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16 de agosto de 2012Fecha de reporte
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
ASISTENCIA A LA NINEZ Y APOYO A LA FAMILIA PARA POSIBILITAR A LOS NINOS EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS -ATENCION A
LA POBLACION DESPLAZADA APD. A NIVEL NACIONAL
Estado:
Código BPIN: 1004001050000
Fecha de Registro: 14/12/2011 11:51
Versión: Solicitud:1 19016
Usuario Formulador: CESAR AUGUSTO RUIZ
PANIAGUAEntidad Responsable:
Lider Sectorial:
Año del Reporte: 2011
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Año de Inicio: 2006
Año de Finalización: 2015En actualizaciónenviado por: CRUIZ con el rol:
Formulador
Gerente Proyecto:
INFORMACION DEL TRAMITE
Solicitud de Formulación: Fecha creación del Turno:
Tipo de Solicitud: Turno de trámite:
19016 14/12/2011 11:37
Modificación (2011) - Con Trámites presupuestales 19015 - Traslado(s) ejecución
I. INFORMACION BASICA
OFRECER ATENCIÓN PRIORITARIA Y OPORTUNA SIN BARRERAS DE ACCESO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO, TENIENDO EN CUENTA SU SITUACIÓN Y
NECESIDADES, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA, MUJERES GESTANTES Y LACTANTES, CON PREVALENCIA EN LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA, ESPECIALMENTE AQUELLAS DEL SISBEN NIVEL I Y
DESPLAZADAS A TRAVÚS DE LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA REDJUNTOS.
Objetivo
Descripción
TRASLADO PRESUPUESTAL AL PROYECTO "APOYO NUTRICIONAL Y DE ORIENTACION JUVENIL A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA A NIVAL NACIONAL" DIC 14 DE 2011 CESAR A. RUIZ
El proyecto presenta un saldo de libre asignación por $11.909.642.565. Este excedente de recursos en el proyecto obedece a:
I. El ICBF programó recursos por $9.349 millones de la vigencia 2011 para compra de raciones de emergencia, de los cuales se ejecutaron $1.547 millones, debido a que Colombia Humanitaria cubrió
las necesidades de alimentación de la población afectada por la Ola Invernal. El Comité Técnico del Fondo Nacional de Calamidades manifestó que los operadores encargados de cubrir las
necesidades de alimentación de la población afectada ya habían sido seleccionados previamente a la compra de raciones por parte del ICBF. El saldo de ejecución de es de $7.802 millones de
raciones alimentarias de emergencia.
II. El ICBF programó recursos para el aumento de coberturas y para atender el Auto 383 de la Corte Constitucional. Durante la vigencia no hubo respuesta oportuna por parte de las Alcaldías que
permitiera la viabilización y asignación de recursos a las regionales del ICBF, razón por la cual el saldo de ejecución es de $4.107 millones.
SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS HASTA DICIEMBRE 31 DE 2012 . CESAR A. RUIZ
Se solicita autorización para constituir Vigencias Futuras por valor de $18.179.715.202 si Gravamen a los Movimientos Financieros hasta diciembre 31 de 2012, con el objeto de iniciar el proceso de
contratación de los operadores del Programa Alimentación Escolar - PAE. Se adjuntan los documentos necesarios para el trámite así: Documento de Justificación Técnica en pdf, CDP No.124 del 21
de julio de 2011, por valor de $102.554.435
AJUSTE A LA FICHA EBI DEL PROYECTO CON EL FIN DE RESPONDER AL REQUERIMENTO AUTO 174 DE 2011 POBLACION AWA - OCTUBRE 06 DE 2011 - CESAR A. RUIZ
Se soliicta autorización para modificar la descripción y actividades del proyecto, con el fin de dar respuesta a los requerimientos del Auto 174 de 2011 de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004,
el cual está "Dirigido a garantizar adopción de medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos fundamentales del pueblo indígena AWA, ubicado en los departamentos de Nariño y
Putumayo, en el marco del Estado de Cosas Inconstitucional declarado en las sentencia T-025 de 2004 y de las ordenes emitidas en el Auto 004 de 2009", para lo cual el ICBF se compromete a
ampliar la cobertura de atención de esta etnia y a implementar y desarrollar actividades adicionales dirigidas a la atención de este pueblo indígena. (Ver modificación a la descripción del proyecto en
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esta misma ventana más abajo resaltado en color rojo)
SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS HASTA DICIEMBRE 31 DE 2012 - AGOSTO 12 DE 211 - CESAR A. RUIZ
Solicitar autorización para comprometer vigencias futuras hasta diciembre 31 de 2012 por valor de $18.472.544.376 para con el fin de contratar los operadores que se encargarán de suministrar las
raciones (Desayuno y Almuerzo) para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar -PAE PARA LA PROSPERIDAD. Para su trámite se enexan a esta soliictud el documento de Justificación y
Concepto Técnico para el trámite de Vigencias Futuras, el cual compromete el proyecto 141 - Asistencia a la Niñez y Apoyo a la Familia para posibilitar a los Niños el Ejercicio de sus Derechos -
Atención a la Población Desplazada, CDP No.124 el cual contempla la partida para el apalancamiento de la Vigencia Futura por valor de $102.554.435 (Proy.141) y CDP No. 156 por valor de
$609.846.175 (Proy 141), Resporte SPI con corte a junio 30 de 2011 y Certificación del MGMP suscrita por el Doctor GUstavo García Bate y el Subdirector de Programación Gustavo Enrique Rey.
AJUSTES ANTEPROYECTO 2012. MARZO 14 DE 2011- CESAR A. RUIZ
El proyecto fue ajustado para la vigencia 2012 de acuerdo al MGMP 2011-2014. El proyecto tiene un crecimiento entre el 2011 y 2012 del 43.9%, por cuanto se pretende cualificar las modalidades de
Atención Integral a la Pirmera Infancia, de conformidad con la estratégia del Gobierno Nacional de Cero a Siempre. (Se anexa archivo PRIMERA INFANCIA COSTOS ATENC INTEGR
_MGMP2011-2014.Pdf). Respecto a la osbervación realizada por el DNP en Filtros de Calidad, en cuanto a que no se ha cumplido la meta de algunos indicadores, es necesario aclarar, que respecto a
los indicadores de Red Unidos, no se ha podido obtener la información de su ejecución por problemas en el reporte oportuno de la información por parte de las Regionales. Una vez se contemos con
la infromación de la ejecución de Unidos se estaremos actualizando los indicadores en el SPI.
MODIFICACION AGOSTO 27 DE 2010 - CESAR A. RUIZ
El proyecto fue ajustado en cuanto a fuentes de financiación y costo total del proyecto para la vigtencia 2011 en adelante, costo de las actividades para la vigencia 2011, Criterios de Focalización
(Población Desplazada y RedJuntos) para la vigencia 2010 y 2011 y Regionalización de recursos para la vigencia 2011.
MODIFICACION No.1 MARZO 26 DE 2010 - Cesar A. Ruiz
La Programación para 2010 de cupos en las modalidades de PAE para este proyecto 141 es la siguiente: Desayuno – Desplazados: 23.791 y Almuerzo – Desplazados: 89.530, para un total de
113.321 con 157 días de funcionamiento. Para poder incrementar los días de atención a 180 días es necesario un crédito para este proyecto de $2.138.548.984 y no se afecta el numero de cupos.
FICHA: I - 41 PRG SPRG PROY SBPY MOD
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PROYECTO ASISTENCIA A LA NIÑEZ Y APOYO A LA FAMILIA PARA POSIBILITAR A LOS NIÑOS EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS-ATENCION A LA POBLACION DESPALZADA APD A
NIVEL NACIONAL
SUBPROYECTO 01: APOYO FORMATIVO A LA FAMILIA PARA SER GARANTE DE DERECHOS -DESPLAZADOS
MODALIDAD APOYO AL FORTALECIMIENTO A LAS FAMILIAS DE GRUPOS ÉTNICOS (INDÍGENAS, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, PALENQUEROS, RAIZALES Y ROM).
OBJETIVO GENERAL:
Apoyar procesos y acciones que favorezcan la autosuficiencia alimentaria, el fortalecimiento de redes familiares y sociales propias, y la inclusión de una cultura de derechos dentro de las formas de
socialización tradicionales de las familias de comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, palanqueras, raizales y ROM en situación de desplazamiento y/o confinamiento, con lo cual se
garantice tanto el respeto por sus derechos como sujetos colectivos, así como los derechos de los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a ellos. Gestionar acciones de coordinación y
articulación con agentes del SNBF que permitan hacer efectiva la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado.
POBLACIÓN OBJETIVO:
Familias de comunidades indígenas, negras, raizales y ROM. La elección de nuevos beneficiarios, se realizará en coordinación con las autoridades tradicionales y organizaciones indígenas y/o con la
consultiva nacional, consejos comunitarios y organizaciones de base para el caso de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
De conformidad con el auto 174 de 2011 de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, el ICBFse compromete a dar cumplimiento a las actividades concertadas con las organizaciones indígenas
AWÁ, de los departamentos de Nariño y Putumayo, en el marco del "Plan provisional Urgente de Reacción y Contingencia del pueblo indígena AWÁ, además de asignar las apropiaciones
presupuestales necesarias para su inmediata atención.
Es necesario aclarar, que durante la viegencia 2011 se vienen atendiendo un total de 15.647 usuarios del pueblo indígena AWA en los departamentos de Nariño y Putumaya, con un presupuesto
total invertido de $ 2.612.405.201, Sin embargo, y atendiendo a los requerimientos del Auto 174 de 2011, el ICBF se compromete a destinar para la vigencias 2012 en adelante, un mayor porcentaje
de recursos de la Modalidad 01 - Apoyo al Fortalecimiento a las Familias de Grupos Etnicos (Indígenas, Afrocolombianos, Raizales, ROM) - Desplazados, exclusivamente para la para la etención del
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pueblo AWÁ en los departamentos de Nariño y Putumayo. Es así como para la vigencia 2012 se pretende incrementar esta atención a un total de 21.383 usuarios con un presupuesto estimado de
$4.483.653.930, presupuesto que se prodría incrementar aún más de acuerdo a lo concertado entre los servidores públicos de las Regionales ICBF Nariño y Putumayo con las comunidades AWA. Se
anexa en documento adjuntos cuadro de invesión 2011-2012 en CUADRO INVSERION POBLACION AWA 2011-2012Pdf.
ACCIONES:
Los proyectos surgen de las iniciativas de las comunidades de Grupos Étnicos y se estructuran siguiendo los componentes propuestos en el Lineamiento (Fortalecimiento Cultural y Autosuficiencia
Alimentaria); sus acciones y productos deberán responder a la disminución de los factores de riesgo que afectan el bienestar de las familias en situación de desplazamiento de acuerdo con sus
contextos socioculturales y generando impacto en sus condiciones de vida. Por lo tanto, se apoyan iniciativas de implementación de huertas tradicionales, insumos para cultura material, talleres de
recuperación cultural, entrega de insumos y herramientas para la adecuación de huertas, cría de especies menores, fortalecimiento de la justicia propia, entre otros.
PARÁMETROS:
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Acorde con el Proyecto aprobado por el ICBF, para cada Vigencia Fiscal
CONTRATACION:
Se priorizará la contratación con autoridades y organizaciones indígenas, y para el caso de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras se realizará en coordinación con la
Subcomisión de Protección y Salud de la Consultiva de Alto nivel, las Consultivas Departamentales, Los consejos comunitarios y las Organizaciones de base. En el caso de no contratarse con las
instancias anteriores, se pueden realizar convenios de cooperación técnica con Universidades, Corporaciones, etc., y contratos de Aporte con ONG que tengan idoneidad en el tema y pertenencia
territorial previo acuerdo con las comunidades beneficiarias
CLASIFICADOR DEL GASTO
Gastos de Personal:
Pago de personas naturales o jurídicas idóneas en temas que tengan relación con el desarrollo de la modalidad a nivel de capacitación y asesoría.
Contratar personas pertenecientes a las comunidades para que apoyen las labores de prestación del servicio, sirvan como intérpretes de la cultura y la lengua, y sean vínculos permanentes entre las
comunidades y los equipos técnicos que ejecutan los planes de acción.
Gastos Generales:
· Adquisición de alimentos para la entrega a niños y familias de acuerdo con la modalidad (ración servida o paquete alimentario ajustado a sus usos y costumbres).
· Adquisición de implementos pedagógicos, fotocopias y material didáctico para eventos de intercambio y sistematización de experiencias, capacitación y asesoría.
· Apoyo para el desplazamiento, estadía de dinamizadores comunitarios que participan en los eventos de capacitación e intercambio de experiencias propias del proyecto.
· Refrigerios para los integrantes de comunidades que participen en los eventos de capacitación propios del proyecto que estén ejecutando en esa modalidad.
Otros:
Reconocimiento de la bonificación cuando la estructura del presupuesto del proyecto contemple este recurso para el Agente Educativo comunitario.
Insumos, herramientas, o equipos para proyectos orientados a desarrollar los componentes de la modalidad, particularmente los de Seguridad y Soberanía Alimentaria que hagan parte de los
proyectos de vida de las comunidades.
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
• Número de Familias de Grupos Étnicos En Situación De Desplazamiento Beneficiadas con los proyectos de autosuficiencia alimentaria y fortalecimiento cultural.
• Número de proyectos implementados por Regional
• Numero de autoridades, organizaciones indígenas, Consultivas Departamentales, Consejos comunitarios y Organizaciones de base que operan los proyectos en sus comunidades.
LINEAMIENTOS TECNICOS Ver: Marco general orientaciones de política Pública y lineamientos técnicos de atención diferenciada ICBF, en materia de familia, infancia y adolescencia de grupos
étnicos. Resolución 3622 del 14 de diciembre de 2007.
FICHA: I - 42 PRG SPRG PROY SBPY MODALIDAD
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PROYECTO ASISTENCIA A LA NINEZ Y APOYO A LA FAMILIA PARA POSIBILITAR A LOS NINOS EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS -ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA APD. A
NIVEL NACIONAL.
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SUBPROYECTO. APOYO FORMATIVO A LA FAMILIA PARA SER GARANTE DE DERECHOS - DESPLAZADOS
MODALIDAD UNIDADES DE APOYO Y FORTALECIMIENTO A FAMILIAS CON NNA CON DESCAPACIDAD Y EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO - UNAFAS
OBJETIVO GENERAL:
Lograr que las familias de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y en situación de desplazamiento beneficiarios de Hogares Gestores del ICBF, se fortalezcan y se empoderen a nivel
individual, familiar y social para asumir su corresponsabilidad en la atención de las necesidades de sus hijos e hijas.
ESPECÍFICOS:
• Valorar las condiciones y características de las familias de niños, niñas y adolescentes con discapacidad beneficiarios de Hogares Gestores del ICBF con el fin de establecer una línea de base y
definir una propuesta de intervención que responda a las necesidades de cada núcleo familiar.
• Identificar los recursos de la comunidad con el fin de georreferenciar y sensibilizar las redes locales que pueden ser fundamentales para la familia.
• Diseñar propuesta de fortalecimiento a familias con discapacidad y desplazamiento.
• Brindar a las familias herramientas para su fortalecimiento personal, familiar y social, que les facilite el cumplimiento de sus funciones de sus hijos e hijas en el marco de los derechos.
POBLACIÓN OBJETIVO: Familias con niños, niñas y adolescentes con discapacidad y en situación de desplazamiento.
ACCIONES:
La Estrategia de Apoyo y fortalecimiento a familias con niños, niñas y adolescentes con discapacidad y en situación de desplazamiento beneficiarios de Hogares Gestores del ICBF se desarrolla en
tres fases:
Primera fase de caracterización: La cual implica tres acciones elaboración del perfil vulnerabilidad y generatividad familiar, caracterización de la familia y cartografía social.
Segunda fase de fortalecimiento familiar: La cual implica un proceso de intervención a través de tres componentes: Amor y afecto, ciudadanía, redes sociales y consolidación de la gestión social.
Tercera fase de egreso y seguimiento: La cual implica acciones para dejar capacidad instalada en el empoderamiento y la corresponsabilidad tanto en la familia como en la comunidad.
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 12 meses
COSTO $250.000 pesos por familia (mes)
En la fase de caracterización el valor incluye la evaluación integral ($100.000), la visita domiciliaria de caracterización ($50.000), la cartografía social (50.000) y la construcción del plan de atención
(50.000).
En la fase de intervención el valor incluye tres visitas domiciliarias de intervención, 6 talleres (100.000), dos conversatorios (50.000), un encuentro de gestores (50.000), una visita a experiencias
exitosas (50.000) y el acompañamiento al proceso de consolidación del proyecto de gestión social ($50.000).
En la fase de egreso y seguimiento el valor incluye dos visitas domiciliarias de egreso (100.000), Proceso de vinculación a redes sociales y productivas (100.000) y el seguimiento al plan individual y
familiar ($50.000).
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CONTRATACIÓN: Convenios de Cooperación con entidades expertas en el tema de discapacidad.
(Actualmente se realiza en el marco del convenio entre el ICBF, la Fundación Saldarriaga Concha y Liliane Fonds. El convenio inicio en octubre de 2010 y termina en diciembre de 2011.)
CLASIFICADOR DEL GASTO:
Gastos de Personal:
Contratación de profesionales para la realización de actividades propias de la modalidad
Gastos Generales:
• Adquisición de Papelería para el desarrollo de las actividades propias de la modalidad.
• Transporte para los profesionales que realizan las actividades propias de la modalidad
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN No. De familias caracterizadas/No. Total de De familias
No. De familias con plan de atención integral/ No. Total de De familias
No. De familias con visita socio-familiar/ No. Total de De familias
No. De familias que asisten al taller/ No. Total de De familias Se promueve auto reconocimiento y la autoestima en los cuidadores.
LINEAMIENTOS TÉCNICOS Lineamiento de Hogar Gestor aprobado según resolución 6024 del 30 de diciembre de 2010.
FICHA: I - 43 PRG SPRG PROY SBPY MODALIDAD
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PROYECTO ASISTENCIA A LA NINEZ Y APOYO A LA FAMILIA PARA POSIBILITAR A LOS NINOS EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS -ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA APD. A
NIVEL NACIONAL.
SUBPROYECTO: ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA - DESPLAZADOS
MODALIDADES MATERNO INFANTIL – DESPLAZADOS
RECUPERACIÓN NUTRICIONAL - DESPLAZADOS
HOGARES ICBF - HCB FAMI - DESPLAZADOS
HOGARES ICBF – TRADICIONALES - DESPLAZADOS
OBJETIVOGENERAL: Aplica lo definido en las fichas de las respectivas modalidades del Proyecto 151
ESPECÍFICOS: Aplica lo definido en las fichas de las respectivas modalidades del Proyecto 151
POBLACIÓN OBJETIVO: Aplica lo definido en las fichas de las respectivas modalidades del Proyecto 151, con exclusividad para población en situación de desplazamiento
ACCIONES: Aplica lo definido en las fichas de las respectivas modalidades del Proyecto 151
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Aplica lo definido en las fichas de las respectivas modalidades del Proyecto 151
ROTACIÓN: Aplica lo definido en las fichas de las respectivas modalidades del Proyecto 151
BIENESTARINA: Aplica lo definido en las fichas de las respectivas modalidades del Proyecto 151
COSTO: Aplica lo definido en las fichas de las respectivas modalidades del Proyecto 151
CONTRATACIÓN: Aplica lo definido en las fichas de las respectivas modalidades del Proyecto 151
CLASIFICADOR DEL GASTO Aplica lo definido en las fichas de las respectivas modalidades del Proyecto 151
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Aplica lo definido en las fichas de las respectivas modalidades del Proyecto 151
LINEAMIENTOS TÉCNICOS Aplica lo definido en las fichas de las respectivas modalidades del Proyecto 151
FICHA: I – 44
PRG SPRG PROY SBPY MODALIDAD
320 1501 141 03 01 02 03 04
PROYECTO ASISTENCIA A LA NINEZ Y APOYO A LA FAMILIA PARA POSIBILITAR A LOS NINOS EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS -ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA APD.
A NIVEL NACIONAL.
SUBPROYECTO APOYO NUTRICIONAL Y DE ORIENTACIÓN JUVENIL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA - DESPLAZADOS
MODALIDADES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE – DESAYUNO – DESPLAZADOS
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE – ALMUERZO – DESPLAZADOS
CLUBES PREJUVENILES – DESPLAZADOS
CLUBES JUVENILES - DESPLAZADOS
OBJETIVO GENERAL. Aplica lo definido en las fichas de las respectivas modalidades del Proyecto 151
ESPECÍFICOS Aplica lo definido en las fichas de las respectivas modalidades del Proyecto 151
POBLACIÓN OBJETIVO: Aplica lo definido en las fichas de las respectivas modalidades del Proyecto 151, con exclusividad para población en situación de desplazamiento
ACCIONES: Aplica lo definido en las fichas de las respectivas modalidades del Proyecto 151
PARÁMETROS TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Aplica lo definido en las fichas de las respectivas modalidades del Proyecto 151
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ROTACIÓN: Aplica lo definido en las fichas de las respectivas modalidades del Proyecto 151
BIENESTARINA: Aplica lo definido en las fichas de las respectivas modalidades del Proyecto 151
COSTO: Aplica lo definido en las fichas de las respectivas modalidades del Proyecto 151
CONTRATACIÓN Aplica lo definido en las fichas de las respectivas modalidades del Proyecto 151
CLASIFICADOR DEL GASTO Aplica lo definido en las fichas de las respectivas modalidades del Proyecto 151
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Aplica lo definido en las fichas de las respectivas modalidades del Proyecto 151
LINEAMIENTOS TÉCNICOS Aplica lo definido en las fichas de las respectivas modalidades del Proyecto 151
FICHA: I – 45
PRG SPRG PROY SBPY MODALIDAD
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PROYECTO ASISTENCIA A LA NIÑEZ Y APOYO A LA FAMILIA PARA POSIBILITAR A LOS NIÑOS EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA APD A
NIVEL NACIONAL
SUBPROYECTO: APOYO NUTRICIONAL Y DE ORIENTACIÓN JUVENIL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA - DESPLAZADOS
MODALIDAD OTRAS FORMAS DE ATENCIÓN
CÓDIGO: PROYECTO ATENCIÓN INTEGRAL PARA JÓVENES PERTENECIENTES A LOS NIVELES I Y II DEL SISBEN – DESPLAZADOS - NARIÑO
OBJETIVO GENERAL: Brindar atención a niños, niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento, a través de un enfoque psicosocial que pretende restablecer derechos, proporcionar
soporte emocional, construir proyecto de vida y manejo de tiempo libre.
ESPECÍFICOS:
Desarrollar un proceso de atención, protección y educación a niños, niñas y adolescentes, hombres y mujeres de comunidades marginales en condición de desplazamiento, desarrollando acciones de
formación y productividad con miras a lograr el restablecimiento de derechos vulnerados, generación de oportunidades y el mejoramiento de la calidad.
POBLACIÓN OBJETIVO
20 Niños, niñas y adolescentes de 7 a 17 años en situación de desplazamiento del municipio de Pasto departamento Nariño
ACCIONES:
Suministro de complemento nutricional
• Acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
• Fortalecimiento de proyecto de vida
• Formación y capacitación en derechos sexuales y reproductivos
• Formación y capacitación en prevención del consumo de SPA
• Desarrollo de actividades pedagógicas y lúdicas para la optima utilización del tiempo libre
• Escuela para la familia
• Gestión para la inclusión en el sistema educativo
• Afiliación al SGSSS
• Gestión para el registro civil
• Talleres lúdicos y pedagógicos
• Apoyo para proyectos productivos y desarrollo de emprendimientos
• Atención Psicosocial
PARÁMETROS TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 5 días a la semana durante 11 meses.
BIENESTARINA: 900 gr cupo mes
COSTO: $ 95.317.200 Valor proyecto / año
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CONTRATACIÓN: Convocatoria Publica
CLASIFICADOR DEL GASTO: Esta modalidad se contrata con un tercero
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN • COBERTURA: Numero de cupos atendidos / Numero de cupos programados * 100
• DÍAS DE ATENCIÓN: Numero de días atendidos / Numero de días programados * 100
LINEAMIENTOS TÉCNICOS Ficha técnica
FICHA: I – 46
PRG SPRG PROY SBPY MODALIDAD
320 1501 141 03 05 - 02
PROYECTO ASISTENCIA A LA NIÑEZ Y APOYO A LA FAMILIA PARA POSIBILITAR A LOS NIÑOS EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA APD A
NIVEL NACIONAL
SUBPROYECTO APOYO NUTRICIONAL Y DE ORIENTACIÓN JUVENIL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA - DESPLAZADOS
MODALIDAD OTRAS FORMAS DE ATENCIÓN
IN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>CÓDIGO COMEDORES INFANTILES PARA NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGO DE SER DESESCOLARIZADOS – DESPLAZADOS DEL DEPARTAMENTO
DEL CHOCO
OBJETIVO GENERAL:
Atender a través de comedores infantiles a niños, niñas y jóvenes desplazados y en riesgo de ser desescolarizados con el fin de realizar actividades para mejorar su estilo de vida y acciones para
incluirlos al sistema educativo restableciendo sus derechos vulnerados.
ESPECÍFICO:
Brindar un apoyo nutricional y lúdico pedagógico a niños, niñas y jóvenes de 7 A 17 años que por algunas circunstancias sociofamiliares no están acudiendo a un centro educativo y que permanecen
en las calles, parques y lugares públicos, con el fin de ofrecer alternativas en educación, salud y nutrición.
POBLACIÓN OBJETIVO:
638 niños, niñas y jóvenes de 7 a 17 años desplazados, con vulneración de derechos, especialmente en educación y alimentación, trabajadores y en situación la calle de los municipios de Quibdó,
Itsmina Tadó, Bahía Solano y Riosucio del departamento de Chocó
ACCIONES:
· Suministro de complemento nutricional
· Acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
· Fortalecimiento de proyecto de vida
· Formación y capacitación en derechos sexuales y reproductivos
· Formación y capacitación en prevención del consumo de SPA
· Desarrollo de actividades pedagógicas y lúdicas para la optima utilización del tiempo libre
· Escuela para la familia
· Gestión para la inclusión en el sistema educativo
· Afiliación al SGSSS
· Gestión para el registro civil
· Talleres lúdicos y pedagógicos
· Apoyo para proyectos productivos y desarrollo de emprendimientos
PARÁMETROS TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 5 días a la semana durante 11 meses
ROTACIÓN
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BIENESTARINA 900 gr cupo mes
COSTO $ 95.317.200 Valor proyecto / año
CONTRATACIÓN Convocatoria Publica
CLASIFICADOR DEL GASTO Esta modalidad se contrata con un tercero
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN • COBERTURA: Numero de cupos atendidos / Numero de cupos programados * 100
DÍAS DE ATENCIÓN: Numero de días atendidos / Numero de días programados * 100
LINEAMIENTOS TÉCNICOS Ficha técnica
FICHA: I - 47
PRG SPRG PROY SBPY MODALIDAD
320 1501 141 03 05 - 03
PROYECTO ASISTENCIA A LA NIÑEZ Y APOYO A LA FAMILIA PARA POSIBILITAR A LOS NIÑOS EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA APD A
NIVEL NACIONAL
SUBPROYECTO APOYO NUTRICIONAL Y DE ORIENTACIÓN JUVENIL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA - DESPLAZADOS
MODALIDAD OTRAS FORMAS DE ATENCIÓN
CÓDIGO PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NNA PARA LA PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO
OBJETIVO GENERAL: Generar entornos protectores frente al riesgo del reclutamiento y la victimización de niños, niñas y adolescentes por los grupos armados organizados al margen de la
ley a través de acciones de promoción, acompañamiento, participación y formación en derechos humanos y derechos de la infancia y la adolescencia con niños, niñas, adolescentes y adultos en
sectores focalizados.
ESPECÍFICOS:
• Contribuir a la construcción de una cultura de respeto de los derechos humanos y los derechos de la infancia y la adolescencia, mediante procesos reflexivos, de sensibilización, participación,
organización y formación ciudadana que propicien la convivencia armónica.
• Fortalecer las oportunidades y las capacidades de las familias para la autogestión de sus proyectos individuales y colectivos, mediante el apoyo a la construcción y consolidación de redes de
intercambio familiar y vecinal y el acceso a los servicios sociales de acuerdo con la oferta existente.
• Propiciar el enriquecimiento de las relaciones familiares, particularmente de la expresión del afecto, la solidaridad, el ejercicio de la corresponsabilidad y la equidad de género.
• Detectar tempranamente situaciones de violencia, crisis familiar, maltrato o abuso a niños, niñas y adolescentes con el fin de prevenir los riesgos que conlleven a la vulneración de derechos.
POBLACIÓN OBJETIVO: Niños, niñas, adolescentes y sus familias, ubicados en municipios y sectores con alta vulnerabilidad social y económica que se encuentren en situaciones de riego, presencia
de actores armados y desplazamiento forzado.
ACCIONES:
• Fortalecimiento a la Familia - Se fundamentan en la identidad cultural, usos y costumbres de las comunidades que se atienden y en el fortalecimiento de sus estructuras socio-económicas y
políticas, con el propósito de mejorar sus condiciones de vida y posibilitar su crecimiento como personas y grupos capaces de ejercer los derechos que les son inherentes.
• Fortalecimiento a Niños, Niñas y Adolescentes. Conjunto de actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas que apoyan el desarrollo personal, la socialización y la proyección en sus
comunidades y municipios, a través del encuentro, el reconocimiento mutuo, la construcción de valores, la participación en acciones en favor de sí mismos, sus familias, los pares y las comunidades
en las que viven.
• Escuela de derechos desde una perspectiva no jurídica: Intervención psicosocial a partir de las vivencias de los NNA que busca fortalecer factores protectores y brindarles herramientas para
enfrentar los riesgos del entorno.
• Parescucharte. Desarrollo participativo de piezas comunicativas transversales al desarrollo de las actividades de formación.
• Lenguaje con sentido: Fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios y de las habilidades de lectura, comunicación y expresión en los niños y niñas en edad escolar y las familias.
PARÁMETROS TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 9 meses
ROTACIÓN N.A.
BIENESTARINA N.A.
COSTO $2.880.000.000 Valor proyecto / año
CONTRATACIÓN
Contratos de prestación de servicios con operadores
CLASIFICADOR DEL GASTO Gastos de Personal:
• Contratación de Profesionales para el desarrollo de las acciones de la estrategia
• Bonificaciones dinamizadores
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16 de agosto de 2012Fecha de reporte
Gastos Generales:
• Papelería y material didáctico
• Transporte
• Refrigerios
• Piezas comunicativas
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Número de Niños, Niñas y Adolescentes formados como líderes y sus Familias.
Número de Proyectos radicados en Planeación Municipal para insumo de Política de Niñez y Adolescencia
LINEAMIENTOS TÉCNICOS CÓMO OPERA
• Presentación de la Estrategia a líderes: comunitarios, grupos étnicos, afro descendientes etc.
• Focalización de los sectores y familias, identificación y selección de animadores familiares y juveniles por los representantes de las Comunidades.
• Con un Equipo psicosocial de Atención Integral a la familia por cada municipio conformado por 2 profesionales de ciencias sociales o humanas que realicen seguimiento y asistencia permanente a
todas las acciones contempladas en el proyecto, gestión y coordinación interinstitucional necesaria para permitir el desarrollo de las acciones
• Formación de dinamizadores infantiles, juveniles y familiares quienes se encargan en su misma comunidad de realizar acciones de promoción y de prevención que contribuyan a crear prácticas de
convivencia y de protección integral de los niños, niñas, adolescentes.
• Formación a niños, niñas, adolescentes y sus familias en derechos humanos desde una perspectiva no jurídica: – orientada a fortalecer factores protectores y brindar a los niños, niñas,
adolescentes herramientas para enfrentar los riesgos del entorno a partir de sus vivencias.
• Acciones Comunicativas Desarrollo participativo de piezas comunicativas transversales al desarrollo de las actividades de formación.
• Lenguaje con sentido: Fortalecimiento de los vínculos familiares, los vínculos comunitarios y de las habilidades de lectura, comunicación y expresión en los niños y niñas en edad escolar y las
familias.
• Detección, prevención e intervención de la violencia doméstica y escolar mediante la implementación de estrategias y técnicas pedagógicas orientadas a promover y desarrollar habilidades
psicosociales.
• Apoyo al desarrollo de iniciativas colectivas culturales, deportivas y de emprendimiento de acuerdo con los intereses de los diferentes grupos.
DÓNDE
Municipios Focalizados Auto 251 de 2008.
QUÉ HACE
Dos Profesionales psicosociales realizan intervención integral a niños, niñas, adolescentes y sus familias en su contexto social con el propósito de desarrollar y fortalecer factores protectores y reducir
los factores de riesgo individuales y familiares que inciden en la vinculación de los niños, niñas, adolescentes a los grupos armados al margen de la ley.
QUE SE ESPERA DE LA REGIONAL PARA GARANTIZAR EL RESULTADO
Asistencia Técnica y seguimiento a las actividades por los Coordinadores de los Centros Zonales.
Receptividad y Retroalimentación permanente en los avances y dificultades del desarrollo del proceso.
Vo.Bo.
FICHA: I - 48 PRG SPRG PROY SBPY MOD
320 1501 141 04 01
PROYECTO ASISTENCIA A LA NIÑEZ Y APOYO A LA FAMILIA PARA POSIBILITAR A LOS NIÑOS EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS -ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO APD. A NIVEL NACIONAL -
SUBPROYECTO APOYO A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA - DESPLAZADOS
MODALIDAD RACIONES ALIMENTARIAS DE EMERGENCIA - DESPLAZADOS
EXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>OBJETIVO
GENERAL: Atender a la población más vulnerable en las emergencias con el fin de mitigar el impacto físico y emocional, especialmente en los desplazamientos masivos.
POBLACIÓN OBJETIVO: Niños y niñas menores de seis años, mujeres gestantes, madres en periodo de lactancia y familias indígenas en situación de desplazamiento por violencia armada o
desastre natural con el fin de contribuir a la atención humanitaria de emergencia y complementar otras ayudas.
ACCIONES •
· Programación de los recursos
· Definición de compra y distribución de las raciones
· Compra de las raciones de emergencia
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16 de agosto de 2012Fecha de reporte
· Recepción de necesidades por parte de las Regionales
· Distribución de las arciones de acuerdo a los requerimientos
PARÁMETROS TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 12 meses
BIENESTARINA Niños y niñas menores de 1 año, mujeres gestantes, madres en periodo de lactancia: 900gr cupo/mes.
Niños y niñas de 1 a 5 años y Familias Indígenas 1.800 gr cupo/mes
COSTO: Ración tipo 1: $28.700 Ración tipo 2: $32.500 Ración tipo 3: $68.200 Ración tipo 4: $46.500
CONTRATACIÓN La contratación se realiza de acuerdo a la alternativa seleccionada por el grupo de Logística y abastecimiento.
CLASIFICADOR DEL GASTO Raciones:
Contratos de suministro: transporte, adquisición y distribución de alimentos.
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Número de niños Entre 6 Meses Y 5 Años, Madres Gestantes y Lactantes y familias indígenas En Situación De Desplazamiento Beneficiadas
Con La Entrega De Raciones Alimentarias De Emergencias.
FICHA: I - 49 PRG SPRG PROY SBPY MOD
320 1501 141 04 02
PROYECTO ASISTENCIA A LA NIÑEZ Y APOYO A LA FAMILIA PARA POSIBILITAR A LOS NIÑOS EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS -ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO APD. A NIVEL NACIONAL -
SUBPROYECTO APOYO A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA
MODALIDAD APOYO EN PROCESOS DE RESTABLECIMIENTO – ICBF – ACCIÓN SOCIAL – PMA – OPRS – DESPLAZADOS
OBJETIVO GENERAL:
A través del apoyo a procesos de restablecimiento, ICBF-Acción Social-PMA-OPRS-desplazados, se busca contribuir y restablecer los medios de subsistencia de la población en situación de
desplazamiento y de otras poblaciones afectadas por la violencia, incrementando su capacidad para satisfacer las necesidades alimentaria y hacer frente a la crisis.
ESPECÍFICOS:
· Atender las necesidades alimentarias de las poblaciones en situación de desplazamiento y vulnerables receptoras.
· Contribuir a mejorar el estado nutricional de las poblaciones beneficiarias, haciendo énfasis en las mujeres gestantes, madres en lactancia, niñas, niños menores de 5 años y escolares.
· Propender por la asistencia y permanencia en la escuela de los niños y niñas, asegurando su adecuado acceso a programas de alimentación escolar.
· Capacitar a los beneficiarios en temas relacionados con Nutrición, higiene básica, crianza de los niños
POBLACIÓN OBJETIVO: Mujeres gestantes y madres lactantes, niños y niñas menor es de dos años, preescolares, escolares en situación de desplazamiento y niños y niñas menores de cinco
años, mujeres gestantes y madres lactantes con desnutrición o en riesgo. Según el Manual de Procedimiento de la OPSR, los beneficiarios de este programa son: Los hogares desplazados que
padecen inseguridad alimentaria y no reciben ayuda oficial (tanto los registrados como los no registrados); Las comunidades que acogen a las personas desplazadas; Las comunidades identificadas
por los sistemas de alerta temprana que corren el riesgo de ser desplazadas o cuyos movimientos y acceso a los alimentos están sujetos a restricciones y limitaciones (confinamiento y bloqueo);
Dentro de los grupos mencionados, la OPSR hará hincapié especialmente en las poblaciones indígenas y afrocolombianas.
ACCIONES • Focalizar a poblaciones en situación de desplazamiento y afectadas por la violencia que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad extrema y que están por fuera de los
programas.
· Brindar asistencia alimentaria a la población objetivo
· Promocionar y/o adelantar actividades de control prenatal, suplementación y controles por parte del Sector salud
· Facilitar la asistencia de los niños, niñas y adolescentes a controles de crecimiento y desarrollo.
· Realizar acciones en el marco del seguimiento nutricional
PARÁMETROS TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 12 meses
BIENESTARINA Aporte en Bienestarina, recursos y apoyo técnico para apoyar en el desarrollo de la Operación .
COSTO De acuerdo a los compromisos del ICBF en el Acuerdo Operativo con el PMA
CONTRATACIÓN Forma de Pago:
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16 de agosto de 2012Fecha de reporte
Para apoyo en procesos de restablecimiento los recursos de este convenio serán administrados de acuerdo con lo que se establece en la Carta de Entendimiento, suscrita entre el ICBF, La Agencia
Presidencial para la Acción Social como entidades delegadas por el Gobierno Nacional y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas como entidad cooperante.
CLASIFICADOR DEL GASTO Aporte en Bienestarina, recursos y apoyo técnico para apoyar en el desarrollo de la Operación
Otros:
Transferencias por convenios y contratos; Gastos de administración Bienestarina, almacenamiento y transporte de la Bienestarina, viáticos y gastos de viaje para servidores públicos.
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Número de personas en situación de desplazamiento y con altos índices de inseguridad alimentaria beneficiadas con la asistencia alimentaria
entregada por la Operación Prolongada de Socorro y Recuperación – modalidades ICBF.
LINEAMIENTOS TÉCNICOS Manual de procedimientos en el marco del Convenio
Procedimientos aprobados
FICHA: I - 50 PRG SPRG PROY SBPY MOD
320 1501 141 05 01
PROYECTO ASISTENCIA A LA NIÑEZ Y APOYO A LA FAMILIA PARA POSIBILITAR A LOS NIÑOS EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS -ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO APD. A NIVEL NACIONAL -
SUBPROYECTO SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO
MODALIDAD FONDO PARA EL PAGO CUOTA DE PARTICIPACIÓN O TASA COMPENSATORIA
OBJETIVO GENERAL:
Garantizar el acceso preferente de los Niños, niñas y adolescentes hijos de personas registradas como desplazadas en estado “incluidas” en la base de datos SIPOD de Acción Social, en los
servicios: Hogares Infantiles, Hogares Comunitarios de Bienestar FAMI y tradicionales y almuerzo escolar.
POBLACIÓN OBJETIVO Niños, niñas y adolescentes hijos de personas registradas como desplazadas en estado “incluidas” en la base de datos SIPOD de Acción Social.
ACCIONES:
Para la certificación de la atención a población desplazada se debe tener en cuenta la verificación de los beneficiarios en la base de datos del SIPOD suministrada por Acción Social. En caso de no
aparecer registrado se debe contar con la certificación otorgada por la autoridad competente en la cual se manifiesta la condición de desplazado.
La población atendida debe ser registrada en el Registro Único de Beneficiarios – RUB
La asignación de recursos debe obedecer al número de beneficiarios verificados en el SIPOD y registrados en el RUB
PARÁMETROS: TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO Según tiempo de cada uno de los programas en los que se reconoce la cuota o tasa
COSTO: Valor cuota de participación o tasa compensatoria:
• Hogares Infantiles: 3% SMLMV $16.068 mensual
• Hogares FAMI: 45.50% SMDV $8.120 mensual
• HCB – Jardines Sociales: 57.50% SMDV $10.270 mensual
• Almuerzo Escolar: 11% SMDV $1.950 / semana, $394 día
CONTRATACIÓN Adición a los respectivos contratos de aporte suscritos con las organizaciones que prestan el servicio de Hogares Infantiles, Hogares Comunitarios de Bienestar, Jardines
Sociales y Almuerzo Escolar - PAE
CLASIFICADOR DEL GASTO:
El ICBF reconocerá por cuota de participación o tasa compensatoria, los porcentajes establecidos en el Acuerdo 018 de 2000 para los Hogares Comunitarios de Bienestar, el porcentaje mínimo
establecido en la Resolución 1740 de 2010 para los Hogares Infantiles y el porcentaje mínimo establecido para el Almuerzo Escolar en los lineamientos de programación hasta cuando cese la
condición de familia desplazada, o en su defecto por los Acuerdos que los sustituyan y estén vigentes.
Cofinanciación: En coordinación con el Comité de Atención a la Población Desplazada, se gestionarán recursos de cofinanciación con entes territoriales, ONGs y organismos nacionales e
Internacionales que brindan este tipo de ayuda.
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16 de agosto de 2012Fecha de reporte
Área Responsable Sub. programación Sub. Mejoramiento Organizacional Dir. Evaluación
FICHA: I - 51
yle="mso-tab-count: 1"> PRG SPRG PROY SBPY MOD
320 1501 141 05 04 07 08 11 12
PROYECTO ASISTENCIA A LA NIÑEZ Y APOYO A LA FAMILIA PARA POSIBILITAR A LOS NIÑOS EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS -ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO APD. A NIVEL NACIONAL -
SUBPROYECTO SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO
MODALIDADES
04. Asistencia técnica - desplazados
07. Apoyo en contratación de servicios - desplazados
08. Pólizas y publicaciones – desplazados
11. Viáticos – desplazados
12. Gastos de viaje - desplazados
OBJETIVO GENERAL Facilitar al ICBF la ejecución de las diferentes actividades que soportan el proyecto de Desplazados.
POBLACIÓN OBJETIVO N.A.
ACCIONES Utilizar diferentes recursos, mecanismos y estrategias que faciliten y den soporte a la ejecución de las actividades misionales previstas en el Proyecto 141
PARÁMETROS TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
ROTACIÓN
BIENESTARINA
COSTO
CONTRATACIÓN
CLASIFICADOR DEL GASTO Asistencia Técnica
Gastos de Personal:
· Pago de personas naturales o jurídicas para desarrollar eventos de capacitación, que no puedan ser atendidas con personal del ICBF.
Gastos generales
· Fotocopias y material didáctico, requeridos para el desarrollo de estrategias pedagógicas.
· Gastos de diseño, diagramación, artes y otros de tipo editorial y de impresión, audio y video. Envío, distribución y Gastos de diseño, diagramación, artes y otros de tipo editorial y de impresión
para las publicaciones relacionadas con el proyecto, para los cuales no exista capacidad técnica en el ICBF (Para uso exclusivo de la Sede Nacional).
· Producción, reproducción y distribución de material informativo y pedagógico requeridos para los procesos de asistencia técnica y capacitación (audio, video o impresos).
· Elaboración de audiovisuales para fines de atención, apoyo o seguimiento relacionados con los servicios del proyecto (Para uso exclusivo de la Sede Nacional).
· Pago de correo y mensajería para distribución de insumos requeridos por las Regionales y Centros Zonales para garantizar la gestión del proyecto.
· Logística para la realización de eventos de asistencia técnica y capacitación (Alquiler de: instalaciones, equipos, refrigerios en casos estrictamente necesarios).
· Apoyo para el desplazamiento, alojamiento y manutención de los Agentes Educativos comunitarios, en casos estrictamente necesarios.
· Apoyo para el desplazamiento, alojamiento y manutención de servidores públicos que participen en eventos de capacitación con temas propios del Proyecto en sitios fuera de la sede habitual
de trabajo. Excluye el pago de Viáticos.
Apoyo en contratación de servicios
Gastos de Personal
Contratación de personas naturales o jurídicas, profesional y/o Técnico de reconocida idoneidad, experticia y conocimiento, para la ejecución de acciones tanto misionales como de apoyo
administrativo al proyecto en la Sede Nacional y Regionales y para el desarrollo de procesos misionales o de atención directa en los Centros Zonales
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16 de agosto de 2012Fecha de reporte
Pólizas y publicaciones
Otros:
Pago de pólizas y publicaciones generadas en la contratación de los servicios HCB y Hogares Infantiles
Viáticos - Desplazados
Gastos Generales
Viáticos para servidores públicos, personas naturales o jurídicas contratadas, encargados de procesos derivados del cumplimiento del proyecto.
Gastos de viaje - Desplazados
Gastos Generales
Comprende gastos de transporte, cuando previa Resolución los servidores públicos, deban adelantar actividades en lugar diferente al lugar de trabajo.
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
LINEAMIENTOS TÉCNICOS
Vo.Bo.
MARTHA ISABEL TOVAR
Subdirectora Restablecimiento Derechos
GUSTAVO REY RODRÍGUEZ
Subdirector de Programación
ALBERTO HIGUITA GOEZ
Subdirector de Mejoramiento Organizacional
ROCÍO ENCISO GARZON
Subdirectora de Evaluación
FECHA DE EXPEDICIÓN:
Enero 2011
Área Responsable Sub. programación Sub. Mejoramiento Organizacional Dir. Evaluación
ACTUALIZACION (Febrero 2011) – LINEAMIENTOS RUB
Con el propósito de lograr una focalización adecuada de los beneficiarios del Instituto, así como la prestación eficiente de servicios que respondan de manera efectiva a sus problemáticas particulares,
el ICBF requiere contar con información oportuna, válida y confiable que permita tomar decisiones a quienes planean, ejecutan y evalúan los programas de asistencia social.
Por lo anterior, es indispensable contar con un registro único que permita la identificación y caracterización de los beneficiarios y oriente la prestación de los servicios mediante criterios de
objetividad, transparencia y priorización de las poblaciones en estado de mayor vulnerabilidad. Para tal fin, se requiere implementar a través de este proyecto la estratégia denominada Registro Único
de Beneficiarios del ICBF (RUB), la cual comprende el conjunto de instrumentos, procedimientos y herramientas que permiten la caracterización e identificación oportuna y confiable de los usuarios de
los programas del Instituto.
Objetivo General:
Brindar información válida y confiable sobre los beneficiarios del Instituto, que le permita a los responsables de los programas diseñar, ejecutar y evaluar acciones para mejorar su eficiencia y eficacia,
bajo criterios de economía en el uso de los recursos públicos.
Objetivos Específicos:
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16 de agosto de 2012Fecha de reporte
· Apoyar la definición de políticas de atención, priorización de recursos y establecimiento de coberturas de atención.
· Establecer los estándares y guías necesarias para el registro de los beneficiarios.
· Proveer información detallada de la caracterización de los beneficiarios a los funcionarios encargados del diseño, ejecución y evaluación de los programas.
· Reportar información detallada de los beneficiarios del ICBF a entes externos.
· Promover la capacitación y entrenamiento de los recursos humanos responsables de planeación, operación y control de la atención en el registro de los beneficiarios.
Alcance general:
Modalidades cubiertas en el registro: En el RUB se incluirán los beneficiarios de los programas sociales del ICBF, los cuales se ha proyectado ingresar por etapas, debido a restricciones de tipo
técnico, operativo y presupuestal para recolectar y consolidar datos de aproximadamente diez millones de beneficiarios. A continuación se enumeran las modalidades que cubre cada una de las fases
propuestas:
ETAPA No. 1: Diagnóstico del registro de beneficiarios (año 2007):
Esta fase se realiza para establecer las fronteras del proyecto, entender la operación de los programas, identificar los problemas y las necesidades de información sobre beneficiarios que tienen los
distintos usuarios operativos, de control y de planificación y gerencia de las distintas modalidades, así como las características particulares de la población a ser registrada.
El resultado de esta fase es el entendimiento de las necesidades de información de beneficiaros en las modalidades a ser incluidas en el RUB, así como su forma de operar, de las características de
la población a ser encuestada, de las características de los responsables de la atención, de los volúmenes y criterios de validación de los datos, para garantizar calidad en los mismos. Igualmente, en
esta fase se definen los usos del RUB, se identifican soluciones alternas a los problemas de registro y se recomienda una solución basada en los costos y la funcionalidad de las alternativas.
ETAPA No. 2: Especificación y diseño del registro (primer semestre del año 2008)
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En esta fase se modela la solución técnica para el registro que satisfaga las necesidades de los usuarios, mediante la especificación y diseño de instrumentos, herramientas y procedimientos para el
registro de beneficiarios.
ETAPA No. 3: Prueba y ajuste del diseño (segundo semestre del año 2008 y primer semestre del 2009)
En esta etapa se realizan los desarrollos, pruebas y ajustes de los modelos diseñados en las etapas anteriores para que cumplan con los objetivos preestablecidos. Se ejecutó en el segundo semestre
del año 2008 y el primero del 2009, con el siguiente alcance:
· Se construyó y probó el software de captura de la información de las distintas modalidades objeto de la prueba piloto en el 2008.
· Se realizaron los operativos de impresión, distribución, diligenciamiento y captura de datos mediante formularios para diez modalidades, en varias unidades de servicio.
· En terreno se probaron los instrumentos de recolección diseñados.
· Se probó la eficiencia y eficacia de las estrategias de recolección previamente definidas.
· Se probaron las herramientas y procedimientos de recolección del registro.
· Se evaluó el éxito del diseño y se aplicaron los ajustes a instrumentos, estrategias, procedimientos y herramientas, con miras a posibilitar la expansión exitosa del registro, tanto en programas
como en cobertura geográfica.
ETAPA No. 4: Operación regular del registro (segundo semestre del año 2009)
Esta etapa comprende la entrega de la solución a los programas para su utilización productiva. Con esta etapa el RUB entra a hacer parte de la operación de los programas del Instituto y se expande
su uso a nuevas modalidades de atención y áreas geográficas.
Esta etapa comprende las siguientes actividades:
· Alistamiento de la operación, que comprende la preparación logística y la capacitación y entrenamiento en el uso y funcionamiento del RUB a los usuarios.
· Levantamiento de información, mediante diversas estrategias como aplicativo o diligenciamiento de formularios impresos.
· Captura de datos, para la estrategia de diligenciamiento de formularios impresos.
· Procesamiento y publicación de los registros capturados.
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16 de agosto de 2012Fecha de reporte
ETAPA No. 5: Actualización y expansión del registro (año 2010 en adelante)
Esta etapa comprende la actualización del registro para los programas en los cuales ya se realizaron operativos de recolección de datos. Adicionalmente, en esta etapa se realiza la expansión del
registro de beneficiarios en nuevas modalidades de atención, como son las de Protección, mediante la replicación de las actividades que se adelantan para la puesta en marcha del RUB, a saber:
· Alistamiento de la operación, que comprende la preparación logística y la capacitación y entrenamiento en el uso y funcionamiento del RUB a los usuarios.
· Levantamiento de información, mediante diversas estrategias como aplicativo o diligenciamiento de formularios impresos.
· Captura de datos, para la estrategia de diligenciamiento de formularios impresos.
· Procesamiento y publicación de los registros capturados.
El producto de esta etapa es la actualización periódica del registro, su uso corriente por parte de los programas y su utilización para la toma de decisiones y reporte de resultados.
Clasificación Presupuestal
Programa
Número:
Nombre: 0320 - PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO
HUMANO
320
Subprograma
Nombre:
Número: 1501
1501 - ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD
Población Beneficiada por Año
Beneficiarios anuales del proyecto
Año CantidadTipo
865,609 2007 Personas
550,572 2008 Personas
518,314 2009 Personas
562,127 2010 Personas
481,362 2011 Personas
481,362 2012 Personas
Ubicación de los beneficiarios ( 2011 )
Departamento BeneficiariosTipo
AMAZONASPersonas 231
CAQUETA 16,586
PUTUMAYO 27,675
BOGOTA 9,529
CUNDINAMARCA 10,241
HUILA 13,446
NORTE DE SANTANDER 16,364
SANTANDER 21,331
TOLIMA 15,327
ANTIOQUIA 30,636
CALDAS 3,518
CAUCA 17,257
CHOCO 50,963
NARIÑO 19,147
QUINDIO 534
RISARALDA 1,202
Focalización Población ( 2011 )
Categoria BeneficiariosDepartamentoTipo
Personas NACIONAL Nutrición 10,596
Población
no
beneficiaria
de RU
551,531
Todos Si 561,382
Nutrición 10,596
Población
no
beneficiaria
de RU
550,786
AMAZONAS Si 231
Nutrición 5
Población
no
beneficiaria
de RU
226
CAQUETA Si 16,586
Población
no
beneficiaria
de RU
16,221
Nutrición 365
PUTUMAYO Si 27,675
Nutrición 609
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16 de agosto de 2012Fecha de reporte
VALLEPersonas 18,554
ARAUCA 11,250
CASANARE 852
GUAINIA 88
GUAVIARE 6,588
META 16,612
VAUPES 1,477
VICHADA 252
ATLANTICO 18,987
BOLIVAR 34,640
CESAR 19,831
CORDOBA 20,950
GUAJIRA 17,557
MAGDALENA 38,279
SUCRE 21,458
Total Personas 481,362
Personas PUTUMAYO Población
no
beneficiaria
de RU
27,066
BOGOTA Si 9,529
Población
no
beneficiaria
de RU
9,319
Nutrición 210
CUNDINAMAR
CA
Si 10,241
Nutrición 225
Población
no
beneficiaria
de RU
10,016
HUILA Si 13,446
Nutrición 296
Población
no
beneficiaria
de RU
13,150
NORTE DE
SANTANDER
Si 16,364
Nutrición 360
Población
no
beneficiaria
de RU
16,004
SANTANDER Si 21,331
Nutrición 470
Población
no
beneficiaria
de RU
20,861
TOLIMA Si 15,327
Nutrición 337
Población
no
beneficiaria
de RU
14,990
ANTIOQUIA Si 30,636
Nutrición 674
Población
no
beneficiaria
de RU
29,962
CALDAS Si 3,518
Población
no
beneficiaria
de RU
3,441
Nutrición 77
CAUCA Si 17,257
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16 de agosto de 2012Fecha de reporte
Personas CAUCA Nutrición 380
Población
no
beneficiaria
de RU
16,877
CHOCO Si 50,963
Población
no
beneficiaria
de RU
49,841
Nutrición 1,122
NARIÑO Si 19,147
Nutrición 421
Población
no
beneficiaria
de RU
18,726
QUINDIO Si 534
Nutrición 12
Población
no
beneficiaria
de RU
522
RISARALDA Si 1,202
Nutrición 26
Población
no
beneficiaria
de RU
1,176
VALLE Si 18,554
Nutrición 408
Población
no
beneficiaria
de RU
18,146
ARAUCA Si 11,250
Nutrición 248
Población
no
beneficiaria
de RU
11,002
CASANARE Si 852
Población
no
beneficiaria
de RU
833
Nutrición 19
GUAINIA Si 88
Nutrición 2
Población
no
beneficiaria
de RU
86
GUAVIARE Si 6,588
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16 de agosto de 2012Fecha de reporte
Personas GUAVIARE Nutrición 145
Población
no
beneficiaria
de RU
6,443
META Si 16,612
Nutrición 366
Población
no
beneficiaria
de RU
16,246
VAUPES Si 1,477
Nutrición 33
Población
no
beneficiaria
de RU
1,444
VICHADA Si 252
Nutrición 6
Población
no
beneficiaria
de RU
246
ATLANTICO Si 18,987
Población
no
beneficiaria
de RU
18,569
Nutrición 418
BOLIVAR Si 34,640
Población
no
beneficiaria
de RU
33,877
Nutrición 763
CESAR Si 19,831
Población
no
beneficiaria
de RU
19,394
Nutrición 437
CORDOBA Si 20,950
Nutrición 461
Población
no
beneficiaria
de RU
20,489
GUAJIRA Si 17,557
Nutrición 386
Población
no
beneficiaria
de RU
17,171
MAGDALENA Si 38,279
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16 de agosto de 2012Fecha de reporte
Personas MAGDALENA Nutrición 843
Población
no
beneficiaria
de RU
37,436
SUCRE Si 21,458
Nutrición 472
Población
no
beneficiaria
de RU
20,986
Localización
MunicipioDepartamentoRegión
AMAZONÍA AMAZONAS
AMAZONÍA CAQUETA
AMAZONÍA PUTUMAYO
BOGOTÁ D.C. BOGOTA
CENTRO ORIENTE BOYACA
CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA
CENTRO ORIENTE HUILA
CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER
CENTRO ORIENTE SANTANDER
CENTRO ORIENTE TOLIMA
NACIONAL NACIONAL
OCCIDENTE ANTIOQUIA
OCCIDENTE CALDAS
OCCIDENTE CAUCA
OCCIDENTE CHOCO
OCCIDENTE NARIÑO
OCCIDENTE QUINDIO
OCCIDENTE RISARALDA
OCCIDENTE VALLE
ORINOQUÍA ARAUCA
ORINOQUÍA CASANARE
ORINOQUÍA GUAINIA
ORINOQUÍA GUAVIARE
ORINOQUÍA META
ORINOQUÍA VAUPES
ORINOQUÍA VICHADA
REGION CARIBE ATLANTICO
REGION CARIBE BOLIVAR
REGION CARIBE CESAR
REGION CARIBE CORDOBA
REGION CARIBE GUAJIRA
REGION CARIBE MAGDALENA
REGION CARIBE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
REGION CARIBE SUCRE
Página 19 de 49
16 de agosto de 2012Fecha de reporte
ASISTENCIA A LA NINEZ Y APOYO A LA FAMILIA PARA POSIBILITAR A LOS NINOS EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS -ATENCION A
LA POBLACION DESPLAZADA APD. A NIVEL NACIONAL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
Estado:
Código BPIN: 1004001050000
Fecha de Registro: 14/12/2011 11:51
Versión: Solicitud:1 19016
Usuario Formulador: CESAR AUGUSTO RUIZ
PANIAGUAEntidad Responsable:
Lider Sectorial:
Año del Reporte: 2011
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Año de Inicio: 2006
Año de Finalización: 2015En actualizaciónenviado por: CRUIZ con el rol:
Formulador
Gerente Proyecto:
INFORMACION DEL TRAMITE
Solicitud de Formulación:
Tipo de Solicitud: Turno de trámite:
19016 14/12/2011 11:37
Modificación (2011) - Con Trámites presupuestales 19015 - Traslado(s) ejecución
Fecha creación del Turno:
2. CRONOGRAMA POR ETAPAS
Identificación de etiquetas para los gráficos
IdentificadorActividadIdentificadorComponenteIdentificadorEtapa:
INVERSIÓN E1
ADMINISTRACIÓN E1C1
FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA. - DESPLAZADOS E1C1A1
ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA - DESPLAZADOS E1C1A2R Actividad
de Ruta
Crítica
APOYO NUTRICIONAL Y DE ORIENTACION JUVENIL A LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA - DESPLAZADOS
E1C1A3
PAGO DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS E1C1A4R Actividad
de Ruta
Crítica
VIATICOS - DESPLAZADOS E1C1A5
GASTOS DE VIAJE -DESPLAZADOS E1C1A6
ASISTENCIA A LA NIÑEZ Y APOYO A LA FAMILIA PDDF-
DESPLAZADOS
E1C1A7
APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS - DESPLAZADOS. E1C1A8
APOYO
INSTITUCIONAL
E1C2
RACIONES ALIMENTARIAS DE EMERGENCIA - DESPLAZADOS E1C2A1R Actividad
de Ruta
Crítica
Página 20 de 49
16 de agosto de 2012Fecha de reporte
APOYO EN PROCESOS DE RESTABLECIMIENTO ICBF- ACCION
SOCIAL- PMA -OPRS - DESPLAZADOS
E1C2A2R Actividad
de Ruta
Crítica
APOYO A FAMILIAS EN SITUACION DE
EMERGENCIA-DESPLAZADOS
E1C2A3R Actividad
de Ruta
Crítica
FONDO PARA EL PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACION O TASA
COMPENSATORIA -DESPLAZADOS
E1C2A4R Actividad
de Ruta
Crítica
ASISTENCIA TECNICA A POBLACION DESPLAZADA E1C2A5
POLIZAS Y PUBLICACIONES - DESPLAZADOS E1C2A6
APOYO FORMATIVO A LAS FAMILIAS PARA SER GARANTE DE
LOS DERECHOS - DESPLAZADOS
E1C2A7R Actividad
de Ruta
Crítica
APOYO AL FORTALECIMIENTO A LAS FAMILIAS DE GRUPOS
ETNICOS (INDIGENAS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES, ROM)-
DESPLAZADOS
E1C2A8R Actividad
de Ruta
Crítica
UNIDADES DE INTEGRACION FAMILIAR E1C2A9R Actividad
de Ruta
Crítica
UNIDADES DE APOYO Y FORTALECIMIENTO A FAMILIAS CON
NNA CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
- UNAFAS
E1C2A10R Actividad
de Ruta
Crítica
FAMILIAS CON BIENESTAR E1C2A11R Actividad
de Ruta
Crítica
Cronograma proyecto
Página 21 de 49
16 de agosto de 2012Fecha de reporte
1 enero ,2007
1 enero ,2008
1 enero ,2009
1 enero ,2010
1 enero ,2011
1 enero ,2012
1 enero ,2013
1 enero ,2014
1 enero ,2015
E1C1A8
E1C1A3
E1C1A7
E1C1A2R
E1C1A1
E1C1A6
E1C1A4R
E1C1A5
E1C2A3R
E1C2A8R
E1C2A2R
E1C2A7R
E1C2A5
E1C2A11R
E1C2A4R
E1C2A6
E1C2A1R
E1C2A10R
E1C2A9R
PorINVERSIÓN
Página 22 de 49
16 de agosto de 2012Fecha de reporte
ASISTENCIA A LA NINEZ Y APOYO A LA FAMILIA PARA POSIBILITAR A LOS NINOS EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS -ATENCION A
LA POBLACION DESPLAZADA APD. A NIVEL NACIONAL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
Estado:
Código BPIN: 1004001050000
Fecha de Registro: 14/12/2011 11:51
Versión: Solicitud:1 19016
Usuario Formulador: CESAR AUGUSTO RUIZ
PANIAGUAEntidad Responsable:
Lider Sectorial:
Año del Reporte: 2011
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Año de Inicio: 2006
Año de Finalización: 2015En actualizaciónenviado por: CRUIZ con el rol:
Formulador
Gerente Proyecto:
INFORMACION DEL TRAMITE
Solicitud de Formulación:
Tipo de Solicitud: Turno de trámite:
19016 14/12/2011 11:37
Modificación (2011) - Con Trámites presupuestales 19015 - Traslado(s) ejecución
Fecha creación del Turno:
3. INDICADORES
Indicadores de Producto
2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1500P029 -
Personas En
Situación De
Desplazamiento
Beneficiadas De
Raciones
Alimentarias
Entregadas Por La
Operación
Prolongada De
Socorro Y
Recuperación -
Atención Icbf
Número Avance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Meta Inicial 0.0 375,000.0 246,500.0 246,500.0 246,500.0 246,500.0 246,500.0
Meta
Vigente
0.0 375,000.0 246,500.0 246,500.0 246,500.0 246,500.0 246,500.0
1500P031 -
Personas En
Situación De
Desplazamiento
Beneficiadas Con
La Entrega De
Raciones
Alimentarias De
Emergencia
(niños Entre 6
Meses Y 5 Años Y
Madres Gestantes
Y Lactantes)
Número Avance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Meta Inicial 15,000.0 25,000.0 72,988.0 72,988.0 72,988.0 72,988.0 72,988.0
Meta
Vigente
15,000.0 25,000.0 72,988.0 72,988.0 72,988.0 72,988.0 72,988.0
1500P043 - Niños
En Situación De
Desplazamiento
Beneficiados Con
El Programa
Restaurantes
Escolares
(acumulado)
Número Avance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Meta Inicial 209,000.0 113,552.0 116,509.0 116,509.0 116,509.0 116,509.0 116,509.0
IndicadorUnidad de
Medida
Página 23 de 49
16 de agosto de 2012Fecha de reporte
2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1500P043 - Niños
En Situación De
Desplazamiento
Beneficiados Con
El Programa
Restaurantes
Escolares
(acumulado)
Número Meta
Vigente
209,000.0 113,552.0 116,509.0 116,509.0 116,509.0 116,509.0 116,509.0
1500P072 -
Mujeres gestantes
Red Unidos
beneficiadas con
la modalidad
Materno infantil
Número Avance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Meta Inicial 0.0 46.0 427.0 427.0 427.0 427.0 427.0
Meta
Vigente
0.0 46.0 427.0 427.0 427.0 427.0 427.0
1500P074 - Niños
menores de 5
años de la Red
Unidos
beneficiados con
la modalidad de
Recuperación
Nutricional
Número Avance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Meta Inicial 0.0 323.0 323.0 323.0 323.0 323.0 323.0
Meta
Vigente
0.0 323.0 323.0 323.0 323.0 323.0 323.0
1500P076 - Niños
menores de 5
años de la Red
Unidos,
vinculados a las
modalidades de
Hogares
Comunitarios de
Bienestar
tradicionales
Número Avance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Meta Inicial 0.0 3,384.0 3,384.0 3,384.0 3,384.0 3,384.0 3,384.0
Meta
Vigente
0.0 3,384.0 3,384.0 3,384.0 3,384.0 3,384.0 3,384.0
1500P078 - Niños
y adolescentes
entre 6 y 17 años
de la Red Unidos
beneficiados con
asistencia
nutricional en
restaurantes
escolares
Número Avance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Meta Inicial 0.0 2,998.0 2,998.0 2,998.0 2,998.0 2,998.0 2,998.0
Meta
Vigente
0.0 2,998.0 2,998.0 2,998.0 2,998.0 2,998.0 2,998.0
1500P079 -
Adolescentes de
la Red Unidos
vinculados a
clubes juveniles y
prejuveniles
Número Avance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Meta Inicial 0.0 3,845.0 3,845.0 3,845.0 3,845.0 3,845.0 3,845.0
Meta
Vigente
0.0 3,845.0 3,845.0 3,845.0 3,845.0 3,845.0 3,845.0
Página 24 de 49
16 de agosto de 2012Fecha de reporte
Indicadores de Gestión ( 2011 )
Unidad de
medida
Meta
Inicial
Indicador AvanceMeta
Vigente
1500G043-Raciones
alimenticias para preparar
contratadas
Número 37,500.0 0.0 37,500.0
Ponderación Gestión vs. Producto ( 2011 )
Ponderación
Indicadores de Producto 80 %
Indicadores de Gestión 20 %
Total 100 %
Regionalización Indicadores de Producto ( 2011 )
Departamento
Indicador: 1500P031 -Personas En Situación De Desplazamiento
Beneficiadas Con La Entrega De Raciones Alimentarias De Emergencia
(niños Entre 6 Meses Y 5 Años Y Madres Gestantes Y Lactantes)
Meta
NACIONAL 0.00
AMAZONAS 0.00
CAQUETA 2,332.00
PUTUMAYO 5,419.00
BOGOTA 1,700.00
BOYACA 0.00
CUNDINAMARCA 740.00
HUILA 0.00
NORTE DE SANTANDER 0.00
SANTANDER 174.00
TOLIMA 1,969.00
ANTIOQUIA 2,235.00
CALDAS 745.00
CAUCA 296.00
CHOCO 2,894.00
NARIÑO 1,071.00
QUINDIO 0.00
RISARALDA 494.00
VALLE 28.00
ARAUCA 460.00
Página 25 de 49
16 de agosto de 2012Fecha de reporte
CASANARE 21.00
GUAINIA 0.00
GUAVIARE 469.00
META 3,412.00
VAUPES 249.00
VICHADA 192.00
ATLANTICO 8,213.00
BOLIVAR 11,887.00
CESAR 3,242.00
CORDOBA 4,518.00
GUAJIRA 7,500.00
MAGDALENA 7,228.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 0.00
SUCRE 5,500.00
Departamento
Indicador: 1500P043 -Niños En Situación De Desplazamiento Beneficiados
Con El Programa Restaurantes Escolares (acumulado)
Meta
NACIONAL 0.00
AMAZONAS 231.00
CAQUETA 2,674.00
PUTUMAYO 11,142.00
BOGOTA 2,310.00
BOYACA 0.00
CUNDINAMARCA 725.00
HUILA 1,401.00
NORTE DE SANTANDER 6,969.00
SANTANDER 8,927.00
TOLIMA 1,214.00
ANTIOQUIA 9,782.00
CALDAS 1,600.00
Página 26 de 49
16 de agosto de 2012Fecha de reporte
CAUCA 1,369.00
CHOCO 32,812.00
NARIÑO 84.00
QUINDIO 534.00
RISARALDA 630.00
VALLE 100.00
ARAUCA 1,989.00
CASANARE 597.00
GUAINIA 0.00
GUAVIARE 1,213.00
META 1,602.00
VAUPES 0.00
VICHADA 0.00
ATLANTICO 659.00
BOLIVAR 7,164.00
CESAR 6,315.00
CORDOBA 0.00
GUAJIRA 386.00
MAGDALENA 9,504.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 0.00
SUCRE 4,576.00
Departamento
Indicador: 1500P029 -Personas En Situación De Desplazamiento
Beneficiadas De Raciones Alimentarias Entregadas Por La Operación
Prolongada De Socorro Y Recuperación - Atención Icbf
Meta
AMAZONAS 0.00
CAQUETA 10,868.00
PUTUMAYO 9,653.00
BOGOTA 4,270.00
BOYACA 0.00
CUNDINAMARCA 8,162.00
Página 27 de 49
16 de agosto de 2012Fecha de reporte
HUILA 11,883.00
NORTE DE SANTANDER 8,483.00
SANTANDER 10,263.00
TOLIMA 11,447.00
ANTIOQUIA 16,114.00
CALDAS 0.00
CAUCA 13,957.00
CHOCO 10,349.00
NARIÑO 16,903.00
QUINDIO 0.00
RISARALDA 0.00
VALLE 16,832.00
ARAUCA 7,769.00
CASANARE 0.00
GUAINIA 0.00
GUAVIARE 4,426.00
META 11,286.00
VAUPES 0.00
VICHADA 0.00
ATLANTICO 7,684.00
BOLIVAR 12,175.00
CESAR 8,882.00
CORDOBA 11,313.00
GUAJIRA 8,465.00
MAGDALENA 16,987.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 0.00
SUCRE 8,329.00
NACIONAL 0.00
Página 28 de 49
16 de agosto de 2012Fecha de reporte
Departamento
Indicador: 1500P079-Adolescentes de la Red Unidos vinculados a clubes
juveniles y prejuveniles
Meta
NACIONAL 0.00
AMAZONAS 0.00
CAQUETA 10.00
PUTUMAYO 73.00
BOGOTA 252.00
BOYACA 0.00
CUNDINAMARCA 21.00
HUILA 0.00
NORTE DE SANTANDER 21.00
SANTANDER 341.00
TOLIMA 73.00
ANTIOQUIA 265.00
CALDAS 608.00
CAUCA 509.00
CHOCO 0.00
NARIÑO 26.00
QUINDIO 0.00
RISARALDA 10.00
VALLE 94.00
ARAUCA 63.00
CASANARE 0.00
GUAINIA 0.00
GUAVIARE 0.00
META 0.00
VAUPES 0.00
VICHADA 0.00
ATLANTICO 0.00
BOLIVAR 367.00
Página 29 de 49
16 de agosto de 2012Fecha de reporte
CESAR 84.00
CORDOBA 89.00
GUAJIRA 115.00
MAGDALENA 462.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 0.00
SUCRE 362.00
Departamento
Indicador: 1500P076-Niños menores de 5 años de la Red Unidos,
vinculados a las modalidades de Hogares Comunitarios de Bienestar
tradicionales
Meta
AMAZONAS 0.00
CAQUETA 72.00
PUTUMAYO 134.00
BOGOTA 100.00
BOYACA 0.00
CUNDINAMARCA 58.00
HUILA 21.00
NORTE DE SANTANDER 89.00
SANTANDER 104.00
TOLIMA 46.00
ANTIOQUIA 184.00
CALDAS 18.00
CAUCA 19.00
CHOCO 231.00
NARIÑO 104.00
QUINDIO 0.00
RISARALDA 5.00
VALLE 97.00
ARAUCA 33.00
CASANARE 25.00
GUAINIA 9.00
Página 30 de 49
16 de agosto de 2012Fecha de reporte
GUAVIARE 0.00
META 33.00
VAUPES 6.00
VICHADA 6.00
ATLANTICO 255.00
BOLIVAR 246.00
CESAR 121.00
CORDOBA 729.00
GUAJIRA 87.00
MAGDALENA 340.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 0.00
SUCRE 212.00
POR REGIONALIZAR 0.00
Departamento
Indicador: 1500P074-Niños menores de 5 años de la Red Unidos
beneficiados con la modalidad de Recuperación Nutricional
Meta
AMAZONAS 0.00
CAQUETA 0.00
PUTUMAYO 0.00
BOGOTA 0.00
BOYACA 0.00
CUNDINAMARCA 0.00
HUILA 0.00
NORTE DE SANTANDER 0.00
SANTANDER 0.00
TOLIMA 0.00
ANTIOQUIA 0.00
CALDAS 0.00
CAUCA 0.00
CHOCO 0.00
Página 31 de 49
16 de agosto de 2012Fecha de reporte
NARIÑO 0.00
QUINDIO 0.00
RISARALDA 0.00
VALLE 0.00
ARAUCA 323.00
CASANARE 0.00
GUAINIA 0.00
GUAVIARE 0.00
META 0.00
VAUPES 0.00
VICHADA 0.00
ATLANTICO 0.00
BOLIVAR 0.00
CESAR 0.00
CORDOBA 0.00
GUAJIRA 0.00
MAGDALENA 0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 0.00
SUCRE 0.00
POR REGIONALIZAR 0.00
Departamento
Indicador: 1500P072-Mujeres gestantes Red Unidos beneficiadas con la
modalidad Materno infantil
Meta
AMAZONAS 0.00
CAQUETA 0.00
PUTUMAYO 0.00
BOGOTA 0.00
BOYACA 0.00
CUNDINAMARCA 0.00
HUILA 0.00
Página 32 de 49
16 de agosto de 2012Fecha de reporte
NORTE DE SANTANDER 0.00
SANTANDER 0.00
TOLIMA 6.00
ANTIOQUIA 0.00
CALDAS 0.00
CAUCA 0.00
CHOCO 0.00
NARIÑO 0.00
QUINDIO 0.00
RISARALDA 0.00
VALLE 40.00
ARAUCA 0.00
CASANARE 0.00
GUAINIA 0.00
GUAVIARE 0.00
META 0.00
VAUPES 0.00
VICHADA 0.00
ATLANTICO 0.00
BOLIVAR 0.00
CESAR 0.00
CORDOBA 0.00
GUAJIRA 0.00
MAGDALENA 0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 0.00
SUCRE 0.00
Departamento
Indicador: 1500P078-Niños y adolescentes entre 6 y 17 años de la Red
Unidos beneficiados con asistencia nutricional en restaurantes escolares
Meta
AMAZONAS 6.00
Página 33 de 49
16 de agosto de 2012Fecha de reporte
CAQUETA 69.00
PUTUMAYO 287.00
BOGOTA 59.00
BOYACA 0.00
CUNDINAMARCA 19.00
HUILA 36.00
NORTE DE SANTANDER 179.00
SANTANDER 230.00
TOLIMA 31.00
NACIONAL 0.00
ANTIOQUIA 253.00
CALDAS 41.00
CAUCA 35.00
CHOCO 844.00
NARIÑO 2.00
QUINDIO 14.00
RISARALDA 16.00
VALLE 3.00
ARAUCA 51.00
CASANARE 15.00
GUAINIA 0.00
GUAVIARE 31.00
META 41.00
VAUPES 0.00
VICHADA 0.00
ATLANTICO 17.00
BOLIVAR 184.00
CESAR 162.00
CORDOBA 0.00
GUAJIRA 10.00
MAGDALENA 245.00
Página 34 de 49
16 de agosto de 2012Fecha de reporte
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 0.00
SUCRE 118.00
Página 35 de 49
16 de agosto de 2012Fecha de reporte
ASISTENCIA A LA NINEZ Y APOYO A LA FAMILIA PARA POSIBILITAR A LOS NINOS EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS -ATENCION A
LA POBLACION DESPLAZADA APD. A NIVEL NACIONAL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
Estado:
Código BPIN: 1004001050000
Fecha de Registro: 14/12/2011 11:51
Versión: Solicitud:1 19016
Usuario Formulador: CESAR AUGUSTO RUIZ
PANIAGUAEntidad Responsable:
Lider Sectorial:
Año del Reporte: 2011
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Año de Inicio: 2006
Año de Finalización: 2015En actualizaciónenviado por: CRUIZ con el rol:
Formulador
Gerente Proyecto:
INFORMACION DEL TRAMITE
Solicitud de Formulación:
Tipo de Solicitud: Turno de trámite:
19016 14/12/2011 11:37
Modificación (2011) - Con Trámites presupuestales 19015 - Traslado(s) ejecución
Fecha creación del Turno:
4. ESQUEMA FINANCIERO
Costo Total del Proyecto (Pesos Corrientes)
año Otros RecursosRecursos Solicitados PGN Total
2007 0 0 0
2008 0 32,171,000,000 32,171,000,000
2009 0 36,630,000,000 36,630,000,000
2010 0 40,666,000,000 40,666,000,000
2011 0 68,355,371,862 68,355,371,862
2012 0 98,331,196,519 98,331,196,519
2013 0 0 0
2014 0 0 0
2015 0 0 0
Costo Total del Proyecto ( Precios Constantes 2011 ) 270,769,268,086
Resumen Financiero PGN (Precios Corrientes )
Año Valor SolicitadoApropiación
Inicial
Apropiación
VigenteCompromisos Obligaciones Pagos
2007 0 0 0 0 0 0
2008 32,171,000,000 32,171,000,000 0 0 0 0
2009 36,630,000,000 36,630,000,000 0 0 0 0
2010 40,666,000,000 50,569,373,600 0 0 0 0
Página 36 de 49
16 de agosto de 2012Fecha de reporte
2011 68,355,371,862 68,355,371,862 0 0 0 0
2012 98,331,196,519 98,331,196,519 98,331,196,519 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
Total (Precios
Constantes
2011 )
270,769,268,086 0 101,526,960,406 0 0 0
Valor Solicitado NaciónEntidad
Recursos por Entidad Financiadora ( 2011)
Valor Solicitado Propios Valor Vigente Nación Valor Vigente Propios
360700 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR (ICBF)
0 68.355.371.862 0 0
Total 0 68.355.371.862 0 0
Recursos Por Fuente de Financiación (2011 )
Valor SolicitadoFuente Valor Vigente
Recursos Nación 0 0
Recursos Propios 68.355.371.862 0
Total 68.355.371.862 0
Vigencias Futuras Aprobadas (Precios corrientes)
Vigencia Monto Nación Autorizado Monto Nación Utilizado Monto Propios Autorizado Monto Propios Utilizado
Total Precios
Constantes ( 2011 ) 0,00 0,00 40.749.739.094,00 17.720.809.766,00
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16 de agosto de 2012Fecha de reporte
Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades ( 2011 )
Recursos Solicitados Asignación Inicial Asignación vigente
Etapa: Inversión
Administración 52,504,371,862 45,748,003,386 32,994,955,620
APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS -
DESPLAZADOS.
0 238,000,000 238,000,000
APOYO NUTRICIONAL Y DE ORIENTACION JUVENIL A LA
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA - DESPLAZADOS
24,978,000,000 18,019,516,119 18,019,516,119
ASISTENCIA A LA NIÑEZ Y APOYO A LA FAMILIA PDDF-
DESPLAZADOS
0 15,990,190,847 4,127,997,057
ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA - DESPLAZADOS 23,469,371,862 11,204,874,933 10,361,469,732
FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA. - DESPLAZADOS 3,845,000,000 0 0
GASTOS DE VIAJE -DESPLAZADOS 0 6,000,000 6,000,000
PAGO DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 212,000,000 273,421,487 225,972,712
VIATICOS - DESPLAZADOS 0 16,000,000 16,000,000
Apoyo Institucional 2,662,000,000 22,607,368,476 23,450,773,677
APOYO A FAMILIAS EN SITUACION DE
EMERGENCIA-DESPLAZADOS
0 0 0
APOYO AL FORTALECIMIENTO A LAS FAMILIAS DE
GRUPOS ETNICOS (INDIGENAS, AFROCOLOMBIANOS,
RAIZALES, ROM)- DESPLAZADOS
0 0 2,612,405,201
APOYO EN PROCESOS DE RESTABLECIMIENTO ICBF-
ACCION SOCIAL- PMA -OPRS - DESPLAZADOS
0 1,117,000,000 1,117,000,000
APOYO FORMATIVO A LAS FAMILIAS PARA SER GARANTE
DE LOS DERECHOS - DESPLAZADOS
0 7,670,973,104 2,883,973,104
ASISTENCIA TECNICA A POBLACION DESPLAZADA 0 334,000,000 334,000,000
FAMILIAS CON BIENESTAR 0 0 0
FONDO PARA EL PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACION O
TASA COMPENSATORIA -DESPLAZADOS
0 11,930,000,000 11,930,000,000
POLIZAS Y PUBLICACIONES - DESPLAZADOS 0 10,395,372 10,395,372
RACIONES ALIMENTARIAS DE EMERGENCIA -
DESPLAZADOS
2,662,000,000 1,545,000,000 1,545,000,000
UNIDADES DE APOYO Y FORTALECIMIENTO A FAMILIAS
CON NNA CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO - UNAFAS
0 0 982,000,000
UNIDADES DE INTEGRACION FAMILIAR 0 0 2,036,000,000
Total Inversión 55,166,371,862 68,355,371,862 56.445.729.297
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16 de agosto de 2012Fecha de reporte
Regionalización indicativa recursos PGN ( 2011 )
% de participación en el TotalRecursos
Solicitados VigentesIndicativos Solicitados VigentesIndicativoDepartamento
Nación Propios PropiosNación Nación Propios N P PN PN
AMAZONAS 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 104,199,407 0 0.0 0.0 0.0
ANTIOQUIA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 5,229,989,360 4,211,527,913 5,229,989,360 0.0 7.7 0.0
ARAUCA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1,412,165,967 1,004,033,306 1,412,165,967 0.0 2.1 0.0
ATLANTICO 0 0 0 0.0 0.0 0.0 2,352,739,149 2,062,946,735 2,352,739,149 0.0 3.4 0.0
BOGOTA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1,610,961,413 1,488,946,109 1,610,961,413 0.0 2.4 0.0
BOLIVAR 0 0 0 0.0 0.0 0.0 3,234,268,498 4,106,520,811 3,234,268,498 0.0 4.7 0.0
BOYACA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 28,423,438 6,295,818 28,423,438 0.0 0.0 0.0
CALDAS 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1,057,337,795 906,500,680 1,057,337,795 0.0 1.5 0.0
CAQUETA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1,869,450,194 1,141,783,337 1,869,450,194 0.0 2.7 0.0
CASANARE 0 0 0 0.0 0.0 0.0 353,607,814 291,668,034 353,607,814 0.0 0.5 0.0
CAUCA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1,037,756,320 849,422,829 1,037,756,320 0.0 1.5 0.0
CESAR 0 0 0 0.0 0.0 0.0 3,410,986,234 2,872,029,200 3,410,986,234 0.0 5.0 0.0
CHOCO 0 0 0 0.0 0.0 0.0 10,884,125,134 10,273,383,727 10,884,125,134 0.0 15.9 0.0
CORDOBA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 3,709,754,638 3,362,970,340 3,709,754,638 0.0 5.4 0.0
CUNDINAMARCA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 983,968,213 666,934,774 983,968,213 0.0 1.4 0.0
GUAINIA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 60,332,966 61,945,579 60,332,966 0.0 0.1 0.0
GUAJIRA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1,139,474,082 926,092,051 1,139,474,082 0.0 1.7 0.0
GUAVIARE 0 0 0 0.0 0.0 0.0 537,556,430 354,559,779 537,556,430 0.0 0.8 0.0
HUILA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1,417,946,060 520,645,695 1,417,946,060 0.0 2.1 0.0
MAGDALENA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 5,917,550,478 4,966,690,574 5,917,550,478 0.0 8.7 0.0
META 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1,481,676,108 462,051,364 1,481,676,108 0.0 2.2 0.0
NACIONAL 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
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16 de agosto de 2012Fecha de reporte
NARIÑO 0 0 0 0.0 0.0 0.0 2,111,617,477 1,207,782,446 2,111,617,477 0.0 3.1 0.0
NORTE DE
SANTANDER
0 0 0 0.0 0.0 0.0 3,200,136,075 2,561,360,261 3,200,136,075 0.0 4.7 0.0
PUTUMAYO 0 0 0 0.0 0.0 0.0 4,305,708,819 3,728,146,136 4,305,708,819 0.0 6.3 0.0
QUINDIO 0 0 0 0.0 0.0 0.0 292,153,202 160,227,284 292,153,202 0.0 0.4 0.0
RISARALDA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 276,247,467 185,342,513 276,247,467 0.0 0.4 0.0
SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA
0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
SANTANDER 0 0 0 0.0 0.0 0.0 4,568,442,712 3,136,791,750 4,568,442,712 0.0 6.7 0.0
SUCRE 0 0 0 0.0 0.0 0.0 3,329,164,361 2,885,556,258 3,329,164,361 0.0 4.9 0.0
TOLIMA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 924,455,042 645,209,518 924,455,042 0.0 1.4 0.0
VALLE 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1,544,389,567 1,040,910,611 1,544,389,567 0.0 2.3 0.0
VAUPES 0 0 0 0.0 0.0 0.0 50,663,529 232,643,975 50,663,529 0.0 0.1 0.0
VICHADA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 22,323,320 20,610,483 22,323,320 0.0 0.0 0.0
Total Regionalizad
Apropiación Vigente
Valor Solicitado
Apropiación Inicial
0 0 0
0
0
0
0 0 0
Nación Propios
68,355,371,862 68,355,371,862 56,445,729,297 0 100 0
0
0
68,355,371,862
Focalización de recursos PGN ( 2011 )
Tipo de Focalización CategoríaRecursos Asociados
VigentesIndicativosSolicitados
Desplazados ATENCIÓN INTEGRAL -
ALIMENTACIÓN
0 0 0
ATENCIÓN INTEGRAL -
EDUCACIÓN
0 0 0
ATENCIÓN INTEGRAL -
GENERACIÓN DE
INGRESOS
0 0 0
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16 de agosto de 2012Fecha de reporte
Desplazados ATENCIÓN INTEGRAL -
IDENTIDAD
0 0 0
ATENCIÓN INTEGRAL -
PARTICIPACIÓN
0 0 0
ATENCIÓN INTEGRAL -
RETORNO Y
REUBICACIÓN
0 0 0
ATENCIÓN INTEGRAL -
REUNIFICACIÓN FAMILIAR
0 0 0
ATENCIÓN INTEGRAL -
SALUD
0 0 0
ATENCIÓN INTEGRAL -
SUBSISTENCIA MÍNIMA
0 0 0
ATENCIÓN INTEGRAL -
VIVIENDA
0 0 68,355,371,862
PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN - VIDA,
INTEGRIDAD, SEGURIDAD
Y LIBERTAD PERSONAL
0 0 0
VERDAD, JUSTICIA Y
REPARACIÓN - VERDAD,
JUSTICIA Y REPARACIÓN
Y GARANTÍAS DE NO
REPETICIÓN
0 0 0
Red Unidos BANCARIZACIÓN 0 0 0
DINÁMICA FAMILIAR 0 0 0
EDUCACIÓN 0 0 0
HABITABILIDAD 0 0 0
IDENTIFICACIÓN 0 0 0
INGRESOS 0 0 0
JUSTICIA 0 0 0
MULTIDIMENSIONAL 0 0 0
NUTRICIÓN 2,558,529,963 2,635,285,862 2,558,529,963
SALUD 0 0 0
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16 de agosto de 2012Fecha de reporte
Apropiación Inicial
Valor Solicitado
Apropiación Vigente
Recursos No focalizados
Solicitados
Indicativos
Vigentes
68,355,371,862
68,355,371,862
68,355,371,862
65,796,841,899
65,720,086,000
(2,558,529,963)
Total Recursos Focalizados 2,558,529,963 2,635,285,862 70,913,901,825
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16 de agosto de 2012Fecha de reporte
ASISTENCIA A LA NINEZ Y APOYO A LA FAMILIA PARA POSIBILITAR A LOS NINOS EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS -ATENCION
A LA POBLACION DESPLAZADA APD. A NIVEL NACIONAL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
Estado:
Código BPIN: 1004001050000
Fecha de Registro: 14/12/2011 11:51
Versión: Solicitud:1 19016
Usuario Formulador: CESAR AUGUSTO RUIZ
PANIAGUAEntidad Responsable:
Lider Sectorial:
Año del Reporte: 2011
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Año de Inicio: 2006
Año de Finalización: 2015En actualizaciónenviado por: CRUIZ con el rol:
Formulador
Gerente Proyecto:
INFORMACION DEL TRAMITE
Solicitud de Formulación:
Tipo de Solicitud: Turno de trámite:
19016 14/12/2011 11:37
Modificación (2011) - Con Trámites presupuestales 19015 - Traslado(s) ejecución
Fecha creación del Turno:
5. SUBACTIVIDADES DE VIGENCIA FUTURA
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16 de agosto de 2012Fecha de reporte
ASISTENCIA A LA NINEZ Y APOYO A LA FAMILIA PARA POSIBILITAR A LOS NINOS EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS -ATENCION
A LA POBLACION DESPLAZADA APD. A NIVEL NACIONAL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
Estado:
Código BPIN: 1004001050000
Fecha de Registro: 14/12/2011 11:51
Versión: Solicitud:1 19016
Usuario Formulador: CESAR AUGUSTO RUIZ
PANIAGUAEntidad Responsable:
Lider Sectorial:
Año del Reporte: 2011
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Año de Inicio: 2006
Año de Finalización: 2015En actualizaciónenviado por: CRUIZ con el rol:
Formulador
Gerente Proyecto:
INFORMACION DEL TRAMITE
Solicitud de Formulación:
Tipo de Solicitud: Turno de trámite:
19016 14/12/2011 11:37
Modificación (2011) - Con Trámites presupuestales 19015 - Traslado(s) ejecución
Fecha creación del Turno:
6. CAPITULOS MODIFICADOS DE LA FICHA
Capitulo ModificadoDatos Básicos SI
Localización NO
Relación con la Planificación NO
Datos del Turno Asociado NO
Cambiar Programa y Subprograma NO
Cuantificación y localización NO
Criterios de Focalización NO
Actividades y cronograma NO
Indicadores de Producto NO
Indicadores de Gestión NO
Ponderación de Indicadores NO
Regionalización de Indicadores de Producto NO
Fuentes de financiación NO
Costo de las actividades SI
Regionalización de Recursos SI
Focalización de Recursos NO
Entidades Aportantes NO
Autorización de Vigencias Futuras NO
Documentos de Soporte SI
Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post NO
7. RESPONSABLES DE PROYECTO
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16 de agosto de 2012Fecha de reporte
Control de Formulación
Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación
Competencia ¿La entidad formuladora es la
competente para adelantar este
proyecto de inversión?
Si
Pertinencia ¿El objetivo del proyecto y el (los)
producto(s) esperado(s) están
inmersos en el Plan de Acción de la
entidad?
Si
Confiabilidad Técnica ¿El proyecto cuenta con el sustento
técnico requerido y los soportes
correspondientes?
Las actividades, recursos y metas definidos
para el proyecto tienen respaldo en estudios y
análisis técnicos realizados previamente a los
cuales el DNP o un organismo de control
pueden acceder en caso de ser necesario.
Si
Consistencia Financiera ¿La estructura de flujo de recursos del
proyecto a lo largo de su horizonte de
evaluación es consistente con la
expectativa de asignación bajo los
estándares del Marco de Gasto de
Mediano Plazo (MGMP) y el Marco
Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?
Los recursos solicitados por el proyecto se
enmarcan dentro del presupuesto que se espera
se le asigne a la entidad en coherencia con el
MGMP y el MFMP.
Si
Consistencia Financiera ¿La entidad ha programado la
financiación de las tres etapas del
proyecto (pre inversión, inversión y
operación)?
La entidad ha considerado los recursos y
fuentes de financiación de todas las etapas del
proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez
termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara
de la construcción de nueva infraestructura
administrativa, se deben haber previsto los
recursos para su mantenimiento).
Si
Método ¿Existe una relación lógica entre el
objetivo, las metas, las actividades y
los recursos del proyecto?
La cadena de valor del proyecto está
claramente definida, es decir: para cumplir con
el objetivo, el proyecto ha establecido los
recursos que través de un proceso de
transformación (actividades) permiten cumplir
con las metas. Con el cumplimiento de las
metas se satisface el objetivo; cada meta
programada tiene un conjunto exhaustivo de
actividades lógicamente relacionadas que le
precede y los recursos son los necesarios para
la realización de las actividades.
Si
Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté
asociado a una política transversal, ¿
se ha realizado su focalización a nivel
de actividades, recursos y metas?
Las políticas transversales que actualmente se
incluyen y a las que se les hace seguimiento
son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI);
Red Juntos; y Tecnologías de la información y
las telecomunicaciones (TIC).
Si
Confiabilidad Técnica ¿La población beneficiaria ha sido
cuantificada, localizada y focalizada
de acuerdo con la necesidad o el
problema que pretende resolver el
proyecto?
La población beneficiaria identificada y
caracterizada es coherente con la población
afectada por el problema que da origen al
proyecto. Es posible que sea un subconjunto de
los afectados.
Si
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16 de agosto de 2012Fecha de reporte
Consistencia Financiera ¿Los recursos solicitados son el
resultado de un costeo de las
actividades del proyecto?
La definición del monto de recursos solicitados
corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de
actividades y en ningún caso a una cifra global
calculada o proyectada sin respaldo técnico.
Si
Consistencia Financiera ¿Los recursos señalados en el
componente de fuentes de
financiación garantizan el
cumplimiento de las metas
programadas en el proyecto?
De acuerdo con el conocimiento propio del
sector y con los estudios a los que se hace
referencia en la pregunta 3, se estima que los
recursos señalados en las fuentes de
financiación son los apropiados y necesarios
para cumplir con las metas programadas en los
indicadores de producto y gestión del proyecto.
Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.
Si
Método ¿El proyecto cuenta con la
Metodología General Ajustada
(MGA)?
El proyecto se formuló utilizando la Metodología
General Ajustada y es posible acceder a ella
como una referencia de la formulación inicial del
proyecto.
Si
OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación
Funcionario:
Correo:
Cargo:
Teléfono:
Fecha:
OBSERVACION
CESAR AUGUSTO RUIZ PANIAGUA
4377630
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
14/12/2011 18:57:12
ROL: Control de Formulación Técnico
Control de viabilidad
Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación
Pertinencia Sectorial ¿El objetivo y el (los) producto(s)
esperado(s) del proyecto están
inmersos en las políticas y planes
sectoriales?
Si
Integralidad Técnica En caso de requerir permisos
especiales para la ejecución del
proyecto (i.e. licencia ambiental,
legalización de predios, etc.), ¿se
cuenta con los estudios definidos por
la autoridad competente o con los
permisos aprobados?
Si bien es posible que al momento de inscribir el
proyecto no se cuente con los permisos
aprobados, el proyecto no se podrá considerar
viable si no cuenta con los estudios que
permitan suponer que los permisos serán
aprobados.
N.A
Página 46 de 49
16 de agosto de 2012Fecha de reporte
Integralidad Técnica ¿La información registrada evidencia
una relación lógica entre el objetivo,
las metas, las actividades y los
recursos del proyecto?
La cadena de valor del proyecto queda
claramente establecida en la información
registrada, es decir: se entiende como a través
del proceso de transformación definido
(actividades) se logra cumplir con las metas y
dichas metas representan el cumplimiento del
objetivo establecido.
Si
Integralidad Técnica ¿La información del proyecto se
respalda con estudios técnicos
avalados por el sector?
La información del proyecto refleja cumplimiento
de los estándares técnicos de calidad
pertinentes para las operaciones del sector al
que pertenece.
Si
Integralidad Económica ¿Los recursos solicitados para el
proyecto son consecuentes con las
posibilidades definidas en el Marco de
Gasto de Mediano Plazo (MGMP)
para el sector?
Los recursos solicitados por el proyecto se
enmarcan dentro del presupuesto con el que se
espera que cuente el sector en coherencia con
el MGMP y el MFMP.
Si
Integralidad Económica ¿El sector tiene claros los recursos
requeridos por el proyecto en todo su
horizonte de evaluación y considera
que su operación puede ser sostenible
en el tiempo?
Si Los saldos libres de asignación que presenta
el proyecto están plenamente sustentados en
la justificación adjunta que respalda el trámite
de traslado presupuestal
Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté
asociado a una política transversal, ¿
se puede visualizar su focalización a
nivel de actividades, recursos y
metas?
Las políticas transversales que actualmente se
incluyen y a las que se les hace seguimiento
son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI);
Red Juntos; y Tecnologías de la información y
las telecomunicaciones (TIC).
Si
OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de viabilidad
Funcionario:
Correo:
Cargo:
Teléfono:
Fecha:
OBSERVACION
LEON DAVID MONTEALEGRE ROJAS
5960800
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
15/12/2011 11:27:22
Se emite control de viabilidad sobre el trámite presupuestal que contracredita $11.909.642.565 del presente proyecto y cuya justificación está descrita en el documento adjunto,
con el fin de ser trasladados al proyecto de APOYO NUTRICIONAL Y DE ORIENTACION JUVENIL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A NIVEL NACIONAL y con ello ajustar el valor
de la ración para Desayuno y Almuerzo escolar
ROL: Control de Viabilidad Técnico
Concepto Tecnico - Traslado(s)
Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación
Control Tecnico. TURNO
No. 19015
¿La justificación dada por la entidad
sustenta claramente la necesidad y
pertinencia de darle curso al trámite?
Si
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16 de agosto de 2012Fecha de reporte
Control Tecnico. TURNO
No. 19015
¿El traslado responde a una
necesidad o urgencia desde el punto
de vista de la política pública a la que
pertenece el proyecto?
Si
Control Tecnico. TURNO
No. 19015
¿Los avances físico-financieros del
proyecto, registrados en el SPI, son
coherentes con la decisión de
acreditar o contra acreditar recursos?
Ejemplo: - si la(s) meta(s) relacionadas con los
recursos a acreditar no han ejecutado los
recursos inicialmente asociados porqué
requieren recursos adicionales?
Si
Control Tecnico. TURNO
No. 19015
¿Realizar el traslado afecta el
cumplimiento de alguna de las metas
de los indicadores registrados en el
SISMEG?
Si alguna meta SISMEG se ve afectada por el
traslado se debe contar con la revisión de la
DEPP.
No
OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Concepto Tecnico - Traslado(s)
Funcionario:
Correo:
Cargo:
Teléfono:
Fecha:
OBSERVACION
HERMES NIÑO LEAL
3815000
Asesor
15/12/2011 15:35:25
.
ROL: Control Posterior de Viabilidad Técnico
Control Posterior técnico
Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación
Relación de Planificación ¿El proyecto define claramente su
vinculación con ejercicios de
planeación como: el Plan Nacional de
Desarrollo (PND), los documentos
CONPES del sector y el Marco de
Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?
El objetivo y los productos esperados del
proyecto se articulan y contribuyen a dar
cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o
metas definidas en ejercicios de planificación
nacional tales como el PND, los documentos
CONPES y el MGMP.
Si
Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con indicadores
de producto suficientes para realizar
seguimiento a los logros del mismo en
todo su horizonte de evaluación?
Si
Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con indicadores
de gestión suficientes para hacer
seguimiento a las actividades
realizadas por el proyecto en el año a
programar?
Si
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16 de agosto de 2012Fecha de reporte
Seguimiento a la Inversión ¿Las metas planteadas por el
proyecto cuentan con el respaldo
técnico que sustente su coherencia
con los recursos asociados?
Se considera que las metas del proyecto son
coherentes con los recursos asociados ya sea
porque la entidad ha presentado el sustento
téncico que lo respalda o porque el
conocimiento que se tiene del sector ratifica que
los recursos solicitados son los apropiados para
cumplir con las metas.
Si
Seguimiento a la Inversión En caso de que el proyecto sea
regionalizable ¿se puede visualizar la
distribución regional de los recursos y
metas?
Si el proyecto tiene la característica de
"regionalizable" cuenta con la distribución
regional de la población, los recursos y las
metas de los indicadores de producto.
Si
Seguimiento a la Inversión En caso de que el proyecto esté
asociado a una política transversal, ¿
se puede visualizar su focalización a
nivel de actividades, recursos y
metas?
Las políticas transversales que actualmente se
incluyen y a las que se les hace seguimiento
son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI);
Red Juntos; y Tecnologías de la información y
las telecomunicaciones (TIC).
Si
Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con un
cronograma de actividades
claramente definido para todo su
horizonte de evaluación?
El cronograma del proyecto permite ver las
actividades que se prevé realizar durante todo
su horizonte de ejecución y no sólo para la
vigencia para la que se están solicitando
recursos.
Si
Integralidad ¿El proyecto permite visualizar una
relación lógica entre el objetivo, las
metas y las actividades del proyecto?
La cadena de valor del proyecto se evidencia en
la información registrada, es decir: se entiende
como a través del proceso de transformación
definido (actividades) se logra cumplir con las
metas y dichas metas representan el
cumplimiento del objetivo establecido.
Si
OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Posterior técnico
Funcionario:
Correo:
Cargo:
Teléfono:
Fecha:
OBSERVACION
HERMES NIÑO LEAL
3815000
Asesor
15/12/2011 15:35:25
.
ROL: Control Posterior de Viabilidad Técnico
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