MATERIALES JUNIO 2015,,, (1) (2)

5
Control de Materiales Instalados

description

Materiales entregados, lista de materiales utilizados en instalaciones.

Transcript of MATERIALES JUNIO 2015,,, (1) (2)

Page 1: MATERIALES JUNIO 2015,,, (1) (2)

Nota: En esta hoja se ingresa unicamente las instalaciones efectivas por dia.Solo las celdas con fondo verde son digitables unicamente.

Control de Materiales Instalados

Cliente: QualyTV Periodo: 01 AL 30 DE JUNIO 2015 Proyecto: Instalacion de clientes DTH QualyTV Bodega: VIRTUAL IZABALContratista: Multiservicios AvalosCodigo:

MATERIAL GASTADO POR ORDEN NUMEROS DE SERIES EN ORDEN DE SERVICIOTOTAL UTILIZADO INSTALACIONES 7 7 2 8 9 203 16 0 0 0 4 0 0 0

No. Fecha ID Cliente Antenas LNB Bases STB Smart Card Cable Conectores Grapas Spliter de 2 Spliter de 4 Mastil STB Smartcard STB Adicional 1 Smartcard 1 STB Adicional 2 Smartcard 2 STB Adicional 3 Smartcard 3 STB Adicional 4 Smartcard 4 STB Adicional 5 Smartcard 5 Nombre del cliente Informacion Adicional Departamento Municipio No. Contrato LatituD Longitud Tipo se Servicio Nombre del Tecnico Nombre del Vendedor Sede CLASIFICACION

1 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 08 0 09 0 0

10 0 011 0 012 0 013 0 014 0 015 0 016 0 017 0 018 0 019 6/3/2015 2015060335468 1 1 0 1 1 28 2 0 0 0 1 ok 186190981313 ok 240586255458 OSCAR MAAS XO IZABAL LIVINGSTON ALDEA SAHILA, EN LA SALIDA DESPUES DEL PUENTE.20 6/4/2015 2015060435489 1 1 1 1 1 28 2 0 0 0 0 ok 186191528492 ok 240586255357 KARLA PATRICIA RAMIRES DE POP IZABAL EL ESTOR BARRIO SAN MARCOS, A LA PAR DE TRANSPORTES PEC21 6/9/2015 2015060535532 1 1 0 1 1 21 2 0 0 0 0 ok 186191529200 ok 240582808084 ELDA ANGELICA ROMERO RAMOS IZABAL MORALES ALDEA SINAI, ANTES DE FINCA LA PRADERA22 6/10/2015 2015060435514 1 1 1 1 1 25 4 0 0 0 0 ok 186191529199 ok 240586254953 SANDRA ELIZABETH MORALES ALEGRIA DE PEREZ IZABAL EL ESTOR BARRIO EL CENTRO, EN RESTAURANTE GARDENIAS CAFÉ.23 6/10/2015 20140112917477 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ok 240586254852 CESAR RODRIGO TOZ CHOC IZABAL EL ESTOR SEGÚN CASO No. 89094 SE REALIZO CAMBIO DE SOLO SMARTCARD CON No. 24058502335224 6/12/2015 2015061035905 1 1 0 1 1 31 2 0 0 0 1 ok 186190982828 ok 240586254650 HECTOR ENRIQUE QUINTO IZABAL PUERTO BARRIOS25 6/13/2015 2015060535541 1 1 0 1 1 30 2 0 0 0 1 ok 186190901530 ok 240586254549 JULIO CESAR RODAS DE PAZ IZABAL LIVINGSTON BARRIO CAMPO AMOR LA PISTA26 6/13/2015 2015061236007 1 1 0 1 1 40 2 0 0 0 1 ok 186190676479 ok 240586254751 LISSETTE EUGENIA VELAZQUEZ GALICIA IZABAL LIVINGSTON ALDEA QUEHUECHE27 6/15/2015 201308206388 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ok 186190899913 ok 240586255155 RESTAURANT Y SERVICIOS S. A. IZABAL LIVINGSTON SEGÚN SACO No. 90092 SE REALIZO CAMBIO SMARTCARD Y STB, SMARTARD No. 177752217086 Y STB No. 24058322303028 0 029 0 030 0 031 0 032 0 033 0 034 0 035 0 036 0 037 0 038 0 039 0 040 0 041 0 042 0 043 0 044 0 045 0 046 0 047 0 048 0 049 0 050 0 051 0 052 0 053 0 054 0 055 0 056 0 057 0 058 0 059 0 060 0 061 0 062 0 063 0 064 0 065 0 066 0 067 0 068 0 069 0 070 0 071 0 072 0 073 0 074 0 075 0 076 0 077 0 078 0 079 0 080 0 081 0 082 0 083 0 084 0 085 0 086 0 087 0 088 0 089 0 090 0 091 0 092 0 093 0 094 0 095 0 096 0 097 0 098 0 099 0 0

100 0 0101 0 0102 0 0103 0 0104 0 0105 0 0106 0 0107 0 0108 0 0109 0 0110 0 0111 0 0112 0 0113 0 0114 0 0115 0 0116 0 0117 0 0118 0 0119 0 0120 0 0121 0 0122 0 0123 0 0124 0 0125 0 0126 0 0127 0 0128 0 0129 0 0130 0 0131 0 0132 0 0133 0 0134 0 0135 0 0136 0 0137 0 0138 0 0139 0 0140 0 0141 0 0142 0 0143 0 0144 0 0145 0 0146 0 0147 0 0148 0 0149 0 0150 0 0151 0 0152 0 0153 0 0154 0 0155 0 0156 0 0157 0 0158 0 0159 0 0160 0 0161 0 0162 0 0163 0 0164 0 0165 0 0166 0 0167 0 0168 0 0169 0 0170 0 0171 0 0172 0 0173 0 0174 0 0175 0 0176 0 0177 0 0178 0 0179 0 0180 0 0181 0 0182 0 0183 0 0184 0 0185 0 0186 0 0187 0 0188 0 0189 0 0190 0 0191 0 0192 0 0193 0 0194 0 0195 0 0196 0 0197 0 0198 0 0199 0 0200 0 0201 0 0202 0 0203 0 0204 0 0205 0 0206 0 0207 0 0208 0 0209 0 0210 0 0211 0 0212 0 0213 0 0214 0 0215 0 0216 0 0217 0 0218 0 0219 0 0220 0 0221 0 0222 0 0223 0 0224 0 0225 0 0226 0 0227 0 0228 0 0229 0 0230 0 0231 0 0232 0 0233 0 0234 0 0235 0 0236 0 0237 0 0238 0 0239 0 0240 0 0241 0 0242 0 0243 0 0244 0 0245 0 0246 0 0247 0 0248 0 0249 0 0250 0 0251 0 0252 0 0253 0 0254 0 0255 0 0256 0 0257 0 0258 0 0259 0 0260 0 0261 0 0262 0 0263 0 0264 0 0265 0 0266 0 0267 0 0268 0 0269 0 0270 0 0271 0 0272 0 0273 0 0274 0 0275 0 0276 0 0277 0 0278 0 0279 0 0280 0 0281 0 0282 0 0283 0 0284 0 0285 0 0286 0 0287 0 0288 0 0289 0 0290 0 0291 0 0292 0 0293 0 0294 0 0295 0 0296 0 0297 0 0298 0 0299 0 0300 0 0

FIN DEL REPORTE

No. Orden Aceptacion

Page 2: MATERIALES JUNIO 2015,,, (1) (2)

Nota: En esta hoja se ingresa unicamente los equipos desinstalados en buen estado que suman a su inventario disponible.

Control de Materiales Regresan a bodega en buen estado

Cliente: QualyTV Periodo: 01 AL 30 DE JUNIO 2015 Proyecto: Instalacion de clientes DTH QualyTV Bodega: VIRTUAL IZABALContratista: Multiservicios AvalosCodigo: 0

MATERIAL GASTADO POR ORDEN NUMEROS DE SERIES EN ORDEN DE SERVICIOTOTAL UTILIZADO INSTALACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No. Fecha ID Cliente Antenas LNB Bases STB Smart Card Cable Conectores Grapas Spliter de 2 Spliter de 4 Mastil 0 0 0 STB Smartcard STB Adicional 1 Smartcard 1 STB Adicional 2 Smartcard 2 STB Adicional 3 Smartcard 3 STB Adicional 4 Smartcard 4 STB Adicional 5 Smartcard 5 Nombre del cliente Informacion Adicional Departamento Municipio No. Contrato LatituD Longitud Tipo se Servicio Nombre del Tecnico Nombre del Vendedor Sede CLASIFICACION

1 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 08 0 09 0 0

10 0 011 0 012 0 013 0 014 0 015 0 016 0 017 0 018 0 019 0 020 0 021 0 022 0 023 0 024 0 025 0 026 0 027 0 028 0 029 0 030 0 031 0 032 0 033 0 034 0 035 0 036 0 037 0 038 0 039 0 040 0 041 0 042 0 043 0 044 0 045 0 046 0 047 0 048 0 049 0 050 0 051 0 052 0 053 0 054 0 055 0 056 0 057 0 058 0 059 0 060 0 061 0 062 0 063 0 064 0 065 0 066 0 067 0 068 0 069 0 070 0 071 0 072 0 073 0 074 0 075 0 076 0 077 0 078 0 079 0 080 0 081 0 082 0 083 0 084 0 085 0 086 0 087 0 088 0 089 0 090 0 091 0 092 0 093 0 094 0 095 0 096 0 097 0 098 0 099 0 0

100 0 0101 0 0102 0 0103 0 0104 0 0105 0 0106 0 0107 0 0108 0 0109 0 0110 0 0111 0 0112 0 0113 0 0114 0 0115 0 0116 0 0117 0 0118 0 0119 0 0120 0 0121 0 0122 0 0123 0 0124 0 0125 0 0126 0 0127 0 0128 0 0129 0 0130 0 0131 0 0132 0 0133 0 0134 0 0135 0 0136 0 0137 0 0138 0 0139 0 0140 0 0141 0 0142 0 0143 0 0144 0 0145 0 0146 0 0147 0 0148 0 0149 0 0150 0 0151 0 0152 0 0153 0 0154 0 0155 0 0156 0 0157 0 0158 0 0159 0 0160 0 0161 0 0162 0 0163 0 0164 0 0165 0 0166 0 0167 0 0168 0 0169 0 0170 0 0171 0 0172 0 0173 0 0174 0 0175 0 0176 0 0177 0 0178 0 0179 0 0180 0 0181 0 0182 0 0183 0 0184 0 0185 0 0186 0 0187 0 0188 0 0189 0 0190 0 0191 0 0192 0 0193 0 0194 0 0195 0 0196 0 0197 0 0198 0 0199 0 0200 0 0

FIN DEL REPORTE

No. Orden Aceptacion

Page 3: MATERIALES JUNIO 2015,,, (1) (2)

Nota: En esta hoja se ingresa unicamente los equipos que no sirven o tienen mal funcionamiento (resta a su inventario).

Control de Materiales Dañados

Cliente: QualyTV Periodo: 01 AL 30 DE JUNIO 2015 Proyecto: Instalacion de clientes DTH QualyTV Bodega: VIRTUAL IZABALContratista: Multiservicios AvalosCodigo: 0

MATERIAL GASTADO POR ORDEN NUMEROS DE SERIES EN ORDEN DE SERVICIOTOTAL UTILIZADO INSTALACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No. Fecha ID Cliente Antenas LNB Bases STB Smart Card Cable Conectores Grapas Spliter de 2 Spliter de 4 Mastil 0 0 0 STB Smartcard STB Adicional 1 Smartcard 1 STB Adicional 2 Smartcard 2 STB Adicional 3 Smartcard 3 STB Adicional 4 Smartcard 4 STB Adicional 5 Smartcard 5 Nombre del cliente Informacion Adicional Departamento Municipio No. Contrato LatituD Longitud Tipo se Servicio Nombre del Tecnico Nombre del Vendedor Sede CLASIFICACION

1 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 08 0 09 0 0

10 0 011 0 012 0 013 0 014 0 015 0 016 0 017 0 018 0 019 0 020 0 021 0 022 0 023 0 024 0 025 0 026 0 027 0 028 0 029 0 030 0 031 0 032 0 033 0 034 0 035 0 036 0 037 0 038 0 039 0 040 0 041 0 042 0 043 0 044 0 045 0 046 0 047 0 048 0 049 0 050 0 051 0 052 0 053 0 054 0 055 0 056 0 057 0 058 0 059 0 060 0 061 0 062 0 063 0 064 0 065 0 066 0 067 0 068 0 069 0 070 0 071 0 072 0 073 0 074 0 075 0 076 0 077 0 078 0 079 0 080 0 081 0 082 0 083 0 084 0 085 0 086 0 087 0 088 0 089 0 090 0 091 0 092 0 093 0 094 0 095 0 096 0 097 0 098 0 099 0 0

100 0 0101 0 0102 0 0103 0 0104 0 0105 0 0106 0 0107 0 0108 0 0109 0 0110 0 0111 0 0112 0 0113 0 0114 0 0115 0 0116 0 0117 0 0118 0 0119 0 0120 0 0121 0 0122 0 0123 0 0124 0 0125 0 0126 0 0127 0 0128 0 0129 0 0130 0 0131 0 0132 0 0133 0 0134 0 0135 0 0136 0 0137 0 0138 0 0139 0 0140 0 0141 0 0142 0 0143 0 0144 0 0145 0 0146 0 0147 0 0148 0 0149 0 0150 0 0151 0 0152 0 0153 0 0154 0 0155 0 0156 0 0157 0 0158 0 0159 0 0160 0 0161 0 0162 0 0163 0 0164 0 0165 0 0166 0 0167 0 0168 0 0169 0 0170 0 0171 0 0172 0 0173 0 0174 0 0175 0 0176 0 0177 0 0178 0 0179 0 0180 0 0181 0 0182 0 0183 0 0184 0 0185 0 0186 0 0187 0 0188 0 0189 0 0190 0 0191 0 0192 0 0193 0 0194 0 0195 0 0196 0 0197 0 0198 0 0199 0 0200 0 0

FIN DEL REPORTE

No. Orden Aceptacion

Page 4: MATERIALES JUNIO 2015,,, (1) (2)

Reporte de Saldos Cliente: QualyTV Encargado de Bodega Nota: de la fila 20 a la 41 digitar ingresos de productos a su bodega, tambien digitar traslados entrantes entre bodegas o de cualquier origen

Periodo: 01 AL 30 DE JUNIO 2015 Telefono: Tel.2 Tel. 3 En el caso de traslados entre bodegas o de cualquier origen, colocar numeros de serie de STB y smart card, en hoja "material de baja" Proyecto: Instalacion de clientes DTH QualyTV Correo Electronico: y no agregarlos en esta hoja cuando sean ingresos, si son egresos colocarlos en hoja "material dañado" pero hacer la observacion que fue un traslado.

Bodega: VIRTUAL IZABAL Direccion de Bodega de la fila 43 a 52 colocar productos que se esten en ruta para ser instalados el dia del envio de este reporteBack Office: Referencia Direccion

Saldo de Materiales

SEPTIEMBRESaldo Periodo Anterior suma 9 10 50 17 17 1011 132 1392 7 13 18Descripcion Antenas LNB Bases STB Smart Card Cable Conectores Grapas Spliter de 2 Spliter de 4 Mastil 0 0 0MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACIONES resta 7 7 2 8 9 203 16 0 0 0 4 0 0 0MATERIAL DE BAJA (BUEN ESTADO) suma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MATERIAL DAÑADO resta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MATERIAL RECEPCIONADO suma 0 17 0 10 10 600 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO ACTUAL 2 20 48 19 18 1408 116 1392 7 13 14 0 0 0TOTAL INVENTARIO EN TRANSITO resta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL INVENTARIO FISICO ACTUAL 2 20 48 19 18 1408 116 1392 7 13 14 0 0 0