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)
UNIDAD DE INFORMATICA Y
ESTADISTICA
PATPAL- FBB 2015
l. PRESENTACIÓN
"La planificación nos ayuda a determinar
dónde queremos estar en el futuro, la
acciones y recursos para llegar allí"
El Plan Operativo Informático anual es un instrumento que permite aterrizar y facilitar la
implementación de un conjunto de propuestas alineadas al plan estratégico de la institución,
en la que se establece concretamente las líneas de acción, programando metas específicas.
Permite además facilitar la ejecución, el seguimiento al cumplimiento de las actividades, la
administración eficaz de los recursos y la adecuada ejecución presupuesta!, en concordancia
con el artículo 712 de la Ley N2 28441- 11Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto".
En este sentido, la Unidad de Informática y Estadística ha elaborado su POI para el año 20~5,
el mismo que cuenta con las siguientes características:
El documento se encuentra alineado con los objetivos estratégicos del Plan Estratégico
Institucional 2015-2019. Así como los lineamientos de política institucional.
Continuar con el Plan de Trabajo de la Unidad de Informática y Estadística.
2. la Institución
El Parque de las Leyendas fue fundado como el primer zoológico del Perú por Fel ipe
Benavides Barreda en 1964. Está ubicado en el Distrito de San Miguel en la ciudad
de Lima. Actualmente aparte del zoológico posee un jardín botánico, una laguna artificial,
un museos de sitio y huacas que se encuentran alrededor del parque.
Misión:
El PATPAL-FBB gestiona, investiga y conserva el patrimonio arqueológico y especies
representativas de la flora y fauna del Perú y el mundo, brindando experiencias culturales,
educativas y recreativas para los visitantes y la comunidad, fortaleciendo nuestra
identidad nacional.
Visión:
El Parque de las leyendas será una institución reconocida a nivel nacional e internacional
en la promoción del patrimonio cultural y natural del Perú, que integra la arqueología,
zoología y botánica en un solo espacio de carácter único en el mundo.
Estructura Orgánica del Patronato del Parque de las leyendas
Felipe Benavides Barreda
OFICif\JA DE 1.. ~,1 JN I5TR~l&IÓN
GEREN ·- A DE P8.0MOClóN Y DE5Ai':ROLLO
3. La Unidad de Informática y Estadística
Cot-<St.JC DI R Ecrl\1'0
DIRECCIÓN
EJt"UH\o'A
·GERE~ClA
TEcN'ICA
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{l FICII\\A. DE Pl..AN IFICACIG-N \"
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Of'IONAa:' ME'.SORi!J,.JIJRlb iCA
G~RENC A O~ O PEP;,«l,CJO ES
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Es un órgano de apoyo de la Oficina de Administración y responsable del procesamiento
automático de los datos tiene la siguiente misión y visión:
Misión:
Planificar, dirigir, ejecutar y evaluar los sistemas de información del Patronato del Parque
de las Leyendas- Felipe Benavides Barreda, brindando el soporte técnico, administran do
la red informática y promoviendo y/o monitoreando la capacitación de los usuarios de
manera tal que permita el aprovechamiento de los medios informáticos y la aplicación de
nuevas tecnología de la información.
Visión:
Ser distinguidos como la mejor unidad proveedora de servicios centrados en los usuarios
internos, de manera tal que faciliten y hagan eficiente su labor, maximizando el uso de 1 as
tecnologías de la información.
Localización y dependencia estructural y/o funcional de la Unidad de Informática y
Estadística
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
J
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
1 ,.. ;.:.-.:
- ,>:. ;:
,. { ~.
UNIDAD DE TESORERIA /
UNIDAD DE INFORMATICA Y ESTADÍSTICA
·······-·· --.
UNIDAD DE LOGISTICA
a) Funciones
Son funciones de la Unidad de Informática y estadística:
i) Formular y conducir los procesos de estadística en coordinación con las dependencias
de la institución y en concordancia con los lineamientos del PATPAL-FBB.
ii) Proponer la actualización constante de tecnología que permita una mejor
optimización de la informática que permita a la entidad contar con las herramientas
cibernéticas para un mejor desarrollo e intercomunicación.
iii) Realizar Back Up (Copias o archivos de seguridad) de manera constante para
salvaguardar la información digital del PATPAL-FBB.
iv) Administrar, desarrollar, integrar y facilitar a los usuarios los sistemas de información
y las tecnologías que utiliza el PATPAL-FBB, brindando el soporte técnico necesario.
v) Formular y proponer la política de sistemas de información, administración de red y
soporte técnico a los sistemas que se encuentran funcionando.
vi) Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Desarrollo Informático y Estadístico del
PATPAL-FBB.
vii) Coordinar y ejecutar las actividades de estadística básica y derivada, formulando
procedimientos e instrumentos metodológicos para el análisis de la estadística
oficial.
viii) Otras funciones que le asigne la Oficina de Administración.
b) Capital Humano
Está compuesto por colaboradores con habilidades y conocimientos que permiten
optimizar los recursos desarrollando herramientas de apoyo a las áreas del Parque de
las Leyendas, dentro de las actividades que realizan tenemos:
• Análisis, desarrollo y puesta en marcha de sistemas de información
• Mantenimiento e implementación de las redes de comunicación de datos
• Velar por la seguridad de la información protegiendo y dando cuidado a los
servidores de información analizando las vulnerabilidades y riesgos
• Brindar soporte técnico a los usuarios
• Diseñar, actualizar e implementar mejoras en la página web institucional
• Gestión de los recursos de información
e) Gestión de recursos tecnológicos
Conforme el Manual de Organización y Funciones, la Unidad de Informática y
Estadística, tiene responsabilidad de administrar los recursos informáticos, con
modernos equipos y aplicativos estandarizados.
Gracias a los avances de los últimos años la Unidad de Informática y Estadística, ha
mejorado y se ve necesario implementar procedimientos adecuados con la realidad.
4. Situación Actual de la Unidad de Informática y Estadística
4.llnventario de Software
La importancia de tener un inventario de Software, permite saber exactamente qué
software se está ejecutando y en qué equipos está siendo utilizado; mediante el
análisis de esta información, se puede determinar donde se pueden utilizar mejor esos
programas, y donde es posible que pueda optimizar su uso. También permite
descubrir todos los programas que no cuenten con licencia o generen fuga de
información o daño a los equipos .. Actualmente el PATPAL - FBB administra l os
siguientes recursos:
SOFTWARE
• Sistemas Operativos: Microsoft Windows Server, Microsoft Windows 7
Prosessional y Microsoft Windows XP Profesional
• Motores de Base de Datos: Microsoft SQL Management Studio y Mysql.
• De Desarrollo: Microsoft Visual Studio
• De Diseño: Autocad
• De Oficina: Microsoft Office 2010 Profesional
• Antivirus: Eset Endpoint Security
4.2 Inventario de Hardware
El inventario permite proporcionar una gran cantidad de información sobre un PC
específico, desde el tipo de CPU y BIOS hasta memoria utilizada, e incluso las que
quedan disponibles para una futura actualización. Actualmente el PATPAL - FBB
administra los siguientes recursos :
HARDWARE
• Computadoras: Servidores, Computadoras Personales y Laptop (Marca y
Compatible)
• Periféricos: Escáner, Impresoras con sistema continua, Impresoras Láser a
color y color negro, Impresoras Multifuncionales. Proyectores, Cámaras de
Seguridad, Comunicaciones (Switch, Access Point, Router)
a. Problemática Actual
Para el desarrollo de la problemática actual, se ha utilizado la herramienta
denominada FODA; que nos permite tomar una "radiografía" de la situación actual. Ya
que las diferentes variables que utilizamos analizan cuatro sectores de la organización,
permitiendo con este análisis apoyar a una toma de decisiones estratégicas para
realizar un mejoramiento continuo.
Fortalezas
F.l. Apoyo de la Gerencia de Administración en proyectos de tecnología de
información.
F.2. Costos de operación por debajo de la medida.
F.3. Colaboradores proactivos y capacitados
F.4. Plan de trabajo estructurado
F.S. Ya no es considerada con una Unidad de Soporte, sino se ha convertido en una
Unidad estratégica que provee de información a las diversas áreas.
F.6. Se tiene una visión global de la organización, permitiendo brindar soluciones
integradas
Oportunidades
0 .1. Objetivos estratégicos orientados a apoyar el desarrollo y aplicación de sistemas
de información como base para mejorar la gestión administrativa.
0.2. Se tiene sistemas de información que ayudan en los procesos administrativos y a
la razón de ser del Parque de las Leyendas.
0.3. Acceso de recursos y tecnología por la necesidad de utilizar las tecnologías de la
información para ayudar a la gestión administrativa.
0.4. Marcado interés para la mejora en los procesos de gestión administrativa.
0.5. Colaboración efectiva del personal en labores de incorporación de nuevas
tecnologías.
0.6. Cultura por la informatización de los procesos y operaciones.
0.7. Necesidad por contar con información de inmediato y estructurada para ayudar
a la toma de decisiones.
0 .8. Los sistemas de información son particulares y no se encuentran en el mercado
local.
Debilidades
0.1. Limitada cantidad de personal.
0.2. Atención tardía a los incidentes de los sistemas de información y de soporte
técnico.
0.3. Demora en la atención de los requerimientos informáticos.
0.4. Personal limitado para llevar a cabo los objetivos estratégicos planteados en el
Plan Estratégico Institucional.
D.S. No se cuenta con procedimientos aprobados de todas las áreas, lo que
permitiría soportar en el tiempo los sistemas de información
)
)
Amenazas
A.l. Probables cambios de personal en unidades que tienen que ver con proyectos
de sistemas de información.
A.2. Presión de un mayor número de usuarios que demanden soporte técnico.
A.3. Desastres naturales.
A.4. Carencia de meta presupuesta! que garantice el desarrollo informático.
A.S. Poco tiempo dedicado por el personal de las áreas interesadas a reuniones para
el levantamiento de información para el desarrollo de sistemas de información
b. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional
La selección de las actividades propuestas para el presente año se ha alineado al plan
estratégico institucional, buscando contribuir al cumplimiento planificado por el
Patronato del Parque de las Leyendas- FBB.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA OBJETIVO ESPECfFICO
ACTIVIDADES
..,.
Mejorar los sistemas de gestión
y desarrollar el capital humano.
Mejorar los sistemas de gestión
y desarrollar el capital humano.
Implementar Brindar al visitante Implementación de un sistema para mecanismos eficaces acceso libre a equipos móviles (Android) de Geo
de facilitación para la f---___:i.:..:n-=-te=--r-=-n..::e..:..t __ -+L:..:o:....:c:.::a.:..:li.::.za=-c:.:.i.::.ó:..:.n:..... 1 ________ --1
gestión integral, institucional y desarrollo de
capacidades, que permita una
adecuada prestación de servicios en el
PATPAL-FBB.
Apoyo Realizar el análisis de adquisición de
administrativo a la equipos periféricos y computadoras.
gestión institucional
Restructuración y mejoramiento de la red interna de servicios de comunicación, con infr aestructura propia
Implementación de una Central telefónica por IP. 2
Realizar el Cableado Estructurado Dar mantenimiento Interno, en las diferentes divisiones
Implementar preventivo al parque ,d ·::..:e:..:.I_P.:_A:..:.T.:_P:....A..:..L_-..:..F..::B..::B _______ -1
mecanismos eficaces • tecnológico Realizar el mantenimiento de facilitación para la preventivo de las computadoras
gestión integral, Realizar mantenimiento preventivo a
institucional y los periféricos
desarrollo de Realizar mantenimiento físico y
capacidades, que lógico a los equipos del Centro de
permita una Datos adecuada prestación 1---------+:.....:.._::..::_:: ___________ _____,
de servicios en el Optimizar la performance del Sistema Global de Tesorería
PATPAL-FBB. Asegurar la
integridad de los sistemas de
información y datos almacenados
Optimizar la performance del Sistema de Gestión Administrativa
Realizar mantenimiento de intranet Institucional, adicionando nuevas funcionalidades
Actualización y mejora del Portal WEB.
1 La actividad Implementación de un sistema para equipos móviles (Android) de Geo Localización
será modificada al realizarse la apertura de modificación del POI 2015 por la actividad
Implementación de un sistema de Gerencia (estadística) para la proyección y toma de decisiones
gerenciales
2 La actividad Implementación de una Central Telefónica por IP será evaluada técnicamente con
proveedores para realizar el próximo año; debido a que la presente gestión ha iniciado
Elaborar el Plan Operativo Informático 2015
Apoyar Elaborar el Plan Operativo administrativamente Estadístico Institucional 2015.
a la gestión Realizar el seguimiento a 1 Plan institucional Estadístico Institucional
Realizar capacitaciones al personal de la U lE en temas de TI
Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional
5. Estrategias para el logro de las metas
5.1 Estrategias FO
F0.1. Los sistemas a desarrollar deben ser contemplados para que en un mediano
plazo se tenga un Sistema Integrado Institucional.
F0.2. Mejorar las redes de comunicación, de manera tal que se pueda garantizar el
acceso a los servicios que brinda la U lE.
5.2 Estrategias DO
00.1. Aplicar programa de capacitación con el propósito de reducir costos en
contratación nuevo personal y de mantener capacitado al personal informático
en temas referidos redes de comunicaciones, seguridad y análisis, desarrollo y
gestión de proyectos; utilizando nuevas herramientas informáticas.
D0.2. Trabajar en equipo para elevar la productividad, al margen de que un solo
profesional sea el responsable directo de un determinado proyecto de
desarrollo de software.
D0.3. Establecer mecanismos de coordinación ínter áreas para el desarrollo de
sistemas de información.
D0.4. Desarrollar empatía con las áreas usuarias a fin de generar confianza en los
posibles sistemas a desarrollar.
5.3 Estrategias FA
FA.1. Campañas de capacitaciones de concientización dirigidos a empleados con el
fin de lograr un adecuado uso de los sistemas de información que se
desarrollen, así como los equipos informáticos.
FA.2. Aplicar una política de mantenimiento periódico de los equipos informáticos de
la institución.
FA.3. Coordinar con la Gerencia de Administración a través de su área de Recursos
Humanos que el personal administrativo nuevo que se contrate tenga como
requisito cursos de computación no menor a 32 horas. Y tengan una apertur .a a
la tecnología de información.
5.4 Estrategias DA
DA.1. El plan operativo y de trabajo de la UIE estará acorde con las prioridades y
objetivos de la alta dirección de la institución.
DA.2. Formular y aprobar un plan de contingencia que asegure las bases de datos y
sistemas de información ante un desastre natural o provocado.
DA.3. Priorizar la difusión y concientización al personal sobre la importancia de
respetar las directivas sobre el uso de correo electrónico, internet, equipos
informáticos y seguridad de la información.
DA.4. Establecer mecanismos de coordinación en todas las áreas para la ejecución de
actividades que conduzcan a la agilidad y eficiencia en la gestión.
DA.S. Establecer mecanismos que permitan atender rápidamente los llamados de los
usuarios, bajando los tiempos de atención.
FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2015
l. Actividad o proyecto
Restructuración y mejoramiento de la red interna de servicios de comunicación, con
infraestructura propia.
11. Datos generales
2.1. Unidad Ejecutora
2.2. Duración
2.3.Costo Total
: Unidad de Informática y Estadística
3 mes
:S/. 3,000.00 (aprox.)
) ;{ff;8R't;.t <::>"'9~ o~~t.AS t'Jj1. De la actividad/proyecto
.:::;& ·u"";f fSk 8 ~ LSJJ /1?).1. Descripción de la actividad/proyecto
t:4-~,:F' Diseñar una red bajo normas que permita aprovechar los recursos disponibles del PATPAL-
. "'~:._. FBB e integrar distintas áreas
3.2.0bjetivos de la Actividad/proyecto
Analizar toda la información recolectada para un diagnóstico de los requerimientos
presentes y futuros, realizar un estudio de campo para el diseño de la infraestructura de
red en el establecimiento y mejorar los procesos de comunicación del PATPAL- FBB
IV. Meta anual
100%
.....
V. Cobertura de la acción
Áreas que conforman el PATPAL (PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO, DIRECCION
EJECUTIVA Y OCI)
Servicio de comunicación Sindicado de Trabajadores 728,
Servicio de comunicación Boletería de la Zona Panda
VI. Producto final
Cableado Estructurado de la Red
Documentación de la nueva ubicación de los Puntos de red y PC
VIl. Usuarios de producto final
Todos los usuarios que cuenten con un computador en la red Personal de las diferentes áreas
del PATPAL-FBB.
FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2015
l. Actividad o proyecto
Implementación de mejoras y nuevas funcionalidades para el Sistema de Gestión
Administrativa SGA.
11. Datos generales
2.1. Unidad Ejecutora
2.2. Duración
2.3.Costo Tota l
J. De la actividad/proyecto
: Unidad de Informática y Estadística
: 3 meses
:S/. 30,000.00 (aprox.)
2.1. Descripción de la actividad/proyecto
• ·~ Contratar a un tercero para el desarrollo del sistema de información.
¡¡_;qf(jj, J~:; Contratación de consultoría para la revisión de los procedimientos existentes para el
rJ? .í~f~' :e Sistema de Gestión Administrativa (SGA) del PATPA-FBB
~~~'·.,.' ~f[U~.2. Objetivos de la Actividad/proyecto
~'fi"or 2
Tener optimizado los procesos del Sistema Gestión Administrativo en sus nuevas -- funcionalidades.
Descripción de las condiciones específicas a realizar
11. Meta anual
Sistema de información con mejoras y nuevas funcionalidades puesto en producción.
Contar con una herramienta que permita mostrar la suficiencia y efectividad de los
procedimientos existentes para la gestión del Sistema de Gestión Administrativa (SGA).
111. Cobertura de la acción
Todas las áreas que conforman el PATPAL-FBB.
Beneficio para los intereses de la institución.
IV. Producto final
Sistema de información que automatice los procesos administrativos.
V. Usuarios de producto final
Personal de las distintas áreas que utilice el sistema de información.
FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2015
l. Actividad o proyecto
Implementación de mejoras y nuevas funcionalidades para el Sistema de Gestión de Tesorería
SGT.
11. Datos generales
2.1. Unidad Ejecutora
2.2. Duración
2.3.Costo Total
: Unidad de Informática y Estadística
: 2 meses
: S/. 20,000.00 (aprox.)
111. De la actividad/proyecto
t<~HRO/J'•
: /~~~on.~~~~ .. : .l. Descripción de la actividad/proyecto
j l 1.$l\ ~~ . Contratación de consultoría para la revisión de los procedimientos existentes para el
~ \~ Sistema de Gestión Tesorería (SGT) del PATPA-FBB
~ 3.2.0bjetivos de la Actividad/proyecto
Tener optimizado los procesos del Sistema Gestión Tesorería (SGT) en sus nuevas
funcionalidades.
Descripción de las condiciones específicas a realizar
IV. Meta anual
Sistema de información con mejoras y nuevas funcionalidades puesto en producción.
Contar con una herramienta que permita mostrar la suficiencia y efectividad de los
procedimientos existentes para la gestión del Sistema de Gestión Tesorería (SGT).
V. Cobertura de la acción
Todas las áreas que conforman el PATPAL-FBB.
Beneficio para los intereses de la institución.
VI. Producto final
Sistema de información integrado con los demás procesos.
VIl. Usuarios de producto final
Personal de la Unidad de Tesorería principalmente y demás áreas.
FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2015
l. Actividad o proyecto
Realizar mantenimiento de la Página Web Institucional, adicionando nuevas funcionalidades.
11. Datos generales
2.1. Unidad Ejecutora
2.2. Duración
2.3.Costo Total
111. De la actividad/proyecto .4~ ,,.-: ~o~:<it.ii.í~~() .
:Unidad de Informática y Estadística
:S meses
:S/. 1,500.00 (aprox.)
, ·,_. "' ... '!.. <:' -~ ¡.---.-- <:,_3.1. Descripción de la actividad/proyecto
{.~ ~ ', ~ . '·':~ ) ~· · : Actividad consistente en la administración y gestión de accesos a la Intranet para la
\~\":~ .. ,_ -~~actualización de contenido del web size. Incluye tareas de actualización de versiones,
~.J~~~-:.':f.~ ; banners y contenido de la portada del web size de la institución. '-.-:::'__-/
3.2.0bjetivos de la Actividad/proyecto
Desarrollar en mantenimiento las nuevas funcionalidades de la Página Web gestionado
por medio del Control de Cambios a través de un registro digital.
IV. Meta anual
Sistema de información puesto en producción en los servidores que alojan la Página Web
Institucional al lOO%.
V. Cobertura de la acción
Dirección Ejecutiva y todas las áreas que conforman el PATPAL.
VI. Producto final
Nuevas funcionalidades de la Página Web Institucional.
Mantener un control de manejo de cambios: Mantener una bitácora de eventos y Mantener
una copia segura de las fuentes.
VIl. Usuarios de producto final
Personal de la Gerencia de Promoción y Desarrollo.
FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2015
l. Actividad o proyecto
Realizar el Cableado Estructurado Interno, en las diferentes divisiones del PATPAL-FBB
11. Datos generales
2.1. Unidad Ejecutora
2.2. Duración
2.3.Costo Total
: Unidad de Informática y Estadística
: 6 meses
:S/. 25,000.00 (aprox.)
111. De la actividad/proyecto
3.1. Descripción de la actividad/proyecto
Control de acceso de equipos identificados y no identificados, Configurar los accesos
necesarios a Internet, Realizar pruebas de navegación controlada a Internet, Documentar
el proceso y Reporte mensual de uso de dispositivos
3.2.0bjetivos de la Actividad/proyecto
Establecer y seguir normas estándares que faciliten la administración, detección y
resolución de problemas de comunicación
Contar con una infraestructura uniforme de cableado para reducir costos de instalación y
mantenimiento.
Controlar el acceso a Internet en los salones del Despacho Presidencial, con el fin de
proteger y habilitar la navegación a través de la internet con la seguridad necesaria que no
pongan en riesgo la integridad de la información gestionada por los equipos portátiles.
IV. Meta anual
100%
Cobertura de la acción
Todas las áreas que conforman el PATPAL.
Producto final
Servicio de red inalámbrica para los equipos portátiles instalados en los salones del
Despacho Presidencial, Restricciones de acceso y peticiones autorizadas y Reporte de
accesos y tiempo de conexión.
VIl. Usuarios de producto final
Personal de las diferentes áreas del PATPAL-FBB.
·(
, o1JTAN4
FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2015
l. Actividad o proyecto
Realizar el mantenimiento preventivo de las computadoras y periféricos (físicos y lógicos) de
todas las áreas.
11. Datos generales
2.1. Unidad Ejecutora
2.2. Duración
2.3.Costo Total
: Unidad de Informática y Estadística
: 2 meses
:S/. 20,000 (aprox.)
111. De la actividad/proyecto
3.1. Descripción de la actividad/proyecto
Controlar al personal de la Unidad que realice el mantenimiento de los equipos periféricos
de las áreas y el centro de dato de Unidad del PATPAL.
Brindar las atenciones de soporte técnico a los usuarios finales abarcando las actividades:
Instalación de software base, Instalación de aplicativos, Diagnóstico y reparación de
equipos, Mantenimiento de equipos, Soporte al usuario final de problemas y consultas
informáticas, Capacitación a usuarios de los servicios TI, Instalación de puntos de red,
Configuración de las estaciones de trabajo, Configuración de las cuentas de correo y de
red.
3.2.0bjetivos de la Actividad/proyecto
Tener el mantenimiento preventivo dentro de todas áreas de los equipos periféricos.
Mantener, revisar y mejorar la metodología de atención y los procedimientos a seguir para
efectuar una atención eficiente y seguimiento del ciclo de atención
IV. Meta anual
Equipos periféricos en óptimas condiciones proyectadas para sus respectivos
mantenimientos del PATPAL al100%. _.<d?. t:.'IEND / ,0-- ,.:...:· '
·' ~~~~ .. <·~......... ~ ,. ""e ' 1 •.• , <ot
:'~ ':!: \ • ·_-.; . ;..._, ». ' obertura de la acción
'~{~ . :·.~,:.:~_-:~,~~-::/centro de datos y demás áreas de los equipos periféricos en mantenimiento.
~~!?!.'!_:.- - ·· VI. Producto final
Equipos periféricos en óptimas condiciones
Atención satisfactoria.
VIl. Usuarios de producto final
Personal técnico y administrativo del PATPAL-FBB.
FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2015
J. Actividad o proyecto
Realizar el mantenimiento físico y lógico a los Equipos de Centro de Datos.
JI. Datos generales
2.1. Unidad Ejecutora : Unidad de Informática y Estadística
2.2. Duración : 2 meses
2.3. Costo Total : 5/. 20,000 (aprox.)
Jll. De la actividad/proyecto
3.1. Descripción de la actividad/proyecto
Aplicación de los planes de contingencia, recuperación y continuidad del servicio en el
centro de cómputo. Se han desarrollado procedimientos y políticas, requeridas para
describir las acciones a seguir ante la caída de algún servicio y la definición e
identificación de todos los servicios críticos del PATPAL
3.2. Objetivos de la Actividad/proyecto
Disponer de la documentación para instruir las políticas de acción ante supuestos
desastres, determinar la criticidad de los servicios que deberán ser atendidos y l as
mediciones del time out del servicio
Tener el mantenimiento preventivo dentro de todas áreas de los equipos periféricos.
IV. Meta anual
Equipos periféricos en óptimas condiciones proyectadas para sus respectivos
mantenimientos del PATPAL al lOO%.
V. Cobertura de la acción
Institucional. ,_:.!'- OE LIAtq
0'r"~<:;t>-S ~~ .
f~~-':v; ___. -0, ~~l. Producto final
~.~.(·~~ .~~-~-~}- Documentación respectiva de planes de contingencia y Planes de Acción
0.l-;:\,y~~ .;"<~::>/ VIl. Usuarios de producto final ~ Jo¡ ' )o ~4·_ ..,... .. ~--- -· ·· Administrador de Red
FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2015
l. Actividad o proyecto
Realizar el análisis de adquisición de equipos periféricos y computadoras
11. Datos generales
2.1.Unidad Ejecutora
2.2. Duración
2.3.Costo Total
111. De la actividad/proyecto
: Unidad de Informática y Estadística
:1 mes
:S/. 2,000.00 (aprox.)
3.1. Descripción de la actividad/proyecto
Proceso de elaboración de informes técnicos y proceso de compra
Proceso de elaboración de informes técnicos y proceso de alquiler
3.2.0bjetivos de la Actividad/proyecto
Garantizar la operatividad en los equipos de cómputo.
IV. Meta anual
Compra, alquiler e instalación de los equipos en las áreas del PATPAL-FBB.
V. Cobertura de la acción
Todas las áreas que conforman el PATPAL.
VI. Producto final
,íl'NAD Equipos de cómputo instalados en las áreas.
~~O~'{F.NDA,s (? (1f?
Q;-0" ~-1"
g~ tt::.;=~1i\ ruarios de producto final
~'\~' ' :.' ,1 .§ _t>_rrsonal de las diferentes áreas del PATPAL-FBB. 9\"-:"... / /~/
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FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2015
l. Actividad o proyecto
Elaborar del Plan Operativo Informático 2015.
11. Datos generales
2.1. Unidad Ejecutora
2.2. Duración
2.3.Costo Total
111. De la actividad/proyecto
: Unidad de Informática y Estadística
:1 mes
:S/. 500 (aprox.)
2.1. Descripción de la actividad/proyecto
Elaborar un plan Operativo de Informática.
2.2.0bjetivos de la Actividad/proyecto
Tener un plan Operativo de Informático.
IV. Meta anual
El Parque de las Leyendas cuenta con un plan operativo Informático de la Unidad.
V. Cobertura de la acción
Unidad de Informática y Estadística.
_-:--:VI. Producto final / :\1'-l-IA- DE' l
·" · \ •')~>S lA . /1:}'-..¡~·~ ..;_ ..,-</ ~ - ~ ' . . . . i_:'.::t ·-,..- ~--:-- · ·¡ <-~. ·Ptan de contmgenc1a.
1 ~ _J A ·\ - ~. : ,. •
\· ~·.gt,~ .. _ -;;r · ~ ~ .J; .¿; •.> '1.... . . 1 J ;:¡:.
\~~~':b · , .' ,!Jf . .;:ysuarios de producto final q,>. . . -.. r- .·
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Personal técnico de la Unidad Informático y Estadístico del PATPAL-FBB.
FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2015
l. Actividad o proyecto
Elaborar del Plan Operativo Estadístico Institucional 2015.
11. Datos generales
2.1. Unidad Ejecutora : Unidad de Informática y Estadística
2.2. Duración
2.3. Costo Total
:1 mes
:S/. 500 (aprox.)
111. De la actividad/proyecto
2.4. Descripción de la actividad/proyecto
Elaborar un plan estadístico institucional.
2.5.0bjetivos de la Actividad/proyecto
Tener un plan estadístico institucional.
IV. Meta anual
El Parque de las Leyendas cuenta con un plan estadístico institucional.
V. Cobertura de la acción
VI.
Unidad de Informática y Estadística y demás áreas que tengan el servicio de los sistemas
de información.
Producto final
Plan de contingencia.
Usuarios de producto final
Personal técnico y administrativo del PATPAL-FBB.
FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2015
J. Actividad o proyecto
Realizar seguimiento al Plan Estadístico Institucional.
JI. Datos generales
2.1. Unidad Ejecutora
2.2. Duración
2.3.Costo Total
: Unidad de Informática y Estadística
:S meses
:S/. 12,500.00 (aprox.)
111. De la actividad/proyecto
3.1. Descripción de la actividad/proyecto
Elaborar un informe estadístico bimestrales de la institucional.
3.2.0bjetivos de la Actividad/proyecto
Tener estadísticas institucionales en cada mes que necesite las áreas.
IV. Meta anual
El Parque de las Leyendas contar con el seguimiento por mes las estadísticas institucional.
V. Cobertura de la acción
Unidad de Informática y Estadística y demás áreas que tengan el servicio de los sistemas
de información.
Producto final
Indicadores estadísticos mensuales del la Institución.
Usuarios de producto final
Personal técnico y administrativo del PATPAL-FBB.
FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2015
l. Actividad o proyecto
Capacitar al personal de la Unidad en conocimiento de redes, seguridad, administración de
Base de Datos, Gestión de Procesos y Estadísticos.
11. Datos generales
2.1. Unidad Ejecutora
2.2. Duración
2.3.Costo Total
111 . De la actividad/proyecto
: Unidad de Informática y Estadística
: 5 meses
:S/. 5,000.00 (aprox.)
3.1. Descripción de la actividad/proyecto
Matricular al personal técnico de la U lE en temas de redes, seguridad, administración de Base
de Datos, Gestión de Procesos y Estadísticos.
Ejecutar diversas charlas de capacitación para los usuarios finales en temas de seguridad de la
información, difusión de las políticas, normas y procedimientos de seguridad informática así
como en el uso de los diversos se rvicios de TI que brinda la Unidad de Informática y
Estadística (UIE).
3.2.0bjetivos de la Actividad/proyecto
Contar con personal capacitado, de manera que nos permita garantizar la continuidad de
los servicios que brinda la U lE.
Capacitar a los usuarios informáticos en el uso adecuado de los Servicios TI, así como
difundir y sensibilizar a los usuarios finales sobre la importancia de mantener controles
que permitan establecer la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información .
IV. Meta anual
100%. / oo\.\TANAD
/0' \.S',.'!F..N0"\1''(:' · /A...Q;' l'? A<'¿ " f~l'¿j (""K'~-- ,v ;y Cobertura de la accron l -- \ 1 ~ ~ ~ ' 'd d d 1 f ' . E d' . (-~~ - m·/':.-:--\v/ ~ · ;· Unr a e n ormat1ca y Sta IStiCa. ~jo \ .. '.--~!..~~ ' / ~, '-.//
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'0/'Vr¡~ ·:" ,}il ~ Producto final -~ Charlas de capacitación, Política de Seguridad, Normas y Procedimientos de control.
VIl. Usuarios de producto final
Todos los usuarios que poseen acceso a la información de la Institución.