Factura_2014_02

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 Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.  Av. John F. Kennedy 54  Sto. Dgo., D. N. Registro Mercantil No. 245SD Teléfono 101 009-0806 Cuenta 728307524 ID Cliente 10001479 CED C02600945998 Fecha de Factura Febrero 07 , 2014 Factura Consumidor Fecha de Activación 100916 Página  1 de  4 Factura número NCF: A01 001 001024 3411815  41 JUAN PEREZ VALDEZ CLIENTE : Resumen de Factura Para información sobre sus cargos llamar al 809 220-1111 , gratis desde cualquier lugar del país. Si paga después de la fecha límite de pago su factura del mes, su próxima facturación reflejará un cargo de un 2.98%. Factura Mes Anterior (RD$) Balance anterior 759.47 Pago recibido,Ene 24. Gracias -760.00CR  $ -0.53CR Balance a Favor Factura del Mes (RD$) Renta servicios de Video 470.00 Renta otros servicios de Video 150.00 Otros cargos, créditos o descuentos 18.47 Subtotal $ 638.47 Impuestos 121.00 Total del Mes $ 759.47 Fe ch a mit e de Pa go Febrero 17, 2014 Total por Pagar $ 758.94 RNC NO. 101001577 Puede pagar en: 809 220-1111 -Puntos de Pago -Distribuidores Autoriz ados Claro -Centros de Atención a Clientes www.cl aro.com.do/servici osonline *JUAN PEREZ VALDEZ 6 C\\ PRINCIPAL RESIDENCIAL TOMMY Ap A-6 3 Pta SE PUEBLO BAVARO (PUEBLO BAVARO) VERON PUNTA CANA LA ALTAGRACIA AL JQ174A5 07 728307524 00000075894 @@SL 000000001S JQ0 0A5174000000600000C0260094599 00000004 00000001  000000001S

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  • Compaa Dominicana de Telfonos, S. A.

    Av. John F. Kennedy 54 Sto. Dgo., D. N.Registro Mercantil No. 245SD

    Telfono 101 009-0806Cuenta 728307524 ID Cliente 10001479CED C02600945998 Fecha de Factura Febrero 07 , 2014 Factura ConsumidorFecha de Activacin 100916Pgina 1 de 4Factura nmero NCF: A010010010243411815 41

    JUAN PEREZ VALDEZCLIENTE :Resumen de Factura

    Para informacin sobre sus cargos llamar al 809 220-1111 , gratisdesde cualquier lugardel pas.Si paga despus de lafecha lmite de pagosu factura del mes,su prxima facturacinreflejar un cargode un 2.98%.

    Factura Mes Anterior (RD$)Balance anterior 759.47Pago recibido,Ene 24. Gracias -760.00CR

    $ -0.53CRBalance a Favor

    Factura del Mes (RD$)Renta servicios de Video 470.00Renta otros servicios de Video 150.00Otros cargos, crditos o descuentos 18.47Subtotal $ 638.47Impuestos 121.00Total del Mes $ 759.47

    Fecha Lmite de Pago Febrero 17, 2014Total por Pagar $ 758.94

    RNC NO. 101001577

    Puede pagar en: 809 220-1111 -Puntos de Pago -Distribuidores Autorizados Claro -Centros de Atencin a Clientes www.claro.com.do/serviciosonline

    *JUAN PEREZ VALDEZ6 C\\ PRINCIPALRESIDENCIAL TOMMYAp A-6 3 PtaSE PUEBLO BAVARO (PUEBLO BAVARO)VERON PUNTA CANA LA ALTAGRACIAAL JQ174A5

    07 728307524 00000075894

    @@SL 000000001S JQ00A5174000000600000C0260094599 00000004 00000001

    000000001S

  • Compaa Dominicana de Telfonos, S. A.

    Av. John F. Kennedy 54 Sto. Dgo., D. N.Registro Mercantil No. 245SD

    Telfono 101 009-0806Cuenta 728307524 ID Cliente 10001479CED C02600945998 Fecha de Factura Febrero 07 , 2014 Factura ConsumidorFecha de Activacin 100916Pgina 2 de 4Factura nmero NCF: A010010010243411815 41

    JUAN PEREZ VALDEZCLIENTE :

    INFORMACION DE LA FACTURA TELEFONICA

    Tipo de llamada y descripcinOpr (Operador) Llamada de larga distancia realizada va operador con cargos

    Col (Collect) Llamada de larga distancia recibida va operador con cargos

    Polticas de Cobros Impuestos- Suspensin: Si usted no realiza pagos a los 30 das El 18% del Impuesto a la Transferencia dede su fecha lmite de pago (para el servicio telefnico) Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), 10 das (para el servicio Claro TV DTH) su servicio Arts.335 y 341 del Cdigo Tributario,ser suspendido parcialmente (slo recibe llamadas y aplica sobre todos los servicios y laslo en caso de servicio Almbrico podr realizarlas transferencia de bienes.con Tarjetas Comunicard) y el servicio Claro TV DTH

    El 2% de la Contribucin al Desarrollo deser suspendido totalmente (no recibir seal de TV). Para reconectar su servicio es necesario el pago del las Telecomunicaciones (CDT), Art.45 Leyatraso y un cargo por reconexin. 153-98, aplica a los servicios de

    telecomunicaciones.- Cancelado: Si a los 30 das de suspendido no ha

    El 10% del Impuesto Selectivo al Consumo realizado pago, ni acuerdo de pago, la cuenta pasar a (ISC), Art.381 del Cdigo Tributario, aplicagestin legal, cobro extrajudicial y ser cargado el 30% a los servicios de telecomunicaciones.de gastos legales. De requerirlo nuevamente debe pagar

    el balance adeudado, hacer una nueva solicitud y pagar En los servicios de publicidad para el un cargo por instalacin, lo cual no garantiza que pueda servicio Almbrico (Pginas Amarillas y otros) conservar el mismo nmero que tena. slo aplica el 18% de ITBIS.

    Reclamaciones- Acuerdos de Pago: En caso de existir un Acuerdo de Pago Vigente, el no pago de la cuota mensual Para reporte de su reclamacin por favor acordada y el monto total de la factura del mes llamar al 809 220-1111 809 220-1212 para invalidarn el Acuerdo de Pago. negocios. Para ms informacin visite

    http://www.indotel.gob.do/index.php/cau

    Acerca del contrato de InternetPara las normas que rigen el servicio de Internet, refirase al contrato de servicio o la Poltica de Uso Aceptable que se encuentran disponibles en nuestra direccin www.claro.com.do y a los trminos y condiciones de esta factura.

    @@SL 000000001S JQ00A5174000000600000C0260094599 00000004 00000002

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    Av. John F. Kennedy 54 Sto. Dgo., D. N.Registro Mercantil No. 245SD

    Telfono 101 009-0806Cuenta 728307524 ID Cliente 10001479CED C02600945998 Fecha de Factura Febrero 07 , 2014 Factura ConsumidorFecha de Activacin 100916Pgina 3 de 4Factura nmero NCF: A010010010243411815 41

    JUAN PEREZ VALDEZCLIENTE :

    Detalle de Cargos por Cuenta 728307524

    Cargos facturados a la cuenta ITBIS Valor ITBIS CDT ISC TotalDirectorio

    18.00%Descripcin (RD$) ( (RD$)Fecha ) ( )( 2.00%) ( 10.00%) 18.00%Cargo por pago atrasado (E) 0.00 0.00 0.00 0.00 18.47Feb 02 18.47

    $ 18.47 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00Total cargos $ 18.47

    @@SL 000000001S JQ00A5174000000600000C0260094599 00000004 00000003

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    Av. John F. Kennedy 54 Sto. Dgo., D. N.Registro Mercantil No. 245SD

    Telfono 101 009-0806Cuenta 728307524 ID Cliente 10001479CED C02600945998 Fecha de Factura Febrero 07 , 2014 Factura ConsumidorFecha de Activacin 100916Pgina 4 de 4Factura nmero NCF: A010010010243411815 41

    JUAN PEREZ VALDEZ 101 009-0806CLIENTE :

    Detalle de Factura

    Renta Multiplan Extra - Ene 08 a Feb 07

    Descripcin Valor (RD$)

    Multiplan Extra 470.00

    Total renta Multiplan Extra $ 470.00

    Renta Servicios Opcionales

    Descripcin Valor (RD$)

    Caja de Video Adicional 2 150.00Total renta servicios opcionales $ 150.00

    ImpuestosDescripcin Valor(RD$)ITBIS (18.00% de $ 620.00 ) $ 111.60Contrib. Desarrollo Telecom., Ley 153-98 Art. 45 ( 2.00% de $ 470.00 ) $ 9.40

    Total impuestos $ 121.00

    $ 741.00Total Factura del MesEl pago de la presente factura implica sujecin a los trminos y condiciones que rigen la prestacin del servicio que el cliente declara conocer y aceptar.

    Gracias por elegirnos como su proveedor de servicios

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