Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE QUERÉTARO

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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE QUERÉTARO Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007

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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE QUERÉTARO. Julio 2007. Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional. Índice. I.Datos Generales. II.Información Económica. III.Población y Trabajadores. IV.Infraestructura. V.Indicadores Médicos. - PowerPoint PPT Presentation

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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE QUERÉTARO

Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Julio 2007

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Índice

I. Datos Generales

III. Población y Trabajadores

IV. Infraestructura

VI. Indicadores de Prestaciones

VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

VIII. Indicadores de Presupuesto

IX. Acuerdos de Gestión

V. Indicadores Médicos

II. Información Económica

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I. Datos Generales

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QUERÉTARO DE ARTEAGA

Superficie: 11,769 kms2 Porcentaje superficie nacional: 0.6%

Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.

Querétaro de Arteaga 2004Población 1,567,500 % de la Población Nacional 1.5%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 119,657,047 Aportación al PIB Nacional 1.7%PIB per Cápita (pesos) 76,336.2 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 8.3Empleo formal IMSS, 2005 279,285.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 2.1%Mortalidad Infantil* (2005) 16.8 Esperanza de Vida (2005) 74.6* por cien

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II. Información Económica

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Información Económica

Fuente: INEGI

PIB

$119,657,046 (miles)$119,657,046 (miles) 1.7%1.7%

Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita

$76,336$76,336

Composición PIB Estatal

Concepto 2002 2003 2004Participación del

PIB 2004Total 98 817 376 106 564 924 119657047 100%

G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca

3 682 223 3 688 694 38811133.24%

G.D. 2 Minería 180 967 255 719 358712 0.30%

G.D. 3 Industria manufacturera

30 146 050 31 619 497 3619081830.25%

G.D. 4 Construcción 2 994 110 3 212 068 3922220 3.28%

G.D. 5 Electricidad, gas y agua

1 481 227 1 216 512 13776221.15%

G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles

20 047 595 21 682 979 2408173020.13%

G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones

11 996 173 12 834 646 14574933

12.18%

G.D. 8 Servicios financieros, seguros,

8 607 080 9 360 761 103778688.67%

G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales

20 117 894 23 070 301 25226508

21.08%

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Información Económica

Fuente: INEGI

Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico (millones de dólares)

IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia

Permanentes 210 515 216 889 +6,374

Eventuales 98 067 107 692 +9,625

Total 308 582 324 581 +15,999

Total de Trabajadores Asegurados en el IMSSTotal de Trabajadores Asegurados en el IMSS

Sector 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 138.9 161.7 197.8 228.5 48.3 114.7 41.4 135.6

Agropecuario 3.1 5.3 0 93.3 0 0 0 0

Minería 0 0 0 0 0 0 0 0

Industria manufacturera

118.5 142.8 158.3 105.4 35.1 67.1 24.2 123.3

Electricidad y agua 0 0 0 0 0 0 0 0

Construcción 2.5 0.4 6.2 0.5 2.1 2.1 -1.3 0

Comercio 11.9 6.1 25.6 25.9 9.6 38.2 9 6.9

Transportes y comunicaciones

0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios financieros 0.3 6 0.2 -0.2 0.1 2.3 7.7 1.3

Otros servicios a/ 2.7 1 7.5 3.6 1.3 5 1.8 4

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Información Económica

Fuente: INEGI

Infraestructura y recursos del sector saludInfraestructura y recursos del sector salud

Concepto EntidadParticipación %

en el total nacional

Lugar nacional

Unidades médicas 295 1.5 24°Hospitales a ND ND NDUnidades de consulta externa

ND ND ND

Recursos materiales b

 Camas censables 756 1 25°

Consultorios 705 1.3 25°   Laboratorios de análisis clínicos

13 1 29°

Personal médico c 2 105 1.4 25°

En contacto directo con el paciente

1 941 1.4 24°

Generales 599 1.5 26°Especialistas 863 1.3 25°

En adiestramiento d 479 1.5 22°

En otras labores 164 1.1 25°

Personal

paramédico c e4 832 1.1 25°

Enfermeras f 2 584 1.3 25°Otros 2 248 0.9 25°Consultas externas (Miles)

3 905 1.5 24°

Generales 2 841 1.5 24°Especializadas g 467 1.1 24°De urgencia 349 1.3 27°Odontológicas 249 1.9 21°

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III. Población y Trabajadores

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Población

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Querétaro-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento

Querétaro 2006

ISSSTE 2006

Participación Querétaro Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Base 784 69,353 1.13% 789 69,538 1.13%

Confianza 166 15498 1.07% 166 15566 1.07%

Honorarios 20 1,687 1.19% 20 1,620 1.23%

Becarios 20 1,684 1.19% 18 1,694 1.06%

Residentes 0 1,473 0% 0 1,499 0%

Total 990 89,695 1.10% 993 89,917 1.10%

*Cifras preliminares

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Comparativo Querétaro-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Población AmparadaQuerétaro

2006ISSSTE

2006Participación Querétaro

Mayo 07*ISSSTE Mayo 07*

Participación

Trabajadores

25,256 2,424,773 1.04% 25,114 2,411,143 1.04%

Familiares de

Trabajadores

70,553 7,297,397 0.97% 70,157 7,229,440 0.97%

Pensionados 8,061 578,392 1.39% 8,251 588,670 1.40%

Familiares Pensionados

7,660 498,386 1.54% 7,841 507,259 1.55%

Total 111,530 10,798,948 0.96% 111,363 10,736,512 1.04%

*Cifras preliminares

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IV. Infraestructura

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Infraestructura

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Infraestructura

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Querétaro-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Infraestructura

Querétaro 2006

ISSSTE 2006

Participación Querétaro Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Tiendas 3 251 1.20% 3 250 1.20%Farmacias 3 99 3.03% 3 93 3.23%Bibliotecas 1 61 1.64% 1 61 1.64%

Centros Deportivos

0 7 0% 0 7 0%

Centros Culturales

1 74 1.35% 1 74 1.35%

Talleres para Jubilados

3 104 2.88% 3 104 2.88%

Agencias Turissste

1 38 2.63% 1 38 2.63%

Estancias de Bienestar

2 133 1.50% 2 137 1.50%

*Cifras preliminares

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Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Infraestructura Médica

Querétaro 2006

ISSSTE 2006

Participación Querétaro Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Hospitales Generales

0 25 0% 0 25 4%

Hospitales Regionales

0 11 0% 0 11 0%

Clínicas Hospital

1 70 1.43% 1 71 1.41%

Clínicas de Especialidad

0 17 0% 0 17 0%

Clínicas de Medicina Familiar

1 87 1.15% 1 88 1.14%

Unidades de Medicina Familiar

17 905 1.88% 17 905 1.88%

Consultorios Auxiliares

0 80 0% 0 80 0%

*Cifras preliminares

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Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Unidades Médicas

Querétaro 2006

ISSSTE 2006

Participación Querétaro Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

1er nivel 18 1,074 1.68% 18 1,075 1.67%2do nivel 1 112 0.89% 1 113 0.88%3er nivel 0 11 0% 0 11 0%

Total 19 1,197 1.59% 19 1,199 1.58%

*Cifras preliminares

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V. Indicadores Médicos

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Indicadores Médicos

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Indicadores Médicos

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Querétaro-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Capacidad Instalada

Querétaro 2006

ISSSTE 2006

Participación Querétaro Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Consultorios 70 5,661 1.24% 70 5,679 1.23%Laboratorios 3 227 1.32% 3 229 1.31%Eq Rayos X 4 411 0.97% 4 415 0.96%

Mastógrafos 2 57 3.51% 2 57 3.51%

Ultrasonidos 4 184 2.17% 4 185 2.15%

Tomógrafos 0 26 0% 0 26 0%

Camas Censables

67 6,823 0.98% 67 6,833 0.98%

Camas de Tránsito

35 3,490 1.01% 35 3,500 1.0%

*Cifras preliminares

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Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Servicios

Querétaro 2006

ISSSTE 2006

Participación Querétaro Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Consultas 239,461 21,928,233 1.09% 98,932 9,276,946 1.07%

Recetas 303,068 20,267,510 1.09% 130,082 11,469,328 1.13%

Medicamentos Surtidos

1,237,736 63,739,034 1.16% 510,739 44,319,583 1.15%

Egresos Hospitalarios

3,477 348,641 1.0% 1,163 143,154 0.81%

Actos Quirúrgicos

3,144 237,834 0.85% 1,058 85,346 1.24%

Partos Atendidos

398 38,179 1.04% 116 13,355 0.87%

Urgencias 5,609 818,670 0.69% 2,320 349,625 0.66%

Defunciones Hospitalarias

111 10,890 1.02% 34 4,562 0.75%

*Cifras preliminares

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Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Recursos Humanos

Querétaro 2006

ISSSTE 2006

Participación Querétaro may 07*

ISSSTE may 07*

Participación

Médicos 199 17,926 1.11% 205 18,309 1.12%

Enfermeras 207 20,797 1.0% 219 21,004 1.04%

Paramédicos 47 4,648 1.01% 47 4,785 0.98%

Administrativos 82 8,823 0.93% 87 9,151 0.95%

Servicios Generales

72 7,430 0.97% 73 7,505 0.97%

* Cifras preliminares

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VI. Indicadores de Prestaciones

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Nómina y Pensiones

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Prestaciones y Servicios

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Prestaciones y Servicios

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Prestaciones y Servicios

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Querétaro-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

PensionesQuerétaro

2006ISSSTE 2006

Participación Querétaro Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Pensiones en Nómina

Ordinaria

7,852 559,428 1.40% 8,037 569,462 1.41%

Costo de Nómina

Ordinaria(miles)

612,527 45,555,368 1.34% 285,429 21,006,922 1.36%

Pensiones en Nómina RT

209 18,964 1.10% 214 19,208 1.11%

Costo de Nómina RT

(miles)

10,701 701,302 1.53% 4,348 308,274 1.47%

*Cifras preliminares

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IndemnizacionesQuerétaro

2006ISSSTE 2006

Participación Querétaro Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Número 69 2,634 2.62% 19 1,033 1.84%

Monto(miles)

2,061 60,828 3.39% 528 21,626 2.44%

Gastos de FuneralQuerétaro

2006ISSSTE 2006

Participación Querétaro Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Número 151 9,781 1.54% 105 3,988 2.63%

Monto(miles)

2.338 170,794 1.37% 1,726 75,168 2.29%

*Cifras preliminares

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Comparativo Querétaro-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Prestamos PersonalesQuerétaro

2006ISSSTE 2006

Participación Querétaro Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Corto Plazo 6,081 415,477 1.46% 2,725 143,365 1.90%

MontoCorto Plazo

(miles)

74,527 5,179,540 1.44% 33,580 1,780,451 1.89%

Complementarios

951 76,655 1.24% 344 23,099 1.49%

Monto Complementari

os(miles)

48,830 3,671,606 1.33% 17,377 1,129,178 1.54%

Especiales 124 8,756 1.42% 45 3,491 1.29%

Monto Especiales

(miles)

2,252 157,206 1.43% 806 62,548 1.29%

*cifras preliminares

Page 33: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE QUERÉTARO

Comparativo Querétaro-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

EBDISQuerétaro

2006ISSSTE 2006

Participación Querétaro Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Niños Atendidos

868 32,922 2.64% 866 28,715 3.02%

Niños Inscritos

725 26,303 2.76% 764 26,899 2.84%

Lugares Disponibles

321 25,625 1.25% 321 26,020 1.23%

*cifras preliminares

Page 34: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE QUERÉTARO

VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

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FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Querétaro-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

FOVISSSTE

Querétaro2006

ISSSTE 2006

Participación Querétaro Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Número 1,693 79,047 2.14% 256 12,618 2.03%

Monto(miles)

558,250 25,179,497 2.22% 73,429 3,908,448 1.88%

SITYF

Querétaro2006

ISSSTE 2006

Participación Querétaro Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Venta en Tiendas (miles)

77,149 7,904,242 0.98% 28,961 2,894,722 1.0%

Venta en Farmacias

(miles)

37,879 1,192,760 3.18% 14,065 427,592 3.29%

TURISSSTEQuerétaro

2006ISSSTE 2006

Participación Querétaro Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Derechohabientes atendidos

29,603 1,717,605 1.72% 9,880 466,658 2.12%

Venta de Servicios(miles)

8,874 1,229,712 0.72% 2,725 321,907 0.85%

*Cifras Preliminares

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VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

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Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

Numero de PlazasCosto Anual Nomina

(m.p.)

Población Amparada Población Usuaria

Numero de Trabajadores

Fam. de Trabajadores Pensionados Fam. De Pens.

1,485 285,201.30 119,165 95,719 27,241 51,610 8,919 7,949

(miles de pesos)

Modificado% de Participacion

Delegacion% de Participacion

Fondo

24,973.2 48.1 77.5

928.6 1.8 2.9

3,452.2 6.7 10.7

0.0 0.0 0.0

2,883.8 5.6 8.9

32,237.8 62.0 100.0

Modificado% de Participacion

Delegacion% de Participacion

Fondo

1,126.6 2.2 11.9

1,316.3 2.5 13.9

6,218.6 12.0 65.5

826.8 1.6 8.7

9,488.3 18.3 100.0

Modificado% de Participacion

Delegacion% de Participacion

Fondo

4190.3 8.1 41.3

1950.1 3.8 19.2

1542.4 3 15.2

2466.1 4.8 24.310,148.9 19.7 100.0

Fondo Medico Servicios Sociales Administrativo Modificado

32,237.8 9,488.3 10,148.9 51,875.8

022 205 00 C.M.F. A QUERETARO, QRO. (P)

022 200 00 SUBDELEGACION MEDICA

0

Mas 17 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)

INFORMACIÒN BÀSICA

Estructura Medica022 204 00 C.H. C DR. ISMAEL VAZQUEZ ORTIZ QRO.

Presupuesto Fondo Medico

Estructura Servicios Sociales

022 304 01 E.B.D.I. No. 069, (ANAGSA-ISSSTE) (CMDTO

022 304 02 E.B.D.I. No. 084, (SS-ISSSTE) (P)

022 304 00 DPTO DE ACCION SOL CULT Y DPTVO

Mas 3 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)

Presupuesto Prestaciones Sociales

Estructura Administrativos022 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION

022 142 00 DPTO DE REC MAT Y OBRAS

022 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Mas 8 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)

Presupuesto Administrativo

Estructura Delegacional

TOTAL DELEGACION

Area Médica

77.5%

0.0%

10.7%

8.9%

2.9%

Prestaciones

8.7%

65.5%

13.9%

11.9%

Administración

24.3%

19.2%

41.3%15.2%

Información Básica Mayo 2007Mayo 2007

Page 39: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE QUERÉTARO

Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

(miles de pesos)Capítulo Cierre Ant Por comp Ejerc

Anual Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes    Capítulo 1000 8,079.8 4,455.5 1,839.1 4,455.5 1,839.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,468.7 1,468.7 1,468.7 2,986.8 370.4    Capítulo 2000 11,961.8 11,669.6 5,175.9 11,820.3 5,214.6 1,150.2 740.7 5,963.1 1,443.9 43.0 2,777.1 9,933.4 5,004.7 1,886.9 209.9    Capítulo 3000 32,624.9 25,000.9 10,459.5 33,882.7 14,261.9 948.9 948.9 15,161.9 3,892.7 170.4 9,286.4 25,567.5 14,298.4 8,315.1 -36.5    Capítulo 5000 3,014.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    Capítulo 6000 95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    Capítulo 7000 2,209.1 1,717.4 544.9 1,717.4 659.7 3.0 3.0 181.5 62.1 0.0 593.4 777.9 658.5 939.5 1.3GRAN TOTAL:  57,985.1 42,843.4 18,019.4 51,875.8 21,975.3 2,102.0 1,692.6 21,306.5 5,398.7 213.5 14,125.5 37,747.5 21,430.3 14,128.3 545.0

Capítulo ProgramadoEjercido    Capítulo 10001,839.1 1,468.7    Capítulo 20005,214.6 2,777.1    Capítulo 300014,261.9 9,286.4    Capítulo 5000 0.0 0.0    Capítulo 6000 0.0 0.0    Capítulo 7000 659.7 593.4

Original Modificado Precompromiso Compromiso Total Disponible

1,839.1

5,214.6

14,261.9

0.0

0.0

659.7

1,468.7

2,777.1

9,286.4

0.0

0.0

593.4

0.0 2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 12,000.0 14,000.0 16,000.0

Cap

ítulo Ejercido

Programado

7000

5000

3000

2000

1000

6000

Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007Mayo 2007

Page 40: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE QUERÉTARO

Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

Por Comprobar EjercidoAnual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes

                             (D) $31,265,816.12 $31,265,816.12 $38,061,128.98 $38,061,128.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,771,998.70 $37,771,998.70 $37,771,998.70 $289,130.28 $289,130.28

                             (G) $31,265,816.12 $31,265,816.12 $38,061,128.98 $38,061,128.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,771,998.70 $37,771,998.70 $37,771,998.70 $289,130.28 $289,130.28

                             (D) $3,007,992.30 $3,007,992.30 $9,351,974.62 $9,351,974.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,220,118.75 $9,220,118.75 $9,220,118.75 $131,855.87 $131,855.87

                             (G) $3,007,992.30 $3,007,992.30 $9,351,974.62 $9,351,974.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,220,118.75 $9,220,118.75 $9,220,118.75 $131,855.87 $131,855.87

                             (D) $11,719,805.58 $11,719,805.58 $11,065,893.93 $11,065,893.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,992,656.60 $10,992,656.60 $10,992,656.60 $73,237.33 $73,237.33

                             (G) $11,719,805.58 $11,719,805.58 $11,065,893.93 $11,065,893.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,992,656.60 $10,992,656.60 $10,992,656.60 $73,237.33 $73,237.33

GRAN TOTAL:  $45,993,614.00 $45,993,614.00 $58,478,997.53 $58,478,997.53 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $57,984,774.05 $57,984,774.05 $57,984,774.05 $494,223.48 $494,223.48

Precompromiso Compromiso Total DisponibleCapítulo

Original Modificado

               FONDO (8)  ADMINISTRACIÓN GENERAL

               FONDO (1)  ATENCIÓN A LA SALUD

               FONDO (3)  SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES

REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006

Page 41: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE QUERÉTARO

IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

Page 42: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE QUERÉTARO

Acuerdos de Gestión

Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

De 0 a 5.9Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 1.60 0.40 0.50

Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30

Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

ENERO 0.48 1.00 1.00

FEBRERO 7.04 0.46 1.00 1.00

MARZO 6.75 0.39 1.00 1.00 1.00

ABRIL 7.05 0.74 1.00 1.00 1.00

De 0 a 5.9

Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40

Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40

Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17

ENERO 1.00 1.00 1.00 0.00 0.83 0.99 0.67 0.71 0.50 0.00 0.00 1.00 0.60 0.00 0.80 1.00 0.00

FEBRERO 7.04 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 1.00 0.65 0.70 0.00 0.00 0.00 1.00 0.23 0.00 1.00 0.00 0.00

MARZO 6.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.88 1.00 0.68 0.66 0.50 0.50 0.00 1.00 0.63 0.00 1.00 0.00 1.00

ABRIL 7.05 1.00 1.00 1.00 0.85 0.83 1.00 0.56 0.67 0.00 1.00 0.00 1.00 0.48 0.50 0.80 0.00 0.00

De 0 a 5.9

Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50

Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50

Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50

3.1 4.1 4.2 4.3

ENERO 0.90 1.00 1.00 1.00 7.04 7.04 22

FEBRERO 7.04 0.90 1.00 1.00 1.00 6.45 6.75 27

MARZO 6.75 0.90 1.00 1.00 1.00 7.64 7.05 23

ABRIL 7.05 0.90 1.00 1.00 1.00 7.16 7.08 22QUERÈTARO

ACUERDOS DE GESTIÓN 2007

Evaluaciones enero - abril 2007

QUERÈTARO

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

Compromisos:

QUERÈTARO

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

Compromisos:

ACUERDOS DE GESTIÓN 2007

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

Calificación Calificación Acumulada

Lugar

Compromisos:

Page 43: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE QUERÉTARO

Compromisos de GestiónNo. Compromisos

1.- Oportunidad y calidad de la información

1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.

1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.

1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.

1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.

1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.

2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva

2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.

2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.

2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.

2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.

2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.

2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

Page 44: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE QUERÉTARO

Compromisos de Gestión Medicina Curativa

2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.

2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.

2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.

2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.

2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.

2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.

2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.

2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.

2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.

2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.

2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

Page 45: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE QUERÉTARO

Compromisos de Gestión

3.- Gestión Financiera

3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.

4.- Gestión Administrativa

4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.

4.2 Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.

4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.