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CAMPABLU NIT 890 402. 120-1 ARTE Y MODA Nombre: Ciudad y fecha: Nit: Dirrecion: Condiciones de Pago: Telefono: ARTICULO Fecha de Entrega: REF CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL VALOR EN LETRAS Sub Total Validez de Oferta: COTIZACION Nº040 Cotizado por: Aceptada: Observaciones: Valor Total Atentamente C.C

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CAMPABLU

NIT 890 402. 120-1

ARTE Y MODA

Nombre: Ciudad y fecha:

Nit:

Dirrecion: Condiciones de Pago:

Telefono: ARTICULO Fecha de Entrega:

REF CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL

VALOR EN LETRAS Sub Total

Validez de Oferta:

COTIZACION

Nº040

Cotizado por: Aceptada:

Observaciones: Valor Total

Atentamente C.C

Page 2: Documentos contables

CAMPABLU

NIT 890 402. 120-1

ARTE Y MODA

NOMBRE: FECHA:

NIT: PLAZO DE ENTREGA

DIRECCIÓN: DIRECCION DE ENTREGA

TELÉFONO:

CIUDAD

REFERENCIA CANTIDAD ARTICULOS v. unitario v.total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VALOR EN LETRAS SUB TOTAL 0

IVA 0

TOTAL 0

ACEPTADA: ACEPTADA: FORMA DE PAGO

C.C.

PEDIDO

Nº 578

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CAMPABLU

NIT 890 402. 120-1

ARTE Y MODA

NOMBRE: FECHA:

NIT: FORMA DE PAGO

DIRECCIÓN: PLAZO DE ENTREGA

TELÉFONO: DIRECCION DE ENTREGA

CIUDAD

REFERENCIA CANTIDAD ARTICULOS v. unitario v.total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SUBTOTAL 0

IVA 0

TOTAL 0

FACTURADO POR: RECIBIDO:

SON (En letras):

FACTURA

Nº 563

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CAMPABLU

NIT 890 402. 120-1

ARTE Y MODA

NOMBRE CUIDAD Y FECHA:

NIT: DIRECCION: TELEFONO:

TRANSPORTADORA: PLACA DEL VEHICULO:

REFERENCIA CANTIDAD

OBSERVACIONES DESPACHA

DO POR

TRANSPORTA

DO POR

RECIBIDO POR

CONDUCTOR:

DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS

Nº 789

REMISION

CAJAS BULTOS

PESO TOTAL

DESCRIPCION

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CAMPABLU

NIT 890 402. 120-1

ARTE Y MODA

FECHA: No

PAGADO A: $

CODIGO FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C.C O NIT

RECIBO DE CAJA

Nº 789

POR CONCEPTO DE :

VALOR (en letras)

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CAMPABLU

NIT 890 402. 120-1

ARTE Y MODA

SEÑOR: NIT: FECHA

DIRECCION: CUENTA No

VALOR

0

0

0

0

0

0

SUBTOTAL 0

IVA 0

TOTAL 0

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA

CONCEPTO

SON: (en letras)

NOTA DEBITO

Nº040

CONTABILIZADAAUTORIZADA REVISADAELABORADACREDITOSCODIGO

Page 7: Documentos contables

CAMPABLU

NIT 890 402. 120-1

ARTE Y MODA

SEÑOR: NIT: FECHA

DIRECCION: CUENTA No

VALOR

SUBTOTAL 0

IVA 0

TOTAL 0

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA

CONCEPTO

NOTA CREDITO

Nº040

CONTABILIZADACODIGO CREDITOS ELABORADA REVISADA AUTORIZADA

SON: (en letras)

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BANCO DAVIVIENDA

NIT.860.002.964-4

CUENTA DE AHORROS

CIUDAD AÑO MES DIA

NOMBRE DE LA CUENTA

CODIGO BANCO

$

SIRVASE ANOTAR EL NUMERO DE SU CUENTA AL RESPALDO DE CADA

CHEQUE.Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted.

Este recibo solo es valido con el timbre de la maquina registradora o la firma del

CANTIDAD DE CHEQUESSUMA CHEQUE$

TOTAL CONSIGNADO $

CONSIGNACION A: CUENTA CORRIENTE

EFECTIVO $

$

NO. CUENTA DEL CHEQUE VALOR

$

$

$

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CUENTA No Cheque No. 1202532025

96402-9 51

CHEQUE No SEISCUATROCERODOS

AÑO MES DIA

FECHA: CHEQUERA 930064157868

Paguese a a orden de :

La suma de :

Saldo Anterior 96402-9 - 2014/03/28Banco Davivienda S.A

Consignacion pesos M/L

Suma

Este cheque

Saldo que pasa Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza

5ll° l: 0000lll005 l: 930064157868ll´ 964029

CONCEPTO:

A FAVOR DE:

20

14

pag

ado

el i

mp

ues

to d

e ti

mb

re

PAGO NACIONAL

donde DAVIVIENDA tenga oficina firma

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CAMPABLU

NIT 890 402. 120-1

ARTE Y MODA

VALOR

C.C/ NIT

CODIGO CONCEPTO

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº040

PREPARADO REVISADO APROBADO

CHEQUE No

BANCO

DEBITESE A:

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PAGARE A LA ORDEN No. 12678

VALOR DEL CREDITOTASA DE INTERES _________% MES VENCIDO

$ EQUIVALENTE A __________% EFECTIVO ANUAL

CODIGO AGENTE ____________

PLAZO: _____________ CUOTAS MENSUALES CODIGO OFICINA ____________

RAMO - POLIZA - ANEXO

___________________________________________________________________

Identificado con C.C/NIT.______________________________________obrando en

___________________________________________________________________

me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de la Empresa __________________,

la cuantia e intereses anteriormente indicados en razón del credito otorgado por esta,

mediante a abonos a capital iguales, en el plazo y de acuerdo al número de cuotas

arriba indicadas e intereses sobre saldos pagaderos mensualmente. Así mismo autorizo

a Tecnomundos S.A, para que el producto de este credito sea desembolsado a la compañía

_______________________ con destino al pago de las primas correspondientes a las

polizas de seguros arriba relacionadas.

En caso de incurrir en mora en el pago de una cuota o de los intereses, pagaré la tasa de

interes maxima permitida por las autoridades legales.

Clausula aceleratoria: ______________________ podra exigir el saldo total de la obligacion

más los intereses, incluyendo los costos de cobranza si los hubiere,en el caso de

incumplimiento en el pago de una o más cuotas de capital o intereses.

Para constancia se firma en ___________________ a los __________ días de

mes de _______________________________ de ____________

_______________________________________________________________

firma del otorgante

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C.C _________________________

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a Tecnomundos S.A, para que el producto de este credito sea desembolsado a la compañía

Clausula aceleratoria: ______________________ podra exigir el saldo total de la obligacion