Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE QUERÉTARO
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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE QUERÉTARO
Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Julio 2007
Índice
I. Datos Generales
III. Población y Trabajadores
IV. Infraestructura
VI. Indicadores de Prestaciones
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
VIII. Indicadores de Presupuesto
IX. Acuerdos de Gestión
V. Indicadores Médicos
II. Información Económica
I. Datos Generales
QUERÉTARO DE ARTEAGA
Superficie: 11,769 kms2 Porcentaje superficie nacional: 0.6%
Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.
Querétaro de Arteaga 2004Población 1,567,500 % de la Población Nacional 1.5%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 119,657,047 Aportación al PIB Nacional 1.7%PIB per Cápita (pesos) 76,336.2 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 8.3Empleo formal IMSS, 2005 279,285.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 2.1%Mortalidad Infantil* (2005) 16.8 Esperanza de Vida (2005) 74.6* por cien
II. Información Económica
Información Económica
Fuente: INEGI
PIB
$119,657,046 (miles)$119,657,046 (miles) 1.7%1.7%
Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita
$76,336$76,336
Composición PIB Estatal
Concepto 2002 2003 2004Participación del
PIB 2004Total 98 817 376 106 564 924 119657047 100%
G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca
3 682 223 3 688 694 38811133.24%
G.D. 2 Minería 180 967 255 719 358712 0.30%
G.D. 3 Industria manufacturera
30 146 050 31 619 497 3619081830.25%
G.D. 4 Construcción 2 994 110 3 212 068 3922220 3.28%
G.D. 5 Electricidad, gas y agua
1 481 227 1 216 512 13776221.15%
G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles
20 047 595 21 682 979 2408173020.13%
G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones
11 996 173 12 834 646 14574933
12.18%
G.D. 8 Servicios financieros, seguros,
8 607 080 9 360 761 103778688.67%
G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales
20 117 894 23 070 301 25226508
21.08%
Información Económica
Fuente: INEGI
Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico (millones de dólares)
IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia
Permanentes 210 515 216 889 +6,374
Eventuales 98 067 107 692 +9,625
Total 308 582 324 581 +15,999
Total de Trabajadores Asegurados en el IMSSTotal de Trabajadores Asegurados en el IMSS
Sector 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 138.9 161.7 197.8 228.5 48.3 114.7 41.4 135.6
Agropecuario 3.1 5.3 0 93.3 0 0 0 0
Minería 0 0 0 0 0 0 0 0
Industria manufacturera
118.5 142.8 158.3 105.4 35.1 67.1 24.2 123.3
Electricidad y agua 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcción 2.5 0.4 6.2 0.5 2.1 2.1 -1.3 0
Comercio 11.9 6.1 25.6 25.9 9.6 38.2 9 6.9
Transportes y comunicaciones
0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios financieros 0.3 6 0.2 -0.2 0.1 2.3 7.7 1.3
Otros servicios a/ 2.7 1 7.5 3.6 1.3 5 1.8 4
Información Económica
Fuente: INEGI
Infraestructura y recursos del sector saludInfraestructura y recursos del sector salud
Concepto EntidadParticipación %
en el total nacional
Lugar nacional
Unidades médicas 295 1.5 24°Hospitales a ND ND NDUnidades de consulta externa
ND ND ND
Recursos materiales b
Camas censables 756 1 25°
Consultorios 705 1.3 25° Laboratorios de análisis clínicos
13 1 29°
Personal médico c 2 105 1.4 25°
En contacto directo con el paciente
1 941 1.4 24°
Generales 599 1.5 26°Especialistas 863 1.3 25°
En adiestramiento d 479 1.5 22°
En otras labores 164 1.1 25°
Personal
paramédico c e4 832 1.1 25°
Enfermeras f 2 584 1.3 25°Otros 2 248 0.9 25°Consultas externas (Miles)
3 905 1.5 24°
Generales 2 841 1.5 24°Especializadas g 467 1.1 24°De urgencia 349 1.3 27°Odontológicas 249 1.9 21°
III. Población y Trabajadores
Población
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Querétaro-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento
Querétaro 2006
ISSSTE 2006
Participación Querétaro Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Base 784 69,353 1.13% 789 69,538 1.13%
Confianza 166 15498 1.07% 166 15566 1.07%
Honorarios 20 1,687 1.19% 20 1,620 1.23%
Becarios 20 1,684 1.19% 18 1,694 1.06%
Residentes 0 1,473 0% 0 1,499 0%
Total 990 89,695 1.10% 993 89,917 1.10%
*Cifras preliminares
Comparativo Querétaro-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Población AmparadaQuerétaro
2006ISSSTE
2006Participación Querétaro
Mayo 07*ISSSTE Mayo 07*
Participación
Trabajadores
25,256 2,424,773 1.04% 25,114 2,411,143 1.04%
Familiares de
Trabajadores
70,553 7,297,397 0.97% 70,157 7,229,440 0.97%
Pensionados 8,061 578,392 1.39% 8,251 588,670 1.40%
Familiares Pensionados
7,660 498,386 1.54% 7,841 507,259 1.55%
Total 111,530 10,798,948 0.96% 111,363 10,736,512 1.04%
*Cifras preliminares
IV. Infraestructura
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Querétaro-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Querétaro 2006
ISSSTE 2006
Participación Querétaro Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Tiendas 3 251 1.20% 3 250 1.20%Farmacias 3 99 3.03% 3 93 3.23%Bibliotecas 1 61 1.64% 1 61 1.64%
Centros Deportivos
0 7 0% 0 7 0%
Centros Culturales
1 74 1.35% 1 74 1.35%
Talleres para Jubilados
3 104 2.88% 3 104 2.88%
Agencias Turissste
1 38 2.63% 1 38 2.63%
Estancias de Bienestar
2 133 1.50% 2 137 1.50%
*Cifras preliminares
Comparativo Querétaro-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura Médica
Querétaro 2006
ISSSTE 2006
Participación Querétaro Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Hospitales Generales
0 25 0% 0 25 4%
Hospitales Regionales
0 11 0% 0 11 0%
Clínicas Hospital
1 70 1.43% 1 71 1.41%
Clínicas de Especialidad
0 17 0% 0 17 0%
Clínicas de Medicina Familiar
1 87 1.15% 1 88 1.14%
Unidades de Medicina Familiar
17 905 1.88% 17 905 1.88%
Consultorios Auxiliares
0 80 0% 0 80 0%
*Cifras preliminares
Comparativo Querétaro-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Unidades Médicas
Querétaro 2006
ISSSTE 2006
Participación Querétaro Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
1er nivel 18 1,074 1.68% 18 1,075 1.67%2do nivel 1 112 0.89% 1 113 0.88%3er nivel 0 11 0% 0 11 0%
Total 19 1,197 1.59% 19 1,199 1.58%
*Cifras preliminares
V. Indicadores Médicos
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Querétaro-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Capacidad Instalada
Querétaro 2006
ISSSTE 2006
Participación Querétaro Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultorios 70 5,661 1.24% 70 5,679 1.23%Laboratorios 3 227 1.32% 3 229 1.31%Eq Rayos X 4 411 0.97% 4 415 0.96%
Mastógrafos 2 57 3.51% 2 57 3.51%
Ultrasonidos 4 184 2.17% 4 185 2.15%
Tomógrafos 0 26 0% 0 26 0%
Camas Censables
67 6,823 0.98% 67 6,833 0.98%
Camas de Tránsito
35 3,490 1.01% 35 3,500 1.0%
*Cifras preliminares
Comparativo Querétaro-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Servicios
Querétaro 2006
ISSSTE 2006
Participación Querétaro Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultas 239,461 21,928,233 1.09% 98,932 9,276,946 1.07%
Recetas 303,068 20,267,510 1.09% 130,082 11,469,328 1.13%
Medicamentos Surtidos
1,237,736 63,739,034 1.16% 510,739 44,319,583 1.15%
Egresos Hospitalarios
3,477 348,641 1.0% 1,163 143,154 0.81%
Actos Quirúrgicos
3,144 237,834 0.85% 1,058 85,346 1.24%
Partos Atendidos
398 38,179 1.04% 116 13,355 0.87%
Urgencias 5,609 818,670 0.69% 2,320 349,625 0.66%
Defunciones Hospitalarias
111 10,890 1.02% 34 4,562 0.75%
*Cifras preliminares
Comparativo Querétaro-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Recursos Humanos
Querétaro 2006
ISSSTE 2006
Participación Querétaro may 07*
ISSSTE may 07*
Participación
Médicos 199 17,926 1.11% 205 18,309 1.12%
Enfermeras 207 20,797 1.0% 219 21,004 1.04%
Paramédicos 47 4,648 1.01% 47 4,785 0.98%
Administrativos 82 8,823 0.93% 87 9,151 0.95%
Servicios Generales
72 7,430 0.97% 73 7,505 0.97%
* Cifras preliminares
VI. Indicadores de Prestaciones
Nómina y Pensiones
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Querétaro-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
PensionesQuerétaro
2006ISSSTE 2006
Participación Querétaro Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Pensiones en Nómina
Ordinaria
7,852 559,428 1.40% 8,037 569,462 1.41%
Costo de Nómina
Ordinaria(miles)
612,527 45,555,368 1.34% 285,429 21,006,922 1.36%
Pensiones en Nómina RT
209 18,964 1.10% 214 19,208 1.11%
Costo de Nómina RT
(miles)
10,701 701,302 1.53% 4,348 308,274 1.47%
*Cifras preliminares
Comparativo Querétaro-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
IndemnizacionesQuerétaro
2006ISSSTE 2006
Participación Querétaro Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 69 2,634 2.62% 19 1,033 1.84%
Monto(miles)
2,061 60,828 3.39% 528 21,626 2.44%
Gastos de FuneralQuerétaro
2006ISSSTE 2006
Participación Querétaro Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 151 9,781 1.54% 105 3,988 2.63%
Monto(miles)
2.338 170,794 1.37% 1,726 75,168 2.29%
*Cifras preliminares
Comparativo Querétaro-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestamos PersonalesQuerétaro
2006ISSSTE 2006
Participación Querétaro Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Corto Plazo 6,081 415,477 1.46% 2,725 143,365 1.90%
MontoCorto Plazo
(miles)
74,527 5,179,540 1.44% 33,580 1,780,451 1.89%
Complementarios
951 76,655 1.24% 344 23,099 1.49%
Monto Complementari
os(miles)
48,830 3,671,606 1.33% 17,377 1,129,178 1.54%
Especiales 124 8,756 1.42% 45 3,491 1.29%
Monto Especiales
(miles)
2,252 157,206 1.43% 806 62,548 1.29%
*cifras preliminares
Comparativo Querétaro-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
EBDISQuerétaro
2006ISSSTE 2006
Participación Querétaro Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Niños Atendidos
868 32,922 2.64% 866 28,715 3.02%
Niños Inscritos
725 26,303 2.76% 764 26,899 2.84%
Lugares Disponibles
321 25,625 1.25% 321 26,020 1.23%
*cifras preliminares
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Querétaro-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
FOVISSSTE
Querétaro2006
ISSSTE 2006
Participación Querétaro Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 1,693 79,047 2.14% 256 12,618 2.03%
Monto(miles)
558,250 25,179,497 2.22% 73,429 3,908,448 1.88%
SITYF
Querétaro2006
ISSSTE 2006
Participación Querétaro Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Venta en Tiendas (miles)
77,149 7,904,242 0.98% 28,961 2,894,722 1.0%
Venta en Farmacias
(miles)
37,879 1,192,760 3.18% 14,065 427,592 3.29%
TURISSSTEQuerétaro
2006ISSSTE 2006
Participación Querétaro Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Derechohabientes atendidos
29,603 1,717,605 1.72% 9,880 466,658 2.12%
Venta de Servicios(miles)
8,874 1,229,712 0.72% 2,725 321,907 0.85%
*Cifras Preliminares
VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Numero de PlazasCosto Anual Nomina
(m.p.)
Población Amparada Población Usuaria
Numero de Trabajadores
Fam. de Trabajadores Pensionados Fam. De Pens.
1,485 285,201.30 119,165 95,719 27,241 51,610 8,919 7,949
(miles de pesos)
Modificado% de Participacion
Delegacion% de Participacion
Fondo
24,973.2 48.1 77.5
928.6 1.8 2.9
3,452.2 6.7 10.7
0.0 0.0 0.0
2,883.8 5.6 8.9
32,237.8 62.0 100.0
Modificado% de Participacion
Delegacion% de Participacion
Fondo
1,126.6 2.2 11.9
1,316.3 2.5 13.9
6,218.6 12.0 65.5
826.8 1.6 8.7
9,488.3 18.3 100.0
Modificado% de Participacion
Delegacion% de Participacion
Fondo
4190.3 8.1 41.3
1950.1 3.8 19.2
1542.4 3 15.2
2466.1 4.8 24.310,148.9 19.7 100.0
Fondo Medico Servicios Sociales Administrativo Modificado
32,237.8 9,488.3 10,148.9 51,875.8
022 205 00 C.M.F. A QUERETARO, QRO. (P)
022 200 00 SUBDELEGACION MEDICA
0
Mas 17 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)
INFORMACIÒN BÀSICA
Estructura Medica022 204 00 C.H. C DR. ISMAEL VAZQUEZ ORTIZ QRO.
Presupuesto Fondo Medico
Estructura Servicios Sociales
022 304 01 E.B.D.I. No. 069, (ANAGSA-ISSSTE) (CMDTO
022 304 02 E.B.D.I. No. 084, (SS-ISSSTE) (P)
022 304 00 DPTO DE ACCION SOL CULT Y DPTVO
Mas 3 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)
Presupuesto Prestaciones Sociales
Estructura Administrativos022 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
022 142 00 DPTO DE REC MAT Y OBRAS
022 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Mas 8 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)
Presupuesto Administrativo
Estructura Delegacional
TOTAL DELEGACION
Area Médica
77.5%
0.0%
10.7%
8.9%
2.9%
Prestaciones
8.7%
65.5%
13.9%
11.9%
Administración
24.3%
19.2%
41.3%15.2%
Información Básica Mayo 2007Mayo 2007
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
(miles de pesos)Capítulo Cierre Ant Por comp Ejerc
Anual Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes Capítulo 1000 8,079.8 4,455.5 1,839.1 4,455.5 1,839.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,468.7 1,468.7 1,468.7 2,986.8 370.4 Capítulo 2000 11,961.8 11,669.6 5,175.9 11,820.3 5,214.6 1,150.2 740.7 5,963.1 1,443.9 43.0 2,777.1 9,933.4 5,004.7 1,886.9 209.9 Capítulo 3000 32,624.9 25,000.9 10,459.5 33,882.7 14,261.9 948.9 948.9 15,161.9 3,892.7 170.4 9,286.4 25,567.5 14,298.4 8,315.1 -36.5 Capítulo 5000 3,014.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 6000 95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 7000 2,209.1 1,717.4 544.9 1,717.4 659.7 3.0 3.0 181.5 62.1 0.0 593.4 777.9 658.5 939.5 1.3GRAN TOTAL: 57,985.1 42,843.4 18,019.4 51,875.8 21,975.3 2,102.0 1,692.6 21,306.5 5,398.7 213.5 14,125.5 37,747.5 21,430.3 14,128.3 545.0
Capítulo ProgramadoEjercido Capítulo 10001,839.1 1,468.7 Capítulo 20005,214.6 2,777.1 Capítulo 300014,261.9 9,286.4 Capítulo 5000 0.0 0.0 Capítulo 6000 0.0 0.0 Capítulo 7000 659.7 593.4
Original Modificado Precompromiso Compromiso Total Disponible
1,839.1
5,214.6
14,261.9
0.0
0.0
659.7
1,468.7
2,777.1
9,286.4
0.0
0.0
593.4
0.0 2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 12,000.0 14,000.0 16,000.0
Cap
ítulo Ejercido
Programado
7000
5000
3000
2000
1000
6000
Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007Mayo 2007
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Por Comprobar EjercidoAnual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes
(D) $31,265,816.12 $31,265,816.12 $38,061,128.98 $38,061,128.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,771,998.70 $37,771,998.70 $37,771,998.70 $289,130.28 $289,130.28
(G) $31,265,816.12 $31,265,816.12 $38,061,128.98 $38,061,128.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,771,998.70 $37,771,998.70 $37,771,998.70 $289,130.28 $289,130.28
(D) $3,007,992.30 $3,007,992.30 $9,351,974.62 $9,351,974.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,220,118.75 $9,220,118.75 $9,220,118.75 $131,855.87 $131,855.87
(G) $3,007,992.30 $3,007,992.30 $9,351,974.62 $9,351,974.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,220,118.75 $9,220,118.75 $9,220,118.75 $131,855.87 $131,855.87
(D) $11,719,805.58 $11,719,805.58 $11,065,893.93 $11,065,893.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,992,656.60 $10,992,656.60 $10,992,656.60 $73,237.33 $73,237.33
(G) $11,719,805.58 $11,719,805.58 $11,065,893.93 $11,065,893.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,992,656.60 $10,992,656.60 $10,992,656.60 $73,237.33 $73,237.33
GRAN TOTAL: $45,993,614.00 $45,993,614.00 $58,478,997.53 $58,478,997.53 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $57,984,774.05 $57,984,774.05 $57,984,774.05 $494,223.48 $494,223.48
Precompromiso Compromiso Total DisponibleCapítulo
Original Modificado
FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL
FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD
FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006
IX. ACUERDOS DE GESTIÓN
Acuerdos de Gestión
Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud
De 0 a 5.9Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.60 0.40 0.50
Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30
Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
ENERO 0.48 1.00 1.00
FEBRERO 7.04 0.46 1.00 1.00
MARZO 6.75 0.39 1.00 1.00 1.00
ABRIL 7.05 0.74 1.00 1.00 1.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40
Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40
Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17
ENERO 1.00 1.00 1.00 0.00 0.83 0.99 0.67 0.71 0.50 0.00 0.00 1.00 0.60 0.00 0.80 1.00 0.00
FEBRERO 7.04 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 1.00 0.65 0.70 0.00 0.00 0.00 1.00 0.23 0.00 1.00 0.00 0.00
MARZO 6.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.88 1.00 0.68 0.66 0.50 0.50 0.00 1.00 0.63 0.00 1.00 0.00 1.00
ABRIL 7.05 1.00 1.00 1.00 0.85 0.83 1.00 0.56 0.67 0.00 1.00 0.00 1.00 0.48 0.50 0.80 0.00 0.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50
Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50
Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50
3.1 4.1 4.2 4.3
ENERO 0.90 1.00 1.00 1.00 7.04 7.04 22
FEBRERO 7.04 0.90 1.00 1.00 1.00 6.45 6.75 27
MARZO 6.75 0.90 1.00 1.00 1.00 7.64 7.05 23
ABRIL 7.05 0.90 1.00 1.00 1.00 7.16 7.08 22QUERÈTARO
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Evaluaciones enero - abril 2007
QUERÈTARO
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
QUERÈTARO
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Calificación Calificación Acumulada
Lugar
Compromisos:
Compromisos de GestiónNo. Compromisos
1.- Oportunidad y calidad de la información
1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.
1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.
1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.
1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.
1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.
2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva
2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.
2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.
2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.
2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.
2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.
2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.
Compromisos de Gestión Medicina Curativa
2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.
2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.
2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.
2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.
2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.
2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.
2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.
2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.
2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.
2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.
2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.
Compromisos de Gestión
3.- Gestión Financiera
3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.
4.- Gestión Administrativa
4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.
4.2 Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.
4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.