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LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A LOS CUIDADOS. NUEVOS RECURSOS PARA NUEVOS TIEMPOS. NECESIDADES DE ATENCIÓN RESIDENCIAL Y COMUNITARIA EN CV Y YACIMIENTOS DE EMPLEO José María Toro Valencia, 24 de Octubre de 2.019

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LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A LOS CUIDADOS.

NUEVOS RECURSOS PARA NUEVOS TIEMPOS.

NECESIDADES DE ATENCIÓN RESIDENCIAL Y COMUNITARIA EN CV Y YACIMIENTOS DE EMPLEO

José María ToroValencia, 24 de Octubre de 2.019

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¿ES POSIBLE LA COORDINACIÓN

SOCIOSANITARIA?

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ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

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RECURSOS ECONÓMICOS

PENSIONES

PROPIEDAD DE LA VIVIENDA

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GENERACIONES CON UN NIVEL DE FORMACIÓN

MUY ELEVADO

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CLIMA

ATENCIÓN MÉDICA

INFRAESTRUCTURAS

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SEGURIDAD

CULTURA MEDITERRÁNEA

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SOLEDAD

Hijos por mujer en edad fértil

2019 1,21970 3,0

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¿ESTÁ EL MODELO RESIDENCIAL EN CRISIS?

5.100 CENTROS

366.000 PERSONAS ATENDIDAS

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UN NUEVO MODELO DE EMPRESA

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P ER SON AS

B EN EF IC IA -R IA S

C ON P R EST A -C ION ES

R A T IO D E P R EST A C IO-

N ES P OR P ER SON A

B EN EF IC IA R IA

N º N º % N º % N º % N º % N º % N º % N º % N º % N º % N º

Comunitat Valenciana 41.337 252 0,53 7.983 16,69 0 0,00 5.234 10,94 9.472 19,80 3.892 8,14 20.992 43,89 4 0,01 47.829 100,00 1,16

TOTAL 752.801 24.848 2,59 116.864 12,20 146.172 15,26 80.664 8,42 146.844 15,33 76.979 8,04 362.687 37,87 2.650 0,28 957.708 100,00 1,27

A yuda a D o micilio

A tenció n R esidencial T OT A LÁMBITO

TERRITORIAL

P revenció n D ependencia y

P ro mo ció n A .P erso nal

T eleasistencia

Situación a 31 de Julio de 20151.7. PERSONAS BENEFICIARIAS Y PRESTACIONES

PRESTACIONES

C entro s de D í a/ N o che

P .E C uidado s F amiliares

P .E A sist . P erso nal

P .E Vinculada Servicio

Incremento de personas atendidas: 83.689-41.337 = 42.352Incremento PECEF: 49.996 – 20.992 = 29.004Porcentaje de cuidador no profesional sobre el total de nuevas personas atendidas: 68,48%

PAPD Teleasistencia Ayuda a Domicilio Centros Día/NocheAtención ResidencialPE Vinculada al ServicioPE Cuidados FamiliaresPE Asistencia Personal

P ER SON A S B EN EF IC IA -R IA S C ON P R EST A -C ION ES

R A T IO D E P R EST A C IO-

N ES P OR P ER SON A

B EN EF IC IA -R IA

N º N º % N º % N º % N º % N º % N º % N º % N º % N º % N º

Comunitat Valenciana 83.689 765 0,86 4.336 4,88 140 0,16 6.926 7,80 11.972 13,48 14.681 16,53 49.996 56,28 20 0,02 88.836 100,00 1,06

TOTAL 1.097.991 54.391 3,94 238.303 17,25 246.102 17,82 95.945 6,95 169.723 12,29 148.383 10,74 420.690 30,46 7.657 0,55 1.381.194 100,00 1,26

P .E C uidado s F amiliares

P .E A sist . P erso nal T OT A L

1.7. PERSONAS BENEFICIARIAS Y PRESTACIONESSituación a 30 de septiembre de 2019

PRESTACIONES

ÁMBITO TERRITORIAL

P revenció n D ependencia y

P ro mo ció n A .P erso nal

T eleasistencia A yuda a D o micilio

C entro s de D í a/ N o che

A tenció n R esidencial

P .E Vinculada Servicio

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P ER SON A S B EN EF IC IA -R IA S C ON P R EST A -C ION ES

R A T IO D E P R EST A C IO-

N ES P OR P ER SON A

B EN EF IC IA -R IA

N º N º % N º % N º % N º % N º % N º % N º % N º % N º % N º

Andalucía 216.536 1.725 0,60 88.731 30,87 82.939 28,86 13.880 4,83 24.455 8,51 4.309 1,50 71.359 24,83 11 0,00 287.409 100,00 1,33

Aragón 32.012 3.876 10,23 2.858 7,54 4.150 10,95 1.569 4,14 4.022 10,61 6.326 16,69 15.105 39,85 0 0,00 37.906 100,00 1,18

Asturias, Principado de 21.324 6.672 23,97 1.257 4,52 4.032 14,48 2.350 8,44 3.295 11,84 2.135 7,67 8.097 29,09 1 0,00 27.839 100,00 1,31

Balears, Illes 20.431 2.559 9,23 5.419 19,55 813 2,93 1.374 4,96 2.332 8,41 833 3,01 14.386 51,91 0 0,00 27.716 100,00 1,36

Canarias 22.755 124 0,52 1.013 4,27 4 0,02 4.809 20,25 3.842 16,18 4.899 20,63 9.052 38,12 0 0,00 23.743 100,00 1,04

Cantabria 16.631 656 3,31 2.215 11,19 1.359 6,87 2.128 10,75 4.785 24,18 0 0,00 8.647 43,69 0 0,00 19.790 100,00 1,19

Castilla y León 104.397 14.208 10,22 13.752 9,89 24.799 17,83 8.389 6,03 9.009 6,48 40.865 29,39 26.889 19,34 1.146 0,82 139.057 100,00 1,33

Castilla - La Mancha 60.840 6.708 9,08 13.454 18,21 16.355 22,14 3.409 4,61 12.166 16,47 8.439 11,42 13.327 18,04 24 0,03 73.882 100,00 1,21

Cataluña 161.387 635 0,32 21.520 10,76 32.138 16,07 13.311 6,66 36.395 18,20 16.813 8,41 79.097 39,55 73 0,04 199.982 100,00 1,24

Comunitat Valenciana 83.689 765 0,86 4.336 4,88 140 0,16 6.926 7,80 11.972 13,48 14.681 16,53 49.996 56,28 20 0,02 88.836 100,00 1,06

Extremadura 28.311 1.303 4,19 1.952 6,27 965 3,10 2.058 6,61 4.518 14,51 13.783 44,27 6.554 21,05 0 0,00 31.133 100,00 1,10

Galicia 61.430 5.069 7,01 5.677 7,85 24.086 33,30 7.307 10,10 8.276 11,44 8.929 12,34 12.878 17,80 114 0,16 72.336 100,00 1,18

Madrid, Comunidad de 142.515 3.530 1,89 47.626 25,50 40.987 21,95 15.733 8,42 23.418 12,54 20.424 10,94 34.937 18,71 89 0,05 186.744 100,00 1,31

Murcia, Región de 35.389 3.951 8,89 6.486 14,60 1.030 2,32 3.876 8,73 4.793 10,79 1.724 3,88 22.561 50,79 3 0,01 44.424 100,00 1,26Navarra, Comunidad Foral de 13.416 913 5,27 2.256 13,03 1.005 5,80 325 1,88 1.629 9,41 1.976 11,41 9.200 53,12 14 0,08 17.318 100,00 1,29

País Vasco 65.916 433 0,50 16.805 19,26 6.861 7,86 7.386 8,46 12.899 14,78 1.325 1,52 35.392 40,56 6.162 7,06 87.263 100,00 1,32

Rioja, La 8.145 836 6,98 2.287 19,10 3.489 29,14 1.030 8,60 1.678 14,01 911 7,61 1.742 14,55 0 0,00 11.973 100,00 1,47

Ceuta y Melilla 2.867 428 11,14 659 17,15 950 24,72 85 2,21 239 6,22 11 0,29 1.471 38,28 0 0,00 3.843 100,00 1,34

TOTAL 1.097.991 54.391 3,94 238.303 17,25 246.102 17,82 95.945 6,95 169.723 12,29 148.383 10,74 420.690 30,46 7.657 0,55 1.381.194 100,00 1,26

P .E C uidado s F amiliares

P .E A sist . P erso nal T OT A L

1.7. PERSONAS BENEFICIARIAS Y PRESTACIONESSituación a 30 de septiembre de 2019

PRESTACIONES

ÁMBITO TERRITORIAL

P revenció n D ependencia y

P ro mo ció n A .P erso nal

T eleasistencia A yuda a D o micilio

C entro s de D í a/ N o che

A tenció n R esidencial

P .E Vinculada Servicio

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Situación Actual

Lista de Espera 30 Noviembre 2015 46.496 personas

Lista de Espera 7 de Octubre de 2019 27.457 personas

Periodo Medio Resolución de Expedientes 14 Meses

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Situación Actual

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Situación Actual

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Situación Actual

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Situación Actual

5 PLAZAS RESIDENCIALES / 100 MAYORES DE 65 AÑOS

4,3 PLAZAS RESIDENCIALES / 100 MAYORES DE 65 AÑOS

2,9 PLAZAS RESIDENCIALES / 100 MAYORES DE 65 AÑOS

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Situación Actual

FALTAN 19.187 PLAZAS PARA ALCANZAR RATIO OMS

FALTAN 12.761 PLAZAS PARA ALCANZAR MEDIA ESPAÑOLA

26.716 PLAZAS RESIDENCIALES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

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Situación Actual

RECURSO

SAD 1.469 34.611 33.142

PLAZAS RESIDENCIALES 1.557 5.212 3.655DISCAPACIDAD

FALTAN

CENTRO DE DÍA MAYORES 7.436 9.640 2.204

CENTROS DE DÍA 4.528 9.170 4.642DISCAPACIDAD

CENTROS ACOGIDA MUJERES 141 268 127

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Situación Actual

Artículo 85. Colaboración de la iniciativa privada (Ley 3/2019 de Servicios SocialesInclusivos)[…]2.- A los efectos de esta Ley, son entidades de iniciativa social las fundaciones, lasasociaciones, las organizaciones de voluntariado y otras entidades sin ánimo de lucroque realicen actividades de servicios sociales previstas en su objeto social. Asimismose considerarán incluidas, las sociedades cooperativas calificadas como entidades sinánimo de lucro , conforme a su normativa específica.

Se replica en el Decreto 181/2017 . Recurrido por AERTE, CEAPS y ASADE

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Situación Actual

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Situación Actual

"En la ley queda secuenciado el orden de prioridades: primero con el sector público, si nose puede hacer desde lo público pasamos al modelo concertado, al concierto social, y enúltima instancia, se recurre a la contratación con empresas privadas"

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Situación Actual

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Futuro

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Necesidades

FALTARÍAN 33.631 PLAZAS PARA ALCANZAR RATIO OMS

FALTARÍAN 25.182 PLAZAS PARA ALCANZAR MEDIA ESPAÑOLA

POBLACIÓN TOTAL 2029 5.171.394POBLACIÓN < 65 AÑOS 2029 1.206.948PORCENTAJE POBLACIÓN < 65 AÑOS 23,33 %

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Necesidades

FALTARÍAN 25.182 PLAZAS PARA ALCANZAR MEDIA ESPAÑOLA:

SI HICIERAMOS CENTROS DE 125 PLAZAS HARÍAN FALTA 201 CENTROS NUEVOS

EL COSTE DE UN CENTRO NUEVO RONDA LOS 4,5 MILLONES DE EUROS

LA INVERSIÓN TOTAL NECESARIA SOLAMENTE EN INSTALACIONES SERÍA DE:

904.500.000 EUROS

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Necesidades

FALTARÍAN 25.182 PLAZAS PARA ALCANZAR MEDIA ESPAÑOLA:

SI LA ADMINISTRACIÓN PAGARA EL TOPE DE LA PVS EN GRADO III 715,15 EUROS

EL COSTE ANUAL DE CADA CENTRO RONDARÍA LOS 1.072.725 EUROS

LA INVERSIÓN ANUAL NECESARIA SERÍA DE:

215.617.000 EUROS

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Proyectos de Futuro

LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA COMO SECTOR ECONÓMICO

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Proyectos de Futuro

76,65% EMPLEO FEMENINO

EN TODAS LAS CATEGORIAS PROFESIONALES

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Proyectos de Futuro

50 EMPLEOS POR CADA 1M €

NO DESLOCALIZABLE

CON BAJO RIESGO DE DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA

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Retos

1. PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS.

2. FOMENTO DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA.

3. MODELO DE CONCERTACIÓN ÚNICO.

4. NUEVO MODELO DE LICITACIONES EN SERVICIOS SOCIALES.

5. POTENCIACIÓN DE TODO TIPO DE RECURSOS (CDD, SAD, ASISTENTE PERSONAL,…).

6. EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE GESTIÓN PARA MEJORA DE LA CALIDAD.

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Retos

7. PUBLICIDAD DE LAS LISTAS DE ESPERA EN DEPENDENCIA.

8. PUESTA EN MARCHA DE UN PROCEDIMIENTO DE FOMENTO DE CREACIÓN DE PLAZAS.

9. OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTRATACIÓN Y DE LA OFICINA TÉCNICA DEPROYECTOS.

10. ESTABLECIMIENTO DE UNA POLÍTICA DE COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA.

11. DEFENSA DEL PAPEL DEL SECTOR DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN EL NUEVO MODELOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

12. FINANCIACIÓN ADECUADA DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.

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MUCHAS GRACIAS