1 fundamentos-ohsas-18001-2007-v2011

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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION OHSAS 18001:2007 2011

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SISTEMA DE GESTION

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION OHSAS 18001:2007

2011

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OBJETIVOS

• Conocer los principales conceptos relacionados con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional

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OBJETIVOS

• Definir los elementos fundamentales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo a la Norma NTC-OHSAS-18001

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OBJETIVOS

• Identificar y comprender los requisitos de la Norma NTC-OHSAS-18001.

Revisión de

la Gerencia

Verificación

Planificación

Política

S&SO

Mejoramiento

Continuo

Implementación

y Operación

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TALLER

Page 6: 1 fundamentos-ohsas-18001-2007-v2011

ARP SURAControles Humanos C. Documentales C. Operativos

Política

De SySO

Objetivos de

SySO

F, R y A

Ent.

Compet.

Comunic.

Programas

de Gestión

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Requisitos legales y otros

Peligros y Riesgos

Requisitos Legales y Otros

Peligros y Riesgos

Concien.Doc.

Control

Doc. Contr

ol de

Regis

tros

PyRE

CONTROL DEL RIESGO

C. Operacional

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TITULO DE LOS REQUERIMIENTOS NUMERAL

Requisitos generales 4.1

Política 4.2

Planificación 4.3

Identificación de peligros, valoración de riesgos y

Determinación de controles 4.3.1

Requisitos legales y de otra índole 4.3.2

Objetivos y Programas 4.3.3

Implementación y operación 4.4

Recursos, Funciones, Responsabilidades,

Rendición de cuentas y Autoridad 4.4.1

Competencia, Toma de Conciencia y Formación 4.4.2

Comunicación, Participación y Consulta 4.4.3

Documentación 4.4.4

Control de documentos 4.4.5

Control operacional 4.4.6

Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia 4.4.7

Verificación 4.5

Medición y seguimiento del desempeño 4.5.1

Evaluación del Cumplimiento Legal 4.5.2

Investigación de Incidente, No conformidad

y acciones correctivas y preventivas 4.5.3

Control de Registros 4.5.4

Auditoria Interna 4.5.5

Revisión por la Dirección 4.6

REQUISITOS

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NUMERAL 4.1Requisitos generales

La organización debe

establecer,

documentar,

implementar,

mantener y mejorar un

Sistema de Gestión en

Seguridad y Salud

Ocupacional

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NUMERAL 4.2 Política de S&SO

es apropiada a la naturaleza y la escala de los riesgos en

S&SO de la Organización;

incluye el compromiso del mejoramiento continuo;

incluye el compromiso de cumplir con la legislación vigente

aplicable de S&SO, y con otros requisitos suscritos por la

organización;

Incluye el compromiso de prevención de lesiones y

enfermedades.

proporciona el marco de trabajo para establecer y revisar los

objetivos y metas;

sea documentada, implementada y mantenida, y sea

comunicada a todos los empleados;

se encuentre a disposición de las partes interesadas

Sea revisada periódicamente para asegurar que siga siendo

pertinente y apropiada para la organización.

LA ALTA GERENCIA

DEBE DEFINIR LA

POLITICA DE S&SO

DE LA

ORGANIZACIÓN

Y asegurar que ella:

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NUMERAL 4.3Planificación

4.3.1 Identificación de peligros, Evaluación y control de riesgos;

4.3.2 Requisitos legales y otros

4.3.3 Objetivos y Programa(s)

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NUMERAL 4.3.1.Identificación de Peligros,

Evaluación y Control de Riesgos

LA ORGANIZACIÓN

DEBE

ESTABLECER Y

MANTENER UN

PROCEDIMIENTO

PARA:

Identificar los Peligros, evaluar los

riesgos e implementar las medidas de

control necesarias.

Actividades rutinarias y no

rutinarias

Contratistas y visitantes

Las instalaciones en el sitio de

trabajo.

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NUMERAL 4.3.2. Requisitos Legales y Otros

LA ORGANIZACIÓN

DEBE ESTABLECER

Y MANTENER UN

PROCEDIMIENTO

PARA IDENTIFICAR Y

TENER ACCESO A:

Los requisitos legales

Otros requisitos suscritos por

la organización

…que se apliquen a ella. La información

debe estar actualizada y se debe

comunicar la información pertinente a

sus empleados y partes interesadas.

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NUMERAL 4.3.3. Objetivos y Programa(s)

LA ORGANIZACIÓN

DEBE:

Establecer y Mantener Objetivos y Metas

Documentados en cada función y nivel

pertinente dentro de la organización;

Considerar los requisitos legales y otros

requisitos, peligros y riesgos en S&SO,

alternativas tecnológicas, requisitos

financieros y opiniones de partes

interesadas

Establecer objetivos y metas consistentes con la política de S&SO.

OBJETIVOS

METAS

¿A DONDE QUIERO LLEGAR?

¿EN CUÁNTO TIEMPO?

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Programa (s) de Gestión en S&SO

LA ORGANIZACIÓN

DEBE ESTABLECER

Y MANTENER UNO

O VARIOS

PROGRAMAS

PARA ALCANZAR

SUS OBJETIVOS

a) Responsabilidad y autoridadDesignada;

b) Los medios y el cronograma.

El programa debe incluir:

Se debe(n) revisar a intervalos regulares y

planificados. Cuando sea necesario debe(n) ser

ajustados para involucrar los cambios en las

actividades, productos, servicios o condiciones

de operación de la Organización.

¿QUE ACTIVIDADES VOY A DESARROLLAR?

¿CUANDO?

¿QUIEN ES EL RESPONSABLE?

¿CON QUE RECURSOS CUENTA?

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NUMERAL 4.4 Implementación y operación

4.4.1 Recursos, Funciones,

Responsabilidades, Rendición de Cuentas y

Autoridad.

4.4.2 Competencia, Toma de Conciencia y

Formación

4.4.3 Comunicación, Participación y Consulta

4.4.4 Documentación

4.4.5 Control de documentos

4.4.6 Control de operacional

4.4.7 Preparación y respuesta ante

situaciones de emergencia

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NUMERAL 4.4.1Recursos, Funciones, Responsabilidades,

Rendición de Cuentas y Autoridad

SE DEBEN DEFINIR,

DOCUMENTAR Y

COMUNICAR LAS

FUNCIONES,

RESPONSABILIDADES Y

AUTORIDADES PARA

FACILITAR UNA GESTIÓN

EN SySO EFECTIVA

La Alta Dirección debe proporcionar los recursos esenciales para la

implementación y el control del SySO. Estos incluyen recursos humanos y

habilidades especializadas, tecnologías y recursos financieros.

La Alta Dirección de la organización debe nombrar a un representante

específico de la gerencia quien, apartes de sus otras responsabilidades,

deben tener funciones, responsabilidades y autoridad definidas para:

Asegurar que los requisitos del SySO sean

establecidos, implementados y mantenidos en

conformidad a esta norma.

Informar sobre el comportamiento del SySO a la Alta

Gerencia para su revisión y como base para el

mejoramiento del SySO.

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4.4.2 Competencia, Formación y

Toma de Conciencia

LA COMPETENCIA SE DEBE

DEFINIR EN TÉRMINOS DE

EDUCACION, FORMACIÓN O

EXPERIENCIA.

Todo personal que esta bajo el control de la Organización debe

tomar conciencia de :

La importancia de la conformidad con la política y los

procedimientos y con los requisitos de SySO.

Las consecuencias , reales o potenciales de sus actividades de

trabajo y los beneficios en SySO derivados de un mejor

comportamiento personal

Sus funciones y responsabilidades para lograr conformidad con la

política y los procedimientos y con los requisitos del SySO.

Las posibles consecuencias en caso de apartarse de los

procedimientos de operación especificados.

Identificar las necesidades

de formación

Riesgos de SySO

Sistema de Gestión

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4.4.3 Comunicación, Participación y

Consulta

LA ORGANIZACIÓN DEBE

ESTABLECER Y MANTENER

PROCEDIMIENTOS PARA:

La comunicación interna entre los distintos

niveles y funciones de la organización;

incluyendo contratistas

La recepción documentación y respuesta de las

comunicaciones pertinentes de las partes

interesadas externas

Consulta a Contratistas.

COPASO

Participación de los

Trabajadores

IP, VR Y DC

INV. INC.

P y O

CAMBIOS

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NUMERAL 4.4.4 Documentación

LA ORGANIZACIÓN

DEBE ESTABLECER Y

MANTENER

INFORMACION EN

PAPEL Y EN MEDIOS

ELECTRONICOS

PARA:

POLITICAS Y OBJETIVOS DE S y SO

DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL

SISTEMA DE GESTION DE S y SO

DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE

GESTION DE S y SO

DOCUMENTOS Y REGISTROS

EXIGIDOS POR LA NORMA Y

DETERMINADOS POR LA

ORGANIZACIÓN.

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NUMERAL 4.4.5 Control de Documentos

LA ORGANIZACIÓN DEBE

ESTABLECER Y

MANTENER

PROCEDIMIENTOS DE

CONTROL DE TODOS LOS

DOCUMENTOS

REQUERIDOS POR ESTA

NORMA PARA ASEGURAR

QUE:

Puedan ser ubicados

Sean examinados periódicamente , revisados cuando

sea necesario y aprobados para constatar si son

adecuados, por el personal autorizado

Las versiones actuales de los documentos pertinentes

se encuentren disponibles en todos los puntos donde

se ejecuten operaciones esenciales para el

funcionamiento efectivo del SySO.

Se retiren sin demora los documentos obsoletos de

todos los puntos de emisión y de uso, o se emplee otra

alternativa para asegurar que no se usen de manera

distinta a la prevista

Cualquier documento obsoleto retenido con propósitos

legales y o de preservación del conocimiento esté

identificado en forma adecuada

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Identificar Actividades y Operaciones Asociadas con los Peligros identificados que

necesitan controles

Matriz de Peligros

Implementar los Controles Operacionales aplicables

Controles relacionados con contratistas, bienes y servicios comprados

1.

2.

3. Gestión del

Cambio

Procedimientos Operacionales

documentados, estipulando criterios de operación

4.

NUMERAL 4.4.6 Control Operacional

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4.4.7 Preparación y respuesta ante

situaciones de emergencia

LA ORGANIZACIÓN

DEBE: Establecer y mantener procedimientos que

permitan identificar el potencial de Emergencias

y la respuesta a tales situaciones de

emergencia y para prevenir y mitigar las

posibles lesiones que puedan estar asociados a

ellos.

Probar periódicamente tales procedimientos

cuando sea posible, involucrando las partes

interesadas pertinentes cuando sea apropiado.

Revisar y Modificar, cuando sea necesario,

sus procedimientos de preparación y

respuesta ante situaciones de emergencia,

en particular, después de que ocurran

accidentes o situaciones de emergencia.

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NUMERAL 4.5 Verificación

LA ORGANIZACÓN

DEBE

ESTABLECER Y

MANTENER

PROCEDIMIENTOS

DE:

4.5.1 Medición y seguimiento del

desempeño.

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal

4.5.3 Investigación de Incidentes, No

conformidad y acciones correctivas y

preventivas

4.5.4 Control de Registros

4.5.5 Auditoria

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NUMERAL 4.5.1. Medición y Seguimiento del desempeño

LA ORGANIZACIÓN DEBE

ESTABLECER Y MANTENER

PROCEDIMIENTOS

DOCUMENTADOS PARA EL

SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN

REGULAR, DE LAS

CARACTERÍSTICAS CLAVE DE

SUS OPERACIONES Y

DESEMPEÑO DEL SySO.

Medidas cuantitativas y cualitativas.

Medidas reactivas y proactivas de desempeño

Registro de los datos de las mediciones y

seguimiento.

Seguimiento al cumplimiento de los objetivos

Evaluar conformidad con la Legislación (4.5.2)

Esto debe incluir:

calibrado

0

20

40

60

80

100

Este

Oeste

Norte

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NUMERAL 4.5.34.5.3.1 Investigación de Incidentes,

4.5.3.2 No conformidades y Acciones

Correctivas y Preventivas

1. Determinar deficiencias

2. Necesidades de Acciones

Correctivas y Preventivas

3. Oportunidades de Mejora

4. Comunicar los resultados

5. Investigaciones de

manera oportuna.

6. Resultados se debe:

Documentar y Mantener

LA ORGANIZACIÓN

DEBE

ESTABLECER,

IMPLEMENTAR Y

MANTENER UN

PROCEDIMIENTO

PARA

REGISTRAR,

INVESTIGAR Y

ANALIZAR

INCIDENTES

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NUMERAL 4.5.34.5.3.1 Investigación de Incidentes,

4.5.3.2 No conformidades y Acciones

Correctivas y Preventivas

La iniciación y realización de las acciones correctivas y preventivas

La aplicación de acciones para mitigar las consecuencias de los accidentes, incidentes y No Conformidades

Implementar y registrar cambios en los procedimientos generados por AC y AP

La confirmación de la efectividad de las AC y AP emprendidas// revisión con procesos de ER antes de implementarlas

Las AC y AP deben serapropiadas a lamagnitud de losproblemas y acorde conlos riesgos de S&SO

ESTABLECER, IMPLEMENTAR y

MANTENER PROCEDIMIENTO (S)

A:

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NUMERAL 4.5.4. Control de Registros

LA ORGANIZACIÓN DEBE

ESTABLECER Y

MANTENER

PROCEDIMIENTOS PARA

PARA IDENTIFICAR,

MANTENER Y DISPONER

LOS REGISTROS

Los registros deben ser legibles, identificables y

permitir la trazabilidad de la actividad,

productos o servicio involucrado.

Los registros se deben almacenar y mantener

de manera tal que se puedan recuperar con

facilidad y estén protegidos de daños, deterioro

o pérdidas

Los registros se deben mantener según sea

apropiado al sistema y a la organización, para

demostrar la conformidad con los requisitos de

esta norma

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NUMERAL 4.5.5. Auditoria Interna

LA ORGANIZACIÓN

DEBE TENER UN

PROGRAMA Y

PROCEDIMIENTOSPARA

EFECTUAR

AUDITORIAS

PERIODICAS DEL SySO.

PARA:

está conforme con las medidas planeadas

para la gestión en SySO incluyendo los

requisitos de esta norma

ha sido implementado y mantenido

correctamente; e

SySOInformar a la gerencia acerca de los

resultados de las auditorias

Determinar si el SySO:

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NUMERAL 4.6 Revisión por la Dirección

LA ALTA GERENCIA

DEBE, A INTERVALOS

DETERMINADOS POR

ELLA MISMA,

REVISAR EL SySO, PARA

ASEGURAR SU

CONTINUA

CONVENIENCIA,

ADECUACIÓN Y

EFECTIVIDAD

El proceso de revisión de la gerencia debe

asegurar que se reúna la información

necesaria para que la gerencia pueda

efectuar esta evaluación: Auditoria Interna,

Participación y Consulta, Comunicaciones,

Desempeño de SySO, Cumplimiento de

Objetivos, Investigaciones de Incidentes,

Acciones Correctivas y Preventivas,

Cambios y Recomendaciones a la Mejora.

La revisión de la gerencia debe considerar

la posible necesidad de cambios a la

política, objetivos y otros elementos del

SySO, a la luz de los resultados de la

auditoria del sistema de gestión, de los

cambios de circunstancias y del

compromiso por un mejoramiento continuo

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!MUCHAS GRACIAS!