I 0052 16 MAR2011€¦ · DECRETO No I 16 MAR2011 0052 • PORMEDIO DELCUAL SEADOPTAN lOS PLANES...

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DECRETO N o I 16 MAR 2011 0052 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN lOS PLANES DE ACCION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CALDAS - ANTIOQUIA PARA LA VIGENCIA 2011. El alcalde Municipal de Caldas Antioquia es uso de sus funciones y en especial de las conferidas en la ley 136 de 1994 y la ley 152 de 1994 y, CONSIDERANDO PRIMERO: Que de acuerdo a lo establecido por la ley 136 de 1994 y la ley 152 de 1994, los municipios deben elaborar y adoptar los planes de acción, para facilitar la orientación de la gestión administrativa a partir del cumplimiento de las políticas, programas y proyectos definidos en el Plan de Desarrollo Municipal. SEGUNDO: Que el Consejo de Gobierno estudió y aprobó los planes de acción de cada una de las secretarias de despacho y entes descentralizados de la Administración Municipal acorde con los proyectos enmarcados en el PLAN DE DESARROllO-CALDAS COMPROMISO DE CIUDAD 2008 - 2011 Yel presupuesto Municipal aprobado para la vigencia 2011. De acuerdo a lo anterior, se DECRETA ARTICULO PRIMERO: Adoptar los planes de acción de la Administración Municipal de Caldas - Antioquia, para la vigencia 2011 contenidos en los documentos anexos, los cuales forman parte integrante del presente decreto.

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DECRETO N o I1 6 MAR 2011

0052

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN lOS PLANES DE ACCION DE LAADMINISTRACION MUNICIPAL DE CALDAS - ANTIOQUIA

PARA LA VIGENCIA 2011.

El alcalde Municipal de Caldas Antioquia es uso de sus funciones y en especial delas conferidas en la ley 136 de 1994 y la ley 152 de 1994 y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que de acuerdo a lo establecido por la ley 136 de 1994 y la ley 152 de1994, los municipios deben elaborar y adoptar los planes de acción, para facilitar laorientación de la gestión administrativa a partir del cumplimiento de las políticas,programas y proyectos definidos en el Plan de Desarrollo Municipal.

SEGUNDO: Que el Consejo de Gobierno estudió y aprobó los planes de acción decada una de las secretarias de despacho y entes descentralizados de laAdministración Municipal acorde con los proyectos enmarcados en el PLAN DEDESARROllO-CALDAS COMPROMISO DE CIUDAD 2008 - 2011 Y el presupuestoMunicipal aprobado para la vigencia 2011.

De acuerdo a lo anterior, seDECRETA

ARTICULO PRIMERO: Adoptar los planes de acción de la Administración Municipalde Caldas - Antioquia, para la vigencia 2011 contenidos en los documentos anexos,los cuales forman parte integrante del presente decreto.

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ARTICULO SEGUNDO: El presente decreto rige a partir de la fecha de suexpedición.

Expedido en Caldas Antioquia el dia 1 6 MAR 2011

PUBLlQUESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE

L ERM;~~~VASQUEZALCALDE MUNICIPAL

00521 6 MAR 2011

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CODIGO; F-PA-oZ:m PLAN DE ACCION 2011 VERSION: 02".¡.~-. PA In1'l1do1DEPENDENCIA: S£CRETAlM DE SALUD

UNEA DE GESTlON: COMPROMISO SOCIAL

OBJETIVO:

RECURSOS ASIGNADOS caSTO TOTAL POR TRIMESTREOESCR1P RESULTADOS (%) RESPONSABLE :

SUBPRO SUBSECTOR PROGRAMA (PLAN GRAMA PROYECTO (PLAN

PROVERAD. RUBRO METAS

CIONOELIMPACTO

ION?) OLLOI DUO)CTO B.' PRES. COSTO INDICAD lNOIReCT(ONP) RP SG' CO' OTROS TOTAL 1 2 , • OR 1 2 , • DIRECTO o

Actualizacion de la PorceotllJobaSII de datos y

"earaClllrizacion delpoblacion90% de lasensibiliza O O O O

población da SObrediscapacitadadlscapaclds~lln bllsado

datos DANE 2003 "

Realización de 10Tallores educativos

Irenlo ala 'dodiscapacidad conlallleres 25% '" 25% 25%

estudiantes de losrealizadosgrados 10 y 11 del

Municipio da

~ ~ " M M M CaldasATENCIO ACOMPArilAMIENTO ATENCiÓN j ¡ •

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• ~ ~. g SécretariaNA INTEGRAL PARA LA INTEGRAL A i ~. Local de

GRUPOS POBl.ACION PERSONAS CON

~ <. Desarrollo de 4 NumllfO SaludVULNERA DISCAPACITADA OISCAPACIDAD " ~ ~ ~ parques do

BlES mulllsensol1ales en Parquesel Municipio de mullisenso

,Caldas para el riales

cuatrenlo realizados

El 100% de lapoblaci6n ins.crtla al

Programa deAtencl6n Intll1lral a 'dola DiscapitCldal:l cs ususl10S ''''"' ''''"' 1l_ ''''"'atendida e Incluida Inscrttosen los programasque el usuario

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DEPENDENCIA:UNEA DE GEsnON:OBJETIVO:

RECURSOS ASIGNAOOS COSTO TOTAL POR TRIMESTRE RESULTADOS ~l RESPO~aL.E

!'RooRA SUBPRO PROVEer SUB I

S~;:~R ,p~ GRAMA O(PLAN PROVEer RAO.B,P ~~~~~ METAS D~~6:~~RDEL IMPACTO

DUO) (DNP) OLLOI o RP SGP COF OTROS i6~~~1 2 3 4 1 2 J 4 DIRECTO INOI~ECT

ESTABLECIMIENTO DE N" DE CONVENIOS6 CONVENIOS YIO VIOCONTRATOSCONTRATOS PARA EL LEGALIZADOS YDESARROLLO DE EJECUTADOSPROGRAMAS OESALUD YFORTALECIMIENTODEL HSVP

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PRESTAR

OTROS PRDTEe ELABORAR EL PLAN PLAN ELABORADO SERVlCIOSECTORE CION DE SALUD PUBLICA SOE seCRETAR

R~CS~~S SOCiAl o o o o o o o o o MUNICIPAL ~~o lA ce05(SAlU EN Of'RTUNI SALUD

O) SALUD DADY

EFICIENC,.

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•PLAN DE AcelON 2011

•CODIGO: F.PA.02

IVERSION: 02

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DEPENDENCIA:

LINEA DE GESTION:

OBJETIVO:

COSTORESULTADOSRU RECURSOS ASIGNADOS TOTAL POR RESPONSABLE

PROGRAMA SU PROYECTO BR TRIMESTRE DESCRIPCIO (%)SECTOR BPROGRA SUB

(PLAN (PLAN RAD. S.P O METAS N DEL IMPACTO(ONP) OLLO) MA (DNP)OlLO)

PROYECTOPRE INDICADORS. RP SOP COF OTROS COSTO

1 2 3 4 1 2 3 4 DIRECTO INDIRECTOTOTAL

Tener identificadoen la base dedatos del sisben al100% de la IDENTIFICA

!7. pobladón del CIDN DE LA17.7 o ~ ~~

~ Municipio de TOTAL DE POBLACIOFORTALECI ACTUALlZA AC ACTUALIZA o o o N N N

SECRETARITUALlZACIo o ;;; '" ~~ g Caldas y apoyar PERSONAS

"- "- "-<fl N PARA EL OFICINA DELMIENTO CION DEL ;:: o ;;; N ::l

~A LOCAL DECION DEL o ~ o

INGRESADAS ~ ~ ~ ~ ACCESOAON DEL ;; o ~ M ~ ~ ~ los planes de N N SiSeENINSTITUCIQ SISBEN SISBEN o M ;; ~ cil SALUDSISBEN M - ~ le desarrollo AL SISBEN SUBSIDIOSNAl ~ ~~orientados a tos DELseclores de ESTADO

h menores recursos

, I o población,vulnerable.

Facha: \ N AlSec. ¡ae D',

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I - II.-J PLANOEACCION2011 ~=:~,:~-02]DEPENDENCIA: APOYO CIUDADANO Y SERVICIOS GENERALESLINEA DE GESTION: COMPROMISO POUTlCQ •.TERRITORIAL E INSTITUCIONAL , iOBJETIVO: O "VIGEN¿IA:

. ( • . - .. . , - " . .. . _. - - ~_._- .. -2011 actualizado 01

"" RADICADO VALOR PROGRAMADO DELSECTOR PROGRAMA PROYECTOBANCO DE DESCRIPCION META PRODUCTO NOMBRE INDICADOR

UNEABAS lNDI?~,?~RPR~~~CTO RUBRO (S) 00' OTROS COSTO(ONP) (PLAN OlLO¡ (PLAN OLLO) ""0";0:'0 META PRODUCTO RP SGP TOTALAC MOADE

P DOTAC10N DE LA SEDE DEL COMANDO DE !>DUeIA DOTACIONES ENT~EGAOAS P, - ,

Sclleltude~ de Mce51dades resuellalll2.1 MAS ,

Soneltudc$ de necesldades forrnuladas2. CONVIVENCIA YJUSTICIA SEGURIDAD

FORTALECIDOS. 31601331.194,942 • • • 331,194.942MEJOR $331.194.942DEMOCRATICA

OPERATMOAO

~~~6~:~~~J~~~~~~~'~:'~~O~~~;~~1~7N~lDOTACIONES ENTREGADAS , Solicilud~ de ~d!tde5 resueltlll

SDlicilude$ de necesldades flll"muladlls

FORMULAClON, IMPLfMENTACION, SEGUIMIENTO y PlAN FORMULADO EEVAlUACtON DEl PlAN ESTRATtGlCO INTEGRAl lOCAl DE ¡IMPLEMENTADO , Aelividadn del ""'n Implement3d351SEGURIDAD y CONVl\fENCIA. AetMdadl1l del plM prDgl"3madas

REDUCIR El (NDICE DE CRIMINAliDAD EN UN '0% CADA ANO'IINDICE DE CRIMINAliDAD20

(ndice de erimlMHdad 20091¡ndice de criminalidad 2008

INCREMENTO DE OPERATIVIDAD POLICiAl EN UN 10% CADA INDICE DE OPERATIVIDAD,AÑO DEBE AUMENTAR 2~ CASOS ,

ANUAlES 49,2OperntMdad polk:io120091 OpenllMdad

policial 2008

REVlSION y OPERATIVIDAD DE lAS 4 cAMARAs DE VIGIlANCIA NO, DE cAMARAS DE Numero de témllJll~ do ,,;g;lanciaINSTALADAS VIGILANCIA OPERANDO • _""o35 FRENTES DE SEGURIDAO EN FUNCIONAMIENTO. NÚMERO DE FRENTES DE Nllmero de frentes de seQUl1d3d . 1-

SEGURIDAD EXISTENTES " erlstentes

CREACION DE 4 ESCUELAS DE SEGURI?AO CIUDADANA ESCUElAS DE SEGURIDAD Eseuolaa do ao~dad t1"e8daslCREADAS • P"blaci6n beneficiada

2. CONVIVENCIA Y2..2 MEJOR

OPERTMDAD, DAR COBERTURA EN UN 100% A 35 FRENTES DE SEGURIDAD NO. DE FRENTES DE N"!"",,,,, de frentes de segu~dad 51801JUSTlCLA SEGURIDAD • 15,881.000 • • 15,681,000MEJOR LOCALES EXISTENTES CON AlARMAS COMUNITARIA. SEGURIDAD DOTADOS CON dotados COI1alannas comunlt8rlltSl $15.881,000DEMOCRATlCASEGURIDAD AlARMAS COMUNITARIAS " Población beneficiada.

DAR COBERTURA A LOS 35 FRENTES DE SEGURIDAD NO, DE FRENTES DE Nume¡" de lrenle$ de &elllJl1dad dotad -LOCALES EXISTENTES A LA REO INTERNA DE COMUNICAC¡ON SEGURIDAD DOTADOS CON • con rlldios •y APOYO, RADIOS. , ._. _.

-

..

CONSOUDAR UN GRUPO OE 30 NINOS y NINAS DE LA POUC A NIÑOS INSCRITOS NIÑOS Milos asIs1enteDIcIVICAJWENIL DURANTE El CUATRIENIO, ASISTENTES " Nif\os inscrllos

ESTABLECER Y MANTENER ACTUALIZADO UN SISTEMA SISTEMA UNIFICADO DE Stcll1ma unilit8do o:iernormaclón deUNIFICADO DE INFORMAC10N DE DEUTOS YVlOL£NCIA fNFORMACION DE DEUTOS der~os y IIiolencla Implementado:>,

y VIOLENCIA , Emdfslicas repcl(tlldas &eman3lmente al

, IMPLEMENTADO. elc ,ESTADlsnCAS COrl$Oljdado reponad" po:>rel CIC.REPORTADAS

REALIZAR 5 CAPACITACIONES A LOS AGENTES DEL CAPACITACIONES CaplIcltIcie>nes realiz;adas

':: ~COMANDO DE POuelA EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y REALIZADAS "NORMATIVA

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~

JUSTICIA

JUSTICIA

2. CONVIVENCIA YSEGURIOAD

DEMOCRATICA

2. COI'MIJENctA ySEGURIDAD

DEMOCRATlCA

2.3 MAYORSEGURIDAD,

MEJOR

CONVIVENi¡1ACIUDAOAÍ;lA,

2.4 UNA MEJOR

CONVIVENCIACIUDADANA, NOS

ACERCAAUNA

JUSTICIAFAMILiAR Y

SOCIAL REAL

•• •"""""C,," O,CA>AClTAC'''"'' A"C""OS O, IN'"'"O O,

II NUmere dI: ca;>acllaciooeB feDltzadas.

ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CAPACITACIONES N' de e&lUdiantes beneftcladoo.

MUNICIPIO EN PREVENC¡ÓN OEl CONSUMO DE DROGAS Y LA REAUZADAS NO De N" de Instituciones educallvas aternl1desVlOLENCIA{DARE)" ESTUDIANTES "BENEFIC~DOS.NO. DE

INSTITUCIONESeOUCATlVAS ATENDIDAS

REALIZARI1 JORNÁOAOEDESARME DE JUGVE'rEs~ JORNADAS REAUZADAS Jornada le,~llzlIda

EN LpSNlrrog'ly NtF:u.$ Da MUNICIPIO." ,( . . .

RE!-UZACION DE 10 CAMPANAS PEDAGOGICAS DE empAÑAs REALIZADAS I CDmpOftas reallvJdas

SEGURIOAD y CONVlVENCI,b¡ CIUDADANA." f>OBtACION eENEFICIADA" " I 51B03 I , I 36,275,306$ 35.275.306

REAUZACION OE2 tAMPAr'iAS DE PROMOCiÓN DEL BUEN CAMPANAS REALIZADASi-, Cllmpal'ias realiZada$

TRATO y PREVENCiÓN DE LA VIOLENCIA POBLACIÓN BENEFICIADA' , •REALIZACiÓN DE 2 CAMPAIiIAS DE PREVENCiÓN FRENTE AL CAMPAlilAS REALlZADAS I Campa~as realizadas

CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTlVAS' POBLACiÓN BENEFICIADA' •EJECUTAR 2 CAMPANAs MASIVAS DE DESARME ESTUDIANTIL, "'"'_ Campanas realzada:;.'

EXPENDIO y CONSUMO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATfIIAS REALIZADASINSTtTUCIONES In5lttuel~nes ~ducellvas ~efl~ladas

OEL MUNICIPIO, EDUCATIVAS • PlIblacl6n benefl~lad~

BENEFICIADAS. •

'PISMINUIR EN UN 2% LOS CASOS DE VIOLENCIA IDENUNCIAS POR VlOLENCIA D~s PO' V.l,ra~ibidllal

INTRAFAMIUAR INTRAFAM1LIAR RECIBIDAS. Denunci~sp<)l V.I. reile",du

DENUNCIAS POR VIOLENCIA

INTRAFAMlLlARREITERADASDISMlNU,R 24 CASOS EN EL I '"CUATRENIO.6 CASOS CA.OA,ARo

RETSTABLECER EN UN 101)'I;'(OS CASOS ABIERTOS'DE Nllilos, CASOS CON AUTO DE C= ~on 1Illt<>de 8P"J'lU'" de

NIIiIAS y ADOLESCENTES CON DERECHOS INOBSERVADOS, APERTURA DE tnIIestlgatión en res!llblecimlento de

VULNERADOS y AMENAZADOS RECIBIDOS EN LA COMISARIA INVESTIGACIÓN EN derechos. 31604-31806-DE FAMlLlAJSOLlClTUDES DE RESTABLECIMIENTO' RESTABLECIMIENTO DE CllSO$ ~",",dos po< restable<:irnienlll de 31607.31606-

DERECHOS.CASOS d1Irechos, 31809.31810-CERRADOS POR

.o, Medídas de Atenci6n 3\812.31613-RESTABLECIMIENTO DE especialiladnlNíIlos, ni/los y 31814

DERECHOS. adolesc;ente-s vín<:>.l1a<:IDSs, prll¡¡rsma de $ 178.535.733 I 176,535,733

alenci6n espaciahzadll- 31811

S 150.000.000

BRINDAR 10 CAPACITACIONES EN LEY DE INFANCIA Y ICAPACITACIONES I I Capllclto~lon"" realizadas 61401

ADOLESCENCIA A DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO,' REALIZADAS' $1.183.800

"REALiZAR -10 OPERATIVOS DE CONTROL DE NIIÍIOS OPERATIVOS REALIZADOS" ~ Opel'8llvosrealiZaM

unUZAOOS PARA LA MENDICIDAD Y NIOOS EN SITUACIÓN DE

CALLE O EXPLOTADOS lABORAL O SEXUALMEN~. "CREACI N E IMPLEMENTACI N DE 1 OBSERVATORIO OBSERVATORIO EN Obslirvlllllrio en funcionemlento

MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA FUNCIONAMIENTO

1,183,800

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150,000,000

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REALIZAR UNA JORNADA PEDAGóGICA DE 22 olAs DE JORNADAS REAUZADA" Jornadas realizadas

PROMOCIÓN y RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOSHUMANOS; "SUSTITUYAMOS LOS ACTOS VIOLENTOS EN LAFAMIlIA POR EL DIALOGO Y LA CONCERTACiÓN"

,

, REALIZAR UNA CAMPAÑA ANUAL DE SENSIBILIZACIÓN FRENTE CAMPAJiIAs REALIZADAS '. C ••mp8f'i ••s •••••flz ••<:!lI5

: AL RECONOCJMIE~O ~E NUESTROSAOULTOS MAYORES¡ •,, • - • '. , ... ... -

• . ...

" "REALiZAR 10 CONTROLES ANUALES PE NINOS, NIIilAS y CONTROLES Como1e •• re ••üz"lk>s' Nin"", ";1\ •••• y

ADOLESCENTES EN LAS CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO REALlZADOSJNll\las, NIÑAS ••da1escenln enoonlT"do •• en operlllivQ!¡,

DESPUESOE LAS 11 DE LA NOCHE: y ADOLESCENTES Aulc:; de ••perturtl de investig ••óOr1 p~ ENCONTRADOS EN P generllOos

, OPERATIVOS. "\. ,AUTOS DE APERTURA DE

2. CONVIVENCIA Y 2.5 L.A PAZ IK'l/EST1GACIÓlll 51405.51802

JUSTICIA SEGURIDAD ESPERANZA DI! GENERADOS $121.979621 121,979,62\ 19,000,000 • • 140,979.621

OEMOCRATlCA "DA REAUZAR 3 CAMPAIiIAS DE SENSIBILIZACiÓN ¿SERAN PERSONAS ASISTENTES Campaflaa 'aalizad."$19.000.000

NUESTROS Nllilos CONTRAVENTORES V ADOLESCENTESRESPONSABLES PENALMENTE, ÚNICOS RESPONSABLES?" ,

REALIZACION DE 1 TALLER lUDlCO, ARTlSnCO CON NIÑOS TALLERES REAUZADOS Nirlos parlicipll/l1es en ellal\ef

CON DERECHOS VULNERADOS AMENAZADOS E

INOaSERVADOS,

REALIZAR DE 5 JORNADAS DE RECONCIUACION PARA NUMERO DE JORMADAS Jomalills ",allladas

GENERADORES OE VIOlENCIA. • •REAUZACION DE UN CONCURSO ANUAL DE PINTURA EN FAMILIAS J",nad •• ,,,allladas

FAMIUA (PINTA UN OlA EN FAMILIA). PARTICIPANTESIFAMllIAS ,CONVOCADAS

ATENCION2.5 LA PAZ

' ATENCION 11lOS PROGRAMAS DEL CENTRO DE RECLUSION NECESIDADES Del 31101 alINTEGRAL ESPERANZA DE

SATISFECHAS , Mejonnnien1r> locativo, wmirlstro de 311115 2&U40200 • • • 234,340,200POBLACION ~"

alimen\DS, lrlonS¡>Dr1ey servlclos m6dico1$2&4.340200

CARCELARIAFORMULACION DEL PLAN DE PREVENCION y ATENC!ÓN DE PLAN FORMUlADO E 31201-31202-

DESASTRES E IMPLEMENTACION DEL 50% DEL MISMO. IMPLEMENTADO 51201$30.000,000

PREVENClON VPLAN INTEGRAL $109.956,253

ATENC10N DEDE PREVENCION , Plan en Implemenlaci6n

S25.CDO,000 139,956,253 25,000,000 18,449,431 267,461 183,673,145ATENClON DE

61201-61202-DESASTRES

DESASTRES 61701$llH49.431 .

91201$267.4&1

IMPLEMENTACION DE TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL TABLAS DE RETENCIQN N" de tablas po, dependenclas I Total de

DOCUMENTAL tablas de ,etenci6n Implementadas

IMPlEMENTADAS ,

ELA80RACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INCENTr-.;oS PLAN FORMULADO Y PI~n 10rmulBdc y ap~do PrOl'eclO5

, Y ESTIMULaS APLICADO "JllaIIlIdos., 31702$ 43.000.000

51701 43,000,000 37,000.000 • 5,000,000 85,000,000IMI'lEMENTACION DE 1 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS EJECUTADOS N" de eqUpos allc;ulmlos. 537.000.000LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEl MUNICIPIO I.lceoda$ adquiridas.

"""'" d. 20111, trabajo ~o1egldos con ene'gla ,eg.u1adR, 55.000.000Portol WEB ac:tualtlBdc, ,

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• • • • •

INTERCONEXION DE LOS SISTEMAS INFORMA T1COS DE LAS SISTEMAS INFORMATlCOS 8edel; intercone<:ladnDIFERENTES:SEOES MUNICIPALES INTERCONECTADOS ,PLAN DE FORMACION y CAPACITACION PARA lOS PLAN DE CAPAClTACICN

1.2 PLAN DEFUNCIO~S FORMUl.ADO y EJECUTADO Pl8n da c:epao:/tacIMtonnulado Y

FORMActONY '. ej=m.do.l 31703

( '. S 30.000.000".000." ~ 17,384,001• CAPACfTAClON

, , ,... do' capacil:a<:icnesscic/lBdn ylo51702

, , 41.384.000

PAAALOS ._pror¡romD.dnlii~'~~ nemasEMPlEADOS' ,. - .

( $ 17,364,000 ... .. - --- ----- _ ...J... ..•

o o ,IMPL£MENTACION DE UN PROYECTO ANUAL DE SALUD PROYECTO DE SALUD f'royeGto de lilllu.dOcup~clOODIOCUPACIONAL OCUPACIONAL Implementado

1.3 SALUD ~ IMPLEMENTADO , P 3170<1 18,000,000 , , , 18,000,000

~C~ONAL$ 18.000.000, ,

r\\ BASE DE DATOS 6a5e de dalos consofidlIda

CONSOUOAC1ON DE LA BASE DE DATOS DE LA POB\.ACtON CONSOUDADA I POBlAClON,~iDESPlAZADA ATENDIDAULACIO

••• '-;OMPROMlSO ,,;; ~;.;CI~R. IMPLEMeA DEL PLAN

~POBLACION ATENDlDA Poblacion atendida """ , 20,000,000 , , 20,000,000

.0"""- CA O.~~ON

'NT~:~!!mINOAR ASESORIA y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL

$20.000.000

O '" r A LAPOBLAC ~~OCIMjENTO DE DERECHOS AL 100% DE LA POBLACIONDeS DA DES~A- l/V

~~-- iTOYA CASTRIlLONRODRIGO ALEXAN

SECRETARIO APO OCIUD pANO y SERVICIOS GENERALES

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PLAN DE ACCION 2011 VERSION: 01

Página 1 de 1

DEPENDENC INSTITUTO DE DEPORTE DE CALDASLINEA ICOMPROMISO SOCIAL08 COBERTURA Y MASIFICACION DEL DEPORTE EN BARRIOS Y VEREDAS DE CALDAS

RECURSOS ASIGNADOSTRIMESTRE DE RESULTADOS ("lo)

RESPONSABLEEJECUCION TRIMESTRE

SE PRO DBJE PROY RAD. RUBRO DESCRIPCIONCT ORA SUB PROYECTO METAS IMPACTOTIVO ECTO B.P PRESo COSTO DEL INDICADOR

OR MA RPMPIO SGP ca' 1 2 3 4 1 2 3 4 DIRECTO INDIRECTOTOTAL

~Indice de

mparticlpacion de

14.1.2 Realizadon deo o o Realizar 1 Juegos comunales 50% ~eportl$las en los Secretaria;; ~ o o :il X X 50"10 Indec

los ju~gos Comunales m ~ ojuego comunal reallzaados de desarrollo~ ;; ~ .-' Juegos.

~ mejoramiento de~ la calidad de vida

Consolidacióngenerar espacios

14.2.1. ~de La escuela

de participacionen la Inlelecion

Fortalecimiento de la ~ o o o municipal de~ o :il Poblacion dportiv8 yEscuela de Iniciación, o ~ g X X X X iniciacion, 25% 25% 25% 25% lndecm " beneficiada desarrollo motrizFormación Deportiva ~ ;; M

.,; ~ formación~ a 105 niños yy Actividad Fisies o deportiva y

Mactividad fisies

niñas entre 5 y 12años

Realizar 1 Mejoramiento deevento Secretaria

~ quincenal dela calidad de vida

Local de14.1.3. Practica de m o de los¡¡ ~ o o g gimnasia en Eventos de Salud,gimnacia en espacios o

~ X X X X 25% 25% 25% 25% participantes a Indeco ;! espacios gimnacla realizados Desarrolloabiertos ~ ;; ~ traves de la~ abiertos por dela

o actividad lisicaM barrios y dirigida

Comunidadveredas

~ Conformar 9 Consolidar el

~ 14.1.4 Consolidacion ;; semilleros proceso de~ de semilleros m ~ g o o deportivos en inlciacion SecretariaO ;; o Semillerosw deportivos en ~ o o o X X X X ,,, 25% 25% 25% 25% deportiva en las Indee "m o~

Instituciones ~ ;; ;! ~ :; instituciones oconformados

diferentes Educaciono ~o Educativas ~ centros instituciones

'" educativos educativaso;;~ Lograr mayor" ;; Secretaria'" Realizar 12 cobertura yz 14.1.5, Realizacionde m ~ o o d,o o 25"'" participacion dew ;; ~ o o torneos en

los Torneos en ~o o X X X X Tomeos realizados 25% 25% 25% Indec Desarrollo a

'" l'lo

~ barrios y veredas ~ " :: barrios y las comunIdades

"~

veredas en los diferentesw Comunidad~ M torneos.w>>-i'la:~'" 14.1.5.6 Ampliar la••:i

coberturaen un 10%la cobertura de ;;

Brindarsrvicios deportivos, m ~ o o o ampliar un oportunidades;; ~ o o :il X X X 100% la cobertura lograda 25% 25% 25% 25% Indecrecreativos, de m ~ o

'"X con servicios a la~

~~ ~educación lislca y de o ~ cobertura comunidad

aprovechamineto deltiempo libre durante elcuatrienio

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~ ~ v •'" o >Contribuir a queO ~ ¡: •u •• o: los camites deu O •• 14.4.2.Apoyo en~ > ! deportes y losw ¡;¡ dotadOn de Dotadon de clubes tengan lao ~ implementosU> O implementos ¡ji w o o o oportunIdad deO o o X X X X deportivos a 3 Camltes dotados 25% 25% 25% 2'% Indee~ deportivos a los ~ o ~ ~ brindar mejores~ w N o N camites•• o comites y clubos de - g opciones doz z deportes (3). deportivospreparación yw

U OU> ¡¡ participación aw ¡:

5US equiposw wo ~~ "O ~u Realizadon de Generar espaciosu 14.4.3. Reallzadon de SI Planitlaje, cantidad•• S o o o un evento de participación y Secretaria" los juegos ínter ¡; :;¡ g o o de escuelasu •• ~ o ~ X X X X anual de 2'% 2'% 2'% 2'% practica deportiva Indee d.w > escolares e ~ ! .;

intercolegiados participantes yo - - N a niños, nlnas y Educacion•• •• intercoleglados . niños deportistasu y escolares. adolescentes~ ¡: M

U¡;! ~z ~ Participar en la generar espaciosw S;¡ 14.4.4. Participadon ~ mayoria de los Cantidad de de competencia SecretariaZ « en eventos lomeos depo(tiva para el "w ¡;! ~

~ o o o parlicipaciones en•.. Regionales y

~o o :< avalados por

2'% 2'% 25% 2'%desarrollo Desarrollo az Z o M X X X X tomeos lndec•• w Departamentales en ! g •• ~ indeporles, y representativos en competitivo y "'" '" las diferentes que lengan personal de ComunidadO AnlioquiaZ ~ disciplinas deportivas M semillero en el nuestros EducacionQ ; ente municipal deportistasu

U

"o: Brindar otros•..!'" espacios para laz W de escenarios Secrtaria deO 14,5.1 Construcc6n ~ o o g Construción de practicau ¡; w

~o deportivos planeación yde escenarios o o 2 escenarios deportiva, la lndccN o .; .; construidos. Mts2 ObrasN ~ Deportivos recreación. ra•• deportivos - ~ ~ - w

construidos publicaso educación fisicaMy actividad fislca

w op Imlzaclon ySecretariawQ ~ mejoramiento00: 14.6.1 Mejoramiento ~ o o 8 Mejoramiento de "¡;!:2 ¡; w o g do 5 instalacionesde escenarios ,;, o :'l X X X X 25% 2'% 25% 2'% los espacios de Indac Planeacion yo .- •• Instalaciones mejoradasZw deportivos ~ o '" - o practica deportiva Obras~~~ ~ - deportivas delo Publicasw

TOTALES 332.000 144.000 476.000

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DEPENDENCIA: SECRETARIADETRANSPORTEY TRANSITOLINEA DEGESTION: CUATRO4

Generar representaciones mentales en lodos los ciudadanos que lleven a estos a lener un referente futuro soportado en la formación y la cultura ciudadana para la seguridad vial, interiorizando en comportamientos perfectamente ajustados no $010a las dinámicas deOBJETIVO: movilidadsinotambiéna lasnormasnuela regulan

COSTORECURSOSASIGNADOS TOTAL POR RESULTADOS (-/o) RESPONSABLE

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO SUB PROYECTO RAD. RUBRO TRIMESTRE METAS DESCRIPCION IMPACTO(ONP) (PLAN OLlO) (ONP) (PLAN OllO) S.P PRESo COSTO OEL INDICADOR

RP SGP COF OTROS TOTAL 1 2 3 4 1 2 3 4 DIRECTO INDIRECTO

CONTRATODE8 se! o o AMPUACION y O MANTENIMIENTO ACCIDENTALIDAD:; ~ 8: q MANTENIMIENTOEN SEMAFOROSY/O REDUCIDAI

-«: -«: o o g g UN 100%DE LARED DE SEMAFOROS 50% 50% MEJORAMIENTOENg:5 ~ d ~ ~ SEMAFOROS INSTALADOSI LAMOVILIDADVIAL¿ ¿ ~ ~ co 00 EXISTENTES POBLAC10N ENEL MUNICIPIO

6. 6. BENEFICIADA

~ ~ • PROYECTOo ~ o o o o o o IMPLEMENTACIONDE IMPLEMENTADO _ACCIDENTALIDAD

~ ~ ~ 8: 8: 8: 8: 8: 8:UN - NUME130DE REDUCtoA 15 <9 <9 o o o o ~ o PROYECTOPARAEL CAMPANAS 250/, 25% 25% 25%' D1SMINUCtONEN S PO~ICIA

~ w w ~ ~ ~ :£ :£ co :£ FORTALECIMIENTO REALIZADAS o NUMEROSDE E NACIONAL~ ~ ~ ~ ~ . ~ tD tD tD e LOGISTICO • INDICEDE COMPARENDOS CQ. 1- Z z" DELAREA OPERATIVA ACCIDENTALIDAD R"'g r¡¡:5::S '" REDUCIDO E

-' ~ ~ ~ DISM1NUC10NENLOS Tq; ir w w o o o INDICIESOE

al ~ Q o o g g g g • EJECUCIONDE DOS ACCIDENTALIDADE A~ w ~ ~ c:i c:i c:i c:i PROYECTOSDE' PROYECTOS 50% 50% INCREMENTOENEL R:;) ::!: r¡¡ r¡¡ 8: 8: 8: ~ SEN-ALIZACION ANUAL EJECUTADOS CONOCIMIENTOY I:!: _ _ o o tO tO RESPETOPORlAS~ ;;¡.;;;¡.; M M ••• ••• NORMASDE A

oc 1rl frl TRÁNSITO.

~ ::t;;J. DOSCONVENIOS D~ li: li: o o o FORMALIZADOSPARA E<1: o o o o o MEJORAREL SERVICIO NUMERODE MEJORAMIENTOENc: Ll. Ll. C! ~ C! CONVENIOS EL SERVICIODE EMPRESASDE1- ~ g g g DE LEGALIZADOSY 100% TRANSPORTEDEL T TRANSPORTEul . C! C! TRANSPORTEY EJECUT"OS MUNICIPIO.> tO U) 11') TRÁNSITO I"\U R

~ MUNICI~ Ati) REAllZACION DE N~ ::t ~ CAPACITACIONDE CAPACITACIONES S~ 5 5 g g g 8 g 8 EDUCACIONY REALIZADAS P-' ~ ~ d c:i :; d c:i c:i SEGURIDAD INSTITUCIONES 25% 25% 25% 25% o~ º 9 g g 10 10 U) 10 VlALA3 YPOBLACION R

oc n: . . '" '" '" '";:t :;):;) IN N ori ori ori .n INSTITUCIONESy ESTUDIANTil CULTURAY To:: ffi ffi CENTROS BENEFICIADA RESPETOAlA5 E@ <J) <J) EOUCATIWOS NORMASDE!z ~ > r CAPACITAC10NA 3500 TRANSITO~ º º g g ggggESTUD1!"NTES y~ (.) ~ ~ ci c:i 'c:i c:i ci o CALDENOSEN ESTUDIANTES 25% 25% 25% 25%~ 1E (.) u g g g g ~ g SEGURIDADY CAPACITADOS T

~ 8 ti; 5 6 e e NNNC'iPREVENCION Rn: n: ~ w w VIAL A~ Cl. Ll. ~ ~ g g ggg8AMPllACIONDELA N~ ~ ~ ~ ~ :; I :; d el ~ PATRULLAESCOLAR JOVENES Soc ~ o o es g g g :5 iJ') CON30 GRADUADOS I1- z:;):;) c:i c:i .... INTEGRANTES CULTURAYc:D º Ü Ü •.. - IN '" '" '" 25% 25% 25% 25% RESPETOA lAS T

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11 PLAN DE ACCION 2011 VERSION: 02~W"I ~

: ' Páaina 1 do 1,.DEPENDENCIA: SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

LINEA DE GESTION: CUATRO 4Generar representaciones mentales en lodos los ciudadanos que lleven a estos a lener un referente futuro soportado en la formación y la cultura eiudadana para la seguridad vial, Interlorlzando en comportamientos perfectamente ajustados no solo a las dinámicas de

OBJETIVO: movilidad sino también a las normas nue la regulan

COSTORECURSOS ASIGNADOS TOTAL POR RESULTADOS (%) RESPONSABLE

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO SUB PROYECTO RAO. RUBRO TRIMESTRE METASDESCRIPCION IMPACTO

(ONP) (PLAN OlLO) (ONP) (PLAN OLlO) B.P PRESo COSTOoeL INDICADOR

RP SGP COF OTROS TOTAL1 2 3 4 1 2 3 4 DIRECTO INDIRECTO

¡¡; ~ ~ o o g g g CONTAR COMO NORMAS DE OZ o o g MINIMOCON TRANSITO

~ i" i" " o JOVENESo o; g g~~

UN GRUPO DE 50 25% 25% 25% 25%w ~ ~ o o BENEFICIADOSa: => => " o•. " " o o; ~~ PATRULLEROS

N N N N JUVENILES

z-:¡;~>- z-:¡;~>- EJECUCION DE UN PUESTA ENo9-:¡;wo Q~~~f2, ~ g o o o o MEJORAMIENTO MINISTERIO DE

08ñ:~~ o o o o~o~~¡¡:¡

o o q q PROYECTO MARCHA DEL ATENCION AL TRANSPORTE Y

~~~~~o o; U g

~DE RENOVACtON DE StSTEMA RUNT I 25% 25% 25% 25% USUARIO Y RAPIDEZ

~~ljjg,~ o g CONCESIONoOwcn o PLATAFORMA DIGITALlZACION y EFECTIVIDAD EN

zZc:z zuc:~ o; o; ci ci o; LOS TRAMITES RUNT

~&1~if ~~~v v - - - - TECNOLOG1CA DE ARCHIVOS

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Secretarlo de Despacho

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~.'-w~ • PLAN DE ACCION 2011

EN MILLONES DE PESOS

CQDIGO',F.PA.02VERSION: 01Pá!=lina 1 de 1

::;.

DEPENDENCIA: CASA MUNICIPAL DE LA CULTURACOMPONENTE: COMPROMISO SOCIAL

RECURSOS ASIGNADOS RESPONSABLELINEA DEGESTION IPROGRAMA OBJETIVO I SUB I I RUBRO

PROYECTO PROYECTO RAO. B.P PRESo RP SGP ca' OTROS COSTOTOTAL

COSTO TOTAL POR

METAS4

DESCRIPCION ¡ R~SSUI;'~IODELINDICADOR 1 2 3 4

IMPACTODIRECTO INDIRECTO

"~I oN

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<D CONSOLIDAR 24 I COMITES:;: ICOMITES CULTURALES CONFORMADOI ~ 1'1'N BARRIALES Y 19 S y EN 8. 8. 8.

VEREDALES FUNCIONAMIE ~ ~ ~NTO

REALIZAR 5

~ ICONVENIOS ¡CONVENIOS 1 I 1:: INTERADMINISTRATlVO FORMALIZADO ~ ~ ~...:. SANUALESDE SY .,.; .r; .r;T'"" FORMACION EJECUTADOS N N N

ARTISTICA, LOGISTICA

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MAYORINTEGRACION DELA COMUNIDAD

~ ¡FORTALECIMIENTO'" HISTOR1CON

'¡INCREMENTAR lA8. DESCENTRALlZACI~ ON

FORTALECIMIENTO

~ I~~C:-¿ONES~ ENTRE lAN ADMINISTRACION Y

lA COMUNIDAD

MAYOR~ IOPORTUNIDAD DE~ FORMACIONN CULTURAL

MAYOR

'¡'IOPORTUNIDAD DE8. 8. FORMACION~ ~ ARTISTICA y

CULTURAL

~.I~.¡~.I ~.Iil Iil Iil IilN N N N

~I~.N N

~ I ~ 1 ~ I ~ IFORTALECIMIENTO.,.; Iil' Iil" '" HISTORICON N N N

MAYOR'1'1'1'1 OPORTUNIDAD DE8 8 8 8 FORMACION~ ~ ~ ~ ARTISTlCA Y

CULTURAL

'1'1'888'" '" ,r;N N N

, I'¡'¡'IMEJORARLA8. 8. 8. l~t CULTURA DE lA~ ~ ~ ~ OMUNIDAD

SEMILLEROSCONFORMADOS Y ENFUNCIONAMIENTO

POBlACIONBENEFICIADAYCONSEMILLEROS

FESTIVALESREALIZADOS

POBlACIONCAPACITADA

EVENTOSREALIZADOS

CARTILlASPUBLICADAS,MATERIALDIDACTICOYMALlACURRICUlARAPROBADA

P08LACION 1 1 IPARTICIPANTE ~ ~ ~EN PROCESOS .r; .r; .,.;CULTURALES N N N

00 ¡CONSOLIDAR 9S SEMILLEROSr...: CULTURALES

DISENAR y PUBLICAR17000 CARTILlAS DE

ICATEDRA LOCAL y

~ ElABORAR:;:: MATERIALES

DIDACTlCOS yCREACION DE lAMALlA CURRICUlAR

DIFUNDIR YSOCIALIZAR lA

~ ICARTILlA EN TODASal: lAS INSTITUCIONES Y(") CENTROS

EDUCATIVOS

¡REALIZAR UN EVENTO

':!- MENSUAL DE

~ ~~:~gION DE

AMPLIAR COBERTURAEN UN 10% ANUAL EN

::l 1 PROGRAMAS DEU':! FORMACION~ ARTISTlCA y

CULTURALATRAVESDE SEMILLEROS

REALIZAR 3:!llFESTIVALES~ ~~~:~~~LES

INCREMENTAR DE LACOBERTURA EN UN

:;; 110% DURANTE EL~ CUATRENIO DE LOSt! PARTICIPANTES EN

PROCESOSCULTURALES

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TOTALES 370.(100 46.7361 10.1100 133.000 559.138

febrero a do 2011

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PLAN DE ACCIONeODIG: F-PA.02

VERSION: 03

Página 1 de 1

)-8

DEPENDENCIA: Unidad Coordinadora de Control InternoLINEA DE GESTION: COMPROMISO INSTITUCIONALOBJETIVO: NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTiÓN PÚBLICA MUNICIPAL MEJORADOS.VIGENCIA: 2011

RECURSOS PROGRAMADOS POR FUENTES DE FINANCIACION PARA LA

SECTOR PROGRAMA PROYECTO (PLANRADICADO

NOMBRE INDICADORVALOR PROGRAMADO DEL VIGENCIA ACTUAL

(DNP) (pLAN OlLO) ollO)BANCO DE DESCRlPC10N META PRODUCTO

META PRODUCTOLINEA BASE INDICADOR PRODUCTO RUBRO(S}

PROYECTOS (ACTIVIDADES)

RP SGP COF OTROS TOTAL

FORTALECI N DE LAMIENTO GESTIQN SISTEMA DEINSTITUCIO PUBLICA SISTEMA DE INDICADORES DISEÑADO INDICADORESNAL MUNICIPAL E IMPLEMENTADO IMPLEMENTADO 100% 100% 51710.51711 5,935,140 5,935,140

DESARROLLO129373 PROCESO DE SISTEMA DE GESTiÓN

ADMINISTRATIVO DE LA CALIDAD BAJO LA NTCGP1000:2009 CERTIFICACiÓN 100% 100% 31709-51711 20,000,000 12,064,860 32,064,860

IMPlEMNTACIÓN DE lOSMODELO ESTANOAR DE CONTROL 29 ElEMNTOS DELINTERNO ADOPTADO E MODELO ESTANDAR DE 31708.61702-IMPLEMENTADO EN UN 100% CONTROL INTERNO 100% 100% 51704 20,000,000 18,401,680 11,426,467 49,828,147

F'b~~01' ~

TOTALES 40,000,000 36,401,680 11,426,467 87,828,147

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•PLAN DE ACCION

•VERSION: 03PáQina 1 de 1

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DEPENDENCIA;LINEA DE GESTlON:OBJETIVO:VIGENCIA:

RADICADOVALOR FINAL DEL

SECTOR PROGRAMA PROVECTO OESCRIPCION META NOMBRE INDICADOR LINEA BASe INDICADOR

(ONPf (PLAN OLLO) (PLAN OLLO)BANCO DE

PRODUCTO META PRODUCTO "" PRODUCTORUBRO(Sf RECURSOS EJECUTADOS POR FUENTES DE FINANCIACION PARA LA VIGENCIA ACTUAL

PROYECrOS ACTIVIDADES

" .., 00' OTROS COSTO TOTAL

ACTUALlZACION PROCESO DECATASTRAL ACTUALlZACOION 0.5 0.20 71701 179,775,900.00 179,775,900.00SECTOR RURAL ELABORADOEJEGUCION % DEPROCESO DE IMPLEMENTACIO

~ CONSERVACION N o 0,10 31705 18,000,000,00 o o• CATASTRAL ACTUALIZACION

~ ~ SECTOR CATATRAL

g ',' URBANO URBANA 18,000,000o FORTALECIMtE DEPURACION ACTUALlZACIONu . NTO DE LAS

~ ~ FINANZAS EN UN 20% DE INVENTARIO. MUNICIPALES LOS SALDOS % DE AVANCE 1 0,10 31701 16,000,000,00

• >

~~ CUENTAS PROCESOS DE

~ CONTABLES DEPURACION 16,000.000

z REALlZACION CAMPANAS• •• ~

~,=~ñAS .•m • CAMP. A P LACION

e • SO E I TENDIDA4 0,20 31706 9,930,674,00 9,930,674.00

9~ LTURAPY

AGO I2,2 001 ACION / ACTU~!~ION" ¡%~~IZACION, SISTEM I EL TÁ SI TEMAAMOBLAMIENT FINAN ERO'Y FINANCIERO 50 0,40

31707-40,000,980.00 30,222,538,00

ODELA 5170570,223.518.00

SECRETARIA D~~t:~SECJ DELTAHA N"A :/.---'/ TOTAL 1.00 83,931,654,00 30,222,538.00 179,775,900.00 293,930,092.00

~. \F DY VELEZ SANCHEZS relario de Hacienda

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PLANDE ACCION 2011como: F-PA-02

VERSION: 03

PAgina 1 do 1

DEPENDENCIA;

LINEA DE OESTION: :P-¡" fr.J (i A-c.1O N.OBJETIVO;VIGENCIA:

RECURSOS PROGRAMADOS POR FUENTES DE FINAN ClAC ION PARA LA VIGENCIA ACTUAl..

SECTOR PROGRAMA ¡PLAN RADICADO VALOR PROGRAMADO DEL

(ONP) OLLO)PROYECTO [PLAN OLLO) BANCO DE DESCRIPCION META PRODUCTO NOMBRE INDICADOR META PRODUCTO LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO RUBRO(S)

PROYECTOS IACTlVIDADES)2011

R' 'O, CO, OTROS TOTAL

REPONER 2000 ML DE MTS liNEALES OPTIMIZADOS 50302-30301-ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (la Raya. La Clara, La Salada, 60301.60302-

Primavera) 3760 9687 60305-70301- 2.305.130 278.990.405 100.284.053 6.328.954.023 6.710.533.61 t

80301-80302CONSTRUCCI~N YIO PLANTAS CONSTRUIDAS (LaMANTENIMIENTO DE 2 PLANTAS Salada parte Baja, Aguacalala,DE POTABIUZACIÓN PARA Raizal) 4 3 70301 350.000.000 350.000.000ACUEDUCTOS VEREDALES

IN.STALACION DE 15 POZOS N° DE POZOS CONSTRUIDOS4, SERVICIOS SEPTICOS (GESTION DE AGUAS Vereda El Sesenta

PUBLlCOS,AGUA RESIDUALES) 87 Tanques sépticosPOTABLE y 10 Pozos de Absorción O 117 70301 176.064.000 176.064.000

SANEAMIENTO 4,2 SANEAMIENTO DE 10 Mantenimientos tanquesBASICO AGUAS RESIDUALES 10 Reconexión tanques

CONSTRUCCION 2 SISTEMAS SISTEMAS CONSTRUIDOSALCANTARILLADOS NO (meta cumplida a Dcbre 2010)CONVENCIONALES 2 O O

AMPlIACION DE LA COBERTURA 280 LAMPARAS INSTALADAS4,3 FORTALECIMIENTO EN UN 10% DEL ALUMBRADO (meta cumplida a Dcbre 2010)

y AMPllACION DE PUBLICOCOBERTURA DE lOS 3040 75 30601 800.000.000 800.000.000

SERVICIOS PUBLICaS

ELABORACION DEL ESTATUTO ESTATUTO ELABORADO Y EN ,,

6,1 ACTUALlZACION E MUNICIPAL DE usos DEL SUELO, EJECUCION6, PLAN BASICO IMPLEMENTACION DE URBANISMOS, CONSTRUCCION, 1DE PLAN BASCIO DE MANEJO DEL ESPACIO PUBLICO Y 31711-51706 51.000.000 30.000.000 81.000.000ORDENAMIENTO ORDENAMIENTO AMBIENTAL.

TERRITORIAL TERRITORIAL EXPEDIENTE MUNICIPAL EXPEDIENTE MUNICIPALELABORADO O 1

4 OBRAS DE MITIGACION EN LAS OBRAS DE MITIGACIONZONAS AMBIENTALMENTE REALIZADASDEGRADADAS 5 , vereda La Corrala O

ESTABLECIMIENTOS FORESTALES MICROCUENCAS2,1 REVISION E DE LAS MICROCUENCAS REFORESTADAS 2 3 Qdas. La Chuscala, La

OIMPlEMENTANCION Raya, La Mina 27,5 HA

DEL PLAN AMBIENTAL RRECUPERACI9~ DE 3 AREAS AREAS RECUPERADASMUNICIPAL DEGRADADAS POR PROCESOS

2 2 (La Corrala y La Mlol P,AO

2, CALDASEROSIVOS sacIar Los Monjas)

TERRITORIO y IMPLEMENTACION DEL PLAN SEGUIMIENTO y AJUSTEMEDIOAMBIENTE INTEGRAL DE RESIDUOS SOUDOS PGIRS 12 (La Corrala y La Miel P,A 51001-51002-

54.000.983 40.000.000 94.000.983PGIRS

sacIar Los Monjes) 61001

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PLAN DE ACCION 2011

COOlG; F-PA-02

VERSION: 03Pflglna 1 de 1

OEPENOENCIA:LINEA OE GESnON:DBJEnvO;VIGENCIA;

RECURSOS PROGRAMADOS POR FUENTES De FINANCIACION PARA LA VIGENCIA ACTUAL

SECTOR PROGRAMA lPLAN RADICADO VALOR PROGRAMADO DELPROYECTO (PLAN OLLOI BANCO DE DESCRIPCION META PRODUCTO NOMBRE INDICADOR META PRODUCTO LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO RUBRO{S¡(ONPl OlLO)

PROYECTOS (ACTlVIOADES)2011

RP 'G' CO, OTROS TOTAL

2,2 COMPRA DE DESIGNACiÓN DEL 1% DEL NO DE HECTAREASPREDIOS DE IMPUESTO PREDIAL Y COMPRADAS

PROTECCION DE COMPLEMENTARIOS (LEY 99/93)1 1 31002 100.000,000 100.000.000

ECOSISTEMAS Y ZONASDE RESERVAECOLOGICA

4 TALLERES Y 8 CAPACITACIONES TALLERES Y CAPACITACIONESA CUIDA, CLOPAD y MESA REALIZADAS 6 3 31002 753,629 753.629AMBIENTALEJECUCION DE 4 PROYECTOS DE PROYECTOS EJECUTADOSADECUACION DE ESPACIO

2 3 (BeIIBvista, RaizlIl, Olilyil50901 232.166.000 232.166.000

1,1 CONSTRUCCION DEPUBLICO Herrera)

OBRAS CIVILESCOSNTRUCCION DE 3 PARQUES PARQUES CONSTRUIDOSINFANTILES O 2 (Barrios Unidos y El

Ralzal)

MANTENIMIENTO y KMS DE VIAS RURALES 30901-70901-1, COSNTRUCCION MEJORAMIENTO DE 6 KM DE VIAS MEJORADAS 2 15,37 60903-60901- 179.000.000 288.011.204 300.000.000 767,011.204

¡Y RURALES 60902 ,

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Y KMS DE VIAS URBANASDE OBRAS MEJORAMIENTO DE 6 KM DE VIAS MEJORADAS 2.4 3,76 70901 1.200.000.000 1.200.000.000CIVILES 1,2 MEJORAMIENTO Y URBANAS

MANTENIMIENTO DE MEJORAMIENTO DE PARQUES DE N" DE PARQUES MEJORADOS

I

OBRAS CIVILES AMOBLAM1ENTO URBANO POBLACION BENEFICIADO Parque Santander y Olaya

30901 35.000.000 35.000.000Herrera

PARCHEO DE 100 MTS CUBICO DE MTS CUBICaS DE VIAS25 1032 m3

VIAS Y FRESADO PARCHADASRECUPERACION (1.7 KML) DE LA KILOMETROS LINEALES

O Mela cumplidaCARRERA 50 RECUPERADOSMEJORAMIENTO DE 62 VIVIENDAS VIVIENDAS MEJORADASEN SUELO URBANO Y RURAL O 34 rural 50702 61,000,000 61.000.000

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OEPENDENCIA;LINEADEGESTION:OBJETIVO:VIGENCIA:

VALOR PROGRAMADO DELRECURSOSPROGRAMADOSPOR FUENTESDE FINANCIACIONPARA LA VIGENCIAACTUAL

SECTOR PROGRAMA(PLAN RADICADOPROYECTO (PLANOLlO) BANCO DE DESCRIPCION META PRODUCTO NOMBRE INDICADOR META PRODUCTO LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO RUBRO(S)(ONP) DLLOI

PROYECTOS (ACTMDADES)2011

" SG' GO' OTROS TOTAL

MEJORAMIENTO DEL HABITAT . DISENOS DEL PRODUCTO5,1 MEJORAMIENTO DE PARA LOS BARRIOS DEL SUR Y LA

1 Equipamienl0 y espacioOVIVIENDA INMACULADA I ETAPA púbHco 8arrio! del Sur

FOR~ULACION DE UN PROYECTO PROYECTO FORMULADODE HABITAT RURAL SOSTENIBLE O Proyeclo $inifaná O

5, VIVIENDA DIGNACONSTRUCCION DE 24 VIVIENDAS N° DE VIVIENDASPARA REUBICACiÓN CONSTRUIDAS 24 Meta Cumplida con

OVilicua Etapa 3

5,2 COSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE 110 N° DE VIVIENDAS

VIVIENDA VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CONSTRUIDAS O 110 en la primera etapaBARRIOS DEL SUR) 30701-50701-

328,640.258 110.000.000 900,000,000 1,336,640.258REALlZACION DE 4 CAMPAÑAS DE CAMPAÑAS REALIZADAS 70701LAGALlZACIÓN y CONSTRUCCiÓN 2 3

CALDAS EN 14,5 CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE 2 NUMERO DE ESCENARIOSESCENARIOS ~~I~~NA~:~S DEPORTIVOS EN EL ~~~H~;p¡IM~;RAJENÚMERO 1 1 Piscina del parque de las 30405-60402 60.000.000 127.990 60.127.990MOVIMIENTO

nODOllIJllQS v TREN . O DIS IP INA DEPORTIVAS tres aguasDISMINUCiÓN y MITIGACiÓN DE ZONAS DE ALTO RIESGOZONAS DE ALTO RIESGO EN UN INTERVENIDAS

3,1 PLAN INTEGRAL DE 5% Avance 90'10: el dla 25 de3, PREVENCION y

PREVENCION y mo~o de 2011 se expusoATENCrON DE 2,5 ante el COncejo Municipal, ODESASTRES

ATENCrON DE el Plan Municipal para iaDESASTRES Gestión dal Riesgo. Pendo

Definir cror'lOgrama y costototal.

MANTENIMIENTO DE 3 NRO. DE INSTITUCIONES50118-60101-INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 3 EDUCATIVAS Y CENTROS

B Maria Aux;iliadora y Gabriel61103-61106- 30.000.000 1.383.965.650 1.413.965.6503, MEJORAMIENTO 3,2 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS RURALES. EDUCATIVOS MEJORADOS. Echavarria

60501DE LA CALIDAD INFRAESTRUCTURAEN EL SECTOR INSTITUCIONES Y AMPLIACiÓN DE 3 INSTITUCIONES NRO. DE INSTITUCIONESEDUCATIVO CENTROS EDUCATIVOS EDUCATIVAS Y 2 CENTROS EDUCATIVAS Y CENTROS

4 Jose Maria 8emal y 50119-50109-315.685.542 488.149 316.173.691EDUCATIVOS. EDUCATIVOS AMPLIADOS, % Gabriel Echavarria 61104

AMPLIACiÓN DE COBERTURA.

Comisaria 4. Familia.

EQUIPAMEJORAMIENTO Y Archivo Municipal, Seco de

MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS MEJORADAS O Desarrollo y Gestión 51501 20.000.000 20.000.000MENTODE LA ADMINISTRACION Social, Sec, de Salud, Seco

de Hacienda, COncejoMunicioal

TOTAL 1,556,699.017 1.131,842.930 1.812.877.046 9.255.018,023 13.756.437.016

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DARlO ANTONIO SOTO RESTREPOSecretario de Planeac¡on y Obras Publicas

PLAN OE AcelON 2011

CODIG: F-PA.02

VERSION: 03

Página 1lk! 1