199275, 199273, 199274 PASAJES AL

INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS

NNREGISTRADO 4,713.58 4,713.58EUROVIAJES TUR

S.A.

1791226054001 JOLMEDOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 002 530301 1701 001 0 2,323.14 2,323.14 0.00

3500 3500 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL

NAPO/LASCANO REINOSO

AMPARO

ELIZABETH/CAPACITACION

PROCESO COACTIVO/TENA QUITO

TENA/20ENE

NNAPROBADO 20.13 20.13LASCANO REINOSO

AMPARO

ELIZABETH

1803487949 PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1501 001 0 20.13 20.13 0.00

Page 63: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE63

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

3501 3501 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL

NAPO/MU¥OZ ESPINOSA EMMA

CECILIA/CAPACITACION PROCESO

COACTIVO/TENA QUITO

TENA/20-22ENE

NNAPROBADO 98.52 98.52MU¥OZ ESPINOSA

EMMA CECILIA

1707290050 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1501 001 0 98.52 98.52 0.00

3513 3513 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

ORELLANA/FEICAN ESPINOZA

SILVIA VERONICA/CAPACITACION

PROCESO COACTIVO/COCA QUITO

COCA/21ENE

NNAPROBADO 0.00 58.90FEICAN ESPINOZA

SILVIA VERONICA

0105027924 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2201 001 0 4.00 4.00 0.00

3514 3514 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

ORELLANA/MARIN QUIJIJE

CARLOS VICENTE/CAPACITACION

PROCESO COACTIVO/GUAY

QUITO COCA/20-23ENE

NNAPROBADO 0.00 307.56MARIN QUIJIJE

CARLOS VICENTE

0923013627 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2201 001 0 16.00 16.00 0.00

3515 3515 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

ORELLANA/SOTOMAYOR

BUSTAMANTE SONIA

CAR/CAPACITACION PROCESO

COACTIVO/COCA QUITO

COCA/20-21ENE

NNAPROBADO 0.00 65.15SOTOMAYOR

BUSTAMANTE

SONIA CAR

0705174852 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2201 001 0 2.00 2.00 0.00

3516 3516 07/02/2014 COM NOR OGA MANABI/SERRANO CEDEÑO

WAGNER ARTURO/MA

2014-018/ELABORACIION PLAN DE

DIFUSION PLAN OPERATIVO 2014

EN QUITO DEL 21 AL 23

ENERO/2014.

NNAPROBADO 0.00 8.00SERRANO CEDE¥O

WAGNER ARTURO

1305381293 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

3517 3516 07/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/SERRANO CEDEÑO

WAGNER ARTURO/MA

2014-018/ELABORACIION PLAN DE

DIFUSION PLAN OPERATIVO 2014

EN QUITO DEL 21 AL 23

ENERO/2014.

NSAPROBADO 8.00 8.00SERRANO CEDE¥O

WAGNER ARTURO

1305381293 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

Page 64: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE …...229 226 14/01/2014devnorogacentro 1/salazar parra segundo gabriel/f. 507 transporte servidores latacunga dic 2013 salazar parra

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

64DE64

10/02/2014

10:54.05

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

020 000 001 530301 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

3527 3515 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

ORELLANA/SOTOMAYOR

BUSTAMANTE SONIA

CAR/CAPACITACION PROCESO

COACTIVO/COCA QUITO

COCA/20-21ENE/23

NSAPROBADO 65.15 65.15SOTOMAYOR

BUSTAMANTE

SONIA CAR

0705174852 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2201 001 0 2.00 2.00 0.00

3528 3514 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

ORELLANA/MARIN QUIJIJE

CARLOS VICENTE/CAPACITACION

PROCESO COACTIVO/GUAY

QUITO COCA/20-23ENE/5

NSAPROBADO 307.56 307.56MARIN QUIJIJE

CARLOS VICENTE

0923013627 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2201 001 0 16.00 16.00 0.00

3531 3513 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE

ORELLANA/FEICAN ESPINOZA

SILVIA VERONICA/CAPACITACION

PROCESO COACTIVO/COCA QUITO

COCA/21ENE/7

NSAPROBADO 58.90 58.90FEICAN ESPINOZA

SILVIA VERONICA

0105027924 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 2201 001 0 4.00 4.00 0.00

3573 3573 07/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE

DIEGO/GU-13A-1204/PORTOVIEJO

DE 17 A 19-11-13 TALLER DE

ORATORIA FORENSE/GYE/ DPTO

JURIDICO

NNAPROBADO 158.03 158.03CABEZAS KLAERE

DIEGO ALFONSO

0908727068 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 12.00 12.00 0.00

3594 3594 10/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS

SORIANO LUIGI/GU-13A-01284/ UIO

26-11-13/ AUDIENCIA DE

ESTRADOS CERVECERIA

NACIONAL/GYE/ DPTO JURIDICO

NNAPROBADO 44.55 44.55DE ANGELIS

SORIANO LUIGI

EFRAIN

0913769956 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

TOTAL ENTIDAD:135-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 380 631,278.36 372,614.75 631,278.36 0.00

TOTAL GENERAL : 631,278.36 372,614.75 631,278.36 0.00