I 0052 16 MAR2011€¦ · DECRETO No I 16 MAR2011 0052 • PORMEDIO DELCUAL SEADOPTAN lOS PLANES...
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DECRETO N o I1 6 MAR 2011
0052
•
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN lOS PLANES DE ACCION DE LAADMINISTRACION MUNICIPAL DE CALDAS - ANTIOQUIA
PARA LA VIGENCIA 2011.
El alcalde Municipal de Caldas Antioquia es uso de sus funciones y en especial delas conferidas en la ley 136 de 1994 y la ley 152 de 1994 y,
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que de acuerdo a lo establecido por la ley 136 de 1994 y la ley 152 de1994, los municipios deben elaborar y adoptar los planes de acción, para facilitar laorientación de la gestión administrativa a partir del cumplimiento de las políticas,programas y proyectos definidos en el Plan de Desarrollo Municipal.
SEGUNDO: Que el Consejo de Gobierno estudió y aprobó los planes de acción decada una de las secretarias de despacho y entes descentralizados de laAdministración Municipal acorde con los proyectos enmarcados en el PLAN DEDESARROllO-CALDAS COMPROMISO DE CIUDAD 2008 - 2011 Y el presupuestoMunicipal aprobado para la vigencia 2011.
De acuerdo a lo anterior, seDECRETA
ARTICULO PRIMERO: Adoptar los planes de acción de la Administración Municipalde Caldas - Antioquia, para la vigencia 2011 contenidos en los documentos anexos,los cuales forman parte integrante del presente decreto.
ARTICULO SEGUNDO: El presente decreto rige a partir de la fecha de suexpedición.
Expedido en Caldas Antioquia el dia 1 6 MAR 2011
PUBLlQUESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE
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L ERM;~~~VASQUEZALCALDE MUNICIPAL
00521 6 MAR 2011
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CODIGO; F-PA-oZ:m PLAN DE ACCION 2011 VERSION: 02".¡.~-. PA In1'l1do1DEPENDENCIA: S£CRETAlM DE SALUD
UNEA DE GESTlON: COMPROMISO SOCIAL
OBJETIVO:
RECURSOS ASIGNADOS caSTO TOTAL POR TRIMESTREOESCR1P RESULTADOS (%) RESPONSABLE :
SUBPRO SUBSECTOR PROGRAMA (PLAN GRAMA PROYECTO (PLAN
PROVERAD. RUBRO METAS
CIONOELIMPACTO
ION?) OLLOI DUO)CTO B.' PRES. COSTO INDICAD lNOIReCT(ONP) RP SG' CO' OTROS TOTAL 1 2 , • OR 1 2 , • DIRECTO o
Actualizacion de la PorceotllJobaSII de datos y
"earaClllrizacion delpoblacion90% de lasensibiliza O O O O
población da SObrediscapacitadadlscapaclds~lln bllsado
datos DANE 2003 "
Realización de 10Tallores educativos
Irenlo ala 'dodiscapacidad conlallleres 25% '" 25% 25%
estudiantes de losrealizadosgrados 10 y 11 del
Municipio da
~ ~ " M M M CaldasATENCIO ACOMPArilAMIENTO ATENCiÓN j ¡ •
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• ~ ~. g SécretariaNA INTEGRAL PARA LA INTEGRAL A i ~. Local de
GRUPOS POBl.ACION PERSONAS CON
~ <. Desarrollo de 4 NumllfO SaludVULNERA DISCAPACITADA OISCAPACIDAD " ~ ~ ~ parques do
BlES mulllsensol1ales en Parquesel Municipio de mullisenso
,Caldas para el riales
cuatrenlo realizados
El 100% de lapoblaci6n ins.crtla al
Programa deAtencl6n Intll1lral a 'dola DiscapitCldal:l cs ususl10S ''''"' ''''"' 1l_ ''''"'atendida e Incluida Inscrttosen los programasque el usuario
requiero
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DEPENDENCIA:UNEA DE GEsnON:OBJETIVO:
RECURSOS ASIGNAOOS COSTO TOTAL POR TRIMESTRE RESULTADOS ~l RESPO~aL.E
!'RooRA SUBPRO PROVEer SUB I
S~;:~R ,p~ GRAMA O(PLAN PROVEer RAO.B,P ~~~~~ METAS D~~6:~~RDEL IMPACTO
DUO) (DNP) OLLOI o RP SGP COF OTROS i6~~~1 2 3 4 1 2 J 4 DIRECTO INOI~ECT
ESTABLECIMIENTO DE N" DE CONVENIOS6 CONVENIOS YIO VIOCONTRATOSCONTRATOS PARA EL LEGALIZADOS YDESARROLLO DE EJECUTADOSPROGRAMAS OESALUD YFORTALECIMIENTODEL HSVP
,
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PRESTAR
OTROS PRDTEe ELABORAR EL PLAN PLAN ELABORADO SERVlCIOSECTORE CION DE SALUD PUBLICA SOE seCRETAR
R~CS~~S SOCiAl o o o o o o o o o MUNICIPAL ~~o lA ce05(SAlU EN Of'RTUNI SALUD
O) SALUD DADY
EFICIENC,.
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•PLAN DE AcelON 2011
•CODIGO: F.PA.02
IVERSION: 02
PAgina 1 de 1
DEPENDENCIA:
LINEA DE GESTION:
OBJETIVO:
COSTORESULTADOSRU RECURSOS ASIGNADOS TOTAL POR RESPONSABLE
PROGRAMA SU PROYECTO BR TRIMESTRE DESCRIPCIO (%)SECTOR BPROGRA SUB
(PLAN (PLAN RAD. S.P O METAS N DEL IMPACTO(ONP) OLLO) MA (DNP)OlLO)
PROYECTOPRE INDICADORS. RP SOP COF OTROS COSTO
1 2 3 4 1 2 3 4 DIRECTO INDIRECTOTOTAL
Tener identificadoen la base dedatos del sisben al100% de la IDENTIFICA
!7. pobladón del CIDN DE LA17.7 o ~ ~~
~ Municipio de TOTAL DE POBLACIOFORTALECI ACTUALlZA AC ACTUALIZA o o o N N N
SECRETARITUALlZACIo o ;;; '" ~~ g Caldas y apoyar PERSONAS
"- "- "-<fl N PARA EL OFICINA DELMIENTO CION DEL ;:: o ;;; N ::l
~A LOCAL DECION DEL o ~ o
INGRESADAS ~ ~ ~ ~ ACCESOAON DEL ;; o ~ M ~ ~ ~ los planes de N N SiSeENINSTITUCIQ SISBEN SISBEN o M ;; ~ cil SALUDSISBEN M - ~ le desarrollo AL SISBEN SUBSIDIOSNAl ~ ~~orientados a tos DELseclores de ESTADO
h menores recursos
, I o población,vulnerable.
Facha: \ N AlSec. ¡ae D',
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I - II.-J PLANOEACCION2011 ~=:~,:~-02]DEPENDENCIA: APOYO CIUDADANO Y SERVICIOS GENERALESLINEA DE GESTION: COMPROMISO POUTlCQ •.TERRITORIAL E INSTITUCIONAL , iOBJETIVO: O "VIGEN¿IA:
. ( • . - .. . , - " . .. . _. - - ~_._- .. -2011 actualizado 01
"" RADICADO VALOR PROGRAMADO DELSECTOR PROGRAMA PROYECTOBANCO DE DESCRIPCION META PRODUCTO NOMBRE INDICADOR
UNEABAS lNDI?~,?~RPR~~~CTO RUBRO (S) 00' OTROS COSTO(ONP) (PLAN OlLO¡ (PLAN OLLO) ""0";0:'0 META PRODUCTO RP SGP TOTALAC MOADE
P DOTAC10N DE LA SEDE DEL COMANDO DE !>DUeIA DOTACIONES ENT~EGAOAS P, - ,
Sclleltude~ de Mce51dades resuellalll2.1 MAS ,
Soneltudc$ de necesldades forrnuladas2. CONVIVENCIA YJUSTICIA SEGURIDAD
FORTALECIDOS. 31601331.194,942 • • • 331,194.942MEJOR $331.194.942DEMOCRATICA
OPERATMOAO
~~~6~:~~~J~~~~~~~'~:'~~O~~~;~~1~7N~lDOTACIONES ENTREGADAS , Solicilud~ de ~d!tde5 resueltlll
SDlicilude$ de necesldades flll"muladlls
FORMULAClON, IMPLfMENTACION, SEGUIMIENTO y PlAN FORMULADO EEVAlUACtON DEl PlAN ESTRATtGlCO INTEGRAl lOCAl DE ¡IMPLEMENTADO , Aelividadn del ""'n Implement3d351SEGURIDAD y CONVl\fENCIA. AetMdadl1l del plM prDgl"3madas
REDUCIR El (NDICE DE CRIMINAliDAD EN UN '0% CADA ANO'IINDICE DE CRIMINAliDAD20
(ndice de erimlMHdad 20091¡ndice de criminalidad 2008
INCREMENTO DE OPERATIVIDAD POLICiAl EN UN 10% CADA INDICE DE OPERATIVIDAD,AÑO DEBE AUMENTAR 2~ CASOS ,
ANUAlES 49,2OperntMdad polk:io120091 OpenllMdad
policial 2008
REVlSION y OPERATIVIDAD DE lAS 4 cAMARAs DE VIGIlANCIA NO, DE cAMARAS DE Numero de témllJll~ do ,,;g;lanciaINSTALADAS VIGILANCIA OPERANDO • _""o35 FRENTES DE SEGURIDAO EN FUNCIONAMIENTO. NÚMERO DE FRENTES DE Nllmero de frentes de seQUl1d3d . 1-
SEGURIDAD EXISTENTES " erlstentes
CREACION DE 4 ESCUELAS DE SEGURI?AO CIUDADANA ESCUElAS DE SEGURIDAD Eseuolaa do ao~dad t1"e8daslCREADAS • P"blaci6n beneficiada
2. CONVIVENCIA Y2..2 MEJOR
OPERTMDAD, DAR COBERTURA EN UN 100% A 35 FRENTES DE SEGURIDAD NO. DE FRENTES DE N"!"",,,,, de frentes de segu~dad 51801JUSTlCLA SEGURIDAD • 15,881.000 • • 15,681,000MEJOR LOCALES EXISTENTES CON AlARMAS COMUNITARIA. SEGURIDAD DOTADOS CON dotados COI1alannas comunlt8rlltSl $15.881,000DEMOCRATlCASEGURIDAD AlARMAS COMUNITARIAS " Población beneficiada.
DAR COBERTURA A LOS 35 FRENTES DE SEGURIDAD NO, DE FRENTES DE Nume¡" de lrenle$ de &elllJl1dad dotad -LOCALES EXISTENTES A LA REO INTERNA DE COMUNICAC¡ON SEGURIDAD DOTADOS CON • con rlldios •y APOYO, RADIOS. , ._. _.
-
..
CONSOUDAR UN GRUPO OE 30 NINOS y NINAS DE LA POUC A NIÑOS INSCRITOS NIÑOS Milos asIs1enteDIcIVICAJWENIL DURANTE El CUATRIENIO, ASISTENTES " Nif\os inscrllos
ESTABLECER Y MANTENER ACTUALIZADO UN SISTEMA SISTEMA UNIFICADO DE Stcll1ma unilit8do o:iernormaclón deUNIFICADO DE INFORMAC10N DE DEUTOS YVlOL£NCIA fNFORMACION DE DEUTOS der~os y IIiolencla Implementado:>,
y VIOLENCIA , Emdfslicas repcl(tlldas &eman3lmente al
, IMPLEMENTADO. elc ,ESTADlsnCAS COrl$Oljdado reponad" po:>rel CIC.REPORTADAS
REALIZAR 5 CAPACITACIONES A LOS AGENTES DEL CAPACITACIONES CaplIcltIcie>nes realiz;adas
':: ~COMANDO DE POuelA EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y REALIZADAS "NORMATIVA
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-O ¡-- ~":'~
~-- -
~
JUSTICIA
JUSTICIA
2. CONVIVENCIA YSEGURIOAD
DEMOCRATICA
2. COI'MIJENctA ySEGURIDAD
DEMOCRATlCA
2.3 MAYORSEGURIDAD,
MEJOR
CONVIVENi¡1ACIUDAOAÍ;lA,
2.4 UNA MEJOR
CONVIVENCIACIUDADANA, NOS
ACERCAAUNA
JUSTICIAFAMILiAR Y
SOCIAL REAL
•• •"""""C,," O,CA>AClTAC'''"'' A"C""OS O, IN'"'"O O,
II NUmere dI: ca;>acllaciooeB feDltzadas.
ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CAPACITACIONES N' de e&lUdiantes beneftcladoo.
MUNICIPIO EN PREVENC¡ÓN OEl CONSUMO DE DROGAS Y LA REAUZADAS NO De N" de Instituciones educallvas aternl1desVlOLENCIA{DARE)" ESTUDIANTES "BENEFIC~DOS.NO. DE
INSTITUCIONESeOUCATlVAS ATENDIDAS
REALIZARI1 JORNÁOAOEDESARME DE JUGVE'rEs~ JORNADAS REAUZADAS Jornada le,~llzlIda
EN LpSNlrrog'ly NtF:u.$ Da MUNICIPIO." ,( . . .
RE!-UZACION DE 10 CAMPANAS PEDAGOGICAS DE empAÑAs REALIZADAS I CDmpOftas reallvJdas
SEGURIOAD y CONVlVENCI,b¡ CIUDADANA." f>OBtACION eENEFICIADA" " I 51B03 I , I 36,275,306$ 35.275.306
REAUZACION OE2 tAMPAr'iAS DE PROMOCiÓN DEL BUEN CAMPANAS REALIZADASi-, Cllmpal'ias realiZada$
TRATO y PREVENCiÓN DE LA VIOLENCIA POBLACIÓN BENEFICIADA' , •REALIZACiÓN DE 2 CAMPAIiIAS DE PREVENCiÓN FRENTE AL CAMPAlilAS REALlZADAS I Campa~as realizadas
CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTlVAS' POBLACiÓN BENEFICIADA' •EJECUTAR 2 CAMPANAs MASIVAS DE DESARME ESTUDIANTIL, "'"'_ Campanas realzada:;.'
EXPENDIO y CONSUMO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATfIIAS REALIZADASINSTtTUCIONES In5lttuel~nes ~ducellvas ~efl~ladas
OEL MUNICIPIO, EDUCATIVAS • PlIblacl6n benefl~lad~
BENEFICIADAS. •
'PISMINUIR EN UN 2% LOS CASOS DE VIOLENCIA IDENUNCIAS POR VlOLENCIA D~s PO' V.l,ra~ibidllal
INTRAFAMIUAR INTRAFAM1LIAR RECIBIDAS. Denunci~sp<)l V.I. reile",du
DENUNCIAS POR VIOLENCIA
INTRAFAMlLlARREITERADASDISMlNU,R 24 CASOS EN EL I '"CUATRENIO.6 CASOS CA.OA,ARo
RETSTABLECER EN UN 101)'I;'(OS CASOS ABIERTOS'DE Nllilos, CASOS CON AUTO DE C= ~on 1Illt<>de 8P"J'lU'" de
NIIiIAS y ADOLESCENTES CON DERECHOS INOBSERVADOS, APERTURA DE tnIIestlgatión en res!llblecimlento de
VULNERADOS y AMENAZADOS RECIBIDOS EN LA COMISARIA INVESTIGACIÓN EN derechos. 31604-31806-DE FAMlLlAJSOLlClTUDES DE RESTABLECIMIENTO' RESTABLECIMIENTO DE CllSO$ ~",",dos po< restable<:irnienlll de 31607.31606-
DERECHOS.CASOS d1Irechos, 31809.31810-CERRADOS POR
.o, Medídas de Atenci6n 3\812.31613-RESTABLECIMIENTO DE especialiladnlNíIlos, ni/los y 31814
DERECHOS. adolesc;ente-s vín<:>.l1a<:IDSs, prll¡¡rsma de $ 178.535.733 I 176,535,733
alenci6n espaciahzadll- 31811
S 150.000.000
BRINDAR 10 CAPACITACIONES EN LEY DE INFANCIA Y ICAPACITACIONES I I Capllclto~lon"" realizadas 61401
ADOLESCENCIA A DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO,' REALIZADAS' $1.183.800
"REALiZAR -10 OPERATIVOS DE CONTROL DE NIIÍIOS OPERATIVOS REALIZADOS" ~ Opel'8llvosrealiZaM
unUZAOOS PARA LA MENDICIDAD Y NIOOS EN SITUACIÓN DE
CALLE O EXPLOTADOS lABORAL O SEXUALMEN~. "CREACI N E IMPLEMENTACI N DE 1 OBSERVATORIO OBSERVATORIO EN Obslirvlllllrio en funcionemlento
MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA FUNCIONAMIENTO
1,183,800
f'"
150,000,000
REALIZAR UNA JORNADA PEDAGóGICA DE 22 olAs DE JORNADAS REAUZADA" Jornadas realizadas
PROMOCIÓN y RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOSHUMANOS; "SUSTITUYAMOS LOS ACTOS VIOLENTOS EN LAFAMIlIA POR EL DIALOGO Y LA CONCERTACiÓN"
,
, REALIZAR UNA CAMPAÑA ANUAL DE SENSIBILIZACIÓN FRENTE CAMPAJiIAs REALIZADAS '. C ••mp8f'i ••s •••••flz ••<:!lI5
: AL RECONOCJMIE~O ~E NUESTROSAOULTOS MAYORES¡ •,, • - • '. , ... ... -
• . ...
" "REALiZAR 10 CONTROLES ANUALES PE NINOS, NIIilAS y CONTROLES Como1e •• re ••üz"lk>s' Nin"", ";1\ •••• y
ADOLESCENTES EN LAS CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO REALlZADOSJNll\las, NIÑAS ••da1escenln enoonlT"do •• en operlllivQ!¡,
DESPUESOE LAS 11 DE LA NOCHE: y ADOLESCENTES Aulc:; de ••perturtl de investig ••óOr1 p~ ENCONTRADOS EN P generllOos
, OPERATIVOS. "\. ,AUTOS DE APERTURA DE
2. CONVIVENCIA Y 2.5 L.A PAZ IK'l/EST1GACIÓlll 51405.51802
JUSTICIA SEGURIDAD ESPERANZA DI! GENERADOS $121.979621 121,979,62\ 19,000,000 • • 140,979.621
OEMOCRATlCA "DA REAUZAR 3 CAMPAIiIAS DE SENSIBILIZACiÓN ¿SERAN PERSONAS ASISTENTES Campaflaa 'aalizad."$19.000.000
NUESTROS Nllilos CONTRAVENTORES V ADOLESCENTESRESPONSABLES PENALMENTE, ÚNICOS RESPONSABLES?" ,
REALIZACION DE 1 TALLER lUDlCO, ARTlSnCO CON NIÑOS TALLERES REAUZADOS Nirlos parlicipll/l1es en ellal\ef
CON DERECHOS VULNERADOS AMENAZADOS E
INOaSERVADOS,
REALIZAR DE 5 JORNADAS DE RECONCIUACION PARA NUMERO DE JORMADAS Jomalills ",allladas
GENERADORES OE VIOlENCIA. • •REAUZACION DE UN CONCURSO ANUAL DE PINTURA EN FAMILIAS J",nad •• ,,,allladas
FAMIUA (PINTA UN OlA EN FAMILIA). PARTICIPANTESIFAMllIAS ,CONVOCADAS
ATENCION2.5 LA PAZ
' ATENCION 11lOS PROGRAMAS DEL CENTRO DE RECLUSION NECESIDADES Del 31101 alINTEGRAL ESPERANZA DE
SATISFECHAS , Mejonnnien1r> locativo, wmirlstro de 311115 2&U40200 • • • 234,340,200POBLACION ~"
alimen\DS, lrlonS¡>Dr1ey servlclos m6dico1$2&4.340200
CARCELARIAFORMULACION DEL PLAN DE PREVENCION y ATENC!ÓN DE PLAN FORMUlADO E 31201-31202-
DESASTRES E IMPLEMENTACION DEL 50% DEL MISMO. IMPLEMENTADO 51201$30.000,000
PREVENClON VPLAN INTEGRAL $109.956,253
ATENC10N DEDE PREVENCION , Plan en Implemenlaci6n
S25.CDO,000 139,956,253 25,000,000 18,449,431 267,461 183,673,145ATENClON DE
61201-61202-DESASTRES
DESASTRES 61701$llH49.431 .
91201$267.4&1
IMPLEMENTACION DE TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL TABLAS DE RETENCIQN N" de tablas po, dependenclas I Total de
DOCUMENTAL tablas de ,etenci6n Implementadas
IMPlEMENTADAS ,
ELA80RACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INCENTr-.;oS PLAN FORMULADO Y PI~n 10rmulBdc y ap~do PrOl'eclO5
, Y ESTIMULaS APLICADO "JllaIIlIdos., 31702$ 43.000.000
51701 43,000,000 37,000.000 • 5,000,000 85,000,000IMI'lEMENTACION DE 1 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS EJECUTADOS N" de eqUpos allc;ulmlos. 537.000.000LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEl MUNICIPIO I.lceoda$ adquiridas.
"""'" d. 20111, trabajo ~o1egldos con ene'gla ,eg.u1adR, 55.000.000Portol WEB ac:tualtlBdc, ,
• • ,~
• • • • •
INTERCONEXION DE LOS SISTEMAS INFORMA T1COS DE LAS SISTEMAS INFORMATlCOS 8edel; intercone<:ladnDIFERENTES:SEOES MUNICIPALES INTERCONECTADOS ,PLAN DE FORMACION y CAPACITACION PARA lOS PLAN DE CAPAClTACICN
1.2 PLAN DEFUNCIO~S FORMUl.ADO y EJECUTADO Pl8n da c:epao:/tacIMtonnulado Y
FORMActONY '. ej=m.do.l 31703
( '. S 30.000.000".000." ~ 17,384,001• CAPACfTAClON
, , ,... do' capacil:a<:icnesscic/lBdn ylo51702
, , 41.384.000
PAAALOS ._pror¡romD.dnlii~'~~ nemasEMPlEADOS' ,. - .
( $ 17,364,000 ... .. - --- ----- _ ...J... ..•
o o ,IMPL£MENTACION DE UN PROYECTO ANUAL DE SALUD PROYECTO DE SALUD f'royeGto de lilllu.dOcup~clOODIOCUPACIONAL OCUPACIONAL Implementado
1.3 SALUD ~ IMPLEMENTADO , P 3170<1 18,000,000 , , , 18,000,000
~C~ONAL$ 18.000.000, ,
r\\ BASE DE DATOS 6a5e de dalos consofidlIda
CONSOUOAC1ON DE LA BASE DE DATOS DE LA POB\.ACtON CONSOUDADA I POBlAClON,~iDESPlAZADA ATENDIDAULACIO
••• '-;OMPROMlSO ,,;; ~;.;CI~R. IMPLEMeA DEL PLAN
~POBLACION ATENDlDA Poblacion atendida """ , 20,000,000 , , 20,000,000
.0"""- CA O.~~ON
'NT~:~!!mINOAR ASESORIA y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL
$20.000.000
O '" r A LAPOBLAC ~~OCIMjENTO DE DERECHOS AL 100% DE LA POBLACIONDeS DA DES~A- l/V
~~-- iTOYA CASTRIlLONRODRIGO ALEXAN
SECRETARIO APO OCIUD pANO y SERVICIOS GENERALES
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I • • 02
PLAN DE ACCION 2011 VERSION: 01
Página 1 de 1
DEPENDENC INSTITUTO DE DEPORTE DE CALDASLINEA ICOMPROMISO SOCIAL08 COBERTURA Y MASIFICACION DEL DEPORTE EN BARRIOS Y VEREDAS DE CALDAS
RECURSOS ASIGNADOSTRIMESTRE DE RESULTADOS ("lo)
RESPONSABLEEJECUCION TRIMESTRE
SE PRO DBJE PROY RAD. RUBRO DESCRIPCIONCT ORA SUB PROYECTO METAS IMPACTOTIVO ECTO B.P PRESo COSTO DEL INDICADOR
OR MA RPMPIO SGP ca' 1 2 3 4 1 2 3 4 DIRECTO INDIRECTOTOTAL
~Indice de
mparticlpacion de
14.1.2 Realizadon deo o o Realizar 1 Juegos comunales 50% ~eportl$las en los Secretaria;; ~ o o :il X X 50"10 Indec
los ju~gos Comunales m ~ ojuego comunal reallzaados de desarrollo~ ;; ~ .-' Juegos.
~ mejoramiento de~ la calidad de vida
Consolidacióngenerar espacios
14.2.1. ~de La escuela
de participacionen la Inlelecion
Fortalecimiento de la ~ o o o municipal de~ o :il Poblacion dportiv8 yEscuela de Iniciación, o ~ g X X X X iniciacion, 25% 25% 25% 25% lndecm " beneficiada desarrollo motrizFormación Deportiva ~ ;; M
.,; ~ formación~ a 105 niños yy Actividad Fisies o deportiva y
Mactividad fisies
niñas entre 5 y 12años
Realizar 1 Mejoramiento deevento Secretaria
~ quincenal dela calidad de vida
Local de14.1.3. Practica de m o de los¡¡ ~ o o g gimnasia en Eventos de Salud,gimnacia en espacios o
~ X X X X 25% 25% 25% 25% participantes a Indeco ;! espacios gimnacla realizados Desarrolloabiertos ~ ;; ~ traves de la~ abiertos por dela
o actividad lisicaM barrios y dirigida
Comunidadveredas
~ Conformar 9 Consolidar el
~ 14.1.4 Consolidacion ;; semilleros proceso de~ de semilleros m ~ g o o deportivos en inlciacion SecretariaO ;; o Semillerosw deportivos en ~ o o o X X X X ,,, 25% 25% 25% 25% deportiva en las Indee "m o~
Instituciones ~ ;; ;! ~ :; instituciones oconformados
diferentes Educaciono ~o Educativas ~ centros instituciones
'" educativos educativaso;;~ Lograr mayor" ;; Secretaria'" Realizar 12 cobertura yz 14.1.5, Realizacionde m ~ o o d,o o 25"'" participacion dew ;; ~ o o torneos en
los Torneos en ~o o X X X X Tomeos realizados 25% 25% 25% Indec Desarrollo a
'" l'lo
~ barrios y veredas ~ " :: barrios y las comunIdades
"~
veredas en los diferentesw Comunidad~ M torneos.w>>-i'la:~'" 14.1.5.6 Ampliar la••:i
coberturaen un 10%la cobertura de ;;
Brindarsrvicios deportivos, m ~ o o o ampliar un oportunidades;; ~ o o :il X X X 100% la cobertura lograda 25% 25% 25% 25% Indecrecreativos, de m ~ o
'"X con servicios a la~
~~ ~educación lislca y de o ~ cobertura comunidad
aprovechamineto deltiempo libre durante elcuatrienio
1.,
:J'~.
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~OtOg. ~otOt zoros . zotOt zatos' ZOVO£ zatos' l:OVOt zot'QS • l:Otrot tOvos. tOto\: tatos - torm: tOVOS-~t
6~06~~ 6~06¡::~6~06Z~
6l06Zl 6l06Zl 6l06t~ 6lD6Zl 6l06Zl6l06Zl
VAIHlOd30 NOI::JVWHO.::l nllVdW V::>3100m.....,30 O.lN3IWl:J31Vll:lQ:I t.v~
SOAI! V3H:l3l:l Ase
O.LN3IWlJ\OW N3 S
1"tI::JOSosrwm:lc
~ ~ v •'" o >Contribuir a queO ~ ¡: •u •• o: los camites deu O •• 14.4.2.Apoyo en~ > ! deportes y losw ¡;¡ dotadOn de Dotadon de clubes tengan lao ~ implementosU> O implementos ¡ji w o o o oportunIdad deO o o X X X X deportivos a 3 Camltes dotados 25% 25% 25% 2'% Indee~ deportivos a los ~ o ~ ~ brindar mejores~ w N o N camites•• o comites y clubos de - g opciones doz z deportes (3). deportivospreparación yw
U OU> ¡¡ participación aw ¡:
5US equiposw wo ~~ "O ~u Realizadon de Generar espaciosu 14.4.3. Reallzadon de SI Planitlaje, cantidad•• S o o o un evento de participación y Secretaria" los juegos ínter ¡; :;¡ g o o de escuelasu •• ~ o ~ X X X X anual de 2'% 2'% 2'% 2'% practica deportiva Indee d.w > escolares e ~ ! .;
intercolegiados participantes yo - - N a niños, nlnas y Educacion•• •• intercoleglados . niños deportistasu y escolares. adolescentes~ ¡: M
U¡;! ~z ~ Participar en la generar espaciosw S;¡ 14.4.4. Participadon ~ mayoria de los Cantidad de de competencia SecretariaZ « en eventos lomeos depo(tiva para el "w ¡;! ~
~ o o o parlicipaciones en•.. Regionales y
~o o :< avalados por
2'% 2'% 25% 2'%desarrollo Desarrollo az Z o M X X X X tomeos lndec•• w Departamentales en ! g •• ~ indeporles, y representativos en competitivo y "'" '" las diferentes que lengan personal de ComunidadO AnlioquiaZ ~ disciplinas deportivas M semillero en el nuestros EducacionQ ; ente municipal deportistasu
U
"o: Brindar otros•..!'" espacios para laz W de escenarios Secrtaria deO 14,5.1 Construcc6n ~ o o g Construción de practicau ¡; w
~o deportivos planeación yde escenarios o o 2 escenarios deportiva, la lndccN o .; .; construidos. Mts2 ObrasN ~ Deportivos recreación. ra•• deportivos - ~ ~ - w
construidos publicaso educación fisicaMy actividad fislca
w op Imlzaclon ySecretariawQ ~ mejoramiento00: 14.6.1 Mejoramiento ~ o o 8 Mejoramiento de "¡;!:2 ¡; w o g do 5 instalacionesde escenarios ,;, o :'l X X X X 25% 2'% 25% 2'% los espacios de Indac Planeacion yo .- •• Instalaciones mejoradasZw deportivos ~ o '" - o practica deportiva Obras~~~ ~ - deportivas delo Publicasw
•
TOTALES 332.000 144.000 476.000
2-')
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••, lB' ..• • . CODlGO: F-PA'{)2.' .~..'.. PLAN DE ACCION 2011 VERSION: 02
.~~,.,P" Páaina 1 de 1
DEPENDENCIA: SECRETARIADETRANSPORTEY TRANSITOLINEA DEGESTION: CUATRO4
Generar representaciones mentales en lodos los ciudadanos que lleven a estos a lener un referente futuro soportado en la formación y la cultura ciudadana para la seguridad vial, interiorizando en comportamientos perfectamente ajustados no $010a las dinámicas deOBJETIVO: movilidadsinotambiéna lasnormasnuela regulan
COSTORECURSOSASIGNADOS TOTAL POR RESULTADOS (-/o) RESPONSABLE
SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO SUB PROYECTO RAD. RUBRO TRIMESTRE METAS DESCRIPCION IMPACTO(ONP) (PLAN OLlO) (ONP) (PLAN OllO) S.P PRESo COSTO OEL INDICADOR
RP SGP COF OTROS TOTAL 1 2 3 4 1 2 3 4 DIRECTO INDIRECTO
CONTRATODE8 se! o o AMPUACION y O MANTENIMIENTO ACCIDENTALIDAD:; ~ 8: q MANTENIMIENTOEN SEMAFOROSY/O REDUCIDAI
-«: -«: o o g g UN 100%DE LARED DE SEMAFOROS 50% 50% MEJORAMIENTOENg:5 ~ d ~ ~ SEMAFOROS INSTALADOSI LAMOVILIDADVIAL¿ ¿ ~ ~ co 00 EXISTENTES POBLAC10N ENEL MUNICIPIO
6. 6. BENEFICIADA
~ ~ • PROYECTOo ~ o o o o o o IMPLEMENTACIONDE IMPLEMENTADO _ACCIDENTALIDAD
~ ~ ~ 8: 8: 8: 8: 8: 8:UN - NUME130DE REDUCtoA 15 <9 <9 o o o o ~ o PROYECTOPARAEL CAMPANAS 250/, 25% 25% 25%' D1SMINUCtONEN S PO~ICIA
~ w w ~ ~ ~ :£ :£ co :£ FORTALECIMIENTO REALIZADAS o NUMEROSDE E NACIONAL~ ~ ~ ~ ~ . ~ tD tD tD e LOGISTICO • INDICEDE COMPARENDOS CQ. 1- Z z" DELAREA OPERATIVA ACCIDENTALIDAD R"'g r¡¡:5::S '" REDUCIDO E
-' ~ ~ ~ DISM1NUC10NENLOS Tq; ir w w o o o INDICIESOE
al ~ Q o o g g g g • EJECUCIONDE DOS ACCIDENTALIDADE A~ w ~ ~ c:i c:i c:i c:i PROYECTOSDE' PROYECTOS 50% 50% INCREMENTOENEL R:;) ::!: r¡¡ r¡¡ 8: 8: 8: ~ SEN-ALIZACION ANUAL EJECUTADOS CONOCIMIENTOY I:!: _ _ o o tO tO RESPETOPORlAS~ ;;¡.;;;¡.; M M ••• ••• NORMASDE A
oc 1rl frl TRÁNSITO.
~ ::t;;J. DOSCONVENIOS D~ li: li: o o o FORMALIZADOSPARA E<1: o o o o o MEJORAREL SERVICIO NUMERODE MEJORAMIENTOENc: Ll. Ll. C! ~ C! CONVENIOS EL SERVICIODE EMPRESASDE1- ~ g g g DE LEGALIZADOSY 100% TRANSPORTEDEL T TRANSPORTEul . C! C! TRANSPORTEY EJECUT"OS MUNICIPIO.> tO U) 11') TRÁNSITO I"\U R
~ MUNICI~ Ati) REAllZACION DE N~ ::t ~ CAPACITACIONDE CAPACITACIONES S~ 5 5 g g g 8 g 8 EDUCACIONY REALIZADAS P-' ~ ~ d c:i :; d c:i c:i SEGURIDAD INSTITUCIONES 25% 25% 25% 25% o~ º 9 g g 10 10 U) 10 VlALA3 YPOBLACION R
oc n: . . '" '" '" '";:t :;):;) IN N ori ori ori .n INSTITUCIONESy ESTUDIANTil CULTURAY To:: ffi ffi CENTROS BENEFICIADA RESPETOAlA5 E@ <J) <J) EOUCATIWOS NORMASDE!z ~ > r CAPACITAC10NA 3500 TRANSITO~ º º g g ggggESTUD1!"NTES y~ (.) ~ ~ ci c:i 'c:i c:i ci o CALDENOSEN ESTUDIANTES 25% 25% 25% 25%~ 1E (.) u g g g g ~ g SEGURIDADY CAPACITADOS T
~ 8 ti; 5 6 e e NNNC'iPREVENCION Rn: n: ~ w w VIAL A~ Cl. Ll. ~ ~ g g ggg8AMPllACIONDELA N~ ~ ~ ~ ~ :; I :; d el ~ PATRULLAESCOLAR JOVENES Soc ~ o o es g g g :5 iJ') CON30 GRADUADOS I1- z:;):;) c:i c:i .... INTEGRANTES CULTURAYc:D º Ü Ü •.. - IN '" '" '" 25% 25% 25% 25% RESPETOA lAS T
~
~••.. • • COOIGO: F.PA.o2,
11 PLAN DE ACCION 2011 VERSION: 02~W"I ~
: ' Páaina 1 do 1,.DEPENDENCIA: SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO
LINEA DE GESTION: CUATRO 4Generar representaciones mentales en lodos los ciudadanos que lleven a estos a lener un referente futuro soportado en la formación y la cultura eiudadana para la seguridad vial, Interlorlzando en comportamientos perfectamente ajustados no solo a las dinámicas de
OBJETIVO: movilidad sino también a las normas nue la regulan
COSTORECURSOS ASIGNADOS TOTAL POR RESULTADOS (%) RESPONSABLE
SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO SUB PROYECTO RAO. RUBRO TRIMESTRE METASDESCRIPCION IMPACTO
(ONP) (PLAN OlLO) (ONP) (PLAN OLlO) B.P PRESo COSTOoeL INDICADOR
RP SGP COF OTROS TOTAL1 2 3 4 1 2 3 4 DIRECTO INDIRECTO
¡¡; ~ ~ o o g g g CONTAR COMO NORMAS DE OZ o o g MINIMOCON TRANSITO
~ i" i" " o JOVENESo o; g g~~
UN GRUPO DE 50 25% 25% 25% 25%w ~ ~ o o BENEFICIADOSa: => => " o•. " " o o; ~~ PATRULLEROS
N N N N JUVENILES
z-:¡;~>- z-:¡;~>- EJECUCION DE UN PUESTA ENo9-:¡;wo Q~~~f2, ~ g o o o o MEJORAMIENTO MINISTERIO DE
08ñ:~~ o o o o~o~~¡¡:¡
o o q q PROYECTO MARCHA DEL ATENCION AL TRANSPORTE Y
~~~~~o o; U g
~DE RENOVACtON DE StSTEMA RUNT I 25% 25% 25% 25% USUARIO Y RAPIDEZ
~~ljjg,~ o g CONCESIONoOwcn o PLATAFORMA DIGITALlZACION y EFECTIVIDAD EN
zZc:z zuc:~ o; o; ci ci o; LOS TRAMITES RUNT
~&1~if ~~~v v - - - - TECNOLOG1CA DE ARCHIVOS
""",""
~\ 1,~J:~~\ ~~ ...\ 3630400.000-/
Secretarlo de Despacho
•
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•
~.'-w~ • PLAN DE ACCION 2011
EN MILLONES DE PESOS
CQDIGO',F.PA.02VERSION: 01Pá!=lina 1 de 1
::;.
DEPENDENCIA: CASA MUNICIPAL DE LA CULTURACOMPONENTE: COMPROMISO SOCIAL
RECURSOS ASIGNADOS RESPONSABLELINEA DEGESTION IPROGRAMA OBJETIVO I SUB I I RUBRO
PROYECTO PROYECTO RAO. B.P PRESo RP SGP ca' OTROS COSTOTOTAL
COSTO TOTAL POR
METAS4
DESCRIPCION ¡ R~SSUI;'~IODELINDICADOR 1 2 3 4
IMPACTODIRECTO INDIRECTO
"~I oN
"~I o
'"
<D CONSOLIDAR 24 I COMITES:;: ICOMITES CULTURALES CONFORMADOI ~ 1'1'N BARRIALES Y 19 S y EN 8. 8. 8.
VEREDALES FUNCIONAMIE ~ ~ ~NTO
REALIZAR 5
~ ICONVENIOS ¡CONVENIOS 1 I 1:: INTERADMINISTRATlVO FORMALIZADO ~ ~ ~...:. SANUALESDE SY .,.; .r; .r;T'"" FORMACION EJECUTADOS N N N
ARTISTICA, LOGISTICA
zO
~15ww
",.;'";Ów
'"¡;l"'
:'f g" "< o"W"wo"," <lli ~< Z~ o~w51~ou1rl ;300 w
woz~Q~~wU"'~UOww00
~>ooOZ
~~8~~g5~@:J!0
íi:J':;:JU
:3w
"Oí«u
MAYORINTEGRACION DELA COMUNIDAD
~ ¡FORTALECIMIENTO'" HISTOR1CON
'¡INCREMENTAR lA8. DESCENTRALlZACI~ ON
FORTALECIMIENTO
~ I~~C:-¿ONES~ ENTRE lAN ADMINISTRACION Y
lA COMUNIDAD
MAYOR~ IOPORTUNIDAD DE~ FORMACIONN CULTURAL
MAYOR
'¡'IOPORTUNIDAD DE8. 8. FORMACION~ ~ ARTISTICA y
CULTURAL
~.I~.¡~.I ~.Iil Iil Iil IilN N N N
~I~.N N
~ I ~ 1 ~ I ~ IFORTALECIMIENTO.,.; Iil' Iil" '" HISTORICON N N N
MAYOR'1'1'1'1 OPORTUNIDAD DE8 8 8 8 FORMACION~ ~ ~ ~ ARTISTlCA Y
CULTURAL
'1'1'888'" '" ,r;N N N
, I'¡'¡'IMEJORARLA8. 8. 8. l~t CULTURA DE lA~ ~ ~ ~ OMUNIDAD
SEMILLEROSCONFORMADOS Y ENFUNCIONAMIENTO
POBlACIONBENEFICIADAYCONSEMILLEROS
FESTIVALESREALIZADOS
POBlACIONCAPACITADA
EVENTOSREALIZADOS
CARTILlASPUBLICADAS,MATERIALDIDACTICOYMALlACURRICUlARAPROBADA
P08LACION 1 1 IPARTICIPANTE ~ ~ ~EN PROCESOS .r; .r; .,.;CULTURALES N N N
00 ¡CONSOLIDAR 9S SEMILLEROSr...: CULTURALES
DISENAR y PUBLICAR17000 CARTILlAS DE
ICATEDRA LOCAL y
~ ElABORAR:;:: MATERIALES
DIDACTlCOS yCREACION DE lAMALlA CURRICUlAR
DIFUNDIR YSOCIALIZAR lA
~ ICARTILlA EN TODASal: lAS INSTITUCIONES Y(") CENTROS
EDUCATIVOS
¡REALIZAR UN EVENTO
':!- MENSUAL DE
~ ~~:~gION DE
AMPLIAR COBERTURAEN UN 10% ANUAL EN
::l 1 PROGRAMAS DEU':! FORMACION~ ARTISTlCA y
CULTURALATRAVESDE SEMILLEROS
REALIZAR 3:!llFESTIVALES~ ~~~:~~~LES
INCREMENTAR DE LACOBERTURA EN UN
:;; 110% DURANTE EL~ CUATRENIO DE LOSt! PARTICIPANTES EN
PROCESOSCULTURALES
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TOTALES 370.(100 46.7361 10.1100 133.000 559.138
febrero a do 2011
L
m~".''C'ir'-~(,-"'-' ..••.
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PLAN DE ACCIONeODIG: F-PA.02
VERSION: 03
Página 1 de 1
)-8
DEPENDENCIA: Unidad Coordinadora de Control InternoLINEA DE GESTION: COMPROMISO INSTITUCIONALOBJETIVO: NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTiÓN PÚBLICA MUNICIPAL MEJORADOS.VIGENCIA: 2011
RECURSOS PROGRAMADOS POR FUENTES DE FINANCIACION PARA LA
SECTOR PROGRAMA PROYECTO (PLANRADICADO
NOMBRE INDICADORVALOR PROGRAMADO DEL VIGENCIA ACTUAL
(DNP) (pLAN OlLO) ollO)BANCO DE DESCRlPC10N META PRODUCTO
META PRODUCTOLINEA BASE INDICADOR PRODUCTO RUBRO(S}
PROYECTOS (ACTIVIDADES)
RP SGP COF OTROS TOTAL
FORTALECI N DE LAMIENTO GESTIQN SISTEMA DEINSTITUCIO PUBLICA SISTEMA DE INDICADORES DISEÑADO INDICADORESNAL MUNICIPAL E IMPLEMENTADO IMPLEMENTADO 100% 100% 51710.51711 5,935,140 5,935,140
DESARROLLO129373 PROCESO DE SISTEMA DE GESTiÓN
ADMINISTRATIVO DE LA CALIDAD BAJO LA NTCGP1000:2009 CERTIFICACiÓN 100% 100% 31709-51711 20,000,000 12,064,860 32,064,860
IMPlEMNTACIÓN DE lOSMODELO ESTANOAR DE CONTROL 29 ElEMNTOS DELINTERNO ADOPTADO E MODELO ESTANDAR DE 31708.61702-IMPLEMENTADO EN UN 100% CONTROL INTERNO 100% 100% 51704 20,000,000 18,401,680 11,426,467 49,828,147
F'b~~01' ~
TOTALES 40,000,000 36,401,680 11,426,467 87,828,147
~
/
l\
•PLAN DE ACCION
•VERSION: 03PáQina 1 de 1
.ir
DEPENDENCIA;LINEA DE GESTlON:OBJETIVO:VIGENCIA:
RADICADOVALOR FINAL DEL
SECTOR PROGRAMA PROVECTO OESCRIPCION META NOMBRE INDICADOR LINEA BASe INDICADOR
(ONPf (PLAN OLLO) (PLAN OLLO)BANCO DE
PRODUCTO META PRODUCTO "" PRODUCTORUBRO(Sf RECURSOS EJECUTADOS POR FUENTES DE FINANCIACION PARA LA VIGENCIA ACTUAL
PROYECrOS ACTIVIDADES
" .., 00' OTROS COSTO TOTAL
ACTUALlZACION PROCESO DECATASTRAL ACTUALlZACOION 0.5 0.20 71701 179,775,900.00 179,775,900.00SECTOR RURAL ELABORADOEJEGUCION % DEPROCESO DE IMPLEMENTACIO
~ CONSERVACION N o 0,10 31705 18,000,000,00 o o• CATASTRAL ACTUALIZACION
~ ~ SECTOR CATATRAL
g ',' URBANO URBANA 18,000,000o FORTALECIMtE DEPURACION ACTUALlZACIONu . NTO DE LAS
~ ~ FINANZAS EN UN 20% DE INVENTARIO. MUNICIPALES LOS SALDOS % DE AVANCE 1 0,10 31701 16,000,000,00
• >
~~ CUENTAS PROCESOS DE
~ CONTABLES DEPURACION 16,000.000
z REALlZACION CAMPANAS• •• ~
~,=~ñAS .•m • CAMP. A P LACION
e • SO E I TENDIDA4 0,20 31706 9,930,674,00 9,930,674.00
9~ LTURAPY
AGO I2,2 001 ACION / ACTU~!~ION" ¡%~~IZACION, SISTEM I EL TÁ SI TEMAAMOBLAMIENT FINAN ERO'Y FINANCIERO 50 0,40
31707-40,000,980.00 30,222,538,00
ODELA 5170570,223.518.00
SECRETARIA D~~t:~SECJ DELTAHA N"A :/.---'/ TOTAL 1.00 83,931,654,00 30,222,538.00 179,775,900.00 293,930,092.00
~. \F DY VELEZ SANCHEZS relario de Hacienda
\
, .• r •• lB.",~
PLANDE ACCION 2011como: F-PA-02
VERSION: 03
PAgina 1 do 1
DEPENDENCIA;
LINEA DE OESTION: :P-¡" fr.J (i A-c.1O N.OBJETIVO;VIGENCIA:
RECURSOS PROGRAMADOS POR FUENTES DE FINAN ClAC ION PARA LA VIGENCIA ACTUAl..
SECTOR PROGRAMA ¡PLAN RADICADO VALOR PROGRAMADO DEL
(ONP) OLLO)PROYECTO [PLAN OLLO) BANCO DE DESCRIPCION META PRODUCTO NOMBRE INDICADOR META PRODUCTO LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO RUBRO(S)
PROYECTOS IACTlVIDADES)2011
R' 'O, CO, OTROS TOTAL
REPONER 2000 ML DE MTS liNEALES OPTIMIZADOS 50302-30301-ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (la Raya. La Clara, La Salada, 60301.60302-
Primavera) 3760 9687 60305-70301- 2.305.130 278.990.405 100.284.053 6.328.954.023 6.710.533.61 t
80301-80302CONSTRUCCI~N YIO PLANTAS CONSTRUIDAS (LaMANTENIMIENTO DE 2 PLANTAS Salada parte Baja, Aguacalala,DE POTABIUZACIÓN PARA Raizal) 4 3 70301 350.000.000 350.000.000ACUEDUCTOS VEREDALES
IN.STALACION DE 15 POZOS N° DE POZOS CONSTRUIDOS4, SERVICIOS SEPTICOS (GESTION DE AGUAS Vereda El Sesenta
PUBLlCOS,AGUA RESIDUALES) 87 Tanques sépticosPOTABLE y 10 Pozos de Absorción O 117 70301 176.064.000 176.064.000
SANEAMIENTO 4,2 SANEAMIENTO DE 10 Mantenimientos tanquesBASICO AGUAS RESIDUALES 10 Reconexión tanques
CONSTRUCCION 2 SISTEMAS SISTEMAS CONSTRUIDOSALCANTARILLADOS NO (meta cumplida a Dcbre 2010)CONVENCIONALES 2 O O
AMPlIACION DE LA COBERTURA 280 LAMPARAS INSTALADAS4,3 FORTALECIMIENTO EN UN 10% DEL ALUMBRADO (meta cumplida a Dcbre 2010)
y AMPllACION DE PUBLICOCOBERTURA DE lOS 3040 75 30601 800.000.000 800.000.000
SERVICIOS PUBLICaS
ELABORACION DEL ESTATUTO ESTATUTO ELABORADO Y EN ,,
6,1 ACTUALlZACION E MUNICIPAL DE usos DEL SUELO, EJECUCION6, PLAN BASICO IMPLEMENTACION DE URBANISMOS, CONSTRUCCION, 1DE PLAN BASCIO DE MANEJO DEL ESPACIO PUBLICO Y 31711-51706 51.000.000 30.000.000 81.000.000ORDENAMIENTO ORDENAMIENTO AMBIENTAL.
TERRITORIAL TERRITORIAL EXPEDIENTE MUNICIPAL EXPEDIENTE MUNICIPALELABORADO O 1
4 OBRAS DE MITIGACION EN LAS OBRAS DE MITIGACIONZONAS AMBIENTALMENTE REALIZADASDEGRADADAS 5 , vereda La Corrala O
ESTABLECIMIENTOS FORESTALES MICROCUENCAS2,1 REVISION E DE LAS MICROCUENCAS REFORESTADAS 2 3 Qdas. La Chuscala, La
OIMPlEMENTANCION Raya, La Mina 27,5 HA
DEL PLAN AMBIENTAL RRECUPERACI9~ DE 3 AREAS AREAS RECUPERADASMUNICIPAL DEGRADADAS POR PROCESOS
2 2 (La Corrala y La Mlol P,AO
2, CALDASEROSIVOS sacIar Los Monjas)
TERRITORIO y IMPLEMENTACION DEL PLAN SEGUIMIENTO y AJUSTEMEDIOAMBIENTE INTEGRAL DE RESIDUOS SOUDOS PGIRS 12 (La Corrala y La Miel P,A 51001-51002-
54.000.983 40.000.000 94.000.983PGIRS
sacIar Los Monjes) 61001
~'~
PLAN DE ACCION 2011
COOlG; F-PA-02
VERSION: 03Pflglna 1 de 1
OEPENOENCIA:LINEA OE GESnON:DBJEnvO;VIGENCIA;
RECURSOS PROGRAMADOS POR FUENTES De FINANCIACION PARA LA VIGENCIA ACTUAL
SECTOR PROGRAMA lPLAN RADICADO VALOR PROGRAMADO DELPROYECTO (PLAN OLLOI BANCO DE DESCRIPCION META PRODUCTO NOMBRE INDICADOR META PRODUCTO LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO RUBRO{S¡(ONPl OlLO)
PROYECTOS (ACTlVIOADES)2011
RP 'G' CO, OTROS TOTAL
2,2 COMPRA DE DESIGNACiÓN DEL 1% DEL NO DE HECTAREASPREDIOS DE IMPUESTO PREDIAL Y COMPRADAS
PROTECCION DE COMPLEMENTARIOS (LEY 99/93)1 1 31002 100.000,000 100.000.000
ECOSISTEMAS Y ZONASDE RESERVAECOLOGICA
4 TALLERES Y 8 CAPACITACIONES TALLERES Y CAPACITACIONESA CUIDA, CLOPAD y MESA REALIZADAS 6 3 31002 753,629 753.629AMBIENTALEJECUCION DE 4 PROYECTOS DE PROYECTOS EJECUTADOSADECUACION DE ESPACIO
2 3 (BeIIBvista, RaizlIl, Olilyil50901 232.166.000 232.166.000
1,1 CONSTRUCCION DEPUBLICO Herrera)
OBRAS CIVILESCOSNTRUCCION DE 3 PARQUES PARQUES CONSTRUIDOSINFANTILES O 2 (Barrios Unidos y El
Ralzal)
MANTENIMIENTO y KMS DE VIAS RURALES 30901-70901-1, COSNTRUCCION MEJORAMIENTO DE 6 KM DE VIAS MEJORADAS 2 15,37 60903-60901- 179.000.000 288.011.204 300.000.000 767,011.204
¡Y RURALES 60902 ,
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Y KMS DE VIAS URBANASDE OBRAS MEJORAMIENTO DE 6 KM DE VIAS MEJORADAS 2.4 3,76 70901 1.200.000.000 1.200.000.000CIVILES 1,2 MEJORAMIENTO Y URBANAS
MANTENIMIENTO DE MEJORAMIENTO DE PARQUES DE N" DE PARQUES MEJORADOS
I
OBRAS CIVILES AMOBLAM1ENTO URBANO POBLACION BENEFICIADO Parque Santander y Olaya
30901 35.000.000 35.000.000Herrera
PARCHEO DE 100 MTS CUBICO DE MTS CUBICaS DE VIAS25 1032 m3
VIAS Y FRESADO PARCHADASRECUPERACION (1.7 KML) DE LA KILOMETROS LINEALES
O Mela cumplidaCARRERA 50 RECUPERADOSMEJORAMIENTO DE 62 VIVIENDAS VIVIENDAS MEJORADASEN SUELO URBANO Y RURAL O 34 rural 50702 61,000,000 61.000.000
OEPENDENCIA;LINEADEGESTION:OBJETIVO:VIGENCIA:
VALOR PROGRAMADO DELRECURSOSPROGRAMADOSPOR FUENTESDE FINANCIACIONPARA LA VIGENCIAACTUAL
SECTOR PROGRAMA(PLAN RADICADOPROYECTO (PLANOLlO) BANCO DE DESCRIPCION META PRODUCTO NOMBRE INDICADOR META PRODUCTO LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO RUBRO(S)(ONP) DLLOI
PROYECTOS (ACTMDADES)2011
" SG' GO' OTROS TOTAL
MEJORAMIENTO DEL HABITAT . DISENOS DEL PRODUCTO5,1 MEJORAMIENTO DE PARA LOS BARRIOS DEL SUR Y LA
1 Equipamienl0 y espacioOVIVIENDA INMACULADA I ETAPA púbHco 8arrio! del Sur
FOR~ULACION DE UN PROYECTO PROYECTO FORMULADODE HABITAT RURAL SOSTENIBLE O Proyeclo $inifaná O
5, VIVIENDA DIGNACONSTRUCCION DE 24 VIVIENDAS N° DE VIVIENDASPARA REUBICACiÓN CONSTRUIDAS 24 Meta Cumplida con
OVilicua Etapa 3
5,2 COSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE 110 N° DE VIVIENDAS
VIVIENDA VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CONSTRUIDAS O 110 en la primera etapaBARRIOS DEL SUR) 30701-50701-
328,640.258 110.000.000 900,000,000 1,336,640.258REALlZACION DE 4 CAMPAÑAS DE CAMPAÑAS REALIZADAS 70701LAGALlZACIÓN y CONSTRUCCiÓN 2 3
CALDAS EN 14,5 CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE 2 NUMERO DE ESCENARIOSESCENARIOS ~~I~~NA~:~S DEPORTIVOS EN EL ~~~H~;p¡IM~;RAJENÚMERO 1 1 Piscina del parque de las 30405-60402 60.000.000 127.990 60.127.990MOVIMIENTO
nODOllIJllQS v TREN . O DIS IP INA DEPORTIVAS tres aguasDISMINUCiÓN y MITIGACiÓN DE ZONAS DE ALTO RIESGOZONAS DE ALTO RIESGO EN UN INTERVENIDAS
3,1 PLAN INTEGRAL DE 5% Avance 90'10: el dla 25 de3, PREVENCION y
PREVENCION y mo~o de 2011 se expusoATENCrON DE 2,5 ante el COncejo Municipal, ODESASTRES
ATENCrON DE el Plan Municipal para iaDESASTRES Gestión dal Riesgo. Pendo
Definir cror'lOgrama y costototal.
MANTENIMIENTO DE 3 NRO. DE INSTITUCIONES50118-60101-INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 3 EDUCATIVAS Y CENTROS
B Maria Aux;iliadora y Gabriel61103-61106- 30.000.000 1.383.965.650 1.413.965.6503, MEJORAMIENTO 3,2 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS RURALES. EDUCATIVOS MEJORADOS. Echavarria
60501DE LA CALIDAD INFRAESTRUCTURAEN EL SECTOR INSTITUCIONES Y AMPLIACiÓN DE 3 INSTITUCIONES NRO. DE INSTITUCIONESEDUCATIVO CENTROS EDUCATIVOS EDUCATIVAS Y 2 CENTROS EDUCATIVAS Y CENTROS
4 Jose Maria 8emal y 50119-50109-315.685.542 488.149 316.173.691EDUCATIVOS. EDUCATIVOS AMPLIADOS, % Gabriel Echavarria 61104
AMPLIACiÓN DE COBERTURA.
Comisaria 4. Familia.
EQUIPAMEJORAMIENTO Y Archivo Municipal, Seco de
MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS MEJORADAS O Desarrollo y Gestión 51501 20.000.000 20.000.000MENTODE LA ADMINISTRACION Social, Sec, de Salud, Seco
de Hacienda, COncejoMunicioal
TOTAL 1,556,699.017 1.131,842.930 1.812.877.046 9.255.018,023 13.756.437.016
••~~
DARlO ANTONIO SOTO RESTREPOSecretario de Planeac¡on y Obras Publicas
PLAN OE AcelON 2011
CODIG: F-PA.02
VERSION: 03
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