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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE YUCATÁN
Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Julio 2007
Índice
I. Datos Generales
III. Población y Trabajadores
IV. Infraestructura
VI. Indicadores de Prestaciones
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
VIII. Indicadores de Presupuesto
IX. Acuerdos de Gestión
V. Indicadores Médicos
II. Información Económica
I. Datos Generales
Yucatán
Superficie: 39,340 kms2 Porcentaje superficie nacional: 2.0%
Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.
Yucatán 2004Población 1,803,600 % de la Población Nacional 1.8%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 98,498,171 Aportación al PIB Nacional 1.4%PIB per Cápita (pesos) 54,612.0 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 7.6Empleo formal IMSS, 2005 254,089.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 1.9%Mortalidad Infantil* (2005) 17.1 Esperanza de Vida (2005) 74.5* por cien
II. Información Económica
Información Económica
Fuente: INEGI
PIB
$98,498,171 (miles)$98,498,171 (miles) 1.4%1.4%
Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita
$54,612$54,612
Composición PIB Estatal
Concepto 2002 2003 2004Participación del
PIB 2004Total 80 398 387 88 274 545 98498171 100%G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 3 091 350 3 204 040 4057355
4.12%G.D. 2 Minería 98 260 112 664 155954 0.16%G.D. 3 Industria manufacturera 11 759 108 12 380 104 13609929 13.82%G.D. 4 Construcción 6 248 778 7 897 798 7844182 7.96%G.D. 5 Electricidad, gas y agua 1 139 573 1 235 626 1445005 1.47%G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 16 317 117 17 480 905 21292090 21.62%G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones
9 282 329 10 193 906 1108726111.26%
G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler
11 790 529 12 742 018 1390215514.11%
G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales
21 365 186 23 583 467 25703744
26.10%
(Miles de pesos a precios corrientes en valores básicos)
Información Económica
Fuente: INEGI
Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico (millones de dólares)
IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia
Permanentes 231,419 233,930 +2,511
Eventuales 29,473 32,094 +2,621
Total 260,892 266,024 +5,132
Total de Trabajadores Asegurados en el IMSSTotal de Trabajadores Asegurados en el IMSS
Sector 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 41.3 55.5 138.3 3.3 25.7 16.7 -2.8 23
Agropecuario 0 0.5 0 0.3 1.3 0 0 0
Minería 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Industria manufacturera
25.7 29.4 27.6 3.8 8.4 10.4 4.5 15.5
Información Económica
Fuente: INEGI
Infraestructura y recursos del sector saludInfraestructura y recursos del sector salud
Concepto EntidadParticipación %
en el total nacional
Lugar nacional
Unidades médicas 303 1.6 23°
Hospitales a ND ND ND
Unidades de consulta externa ND ND ND
Recursos materiales b
Camas censables 1 421 1.9 19°
Consultorios 921 1.7 22°
Laboratorios de análisis clínicos
18 1.4 25°
Personal médico c 2 931 1.9 21°
En contacto directo con el paciente
2 687 1.9 21°
Generales 792 1.9 21°
Especialistas 1 267 1.9 19°
En adiestramiento d 628 1.9 16°
En otras labores 244 1.6 20°
Personal paramédico c e 7 944 1.8 20°
Enfermeras f 3 823 1.9 21°
Otros 4 121 1.7 20°
Consultas externas (Miles) 6 121 2.3 21°
Generales 4 725 2.5 17°
Especializadas g 743 1.8 18°
De urgencia 410 1.5 25°
Odontológicas 242 1.9 22°
III. Población y Trabajadores
Población
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
21%
64%
8% 7%
POBLACIÓN AMPARADA
(cifras preliminares, mayo 2007)
TRABAJADORES
FAM. DE TRABAJADORES
PENSIONADOS
FAM. DE PENSIONADOS
100%
TRABAJADORES COTIZANTES POR TIPO DE NOMBRAMIENTO (cifras preliminares, mayo 2007)
TOTAL
88%
10%
1% 1%
BASE Y LISTA DE RAYA
CONFIANZA Y LISTA DE RAYA NO BASE
EVENTUALES
OTROS
Comparativo Yucatán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento
Yucatán 2006
ISSSTE 2006
Participación Yucatán Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Base 1,198 69,353 1.73% 1,200 69,538 1.73%
Confianza 300 15498 1.94% 293 15,566 1.88%
Honorarios 29 1,687 1.72% 28 1,620 1.73%
Becarios 33 1,684 1.96% 32 1,694 1.89%
Residentes 8 1,473 0.54% 7 1,499 0.47%
Total 1,568 89,695 1.75% 1,560 89,917 1.73%
*Cifras preliminares
Comparativo Yucatán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Población AmparadaYucatán
2006ISSSTE
2006Participación Yucatán
Mayo 07*ISSSTE Mayo 07*
Participación
Trabajadores
30,141 2,424,773 1.24% 29,972 2,411,143 1.24%
Familiares de
Trabajadores
91,312 7,297,397 1.25% 90,800 7,229,440 1.26%
Pensionados 10,808 578,392 1.87% 11,464 588,670 1.95%
Familiares Pensionados
9,519 498,386 1.91% 9,980 507,259 1.97%
Total 141,780 10,798,948 1.31% 142,213 10,736,512 1.32%
*Cifras preliminares
IV. Infraestructura
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Yucatán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Yucatán 2006
ISSSTE 2006
Participación Yucatán Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Tiendas 6 251 2.39% 6 250 2.39%Farmacias 0 99 0% 0 93 0%Bibliotecas 1 61 1.64% 1 61 1.64%
Centros Deportivos
0 7 0% 0 7 0%
Centros Culturales
8 74 10.81% 8 74 10.81%
Talleres para Jubilados
3 104 2.88% 3 104 2.88%
Agencias Turissste
1 38 2.63% 1 38 2.63%
Estancias de Bienestar
2 133 1.50% 2 133 1.50%
*Cifras preliminares
Comparativo Yucatán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura Médica
Yucatán 2006
ISSSTE 2006
Participación Yucatán Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Hospitales Generales
0 25 0% 0 25 0%
Hospitales Regionales
1 11 0% 1 11 0%
Clínicas Hospital
0 70 0% 0 71 0%
Clínicas de Especialidad
0 17 0% 0 17 0%
Clínicas de Medicina Familiar
1 87 5.75% 1 87 5.75%
Unidades de Medicina Familiar
14 905 1.55% 14 905 1.55%
Consultorios Auxiliares
0 80 0% 0 80 0%
*Cifras preliminares
Comparativo Yucatán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Unidades Médicas
Yucatán 2006
ISSSTE 2006
Participación Yucatán Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
1er nivel 15 1,074 1.40% 15 1,075 1.40%2do nivel 0 112 0% 0 113 0%3er nivel 1 11 0% 1 11 0%
Total 15 1,197 1.33% 16 1,199 1.33%
*Cifras preliminares
V. Indicadores Médicos
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Yucatán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Capacidad Instalada
Yucatán 2006
ISSSTE 2006
Participación Yucatán Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultorios 53 5,661 0.94% 53 5,679 0.93%Laboratorios 3 227 1.32% 3 229 1.31%Eq Rayos X 3 411 0.73% 3 415 0.72%
Mastógrafos 0 57 0% 0 57 0%
Ultrasonidos 1 184 0.54% 1 185 0.54%
Tomógrafos 0 26 0% 0 26 0%
Camas Censables
0 6,823 0% 0 6,833 0%
Camas de Tránsito
4 3,490 0.12% 4 3,500 0.11%
*Cifras preliminares
Comparativo Yucatán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Servicios
Yucatán 2006
ISSSTE 2006
Participación Yucatán Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultas 252,134 21,928,233 1.15% 104,493 9,276,946 %
Recetas 340,841 20,267,510 1.23% 132,232 11,469,328 %
Medicamentos Surtidos
692,647 63,739,034 0.65% 265,324 44,319,583 %
Egresos Hospitalarios
- 348,641 0% - 143,154 0%
Actos Quirúrgicos
4,002 237,834 1.09% - 85,346 0%
Partos Atendidos
- 38,179 0% - 13,355 0%
Urgencias - 818,670 0% - 349,625 0%
Defunciones Hospitalarias
- 10,890 0% - 4,562 0%
*Cifras preliminares
Comparativo Yucatán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Recursos Humanos
Yucatán 2006
ISSSTE 2006
Participación Yucatán may 07*
ISSSTE may 07*
Participación
Médicos 102 17,926 0.57% 101 18,309 0.55%
Enfermeras 70 20,797 0.34% 77 21,004 0.37%
Paramédicos 19 4,648 0.41% 19 4,785 0.40%
Administrativos 40 8,823 0.45% 42 9,151 0.46%
Servicios Generales
11 7,430 0.15% 13 7,505 0.17%
* Cifras preliminares
VI. Indicadores de Prestaciones
Nómina y Pensiones
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Yucatán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
PensionesYucatán
2006ISSSTE 2006
Participación Yucatán Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Pensiones en Nómina Ordinaria
10,554 559,428 1.89% 11,200 569,462 1.97%
Costo de Nómina
Ordinaria(miles)
930,764 45,555,368 2.04% 453,079 21,006,922 2.16%
Pensiones en Nómina
RT
254 18,964 1.34% 261 19,208 1.36%
Costo de Nómina RT
(miles)
8,208 701,302 1.17% 3,413 308,274 1.15%
*Cifras preliminares
Comparativo Yucatán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
IndemnizacionesYucatán
2006ISSSTE 2006
Participación Yucatán Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 34 2,634 1.29% 8 1,033 0.77%
Monto(miles)
878 60,828 1.44% 110.7 21,626 0.51%
Gastos de FuneralYucatán
2006ISSSTE 2006
Participación Yucatán Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 181 9,781 1.85% 43 3,988 1.08%
Monto(miles)
3,166 170,794 1.85% 896 75,168 1.19%
*Cifras preliminares
Comparativo Yucatán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestamos PersonalesYucatán
2006ISSSTE 2006
Participación Yucatán Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Corto Plazo 6,574 415,477 1.58% 2,552 143,365 1.78%
MontoCorto Plazo
(miles)
82,327 5,179,540 1.59% 32,140 1,780,451 1.81%
Complementarios 1,088 76,655 1.42% 367 23,099 1.59%
Monto Complementarios
(miles)
57,189 3,671,606 1.56% 18,426 1,129,178 1.63%
Especiales 191 8,756 2.18% 69 3,491 1.98%
Monto Especiales
(miles)
3,326 157,206 2.12% 1,230 62,548 1.97%
*cifras preliminares
Comparativo Yucatán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
EBDISYucatán
2006ISSSTE 2006
Participación Yucatán Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Niños Atendidos
368 32,922 1.12% 295 28,715 1.03%
Niños Inscritos
271 26,303 1.03% 288 26,899 1.07%
Lugares Disponibles
173 25,625 0.68% 173 26,020 0.66%
*cifras preliminares
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Yucatán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
FOVISSSTE
Yucatán 2006
ISSSTE 2006
Participación Yucatán Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 1,428 79,047 1.81% 144 12,618 1.14%
Monto(miles)
462,495 25,179,497 1.84% 36,455 3,908,448 0.93%
SITYF
Yucatán 2006
ISSSTE 2006
Participación Yucatán Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Venta en Tiendas (miles)
79,319 7,904,242 1.0% 30,910 2,894,722 1.07%
Venta en Farmacias
(miles)
- 1,192,760 0% - 427,592 0%
TURISSSTEYucatán
2006ISSSTE 2006
Participación Yucatán Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Derechohabientes atendidos
25,965 1,717,605 1.51% 8,504 466,658 1.82%
Venta de Servicios(miles)
11,311 1,229,712 0.92% 3,449 321,907 1.07%
*Cifras Preliminares
VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Información Básica Mayo 2007Mayo 2007
INFORMACION BASICA:
NÚMERO DE PLAZAS
COSTO ANUAL
NOMINA (miles de
pesos)
POBLACIÓN AMPARADA
POBLACIÓN USUARIA
NÚMERO DE TRABAJADORES
FAMILIARES DE TRABAJADORES
PENSIONADOSFAMILIARES DE PENSIONADOS
1185 318,828.0 139,805 117,203 29,472 63,766 12,157 11,808
( Miles de Pesos )
Estructura Medica Modificado% de Participacion
Delegacion% de Participacion
Fondo
031 201 00 C.M.F. A MERIDA (COL. LINDAVISTA) (P) 3,855.29 9.3 27.1
031 201 03 U.M.F. A DZIDZANTUN (P) 381.55 0.9 2.7
031 201 07 U.M.F. A MOTUL DE FELIPE CARRILLO PUERTO (P) 376.43 0.9 2.6
031 201 01 U.M.F. U.H. FOVISSSTE SAN CARLOS (C) 304 0.7 2.1
Mas 12 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX) 9,333.89 22.5 65.5
Presupuesto Fondo Medico 14,251.16 34.2 100
Estructura Servicios Sociales Modificado% de
Participacion % de
Participacion 031 304 00 DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO 1,349.99 3.3 26.7
031 304 02 E.B.D.I. No. 086, MERIDA (CMDTO) 681.62 1.6 13.5
Mas 4 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX) 3,023.85 7.3 59.8
Presupuesto Prestaciones Sociales 5,055.46 12.2 100
Estructura Administrativos Modificado% de
Participacion % de
Participacion
031 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION 7,268.23 17.5 32.8
031 142 00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS 6,587.53 15.9 29.7
031 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZAS 2,763.77 6.7 12.5
Mas 9 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX) 5,570.75 13.4 25
Presupuesto Administrativo 22,190.28 53.4 100
Estructura Delegacional Fondo MedicoServicios Sociales Administrativo Modificado
TOTAL DELEGACION 14,251.16 5,055.46 22,190.28 41,496.90
27%
3%
2%65%
3%
27%
59% 14%
32%
13%
0%
25%
30%
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007Mayo 2007
39
(miles de pesos)Precompromiso
Compromiso
Por Comprobar Ejercido Disponible
Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Al mes Al mes Al mes1000 3,388.9 1,574.2 3,916.5 1,812.5 0.0 3.0 0.0 857.4 955.12000 4,946.6 2,209.8 6,012.0 2,326.1 467.2 435.6 37.0 2,324.6 1.53000 25,165.2 10,335.4 29,019.5 11,484.4 1,235.3 762.7 391.4 11,354.9 129.55000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07000 2,504.9 794.8 2,548.9 1,276.3 185.7 0.0 0.0 1,276.4 -0.1Total 36,005.5 14,914.2 41,496.9 16,899.3 1,888.2 1,201.2 428.4 15,813.3 1,086.0
Capítulo Programado Ejercido1000 1,812.49 857.42000 2,326.06 2,324.63000 11,484.44 11,354.95000 0.00 0.07000 1,276.30 1,276.4
Cap.Original Modificado
1,812.49
2,326.06
11,484.44
0.00
1,276.30
857.4
2,324.6
11,354.9
0.0
1,276.4
0.0 2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 12,000.0 14,000.0
Cap
ítu
lo
Ejercido
Programado
7000
5000
3000
2000
1000
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006
Por Comprobar EjercidoAnual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes
(D) $21,257,932.08 $21,257,932.08 $22,000,008.00 $22,000,008.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,594,788.23 $20,594,788.23 $20,594,788.23 $1,405,219.77 $1,405,219.77
(G) $21,257,932.08 $21,257,932.08 $22,000,008.00 $22,000,008.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,594,788.23 $20,594,788.23 $20,594,788.23 $1,405,219.77 $1,405,219.77
(D) $3,537,593.72 $3,537,593.72 $6,081,219.94 $6,081,219.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,024,475.13 $6,024,475.13 $6,024,475.13 $56,744.81 $56,744.81
(G) $3,537,593.72 $3,537,593.72 $6,081,219.94 $6,081,219.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,024,475.13 $6,024,475.13 $6,024,475.13 $56,744.81 $56,744.81
(D) $11,131,542.42 $11,131,542.42 $28,188,117.77 $28,188,117.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,131,818.45 $28,131,818.45 $28,131,818.45 $56,299.32 $56,299.32
(G) $11,131,542.42 $11,131,542.42 $28,188,117.77 $28,188,117.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,131,818.45 $28,131,818.45 $28,131,818.45 $56,299.32 $56,299.32
GRAN TOTAL: $35,927,068.22 $35,927,068.22 $56,269,345.71 $56,269,345.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $54,751,081.81 $54,751,081.81 $54,751,081.81 $1,518,263.90 $1,518,263.90
Precompromiso Compromiso Total DisponibleCapítulo
Original Modificado
FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL
FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD
FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
IX. ACUERDOS DE GESTIÓN
Acuerdos de Gestión.
Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud
De 0 a 5.9Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.60 0.40 0.50
Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30
Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
ENERO 1.00 0.92
FEBRERO 9.74 1.00 1.00
MARZO 9.75 1.00 1.00 1.00
ABRIL 9.77 0.95 1.00 1.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40
Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40
Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17
ENERO 1.00 1.00 0.91 1.00 1.00 1.00 0.87 0.83 1.00 1.00 1.00
FEBRERO 9.74 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 0.83 0.81 1.00 1.00 1.00
MARZO 9.75 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 0.85 0.91 1.00 1.00 1.00
ABRIL 9.77 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.77 1.00 1.00 1.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50
Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50
Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50
3.1 4.1 4.2 4.3
ENERO 1.00 1.00 1.00 1.00 9.74 9.74 1
FEBRERO 9.74 1.00 1.00 1.00 1.00 9.76 9.75 1
MARZO 9.75 1.00 1.00 1.00 1.00 9.82 9.77 1
ABRIL 9.77 1.00 1.00 1.00 1.00 9.70 9.75 1
YUCATÀN
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Evaluaciones enero - abril 2007
YUCATÀN
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
YUCATÀN
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Calificación
Calificación Acumulada
Lugar
Compromisos:
Compromisos de GestiónNo. Compromisos
1.- Oportunidad y calidad de la información
1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.
1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.
1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.
1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.
1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.
2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva
2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.
2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.
2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.
2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.
2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.
2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.
Compromisos de Gestión Medicina Curativa
2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.
2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.
2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.
2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.
2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.
2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.
2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.
2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.
2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.
2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.
2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.
Compromisos de Gestión
3.- Gestión Financiera
3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.
4.- Gestión Administrativa
4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.
4.2Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.
4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.