Guía del Usuario HR-IVA Avanzado 2002

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Guía del Usuario HR-IVA Avanzado 2002

HR - IVA AVANZADO 2002INDICE DE LA GUIA DEL USUARIO

Capítulo 1 A. ¿Qué es HR I.V.A. AVANZADO? .........................7* ¿HR? ........................................................................ 7* ¿I.V.A? ..................................................................... 7* HR-IVA Avanzado ...................................................... 8* HR-Libros Auxiliares .................................................. 9* HR-Facturación ......................................................... 9* HR-Importador de IVA Avanzado. ................................ 9* HR- Wizard Importador . ............................................. 9* Usuarios de HR-IVA Estándar ................................... 10* Restricciones. ......................................................... 10

B. Acerca de la documentación deHR-IVA Avanzado ...............................................10

* Ayuda en Línea (Help) .............................................. 10* Ayuda Libros Auxiliares ............................................ 10* Guía del Usuario. ..................................................... 10

Capítulo 2 Requerimientos Técnicos, Instalación,Soporte y Actualizaciones................................. 13

A. Requerimientos Técnicos ......................................... 13B. Instalación Monousuario ........................................... 13C. Instalación en Redes ............................................... 15D. Soporte................................................................... 15E. Actualizaciones ....................................................... 16

Capítulo 3 Licencia de Productos ........................................ 17

A. Desactivar .............................................................. 17B. Activar .................................................................... 18

Capítulo 4 Administrador de Contribuyentes de laFamilia Hyper Renta. ........................................... 19

A. Crear Contribuyentes ............................................... 21B. Crear Usuarios ........................................................ 22C. Asignación de Contribuyentes a un Usuario ............... 23D. Asignación de Productos a un Usuario ...................... 24E. Opciones menú Utilitarios ......................................... 24

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Capítulo 5 El Programa HR-IVA Avanzado ......................... 25

* Para iniciar HR-IVA Avanzado ................................... 25

* Pantalla Principal ..................................................... 26

* Secciones del Formulario 29. .............................. 27

* Impuesto al Valor Agregado / L1-L12 ............ 28* Impuesto al Valor Agregado / L13-L23 .......... 32* Impuesto al Valor Agregado / L22-L28 .......... 33* Retención de Impuesto / L29-L38 ................. 34* Pagos Provisionales / L39-L50 .................... 40* Resumen / L51-L58 .................................... 45

* Botón Datos del Contribuyente .............................46* Botón Detalle ......................................................46* Botón Recalcular ................................................47* Botón Guía de Libros Auxiliares ...........................47* Botón Calculadora. ..............................................47

* Menú Principal ........................................................ 48

* Contribuyente .................................................... 48* Abrir .......................................................... 48* Asistente de Definición Cliente/Contador ...... 48* Estado de la declaración ............................. 48* En Proceso................................................ 48* Terminado .................................................. 48* Impreso ..................................................... 48* Relación datos con parámetros .................... 48* Ingreso detallado en Lín XX Cód YY ............ 48* Recálculo Parcial ....................................... 49* Recálculo Total .......................................... 49* Datos del Contribuyente .............................. 49* Reparar Base de Datos ............................... 49* Cierre de Mes ............................................ 49* Salir .......................................................... 49

* Libros Auxiliares ................................................ 49

* Imprimir ............................................................ 49* Imprimir Formulario 29 ................................ 49* Imprimir Libros Auxiliares ............................ 49* Devolución IVA Exportadores ...................... 49

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* Opciones .......................................................... 50* Recálculo automático ................................. 50* Elimina Mensaje en Detalle Vtas. ................ 50* Elimina Mensaje en Exp. Decl. Jurada. ........ 50* Parámetros ................................................ 50

* Ayuda ............................................................... 52* Guía de Libros Auxiliares ............................ 52* Ayuda en Línea de HR-IVA Avanzado .......... 52* Acerca de HR-IVA Avanzado ....................... 52

Capítulo 6 Declaración Jurada IVA Exportadores ........... 53

* Pantalla Declaración Jurada ..................................... 53* Pantalla Otros Detalles Devolución IVA Exportadores ... 54* Advertencia sobre restricciones ................................ 54

Capítulo 7 Definición Cliente/Contador ................................ 55

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CAPITULO

1¿Qué es HR-I.V.A. Avanzado?

Hyper Renta o HR es una familia de software tributario, constituida ademásde IVA, por FUT, Certificados, Planificación Tributaria y Formulario 22 ConInteligencia.

HR es una eficaz herramienta orientada al Profesional Contable y Tributario,cuyos principales objetivos son, por una parte, brindarles un eficiente alivio ensus delicadas y a veces maratónicas tareas y, por otra, servirle de convenien-te orientación y permanente capacitación en el tema de que se trate.

HR fue concebido para evitar errores por omisión, duplicación o por cálculosmal realizados.

HR no es tan sólo un Software de apoyo, sino que corresponde al conceptomás avanzado de Asesoría Tributaria.

HR lleva implícito una gran cantidad de controles de consistencia y de cruceentre los datos, ajustados plenamente a los criterios del Servicio de Impues-tos Internos.

¿ I.V.A. – Formulario 29 ?

La problemática de hacer un Formulario 29 o una declaración de IVA, va másallá del mero llenado de un formulario cualquiera, tiene una complejidad que aveces algunos contribuyentes subvaloran, pues estos piensan, a diferenciade los profesionales del área, que hacerlo es muy fácil.

Los profesionales sabemos que esta operación que se vislumbra como trivial,tiene dificultades subyacentes, por ser una mezcla de dos tipos de Impues-tos, el Impuesto a las Ventas y Servicios y el Impuesto a la Renta.

A su vez, dentro del Impuesto a las Ventas y Servicios, nos encontramos conciertos Impuestos Especiales o Adicionales (Vinos y Licores, Joyas, etc.), odistintos cambios de sujeto del impuesto. Además, de tratamientos especia-les en casos de proporcionalidad de crédito fiscal o diferentes procedimientosde devolución de IVA, ya sean de exportadores, por compras de activos fijos,etc.

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Entre el segundo de los impuestos mencionados, es decir el Impuesto a laRenta, de carácter mensual, nos encontramos con Retenciones y PagosProvisionales Mensuales tanto obligatorios como voluntarios.

HR-I.V.A. Avanzado es un nuevo concepto de Software para confeccionar elFormulario 29, a partir de sus tres características fundamentales, comunes atodos los productos de la familia, Productividad, Confiabilidad yDemostrabilidad.

ll Productividad: es fácil de aprender y simple de usar, por la aplicación delprincipio de “ingreso único de datos con utilización múltiple” y de loscálculos y procesos automáticos intensivos. Basta identificar el tipo decontribuyente e ingresar el detalle de sus ventas, para tener gran parte dela información útil para la Declaración Mensual de IVA y Renta. Faltandodepurar parte de los Créditos Fiscales y Remanentes para la Solicitud deDevolución IVA Exportadores, e ingresar valores de tasaciones paraefectos de ciertos PPM.

ll Confiabilidad: minimiza los errores al usar el mismo dato en todas laspartes en que sea pertinente, aplica variados controles y cruces de con-sistencia, además, de los mecanismos que impiden la pérdida o deteriorode la información, como también el control de la privacidad de la informa-ción. Avisando oportunamente con advertencias en cada caso en que elUsuario debe tomar ciertas acciones, ante determinadas circunstancias.

ll Demostrabilidad: Es la característica que permite demostrar al S.I.I. laforma en que se hizo el Registro, respaldando claramente cada conceptodel Formulario 29, guardando cada una de las declaraciones procesadas.No es un programa que sólo permita digitar y posteriormente imprimirdicho Formulario, sino que se le ha incorporado cierto nivel de inteligencia.

HR-IVA Avanzado tiene todas las capacidades del IVA Estándar, ademásde las funciones que a continuación se indican:

ll Permite ingresar el detalle de los datos que van en el Libro de Com-pras, con lo cual, automáticamente, se llenan los recuadros corres-pondientes del formulario 29 y se genera el Libro de Compras.

ll Permite ingresar el detalle de los datos que van en el Libro de Ventas,con lo cual, automáticamente, se llenan los recuadros correspondien-tes del formulario 29 y se genera el Libro de Ventas.

ll Permite ingresar el detalle del libro de remuneraciones con lo cual sellenan automáticamente los datos correspondientes del formulario 29y se genera el Libro de Remuneraciones.

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ll Permite ingresar el detalle del libro de retenciones, con lo cual sellenan automáticamente los datos correspondientes del formulario 29y se genera el Libro de Retenciones.

ll A través del HR-Importador, es capaz de obtener la información decompras, ventas, remuneraciones y retenciones, desde los sistemascomputacionales actualmente en uso en el área administrativa y/ocontable de la Empresa.

Es importante destacar que la información que se ingresa mensual-mente sobre remuneraciones y honorarios, a nivel de detalle, quedainmediatamente disponible para la emisión de los certificados y suscorrespondientes declaraciones juradas para el SII. De esta manera,la empresa adelanta el trabajo mes a mes, estando todo listo juntocon la información ingresada en el mes de diciembre.

HR-LIBROS AUXILIARES

Este módulo puede funcionar en forma independiente al programa HR-IVAAvanzado, la funcionalidad se explica en su propia Guía de Usuario.

HR-FACTURACION

Módulo no disponible aún. Su funcionalidad consiste en que emite e imprimela factura o documento, a partir de la cual se efectúa automáticamente elregistro en el Libro de Ventas respectivo, y alimenta el Formulario 29 delperíodo correspondiente.

HR- IMPORTADOR DE IVA AVANZADO

Permite obtener información de compras, ventas, remuneraciones y retencio-nes, desde los sistemas computacionales actualmente en uso en el áreaadministrativa y/o contable de la Empresa, para dejarla incorporada directa-mente en los Libros Auxiliares. Para usuarios básicos, cuenta con un Wizardo Asistente que le guiará fácilmente a través del proceso de importación. Losusuarios avanzados pueden ir directamente al icono HR-Importador. Lafuncionalidad se explica en su propia Guía de Usuario.

HR- WIZARD IMPORTADOR

Herramienta orientada a facilitar el proceso de importación de datos a LibrosAuxiliares

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USUARIOS DE HR-IVA ESTANDAR

HR-IVA Avanzado no es compatible con HR-IVA Estándar, por lo que losUsuarios deberán escoger en forma individual el software a utilizar en cadauno de sus contribuyentes.

RESTRICCIONES EN EL USO DE HR-IVA Avanzado

Algunas restricciones presentes en esta versión de HR-IVA Avanzado,particularmente en esta versión, son:

1. El Módulo HR-Facturación no está disponible aún.

2. La transmisión de datos, vía internet, entre el Cliente y su Contadoro entre las Sucursales y la Casa Matriz aún no se encuentra disponi-ble.

3. Genera una Solicitud de Devolución de IVA Exportadores, en térmi-nos sugeridos, es decir, es responsabilidad del Usuario depuraralgunas cifras de la Declaración Jurada . Tal es el caso de losRemanentes provenientes de períodos en que no hayan existidoventas internas ni exportaciones. Para Devoluciones de IVAExportadores en que existan ventas internas y externas de Licores,Vinos, etc., junto a otros productos, la Solicitud sugerida no leservirá, por lo que deberá confeccionarla manualmente.

B. Acerca de la documentación de HR-IVA Avanzado

Ella está constituida por:

l Esta Guía del Usuario y las de HR-Libros Auxiliares, HR-Importadorde Iva Avanzado y de HR-Facturación.

l Help o Ayuda en Línea. Se recomienda ejecutarla para obtener ayuda enlínea acerca del funcionamiento de cada pantalla o línea en particular,para lo cual basta con apretar la tecla F1 o en las pantallas de detallepinchar el botón ?.

l Guía de Libros Auxiliares: Resume la normativa relativa a los LibrosAuxiliares de Compras-ventas, Remuneraciones y Retenciones. Paraejecutarla pinchar el botón L.

l Toda otra documentación remitida junto a las actualizaciones del progra-ma.

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Esta Guía del Usuario, está orientada de manera sencilla y práctica a cubrirlas necesidades básicas de información del usuario novato.

¡¡¡¡¡ Importante !!!!!

Recomendamos consultar periódicamente las versio-nes actualizadas de las Guías de Usuario, disponiblesen www.hyper-renta.cl

Para una eficiente utilización del programa Hyper RentaIVA-Avanzado, se recomienda la lectura de la presenteGuía del Usuario.

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A. Requerimientos Técnicos:

PC 486 o superior, 16 Mb en Memoria RAM, 20 Mb disponibles en DiscoDuro para instalar, y Windows 95 o superior.

B. Instalación versión Monousuario para PC.

1. Inserte el CD de instalación en su respectiva Unidad de trabajo,dentro de la Unidad de Cd encontrará 5 directorios, de los cualesusted ejecutará sólo el producto del cual posea licencia, esto estádebidamente indicado en la etiqueta de los disquetes

2. Elija el comando Ejecutar en el menú Inicio de Windows 9x; Luegopresione el comando Examinar y busque la unidad de CD, dentro de launidad de CD encontrará cinco (5) directorios

l HR-IVA Estándarl HR-Planificación Tributaral HR-FUT (Fondo de Utilidades Tributarias)l HR-Certificadosl HR- Iva Avanzado Contiene Libros Auxiliares NUEVO

Dentro de cada uno de estos directorios encontrará el archivo“Instalar.exe” por lo tanto el Path de instalación será el siguiente:

[Drive] :\IVA AVANZADO\instalar.exe

3. Pinche el comando Instalar.exe, luego elija el botón Aceptar parainiciar el proceso de instalación.

4. Siga las instrucciones sugeridas en pantalla por el programainstalador.

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2Requerimientos Técnicos,Instalación, Soporte yActualizaciones.

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5. No podrá cambiar el nombre de los directorios en donde instalará, sólose permite el cambio de drive.

6. En caso de poseer más de un producto para instalar, debe ejecutar elcomando instalar.exe de cada uno de los directorios que correspondana sus licencias.

7. Para transferir la licencia de HR-IVA Avanzado o de cualquiera de losproductos Hyper Renta debe ingresar al Grupo de Trabajo Hyper Renta2002, dar doble clic sobre el icono HR-Licencia 32 Bits ó 16 Bits, luegobuscar y seleccionar el producto que quiere instalar y presionar elbotón Activar.

Terminado el proceso de instalación se ha creado el Grupo Hyper Renta2002.

Nota: Para mayor detalle se adjunta carta de instalación de la FamiliaHyper Renta 2002

Este grupo contiene, al menos los siguientes iconos:

l un icono del programa ‘ HR-Administrador´l un icono del programa ‘ HR-Licencia 16 Bits´l un icono del programa ‘ HR-Licencia 32 Bitsl un icono del programa ‘ HR-IVA Avanzado´l un icono del programa ‘ HR-Importador de IVA Avanzado´l un icono del programa ‘ HR-Wizard Importador IVA Avanzado´l un icono del programa ‘ HR-Libros Auxiliaresl un icono del programa ‘ HR-Soporte´l un icono del programa ‘ HR-Backup´

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Con Hyper Renta instalado puede empezar a trabajar.

l Al instalar el programa los disquetes de licencia quedan inhibidos parainstalar en paralelo en otro computador. Si ha adquirido más de unaLicencia de Uso, los disquetes le permitirán instalar tantas vecescomo licencias haya adquirido. Para más detalle ver Capítulo 3.

C. Instalación en Redes

1. La instalación debe, necesariamente, ser realizada por el Administradorde su red. Ello, tanto por conocimientos técnicos, como por los privilegiosque él posee sobre dicha Red.

2. Para instalar, deberá seguir las mismas instrucciones dadas para laversión monousuario, cambiando sólo el Drive donde instalará.

3. Posteriormente, desde cada estación de trabajo, deberá ejecutar:

[Drive]:\HR\BIN\INST2002\INST2002.EXE

4. El número de Usuarios concurrentes estará limitado por el número delicencias contratadas.

5. La instalación de una versión Monousuario en Red, es de exclusivaresponsabilidad del Cliente, por lo que Ediciones TécnicasTributarias S.A. otorgará soporte telefónico sin costo, restringido a laversión pagada.

D. Soporte

Invitamos a nuestros Clientes, Usuarios de la Familia Hyper Renta avisitar nuestro sitio WEB: www.Hyper-Renta.cl, y en la página de Soportehacer las consultas sobre nuestros programas. También lo pueden hacerpor Correo Electrónico a [email protected] o [email protected]

Para Soporte telefónico hemos dispuesto una Central Telefónicaindependiente de la Consultoría Tributaria en el Fono (2) 365 8040,además del Fax 222 2085. En horario de 9 a 14 y de 15 a 19 hrs.

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E. ACTUALIZACIONES DE PROGRAMAS

Las eventuales actualizaciones de programas, estarán disponibles ennuestro sitio web: www.hyper-renta.cl , por lo que invitamos a nuestrosClientes a visitarlo periódicamente.

Si desea que le avisemos por Correo Electrónico sólo debe enviarnossu dirección a [email protected] o [email protected]

Para bajar los archivos siga las instrucciones descritas en la mismapágina web.

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3Licencia Productos

La Licencia de un Producto, está contenida en el Disco de Instalación delProducto, e indicado en el disco respectivo. Al finalizar la carga del últimodisco el programa instalador le mostrará a continuación del Grupo HyperRenta 2002, la ventana “HR-Licencia 32 Bits”, aquí debe seleccionar elproducto que corresponda, siguiendo las instrucciones descritas en la propiapantalla.

A. Desactivación

Cualquier programa de la Familia Hyper Renta puede ser sacado desde uncomputador X, para ser instalado en otro Y.

Sacar el programa del computador X no significa eliminarlo, sino quesolamente queda desactivado, lo que permite instalarlo en el computadorY.

La desactivación impide el uso del programa en el computador X, noobstante queda residente en el disco duro con todos sus archivos dedatos.

Desactivar implica:

1. Inhibir el uso del programa en el computador X.

2. Trasladar la Licencia desde el computador X al último disquete deinstalación.

3. Habilitar los disquetes para que puedan ser instalados en otro compu-tador, por ejemplo el computador Y.

Para realizar la desactivación haga doble clic sobre el icono HR-Licencia 32 Bits del grupo Hyper Renta ‘AAAA e inserte el últimodisquete del paquete de instalación. Si desea transferir la licencia deuso al disco original, seleccione el producto dentro de la lista yverifique que la columna ACTIVA tenga el valor SI, a continuaciónpresione el botón ‘Desactivar’.

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Tenga presente que el proceso descrito no transfiere los archivos dedatos, por lo que en el computador Y deberá actuar como si fuera suprimera operación con un contribuyente determinado.

B. Activación

Previo a efectuar este proceso, deberá desactivar en el computador Y,siguiendo las instrucciones descritas anteriormente.

Para activar el programa en el computador X, haga doble clic sobre elicono Licencia de Uso, inserte el último disquete del paquete de instala-ción y pinche el botón Activar.

La acción descrita deja operativo su programa con todos los datos quetenía hasta antes de ser desactivado.

Los procesos de Desactivación y Activación permiten trabajar en forma nosimultánea en diferentes computadores, con un sólo programa, y condiferentes contribuyentes.

IMPORTANTE: Por lo delicado de ambos procesos(Activación y Desactivación), se recomienda ejecutar-los sólo cuando sea necesario, para evitar desgastesprematuros de sus discos de instalación, previniendoasí pagos de licencias adicionales.

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Después de Instalar Hyper Renta, encontrará en Windows un Grupo deProgramas denominado Hyper Renta 2002, como se indica a continuación:

Para trabajar con Hyper Renta es necesario ingresar, previamente, losContribuyentes con los que se va a trabajar en cualquiera de los programasde la Familia, los Usuarios que operarán el sistema y los Productos a losque tendrá acceso cada Usuario. Esto se hace dando doble clic cobre elicono Administrador de Contribuyentes que está en el grupo Hyper Renta‘2002.

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4El Administrador deContribuyentes de laFAMILIA HYPER RENTA.

La imagen co-rresponde a todala Familia HyperRenta

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Se presentará la siguiente pantalla:

* Importante: Se sugiere cambiar la Clave del Administrador, de forma tal que sea elpropietario del Sistema el único que tenga la supervisión de éste a través del‘Administrador de Contribuyentes’, tanto respecto de los Usuarios como de loscontribuyentes y su correspondiente asignación a ellos. El Usuario deberárecordar su nueva Clave, pues Ediciones Técnicas Tributarias S.A., no tienecómo volver al estado original, salvo que se provea un nuevo programa.

El sistema le arrojará el siguiente mensaje.

Lo que significa que éste trae predefinido un usuario, y que todos loscontribuyentes que se creen serán asignados por defecto a éste usuarioINICIAL.

Digite la Clave ADMIN y pinche el bo-tón Aceptar. Esta Clave podrá sercambiada posteriormente, pero será deresponsabilidad del usuario recordar-la.

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A continuación nos despliega la pantalla principal del Administra-dor de Contribuyentes.

A. Crear Contribuyentes

En el recuadro ‘Detalle Contribuyente ingrese RUT y un Nombre Corto(máx. 12 caracteres), luego seleccione el producto que utilizará con el contri-buyente recién creado, y pinche el botón Agregar.

Para ingresar otros contribuyentes pinche el botón Limpiar, y repita la opera-ción descrita en el párrafo anterior.

NOTA: Si desea activar otro producto para un contribuyente ya ingresa-do, selecciónelo desde la lista, marque el o los otros productos a usar ypinche el botón Modificar.

Lista deContribuyentescreados

Botón para salir delHR-Administrador

Botón para accedera la pantalla de crea-ción de Usuarios yasignación de Con-tribuyentes

Casillero para ingre-sar el RUT de unContribuyente

Casillero para ingre-sar el nombre cortode un Contribuyente(máx. 12 caracteres)

Marcar los produc-tos para usar concada contribuyente

Boton para modificardatos o atributos deun Contribuyente

Botón para agregarun Contribuyente

Botón para limpiarcasillero de ingreso

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B. Crear Usuarios

Esta función se recomienda cuando el número de contribuyentes a procesares importante, por confidencialidad de la información y/o porque el sistemaserá operado por varios Usuarios, permitiendo a estos últimos asignarleseficientemente su carga de trabajo por parte del Administrador.

Si desea crear otros usuarios, pinche el botón Usuarios...,

Posteriormente, Ingrese Nombre del Usuario que está agregando y asígneleuna Clave (máximo 9 caracteres alfanuméricos). Es importante que recuer-de que el Usuario INICIAL no tiene clave asignada.

Boton para cerrarpantalla

Boton para aceptarun nuevo Usuario enla Lista

Botón para borrarun Usuario

Botón para accedera la Lista de Contri-buyentes y asignár-selos a un Usuario

Botón para aceptar laclave de un nuevoUsuario

Casillero para ingre-sar la clave de unnuevo Usuario

Casillero para ingre-sar el nombre de unnuevo Usuario

Lista de Usuarios

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C. Asignación de Contribuyentes a un Usuario

Para asignarle Contribuyentes a este nuevo usuario, pinche en Asignaciónde: el botón Contribuyentes.

En la pantalla Asignación de Contribuyentes, seleccione desde OtrosContribuyentes aquellos que desea asignarle a este usuario, para lo cualbasta pinchar la flecha del centro en la dirección de Contribuyentes delusuario (Nombre del recién creado), o dar doble clic sobre el contribuyentea asignar.

Si se opta por crear otros usuarios, aparte del definido por defecto por elSistema, recuerde que el nombre de éste es INICIAL y que inicialmente notrae clave asignada. Sin perjuicio de lo cual Ud. le puede asignar una.

Para sacarle Contribuyentes asignados a un Usuario, basta con operar en elsentido inverso, es decir, seleccionado el contribuyente pinchar la flecha en elsentido de la Lista de Otros Contribuyentes o dar doble clic sobre el que sequiere sacar.

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D. Asignación de Productos a un Usuario:

Para asignarle Productos a este nuevo usuario, pinche en Asignación de : elbotón Productos. El programa por defecto trae marcados todos los produc-tos, de manera que será responsabilidad de quien administre dejar asignadosa un determinado Usuario, sólo los productos que debe trabajar, ello se hacedando un clic sobre la x que está en el recuadro, con lo que se logra“desmarcar un producto”.

E. Opciones menú Utilitarios

E.1. En el menú Utilitarios encuentra opciones para:

** ‘Clave Administrador’: Permite cambiar la clave del Administrador. Laclave podrá ser cambiada posteriormente, pero será de responsabili-dad del usuario recordarla. Se recomienda cambiarla en casos califi-cados, pues si el Usuario no recuerda su nueva clave, EdicionesTécnicas Tributarias S.A., no tiene cómo volver al estado original,salvo que se provea un nuevo programa.

** ‘Reindexar’: Permite reparar la ‘Base de Datos’ después de haber tenidoun corte de energía eléctrica; tener que apagar el computador por algúnproblema con el sistema operativo; haber cometido algún error grave deproceso, o cualquier inconveniente que pueda haber afectado los datos dela ‘Base de Datos’ . Si sospecha que hay algún problema de este tipoejecute el comando ‘Reindexar’ para corregir el problema.

** ‘Salir’ : Para salir del programa ‘Administrador de Contribuyentes’

E.2. En el menú Imprimir está la opción para imprimir un Listado de loscontribuyentes.:

CREADO AL MENOS UN CONTRIBUYENTE, PUEDE INICIARLA OPERACION DEL PROGRAMA HR-IVA AVANZADO

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Para iniciar HR-IVA Avanzado

1. En el Grupo Hyper Renta 2002 del Administrador de Programas haga dobleclic sobre el icono HR-IVA Avanzado.Se despliega la pantalla Usuario de Hyper Renta en la que deberá ingre-sar el ‘Usuario´ y la ‘Clave del usuario que trabajará en esta sesión. Sino ha definido usuarios, el programa asumirá por defecto el Usuario Inicialy pasará directamente a la pantalla Contribuyentes del punto 4. siguiente.

2. Ingrese el Nombre del Usuario y la Clave.

La Clave sólo se muestra con asteriscos (*) por razones de seguridad.

3. Haga clic sobre el botón Aceptar.Con esta acción se despliega la pantalla Contribuyentes, la cual muestrala Lista de Contribuyentes que el usuario puede utilizar.

4. Haga clic sobre el Contribuyente con el cual va a trabajar y seleccioneel período tributario, es decir, mes y año que procesará. Ambosquedarán resaltados.

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5El ProgramaHR-IVA Avanzado

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5. Haga clic sobre el botón Seleccionar.

6. La primera vez que opere un contribuyente el programa le solicitará quedefina si el contribuyente está o no acogido al Art. 14 Bis de la Ley de laRenta, además de los Datos de Identificación.

7. La primera vez que opere el sistema se recomienda ir inmediatamente alMenú Opciones, elegir Parámetros, e ingresar los puntos del IPC.

8. A continuación, y también la primera vez, debe ir al Menú Contribu-yente y elegir la opción Asistente de Definición Cliente/Contador yseguir las instrucciones sugeridas en pantalla por dicho Asistente.Más información en Capítulo 7.

Pantalla Principal

Seleccionado el contribuyente y el período tributario, nos despliega la pantallaprincipal.

Calculadora enLínea

Guía de Libros Auxi-liares en LíneaRecalcular

Sección delFormulario 29

Menú Principal

Datos de Identificación

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Secciones del Formulario 29

El Formulario 29 ha sido dividido en 6 secciones, como muestra la figuraanterior.

En cada una de ellas el Usuario podrá visualizar o ingresar información en losrespectivos recuadros, de acuerdo a cuatro modalidades diferentes:

a) Registro en Libros Auxiliares: Esta es la modalidad más usada eneste programa, y permite que en las líneas cuyos datos estén origina-dos en Libros Auxiliares, el Usuario deberá dar doble clic sobre ellasy en las pantallas desplegadas ingresar la información, ya sea enforma detallada o en forma totalizada. Entre estas Líneas están porejemplo: 31 con el Libro de Remuneraciones; 30, 32, 33, 35, 37 y 38con el Libro de Retenciones; 3 (código 143), 4 (código 144), 5 (código145), 12, 13 a la 20 (columna créditos), 24 y 25 con Libro de Comprasy 1 (código20), 2 (código 142), 7, 8, 9, 13 a 19 (columna débitos) y 26con el Libro de Ventas. La funcionalidad del Módulo de Libros Auxilia-res está en el Capítulo 8.

Al registrar el detalle en los Libros Auxiliares garantiza la consis-tencia entre los documentos fuentes, el Libro respectivo y laDeclaración Formulario 29.

b) Registro de datos en pantallas de detalle: Similar al descrito en laletra a) anterior, con la diferencia que acá se permite, alternativamen-te, el ingreso en pantallas de detalle; por ejemplo, las líneas 29, 34,36, 39, 40 (código 68), 41, 43 y 44 (código 122). Esta informaciónasí registrada, sólo sirve para efectos informativos, por lo queno es posible traspasarla hacia otros programas o imprimirla.

c) Ingreso directo de información: Aplicable en aquellos recuadros delFormulario 29 que no tienen una relación directa o que sus datos noemanan de alguno de los libros auxiliares y que por su poca ocurren-cia no ameritan mantener detalle. Tal es el caso de las líneas 10, 21,28, 40 (código 30), 45, etc.

d) Sólo despliegue : En estas, sólo es posible visualizar el resultado deun proceso previo o el dato traspasado de otra pantalla, ejemplo,Líneas 1 (valor UTM), 6, 11, 22, 23, 37 (código 133), 42 (código 70),44 (código 123), 45 (código 67), etc.

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Guía del Usuario HR-IVA Avanzado 2002

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Sección: Impuesto al Valor Agregado / L1-L12

Línea 1. Valor Unidad Tributaria Mensual (U.T.M.)

El programa calcula este valor automáticamente, a partir delingreso del Indice de Precios al Consumidor (I.P.C.), a través delmenú Opciones y Parámetros. Este valor, así calculado, seráutilizado por el programa en todos los cálculos que corresponda.

Este programa HR-IVA Avanzado ha sido creado sólo para serutilizado en un PC, es de responsabilidad de cada CLIENTE,el hacerlo en redes, de ser así, recomendamos cambiarparámetros si y sólo si no existe ningún usuario que estéutilizando el programa.

Línea 1. Letra A) Código 20: Total Exportaciones del Mes. Dar doble clicsobre este recuadro para registrar en Libro Auxiliar de Ventas. Enla pantalla de detalle que despliega deberá ingresar por Tipo deActividad. Para más información ver Ayuda en Línea (F1).

Tipo de Actividad: El seleccionar la actividad permite que el programa HR-IVA Avanzado calcule automáticamente las Bases Imponibles de losPagos Provisionales Mensuales (P.P.M.). A continuación de la descripciónde la Línea 9, se explican cada una de ellas.

Línea 2. Remanente de Crédito Fiscal del mes anterior. Registre lacantidad de U.T.M. (con dos decimales) del remanente de créditofiscal del mes anterior. Si Ud. generó con este programa la decla-ración del mes que antecede, éste traspasa automáticamentedicho valor.

Línea 2. Letra B) Código 142: Total ventas internas exentas y/o nogravadas del mes. Dar doble clic sobre este recuadro pararegistrar en Libro Auxiliar de Ventas. En la pantalla de detalle quedespliega deberá ingresar por Tipo de Actividad. Para más infor-mación ver Ayuda en Línea (F1).

Línea 3. Código 300. Devolución solicitada exportadores Art. 36. Regis-tre la devolución solicitada en U.T.M. (con dos decimales) en baseal Art. 36 del D.L. 825/74 y Art. 7º Ley 18.502/86. En caso dehaber generado con este programa la Solicitud de Devolución,automáticamente sugiere dicho valor en este recuadro.

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Línea 3. Letra C) Código 143: Total importaciones del mes. Dar doble clicsobre este recuadro para registrar en Libro Auxiliar de Compras.Para más información ver Ayuda en Línea (F1).

Línea 4. Código 305. Devolución solicitada Art. 27 bis. Registre ladevolución solicitada en U.T.M. (con dos decimales) en base alArt. 27 bis, del D.L. 825/74.

Línea 4. Letra D) Código 144: Total compras internas exentas y/o nogravadas del mes. Dar doble clic sobre este recuadro pararegistrar en Libro Auxiliar de Compras. Para más información verAyuda en Línea (F1).

Línea 5. Código 306. Certificado de imputación solicitado Art. 27 bis.Registre el valor del certificado de imputación solicitado en U.T.M.(con dos decimales) en base al Art. 27 bis, del D.L. 825/74.

Línea 5. Letra E) Código 145: Total compras netas afectas de activo fijodel mes (Art. 27 bis). Dar doble clic sobre este recuadro pararegistrar en Libro Auxiliar de Compras. Para más información verAyuda en Línea (F1). Estos valores deberán ser coincidentes conmontos indicados en solicitud de devolución Art. 27 - bis, del D.L.Nº 825 (Form. 69 de Tesorerías), esto último, si procediera.

Línea 6. Código 78. El programa calcula automáticamente el total remanen-te de Crédito para este mes, y lo traslada a la Línea 11 en suequivalente en pesos.

Línea 7. Código 131: Cantidad de facturas emitidas y código 108: Colum-na «Débitos». Dar doble clic sobre este recuadro para registrar enLibro Auxiliar de Ventas. En la pantalla de detalle que despliegadeberá ingresar por Tipo de Actividad. Para más información verAyuda en Línea (F1). En esta misma pantalla puede ingresar deuna sola vez, todos los datos relativos a las ventas.

Línea 8. Código 110: Cantidad de Boletas emitidas y código 111: Colum-na «Débitos». Dar doble clic sobre este recuadro para registrar enLibro Auxiliar de Ventas. En la pantalla de detalle que despliegadeberá ingresar por Tipo de Actividad. Para más información verAyuda en Línea (F1). En esta misma pantalla puede ingresar deuna sola vez, todos los datos relativos a las ventas.

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Línea 9. Ventas inferiores al mínimo y código 112: Columna «Débitos»..Dar doble clic sobre este recuadro para registrar en Libro Auxiliarde Ventas. En la pantalla de detalle que despliega deberá ingresarpor Tipo de Actividad. Para más información ver Ayuda en Línea(F1). En esta misma pantalla puede ingresar de una sola vez,todos los datos relativos a las ventas.

Tipo de Actividad:

Afecta a P.P.M.: Contribuyentes cuyos ingresos están afectos a P.P.M.Obligatorios con tasa variable. El programa toma el total de ingresos registra-dos para este Tipo en el Libro de Ventas y los utiliza en el cálculo de la Línea40.

No afecta a P.P.M.: Contribuyentes que no pagan P.P.M. sobre sus ingresosbrutos, sino que en base a una presunción de renta, tal es el caso del Trans-porte y Agricultura.

Taller Artesanal: Contribuyentes afectos a P.P.M. por sus ingresos brutos,con tasas especiales, que declaran en la Línea 42. El Usuario deberá selec-cionar en la misma Línea 42 la tasa que se aplicará como pago provisional ala Base Imponible 3% si el taller se dedica a la prestación de servicios, y1,5% si el taller se dedica preponderantemente a la fabricación de bienes.

Minera: Contribuyentes afectos a P.P.M. por sus ingresos brutos, con la tasacalculada de acuerdo a las normas del Art. 84, letra a) de la Ley de la Renta,que declaran en la Línea 44. En este caso deberá ingresar la tasa directamen-te en la pantalla Detalle de Ventas. El programa trasladará automáticamente ala Línea 44, tanto la base imponible conformada por los ingresos brutos,como la tasa aplicable.

Contribuyente acogido a las normas del Artículo 14 Bis: Contri-buyentes afectos a P.P.M. por los retiros efectivos realizadosdurante el período tributario, con tasa del 15%. En este casodichos retiros deben ser registrados directamente en la Línea 40.

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Pantalla Resumen de Detalle de Ventas: Esta es sólo de despliegue, ymuestra el Resumen de todas las ventas incluidas en cada una de las panta-llas de Resumen por tipo de ventas.

Línea 10. Código 154. Columna «Débitos»: Adiciones al Débito Fiscal delmes. Registre el excedente generado por devoluciones o imputa-ciones del remanente de Crédito Fiscal superiores a las quecorrespondía, declaradas en otros períodos en líneas 4 ó 5,debidamente reajustados de acuerdo a la Ley y su Reglamento.

Línea 11. Código 80. Columna «Créditos»: El programa calculaautomáticamente el monto determinado de remanente de créditofiscal para el mes.

Línea 12. Código 124: Cantidad de facturas recibidas con derecho acrédito fiscal del mes y Código 109: Columna «Créditos». Dardoble clic sobre este recuadro para registrar en Libro Auxiliar deCompras. Para más información ver Ayuda en Línea (F1).

Nota: Al final de esta sección se muestra el resultado de las líneas 22 y23, como resultado operacional de IVA.

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Sección: Impuesto al Valor Agregado / L13-L23

Líneas 13 a la 19. Columnas “Créditos” : Dar doble clic sobre cualquiera deestos recuadros para registrar en Libro Auxiliar de Compras. Paramás información ver Ayuda en Línea (F1).

Líneas 13 a la 19. Columnas “Débitos” : Dar doble clic sobre cualquiera deestos recuadros para registrar en Libro Auxiliar de Ventas. En lapantalla de detalle que despliega deberá ingresar por Tipo deActividad. Para más información ver Ayuda en Línea (F1). Enesta misma pantalla puede ingresar de una sola vez, todos losdatos relativos a las ventas.

Línea 20. Código 127. Columna «Créditos»: Dar doble clic sobre cualquierade estos recuadros para registrar en Libro Auxiliar de Compras.Para más información ver Ayuda en Línea (F1). Allí junto a losdatos de la factura debe registrar el Impuesto Específico alPetróleo Diesel, Art. 6º, Ley Nº 18.502, soportado en adquisicio-nes del período tributario que declara con derecho a recuperaciónde acuerdo a lo estipulado en los Arts. 1º y 3º del D.S. Nº 311, delM. de Hda. de 16.04.86, y que registra en forma separada delI.V.A. en Libro de Compras y/o Libro Control «CombustiblesDiesel Ley Nº 18.502» y siempre que corresponda su recupera-ción.

Línea 21. Código 162 y Código 163. Reintegro Devolución Indebida deCrédito Fiscal D.S. 348. Registre respectivamente número y foliodel Formulario a través del cual restituyó el Crédito Fiscal I.V.A.percibido indebidamente.

Línea 21. Código 164. En columna «Créditos», registre la suma reintegrada,excluidos los intereses, sólo si la restitución se constituye nueva-mente en créditos, según lo dispuesto en el D.S. Nº 348, de 1975.

Línea 22. Código 212. El programa calcula automáticamente la suma de lacolumna «Créditos».

Línea 22. Código 114. El programa calcula automáticamente la suma de lacolumna «Débitos».

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Línea 23. Código 77. Si total Créditos (Cód. 212) resulta mayor que totaldébitos (Cód. 114), el programa calcula automáticamente ladiferencia y la registra frente a este código, además, frente alCód. 75, la registra expresada en U.T.M., según el valor indicadoen Línea 1.

Línea 23. Código 89. Si «Débitos» son mayores que «Créditos», el progra-ma calcula automáticamente la diferencia y la registra en este.

Nota: Al final de esta sección se muestra el resultado de las líneas 22 y23, como resultado operacional de IVA.

Sección: Impuesto al Valor Agregado / L22-L28

Nota: Al inicio de esta sección se muestra el resultado de las líneas 22y 23, como resultado operacional de IVA.

Línea 22. Código 212. El programa calcula automáticamente la suma de lacolumna «Créditos».

Línea 22. Código 114. El programa calcula automáticamente la suma de lacolumna «Débitos».

Línea 23. Código 77. Si total Créditos (Cód. 212) resulta mayor que totaldébitos (Cód. 114), el programa calcula automáticamente ladiferencia y la registra frente a este código, además, frente alCód. 75, la registra expresada en U.T.M., según el valor indicadoen Línea 1.

Línea 23. Código 89. Si «Débitos» son mayores que «Créditos», el progra-ma calcula automáticamente la diferencia y la registra en este.

Línea 24. IVA total retenido a terceros. Columna «Base Imponible» yColumna «Impuesto»: Dar doble clic sobre cualquiera de estosrecuadros para registrar en Libro Auxiliar de Compras. Para másinformación ver Ayuda en Línea (F1). Los Bancos deben consig-nar aquí el monto de las comisiones por servicios pagados por suintermedio desde el extranjero.

Línea 25. IVA parcial retenido a terceros. . Columna «Base Imponible» yColumna «Impuesto»: Dar doble clic sobre cualquiera de estosrecuadros para registrar en Libro Auxiliar de Compras. Para másinformación ver Ayuda en Línea (F1).

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Línea 26. Impuesto Adicional a las Ventas. Columna «Base Imponible» yColumna «Impuesto»: Dar doble clic sobre cualquiera de estosrecuadros para registrar en Libro Auxiliar de Ventas. En la pantallade detalle que despliega deberá ingresar por Tipo de Actividad.Para más información ver Ayuda en Línea (F1). En esta mismapantalla puede ingresar de una sola vez, todos los datos relativosa las ventas.

Línea 28. Código 409. Sistema de tributación simplificada del I.V.A.Columna «Impuesto»: Registre la diferencia entre el Débito FiscalFijo menos el Crédito Fiscal determinado en el trimestre, cálculoque deberá insertar en el libro correspondiente, anotando losdébitos en la columna «Impuesto».

Sin embargo, si en algún mes del trimestre que se determina, elCrédito Fiscal es superior al Débito Fiscal Fijo, estos excesos oremanentes se pierden. No registre ninguna cantidad en estalínea, si en el trimestre se produce esta situación.

Sección: Retención de Impuesto / L29-L38

RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Línea 29. Columna “Base Imponible” y Columna “Impuesto”: El progra-ma trae definido por defecto, la modalidad de ingreso con detalle.Si el Usuario desea cambiar la forma de ingreso, deberá pinchar elbotón NO, ubicado bajo el título “Detalle”, al centro de la pantallaprincipal. Esta configuración será guardada para los siguientesperíodos para el mismo contribuyente, la que podrá ser cambiadacuando se requiera.

Si opta por ingresar los valores detallados deberá dar doble clicsobre el recuadro de la Columna «Base Imponible» o en la colum-na Impuesto, y registrar en la pantalla de detalle aquellas rentasesporádicas afectas al Impuesto de Primera Categoría, exclu-yéndose los ingresos mencionados en el Nº 8 Art. 17 (Circ. 8-88),ellas deberán declararse dentro del mes siguiente al de la obten-ción de las rentas. El programa calcula automáticamente y sugiereen esta pantalla el impuesto con tasa del 15 %, valor que puedeser modificado por el usuario.

Por el contrario, si el usuario eligió ingresar los datos directamen-te, sin detalle, en la columna Base Imponible deberá registrar eltotal de las rentas esporádicas pagadas.

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Pantalla de Detalle Rentas Esporádicas de 1ª. Cat., Art. 69 Nº 3:

Pinchar botón Agregar para ingresar el primer registro de detalle, con Enteravanza a la columna siguiente, y a la línea siguiente después del últimocampo.

Para Eliminar algún registro, debe pinchar el botón respectivo.

El programa sugiere el monto del impuesto a partir de la base y controla queeste no sobrepase la tasa del 15 %.

Finalmente traspasa respectivamente, los totales de las columnas Base eImpuesto, a los recuadros correspondientes del Formulario 29.

El ingreso detallado permite mantener guardados los datos para efectosinformativos y consultas posteriores; no es posible traspasarlos haciaotros programas.

Línea 30. Retención 1ª Categoría: Columnas “Base Imponible” e“Impuesto”. Dar doble clic sobre este recuadro para ingresar enel Libro Auxiliar de Retenciones el detalle de las rentasmobiliarias pagadas, gravadas en Primera Categoría según elNº 2 del Art. 20 de la Ley de la Renta. Allí, el Usuario debeseleccionar en Tipo de Retención: Línea 30 Cód. 50 (RentasCapitales Mobiliarios).

Finalmente traspasa respectivamente, los totales de lascolumnas Base Imponible e Impuesto, a los recuadros corres-pondientes del Formulario 29.

El ingreso detallado en el Libro Auxiliar de Retenciones permite mantenerguardados los datos para posteriormente traspasarlos hacia HR-Certificados.

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Línea 31. Retención Impto. Unico a los trabajadores. Código 48.Columna «Impuesto»: Dar doble clic sobre este recuadro paraingresar en el Libro Auxiliar de Remuneraciones el detalle delas rentas afectas pagadas, gravadas con el Impuesto Unicode Segunda Categoría, según el Nº 1 del Art. 43 de la Ley dela Renta. Allí deberá registrar además, Sueldo Base, OtrasRemuneraciones Tributables y No Tributables, los descuentoslegales y voluntarios y la mayor retención del impuesto únicopor tener 2 o más empleadores. El programa sugiere el montode retención de impuesto único, a partir de los datos allíingresados.

Finalmente traspasa el total de la columna Impuesto, alrecuadro correspondiente del Formulario 29.

Línea 32. Retención 2ª Categoría. Columnas «Base Imponible» e“Impuesto”: Dar doble clic sobre este recuadro para registrar enel Libro Auxiliar de Retenciones el detalle de los pagos quecorrespondan a rentas gravadas en el Art. 42 Nº 2 de la Ley dela Renta. En dicho libro el Usuario debe seleccionar en Tipode Retención: Línea 32 Cód. 151 (Honorarios).

Finalmente traspasa respectivamente, los totales de lascolumnas Base Imponible e Impuesto, a los recuadros corres-pondientes del Formulario 29.

Línea 33. Retención a Directores y Consejeros de S.A. Columnas«Base Imponible» e “Impuesto”: Dar doble clic sobre esterecuadro para registrar en el Libro Auxiliar de Retenciones eldetalle de los pagos que correspondan a rentas gravadas en elArt. 48 de la Ley de la Renta. En dicho libro el Usuario debeseleccionar en Tipo de Retención: Línea 33 Cód. 153(Participaciones a Directores).

Finalmente traspasa respectivamente, los totales de lascolumnas Base Imponible e Impuesto, a los recuadros corres-pondientes del Formulario 29.

Línea 34. Retención a Suplementeros. Columnas «Base Imponible» e“Impuesto”: El programa trae definido por defecto, la modalidadde ingreso con detalle. Si el Usuario desea cambiar la formade ingreso, deberá pinchar el botón NO, ubicado bajo el título“Detalle”, al centro de la pantalla principal. Esta configuraciónserá guardada para los siguientes períodos para el mismocontribuyente, la que podrá ser cambiada cuando se requiera.

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Si optó por ingresar los valores detallados deberá dar dobleclic sobre el recuadro de la Columna «Base Imponible» o en lacolumna Impuesto, y registrar en la pantalla de detalle el totaldel precio de venta al público de los periódicos, revistas oimpresos que hubiere vendido efectivamente a lossuplementeros. El programa calcula automáticamente ysugiere en esta pantalla la retención con tasa del 0,5 %, valorque puede ser modificado por el usuario.

Por el contrario, si eligió ingresar directamente, sin detalle, enla columna Base Imponible deberá registrar el total del preciode venta al público de los periódicos, revistas o impresos quehubiere vendido efectivamente a los suplementeros. El progra-ma calcula automáticamente y sugiere en esta pantalla laretención con tasa del 0,5 %, valor que puede ser modificadopor el usuario.

Pantalla de Detalle Retención a Suplementeros: Art. 74 Nº 5:

Pinchar botón Agregar para ingresar el primer registro de detalle, con Enteravanza a la columna siguiente, y a la línea siguiente después del últimocampo. El campo RUT no es obligatorio.

Para Eliminar algún registro, debe pinchar el botón respectivo.

El programa sugiere el monto de la retención, a partir de la Base Imponible,dicho monto puede ser modificado por el Usuario, pero en ningún caso supe-rar el 0.5 %.

Finalmente traspasa respectivamente, los totales de las columnas BaseImponible e Impuesto, a los recuadros correspondientes del Formulario 29.

Línea 35. Retención a Mineros por compradores de Minerales.Columnas «Base Imponible» e “Impuesto”: Dar doble clic sobreeste recuadro para registrar en el Libro Auxiliar de Retencionesel detalle del valor neto de las compras de productos minerosy el monto del impuesto retenido de acuerdo a las tasasvigentes y tramos informados por el S.I.I. (Circ. 19/88). Endicho libro el Usuario debe seleccionar en Tipo de Retención:Línea 35 Cód. 56 (Retención a Mineros).

Finalmente traspasa respectivamente, los totales de lascolumnas Base Imponible e Impuesto, a los recuadros corres-pondientes del Formulario 29.

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Línea 36. Reliquidación mensual Impto. Unico a los trabajadores.Código 72. Columna «Impuesto».

Esta línea debe ser utilizada exclusivamente por lostrabajadores que obtengan simultáneamente en un mesdeterminado, rentas de dos o más empleadores, por tantoel programa controla que sólo pueda accesarla un contri-buyente persona natural.

El programa trae definido por defecto, la modalidad de ingresocon detalle. Si el Usuario desea cambiar la forma de ingreso,deberá pinchar el botón NO, ubicado bajo el título “Detalle”, alcentro de la pantalla principal. Esta configuración será guarda-da para los siguientes períodos para el mismo contribuyente,la que podrá ser cambiada cuando se requiera.

Si optó por ingresar los valores detallados deberá dar dobleclic sobre este recuadro y en la pantalla de detalle registrarRUT y Nombre de los Empleadores, y los respectivos SueldosImponibles (sueldos, salarios, pensiones u otras remuneracio-nes análogas) para efectos tributarios (descontadas las cotiza-ciones previsionales obligatorias), el programa calcularáautomáticamente y sugerirá el valor del Impuesto UnicoRetenido, el que puede ser modificado por el usuario. Además,calcula el total del Impuesto Retenido y la Diferencia de Impto.a Reliquidar, valor este último que traslada en este.

Por el contrario, si eligió ingresar directamente, sin deta-lle, en este recuadro deberá ingresar la diferencia obtenidaentre el nuevo impuesto determinado menos los impues-tos retenidos. Este tributo deberá declararse dentro delmes siguiente a aquel que se está reliquidando. Para ello,se deben sumar las rentas imponibles calculadas por cadaempleador, aplicándose a dicha suma, la tabla de cálculodel mes correspondiente, deduciendo de la cantidadresultante, el impuesto que cada empleador le haya reteni-do.

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Pantalla de Detalle Reliq. mensual impto. único trabajadores, Art.47, inciso final:

Pinchar botón Agregar para ingresar el primer registro de detalle, con Enteravanza a la columna siguiente, y a la línea siguiente después del últimocampo. El campo RUT es obligatorio.

Para Eliminar algún registro, debe pinchar el botón respectivo.

El programa sugiere el monto de retención de impuesto único, a partir delSueldo Imponible (para efectos tributarios), dicho monto puede ser modificadopor el Usuario.

Finalmente calcula el nuevo impuesto fruto de la reliquidación, le deduce losimpuestos retenidos y determina la Diferencia de Impuesto a Reliquidar, valoreste último que es traspasado a la columna Impuesto, del recuadro corres-pondiente del Formulario 29.

Línea 37. Recuadros «Base Imponible» y “Crédito” y columna “Impuesto”:Dar doble clic sobre cualquiera de estos recuadros pararegistrar en el Libro Auxiliar de Retenciones el detalle de lasdistribuciones o pagos de rentas afectas al Impuesto Adicionalde acuerdo con los Arts. 58 Nº 2, 60 inciso 1º y 61 de la Leyde la Renta (Circ. 7 - 88), y sus respectivos créditos. En dichoLibro el programa calcula automáticamente el ImpuestoRetenido con tasa del 35 %, le rebaja el crédito y determina el

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impuesto a pagar. En tal registro el Usuario debe seleccionaren Tipo de Retención: Línea 37 Cód. 135 (ImpuestoAdicional 35 %).

Finalmente traspasa respectivamente, los totales de losrecuadros Base Imponible, Impuesto Retenido, Crédito ycolumna Impuesto, a los recuadros correspondientes delFormulario 29.

Línea 38. Recuadro «Base Imponible» y columna “Impuesto”: Dar dobleclic sobre este recuadro para registrar en el Libro Auxiliar deRetenciones el detalle de las distribuciones o pagos de rentasafectas al Impuesto Adicional de acuerdo con los Arts. 59, 60inciso 1º (tasa provisional), 60 inciso 2º y 61 (tasa provisional)de la Ley de la Renta y sus respectivas tasas. En dicho Libroel programa sugiere el Impuesto Retenido con tasa del 35 %.En dicho libro el Usuario debe seleccionar en Tipo deRetención: Línea 38 Cód. 157 (Impuesto Adic. tasas variasSug. 35).

Finalmente traspasa respectivamente, los totales de losrecuadros Base Imponible y columna Impuesto, a losrecuadros correspondientes del Formulario 29.

Sección: Pagos Provisionales / L39-L50

PAGOS PROVISIONALES MENSUALES

Línea 39. PPM por Asesorías Técnicas, Ley 18.768, Art. 13. «Código159»: El programa trae definido por defecto, la modalidad deingreso con detalle. Si el Usuario desea cambiar la forma deingreso, deberá pinchar el botón NO, ubicado bajo el título “Deta-lle”, al centro de la pantalla principal. Esta configuración seráguardada para los siguientes períodos para el mismo contribuyen-te, la que podrá ser cambiada cuando se requiera.

Si opta por ingresar los valores detallados deberá dar doble clicsobre el recuadro del código 159 y registrar en la pantalla dedetalle los montos de Impuesto Adicional establecido en los Arts.59 y 60 de la Ley de la Renta, enterado en Arcas Fiscales por losexportadores con motivo de Asesorías Técnicas que se conside-rará como pago provisional mensual y que podrá ser imputadodebidamente reajustado a los impuestos anuales a la Renta. Estevalor tiene sólo una finalidad de información y control hasta laimputación anual ya expresada (Circ. 7/89).

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Por el contrario, si el usuario eligió ingresar los datos directamen-te, sin detalle, en este recuadro debe registrar el monto total dedichos impuestos.

Línea 40. PPM Obligatorio 1ª Categoría. Código 115, Columna «Tasa»: Dardoble clic sobre este recuadro, y registre el porcentaje que corres-ponde aplicar con un decimal, según Art. 84 letra a) y Art. 8ºtransitorio de la ley 18.985 de 1990. Cabe señalar que los contri-buyentes del Art. 58 Nº 1 efectúan sus PPM conforme a estasmismas normas. En los períodos siguientes el programa sugerirála misma tasa, salvo en el mes de abril, ocasión en que corres-ponde recalcular la tasa variable y deberá volver a ingresarla.

La Base Imponible de los P.P.M. se determina a partir delregistro de las ventas en el Libro Auxiliar de Ventas, por Tipode Actividad.

En el caso de los contribuyentes acogidos al régimen optati-vo del Artículo 14 Bis, deben ingresar el Total de los Retirosdel Mes dando doble clic sobre el recuadro del código 62.

Línea 40. Monto pérdida Art. 90. Código 30. Aquellos contribuyentes queno hayan ingresado al régimen optativo del Artículo 14 bis, debenutilizar esta columna en los casos de suspensión de PPM, confor-me al Art. 90 de la Ley de la Renta.

Línea 40. Código 68. Columna «Crédito»: El programa trae definido pordefecto, la modalidad de ingreso con detalle. Si el Usuario deseacambiar la forma de ingreso, deberá pinchar el botón NO, ubicadobajo el título “Detalle”, al centro de la pantalla principal. Estaconfiguración será guardada para los siguientes períodos para elmismo contribuyente, la que podrá ser cambiada cuando serequiera.

Si optó por ingreso detallado, registre el monto de los PPM volun-tarios actualizados que imputa al PPM. obligatorio del período queestá declarando, conforme a lo dispuesto por el Art. 88 de la Leyde la Renta y leyes complementarias.

Por el contrario, si eligió ingresar los datos directamente, sindetalle, en el recuadro Crédito deberá registrar el total que imputa-rá al PPM obligatorios.

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Línea 40. Columna «PPM, Neto Determinado»: El programa calculaautomáticamente la diferencia neta que se produce entre el PPMestablecido según las normas del Art. 84, letra a) de la Ley delramo y del crédito que se ejerza como derecho en la columnaanterior. Ello a partir de la Base Imponible recibida desde elMódulo de Libros Auxiliares y la tasa declarada en esta línea.

Los contribuyentes acogidos a las normas del Art. 14 bis de la Leyde la Renta, deberán registrar en este recuadro el total de losRetiros del Mes.

Línea 41. Columnas «Base Imponible» y “PPM Neto Determinado”: Elprograma trae definido por defecto, la modalidad de ingreso condetalle. Si el Usuario desea cambiar la forma de ingreso, deberápinchar el botón NO, ubicado bajo el título “Detalle”, al centro de lapantalla principal. Esta configuración será guardada para lossiguientes períodos para el mismo contribuyente, la que podrá sercambiada cuando se requiera.

Si opta por ingresar los valores detallados deberá dar doble clicsobre el recuadro de la Columna «Base Imponible» y registrar enla pantalla de detalle los montos de los ingresos brutos mensua-les, percibidos por el ejercicio de las profesiones a que se refiereel Art. 42, Nº 2 de la Ley de la Renta y respecto de los cuales, nose halla retenido el Impuesto Provisional del 10%. El programatraslada automáticamente el total al recuadro base imponible de lapantalla principal y sugiere en esta el PPM con tasa del 10 %,valor que puede ser modificado por el usuario.

Por el contrario, si el usuario eligió ingresar directamente, sindetalle, en la columna Base Imponible deberá registrar en esterecuadro el total de los pagos que correspondan a rentas gravadasen el Art. 42 Nº 2 de la Ley de la Renta y respecto de los cuales,no se haya retenido el Impuesto Provisional del 10%. El programasugiere el monto de los PPM con tasa del 10 %, valor que puedeser modificado por el usuario.

Finalmente traspasa respectivamente, los totales de los recuadrosBase Imponible y columna Impuesto, a los recuadros correspon-dientes del Formulario 29.

Línea 42. Tanto la Columna «Base Imponible» como la Columna «PPM,Neto Determinado», se determina automáticamente a partir delregistro de las ventas en el Libro Auxiliar respectivo, previaselección de Tipo de Actividad Talleres Artesanales.

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Guía del Usuario HR-IVA Avanzado 2002

En esta misma línea el Usuario sólo debe elegir la tasa que seaplicará como pago provisional a la Base Imponible 3% si el tallerse dedica a la prestación de servicios, y 1,5% si el taller sededica preponderantemente a la fabricación de bienes.

Finalmente traspasa respectivamente, los totales de las columasBase Imponible e Impuesto, a los recuadros correspondientes delFormulario 29.

Línea 43. El programa trae definido por defecto, la modalidad de ingresocon detalle. Si el Usuario desea cambiar la forma de ingreso,deberá pinchar el botón NO, ubicado bajo el título “Detalle”, alcentro de la pantalla principal. Esta configuración será guardadapara los siguientes períodos para el mismo contribuyente, la quepodrá ser cambiada cuando se requiera.

El pago provisional se determina aplicando un 0,3% sobre elavalúo de los vehículos fijados al comienzo del año calendario,por el Servicio de Impuestos Internos, para los vehículos detransporte de pasajeros o carga ajena.

No obstante, estos pagos podrán efectuarse acumulados por4 meses en Abril, Agosto y Diciembre, hasta el día 12.

Si declara fuera de plazo, estos pagos, deben efectuarse mes ames para aplicar las multas y sanciones correspondientes.

Línea 44. Mineros. En esta Línea el Usuario deberá registrar la tasa a queestán afectos los ingresos brutos obtenidos en esta actividad.

Recuadro «Base Imponible»: Se determina a partir del traspasoautomático de los ingresos brutos registrados a través del LibroAuxiliar de Ventas. Previa selección en aquél, de Tipo de Activi-dad Minera.

Recuadro «PPM Determinado»: El programa lo calculaautomáticamente.

Columna «Crédito»: El programa trae definido por defecto, lamodalidad de ingreso con detalle. Si el Usuario desea cambiar laforma de ingreso, deberá pinchar el botón NO, ubicado bajo eltítulo “Detalle”, al centro de la pantalla principal. Esta configura-ción será guardada para los siguientes períodos para el mismocontribuyente, la que podrá ser cambiada cuando se requiera.

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Guía del Usuario HR-IVA Avanzado 2002

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Registre el valor pagado por concepto de patentes mineras.Columna «PPM Neto Determinado»: Registre la diferencia entre elPPM Determinado y el Crédito Fiscal correspondiente.

Si este último es igual o superior al PPM determinado,registre la cifra 00.

Columna «PPM Neto Determinado»: El programa lo calculaautomáticamente

Línea 45. Recuadro «PPM Determinado»: Debe registrarse el total delPPM voluntario del mes, de acuerdo a las normas del Art. 88 dela Ley de la Renta y leyes complementarias.

Columna «Crédito»: Debe registrarse el PPM a que se tengaderecho sólo en virtud de leyes especiales.

Columna «PPM. Neto Determinado»: El programa lo calculaautomáticamente, por diferencia resultante entre el «PPM.,Determinado» y el «Crédito» invocado como derecho.

Línea 46. Al dar doble clic sobre este recuadro, el programa nos despliegala pantalla “Cotización Adicional y Anticipo Retención”.

El monto desplegado en el recuadro “Cotización Adicional delPeríodo” proviene del Libro Auxiliar de Remuneraciones. Loseventuales remanentes los llevará automáticamente a la Línea 51,para desplegarlos en la línea 47 del mes siguiente, siempre queéste no sea enero.

El valor desplegado en el recuadro “Anticipo Retención” provienedel Libro Auxiliar de Compras. Respecto de éste, opera un tope“dinámico”, en orden a que este valor no debe superar el valordeterminado en la Línea 23, código 89, debiendo el Usuariocontrolar el uso posterior de los excesos.

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Línea 47. Si es primera vez que opera el programa, debe registrar el rema-nente de crédito de períodos anteriores no utilizado y al que setiene derecho conforme al Art. 19 Ley 18.717 (D.O. 28-05-88) yreajustado según el Art. 27 del D.L. 825/74.

El programa mostrará en este recuadro el remanente determinadoen la línea 51, en el período anterior, siempre que aquél no corres-ponda a diciembre.

Línea 48. Las empresas constructoras que hayan registrado en el LibroAuxiliar de Ventas las facturas con derecho a este crédito, veránreflejado automáticamente en este recuadro el total de éste. Elremanente es trasladado a la Línea 52, para desplegarlo al messiguiente, que no sea enero, en la línea 49.

Línea 49. SI opera el programa por primera vez, debe registrar el remanentede crédito de períodos anteriores no utilizado por las empresasconstructoras y al cual se tiene derecho.

El programa mostrará acá el remanente determinado en la línea52 del período anterior, siempre que aquél no corresponda adiciembre.

Línea 50. El programa realiza automáticamente la suma de las Líneas 23 a45 y le resta las líneas 46,47, 48 y 49 en este mismo orden. Si elresultado es negativo lo anota entre paréntesis y luego trasladadicho valor a las líneas 51 y/o 52, según sea su procedencia deacuerdo al orden de imputación señalado.

Si el resultado es positivo, además de anotarse en esta línealo registrar en línea 55.

Sección: Resumen / L51-L58

Línea 51. En esta línea el programa despliega automáticamente el remanen-te en U.T.M. determinado, el cual utilizará para su deducción enlos meses siguientes del mismo ejercicio comercial.

Si se produce remanente en el mes de Diciembre, el progra-ma no lo traspasa al mes siguiente, sino que el Usuario debeimputarlo como crédito al Form. 22 de Declaración Anual deRenta.

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Línea 52. En esta línea el programa despliega automáticamente el remanen-te en U.T.M. determinado, el cual utilizará para su deducción enlos meses siguientes del mismo ejercicio comercial.

Si se produce remanente en el mes de Diciembre, el progra-ma no lo traspasa al mes siguiente, sino que el Usuario debeimputarlo como crédito al Form. 22 de Declaración Anual deRenta.

Línea 53. El programa traspasa automáticamente lo registrado en Datos delContribuyente. Los contribuyentes que llevan contabilidad com-pleta, deberán registrar en esta línea el apellido paterno y R.U.T.del profesional Contador que presta sus servicios a la empresa.

Línea 54. El programa traspasa automáticamente lo registrado en Datos delContribuyente.

Línea 55. El programa calcula y registra automáticamente el resultado apagar dentro del plazo legal de la declaración.

Líneas 56 a 58. Deberán ser utilizadas sólo si el pago se realiza después delvencimiento legal de la declaración y son de ingreso directo.

Datos de Identificación del Contribuyente

El programa controla como datos obligatorios, los siguientes, según seaPersona Natural o Persona Jurídica:

Persona Natural: Apellido Paterno, Materno y Nombres, Calle, Comuna, RUTy Apellido Paterno del Contribuyente o Representante Legal.

Persona Jurídica: Razón Social, Calle, Comuna, RUT y Apellido Paterno delRepresentante Legal.

Botón Detalle

Este se encuentra habilitado para alguna de las Líneas de las SeccionesRetención de Impuesto L29-L38 y Pagos Provisionales L39-L50. Recuerdeque para habilitar o deshabilitar el detalle, lo puede hacer pinchando SI o NOen el Botón Detalle, o en el Menú Contribuyente, seleccionado Ingreso Deta-llado.

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Botón Recalcular

Si no se ha seleccionado en el Menú Opciones el Recálculo Automático,cada vez que modifique datos, debería pinchar este botón para hacer unrecálculo manual. Se recomienda esta última opción a fin de operar el progra-ma con mayor velocidad.

Para tranquilidad del Usuario, si olvida recalcular y elige la Imprimir en elMenú Contribuyente, el programa automáticamente gatilla un recálculo, antesde llevar a cabo la impresión.

Botón Ayuda en Línea.

Corresponde a la versión computacional de la Guía de Usuario, en donde semuestra la forma de funcionamiento de cada línea del formulario.

Botón Calculadora

Al pinchar esta Calculadora en Línea, permite que el resultado sea traspasadopinchando el botón que se muestra en la figura siguiente, siempre quese estéante un recuadro de entrada directa.

Pinchar este botón para tras-pasar el resultado de la opera-ción aritmética al recuadro res-pectivo.

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Menú Principal

Menú Contribuyente

ll Abrir: Permite cambiar de Período Tributario y de Contribuyente.

ll Asistente de Definición Cliente/Contador: Permite definir lascaracterísticas de cada Contribuyente, tales como: Tipos de Impues-tos aplicables, Tipo de Contribuyente, Formas de Registro, etc.

l Estado de la declaración: Permite marcar manualmente el estadode la Declaración.

l En Proceso: Se sugiere usar para marcar aquellas declaracio-nes que están en proceso.

l Terminado: Se sugiere usar para marcar aquellas declaracionesque están terminadas y aún no impresas.

l Impreso: Se sugiere usar para marcar aquellas declaracionesque están terminadas e impresas.

l Relación datos con parámetros: Controla si existe alguna inconsis-tencia que el programa acusa automáticamente, por cambios en losparámetros, que afecten a declaraciones ya terminadas o en proceso.Presenta dos estados que son:

l Consistente

l Inconsistente, cuando está en este estado, debe hacer unrecálculo total con la opción que se describe más adelante.

l Ingreso detallado: Muestra si para un determinado recuadro o Línease ha definido o está permitido el ingreso detallado. Muestra los dosestados siguientes, que pueden ser cambiados en las líneas habilita-das.

l No permitido

l Permitido

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l Recálculo Parcial: Equivale al botón Recalcular de la pantallaprincipal.

l Recálculo Total: Se recomienda su uso cuando el programa acuseuna inconsistencia por cambio de parámetros.

l Datos del Contribuyente: Esta opción lleva a la pantalla de registrode los Datos de Identificación del contribuyente, es equivalente allamar la función asociada al botón ubicado en el extremo superiorizquierdo de la pantalla principal.

l Reparar Base de Datos: Se recomienda su utilización ante posiblescortes de energía eléctrica durante un determinado proceso, o apaga-do anormal de su PC.

l Cierre de Mes: Debe utilizarse siempre que se termina el proceso deun contribuyente, a fin de que traslade al mes siguiente los remanen-tes que puedan arrastrarse desde el mes cuyo proceso acaba determinar. Esta operación debe realizarse para cada uno de los contri-buyentes procesados.

l Salir: Se utiliza para salir del programa y cerrarlo.

Menú Libros Auxiliares

Permite acceder a todas las opciones que ofrece el Módulo de Libros Auxilia-res.

Menú Imprimir

l Imprimir Formulario 29: Permite imprimir el Formulario 29 preimpreso en los distintos formatos existentes en el mercado, o unborrador de éste.

l Imprimir Libros Auxiliares: permite imprimir los libros auxiliares enformularios timbrados por el SII o en borrador, además, de los Res-paldos del Módulo de Libros Auxiliares. Previamente el Usuariodeberá seleccionar el período a imprimir.

l Devolución IVA Exportadores: Permite acceder a otras dos panta-llas para completar y revisar datos traspasados y sugeridosautomáticamente, además, de imprimir la Solicitud de Devolución deIVA Exportadores.

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Menú Opciones

Recálculo Automático: Su habilitación permite que ante cualquier cambio dedatos, el programa efectúe recalculos automáticos. A fin de obtener máximavelocidad de proceso se recomienda realizar recálculos manuales.

Elimina Mensaje en Detalle de Ventas: Permite deshabilitar y habilitar elmensaje que aparece en la pantalla Detalle de Ventas.

Elimina Mensaje en Exp. Decl. Jurada: Permite deshabilitar y habilitar elmensaje que aparece en la pantalla Declaración Jurada para Devolución deIva Exportadores.

Parámetros

Pantalla Administración de Parámetros:

A través de ésta, se deben registrar mes a mes los puntos del Indice dePrecios al Consumidor (I.P.C.), con los cuales el programa generaautomáticamente los valores de la Unidad Tributaria Mensual (U.T.M.) y alfinal de año los factores de actualización anuales.

Además, permite registrar el valor de la Unidad de Fomento (U.F.) del últimodía del mes respectivo, que se utilizará para sugerir el Tope Imponible en elLibro Auxiliar de Remuneraciones.

Para ver los factores de actualización, debe pinchar el botón Ver Factores...,si se ha posicionado en un año en que no están ingresados los puntos delI.P.C. de enero a noviembre, sólo mostrará todos los factores como 1,000.

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Para ver los valores de la U.T.M., deberá pinchar el botón Ver UTM..., encuyo caso le mostrará los valores determinados para la U.T.M., hasta dosmeses siguientes a los puntos del IPC ingresados.

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Menú Ayuda

Contenido (Help): Corresponde al Help o Ayuda en Línea, es el equivalente apinchar F1 o ? ubicado en las pantallas de detalle.

Guía de Libros Auxiliares: Corresponde a la versión computacional de laGuía de Libros Auxiliares, en donde se muestran las principales normasrelativas a estos. Permite además, realizar búsquedas. Esta se invocaademás, pinchando el botón L, ubicado en la pantalla principal y en laspantallas de detalle.

Acerca de HR-IVA: Presenta los datos del programa, como Versión, Teléfonoy Fax del departamento de Soporte, Además, pulsando conjuntamente lasteclas Ctrl + Alt + R, muestra los nombres de los Profesionales que hanparticipado en la creación de este Programa.

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Para acceder a esta pantalla se debe ir al Menú Contribuyente y seleccionarImprimir y Devolución Iva Exportadores.

En la pantalla Detalle exportaciones, registrar los datos solicitados, según seindica en párrafo siguiente.

Pantalla Declaración Jurada (Devolución IVA Exportadores)

En esta pantalla se deberán registrar los datos sobre las exportacionesefectuadas en el mes respectivo, tales como Nº del Embarque y Fecha, Tipode Cambio, Valor FOB de las exportaciones en US$, Valor Fob de las Expor-taciones en $, Nº Declaración de Exportación y Fecha, para lo cual bastarácon pinchar el Botón Agregar. Si desea borrar un registro, pinche el BotónEliminar. Es de responsabilidad del Usuario verificar que el Total coinci-da con el valor informado en la Línea 1, letra A, código 20 del Formula-rio 29.

Una vez ingresados los datos de los embarques, pinche el Botón “Imprimir yotros detalles...”, accediendo así a la pantalla “Otros detalles DevoluciónIVA Exportadores”.

Declaración JuradaIVA Exportadores:

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Pantalla Otros detalles Devolución IVA Exportadores

En esta pantalla el Usuario deberá completar los datos que faltan, talescomo: Zona de Tributación del SII, Números de Folios de Libro de Ventas,Rut y Nombre completo del o de los Representantes Legales, además, deverificar que los datos traspasados desde el Formulario 29 sean coincidentes,en caso contrario deberá hacer los ajustes pertinentes.

IMPORTANTE: Se le recuerda a los Usuarios que esta Solicitud deDevolución representa una importante ayuda, no obstante, en algunoscasos los cálculos que realice no serán válidos por las situacionesdescritas en el Subtítulo RESTRICCIONES en el uso de HR-IVA Avan-zado del Capítulo 1.

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Definición Cliente/Contador

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7

Esta funcionalidad permite definir una serie de características tributariasaplicables a cada contribuyente en particular.

Tal definición debe realizarse la primera vez que trabaje un contribuyentedeterminado o cuando requiera modificar esta configuración, para lo cual debeir al Menú Contribuyente y seleccionar la opción Asistente de DefiniciónCliente/Contador, tal como se lo sugiere el siguiente mensaje:

A continuación siga las instrucciones sugeridas por el Asistente para:

1. Configuración de la Empresa1.1. Caracterización de la Empresa

1.1.1. Actividades para Ventas: Determina el tipo de Pago Provisio-nal Mensual (PPM) que le afecta.

1.1.1.1. Afecta a IVA con PPM 1.1.1.2. Afecta a IVA sin PPM 1.1.1.3. Talleres Artesanales 1.1.1.4. Actividades Mineras

1.1.2. Descuentos para Remuneraciones: Permite agregar otrascategorías de descuentos al Libro de Remuneraciones, distintasde las legales u obligatorias.

1.1.3. Cuentas de Cargo: Permite definir Cuentas de Cargo que severán reflejadas en el Resumen para Contabilización de Com-pras.

1.1.4. Cuentas de Abono: Permite definir Cuentas de Abono que severán reflejadas en el Resumen para Contabilización de Ventas.

1.1.5. Montos e Impuestos usados en las Compras: Permite definirtipos de compras para su posterior clasificación contable y paraasignarlas a códigos informativos del Formulario 29 si corres-ponde.

1.1.5.1. Monto Afecto por Realizable 1.1.5.2. Monto Afecto por Activo Fijo

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1.1.5.3. Monto Afecto por Gastos 1.1.5.4. Monto Afecto sin Clasificación 1.1.5.5. Monto Exento por Realizable 1.1.5.6. Monto Exento por Activo Fijo 1.1.5.7. Monto Exento por Gastos 1.1.5.8. Monto Exento sin Clasificación

1.1.6. Montos e Impuestos Usados en las Ventas1.1.6.1. Ventas Afectas

Débitos Especiales o Adicionales, Retenciones y/o Rebajas en las Ventas

1.1.6.1.1. Línea 13, Cód.113, Art. Suntuarios1.1.6.1.2. Línea 14, Cód.148, Licores1.1.6.1.3. Línea 15, Cód.45, Piscos1.1.6.1.4. Línea 16, Cód.32, Vinos, Champ. y Otros1.1.6.1.5. Línea 17, Cód.150, Cervezas1.1.6.1.6. Línea 18, Cód.146, Bebidas Analcohólica1.1.6.1.7. Línea 19, Cód.31, Whisky1.1.6.1.8. Línea 26, Cód.127, Impto. Adicional1.1.6.1.9. Línea 25, Cód.42, 12% Harina1.1.6.1.10. Línea 25, Cód.42, 5% Carne1.1.6.1.11. Rebaja del 65%

1.1.6.2. Ventas Exentas

1.1.7. Libros y Documentos: Permite definir para cada Libro oDocumento lo siguiente:

- Origen de Ingreso, esto es, directamente en HR-IVAAvanzado o sólo a través de HR-Libros Auxiliares.

- Tipo de Ingreso, esto es, Detallado o Totalizado. - Adicionalmente permite asignar los mismos Libros o

Documentos a las Sucursales si corresponde. 1.1.7.1. Remuneraciones 1.1.7.2. Retenciones 1.1.7.3. Compras 1.1.7.4. Ventas Nacionales 1.1.7.5. Ventas Exportación 1.1.7.6. Ventas con Boletas

1.2. Caracterización de Sucursales de la Empresa

Realizada la caracterización del contribuyente y de sus sucursales si corres-ponde, debe pinchar el botón Resumir y después el botón Actualizar, conello queda grabada esta definición.

Finalmente se sugiere imprimir tal definición para efectos de dejar copia en suarchivo.

Esta funcionalidad le será de mucha utilidad cuando el programa opereintegralmente, es decir, sin las restricciones señaladas en el Capítulo 1, letraA números 1 y 2.