UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones,...

176
1 de 176 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad Unidad Valor total estimado de compras Compras no cubiertas por tratados Valor total estimado de compras a MIPYMES Caracter del Procedimiento Tipo de Procedimiento Entidad Federativa T1 T2 T3 T4 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100021 ARMAZON PENDAFLEX 12 pieza 2,220.00 2,220.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOL SHEAFER GIFT COLLECTION CR 2 pieza 696.00 696.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIG G2 T/GEL AZ PF 2PK 4 pieza 375.96 375.96 0.00 N AD DF 0 100 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIG G2 T/GEL NEG PF 2PK 5 pieza 469.95 469.95 0.00 N AD DF 0 100 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIG RT EASYTOUCH NEG 2PK 2 pieza 99.78 99.78 0.00 N AD DF 0 100 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIGRAFO EN BOTE C/100 PZAS ESCRIMEX 1 pieza 143.50 143.50 143.50 N AD DF 0 100 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIGRAFO ENERGEL DX PF AZUL 5 pieza 265.00 265.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIGRAFO ENERGEL DX PF ROJO 5 pieza 265.00 265.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIGRAFO RSVP ROJO 2P PENTEL 1 pieza 37.99 37.99 0.00 N AD DF 100 0 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIGRAFO SHEAFFER CROMO GIFT 10 pieza 3,770.00 3,770.00 3,770.00 N AD DF 100 0 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIGRAFO UB VISION .5MM T1 A 5 pieza 265.00 265.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIGRAFO UNIBAIL ELITE AZUL 4 pieza 211.16 211.16 0.00 N AD DF 100 0 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIGRAFO UNIBAIL ELITE NEGRO 7 pieza 418.60 418.60 0.00 N AD DF 100 0 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIGRAFO UNIBALL ELITE .8 T1N 4 pieza 239.20 239.20 0.00 N AD DF 0 100 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIGRAFO UNIBALL VISION ELITE 8MM 10 pieza 694.60 694.60 694.60 N AD DF 0 100 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 PLUMA CROMO SHEAFFER GIFT P/FIRMA 4 pieza 1,619.36 1,619.36 1,619.36 N AD DF 0 100 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 PLUMAS UNIBALL VISION ELITE 8MM 15 pieza 1,041.90 1,041.90 1,041.90 N AD DF 0 100 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 ROLLERBALL COLORES SURT TUL 3P 5 pieza 490.00 490.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100030 BORRADOR FUNCIONAL ICEBOARD N 8 pieza 219.92 219.92 0.00 N AD DF 100 0 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100040 CARPETA CONSUMERBRANDS 10 pieza 3,770.00 3,770.00 3,770.00 N AD DF 100 0 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100040 CARPETA EJECUTIVA TIPO PIEL 4 pieza 675.96 675.96 0.00 N AD DF 100 0 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100040 CARPETA PRESENTACION 24 DIV BCO 90 pieza 5,679.00 5,679.00 5,679.00 N AD DF 100 0 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARP VIEW TAB BINDER 5 DIV NG 16 pieza 1,776.00 1,776.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARP VIEW TAB BINDER 8 DIV NG 6 pieza 827.94 827.94 0.00 N AD DF 90 0 0 10 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARP VINIL 385 3 D BLANCA 1 pieza 129.00 129.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETA ACORDEON 1053 T/CARTA C/LIGA 5 pieza 318.40 318.40 318.40 N AD DF 0 100 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETA DE PRESENTACION 10 DIV TC 7 pieza 227.36 227.36 227.36 N AD DF 0 100 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETA KYMA CARTA 1 BLANCA 0 (CAP. 200HJS) 10 pieza 349.50 349.50 349.50 N AD DF 100 0 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETA KYMA CARTA 1/2 BLANCA 0 (CAP. 90HJS) 10 pieza 3,305.00 3,305.00 3,305.00 N AD DF 100 0 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETA P/FIRMA CONSUMER BRANDS 5 pieza 1,885.15 1,885.15 1,885.15 N AD DF 0 100 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETA P/FIRMA CONSUMER BRANDS P/FIRMA 10 pieza 2,262.00 2,262.00 2,262.00 N AD DF 0 100 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETA PRESENTACION 10DIV TC 4 pieza 119.60 119.60 0.00 N AD DF 100 0 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETA PRESENTACION 24DIV BCO 26 pieza 1,534.00 1,534.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETA SAMSILL BASIC-LINE CARTA 1 BLANCA 0 20 pieza 720.00 720.00 720.00 N AD DF 0 100 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETA SAMSILL CARTA 3 BLANCA 0 20 pieza 1,217.00 1,217.00 1,217.00 N AD DF 0 100 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETA SAMSILL CARTA 4 BLANCA D 20 pieza 1,999.00 1,999.00 1,999.00 N AD DF 0 100 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETA TIPO PRESS BROCHE AZUL 6 pieza 461.40 461.40 0.00 N AD DF 0 100 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETAS PRESENTACION 24 DIV TC BLANCO 20 pieza 1,206.40 1,206.40 1,206.40 N AD DF 100 0 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETAS PRESENTACION 24 DIV TC BLANCO 35 pieza 2,171.75 2,171.75 2,171.75 N AD DF 0 50 0 50 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETAS VIEW TAB VINDER DE 5 DIV. 10 pieza 1,287.80 1,287.80 1,287.80 N AD DF 100 0 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETAS VIEW_TAB VINDER DE 5 DIV 10 pieza 1,287.90 1,287.90 1,287.90 N AD DF 0 100 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETAS WILSON JONES WIEV TAP 5 DIV 15 pieza 2,138.40 2,138.40 2,138.40 N AD DF 100 0 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETAS WILSON JONES WIEV TAP 8 DIV 15 pieza 2,432.55 2,432.55 2,432.55 N AD DF 100 0 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 PRESS BROCHE TC AZR 5P 3 pieza 253.50 253.50 253.50 N AD DF 0 0 0 100

Transcript of UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones,...

Page 1: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

1 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100021 ARMAZON PENDAFLEX 12 pieza 2,220.00 2,220.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOL SHEAFER GIFT COLLECTION CR 2 pieza 696.00 696.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIG G2 T/GEL AZ PF 2PK 4 pieza 375.96 375.96 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIG G2 T/GEL NEG PF 2PK 5 pieza 469.95 469.95 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIG RT EASYTOUCH NEG 2PK 2 pieza 99.78 99.78 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026BOLIGRAFO EN BOTE C/100 PZAS ESCRIMEX

1 pieza 143.50 143.50 143.50 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIGRAFO ENERGEL DX PF AZUL 5 pieza 265.00 265.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIGRAFO ENERGEL DX PF ROJO 5 pieza 265.00 265.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIGRAFO RSVP ROJO 2P PENTEL 1 pieza 37.99 37.99 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIGRAFO SHEAFFER CROMO GIFT 10 pieza 3,770.00 3,770.00 3,770.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIGRAFO UB VISION .5MM T1 A 5 pieza 265.00 265.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIGRAFO UNIBAIL ELITE AZUL 4 pieza 211.16 211.16 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIGRAFO UNIBAIL ELITE NEGRO 7 pieza 418.60 418.60 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIGRAFO UNIBALL ELITE .8 T1N 4 pieza 239.20 239.20 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 BOLIGRAFO UNIBALL VISION ELITE 8MM 10 pieza 694.60 694.60 694.60 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 PLUMA CROMO SHEAFFER GIFT P/FIRMA 4 pieza 1,619.36 1,619.36 1,619.36 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 PLUMAS UNIBALL VISION ELITE 8MM 15 pieza 1,041.90 1,041.90 1,041.90 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 ROLLERBALL COLORES SURT TUL 3P 5 pieza 490.00 490.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100030 BORRADOR FUNCIONAL ICEBOARD N 8 pieza 219.92 219.92 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100040 CARPETA CONSUMERBRANDS 10 pieza 3,770.00 3,770.00 3,770.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100040 CARPETA EJECUTIVA TIPO PIEL 4 pieza 675.96 675.96 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100040 CARPETA PRESENTACION 24 DIV BCO 90 pieza 5,679.00 5,679.00 5,679.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARP VIEW TAB BINDER 5 DIV NG 16 pieza 1,776.00 1,776.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARP VIEW TAB BINDER 8 DIV NG 6 pieza 827.94 827.94 0.00 N AD DF 90 0 0 10OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARP VINIL 385 3 D BLANCA 1 pieza 129.00 129.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041CARPETA ACORDEON 1053 T/CARTA C/LIGA

5 pieza 318.40 318.40 318.40 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETA DE PRESENTACION 10 DIV TC 7 pieza 227.36 227.36 227.36 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041CARPETA KYMA CARTA 1 BLANCA 0 (CAP. 200HJS)

10 pieza 349.50 349.50 349.50 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041CARPETA KYMA CARTA 1/2 BLANCA 0 (CAP. 90HJS)

10 pieza 3,305.00 3,305.00 3,305.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETA P/FIRMA CONSUMER BRANDS 5 pieza 1,885.15 1,885.15 1,885.15 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041CARPETA P/FIRMA CONSUMER BRANDS P/FIRMA

10 pieza 2,262.00 2,262.00 2,262.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETA PRESENTACION 10DIV TC 4 pieza 119.60 119.60 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETA PRESENTACION 24DIV BCO 26 pieza 1,534.00 1,534.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041CARPETA SAMSILL BASIC-LINE CARTA 1 BLANCA 0

20 pieza 720.00 720.00 720.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETA SAMSILL CARTA 3 BLANCA 0 20 pieza 1,217.00 1,217.00 1,217.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETA SAMSILL CARTA 4 BLANCA D 20 pieza 1,999.00 1,999.00 1,999.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETA TIPO PRESS BROCHE AZUL 6 pieza 461.40 461.40 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041CARPETAS PRESENTACION 24 DIV TC BLANCO

20 pieza 1,206.40 1,206.40 1,206.40 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041CARPETAS PRESENTACION 24 DIV TC BLANCO

35 pieza 2,171.75 2,171.75 2,171.75 N AD DF 0 50 0 50

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETAS VIEW TAB VINDER DE 5 DIV. 10 pieza 1,287.80 1,287.80 1,287.80 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 CARPETAS VIEW_TAB VINDER DE 5 DIV 10 pieza 1,287.90 1,287.90 1,287.90 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041CARPETAS WILSON JONES WIEV TAP 5 DIV

15 pieza 2,138.40 2,138.40 2,138.40 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041CARPETAS WILSON JONES WIEV TAP 8 DIV

15 pieza 2,432.55 2,432.55 2,432.55 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 PRESS BROCHE TC AZR 5P 3 pieza 253.50 253.50 253.50 N AD DF 0 0 0 100

Page 2: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

2 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100041 SEPARA P2457 T/C CEJA COL 10DI 6 pieza 173.40 173.40 173.40 N AD DF 0 0 0 100

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100043PASTAS DE CARTON COMPRIMIDO CON 3 PERFORACIONES CON POSTES DE 3 PULGADAS SEGÚN MUESTRA

100 pieza 7,673.00 7,673.00 7,673.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100044 OPALIN FIRENZE EXB 57X87 225G 156 pieza 1,907.88 1,907.88 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100044OPALINA FIRENZE EXB 57X87 225G A 132.8X1.5

150 pieza 3,306.00 3,306.00 3,306.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100044OPALINA PREDOBLADA POCHTECA (TRIPTICO)

30 pieza 3,337.20 3,337.20 3,337.20 N AD DF 70 30 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100044OPALINA PREDOBLADA POCHTECA BLANCA 50 HOJAS

10 pieza 1,147.20 1,147.20 1,147.20 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100048 BRISTOL BLANCO 65K 50X65 1 pieza 332.63 332.63 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100048CARTULINA OPALINA CREMA 57X72 92.5KG

1 pieza 383.59 383.59 383.59 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100048CARTULINA OPALINA CREMA 57X72 92.5KG

1 pieza 383.59 383.59 383.59 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100048CARTULINA OPALINA IMPORTADA 225 GRS

1 pieza 283.58 283.58 283.58 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100048CARTULINA OPALINA IMPORTADA 225 GRS

1 pieza 345.62 345.62 345.62 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100048CARTULINA OPALINA IMPORTADA 225 GRS 57X87

1 pieza 558.30 558.30 558.30 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100048 HOJA OPALINA 8 pieza 917.76 917.76 917.76 N AD DF 0 0 0 100

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100048HOJA OPALINA T/OFICIO CARTULINA IMPERIAL C/100 PZAS

1 pieza 140.26 140.26 140.26 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100048 OPALIN FIRENZE EXB 57X87 225G 1 pieza 794.95 794.95 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100048PAPEL TRIPTICO OPALINA 118GR C/50 HOJAS

15 pieza 1,800.90 1,800.90 1,800.90 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100048PAPEL TRIPTICO OPALINA 120GR C/50 HOJAS

15 pieza 1,827.00 1,827.00 1,827.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100048PAPEL TRIPTICO OPALINA YUTE 120GR/50HOJAS

7 pieza 852.60 852.60 852.60 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100048 PAPEL TRIPTICO YUTE 118GR/50HOJAS 7 pieza 847.42 847.42 847.42 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100053 COUCH SEMI MATE T/C 1 pieza 89.51 89.51 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100058 1754 ORG HY2175 NEGRO 4DIV 2 pieza 199.80 199.80 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100058 JGOESC HY2480 MALLA C/4 NGO 1 pieza 329.00 329.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100058 SOPORTES PARA CARPETAS COLGANTES 5 pieza 2,059.00 2,059.00 2,059.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100063 CINTA 360 CANELA 48MMX50M 7 pieza 111.30 111.30 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100063 CINTA 360 TRANSP 48MMX50M 4 pieza 66.00 66.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100065CINTA DOBLE CARA SCOTCH 18MM X50 MTS

5 pieza 434.40 434.40 434.40 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100065 CINTAS DOBLE CARA (TIPO JANEL) 6 pieza 261.18 261.18 261.18 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100065 MASKING AZUL P/PINTOR 2 2090 5 pieza 675.00 675.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100069 CLIPS 3198 ESSE C/130 PASTEL 3 pieza 181.53 181.53 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100079 ESCRIBAFOLIO T/CARTA ULTRA NEG 5 pieza 795.00 795.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100079 ESCRUBAFOLIO T/CARTA ULTRA NEG 5 pieza 795.00 795.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100085DESPACHADOR DE NOTAS DE 3 COLORES 20MM 5M

10 pieza 544.30 544.30 544.30 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100089ENGRAPADORA PILOT 400 GOLPE CROMADA

8 pieza 2,593.76 2,593.76 2,593.76 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100104 CART CAMB TC 216G C/50 5 pieza 795.00 795.00 0.00 N AD DF 0 90 10 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100104 CART LISO TC 216G C/50 CREMA 1 pieza 108.00 108.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100104FOLDER ACCOGRIP T/CARTA ROJO C/4 PZAS

2 pieza 137.54 137.54 137.54 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100104FOLDER COLGANTE OXFORD CON 8 PZAS

5 pieza 1,154.20 1,154.20 1,154.20 N AD DF 100 0 0 0

Page 3: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

3 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100104 FOLDER FC 100 T/C TRASL CRISTAL 37 pieza 425.50 425.50 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100104 FOLDER FC 100 TC TRASL CRISTAL 12 pieza 194.16 194.16 194.16 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100104 FOLDER FC100 TC TRASL CRISTAL 25 pieza 447.00 447.00 447.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100104 FOLDER HOT COLOR T/C C/25 ROJO 2 pieza 218.02 218.02 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100104 FOLDER TAMAÑO CARTA CRISTAL 100 pieza 1,618.00 1,618.00 1,618.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100104FOLDER TRANSPARENTE DE PLASTICO CRISTAL

119 pieza 2,250.29 2,250.29 2,250.29 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100113JUEGO DE ESCRITORIO COLOR NEGRO TIPO PIEL

2 pieza 4,292.00 4,292.00 4,292.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100113ORGANIZADOR GIRATORIO MESH NEGRO

20 pieza 4,361.60 4,361.60 4,361.60 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100113 PORTALAPICES P/NOTAS/CLIPS NGO 4 pieza 436.00 436.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100113 SET D/ESCRITORIO 4PZ MESH NEGRO 4 pieza 992.96 992.96 992.96 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100129 COUCH ADH MO1116 48X66 80/70 20 pieza 76.60 76.60 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100140BANDERITAS RIGIDAS FILING TAPS POST IT

15 pieza 1,548.60 1,548.60 1,548.60 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100140 EMO TIPS JANEL 3X5 AMARILLO 12 pieza 147.60 147.60 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100140 ETIQ INLJET BCA 2X4 C/250 1 pieza 145.00 145.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100140ETIQUETAS ADHERIBLES LASER AVERY 5161

2 pieza 862.78 862.78 862.78 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100140ETIQUETAS ADHERIBLES LASER AVERY 5267 ETIQUETAS

7 pieza 1,639.40 1,639.40 1,639.40 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100140ETIQUETAS AVERY LASER 5160 C/3000 PZAS

3 pieza 2,049.72 2,049.72 2,049.72 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100140ETIQUETAS AVERY LASER 5163 C/3000 PZAS

3 pieza 2,001.00 2,001.00 2,001.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100140ETIQUETAS EVERY LASER 5161 C/1000 PZAS

3 pieza 2,122.80 2,122.80 2,122.80 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100140ETIQUETAS EVERY LASER 5267 C/1000 PZAS

3 pieza 1,113.60 1,113.60 1,113.60 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100140MINI BANDERITAS FLECHA COLOR ULTRA 96 PZ

20 pieza 1,438.40 1,438.40 1,438.40 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100140 REFUERZO CARPETA BLANCO C/210 1 pieza 27.00 27.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100142 MICRO CORRU KRAFT .75/80X22M 7 pieza 1,365.00 1,365.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100143 NOTAS MEMO TIP N50X50MM NEON C/ 11 pieza 284.90 284.90 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100149 PAP ENH T/C 90G C/100 ULT 1 pieza 125.00 125.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100150 POS-IT SS RAYAS NEON 4X4 70H3 2 pieza 125.00 125.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100151 PAPELERA 1 pieza 1,000.00 1,000.00 1,000.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100154 PEGAMENTO P/ENCUA GAMO G 2 pieza 640.00 640.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100179 POSTE ALUM 100MM 4 C/100 2 pieza 1,164.50 1,164.50 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100179 POSTE ALUM 25MM 1 C/100 8 pieza 1,754.40 1,754.40 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100179 POSTE ALUM 50MM 2 C/100 10 pieza 2,932.50 2,932.50 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100179 POSTE ALUM 75MM 3 C/100 7 pieza 3,385.55 3,385.55 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100194 SELLO DE GOMA PRINTI 1 pieza 522.00 522.00 522.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100194 SELLO PR1850 NG 1 pieza 229.00 229.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100195 SELLO AUTOMATICO ACME RECIBIDO 1 pieza 103.50 103.50 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100197 GUIAS PARA ARCHIVO 3X5 AZ 22 pieza 1,148.40 1,148.40 1,148.40 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100197 INDICE SEP BORRABLE OD 5D 15 pieza 435.00 435.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100197 INDICE SEP OD 15D NUMERADO 21 pieza 1,197.00 1,197.00 0.00 N AD DF 70 30 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100197SEPARADOR T/C PESTAÑA PAST DE 15 DIV

90 pieza 4,895.10 4,895.10 4,895.10 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100197SEPARADORES AVERY MEDIA BOLSA 5 DIV

10 pieza 571.90 571.90 571.90 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100198 INDICE SEP 5 DIV COLOR OD 2 pieza 68.00 68.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100198 INDICE SEP 8 DIV COLOR OD 3 pieza 99.00 99.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100198 INDICE SEP OD 10D NUMERADO 3 pieza 144.00 144.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

Page 4: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

4 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100198 INDICE SEP OD 10D S/NUM 3 pieza 135.00 135.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100198 INDICE SEP OD 8D NUMERADO 3 pieza 114.00 114.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100198 INDICE SEP. BASICO 12 DIV. 7 pieza 378.00 378.00 378.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100198 MULTIDEX BASIC 1.31 ACCO (447) 12 pieza 801.48 801.48 801.48 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100198MULTIDEX BASIC C/15 DIVISIONES ACCO (446)

12 pieza 465.96 465.96 465.96 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100198 SEPARA 11902 T/C C/BOLSA 5DIV 5 pieza 219.45 219.45 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100198 SEPARA P2456 T/C CEJA COL 8DIV 2 pieza 45.00 45.00 45.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100198 SEPARA P2457 T/C CEJA 4 pieza 115.60 115.60 115.60 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100198 SEPARA T/C PESTAÑA PLAST 12DIV 10 pieza 459.00 459.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100198 SEPARA T/C PESTAÑA PLAST 15DIV 20 pieza 1,078.20 1,078.20 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100198 SEPARADOR INDICE 15 DIV NUMERADO 35 pieza 1,993.95 1,993.95 1,993.95 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100198SEPARADOR INDICE DE 15 DIV NUMERADO

20 pieza 1,139.40 1,139.40 1,139.40 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 INDICE SEP BASICO 5 DIV. 2 pieza 82.00 82.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 INDICE SEP OD 5D NUMERADO 1 pieza 32.00 32.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100202SOBRE BLANCO PARA CARTA C/100 PZAS

6 pieza 452.40 452.40 452.40 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100202SOBRE CON BURBUJA 10.5X15 CON 5 PIEZAS

15 pieza 1,583.10 1,583.10 1,583.10 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100202 SOBRE RADIOGRAFIA 8 pieza 1,094.24 1,094.24 1,094.24 N AD DF 0 0 0 100

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100202SOBRE RADIOGRAFIA ANTE IRASA 40 X 50

50 pieza 425.00 425.00 425.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100202SOBRE TAMAÑO RADIOGRAFIA ENGOMADO C/20 PZ

10 pieza 1,334.00 1,334.00 1,334.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100202SOBRE TAMAÑO RADIOGRAFIA ENGOMADO C/20 PZ

20 pieza 2,681.00 2,681.00 2,681.00 N AD DF 0 50 0 50

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100202 SOBRES LINO MEDIDA 16X21 200 pieza 1,044.00 1,044.00 1,044.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100202 SOBRES OFICIO 6 FONDO AZUL 1 pieza 65.00 65.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100202 SOBRES OPALINA 15X22 CM 2500 pieza 4,350.00 4,350.00 4,350.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100202 SOBRES OPALINA MEDIDA 15X22 300 pieza 1,602.00 1,602.00 1,602.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100202 SOBRES OPALINA MEDIDA 15X22 500 pieza 3,595.00 3,595.00 3,595.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100202 SORES OPALINA MEDIDA 15X22 795 pieza 3,967.05 3,967.05 3,967.05 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100215TARJETERO 3X5X30CM DE ACRILICO AHUMADO CON TAPA

9 pieza 2,035.80 2,035.80 2,035.80 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100215TARJETERO DE VISITAS 20 CM DE ACRILICO AHUMADO CON TAPA

7 pieza 1,280.02 1,280.02 1,280.02 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100220 TIJERA PARA COSTURA DE 8-1/2 IN 1 pieza 179.00 179.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100220TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE PILOT NEGRO

6 pieza 374.94 374.94 374.94 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100234 CINTA DOBLE CARA SCOTCH 12X33MM 10 pieza 1,299.20 1,299.20 1,299.20 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100244PERSONIFICADORES EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 8 MM SEGUND

21 pieza 1,303.26 1,303.26 1,303.26 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100244PERSONIFICADORES EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 8MM

32 pieza 2,672.64 2,672.64 2,672.64 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100253CALCULADORA OMX ESCRITORIO 12 DIGITOS

5 pieza 783.00 783.00 783.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100259 MARCADORES 1 servicio 236.99 236.99 236.99 N AD DF 0 0 0 100

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100261IA0130 SOBRE BOLSA 4050-90 ENG CTO A

1 pieza 1,014.74 1,014.74 1,014.74 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100261 PROTECTOR DE HOJAS 1 pieza 131.99 131.99 131.99 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100261 PROTECTOR KINERA CAJA CON 100 1 pieza 151.00 151.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100263CAJA P/ARCHIVO MUERTO T/CARTA 48 * 30.9* 24.7* BEROKY

10 pieza 249.50 249.50 249.50 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100263CAJA P/ARCHIVO MUERTO T/OFICIO 48 * 35.2 * 24.7 BEROKY

6 pieza 168.30 168.30 168.30 N AD DF 0 100 0 0

Page 5: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

5 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100263 PARA ARCHIVO 3 pieza 387.00 387.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21200030MIL 6281 SKYTONE 58X89 90G BLUEST ON

1 pieza 5,220.00 5,220.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21200030 TINTA HP NEGRO 2 pieza 2,106.62 2,106.62 2,106.62 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400024 CABLE USB IPHONE LIGTNING BLANCO 7 pieza 3,329.20 3,329.20 3,329.20 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400027MEMORIA 16 GB KINGSTON NEGRA Y/O COLORES

20 pieza 2,780.00 2,780.00 2,780.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400027 MEMORIA LEXAR 64 GB USB M10 4 pieza 1,614.92 1,614.92 1,614.92 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400027 MEMORIA MICRO SD 32 5 pieza 899.55 899.55 899.55 N AD DF 0 0 0 100

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400027 MEMORIA MICRO SDHC KINGSTON 16 GB 4 pieza 980.20 980.20 980.20 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400027 MEMORIA USB 16 4 pieza 788.16 788.16 788.16 N AD DF 0 0 0 100

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400027MEMORIA USB 16 GB KINGSTON DATA TRAVELER PLATA

9 pieza 2,077.56 2,077.56 2,077.56 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400027 MEMORIA USB 64 1 pieza 393.28 393.28 393.28 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400027 MEMORIA USB 8 GB A DATA 5 pieza 902.65 902.65 902.65 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400027 MEMORIA USB 8 GB SAN DISC 7 pieza 1,453.48 1,453.48 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400027 MEMORIA USB DE 16 GB ADATA 8 pieza 1,576.40 1,576.40 1,576.40 N AD DF 0 50 0 50OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400027 MEMORIA USB KINGSTON SE9H 16GB 5 pieza 1,090.00 1,090.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400027 MEMORIA USB SANDISK 8GB CRUZER 8 pieza 1,263.92 1,263.92 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400027MEMORIAS USB MODELO C906 8 GB CLASSIC

20 pieza 1,994.20 1,994.20 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400027 MICRO SD SANDISK 16GB CLASE 10 1 pieza 248.00 248.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400029MOUSE PAD OMX BASICO RECTANGULAR

14 pieza 1,135.12 1,135.12 1,135.12 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21500044 SUSCRIPCION A REVISTA 1 servicio 4,940.00 4,940.00 4,940.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600005 BLANQUEADOR EN GEL 10 L CLOROX 1 pieza 117.65 117.65 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600005 CLORALEX 3.75 2 pieza 77.78 77.78 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600010CEPILLO DE CERDAS SUAVES PARA LAVAR AUTO

6 pieza 1,392.00 1,392.00 1,392.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600014 BACDYN PLUS 6 pieza 209.40 209.40 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600014 BACTERICIL 1L 2 pieza 204.00 204.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600017 BRAZO GRASA 6 pieza 119.94 119.94 0.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600017 DETERGENTE MULTIUSOS 10 KG 123 2 pieza 345.78 345.78 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600017 SALVO LIMON 3 pieza 99.00 99.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600023 AD ESPONJA FORMA 8 4 pieza 47.96 47.96 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600023 ESPONJA DOBLE USO 18 PZ CLOROX 1 pieza 193.36 193.36 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600028 10P FIBRA ES 1 pieza 145.82 145.82 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600028 8P CERORAYAS 1 pieza 175.96 175.96 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600028 FIBRA SCOTCH 6 pieza 69.30 69.30 0.00 N AD DF 0 0 0 100

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600028GUANTE DE MICRO FIBRA PARA LAVADO DE AUTOS

6 pieza 668.16 668.16 668.16 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600028 GV FIBR ESP 6 pieza 65.40 65.40 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600028 GV FIBRA AROMA LIMON 3 pieza 25.50 25.50 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600028 GV FIBRA ESPONJA 3 pieza 30.00 30.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600029 ROLLO DE FRANELA GRIS 6 pieza 2,157.60 2,157.60 2,157.60 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600029 SCOTCH FIBRA 1 pieza 15.00 15.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600031 10/KG ROMA 2 pieza 531.80 531.80 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600031 AXION 1.5 L 2 pieza 93.80 93.80 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600031 DETERGENTE ROMA 2 pieza 319.98 319.98 0.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600031 ROMA DET 5K 1 pieza 151.00 151.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600031 SALVO LIMON 5 pieza 76.00 76.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600032 AXION JABON 3 servicio 91.47 91.47 0.00 N AD DF 0 0 0 100

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600032LAVATRASTES LIQUIDO 3.8 AXION TRICLORO

1 pieza 102.21 102.21 0.00 N AD DF 0 100 0 0

Page 6: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

6 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600032 LIMPIAPARABRISAS GAL 1 pieza 29.90 29.90 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600032 PETALO MULTICOLOR 1R 6 pieza 90.00 90.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600037 AJAX MULT BICL 582GR 2 pieza 50.00 50.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600038 BRASSO DP ANTIGR 500 4 pieza 74.00 74.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600038 LIMPIA PIZARRON MAGISTRAL 273 ML 2 pieza 137.60 137.60 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600038LIMPIADOR PARA TAPICERIA DE AUTO PIEL Y VINIL 500 ML MAGIC GO

7 pieza 2,151.80 2,151.80 2,151.80 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600042 KLEENEX 180H 11 pieza 352.00 352.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600042 KLEENEX COLD 6 pieza 192.00 192.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600042 KLEENEX MENT 6 pieza 171.00 171.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600052 BOUNTRY R-6 1 pieza 199.49 199.49 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600060 MUGET 2 pieza 1,160.00 1,160.00 1,160.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600067 AJAX MULT BICL 582GR 3 pieza 66.03 66.03 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600067 DESENGRASANTE MENTA 1 pieza 49.00 49.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600067DESENGRASANTE MULTIUSOS 10 L REAL CLEAN

1 pieza 193.36 193.36 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600071 ARMOR ALL GARRAFA CON 20 LITROS 3 pieza 6,612.00 6,612.00 6,612.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600071CERA LIQUIDA PARA AUTOS 3M LIQUID WAX

6 pieza 1,385.04 1,385.04 1,385.04 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600071SHAMPOO PARA AUTO DEEP CRISTAL CON CERA GALON

6 pieza 2,122.80 2,122.80 2,122.80 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600071 ST SHAMPOO 3.78 LT 3 pieza 144.00 144.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21700004PRESENTADOR LASER LOGITECH INALAMBRICO

1 pieza 672.80 672.80 672.80 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100039CAFÉ MOLIDO GARAT TOSTADO REGULAR DE 1KG

5 pieza 1,145.80 1,145.80 1,145.80 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100039 VIVALTO (CAFÉ) 800 pieza 9,600.00 9,600.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100040 LE ETHIOPIA HARAR 20 pieza 290.00 290.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100040 LE UGANDA (CAFÉ) 10 pieza 145.00 145.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100040 ROSABAYA DE COLOMBIA 200 pieza 2,600.00 2,600.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100061 FALDA DE RES 1 pieza 101.09 101.09 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100061 FALDA DE RES 1 pieza 89.86 89.86 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100061 FALDA DE RES 1 pieza 90.72 90.72 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100061 FALDA DE RES 1 pieza 73.15 73.15 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100061 FALDA DE RES 1 pieza 116.06 116.06 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100071 PIERNA DE CERDO 1 pieza 48.38 48.38 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100071 PIERNA DE CERDO 1 pieza 47.23 47.23 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100071 PIERNA DE CERDO 1 pieza 62.32 62.32 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100071 PIERNA DE CERDO 1 pieza 42.64 42.64 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100125 PAPAS SABRITAS DE 340 G ORIGINAL 10 pieza 719.00 719.00 719.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100128 GALLETA 5 pieza 1,850.00 1,850.00 1,850.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100128 GALLETAS MARIAN MAGESTIC DE 1 KG 15 pieza 2,157.60 2,157.60 2,157.60 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100186 DECANTADOR NUVO ANTONY 2 pieza 638.40 638.40 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100211 NARANJA CARA CARA 1 pieza 58.00 58.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100211 NARANJA NAVEL 1 pieza 58.00 58.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100216 BAGUETTE REPOSADA 2 pieza 32.00 32.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100216 CHOCOLATIN FTO 88G 2 pieza 40.74 40.74 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100216 CONCHA INTEGRAL 2 pieza 33.34 33.34 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100216 DONA FRANCESA CHOCOLAT 3 pieza 50.01 50.01 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100216 PAN DULCE 1 pieza 7,500.00 7,500.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100216 PAN DULCE TRADICIONAL 2 pieza 15.00 15.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100220 BELGA MEDIANO (PASTEL) 1 pieza 390.00 390.00 390.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100220 MUGET (PASTEL) 2 pieza 1,160.00 1,160.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100220 PASTEL 1 pieza 470.00 470.00 470.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100220 PASTEL 3 pieza 1,740.00 1,740.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

Page 7: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

7 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100220 PASTEL 4 pieza 1,480.00 1,480.00 1,480.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100220 PASTEL 5 pieza 1,950.00 1,950.00 1,950.00 N AD DF 0 0 70 30OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100220 PASTEL DE CHOCOLATE 3 pieza 1,110.00 1,110.00 1,110.00 N AD DF 0 90 10 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100220 PASTEL DE CHOCOLATE 4 pieza 1,560.00 1,560.00 1,560.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100245 REFRESCO 2 pieza 276.00 276.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100261 SURTIDO TE VITTE 85 SOBRES 7 pieza 974.26 974.26 974.26 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100261 TE ALESA TRIPLE MENTA 25 SOBRES 10 pieza 835.20 835.20 835.20 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100261TE ENGLISH FAST (TWININGS CLASSIC) 25 SOBRES

10 pieza 893.20 893.20 893.20 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100261 TE ESTILO INDIAN CHAI 25 SOBRES 10 pieza 870.00 870.00 870.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100286 LANITA ACHIOTE 5 pieza 47.50 47.50 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100327 M&M PEANUT CHOCOLATE 5 pieza 373.80 373.80 0.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100351 PINTA (HELADO) 4 pieza 848.00 848.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100397 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 pieza 19,715.00 19,715.00 19,715.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22300028 MM COCINA DP NAR 500 6 pieza 108.00 108.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22300040 JGO 17CUBIER 1 pieza 238.99 238.99 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22300056 GV PLATO 10 pieza 175.00 175.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22300071TAZON RECTANGULAR C/DIV 3 TZAS 71 ML

20 pieza 520.00 520.00 520.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22300079PLATOS DE PLASTICO 50 PZ ELEGANTWARE

1 pieza 224.04 224.04 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22300080 VAJILLA BARE 1 pieza 599.00 599.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22300081 JGO AGUA 1 pieza 189.00 189.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22300083 GV VASO TERM 4 pieza 91.60 91.60 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22300086COLADERA CON SALIDA LATERAL 2 Y REJILLA DE ACERO INOXIDABLE

18 pieza 1,029.42 1,029.42 1,029.42 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22300093 CONTENEDOR PARA COMIDA 150 pieza 1,221.00 1,221.00 1,221.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22300093SET SAL PIMIENTA ACEITE Y VINAGRE PERLE

1 pieza 799.00 799.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23200022 MANTA DE CIELO ROLLO DE 25MT (1MT) 10 pieza 89.90 89.90 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23200029 GV TELA PANO C 3 3 pieza 72.00 72.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23200029 METRO 9196 KERATOL X METRO AZULF 43 pieza 4,773.00 4,773.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23200037 BLONDA 4 100PZ 10CM 5 pieza 77.50 77.50 77.50 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23200037 BLONDA 6 100PZ 15CM 5 pieza 115.00 115.00 115.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23300001 CARTON COMP GRIS #4 90X130 113 pieza 6,746.10 6,746.10 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23300005 ALUMINIO REY 1 pieza 428.64 428.64 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23300005 ALUMINIO REY 2 pieza 1,033.18 1,033.18 0.00 N AD DF 0 0 50 50OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23300005 KS ALUMINIO 304M 1 pieza 541.17 541.17 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23300005 PAPEL ALUMINIO 2 pieza 1,020.96 1,020.96 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23300005PAPEL ALUMINIO 304.8 M X 30.4 CM KIRKLAND SIGNATURE

2 pieza 1,020.96 1,020.96 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23300005 PAPEL ELUMINIO REYNOLDS 150X46 1 pieza 409.62 409.62 409.62 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23300005 REYNOL 10M 6 pieza 186.00 186.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23400003 PROTECTOR 1L 3 pieza 342.00 342.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23400003 TW CERA EXPRESS 1 pieza 119.00 119.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23700003 BIPACK FABUL 2 pieza 59.80 59.80 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23700003BOLSA DE PLASTICO 50/208.2 L KIRKLAND SIGNATURE

1 pieza 305.88 305.88 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23700003BOLSA DE PLASTICO 90/147 6 L KIRKLAND SIGNATURE

1 pieza 285.42 285.42 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23700003 BOLSA TIPO CAMISETA 500 PZ 2 pieza 392.84 392.84 392.84 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23700003 GV BOLSA 2 pieza 230.00 230.00 0.00 N AD DF 50 50 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23700003 REYNOL 7.6M 4 pieza 100.00 100.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23700003 REYNOL 7.6M45 2 pieza 116.00 116.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23700003 ZIPLOC CONGELA G 15P 1 pieza 49.90 49.90 0.00 N AD DF 0 0 100 0

Page 8: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

8 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23700004 COU BTECREA 2/C 70X95 250G 20 pieza 94.00 94.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23700004 GV BOLS PNUDO J 90P 1 pieza 115.00 115.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23700034 GARRAFON DE PLASTICO 1 LT 4 pieza 31.96 31.96 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 2370003526761 PLASTICO ADHERENTE 914 M X 30 CM KIARKLAND SIGNATURE

2 pieza 673.14 673.14 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23700035 BOBINA EGAPACK 2 pieza 901.32 901.32 901.32 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23700035 BOBINA EGAPACK 3 pieza 1,686.06 1,686.06 1,686.06 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23700035 BOLROL GUARDAR M22P 1 pieza 28.90 28.90 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23700035 PLASTIC.P/EN 2 pieza 263.94 263.94 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23700035PLASTICO ADHERENTE 914 M X 30 CM KIRKLAND SIGNATURE

1 pieza 336.57 336.57 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23700035 REYNOLDS PAPEL EN10M 3 pieza 91.50 91.50 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23700035 ROLLO EGAPACK 2 pieza 901.32 901.32 901.32 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23700035ROLLOS DE PLASTICO AUTOADGERIBLE PVC PARA EMPLAYADO

13 pieza 1,885.00 1,885.00 1,885.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23700039 BAJO ALFOMBRA CALIBRE 3/32 4 pieza 737.76 737.76 737.76 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24400049 TABLA DE PINO SELECTO 1X2X8 1 pieza 48.20 48.20 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24600019CABLE COAXIAL RG 11U-305 CON PUNTAS

35 pieza 1,051.40 1,051.40 1,051.40 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24600020 CABLE HDMI ESTÁNDAR DE 7.6 MTS 3 pieza 1,562.52 1,562.52 1,562.52 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24600027CINTA TRUPER AISLAR NEGRA GRANDE M-33

2 pieza 23.00 23.00 23.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24600046 FOCO LED MINILUB 3.5 W 6 pieza 431.52 431.52 431.52 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24600046 FOCO LED TIPO VELA CON 4 PZAS 5 pieza 2,093.10 2,093.10 2,093.10 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24600046 FOCO VELA 7W LUZ BLANCA 25 pieza 1,015.00 1,015.00 1,015.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24600051 MICROSWITCH NUEVO 3 pieza 104.40 104.40 104.40 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24600065BATERIA DE ACIDO DE PLOMO 6V.2.5AH CYCLON 08190012

1 pieza 827.59 827.59 827.59 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24600065 BATERIAS DE 12 COL. C/2 PZAS 7 pieza 974.40 974.40 974.40 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24600065 BATERIAS DE 9 VOL. 7 pieza 522.90 522.90 522.90 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24600065 ENERGIZ PILA C/1 PZ 2 pieza 249.00 249.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24600094 ED-10C EXTENSION ELECTRICA 1 pieza 74.99 74.99 74.99 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24600094 ED-8C EXTENSION ELECTRICA 1 pieza 65.01 65.01 65.01 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24600094 EXTENSION USO RUDO 2X16X7.6M 4 pieza 1,248.16 1,248.16 1,248.16 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24600098MULTICONTACTO BELKIN SUPRESOR DE PICOS

3 pieza 1,687.80 1,687.80 1,687.80 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24700024 BROCA 2 pieza 98.00 98.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24700040 ROLLO CINTA FIBRA DE VIDRIO 1 pieza 112.00 112.00 112.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24700133CERROJO LATON BRILLANTE CILINDRICO MARIPOSA

8 pieza 1,809.60 1,809.60 1,809.60 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24700133CONEXIÓN DE LATON HEMBRA 1/2 PARA MANGUERA

8 pieza 194.88 194.88 194.88 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24700133CONEXIÓN DE LATON MACHO 1/2 PARA MANGUERA

8 pieza 129.92 129.92 129.92 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24700154 VALVULAS DE SEGURIDAD 8 pieza 1,289.92 1,289.92 1,289.92 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24700154 VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION 8 pieza 5,150.40 5,150.40 5,150.40 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24700154VALVULAS TIPO ANGULO DE BARRIÑL 1/2

8 pieza 324.80 324.80 324.80 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24700154 VALVULAS TIPO ANGULO ROSCABLE 1/2 8 pieza 259.84 259.84 259.84 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24700170ABRAZADERAS (BOLSAS DIFERENTES TAMAÑOS)

15 pieza 530.70 530.70 530.70 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24800002BAJO ALFOMBRA POLIPAD 6.3 MM X110M2

30 pieza 435.00 435.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24800013MARCO ASPREY 8X10 EN MADERA Y HUESO DE RES

1 pieza 1,160.00 1,160.00 1,160.00 N AD DF 100 0 0 0

Page 9: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

9 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24800013MARCO M5 8X10 EN MADERA Y HUESO DE RES

1 pieza 700.00 700.00 700.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24800016 COSTAL RJ10P 2 pieza 63.02 63.02 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24800020 TRIPLAY CAOBILLA 3MM 1.22 X 2.44 MT 3 pieza 657.72 657.72 657.72 N AD DF 40 60 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24800022 MADERA DE PINO 1RA 19MM X 30CM X 3 pieza 559.92 559.92 559.92 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24800023 CINTA ANTIDERRAPANTE 6.34 CM X 7M 2 pieza 498.02 498.02 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24800039 PERSONIFICADORES DE ACRILICO 40 pieza 3,618.00 3,618.00 3,618.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24800042 CINTA 1050 DUCTO 48MMX50M PLAT 2 pieza 244.00 244.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900001 POLYFORM BARNIZ 11000 SEMIMATE 2 pieza 1,126.98 1,126.98 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900002 POLYFORM CATALIZADOR 250 2 pieza 855.66 855.66 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900011 PVC ENCOGIBLE 60CMX KILO AZUL 4 pieza 496.00 496.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900011 PVC ENCOGIBLE 60CMX KILO NAT 2 pieza 248.00 248.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900024 LIJA DE AGUA FANDELI 180 4 pieza 27.96 27.96 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900024LIJA DE OXIDO DE ALUMINIO J80 FANDELI

30 pieza 474.30 474.30 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900024LIJA DE OXIDO DE ALUMINIO X36 FANDELI

30 pieza 959.70 959.70 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900024LIJA DE OXIDO DE ALUMINIO X60 FANDELI

30 pieza 509.70 509.70 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900024LIJA OXIDO DE ALUMINIO FANDELI 100 (86)

4 pieza 55.96 55.96 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900026 RESISTOL 5000 DE 1 LTS 1 pieza 330.61 330.61 330.61 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900031 COMEX 100 AMARILLO CROMO 1 pieza 149.49 149.49 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900031 COMEX 100 NEGRO 1 pieza 149.49 149.49 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900031 COMEX 100 ROJO LADRILLO 1 pieza 149.49 149.49 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900031 VINIMEX TOTAL SATINADO BLANCO 1 pieza 2,057.00 2,057.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900034RIVER LACA AUTOMOTIVA AMARILLO CRO

1 pieza 655.01 655.01 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900034RIVER LACA AUTOMOTIVA MARRON ROYAL

1 pieza 655.01 655.01 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900034RIVER LACA AUTOMOTIVA NEGRO ACABADO

1 pieza 655.01 655.01 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900034RIVER LACA AUTOMOTIVA ROJO BRM CLA

1 pieza 655.01 655.01 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900045 COMEX AGUARRAS SINTETICO PET 1 pieza 180.99 180.99 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900045 COMEX THINNER ESTANDAR EPH 1 pieza 122.99 122.99 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900045POLYFORM SOLV PARA POLIUTERANO PET

2 pieza 634.98 634.98 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900045 SOLV. PT-250 P/PEGACOMEZ 99 S/E 4 pieza 752.00 752.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900045 THINNER ESTANDAR 1L 1 pieza 49.00 49.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900046COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE

3 pieza 1,818.00 1,818.00 0.00 N AD DF 70 30 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900050COLOR CATALIZADOR P. RELLENADOR 136 ML

2 pieza 262.00 262.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900051 POLYFORM SELLADOR S-270 1 pieza 86.49 86.49 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900051 SELLADOR DE POLIURETANO BLANCO 5 pieza 705.00 705.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900051 SELLADOR ENTITABLE BLANCO 1 pieza 903.00 903.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900052 SILICON BARRA GDE C12 3 pieza 107.70 107.70 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 26100016LIQUIDO DE FRENOS AT4 ORIGINAL 500 ML

15 pieza 1,914.00 1,914.00 1,914.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 26100016LIQUIDO DE FRENOS AT4 ORIGINAL 500 ML

15 pieza 1,914.00 1,914.00 1,914.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 26100016MOBIL 1 SINTETICO 5W30 LIBRICANTE 946 ML

15 pieza 3,532.20 3,532.20 3,532.20 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 26100017ANTICONGELANTE PRESTONE COLOR NARANJA 33% ENTENDED LIFE GALON

6 pieza 3,445.20 3,445.20 3,445.20 N AD DF 100 0 0 0

Page 10: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

10 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 27100166 BANDERA NACIONAL 1 pieza 4,524.00 4,524.00 4,524.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 27200002 BOTAS PARA MOTOCICLISTA 1 pieza 1,049.99 1,049.99 1,049.99 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 27200008 CASCO NOLAN G9.1 NEGRO TALLA XL 2 pieza 9,000.00 9,000.00 9,000.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 27200008 CASCO PARA MOTOCICLISTA 1 pieza 5,236.00 5,236.00 5,236.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 27200012 9PK GUANTE U 1 pieza 70.25 70.25 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 27200012 AD MICR GUANTE LAVAD 1 pieza 69.00 69.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 27200020CHAMARRA DAINESE STRIPES NEGRA TALLA 54

1 pieza 4,922.01 4,922.01 4,922.01 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 27200020CHAMARRA DAINESE STRIPES NEGRA TALLA 56

1 pieza 4,922.01 4,922.01 4,922.01 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29100030 JUEGO DE HERRAMIENTAS ANVIL 1 pieza 246.99 246.99 246.99 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29100054 CUCHILLA GIRATORIA 60MM BL 1 pieza 379.00 379.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29100059 CUÑA DE ACERO DOBLE CON MANGO 1 pieza 6.99 6.99 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29100059 CUÑA DE ACERO GRANDE CON MANGO 1 pieza 4.00 4.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29100068 SIERRA CIRC 71/4X48ALUM 1 pieza 221.00 221.00 221.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29100131LLAVE ALLEN AMERICAN 30 PZ MM/STD 34135

1 pieza 113.00 113.00 113.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29100151 R52-G LLAVE NIQ. ALBA C/GRAN. 10 pieza 38.60 38.60 38.60 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29100151 R59 LLAVE NIQUEL ALBA (TE-81) 5 pieza 19.10 19.10 19.10 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29100151 R76 LLAVE NIQ. ALBA (PHI4D) 5 pieza 22.75 22.75 22.75 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29100151 S6 LLAVE NIQUEL ALBA (SL G35) 5 pieza 15.45 15.45 15.45 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29100151 T6 LLAVE NIQUEL ALBA (YA11D) 5 pieza 17.20 17.20 17.20 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29100204 PINZA TRUPER ELECTRICISTA 8 1 pieza 129.00 129.00 129.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29200007CESPOL DE PVC DE BOTE CONTRA PARA LAVABO

8 pieza 315.52 315.52 315.52 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29200008PASADOR PARA PUERTA ABATIBLE ACABADO LATON

8 pieza 733.12 733.12 733.12 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29200036 ASIENTO PARA WC ELONGADO BLANCO 12 pieza 3,271.20 3,271.20 3,271.20 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29200036 PALANCA CROMADA PARA WC 8 pieza 139.20 139.20 139.20 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29200039 TOPE RECTO ACABADO CROMO 4 pieza 204.16 204.16 204.16 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29300004 BROCHA BEHR 1-1/2 CORTE ANGULAR 5 pieza 319.00 319.00 319.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29300004 BROCHA BYP LA MESTRA 2 pieza 23.98 23.98 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29300004 BROCHA SUPER FINA DE CAMELLO 1.5 2 pieza 52.00 52.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29300004 BROCHA SUPER FINA DE CAMELLO 2 2 pieza 74.00 74.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29300014INSTALACION DE PANTALLA Y REPISA PARA SKY

1 pieza 1,044.00 1,044.00 1,044.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29300014 SOPORTE PARA PANTALLA 1 pieza 2,784.00 2,784.00 2,784.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29400002 MM COCINA 5 pieza 77.50 77.50 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29400009PRESENTADOR LAZER LOGITECH R400 INALAMBRICO

2 pieza 1,972.00 1,972.00 1,972.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29400012 DISCOS DUROS 3 pieza 7,161.84 7,161.84 7,161.84 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29400020 PRESENTADOR LASER 2 pieza 1,972.00 1,972.00 1,972.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29400051 B/ROUTER 1 pieza 909.00 909.00 909.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29400067 BLUETOOTH NOLA 1 pieza 3,556.00 3,556.00 3,556.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29600155 MULTIMETRO TRUPER INDUSTRIAL 1 pieza 655.01 655.01 655.01 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 PAGO DE SKY 2 servicio 709.98 709.98 0.00 N AD DF 0 50 50 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 PAGO DE SKY 2 ampere 686.00 686.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 PAGO DE SKY 3 servicio 2,265.00 2,265.00 0.00 N AD DF 0 80 20 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 PAGO DE SKY 4 servicio 1,420.00 1,420.00 0.00 N AD DF 0 50 50 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 PAGO SKY 1 servicio 338.00 338.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 PAGO SKY 1 servicio 708.99 708.99 0.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 PAGO SKY 2 servicio 331.98 331.98 0.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 PAGO SKY 2 servicio 652.00 652.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 PAGO SKY 3 servicio 977.97 977.97 0.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 11: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

11 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 PAGO SKY 5 servicio 1,350.00 1,350.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 PAGO SKY 6 servicio 1,428.00 1,428.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 PAGO SKY 8 servicio 1,360.00 1,360.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 PAGO SKY 18 servicio 5,742.00 5,742.00 5,742.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 REUBICACION DE SEÑAL DE TV 1 servicio 3,712.00 3,712.00 3,712.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 269.00 269.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 2 servicio 590.00 590.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 2 servicio 552.00 552.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 3 servicio 756.00 756.00 0.00 N AD DF 0 34 66 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 7 servicio 2,282.00 2,282.00 0.00 N AD DF 0 20 80 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 8 servicio 1,472.00 1,472.00 0.00 N AD DF 0 50 50 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 688.99 688.99 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 232.00 232.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 284.00 284.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 2 servicio 724.00 724.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 3 servicio 497.97 497.97 0.00 N AD DF 80 0 20 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 3 servicio 684.00 684.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 3 servicio 780.00 780.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 3 servicio 947.97 947.97 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 3 servicio 2,126.97 2,126.97 0.00 N AD DF 25 25 50 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 4 servicio 664.00 664.00 0.00 N AD DF 0 0 90 10OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 8 servicio 1,280.00 1,280.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 9 servicio 2,781.00 2,781.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 10 servicio 3,259.90 3,259.90 0.00 N AD DF 70 0 30 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 10 servicio 3,380.00 3,380.00 0.00 N AD DF 20 20 60 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 12 servicio 3,240.00 3,240.00 0.00 N AD DF 50 20 30 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 25 servicio 5,950.00 5,950.00 0.00 N AD DF 30 20 40 10OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 57 servicio 9,690.00 9,690.00 0.00 N AD DF 10 20 40 30OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 66 servicio 21,054.00 21,054.00 0.00 N AD DF 16 33 51 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 1,121.33 1,121.33 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 396.89 396.89 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 423.63 423.63 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 315.60 315.60 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 364.32 364.32 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 305.90 305.90 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 358.85 358.85 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 275.91 275.91 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 243.17 243.17 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 277.57 277.57 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 320.35 320.35 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 1,473.01 1,473.01 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 ampere 339.05 339.05 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 2 servicio 1,155.28 1,155.28 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 2 servicio 740.04 740.04 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 2 servicio 634.28 634.28 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 2 ampere 720.62 720.62 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33400001SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

4 pieza 8,000.00 8,000.00 8,000.00 N AD DF 50 0 0 50

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33601001SERVICIO DE INTERPRETACIÓN INGLES-ESPAÑOL

1 servicio 5,801.16 5,801.16 5,801.16 N AD DF 0 0 0 100

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33601001

SERVICIO DE TRADUCCION VIA CONFERENCIA EN EL MARCO DE LA AUDIENCIA DEL PEUM CON EL SR. MICHAEL CORBAT DE CITIBANCK

1 servicio 5,800.00 5,800.00 5,800.00 N AD DF 0 100 0 0

Page 12: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

12 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33602008CINTA ENTINTADO PESADO PARA USO DE RELOJ AMANO MODELO 4740 CINTA DE 60MM

3 servicio 626.40 626.40 626.40 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33602008 CORTE PAP DUR 1000 HJ MEN A 10 1 servicio 58.00 58.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33602008 CORTE PAP DUR 1000 HJ MEN A 15 1 servicio 44.00 44.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33602008 PAGO ESTACIONAMIENTO 1 servicio 3.00 3.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33602008 PAGO ESTACIONAMIENTO 3 servicio 9.00 9.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33602008 SERVICIO DE CORTE 1 servicio 24.00 24.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33602008 SERVICIO DE CORTE A LA MEDIDA 1 servicio 19.00 19.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33602011

TARJETAS DE ATENTOS SALUDOS IMPRESAS EN SERIGRAFIA A UNA TINTA POR UNA CARA SOBRE CARTULINA BLANCA DE 225 GRS. DOBLEZ CON PANEL SOBRES SIN IMPRESIÓN

200 servicio 1,392.00 1,392.00 1,392.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33602011

TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS EN OFSET 4X4 TINTAS SOBRE CARTULINA DE 225 GRS. CON APLICACIÓN DE SERIGRAFIA A UNA TINTA POR UNA CARTA TAMAÑO FINAL 5X9 CMS

1100 servicio 4,466.00 4,466.00 4,466.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33602011

TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS EN OFSET 4X4 TINTAS SOBRE CARTULINA DE 225 GRS. CON APLICACIÓN DE SERIGRAFIA A UNA TINTA POR UNA CARTA TAMAÑO FINAL 5X9 CMS (400 TARJETAS EN ESPAÑOL Y 200 EN INGLES)

600 servicio 2,436.00 2,436.00 2,436.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33602011

TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS EN OFSET A 4X4 TINTAS SOBRE CARTULINA OPALINA DE 225 GRS. CON APLICACIÓN DE SERIGRAFIA A UNA TINTA POR UNA CARA TAMAÑO FINAL 5X9 CMS (200 TARJETAS EN ESPAÑOL Y 200 EN INGLES)

400 servicio 1,624.00 1,624.00 1,624.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 35200003

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA ENGARGOLADORA ELECTRICA INDUSTRIAL MARCA GBC INV 7131939 QUE INCLUYE CAMBIO DE PUNZUNE S DAÑADOS LIMPIEZA Y AJUSTE DE LUBRICACION

1 servicio 2,726.00 2,726.00 2,726.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 35200003

RERVICIO DE RELOJ CHECADOR CONSISTENTE EN CAMBIO DE UÑAS DE IMPRENTA Y CINTA A RELOJ AMANO SERIE 197191

1 servicio 1,728.40 1,728.40 1,728.40 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 35200006

SERVICIO DE REPARACIÓN CONSISTENTE EN AJUSTE GENERAL DE ENGARGOLADORA MARCA PERFECT MODELO TIBURON

1 servicio 1,716.80 1,716.80 1,716.80 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 35200007AJUSTE Y LIMPIEZA DE RELOJ CHECADOR MARCA AMANO SERIE 196758

1 servicio 899.20 899.20 899.20 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 35200007CAMBIO DE MOTOR RELOJ CHECADOR MARCA AMANO SERIE 150643

1 servicio 1,600.80 1,600.80 1,600.80 N AD DF 0 100 0 0

Page 13: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

13 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 35200007

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN FRIGOBAR MARCA GOLSTAR QUE IBNCLUYE: CAMBIO DE EVAPORADOR CAMBIO DE TERMOSTATO CARGA Y NIVELACION DE GAS SERVICIO GENERAL

1 servicio 1,624.00 1,624.00 1,624.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 35200007

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN PROYECTOR MARCA EPSON MODELO H615A INV. 3790045 QUE INCLUYE; REPARACIÓN DE TARJETA DE VIDEO DESARMADO GENERAL PARA SU LIMPIEZA AJUSTES Y LUBRICACIÓN

1 servicio 9,860.00 9,860.00 9,860.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 35200007

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SISTEMA DE VOCEO N LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICINAS DEL SECRETARIO DE HACIENDA (INCLUYE REVISION DE MICROFONOS LIMPIEZA Y REACOMODO DE CABLES AJUSTE DE PARAMETROS

1 servicio 18,560.00 18,560.00 18,560.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 35300001MANTENIMIENTO PREVENTIVOA SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION

1 servicio 629.88 629.88 629.88 N AD DF 0 0 0 100

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 35300001MANTENIMIENTO PREVENTIVOA SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION

1 servicio 573.96 573.96 573.96 N AD DF 0 0 0 100

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 35800003 SERVICIOS DE HIGIENE 100 servicio 15,000.00 15,000.00 15,000.00 N AD DF 20 40 40 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37100006

PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

25 pieza 20,000.00 20,000.00 20,000.00 N AD DF 40 40 20 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200004

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

100 pieza 55,000.00 55,000.00 55,000.00 N AD DF 20 40 40 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 RECARGA TAGS 1 servicio 1,392.00 1,392.00 1,392.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 RECARGA TAGS 1 servicio 2,951.67 2,951.67 2,951.67 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 RECARGA TAGS 1 servicio 1,491.73 1,491.73 1,491.73 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 RECARGA TAGS 1 servicio 2,135.12 2,135.12 2,135.12 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 RECARGA TAGS 1 servicio 95.22 95.22 95.22 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 RECARGA TAGS 1 servicio 1,200.00 1,200.00 1,200.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 RECARGA TAGS 1 servicio 698.00 698.00 698.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 RECARGA TAGS 1 servicio 245.00 245.00 245.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 RECARGA TAGS 1 servicio 741.00 741.00 741.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 RECARGA TAGS 1 servicio 216.00 216.00 216.00 N AD DF 0 0 0 100OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAG PASE PORTATIL 1 servicio 1,050.00 1,050.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,155.00 1,155.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,174.15 1,174.15 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 326.93 326.93 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,132.34 1,132.34 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 55.14 55.14 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,303.47 1,303.47 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 2,925.50 2,925.50 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,711.00 1,711.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,896.31 1,896.31 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,531.89 1,531.89 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,383.38 1,383.38 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 240.00 240.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

Page 14: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

14 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,837.73 1,837.73 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,264.27 1,264.27 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 676.13 676.13 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 281.12 281.12 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 488.73 488.73 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 407.27 407.27 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 842.99 842.99 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,920.73 1,920.73 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 2,161.58 2,161.58 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 601.99 601.99 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 869.32 869.32 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,226.47 1,226.47 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 164.17 164.17 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 899.35 899.35 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 859.22 859.22 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 956.17 956.17 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,148.47 1,148.47 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,185.94 1,185.94 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 72.17 72.17 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 218.66 218.66 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,071.17 1,071.17 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,196.31 1,196.31 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,296.45 1,296.45 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,419.92 1,419.92 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 2,000.00 2,000.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 2,069.60 2,069.60 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 3,624.42 3,624.42 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 232.03 232.03 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,109.92 1,109.92 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 5.32 5.32 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 19.92 19.92 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 21.09 21.09 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 46.33 46.33 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 279.70 279.70 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 281.98 281.98 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 386.85 386.85 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 531.41 531.41 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 632.81 632.81 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,003.65 1,003.65 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,085.09 1,085.09 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,104.36 1,104.36 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,179.72 1,179.72 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,314.21 1,314.21 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 1,616.28 1,616.28 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 2,328.78 2,328.78 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 3,237.37 3,237.37 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 54.77 54.77 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 196.24 196.24 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 350.00 350.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 400.00 400.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 servicio 750.00 750.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 pieza 748.17 748.17 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 1 pieza 1,076.91 1,076.91 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 2 servicio 300.00 300.00 0.00 N AD DF 0 50 50 0

Page 15: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

15 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 2 servicio 1,400.00 1,400.00 0.00 N AD DF 0 50 50 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 3 servicio 204.00 204.00 0.00 N AD DF 20 0 80 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 3 servicio 2,400.00 2,400.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 4 servicio 3,600.00 3,600.00 0.00 N AD DF 0 66 34 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 4 servicio 6,000.00 6,000.00 0.00 N AD DF 0 80 20 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 4 servicio 2,400.00 2,400.00 0.00 N AD DF 0 50 50 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 5 servicio 1,500.00 1,500.00 0.00 N AD DF 0 50 50 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 7 servicio 3,500.00 3,500.00 0.00 N AD DF 0 90 0 10OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 13 servicio 2,600.00 2,600.00 0.00 N AD DF 0 70 30 0OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200007 TAGS 15 servicio 15,000.00 15,000.00 0.00 N AD DF 0 70 30 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37500001GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO

100 servicio 415,690.00 415,690.00 415,690.00 N AD DF 20 40 40 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37800001

0SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

200 servicio 410,000.00 410,000.00 410,000.00 N AD DF 40 40 20 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 38100001GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

10 servicio 10,000.00 10,000.00 10,000.00 N AD DF 40 20 20 20

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 38200001

MEDALLA 85 ANIVERSARIO BIBLIOTECA LERDO DE TEJADA S.C.H.P. EN METAL PLATA LEY 0.999 MLS. PESO 62.206 GRS DIAMETRO 50 MM CANTO LISO ACABADO MATE BRILLO INCLUYE CAPSULLA DE ACRILICO

15 pieza 24,360.00 24,360.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 38200001

MEDALLA 85 ANVIERSARIO BIBLIOTECA LERDO DE TEJADA- S.H.C.P. EM METAL PLATA LEY 0.999 MLS PESO 62.206 GRS DIAMETRO 50 MM CANTO LISO ACABADO MATE BRILLO INCLUYE CAPSULA DE ACRILICO

15 servicio 24,360.00 24,360.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 38500001GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO

50 servicio 10,000.00 10,000.00 10,000.00 N AD DF 40 20 20 20

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 22100001ADQUISICIÓN DE VÍVERES PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS.

1 servicio 3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 N I3P DF 0 16 42 42

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 31900010

EL USO GOCE Y APROVECHAMIENTO TEMPORAL A TITULO ONEROSO DEL INMUEBLE DENOMINADO ESTACIONAMIENTO ALFONSO REYES .

1 servicio 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 N AD DF 28 24 24 24

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 32700002SERVICIO DE DERECHO DE USO FINITO DE LICENCIAS DE PRODUCTOS SAS.

1 servicio 1,849,933.84 1,849,933.84 1,849,933.84 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 32700002SERVICIO DE RENOVACIÓN Y ACYUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS.

1 servicio 1,753,913.17 1,753,913.17 1,753,913.17 N LP DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 32700002SERVICIO DE USO DE LICENCIAMIENTO DE BASE DE DATOS INTERNACIONALES.

1 servicio 1,475,395.49 1,475,395.49 1,475,395.49 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 32700002

SERVICIO DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA LA CONSULTA DE BASE DE DATOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CONFORME A REGISTROS INTERNACIONALES .

1 servicio 4,067,969.85 4,067,969.85 4,067,969.85 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33300009SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA SOFTWARE MARCA ORACLE.

1 servicio 18,504,936.91 18,504,936.91 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33600002 SERVICIO D PLOTTEO. 1 servicio 462,000.00 462,000.00 462,000.00 N LP DF 27 27 28 18UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33600002 SERVICIO DE PLOTTEO 1 servicio 41,695.04 41,695.04 41,695.04 N AD DF 0 0 0 100

Page 16: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

16 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 35300001SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS MARCA EMC.

1 servicio 8,799,301.82 8,799,301.82 8,799,301.82 N LP DF 0 0 0 100

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 35300001SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS MARCA EMC.

1 servicio 2,973,689.23 2,973,689.23 2,973,689.23 N LP DF 0 0 0 100

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 35300001SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA HARDWARE MARCA ORACLE.

1 servicio 3,157,341.36 3,157,341.36 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 35300001SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MNTENIMIENTO PARA HARDWARE MARCA ORACLE.

1 servicio 418,035.63 418,035.63 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 35700001SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS DEL CENTRO DE DATOS.

1 servicio 637,935.04 637,935.04 637,935.04 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 35700001SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS DEL CENTRO DE DATOS.

1 servicio 8,204,688.83 8,204,688.83 8,204,688.83 N AD DF 27 27 27 19

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 21100026 BOLIGRAFO UNIBALL 0.5 T1 NEGRO 10 pieza 574.20 574.20 574.20 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 21100026BOLIGRAFO UNIBALL ELITE 0.5 T1 NEGRO

10 pieza 614.80 614.80 614.80 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 21100026BOLIGRAFO UNIBALL ROLLER DE LUXE 0.5 MM. C/1 AZUL

10 pieza 413.00 413.00 413.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 21100026BOLIGRAFO UNIBALL VISION 0.7 MM. BL C/1 AZUL

10 pieza 392.70 392.70 392.70 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 21100041CARPETA DE VYNIL BLANCA 3 PULGADAS

6 pieza 345.90 345.90 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 21100041 CARPETA PANORAMICA KYMA BLANCA 8 pieza 238.48 238.48 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 21100041 CARPETA VYNIL BLANCA 2 PULGADAS 0 7 pieza 305.34 305.34 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 21100041CARPETA VYNIL BLANCA CARTA HERRAJE O

8 pieza 282.08 282.08 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 21100043PAPEL OPALINA 99% BLANCURA COMPAMES CON 100 PZ 225 GR

20 pieza 2,758.40 2,758.40 2,758.40 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 21100043PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA POCHETA 120 GR EXTRA

17 pieza 1,636.76 1,636.76 1,636.76 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 21100043PASTAS DE CARTON COMPRIMIDO DE 3 PERFORACIONES

160 pieza 12,804.80 12,804.80 12,804.80 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 21100043TRIPTICO OPALINA POCHTECA PREDOBLADA DE 120G 50 PZAS

20 pieza 2,306.40 2,306.40 2,306.40 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 21100063 CINTAS DOBLE CARA (TIPO JANEL) 20 pieza 916.40 916.40 916.40 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 21100086DESPACHADOR PRO 330 POUP NEGRO 45 HOJAS

10 pieza 2,459.20 2,459.20 2,459.20 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 21100179 POSTES DE 3 PULGADAS CON ROSCA 473 pieza 2,194.72 2,194.72 2,194.72 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 21100253CALCULADORA OMX ESCRITORIO 12 DIGITOS

10 pieza 1,299.20 1,299.20 1,299.20 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 21400013TORRE DE CD C/50 PIEZAS VERBATIM Y/O SONY

1 pieza 257.50 257.50 257.50 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 21400027 MEMORIA USB DE 16 GB ADATA 15 pieza 3,236.40 3,236.40 3,236.40 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 22100125CACAHUATE ENCHILADO PREMIUM TOSTADO MAFER

12 pieza 487.20 487.20 487.20 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 22100125 CACAHUATE JAPONES TOSTADO MAFER 20 pieza 846.80 846.80 846.80 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 22100125CACAHUATE PREMIUM SALADO TOSTADO MAFER

12 pieza 494.16 494.16 494.16 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 22100128GALLETAS SALMAS HORNEADAS DE MAIZ

15 pieza 1,148.40 1,148.40 1,148.40 N AD DF 100 0 0 0

Page 17: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

17 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 22100128 GALLETAS SURTIDAS MARIAN DE 715 GR 10 pieza 1,078.80 1,078.80 1,078.80 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 22100245 COCA COLA DE DIETA DE 355 ML 24 PZA 15 pieza 3,671.40 3,671.40 3,671.40 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 22100245COCA COLA TRADICIONAL DE 355 ML CON 24 PZA

10 pieza 2,308.40 2,308.40 2,308.40 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 22100245 SIDRAL MUNDET DE 355 ML CON 24 PZA 15 pieza 3,410.40 3,410.40 3,410.40 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 22100245SIDRAL MUNDET LIGHT DE 355 ML CON 24 PZA

6 pieza 1,447.68 1,447.68 1,447.68 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 22100261TE DE CANELA CON MANZANA DE 96 PZA

10 pieza 904.80 904.80 904.80 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 22100261TE NEGRO 4 FRUTOS ROJAS CON 25 PZAS TWININGS

12 pieza 932.64 932.64 932.64 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 22100261 TE VITE SURTIDOS CON 85 PZA 10 pieza 968.60 968.60 968.60 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 22100289AGUA BONAFONT DE 600ML CON 24 PIEZAS

15 pieza 2,053.20 2,053.20 2,053.20 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 22100397 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 pieza 19,715.00 19,715.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 23300005 ALUMINIO REY 3 pieza 1,305.00 1,305.00 1,305.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 23700003 BOLSA DE PLASTICO COLOR NEGRA G 7 pieza 1,169.28 1,169.28 1,169.28 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 23700035 PLOTTER GLOSY DE 88X50 30 pieza 5,213.10 5,213.10 5,213.10 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 23700035ROLLO DE PLASTICO DE PVC 56X38X4.5 CM COLOR

13 pieza 1,885.00 1,885.00 1,885.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 23700035 ROLLOS DE EGAPACK 40X1500 M 4 pieza 2,366.40 2,366.40 2,366.40 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 24700134 TUBO DE COBRE (AGUA) 3M 1 4 pieza 2,018.40 2,018.40 2,018.40 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 24700134 TUBO DE COBRE (AGUA) 3M 1/2 4 pieza 904.80 904.80 904.80 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 24700134 TUBO DE COBRE (AGUA) 3M 3/4 4 pieza 1,512.64 1,512.64 1,512.64 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 24700134 TUBO DE COBRE (GAS) 3M 1 4 pieza 3,104.16 3,104.16 3,104.16 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 24700134 TUBO DE COBRE (GAS) 3M 1/2 4 pieza 1,359.52 1,359.52 1,359.52 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 24700134 TUBO DE COBRE (GAS) 3M 3/4 4 pieza 2,217.92 2,217.92 2,217.92 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 31700004 PAGO DE SKY 1 servicio 354.99 354.99 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 31700004 PAGO DE SKY 2 servicio 368.00 368.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 219.61 219.61 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 423.69 423.69 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 309.00 309.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 160.00 160.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 2 servicio 638.00 638.00 0.00 N AD DF 50 50 0 0UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 2 servicio 340.00 340.00 0.00 N AD DF 50 50 0 0UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 270.00 270.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 931.42 931.42 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 761.40 761.40 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 32300002 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 2 servicio 25,000.00 25,000.00 25,000.00 N AD DF 50 0 50 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 32700003LICENCIA TABLEUA (SISTEMA DE INDICADORES)

1 servicio 20,462.40 20,462.40 20,462.40 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 33100001OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS

2 servicio 6,026,277.00 6,026,277.00 6,026,277.00 N AD DF 50 0 50 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 33601001SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES

1 servicio 30,000.00 30,000.00 30,000.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 33602008ESTACIONAMIENTO CENTRO CITYBANAMEX

1 servicio 160.00 160.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 33602008 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 1 servicio 10,000.00 10,000.00 10,000.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 33602010ENGARGOLADO LOMO TERMICO TC ANGOSTO

10 servicio 284.20 284.20 284.20 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 33602010ENGARGOLADO LOMO TERMICO TC MEDIANO

10 servicio 306.50 306.50 306.50 N AD DF 100 0 0 0

Page 18: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

18 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 33602011IMPRESIÓN BLANCO Y NEGRO EN ACETATO

25 servicio 647.00 647.00 647.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 33602011 IMPRESIÓN COL TC PAPEL COUCHE MTE 20 servicio 346.80 346.80 346.80 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 33602011 IMPRESIÓN COL TC PAPEL COUCHE MTE 530 servicio 6,794.60 6,794.60 6,794.60 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 33602011 IMPRESIÓN TC PAP ESPECIAL 530 servicio 7,340.50 7,340.50 7,340.50 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 33900012 SERVICIOS INTEGRALES 4 servicio 300,000.00 300,000.00 300,000.00 N AD DF 25 25 25 25

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 35200003

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS CORTE CRUZADO MARCA IDEAL MODELO 2401 INV. 372798 QUE INCLUYE CAMBIO DE ENGRANES DESARMADO GENERAL PARA SU LIMPIEZA AJUSTES Y LUBRICACION

1 servicio 4,292.00 4,292.00 4,292.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 37200001PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION

2 servicio 8,940.00 8,940.00 8,940.00 N AD DF 50 50 0 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 37200004

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

4 servicio 40,000.00 40,000.00 40,000.00 N AD DF 25 25 25 25

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 37500001VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES

4 servicio 45,684.00 45,684.00 45,684.00 N AD DF 25 25 25 25

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 37800001

SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

2 servicio 74,007.00 74,007.00 74,007.00 N AD DF 50 0 0 50

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 38500001GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO

4 servicio 7,000.00 7,000.00 7,000.00 N AD DF 25 25 25 25

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

21100140ETIQUETAS LSR PAQUETE CON 20 PIEZAS

20 pieza 500.00 500.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

21100144PLIEGO DE PAPEL PARA DISEÑO GRAFICO

60 pieza 3,006.00 3,006.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

21100244PERSONIFICADOR EN ACRILICO ANTIREFLEJANTE

16 pieza 454.88 454.88 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

21400026 DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB. 3 pieza 9,897.00 9,897.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

21400026DISCO DURO PORTATIL DE 2 TERABYTES DE CAPACIDAD

3 pieza 9,694.98 9,694.98 0.00 N AD DF 0 0 59 41

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

21500014ADQUISICION DE PERIODICOS Y REVISTAS

4813 pieza 48,130.00 48,130.00 48,130.00 N AD DF 40 60 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

21500014SUMINISTRO DE PERIODICOS Y REVISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

6553 pieza 130,404.70 130,404.70 130,404.70 N AD DF 0 0 54 46

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

21500014

SUSCRIPCION A PERIODICOS EN EL EXTRANJERO (FINANCIAL TIMES THE NEW YORK TIMES THE ECONOMIST THE WALL STREET JOURNAL)

1 pieza 22,020.86 22,020.86 22,020.86 N AD DF 0 47 0 53

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

21600032 JABON LIQUIDO BOTE DE 200 ML. 6 pieza 402.00 402.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

21600074TOALLAS LIMPIADORAS Y DESINFECTANTES DE SUPERFICIES BOTE CON 30 TOALLAS

5 pieza 237.00 237.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

22100397CONSUMO DE ALIMENTOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES

380 servicio 132,217.20 132,217.20 0.00 N AD DF 9 45 42 4

Page 19: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

19 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

24600017 CABLE HDMI 4K 1 pieza 1,638.99 1,638.99 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

24600027 CINTA PARA DUCTOS COLOR PLATA 10 pieza 1,384.00 1,384.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

24600031 CONECTOR PARA CABLES 7 pieza 340.83 340.83 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

24800039ROLLO DE MICA ACRILICA ADHERIBLE ESMERILADA PARA CUBRIR CRISTALES

1 pieza 1,726.00 1,726.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

24900044PINTURA VINILICA PRESENTACION CUBETA DE 19 LITROS

2 pieza 4,364.28 4,364.28 4,364.28 N AD DF 0 96 0 4

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

27400006TELA DE LICRA DE ALGODON COLOR VERDE DE 2 METROS DE LARGO

1 pieza 119.00 119.00 119.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

29300003 CANDADO DE ALTA SEGURIDAD 6 pieza 1,999.98 1,999.98 0.00 N AD DF 0 30 0 70

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

29300003CANDADO DE SEGURIDAD DE COMBINACION

2 pieza 645.98 645.98 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

29300003PASADORES DE SEGURIDAD PARA PUERTA DE ALUMINIO

4 pieza 805.00 805.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

29400004 BATERIA BP-U60 LITHIUM-ION 4 pieza 36,192.00 36,192.00 36,192.00 N AD DF 0 0 47 53

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

29400004CARGADOR ELIMINADOR DE BATERIAS PARA COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP

1 pieza 1,000.01 1,000.01 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

29400019LECTOR DE TARJETAS DIGITALES CON ENTRADAS PARA DIVERSOS TIPOS DE TARJETAS

2 pieza 1,956.00 1,956.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

29400051 ADAPTADOR USB 4 pieza 2,515.00 2,515.00 0.00 N AD DF 0 68 32 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

29400051 CABLE DE CONEXION TIPO FIREWIRE 1 pieza 1,105.00 1,105.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

29400067 AUDIFONOS ESTEREO 3 pieza 1,947.00 1,947.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

29900032BATERIAS ELECTROLITICAS PARA LAMPARAS DE EMERGENCIA

10 pieza 5,000.00 5,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

29900032 PILAS TAMAÑO AA 250 pieza 5,000.00 5,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

29900033 TARJETAS DE MEMORIA DE 8 GB 20 pieza 3,720.00 3,720.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

31700003 SERVICIO DE PLATAFORMA MELTWATER 1 servicio 23,780.00 23,780.00 23,780.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

31700003SERVICIO DE PLATAFORMA UNION METRICS

1 servicio 23,606.00 23,606.00 23,606.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

31700003SERVICIO DE UNA PLATAFORMA PARA LA SEGMENTACION Y MEDICION DE MENCIONES EN REDES SOCIALES

1 servicio 265,678.98 265,678.98 265,678.98 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

31700003SERVICIO DE UNA PLATAFORMA PARA LA SEGMENTACION Y MEDICION DE MENCIONES EN REDES SOCIALES

1 servicio 33,696.56 33,696.56 33,696.56 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

31700004 SERVICIO DE TELEVISION SKY 8 servicio 43,600.00 43,600.00 0.00 N AD DF 0 35 21 44

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

31800001COMPRA DE ESTAMPILLAS POSTALES PARA ENVIO DE CORREOS CERTIFICADOS

244 servicio 2,444.88 2,444.88 0.00 N AD DF 15 0 0 85

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

31800001SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA

5 servicio 1,505.00 1,505.00 1,505.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

33100002SERVICIOS DE ASESORIA EN COMUNICACION ANALISIS MEDIATICO Y DE ESCENARIOS

1 servicio 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 N AD DF 0 9 40 51

Page 20: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

20 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

33400001SERVICIO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

3 servicio 17,868.00 17,868.00 17,868.00 N AD DF 0 0 70 30

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

33400001

SERVICIO DE ENTRENAMIENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

1 servicio 574,200.00 574,200.00 574,200.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

33602008 ELABORACION DE SELLOS 1 servicio 140.00 140.00 140.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

33602008ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION

4 servicio 2,600.00 2,600.00 2,600.00 N AD DF 45 55 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

33602008 MARCO DE POLIESTIRENO 1 pieza 208.80 208.80 208.80 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

33602008 REVELADO DE FOTOGRAFIAS 10 servicio 2,035.00 2,035.00 2,035.00 N AD DF 9 82 9 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

33602008 SERVICIO DE ENCUADERNACION 1 servicio 29,232.00 29,232.00 29,232.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

33600001ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO

1 servicio 40,608.00 40,608.00 40,608.00 N AD DF 0 44 0 56

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

33600003INSERCIONES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION

1 servicio 200,000.00 200,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

33600003 INSERCIONES EN MEDIOS IMPRESOS 1 servicio 176,000.00 176,000.00 0.00 N AD DF 0 17 0 83

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

33900020SERVICIO DE ELABORACION DE VERSIONES ESTENOGRAFICAS

1 servicio 94,424.00 94,424.00 94,424.00 N AD DF 0 27 26 47

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

33900012SERVICIO INTEGRAL PARA SEGUIMIENTO DE PARTICIPACION DE LA SHCP

1 servicio 73,842.00 73,842.00 73,842.00 N AD DF 0 30 0 70

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

35200003MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOCAMARAS

4 servicio 19,952.00 19,952.00 19,952.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

35200003MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PODIUMS

1 servicio 21,460.00 21,460.00 21,460.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

35200003REPARACION DE CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL

1 servicio 24,000.00 24,000.00 24,000.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

36100001

ESTUDIO POST-TEST PARA MEDIR LA PERTINENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DECLARACION ANUAL E INFORMATIVA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018

1 servicio 336,000.00 336,000.00 336,000.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

36100001

ESTUDIO PRE-TEST PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DECLARACION ANUAL E INFORMATIVA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018

1 servicio 250,000.00 250,000.00 250,000.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

36100001

EXHIBICION Y TRANSMISION DE MENSAJES INSTITUCIONALES EN MEDIOS IMPRESOS ELECTRONICOS Y COMPLEMENTARIOS DE COMUNICACION PARA DIFUNDIR LAS CAMPAÑAS DE LA SHCP

1 servicio 115,528,750.30 115,528,750.30 115,528,750.30 N AD DF 1 11 88 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

36100001

SERVICIO DE PRODUCCION Y COPIADO PARA LAS CAMPAÑAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

1 servicio 8,221,359.70 8,221,359.70 0.00 N AD DF 0 100 0 0

Page 21: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

21 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

36900001MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRONICOS DE COMUNICACION

1 servicio 219,240.00 219,240.00 219,240.00 N I3P DF 100 0 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

36900001SERVICIO DE AGENCIA INFORMATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

1 servicio 176,394.00 176,394.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

36900001

SERVICIO INTEGRAL DE MONITOREO SINTESIS Y ANALISIS TEMATICO DE MEDIOS IMPRESOS ELECTRONICOS Y DIGITALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

1 servicio 973,080.00 973,080.00 973,080.00 N LP DF 0 9 32 59

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

37200001 PASAJES URBANOS 365 servicio 54,140.45 54,140.45 0.00 N AD DF 12 16 15 57

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO

37200004SERVICIO DE TRASLADO DE SERVIDORES PUBLICOS EN COMISIONES OFICIALES

60 servicio 6,768.00 6,768.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21100041CARPETA DE VINIL BLANCA DE VARIAS MEDIDAS

5 pieza 413.50 413.50 0.00 N AD DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21100041CARPETA DE VINIL COLOR BLANCO T/C VARIAS MEDIDAS

6 pieza 979.98 979.98 0.00 N AD DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21100104 350 FOLDERS 350 pieza 3,311.00 3,311.00 3,311.00 N AD DF 0 0 100 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21100129 ROLLO DE MICA ADHESIVA 51X50 CM 2 pieza 2,190.88 2,190.88 2,190.88 N AD DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 211001336 PAQUETES DE 100 HOJAS COLOR VARIOS COLORES

6 pieza 318.00 318.00 318.00 N AD DF 0 0 100 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 211001651 PAQUETE DE PLUMAS B10 DE VARIOS COLORES

1 pieza 298.00 298.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21100172 IDENTIFICADOR DE LLAVES CAJA C/36 1 pieza 219.00 219.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 211001942 SELLOS DE GOMA 2Y 2 SELLOS FECHADORES

4 pieza 406.00 406.00 406.00 N AD DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 211001952 SELLOS AUTOENTINTABLES 2 SELLOS DE GOMA EN BASE DE MADERA Y 1 GOMA PARA SELLO

4 pieza 1,920.96 1,920.96 1,920.96 N AD DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21100202 100 SOBRES DE OPALINA DE 175/230 100 pieza 564.00 564.00 564.00 N AD DF 0 100 0 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21600014 GLADE AROMATIZANTE EN AEROSOL 4 pieza 320.00 320.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21600067 LIQUIDO PROTECTOR DE LLANTAS 1 pieza 387.00 387.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 216000712 SHAMPOO Y 2 ABRILLANTADORES DE LLANTAS

4 pieza 496.00 496.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 216000712 SHAMPOO Y 2 ABRILLANTADORES PARA AUTO

4 pieza 369.00 369.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21600071 SHAMPOO PARA AUTO 1 pieza 447.00 447.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21600071 SHAMPOO PARA AUTO 2 pieza 270.00 270.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100040 CAFE SOLUBLE 3 pieza 213.00 213.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100040 CAFE SOLUBLE DE 225G 3 pieza 205.98 205.98 0.00 N AD DF 0 0 100 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100128GALLETA SURTIDO RICO MACMA GAMESA MARIAN

10 pieza 473.80 473.80 0.00 N AD DF 0 0 100 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100128 GALLETAS DE SURTIDO RICO 410 G 2 pieza 72.00 72.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100245 REFRESCO COCACOLA 6PCK 355ML 6 pieza 372.36 372.36 0.00 N AD DF 0 0 100 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100258 SPLENDA CAJA CON 300 SOBRES 2 pieza 304.00 304.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100289 AGUA ENBOTELLADA 8 PCK 2 pieza 49.80 49.80 0.00 N AD DF 0 0 100 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 23100080 4 ROLLOS DE 1 KG DE RAFIA 4 pieza 348.00 348.00 348.00 N AD DF 0 0 100 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600019 CABLE DE USO RUDO NO. 3X14 METRO 30 metro 851.40 851.40 851.40 N AD DF 100 0 0 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600021 CAJA PARA CANALETA 10 pieza 443.90 443.90 443.90 N AD DF 100 0 0 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600027 CINTA DE AISLAR COLOR NEGRA 5 pieza 94.75 94.75 94.75 N AD DF 100 0 0 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600029 CLAVIJA DE PVC 10 pieza 272.80 272.80 272.80 N AD DF 100 0 0 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600064 PAQUETE DE 4 PILAS DOBLE A 1 pieza 101.00 101.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600066 PLACA DE ALUMINIO 10 pieza 101.60 101.60 101.60 N AD DF 100 0 0 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600077 RECEPTACULO DUPLEX 10 pieza 304.70 304.70 304.70 N AD DF 100 0 0 0

Page 22: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

22 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24700052 MANINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE 1 pieza 138.28 138.28 138.28 N AD DF 0 0 100 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 247001175 CAJAS DE TORNILLOS CON RONDANAS DE CABEZA EXAGONAL

5 pieza 506.40 506.40 0.00 N AD DF 0 0 100 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24700117TORNILLOS CON RONDANA PLANA 2 CAJAS

2 pieza 223.50 223.50 0.00 N AD DF 0 0 100 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24800018 2 METROS DE TELA PARA TAPIZAR 1 pieza 234.00 234.00 234.00 N AD DF 0 0 0 100ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24900019 IMPERMEABILIZANTE 1 GALON 1 pieza 569.00 569.00 569.00 N AD DF 0 0 100 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24900019 IMPERMEABILIZANTE CUBETA 1 pieza 2,695.00 2,695.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24900026 PEGAMENTO RESISTOL 5000 2 pieza 319.60 319.60 319.60 N AD DF 0 100 0 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24900026 RESISTOL 5000 1 LITRO 2 pieza 380.00 380.00 380.00 N AD DF 0 100 0 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24900031 1 LITRO DE PINTURA VINIMEX BLANCA 1 litro 156.90 156.90 156.90 N AD DF 0 100 0 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24900049 PLASTICO PROTECTOR DE USO RUDO 4 pieza 88.00 88.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24900051 PLASTILOKA 3 pieza 59.70 59.70 0.00 N AD DF 0 0 100 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24900052 SILICON 100 A 1 pieza 49.00 49.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 25100041 HULE ESPUMA 5 METROS 1 pieza 705.00 705.00 705.00 N AD DF 0 0 0 100

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 29100179MATRACA CON ENTENSION MATRACA Y DADO

1 pieza 534.50 534.50 0.00 N AD DF 0 0 100 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 29100259 2 SEGUETAS 18 DIENTES 2 pieza 23.90 23.90 0.00 N AD DF 0 0 100 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 291002671 SOPLETES DE GAS CINTA DE MARCAJE Y GUANTE DE ALGODON REFUERZO DE CARNAZA

2 pieza 567.00 567.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 29200005 CERRADURAS VARIAS MEDIDAS 1 pieza 584.50 584.50 584.50 N AD DF 100 0 0 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 29200037 10 TIRAS DE CANALETA 20X20 10 pieza 805.00 805.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 29200037 CANALETA BLANCA TIRA DE 2M 10 pieza 307.20 307.20 307.20 N AD DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 29300017TAQUETES DE METAL Y DE PLASTICO P/100

2 pieza 97.50 97.50 97.50 N AD DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 29600240 ABRILLANTADOR DE LLANTAS 2 pieza 228.00 228.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 29800025 RODAJA NEGRAS Y CASQUILLOS 4 pieza 91.84 91.84 91.84 N AD DF 0 0 100 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 35200003MANTENIMIENTO DE UN ENFRIADOR DE AGUA

1 servicio 348.00 348.00 348.00 N AD DF 0 0 0 100

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001 PASAJES DEL MES ABRIL 1 servicio 3,135.00 3,135.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001 PASAJES DEL MES DE JULIO 1 servicio 2,443.00 2,443.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001 PASAJES DEL MES DE JUNIO 1 servicio 2,442.00 2,442.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001 PASAJES DEL MES DE MARZO 1 servicio 1,770.00 1,770.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001 PASAJES DEL MES DE MAYO 1 servicio 2,634.00 2,634.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001 PASAJES LOCALES DEL MES DE AGOSTO 1 servicio 2,333.00 2,333.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001 PASAJES LOCALES DEL MES DE ENERO 1 servicio 1,770.00 1,770.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001PASAJES LOCALES DEL MES DE FEBRERO

1 servicio 1,765.00 1,765.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001PASAJES LOCALES DEL MES DE NOVIEMBRE

1 servicio 891.00 891.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001PASAJES LOCALES DEL MES DE OCTUBRE

1 servicio 2,579.00 2,579.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001PASAJES LOCALES DEL MES DE SEPTIEMBRE

1 servicio 2,396.00 2,396.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001 SERVICIO DE TAXI 1 servicio 200.00 200.00 200.00 N AD DF 0 0 100 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001 SERVICIO DE TRANSPORTE 1 servicio 100.72 100.72 100.72 N AD DF 0 0 100 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001 SERVICIO DE TRANSPORTE 1 servicio 125.33 125.33 125.33 N AD DF 0 0 100 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001 VIATICOS (SERVICIO DE CAFETERIA) 1 servicio 203.95 203.95 203.95 N AD DF 0 0 100 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001 VIATICOS (SERVICIO DE CAFETERIA) 1 servicio 220.00 220.00 220.00 N AD DF 0 0 100 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001 VIATICOS NACIONALES 1 servicio 88.00 88.00 88.00 N AD DF 0 100 0 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001 VIATICOS NACIONALES 1 servicio 350.00 350.00 350.00 N AD DF 0 100 0 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001 VIATICOS NACIONALES 1 servicio 88.00 88.00 88.00 N AD DF 0 100 0 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001 VIATICOS NACIONALES 1 servicio 134.89 134.89 134.89 N AD DF 0 100 0 0ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001 VIATICOS NACIONALES 1 servicio 155.00 155.00 155.00 N AD DF 0 100 0 0

Page 23: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

23 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21100025 BLOCK DE NOTAS 8 pieza 375.20 375.20 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21100025 BLOCK DE NOTAS 10 pieza 262.70 262.70 262.70 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21100025 BLOCK PARA NOTAS 10 pieza 328.40 328.40 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21100041 CARPETA 8 pieza 2,868.64 2,868.64 2,868.64 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21100041 CARPETA 35 pieza 2,520.00 2,520.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21100152 TUBO DE RESISTOL 5000 DE 21 ML 4 pieza 444.12 444.12 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21100197 JUEGO DE SEPARADORES 400 pieza 4,500.00 4,500.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21100199 PAQUETE DE 250 SERVILLETAS 10 pieza 672.00 672.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21100230 PICANOTAS 2 pieza 93.80 93.80 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21100232 CAJA DE ARILLOS 9 pieza 1,395.00 1,395.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21400026 DISCO DURO 2 TB 1 pieza 2,319.20 2,319.20 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21400026 DISCO DURO DE 1 TB 1 pieza 1,423.20 1,423.20 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21400027 MEMORIA USB 10 pieza 1,690.00 1,690.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500014 REFORMA 1 servicio 3,294.00 3,294.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 BLUE CHIP ECONOMIC INDICATOR 1 servicio 7,326.08 7,326.08 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN VÍA INTERNET

1 servicio 4,628.40 4,628.40 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 EL ECONOMISTA 1 servicio 1,600.00 1,600.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 EL FINANCIERO 1 servicio 1,600.00 1,600.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 EL UNIVERSAL 1 servicio 2,000.00 2,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 EXCELSIOR 1 servicio 2,200.00 2,200.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 LA JORNADA 1 servicio 1,900.00 1,900.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 MILENIO 1 servicio 2,000.00 2,000.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE ECONOMIST 1 servicio 6,422.00 6,422.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE FINANCIAL TIMES 1 servicio 23,131.48 23,131.48 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 682.49 682.49 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 661.08 661.08 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 661.91 661.91 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 643.52 643.52 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 664.15 664.15 0.00 N AD DF 0 100 0 0

Page 24: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

24 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 702.60 702.60 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 689.16 689.16 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 666.37 666.37 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 667.35 667.35 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 663.50 663.50 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 663.50 663.50 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 725.24 725.24 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE WALL STREET JOURNAL 1 servicio 544.06 544.06 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE WALL STREET JOURNAL 1 servicio 597.12 597.12 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 550.18 550.18 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 549.33 549.33 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 545.22 545.22 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 583.60 583.60 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 558.35 558.35 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 557.21 557.21 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 551.33 551.33 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 562.71 562.71 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 597.67 597.67 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21500015 THE WASHINGNTON POST 1 servicio 131.90 131.90 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21600028 FIBRA 10 pieza 194.00 194.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21600028 FIBRA 10 pieza 317.00 317.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21600032ENVASE DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS DE 525 ML

20 pieza 539.80 539.80 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21600032ENVASE DE JABÓN LIQUIDO PARA TRASTES

20 pieza 613.40 613.40 613.40 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21600032 FRASCOS DE JABÓN LIQUIDO 20 pieza 652.00 652.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21600037 BOTELLAS DE CERA PARA AUTO 20 pieza 1,560.00 1,560.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21600065BOTELLA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 280 ML

20 pieza 698.00 698.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21600065 PAQUETE DE TOALLAS DESINFECTANTES 10 pieza 399.00 399.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

21600067GALONES DE COL-CLEANER (LIMPIADOR)

2 pieza 180.00 180.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

22100011 BOTELLA DE AGUA NATURAL DE 355 ML 360 pieza 1,692.00 1,692.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

Page 25: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

25 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

22100011PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA DE 355 ML

17 pieza 875.50 875.50 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

22100011 PAQUETE DE AGUA C/12 30 pieza 1,350.00 1,350.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

22100011 PAQUETE DE AGUA C/12 30 pieza 1,545.00 1,545.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

22100011PAQUETE DE AGUAS EMBOTELLADAS DE 355 ML

22 pieza 990.00 990.00 990.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

22100011 PAQUETES DE AGUA C/12 PZAS 20 pieza 998.00 998.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

22100029 BOLSA DE AZUCAR DE 1 KG 22 kilogramo 324.50 324.50 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

22100040 CAFÉ CAJA CON 10 PZ DE CAPSULAS 10 pieza 1,250.00 1,250.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

22100040 CAJA DE CAPSULAS DE CAFÉ C/10 PZAS 5 pieza 625.00 625.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

22100040 CAJAS C/10 CAPSULAS CAFÉ 5 pieza 645.00 645.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

22100040PAQUETE DE 10 PZ DE CAPSULAS DE CAFÉ

5 pieza 625.00 625.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

22100040PAQUETE DE CAPSULAS DE CAFÉ CON 10 PZ

25 pieza 3,105.00 3,105.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

22100145 PAQUETE DE REFRESCOS DE 355 ML 30 pieza 1,740.00 1,740.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

22100173CAJA DE LECHE TETRA PAK DE 1 LT (12 PZA)

2 pieza 432.00 432.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

22100245 COCA COLA S/N AZÚCAR 36 pieza 414.00 414.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

22100245 COCA-COLA S/N AZÚCAR 60 pieza 690.00 690.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

22300032 ENSALADERA 4 pieza 212.00 212.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

22300037 JARRAS 4 servicio 264.00 264.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

22300040 JUEGO DE CUBIERTOS 2 pieza 1,678.60 1,678.60 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

22300079 BOLSA HERMETICA 5 pieza 249.50 249.50 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

22300081 DIFERENCIA DE VASOS 1 pieza 10.40 10.40 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

22300081 VASOS 4 pieza 39.60 39.60 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

22300081 VASOS 19 pieza 190.00 190.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

23100080 BOLA DE RAFIA 2 pieza 164.00 164.00 164.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

23100080 BOLSA DE RAFIA 3 pieza 255.00 255.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

23200007 CARRETE DE CUERDA DE NYLON 1 pieza 225.01 225.01 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

23200035 TRAPO DE COCINA 7 pieza 199.50 199.50 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24600003 ADAPTADOR 1 pieza 179.99 179.99 179.99 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24600003 ADAPTADOR 3 pieza 540.00 540.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24600013 BASE PARA TUBOS 20 pieza 300.00 300.00 300.00 N AD DF 100 0 0 0

Page 26: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

26 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24600018 CINCHO 1 pieza 119.00 119.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24600027 CINTA DE AISLAR 10 pieza 79.90 79.90 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24600031 CONECTOR 10 pieza 140.00 140.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24600045 FOCO 1 pieza 120.00 120.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24600046 FOCO 2 pieza 240.00 240.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24600046 FOCO 10 pieza 240.00 240.00 240.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24600046 FOCOS 2 pieza 109.98 109.98 109.98 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24600047 FUSIBLE TERMICO 2 pieza 240.00 240.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24600056 LAMPARA DE MANO 1 pieza 429.00 429.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24600077 BASE DE SOCKET 3 pieza 18.00 18.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24600081 TIMBRE 2 pieza 790.00 790.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24600084 TUBO T8 DE 17 WATS 100 pieza 4,990.00 4,990.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24600091 BALASTRA 2 X 32 15 pieza 5,550.00 5,550.00 5,550.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24600091 BALASTRA 3X32 15 pieza 5,550.00 5,550.00 5,550.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24600091 BALASTRAS 2X32 15 pieza 5,550.00 5,550.00 5,550.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24600098 MULTICONTACTO 5 pieza 994.95 994.95 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24700029 COPLE 10 pieza 49.90 49.90 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24800005 AGLUTINADO 2 pieza 1,160.00 1,160.00 1,160.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24800015PASILLO HULE NEGRO 3.0 0MM 60 CM X 1M

1 metro 294.50 294.50 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24800043 CAJA DE PLAFON (8 PZA) 2 pieza 578.00 578.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24900034 BOTE DE PINTURA 1 pieza 1,054.50 1,054.50 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24900034 GALON DE THINNER 1 pieza 197.00 197.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24900048 PELICULA VIDRIO TEXT 60. 9X91. 4CM 1 pieza 599.00 599.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

24900048 PELICULA VIDRIO TEXT 60. 9X91. 4CM 1 pieza 599.00 599.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

27100038 CAMISA 6 pieza 2,394.00 2,394.00 2,394.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

27100146 TRAJE 6 pieza 11,994.00 11,994.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

27100165 CORBATA 6 pieza 1,194.00 1,194.00 1,194.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

27200002 BOTAS PARA MOTO 1 pieza 695.00 695.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

27200002 BOTAS PARA MOTO 4 pieza 2,780.00 2,780.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

Page 27: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

27 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

27200002 BOTAS PARA MOTO 5 pieza 4,756.00 4,756.00 4,756.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

27200008 CASCO 2 pieza 2,957.58 2,957.58 2,957.58 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

27200008 CASCO 2 pieza 2,957.58 2,957.58 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

27200013 GUANTES 5 pieza 5,952.00 5,952.00 5,952.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

27200013 GUANTES 6 pieza 1,794.00 1,794.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

27200014 IMPERMEABLE 5 pieza 5,070.40 5,070.40 5,070.40 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

27200018 MASCARILLA 10 pieza 520.00 520.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

27200023 GOGLES 6 pieza 894.00 894.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

29100242 PORTA HERRAMIENTAS 3 pieza 296.97 296.97 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

29100259 SEGUETA 10 pieza 239.00 239.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

29100311BOTE DE AIRE COMPROMIDO PARA REMOVER POLVO 660ML

5 pieza 900.00 900.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

29200005 CERRADURAS 5 pieza 2,025.00 2,025.00 2,025.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

29200020 LLAVES PARA TERMO ENFRIADOR 4 pieza 220.00 220.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

29200026 SAPO 3 pieza 105.00 105.00 105.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

29200039 TOPE DE PUERTA 5 pieza 175.00 175.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

29300004 TRAMO DE RIEL 2 pieza 510.00 510.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

29400035 ROLLO DE CINTA DE SEGURIDAD 2 pieza 232.00 232.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

29600253 COMPRESOR 1 pieza 1,940.01 1,940.01 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

29800016 KIT DE EMPAQUES DE VALVULA PUSH 1 pieza 57.96 57.96 57.96 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE AGOSTO 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE AGOSTO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE AGOSTO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE AGOSTO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE AGOSTO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE AGOSTO 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE AGOSTO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE AGOSTO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE JULIO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE JULIO 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

Page 28: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

28 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE JULIO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE JULIO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE JULIO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE JULIO 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE JULIO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE JULIO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE JUNIO 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE NOVIEMBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE NOVIEMBRE 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE NOVIEMBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE NOVIEMBRE 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE NOVIEMBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE NOVIEMBRE 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE SEPTIEMBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE SEPTIEMBRE 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE SEPTIEMBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE SEPTIEMBRE 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE SEPTIEMBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DE SEPTIEMBRE 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ABRIL 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ABRIL 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ABRIL 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ABRIL 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ABRIL 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ABRIL 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ABRIL 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ABRIL 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE DICIEMBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE DICIEMBRE 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 29: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

29 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE DICIEMBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE DICIEMBRE 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO 1 servicio 309.00 309.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO 1 servicio 160.00 160.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO 1 servicio 160.00 160.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE FEBRERO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE FEBRERO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE FEBRERO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE FEBRERO 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE FEBRERO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE FEBRERO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE FEBRERO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE JUNIO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE JUNIO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE JUNIO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE JUNIO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO 1 servicio 355.00 355.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO 1 servicio 252.00 252.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MAYO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MAYO 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

Page 30: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

30 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MAYO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MAYO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MAYO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MAYO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MAYO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MAYO 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE OCTUBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE OCTUBRE 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE OCTUBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE OCTUBRE 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE OCTUBRE 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE OCTUBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES ENERO 1 servicio 309.00 309.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES ENERO 1 servicio 228.00 228.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES ENERO 1 servicio 309.00 309.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES JUNIO 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIO SKY DEL MES MARZO 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31700004 SERVICIOS SKY DEL MES DE FEBRERO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31800001 SERVICIO DE MENSAJERIA 1 servicio 1,186.63 1,186.63 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31800001 SERVICIO DE MENSAJERIA 1 servicio 860.39 860.39 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31800001 SERVICIO DE MENSAJERIA 1 servicio 1,061.96 1,061.96 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

31800001SERVICIO POSTAL MEXICANO SEPTIEMBRE

1 servicio 157.64 157.64 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

33602008 SERVICIO DE ENMARCADO 18 pieza 2,505.60 2,505.60 2,505.60 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

33602008 SERVICIO DE GRABADO 18 pieza 2,818.80 2,818.80 2,818.80 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

33602011PAQUETE DE TARJETAS PERSONALIZADAS

4 pieza 3,016.00 3,016.00 3,016.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

33602011 SERVICIO DE IMPRESIÓN 17 pieza 340.00 340.00 340.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

37200001 PASAJES TERRESTRES DE NOVIEMBRE 1 servicio 18,100.00 18,100.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

37200001 PASAJES TERRESTRES DE SEPTIEMBRE 1 servicio 10,650.00 10,650.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE ABRIL

1 servicio 8,750.00 8,750.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

Page 31: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

31 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE AGOSTO

1 servicio 7,450.00 7,450.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE FEBRERO

1 servicio 5,950.00 5,950.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE JULIO

1 servicio 9,050.00 9,050.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE JUNIO

1 servicio 10,650.00 10,650.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE MAYO

1 servicio 11,850.00 11,850.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE OCTUBRE

1 servicio 9,050.00 9,050.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

37200001 PASAJES TERRESTRES MARZO 1 servicio 5,950.00 5,950.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100041 CARPETAS 5 pieza 365.00 365.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100104 FOLDER 7 pieza 229.25 229.25 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100133 PAQUETE DE PAPEL SEGURIDAD 2 pieza 146.10 146.10 0.00 N AD DF 0 0 0 100UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21400024 CABLE VGA 1 pieza 395.00 395.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21400027 MEMORIA USB 20 pieza 3,380.00 3,380.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21500015 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 1 servicio 4,628.40 4,628.40 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21500015 THE ECONOMIST 1 servicio 6,422.00 6,422.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21500015 THE FINANCIAL TIMES 1 servicio 9,485.97 9,485.97 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21600014 BOTE DE AROMATIZANTE EN AEROSOL 6 pieza 396.00 396.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21600015 BOTE DE AROMATIZANTE EN AEROSOL 7 pieza 580.02 580.02 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21600029 FRANELA 2 pieza 47.80 47.80 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21600032 BOTELLA DE JABON LIQUIDO DE 525 ML 2 pieza 60.00 60.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21600032 ENVASE DE JABON PARA TRASTES 2 pieza 63.80 63.80 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21600037 ENVASE DE CERA PARA AUTOS 2 pieza 136.00 136.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21600065BOTELLA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 280 ML

3 pieza 110.70 110.70 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 24600064 PAQUETE DE PILAS 1 pieza 105.00 105.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 24600084 TUBO T8 100 pieza 4,490.00 4,490.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 24600084 TUBOS T8 DE 17 WATS 100 pieza 4,990.00 4,990.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 27100038 CAMISAS 2 pieza 798.00 798.00 798.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 27100146 TRAJES 2 pieza 3,998.00 3,998.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 27100165 CORBATAS 2 pieza 398.00 398.00 398.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 29200005 CERRADURA 1 pieza 405.00 405.00 405.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 29600245 PISTON 2 pieza 224.00 224.00 224.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 29800025 RODAJA 10 pieza 149.90 149.90 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700004 SERVICIO SKY DE AGOSTO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700004 SERVICIO SKY DE AGOSTO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700004 SERVICIO SKY DE JULIO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700004 SERVICIO SKY DE JULIO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700004 SERVICIO SKY DE NOVIEMBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700004 SERVICIO SKY DE NOVIEMBRE 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700004 SERVICIO SKY DE SEPTIEMBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700004 SERVICIO SKY DE SEPTIEMBRE 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ABRIL 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ABRIL 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE DICIEMBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE DICIEMBRE 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO 1 servicio 309.00 309.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO 1 servicio 160.00 160.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE FEBRERO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

Page 32: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

32 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE FEBRERO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE JUNIO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE JUNIO 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MAYO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MAYO 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE OCTUBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE OCTUBRE 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 SERVICIO DE MENSAJERIA ABRIL 1 servicio 1,028.25 1,028.25 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 SERVICIO DE MENSAJERIA DE ENERO 1 servicio 1,077.63 1,077.63 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 SERVICIO DE MENSAJERIA DE FEBRERO 1 servicio 745.94 745.94 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 SERVICIO DE MENSAJERIA DE FEBRERO 1 servicio 1,026.14 1,026.14 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 SERVICIO DE MENSAJERIA DE JULIO 1 servicio 786.14 786.14 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 SERVICIO DE MENSAJERIA DE MARZO 1 servicio 633.43 633.43 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 SERVICIO DE MENSAJERIA DE MARZO 1 servicio 739.07 739.07 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 SERVICIO DE MENSAJERIA DE MAYO 1 servicio 1,209.14 1,209.14 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 SERVICIO DE MENSAJERÍA 1 servicio 819.85 819.85 0.00 N AD DF 0 0 0 100UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO ENERO 1 servicio 357.67 357.67 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO JUNIO 1 servicio 119.31 119.31 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001SERVICIO POSTAL MEXICANO SEPTIEMBRE

1 servicio 126.32 126.32 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31900002SERVICIO DE AUDIOCONFERENCIAS TELEFONICAS.

1 servicio 105,000.00 105,000.00 0.00 N AD DF 0 30 30 40

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 33602008 SELLO FECHADOR 1 pieza 406.00 406.00 406.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 33602008SELLO FECHADOR DE GOMA CON LEYENDA

1 pieza 406.00 406.00 406.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 33602008 SELLO RELOJ FECHADOR TRODAT 1 pieza 400.20 400.20 400.20 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 33602008 SELLO RELOJ FECHADOR TRODAT 2 pieza 730.80 730.80 730.80 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 33602008 SELLO RELOJ FECHADOR TRODAT 2 pieza 730.80 730.80 730.80 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 33602008 SELLO RELOJ FECHADOR TRODAT 2 pieza 765.60 765.60 765.60 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 33602008 SELLO RELOJ FECHADOR TRODAT 6 pieza 1,061.40 1,061.40 1,061.40 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 33602008 SELLOS (1 CIRCULAR Y 1 FECHADOR) 2 pieza 545.20 545.20 545.20 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 33602008 SERVICIO DE ENMARCADO 2 servicio 986.00 986.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001 PASAJES TERRESTRES DE NOVIEMBRE 1 servicio 4,833.00 4,833.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001 PASAJES TERRESTRES DE SEPTIEMBRE 1 servicio 1,682.00 1,682.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE ABRIL

1 servicio 1,802.00 1,802.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE AGOSTO

1 servicio 1,705.00 1,705.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE FEBRERO

1 servicio 1,795.00 1,795.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE JULIO

1 servicio 1,746.00 1,746.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE MAYO

1 servicio 1,845.00 1,845.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE OCTUBRE

1 servicio 1,690.00 1,690.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001 PASAJES TERRESTRES DEL MES JUNIO 1 servicio 1,840.00 1,840.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001 PASAJES TERRESTRES MARZO 1 servicio 1,798.00 1,798.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

21500015 BLUE CHIP ECONOMIC INDICATOR 1 servicio 21,996.69 21,996.69 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

21500015 EL ECONOMISTA 1 servicio 1,600.00 1,600.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

Page 33: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

33 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

21500015 EL FINANCIERO 1 servicio 1,600.00 1,600.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

21500015 THE ECONOMIST 1 servicio 6,422.00 6,422.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

21500015THE FINANCIAL TIMES PREMIUM DIGITAL

1 servicio 10,042.57 10,042.57 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 162.62 162.62 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 158.30 158.30 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 154.08 154.08 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 154.02 154.02 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 152.46 152.46 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 152.88 152.88 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 164.52 164.52 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

21500015 THE WALL STREET JOURNAL 1 servicio 19.95 19.95 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 554.43 554.43 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 542.62 542.62 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 548.22 548.22 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 628.13 628.13 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

24600084 TUBO T8 100 pieza 4,490.00 4,490.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

27100038 CAMISA 2 pieza 798.00 798.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

27100146 TRAJE 2 pieza 3,998.00 3,998.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

27100165 CORBATA 2 pieza 398.00 398.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

29400009 CONTROL REMOTO PARA T.V 1 pieza 205.00 205.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

29600245 PISTON 2 pieza 185.98 185.98 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700003

SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA DISTRIBUCIÓN Y EXPLOTACIÓN

1 servicio 450,000.00 450,000.00 0.00 N AD DF 0 33 33 34

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700004 SERVICIO SKE DEL MES DE AGOSTO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700004 SERVICIO SKY DE AGOSTO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700004 SERVICIO SKY DE JULIO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700004 SERVICIO SKY DE JULIO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700004 SERVICIO SKY DE NOVIEMBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700004 SERVICIO SKY DE NOVIEMBRE 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 34: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

34 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700004 SERVICIO SKY DE SEPTIEMBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700004 SERVICIO SKY DE SEPTIEMBRE 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ABRIL 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ABRIL 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE DICIEMBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE DICIEMBRE 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO 1 servicio 309.00 309.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO 1 servicio 228.00 228.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE FEBERO 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE FEBRERO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE JUNIO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE JUNIO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MAYO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MAYO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE OCTUBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE OCTUBRE 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31800001 SERVICIO DE MENSAJERIA 1 servicio 868.00 868.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

31900002SERVICIO DE AUDIOCONFERENCIAS TELEFONICAS.

1 servicio 105,000.00 105,000.00 0.00 N AD DF 0 30 30 40

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

33602008 SELLO FECHADOR 1 servicio 382.80 382.80 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

33602008 SELLOS FECHADORES 2 pieza 812.00 812.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

37200001 PASAJES TERRESTRES DE NOVIEMBRE 1 servicio 8,500.00 8,500.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE ABRIL

1 servicio 4,250.00 4,250.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE AGOSTO

1 servicio 8,500.00 8,500.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE FEBRERO

1 servicio 4,100.00 4,100.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE JUNIO

1 servicio 4,250.00 4,250.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE MAYO

1 servicio 4,250.00 4,250.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE OCTUBRE

1 servicio 8,500.00 8,500.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 35: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

35 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA

37200001 PASAJES TERRESTRES MARZO 1 servicio 4,250.00 4,250.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100140 PAQUETE DE ETIQUETAS 4 pieza 2,021.04 2,021.04 2,021.04 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100232 CAJA DE ARILLOS 7 pieza 1,085.00 1,085.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21500015DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN VÍA NTERNET

1 servicio 4,628.40 4,628.40 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21600001 BOTE DE AROMATIZANTE EN AEROSOL 6 pieza 432.00 432.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21600037 ENVASE DE CERA PARA AUTOS 6 pieza 507.00 507.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 24600084 TUBO T8 100 pieza 4,490.00 4,490.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 24600084 TUBO T8 DE 17 WATS 100 pieza 4,990.00 4,990.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 27200002 BOTAS PARA MOTO 1 pieza 951.20 951.20 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 27200008 CASCO 1 pieza 1,478.79 1,478.79 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 27200014 IMPERMEABLE 1 pieza 1,014.08 1,014.08 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 29600245 PISTÓN 1 pieza 93.00 93.00 93.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 29600245 PISTÓN 10 pieza 945.00 945.00 945.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700004 SERVICIO SKY DE AGOSTO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700004 SERVICIO SKY DE AGOSTO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700004 SERVICIO SKY DE JULIO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700004 SERVICIO SKY DE JULIO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700004 SERVICIO SKY DE NOVIEMBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700004 SERVICIO SKY DE NOVIEMBRE 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700004 SERVICIO SKY DE SEPTIEMBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700004 SERVICIO SKY DE SEPTIEMBRE 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ABRIL 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ABRIL 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE DICIEMBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE DICIEMBRE 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO 1 servicio 309.00 309.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO 1 servicio 228.00 228.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE FEBRERO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE FEBRERO 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE JUNIO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE JUNIO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MAYO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MAYO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE OCTUBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE OCTUBRE 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO JULIO 1 servicio 119.31 119.31 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200001 PASAJES TERRESTRES DE NOVIEMBRE 1 servicio 2,850.00 2,850.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200001 PASAJES TERRESTRES DE SEPTIEMBRE 1 servicio 1,460.00 1,460.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE ABRIL

1 servicio 650.00 650.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE AGOSTO

1 servicio 1,470.00 1,470.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE FEBRERO

1 servicio 800.00 800.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE JULIO

1 servicio 1,250.00 1,250.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE JUNIO

1 servicio 1,100.00 1,100.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE MAYO

1 servicio 600.00 600.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

Page 36: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

36 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE OCTUBRE

1 servicio 1,410.00 1,410.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200001 PASAJES TERRESTRES MARZO 1 servicio 600.00 600.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 21100140PAQUETE DE ETIQUETAS BLANCAS AUTOADHERIBLES

3 pieza 1,515.78 1,515.78 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 21100213PAQUETE DE TARJETAS PERSONALIZADAS

1 pieza 1,058.32 1,058.32 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 21100232 CAJA DE ARILLOS 7 pieza 1,085.00 1,085.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 21500015 SERVICIO POSTAL MEXICANO MARZO 1 servicio 535.99 535.99 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 21500015 THE WALL STREET JOURNAL 1 servicio 620.65 620.65 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 634.56 634.56 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 625.13 625.13 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 675.73 675.73 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 21600015 BOTE DE AROMATIZANTE EN AEROSOL 6 pieza 372.00 372.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 21600032BOTELLA DE JABÓN LIQUIDO PARA TRASTES

6 pieza 165.00 165.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 21600037 ENVASE DE CERA PARA AUTOS 6 pieza 360.00 360.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 24600084 TUBO T8 DE 17 WATS 100 pieza 4,990.00 4,990.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31700004 SERVICIO SKY DE AGOSTO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31700004 SERVICIO SKY DE AGOSTO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31700004 SERVICIO SKY DE ENERO 1 servicio 309.00 309.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31700004 SERVICIO SKY DE JULIO 1 servicio 627.00 627.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31700004 SERVICIO SKY DE JULIO 1 servicio 325.00 325.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ABRIL 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ABRIL 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO 1 servicio 228.00 228.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE FEBRERO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE FEBRERO 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MAYO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MAYO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO ABRIL 1 servicio 711.49 711.49 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO AGOSTO 1 servicio 1,531.55 1,531.55 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO ENERO 1 servicio 331.53 331.53 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO FEBRERO 1 servicio 490.39 490.39 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO FEBRERO 1 servicio 1,077.74 1,077.74 0.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO JULIO 1 servicio 1,294.22 1,294.22 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO JUNIO 1 servicio 387.06 387.06 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO MAYO 1 servicio 549.61 549.61 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO MAYO 1 servicio 1,128.29 1,128.29 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31800001SERVICIO POSTAL MEXICANO NOVIEMBRE

1 servicio 506.61 506.61 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 31800001SERVICIO POSTAL MEXICANO SEPTIEMBRE

1 servicio 894.96 894.96 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 32700003 LICENCIAS WORKSHARE 1 servicio 25,078.86 25,078.86 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 33602008 SELLO RELOJ FECHADOR TRODAT 1 pieza 730.00 730.00 730.00 N AD DF 100 0 0 0UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 37200001 PASAJES TERRESTRES DE NOVIEMBRE 1 servicio 8,000.00 8,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE AGOSTO

1 servicio 6,030.00 6,030.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE JULIO

1 servicio 13,090.00 13,090.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE OCTUBRE

1 servicio 5,950.00 5,950.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 37200001 PASAJES TERRESTRES MARZO 1 servicio 4,400.00 4,400.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

Page 37: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

37 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

21100232 CAJAS DE ARILLOS 12 pieza 2,100.00 2,100.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

21500014 REFORMA 1 servicio 3,294.00 3,294.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

21500015DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN VÍA NTERNET

1 servicio 4,628.40 4,628.40 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

21500015 EL ECONOMISTA 1 servicio 1,600.00 1,600.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

21500015 THE ECONOMIST 1 servicio 6,422.00 6,422.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

21500015THE FINANCIAL TIMES ESTANDAR DIGITAL

1 servicio 6,189.34 6,189.34 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

21600032 BOTELLA DE JABON PARA TRASTES 8 pieza 744.00 744.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

21600037 ENVASE DE CERA PARA AUTOS 4 pieza 359.60 359.60 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

24600084 TUBO T8 100 pieza 4,490.00 4,490.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

24600084 TUBO T8 DE 17 WATS 100 pieza 4,990.00 4,990.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

24600098 MULTICONTACTO 1 pieza 209.90 209.90 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

24700003 CARRETE DE ALAMBRE 10 pieza 290.00 290.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

27100145 TRAJE 3 pieza 4,584.00 4,584.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

29100024 BASE EJECUTIVA PARA SILLA 1 pieza 131.00 131.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31700004 SERVICIO SKY DE AGOSTO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31700004 SERVICIO SKY DE AGOSTO 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31700004 SERVICIO SKY DE JULIO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31700004 SERVICIO SKY DE JULIO 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31700004 SERVICIO SKY DE NOVIEMBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31700004 SERVICIO SKY DE NOVIEMBRE 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31700004 SERVICIO SKY DE SEPTIEMBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31700004 SERVICIO SKY DE SEPTIEMBRE 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ABRIL 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ABRIL 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE DICIEMBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE DICIEMBRE 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO 1 servicio 309.00 309.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO 1 servicio 160.00 160.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE FEBRERO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

Page 38: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

38 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE FEBRERO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE JUNIO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE JUNIO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MAYO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MAYO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE OCTUBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE OCTUBRE 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO ABRIL 1 servicio 1,458.26 1,458.26 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO ABRIL 1 servicio 360.33 360.33 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO AGOSTO 1 servicio 1,793.81 1,793.81 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31800001SERVICIO POSTAL MEXICANO DE OCTUBRE

1 servicio 6,929.63 6,929.63 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO ENERO 1 servicio 4,662.27 4,662.27 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO FEBRERO 1 servicio 1,434.75 1,434.75 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO JULIO 1 servicio 3,520.24 3,520.24 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO JUNIO 1 servicio 2,303.90 2,303.90 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO MARZO 1 servicio 2,145.21 2,145.21 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO MAYO 1 servicio 1,806.82 1,806.82 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31800001SERVICIO POSTAL MEXICANO NOVIEMBRE

1 servicio 2,745.06 2,745.06 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

31800001SERVICIO POSTAL MEXICANO SEPTIEMBRE

1 servicio 1,820.86 1,820.86 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

33602008 SELLO FECHADOR 1 pieza 696.00 696.00 696.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

33602008 SELLO RELOJ FECHADOR TRODAT 2 pieza 730.80 730.80 730.80 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

37200001 PASAJES TERRESTRES DE NOVIEMBRE 1 servicio 7,050.00 7,050.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

37200001 PASAJES TERRESTRES DE SEPTIEMBRE 1 servicio 3,525.00 3,525.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE ABRIL

1 servicio 3,525.00 3,525.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE AGOSTO

1 servicio 3,525.00 3,525.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE FEBRERO

1 servicio 3,525.00 3,525.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE JULIO

1 servicio 3,525.00 3,525.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

Page 39: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

39 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE JUNIO

1 servicio 3,525.00 3,525.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE MAYO

1 servicio 3,525.00 3,525.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE OCTUBRE

1 servicio 3,525.00 3,525.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

37200001 PASAJES TERRESTRES MARZO 1 servicio 3,525.00 3,525.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21100041 CARPETA 10 pieza 1,140.00 1,140.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21100041 CARPETA 15 pieza 1,650.00 1,650.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21100041 CARPETAS 14 pieza 1,806.00 1,806.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21100133PAQUETE DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA DE PAPEL BOND

1 pieza 70.20 70.20 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21100198 PAQUETE DE BANDERITAS 14 pieza 1,328.60 1,328.60 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21100232 CAJAS DE ARILLOS 4 pieza 700.00 700.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500014 REFORMA 1 servicio 3,294.00 3,294.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015 THE ECONOMIST 1 servicio 6,422.00 6,422.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015THE FINANCIAL TIMES ESTÁNDAR DIGITAL

1 servicio 6,260.07 6,260.07 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 681.32 681.32 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 654.85 654.85 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 667.79 667.79 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 660.50 660.50 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 645.88 645.88 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 691.47 691.47 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 751.92 751.92 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 674.10 674.10 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 673.82 673.82 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 667.02 667.02 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 668.83 668.83 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015 THE NEW YORK TIMES 1 servicio 719.78 719.78 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015 THE WALL STREET JOURNAL 1 servicio 711.47 711.47 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 623.47 623.47 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 621.66 621.66 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 616.68 616.68 0.00 N AD DF 100 0 0 0

Page 40: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

40 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 695.68 695.68 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 737.96 737.96 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 712.43 712.43 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 703.02 703.02 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 704.38 704.38 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 723.55 723.55 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21500015 THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL 1 servicio 758.35 758.35 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21600014 BOTE DE AROMATIZANTE EN AEROSOL 2 pieza 144.00 144.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21600015FRASCO DE AROMATIZADOR PARA AUTOS

2 pieza 144.00 144.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21600029 FRANELA 2 pieza 20.00 20.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21600029 FRANELA 2 pieza 20.00 20.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21600029 FRANELA 2 pieza 20.00 20.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21600037 BOTELLA DE CERA PARA AUTO 4 pieza 312.00 312.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21600037 ENVASE DE CERA PARA AUTOS 2 pieza 172.00 172.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21600037 ENVASE DE CERA PARA AUTOS 4 pieza 338.00 338.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21600071 BOTELLA DE SHAMPOO PARA AUTOS 2 pieza 140.00 140.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21600071 BOTELLA DE SHAMPOO PARA AUTOS 2 pieza 124.00 124.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

21600071 FRASCO DE SHAMPOO PARA AUTO 2 pieza 124.00 124.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

24600008 TUBO T8 100 pieza 4,490.00 4,490.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

24600084 TUBO T8 DE 17 WATS 100 pieza 4,990.00 4,990.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

29100024 BASE EJECUTIVA PARA SILLA 2 pieza 262.00 262.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

29100073 ESCALERA 1 pieza 549.00 549.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

29600245 PISTÓN 5 pieza 465.00 465.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31700004 SERVICIO SKY DE AGOSTO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31700004 SERVICIO SKY DE AGOSTO 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31700004 SERVICIO SKY DE JULIO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31700004 SERVICIO SKY DE JULIO 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31700004 SERVICIO SKY DE NOVIEMBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31700004 SERVICIO SKY DE NOVIEMBRE 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 41: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

41 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31700004 SERVICIO SKY DE SEPTIEMBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31700004 SERVICIO SKY DE SEPTIEMBRE 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ABRIL 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ABRIL 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE DICIEMBRE 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE DICIEMBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO 1 servicio 309.00 309.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO 1 servicio 160.00 160.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE FEBRERO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE FEBRERO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE JUNIO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE JUNIO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MAYO 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE MAYO 1 servicio 170.00 170.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE OCTUBRE 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31700004 SERVICIO SKY DEL MES DE OCTUBRE 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31800001SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE ABRIL

1 servicio 946.77 946.77 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31800001SERVICIO DE MENSAJERIA EN EL MES DE OCTUBRE

1 servicio 991.88 991.88 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO ABRIL 1 servicio 582.04 582.04 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO ABRIL 1 servicio 582.04 582.04 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO AGOSTO 1 servicio 498.66 498.66 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO ENERO 1 servicio 2,243.57 2,243.57 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO FEBRERO 1 servicio 1,724.80 1,724.80 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO JULIO 1 servicio 484.79 484.79 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO JUNIO 1 servicio 1,137.85 1,137.85 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO MARZO 1 servicio 473.31 473.31 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31800001 SERVICIO POSTAL MEXICANO MAYO 1 servicio 2,435.64 2,435.64 0.00 N AD DF 0 100 0 0

Page 42: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

42 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31800001SERVICIO POSTAL MEXICANO NOVIEMBRE

1 servicio 620.18 620.18 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

31800001SERVICIO POSTAL MEXICANO SEPTIEMBRE

1 servicio 92.23 92.23 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

37200001 PASAJES TERRESTRES DE NOVIEMBRE 1 servicio 2,340.00 2,340.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

37200001 PASAJES TERRESTRES DE SEPTIEMBRE 1 servicio 1,170.00 1,170.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE ABRIL

1 servicio 1,170.00 1,170.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE AGOSTO

1 servicio 1,170.00 1,170.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE FEBRERO

1 servicio 1,170.00 1,170.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE JULIO

1 servicio 1,170.00 1,170.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE JUNIO

1 servicio 1,170.00 1,170.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE MAYO

1 servicio 1,170.00 1,170.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

37200001PASAJES TERRESTRES DEL MES DE OCTUBRE

1 servicio 1,170.00 1,170.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA

37200001 PASAJES TERRESTRES MARZO 1 servicio 1,170.00 1,170.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100025 35 BLOCK TAQUIG. LARGO ESTRELLA 4 pieza 57.76 57.76 57.76 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100026 BOLIGRAFO UB VISION 5MM T1 A 5 pieza 264.95 264.95 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100026 BOLSA KRAFT NATURAL CON ASAS M 120 pieza 1,568.40 1,568.40 1,568.40 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100026 UNI-BALL MICRO DE LUXE UB-155 AZUL 5 pieza 234.75 234.75 234.75 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100041 CARP VIEW TAB BINDER 8 DIV NG 12 pieza 1,619.88 1,619.88 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100041 CARPETA 3 ARILLOS U1022 2 pieza 200.00 200.00 200.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100041CARPETA FLEXIBLE C/VENT 3 COLORES AVERY

25 pieza 1,448.75 1,448.75 1,448.75 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100041CARPETA KYMA CARTA 1 BLANCA 0 (CAP 200HJS)

50 pieza 1,625.00 1,625.00 1,625.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100041 CARPETA PANORAMICA ARILLO .5 PULG 50 pieza 1,550.00 1,550.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100041 CARPETA PANORAMICA ARILLO 01 PULG 50 pieza 1,645.00 1,645.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100041 CARPETA TIPO WJ C/8 SEPARADORE 60 pieza 8,352.00 8,352.00 8,352.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100041 CARPETA WJ VIEW TAP PANOR C5D 26 pieza 3,016.00 3,016.00 3,016.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100044 PAPEL OPALINA BCO DE 225 GMS 20 pieza 5,196.80 5,196.80 5,196.80 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100056 BOTE BASURA NEGRO MESH 4 pieza 595.96 595.96 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100064 CINTA DOBLE CARA TIPO JANEL 20 pieza 870.00 870.00 870.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100065 MASKING AZUL P/PINTOR 1 1/2 15 pieza 1,439.85 1,439.85 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100065 MASKING AZUL P/PINTOR 3M 1 15 pieza 1,214.85 1,214.85 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100065 MASKING TAPE P/PINTOR 1 1/2 2090 15 pieza 1,439.85 1,439.85 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100069 CLIPS JUMBO NIQUELADO C 100 4 pieza 162.00 162.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100079 CUADERNO ITALIANO 3 pieza 104.40 104.40 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100089 ENGRAPADORA B-2100 BOSTICH 3 pieza 1,072.71 1,072.71 1,072.71 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100089 SET ENGRAPADORA MT GRAPA QGRAPA 5 pieza 595.00 595.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100105 FOLIADOR TIPO PEGASO 6 DIG C/C 2 pieza 786.48 786.48 786.48 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100109 GRAPA HD BOSTCH 3/8 C/1000 3 pieza 64.47 64.47 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100113ORG HY3711 P LAP NOT CLIP MALLA MET NGO

2 pieza 179.80 179.80 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100129 MICA PARA HORNO 1 pieza 23.20 23.20 23.20 N AD DF 100 0 0 0

Page 43: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

43 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100154 RESISTOL 500 4L 1 pieza 593.00 593.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100174 PORTA TARJETAS PLATA METRO MESH 1 pieza 25.00 25.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100174 PORTA TARJETAS PLATA METRO MESH 4 pieza 116.00 116.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100185REGLA LIGERA METALICA 30 CM PETIGON

3 pieza 55.44 55.44 55.44 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100195 SELLO DE GOMA FECHADOR 1 pieza 580.00 580.00 580.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100197SEPARADOR DE 12 DIV WJ SIN NUMERACION

60 pieza 1,252.80 1,252.80 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100197 SEPARADOR OMNIDEX C/12 DIVISIONES 60 pieza 2,799.60 2,799.60 2,799.60 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100198SEPARADOR DE 12 DIV WJ SIN NUMERACION

60 pieza 1,170.00 1,170.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100198 SEPARADOR DE 12 DIVISIONES 30 pieza 626.40 626.40 626.40 N AD DF 0 0 0 100SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100198 SEPARADOR READY CO 5 pieza 224.50 224.50 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100198 SEPARADOR READY CO 5 pieza 149.50 149.50 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100198 SEPARADOR T/EVERY MEDIA CEJA 5D 60 pieza 5,359.20 5,359.20 5,359.20 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100202 SOBRES OPALINA 18X22.5 500 pieza 3,595.00 3,595.00 3,595.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100202 SOBRES OPALINA MEDIDA 18X22.5 500 pieza 3,595.00 3,595.00 3,595.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100216 8642-7 TIJERA BARRILITO COSTURA 3 pieza 460.74 460.74 460.74 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100259 MARC. VISION PLUS AMARILLO FLUOR 12 pieza 148.68 148.68 148.68 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100263 ARCHIV MUERTO T O 50X35X25 25 pieza 597.50 597.50 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21400019COLOR CAR CATALIZADOR P. RELLENADOR

3 pieza 196.47 196.47 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21400019 COLOR CAR RELL PLASTICO GRIS C/CAT 1 pieza 490.00 490.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21400027 MAMORIA USB FLASH DRIVE 16 GB 5 pieza 1,300.00 1,300.00 1,300.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21500014THE FINANCIAL TIMES ON LINE PREMIUM

1 pieza 17,140.16 17,140.16 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600001 PROTECTOR 1L 5 pieza 645.00 645.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600005 CLORALEX GEL 950 ML 2 pieza 30.00 30.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600010 AD CEPILLO INTERIORE 1 pieza 44.00 44.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600012 PLTREND CUBETA 11L 3 pieza 30.09 30.09 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600014 FINCOWSKY FRAN GD 2 pieza 42.98 42.98 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600014 LYSOL AER CRISP 354G 2 pieza 142.00 142.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600015 AROMATIZANTE 5 pieza 160.00 160.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600015 GLADE CONO MANZANA 5 pieza 120.00 120.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600015 GLD AEROSOL PARAISO 2 pieza 112.00 112.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600015 LYSOL AERO SPRG 35AG 2 pieza 142.00 142.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600015 OUST FRESCURA 2X1 1 pieza 40.03 40.03 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600023 AD ESPONJA FORMA 8 5 pieza 59.95 59.95 59.95 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600023 AD ESPONJA RECTANGULAR 3 pieza 24.00 24.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600023 ESP RECTANGU 4 pieza 32.00 32.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600023 ESPONJA 8 5 pieza 75.00 75.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600027 COMEX FELPA LISA MICRPOFIBRA 5 pieza 267.50 267.50 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600027 FELPA LISA MICROFIBRA 1 pieza 53.50 53.50 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600028 AD MICROFIBRA 40X40 5 pieza 75.00 75.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600028 FIBRA MULTIUSOS 20 pieza 484.80 484.80 484.80 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600029 AD FRANELA 58X58CM 8 pieza 80.00 80.00 80.00 N AD DF 70 30 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600029 FRANELA AD 9 pieza 90.00 90.00 0.00 N AD DF 50 0 50 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600029 FRANELA DE ALGODÓN 20 pieza 450.00 450.00 450.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600031 JABON EN POLVO 1KG 15 pieza 400.20 400.20 400.20 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600031 SALVO LIMON 750ML 4 pieza 104.40 104.40 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600032 BLUMEN JL OCEAN 525 M 5 pieza 159.50 159.50 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600032 JABON LIQUIDO MULTIUSOS 15 pieza 374.10 374.10 374.10 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600039 MECHUDO MULTIUSOS 5 pieza 319.00 319.00 319.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600044 PIEDRA POMEZ 500G 5 pieza 98.60 98.60 98.60 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600051 RECOGEDOR 4 pieza 216.00 216.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

Page 44: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

44 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600051 RECOGEDOR MULTIUSOS 10 pieza 462.80 462.80 462.80 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600058 MM ALCOHOL 250ML 1 pieza 10.00 10.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600065 GEL ANTIBACTERIAL 300ML 50 pieza 3,828.00 3,828.00 3,828.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600066 GV JERGA XG 3 pieza 68.70 68.70 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600066 JERGA 20 pieza 299.20 299.20 299.20 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600067 DESENGRASANTE MULTIUSOS 5 pieza 626.40 626.40 626.40 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600067 FINSALITRE COMEX 5 LT 1 pieza 552.00 552.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600071 AA PROTECTOR 6 pieza 774.00 774.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600071 CERA ACRILI 4 pieza 236.00 236.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600071 PROTEC EXTRE 4 pieza 380.00 380.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600071 PROTECTOR 500M 3 pieza 198.00 198.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600071 SHAMPOO 3 pieza 296.97 296.97 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600071 SHAMPOO PREM 1 pieza 149.00 149.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600071 ST SH 3.78LT 4 pieza 192.00 192.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600071 ST SHAMPOO 3.78 LT 8 pieza 384.00 384.00 0.00 N AD DF 70 30 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600071 TEMPO POLISH LIQ 5 pieza 430.00 430.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22100125 BARCEL CHIPS A LA DIABLA 1PZ/50GRS 12 pieza 120.00 120.00 120.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22100125 CHIPS PAPA A LA D 60GR 10 pieza 180.60 180.60 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22100125 OYUKI CHICHARRON 25PZ 1 pieza 96.00 96.00 96.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22100397PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION

100 pieza 43,363.00 43,363.00 43,363.00 N AD DF 25.2 25 24.9 24.9

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22300014 CAFETERA NEGRA 12TAZ 1 pieza 399.01 399.01 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22300020 CHAROLA 1 pieza 399.01 399.01 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22300020 CHAROLA ÉXITO PREMIER 3 pieza 117.00 117.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22300021 COLADOR P/PINTURA DE PAPEL 20 pieza 20.00 20.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22300037 JARRA MEXICO 1 LTS 4 pieza 356.04 356.04 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22300040 CUBIERTOS 1 pieza 222.00 222.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22300055PLATO CAFÉ 15CM LAILA BCO (24) MOD 1PCA15113BLCO3

12 pieza 228.00 228.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22300080 VAJILLA CRO 1 pieza 599.00 599.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22300081VASO LISO UNIVERSAL 315 ML/10.6 OZ (1795441) MOD 0124(24)

24 pieza 360.00 360.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 23200004 ALGODÓN INDUSTRIAL ÉXITO BOLSA 1KG 3 pieza 329.97 329.97 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 23200022 MANTA DE CIELO 2 pieza 16.98 16.98 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 23200022 MANTA DE CIELO ROLLO DE 25 MT 30 pieza 269.70 269.70 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24400037M2 MADERA CHAPA CAOBILLA CON 4.36M2 SON SEIS PIEZAS

1 pieza 819.33 819.33 819.33 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600017 CORDON UR 3X14 NE (IND) 290M (LM) 4 pieza 116.00 116.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600033CONTACTO DUPLEX 29+T MARFIL BAQUELITA SOBREPONER VOLTECH

1 pieza 15.56 15.56 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600033CONTACTO DUPLEX SOBREPONER MARFIL

1 pieza 35.00 35.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600033 CONTACTO OGOTO 1 MODULO NEGRO 3 pieza 49.80 49.80 49.80 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600033PLACA IGOTO CON CONTACTO DUPLEX MADERA CAOBA-NEGRO

1 pieza 51.40 51.40 51.40 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600047 FUSIBLE 1 pieza 11.60 11.60 11.60 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600047 FUSIBLE PARA HORNO 1 pieza 11.60 11.60 11.60 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600065 4 PILAS ALCALINAS TIPO AA 1.5V 2 pieza 90.00 90.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600066PLACA IGOTO 3 MODULOS MADERA CAOBA

1 pieza 35.40 35.40 35.40 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600066 PLACA IGOTO CIEGA MADERA CAOBA 1 pieza 34.20 34.20 34.20 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600070 MAGNETRON SHARP NUEVO 1 pieza 406.00 406.00 406.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600077 SOCKET IUSA BAQUELITA 11-R C/ROSC 2 pieza 13.00 13.00 13.00 N AD DF 0 100 0 0

Page 45: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

45 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600093CLAVIJA BLINDADA MACHO 2P ABS+METAL 2P ABS+METAL AMARILLO

5 pieza 61.15 61.15 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600093CLAVIJA BLINDADA MACHO 2P ABS+METAL AMARILLO VOLTECH CLI-S

6 pieza 73.38 73.38 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600094 EXTENSION ITALIANA 3MT 2 pieza 352.98 352.98 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24800008 CORREDERA 45MM EXTENSION 40CM-15 2 pieza 92.02 92.02 92.02 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24800022 TRIPLAY BC MM 0.61X1.22M 1 pieza 236.00 236.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24800034 ROLLO PVC AUTOADHERIBLE 45CMX5M 2 pieza 105.58 105.58 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900001 PLASTIPROTECTOR USO RUDO 5 pieza 177.50 177.50 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900001PLASTIPROTECTOR USO RUDO COMEX 10 MT

20 pieza 710.00 710.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900004 FINSALITRE COMEX 5 LT 1 pieza 552.00 552.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900021RIVER LACA AUTOMOTIVA AMARILLO CRO

1 pieza 654.99 654.99 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900021RIVER LACA AUTOMOTIVA AZUL ORGANICO

1 pieza 713.01 713.01 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900021RIVER LACA AUTOMOTIVA MARRON ROYAL

1 pieza 655.01 655.01 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900021RIVER LACA AUTOMOTIVA NEGRO ACABADO

1 pieza 655.01 655.01 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900021RIVER LACA AUTOMOTIVA ROJO BRM MED

1 pieza 655.01 655.01 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900021RIVER LACA AUTOMOTIVA TRANSPARENTE

1 pieza 2,538.00 2,538.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900024 LIJA DE AGUA FANDELI 220 50 pieza 349.50 349.50 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900024 LIJA DE AGUA FANDELI 320 50 pieza 325.00 325.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900024 LIJA MEGRA P/AGUA 4 pieza 26.00 26.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900024 LIJA OXIDO DE ALUMINIO J100 FANDELI 5 pieza 69.95 69.95 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900026 RESISTOL 850 PRO 4K 1 pieza 339.00 339.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900042 VINIMEX TOTAL SATINADO BLANCO 3 pieza 6,170.97 6,170.97 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900044 VINIMEX MOSTAZA 1 pieza 119.99 119.99 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900045COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE

2 pieza 1,212.00 1,212.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900046 THINNER 1 pieza 122.99 122.99 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900046 THINNER ESTANDAR 1L 6 pieza 294.00 294.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900050 RD+MIX CLASICO (28 KG CUBETA) 1 pieza 379.00 379.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900050 RESANALACK NOGAL 1/4 LT 1 pieza 43.00 43.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900051 RD+MIX CLASICO (28/ KG CUBETA) 1 pieza 379.00 379.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900051 RIVER SELLADOR 48% 1 pieza 1,966.00 1,966.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900051 RIVER SELLADOR NOGAL 1 pieza 258.99 258.99 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900051 SELLADOR POLIUTERANO BLANCO 12 pieza 1,692.00 1,692.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 25300362 PEPTO BISMOL 24 TB 1 pieza 98.60 98.60 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 25301684 ASPIRINA ADULTO 40 1 pieza 29.58 29.58 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 25301684 MM PARACE 500 20TAB 1 pieza 15.08 15.08 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 25301832 RANITIDINA 150 MG 1 pieza 20.88 20.88 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 25400011 ZUUM A OXIGENADA 10 1 pieza 11.99 11.99 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 25400119 3M MICROPI 1.25X5M PIEL 1 pieza 45.00 45.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 25400160 CUÑA GRANDE SIN MANGO 2PZAS 1 pieza 27.50 27.50 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 25400160 MANTA DE CIELO 2 pieza 16.98 16.98 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 25400230 GASA DE 10 X 10 C/10 1 pieza 21.90 21.90 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 25400539 VENDITAS LEROY C/30 2 pieza 43.80 43.80 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 27200018MASCARILLA DOBLE P/SOLVENTES Y PINT

7 pieza 1,057.00 1,057.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 27400006 MM ALGODÓN PLISA 50 1 pieza 13.00 13.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

Page 46: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

46 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 27400006 MM ALGODÓN TORUN 150 1 pieza 18.00 18.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29100151 DUPLICADO LLAVE PUNTO SEG. 5 pieza 290.00 290.00 290.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29100151 KIWI 1K LLAVE JMA (E109) 5 pieza 14.60 14.60 14.60 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29100151 LLAVE NIQ. ALBA C/GRAN 5 pieza 13.50 13.50 13.50 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29100151 LLAVE NIQUEL ALBA (SLG354) 5 pieza 15.45 15.45 15.45 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29100151 LLAVE NIQUEL ALBA (TE-81) 20 pieza 73.60 73.60 73.60 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29100151 R59 LLAVE NIQUEL ALBA (TE-81) 5 pieza 19.10 19.10 19.10 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29100151 R76 LLAVE NIQ. ALBA (PHI4D) 5 pieza 22.75 22.75 22.75 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29100151 S6 LLAVE NIQUEL ALBA (SLG35) 5 pieza 13.90 13.90 13.90 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29100151 T6 LLAVE NIQUEL ALBA (YA11D) 10 pieza 33.10 33.10 33.10 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29100309SOPORTE PARA PANTALLA DE TV INCLUYE SERVICIO Y COLOCACION

2 pieza 9,280.00 9,280.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29100316 ARMAZON PARA RODILLO 4 2 pieza 42.00 42.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29100316 REPUESTO 4 NYLON 5 pieza 82.50 82.50 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29200027 CEPO-11 E POMO TIPO ESFERA 1 pieza 165.00 165.00 165.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29200037CANALETA REISWAYER 20X017 ADHESIVO

4 pieza 78.00 78.00 78.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29300004 BROCHA COMEX PN 4 1 pieza 110.49 110.49 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29300004 BROCHA COMEX PN3 3 pieza 227.97 227.97 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29400009

CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADO LCD-RELOJ-LED-A/C-FAN-APAGADO AUTOMATICO-SWING Y OTROS

1 pieza 89.00 89.00 89.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29800035 PARA DIABLO DE CARGA 1 pieza 48.50 48.50 48.50 N AD DF 0 0 0 100SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29900032 MAGNETRON NUEVO PANASONIC 1 pieza 406.00 406.00 406.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29900032 TERMICO PARA HORNO 1 pieza 58.00 58.00 58.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 2 servicio 368.00 368.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 2 servicio 1,050.00 1,050.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 2 servicio 816.86 816.86 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 4 servicio 952.00 952.00 0.00 N AD DF 0 70 0 30SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 2 servicio 340.00 340.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 3 servicio 1,437.00 1,437.00 0.00 N AD DF 80 0 20 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 8 pieza 3,832.00 3,832.00 0.00 N AD DF 10 80 10 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31700004 SERVICIO SKY 4 servicio 1,276.00 1,276.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31700004 SERVICIO SKY 1 servicio 469.00 469.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31700004 SERVICIO SKY 1 servicio 160.00 160.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31700004 SERVICIO SKY 10 servicio 1,700.00 1,700.00 0.00 N AD DF 20 50 20 10SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31800001 COSTO DE ENVIO 1 servicio 29.00 29.00 29.00 N AD DF 0 0 100 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31800001 ENVIO DE DOCUMENTACION 1 servicio 1,060.00 1,060.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 232.00 232.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31800001 ENVIO INTERNACIONAL 1 servicio 1,372.06 1,372.06 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31800001 ENVÍO DE MENSAJERIA 1 servicio 406.79 406.79 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31800001 ENVÍO DE MENSAJERIA 1 servicio 304.27 304.27 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31800001 PAGO DE MENSAJERIA 1 servicio 920.93 920.93 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31800001 SERVICIO POSTAL 1 servicio 1,000.26 1,000.26 1,000.26 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 32300002 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 4 servicio 1,468.00 1,468.00 1,468.00 N AD DF 25 25 25 25

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 33400001SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

1 servicio 14,000.00 14,000.00 14,000.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 33601001SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES

2 servicio 250,000.00 250,000.00 250,000.00 N AD DF 50 0 0 50

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 33602008 PAGO ESTACIONAMIENTO 1 servicio 3.00 3.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 33602008 PAGO ESTACIONAMIENTO 2 servicio 6.00 6.00 0.00 N AD DF 50 0 50 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 33602008 SELLO DE GOMA ACUSE 1 servicio 46.40 46.40 46.40 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 33602008 SELLO DE GOMA FECHADOR 1 servicio 324.80 324.80 324.80 N AD DF 0 100 0 0

Page 47: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

47 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 33602008 SELLO DE GOMA PRINTI 1 servicio 464.00 464.00 464.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 33602008 SELLO FECHADOR LINEAL 1 servicio 87.00 87.00 87.00 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 33602011 SERVICIO DE IMPRESION 5 servicio 23,137.50 23,137.50 23,137.50 N AD DF 30 20 25 25SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 33900012 SERVICIOS INTEGRALES 4 servicio 266,248.00 266,248.00 266,248.00 N AD DF 25 25 25 25

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35200003

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN PROYECTOR MARCA SHARP CON N° DE INVENTARIO 376476 QUE INCLUYE: CAMBIO DE LAMPARA CAMBIO DE ELEMENTOS TERMICOS CAMBIO DE FILTROS DESARMADO GENERAL PARA SU LIMPIEZA AJUSTES Y LUBRICACION

1 pieza 6,496.00 6,496.00 6,496.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35200007

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN PROYECTOR MARCA HP CON NUMERO DE INVENTARIO 3753971 QUE INCLUYE CAMBIO DE TARJETA LOGICA CAMBIO DE LAMPARA AJUSTES Y LIMPIEZA GENERAL

1 servicio 6,728.00 6,728.00 6,728.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35200007

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS CORTE CRUZADO MARCA IDEAL MODELO 2601-A INV 432570 QUE INCLUYE: CAMBIO DE TARJETA LOGICA LIMPIEZA Y AJUSTES Y LUBRICACION

1 servicio 5,220.00 5,220.00 5,220.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35200007

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA TRITURADORA INDUSTRIAL CORTE CRUZADO MARCA IDEAL MODELO 2601A INV. 432571 QUE INCLUYE CAMBIO DE TARJETA LOGICA DESARMADO PARA SU LIMPIEZA AJUSTES Y LUBRICACION

1 servicio 4,060.00 4,060.00 4,060.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35200007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

4 servicio 7,000.00 7,000.00 7,000.00 N AD DF 25 25 25 25

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35300001

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENCION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO

1 servicio 1,200.00 1,200.00 1,200.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35800002 SERVICIOS DE DESINFECCION 4 servicio 2,500.00 2,500.00 2,500.00 N AD DF 25 25 25 25SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35800003 LAVADO DE AUTOS 120 servicio 9,465.60 9,465.60 9,465.60 N AD DF 0 100 0 0SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35800004 SERVICIOS DE LAVANDERIA 4 servicio 2,500.00 2,500.00 2,500.00 N AD DF 25 25 25 25

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 37200001PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION

4 servicio 59,892.00 59,892.00 59,892.00 N AD DF 25 25 25 25

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 37200004

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

10 servicio 16,527.00 16,527.00 16,527.00 N AD DF 20 40 10 30

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 37200007 TAG 1 servicio 400.00 400.00 400.00 N AD DF 0 0 0 100SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 37200007 TAG 1 servicio 300.00 300.00 300.00 N AD DF 0 0 0 100SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 37200007 TAG 1 servicio 500.00 500.00 500.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 37500007VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION

3 servicio 1,500.00 1,500.00 1,500.00 N AD DF 50 0 25 25

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 37500001GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO

4 servicio 52,885.00 52,885.00 52,885.00 N AD DF 25 25 25 25

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 37800001

SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

10 servicio 145,434.00 145,434.00 145,434.00 N AD DF 30 30 20 20

Page 48: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

48 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 38500001GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO

1 servicio 3,000.00 3,000.00 3,000.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

21100034 CAJAS DE ARCHIVO T/OFICIO 10 pieza 488.10 488.10 488.10 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

21100041CARPETA FLEXIBLE C/VENT 3 COLORES AVERY

25 pieza 1,448.75 1,448.75 1,448.75 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

21100048 CARTULINA LINO BLANCA 200 pieza 522.00 522.00 522.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

21100110 ARILLO 1 pieza 140.00 140.00 140.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

21100245 SUJETADOCUMENTOS 1 pieza 51.34 51.34 51.34 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

21500043 NACIONALES Y EXTRANJEROS 1 servicio 11,154.00 11,154.00 11,154.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

21500011 AGENDAS FISCALES ISEF 2018 14 pieza 26,966.52 26,966.52 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

22100397PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

40 pieza 10,000.00 10,000.00 10,000.00 N AD DF 30 30 20 20

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

22300014 CAFETERA PERCOLADORA 35 TAZAS 1 pieza 830.00 830.00 830.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

24600004 BALASTRO T12 6 pieza 1,385.22 1,385.22 1,385.22 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

24600090 APAGADOR DOBLE 36 pieza 3,132.00 3,132.00 3,132.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

24600090 APAGADOR SENCILLO 48 pieza 3,619.20 3,619.20 3,619.20 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

24900003 BARNIS PARA MUEBLES (POLIUTERANO) 1 pieza 771.40 771.40 771.40 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

24900004 BARNIS PARA PISOS (URETANO) 1 pieza 864.20 864.20 864.20 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

24900015 ESMALTE DOMESTICO 2 pieza 1,343.28 1,343.28 1,343.28 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

24900026 PEGAMENTO 5000 5 pieza 3,404.60 3,404.60 3,404.60 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

31700004 PAGO SKY 5 servicio 850.00 850.00 0.00 N AD DF 70 30 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

31700004 PAGO SKY 9 servicio 4,311.00 4,311.00 0.00 N AD DF 30 40 20 10

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 184.00 184.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 525.00 525.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 4 servicio 952.00 952.00 0.00 N AD DF 0 0 80 20

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

31700004SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES

30 servicio 8,364.00 8,364.00 0.00 N AD DF 20 20 10 50

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

31800001 MENSAJERIA 1 servicio 772.62 772.62 772.62 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

31800001 SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 782.23 782.23 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

31800001 SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 386.08 386.08 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

31800001 SERVICIO POSTAL 10 servicio 2,000.00 2,000.00 2,000.00 N AD DF 30 30 40 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

33400001SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

1 servicio 18,000.00 18,000.00 18,000.00 N AD DF 100 0 0 0

Page 49: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

49 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

33602008 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 1 servicio 1,977.00 1,977.00 1,977.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

33900012 SERVICIOS INTEGRALES 1 servicio 8,000.00 8,000.00 8,000.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

35800003 SERVICIOS DE HIGIENE 1 servicio 1,000.00 1,000.00 1,000.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

37200001PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION

10 servicio 86,400.00 86,400.00 86,400.00 N AD DF 30 30 20 20

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

37200004

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

1 servicio 5,274.00 5,274.00 5,274.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

37500001VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES

2 servicio 12,720.00 12,720.00 12,720.00 N AD DF 50 0 50 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

37800001

SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

4 servicio 52,268.00 52,268.00 52,268.00 N AD DF 25 25 25 25

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

38500001GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO

1 servicio 3,000.00 3,000.00 3,000.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 21100077 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 2 pieza 348.00 348.00 348.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 21100246PISTOLA CALEFATEO ÉXITO PROFESIONAL

1 pieza 101.50 101.50 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 21500014 NACIONAL 1 servicio 1,638.00 1,638.00 1,638.00 N AD DF 0 0 0 100UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 21500014 PERIODICO NACIONAL 10 servicio 16,380.00 16,380.00 16,380.00 N AD DF 0 0 0 100UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 21600023 ESTOPA EN BOLSA COMEX 1KG 10 pieza 560.00 560.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 22100397PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

40 pieza 15,000.00 15,000.00 15,000.00 N AD DF 20 40 20 20

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 23200022 MANTA DE CIELO DE 25MT 30 pieza 270.00 270.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 23400001 COMEX AGUARRAS SINTETICO 1 pieza 903.00 903.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 24600093 CLAVIJA DE VINIL 36 pieza 1,670.40 1,670.40 1,670.40 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 24600093 CLAVIJA DE VINIL TIPO CHINA 18 pieza 1,774.80 1,774.80 1,774.80 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 24600093 CLAVIJA DE VINIL USO RUDO 36 pieza 2,088.00 2,088.00 2,088.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 24600104 CINCHO DE 27.99 CM CON 100 PIEZAS 2 pieza 64.94 64.94 64.94 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 24800003 CHAPAS DE MADERA 4 pieza 928.00 928.00 928.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 24800003CHAPAS Y CONTRACHAPAS DE MADERA CERRADURA DE BARRA

4 pieza 2,190.08 2,190.08 2,190.08 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 24800030 PUERTA DE MADERA DE TAMBOR 8 pieza 4,343.04 4,343.04 4,343.04 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 24900021 BOTE METALICO C/TAPA 4L 1 pieza 31.00 31.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 24900021RIVER LACA AUTOMOTIVA TRANSPARENTE

1 pieza 2,538.00 2,538.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 24900024 LIJA DE AGUA FANDELI 220 100 pieza 700.00 700.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 24900026 RESISTOL 5000 4L 1 pieza 593.00 593.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 24900045COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE

2 pieza 1,212.00 1,212.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 24900045 SOLV. PT-250 P/PEGACOMEX 99 S/E 4 pieza 188.00 188.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 25400160CUÑA ÉXITO DE ACERO DOBLE C/MANGO

4 pieza 34.00 34.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 25400160CUÑA ÉXITO DE ACERO GRANDE C/MANGO

4 pieza 16.00 16.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 27400002 FRANELA GRIS ÉXITO 25MT 5 pieza 82.50 82.50 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 29300004 ÉXITO BROCHA PELO DE CAMELLO 3 3 pieza 232.50 232.50 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 29300004 ÉXITO BROCHA PELO DE CAMELLO 4 3 pieza 309.00 309.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 31700004 PAGO SKY 2 servicio 958.00 958.00 0.00 N AD DF 20 50 20 10

Page 50: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

50 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 31700004 PAGO SKY 5 servicio 850.00 850.00 0.00 N AD DF 35 65 0 0UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 184.00 184.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 525.00 525.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 4 servicio 952.00 952.00 0.00 N AD DF 0 0 50 50

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 31700004SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES

100 servicio 40,900.00 40,900.00 0.00 N AD DF 20 20 20 40

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 221.00 221.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 31800001 SERVICIO POSTAL 1 servicio 291.73 291.73 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 33400001SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

1 servicio 34,700.00 34,700.00 34,700.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 33602008 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 1 servicio 1,874.00 1,874.00 1,874.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 33600001

IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

4 servicio 62,489.00 62,489.00 62,489.00 N AD DF 25 25 25 25

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 33900012 SERVICIOS INTEGRALES 4 servicio 22,449.00 22,449.00 22,449.00 N AD DF 25 25 25 25

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 35200007SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE VOCEO

1 servicio 9,987.60 9,987.60 9,987.60 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 35800003 SERVICIOS DE HIGIENE 1 servicio 694.00 694.00 694.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 37200001PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION

4 servicio 25,620.00 25,620.00 25,620.00 N AD DF 25 25 25 25

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 37200004

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

1 servicio 3,125.00 3,125.00 3,125.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 37500001VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES

1 servicio 9,373.00 9,373.00 9,373.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 37800001

SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

4 servicio 468,022.00 468,022.00 468,022.00 N AD DF 25 25 25 25

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 38500001GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO

2 servicio 3,000.00 3,000.00 3,000.00 N AD DF 50 0 50 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

21100263 COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO 15 pieza 1,154.10 1,154.10 1,154.10 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

21500014 PAGO ANUAL PERIODICO REFORMA 1 pieza 3,660.00 3,660.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

21500044 EXTRANJERA 1 servicio 2,470.00 2,470.00 2,470.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

21500015 THE NEWYORK TIMES 1 pieza 24,109.44 24,109.44 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

21600010 CAPILLO ESCOBETA 6 pieza 124.56 124.56 124.56 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

21600010 CEPILLOS PARA LIMPIEZA 4 pieza 222.72 222.72 222.72 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

21600015 AROMATIZANTE AMBIENTAL 400ML 12 pieza 779.52 779.52 779.52 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

21600016 DESTAPACAÑOS LIQUIDO 1LT 6 pieza 535.92 535.92 535.92 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

21600020 ESCOBA MULTIUSOS 6 pieza 152.40 152.40 152.40 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

21600023 ESPONJA MULTIUSOS 6 pieza 152.40 152.40 152.40 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

21600026 ESTROPAJO 6 pieza 194.16 194.16 194.16 N AD DF 0 100 0 0

Page 51: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

51 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

21600032 LAVATRASTES LIQUIDO 1.1 LTS 6 pieza 208.08 208.08 208.08 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

21600053 TOALLERO DE BARRA 4 pieza 904.80 904.80 904.80 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

22100397PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

25 pieza 8,000.00 8,000.00 8,000.00 N AD DF 40 20 20 20

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

23700004FUNDA DAINESE PARA BOTAS TALLA MEDIANA

1 pieza 980.20 980.20 980.20 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

24600018 CABLE CALIBRE 12 75 pieza 635.25 635.25 635.25 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

24600018 CABLE CALIBRE 8 75 pieza 1,505.25 1,505.25 1,505.25 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

24600027 CINTA DE AISLAR GRIS 50 pieza 841.00 841.00 841.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

24600027 CINTA DE AISLAR NEGRA 48 pieza 696.00 696.00 696.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

24600027 CINTA DE AISLAR ROJA 25 pieza 420.50 420.50 420.50 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

24600038 ELECTRODOS CALIBRE 6013 10 pieza 812.00 812.00 812.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

25200008 INSECTICIDA 460ML 6 pieza 313.20 313.20 313.20 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

27100108 PANTALON DAINESE PARA CABALLERO 1 pieza 4,601.72 4,601.72 4,601.72 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

27100162 CHAMARRA AXO NEGRA TALLA GRANDE 1 pieza 5,191.00 5,191.00 5,191.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

27200002 BOTAS SIDI COLOR NEGRO TALLA 36 1 pieza 5,349.92 5,349.92 5,349.92 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

27200008CASCO PARA MOTOCICLISTA ABATIBLE MODELO LS2FS370 COLOR NEGRO

1 pieza 4,466.00 4,466.00 4,466.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

27200014IMPERMEABLE DAINESE COMPLETO TALLA GRANDE

1 pieza 2,331.60 2,331.60 2,331.60 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

29200002BISAGRA CUADRADA 3 ACERO LATONADO CABEZA PLANA

30 pieza 452.40 452.40 452.40 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

29200003CIERRA PUERTAS HIDRAULICO COLOR BL.ANCO

4 pieza 2,296.80 2,296.80 2,296.80 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

29200005 CERRADURA SOBREPONER IZQUIERDA 5 pieza 667.00 667.00 667.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

29200015MIRILLA DE SEGURIDAD 200° ACABADO LATON

4 pieza 320.16 320.16 320.16 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

29200027POMO TIPO ESFERA LATON BRILLANTE ENTRADA

4 pieza 812.00 812.00 812.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

29200036JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS PARA TANQUE

3 pieza 254.04 254.04 254.04 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

31700004 PAGO SKY 6 servicio 2,874.00 2,874.00 0.00 N AD DF 0 80 20 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

31700004 PAGO SKY 3 servicio 714.00 714.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

31700004 SERVICIO DE SKY 1 servicio 469.00 469.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

31700004 SERVICIO DE SKY 1 servicio 160.00 160.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 252.00 252.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 525.00 525.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

Page 52: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

52 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 3 servicio 510.00 510.00 0.00 N AD DF 0 40 60 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

31800001 SERVICIO POSTAL 40 pieza 5,000.00 5,000.00 5,000.00 N AD DF 20 20 20 40

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

33400001SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

2 servicio 87,653.00 87,653.00 87,653.00 N AD DF 50 0 50 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

33602008 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 1 servicio 2,864.00 2,864.00 2,864.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

33900012 SERVICIOS INTEGRALES 4 servicio 106,000.00 106,000.00 106,000.00 N AD DF 25 25 25 25

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

35200007 MANTENIMIENTO A ENFRIADOR 1 servicio 986.00 986.00 986.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

35800003SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE

1 servicio 1,060.00 1,060.00 1,060.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

37200001PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION

4 servicio 17,820.00 17,820.00 17,820.00 N AD DF 25 25 25 25

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

37200004

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

1 servicio 2,864.00 2,864.00 2,864.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

37500001VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES

4 servicio 22,276.00 22,276.00 22,276.00 N AD DF 25 25 25 25

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

37800001

SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

4 servicio 78,283.00 78,283.00 78,283.00 N AD DF 25 25 25 25

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

38500001GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO

2 servicio 3,000.00 3,000.00 3,000.00 N AD DF 50 50 0 0

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

21100063CINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE 24 MM

6 pieza 570.00 570.00 570.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

21100194 SELLOS DE GOMA 4 pieza 480.00 480.00 480.00 N AD DF 0 25 0 75

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

21100195 SELLOS MECANICOS 4 pieza 1,440.00 1,440.00 1,440.00 N AD DF 0 25 0 75

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

21100197 SEPARADORES 5 / 8 DIVISIONES PE 16 pieza 3,200.00 3,200.00 3,200.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

21100204 SOBRE BURBUJA T/C 105 pieza 9,450.00 9,450.00 9,450.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

21500043 NACIONALES Y EXTRANJEROS 1 servicio 7,306.00 7,306.00 7,306.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

21600002 ALMOROLL 1 LITRO 10 pieza 650.00 650.00 650.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

21600002 CERA LIQUIDA PARA AUTOMOVIL 10 pieza 500.00 500.00 500.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

21600002 SHAMPOO CON CERA 10 pieza 200.00 200.00 200.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

21600015 AROMATIZANTE LIQUIDO PARA AUTO 8 pieza 480.00 480.00 480.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

21600023 ESPONJA 8 pieza 104.00 104.00 104.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

21600029 FRANELA 8 pieza 200.00 200.00 200.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

21600032 JABON LIQUIDO PARA MANOS 4 pieza 104.00 104.00 104.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 53: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

53 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

22100397PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

52 pieza 10,400.00 10,400.00 10,400.00 N AD DF 0 4 0 96

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

22300014 CAFETERA PARA 10 Ó 12 TAZAS 6 pieza 3,000.00 3,000.00 3,000.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

22300014 JUEGO DE TERNOS 20 pieza 800.00 800.00 800.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

22300025 CUCHARAS CAFETERAS 30 pieza 210.00 210.00 210.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

22300037 JARRA DE VIDRIO 8 pieza 520.00 520.00 520.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

22300039 FLORERO GRANDE 2 pieza 240.00 240.00 240.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

22300040 CUBIERTOS 16 pieza 640.00 640.00 640.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

22300055 PLATO HONDO 8 pieza 176.00 176.00 176.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

22300055 PLATO TRINCHE 8 pieza 196.00 196.00 196.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

22300064 SALERO SATINADO 8 pieza 320.00 320.00 320.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

22300070 TAZA 210 CC 20 pieza 300.00 300.00 300.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

22300081 VASOS DE CRISTAL 16 pieza 208.00 208.00 208.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

24600033 CONTACTOS MULTIPLES 10 pieza 1,650.00 1,650.00 1,650.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

24600054 LAMPARAS DE 40 WATTS 10 pieza 3,500.00 3,500.00 3,500.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

24600064 PILAS AA / AAA 40 pieza 2,400.00 2,400.00 2,400.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

24600094EXTENSIONES ELECTRICAS DE USO RUDO

10 pieza 1,300.00 1,300.00 1,300.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

25300040 ASPIRINA 100 TABLETAS 1 pieza 60.00 60.00 60.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

25300042 ALKA SELTZER 100 TABLETAS 1 pieza 138.00 138.00 138.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

25300551CRORFENAMINA CAJA DE 10 TABLETAS KY6

6 pieza 120.00 120.00 120.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

25300688 DICLOFENACO 20 CAPSULAS O GRAGEAS 2 pieza 80.00 80.00 80.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

25301547 FLANAX 550 MG 12 TABLETAS 1 pieza 262.00 262.00 262.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

25301688 PARACETAMOL 10 TABLETAS 2 pieza 30.00 30.00 30.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

25301833RANITIDINA GRAGEA O TABLETA 150 MG 20

1 pieza 150.00 150.00 150.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

25400046 BANDITAS ADHESIVAS 2 pieza 50.00 50.00 50.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

25400119 CINTA MICROPOR 19 pieza 114.00 114.00 114.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

25400230 GASAS 10 X 10 7 pieza 120.12 120.12 120.12 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

25400242 1 CAJA CON 50 PARES DE GUANTES 1 pieza 375.00 375.00 375.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

25400290 GEL ANTIBACTERIAL 2 pieza 100.00 100.00 100.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 54: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

54 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

25400495 TIRA DE DETECCIÓN O TIRILLA REACTIVA 1 pieza 580.00 580.00 580.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

25400539 VENDAS 10 CM. DE ANCHO 6 pieza 120.00 120.00 120.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

25400539 VENDAS 5 CM. DE ANCHO 8 pieza 200.00 200.00 200.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

31700004 PAGO SKY 2 servicio 340.00 340.00 0.00 N AD DF 0 0 50 50

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

31700004 PAGO SKY 2 servicio 638.00 638.00 0.00 N AD DF 0 0 50 50

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

31700004 SERVICIO DE SKY 12 servicio 5,148.00 5,148.00 0.00 N AD DF 27 25 24 24

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 282.33 282.33 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 278.20 278.20 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

31800001RECOLECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN A DOMICILIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL INTERIOR DE LA REPUBLICA

867 servicio 30,345.00 30,345.00 0.00 N AD DF 4 0 1 95

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

31800001 SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 246.00 246.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

31800001 SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJERIA 2 servicio 412.00 412.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

33602008 COMPRA DE SELLO 1 servicio 522.00 522.00 522.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

33602011

HOJAS DE SEGURIDAD TAMAÑO 21.5 X 28 CM. IMPRESAS UNA CARA DOS TINTAS (NEGRA Y UV) EN PAPEL ESPECIAL DE SEGURIDAD HIBA DE 36 KGS. FOLIOS EN ROJO PENETRANTE

4500 pieza 15,480.00 15,480.00 15,480.00 N AD DF 0 50 0 50

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

33602011SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS

15 servicio 3,300.00 3,300.00 3,300.00 N AD DF 26 26 0 48

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

33602011TARJETAS MEDIA CARTA DE 21.5 X 14 CM. EN CARTULINA OPALINA BLANCA DE 225 GR

2 servicio 130.00 130.00 130.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

33600001 IMPRESIÓN DE PAQUETE ECÓNOMICO 4 servicio 2,600.00 2,600.00 2,600.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

35200003REHABILITACIÓN DE EQUIPO PARA ENGARGOLAR

4 servicio 3,120.00 3,120.00 3,120.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

35200003 REHABILITACIÓN DE TRITURADORA 3 servicio 8,352.00 8,352.00 8,352.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

37200001 TRANSPORTE LOCAL 12 servicio 6,600.00 6,600.00 0.00 N AD DF 27 25 24 24

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

37200001 TRANSPORTE LOCAL 84 servicio 58,800.00 58,800.00 0.00 N AD DF 27 25 24 24

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

37200001TRANSPORTE NACIONAL EN AUTOBUS PARA PERSONAL OPERATIVO

2 servicio 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

37200004 PEAJE 25 servicio 5,000.00 5,000.00 0.00 N AD DF 0 8 4 88

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

37200004SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL EN AUTOBUS PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO

1 servicio 500.00 500.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

37200004 SUMINISTRO DE GASOLINA 25 servicio 5,000.00 5,000.00 0.00 N AD DF 0 12 16 72

Page 55: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

55 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

38200001

GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO (CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 38501)

1 servicio 3,800.00 3,800.00 3,800.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

21100154 RESISTOL 5000 4L 1 pieza 628.00 628.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

21100194SELLO REALCE TROQUEL LOGO PERSONALIZADO

1 pieza 1,334.00 1,334.00 1,334.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

21100208 PIZARRON 90X120 CM 1 pieza 565.40 565.40 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

21100259MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO DIDACTI

1 pieza 67.60 67.60 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

21500011 NORMA DE INFORMACION FINANCIERA 3 pieza 2,481.24 2,481.24 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

21500011NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARTE A Y PARTE B 2017/VO

3 pieza 6,608.70 6,608.70 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

21600010 CAEPILLOHDX TIPO PLANCHA CON GRIP 2 pieza 105.80 105.80 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

21600015 AROMATIZANTE 3 pieza 35.97 35.97 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

21600029 FRANELA AD 6 pieza 60.00 60.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

21600071 AA PROTECTOR 2 pieza 138.00 138.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

21600071 CERA ACRILI 2 pieza 118.00 118.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

21600071 SHAMPOO AUTO 3 pieza 165.00 165.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

22100397 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 pieza 271.61 271.61 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

22100397 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 pieza 132.24 132.24 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

22100397PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

20 pieza 9,000.00 9,000.00 9,000.00 N AD DF 20 20 20 40

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

22300081 JG VASOS NEBULA HB 1 pieza 119.00 119.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

22300098 GARRAFON DE PLASTICO 4 LT 1 pieza 19.50 19.50 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

23700004FUNDA DAINESE PARA BOTAS TALLA CHICA

1 pieza 962.80 962.80 962.80 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

24600033 MULTICONTACTO CON 6 TOMAS 10 pieza 3,770.00 3,770.00 3,770.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

24600033 MULTICONTACTO CON 8 TOMAS 10 pieza 4,872.00 4,872.00 4,872.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

24900024 LIJA DE AGUA FANDELI 320 15 pieza 97.50 97.50 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

24900024LIJA OXIDO DE ALUMINIO FANDELI 100 (86)

15 pieza 209.85 209.85 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

24900031 PINTURA ACRILICA 1 pieza 121.80 121.80 121.80 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

24900031 VINIMEX TOTAL MATE V5 1 pieza 130.50 130.50 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

24900033 PINTURA ANTICORROSIVA 1 pieza 660.04 660.04 660.04 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

24900033PINTURA ANTIDERRAPANTE GRANITE GRIP

2 pieza 2,248.08 2,248.08 2,248.08 N AD DF 100 0 0 0

Page 56: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

56 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

24900034RIVER LACA AUTOMOTIVA AMARILLO CRO

1 pieza 182.00 182.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

24900034RIVER LACA AUTOMOTIVA MARRON ROYAL

1 pieza 181.99 181.99 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

24900034RIVER LACA AUTOMOTIVA NEGRO ACABADO

1 pieza 181.99 181.99 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

24900034RIVER LACA AUTOMOTIVA ROJO BRM CLA

1 pieza 181.99 181.99 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

24900037 PINTURA IMPERMEABILIZANTE 2 pieza 1,482.48 1,482.48 1,482.48 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

24900041 PINTURA PARA PIZARRON 3 pieza 3,114.60 3,114.60 3,114.60 N AD DF 80 0 20 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

24900044 PINTURA VINILICA 1 pieza 370.04 370.04 370.04 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

24900045 SOLV. PT-250 P/PEGACOMEX 99 S/E 4 pieza 187.96 187.96 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

24900050COLOR CAR CATALIZADOR P. RELLENADOR

2 pieza 130.98 130.98 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

27100108 PANTALON DAINESE PARA CABALLERO 1 pieza 4,601.72 4,601.72 4,601.72 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

27100162CHAMARRA AXO BEGRA TALLA MEDIANA

1 pieza 5,028.60 5,028.60 5,028.60 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

27200002 BOTAS SIDI COLOR NEGRO TALLA 40 1 pieza 5,777.96 5,777.96 5,777.96 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

27200008CASCO PARA MOTOCICLIASTAS MODELO LS2FF352 COLOR NEGRO

1 pieza 4,640.00 4,640.00 4,640.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

27200014 IMPERMEABLE DAINESE TALLA CHICA 1 pieza 2,192.40 2,192.40 2,192.40 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

27500010 MANT IND CHOCODEGRAD 1 pieza 32.90 32.90 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

31700004 PAGO DE SKY 2 servicio 710.00 710.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

31700004 PAGO SKY 3 servicio 714.00 714.00 0.00 N AD DF 20 80 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

31700004 PAGO SKY 5 servicio 850.00 850.00 0.00 N AD DF 30 0 60 10

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

31700004 PAGO SKY 7 servicio 2,233.00 2,233.00 0.00 N AD DF 20 40 30 10

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 252.00 252.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

31700004SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES

1 servicio 693,530.00 693,530.00 0.00 N AD DF 20 20 20 40

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

31800001 SERVICIO POSTAL 50 servicio 20,000.00 20,000.00 20,000.00 N AD DF 40 20 30 10

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

31900002SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION

2 pieza 30,000.00 30,000.00 30,000.00 N AD DF 50 0 50 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

32300001ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS

2 servicio 106,375.00 106,375.00 106,375.00 N AD DF 50 0 50 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

33100001OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS

4 servicio 6,139,000.00 6,139,000.00 6,139,000.00 N AD DF 25 25 25 25

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

33300002

PLATAFORMA DE INFORMACION DE COSTOS ASOCIADOS A LA EXPLORACION EVALUACION DESARROLLO PRODUCCION Y ABANDONO DE CAMPOS DE HIDROCARBUROS

1 servicio 1,591,000.00 1,591,000.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

Page 57: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

57 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

33300003SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS

1 servicio 975,543.00 975,543.00 975,543.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

33400001SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

1 servicio 135,000.00 135,000.00 135,000.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

33602008 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 2 servicio 18,000.00 18,000.00 18,000.00 N AD DF 50 0 50 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

33900012 SERVICIOS INTEGRALES 2 servicio 360,000.00 360,000.00 360,000.00 N AD DF 50 0 50 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

35200007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

4 servicio 13,500.00 13,500.00 13,500.00 N AD DF 25 25 25 25

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

35300001MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS

1 servicio 9,000.00 9,000.00 9,000.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

35800003SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE

1 pieza 2,700.00 2,700.00 2,700.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

37200001PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION

4 servicio 45,000.00 45,000.00 45,000.00 N AD DF 25 25 25 25

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

37200004

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

2 servicio 9,000.00 9,000.00 9,000.00 N AD DF 0 50 50 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

37200006

PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

1 servicio 4,500.00 4,500.00 4,500.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

37500001VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES

20 servicio 225,000.00 225,000.00 225,000.00 N AD DF 20 40 20 20

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

37800001

SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

20 servicio 135,000.00 135,000.00 135,000.00 N AD DF 20 20 40 20

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 21100068MATERIALES Y UTILES DE OFICINA GASTOS DE LA PARTIDA 21101

1 pieza 348.00 348.00 348.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 21100198MATERIALES Y UTILES DE OFICINA GASTOS DE LA PARTIDA 21101

50 pieza 8,138.50 8,138.50 0.00 N AD DF 28 9 4 59

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 21400006

MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS GASTOS DE LA PARTIDA 21401

20 pieza 2,500.00 2,500.00 0.00 N AD DF 0 0 20 80

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 21500015MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO GASTOS DE LA PARTIDA 21501

1565 pieza 31,300.00 31,300.00 0.00 N AD DF 94 6 0 0

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 21600017MATERIAL DE LIMPIEZA GASTOS DE LA PARTIDA 21601

100 pieza 12,660.00 12,660.00 0.00 N AD DF 10 12 0 78

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 22100070

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GASTOS DE LA PARTIDA 22104

1500 kilogramo 355,140.00 355,140.00 0.00 N AD DF 26 29 26 19

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 22100397

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS GASTOS DE LA PARTIDA 22106

300 servicio 25,398.00 25,398.00 0.00 N AD DF 0 0 61 39

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 22300014UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION GASTOS DE LA PARTIDA 22301

20 pieza 14,660.00 14,660.00 0.00 N AD DF 0 12 28 60

Page 58: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

58 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 24200009CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO GASTOS DE LA PARTIDA 24201

50 kilogramo 4,000.00 4,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 24300002CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO GASTOS DE LA PARTIDA 24301

50 pieza 4,000.00 4,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 24500011VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO GASTOS DE LA PARTIDA 24501

2 pieza 2,000.00 2,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 24600064MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO GASTOS DE LA PARTIDA 24601

20 pieza 7,000.00 7,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 24700025ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION GASTOS DE LA PARTIDA 24701

50 pieza 5,132.00 5,132.00 0.00 N AD DF 0 0 3 97

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 24800022MATERIALES COMPLEMENTARIOS GASTOS DE PARTIDA 24801

10 pieza 5,000.00 5,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 24900044OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION GASTOS DE LA PARTIDA 24901

10 pieza 10,000.00 10,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 25200008PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES GASTOS DE LA PARTIDA 25201

1 pieza 201.45 201.45 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 25301684MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS GASTOS DE LA PARTIDA 25301

250 pieza 5,000.00 5,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 26100010

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION GASTOS DE LA PARTIDA 26105

2metro cubico

19,066.02 19,066.02 0.00 N AD DF 49 51 0 0

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 27100019VESTUARIO Y UNIFORMES GASTOS DE LA PARTIDA 27101

10 pieza 2,500.00 2,500.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 27200020PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL GASTOS DE LA PARTIDA 27201

1 pieza 2,419.92 2,419.92 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 27200020PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL GASTOS DE LA PARTIDA 27201

5 pieza 13,712.90 13,712.90 13,712.90 N AD DF 0 36 64 0

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 29100213HERRAMIENTAS MENORES GASTOS DE LA PARTIDA 29101

50 pieza 7,000.00 7,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 29200008REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS GASTOS DE LA PARTIDA 29201

5 pieza 2,616.60 2,616.60 0.00 N AD DF 0 24 0 76

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 29300004

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL GASTOS DE LA PARTIDA 29301 GASTOS DE LA PARTIDA 29301

20 pieza 4,900.00 4,900.00 0.00 N AD DF 0 0 59 41

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 31700002SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES GASTOS DE LA PARTIDA 31701

10 servicio 31,159.90 31,159.90 0.00 N AD DF 0 13 67 20

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 31800001SERVICIO POSTAL GASTOS DE LA PARTIDA 31801

100 servicio 75,700.00 75,700.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 33400001SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS GASTOS DE LA PARTIDA 33401

20 servicio 20,520.00 20,520.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 33602008OTROS SERVICIOS COMERCIALES GASTOS DE LA PARTIDA 33602

50 servicio 9,661.00 9,661.00 0.00 N AD DF 0 0 7 93

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 35200003

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION GASTOS DE LA PARTIDA 35201

5 servicio 6,101.60 6,101.60 6,101.60 N AD DF 11 60 29 0

Page 59: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

59 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 35500005

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS MARITIMOS LACUSTRES GASTOS DE LA PARTIDA 35501

5 servicio 5,000.00 5,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 37200001

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION GASTOS DE LA PARTIDA 37201

1500 servicio 61,260.00 61,260.00 0.00 N AD DF 15 25 24 36

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 37500001

VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES GASTOS DE LA PARTIDA 37602

100 servicio 38,407.00 38,407.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 37500001

VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES GASTOS DE LA PARTIDA 37504

20 servicio 5,000.00 5,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE INVERSIONES 21100040COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

50 pieza 2,945.00 2,945.00 2,945.00 N AD DF 20 30 25 25

UNIDAD DE INVERSIONES 21400006 COMPRA DE CD´S 21401 1000 pieza 1,000.00 1,000.00 1,000.00 N AD DF 10 30 30 30UNIDAD DE INVERSIONES 21500014 COMPRA DE PERIODICO 21501 10 pieza 11,960.00 11,960.00 11,960.00 N AD DF 25 15 30 30UNIDAD DE INVERSIONES 21600014 MATERIAL DE LIMPIEZA 21601 50 pieza 1,500.00 1,500.00 1,500.00 N AD DF 10 30 30 30

UNIDAD DE INVERSIONES 22100399PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 22104

50 kilogramo 2,488.50 2,488.50 2,488.50 N AD DF 20 28 28 24

UNIDAD DE INVERSIONES 22100397PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 22106

20 servicio 3,500.00 3,500.00 3,500.00 N AD DF 20 27 27 26

UNIDAD DE INVERSIONES 22300014UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

1 pieza 459.00 459.00 459.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE INVERSIONES 24600017MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 24601

20 metro 2,000.00 2,000.00 2,000.00 N AD DF 10 30 30 30

UNIDAD DE INVERSIONES 29100178 HERRAMIENTAS MENORES 29101 20 pieza 2,000.00 2,000.00 2,000.00 N AD DF 10 30 30 30

UNIDAD DE INVERSIONES 31700002SERVICIO DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES 31701

10 servicio 4,587.90 4,587.90 4,587.90 N AD DF 20 30 30 20

UNIDAD DE INVERSIONES 33100002APORTACIONES A FIDEICOMISOS PUBLICOS 46101

1 servicio 6,915,131.00 6,915,131.00 6,915,131.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INVERSIONES 33602011 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 10 servicio 5,000.00 5,000.00 5,000.00 N AD DF 20 20 25 35

UNIDAD DE INVERSIONES 35200007SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 35201

25 servicio 18,711.50 18,711.50 18,711.50 N AD DF 34 33 33 0

UNIDAD DE INVERSIONES 37200001PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN

100 servicio 53,147.00 53,147.00 53,147.00 N AD DF 24 24 24 28

UNIDAD DE INVERSIONES 37200004

PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES 37204

10 servicio 2,000.00 2,000.00 2,000.00 N AD DF 30 30 30 10

UNIDAD DE INVERSIONES 37500001GASATO PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORS PUBLICOS DE MANDO 37504

25 servicio 15,304.00 15,304.00 15,304.00 N AD DF 0 25 50 25

UNIDAD DE INVERSIONES 37700001

SERVICIO INTEGRAL EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES 37602

25 servicio 33,822.00 33,822.00 33,822.00 N AD DF 30 30 30 10

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

21100041 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 21101 10 pieza 2,859.60 2,859.60 2,859.60 N AD DF 20 30 25 25

Page 60: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

60 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

21400006MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 21401

1500 pieza 3,000.00 3,000.00 3,000.00 N AD DF 70 30 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

21500014MATERIAL DE APOYO INFORMATIVOI 21501

5 pieza 10,880.00 10,880.00 10,880.00 N AD DF 20 30 30 20

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

21600032 MATERIAL DE LIMPIEZA 21601 100 litro 4,453.00 4,453.00 4,453.00 N AD DF 22 22 34 22

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

22100039PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

500 kilogramo 157,335.00 157,335.00 157,335.00 N AD DF 20 30 20 30

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

22100397PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 22106

200 servicio 34,328.00 34,328.00 34,328.00 N AD DF 5 20 45 30

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

22300014UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 22301

2 pieza 2,604.00 2,604.00 0.00 N AD DF 0 20 50 30

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

24300002 CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO 24201 1 pieza 760.00 760.00 760.00 N AD DF 15 40 25 20

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

24600017MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 24301

300 metro 1,518.00 1,518.00 1,518.00 N AD DF 20 15 15 50

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

24600017MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 24601

295 metro 7,035.75 7,035.75 7,035.75 N AD DF 20 20 20 40

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

24700172ARTICULOS MECANICOS PARA LA CONSTRUICCIÓN 24701

250 kilogramo 6,320.00 6,320.00 6,320.00 N AD DF 0 40 40 20

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

24800054 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 24801 10 pieza 17,728.40 17,728.40 17,728.40 N AD DF 10 40 40 10

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

24900044OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 24901

100 litro 3,840.00 3,840.00 3,840.00 N AD DF 10 40 40 10

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

25300571MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

10 mililitro 552.00 552.00 552.00 N AD DF 0 55 0 45

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

29100178 HERRAMIENTAS MENORES 29101 100 pieza 3,000.00 3,000.00 3,000.00 N AD DF 20 35 25 20

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

31700002SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES 31701

1 servicio 5,707.91 5,707.91 5,707.91 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

31800001 SERVICIO POSTAL 31801 1 servicio 92,000.00 92,000.00 0.00 N AD DF 30 70 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

31800001 SERVICIO POSTAL 31801 1 servicio 6,707.91 6,707.91 6,707.91 N AD DF 0 50 0 50

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

33100002

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U057 FONDO METROPOLITANO.

1 servicio 100,000.00 100,000.00 0.00 N AD DF 0 50 50 0

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

33602011 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 33602 1 servicio 20,000.00 20,000.00 20,000.00 N AD DF 4 32 32 32

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

33900001

TESTIGO SOCIAL QUE INTERVENDRÁ EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE RETIRO PARA LAS SECRETARÍAS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS ENTIDADES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARTICIPANTES.

1 servicio 529,707.56 529,707.56 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

33900012 SERVICIOS INTEGRALES 1 servicio 20,000.00 20,000.00 20,000.00 N AD DF 10 30 30 30

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

35200006MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 35201

10 servicio 6,349.00 6,349.00 6,349.00 N AD DF 40 40 0 20

Page 61: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

61 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

37200001PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN 37201

100 servicio 40,039.00 40,039.00 40,039.00 N AD DF 20 10 35 35

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

37200004PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO

5 servicio 5,932.00 5,932.00 5,932.00 N AD DF 10 35 35 20

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

37500001VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE F

14 servicio 16,590.00 16,590.00 16,590.00 N AD DF 10 40 35 15

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

37700001

VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES ESPECIALES. 37602

150 servicio 186,738.00 186,738.00 186,738.00 N AD DF 30 30 30 10

UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

21100197 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 21101 10 pieza 492.00 492.00 492.00 N AD DF 25 50 15 10

UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

21400027MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21401

100 pieza 8,252.00 8,252.00 8,252.00 N AD DF 30 0 35 35

UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

21500014MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 21501

10 pieza 4,894.00 4,894.00 0.00 N AD DF 40 30 30 0

UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

22100397PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 22106

1 servicio 34,447.55 34,447.55 34,447.55 N AD DF 10 20 20 50

UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

22100397

SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LOS TRABAJOS DE CUENTA PÚBLICA 2017 SEXTO INFORME DE GOBIERNO Y SEXTO INFORME DE EJECUCIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX

1 servicio 583,480.00 583,480.00 0.00 N AD DF 0 34 40 26

UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

24900031OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 24901

30 litro 3,499.80 3,499.80 3,499.80 N AD DF 10 40 40 10

UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

31700002SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES

1 servicio 5,142.00 5,142.00 5,142.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

31800001 SERVICIO POSTAL 31801 500 servicio 69,700.00 69,700.00 69,700.00 N AD DF 0 20 80 0

UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

33100002OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS 33104

1 servicio 31,137.00 31,137.00 31,137.00 N AD DF 0 0 80 20

UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

33602011 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 33602 5 servicio 1,322.40 1,322.40 1,322.40 N AD DF 30 35 35 0

UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

37200001PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LAVORES EN CAMPO 37201

50 servicio 27,072.00 27,072.00 27,072.00 N AD DF 19 27 27 27

UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

37500001VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO 37504

5 servicio 5,304.00 5,304.00 5,304.00 N AD DF 40 40 20 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"

21100198MATERIALES Y UTILES DE OFICINA GASTOS DE LA PARTIDA 21101

50 pieza 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"

21400006

MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS GASTOS DE LA PARTIDA 21401

5 pieza 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"

21500015MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO GASTOS DE LA PARTIDA 21501

100 pieza 1,600.00 1,600.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"

22100070

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GASTOS DE LA PARTIDA 22104

40 kilogramo 2,000.00 2,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 62: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

62 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"

22100397

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS GASTOS DE LA PARTIDA 22106

100 servicio 6,000.00 6,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"

24700025ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION GASTOS DE LA PARTIDA 24701

20 pieza 3,000.00 3,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"

24800022MATERIALES COMPLEMENTARIOS GASTOS DE LA PARTIDA 24801

2 pieza 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"

29100213HERRAMIENTAS MENORES GASTOS DE LA PARTIDA 29101

30 pieza 3,000.00 3,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"

33400001SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS GASTOS DE LA PARTIDA 33401

10 servicio 5,000.00 5,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"

33602008OTROS SERVICIOS COMERCIALES GASTOS DE LA PARTIDA 33602

3 servicio 768.33 768.33 768.33 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"

33602008OTROS SERVICIOS COMERCIALES GASTOS DE LA PARTIDA 33602

7 servicio 1,491.49 1,491.49 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"

35200003

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION GASTOS DE LA PARTIDA 35201

1 ampere 34.02 34.02 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"

37500001

VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES GASTOS DE LA PARTIDA 37602

30 servicio 16,738.50 16,738.50 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"

21100198MATERIALES Y UTILES DE OFICINA GASTOS DE LA PARTIDA 21101

20 pieza 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"

21400006

MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS GASTOS DE LA PARTIDA 21401

5 pieza 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"

21500015MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO GASTOS DE LA PARTIDA 21501

400 pieza 7,260.00 7,260.00 0.00 N AD DF 72 28 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"

22100397

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS GASTOS DE LA PARTIDA 22106

100 servicio 8,000.00 8,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"

24600064MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO GASTOS DE LA PARTIDA 24601

100 pieza 2,500.00 2,500.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"

24900044OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION GASTOS DE LA PARTIDA 24901

10 pieza 5,000.00 5,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"

31700002SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES GASTOS DE LA PARTIDA 31701

5 servicio 5,142.00 5,142.00 0.00 N AD DF 0 9 71 20

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"

33602008OTROS SERVICIOS COMERCIALES GASTOS DE LA PARTIDA 33602

10 servicio 1,500.00 1,500.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"

35800001SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE GASTOS DE LA PARTIDA 35801

10 servicio 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"

37500001

VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES GASTOS DE LA PARTIDA 37602

10 servicio 5,000.00 5,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 63: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

63 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"

37500001

VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES GASTOS DE LA PARTIDA 37504

100 servicio 61,496.00 61,496.00 0.00 N AD DF 1 17 32 50

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS

21100034 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA GASTOS DE LA PARTIDA 21101

50 pieza 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS

21400006

MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS GASTOS DE LA PARTIDA 21401

40 pieza 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS

21500015MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO GASTOS DE LA PARTIDA 21501

400 pieza 5,892.00 5,892.00 0.00 N AD DF 83 0 0 17

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS

22100070

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GASTOS DE LA PARTIDA 22104

25 kilogramo 2,500.00 2,500.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS

22100397

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS GASTOS DE LA PARTIDA 22106

100 servicio 3,000.00 3,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS

31700002SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES GASTOS DE LA PARTIDA 31701

10 servicio 16,061.80 16,061.80 0.00 N AD DF 0 12 68 20

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS

31800001SERVICIO POSTAL GASTOS DE LA PARTIDA 31801

10 servicio 1,500.00 1,500.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS

33602008OTROS SERVICIOS COMERCIALES GASTOS DE LA PARTIDA 33602

10 servicio 4,000.00 4,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS

35200003

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION GASTOS DE LA PARTIDA 35201

10 servicio 5,000.00 5,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS

37200001

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION GASTOS DE LA PARTIDA 37201

400 servicio 12,840.00 12,840.00 0.00 N AD DF 18 18 41 23

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS

37200004PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO GASTOS DE LA PARTIDA 37204

10 servicio 1,568.00 1,568.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS

37500001

VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES GASTOS DE LA PARTIDA 37602

5 servicio 2,500.00 2,500.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS

37500001

VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES GASTOS DE LA PARTIDA 37504

10 servicio 1,568.00 1,568.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 21100263 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 21101 20 pieza 2,500.00 2,500.00 2,500.00 N AD DF 5 40 55 0

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 21400027MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21401

50 servicio 1,000.00 1,000.00 1,000.00 N AD DF 55 15 15 15

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 21500014MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 21501

5 pieza 9,494.00 9,494.00 0.00 N AD DF 35 10 35 20

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 21600065 MATERIAL DE LIMPIEZA 21601 50 litro 2,000.00 2,000.00 2,000.00 N AD DF 20 40 20 20

Page 64: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

64 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 22100039PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ERL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 22104

100 kilogramo 10,000.00 10,000.00 10,000.00 N AD DF 40 15 30 15

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 22100397PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 22106

100 servicio 10,000.00 10,000.00 10,000.00 N AD DF 40 15 30 15

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 22300070UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 22301

100 pieza 2,000.00 2,000.00 2,000.00 N AD DF 10 30 30 30

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 24600098MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 24601

50 pieza 6,500.00 6,500.00 6,500.00 N AD DF 10 0 45 45

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 29100178 HERRAMIENTAS MENORES 29101 20 pieza 1,500.00 1,500.00 1,500.00 N AD DF 20 40 0 40

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 31700002SERVICIO DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES 31701

1 servicio 5,162.00 5,162.00 5,162.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 31800001 SERVICIO POSTAL 1000 servicio 102,600.00 102,600.00 0.00 N AD DF 0 0 25 75

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 33400001

CONTINUIDAD DIPLOMADO PBR EN LINEA. DIP. P/ SER PUBLICADO E IMPARTIDO ESQUEMA DE CURSO INTERACTIVO EN LÍNEA ASÍ COMO LA GESTIÓN DE CONTENIDOS APOYO ACADÉMICO Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE PARTICIPANTES DUR. LA IMPARTI

1 servicio 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 N AD DF 0 0 60 40

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 33400001 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 33401 1 servicio 393,741.00 393,741.00 393,741.00 N AD DF 0 0 30 70

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 33602011 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 33602 1 servicio 5,112.00 5,112.00 5,112.00 N AD DF 10 30 30 30

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 35200003MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 35201

10 servicio 10,000.00 10,000.00 10,000.00 N AD DF 40 0 30 30

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 35800001 SERVICIO DE LAVANDERIA 35801 10 servicio 2,000.00 2,000.00 2,000.00 N AD DF 40 0 60 0

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 37200001PASAJES TERRESTRES NACINALE PARA LABORES EN CAMPO 37201

5 servicio 2,105.00 2,105.00 2,105.00 N AD DF 18 27 27 28

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 37200004PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO 37204

8 servicio 4,400.00 4,400.00 4,400.00 N AD DF 25 25 25 25

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 37500001 37501 VIATICOS NACIONALES 1 servicio 6,148.00 6,148.00 6,148.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 37500001

VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES 37504

30 servicio 62,565.00 62,565.00 62,565.00 N AD DF 30 15 30 25

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 37700001VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS 37602

40 servicio 104,168.00 104,168.00 104,168.00 N AD DF 30 20 40 10

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN 21100194SELLO DE GOMA AUTOENTINTABLE CON LEYENDA ACUSE

2 pieza 510.40 510.40 510.40 N AD DF 0 100 0 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN 21100202 SOBRE DE PAPEL TAMAÑO NOMINA 5000 pieza 3,150.00 3,150.00 3,150.00 N AD DF 0 100 0 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN 21100204 SOBRE ESPECIAL EN PAPEL OPALINA 600 pieza 2,088.00 2,088.00 2,088.00 N AD DF 0 17 17 66

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN 21100213 TARJETAS DE PAPEL ESPECIAL OPALINA 600 pieza 2,088.00 2,088.00 2,088.00 N AD DF 0 17 17 66

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN 21200030 TONER PARA IMPRESORA 3 pieza 3,210.00 3,210.00 3,210.00 N AD DF 0 0 100 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN 21500014RENOVACION DE SUSCRIPCIONES EN PERIODICOS Y REVISTAS

6 servicio 19,620.00 19,620.00 0.00 N AD DF 33 42 15 10

Page 65: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

65 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN 22100113INSUMOS PERECEDEROS AREA DE COCINA

12 servicio 63,764.40 63,764.40 0.00 N AD DF 23 23 31 23

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN 22300081 VASO DE VIDRIO JAIBOLERO 20 pieza 440.80 440.80 440.80 N AD DF 100 0 0 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN 22300083VASO CONTENEDOR DE ALIMENTOS DE 1/2 LITRO

200 pieza 854.00 854.00 854.00 N AD DF 48 0 52 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN 22300083VASO DE PLASTICO CONTENEDOR DE ALIMENTOS DE 1 LITRO

200 pieza 946.00 946.00 946.00 N AD DF 48 0 52 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN 23200037 BLONDA PARA PLATO GRANDE 1 pieza 320.16 320.16 320.16 N AD DF 100 0 0 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN 23700004 BOLSA DE PLASTICO 1 pieza 180.96 180.96 180.96 N AD DF 0 0 100 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN 23700004 ROLLO DE PAPEL EGAPACK 1 pieza 487.20 487.20 487.20 N AD DF 0 0 100 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN 2480003953 LETRAS CON ACABADO MATERIAL COMPLEMENTARIO

53 pieza 3,319.92 3,319.92 3,319.92 N AD DF 0 0 100 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN 31200001 SERVICIO DE GAS LP 2127 litro 22,205.88 22,205.88 0.00 N AD DF 33 0 33 34

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 12 servicio 8,760.00 8,760.00 0.00 N AD DF 24 24 25 27

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN 33602011 ESCUDO NACIONAL 45X45 CM 1 pieza 4,640.00 4,640.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN 33602011IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION

200 servicio 968.00 968.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN 33602011 IMPRESIONES OFICIALES 3 servicio 3,099.99 3,099.99 3,099.99 N AD DF 100 0 0 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN 33602011 PLACA CONMEMORATIVA 1 pieza 7,795.20 7,795.20 7,795.20 N AD DF 0 0 100 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA

21200030 TONER 1 pieza 1,943.00 1,943.00 1,943.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA

31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 12 servicio 10,200.00 10,200.00 0.00 N AD DF 24 26 24 26

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA

33602011IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION

200 servicio 484.00 484.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS

21100202SOBRE EN PAPEL ESPECIAL OPALINA BLANCA

200 pieza 812.00 812.00 812.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS

21100202SOBRES DE PAPEL ESPECIAL OPALINA BLANCA MEDIA CARTA

200 pieza 812.00 812.00 812.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS

21200038ROLLO DE CINTA TRANSFERENCIA RIBBON

100 pieza 5,861.00 5,861.00 5,861.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS

21200038ROLLO DE ETIQUETAS ZEBRA PARA IMPRESORA MEDIDAS DE 2 POR 1 PULGADAS

40 pieza 2,320.00 2,320.00 2,320.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS

21400004ROLLO DE ETIQUETAS ZEBRA PARA IMPRESORA MEDIDAS DE 4 POR 1 PULGADAS

30 pieza 1,811.10 1,811.10 1,811.10 N AD DF 0 0 100 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS

21400026 DISCO DURO DE 2 TB 4 pieza 7,424.00 7,424.00 7,424.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS

21500014RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y REVISTAS

1 servicio 2,790.00 2,790.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS

27200009 CINTURON DE SEGURIDAD ESTILO FAJA 13 pieza 2,797.99 2,797.99 2,797.99 N AD DF 0 100 0 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS

31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 12 servicio 5,460.00 5,460.00 0.00 N AD DF 24 26 24 26

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS

31800001 SERVICIO DE MENSAJERIA 12 servicio 17,448.00 17,448.00 0.00 N AD DF 28 20 31 21

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS

31800002 SERVICIO TELEGRAFICO 12 servicio 16,000.08 16,000.08 0.00 N AD DF 28 24 23 25

Page 66: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

66 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS

31800002SERVICIO TELEGRAFICO CONVENIO MODIFICATORIO MES DE DICIEMBRE

1 servicio 130,000.00 130,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS

33400001SERVICIO PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

2 servicio 20,000.00 20,000.00 0.00 N AD DF 0 26 0 74

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS

33602011 IMPRESIONES OFICIALES 2 servicio 3,686.00 3,686.00 3,686.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS

33602011 SELLOS OFICIALES 10 servicio 6,500.00 6,500.00 6,500.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS

33602011SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION

800 servicio 1,936.00 1,936.00 0.00 N AD DF 50 25 25 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS

33600004

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRARO SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE ENERO Y FEBRERO 2018

2 servicio 417,600.00 417,600.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS

33600004SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE MARZO 2018 A DICIEMBRE 2018

10 servicio 1,711,000.00 1,711,000.00 0.00 N AD DF 10 30 30 30

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE ASUNTOS FINANCIEROS

31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGO 12 servicio 4,020.00 4,020.00 0.00 N AD DF 24 26 24 26

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE ASUNTOS FINANCIEROS

33602011 IMPRESIONES OFICIALES 1 servicio 1,550.00 1,550.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE ASUNTOS FINANCIEROS

33602011 SELLOS OFICIALES 2 servicio 1,000.00 1,000.00 1,000.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE INVESTIGACIONES

21500014RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y REVISTAS

1 servicio 3,294.00 3,294.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE INVESTIGACIONES

31800001 SERVICIO POSTAL 11 servicio 77,742.39 77,742.39 0.00 N AD DF 25 15 32 28

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE INVESTIGACIONES

33602011IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION

100 servicio 242.00 242.00 242.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE INVESTIGACIONES

33602011 IMPRESIONES OFICIALES 1000 servicio 3,480.00 3,480.00 3,480.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE INVESTIGACIONES

33602011 SELLOS OFICIALES 1 servicio 659.99 659.99 659.99 N AD DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100048 CARTULINA OPALINA 2 pieza 426.00 426.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100048 CARTULINA OPALINA 225 G 1 pieza 202.00 202.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100048 HOJAS DE COLORES 1 pieza 96.00 96.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100048 MICA EN ROLLO 1 pieza 137.00 137.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100048 PROTECTOR DE HOJA 1 pieza 69.00 69.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100084 ENGRAPADORA DE USO RUDO 150H 1 pieza 758.00 758.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100084 GRAPA DE USO RUDO 4 ampere 100.00 100.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100104 BANDERITAS CON LEYENDA 1 pieza 51.00 51.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100104 POLIZA DE CHEQUE 5 pieza 435.00 435.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100104 SOBRE BLANCO 3 pieza 84.00 84.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100109 TACHUELA TRANSPARENTE 2 pieza 68.00 68.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100153 PEGAMENTO PARA ARTES GRAFICAS 1 pieza 244.00 244.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100165 BOLIGRAFO METALICO RETRACTIL 50 pieza 4,400.00 4,400.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100194 TINTA PARA SELLO 2 pieza 160.00 160.00 160.00 N AD DF 0 0 0 100TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100195 SELLO FECHADOR 1 pieza 464.00 464.00 464.00 N AD DF 100 0 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100207 SUJETA LIBROS 50 pieza 4,100.00 4,100.00 0.00 N AD DF 0 50 50 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100259 MARCADOR PERMANENTE 2 pieza 32.00 32.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21500014 RENOVACION DE SUSCRIPCION 1 servicio 3,008.00 3,008.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600005 CLARASOL 20 pieza 340.00 340.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600014 DESINFECTANTE DE AGUA Y VERDURAS 2 pieza 40.00 40.00 0.00 N AD DF 50 50 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600014 DESINFECTANTE DE AGUA Y VERDURAS 4 pieza 120.00 120.00 120.00 N AD DF 25 75 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600015 DESODORANTE AMBIENTAL 20 pieza 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600028 FIBRA CON ESPONJA 50 pieza 1,400.00 1,400.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25

Page 67: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

67 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600029 FRANELA 8 pieza 72.00 72.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600029 TOALLA DE ALGODON 2 pieza 32.60 32.60 0.00 N AD DF 100 0 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600032 JABON LIQUIDO PARA MANOS 20 pieza 700.00 700.00 0.00 N AD DF 10 40 25 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600032 JABON LIQUIDOPARA TRASTES 20 pieza 520.00 520.00 0.00 N AD DF 10 40 25 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600062 ESPUMA PARA INTERIORES 10 pieza 780.00 780.00 0.00 N AD DF 50 50 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600067 CERA LIQUIDA 2 pieza 94.00 94.00 0.00 N AD DF 50 0 50 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600067 LIMPIADOR EN ESPUMA 4 pieza 240.00 240.00 0.00 N AD DF 50 0 50 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600067 LIMPIADOR PARA MUEBLES 2 pieza 918.00 918.00 918.00 N AD DF 50 50 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600067 PROTECTOR DE VINIL 4 pieza 480.00 480.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100012 AGUACATE 4 kilogramo 240.00 240.00 0.00 N AD DF 10 30 30 30TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100028 AVENA 4 pieza 100.00 100.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100038 CAFE DE GRANO 14 pieza 1,190.00 1,190.00 0.00 N AD DF 0 20 60 20TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100067 JAMON 10 kilogramo 550.00 550.00 0.00 N AD DF 10 30 30 30TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100067 JAMON SERRANO 10 kilogramo 160.00 160.00 0.00 N AD DF 10 30 30 30TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100067 PECHUGA DE PAVO 10 kilogramo 1,980.00 1,980.00 1,980.00 N AD DF 16 24 24 36TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100083 CHAYOTE SIN ESPINAS 2 kilogramo 32.00 32.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100089 CHILE EN POLVO 4 pieza 100.00 100.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100089 DURAZNO EN CONSERVA 2 pieza 66.00 66.00 0.00 N AD DF 50 50 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100123 FRESA 20 kilogramo 860.00 860.00 0.00 N AD DF 15 35 30 20TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100124 FRIJOLES ENLATADOS 20 kilogramo 280.00 280.00 0.00 N AD DF 25 30 30 15TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100125 BOTANA DE VEGETALES 12 pieza 1,584.00 1,584.00 0.00 N AD DF 35 25 30 10TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100125 PALOMITAS SAL DE MAR 32 pieza 1,152.00 1,152.00 0.00 N AD DF 37 13 25 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100128 GALLETA DE MAIZ HORNEADAS 12 pieza 1,236.00 1,236.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100128 GALLETAS 1.5 KG 8 pieza 1,304.00 1,304.00 0.00 N AD DF 25 25 50 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100149 GUAYABA 4 kilogramo 136.00 136.00 0.00 N AD DF 60 40 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100158 HELADO 4 pieza 168.00 168.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100159 HUEVO 4 pieza 160.00 160.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100165 MIEL 2 pieza 140.00 140.00 0.00 N AD DF 50 50 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100166 JICAMA 8 kilogramo 120.00 120.00 0.00 N AD DF 30 20 25 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100168 JUGO DE SABORES 40 pieza 360.00 360.00 0.00 N AD DF 35 15 20 30TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100177 LECHE EVAPORADA 30 pieza 540.00 540.00 0.00 N AD DF 35 25 30 10TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100181 LECHUGA 20 pieza 600.00 600.00 0.00 N AD DF 24 24 24 28TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100188 LIMON 20 kilogramo 480.00 480.00 0.00 N AD DF 25 35 30 10TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100196 MANDARINA 10 kilogramo 170.00 170.00 0.00 N AD DF 15 30 30 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100200 MANZANA 50 kilogramo 1,950.00 1,950.00 0.00 N AD DF 20 25 30 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100203 MELON CHINO 40 kilogramo 680.00 680.00 0.00 N AD DF 25 25 50 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100211 NARANJA 10 kilogramo 130.00 130.00 0.00 N AD DF 25 35 40 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100212 NUECES SURTIDAS 8 pieza 3,104.00 3,104.00 0.00 N AD DF 37 50 0 13TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100218 PAPAYA 20 kilogramo 560.00 560.00 0.00 N AD DF 25 30 45 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100232 PIMIENTA 1 pieza 51.00 51.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100233 PIÑA 12 kilogramo 204.00 204.00 0.00 N AD DF 16 24 24 36TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100233 QUESO DE CABRA 20 kilogramo 1,220.00 1,220.00 0.00 N AD DF 10 30 30 30TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100233 QUESO OAXACA 10 kilogramo 540.00 540.00 0.00 N AD DF 10 30 30 30TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100233 QUESO PARMESANO 10 kilogramo 920.00 920.00 0.00 N AD DF 10 30 30 30TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100242 QUESO PANELA 50 pieza 1,500.00 1,500.00 0.00 N AD DF 24 24 24 28TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100245 REFRESCO SIN AZUCAR 50 pieza 425.00 425.00 0.00 N AD DF 30 20 30 20TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100253 SANDIA 100 kilogramo 2,000.00 2,000.00 0.00 N AD DF 20 30 30 20TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100261 TE DE MENTA 4 pieza 556.00 556.00 0.00 N AD DF 50 0 25 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100263 TOMATE 10 kilogramo 280.00 280.00 0.00 N AD DF 20 30 30 20TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100266 TORTILLAS DE HARINA 10 pieza 225.00 225.00 0.00 N AD DF 30 30 30 10TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100270 UVA 5 kilogramo 400.00 400.00 0.00 N AD DF 20 30 20 30TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100277 ZANAHORIA BABY 20 kilogramo 460.00 460.00 0.00 N AD DF 20 30 30 20TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100280 ABLANDADOR DE CARNE 15 pieza 60.00 60.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100283 ACEITE DE OLIVA 2 pieza 26.00 26.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

Page 68: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

68 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100299 APIO 10 kilogramo 200.00 200.00 0.00 N AD DF 10 30 30 30TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100301 BARRA INTEGRAL 80 pieza 2,400.00 2,400.00 0.00 N AD DF 24 24 24 28TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100301 PAN DE BARRA INTEGRAL 12 pieza 336.00 336.00 0.00 N AD DF 36 14 25 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100312 CEBOLLA 5 kilogramo 70.00 70.00 0.00 N AD DF 10 30 30 30TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100342 ENSALADA DE VEGETALES 8 pieza 56.00 56.00 0.00 N AD DF 0 50 50 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100366 PEPINO 24 kilogramo 432.00 432.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100366 PEPINO 50 pieza 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD DF 16 24 24 36TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100381 CHAMOY 1 pieza 21.50 21.50 0.00 N AD DF 0 0 100 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100397 COMIDA RAPIDA 80 servicio 45,000.00 45,000.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300014 CAFETERA 2 pieza 1,206.00 1,206.00 0.00 N AD DF 50 50 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300028 AFILADOR DE CUCHILLO 1 pieza 117.00 117.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300028 CUCHILLO FILETERO 1 pieza 43.00 43.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300055 ARO GIRATORIO PARA HORNO 1 pieza 50.00 50.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300055 PLATO PARA HORNO DE MICROONDAS 1 pieza 100.00 100.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300055 PLATO RECTANGULAR 1 pieza 165.00 165.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300055 TREBOL PARA HORNO DE MICROONDAS 1 pieza 50.00 50.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300070 TAZA PARA CAFE 170 pieza 16,660.00 16,660.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 23100029 CHILE VERDE 4 kilogramo 72.00 72.00 0.00 N AD DF 25 15 30 30TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 23100030 CILANTRO 24 pieza 144.00 144.00 0.00 N AD DF 0 0 75 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 23200011 ESTOPA 2 pieza 58.00 58.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 23300005 PAPEL ALUMINIO 2 pieza 528.00 528.00 0.00 N AD DF 50 50 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 23800014 ATUN 30 pieza 480.00 480.00 0.00 N AD DF 5 70 15 10TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 23800059 FLAN DE CAJETA 8 pieza 72.00 72.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24400034 PALILLO JUMBO 6 pieza 210.00 210.00 0.00 N AD DF 50 0 50 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24400034 PALILLO JUMBO 6 pieza 210.00 210.00 0.00 N AD DF 50 0 50 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24500004 LUPA CON LUZ LED 3 pieza 501.00 501.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600007 ARNES PARA MONITOR 2 pieza 560.00 560.00 0.00 N AD DF 0 50 0 50TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600007 SOPORTE PARA VIDEO PROYECTOR 1 pieza 58.00 58.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600019 CABLE CALIBRE 12 BLANCO 2 pieza 2,000.00 2,000.00 0.00 N AD DF 0 50 50 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600094 EXTENSION ELECTRICA 2 pieza 198.00 198.00 0.00 N AD DF 50 50 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600098 MULTICONTACTO 2 pieza 132.00 132.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24800014 PELICULA ESMERILADA 25 pieza 2,175.00 2,175.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24800023 CINTA ANTIDERRAPANTE 5 pieza 890.00 890.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24900044 PINTURA BLANCA 5 pieza 8,135.00 8,135.00 0.00 N AD DF 40 60 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24900044 PINTURA PARA SEÑALAMIENTO 3 pieza 1,869.00 1,869.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25100058 SUBSALICILATO DE BISMUTO 4 pieza 234.00 234.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300040 ACIDO ACETILSALICILICO 4 pieza 84.00 84.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300040 ACIDO CITRICO 4 pieza 90.00 90.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300040 CLOROPIRAMIDA 2 pieza 404.00 404.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300040 IBUPROFENO 4 pieza 132.00 132.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300153 AMBROXOL 4 pieza 584.00 584.00 0.00 N AD DF 0 50 50 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300238 ANTIGRIPAL 4 pieza 736.00 736.00 0.00 N AD DF 0 50 0 50TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300356 BICARBONATO DE SODIO 4 pieza 60.00 60.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300402 BUTILESCOPOLAMINA 4 pieza 600.00 600.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300561 CLOROPIRAMINA 4 pieza 806.00 806.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300688 DICLOFENACO EN GEL 4 pieza 662.00 662.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300839 OMEPRAZOL 6 pieza 780.00 780.00 0.00 N AD DF 0 50 50 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25301547 NAPROXENO 2 pieza 180.00 180.00 0.00 N AD DF 0 50 50 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25301628 PARAVETAMOL 4 pieza 74.00 74.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25400011 ANTIGRIPAL 76 pieza 76.00 76.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25400046 BANDITAS ADHESIVAS 2 pieza 90.00 90.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25400149 CUBRE BOCA 20 pieza 270.00 270.00 0.00 N AD DF 0 50 50 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25400149 MASCARILLA TIPO CONCHA 1 pieza 2,016.00 2,016.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

Page 69: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

69 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25400230 GASA ESTERILIZADA 20 pieza 300.00 300.00 0.00 N AD DF 0 50 50 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25400539 VENDA DE 10 CM 18 pieza 180.00 180.00 180.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25400539 VENDA DE 5 CM 16 pieza 160.00 160.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 27100051 CASCO PARA MOTOCICLISTA 2 pieza 5,920.00 5,920.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 27100076 FAJA ELASTICA 10 pieza 2,194.00 2,194.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 27200002 BOTAS PARA MOTOCICLISTA 1 pieza 2,199.00 2,199.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 27200008 SUJETA BULTOS 1 pieza 43.00 43.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 27200012 GUANTE DE HULE 2 pieza 104.00 104.00 0.00 N I3P DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 27200012 GUANTE DE LATEX 1 pieza 215.00 215.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 27200013 GUANTES PARA MOTOCICLISTA 1 pieza 1,147.00 1,147.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 27200022 CANDADO EN ESPIRAL DE ACERO 1 pieza 121.00 121.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29100300 ESPUMA EXPANSIVA 1 pieza 106.00 106.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29100303 JUEGO DE GANZUAS 1 pieza 388.00 388.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200005 CERRADURA ADK 550 4 pieza 6,800.00 6,800.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200005 CERRADURA DE SEGURIDAD 1 pieza 140.00 140.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200005 CIERRA PUERTAS 1 pieza 949.00 949.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200015 FORJA R52 50 pieza 150.00 150.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200015 FORJA S6 50 pieza 150.00 150.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200015 FORJA T6 50 pieza 150.00 150.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200015 PASADOR 1 pieza 96.00 96.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200017 BALANCIN 3 pieza 219.00 219.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200017 JALADERA 3 pieza 54.00 54.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200037 CANALETA 20X12 2 pieza 122.00 122.00 0.00 N AD DF 50 50 0 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29300001 TERMICO 86°C 2 pieza 120.00 120.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29300001 TERMICO 96°C 2 pieza 120.00 120.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29300004 BROCHA 6 2 pieza 160.00 160.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29300014 DIVISOR DE 2 SALIDAS 1 pieza 41.00 41.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29300014 LLAVE PARA DESPCHADOR DE AGUA 4 pieza 200.00 200.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29300014 SEPARADOR DE CRISTAL SOLIDO 16 pieza 448.00 448.00 0.00 N AD DF 50 50 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 31800001 DERECHOS DE USO DE FRANQUEADORA 1 servicio 1,550.00 1,550.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 32700005 PAGO DE MEMBRESIA 1 pieza 500.00 500.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 33400001 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 1 servicio 15,000.00 15,000.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 33602011 EMPLAYADO DE LIBROS 4 servicio 86.20 86.20 0.00 N AD DF 0 0 100 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 33602011IMPRESION DE PUBLICACIONES OFICIALES

1 servicio 10,000.00 10,000.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 35200007 REPARACION DE RELOJ CHECADOR 2 servicio 5,000.00 5,000.00 0.00 N AD DF 0 50 0 50TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 35800004 12 SERVICIO DE TINTORERIA 12 servicio 7,560.00 7,560.00 0.00 N AD DF 24 24 24 28

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 38500002GASTOS DE ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO FUERA DE LAS INSTALACIONES

10 pieza 10,000.00 10,000.00 0.00 N AD DF 0 30 20 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100029 BOLSA DE POLIETILENO 965 pieza 24,125.00 24,125.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100034 CAJA PARA ARCHIVO MUERTO 85 pieza 2,125.00 2,125.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100041 CARPETA REGISTRADOFRA 58 pieza 2,030.00 2,030.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21400024 CABLE HDMI 1 pieza 1,090.00 1,090.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600015 AROMATIZANTE MANZANA CANELA 8 pieza 392.00 392.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600015 DESODORANTE EN AEROSOL 10 pieza 690.00 690.00 0.00 N AD DF 20 40 20 20SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600028 FIBRA CON ESPONJA 2 pieza 42.00 42.00 0.00 N AD DF 50 0 50 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600029 FRANELA 5 pieza 190.00 190.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600032 JABON LIQUIDO PARA MANOS 6 pieza 135.00 135.00 0.00 N AD DF 50 0 50 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600032 JABON LIQUIDO PARA TRASTES 10 pieza 380.00 380.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600038 PROTECTOR DE VINIL 6 pieza 492.00 492.00 0.00 N AD DF 50 0 50 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600067 ESPUMA LIMPIADORA DE INTERIORES 8 pieza 434.00 434.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600067 LIMPIADOR DE MADERA 4 pieza 280.00 280.00 0.00 N AD DF 50 0 50 0

Page 70: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

70 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100168 JUGO DE ARANDANO 100 pieza 2,400.00 2,400.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100197 MANGO 5 kilogramo 125.00 125.00 0.00 N AD DF 0 0 75 25SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100200 MANZANA 3 kilogramo 102.00 102.00 0.00 N AD DF 0 25 75 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100211 NARANJA 5 kilogramo 100.00 100.00 0.00 N AD DF 0 0 60 40SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100212 NUECES MIXTAS 2 pieza 750.00 750.00 0.00 N AD DF 50 50 0 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100212 NUEZ DE LA INDIA 2 pieza 750.00 750.00 0.00 N AD DF 0 50 50 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100245 REFRESCO 100 pieza 800.00 800.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100263 JITOMATE 6 kilogramo 102.00 102.00 0.00 N AD DF 0 0 60 40SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100263 TOMATE 2 kilogramo 36.00 36.00 0.00 N AD DF 0 25 75 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100277 ZANAHORIA 2 kilogramo 28.00 28.00 0.00 N AD DF 0 50 50 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100381 CHILE EN POLVO 2 pieza 85.00 85.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100397 COMIDA RAPIDA 8 servicio 20,000.00 20,000.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300103 TABLA PARA PICAR 1 pieza 465.00 465.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 23100051 JICAMA 2 kilogramo 30.00 30.00 0.00 N AD DF 0 0 75 25SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600007 ARNES PARA MONITOR 2 pieza 1,590.00 1,590.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600007 SOPORTE PARA PROYECTOR 3 pieza 180.00 180.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600029 CLAVIJA POLARIZADA 1 pieza 27.00 27.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600094 EXTENSION USO RUDO 2 pieza 198.00 198.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600098 MULTICONDUCTOR FLEXIBLE 1 pieza 15.00 15.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24800043 PLAFON PAPEL MOJADO 1 pieza 27,711.00 27,711.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24900044 PINTURA BLANCA 8 pieza 15,096.00 15,096.00 0.00 N AD DF 70 30 0 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24900044 SELLADOR TRANSPARENTE 3 pieza 231.00 231.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300040 ACIDO ACETILSALICILICO 1 pieza 21.00 21.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300040 ACIDO CITRICO 1 pieza 27.00 27.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300153 AMBROXOL 1 pieza 65.00 65.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300228 ANTIDEARREICO 2 pieza 172.00 172.00 0.00 N AD DF 50 50 0 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300238 ANTIGRIPALES 1 pieza 18.00 18.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300402 BUTILESCOPOLAMINA 1 pieza 150.00 150.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300561 CLOROPIRAMIDA 1 pieza 202.00 202.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300688 DICLOFENACO EN GEL 1 pieza 166.00 166.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300688 IBUPROFENO 1 pieza 33.00 33.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300839 OMEPRAZOL 2 pieza 291.00 291.00 0.00 N AD DF 0 50 50 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25301628 PARACETAMOL 1 pieza 19.00 19.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400149 CUBRE BOCA CON FILTRO 29 pieza 2,639.00 2,639.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400242 GUANTE DE NITRILO 6 pieza 1,020.00 1,020.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25500084 ROLLO PARA SUMADORA 24 pieza 168.00 168.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 27100076 FAJA CON SOPORTE 9 pieza 1,548.00 1,548.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 27200012 GEL ANTIBACTERIAL 8 pieza 344.00 344.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 27200012 GUANTES DE HULE 2 pieza 62.00 62.00 0.00 N AD DF 50 50 0 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29100004 ADAPTAOR HDMI 1 pieza 495.00 495.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29100099 MAGNETRON PARA MICROONDAS 1 pieza 348.00 348.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29200005 CERRADURA 200-L 3 pieza 258.00 258.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29200037 TOPE MAGNUM 1 pieza 207.00 207.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29300005 PRECINTO DE SEGURIDAD 1000 pieza 8,500.00 8,500.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 33400001CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

1 servicio 10,000.00 10,000.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 33602011SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES

2 servicio 5,500.00 5,500.00 0.00 N AD DF 0 50 0 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 35200003SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO

5 servicio 4,000.00 4,000.00 0.00 N AD DF 0 30 50 20

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 35200007 MANTENIMIENTO DE BIOMETRICO 1 servicio 1,400.00 1,400.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 35200007 REPARACION DE RELOJ CHECADOR 2 servicio 2,600.00 2,600.00 0.00 N AD DF 0 50 50 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 38500001GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO

1 servicio 7,000.00 7,000.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

Page 71: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

71 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

21100034 CAJAS DE CARTON 150 pieza 5,700.00 5,700.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

21100063 CINTA DOBLE CARA 1 pieza 33.00 33.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

21600004 AROMATIZANTE DE AMBIENTE 10 pieza 380.00 380.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

21600004 AROMATIZANTE PARA PISOS 10 pieza 500.00 500.00 0.00 N AD DF 50 0 50 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

21600005 CLARASOL 5 pieza 110.00 110.00 0.00 N AD DF 20 20 40 20

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

21600014 DESINFECTANTE DE PISOS 10 pieza 190.00 190.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

21600028 FIBRA CON ESPONJA 10 pieza 240.00 240.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

21600032 JABON PARA TRASTES 4 pieza 80.00 80.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

22100027 ATUN EN ACEITE 40 pieza 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD DF 24 24 24 28

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

22100027 ATUN EN AGUA 10 pieza 220.00 220.00 0.00 N AD DF 0 25 25 50

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

22100067 PECHUGA DE PAVO 3 kilogramo 900.00 900.00 0.00 N AD DF 24 24 24 28

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

22100166 JICAMA 40 kilogramo 1,400.00 1,400.00 0.00 N AD DF 24 24 24 28

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

22100188 LIMON 10 kilogramo 250.00 250.00 0.00 N AD DF 16 24 24 36

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

22100200 MANZANA 30 kilogramo 2,370.00 2,370.00 0.00 N AD DF 20 15 25 40

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

22100211 NARANJA 10 kilogramo 300.00 300.00 0.00 N AD DF 20 40 20 20

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

22100211 NECTARINA 10 kilogramo 400.00 400.00 0.00 N AD DF 20 40 20 20

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

22100212 CACAHUATE TOSTADO 2 pieza 564.00 564.00 0.00 N AD DF 50 50 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

22100212 NUECES SURTIDAS 10 pieza 4,390.00 4,390.00 0.00 N AD DF 20 30 30 20

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

22100212 NUEZ DE LA INDIA 12 pieza 4,776.00 4,776.00 0.00 N AD DF 20 40 20 20

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

22100223 PERA 10 kilogramo 500.00 500.00 0.00 N AD DF 20 40 40 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

22100233 PIÑA 10 kilogramo 200.00 200.00 0.00 N AD DF 40 30 30 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

22100253 SANDIA RAYADA 40 kilogramo 436.00 436.00 0.00 N AD DF 0 0 75 25

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

22100265 TORONJA 4 kilogramo 96.00 96.00 0.00 N AD DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

22100277 ZANAHORIA BABY 20 pieza 450.00 450.00 0.00 N AD DF 30 30 30 10

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

22100288 ADEREZO 4 pieza 132.00 132.00 0.00 N AD DF 50 50 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

22100366 PEPINO 24 kilogramo 360.00 360.00 0.00 N AD DF 0 0 75 25

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

22300014 CAFETERA 1 pieza 500.00 500.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

23100088 AMARANTO 20 pieza 1,060.00 1,060.00 0.00 N AD DF 0 50 50 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

24800014 CLAVIJA POLARIZADA 1 pieza 27.00 27.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

Page 72: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

72 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

24800014 PERSIANAS ENROLLABLES 4 pieza 17,860.00 17,860.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

25300040 ACIDO ACETILSALICILICO 2 pieza 54.00 54.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

25300211 ANTIESPASMODICO 1 pieza 107.00 107.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

25300228 ANTIDEARREICO 1 pieza 135.00 135.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

25301547 NAPROXENO 1 pieza 148.00 148.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

25301628 OMEPRAZOL 1 pieza 114.00 114.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

25400011 ACIDO HIPOCLOROSO 5 pieza 1,105.00 1,105.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

25400011 AGUA OXIGENADA 1 pieza 14.00 14.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

25400011 ANTIACIDO 1 pieza 52.00 52.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

25400011 MERTHIOLATE 1 pieza 40.00 40.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

25400034 ALGODON 1 pieza 11.00 11.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

25400046 BANDAS ADHESIVAS 16 pieza 128.00 128.00 0.00 N AD DF 20 20 20 40

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

25400149 CUBRE BOCA 10 pieza 160.00 160.00 0.00 N AD DF 0 50 50 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

25400149 MASCARILLA CONCHA SENCILLA 1 pieza 216.00 216.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

25400230 GASA DE 5CM 1 pieza 136.00 136.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

25400230 GASA ESTERILIZADA 1 pieza 76.00 76.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

27100076 FAJA ELASTICA 4 pieza 416.00 416.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

27200012 GEL ANTIBACTERIAL 10 pieza 480.00 480.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

27200012 GUANTE DE LATEX 1 pieza 241.00 241.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

27200012 GUANTE DE NYLON 4 pieza 172.00 172.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

29200005 CERRADURA MMADK 565 pieza 564.70 564.70 0.00 N AD DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

29800012 CONECTOR DUPLEX 1 pieza 24.00 24.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

33602010 ENCUADERNADO DE LIBROS 150 servicio 2,100.00 2,100.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

33602011IMPRESION DE PUBLICACIONES OFICIALES

2 servicio 3,000.00 3,000.00 0.00 N AD DF 0 50 50 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO

33900012SERICIO INTEGRAL PLANEACION ESTRATEGICA

1 servicio 15,000.00 15,000.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21100005 AGENDA 1 pieza 375.00 375.00 0.00 N AD Coahuila 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21100005 AGENDA 1 pieza 250.00 250.00 0.00 N AD Guanajuato 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21100005 AGENDA 1 pieza 500.00 500.00 0.00 N AD Jalisco 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21100005 AGENDA 1 pieza 500.00 500.00 0.00 N AD Veracruz 0 100 0 0

Page 73: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

73 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21100005 AGENDA 2 pieza 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD Campeche 50 0 50 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21100005 AGENDA 2 pieza 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD Nuevo León 50 0 50 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21100005 AGENDA 2 pieza 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD Puebla 0 50 50 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21100005 AGENDA 1 pieza 375.00 375.00 0.00 N AD Sonora 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21100025 BLOCK BLANCO TAMAÑO CARTA 11 pieza 1,133.00 1,133.00 0.00 N AD DF 70 30 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21100048 CARTULINA OPALINA DE 180 1 pieza 27.00 27.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21100048 PAPEL OPALINA 1 pieza 112.00 112.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21100140 ETIQUETA TRANSPARENTE 2 pieza 374.00 374.00 0.00 N AD DF 50 0 50 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21100171 CLIP PARA GAFETE 4 pieza 104.00 104.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21100171 GAFETE 1 CARA 50 pieza 750.00 750.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600004 AROMATIZANTE AMBIENTAL 20 pieza 720.00 720.00 0.00 N AD Coahuila 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600005 CLARASOL 10 pieza 260.00 260.00 0.00 N AD Coahuila 16 32 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600005 CLARASOL 10 pieza 260.00 260.00 0.00 N AD Guanajuato 25 25 25 25

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600005 CLARASOL 10 pieza 260.00 260.00 0.00 N AD Jalisco 0 50 50 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600005 CLARASOL 10 pieza 280.00 280.00 0.00 N AD Nuevo León 25 25 25 25

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600005 CLARASOL 10 pieza 260.00 260.00 0.00 N AD Puebla 0 50 50 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600005 CLARASOL 10 pieza 260.00 260.00 0.00 N I3P Veracruz 25 25 25 25

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600005 CLARASOL 20 pieza 520.00 520.00 0.00 N AD Campeche 16 24 24 36

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600014 DESINFECTANTE DE PISOS 10 pieza 280.00 280.00 0.00 N AD Guanajuato 25 25 25 25

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600014 DESINFECTANTE DE PISOS 10 pieza 320.00 320.00 0.00 N AD Nuevo León 25 25 25 25

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600014 DESINFECTANTE DE PISOS 10 pieza 280.00 280.00 0.00 N AD Puebla 25 25 50 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600014 DESINFECTANTE DE PISOS 10 pieza 280.00 280.00 0.00 N AD Veracruz 50 50 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600014 DESINFECTANTE DE PISOS 20 pieza 520.00 520.00 0.00 N AD Campeche 16 24 24 36

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600014 DESINFECTANTE DE PISOS 10 pieza 260.00 260.00 0.00 N AD Jalisco 20 20 40 20

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600028 FIBRA CON ESPONJA 20 pieza 540.00 540.00 0.00 N AD Coahuila 25 25 25 25

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600028 FIBRA CON ESPONJA 20 pieza 460.00 460.00 0.00 N AD DF 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600028 FIBRA CON ESPONJA 20 pieza 480.00 480.00 0.00 N AD Guanajuato 25 25 25 25

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600028 FIBRA CON ESPONJA 20 pieza 480.00 480.00 0.00 N AD Jalisco 25 25 25 25

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600028 FIBRA CON ESPONJA 20 pieza 480.00 480.00 0.00 N AD Nuevo León 25 25 25 25

Page 74: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

74 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600028 FIBRA CON ESPONJA 20 pieza 480.00 480.00 0.00 N AD Puebla 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600028 FIBRA CON ESPONJA 24 pieza 720.00 720.00 0.00 N AD Campeche 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600029 FRANELA 10 pieza 220.00 220.00 0.00 N AD Coahuila 50 0 50 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600029 FRANELA 20 pieza 520.00 520.00 0.00 N AD Guanajuato 25 25 25 25

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600029 FRANELA 20 pieza 580.00 580.00 0.00 N AD Nuevo León 25 25 25 25

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600029 FRANELA 20 pieza 480.00 480.00 0.00 N AD Puebla 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600029 FRANELA 26 pieza 520.00 520.00 0.00 N AD DF 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600029 FRANELA 30 pieza 780.00 780.00 0.00 N AD Campeche 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600032 JABON LIQIIDO PARA TRASTES 4 pieza 120.00 120.00 0.00 N AD Jalisco 25 25 25 25

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600032 JABON LIQUIDO PARA TRASTES 4 pieza 90.00 90.00 0.00 N AD Nuevo León 50 50 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600032 JABON LIQUIDO PARA TRASTES 10 pieza 260.00 260.00 0.00 N AD Coahuila 50 0 50 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600032 JABON LIQUIDO PARA TRASTES 20 pieza 460.00 460.00 0.00 N AD Campeche 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600032 JABON PARA TRASTES 8 pieza 210.00 210.00 0.00 N AD Guanajuato 25 25 25 25

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600038 LIMPIADOR DE MUEBLES 10 pieza 360.00 360.00 0.00 N AD Jalisco 25 25 25 25

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600042 PAPEL HIGIENICO 10 pieza 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD Sonora 30 20 30 20

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600052 TOALLAS DE PAPEL 20 pieza 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD Sonora 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600074 BOLSA DE PLASTICO NEGRA 2 pieza 562.00 562.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

21600074 BOLSA NEGRA 25 KG 1 pieza 55.00 55.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

22100011 AGUA PURIFICADA 40 pieza 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD Guanajuato 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

22100011 AGUA PURIFICADA 40 pieza 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD Puebla 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

22100011 AGUA PURIFICADA 40 pieza 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD Sonora 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

22100011 AGUA PURIFICADA 40 pieza 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD Jalisco 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

22100011 GARRAFON DE AGUA 20 pieza 500.00 500.00 0.00 N AD Nuevo León 50 50 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

22100011 GARRAFON DE AGUA 25 pieza 750.00 750.00 0.00 N AD DF 20 20 40 20

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

22100011 GARRAFON DE AGUA 50 pieza 1,500.00 1,500.00 0.00 N AD Coahuila 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

22100011 VERACRUZ 25 pieza 750.00 750.00 0.00 N AD Veracruz 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

22100027 ATUN EN AGUA 40 pieza 720.00 720.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

22100125 PALOMITAS 2 pieza 244.00 244.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

22100125 PAPAS FRITAS 10 pieza 1,110.00 1,110.00 0.00 N AD DF 25 25 50 0

Page 75: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

75 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

22100200 MANZANA 30 kilogramo 1,050.00 1,050.00 0.00 N AD DF 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

22100216 BOCADILLOS 80 pieza 1,200.00 1,200.00 0.00 N AD DF 60 0 0 40

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

22100245 REFRESCO 355 63 pieza 567.00 567.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

22100289 AGUA NATURAL 1L 80 pieza 480.00 480.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

22100306 MINI ROLES DE CANELA 2 pieza 256.00 256.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

22100342 ENSALADA CESAR 8 pieza 216.00 216.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

22100342 ENSALADA ITALIANA 4 pieza 110.00 110.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

22100387 TOSTADAS DE MAIZ 20 pieza 632.00 632.00 0.00 N AD DF 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

22300083 PLATO DESECHABLE 3 pieza 51.00 51.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

22300083 TENEDOR 5 pieza 95.00 95.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

24200009 CEMENTO 2 kilogramo 12.00 12.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

24300001 BULTO DE YESO 25KG 1 pieza 100.00 100.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

24600029 CLAVIJA 2 pieza 136.00 136.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

24600029 CONTACTO DUPEX 2 pieza 64.00 64.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

24600091 BALASTRA 3 pieza 303.00 303.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

24900031 PINTURA BLANCA 1 pieza 3,910.00 3,910.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

25200008 INSECTICIDA 10 pieza 750.00 750.00 0.00 N AD Coahuila 25 25 25 25

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

25200008 INSECTICIDA 10 pieza 750.00 750.00 0.00 N AD Jalisco 25 25 25 25

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

25200008 INSECTICIDAS 20 pieza 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD Nuevo León 20 40 20 20

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

25300040 ACIDO ACETILSALICILICO 2 pieza 42.00 42.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

25300040 ACIDO CITRICO 2 pieza 46.00 46.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

25300040 IBUPROFENO 2 pieza 66.00 66.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

25300040 PARACETAMOL 2 pieza 38.00 38.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

25300402 BUTILESCOPOLAMINA 2 pieza 300.00 300.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

25300561 CLOROPIRAMIDA 2 pieza 404.00 404.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

25300688 DICLOFENACO EN GEL 2 pieza 332.00 332.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

26100013 GASOLINA 68 litro 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD Sonora 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

26100013 GASOLINA 68 litro 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD Veracruz 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

26100013 GASOLINA 103 litro 1,500.00 1,500.00 0.00 N AD Campeche 24 24 24 28

Page 76: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

76 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

26100013 GASOLINA 103 litro 1,500.00 1,500.00 0.00 N AD Nuevo León 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

26100013 GASOLINA 103 litro 1,500.00 1,500.00 0.00 N AD Puebla 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

26100013 GASOLINA 68 litro 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD DF 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

26100013 GASOLINA 103 litro 1,500.00 1,500.00 0.00 N AD Jalisco 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

26100013 GASOLINA 68 litro 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD Guanajuato 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

27100160 BATA DE TRABAJO 100 pieza 10,000.00 10,000.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

27100160 PLAYERA TIPO POLO 200 pieza 20,000.00 20,000.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

27100160 UNIFORME DE TRABAJO 100 pieza 10,000.00 10,000.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

29100059 CUÑA CON MANGO 1 pieza 10.00 10.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

29100059 HILO DE PLASTICO 1 pieza 79.00 79.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

29100059 LLANA LISA 1 pieza 91.00 91.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

29100316 MANERAL PARA RODILLO 2 pieza 106.00 106.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

29100316 RODILLO PARA PINTAR 2 pieza 66.00 66.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

29200005 CERRADURA 21-C 1 pieza 44.50 44.50 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

29200005 CERRADURA 550 ADK 1 pieza 301.00 301.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

29200005 CERRADURA A52PS 10 pieza 4,827.00 4,827.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

29200005 CERRADURA GAMMA 3L 1 pieza 134.00 134.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

29300004 BROCHA 6 2 pieza 260.00 260.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

29300008 CEPILLO DE ALAMBRE 1 pieza 26.00 26.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

29300014 PIJA PLANA 1 pieza 16.00 16.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

29300017 TAQUETE PLUG 50 pieza 100.00 100.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

31800001 MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL 1 servicio 14,529.00 14,529.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

31800001MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL

1 servicio 7,000.00 7,000.00 0.00 N AD Campeche 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

31800001MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL

1 servicio 11,137.00 11,137.00 0.00 N AD Guanajuato 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

31800001MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL

1 servicio 6,000.00 6,000.00 0.00 N AD Jalisco 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

31800001MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL

1 servicio 7,000.00 7,000.00 0.00 N AD Nuevo León 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

31800001MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL

1 servicio 6,000.00 6,000.00 0.00 N AD Puebla 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

31800001MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL

1 servicio 10,000.00 10,000.00 0.00 N AD Sonora 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

31800001MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL

1 servicio 8,500.00 8,500.00 0.00 N AD Veracruz 0 0 100 0

Page 77: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

77 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

31800001 SERVICIO POSTA 1 servicio 12,000.00 12,000.00 0.00 N AD Guanajuato 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

31800001 SERVICIO POSTAL 1 servicio 12,000.00 12,000.00 0.00 N AD Coahuila 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

31800001 SERVICIO POSTAL 1 servicio 12,000.00 12,000.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

31800001 SERVICIO POSTAL 1 servicio 12,000.00 12,000.00 0.00 N AD Nuevo León 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

31800001 SERVICIO POSTAL 1 servicio 12,000.00 12,000.00 0.00 N AD Sonora 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

31800001 SERVICIO POSTAL 1 servicio 12,000.00 12,000.00 0.00 N AD Veracruz 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

31800001 SERVICIO POSTAL 1 ampere 12,000.00 12,000.00 0.00 N AD Jalisco 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

31800001 SERVICIO POSTAL 1 servicio 12,000.00 12,000.00 0.00 N AD Campeche 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

31800001 SUMIISTRO DEESTAMPILLAS 1 servicio 12,150.00 12,150.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

31800001SUMINISTRO DE ESTAMPILLAS POSTALES

1 servicio 9,713.00 9,713.00 0.00 N AD Campeche 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

31800001SUMINISTRO DE ESTAMPILLAS POSTALES

1 servicio 17,598.00 17,598.00 0.00 N AD Coahuila 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

31800001SUMINISTRO DE ESTAMPILLAS POSTALES

1 servicio 5,940.00 5,940.00 0.00 N AD Guanajuato 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

31800001SUMINISTRO DE ESTAMPILLAS POSTALES

1 servicio 8,440.00 8,440.00 0.00 N AD Jalisco 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

31800001SUMINISTRO DE ESTAMPILLAS POSTALES

1 servicio 9,809.00 9,809.00 0.00 N AD Nuevo León 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

31800001SUMINISTRO DE ESTAMPILLAS POSTALES

1 servicio 15,234.00 15,234.00 0.00 N AD Sonora 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

31800001SUMINISTRO DE ESTAMPILLAS POSTALES

1 servicio 12,048.00 12,048.00 0.00 N AD Veracruz 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

33300005SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS

1 pieza 100,000.00 100,000.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

33400001SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

1 servicio 45,900.00 45,900.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

33602011 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 1 servicio 10,000.00 10,000.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

33900012

SERVICIO INTEGRAL PARA LAS REUNIONES NACIONALES DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES 2018

2 servicio 600,000.00 600,000.00 0.00 N AD DF 0 50 50 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

35200007SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO

1 servicio 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

35800003SERVICIO DE LAVANDARERIA LIMPIEZA. HIGIENE Y FUMIGACION

72798 servicio 72,798.00 72,798.00 0.00 N AD Veracruz 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

35800003SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION

1 servicio 88,440.00 88,440.00 0.00 N AD Campeche 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

35800003SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION

1 servicio 82,896.00 82,896.00 0.00 N AD Jalisco 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

35800003SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION

1 servicio 102,534.00 102,534.00 0.00 N AD Puebla 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES

35800003SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACIÓN

1 servicio 95,700.00 95,700.00 0.00 N AD Nuevo León 24 24 24 28

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

21100034 CAJA TIPO BAUL 10 pieza 320.00 320.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

21100034 CAJAS PARA ARCHIVO 75 pieza 2,925.00 2,925.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

Page 78: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

78 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

21100104 FOLDER TAMAÑO OFICIO 560 pieza 7,000.00 7,000.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

21100104 SOBRE TAMAÑO OFICIO SIN BROCHE 10 pieza 1,380.00 1,380.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

21100140 ETIQUETAS PARA IMPRESORA 6 pieza 1,356.00 1,356.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

21100140 ROLLO DE ETIQUETAS PARA IMPRESORA 4 pieza 10,000.00 10,000.00 0.00 N AD DF 0 50 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

21100154 PEGAMENTO BLANCO 5 pieza 625.00 625.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

22100029 AZUCAR REFINADA 1 pieza 188.00 188.00 0.00 N AD DF 50 0 50 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

22100245 REFRESCO DE LATA 8 pieza 912.00 912.00 0.00 N AD DF 50 50 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

22300025 CUCHARA PARA CAFE 8 pieza 300.00 300.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

22300070 TAZA PARA CAFE 8 pieza 200.00 200.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

23100080 RAFIA 11 pieza 858.00 858.00 0.00 N AD DF 80 20 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

24100023 SUBSALICILATO DE BISMUTO 2 pieza 118.00 118.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

24300001 YESO EN BOLSA 4 pieza 100.00 100.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

24500012 VIDRIO TEMPLADO 1 pieza 741.00 741.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

24800023 CINTA ANDIRREPANTE 16 pieza 2,544.00 2,544.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

24900044 PINTURA BLANCA 3 pieza 4,881.00 4,881.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

25300040 ACIDO ACETILSALICILICO 2 pieza 42.00 42.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

25300040 ACIDO CITRICO 2 pieza 46.00 46.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

25300402 BUTILESCOPOLAMINA 2 pieza 300.00 300.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

25300688 DICLOFENACO EN GEL 2 pieza 332.00 332.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

25300688 IBUPROFENO 2 pieza 66.00 66.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

25300688 PARACETAMOL 2 pieza 38.00 38.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

25400149 MASCARILLA SENCILLA 2 pieza 448.00 448.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

25500084 CINTAS PARA ETIQUETAS 4 pieza 6,384.00 6,384.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

27100019 BATA GABARDINA 2 pieza 526.00 526.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

27100019 BATA GABARDINA 6 pieza 1,578.00 1,578.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

29200005 CERRADURA 200-L 4 pieza 344.00 344.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

29800031 GAS R-22 1 pieza 3,151.00 3,151.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

31800001MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL (SEPOMEX)

1 servicio 400,000.00 400,000.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

31800001PAGO DE HABILITACION DE LA MAQUINA FRANQUEADORA

1 servicio 50,000.00 50,000.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

Page 79: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

79 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

31800002 SERVICIO TELEGRAFICO (TELECOM) 200 servicio 35,000.00 35,000.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

33602008 SELLOS DE GOMA 10 pieza 5,000.00 5,000.00 0.00 N AD DF 0 50 50 0

OFICIALIA MAYOR 21100026BL-57A BOLIGRAFO TINTA GEL ENERGEL NEGRO

24 pieza 1,324.32 1,324.32 1,324.32 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100026 BOL ENERGEL NEGR 5 pieza 237.50 237.50 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100026BOLIGRAFO DE GEL BORRABLE REPLAY PREMIUM P/MN AZUL C/12 PZS

1 pieza 329.00 329.00 329.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100026BOLIGRAFO DE GEL BORRABLE REPLAY PREMIUM P/MN NEGRO C/12 PZS

1 pieza 329.00 329.00 329.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100026BOLIGRAFO EN BOTE C/100 PZAS ESCRIMEX

1 pieza 163.14 163.14 163.14 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100026 BOLIGRAFO ENERGEL P-M SURT 3P 10 pieza 960.00 960.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100026BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/MED AZUL

12 pieza 41.52 41.52 41.52 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100026BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/MED NEGRO

36 pieza 124.56 124.56 124.56 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100026BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO INK JOY NEGRO 1 PZ

12 pieza 30.12 30.12 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100026BOLIGRAFO P/F AZUL C/12 PIEZAS PIN POINT 0.7MM AZOR

2 pieza 74.38 74.38 74.38 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100026 BOLIGRAFO SARASA PUNTO FINO AZUL 24 pieza 398.40 398.40 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100026BOLIGRAFO SARASA PUNTO FINO NEGRO

24 pieza 398.40 398.40 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100030 GOMA FACTIS CAJA C/20 PZAS 1 pieza 135.50 135.50 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21100030 GOMAS FACTIS S-20F 3 pieza 53.37 53.37 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21100034 CAJA C/100 MICAS 1209 11.5X8 10 ML 1 pieza 152.76 152.76 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21100034 CAJA DE ARCHIVO 20 pieza 510.40 510.40 510.40 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 21100040 CARPETA CARDINAL BLANCAS 5 D T/C 20 pieza 3,412.00 3,412.00 3,412.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100040CARPETA PANORAMA T/C O 2 PULGADAS

30 pieza 2,360.40 2,360.40 2,360.40 N AD DF 40 0 60 0

OFICIALIA MAYOR 21100040P334 CARP. PANORAMA T/C 4 (D) P/850 BCA

22 pieza 3,607.34 3,607.34 3,607.34 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100041 CARP PANORAMICA 386 D 1/2 BCA 10 pieza 770.00 770.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21100041 CARPETA AKYMA CARTA 5 BLANCA D 3 pieza 441.45 441.45 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21100041CARPETA KYMA CARTA 2 BLANCA 0 (CAP. 400 HJS)

20 pieza 900.00 900.00 900.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100041 CARPETA PANORAMA T/C O 1 PULGADA 20 pieza 1,067.20 1,067.20 1,067.20 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21100041CARPETA PANORAMICA ARILLO D 5 PULGA

7 pieza 765.73 765.73 765.73 N AD DF 0 0 0 100

OFICIALIA MAYOR 21100041CARPETA PANORAMICA T/C O 1/2 BLANCA

20 pieza 1,057.20 1,057.20 1,057.20 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21100041 CARPETA PRESSBOARD AZUL CLARO 10 pieza 688.00 688.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100041P334 CARP. PANORAMA T/C 4 (D)P/850 BCA

20 pieza 3,279.40 3,279.40 3,279.40 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21100044 CARTULINA OPALINA IMPORTADA 1 pieza 141.79 141.79 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 21100044 PAPELES CARTULINA 297 pieza 775.17 775.17 775.17 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21100044 POLIP 16PT 58X90 CRIS TRAS RAYA 8 pieza 332.00 332.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 21100044 POLIP 20PT 58X90 NGO ARENA 1 pieza 44.90 44.90 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 21100048 067004-AM 16 pieza 358.56 358.56 358.56 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 21100048 CARTULINA BLANCA TAMAÑO CARTA 200 pieza 986.00 986.00 986.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100048CARTULINA OPALINA CREMA 57X72 92.5 KG

1 pieza 490.52 490.52 0.00 N AD DF 0 0 100 0

Page 80: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

80 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICIALIA MAYOR 21100048CARTULINA OPALINA CREMA 57X72 92.5KG

1 pieza 161.10 161.10 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100048CARTULINA OPALINA IMPORTADA 225GRS

1 pieza 328.95 328.95 328.95 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100048CARTULINA OPALINA IMPORTADA 225GRS

1 pieza 312.64 312.64 0.00 N AD DF 0 0 0 100

OFICIALIA MAYOR 21100048CARTULINA OPALINA IMPORTADA 225GRS 57X87

1 pieza 232.62 232.62 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100048CARTULINA OPALINA IMPORTADA225GRS

1 pieza 120.97 120.97 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100063 CINTA DE AREA DE 48X33 4 pieza 319.96 319.96 319.96 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 21100065 CINTA DE MARCAJE AMARILLO/NEGRO 6 pieza 570.00 570.00 0.00 N AD DF 40 0 60 0

OFICIALIA MAYOR 21100065 CINTA MASKING TAPE AZUL PINTORES 2 5 pieza 625.00 625.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21100065 MASKING AZUL 20 pieza 2,755.00 2,755.00 2,755.00 N AD DF 0 0 0 100

OFICIALIA MAYOR 21100065 MASKING AZUL P/PINTOR 3M 1 2090.10 5 pieza 405.00 405.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100065 MASKING AZUL P/PINTOR 3M 2 2090 10 pieza 1,350.00 1,350.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21100065 MASKING TAPE AZUL 1.5 2090 5 pieza 424.50 424.50 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21100065MASKING TAPE AZUL P/PINTOR 1 1/2 2090

5 pieza 479.95 479.95 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 211000691700 CAJA CLIPS JUMBO ESTÁNDAR ACCO C/100

2 pieza 65.70 65.70 65.70 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21100069 CLIP JUMBO 4 pieza 77.04 77.04 77.04 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 21100069 CLIP JUMBO C/100 PIEZAS ACCO 3 pieza 75.57 75.57 75.57 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 21100072 COJIN PARA SELLO 1 pieza 87.00 87.00 87.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21100072 COJINES 3 pieza 139.20 139.20 139.20 N AD DF 0 0 0 100

OFICIALIA MAYOR 21100079F/ITALIANA/2894 DIETRIX ITALIANO RY 100 HJS LISA

2 pieza 16.94 16.94 16.94 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100079LIBRO /0123 FLORETE ESTRELA F/ITA RAYA 96 HJS

1 pieza 162.23 162.23 162.23 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100079 LIBRO.FLORETE FRAN ACTAS 96H 2 pieza 191.92 191.92 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21100089ENGRAPADORA B-2100 BOSTICH (B5000)

4 pieza 1,430.28 1,430.28 1,430.28 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100097 GUSANO CERLOX 1 1/2 NEGRO 38 AROS 1 pieza 166.30 166.30 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100097 GUSANO CERLOX 2P NEGRO DE 38 AROS 1 pieza 206.70 206.70 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100097GUSANO CERLOX DE 11/8P BOLSA CON 25 PZ

1 pieza 160.30 160.30 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100097 GUSANO CERLOX DE UNA PULGADA 1 pieza 125.60 125.60 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100104FOLDER ACCOGRIP C/BROCHE METALICO CAR

5 pieza 302.00 302.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100104FOLDER ACCOGRIP C/BROCHE METALICO CAR

7 pieza 492.10 492.10 0.00 N AD DF 60 0 0 40

OFICIALIA MAYOR 21100104FOLDER ACCOGRIP T/CARTA AMARILLO ACCO C/4 PZAS

15 pieza 1,031.40 1,031.40 0.00 N AD DF 50 0 0 50

OFICIALIA MAYOR 21100104FOLDER ACCOGRIP T/CARTA CAOBA ACCO C/4 PZAS

1 pieza 68.76 68.76 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100104FOLDER ACCOPRESS SH T/OFICIO AZUL CLARO ACCO C/10 PZAS

15 pieza 1,381.35 1,381.35 1,381.35 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100104 FOLDER AZUL CARTA SIG C/100 2 pieza 398.00 398.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21100104 FOLDER CARTA BEROKY CREMA 200 pieza 220.00 220.00 220.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21100104 FOLDER CARTA BEROKY VERDE 200 pieza 240.00 240.00 240.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21100104 FOLDER COLOR CARTA 3 pieza 13.47 13.47 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21100104 FOLDER KRAFT APSA T/CARTA X CTO 1 pieza 98.22 98.22 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21100109 GRAPA PILOT ESTÁNDAR C/5040 PIEZAS 3 pieza 98.28 98.28 98.28 N AD DF 100 0 0 0

Page 81: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

81 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICIALIA MAYOR 21100132 COLOR CARTA 51-250 66 pieza 791.34 791.34 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21100133HOJA FOTOBOND T/DOBLE CARTA PAQ C/500 HJS

1 pieza 161.25 161.25 161.25 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100135 PVC ENCOGIBLE 3 pieza 372.00 372.00 372.00 N AD DF 0 0 0 100

OFICIALIA MAYOR 21100140 683-4 MINI BANDERITAS C/4 COLS. BRILL 18 pieza 1,643.76 1,643.76 1,643.76 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100140 BANDERITAS MEMTIP INDIC/5 NEON 20 pieza 354.60 354.60 354.60 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21100140 ETIQ INKJET BCA 2X4 C/250 1 pieza 154.00 154.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21100140 ETIQUETAS BLANCAS 1X2 5/8 92296-A 1 pieza 480.00 480.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100140 ETIQUETAS BLANCAS 2X4 INK JET 92296 1 pieza 109.01 109.01 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100142 PAPEL COUCHE 208 pieza 208.00 208.00 208.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 21100143 680-31 BANDERITAS FIRME AQUÍ C/50 10 pieza 528.10 528.10 528.10 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 211001438163 ETIQ. INKJET BCA. 5 08X10 16CM C/250

2 pieza 287.44 287.44 287.44 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21100154 RESISTOL 5000 1L 1 pieza 192.00 192.00 192.00 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 21100158 PINCELES 531 CINCEL NARANJA 6 PZAS 1 pieza 73.00 73.00 73.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21100172 PORTALAPICES P/NOTAS/CLIPS NGO 1 pieza 108.99 108.99 108.99 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 21100174 NOTA ADHESIVA AMARILLA DE .038 M X 1 pieza 97.50 97.50 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 21100181 REPUESTO KB4-S 4 pieza 323.60 323.60 323.60 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 21100194 SELLO DE GOMA 1 pieza 110.20 110.20 110.20 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21100194 SELLO DE GOMA 3 pieza 139.20 139.20 139.20 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 21100194 SELLO DE GOMA PRINTI 1 pieza 359.60 359.60 359.60 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21100194 SELLO DE GOMA PRINTI 1 pieza 290.00 290.00 290.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100197MULTIDEX BASIC 1-31 ACCO (SEPARADORES)

3 pieza 215.46 215.46 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21100197 SEPARA BRISTOL T/C 8DIV 10 pieza 139.00 139.00 139.00 N AD DF 0 0 0 100

OFICIALIA MAYOR 21100197SEPARADOR T/CARTA C/5 PIEZAS BRISTOL

120 pieza 516.00 516.00 516.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100198JGO. DE SEPARADORES C/5 BRISTOL T/C B

150 pieza 1,096.50 1,096.50 1,096.50 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21100198 MULTIDEX BASICO A-Z (448) 5 pieza 290.35 290.35 290.35 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 21100198 SEPARADOR BRISTOL 5 DIVISIONES 80 pieza 848.00 848.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21100198 SEPARADOR CARDIAL 12 DIV COL 5 pieza 184.00 184.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21100198 SEPARADOR CARDIAL 15 DIV COL 5 pieza 199.00 199.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21100198 SEPARADOR CARDIAL 31 DIV COL 5 pieza 374.45 374.45 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21100198 SEPARADOR OXFORD A-Z 10 pieza 493.00 493.00 493.00 N AD DF 0 0 0 100

OFICIALIA MAYOR 21100198SEPARADOR T/CARTA C/5 PIEZAS BRISTOL

10 pieza 280.70 280.70 280.70 N AD DF 0 0 0 100

OFICIALIA MAYOR 21100198SEPARADOR T/CARTA C/5 PIEZAS BRISTOL

160 pieza 686.40 686.40 686.40 N AD DF 0 0 0 100

OFICIALIA MAYOR 21100198SEPARADORES DE 10 PESTAÑAS DE COLORES TAMAÑO CARTA

75 pieza 3,958.50 3,958.50 3,958.50 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100198SEPARADORES DE 12 PESTAÑAS DE COLORES TAMAÑO CARTA

75 pieza 4,132.50 4,132.50 4,132.50 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100198SEPARADORES DE HOJAS INDICES 5 DIVISIONES

40 pieza 2,737.60 2,737.60 2,737.60 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21100200 INDICE SEP CJA BCA OD 8D 15 pieza 630.00 630.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21100202 SOBRE C GOMA ANTE T LEG 26X34 C 2 pieza 371.98 371.98 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21100202 SOBRE C/B MANILA OFICIO C25 3 pieza 345.00 345.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21100202 SOBRE C/BROCHE MET OF OD 25P 1 pieza 109.00 109.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21100202 SOBRE COIN C/250 OFFICE DEPOT 1 pieza 182.00 182.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21100202 SOBRE COIN MARCA AMPAD 1 pieza 259.81 259.81 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 21100202 SOBRE OFICIO P/ CORRESPONDENCIA 1 pieza 69.30 69.30 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100202SOBRE RADIOGRAFIA ANTE IRASA 40X50 CM

100 pieza 754.00 754.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

Page 82: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

82 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICIALIA MAYOR 21100202SOBRE T/CARTA CON SOLAPA ENGOMADA ANTE IRASA

200 pieza 396.00 396.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100202SOBRE T/OFICIO SOLAPA ENGOMADA ANTE FORCET

150 pieza 397.50 397.50 397.50 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100202 SOBRES 150 pieza 801.00 801.00 801.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21100202SOBRES DE PAPEL TAMAÑO CARTA CON BROCHE C/100 PIEZAS

6 pieza 1,357.20 1,357.20 1,357.20 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21100202SOBRES DE PAPEL TAMAÑO CARTA SELLA FACIL C/100 PIEZAS

7 pieza 1,615.88 1,615.88 1,615.88 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21100202SOBRES DE PAPEL TAMAÑO OFICIO CON BROCHE C/100 PIEZAS

6 pieza 1,579.92 1,579.92 1,579.92 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21100202SOBRES DE PAPEL TAMAÑO OFICIO SELLA FACIL C/100 PIEZAS

7 pieza 1,835.12 1,835.12 1,835.12 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21100202 SOBRES OPALINA 18X22.5 610 pieza 4,385.90 4,385.90 4,385.90 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 21100202 SOBRES OPALINA MEDIDA 15X22 325 pieza 1,735.50 1,735.50 1,735.50 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21100202 SOBRES OPALINA MEDIDA 18X22.5 400 pieza 3,248.00 3,248.00 3,248.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21100209SUJETADOR AUTOAD RIGIDO NEGRO 2 PR 7

2 pieza 108.00 108.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21100210EPS8HD-BLK SACAPUNTAS ELEC TRABA PESADO

2 pieza 1,158.84 1,158.84 1,158.84 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100213 12/90 PANUEL 1 pieza 172.89 172.89 0.00 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 21100216 TIJERAS 15 pieza 626.40 626.40 626.40 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21100216TIJERAS N° 5 COSTURA MODELO 8642-5 BARRILITO

10 pieza 985.00 985.00 985.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100226 LYSOL TOALLAS DE 35 6 pieza 275.40 275.40 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21100226 TOALLA LIMPIADOR 2 pieza 119.80 119.80 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21100226 TOALLAS DE PAPEL C/25 PZ 10 pieza 116.00 116.00 116.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21100226 TOALLAS HUMEDAS REFRESH SH-KT 13 pieza 273.00 273.00 0.00 N AD DF 0 50 0 50OFICIALIA MAYOR 21100226 TOALLAS HUMEDAS REFRESH-KT 20 pieza 258.00 258.00 258.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21100226 TOALLITAS HUM ANTI BACTERIALES 5 pieza 115.00 115.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21100259 MARCADOR NEGRO C/12 PIEZAS 12 pieza 2,074.08 2,074.08 2,074.08 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21100259 MARCATEXTOS RESALTA AMARILLO 35 pieza 609.00 609.00 609.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21100261 PLASTICO PROTECTOR DE BURBUJA 10 pieza 158.50 158.50 0.00 N AD DF 0 0 0 100

OFICIALIA MAYOR 21100263CAJA DE ARCHIVO MUERTO OFICIO BEROKY

20 pieza 640.40 640.40 640.40 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21200030 TONER LASER 30 pieza 23,281.20 23,281.20 23,281.20 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21400006 94691 TORRE DE CD-R VERBATIM C/50 2 pieza 571.42 571.42 571.42 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21400006 PAQUETE CD CON 10 PIEZAS 10 pieza 568.40 568.40 568.40 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21400019 CARTUCHOS PARA IMPRESORA 2 pieza 479.98 479.98 479.98 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 21400024 MEMORIA USB 10 pieza 714.60 714.60 714.60 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 21400024 SYNC CHARGE LIGHTNING USB 1 pieza 299.00 299.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21400027DT50/128GB 868 USB 128 GB DT50 METALICO 3.1

4 pieza 2,800.52 2,800.52 2,800.52 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21400027 MEMORIA USB 16GB 20 pieza 4,384.80 4,384.80 4,384.80 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21400027MEMORIA USB MODELO C906 8 GB CLASSIC

20 pieza 1,748.20 1,748.20 1,748.20 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21400027 MEMORIA USB SANDISK 8GB Z50 10 pieza 1,590.00 1,590.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21400027 MICRO SD 8GB TIPO 4 3 pieza 450.00 450.00 450.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21400029 PORTA TABLET PEDESTAL 1 pieza 80.00 80.00 80.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 21400029 PORTA TABLET PEDESTAL 2 pieza 320.00 320.00 320.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 21500014 SUSCRIPCION A PERIODICO 1 servicio 1,560.00 1,560.00 1,560.00 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 21600001 ACEITE WD 40 OZ TURBO 1 pieza 109.01 109.01 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600001 GLADE ACEITE 2 pieza 240.00 240.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 21600005 10LT CLORALEX 1 pieza 95.14 95.14 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600012 CUBASA CUB 6 pieza 231.00 231.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600014 BC 1L BACTERICIDA 5 pieza 459.80 459.80 0.00 N AD DF 100 0 0 0

Page 83: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

83 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICIALIA MAYOR 21600014 DESINF 75PZAS 2 pieza 138.00 138.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 21600014 LYSOL AEROSOL 2 pieza 204.00 204.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600014 LYSOL NEUTRA AIR FRE 14 pieza 973.00 973.00 0.00 N AD DF 0 30 70 0OFICIALIA MAYOR 21600015 6 + 1 AIRWICK ELECT 1 pieza 199.49 199.49 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600015 AIRWCK ECONO 3 pieza 315.00 315.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600015 AIRWCK ECONO 3 pieza 296.97 296.97 296.97 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 21600015 AIRWCK ELEC 1 pieza 105.00 105.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600015 AIRWCL ELEC 3 pieza 296.97 296.97 0.00 N AD DF 0 0 0 100

OFICIALIA MAYOR 21600015AROMA CON 200-AROMATIZANTES CONCENTRADO VARIOS AROMAS 200ML

1 pieza 29.00 29.00 29.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21600015AROMA CONC 200-AROMATIZANTE CONCENTRADO 200 ML

6 pieza 194.88 194.88 194.88 N AD DF 0 0 40 60

OFICIALIA MAYOR 21600015AROMA CONC 200-AROMATIZANTE CONCENTRADO 200ML

3 pieza 97.44 97.44 97.44 N AD DF 0 0 0 100

OFICIALIA MAYOR 21600015 AROMAT LYSOL NEUTRAL AIR FRESH 3 pieza 193.50 193.50 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600015 AROMATIZANTE AMBIENTAL 400ML 40 pieza 2,598.40 2,598.40 2,598.40 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21600015AROMATIZANTE LYSOL BABYS ROOM 34GR

2 pieza 158.00 158.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21600015 AWK AAP MANZ 1 pieza 132.00 132.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600015 AWK AUT RP MZA CAN 1 pieza 80.01 80.01 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600015 AWK AUT RP MZA CAN 3 pieza 273.00 273.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 21600015 AWK AUT RP MZA CAN 4 pieza 395.96 395.96 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600015 AWK AUT RP MZA CAN 5 pieza 455.00 455.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600015 AWK ELEC AP MZA CAN 1 pieza 65.51 65.51 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600015 AWK ELEC AUT LAVAN 2P 2 pieza 210.00 210.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600015 AWK ELEC RP LAVAN C 2P 4 pieza 392.00 392.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600015 AWK ELEC RP MZA C 2P 2 pieza 210.00 210.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600015 AWK ELEC RP MZA C 2P 4 pieza 392.00 392.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600015 CONO MANZANA 5 pieza 99.75 99.75 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600015 FEBREZE M RAIN 250G 11 pieza 714.89 714.89 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600015 FEBREZE RAIN 4 pieza 236.00 236.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 21600015 FEBREZE RAIN 6 pieza 389.94 389.94 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600015 GLD ELEC RP MZA C 3P 1 pieza 98.99 98.99 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600015 RENUZIT MANZANA 198G 2 pieza 54.00 54.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 21600017 DETERGENTE EN POLVO 5 KILOS 25 pieza 2,552.00 2,552.00 2,552.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600028 ESPONJA CHICA 2 pieza 9.28 9.28 9.28 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 21600028 FELPA MICRO FIBRA 3 pieza 117.00 117.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600028 FIBRA MULTIUSOS 35 pieza 852.60 852.60 852.60 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600028 GV FIBRA PARRILLA 13 pieza 260.00 260.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 21600028 MICRO 1MT.-MICROFIBRA MULTIUSOS 4 pieza 162.40 162.40 162.40 N AD DF 0 0 40 60

OFICIALIA MAYOR 21600028MICROFIBRAS DE 1X50CMS. TOALLA MICROFIBRA DE 1X50 CMS

1 pieza 160.08 160.08 160.08 N AD DF 0 0 0 100

OFICIALIA MAYOR 21600028 SCOTCH FIBRA ESP GDE 1 pieza 31.70 31.70 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600028 SCOTCH FIBRA ESP GDE 25 pieza 625.00 625.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 21600028 SCOTCH FIBRA PARRILL 12 pieza 334.80 334.80 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 21600028 SCOTCH FIBRA VERDE P 20 pieza 250.00 250.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600029 FRANEL AD 2 pieza 20.00 20.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 21600029 FRANELA DE ALGODÓN 30 pieza 661.20 661.20 661.20 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600031 AXION LIMON 1.1L 1 pieza 26.49 26.49 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21600031PODER TRIPLE ACTIVO AXION EL VERDADERO A (JABON)

2 pieza 63.02 63.02 63.02 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21600031 SALVO LIMON 2.1 KG 10 pieza 550.00 550.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600031 SALVO LIMON 750 ML 3 pieza 80.70 80.70 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600032 4L BLUMEN GEL 1 pieza 138.10 138.10 0.00 N AD DF 0 100 0 0

Page 84: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

84 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICIALIA MAYOR 21600032 9L PINOL 2 pieza 304.88 304.88 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600032 AXION 1.1L 2 pieza 52.98 52.98 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600032 AXION 1.1L 2 pieza 75.00 75.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 21600032 AXION LIMON 750 ML 3 pieza 94.53 94.53 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600032 BLUMEN CHABA 1 pieza 29.90 29.90 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600032 BLUMEN JL CHERRY 525 7 pieza 669.90 669.90 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600032 BLUMEN JL KIWI 525 ML 1 pieza 31.90 31.90 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600032 BLUMEN JL OCEAN 525M 1 pieza 31.90 31.90 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600032 JABON LIQ 2 pieza 59.80 59.80 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600032 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 1L 6 pieza 153.12 153.12 153.12 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600032 LAVATRASTE LIQUIDO 1.1 LTS 30 pieza 1,044.00 1,044.00 1,044.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600032 LIMPIADOR DE PISOS 5 LITROS 10 pieza 986.00 986.00 986.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600032 PINO VAINILLA 2 pieza 35.00 35.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600037 AJAX MULT BICL 58GR 10 pieza 225.00 225.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600037 GLADE ACEITE 3 pieza 296.97 296.97 0.00 N AD DF 80 0 20 0OFICIALIA MAYOR 21600037 PROTECTOR TURTLE 2 pieza 146.18 146.18 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600042 KLEENEX 2PAQ 180HJ 1 pieza 67.00 67.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600042 KLEENEX 2PAQ 180HJ 1 pieza 64.99 64.99 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600042 KLEENEX 2PQ 1 pieza 78.00 78.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 21600042 KLEENEX FACIAL 90HOJ 5 pieza 90.50 90.50 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600042 KLEENEX KUATRO PACK 1 pieza 13.40 13.40 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600042 KLEENEX SELLAPACK 6P 2 pieza 33.00 33.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600046 PLUMERO 6 pieza 2,740.50 2,740.50 2,740.50 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 21600052 GV TOALLA DESINF 35P 8 pieza 304.00 304.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21600052OPTIONS BABY TOALLITA H 70PZ VITAMINA E

2 pieza 34.02 34.02 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21600052 PAÑUELOS KLEENEX BOL 8 5 pieza 30.00 30.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600060 RED PARA CABELLO CHEF 10 pieza 232.00 232.00 232.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600065 GEL ANTIBACTERIAL 10 pieza 230.00 230.00 230.00 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 21600065 GEL ANTIBACTERIAL 4L 3 pieza 480.24 480.24 480.24 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600065 GEL ANTIBACTERIAL LYSOL 50 ML 5 pieza 110.05 110.05 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600065 GLD MINIGEL LIMON 31 pieza 465.00 465.00 0.00 N AD DF 0 60 40 0OFICIALIA MAYOR 21600065 LYSOL GEL ANTIB 50ML 12 pieza 190.80 190.80 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600066 HAL JERGA CH 9 pieza 175.50 175.50 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600066 HAL JERGA XG 1 pieza 25.00 25.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 21600067 3.6L ALEX PISOS LAM 5 pieza 884.90 884.90 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 21600067 FINSALITRE COMEX 5 LT 1 pieza 552.00 552.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600071 AA PROTECTOR 1 pieza 129.00 129.00 129.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 21600071 ALMO AZUL 1-ALMOROL AZUL 1LT 1 pieza 42.92 42.92 42.92 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21600071ALMO ECO 1-ALMOROL ECONONOMICO 1LT

1 pieza 34.80 34.80 34.80 N AD DF 0 0 0 100

OFICIALIA MAYOR 21600071 ALMO PLUS ALMOROL PLUS 1LT. 1 pieza 48.72 48.72 48.72 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600071 ALMO PLUS ALMOROL PLUS 1LT. 2 pieza 109.04 109.04 109.04 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 21600071 ALMOROL 1 pieza 40.60 40.60 40.60 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 21600071 ALMOROL 1 pieza 92.80 92.80 92.80 N AD DF 0 0 0 100

OFICIALIA MAYOR 21600071ALMOROL CREMA P/INTERIORES C/AROMA TAR 1 KG

1 pieza 110.20 110.20 110.20 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21600071 SHAMPOO AUTO C/CERA CON BT 1 LT 5 pieza 203.00 203.00 203.00 N AD DF 0 0 50 50OFICIALIA MAYOR 21600071 SHAMPOO AUTO LTS 1 pieza 23.20 23.20 23.20 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100059 ALEGRIA GRANDES BOLS 1 pieza 78.88 78.88 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 22100059 ALEGRIAS C/CHOCO OBSCURO 3 pieza 77.34 77.34 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100059 CHICLES ICE CUBES MENTA 21 pieza 609.00 609.00 0.00 N AD DF 0 50 0 50OFICIALIA MAYOR 22100059 CHICLES TRIDENT PACK YERB C/12 5 pieza 105.00 105.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100059 DUL CONF TIC TAC 1 5 pieza 51.05 51.05 0.00 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 22100059 DUL CONF TIC TAC 1 6 pieza 61.26 61.26 0.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 85: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

85 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICIALIA MAYOR 22100059 GOMA DE MASCAR WINTERFRESH 2 pieza 56.00 56.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100059 GOMA MASCAR CLORET 5 pieza 45.00 45.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 22100059 GOMA MASCARTRIDENT 10 pieza 175.00 175.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 22100059 MENTOS GOMA 10 pieza 235.00 235.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 22100059 MENTOS MENTA 12 pieza 104.40 104.40 0.00 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 22100059 OBLEAS DE CEREALES Y 1 pieza 56.84 56.84 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 22100059 PALANQUETA AMARANTO 3 pieza 29.01 29.01 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100059 PASTILLAS CLORETS 4 pieza 120.64 120.64 0.00 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 22100059 PASTILLAS NARANJAS TICTAC C/12 10 pieza 139.20 139.20 0.00 N AD DF 0 50 0 50OFICIALIA MAYOR 22100059 PASTILLAS TICTAC MENTA C/12 4 pieza 55.68 55.68 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100059 SMINIT TIN SPEARMINT C/12 5 pieza 200.10 200.10 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100059 SMINT TIN MINIT C/12 9 pieza 360.18 360.18 0.00 N AD DF 0 50 0 50OFICIALIA MAYOR 22100059 TRIDENT VAL U PACK MENTA 18 S 14 pieza 294.00 294.00 0.00 N AD DF 60 40 0 0OFICIALIA MAYOR 22100059 TRIDENT VAL-U-PACK 18S MENTA 5 pieza 100.00 100.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 22100059 TRIDENT VAL-U-PACK 18S YERBABU 5 pieza 100.00 100.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 22100059 WINTERFRESH 13.5G 8 pieza 64.00 64.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 22100070 PENAR PECHUGA PAVO 1 pieza 436.56 436.56 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 22100113

“ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE LOS SALONES DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO Y OFICIALÍA MAYOR EN PALACIO NACIONAL”

1 servicio 3,680,000.00 3,680,000.00 3,680,000.00 N AD DF 25 25 25 25

OFICIALIA MAYOR 22100125 CHIPS PAPA A LA D 60GR 9 pieza 188.55 188.55 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100128 DARE 350 GR (GALLETAS) 5 pieza 273.10 273.10 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100158 HD QUART VAINILLA 2 pieza 394.00 394.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100158 ICE BRE CHIC MENTA 9.6GR 10 pieza 107.40 107.40 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 22100158 ICE CUB CHIC PEPPER 23GR 20 pieza 360.00 360.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 22100211 NARANJA CARA CARA 2 pieza 116.00 116.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100211 NARANJA NAVEL 1 pieza 58.00 58.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100216 BISQUET CON MERMELADA DE FRESA 8 pieza 280.00 280.00 280.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100216 BISQUET CON MERMELADA DE PIÑA 8 pieza 280.00 280.00 280.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100216 CINNAM TOAST 3 pieza 130.50 130.50 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100220 PASTEL 1 pieza 298.00 298.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 22100220 PASTEL DE CHOCOLATE 1 pieza 370.00 370.00 370.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100243 FLAVEUR QSO CABRA NA 2 pieza 80.00 80.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100245 COCA SN AZUC 10 pieza 119.90 119.90 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100245 SQUIRT REFR 600ML 13 pieza 143.00 143.00 0.00 N AD DF 0 70 30 0OFICIALIA MAYOR 22100265 TORONJA 1 pieza 70.35 70.35 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100265 TORONJA 1 pieza 33.43 33.43 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100266 PANINAS MISS ALBAH 4 pieza 95.12 95.12 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 22100267 M REAL CHILAQUILES 2 pieza 64.00 64.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100289 BNF AG NATURAL 1LT 9 pieza 54.00 54.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100327 CHOCOLATIN 6 pieza 198.00 198.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100327 FINANCIER CHOCOLATE 5 pieza 290.00 290.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100327 FINANCIER NATURAL 5 pieza 290.00 290.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100349 AIR ACTION MENTOS 37 8 GRAMOS 5 pieza 59.10 59.10 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100349 GALI CHOKIS CHOKOMAX 300 GR REL 5 pieza 129.25 129.25 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100349 MENTOS GUM FRESHMINT 6/10/30 GRS. 30 pieza 450.00 450.00 450.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100354 PENA PROSCIUTTO (CARNE) 1 pieza 133.20 133.20 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100381 HUICHOL SALSA 6 pieza 70.80 70.80 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100381 SALSA CHIMAY 150 ML 6 pieza 156.60 156.60 156.60 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100381 SALSA CHIMAY 4 PACK MINI 4/50 ML 2 pieza 116.00 116.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100397 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 servicio 559.00 559.00 559.00 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 22100397 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 servicio 586.00 586.00 586.00 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 22100397 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 servicio 422.00 422.00 422.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 86: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

86 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICIALIA MAYOR 22100397 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 pieza 1,539.00 1,539.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 22100397 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 pieza 19,715.00 19,715.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 22100397 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 pieza 871.00 871.00 871.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100397 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 pieza 953.00 953.00 953.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100397 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 pieza 1,099.00 1,099.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100397 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 pieza 1,135.00 1,135.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100397 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 pieza 722.00 722.00 722.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100397 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 pieza 1,713.00 1,713.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100397 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 pieza 1,339.00 1,339.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22100397 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 pieza 1,713.00 1,713.00 1,713.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 22100397 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 pieza 1,891.00 1,891.00 1,891.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 22100397 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 pieza 795.00 795.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 22300001 ABRELATAS MANUAL 5 pieza 1,154.20 1,154.20 1,154.20 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 22300006 AZUCARERA 2 pieza 90.48 90.48 90.48 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 22300009 JUEGO BOTANERO DE CRISTAL 5 pieza 551.00 551.00 551.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 22300015 ORGANIZADOR DE CUBIERTOS 5 pieza 2,117.00 2,117.00 2,117.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 22300020 CHAROLA DE PLASTICO BYP 1 pieza 35.50 35.50 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 22300025 CUCHARACAFÉCLAVEL 25 pieza 625.00 625.00 625.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 22300025 GV CUCHARA GRANDE 1 pieza 14.50 14.50 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 22300026 CUCHARA PORCIONADORA DE HELADO 3 pieza 689.04 689.04 689.04 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 22300028 CUCHILLO AFILADO 17 pieza 788.80 788.80 788.80 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22300028 CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE 5 pieza 2,784.00 2,784.00 2,784.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 22300032 ENSALADERA 5 pieza 377.00 377.00 377.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 22300037 JARRA ATLANTICS 2.20 LT./76.4 OZ.-3882 1 pieza 118.00 118.00 118.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 22300037 JARRA ATLANTIS 3 pieza 405.00 405.00 405.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22300037 JARRA C/TAPA DE VASO MORINGA 1 pieza 75.01 75.01 75.01 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 22300037 JARRA VIDRIO 1L 2 pieza 63.80 63.80 63.80 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 22300037 JARRA Y TAPA NEGRO 1 pieza 321.90 321.90 321.90 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 22300053 PELADOR DE ACERO 6 pieza 382.80 382.80 382.80 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 22300055 PLATO CAFÉ 16 CM. MONARCA 30 pieza 1,140.00 1,140.00 1,140.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 22300055PLATO ENCHILADAS OVAL 21X11.5 CM 1108 EVEREST

8 pieza 1,248.00 1,248.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 22300061RAYADOR MANUAL QUESO ACERO INOXIDABLE

2 pieza 392.08 392.08 392.08 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 22300064 SALERO DE LUJO 12 pieza 542.88 542.88 542.88 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 22300065 SARTEN 30CM PULIDO 3.5 MM 5 pieza 2,430.20 2,430.20 2,430.20 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 22300070 TAZA CAFÉ 225 ML. MONARCA 30 pieza 1,229.70 1,229.70 1,229.70 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 22300070 TAZA GRANDE PARA CAFÉ 12 pieza 821.28 821.28 821.28 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 22300070 TAZA PEQUEÑA PARA CAFÉ 12 pieza 403.68 403.68 403.68 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 22300071TAZON SOPERO 300 ML. (10.5 CM) MONARCA

8 pieza 376.00 376.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 22300071TAZON SOPERO 300 ML. (10.5 CM.) MONARCA

24 pieza 1,128.00 1,128.00 1,128.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 22300074TERMO DE ACERO INOX. 1.5 LTS. V-S00915

2 pieza 1,031.70 1,031.70 1,031.70 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 22300074TERMO DE ACERO INOX. 2.5 LTS.-V-SA25H

4 pieza 3,244.00 3,244.00 3,244.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 22300081 VASO PARA AGUA 350 ML 12 pieza 97.44 97.44 97.44 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 22300090 BATID HAMILTON B 6 1 pieza 345.00 345.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 22300092 PAILLERO TAPA DE ACERO 12 pieza 556.80 556.80 556.80 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 23200037 BLONDA 4 100 PZ 10 CM 4 pieza 62.00 62.00 62.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 23300005 ALUPLUS ALUM 24M 5 pieza 182.55 182.55 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 23500001 ACEITE ESENCIAL SOLU 1 pieza 330.00 330.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 23700003 BOLSA MEDIANA 2 pieza 1.00 1.00 1.00 N AD DF 0 50 0 50OFICIALIA MAYOR 23700003 MM 90 BOLSA/BASURA 5 pieza 1,427.10 1,427.10 0.00 N AD DF 100 0 0 0

Page 87: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

87 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICIALIA MAYOR 23700003 REYOLDS GUARD M 25 P 2 pieza 83.80 83.80 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 23700003 ZAPATA ECO. C/OJILLO 1/8 BOLSA 1 pieza 56.00 56.00 56.00 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 23700004 300MX30CM PLASTICO 3 pieza 395.91 395.91 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 23700004 BOLSAS PARA BASURA JUMBO 90PZ 3 pieza 400.20 400.20 400.20 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 23700004 PLASTICO P/CUBRIR LIGERO TRANS 18M2 4 pieza 460.00 460.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 23700004PLASTIPROTECTOR USO RUDO COMEX 10 MT

13 pieza 461.50 461.50 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 23700004 ZAPATA ECO. CHICA BOLSA 2 pieza 111.98 111.98 111.98 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 23700033 ENVASE PLASTICO P/SOLV 1LT COMEX 1 pieza 8.99 8.99 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 23700035 300 MX30CM PLASTICO 5 pieza 613.80 613.80 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24300002 TABLA ROCA 1/2 1.22X2.44 M 8ampere metro

cuadrado1,809.60 1,809.60 1,809.60 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 24400033 MOLDURA RINCONERO 106-FJ 15 pieza 763.50 763.50 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 24400037 PATA P/ SOFA A007 NS 115MM 12 pieza 1,187.88 1,187.88 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 24400045 CABALLETE DE MESA 1 pieza 345.00 345.00 345.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24600003ADAPTADPOR DE UNION HEMBRA DB15H

1 pieza 65.01 65.01 65.01 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 24600007ARNES P/MONITOR VGA MACHO-MACHO DB15 DOR

1 pieza 695.00 695.00 695.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 24600017 CABLE HDMI 4 MTRS 5 pieza 1,444.20 1,444.20 1,444.20 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 24600017 CABLE HDMI PARA UHD 4K 2K 20M 1 pieza 2,990.00 2,990.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 24600017CABLE ULTRADELGADO PLUG 3.5 MM A 2 PLUGS

1 pieza 140.00 140.00 140.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24600017CABLE ULTRASLIM HDMI DE ALTA VELOCIDAD 9

1 pieza 199.00 199.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 24600017 CABLE VGA 4 MTRS 5 pieza 1,154.20 1,154.20 1,154.20 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 24600017 CONVERTIDOR DE 3 RCA A HDMI 1 pieza 995.00 995.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 24600019CABLE AUDIO PLUG 3.5 MM A 2 PLUGS RCA

1 pieza 19.00 19.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 24600019CABLE DE AUDIO PLUG 3.5 MM PLUGS RCA

1 pieza 19.00 19.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 24600019 CABLE DE AUDIO PLUG 5.3MM 15M 1 pieza 380.00 380.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 24600019 CABLE DE AUXILIAR PLUG A PLUG 3.5 M 1 pieza 19.00 19.00 19.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 24600019 CABLE USB 3 EN 1 1 pieza 199.00 199.00 199.00 N AD DF 0 0 0 100

OFICIALIA MAYOR 24600019CARGADOR DE BATERIAS DE 9V NIMH Y NICD

2 pieza 590.00 590.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 24600019 CARGADOR DE PILAS 4 pieza 3,764.20 3,764.20 3,764.20 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 24600019 CARGADOR PARA AUTOMOVIL 20 pieza 3,364.00 3,364.00 3,364.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 24600019 GE CABLE AUDIO ULTR 1 pieza 89.00 89.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 24600027 CINTA NEGRA GRANDE 2 pieza 40.40 40.40 40.40 N AD DF 0 0 50 50

OFICIALIA MAYOR 24600031COPLE DE UNION ESTEREO JACK 3.5 MM A JACK

1 pieza 25.00 25.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 24600033 MUL-330 MILTICONTACTO TRI 1 pieza 18.00 18.00 18.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 24600033 MUL-6 MILTICONTACTO 6 ENT 3 pieza 194.97 194.97 194.97 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 24600045 FILTRO PARA ASPIRADORA 5 pieza 2,936.25 2,936.25 2,936.25 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 24600047 FUSIBLE 2 pieza 23.20 23.20 23.20 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 24600051 MICROSWITCH NUEVO 1 pieza 81.20 81.20 81.20 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 24600065 AL-9V PILA ALCALINA 9V BLIS 4 pieza 132.00 132.00 132.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24600065BATERIA DE LITIO DE 3 VOLTS 210MAH TIPO

2 pieza 34.02 34.02 34.02 N AD DF 0 0 0 100

OFICIALIA MAYOR 24600065 ENERGIZ PILA 9V C/1 PZ 4 pieza 408.00 408.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 24600065 MAX AAA ENERGIZER 4 PZ 1 pieza 110.00 110.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 24600065 PILA ALCALINA DE 9 VOLTS 1 pieza 49.00 49.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

Page 88: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

88 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICIALIA MAYOR 24600065 PILAS ALCALINAS AA 15 pieza 1,827.00 1,827.00 1,827.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 24600065 PILAS ALCALINAS AAA 15 pieza 2,001.00 2,001.00 2,001.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 24600070 MAGNETRON TOSHIBA NUEVO 1 pieza 1,798.00 1,798.00 1,798.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 24600081 TIMI-100 TIMBRE INALAMBRICO 1 pieza 169.00 169.00 169.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 24600109AMP AUTOMOTRIZ 30W RMS 2 ENTRADAS MIC Y

1 pieza 1,390.00 1,390.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 24600109ANTENA ULTRASLIM PARA INTERIORES C/AMPLI

1 pieza 380.00 380.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24600109 CHICLES ICE CUBES HIERBABUENA 10 pieza 290.00 290.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 24700023 BRIDA FLEXIBLE LARGA PWVC COFLEX 1 pieza 139.66 139.66 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 24700029 BARRIL DE UNION (COPLE) DORADO F 1 pieza 6.00 6.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 24700101 SOPORTE #9 STD 4 pieza 32.48 32.48 32.48 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 24700117 TORNILLO PARA METAL PHILLIPS Z 8X1 1 pieza 72.50 72.50 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 24700140 REFUERZO DE UNION L 3X1/2 GALV 1 pieza 69.90 69.90 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 24800002 ALFOMBRA 60 metro 13,060.80 13,060.80 13,060.80 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 24800002 BAJO ALFOMBRA 60 metro 880.20 880.20 880.20 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 24800002 BAJO ALFOMBRA 3/32 PAQ. 1 pieza 159.00 159.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 24800013 MARCO CON VIDRIO 1 pieza 266.80 266.80 266.80 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 24800013MARCOS DE MADERA PREENSAMBLADOS

1 pieza 854.10 854.10 854.10 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24800013MARCOS DE MADERA PREENSAMBLADOS

1 pieza 1,125.00 1,125.00 1,125.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24800013MARCOS DE MADERA PREENSAMBLADOS

1 pieza 373.00 373.00 373.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24800013MARCOS DE MADERA PREENSAMBLADOS

1 pieza 304.00 304.00 304.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24800013MARCOS DE MADERA PREENSAMBLADOS

1 pieza 369.90 369.90 369.90 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24800013MARCOS DE MADERA PREENSAMBLADOS

1 pieza 248.00 248.00 248.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 24800013MARCOS MOD. 001-098/1 CHOCOLATE FILO PLATA 20X25 (COMPLETO)

1 pieza 156.60 156.60 156.60 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 24800014MECANISMO DE 1 1/2 PARA PERSIANA ENROLLABLE

6 pieza 1,392.00 1,392.00 1,392.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 24800014MECANISMO DE 1 1/4 PARA PERSIANA ENROLLABLE

2 pieza 310.42 310.42 310.42 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 24800014 PERSIANAS VERTICALES PVC 40 pieza 14,012.80 14,012.80 14,012.80 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 24800017 JUEGO DE 4 TAPETES HULE NEGRO 4 pieza 2,268.96 2,268.96 2,268.96 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 24800017 TAPETE 40X60 CM 12 pieza 1,628.64 1,628.64 1,628.64 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 24800022 HOJA DE TRIPLAY DE PINO 3 pieza 751.32 751.32 751.32 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 24800022 TRIPLAY PINO 19MM 1.22X2.44MT 1 pieza 878.12 878.12 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 24800023 CINTA ANTIDERRAPANTE 8 pieza 1,995.20 1,995.20 1,995.20 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 24800025 PLANTAS DE ORNATO 1 pieza 3,654.00 3,654.00 3,654.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 24900003 BARNIS PARA MUEBLES (POLIUTERANO) 3 pieza 2,314.20 2,314.20 2,314.20 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 24900003 BARNIZ PARA MADERA 6 pieza 1,496.40 1,496.40 1,496.40 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 24900003 RIVER LACA 27% MATE 1 pieza 130.00 130.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 24900006 CINTA DE TEFLON 1.2 Y 7 M 2 pieza 7.36 7.36 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 24900009 MIXTION BASE AGUA 2 pieza 197.98 197.98 197.98 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 24900011 ROLLO DE PVC 60 CM 2 pieza 225.04 225.04 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 24900015 AEROCOMEX VITRAL-GLASS 4 pieza 417.96 417.96 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 24900021PINTURA DE ESMALTE DE COLOR ROJO OXIDO

15 litro 2,756.40 2,756.40 2,756.40 N AD DF 0 0 0 100

OFICIALIA MAYOR 24900021RIVER LACA AUTOMOTIVA AMARILLO CRO

2 pieza 363.98 363.98 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 24900021 RIVER LACA AUTOMOTIVA NEGRO ACAP 1 pieza 181.99 181.99 0.00 N AD DF 0 100 0 0

Page 89: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

89 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICIALIA MAYOR 24900021RIVER LACA AUTOMOTIVA ROJO BRM CLA

1 pieza 181.99 181.99 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 24900021RIVER LACA AUTOMOTIVA TRANSPARENTE

1 pieza 579.00 579.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 24900024 LIJA DE MADERA 4 pieza 55.68 55.68 55.68 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 24900026 RESISTOL 5000 2 pieza 197.20 197.20 197.20 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 24900026 RESISTOL 5000 1L 1 pieza 181.55 181.55 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 24900031 LACA ACRILIA AMARILLO CROMO 1LT 1 pieza 328.00 328.00 328.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 24900031LACA ACRILIA-TRANSPARENTE DOCAPA 1 LT

1 pieza 286.00 286.00 286.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 24900031 LACA ACRILICA-NEGRO INTENSO 1LT 1 pieza 310.00 310.00 310.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 24900031 LACA ACRILICA-ROJO OXIDO 1 LT 1 pieza 310.00 310.00 310.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 24900031 PINTURA ACRILICA 4 pieza 1,879.20 1,879.20 1,879.20 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 24900031 VINIMEX TOTAL SATINADO BLANCO 2 pieza 4,113.98 4,113.98 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 24900032 COLOR CAR PLASTER AUTO BLANCO 1 pieza 165.50 165.50 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 24900032COLOR CAR PRIMER PIROXILINA BLANCO

1 pieza 185.00 185.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 24900042 RD+MIX CLASICO (28 KG CUBETA ) 1 pieza 379.00 379.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 24900045 COMEX THINNER ESTANDAR EPG 1 pieza 122.99 122.99 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 24900045 SOLV. PT-250 P/PEGACOMEX 99 S/L 1 pieza 46.99 46.99 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 24900046 COMEX THINNER CON ENVASE 1 pieza 606.00 606.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 24900049CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO C/20 PIEZAS

30 pieza 5,776.80 5,776.80 5,776.80 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 24900050 RESANADOR DE MADERA 2 pieza 127.60 127.60 127.60 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 24900050 RESANADOR DE MADERA 980ML 5 pieza 667.00 667.00 667.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 24900051COMEX ALKAFIN SELLADOR ACRILICO B/A

1 pieza 1,452.00 1,452.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 24900051 PREM EXT SATINADO BLC G280S 5G 2 pieza 3,998.00 3,998.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 24900051 SELLADOR 1 pieza 249.40 249.40 249.40 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 24900051 SELLADOR 48% SOLIDOS 1 LT 2 pieza 266.00 266.00 266.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 24900051 SELLADOR ACRILICO 4 pieza 923.36 923.36 923.36 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 24900051 SELLADOR DE POLIURETANO BLANCO 20 pieza 2,820.00 2,820.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 24900051 SELLADOR DE POLIURETANO GRIS 10 pieza 1,410.00 1,410.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 24900051 SELLADOR DE POLIUTERANO BLANCO 10 pieza 1,410.00 1,410.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 24900052 SILICÓN TRANSPARENTE EN TUBO 2 pieza 283.04 283.04 283.04 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 25200008 INSECTICIDA RAID A 18 pieza 1,080.00 1,080.00 0.00 N AD DF 0 0 50 50

OFICIALIA MAYOR 25200008 INSECTICIDA RAID CASA&JARDIN 400ML 2 pieza 119.80 119.80 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 25301684 ASPIRINA TAB 500MG CAJ C/100 1 pieza 60.50 60.50 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 26100013 GASOLINA BLANCA CON ENVASE 1 LT 2 pieza 70.00 70.00 70.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 27100080 FILIPINA PARA CHEF COLOR BLANCA 2 pieza 916.40 916.40 916.40 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 27100080 FILIPINA PARA CHEF COLOR NEGRA 2 pieza 916.40 916.40 916.40 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 27100150 GORRO DE CHEF COLOR BLANCO 2 pieza 232.00 232.00 232.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 27100150 GORRO DE CHEF COLOR NEGRO 2 pieza 232.00 232.00 232.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 27100166 BANDERA DE ESCRITORIO BORDADA 1 pieza 440.80 440.80 440.80 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 27100166 JUEGO DE BANDERA DE ESCRITORIO 1 pieza 638.00 638.00 638.00 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 27200003 ZAPATO CHEF ALTA SEGURIDAD 2 pieza 1,972.00 1,972.00 1,972.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 27200008 CASCO NOLAN G9.1 NEGRO TALLA XL 1 pieza 4,500.00 4,500.00 4,500.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 27200008CASCO PARA MOTOCICLISTA MODELO LS2FF352 COLOR NEGRO

1 pieza 4,988.00 4,988.00 4,988.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 27200012 3PK GUANTE UNIVERSAL 7 pieza 522.76 522.76 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 27200012 GUANTES DE PROTECCION 15 pieza 1,026.60 1,026.60 1,026.60 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 27200012 SCOTCH GUANTES MED 12 pieza 540.00 540.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 27200012 SCOTCH GUANTES MED 13 pieza 362.70 362.70 0.00 N AD DF 100 0 0 0

Page 90: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

90 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICIALIA MAYOR 27200013GUANTES DE PIEL DAINESE ASSEN NEGRO/BLANCO TALA M

2 pieza 5,992.00 5,992.00 5,992.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 27200020CHAMARRA DAINESE STRIPES NEGRA TALLA 58

1 pieza 4,922.01 4,922.01 4,922.01 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 27300059 BASE PARA SOMBRILLA REDONDA 12KG 1 pieza 459.00 459.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 27300059 PARAGUAS COLECCIÓN AUT LISO 6 pieza 1,801.80 1,801.80 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 27300059 PARAGUAS ESCOSES AUT MOD 135 7 pieza 2,102.10 2,102.10 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 27300059 PARAGUAS LARGO 59820 NEGRO MAN 1 pieza 279.00 279.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 27300059 PARAGUAS LARGO ESTAMPADA MANUA 1 pieza 181.30 181.30 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 27300059PARAGUAS LARGO NEGRO AUT NEGRO 11300

4 pieza 1,148.00 1,148.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 27300059 SOMBRILLA 2.7 ROJO 1 pieza 1,299.00 1,299.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 27300081ANTENA P/INTERIOR HDTV UHF/VHF CON BOOST

1 pieza 480.00 480.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 27400006 ALGODÓN INDUSTRIAL 250 GMS 1 pieza 30.00 30.00 30.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 27500015TOALLA CHENILLE MANOS COBALTO KARSTEN

2 pieza 270.40 270.40 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 27500015TOALLA ESSENZA PULLMAN HUMO HILASAL

2 pieza 270.40 270.40 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 27500015 TOALLAS DE MANO 20 pieza 348.00 348.00 348.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 27500015 TOALLAS DE MANO COLOR BLANCO 10 pieza 568.40 568.40 568.40 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 27500015 TOLBA PARA HORNO AMANA 1 pieza 870.00 870.00 870.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 29100099FLEXICO P/FREGADERO POLIACERO 55CMAPRIETE

2 pieza 80.76 80.76 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 29100099FLEXICO VINILO LP TUERCA DE LATON WC URREA WVPL-36 (CODIGO 97976)

1 pieza 50.70 50.70 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 29100099FLEXICO VINILO LP TUERCA DE LATON WC URREA WVPL-36 (CODIGO 97976)

1 pieza 50.72 50.72 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 29100151 DUPLICADOS DE LLAVES 5 pieza 87.00 87.00 87.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 29100151 S1 LLAVE NIQ. ALBA (SLG-1) 5 pieza 18.25 18.25 18.25 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 29100151 S15 LLAVE NIQ. ALBA (SC20) 6 pieza 33.18 33.18 33.18 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 29100151 S5 LLAVE NIQ. ALBA (SLG-4S) 6 pieza 27.90 27.90 27.90 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 29100151 S6 LLAVE NIQ. ALBA (SLG3S) 8 pieza 24.72 24.72 24.72 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 29100314GRAPA DUAL NEGRA P/CABLE COAX RG6 C/CLAV

20 pieza 80.00 80.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 29200027MANIJA LOYALTY RECAMARA ACERO INOX

1 pieza 291.00 291.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

OFICIALIA MAYOR 29300004 BRT-6 BROCHA 6 CON MANGO 1 pieza 77.00 77.00 77.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 29300014 PIJ-1063 PIJA MULTIUSOS 10 100 pieza 49.00 49.00 49.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 29300014 PIJ-838 PIJA MULTIUSOS 8 X 100 pieza 24.00 24.00 24.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 29400002BOCINAS 2.0 ESTEREO CON CONTROL DE VOLUM

2 pieza 460.00 460.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 29400051DECODIFICADOR DE TV DIGITAL DE ALTA DEFINICION

1 pieza 695.00 695.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 29600118 GATO HIDRAULICO DE PISO 3.25 T 1 pieza 2,998.99 2,998.99 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 29600127 PLUMA LIMPIA PARABRISAS 8 pieza 1,160.00 1,160.00 1,160.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 29800006 CADENA DE METAL N° 10 (AL CORTE) 36 pieza 542.88 542.88 542.88 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 29800006CADENAS DE LLAVES O ESTUCHES DE LLAVES

40 pieza 99.60 99.60 99.60 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 29800012CONECTOR O BROCHE PARA CADENA #10

16 pieza 74.24 74.24 74.24 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 29800026 RUEDA P/DIABLO #7 2 BALEROS 12 pieza 865.08 865.08 865.08 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 31700004 CUOTA DE INSTALACION 1 servicio 99.00 99.00 99.00 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 31700004 PAGO SKY 3 servicio 927.00 927.00 0.00 N AD DF 0 0 50 50

Page 91: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

91 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICIALIA MAYOR 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 184.00 184.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 304.00 304.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 352.00 352.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 2 servicio 631.98 631.98 0.00 N AD DF 40 0 50 10OFICIALIA MAYOR 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 4 servicio 1,264.00 1,264.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 160.00 160.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 270.00 270.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 285.99 285.99 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 290.00 290.00 0.00 N AD DF 20 0 70 10OFICIALIA MAYOR 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 234.00 234.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 570.00 570.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 2 servicio 690.00 690.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 3 servicio 714.00 714.00 0.00 N AD DF 30 70 0 0OFICIALIA MAYOR 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 4 servicio 680.00 680.00 0.00 N AD DF 30 0 60 10OFICIALIA MAYOR 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 6 servicio 1,854.00 1,854.00 0.00 N AD DF 20 40 40 0OFICIALIA MAYOR 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 8 servicio 1,760.00 1,760.00 0.00 N AD DF 0 40 50 10OFICIALIA MAYOR 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 9 servicio 2,871.00 2,871.00 0.00 N AD DF 20 25 45 10OFICIALIA MAYOR 31700004 SERVICIO DE TELEVISIÓN DE PAGA 50 servicio 10,000.00 10,000.00 0.00 N AD DF 25.2 25 24.9 24.9OFICIALIA MAYOR 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 392.00 392.00 392.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 1,757.76 1,757.76 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 265.00 265.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 269.99 269.99 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 269.99 269.99 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 652.48 652.48 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 206.00 206.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 221.00 221.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 246.00 246.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 1,470.00 1,470.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 50.00 50.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 246.00 246.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 708.18 708.18 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 269.27 269.27 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 221.00 221.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 246.00 246.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 1,081.89 1,081.89 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 212.18 212.18 212.18 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 253.38 253.38 253.38 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 pieza 421.20 421.20 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 pieza 228.87 228.87 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 pieza 365.55 365.55 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 8 servicio 1,697.44 1,697.44 1,697.44 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 2 servicio 1,031.98 1,031.98 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 31800001 SERVICIO DE ENVIO 1 servicio 45.00 45.00 45.00 N AD DF 0 0 0 100

OFICIALIA MAYOR 33400001SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

10 servicio 10,462.00 10,462.00 10,462.00 N AD DF 40 20 20 20

OFICIALIA MAYOR 33602008 CORTE A LA MEDIDA 3 servicio 57.00 57.00 0.00 N AD DF 33 33 0 34OFICIALIA MAYOR 33602008 CORTE PAP SUA 1000HJ MEN A 15 1 servicio 24.00 24.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 33602008 ENCARG SERVICIO D CARTA 1 servicio 32.00 32.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 33602008 ENGARG WIRE T C 3 8 6 HASTA 75HJS 2 servicio 32.00 32.00 32.00 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 33602008 ENMICA T CARTA 8 ML 54 servicio 799.20 799.20 799.20 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 33602008 ESTACIONAMIENTO 1 servicio 5.00 5.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 33602008 ESTACIONAMIENTO 1 1 servicio 3.99 3.99 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 33602008 PAGO ESTACIONAMIENTO 1 servicio 3.00 3.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

Page 92: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

92 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICIALIA MAYOR 33602008 PAGO ESTACIONAMIENTO 2 servicio 6.00 6.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 33602008SELLO CON TEXTO PARA OFICIALIA MAYOR COORDINACIÓN GENERAL

30 servicio 9,000.00 9,000.00 9,000.00 N AD DF 40 20 20 20

OFICIALIA MAYOR 33602008 SELLO DE GOMA FECHADOR 24 HORAS 2 servicio 1,276.00 1,276.00 1,276.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 33602008 SELLO PUÑO OFICIAL 15 pieza 6,000.00 6,000.00 6,000.00 N AD DF 20 20 10 50OFICIALIA MAYOR 33602008 SERICIO DE CORTE A LA MEDIDA 1 servicio 22.04 22.04 0.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 33602008SERVCIO DE APERTURA DE CAJA FUERTE

1 pieza 6,000.00 6,000.00 6,000.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 33602008 SERVICIO DE CORTE A LA MEDIDA 3 servicio 57.00 57.00 57.00 N AD DF 30 70 0 0OFICIALIA MAYOR 33602008 SERVICIO DE MAQUILA 150 servicio 150.00 150.00 150.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 33602010 ENGARG MANHATTAB T C JUEGO 2 servicio 13.98 13.98 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 33602010 ENGARG WIRE T C 1 2 8 HASTA 110HJS 2 servicio 32.00 32.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 33602010 ENGARG WIRE T C 3 8 6 HASTA 75HJS 2 servicio 32.00 32.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 33602010 ENGARG WIRE T C 9 16 9 HASTA 135 HJS 2 pieza 42.98 42.98 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 33602011 IMPRESIÓN COL T C CART COUCHE 14 servicio 224.00 224.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 33602011 IMPRESIÓN COL T T CART COUCHE 7 servicio 129.50 129.50 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 33602011 IMPRESIÓN COL T T CARTA OPALINA 21 servicio 388.50 388.50 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 33900012

PLACA EN FUNDICION DE BRONCE EN MEDIDAS DE 65X45 CM. CON LOS TEXTOS Y LOGOS REALZADOS EN NATURAL DEL BRONCE Y EL FONDO CON POLVO DE ESMERIL CON APLICACIÓN DE ESMALTE NEGRO ACABADO LACA PROTECTORA INSTALADA A UNA ALTURA

1 servicio 11,571.00 11,571.00 11,571.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 33900012

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA LOGÍSTICA ORGANIZACIÓN Y DISEÑO DE ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES EN LOS QUE PARTICIPA LA SHCP

1 servicio 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 N LP DF 30 30 25 15

OFICIALIA MAYOR 33900012

SERVICIO DE APOYO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE REUNIONES DE TRABAJO DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

1 servicio 300,000.00 300,000.00 300,000.00 N AD DF 25 25 25 25

OFICIALIA MAYOR 35200003

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN PROYECTOR MARCA EPSON MOD. 7600 CON N° DE INV. 3733668 QUE INCLUYE CAMBIO DE TARJETA LOGICA CAMBIO DE ELEMENTOS TERMICOS CAMBIO DE FILTROS DESARMADO GENERAL PARA SU LIMPIEZA AJUSTES Y LUBRI

1 servicio 6,960.00 6,960.00 6,960.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 35200007

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN FRIGOBAR CON N° DE INV. 4158 35 QUE INCLUYE; AJUSTES CALIBRACION DE GAS Y MANTENIMIENTO 0

1 servicio 754.00 754.00 754.00 N AD DF 0 0 0 100

OFICIALIA MAYOR 35200007

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS CORTE CRUZADO MARCA FELLOWES MODELO MS:450CS INV. 376492 9. QUE INCLUYE: CAMBIO DE JUEGO DE ENGRANES DESARMADO GENERAL PARA SU LIMPIEZA AJUSTES Y LUBRICACION

1 servicio 4,292.00 4,292.00 4,292.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 35200007MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTUFA

1 servicio 23,500.00 23,500.00 23,500.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 93: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

93 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICIALIA MAYOR 35200007

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SISTEMA DE VOCEO EN LA SALA DE JUNTAS DE OFICIALIA MAYOR (INCLUYE REVISION DE MICROFONOS LIMPIEZA Y REACOMODO DE CABLES AJUSTE DE PARAMETROS DE CONSOLA DE TRANSMIS

1 servicio 18,038.00 18,038.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 35700001

REPARACIÓN DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL CON NUMERO DE INVENTARIO 06/450600218/3766720 (SUSTITUCIÓN DE CABLEADO INTERNO TERMOSTATO BULBO Y AJUSTE DE TEMPERATURA)

1 servicio 24,534.00 24,534.00 24,534.00 N AD DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 35800001 SERVICIO DE LAVADO Y SECADO 20 servicio 8,000.00 8,000.00 8,000.00 N AD DF 40 20 20 20

OFICIALIA MAYOR 35800001SERVICIO DE LAVANDERÍA Y TINTORERÍA PARA PRENDAS EN PALACIO NACIONAL

1 servicio 200,000.00 200,000.00 200,000.00 N AD DF 0 0 50 50

OFICIALIA MAYOR 35800002SERVICIO DE LIMPIEZA DE UN TAPETE DE 1.87 X 1.23 MTS

1 servicio 928.00 928.00 928.00 N AD DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 35800003 LAVADO DE VEHICULOS 50 pieza 7,000.00 7,000.00 7,000.00 N AD DF 25.2 25 24.9 24.9

OFICIALIA MAYOR 35800004 SERVICIO DE LAVANDERIA Y TINTORERIA 2 servicio 39,704.92 39,704.92 39,704.92 N AD DF 50 0 0 50

OFICIALIA MAYOR 37200001PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION

30 servicio 15,000.00 15,000.00 15,000.00 N AD DF 25.2 25 24.9 24.9

OFICIALIA MAYOR 37200004

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

30 servicio 15,000.00 15,000.00 15,000.00 N AD DF 25.2 25 24.9 24.9

OFICIALIA MAYOR 37200007 RECARGA TAGS 1 servicio 63.76 63.76 63.76 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 37200007 RECARGA TAGS 2 servicio 506.00 506.00 506.00 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 37200007 TAG PASE URBANO PORTATIL 1 pieza 150.00 150.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 1 servicio 69.17 69.17 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 1 servicio 788.30 788.30 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 1 servicio 1,444.11 1,444.11 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 1 servicio 865.86 865.86 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 1 servicio 894.00 894.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 1 servicio 903.69 903.69 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 1 servicio 1,109.29 1,109.29 0.00 N AD DF 100 0 0 0OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 1 servicio 1,101.17 1,101.17 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 1 servicio 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 1 servicio 700.00 700.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 1 servicio 2,014.90 2,014.90 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 1 servicio 3,106.26 3,106.26 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 1 servicio 2,303.45 2,303.45 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 1 servicio 20.53 20.53 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 1 servicio 1,145.43 1,145.43 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 1 servicio 457.39 457.39 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 1 servicio 250.00 250.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 1 servicio 600.00 600.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 1 servicio 107.15 107.15 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 1 servicio 479.21 479.21 0.00 N AD DF 0 0 100 0OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 1 servicio 400.00 400.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 1 servicio 641.65 641.65 0.00 N AD DF 0 0 0 100OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 1 pieza 24.71 24.71 0.00 N AD DF 100 0 0 0

Page 94: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

94 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 1 pieza 2,001.95 2,001.95 0.00 N AD DF 0 100 0 0OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 2 servicio 1,800.00 1,800.00 0.00 N AD DF 0 0 50 50OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 2 servicio 3,000.00 3,000.00 0.00 N AD DF 0 0 50 50OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 2 servicio 136.00 136.00 0.00 N AD DF 0 0 50 50OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 3 servicio 1,500.00 1,500.00 0.00 N AD DF 0 60 0 40OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 4 servicio 800.00 800.00 0.00 N AD DF 0 0 70 30OFICIALIA MAYOR 37200007 TAGS 6 servicio 1,800.00 1,800.00 0.00 N AD DF 0 0 40 60

OFICIALIA MAYOR 37500001VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES

80 servicio 100,000.00 100,000.00 100,000.00 N AD DF 25.2 25 24.9 24.9

OFICIALIA MAYOR 37800001

SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

100 servicio 218,059.00 218,059.00 218,059.00 N AD DF 25.2 25 24.9 24.9

OFICIALIA MAYOR 38500001GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO

50 servicio 10,000.00 10,000.00 10,000.00 N AD DF 25.2 25 24.9 24.9

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21100026 BOLIGRAFOS 10 pieza 585.00 585.00 0.00 N AD DF 0 61 0 39

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21100080 PASTA PARA ENGARGOLAR 3 pieza 21.00 21.00 21.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21100084 DESENGRAPADORA USO RUDO 1 pieza 119.00 119.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21100089 ENGRAPADORA USO RUDO 1 pieza 385.00 385.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21100104 FOLDERS 110 pieza 7,557.00 7,557.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21100109 GRAPAS USO RUDO 35 pieza 1,295.00 1,295.00 0.00 N AD DF 5 0 0 95

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21100121 LAPICES 2 pieza 28.00 28.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21100135 PAPEL PARA ENVOLTURA 20 pieza 200.00 200.00 200.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21100143 ETIQUETAS 12 pieza 600.00 600.00 0.00 N AD DF 19 0 0 81

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21100152 PEGAMENTO 1 pieza 61.34 61.34 61.34 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21100153 PEGAMENTO EN TUBO 1 pieza 38.00 38.00 38.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21100194 SELLO DE GOMA 1 pieza 150.00 150.00 150.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21100197JUEGO DE SEPARADORES DE CARTULINA

1 pieza 60.00 60.00 60.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21100202 SOBRES 380 pieza 380.00 380.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21100220 TINTA PARA FOLIADOR 23 pieza 736.00 736.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21100243 JUEGO DE MARCATEXTOS 8 pieza 408.80 408.80 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21100250 ROLLO DE PLASTICO 10 pieza 1,500.00 1,500.00 1,500.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21100252 SILICON 10 pieza 900.00 900.00 900.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21100263 CAJA PARA ARCHIVO 113 pieza 9,147.35 9,147.35 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21400026 DISCOS DUROS 1 pieza 1,000.00 1,000.00 1,000.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 95: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

95 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21500007 DISCO COMPACTO 104 pieza 988.00 988.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21600014 GEL ANTIBACTERIAL 5 pieza 205.00 205.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21600015 AROMATIZANTE 10 pieza 1,011.50 1,011.50 0.00 N AD DF 69 0 18 13

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21600028 FIBRA 4 pieza 48.00 48.00 0.00 N AD DF 0 0 15 85

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21600029 FRANELA 12 metro 222.00 222.00 222.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21600030 JABON EN PASTILLA 1 pieza 20.00 20.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21600032 JABON PARA MANOS 6 pieza 443.10 443.10 0.00 N AD DF 20 0 23 57

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21600032 JABON PARA TRASTES 1 pieza 40.00 40.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21600066 JERGA 12 metro 259.20 259.20 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21600067 ALGODON INDUSTRIAL 1 kilogramo 60.00 60.00 60.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21600067 ALMOROL 1 litro 58.00 58.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21600069 BOLSAS PARA BASURA 1 kilogramo 50.00 50.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

21600071 SHAMPOO PARA AUTOMOVIL 7 litro 175.00 175.00 0.00 N AD DF 0 32 68 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

22100113 DESPENSAS COMPRAS DIVERSAS 40 pieza 12,652.00 12,652.00 0.00 N AD DF 0 4 29 67

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

22100397PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA

8 servicio 2,240.00 2,240.00 2,240.00 N AD DF 0 17 27 56

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

22300008 DULCERA 1 pieza 48.40 48.40 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

22300014 CAFETERA 1 pieza 205.80 205.80 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

22300025 CUCHARA 6 pieza 66.00 66.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

22300028 CUCHILLOS 2 pieza 28.00 28.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

22300033 FRASCO 2 pieza 50.00 50.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

22300034 FRUTERO 1 pieza 70.00 70.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

22300037 JARRA DE VIDRIO 1 pieza 32.00 32.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

22300055 PLATO DE LOZA 45 pieza 3,393.00 3,393.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

22300070 TAZA O TARRO 45 pieza 3,393.00 3,393.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

22300081 VASO DE CRISTAL 20 pieza 742.40 742.40 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

23200011 ESTOPA 1 kilogramo 36.00 36.00 36.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

23200032 PAÑOS PARA SALA DE JUNTAS 4 metro 200.00 200.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

24600019 CABLES 19 metro 475.00 475.00 475.00 N AD DF 0 83 0 17

Page 96: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

96 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

24600027 CINTA DE AISLAR 3 pieza 82.20 82.20 82.20 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

24600033 ELIMINADOR DE PICOS 3 pieza 375.00 375.00 375.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

24600042 EXTENSION ELECTRICA 6 pieza 540.00 540.00 540.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

24600064 PILAS 2 pieza 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

24600081 TIMBRE 2 pieza 160.00 160.00 160.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

24700024 BROCA 15 pieza 1,350.00 1,350.00 1,350.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

24700117 TORNILLO 2 kilogramo 140.00 140.00 140.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

24900021 LACA AUTOMOTIVA 1 litro 62.00 62.00 62.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

24900024 LIJA 4 pieza 48.00 48.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

24900044 PINTURA 1 litro 44.00 44.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

24900046 THINER 2 litro 56.00 56.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

24900050 RESANADOR 1 litro 80.00 80.00 80.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

24900051 SELLADOR 1 litro 80.00 80.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

25301547MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

128 pieza 6,241.28 6,241.28 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

25400230MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

42 pieza 705.18 705.18 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

29100063 DESARMADOR 5 pieza 317.00 317.00 317.00 N AD DF 31 0 0 69

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

29100142 LLAVE ESPAÑOLA 2 pieza 245.00 245.00 245.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

29100220 PINZA 1 pieza 113.00 113.00 113.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

29100296 AFLOJA TODO Ó 3 EN 1 2 pieza 47.00 47.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

29200005 CERRADURA 7 pieza 1,155.00 1,155.00 1,155.00 N AD DF 32 0 50 18

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

29200015 FORJAS 93 pieza 279.00 279.00 279.00 N AD DF 0 40 0 60

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

29200020 LLAVE PARA DESPACHADOR DE AGUA 3 pieza 124.80 124.80 124.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

31800001 SERVICIO POSTAL 4 servicio 900.00 900.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

33400001 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 2 servicio 19,720.00 19,720.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

33602008 ENCUADERNACION 1 servicio 740.00 740.00 740.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

33602008 ESTACIONAMIENTO 10 servicio 600.00 600.00 600.00 N AD DF 0 39 0 61

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

33602008 SELLOS 7 servicio 5,234.95 5,234.95 5,234.95 N AD DF 4 0 0 96

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

33602008 TARJETAS DE PRESENTACION 10 servicio 1,160.00 1,160.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 97: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

97 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

35100001MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1 servicio 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

35200003MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION

1 servicio 2,500.00 2,500.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

35800004 SERVICIO DE LAVANDERIA 2 servicio 1,000.00 1,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

37200001PASAJES PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL

9 servicio 24,314.67 24,314.67 0.00 N AD DF 10 27 15 48

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

37200004

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS POR CONCEPTO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

6 servicio 4,980.00 4,980.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

37500001

GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO ESTE SERVICIO PERTENECE A LA PARTIDA DE GASTO 38501

2 servicio 4,000.00 4,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

37800001VIATICOS AL EXTRANJERO DE SERVIDORES PUBLICOS

2 servicio 10,061.00 10,061.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

37800001VIATICOS NACIONALES DE SERVIDORES PUBLICOS

6 servicio 43,347.90 43,347.90 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100017

BASES DE MADERA FORRADAS EN YUTE COLOR VERDE BOTELLA CON MEDIDAS DE 30 CENTÍMETROS POR 40 CENTÍMETROS

40 pieza 1,806.40 1,806.40 1,806.40 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100040JUEGOS DE PASTAS DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO Y CARTA

100 pieza 4,485.00 4,485.00 4,485.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100048CARTULINA BRISTOL COLOR AZUL CLARO DE 28.5 X 21.5 CM

5500 pieza 6,270.00 6,270.00 6,270.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100065 CINTAS MASKING TIPE DOBLE CARA 2 pieza 95.42 95.42 95.42 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100089 ENGRAPADORA MARCA PILOT NO. 2000 1 pieza 200.89 200.89 200.89 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100104

25 PAQUETES DE FOLDER DE PAPEL CON BROCHE METÁLICO DE PRESIÓN CON PALANCA TAMAÑO CARTA NEGRO ACCOGRIP

25 pieza 1,777.00 1,777.00 1,777.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100104FOLDER ACCOGRIP DE PAPEL AZUL CLARO CON BROCHE METALICO DE PALANCA TAMAÑO CARTA

30 pieza 626.40 626.40 626.40 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100104FOLDER AZUL TAMAÑO OFICIO CON BROCHE BACCO

300 pieza 5,898.00 5,898.00 5,898.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100104

FOLDER DE PAPEL CON BROCHE METÁLICO DE PRESIÓN CON PALANCA TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL ACCOGRIP

25 pieza 1,416.25 1,416.25 1,416.25 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100104

FOLDER DE PAPEL CON BROCHE METÁLICO T/C MARCA WILSON JONES (ACCOGRIP) VERDE FUERTE ROJO VERDE CLARO AZUL FUERTE.

25 pieza 1,777.00 1,777.00 1,777.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100104FOLDER TAMAÑO OFICIO CON BROCHE BACCO

300 pieza 5,811.00 5,811.00 5,811.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100104FOLDERS AZUL CLARO T/O CON PERCALINA Y BROCHE BACCO MARCA WILSON JONES ACOPRESS

73 pieza 11,425.23 11,425.23 11,425.23 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100104FOLDERS CARTA COLOR AZUL CLARO DE PALANCA

15 pieza 1,113.00 1,113.00 1,113.00 N AD DF 0 0 100 0

Page 98: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

98 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100104FOLDERS TAMAÑO CARTA CON PALANCA COLOR NEGRO 40 FOLDERS TAMAÑO CARTA CON PALANCA COLOR AZUL REY

40 pieza 1,421.60 1,421.60 1,421.60 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100104

PAQUETES DE FOLDER DE PAPEL CON BROCHE METÁLICO DE PRESIÓN CON PALANCA TAMAÑO CARTA NEGRO ACCOGRIP

25 pieza 1,777.00 1,777.00 1,777.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100104PASTAS DURAS TAMAÑO CARTA CON PESTAÑA Y CINCO ORIFICIOS

420 pieza 24,175.20 24,175.20 24,175.20 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100129 MICA ADHERIBLE TRANSFER 66*15 CM 1 pieza 382.22 382.22 382.22 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100129 MICA ADHERIBLE TRANSFER 66*50 CM 1 pieza 1,274.84 1,274.84 1,274.84 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100129 ROLLO DE MICA ADHERIBLE TRANSFER 6 pieza 5,075.58 5,075.58 5,075.58 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100140 ETIQUETAS AVERY 2 pieza 1,171.60 1,171.60 1,171.60 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100140PAQUETES DE ETIQUETAS AVERY N° 6164 3 1/3 X 4”

3 pieza 1,746.96 1,746.96 1,746.96 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100144PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA

5 pieza 794.70 794.70 794.70 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100155PERFORADORAS DE UN ORIFICIO MARCA ACCO

5 pieza 272.55 272.55 272.55 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100165PLUMA UNI-BALL EYE (WATERPROOF FADE PROOF) MITSUBISHI PENCIL COLOR NEGRO Y AZUL

5 pieza 406.00 406.00 406.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100171PORTA CREDENCIAL DE PLÁSTICO RIGIDO TRANSPARENTE VERTICAL

350 pieza 6,464.50 6,464.50 6,464.50 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100171PORTA CREDENCIAL DE PLÁSTICO RIGIDO TRANSPARENTE VERTICAL;

400 pieza 7,980.00 7,980.00 7,980.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100171

PORTA GAFETES TRASPARENTES DE 10.4 CENTÍMETROS DE ANCHO POR 7.8 CENTÍMETROS DE ALTO CON CAIMÁN INTEGRADO

400 pieza 3,820.00 3,820.00 3,820.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100171 PORTAGAFETES DE PLÁSTICO VERTICAL 1000 pieza 7,050.00 7,050.00 7,050.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100171

YOYOS RETRACTILES COLOR BLANCO CON GOTA DE ACRILICO TRANSPARENTE EL HILO RETRÁCTIL DE APROXIMADAMENTE 50 CM DE LARGO EN COLOR NEGRO

350 pieza 5,551.00 5,551.00 5,551.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100171

YOYOS RETRACTILES COLOR BLANCO CON GOTA DE ACRILICO TRANSPARENTE EL HILO RETRÁCTIL DE APROXIMADAMENTE 50 CM DE LARGO EN COLOR NEGRO

400 servicio 6,852.00 6,852.00 6,852.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100179POSTES DE 12.5 MILIMETROS (1/2 PULGADA) BOLSA 100 PIEZAS

8 pieza 1,763.20 1,763.20 1,763.20 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100195SELLO AUTOENTINTABLE COPIA AUTORIZADA ; SELLO AUTOENTINTABLE ENVÍO DE NOTIFICACIONES

2 pieza 1,806.88 1,806.88 1,806.88 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100195SELLO CON LEYENDA ACUSE AUTOENTINTABLE

1 pieza 254.99 254.99 254.99 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100195 SELLO DE GOLPE 1 pieza 74.14 74.14 74.14 N AD DF 100 0 0 0

Page 99: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

99 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100195SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE MARCA TRODAT

1 pieza 274.72 274.72 274.72 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100195 SELLO FECHADOR CON LEYENDA 1 pieza 512.35 512.35 512.35 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100195 SELLO FECHADOR DE GOLPE 1 pieza 70.19 70.19 70.19 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100198SEPARADOR DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO DE 5 DIVISIONES

60 pieza 831.00 831.00 831.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100198SEPARADORES PLÁSTICOS DE 5 DIVISIONES. TAMAÑO OFICIO

100 pieza 2,075.00 2,075.00 2,075.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100220TINTAS FOLIADOR Y PROTECTORA DE CHEQUE

4 pieza 131.44 131.44 131.44 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21100261ROLLO DE PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE DE 61 CENTÍMETROS DE ANCHO

1 pieza 158.12 158.12 158.12 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21600026 ESTOPA 2 kilogramo 126.00 126.00 126.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21600026 ESTOPA 10 kilogramo 951.20 951.20 951.20 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21600026 ESTOPA BLANCA 10 pieza 579.40 579.40 579.40 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

21700012CURLI DECORADO FLORES COLOR FIUSHA SILICÓN LÍQUIDO Y GLOBOS DIFERENTES COLORES.

1 pieza 2,793.45 2,793.45 2,793.45 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

22100394 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS LUIS CABRERA Y SPP DICIEMBRE

1 servicio 150,000.00 150,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

22100394

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS LUIS CABRERA Y SPP (CICLO ESCOLAR_ PROGRAMA DE VERANO) ENE-NOV

1 servicio 4,920,372.00 4,920,372.00 0.00 N LP DF 28 27 27 18

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

22100059

CARAMELO MACIZO (LA POSSE) BOMBONES BOMBONES CUBIERTOS CON CHOCOLATE PALETAS CORONADO (CAJETA ENVINADA O QUEMADA)

1 pieza 4,374.41 4,374.41 4,374.41 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

22300014CAFETERA TURNIX USO COMERCIAL 50 TAZAS

1 pieza 2,556.06 2,556.06 2,556.06 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24300001 READY MIX DE 5 KG 2 pieza 407.16 407.16 407.16 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24300002HOJA DE TABLARROCA DE 2.44 X 1.22 MTS

5 pieza 747.05 747.05 747.05 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24300002HOJA DE TABLARROCA DE 2.44 X 1.22 MTS

10 pieza 2,146.00 2,146.00 2,146.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24400003 HOJAS DE MARKER BOARD 3 pieza 2,070.60 2,070.60 2,070.60 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24400027 HOJAS DE MARKER BOARD 10 pieza 8,082.90 8,082.90 8,082.90 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24400037 MADERA DE PINO DE 1ERA 6 pieza 1,600.80 1,600.80 1,600.80 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24400039 MADERA DE PINO DE 1ERA 16 pieza 4,547.20 4,547.20 4,547.20 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24400039 TRIPLAY DE PINO 8 pieza 6,032.64 6,032.64 6,032.64 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24600027 CINTA DE AISLAR 5 pieza 133.40 133.40 133.40 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24600056 LINTERNA DE ALUMINIO TRUPER 2 pieza 1,134.48 1,134.48 1,134.48 N AD DF 0 0 100 0

Page 100: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

100 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24600094 BARRA MULTICONTACTO CON TIERRA 5 pieza 1,450.00 1,450.00 1,450.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24600094 EXTENSIÓN PARA LUZ 5 pieza 800.40 800.40 800.40 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24700003 ABRAZADERA METALICA 3 pieza 38.28 38.28 38.28 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24700010 TORNILLO DE MARIPOSA 100 pieza 354.00 354.00 354.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24700011 TRAMO DE BOLSA LISA NATURAL 10 pieza 4,530.50 4,530.50 4,530.50 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24700011 TRAMO DE MARCO DE LUJO 2 3 pieza 1,291.08 1,291.08 1,291.08 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24700092 POSTES METÁLICOS 10 pieza 904.80 904.80 904.80 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24700117TORNILLO C/HEX CAL C/CTA CON RONDANA

850 pieza 1,292.00 1,292.00 1,292.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24800008

PIEZA ACRILICO TIPO SANDWICH 3 MM CRISTAL 64 X 74 CM (PULIDO Y ABRILLANTADO)CON 4 PERFORACIONES A 1 DE LOS BORDES INCLUYE CHAPETON DE 3/4 X 2.5 CM

4 pieza 7,542.32 7,542.32 7,542.32 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24800030PUERTAS DE PERSIANA DE MADERA DE 2.13 X 0.50 M

6 pieza 3,431.28 3,431.28 3,431.28 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24800038EMPAQUE COLA DE RATA PARA PIZARRÓN

2 kilogramo 250.56 250.56 250.56 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24800038 NARIZ DE HULE PARA ESCALÓN 84 pieza 4,092.48 4,092.48 4,092.48 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24800039IDENTIFICADORES DE ACRILICO RECTANGULARES

2 pieza 1,404.76 1,404.76 1,404.76 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24800039

PORTA FETICHE DE 3MM 25X40 CON 4 CHAPETONES C/U PORTA FETICHE DE 3 MM 25X40 CON 4 CHAPETONES C/U) DIMENSIONES DEL CARTEL 50 X 65 CM CON ESPESOR DE 5 MM

9 pieza 10,148.85 10,148.85 10,148.85 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24800053 ZOCLO COLOR NEGRO DE 7 CM 4 pieza 1,809.60 1,809.60 1,809.60 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24900016 PINTURA DE ESMALTE 6 pieza 3,779.28 3,779.28 3,779.28 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24900021 LACA AUTOMOTRIZ 9 pieza 5,100.21 5,100.21 5,100.21 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24900026 PEGAMENTO 2 pieza 996.44 996.44 996.44 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24900026 RESISTOL 3 pieza 1,907.04 1,907.04 1,907.04 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24900031 LACA AUTOMOTRIZ 6 pieza 605.22 605.22 605.22 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24900031 PINTURA VIVID B4 1 pieza 2,880.28 2,880.28 2,880.28 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24900034 LACA COLOR ROJO NEGRA Y AMARILLA 9 pieza 5,194.98 5,194.98 5,194.98 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24900044 PINTURA VINILICA BLANCA 6 pieza 11,143.44 11,143.44 11,143.44 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24900044 PINTURA VINILICA VINIMEX 5 pieza 8,491.50 8,491.50 8,491.50 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24900044 PINTURA VINIMEX 1 pieza 2,071.76 2,071.76 2,071.76 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24900044 PINTURA VINIMEX BLANCA 2 pieza 9,228.96 9,228.96 9,228.96 N AD DF 0 100 0 0

Page 101: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

101 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24900044 PINTURA VINIMEX BLANCA 1 pieza 2,293.32 2,293.32 2,293.32 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24900045 SELLADOR 2 pieza 3,538.78 3,538.78 3,538.78 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24900045 THINER ESTANDAR 4 pieza 2,477.52 2,477.52 2,477.52 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24900045 THINNER 4 pieza 2,181.64 2,181.64 2,181.64 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24900045 THINNER ESTANDAR 20 litro 749.40 749.40 749.40 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24900045 THINNER ESTANDAR 20 pieza 756.40 756.40 756.40 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24900045 THINNER ESTANDAR 20 litro 559.00 559.00 559.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24900046 SELLADOR PARA MUROS 1 pieza 1,567.16 1,567.16 1,567.16 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24900050 RESANADOR PARA MADERA 2 pieza 142.48 142.48 142.48 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24900050 RESANADOR PINO 2 pieza 129.60 129.60 129.60 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24900051 SELLADOR 1 pieza 2,100.06 2,100.06 2,100.06 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24900051 SELLADOR 2 pieza 3,847.46 3,847.46 3,847.46 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

24900052 TUBO DE SILICON DE 280 ML 4 pieza 245.92 245.92 245.92 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

25300040 MEDICAMENTOS 1 pieza 8,511.90 8,511.90 8,511.90 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

25300334MEDICAMENTOS TORNEO INSTITUCIONAL 2018

1 pieza 12,291.42 12,291.42 12,291.42 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

25301046 GEL ANTIBACTERIAL 50 pieza 2,635.00 2,635.00 2,635.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

25400001 MATERIAL DE CURACIÓN 1 pieza 12,963.72 12,963.72 12,963.72 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

25400011 AGUA DESTILADA. 18 pieza 746.28 746.28 746.28 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

25400092 CANULA NASAL ADULTO 5 pieza 169.90 169.90 169.90 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

25400092 CANULA NASAL PEDIATRICA 10 pieza 1,093.80 1,093.80 1,093.80 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

25400322 MASCARILLA PARA OXIGENO 6 pieza 328.08 328.08 328.08 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

25400471MATERIAL DE CURACIÓN TORNEO INSTITUCIONAL2018

1 pieza 4,175.61 4,175.61 4,175.61 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

25400537 VASO HUMIDIFICADOR 3 pieza 288.36 288.36 288.36 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

27200002 BOTAS MARCA VAN VIEN 2 pieza 1,955.76 1,955.76 1,955.76 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

27200007 MASCARILLA PURA MASK 500 pieza 1,685.00 1,685.00 1,685.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

27200009 FAJA LUMBAR 2 pieza 229.68 229.68 229.68 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

27200009 FAJAS PARA ESTIBADOR DE TIRANTES 6 pieza 1,865.28 1,865.28 1,865.28 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

27200012GUANTES DE VINILO CHICOS MEDIANOS Y GRANDES

1300 pieza 2,262.00 2,262.00 2,262.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

27200013 GUANTES DE AGARRE EFICAZ 3 pieza 4,106.40 4,106.40 4,106.40 N AD DF 0 0 100 0

Page 102: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

102 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

27200013 GUANTES DE CARNAZA 5 pieza 156.60 156.60 156.60 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

27200013GUANTES DE CUERO JOURNEY MAN GRANDE

1 pieza 1,363.00 1,363.00 1,363.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

27200013 GUANTES DE CUERO MEDIANOS 2 pieza 1,350.24 1,350.24 1,350.24 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

27200018CUBRE BOCA TIPO CONCHA CON CLIP NASAL

1 pieza 264.48 264.48 264.48 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

27200021 FAJAS INDUSTRIALES SAMDERSON 3 pieza 3,949.80 3,949.80 3,949.80 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100027 BROQUERO PARA TALADRO 1 pieza 2,325.80 2,325.80 2,325.80 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100030 JUEGO DE HERRAMIENTAS 1 pieza 2,023.04 2,023.04 2,023.04 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100061 DADOS DE 3/8 4 pieza 218.08 218.08 218.08 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100063 DESARMADOR DE PUNTA Y CRUZ 12 pieza 522.00 522.00 522.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100063 JUEGO DE DESARMADORES 1 pieza 293.48 293.48 293.48 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100066 PUNTAS PARA DESATORNILLADOR 18 pieza 490.68 490.68 490.68 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100068 DISCO PARA CORTE 4 pieza 92.80 92.80 92.80 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100068 DISCO PARA DESBASTE 4 pieza 129.92 129.92 129.92 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100083 ESPÁTULAS DE MANGO DE 4 5 pieza 278.40 278.40 278.40 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100088 EXTENSIONES PARA MATRACA DE 1/2 2 pieza 241.28 241.28 241.28 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100099 FLEXOMETRO 1 pieza 476.76 476.76 476.76 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100099 FLEXOMETRO 2 pieza 172.84 172.84 172.84 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100112 DADOS PARA MATRACA 6 pieza 567.24 567.24 567.24 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100115 GANZUA DE TETRA 2 pieza 501.12 501.12 501.12 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100151 LLAVE MIXTA DE 3/8 4 pieza 366.56 366.56 366.56 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100178 MARTILLO 1 pieza 118.32 118.32 118.32 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100179 MATRACA MAX RED 2 pieza 1,097.36 1,097.36 1,097.36 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100179 MATRACA REVERSIBLE DE 1/2 4 pieza 812.00 812.00 812.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100209 PINZAS 10 pieza 1,700.60 1,700.60 1,700.60 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100219 LLAVE PERICO Y STILSON 4 pieza 918.72 918.72 918.72 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100222 PINZAS DE PRESIÓN 1 pieza 422.24 422.24 422.24 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100238 BROCHAS 12 pieza 628.08 628.08 628.08 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100240 ELECTROOS PARA SOLDAR 2 pieza 126.44 126.44 126.44 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100289 BROCAS 20 pieza 597.40 597.40 597.40 N AD DF 0 0 100 0

Page 103: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

103 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100303 BROCAS 39 pieza 1,944.54 1,944.54 1,944.54 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100316 BROCHAS 10 pieza 464.00 464.00 464.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100316 RODILLO RUGOSO 5 pieza 146.20 146.20 146.20 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100316 RODILLO RUGOSO 20 pieza 617.20 617.20 617.20 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100316WARREN REPUESTO DE RODILLO RUGOSO

10 pieza 310.10 310.10 310.10 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100327 BROCHA NORTEÑA DE 4 5 pieza 284.20 284.20 284.20 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100327 BROCHA NORTEÑA DE 6 5 pieza 400.20 400.20 400.20 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29100327 BROCHA NORTEÑA DIFERENTES 2 5 pieza 104.40 104.40 104.40 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29200002 BISAGRAS DE 2 1/2 12 pieza 187.92 187.92 187.92 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29200005 CERRADURA DE SEGURIDAD 1 pieza 391.49 391.49 391.49 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29200005 CERRADURA DE SEGURIDAD 3 pieza 1,366.08 1,366.08 1,366.08 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29200005CERRADURA PARA ARCHIVERO DE MADERA

3 pieza 459.36 459.36 459.36 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29200005CERRADURA PARA ARCHIVERO DE MADERA MOD 250

3 pieza 459.36 459.36 459.36 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29200005 CERRADURAS PARA ARCHIVERO 3 pieza 365.40 365.40 365.40 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29200005 CERRADURAS PARA ARCHIVERO 3 pieza 365.40 365.40 365.40 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29200008 CHAPA IZQUIERDA Y DERECHA 10 pieza 1,902.40 1,902.40 1,902.40 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29200015 FORJAS VARIAS 1 pieza 3,243.07 3,243.07 3,243.07 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29200017 JALADORES CIRCULARES P/ARCHIVERO 3 pieza 80.04 80.04 80.04 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29200023 PASADORES DE SOBREPONER 3 pieza 132.24 132.24 132.24 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29200023 PASADORES DE SOBREPONER 3 pieza 138.51 138.51 138.51 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29200023 PASADORES DE SOBREPONER 3 pieza 132.24 132.24 132.24 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29200024 PASADORES DE SOBREPONER 3 pieza 138.51 138.51 138.51 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29200037CANALETA DE AMARRE CAL. 25 DE 6.35 CM X 3.05 M

4 pieza 301.60 301.60 301.60 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29300012 CLAVOS 2 kilogramo 112.52 112.52 112.52 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29300014 PIJAS 200 pieza 82.00 82.00 82.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29300014 PIJAS 300 pieza 57.00 57.00 57.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29300014 PIJAS PARA TABLAROCA 3 kilogramo 565.26 565.26 565.26 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29300014 PIJAS PARA TABLAROCA 300 pieza 63.00 63.00 63.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29300014TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA

950 pieza 883.50 883.50 883.50 N AD DF 100 0 0 0

Page 104: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

104 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29300015 REMACHE POP 300 pieza 129.00 129.00 129.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29300015 REMACHES 500 pieza 495.00 495.00 495.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29300017 TAQUETE DE PLASTICO DE 1/2 100 pieza 290.00 290.00 290.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29300017 TAQUETES PARA TABLAROCA 8 pieza 26.48 26.48 26.48 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29300017 TAQUETES PARA TABLAROCA 32 pieza 57.60 57.60 57.60 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29300017 TAQUETES PARA TABLAROCA 36 pieza 50.40 50.40 50.40 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29800025 RODAJAS NEUMÁTICAS 12 pieza 12,257.16 12,257.16 12,257.16 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

29800034 PISTOLA PARA PINTAR DE BAJA PRESIÓN 2 pieza 974.40 974.40 974.40 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

32500023

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL PARA LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DICIEMBRE

1 servicio 790,000.00 790,000.00 0.00 N I3P DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

32500023

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL PARA LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ENERO-NOVIEMBRE

1 servicio 11,804,461.00 11,804,461.00 0.00 N LP DF 27 27 27 19

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33100002 ASESORIA TRANSVERSALES 1 servicio 500,000.00 500,000.00 0.00 N AD DF 24 24 25 27

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33400001 CURSOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INDICADORES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

1 servicio 175,000.00 175,000.00 175,000.00 N AD DF 14 43 43 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33400001 CURSOS Y TALLERES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO VIOLENCIA- NIVEL BÁSICO

1 servicio 450,000.00 450,000.00 450,000.00 N AD DF 14 43 43 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33400001ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1 servicio 583,480.00 583,480.00 0.00 N AD DF 0 0 60 40

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33400001

APLICACIÓN DEL EXAMEN PARA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS EQUIVALENTES AL BACHILLERATO GENERAL

1 servicio 140,250.00 140,250.00 140,250.00 N AD DF 11 33 33 23

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33400001CAPACITACIÓN EN ARTE MEXICANO E IDIOMAS

1 servicio 583,480.00 583,480.00 583,480.00 N AD DF 0 14 43 43

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33400001 CAPACITACIÓN EN ÁREAS SUSTANTIVAS 1 servicio 4,024,000.00 4,024,000.00 0.00 N I3P DF 0 0 50 50

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33400001CAPACITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS

1 servicio 4,024,040.00 4,024,040.00 0.00 N AD DF 0 33 50 17

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33400001 CAPACITACIÓN TRANSVERSALES 1 servicio 1,970,000.00 1,970,000.00 0.00 N I3P DF 24 24 25 27

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33400001CURSO DE PREPARACIÓN PARA CONCLUIR LA PREPARATORIA

1 servicio 450,000.00 450,000.00 450,000.00 N AD DF 25 37 38 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33400001CURSO EN LÍNEA PAUTAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA SHCP

1 servicio 800,000.00 800,000.00 800,000.00 N I3P DF 0 14 43 43

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33400001

CURSOS DE ALTO NIVEL DE FORMACIÓN PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

1 servicio 550,000.00 550,000.00 550,000.00 N AD DF 0 0 60 40

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33400001CURSOS DE CAPACITACIÓN ARCHIVÍSTICA

1 servicio 580,000.00 580,000.00 580,000.00 N AD DF 12 38 37 13

Page 105: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

105 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33400001CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO.

1 servicio 4,024,000.00 4,024,000.00 0.00 N I3P DF 0 0 60 40

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33400001 CURSOS DE CONTROL INTERNO 1 servicio 580,000.00 580,000.00 0.00 N AD DF 0 33 34 33

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33400001CURSOS EN LÍNEA DE CALIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA SHCP

1 servicio 580,000.00 580,000.00 580,000.00 N AD DF 12 38 37 13

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33400001CURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

1 servicio 4,024,040.00 4,024,040.00 0.00 N AD DF 0 25 37 38

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33400001CURSOS PRESENCIALES DE CÓMPUTO ESPECIALIZADO

1 servicio 2,020,000.00 2,020,000.00 0.00 N AD DF 10 30 30 30

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33400001CURSOS PRESENCIALES DE PROGRAMACIÓN SAS

1 servicio 580,000.00 580,000.00 580,000.00 N AD DF 0 0 40 60

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33400001FORMACIÓN DE AUDITOR LÍDER ISO IRCA 9001:2015

1 servicio 300,000.00 300,000.00 300,000.00 N AD DF 0 25 37 38

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33400001PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 2018 DE LA SHCP

1 servicio 6,500,000.00 6,500,000.00 0.00 N AD DF 0 25 37 38

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33400001 PROGRAMA DE BECAS INSTITUCIONALES 1 servicio 159,200.00 159,200.00 0.00 N AD DF 20 30 30 20

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33400001PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INTEGRAL ARCHIVÍSTICA

1 servicio 600,000.00 600,000.00 0.00 N I3P DF 20 30 30 20

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33400001PROGRAMA DE SERVICIOS EDUCATIVOS (PREPA LIC.)

1 servicio 50,000.00 50,000.00 0.00 N AD DF 20 30 30 20

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33400001 TALLERES PROG. INTEGRIDAD 1 servicio 250,000.00 250,000.00 0.00 N AD DF 20 30 30 20

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

336020081 SELLO FECHADOR CON LEYENDA AUTOENTINTABLE

1 pieza 694.02 694.02 694.02 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33602008 BANNER IMPRESO BANNER IMPRESO 1 pieza 2,505.07 2,505.07 2,505.07 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33602008OTROS SERVICIOS COMERCIALES TRANSVERSALES

1 servicio 500,000.00 500,000.00 0.00 N AD DF 24 24 25 27

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33602008 SELLO CON LEYENDA 1 pieza 74.36 74.36 74.36 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33602008 SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE 1 pieza 506.00 506.00 506.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33602008SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE CON LEYENDA

1 pieza 506.00 506.00 506.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33602008 SELLO FECHADOR CON LEYENDA 1 pieza 288.00 288.00 288.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33602008 SELLO FECHADOR CON LEYENDA 1 pieza 299.99 299.99 299.99 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33602008SELLO FECHADOR CON LEYENDA 1 SELLO FECHADOR CON LEYENDA

1 pieza 680.92 680.92 680.92 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33602008SELLO FECHADOR CON LEYENDA AUTOENTINTABLE

1 pieza 694.03 694.03 694.03 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33602008SELLOS FECHADORES CON LEYENDA AUTOENTINTABLES

2 pieza 1,388.06 1,388.06 1,388.06 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33600001 IMPRESIONES TRANSVERSALES 1 servicio 300,000.00 300,000.00 0.00 N AD DF 24 24 25 27

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33900001

IMPARTIR CURSOS EN DIVERSAS DISCIPLINAS EDUCATIVAS ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS (DIC)

1 servicio 80,000.00 80,000.00 80,000.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 106: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

106 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33900001

IMPARTIR CURSOS EN DIVERSAS DISCIPLINAS EDUCATIVAS ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS (ENE-NOV)

1 servicio 1,724,164.00 1,724,164.00 1,724,164.00 N AD DF 27 27 27 19

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33900012IMPARTICIÓN DE TALLERES LÚDICOS (PROG VERANO)

1 servicio 210,000.00 210,000.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33900012SERVICIO INTEGRAL EVENTO DE VERANO 2018

1 servicio 548,000.00 548,000.00 548,000.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33900012SERVICIO INTEGRAL EN EL MARCO DEL DIA DE LA FAMILIA

1 servicio 105,000.00 105,000.00 105,000.00 N AD DF 40 60 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33900012SERVICIO INTEGRAL PARA EL TORNEO FUTBOLEANDO 2018 Y RALLY

1 servicio 543,480.00 543,480.00 543,480.00 N AD DF 0 0 60 40

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33900012SERVICIO INTEGRAL PARA FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE

1 servicio 278,400.00 278,400.00 278,400.00 N AD DF 0 50 50 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33900012SERVICIO INTEGRAL PARA LA 6A CARRERA DEL HACENDARIO

1 servicio 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 N I3P DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33900012SERVICIO INTEGRAL PARA TORNEO DE FUTBOLITO DE MESA 2018

1 servicio 174,000.00 174,000.00 174,000.00 N AD DF 0 66 34 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

33900012SERVICIO INTEGRAL PARA TORNEO INSTITUCIONAL 2018

1 servicio 583,480.00 583,480.00 0.00 N AD DF 50 50 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

34400001 SEGURO DE HIDROCARBUROS 1 servicio 1,612,899.00 1,612,899.00 0.00 N AD DF 27 27 27 19

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

35200007MANTENIMIENTO Y CLAVE DE SEGURIDAD DE CAJA FUERTE CON NUMERO DE INVENTARIO 8540873

1 servicio 1,740.00 1,740.00 1,740.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

35200007

SERVICIO DE REPARACIÓN DEL RELOJ CHECADOR MARCA LATHEM. CAMBIO DE CALENDARIO ANUAL 2018/2022 REPOSICIÓN DE CINTA NUEVA SERVICIO GENERAL DE LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN Y AJUSTE NO. DE INVENTARIO 3793159

1 servicio 4,616.80 4,616.80 4,616.80 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

35200007

SERVICIO DE REPARACIÓN DEL RELOJ CHECADOR MARCA LATHEM. CAMBIO DE CALENDARIO ANUAL 2018/2026 REPOSICIÓN DE CINTA NUEVA SERVICIO GENERAL DE LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN Y AJUSTE NO. DE INVENTARIO 350282

1 servicio 4,616.80 4,616.80 4,616.80 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

35200007SERVICIO DE REPARACIÓN DEL RELOJ CHECADOR MARCA LATHEM. NO. DE INVENTARIO 350282.

1 servicio 4,500.80 4,500.80 4,500.80 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

35200007

SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA OLYMPIA CONFORTYPE MD INVENTARIO 06 1450400208 326567

1 servicio 3,456.80 3,456.80 3,456.80 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

35400003

RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SEA NECESARIO PARA EQUIPOS DE OXIGENO MEDICINAL PORTÁTIL DE 680 LITROS CON TANQUE TIPO “E” DE ALUMINIO EN CARRITO DE ALUMINIO.

5 servicio 5,455.20 5,455.20 5,455.20 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100001AHUJAS PARA COSER EXPEDIENTES MEDIDA DE 5 PULGADAS

55 pieza 1,016.40 1,016.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

Page 107: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

107 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100001CINTA CORRECTORA EN COLOR BLANCO MARCA BIC PAPERMATE ZEBRA PENTEL

1000 pieza 31,920.00 31,920.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100009 PINS DE COLORES CAJA CON 100 GOBA 111 pieza 839.16 839.16 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100018

BASE DE ACRÍLICO PARA CALENDARIO COLOR HUMO MODERNO Y FUNCIONAL PARA CALENDARIOS DE ESCRITORIO TAMAÑO Y PERFORACIONES STANDARD.

110 pieza 3,880.80 3,880.80 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100025BLOCK CUBO PARA NOTAS AMARILLO 3X3 DE 400 HOJAS MEMO TIP Y/O POST IT

2882 pieza 82,309.92 82,309.92 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100025BLOCK PARA NOTAS 1 1/5X2 DE 100 HOJAS COLOR AMARILLO MEMO TIP Y/O POST IT

110 pieza 1,478.40 1,478.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100025BLOCK PARA NOTAS 3X3 DE 100 HOJAS COLOR AMARILLO MEMO TIP Y/O POST IT

2477 pieza 33,290.88 33,290.88 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100025BLOCK PARA ROTAFOLIO 64.3 X78 C/25 KROMOS PC FORM Y/O ALFRA

55 pieza 6,745.20 6,745.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100025MEMOTIP JANEL AMARILLO 3 X 4 BLOCK 100 HOJAS MODELO 57 MEMOTIP

110 pieza 462.00 462.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100025NOTAS MEMO TIPS AMARILLAS JANEL 2 X 3 (5 X 7.5 CMS) BLOCK CON 100 HOJAS MODELO 56

330 pieza 831.60 831.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100026BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA COLOR AZUL BIC WEAREVER Y/O PENTEL

7997 pieza 26,869.92 26,869.92 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100026BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA COLOR NEGRO BIC WEAREVER Y/O PENTEL

7299 pieza 24,524.64 24,524.64 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100026BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA COLOR ROJO BIC WEAREVER Y/O PENTEL

3532 pieza 11,867.52 11,867.52 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100026BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO TINTA COLOR AZUL BIC WEAREVER Y/O PENTEL

10139 pieza 25,550.28 25,550.28 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100026BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO TINTA COLOR NEGRO BIC WEAREVER Y/O PENTEL

8675 pieza 21,861.00 21,861.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100026BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO TINTA COLOR ROJO BIC WEAREVER Y/O PENTEL

3913 pieza 9,860.76 9,860.76 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100026BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA GEL COLOR AZUL DE 0.7MM ZEBRA

8554 pieza 100,595.04 100,595.04 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100026BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA GEL COLOR ROJO DE 0.7MM ZEBRA

3797 pieza 44,652.72 44,652.72 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100026BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA GELCOLOR NEGRO DE 0.7MM ZEBRA

6270 pieza 73,735.20 73,735.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

Page 108: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

108 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100030GOMA BORRADOR COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ RECARGABLE. PELIKAN PENTEL MAPED

1100 pieza 20,328.00 20,328.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100030 GOMA BICOLOR PELIKAN 660 pieza 1,108.80 1,108.80 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100030 GOMA BLANCA PELIKAN 3804 pieza 3,195.36 3,195.36 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100031BORRADOR PARA PIZARRON CON IMAN ARLY PETIGON Y/O ALFRA

136 pieza 1,942.08 1,942.08 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100032BROCHE DE PATAS N°4 LATONADO C/100 ALEMAN O AMERICANO

55 pieza 3,696.00 3,696.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100032BROCHE METALICO DE 8 CENTIMETROS CON 50 ACCO Y/O BACO

820 pieza 18,597.60 18,597.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100034ARCHIVERO DESARMABLE DE CARTON TAMAÑO CARTA FORTEC Y/O BIO PACK

2376 pieza 47,900.16 47,900.16 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100034ARCHIVERO DESARMABLE DE CARTON TAMAÑO OFICIO FORTECY/OBIO PACK

10384 pieza 218,064.00 218,064.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100034

CAJA DE CARTON PARA ARCHIVOS DE CONSULTA FRECUENTE MODELO AA-40B2 MEDIDAS 35X10X26.5 CMS TODO DE CARTON

385 pieza 9,055.20 9,055.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100034

CAJA DE CARTON TIPO COFRE ALTA ESTIBA MINIMA DE 4 A 5 UNIDADES MEDIDA 60X35.5X25 RESISTENCIA DE 26 ST KG

385 pieza 12,612.60 12,612.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100034

CAJA DE CARTÓN TIPO BAÚL PARA ARCHIVO MUERTO MARCA TODO DE CARTÓN MODELO AM-7000 OFICIO LARGA 62.3 X 36 X 25 +/- 1 CM.

385 pieza 22,961.40 22,961.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100034CAJA DE CARTÓN TIPO GAVETA MARCA TODO DE CARTÓN MODELO AA-70 +/- 1 CM.

385 pieza 52,067.40 52,067.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100034CAJA PARA ARCHIVO MUERTO MOD AM 400-4000 MEDIDAS 50X31X25 CMS TODO DE CARTON +/- 1 CM.

385 pieza 28,459.20 28,459.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100036

CALENDARIO EJECUTIVO MEDIDAS: 9.5 X 13.5 CM ELABORADO EN PAPEL CREMA ÓPTICO DE 56GRS FORTEC (DEBERA ENTREGARSE DE ACUERDO AL AÑO EN CURSO)

440 pieza 15,523.20 15,523.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100041CARPETA CON BROCHE DE 8 CM. TAMAÑO CARTA COLOR AZUL ACCO LAFICA

14165 pieza 118,986.00 118,986.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100041CARPETA DE VINIL TAMAÑO CARTA DE 1.5 AROS TIPO O COLOR BLANCO ACCO Y/O KINERA KYMA

1214 pieza 37,731.12 37,731.12 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100041CARPETA DE VINIL TAMAÑO CARTA DE 2 AROS TIPO O COLOR BLANCO ACCO Y/O KINERA KYMA

1174 pieza 44,377.20 44,377.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

Page 109: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

109 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100041CARPETA DE VINIL TAMAÑO CARTA DE 3 AROS TIPO D COLOR BLANCO ACCO Y/O KINERA KYMA

634 pieza 44,202.48 44,202.48 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100041CARPETA DE VINIL TAMAÑO CARTA DE 4 AROS TIPO D COLOR BLANCO ACCO Y/O KINERA KYMA

295 pieza 23,293.20 23,293.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100041

CARPETA DE VINIL TAMAÑO CARTA DE 5 AROS TIPO D U “O” COLOR BLANCO ACCO WILSON JONES Y/O KINERA KYMA

275 pieza 34,419.00 34,419.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100041CARPETA ACCORING 1/2 COLOR AZUL OBSCURO. ACCO WILSONJONES

1224 pieza 40,098.24 40,098.24 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100041CARPETA DE VINIL DE 1 AROS TIPO O COLOR BLANCO ACCO Y/O KINERA KYMA

1210 pieza 76,230.00 76,230.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100041CARPETA DE VINIL DE 1/2 AROS TIPO O COLOR BLANCO ACCO Y/O KINERA KYMA

1100 pieza 27,720.00 27,720.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100041CARPETA TIPO PRESSBOARD TAMAÑO CARTA COLOR AZUL OBSCURO CON BROCHE DE 8 CM. ACCO LAFICA

2608 pieza 28,479.36 28,479.36 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100041CARPETA VINIL BLANCA DE TRES AROS TAMAÑO OFICIO DE 1 COLOR BLANCO ACCO Y/O KINERA KYMA

1100 pieza 48,972.00 48,972.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100041CARPETA VINIL BLANCA DE TRES AROS TAMAÑO OFICIO DE 1/2 COLOR BLANCO ACCO Y/O KINERA KYMA

1100 pieza 48,972.00 48,972.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100041CARPETA VINIL BLANCA DE TRES AROS TAMAÑO OFICIO DE 2 COLOR BLANCO ACCO Y/O KINERA KYMA

660 pieza 49,341.60 49,341.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100041

CARPETA VINIL CALIBRE NO.8 CON CUBIERTA DE CRISTAL OPACO NO. 5-6 HERRAJE METAL EN D DE “1.5” CON CAPACIDAD 300 HOJAS Y BASE DE CARTÓN DE AGUA NO.6 SELLADO ELECTRÓNICO CON O SIN OPRESOR CENTRAL DE PLASTICO. MARCAS KYMA

550 pieza 20,790.00 20,790.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100041

REGISTRADOR TAMAÑO CARTA LEFORT FORTEC Y/O CREARTON LAFICA COLOR VERDE TRADICIONAL O VERDE JASPEADO.

4664 pieza 109,697.28 109,697.28 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100041

REGISTRADOR TAMAÑO OFICIO LEFORT FORTEC Y/O CREARTON LAFICA COLOR VERDE TRADICIONAL O VERDE JASPEADO.

462 pieza 10,866.24 10,866.24 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100048CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA PAQ C/100 HOJAS

330 pieza 18,295.20 18,295.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100048PAPEL OPALINA BLANCA SATINADA HOLANDESA T/CARTA 120/125GR PAQ.C/100 HJS.

220 pieza 16,262.40 16,262.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100048PAPEL OPALINA BLANCA T/CARTA 120/125 GR PAQC/100 HOJAS

220 pieza 11,642.40 11,642.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100048PAPEL SEGURIDAD COLOR VERDE TAMAÑO CARTA 44K

165 pieza 138.60 138.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

Page 110: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

110 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100060CHAROLA PORTAPAPELES DE PLASTICO ACRILICO T/OFICIO CON DOS NIVELES

110 pieza 13,490.40 13,490.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100060CHAROLA PORTAPAPELES DE PLASTICO ACRILICO T/OFICIO CON TRES NIVELES

165 pieza 24,809.40 24,809.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100061CHINCHES CON 100 ACCO BACO Y/O PELIKAN

174 pieza 2,192.40 2,192.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100063CINTA ADHESIVA DE CELOFAN TRANSPARENTE DE 12X33 SCOTCH Y/O JANEL

858 pieza 7,927.92 7,927.92 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100063CINTA ADHESIVA DE CELOFAN TRANSPARENTE DE 12X65 SCOTCH Y/O JANEL

550 pieza 9,240.00 9,240.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100063CINTA ADHESIVA DE CELOFAN TRANSPARENTE DE 24X65 SCOTCH Y/O JANEL

3409 pieza 74,452.56 74,452.56 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100063CINTA ADHESIVA DUCTO PLATA DE 48 MM X 50M TUCK JANEL 3M

330 pieza 24,948.00 24,948.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100063CINTA ADHESIVA MASKING 24X50 SCOTCH JANEL

540 pieza 12,700.80 12,700.80 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100063CINTA PARA EMPAQUE TRANSPARENTE 48 MMX150MTS 3M TUCK JANEL

55 pieza 2,310.00 2,310.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100064 CINTA ADHESIVA 600 18MM PO 33 MTS. 330 pieza 4,158.00 4,158.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100064CINTA ADHESIVA CANELA 48X50M SCOTCH Y/O JANEL

1742 pieza 24,875.76 24,875.76 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100065MASKING TAPE AZUL 24MMX54.8MTS MARCA 3M MODELO S-6542

110 pieza 5,451.60 5,451.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100066HILO CAÑAMO CALIBRE 00 PARA COSER EXPEDIENTES TUBO CON 80 O 200 MTS.

220 pieza 24,393.60 24,393.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100067CINTA PARA DYMO ELECTRÓNICO AZUL/BLANCO 19 MM X 7 MTS MARCA DYMO

165 pieza 27,442.80 27,442.80 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100067CINTA PARA DYMO ELECTRÓNICO NEGRO SOBRE TRANSPARENTE 12MM X 7M MARCA DYMO

121 pieza 22,360.80 22,360.80 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100067CINTA PARA DYMO ELECTRÓNICO NEGRO/BLANCO 12MM X 7M MARCA DYMO

110 pieza 18,295.20 18,295.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100067CINTA PARA DYMO ELECTRÓNICO ROJO/BLANCO 12MM X 7M MARCA DYMO

110 pieza 16,262.40 16,262.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100067CINTA PARA DYMO LETRATAG COLOR BLANCO DE 12 MM X 4 M PARA ROTULADOR DYMO LETRATAG LT-100H

110 pieza 7,854.00 7,854.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100069CLIPS CUADRADITO NUMERO 1 100 PIEZAS ACCO Y/O BACO WILSON MEXICANA

2961 pieza 24,872.40 24,872.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

Page 111: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

111 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100069CLIPS CUADRADITO NUMERO 2 100 PIEZAS ACCO Y/O BACO WILSON MEXICANA

1880 pieza 15,792.00 15,792.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100069CLIPS STANDARD NUMERO 1 100 PIEZAS ACCO Y/O BACO WILSON MEXICANA

1783 pieza 8,986.32 8,986.32 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100069CLIPS STANDARD NUMERO 2 100 PIEZAS ACCO Y/O BACO WILSON MEXICANA

848 pieza 4,273.92 4,273.92 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100069CLIPS SUJETA DOCUMENTOS CHICO 12 PIEZAS ACCO PELIKAN Y/O ACME

1630 pieza 23,276.40 23,276.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100069CLIPS SUJETA DOCUMENTOS GRANDE 12 PIEZAS ACCO PELIKAN Y/O ACME

744 pieza 17,498.88 17,498.88 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100069CLIPS SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO 12 PIEZAS ACCO PELIKAN Y/O ACME

895 pieza 16,539.60 16,539.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100070CLIPS MARIPOSA NUMERO 1 12 PIEZAS ACCO Y/O BACO WILSON MEXICANA

719 pieza 9,663.36 9,663.36 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100070CLIPS MARIPOSA NUMERO 2 50 PIEZAS ACCO Y/O BACO WILSON MEXICANA

788 pieza 15,886.08 15,886.08 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100072COJIN PLASTICO NUMERO 2 SIN TINTA AZOR PELIKAN Y/O STAFFORD

205 pieza 4,649.40 4,649.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100076CORRECTOR A BASE AGUA BIC PELIKAN Y/O KORES

1147 pieza 14,452.20 14,452.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100076CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA DE 7 A 10 MILILITROS PAPERMATE KORES ZEBRA PRITT Y/O BIC

1185 pieza 29,862.00 29,862.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100078MARCADOR BASE AGUA COLORELLA AZUL OBSCURO PELIKAN

550 pieza 1,386.00 1,386.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100078MARCADOR DE CERA COLOR ROJO MIRADO BEROL PELIKAN Y/O PHANO

1287 pieza 16,216.20 16,216.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100079BLOCK PARA TAQUIGRAFIA DE 80 HOJAS ECOLOGICO CREARTON Y/O FOCUS RAYTER

803 pieza 14,839.44 14,839.44 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100079

BLOCK DE NOTAS RAYADO TAMAÑO CARTA; DE 50 HOJAS; COLOR AMARILLO; PAPEL BOND DE 56 GRS. ESTRELLA ESCRIBE

739 pieza 15,519.00 15,519.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100079CUADERNO PROFESIONAL CUADRO CHICO CON 100 HOJAS SCRIBE NORMA. URMAN ESTRELLA

1012 ampere 26,352.48 26,352.48 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100079CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA CON 100 HOJAS SCRIBE NORMA URMAN ESTRELLA

887 pieza 23,097.48 23,097.48 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100079LIBRETA DE RAYA TIPO FRANCES CON PASTA DURACON E INDICE CON 240 HOJAS

1650 pieza 55,440.00 55,440.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100079LIBRETA FORMA FRANCESA DE RAYA CON 192 HOJAS SCRIBE NORMA URMAN

1893 pieza 55,654.20 55,654.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

Page 112: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

112 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100079LIBRO FLORETE HOJA DE RAYAS FORMA FRANCESA CON 192 HOJAS ESTRELLA INTERLIB

84 pieza 13,053.60 13,053.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100079LIBRO FLORETE HOJA DE RAYAS FORMA ITALIANA CON 192 HOJAS ESTRELLA INTERLIB

54 pieza 8,391.60 8,391.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100080PASTA TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL JUEGO LINOFLEX LAMIPLAST Y/O GBC

220 pieza 2,217.60 2,217.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100080PASTA TAMAÑO OFICIO COLOR GRIS JUEGO LINOFLEX LAMIPLAST Y/O GBC

220 pieza 2,217.60 2,217.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100080PASTA TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO JUEGO DE DOS PIEZAS LINOFLEX LAMIPLAST Y/O GBC

601 pieza 6,058.08 6,058.08 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100080PASTAS CANADA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL MARINO LISA PAQUETE C/50 PIEZAS LINOFLEX LAMIPLAST Y/O GBC

220 pieza 27,535.20 27,535.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100080PASTAS CANADA TAMAÑO CARTA COLOR NEG. LISA PAQUETE C/50 PIEZAS LINOFLEX LAMIPLAST Y/O GBC

449 pieza 56,196.84 56,196.84 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100080PASTAS CANADA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE OBSCURO LISA PAQUETE C/50 PIEZAS LINOFLEX LAMIPLAST Y/O GBC

220 pieza 27,535.20 27,535.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100080PASTAS TRANSPARENTE LISA TAMAÑO CARTA 25 JUEGOS. PAQUETE C/50 PIEZAS LINOFLEX LAMIPLAST Y/O GBC

384 pieza 33,868.80 33,868.80 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100082CUTTER CHICO 9 MM PLASTICO CORTY Y/O MAPED

1100 pieza 6,468.00 6,468.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100082 CUTTER GRANDE CORTY Y/O MAPED 1166 pieza 10,773.84 10,773.84 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100083DEDAL HULE DEL NUMERO 11 AGUILA WILSON MEXICANA Y/O HERCULES

1734 pieza 4,369.68 4,369.68 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100083DEDAL HULE DEL NUMERO 12 AGUILA WILSON MEXICANA Y/O HERCULES

1703 pieza 4,291.56 4,291.56 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100084PINZA DESENGRAPADOR ACCO PILOT OFFICE DEPOT Y/O BACO

668 pieza 6,733.44 6,733.44 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100085DESPACHADOR PARA CINTA CHICO DE PLASTICO (19 X 33) MAE

110 pieza 1,570.80 1,570.80 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100085DESPACHADOR DE CINTA CHICO PILOT Y/O SABLON

110 pieza 2,402.40 2,402.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100085DESPACHADOR DE CINTA UNIVERSAL PILOT Y/O SABLON

223 pieza 17,795.40 17,795.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100089ENGRAPADORA ESTANDAR DE TIRA COMPLETA PILOT PEGASO SWINLINE BOSTITCH Y/O SWINGLINE

1011 pieza 84,074.76 84,074.76 0.00 N LP DF 16 24 25 35

Page 113: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

113 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100089

ENGRAPADORA PARA USO PESADO FABRICADA EN METAL Y PLÁSTICO CAPACIDAD: 2 A 60 HOJAS CON UN MISMO TAMAÑO DE GRAPA (3/8 ) MARCA BOSTITCH

220 pieza 77,061.60 77,061.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100097ARILLO PLASTCO NEGRO DE 5/8 CON 25 PIEZAS GBC Y/O PERFEX

75 pieza 4,032.00 4,032.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100097ARILLO PLASTICO NEGRO DE 1/2 CON 25 PIEZAS GBC Y/O PERFEX

70 pieza 3,763.20 3,763.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100097ARILLO PLASTICO NEGRO DE 1/4 CON 25 PIEZAS GBC Y/O PERFEX

79 pieza 2,256.24 2,256.24 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100097ARILLO PLASTICO NEGRO DE 3/4 CON 25 PIEZAS GBC Y/O PERFEX

113 pieza 6,739.32 6,739.32 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100097ARILLO PLASTICO NEGRO DE 3/8 CON 25 PIEZAS GBC Y/O PERFEX

75 pieza 2,772.00 2,772.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100097ARILLO PLASTICO NEGRO DE 7/16 CON 25 PIEZAS GBC Y/O PERFEX

53 pieza 1,825.32 1,825.32 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100097ARILLO PLASTICO NEGRO DE 9/16 CON 25 PIEZAS GBC Y/O PERFEX

62 pieza 3,541.44 3,541.44 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100100ESTUCHE PARA 50 O 75 O 150 CD SABLON DE TELA O DE PLASTICO

220 pieza 19,404.00 19,404.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100100REPUESTO PARA CUTTER CHICO. 10 PIEZAS BARRILITO Y/O CORTY

110 pieza 1,108.80 1,108.80 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100100REPUESTO PARA CUTTER GRANDE. 10 PIEZAS BARRILITO Y/O CORTY

178 pieza 1,794.24 1,794.24 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100104

FOLDER COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE CAJA CON 25 PZA OXFORD PENDAFLEX ACCOFLEX Y/O WILSON JONES

385 pieza 64,033.20 64,033.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100104

FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE CAJA CON 25 PZA OXFORD PENDAFLEX ACCOFLEX Y/O WILSON JONES

385 pieza 64,033.20 64,033.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100104FOLDER CON BROCHE TAMAÑO CARTA COLOR AZUL CLARO ACCO Y/O ECONOFILE Y/O CREARTON

3300 pieza 27,720.00 27,720.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100104FOLDER CON BROCHE TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL CLARO ACCO Y/O ECONOFILE Y/O CREARTON

5458 pieza 59,601.36 59,601.36 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100104FOLDER OFICIO CREMA MODELO PC1002MARCA NASSA U/M PZA

1100 pieza 924.00 924.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100104FOLDER T/CARTA COLOR ROSA WILSON JONES ACCO FLASHFILE Y/O ECONOFILE

1100 pieza 924.00 924.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100104FOLDER T/CARTA COLOR VERDE WILSON JONES ACCO FLASHFILE Y/O ECONOFILE

1100 pieza 924.00 924.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

Page 114: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

114 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100104FOLDER T/OFICIO COLOR ROSA WILSON JONES ACCO FLASHFILE Y/O ECONOFILE

1100 pieza 924.00 924.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100104FOLDER T/OFICIO COLOR VERDE WILSON JONES ACCO FLASHFILE Y/O ECONOFILE

1100 pieza 924.00 924.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100104FOLDER TAMAÑO CARTA ; COLOR BEIGE CARTULA DE 167 A 177 GRS CON MEDIA CEJA DE 13X150MM SIN PERFORAR

11671 pieza 9,803.64 9,803.64 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100104FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR AZUL 25 PIEZAS WILSON JONES ACCO FLASHFILE Y/O ECONOFILE

3392 pieza 131,066.88 131,066.88 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100104FOLDER TAMAÑO OFICIO ; COLOR BEIGE CARTULA DE 164 A 178 GRS CON MEDIA CEJA DE 13X150MM SIN PERFORAR

2570 pieza 2,158.80 2,158.80 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100104FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL 100 PIEZAS WILSON JONES ACCO FLASHFILE Y/O ECONOFILE

169 pieza 19,732.44 19,732.44 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100105FOLIADOR DE 6 DIGITOS PEGASO ACCO ESCRIMEX Y/O BARRILITO

133 pieza 22,790.88 22,790.88 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100109

GRAPA 3/8 PARA ENGRAPADORA DE USO RUDO FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO DE GRAN RESISTENCIA PUNTA DE CINCEL PARA MAYOR PENETRACIÓN CAPACIDAD: DE 25 A 50 HOJAS DE PAPEL BOND CAJA C/1000 BOSTITCH

440 pieza 10,348.80 10,348.80 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100109 GRAPA 5/16 CAJA CON 1 000 TRUPER 1100 pieza 34,188.00 34,188.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100109GRAPAS STANDAR CAJA C/5000 PIEZAS +/- 50 PIEZAS PILOT FIFA Y/O PEGASO

1411 pieza 49,780.08 49,780.08 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100110ARILLO METALICO NEGRO DE 1 CON 20 PIEZAS GBC Y/O PERFEX ZEBRA TLG

276 pieza 19,242.72 19,242.72 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100110ARILLO METALICO NEGRO DE 1/2 CON 20 PIEZAS GBC Y/O PERFEX ZEBRA TLG

385 pieza 24,255.00 24,255.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100110ARILLO METALICO NEGRO DE 1/4 CON 20 PIEZAS GBC Y/O PERFEX ZEBRA TLG

897 pieza 33,906.60 33,906.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100110ARILLO METALICO NEGRO DE 3/8 CON 20 PIEZAS GBC Y/O PERFEX ZEBRA TLG

380 pieza 18,194.40 18,194.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100110ARILLO METALICO NEGRO DE 5/16 CON 100 PIEZAS GBC Y/O PERFEX ZEBRA TLG

167 pieza 31,563.00 31,563.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100110ARILLO METALICO NEGRO DE 7/16 CON 20 PIEZAS GBC Y/O PERFEX ZEBRA TLG

268 pieza 10,355.52 10,355.52 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100110ARILLO METALICO NEGRO DE 9/16 CON20 PIEZAS GBC Y/O PERFEX

238 pieza 18,792.48 18,792.48 0.00 N LP DF 16 24 25 35

Page 115: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

115 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100121

LAPIZ BICOLOR DE PUNTO DE GRAFITO FIRME Y UNIFORME ADHERIDO AL CUERPO; CUERPO DE MADERA; COLORES ROJO Y AZUL BEROL DIXON MIRADO

5500 pieza 13,860.00 13,860.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100121

LAPIZ DE COLOR DE PUNTO DE GRAFITO FIRME Y UNIFORME ADHERIDO AL CUERPO; CUERPO DE MADERA; COLOR ROJO BEROL DIXON MIRADO

5500 pieza 13,860.00 13,860.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100121

LAPIZ PARA ESCRITURA DEL NÚMERO 2 ½; PUNTO DE GRAFITO FIRME Y UNIFORME ADHERIDO AL CUERPO; CUERPO DE MADERA; CON CASQUILLO Y GOMA BEROL DIXON MIRADO

16464 pieza 55,319.04 55,319.04 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100124LIGAS DE HULE NUMERO 18 100 GRAMOS VALMAR FORTEC Y/O PILOT

248 pieza 3,749.76 3,749.76 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100124LIGAS DE HULE NUMERO 33. 100 GRAMOS VALMAR FORTEC Y/O PILOT

360 pieza 5,443.20 5,443.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100129MICA ADHERIBLE DE CONTACTO ROLLO DE 45 X 20

440 pieza 32,155.20 32,155.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100129MICA PVC AUTOADHERIBLE DE 33 X 25 CM DE 5 PTS

110 pieza 3,049.20 3,049.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100129 MICA RIGIDA TAMAÑO CARTA DE 5 ML. 1285 pieza 6,476.40 6,476.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100129 MICA RIGIDA TAMAÑO CREDENCIAL 1100 pieza 2,772.00 2,772.00 0.00 N AD DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100133

PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA 75 G/M² ECOLOGICO DE 50 % DE FIBRAS RECICLADAS AMBAS CARAS LISAS DE 90% DE BLANCURA EN RESMAS DE 500 HOJAS CADA UNA SCRIBE XEROX OFFICE DEPOT

55 pieza 2,310.00 2,310.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100133

PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA; DE 92 A 95% DE BLANCURA; GRAMAJE DE 78 ± 3 GR/M2; PARA USO DE ALTA VELOCIDAD IMPRESIÓN LÁSER DE TINTA Y FAX; ESPESOR OBJETIVO 102. MIN 99.0 MAX 107.0 MICRAS; CORTE ESCUADRA PERFECTO; S

55 pieza 2,587.20 2,587.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100133

PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO 75 G/M² ECOLOGICO DE 85 % DE FIBRAS RECICLADAS AMBAS CARAS LISAS DE 90% DE BLANCURA EN RESMAS DE 500 HOJAS CADA UNA SCRIBE XEROX OFFICE DEPOT

55 pieza 3,003.00 3,003.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

Page 116: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

116 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100133

PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO; DE 92 A 95% DE BLANCURA; GRAMAJE DE 78 ± 3 GR/M2; PARA USO DE ALTA VELOCIDAD IMPRESIÓN LÁSER DE TINTA Y FAX; ESPESOR OBJETIVO 102. MIN 99.0 MAX 107.0 MICRAS; CORTE ESCUADRA PERFECTO; S

55 pieza 3,557.40 3,557.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100140BANDERITAS ADHESIVAS DE 2.3CM X 4.5 O TOLERANCIA DE +/- 2 MM CON 50 POST IT JANEL

1170 pieza 35,380.80 35,380.80 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100140

BANDERITAS ADHESIVAS MINI FLECHA POST IT CON CUATRO COLORES DE MINIBANDERITAS FLECHA CON 24 PZAS CADA UNO

2442 pieza 90,256.32 90,256.32 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100140ETIQUETA ADHERIBLE NO 20 FILE DE 20 X 100 MM

110 pieza 1,293.60 1,293.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100140 ETIQUETA ADHERIBLE NO 22 110 pieza 1,293.60 1,293.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100140ETIQUETA ADHERIBLE PARA CD/DVD BLANCA Y 80 COSTILLAS PAQUETE CON 40 ETIQUETAS AVERY

167 pieza 24,408.72 24,408.72 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100140ETIQUETA ADHESIVA BLANCA 8.5 X 10.2CM MODELO NO. J5164 MARCA JANELU/M PQT

110 pieza 35,481.60 35,481.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100140ETIQUETAS COLOR BLANCO PARA IMPRESORA TIPO LASER MEDIDAS 1.3 X 4.5 CM.

77 pieza 11,383.68 11,383.68 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100140ETIQUETAS AUTOADHERIBLES 25 MM POR 67 MM O 25.4 MM POR 66.7MM CON 750 ETIQUETAS

165 pieza 22,176.00 22,176.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100140ETIQUETAS NUMERO 25 DE 50X100 MM JANEL Y/O AVERY

286 pieza 3,363.36 3,363.36 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100140

ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES 2.5X10.2 CM PAQUETE CON 2000 ETIQUETAS AVERY ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES 2.5X10.2 CM PAQUETE CON 2000 ETIQUETAS AVERY

55 pieza 23,053.80 23,053.80 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100140ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES 1.3 X 4.5 CM CON 2000 AVERY

55 pieza 7,253.40 7,253.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100140ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES 3.4 X10.2 CM PAQUETE CON 1400 ETIQUETAS; AVERY

77 pieza 32,275.32 32,275.32 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100140ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES 3.4X10.2 CM CON 350 PIEZAS AVERY

77 pieza 9,896.04 9,896.04 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100140ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES 5.1 X 10.2 CON 1000 ETIQUETAS AVERY

77 pieza 33,310.20 33,310.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100140

ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES MEDIDAS 8.5 X 10.5 O 8.5 CMS. X 10.2 CMS. CON 600 ETIQUETAS AVERY

77 pieza 33,310.20 33,310.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

Page 117: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

117 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100141FILTROS ESTANDAR DE PAPEL PARA CAFETERA 100 PIEZAS

283 pieza 13,074.60 13,074.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100142PAÑUELOS DESECHABLES. 70 HOJAS CAJA CUADRADA KLEENEX

4400 pieza 55,440.00 55,440.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100142PAÑUELOS DESECHABLES. 90 HOJAS KLEENEX

5872 pieza 108,514.56 108,514.56 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100153LAPIZ ADHESIVO DE 10 GRAMOS RESISTOL PRITT SCOTCH DE 3 M.

10397 pieza 122,268.72 122,268.72 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100153PEGAMENTO BLANCO 850 FRASCO DE 225 O 250 GRS.

220 pieza 5,728.80 5,728.80 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100154PEGAMENTO DE CONTACTO KOLA LOKA 2 GR.

1033 pieza 14,751.24 14,751.24 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100154PEGAMENTO RESISTOL 850 BLANCO DE 35 GR.

1238 pieza 10,399.20 10,399.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100155PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS PEGASO ACCO SWINGLINE P1423. Y/O PILOT

231 pieza 19,404.00 19,404.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100155PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS PEGASO ACCO SWINGLINE P6084 Y/O PILOT

158 pieza 15,528.24 15,528.24 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100155PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS USO RUDO CAPACIDAD DE 60 A MAS DE 63 HOJAS METALICA.

55 pieza 15,246.00 15,246.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100155PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS USO RUDO CAPACIDAD PARA MÁS DE 100 HOJAS METALICA

55 pieza 20,328.00 20,328.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100170PORTA CLIPS ACRILICO COLOR HUMO ACCO SABLON

155 pieza 3,645.60 3,645.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100171GAFETE GAFETE ACRILICO HORIZONTAL MEDIDAS 7.3X11.4 CM.

440 pieza 5,913.60 5,913.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100171GAFETE GAFETE ACRILICO VERTICAL MEDIDAS 7.3X11.4 CM.

440 pieza 5,913.60 5,913.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100171GAFETE CON CORDON 7X11 CMS SABLON

224 pieza 4,139.52 4,139.52 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100171

PORTA GAFETE RETRACTIL YOYO EL RETRÁCTIL INCLUYE SUJETADO PARA LA CREDENCIAL EN VINIL TRANSPARENTE CON BROCHE DE PRESIÓN TAMBIÉN CUENTA CON CLIP AL REVERSO PARA FIJARSE A LA ROPA EN COLORES VARIOS SÓLIDOS TRANSLUCID

138 pieza 695.52 695.52 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100172

PORTA LAPICES DE CARTON DE AGUA +- 2MM ESPESOR FORRO DE PAPEL KRAFT DE 125GR/M2 100% RECICLABLE DE 10.0 X 10.0 X 9.7CM CREARTON .Y/O TODO DE CARTON

322 pieza 6,221.04 6,221.04 0.00 N LP DF 16 24 25 35

Page 118: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

118 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100173LAPICERO RETRACTIL Z-GRIP ZEBRA 0.5 MM COLORES EN NEGRO GRIS AZUL OSCURO

6181 pieza 57,112.44 57,112.44 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100173PORTAMINAS H1010 THE SHAKER 0.5 LAPICERO DE GOLPE - PILOT/PEN

55 pieza 4,158.00 4,158.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100174PORTA TARJETERO DE 10.3 X 15 X 2.7 CMS. PARA TARJETAS DE 3 X 5.

44 pieza 8,426.88 8,426.88 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100176REVISTERO COLOR NEGRO SABLON DECOFILE Y/O MAE

396 pieza 14,636.16 14,636.16 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100176REVISTERO NEGRO7.5X29.5X24.5 MODELO 192

77 pieza 3,039.96 3,039.96 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100179POSTE DE ALUMINIO PARA ENCUDERNACION DE 1.5” ROSCABLE O INDUX

1100 pieza 2,772.00 2,772.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100179

POSTE DE ALUMINIO PARA ENCUDERNACION DE 1” ROSCABLE SIMILAR MARCA HAZEL O SUPERIOR SIMILAR MARCA HAZEL O SUPERIOR O INDUX

1100 pieza 2,772.00 2,772.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100179

POSTE DE ALUMINIO PARA ENCUDERNACION DE 2.5” ROSCABLE SIMILAR MARCA HAZEL O SUPERIOR O INDUX

1100 pieza 3,696.00 3,696.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100179

POSTE DE ALUMINIO PARA ENCUDERNACION DE 2” ROSCABLE SIMILAR MARCA HAZEL O SUPERIOR O INDUX

1100 pieza 2,772.00 2,772.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100179

POSTE DE ALUMINIO PARA ENCUDERNACION DE 3.5” ROSCABLE SIMILAR MARCA HAZEL O SUPERIOR O INDUX

1100 pieza 4,620.00 4,620.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100179

POSTE DE ALUMINIO PARA ENCUDERNACION DE 3” ROSCABLE SIMILAR MARCA HAZEL O SUPERIOR O INDUX

1100 pieza 3,696.00 3,696.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100179

POSTE DE ALUMINIO PARA ENCUDERNACION DE 4” ROSCABLE SIMILAR MARCA HAZEL O SUPERIOR O INDUX

1100 pieza 4,620.00 4,620.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100181PUNTILLAS HB 0.5MM C/12 PIEZAS BEROL WEAREVER Y/O PELIKAN

2998 pieza 20,146.56 20,146.56 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100181PUNTILLAS HB 0.7MM C/12 PIEZAS BEROL WEAREVER Y/O PELIKAN

1650 pieza 4,158.00 4,158.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100182REFUERZO ADHESIVO BLANCO. 100 PIEZAS LESA Y/O AVERY

498 pieza 6,693.12 6,693.12 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100185REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM PILOT Y/O PETIGON

598 pieza 8,037.12 8,037.12 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100186 REGLA PLASTICO TRANSPARENTE 30 CM. 550 pieza 1,386.00 1,386.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

Page 119: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

119 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100191 ROTULADOR DYMO LETRATAG LT-100H 11 pieza 5,183.64 5,183.64 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100197 SEPARADOR 1-1OP BC MODELO 11134 220 pieza 5,174.40 5,174.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100197

SEPARADOR BRISTOL TAMAÑO CARTA CON 10 DIVISIONES WILSON JONES MULTIDEX IRASA LAZZARY Y/O ACCO WILSON MEXICANA TOTALMENTE BLANCO

2108 pieza 24,790.08 24,790.08 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100197

SEPARADOR BRISTOL TAMAÑO CARTA CON 12 DIVISIONES MULTIDEX WILSON JONES IRASA Y/O RAPIDEX WILSON MEXICANA CON CEJA BLANCA Y SIN NUMERO TOTALMENTE BLANCO

2284 pieza 19,185.60 19,185.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100197

SEPARADOR BRISTOL TAMAÑO CARTA CON 15 DIVISIONES MULTIDES IRASA LAZZARY WILSON MEXICANA Y HERMEN

1100 pieza 25,872.00 25,872.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100197

SEPARADOR BRISTOL TAMAÑO CARTA CON 5 DIVISIONES MULTIDEX IRASA ACCO Y/O WILSON JONES WILSON MEXICANA CON CEJA BLANCA Y SIN NUMERO TOTALMENTE BLANCO

14422 pieza 84,801.36 84,801.36 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100197

SEPARADOR BRISTOL TAMAÑO CARTA CON 8 DIVISIONES MULTIDEX IRASA WILSON JONES Y/O RAPIDEX WILSON MEXICANA CON CEJA BLANCA Y SIN NUMERO TOTALMENTE BLANCO

1690 pieza 11,356.80 11,356.80 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100197SEPARADOR OMINI-DEX MODELO 20-0100

550 pieza 43,890.00 43,890.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100197

SEPARADOR TAMAÑO OFICIO DE 10 DIVISIONES BRISTOL MULTIDEX IRASA WILSON JONES LAZZARI Y/O RAPIDEX WILSON MEXICANA CON CEJA BLANCA Y SIN NUMERO TOTALMENTE BLANCO

539 pieza 4,527.60 4,527.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100197

SEPARADORES DE CARTULINA DE 3 PERFORACIONES CON LENGÜETAS PREIMPRESAS MULTICOLOR Y UNA TABLA DE CONTENIDOS READY INDEX. CONTIENE EL JUEGO DE SEPARADORES LISTO PARA IMPRIMIR SOBRE ÉL. COLORES SURTIDOS. CARTA. NUMERADOS (1

1100 pieza 13,860.00 13,860.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100197

SEPARADORES DE CARTULINA DE 3 PERFORACIONES CON LENGÜETAS PREIMPRESAS MULTICOLOR Y UNA TABLA DE CONTENIDOS READY INDEX. CONTIENE EL JUEGO DE SEPARADORES LISTO PARA IMPRIMIR SOBRE ÉL. COLORES SURTIDOS. CARTA. NUMERADOS (1

1100 pieza 15,708.00 15,708.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

Page 120: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

120 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100197

SEPARADORES DE CARTULINA DE 3 PERFORACIONES CON LENGÜETAS PREIMPRESAS MULTICOLOR Y UNA TABLA DE CONTENIDOS READY INDEX. CONTIENE EL JUEGO DE SEPARADORES LISTO PARA IMPRIMIR SOBRE ÉL. COLORES SURTIDOS. CARTA. NUMERADOS (1

1100 pieza 11,088.00 11,088.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100197

SEPARADORES DE CARTULINA DE 3 PERFORACIONES CON LENGÜETAS PREIMPRESAS MULTICOLOR Y UNA TABLA DE CONTENIDOS READY INDEX. CONTIENE EL JUEGO DE SEPARADORES LISTO PARA IMPRIMIR SOBRE ÉL.COLORES SURTIDOS. CARTA. NUMERADOS (1

1100 pieza 24,948.00 24,948.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100198SEPARADOR PLASTICO TAMAÑO CARTA CON 5 DIVISIONES WILSON JONES Y/O ACCO WILSON MEXICANA

4549 pieza 34,390.44 34,390.44 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100198

SEPARADORES DE PLÀSTICO CEJAS MULTICOLOR. 8 DIVISIÒNES. TAMAÑO CARTA. TRES PERFORACIÒNES REFORZADAS. OFFICE DEPOT WILSON MEXICANA Y HERMEN

1100 pieza 20,328.00 20,328.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100199SERVILLETAS DESECHABLES C/250 260 O MAS LYS KIMBERLY PETALO CHARMIN CREARTON

1100 pieza 33,264.00 33,264.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100199SERVILLETAS DESECHABLES CON 500 LYS KIMBERLY PETALO CHARMIN CREARTON

1573 pieza 40,960.92 40,960.92 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100202SOBRE BLANCO PARA CD DE 12.5 X 12.5 CM DE 90 GRS. PAQUETE CON 50 CON PESTAÑA ENGOMADA

1100 pieza 24,948.00 24,948.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100202SOBRE BOLSA COLOR AMARILLO T/LEGAL GRAMAJE 90 GRS. FORTEC MAJOR Y/O CREARTON

4531 pieza 11,418.12 11,418.12 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100202

SOBRE BOLSA COLOR AMARILLO T/MEDIO OFICIO GRAMAJE 90 GRS. FORTEC MAJOR Y/O CREARTON MEDIDA 19 X 26.5 CMS. APROXIMADAMENTE TOLERANCIA DE +/- I CM.

440 pieza 1,108.80 1,108.80 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100202SOBRE BOLSA COLOR AMARILLO TAMAÑO CARTA GRAMAJE 90 GRS. FORTEC MAJOR Y/O CREARTON

440 pieza 1,478.40 1,478.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100202SOBRE BOLSA COLOR AMARILLO TAMAÑO ESQUELA GRAMAJE 90 GRS. FORTEC MAJOR Y/O CREARTON

440 pieza 1,478.40 1,478.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100202

SOBRE BOLSA COLOR AMARILLO TAMAÑO MINISTRO GRAMAJE 90 GRS. FORTEC MAJOR Y/O CREARTON CON SOLAPA ENGOMADA

440 pieza 1,478.40 1,478.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100202SOBRE BOLSA COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA GRAMAJE 90 GRS.FORTEC MAJOR Y/O CREARTON

440 pieza 739.20 739.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100202SOBRE BOLSA COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO GRAMAJE 90 GRS.FORTEC MAJOR Y/O CREARTON

441 pieza 740.88 740.88 0.00 N LP DF 16 24 25 35

Page 121: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

121 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100202

SOBRE BOLSA COLOR MANILA T/MEDIA CARTA FORTEC MAJOR Y/O CREARTON MEDIDA: 25 X 16.5 CMS. APROXIMADAMENTE.

440 pieza 1,108.80 1,108.80 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100202SOBRE BOLSA COLOR MANILA TAMAÑO MINISTRO S/RONDANA FORTEC MAJOR Y/O CREARTON

440 pieza 1,478.40 1,478.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100202SOBRE BOLSA ANTE CARTA COLOR MANILA CON 50 PIEZAS DE 90G FORTEC MAJOR Y/O CREARTON

396 pieza 24,948.00 24,948.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100202SOBRE BOLSA ANTE ESQUELA COLOR MANILA CON 50 PIEZAS DE 90G FORTEC MAJOR Y/O CREARTON

213 pieza 10,914.12 10,914.12 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100202SOBRE BOLSA ANTE EXTRA OFICIO COLOR MANILA CON 50 PIEZAS DE 90G FORTEC MAJOR Y/O CREARTON

495 pieza 41,580.00 41,580.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100202SOBRE BOLSA ANTE OFICIO COLOR MANILA DE 90G FORTEC MAJOR Y/O CREARTON

1642 pieza 5,517.12 5,517.12 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100202SOBRE BOLSA ANTE OFICIO COLOR MANILA CON 50 PIEZAS DE 90G FORTEC MAJOR Y/O CREARTON

250 pieza 20,790.00 20,790.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100202SOBRE BOLSA ENGOMADO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA CON 50 PZAS FORTEC MAJOR Y/O CREARTON

110 pieza 3,603.60 3,603.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100202SOBRE BOLSA ENGOMADO COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO CON 50 PZAS FORTEC MAJOR Y/O CREARTON

110 pieza 9,702.00 9,702.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100202SOBRE BOLSA PARA MENSAJERIA CON RONDANA TAMAÑO CARTA CON 25 PIEZASFORTEC MAJOR Y/O CREARTON

110 pieza 5,082.00 5,082.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100202SOBRE BOLSA PARA MENSAJERIA CON RONDANA TAMAÑO OFICIO CON 25 PIEZAS FORTEC MAJOR Y/O CREARTON

110 pieza 6,375.60 6,375.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100202SOBRE BOLSA PARA MENSAJERIA CON RONDANA TAMAÑO ESQUELA CON 25 PIEZAS FORTEC MAJOR Y/O CREARTON

110 pieza 4,065.60 4,065.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100202

SOBRE BOLSA PLÁSTICOTIPO OFICIO TRASLUCIDO; 24 X 34 CM; PROTECTOR PLÁSTICO DE DOCUMENTOS SIMILAR A MARCA ALIMEX O SUPERIOR O MARCA MAE LIBRETTO OXFORD SMART CON MEDIDAS 25.5 CMS. X 36 CMS. APROXIMADAMENTE.

110 pieza 739.20 739.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100202SOBRE PARA CD PAQUETE CON 100 FORTEC MAPASA Y/O CREARTON

329 pieza 10,501.68 10,501.68 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100209TABLA FIBRACEL TAMAÑO CARTA CON SUJETADOR CLIP PEGASO BACO Y/O OFFICE DEPOT

94 pieza 2,684.64 2,684.64 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100210TAJA LAPIZ ELECTRICO CUCHILLA DE ACERO RESISTENTE

116 pieza 28,647.36 28,647.36 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100211SACAPUNTAS MANUAL DE UN ORIFICIO DE PLASTICO BARRILITO MAE Y/O MAPED

1703 pieza 5,722.08 5,722.08 0.00 N LP DF 16 24 25 35

Page 122: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

122 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100212TAPETE PARA MOUSE SABLON Y/O PERFECT CHOISE

138 pieza 4,752.72 4,752.72 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100213TARJETA BLANCA 3X5” CON 100 PC FORM Y/O PROFILE ESTRELLA

1761 pieza 19,230.12 19,230.12 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100213TARJETA BLANCA 5X8” CON 100 PC FORM Y/O PROFILE ESTRELLA

708 pieza 20,220.48 20,220.48 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100213TARJETA BRISTOL AMARILLA DE 21.5 X 17 CM CON 100 PZAS

330 pieza 7,761.60 7,761.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100213TARJETA BRISTOL AMARILLO PAJA DE 21.5 X 17 CM

330 pieza 5,266.80 5,266.80 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100213TARJETA BRISTOL BLANCA DE 21.5 X 17 CM

330 pieza 5,266.80 5,266.80 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100215REPUESTO PARA TARJETERO DE UNA PIEZA TAMAÑO CARTA ERA Y/O DANPEX

299 pieza 2,762.76 2,762.76 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100215TARJETERO PLASTICO HUMO VERTICAL MEDIDAS APROX. 2X10X15 CMS MARCA MEMO CAJA SABLON

347 pieza 3,789.24 3,789.24 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100215TARJETERO VINIL NEGRO CARTA ERA Y/O WILSON

51 pieza 4,241.16 4,241.16 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100216TIJERA COSTURA 6 ACERO INOXIDABLE PILOT Y/O BARRILITO

1101 pieza 32,369.40 32,369.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100216TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE COSTURA NO. 6 CON CUERPO 100% CROMADO MARCA PILOT Y/O BARRILITO

1100 pieza 24,024.00 24,024.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100220TINTA 60ML AZUL CON APLICADOR DE BOLA ROLAPLICA Y/O STAFFORD

154 pieza 2,328.48 2,328.48 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100220TINTA 60ML NEG CON APLICADOR DE BOLA ROLAPLICA Y/O STAFFORD

144 pieza 2,177.28 2,177.28 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100220TINTA 60ML ROJA CON APLICADOR DE BOLA ROLAPLICA Y/O STAFFORD

96 pieza 1,451.52 1,451.52 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100220

TINTA FOLIADOR Y PROTECTORA DE CHEQUE. PRESENTACIÓN EN ENVASE DE TUBO DE ALUMINIO CON 12 ML. DISEÑADO CON PICO OFTÁLMICO PARA EXACTA DOSIFICACIÓN DE RECEPTÁCULO DE TINTA. AZOR COLOR NEGRO

72 pieza 786.24 786.24 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100228VASO DE PLASTICO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE CON 50 PIEZAS

1210 pieza 25,410.00 25,410.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100228VASO TERMICO DE 8 OZ CON ASAS. 8.0 DIAM SUP5.2 DIAM INF9.4ALT PAQ. CON 25 PIEZAS

634 pieza 20,237.28 20,237.28 0.00 N LP DF 16 24 25 35

Page 123: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

123 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100228VASO TERMICO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE CON 25 PIEZAS

2635 pieza 28,774.20 28,774.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100248PLUMIN PUNTO FINO O ULTRA FINO COLOR AZUL FLAIR BIC Y/O BEROL

1069 pieza 8,979.60 8,979.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100248PLUMIN PUNTO FINO O ULTRA FINO COLOR NEGRO FLAIR BIC Y/O BEROL

1311 pieza 11,012.40 11,012.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100248PLUMIN PUNTO FINO O ULTRA FINO COLOR ROJO FLAIR BIC Y/O BEROL

804 pieza 6,753.60 6,753.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100248PLUMIN PUNTO FINO O ULTRAFINO COLOR VERDE FLAIR BIC Y/O BEROL

550 pieza 3,696.00 3,696.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100259MARCADOR BASE AGUA COLORELLA NEGRO PELIKAN

550 pieza 1,386.00 1,386.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100259MARCADOR BASE AGUA COLORELLA ROJO PELIKAN

550 pieza 1,386.00 1,386.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100259MARCADOR BASE AGUA COLORELLA VERDE OSBSCURO PELIKAN

550 pieza 1,386.00 1,386.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100259

MARCADOR DUO PERMANENTE PARA CD / DVD TINTA NEGRA PUNTO MEDIO Y PUNTO FINO MARCA AZOR PEPERMATE BIC

1311 pieza 18,721.08 18,721.08 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100259MARCADOR PARA PIZARRON PLASTICO COLOR AZUL MAGISTRAL SANFORD PELIKAN Y/O PENTEL

502 pieza 6,325.20 6,325.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100259MARCADOR PARA PIZARRON PLASTICO COLOR NEGRO MAGISTRAL PELIKAN SANFORD PELIKAN Y/O PENTEL

449 pieza 5,657.40 5,657.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100259MARCADOR PARA PIZARRON PLASTICO COLOR ROJO MAGISTRAL PELIKAN SANFORD PELIKAN Y/O PENTEL

374 pieza 4,712.40 4,712.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100259MARCADOR PARA PIZARRON PLASTICO COLOR VERDE MAGISTRAL PELIKAN SANFORD Y/O PENTEL

406 pieza 5,115.60 5,115.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100259MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL ESTERBROOK SIGNAL XTRA Y/O AZOR.

418 pieza 8,426.88 8,426.88 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100259MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO ESTERBROOK SIGNAL XTRA PELIKAN Y/O AZOR

964 pieza 19,434.24 19,434.24 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100259MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO ESTERBROOK SIGNAL XTRA PELIKAN Y/O AZOR.

386 pieza 7,781.76 7,781.76 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100259MARCADOR RESALTADOR COLOR AMARILLO VISION PLUS PELIKAN Y/O HI-LITER PUNTA CINCEL.

5631 pieza 61,490.52 61,490.52 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100259MARCADOR RESALTADOR COLOR AZUL VISION PLUS PELIKAN Y/O HI-LITER PUNTA CINCEL.

922 pieza 10,068.24 10,068.24 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100259MARCADOR RESALTADOR COLOR NARANJA VISION PLUS PELIKAN Y/O HI-LITER PUNTA CINCEL.

1485 pieza 16,216.20 16,216.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

Page 124: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

124 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100259MARCADOR RESALTADOR COLOR ROSA VISION PLUS PELIKAN Y/O HI-LITER PUNTA CINCEL.

1014 pieza 11,072.88 11,072.88 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100259MARCADOR RESALTADOR COLOR VERDE VISION PLUS PELIKAN Y/O HI-LITER PUNTA CINCEL.

1316 pieza 14,370.72 14,370.72 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100259MARCADOR SIGNAL PUNTO FINO NEGRO AZOR

880 pieza 4,435.20 4,435.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100261MICA PROTECTORA PARA HOJAS TAMAÑO CARTA PAQUETE C/100 PIEZAS KINERA OXFORD ACCO Y/O AVERY

614 pieza 79,427.04 79,427.04 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100261MICA PROTECTORA TAMAÑO CARTA OXFORD ACCO Y/O AVERY

1291 pieza 4,337.76 4,337.76 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100261MICA PROTECTORA TAMAÑO OFICIO C/50 PZAS KINERA

76 pieza 12,512.64 12,512.64 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21100261PROTECTOR DE HOJA TAMAÑO CARTA RIGIDO TIPO ARCHIFUELLE DE PLASTICO 12 DIV. SIN PERFORACIONES

55 pieza 4,204.20 4,204.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21200001ACETATOS TAMAÑO CARTA CON 100 PIEZAS IMPERIAL Y/O OFFICE DEPOT

550 pieza 75,306.00 75,306.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21400006CAMPANA CD-R 700MB CON 50 PIEZAS SONY VERBATIM Y/O IMATION

264 pieza 33,042.24 33,042.24 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21400006CAMPANA DVD+R 4.7GB CON 50 PIEZAS SONY VERBATIM Y/O IMATION

110 pieza 21,898.80 21,898.80 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21400006CD-R 80MIN 700MB VERBATIM SONY Y/O IMATION

5786 pieza 34,021.68 34,021.68 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21400006CD-RW 80MIN 700MB REGRABABLE VERBATIM SONY Y/O IMATION

2862 pieza 21,636.72 21,636.72 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21400006DVD+R 4.7GB VERBATIM SONY Y/O IMATION

1492 pieza 11,279.52 11,279.52 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21400006DVD-R 4.7GB VERBATIM SONY Y/O IMATION

704 pieza 5,322.24 5,322.24 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21400006DVD-RW REGRABABLE 4.7GB VERBATIM SONY Y/O IMATION

1315 pieza 11,046.00 11,046.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21400018TARJETA MICRO SD 16 GB KINGSTON SANDISK Y/O DATA TRAVELER

550 pieza 82,698.00 82,698.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21400018TARJETA MICRO SD 8 GB KINGSTON SANDISK Y/O DATA TRAVELER

1101 pieza 82,310.76 82,310.76 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21400018TARJETAS DE PVC PLASTICAS LISAS 500 PIEZAS

66 pieza 32,709.60 32,709.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

21600040LIQUIDO LIMPIA PIZARRON MAGISTRAL PELIKAN ACCO Y/O ALFRA

76 pieza 3,766.56 3,766.56 0.00 N LP DF 16 24 25 35

Page 125: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

125 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100014 AGUA MINERAL 355 ML CIEL 4109 pieza 26,996.13 26,996.13 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100014 AGUA MINERAL CIEL LATA DE 237 ML. 1102 pieza 5,631.22 5,631.22 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100029AZÚCAR ESTUCHADO EN CUBO CAJA DE PESO DE 1 KG CON UN APROXIMADO DE 128 CUBOS.

165 pieza 8,070.15 8,070.15 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100029 AZÚCAR MASCABADA 1 KG 251 pieza 5,130.44 5,130.44 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100029 AZÚCAR REFINADA 2 KG 1048 pieza 30,601.60 30,601.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100029AZÚCAR REFINADA INDIVIDUAL (EN SOBRE DE 5 GRS.) BAKERS & CHEF O SIMILAR

29426 pieza 21,480.98 21,480.98 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100038CAFÉ DE ALTURA LATA O BOLSA DE 1 KG MARINO O CALIDAD SIMILAR

636 pieza 91,927.44 91,927.44 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100039CAFÉ DE GRANO MOLIDO 1 KG GURMET O FINCA SANTA VERACRUZ O CALIDAD SIMILAR

1059 pieza 123,691.20 123,691.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100039CAFÉ DE GRANO MOLIDO DE 1 KG JEKEMIR

1100 pieza 144,540.00 144,540.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100039CAFÉ DE GRANO ORGÁNICO 1 KG. LA ORGANIZACIÓN & ORGANIC COFFEE

550 pieza 64,240.00 64,240.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100040CAFÉ CLÁSICO SOLUBLE 190 GRS NESCAFE

1222 pieza 62,444.20 62,444.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100040 CAFÉ DESCAFEINADO 175 GR DECAF 517 pieza 24,531.65 24,531.65 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100128GALLETA MAC´MA EN PRESENTACIÓN SURTIDO ESCOCÉS DE 330 GRAMOS

5500 pieza 220,825.00 220,825.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100128GALLETA MAC´MA EN PRESENTACIÓN SURTIDO PRESIDENTE DE 350 GRAMOS

550 pieza 22,082.50 22,082.50 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100128GALLETA MAC´MA EN PRESENTACIÓN SURTIDO SELECCIONES DE 330 GRAMOS

1118 pieza 44,887.70 44,887.70 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100128GALLETA SURTIDA RICO 1.044KG GAMESA

583 pieza 44,686.95 44,686.95 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100128GALLETA SURTIDA RICO 500 O 522 GR GAMESA

382 pieza 12,548.70 12,548.70 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100128GALLETA SURTIDO CLASICO 750 GR GOURMET COOKIES MARIAN

550 pieza 40,150.00 40,150.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100128GALLETA SURTIDO CLASICO CON 750 GR O SURTIDO MAGESTIC CON 1500 GR. GOURMET COOKIES MARIAN

1760 pieza 115,632.00 115,632.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

Page 126: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

126 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100128GALLETAS GABI SURTIDO DANÉS DE 400 GRS.

293 pieza 13,902.85 13,902.85 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100206 MIEL DE ABEJA VITA REAL 290 G 110 pieza 4,416.50 4,416.50 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100258SUSTITUTO AZÚCAR CON 700 SOBRES SPLENDA

326 pieza 52,355.60 52,355.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100259CREMA PARA CAFÉ EN SOBRE (SUSTITUTO) LAUTREC

341 pieza 48,541.35 48,541.35 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100259SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ COFFE MATTE

550 pieza 44,165.00 44,165.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100261TE DE CANELA CON 20 O 23 SOBRES LA PASTORA

606 pieza 4,423.80 4,423.80 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100261TE DE HIERBABUENA CON 20 O 23 SOBRES LA PASTORA

601 pieza 7,897.14 7,897.14 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100261TE DE HIERBAS RELAJANTES MCA. VITEÉ CON 25 SOBRES.

663 pieza 14,519.70 14,519.70 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100261TE DE LIMÓN CON 20 O 23 SOBRES LA PASTORA

773 pieza 10,157.22 10,157.22 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100261TE DE MANZANILLA CON 20 O 23 SOBRES LA PASTORA

1040 pieza 13,665.60 13,665.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100261TÉ LAGG S O LA PASTORA A LA MANZANA CON CANELA 25 BOLSAS 

660 pieza 24,090.00 24,090.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100289 AGUA EMBOTELLADA 1 LT BONAFONT 11000 pieza 56,210.00 56,210.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100289AGUA EMBOTELLADA 250 ML BONAFONT

55000 pieza 160,600.00 160,600.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100289 AGUA NATURAL 355 ML CIEL 140854 pieza 514,117.10 514,117.10 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100289 AGUA NATURAL DE 1.5 LTS. CIEL 11000 pieza 80,300.00 80,300.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100289 AGUA NATURAL DE 600 MLS. CIEL 6600 pieza 38,544.00 38,544.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100289EVIAN AGUA NATURAL DE 1 LITRO EVIAN

1100 pieza 20,075.00 20,075.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100289EVIAN AGUA NATURAL DE 500 ML EVIAN

1100 pieza 13,651.00 13,651.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100289GARRAFÓN DE AGUA NATURAL 20 LTS BONAFONT

11550 pieza 337,260.00 337,260.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

Page 127: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

127 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100289GARRAFÓN DE AGUA NATURAL 20 LTS CIEL

43220 pieza 1,262,024.00 1,262,024.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22100397SERVICIO DE BOX LUNCH DE CENA DE NAVIDAD Y DE FIN DE AÑO PARA PERSONAL DE VIGILANCIA

1 servicio 75,000.00 75,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22300024CUCHARA CHICA DESECHABLE. CON 25 PIEZAS CREARTON DINECO Y/O PARTY CHOISE

1796 pieza 13,577.76 13,577.76 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22300024CUCHARA GRANDE DESECHABLE. 25 PIEZAS CREARTON DINECO Y/O PARTY CHOISE

1650 pieza 19,404.00 19,404.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22300024CUCHARAS ECOLOGICAS CON 25 PIEZAS CREARTON DINECO Y/O PARTY CHOISE

1015 pieza 7,673.40 7,673.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22300024CUCHILLO DESECHABLE 25 PIEZAS CREARTON DINECO Y/O PARTY CHOISE

262 pieza 2,640.96 2,640.96 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22300024TENEDORES ECOLOGICOS CON 25 PIEZAS CREARTON DINECO Y/O PARTY CHOISE

748 pieza 8,168.16 8,168.16 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22300056PLATO REDONDO BIODEGRADABLE 10 CON 25 PIEZAS CREARTON DINECO Y/O PARTY CHOISE

534 pieza 16,596.72 16,596.72 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

22300056PLATO REDONDO BIODEGRADABLE 7 CON 25 PIEZAS CREARTON DINECO Y/O PARTY CHOISE

1793 pieza 37,653.00 37,653.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

23800099 COCA COLA LIFE DE 237 ML. 6600 pieza 33,726.00 33,726.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

23800099 MANZANITA SOL LATA DE 237 O 355 ML. 3300 pieza 21,681.00 21,681.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

23800099MANZANITA SOL LIGHT LATA DE 237 O 355 ML.

3300 pieza 21,681.00 21,681.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

23800099REFRESCO COCA-COLA BOTELLA DESECHABLE 2 LITROS

2200 pieza 40,150.00 40,150.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

23800099 REFRESCO COCA-COLA LATA 355 ML 25061 pieza 182,945.30 182,945.30 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

23800099REFRESCO COCA-COLA LIGHT BOTELLA DESECHABLE 2 LITROS

2200 pieza 40,150.00 40,150.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

23800099REFRESCO COCA-COLA LIGHT LATA 355 ML

11575 pieza 84,497.50 84,497.50 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

23800099REFRESCO COCA-COLA LIGHT MINI LATA 237 ML

11000 pieza 60,280.00 60,280.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

23800099REFRESCO COCA-COLA MINI LATA 235 ML

7700 pieza 42,196.00 42,196.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

23800099 REFRESCO FRESCA LATA 355 ML 3300 pieza 21,681.00 21,681.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

Page 128: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

128 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

23800099REFRESCO MANZANA LIGHT SIDRAL LATA 355 ML

3300 pieza 19,272.00 19,272.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

23800099REFRESCO MANZANITA SOL LATA 355 ML

4256 pieza 31,068.80 31,068.80 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

23800099 REFRESCO SIDRAL LATA 237 ML 3300 pieza 16,863.00 16,863.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

23800099 REFRESCO SIDRAL LATA 355 ML 3300 pieza 19,272.00 19,272.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

23800099REFRESCO SIDRAL LIGHT LATA 237 O 355 ML

3300 pieza 21,681.00 21,681.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

23800099 REFRESCO SPRITE LATA 355 ML 3760 pieza 27,448.00 27,448.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

23800099 SPRITE LATA DE 237 O 355 ML. 3300 pieza 21,681.00 21,681.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

23800099SQUIRT SABOR TORONJA LATA DE 237 O 355 ML.

3300 pieza 21,681.00 21,681.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

23800099SQUIRT SABOR TORONJA LATA DE 355 ML.

3300 pieza 21,681.00 21,681.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24100174

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL COMEDOR Y REPARACIÓN DEL TECHO DE LA CCINA DE LA ESCUELA LUIS CABRERA UBICADO EN RAMÓN PRIDA N° 41

1 pieza 418.50 418.50 418.50 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24200009SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.

1 pieza 735.00 735.00 735.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24300001

ADQUISISICÓN DE YESO CAL Y ARCILLA PARA LOS CAMPOS DE FÚTBOL Y BÉISBOL DEL CLUB DEPORTIVO HACIENDA.

1 kilogramo 5,050.00 5,050.00 5,050.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24600054SUMINISTRO DE LÁMPARAS PARA LA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN DEL C. SECRETARIO EN PALACIO NACIONAL.

1 pieza 5,353.45 5,353.45 5,353.45 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24600054

SUMINISTRO DE REFLECTORES AHORRADORES SEGÚN LA NORMA VIGENTE PARA REALIZAR LA SUSTITUCIÓN DE LAS QUE NO FUNCIONAN EN LA CAPILLA DE LA BIBLIOTECA MIGUEL LERDO DE TEJADA.

1 pieza 2,715.52 2,715.52 2,715.52 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24600065 PILA ALCALINA ENERGIZER MAX AA 28 pieza 940.80 940.80 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24600065 PILA ALCALINA ENERGIZER MAX AAA 28 pieza 1,058.40 1,058.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24600065 PILA ALCALINA ENERGIZER MAX C 28 pieza 1,058.40 1,058.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

Page 129: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

129 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24600065 PILA ALCALINA ENERGIZER MAX D 28 pieza 1,058.40 1,058.40 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24600065 PILA DURACELL BLISTER C C/2 PZAS 28 pieza 1,364.16 1,364.16 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24600065 PILA PANASONIC ALCALINA AA 28 pieza 729.12 729.12 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24600065 PILA PANASONIC ALCALINA AAA 28 pieza 729.12 729.12 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24600065PILAS DURACEL AA PAQUETE CON 4 PIEZAS

28 pieza 1,881.60 1,881.60 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24600065PILAS DURACEL AAA PAQUETE CON 4 PIEZAS

28 pieza 1,999.20 1,999.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24600065 PILAS DURACEL ALCALINAS 9 VOLTIOS 28 pieza 1,081.92 1,081.92 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24600065PILAS DURACEL RECARGABLE AAA PAQUETE CON 4 PIEZAS

28 pieza 7,032.48 7,032.48 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24600070REPARACIÓN DE LA ESTUFA UBICADA EN EL INMUEBLE DE PALACIO NACIONAL.

1 pieza 11,890.00 11,890.00 11,890.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24800001ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PROTECCIÓN CIVIL - MATERIALES COMPLEMENTARIOS

1 pieza 140,000.00 140,000.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24800015

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PASILLOS ESCALERAS Y ESCALONES EN EL INMUEBLE DEL CONJUNTO HACENDARIO LA VIRGEN.

1 metro 1,080.00 1,080.00 1,080.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24900019

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE FILTRACIONES DE AGUA EN LOS DIFERENTES INMUEBLES QUE ATIENDE LA UMAS CENTRO.

1 pieza 5,095.70 5,095.70 5,095.70 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24900026

SUMINISTRO DE PEGAMENTO PARA COLOCAR NARIZ EN ESCALONES DE ESCALERA DEL EDIFICIO D DEL INMUEBLE DE CALZ. DE LA VIRGEN

1 pieza 1,379.31 1,379.31 1,379.31 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24900031

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENT DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN DIVERSAS ÁREAS.

1 pieza 2,367.00 2,367.00 2,367.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24900031

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE ACCESOS DE CORREGIDORA Y CORREO MAYOR PARA LAS FIESTAS PATRIAS EN PALACIO NACIONAL.

1 pieza 5,280.00 5,280.00 5,280.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24900034SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL INMUEBLE DE LEGARIA N° 662.

1 pieza 8,175.88 8,175.88 8,175.88 N AD DF 0 100 0 0

Page 130: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

130 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24900044

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN DIVERSAS ÁREAS.

1 pieza 8,175.88 8,175.88 8,175.88 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24900050SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL SALÓN PANAMERICANO DE PALACIO NACIONAL.

1 pieza 1,123.00 1,123.00 1,123.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

24900052

ELIMINAR GOTERAS SOBRE LOS MÓDULOS DE OFICIALÍA DE PARTES QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO A EN EL IMUEBLE DE CONSTITUYENTES 1001.

1 pieza 1,007.50 1,007.50 1,007.50 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

25900009

ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECTAR EL AGUA RECUPERADA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PARA PODER USARLA EN LOS MUEBLES SANTITARIOS.

1 kilogramo 9,900.00 9,900.00 9,900.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

26100013

SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES

1 servicio 10,711,250.00 10,711,250.00 0.00 N AD DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

27100022CAMISOLA TIPO MILITAR PARA MUJER COLOR BEIGE MANGA CORTA

108 pieza 35,968.32 35,968.32 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

27100037ZAPATO CHOCLO PARA HOMBRE COLOR NEGRO CON AGUJETA

239 pieza 209,371.17 209,371.17 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

27100037ZAPATO CHOCLO PARA MUJER COLOR NEGRO CON AGUJETA

54 pieza 47,305.62 47,305.62 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

27100038CAMISOLA TIPO MILITAR PARA HOMBRE COLOR BEIGE MANGA CORTA

478 pieza 159,193.12 159,193.12 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

27100108 PANTALÓN RECTO (CORTE CABALLERO) 478 pieza 202,385.20 202,385.20 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

27100109 PANTALÓN RECTO (CORTE DAMA) 108 pieza 45,727.20 45,727.20 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

27100150ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PROTECCIÓN CIVIL - VESTUARIOS Y UNIFORMES

1 pieza 140,000.00 140,000.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

27100151ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES

1 pieza 310,000.00 310,000.00 310,000.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

27200020ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PROTECCIÓN CIVIL - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

1 pieza 140,000.00 140,000.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

27300062ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

1 pieza 80,000.00 80,000.00 80,000.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

29400044TARJETAS DELGADAS DE RFID 125KHZ 64 BITS

68 pieza 1,999.20 1,999.20 0.00 N LP DF 16 24 25 35

Page 131: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

131 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

29400053MEMORIA USB DE 16GB KINGSTON SANDISK Y/O DATA TRAVELER

1100 pieza 105,336.00 105,336.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

29400053MEMORIA USB DE 32 GB KINGSTON SANDISK Y/O DATA TRAVELER

1100 pieza 166,320.00 166,320.00 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

29400053MEMORIA USB DE 8GB KINGSTON Y/O DATA TRAVELER

2408 pieza 137,544.96 137,544.96 0.00 N LP DF 16 24 25 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

29800031

SUMINISTR DE VALVULA SOLENOIDE PARA MOTOBOMBA EN PUERTA MARIANA PRIMER PATIO MARIANO PLANTA BAJA EN PALACIO NACIONAL.

1 pieza 300.00 300.00 300.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

29800050

SUMINISTRO DE TERMOSTATO PARA AIRE ACONDICIONADO DEL SALÓN PRIVADO DEL C. OFICIAL MAYOR EN EL EDIFICIO E PISO 1 EN PALACIO NACIONAL.

1 pieza 940.52 940.52 940.52 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

29900004ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PROTECCIÓN CIVIL - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

1 pieza 140,000.00 140,000.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31100001SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA SHCP Y PLAZA INN

1 servicio 32,400,000.00 32,400,000.00 0.00 N AD DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31200001SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO

1 servicio 5,005,142.00 5,005,142.00 5,005,142.00 N LP DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31300001

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE RESIDUAL TRATADA EXTRACCIÓN DE AGUA DEL POZO PROFUNDO Y AGUA POTABLE PLAZA INN

1 servicio 9,380,000.00 9,380,000.00 0.00 N AD DF 18 27 27 28

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31500001SERVICIO DE ACCESO Y COMUNICACIÓN MOVIL

1 servicio 720,197.03 720,197.03 0.00 N AD DF 44 56 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31500001SERVICIO DE ACCESO Y COMUNICACIÓN MÓVIL

1 servicio 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 N AD DF 0 7 39 54

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31600005 SERVICIO DE CONEXIÓN DIRECTA 1 servicio 456,000.00 456,000.00 0.00 N AD DF 0 14 39 47

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31600005 SERVICIO DE CONEXIÓN DIRECTA 1 servicio 120,564.17 120,564.17 0.00 N AD DF 67 33 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31700002SERVICIO DE ACCESO Y COMUNICACIÓN MOVIL

1 servicio 535,858.10 535,858.10 0.00 N AD DF 41 59 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31700002SERVICIO DE ACCESO Y COMUNICACIÓN MÓVIL

1 servicio 1,765,000.00 1,765,000.00 0.00 N AD DF 0 8 39 53

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31700002SERVICIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN TIEMPO REAL A TRAVÉS DE INTERNET (INFOSEL)

1 servicio 129,150.51 129,150.51 129,150.51 N AD DF 70 30 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31700002SERVICIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN TIEMPO REAL BLOOMBERG

1 servicio 1,633,173.73 0.00 0.00 A AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31700002SERVICIO DE MONITOREO DE VEHÍCULOS POR GPS PARA UNIDADES VEHICULARES

1 servicio 70,800.00 70,800.00 0.00 N AD DF 16 24 24 36

Page 132: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

132 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31700002SERVICIO DE MONITOREO DE VEHÍCULOS POR GPS PARA UNIDADES VEHICULARES

1 servicio 160,544.00 160,544.00 0.00 N AD DF 0 22 33 45

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31700002SERVICIO DE USO DE ESTACIÓN REPETIDORA

1 servicio 527,732.00 527,732.00 0.00 N AD DF 0 22 33 45

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31700002SERVICIO DE USO DE ESTACIÓN REPETIDORA

1 servicio 527,732.00 527,732.00 527,732.00 N AD DF 0 22 33 45

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31700002SERVICIO DE USO DE ESTACIÓN REPETIDORA

1 servicio 416,556.00 416,556.00 0.00 N AD DF 0 22 33 45

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31700002USO DE FRECUENCIA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO (PAGO POR EL DERECHO)

1 servicio 19,200.00 19,200.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31700003SERVICIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN TIEMPO REAL BLOOMBERG

1 servicio 7,750,000.00 7,750,000.00 0.00 N AD DF 0 30 30 40

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31700003SERVICIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN TIEMPO REAL INFOSEL

1 servicio 550,000.00 550,000.00 0.00 N AD DF 0 26 30 44

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31800001SERVICIO DE HABILITACIÓN REMOTA DE MÁQUINAS FRANQUEADORAS

1 servicio 40,000.00 40,000.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31900002SERVICIO DE USO DE MEDIDORES POSTALES PARA MÁQUINAS FRANQUEADORAS

1 servicio 57,600.00 57,600.00 57,600.00 N AD DF 25 24 24 27

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31900010SERVICIO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA LA PFF

1 servicio 898,400.00 898,400.00 0.00 N AD DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31900010SERVICIO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA LA PFF

1 servicio 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 N I3P DF 0 0 42 58

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31900010SERVICIO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA PALACIO NACIONAL

1 servicio 1,620,000.00 1,620,000.00 1,620,000.00 N I3P DF 0 22 33 45

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31900010SERVICIO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA PALACIO NACIONAL

1 servicio 1,620,000.00 1,620,000.00 0.00 N I3P DF 0 22 33 45

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

31900010SERVICIO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA PALACIO NACIONAL

1 servicio 1,620,000.00 1,620,000.00 0.00 N I3P DF 0 22 33 45

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

33100002

SERVICIO DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE LA SHCP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012

1 servicio 582,000.00 582,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

33100002

SERVICIO DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE LA SHCP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

1 servicio 582,000.00 582,000.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

33602009SERVICIO ADMINISTRADO PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS

1 servicio 17,765,000.00 17,765,000.00 17,765,000.00 N AD DF 16 24 24 36

Page 133: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

133 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

33800001 SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL 1 servicio 14,012,800.00 14,012,800.00 0.00 N AD DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

33800001 SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL 1 servicio 18,300,000.00 18,300,000.00 0.00 N AD DF 0 22 33 45

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

33900002

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL CLUB DEPORTIVO HACIENDA

1 servicio 1,669,522.00 1,669,522.00 1,669,522.00 N LP DF 8 27 27 38

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

33900002

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL CLUB DEPORTIVO HACIENDA

1 servicio 930,000.00 930,000.00 930,000.00 N I3P DF 66 34 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

33900002

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL CLUB DEPORTIVO HACIENDA

1 servicio 2,925,000.00 2,925,000.00 2,925,000.00 N I3P DF 0 0 51 49

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

33900002

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL CLUB DEPORTIVO HACIENDA

1 servicio 2,925,000.00 2,925,000.00 2,925,000.00 N I3P DF 0 0 51 49

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

33900010SERVICIO MEDICO VETERINARIO Y NUTRICIONAL PARA LOS SEMOVIENTES DE LA SHCP

1 servicio 153,000.00 153,000.00 0.00 N AD DF 0 0 42 58

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

33900011PAGO DE DERECHOS Y OTROS IMPUESTOS (PAGO DE TENENCIA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD FEDERAL)

1 servicio 184,074.00 184,074.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

33900012ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES “SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE VEHICULAR”

1 servicio 39,735,027.00 39,735,027.00 39,735,027.00 N LP DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

33900012ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES “SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE VEHICULAR”

1 servicio 39,735,027.00 39,735,027.00 39,735,027.00 N AD DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

33900012CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS

1 servicio 933,754.00 933,754.00 933,754.00 N I3P DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

33900012CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MENSAJERÍA METROPOLITANA VÍA MOTOCICLETA PARA LA SHCP

1 servicio 1,197,600.00 1,197,600.00 1,197,600.00 N I3P DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

33900012SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LAS PISCINAS DEL DEPORTIVO DE LA SHCP

1 servicio 737,159.00 737,159.00 737,159.00 N AD DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

33900012SERVICIO INTEGRAL DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS

1 servicio 933,754.00 933,754.00 933,754.00 N I3P DF 8 27 27 38

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

33900012SERVICIO INTEGRAL DE MENSAJERÍA METROPOLITANA VÍA MOTOCICLETA PARA LA SHCP

1 servicio 1,332,633.00 1,332,633.00 1,332,633.00 N AD DF 8 27 27 38

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

34500001SERVICIO INTEGRAL DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

1 servicio 6,333,333.00 6,333,333.00 0.00 N LP DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35100001MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

1 servicio 1,734,679.00 1,734,679.00 1,734,679.00 N I3P DF 18 27 27 28

Page 134: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

134 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35100001

SERVICIO DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO MUSEOGRÁFICO DE LA EXPOSICIÓN PATRIMONIO DE MÉXICO EN PALACIO NACIONAL

1 servicio 2,120,000.00 2,120,000.00 2,120,000.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35100001

SERVICIO DE PUERTA DE EMERGENCIA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CABRERA INCLUYE (BARRAS ANTIPÁNICO PARA 2 HOJAS Y BISAGRA HIDRÁULICA)

1 servicio 17,800.00 17,800.00 17,800.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35100001

SERVICIO DE RETIRO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTUCHOS PARA MINGITORIO SECO DE LA MARCA FALCA EN EL INMUEBLE DE PALACIO NACIONAL.

1 pieza 5,824.00 5,824.00 5,824.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35200001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO DE OFICINA DE LA SHCP.

1 servicio 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 N I3P DF 0 0 48 52

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35200001

SERVICIO DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO MUSEOGRÁFICO DE LA EXPOSICIÓN PATRIMONIO DE MÉXICO EN PALACIO NACIONAL.

1 servicio 2,120,000.00 2,120,000.00 2,120,000.00 N I3P DF 0 0 40 60

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35200003SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO DE OFICINA DE LA SHCP

1 servicio 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 N AD DF 9 27 27 37

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35200003SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO DE CARRILES ÓPTICOS Y EQUIPOS BIOMÉTRICOS

1 servicio 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35500005

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULOS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

1 servicio 2,780,000.00 2,780,000.00 0.00 N AD DF 0 22 33 45

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35500005

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULOS CON CARATERÍSTICAS ESPECIALES.

1 servicio 2,780,000.00 2,780,000.00 2,780,000.00 N I3P DF 0 22 33 45

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35500005

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULOS CON CARATERÍSTICAS ESPECIALES.

1 servicio 2,780,000.00 2,780,000.00 0.00 N I3P DF 0 12 36 52

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35500005

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR CON MOTOR A GASOLINA O DIÉSEL Y DEL EQUIPO HIDRÁULICO

1 servicio 1,332,633.00 1,332,633.00 1,332,633.00 N LP DF 18 27 27 28

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35500005

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR CON MOTOR A GASOLINA O DIÉSEL Y DEL EQUIPO HIDRÁULICO

1 servicio 1,332,633.00 1,332,633.00 1,332,633.00 N AD DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001MANTENIMIENTO A COMPRESORES MAYORES A TRES TONELADAS PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

1 servicio 240,000.00 240,000.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN CENTROS DE CÓMPUTO

1 servicio 240,000.00 240,000.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

Page 135: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

135 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

1 servicio 320,000.00 320,000.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL DEPORTIVO HACIENDA

1 servicio 200,000.00 200,000.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO DEL DEPORTIVO HACIENDA

1 servicio 160,000.00 160,000.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS JABONOSAS DEL DEPORTIVO HACIENDA

1 servicio 60,000.00 60,000.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001MANTENIMIENTO DE CONSERVACIÓN A LOS ELEVADORES DE LA SHCP

1 ampere 3,791,657.00 3,791,657.00 3,791,657.00 N I3P DF 18 27 27 28

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

1 servicio 2,724,545.00 2,724,545.00 2,724,545.00 N I3P DF 18 27 27 28

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

1 servicio 2,475,000.00 2,475,000.00 0.00 N AD DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PAGEEE Y UPS

1 servicio 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 N AD DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001

SERVICIO DE REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 4 DE DIÁMETRO EN LA AZOTEA ÁREA CENTRAL DE PALACIO NACIONAL.

1 servicio 21,900.00 21,900.00 21,900.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTEGRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA A TRAVÉS DE MICROTURBINAS.

1 servicio 3,480,885.00 3,480,885.00 0.00 N AD DF 0 12 39 49

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTEGRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA A TRAVÉS DE MICROTURBINAS INSTALADOS EN LOS INMUEBLES DE CONSTITUYENTES 1001 DEPORTIVO DE LA SHCP Y CONJUNTO LA VIRGEN

1 servicio 468,287.88 468,287.88 468,287.88 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BANDAS DE RAYOS X Y ARCOS DETECTORES

1 servicio 580,000.00 580,000.00 0.00 N AD DF 0 0 20 80

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.

1 servicio 2,475,000.00 2,475,000.00 2,475,000.00 N I3P DF 0 0 40 60

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD

1 servicio 215,600.00 215,600.00 0.00 N AD DF 9 27 27 37

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED HIDRÁULICA

1 servicio 217,998.00 217,998.00 0.00 N AD DF 9 27 27 37

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TV.

1 servicio 679,998.00 679,998.00 0.00 N I3P DF 9 27 27 37

Page 136: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

136 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE FUEGO

1 servicio 479,996.00 479,996.00 0.00 N I3P DF 9 27 27 37

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA DE LA SHCP

1 servicio 218,000.00 218,000.00 0.00 N AD DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA DE LA SHCP

1 servicio 480,797.00 480,797.00 0.00 N AD DF 0 22 33 45

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE LUCES DE NAVEGACIÓN Y PARARRAYOS

1 servicio 217,998.00 217,998.00 0.00 N AD DF 9 27 27 37

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAGEE Y UPS.

1 servicio 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 N I3P DF 0 0 40 60

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001

SERVICIO DE REPARACIÓN DE UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA (MINI CHILLER 5) QUE DA SERVICIO A UNA OFICINA EN PALACIO NACIONAL.

1 servicio 22,850.00 22,850.00 22,850.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001

SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES RECEPTORAS ELÉCTRICAS EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA SHCP.

1 servicio 580,000.00 580,000.00 580,000.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001SERVICIO Y REPARACIÓN MAYOR A LA TARJETA ELECTRÓNICA CPU UBICADA EN AV. INSURGENTES N° 795.

1 servicio 22,926.00 22,926.00 22,926.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700001

SERVICIO Y REPARACIÓN MAYOR A LA TARJETA ELECTRÓNICA MODELO SPBIII PARA ELEVADOR OTIS EN EL INMUEBLE DE AV. CONSTITUYENTES N° 810.

1 servicio 22,820.00 22,820.00 22,820.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35700002SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES

1 servicio 217,998.00 217,998.00 0.00 N AD DF 9 27 27 37

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35800003SERVICIO DE RECOLECCIÓN DESALOJO Y CONFINAMIENTO FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES

1 servicio 1,022,946.00 1,022,946.00 0.00 N AD DF 0 50 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35800003

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DESALOJO Y CONFINAMIENTO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (ORGÁNICOS E INORGÁNICOS)

1 servicio 1,174,675.00 1,174,675.00 0.00 N LP DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35800003SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE INMUEBLES

1 servicio 28,643,351.00 28,643,351.00 28,643,351.00 N LP DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35900002SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDÍN BOTÁNICO DE PALACIO NACIONAL

1 servicio 548,800.00 548,800.00 0.00 N AD DF 0 30 30 40

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35900003 SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN 1 servicio 920,711.00 920,711.00 920,711.00 N LP DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

35900004 SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA 1 servicio 1,616,485.00 1,616,485.00 1,616,485.00 N LP DF 16 24 24 36

Page 137: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

137 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

37100003

SERVICIO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS

1 servicio 409,165.00 409,165.00 409,165.00 N LP DF 18 36 46 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

37100006

SERVICIO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS

1 servicio 7,125,000.00 7,125,000.00 7,125,000.00 N LP DF 18 36 46 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES

37100002

SERVICIO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS

1 servicio 20,070,121.00 20,070,121.00 20,070,121.00 N AD DF 18 36 46 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21100001 BOLSA NEGRA REC. 81 kilogramo 3,006.72 3,006.72 0.00 N AD DF 0 12 71 17

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21100001 COMPRA DE MATERIAL PARA LAMINADO 1 pieza 5,172.16 5,172.16 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21100001 COSTAL DE PLÁSTICO 90X90X1.60 11 pieza 957.00 957.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21100001 PAPEL FAJILLA DE 30MM 20 pieza 12,922.40 12,922.40 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21100001ROLLO BANDA PARA FAJILLA PARA EL EMBALAJE DE LAS LIBRETAS DE PASAPORTE.

108 pieza 794,525.76 794,525.76 794,525.76 N AD DF 75 0 25 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21100001ROLLO DE FLEJE DE PLÁSTICO DE 3/8X25 MM.

10 pieza 2,421.50 2,421.50 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21100034CAJA DE CARTÓN BLANCO PARA SOBRE TAMAÑO OFICIO (ESTUCHE).

100 pieza 6,670.00 6,670.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21100034CAJA DE ESTUCHE BLANCA NO 5 PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN

250 pieza 640.00 640.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21100034CAJAS DE CARTÓN DE 45X30X31CM 7K TAMAÑO CARTA

400 pieza 6,696.00 6,696.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21100034CAJAS DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO DE 46.5X34.2X35 CM DE 9 KG/CM2.

200 pieza 4,524.00 4,524.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21100034

CAJAS DE CARTÓN TROQUELADAS DE 27.5X18.5X18 CM DE 7/9 KG DE RESISTENCIA FLAUTA COLOR CAFÉ PARA PASAPORTE.

28944 pieza 262,522.08 262,522.08 262,522.08 N AD DF 67 0 33 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21100034CENTRO DE CARTÓN 3 DIÁMETRO 33 CM

500 pieza 16,640.00 16,640.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21100034

CENTROS DE CARTÓN DE 3” DE DIÁMETRO POR 3.2 CM DE ANCHO Y 3 MM DE ESPESOR MOD TC01 PARA MARBETE.

63885 pieza 145,018.95 145,018.95 145,018.95 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21100034

CÍRCULOS DE CARTÓN DE 11“ DE DIÁMETRO CON CENTRO DE 3“ DE DIÁMETRO 2 CARAS DE 7 KG DE RESISTENCIA PARA MARBETE.

127770 pieza 507,246.90 507,246.90 507,246.90 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21100041

CARPETA ESPECIAL CON ARGOLLA DE POLIPROPILENO ANTIADHERENTE LIBRE DE ÁCIDO BARRERA DE HUMEDAD Y QUE PROTEJA CONTRA LA RADIACIÓN UV.

50 pieza 9,705.00 9,705.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21100063CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 24 MMX65 M.

370 pieza 20,597.90 20,597.90 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21100063CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48 MM X 150 MTS

300 pieza 7,524.00 7,524.00 0.00 N AD DF 67 0 0 33

Page 138: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

138 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21100065CINTA PVC ROJO OPACO DE 38 MMX65 M.

100 pieza 11,435.00 11,435.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21100089 ENGRAPADORA FIFA 1 pieza 3,931.99 3,931.99 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21100109 GRAPA FIFA PAKIS 10 pieza 1,596.20 1,596.20 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21100135S. CELOFAN 21.5 DE ANCHO X 28.5 DE ALTO

9600 pieza 11,040.00 11,040.00 0.00 N AD DF 33 67 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21100145PELÍCULA STRETCH (PLAYO) DE 20”X100 M.

15 pieza 1,827.00 1,827.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200001ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE FOLLETO PALACIO NACIONAL

1 pieza 140,940.00 140,940.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200001

ADQUSICIÓN DE SECANTE DE COBALTO Y MAGNESIO NEGRO CONCENTRADO COLORTEC PASTA ANTIRREPINTE Y ESTIMULADOR DE SECADO

1 pieza 18,457.92 18,457.92 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200001 AGUA DESTILADA PORRÓN 20 L 2 pieza 487.20 487.20 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200001COMPRA DE REVELADOR MANUAL FUJI DN-5H Y GOMA FUJI FN-6

7 pieza 3,456.81 3,456.81 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200001 GLICERINA NAT 500 4 pieza 98.80 98.80 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200001 LATÓN EN PLACA LABRADA 2 pieza 6,038.08 6,038.08 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200001 LIMPIA PLACAS FUJI 50 litro 17,226.00 17,226.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200001LÁMINA TIPO FUJI NEGATIVA 790X1030MMX.30 REVELADO MANUAL (CAJA CON 30 PIEZAS).

480 pieza 68,865.60 68,865.60 0.00 N AD DF 0 62 0 38

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200001PLACA DE LATÓN PARA MÁQUINA OMEGA

2 pieza 11,600.00 11,600.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200001 PLACA PARA CTP CON REVELADO. 4237 pieza 1,277,879.20 1,277,879.20 1,277,879.20 N AD DF 35 0 35 30

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200001 PLACAS DE LATÓN PARA ESTAMPADO 10 pieza 30,477.60 30,477.60 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200001 REVELADOR FUJI DN-5H 735 pieza 7,354.40 7,354.40 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200001

TELA AHULADA EN MEDIDA DE 550 MMX1 140 MM CON 0.05 MM DE ESPESOR PARA IMPRESIÓN EN INTAGLIO.

35 metro 201,505.85 201,505.85 201,505.85 N AD DF 58 28 14 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200013 HULE ESPUMA DE .5 MM DE ANCHO. 2 metro 57.98 57.98 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200015

ADHESIVO PARA PEGADO DE VINILO A PAPEL COMO ESPECIALIDAD PARA LA FABRICACIÓN DE PASAPORTES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PRESENTACIÓN: LÍQUIDO. TIPO: COPOLIMERO DE ACETATO DE VINIL ETILENO. COLOR: BLANCO. VISCOSID

9880 kilogramo 1,030,286.40 1,030,286.40 1,030,286.40 N AD DF 23 27 50 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200015 ADHESIVO HOT MELT 45 kilogramo 6,577.20 6,577.20 0.00 N AD DF 45 0 55 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200015 BARNIZ SOBRE IMPRESIÓN BRILLANTE. 4 kilogramo 928.00 928.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200015 BARNIZ SOBRE IMPRESIÓN MATE. 4 kilogramo 1,067.20 1,067.20 0.00 N AD DF 100 0 0 0

Page 139: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

139 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200015CAJA DE 19 KILOS DE PEGAMENTO COUCHE

1 pieza 5,568.00 5,568.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200015 COMPRA DE PEGAMENTOS 1 kilogramo 2,030.00 2,030.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200015 PEGAMENTO LÍQUIDO 15 pieza 22,620.00 22,620.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200015PEGAMENTO PARA BLOCKS BLANCO 1 LITRO

60 litro 2,157.60 2,157.60 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200015 POLVO ANTIRREPINTE 60 kilogramo 4,666.80 4,666.80 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200024 SOLVENTE TIPO VARSOL. 800 litro 20,944.00 20,944.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200024 THINNER ACRÍLICO. 2400 litro 74,760.00 74,760.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200025PASTA REDUCTORA PARA TINTA INVISIBLE

3 kilogramo 10,788.00 10,788.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200025 SECANTE PARA TINTA PARA FOLIO 5 kilogramo 12,760.00 12,760.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030TINTA AMARILLO PARA PRENSA PLANA OFFSET.

275 kilogramo 36,685.00 36,685.00 36,685.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030 TINTA BLANCO TRANSPARENTE 4 kilogramo 1,197.12 1,197.12 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030TINTA CYAN PARA PRENSA PLANA OFFSET.

205 kilogramo 27,347.00 27,347.00 27,347.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030TINTA DE SEGURIDAD PARA IMPRESIÓN CALCOGRÁFICA INTAGLIO AZUL PURPURA.

233 kilogramo 15,831,704.59 15,831,704.59 15,831,704.59 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030TINTA DE SEGURIDAD PARA IMPRESIÓN CALCOGRÁFICA INTAGLIO GRIS.

923 kilogramo 535,340.00 535,340.00 535,340.00 N AD DF 59 0 41 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030TINTA DE SEGURIDAD PARA IMPRESIÓN CALCOGRÁFICA INTAGLIO ROJO MARBETE.

733 kilogramo 966,599.77 966,599.77 966,599.77 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030TINTA DE SEGURIDAD PARA IMPRESIÓN CALCOGRÁFICA INTAGLIO ROSA VERDE.

515 kilogramo 34,992,823.45 34,992,823.45 34,992,823.45 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030TINTA DE SEGURIDAD PARA IMPRESIÓN CALCOGRÁFICA INTAGLIO VERDE.

1887 kilogramo 2,490,556.95 2,490,556.95 2,490,556.95 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030TINTA GREEN VIOLETA Y BLANCO TRANSPARENTE

3 kilogramo 1,844.40 1,844.40 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030TINTA GRIS PARA PASAPORTE SEL OFFSET.

73 kilogramo 88,718.36 88,718.36 88,718.36 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030TINTA INCOLORO FLUORESCENTE AMARILLO PARA PASAPORTE OFFSET.

160 kilogramo 363,684.80 363,684.80 363,684.80 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030TINTA INVISIBLE FOSFORESCENTE COLOR NARANJA.

17 kilogramo 185,368.00 185,368.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030 TINTA MAGENTA ACTAS INTAGLIO. 95 kilogramo 128,183.50 128,183.50 128,183.50 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030TINTA MAGENTA PARA PRENSA PLANA DE OFFSET.

185 kilogramo 24,679.00 24,679.00 24,679.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030 TINTA NEGRO COLORTEC 15 kilogramo 7,238.40 7,238.40 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030 TINTA NEGRO MAGNÉTICO 2 kilogramo 4,034.56 4,034.56 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030TINTA NEGRO PARA PRENSA PLANA OFFSET.

250 kilogramo 33,350.00 33,350.00 33,350.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030 TINTA ORO PANTONE 10 kilogramo 8,728.40 8,728.40 0.00 N AD DF 20 0 0 80

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030 TINTA PANTONE BLACK Y YELLOW 4 kilogramo 1,310.80 1,310.80 0.00 N AD DF 0 0 100 0

Page 140: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

140 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030 TINTA PANTONE PÚRPURA 1 kilogramo 725.00 725.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030 TINTA PLATA. 6 kilogramo 3,535.08 3,535.08 0.00 N AD DF 30 0 0 70

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030TINTA ROJO PARA PASAPORTE SEL OFFSET.

70 kilogramo 181,023.50 181,023.50 181,023.50 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030 TINTA ROJO SOL COLORTEC 2 kilogramo 879.28 879.28 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030TINTA SANGRANTE PARA FOLIO DE NEGRO A ROJO

17 kilogramo 151,844.00 151,844.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030 TINTA UV INVISIBLE PARA PASAPORTE. 40 kilogramo 1,315,440.00 1,315,440.00 1,315,440.00 N AD DF 67 0 33 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030 TINTA VERDE 563 10 kilogramo 22,567.80 22,567.80 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030 TINTA VERDE ACTAS INTAGLIO. 48 kilogramo 69,911.04 69,911.04 69,911.04 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030TINTA VERDE PARA PASAPORTE SEL OFFSET.

50 kilogramo 115,113.00 115,113.00 115,113.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200030

TÓNER DE IMPRESIÓN DE NUEVA GENERACIÓN T-3000E PARA LA IMPRESORA DE DATO VARIABLE DE ALTA VELOCIDAD MARCA NIPSON MODELO VARYPRESS 200.

1620 kilogramo 4,109,810.40 4,109,810.40 4,109,810.40 N AD DF 50 0 50 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200037

CHABLONES DE GOMA CON ALMA DE ACERO PARA IMPRESIÓN CALCOGRÁFICA DE MARBETE DE PRODUCCIÓN NACIONAL/IMPORTACIÓN.

18 pieza 325,728.00 325,728.00 325,728.00 N AD DF 66 0 34 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200037

DESLAMINADORA PERIMETRAL DE IMPRESIÓN PARA MARBETE DE 10X9 PARA PRODUCCION NACIONAL/IMPORTACION.

32 pieza 1,121,024.00 1,121,024.00 1,121,024.00 N AD DF 82 0 18 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200037LAMINA DE ACERO INOXIDABLE .031X6X100

1 pieza 3,172.60 3,172.60 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21200037

LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE EN MEDIDAS DE 70X50 CM CON GRABADO A DISTINTAS PROFUNDIDADES PARA IMPRESIÓN A 3 TINTAS EN INTAGLIO CON UNA FORMACIÓN DE 180 IMÁGENES PARA PRODUCCIÓN DE IMPORTACIÓN NACIONAL Y/O ACTAS.

12 pieza 6,999,978.24 6,999,978.24 6,999,978.24 N AD DF 75 0 25 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21400001300 MBPS LONG RANGE WIRELESS ADAPTER

2 pieza 918.00 918.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

21600029CAMISETA BLANCA SIN COSTURA MEDIDA DE 40X40 CM NUEVA (PUNTA DE TRAPO).

1375 kilogramo 71,775.00 71,775.00 71,775.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

22100335

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES (DGTIEV) EN LA MODALIDAD DE AUTOSERVICIO PROPORCIONANDO DESAYUNOS

1 servicio 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 N I3P DF 100 0 0 0

Page 141: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

141 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23200014

HILO NYLON LUBRICADO PARA COSER PASAPORTE DE 2 250 M CADA UNO HILADO DE 3 CABOS RETORCIDO Y TEÑIDO 100% DE FILAMENTOS SINTÉTICOS DE POLIAMIDAS (NYLON) IMPREGNADO CON UN LUBRICANTE A BASE DE CERA DE AMIDAS DE ÁCIDOS GR

1163 pieza 15,476,645.76 15,476,645.76 15,476,645.76 N AD DF 81 0 19 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23200016 HILO POLIESTER OMEGA. 350 pieza 21,213.50 21,213.50 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES PARA PORTACIÓN DE ARMAS PGR

1 pieza 131,972.40 131,972.40 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001ADQUISICIÓN DE PAPEL TIMPANO DE DISTINTOS GRAMAJES

300 pieza 11,130.00 11,130.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001ADQUISICIÓN DE PAPELES Y CARTULINAS COUCHE

1322460 pieza 2,644,920.00 2,644,920.00 2,644,920.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001CARTULINA COUCHE MATE DE 61X90 CM DE 300 G

990 pieza 3,653.10 3,653.10 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001

CINTA DATACARD DURAGARD CUSTOM SECURITY LAMINATES Y CINTA YMCK FULL COLOR RIBBON KIT PARA LA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE LA SHCP

4 pieza 9,566.92 9,566.92 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001CINTA DATACARD® DURAGARD® CUSTOM SECURITY LAMINATES PARA 350 IMÁGENES.

137 pieza 226,381.54 226,381.54 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001CINTA DATACARD® DURAGARD® DURASHIELD™ OVERLAY CLEAR PARA 500 IMÁGENES.

266 pieza 213,832.08 213,832.08 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001CINTA DATAKARD DURAGARD CUSTOM SEGURITY LAMINATES Y CINTA YMCK FULL COLOR RIBBON KIT

4 pieza 9,194.64 9,194.64 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001 ETIQUETAS AVERY (ALMACÉN) 3 pieza 153.00 153.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001ETIQUETAS BLANCAS AVERY (PRODUCCION)

253 pieza 11,094.05 11,094.05 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001HOJA COUCHE MATE TRIPLE RECUBRIMIENTO DE 2 CARAS DE 61X90 CM DE 150 G

7250 pieza 13,992.50 13,992.50 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001

INSUMOS PARA PERSONALIZACIÓN A COLOR FRENTE Y REVERSO CONSIDERANDO 2 IMÁGENES POR TARJETA.

300000 pieza 1,095,000.00 1,095,000.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001LAMINADO CLEAR DURAGARD PARA IMPRESORA CP80 PLUS RENDIMIENTO DE 350 TARJETAS POR ROLLO.

860 pieza 1,576,457.40 1,576,457.40 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001

LIBRETAS DE MARINA *K ETIQUETA PASAPORTE TINTAS DE SEGURIDAD ITEM: SEH10001 OC MEDIDA EXTENDIDA: ETIQUETA FLEXO 83X120 MM. MEDIDA FINAL: ETIQUETA FLEXO 83X120 MM. TINTAS: ETIQUETA FLEXO 2X0. SUSTRATO: ETIQUETA FLEXO-CER

50000 pieza 83,000.00 83,000.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001PAPEL ALBANENE DE 180GRS DE 61X91CMS

225 pieza 3,375.00 3,375.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001PAPEL BOND AHUESADO DE 70X95 CMS DE 90GRS

7000 pieza 12,180.00 12,180.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

Page 142: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

142 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001PAPEL BOND BLANCO DE 70X95 CM DE 90 G

5400 pieza 7,182.00 7,182.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001 PAPEL BOND DE 61X90 CMS DE 90 GRS 8100 pieza 10,449.00 10,449.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001PAPEL BOND DE 70X95 CMS PARA CUADERNILLO HYAS

2700 pieza 4,239.00 4,239.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001 PAPEL BOND DE 70X95CM DE 90G 6000 pieza 8,340.00 8,340.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001PAPEL COUCHE MATE DOS CARAS 61X90 DE 130G

3200 pieza 4,736.00 4,736.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001

PASTA PARA LIBRETA DE PASAPORTE A BASE DE UNA MEZCLA SATURADA DE CELULOSA CON UNA SUPERFICIE ACUOSA ACRÍLICA COLOR VERDE OBSCURO CON MEDIDAS DE 184X267 MM DE 17 PUNTOS Y GRAMAJE DE 385 G/M² ± 6%.

3017500 pieza 26,041,025.00 26,041,025.00 26,041,025.00 N AD DF 69 0 31 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001

PASTA PARA LIBRETA DE PASAPORTE COLOR AZUL MARINO CON MEDIDAS DE 184 X 264 MM DE 17 PUNTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LIBRETAS DE MAR TIPO “A” TIPO “B” TIPO “C” Y TIPO “D”.

48000 pieza 855,360.00 855,360.00 855,360.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001PASTA PARA PASAPORTE GRIS CON MEDIDAS DE 184X267 MM DE 17 PUNTOS DE GROSOR.

1000 pieza 149,220.00 149,220.00 149,220.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001

PREIMPRESO CORBATÍN EN SELECCIÓN DE COLOR NUMERACIÓN CONSECUTIVA PARA USO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA D.G.R.M.

283 pieza 13,787.76 13,787.76 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001

RIBBON YMCK PARA IMPRESORA CP80 PLUS RENDIMIENTO DE 250 TARJETAS POR ROLLO QUE INCLUYA KIT DE LIMPIEZA PARA CP80 PLUS.

1200 pieza 3,270,768.00 3,270,768.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001SOBRES OPALINA BLANCO 10X7.5 MEDIA CARTA Y SOBRES OPALINA 16X21

600 pieza 720.00 720.00 0.00 N AD DF 66 34 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001

TARJETAS PRE-IMPRESAS PARA LA EMISIÓN DE LA MATRÍCULA CONSULAR DE ALTA SEGURIDAD (MCAS). INCLUYEN CHIP DE CONTACTO E INSUMOS PARA PERSONALIZACIÓN.

800000 pieza 37,440,000.00 37,440,000.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300001

TARJETAS TIPO ID-1 DE 800 MICRONES COMPUESTA 100% PVC CON GUILLOCHE MICROTEXTO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN DISEÑO TINTAS 4X2 + TINTA UV ROJA LAMINADO BRILLANTE.

300000 pieza 963,000.00 963,000.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300002

PAPEL SEGURIDAD PARA PASAPORTE DE 565 MMX820 MM PESO DE 90 G/M² ± 5% CON UNA COMPOSICIÓN DE 70% DE FIBRA DE MADERA Y 30% DE FIBRA DE ALGODÓN SENSIBILIZADORA QUÍMICOS QUE REACCIONAN

2930000 pieza 27,043,900.00 27,043,900.00 27,043,900.00 N AD DF 62 0 38 0

Page 143: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

143 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300002

PELÍCULA ORO PARA ESTAMPADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: GRADO: SG. COLOR: SUNSET GOLD 4008. ANCHO: 4.5 (114.3 MM). LARGO: 1000 PIES (304.80 M POR ROLLO). DIÁMETRO DEL CARRETE: 1 (25.4 MM). RANGO TEMPERATURA

1410 pieza 1,177,632.00 1,177,632.00 1,177,632.00 N AD DF 67 0 33 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300002ADQUISICIÓN DE PAPEL OPALINA BLANCA

10500 pieza 37,065.00 37,065.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300002CARTULINA COUCHE BRILLANTE DE 61X90 CM DE 300 G

400 pieza 1,476.00 1,476.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300002CARTULINA SULFATADA 12 PUNTOS 2 CARAS DE 70X95 CM DE 230G.

6500 pieza 35,425.00 35,425.00 35,425.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300002

CARTÓN CALIBRADO PRESPAN DE 550MM DE ANCHO POR 935 MM DE LARGO Y 1MM DE ESPESOR PARA LA PRODUCCIÓN DE ETIQUETAS.

255 pieza 411,753.60 411,753.60 411,753.60 N AD DF 78 0 22 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300002CINTA DE REFUERZO DE 274 MM X 400 M BASE PAPEL CON ADHESIVO TIPO EVA PARA PASAPORTE.

260 pieza 10,917,920.00 10,917,920.00 10,917,920.00 N AD DF 40 38 22 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300002CINTA PARA IMPRESIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS PARA PASAPORTE.

617 pieza 1,262,530.08 1,262,530.08 1,262,530.08 N AD DF 70 0 30 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300002

PAPEL BOND BLANCO DE 75 G/M2 PRESENTACIÓN EN BOBINAS DE 46.3 CM DE ANCHO DE 90 A 100 CM DE DIÁMETRO 2 CARAS ESPECIAL PARA IMPRESIÓN QUE SOPORTE PRESIÓN Y CALOR CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%.

101400 kilogramo 2,291,640.00 2,291,640.00 2,291,640.00 N AD DF 79 0 21 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300002 PAPEL BOND DE 61X90CMS DE 105GRS 2 pieza 4,256.00 4,256.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300002 PAPEL BOND DE 70X95 CM DE 90 G. 41250 pieza 65,587.50 65,587.50 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300002

PAPEL BOND SEGURIDAD BLANCO DE 70X95 CM DE 120G/M2 CON FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES E INVISIBLES (FOVI) CON MARCA DE AGUA HOOPS.

5 tonelada 392,660.00 392,660.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300002

PAPEL BOND SEGURIDAD BLANCO DE 70X95 CM DE 90G/M2 CON FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES E INVISIBLES (FOVI) CON MARCA DE AGUA HOOPS.

105000 pieza 462,000.00 462,000.00 462,000.00 N AD DF 39 61 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300002PAPEL COUCHE BRILLANTE DOS CARAS DE 61X90 CMS

4800 pieza 9,456.00 9,456.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300002PAPEL ENGOMADO MATE DE 54X62 CM DE 36.83 KG DE 110 G.

80000 pieza 742,400.00 742,400.00 742,400.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300002

PAPEL SEGURIDAD BLANCO DE 90 G/M2 EN BOBINA DE 50 CM DE ANCHO 40” DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3” DE DIÁMETRO INTERIOR CON FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES E INVISIBLES CON MARCA DE AGUA RENAPO.

10 tonelada 696,000.00 696,000.00 696,000.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300002

PAPEL SEGURIDAD DE 90 G CON MARCA DE AGUA BITONAL CON FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES Y FIBRAS INVISIBLES A TRAVÉS DE LUZ UV CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TINTAS AL ANVERSO: 2 TINTAS DIRECTAS (VERDE P576) Y BEIGE (7743)

616111 pieza 3,216,099.42 3,216,099.42 0.00 N AD DF 0 81 19 0

Page 144: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

144 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300002

PAPEL SEGURIDAD FRANGIBLE DE COLOR BLANCO MATE CALIBRE 3.1 MILÉSIMAS DE PULGADA ± 5% PESO DE 75 G/M² ± 5% PH ALCALINO EN BOBINAS CON UN ANCHO DE 33.3 CM CON UN LARGO EN UN RANGO DE 2 600 M Y 3 300 M DICHO PAPEL DEBER

2516000 metro 42,897,800.00 42,897,800.00 42,897,800.00 N AD DF 81 0 19 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

23300002

PAPEL SEGURIDAD PARA GUARDA DE PASAPORTE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 880X580 MM GRAMAJE 110G/M² COLOR BLANCO.

274500 pieza 3,744,180.00 3,744,180.00 3,744,180.00 N AD DF 54 0 46 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

24600001APAGADOR MODUS PRO Y PLACA MODUS PRO

1 pieza 84.01 84.01 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

24900001COMPRA DE LIJAS SILICÓN SELLADOR CINCHOS Y CINTA DE AISLAR

1 pieza 1,576.30 1,576.30 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

24900006CINTA DE TEFLÓN DE ALTA TEMPERATURA MODELO 548 DE 48 MM X 33 METROS.

35 pieza 188,384.00 188,384.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

25300001COMPRA DE INSUMOS PARA EL SERVICIO MÉDICO

2 pieza 2,770.50 2,770.50 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

25300001 TIRAS REACT ONE T 2 pieza 728.00 728.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

26100001 400 LITROS DE DIESEL 400 litro 3,948.00 3,948.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

26100001ACEITE COMPRESOR TACO-100. (1 CUBETA DE 19 LITROS).

19 litro 11,681.20 11,681.20 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

26100001ACEITE NEUMÁTICO PARA EL TREN DE PASAPORTE ABSORBENTE T-ATO-32-SP. (1 CUBETA DE 19 LITROS).

19 litro 9,344.96 9,344.96 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

26100001 ACEITE PARA MÁQUINA DE COSER. 1 pieza 256.36 256.36 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

26100001ACEITE REDUCTOR T-85/140-SP. (1 CUBETA DE 19 LITROS).

19 litro 9,918.00 9,918.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

26100001 GRASA T-777. 16 kilogramo 13,326.08 13,326.08 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

27100150ADQUISICIÓN DE VESTUARIO UNIFORMES Y CALZADO 2018 PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA DGTIEV

1 pieza 657,477.46 657,477.46 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

27200001 COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD 1 pieza 23,799.70 23,799.70 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

27200001GUANTE MECÁNICO FAJA CON TIRANTES GRANDE Y CHICA Y GUANTES DE CARNAZA

1 pieza 1,633.00 1,633.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

27200001MUÑEQUERA ABRAZADERA NEGRA Y MUÑEQUERA SPORT

3 pieza 2,073.00 2,073.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29100001 AUTOCLE 254 PIEZAS MATRACAS 1/4/3 1 pieza 4,491.27 4,491.27 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29100001COMPRA DE BROCAS PINZAS DESARMADORES MULTIMETRO LINTERNA PINZAS Y LLAVES

1 pieza 1,312.00 1,312.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29100001COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL TALLER MECÁNICO

1 pieza 13,205.91 13,205.91 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29100131 JUEGOS DE LLAVES ALLEN 2 pieza 477.06 477.06 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29100184 NAVAJA RETRACTIL ALMA METALICA 9 pieza 567.00 567.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29100209COMPRA DE PINZA PUNTA LARGA Y DE UN JUEGO DE 7 LLAVES HEXAGONALES

2 pieza 638.62 638.62 0.00 N AD DF 100 0 0 0

Page 145: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

145 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29200001 CANDADO DE HIERRO 2 pieza 160.00 160.00 0.00 N AD DF 0 50 0 50

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29200001COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS PARA EL ÁREA DE PRODUCCIÓN.

1 pieza 991.02 991.02 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29200001 TAPE DE BAÑO Y GEL ANTIBACTERIAL 1 pieza 376.00 376.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29400053 EXTENSIÓN USB 2.0 2 pieza 590.00 590.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800001

ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE REFACCIONES PARA PARA EL TREN DE ARMADO MARCA UNO SEISAKUSHO MODELO UBIO-E50 MEX

1 pieza 6,718,297.41 6,718,297.41 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800001AGUJA TRIANGULAR 09 C-33:30M1 S62X40 TRI 110.

400 pieza 5,196.00 5,196.00 0.00 N AD DF 75 0 25 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800001 BANDAS GOOD YEAR 2 pieza 394.40 394.40 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800001 BANDAS TRANSPORTADORAS 2 pieza 7,250.00 7,250.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800001CILINDRO MODELO SSD-L-20-15 Y 10S-1R-20-10

3 pieza 3,326.88 3,326.88 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800001COMPRA DE BANDA DENTADA Y BALEROS

2 pieza 5,651.78 5,651.78 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800001COMPRA DE HULE SOLERA 1/4X21/2 Y HULE TAPETE 120X70

2 pieza 290.00 290.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800001

COMPRA DE JUEGO DE 17 DESARMADORES PINZA MÉCANICO PINZA PUNTA CORTE Y JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

1 pieza 4,601.64 4,601.64 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800001COMPRA DE SENSOR INDUCTIVO DE PROXIMIDAD Y FOCOS DE VALLONETA

1 pieza 2,470.07 2,470.07 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800001COMPRA DE TORNILLO ALLEN 6X12 MM TORNILLO CABEZA PLANA Y TORNILLO ALLEN 12MM X 30MM

146 pieza 640.94 640.94 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800001CONTACTOR MAGNETICO Y ELEMENTOS TÉRMICOS

4 pieza 6,298.32 6,298.32 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800001 CORTA VERTICAL 3/8 X3/8 1 pieza 920.36 920.36 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800001 FUSIBLE 2 pieza 2,798.00 2,798.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800001 FUSIBLE TIPO BOTELLA 6A 25 pieza 1,237.75 1,237.75 0.00 N AD DF 80 0 20 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800001LÁMPARA DE 5 000 WATTS FILAMENTO PARA MARCO DE VACIO

1 pieza 10,097.56 10,097.56 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800001 PAQUETE DE PILAS DURACELL AAA 1 pieza 106.00 106.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800001RESISTNECIA DE CAC DE 9.4 MM. DE DIÁMETRO EXACTO X 162 MM DE LARGO

20 pieza 13,456.00 13,456.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800001 RESORTE DE COMPRESIÓN 1 pieza 50.00 50.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800001 RESORTES COMPRESORES 1 pieza 290.00 290.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800001 RUEDA DIRECCIONAL EN NYLON 7X2 4 pieza 1,763.20 1,763.20 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800001SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE IMPORTADO PARA PARTÍCULAS DE ESPESOR DE UNA MICRA

3 pieza 8,328.81 8,328.81 0.00 N AD DF 100 0 0 0

Page 146: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

146 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800001TUBING POLIURETANO DE 6 MM AZUL CODO UNIÓN DE 6 MM Y UNIÓN DE 6 MM

1 pieza 489.15 489.15 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800001 TUBING POLIURETANO DE 8MM 10 pieza 576.60 576.60 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800001TUBO DE BRONCE PRELUBRICADO DE 1X6 1/2 PARA MÁQUINA GTO

2 pieza 1,688.96 1,688.96 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800002 RODAMIENTO BOLAS ITA (BALERO) 17 pieza 1,183.20 1,183.20 0.00 N AD DF 25 75 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800002 RODAMIENTO DE SUPERPRECISIÓN 2 pieza 10,658.54 10,658.54 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

29800003 15 MM BANDA JASON 1 pieza 266.80 266.80 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

33602008ELABORACIÓN DE DIVERSAS TARJETAS DE PRESENTACION

1 servicio 3,364.00 3,364.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

33602008

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA LA EMISIÓN DE MATRICULAS CONSULARES.

1 servicio 3,193,866.66 3,193,866.66 0.00 N AD DF 50 50 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

33602010 RETRACTILADO LIBRO 1 servicio 2,292.16 2,292.16 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

33602011 DIVERSOSO LÁMINADOS PLÁSTICOS 3 servicio 9,207.00 9,207.00 0.00 N AD DF 66 34 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

33602011 PLOTEO 3 servicio 16,542.66 16,542.66 0.00 N AD DF 0 0 28 72

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

35700001

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE CONTADORAS MARCA VACUMATIC CON NÚMERO DE INVENTARIO 402831Y 402830

1 servicio 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

35700001CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON REFACCIONES A LA MÁQUINA OMEGA.

1 servicio 275,000.00 275,000.00 0.00 N AD DF 50 0 50 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

35700001

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON REFACCIONES PARA LA PRENSA ROTATIVA DE IMPRESIÓN CALCOGRÁFICA MARCA CATTANEO MODELO PHOENIX IV DE IMPRESIÓN DE 4 COLORES.

1 servicio 824,771.20 824,771.20 0.00 N AD DF 25 25 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

35700001

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LAS DESTRUCTORAS DE PAPEL MARCA IDEAL MODELO 4107 CON NÚMERO DE INVENTARIO 3743712 3743713 Y 3743714

1 servicio 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

35700001

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA DE DATO VARIABLE DE ALTA VELOCIDAD MARCA NIPSON MODELO VARYPRESS 200.

1 servicio 418,000.00 418,000.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

35700001

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MÁQUINA DOBLADORA MBO.

1 servicio 4,418.89 4,418.89 0.00 N AD DF 100 0 0 0

Page 147: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

147 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

35700001

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MÁQUINA HEIDELBERG 4 COLORES.

1 servicio 275,000.00 275,000.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

35700001

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL A LA MÁQUINA ROLAND.

1 servicio 440,000.00 440,000.00 0.00 N AD DF 25 25 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

35700001

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES PARA EL TREN DE ARMADO MARCA UNO SEISAKUSHO.

1 servicio 1,760,000.00 1,760,000.00 0.00 N AD DF 50 0 50 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

35700001FABRICACIÓN DE ENGRANAJES PARA MÁQUINA GTO

1 servicio 14,848.00 14,848.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

35700001GRABADO EN LATÓN PARA ESTAMPADO Y PLECA DE CORTE Y DOBLÉS

1 servicio 19,123.44 19,123.44 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

35700001MANUFACTURA DE RODILLOS DE HULE POLIURETANO

6 servicio 23,014.38 23,014.38 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

35700001PIEZAS FABRICAR CON BALATA PLANA DE 2X1/4

1 servicio 1,740.00 1,740.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

35700001 SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS 1 servicio 23,490.00 23,490.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

35700001SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ACABADO

1 servicio 3,480.00 3,480.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES

35700001SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS COMPRESORES.

1 servicio 1,438,400.00 1,438,400.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100023 BICOLOR ROJO/AZUL 4 PZ 30 pieza 522.00 522.00 522.00 N AD DF 0 0 100 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100026 BOLIGRAFO CRISTAL C/10 PZ 45 pieza 1,983.60 1,983.60 1,983.60 N AD DF 0 0 100 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100032 BROCHE 8 CM C/50 PZ 10 pieza 475.60 475.60 475.60 N AD DF 0 0 100 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100063 CINTA 400 TRANSP 2 C 3 pieza 161.73 161.73 0.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100065 CINTA MASKING TAPE AZUL PINTORES 12 pieza 1,380.00 1,380.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100065 MASKIN TAPE AZUL DE 2 3 pieza 810.84 810.84 810.84 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100065 MASKING TAPE 2020 2-50M 12 pieza 839.88 839.88 0.00 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100072 ALMOHADILLA PARA SELLOS 20 pieza 1,276.00 1,276.00 1,276.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100132PULPA DE CELULOSA ARBOCEL BC 200 FRASCO 1 KG CAT: 13010

1 pieza 1,837.35 1,837.35 1,837.35 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100133 BOND BCO NAVIGATOR DIG D C 2 pieza 560.00 560.00 560.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100133 PAPEL BOND P/IMPRIMIR 5 pieza 1,145.00 1,145.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100133 POLIP 20PT 58X90 CRIS TRAS RAY 10 pieza 449.00 449.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100133 POLIP 20PT 58X90 NGO ARENA 10 pieza 449.00 449.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100154 PEGAMENTO LIQUIDO 50 ML 35 pieza 487.20 487.20 487.20 N AD DF 0 0 100 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100155 PERFORADORA 2 ORIFICIOS 10 pieza 649.60 649.60 649.60 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100158PINCEL M. SERRAS S. 1550 F N° 08 CERDA PL

12 pieza 288.00 288.00 288.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100158PINCEL M. SERRAS S. 1550 F N° 12 CERDA PL

12 pieza 360.00 360.00 360.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100158PINCEL M. SERRAS S. 1550 F N° 16 CERDA PL

12 pieza 504.00 504.00 504.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100158PINCEL M. SERRAS S. 1550 F N° 24 CERDA PL

12 pieza 888.00 888.00 888.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100158PINCEL M. SERRAS S. 241 F N° 08 CAMELLO RD

8 pieza 352.00 352.00 352.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100158PINCEL M. SERRAS S. 241 F N°10CAMELLO RD

8 pieza 592.00 592.00 592.00 N AD DF 100 0 0 0

Page 148: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

148 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100158 PINCEL M. W&N 7 N° 00 CL 5007000 8 pieza 1,840.00 1,840.00 1,840.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100158 PINCEL M. W&N 7 N° 00 CL 5007002 8 pieza 2,560.00 2,560.00 2,560.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100158 PINCEL M. W&N 7 N° 00 CL 5007020 8 pieza 1,760.08 1,760.08 1,760.08 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100160HOJA DE ORO FALSO TRANSFER X 25 M. SERRA LIBRO (COBRE IMIT.) 14X14CM

1 pieza 232.00 232.00 232.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100164 PUNTILLAS 30 pieza 626.40 626.40 626.40 N AD DF 0 0 100 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100181 REPUESTO HD 5B 2 pieza 200.00 200.00 200.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100181 REPUESTO HD 5B 3 pieza 74.73 74.73 74.73 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100211 SACAPUNTAS MANUAL CON 3 PIEZAS 20 pieza 394.40 394.40 394.40 N AD DF 0 0 100 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100216 TIJERAS BARRILITO PUNTA ROMA 4 pieza 374.88 374.88 374.88 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100236 ACETATO PARA COPIADORA C/100 6 pieza 974.40 974.40 974.40 N AD DF 0 0 100 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100240 LAPIZ ADHESIVO 40 GRAMOS 30 pieza 1,218.00 1,218.00 1,218.00 N AD DF 0 0 100 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100248 PLUMIN 334 2 pieza 978.00 978.00 978.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21100261PROTECTORES DE HOJAS (CARTA 50 PZAS.)

10 pieza 2,146.00 2,146.00 2,146.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21200030AMARILLO 82 DESIGNJET 500 800 SERIES

2 pieza 2,213.46 2,213.46 2,213.46 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21200030CARTUCHO TONER NEGRO P/LASERJET CP352

4 pieza 11,305.84 11,305.84 11,305.84 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21200030 HP CART. TINTA #728 AMARILLA 300ML 1 pieza 3,828.00 3,828.00 3,828.00 N AD DF 0 0 100 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21200030 HP CART. TINTA #728 CYAN 300ML 1 pieza 3,828.00 3,828.00 3,828.00 N AD DF 0 0 100 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21200030 HP CART. TINTA #728 MAGNETA 300ML 1 pieza 3,828.00 3,828.00 3,828.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21200030HP CART. TINTA #728 NEGRO MATE 300ML

1 pieza 3,828.00 3,828.00 3,828.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21200030TINTA HP 11 CYAN CABEZAL INJET DJ 800 500

2 pieza 2,213.46 2,213.46 2,213.46 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21200030TINTA HP 11 NEGRO CABEZAL INJET DJ 800 500

2 pieza 2,213.46 2,213.46 2,213.46 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21200030TINTA HP AMARILLO CABEZAL DJ 800 500

2 pieza 2,213.46 2,213.46 2,213.46 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21200030TINTA HP JF CYAN 82 DESIGNJET 500 800 SERIES

2 pieza 2,213.46 2,213.46 2,213.46 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21200030TINTA HP MAGNETA 82 DESIGNJET 500 800 SERIES

2 pieza 2,213.46 2,213.46 2,213.46 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21200030TINTA HP MAGNETA CABEZAL INJET DJ 800 500

2 pieza 2,213.46 2,213.46 2,213.46 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21500014THE ECONOMIST IMPRESO Y ACCESO EN LINEA

1 pieza 6,290.18 6,290.18 0.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21600001ACEITE ESCENCIA DE CREDRO GRADO TEC. GRASCO 1 L. CAT: GT066

5 pieza 7,917.00 7,917.00 7,917.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21600001 ACEITE PENETRANTE 15 pieza 1,479.00 1,479.00 1,479.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21600010 CEPILLO PLANCHA RECTA 12 pieza 187.92 187.92 187.92 N AD DF 0 100 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21600010 CEPILLO PLASTICO 10 pieza 1,044.00 1,044.00 1,044.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21600010 LIMPIADORES DE PIPAS DE TABACO 4 pieza 464.00 464.00 464.00 N AD DF 0 100 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21600012 CUBETA ECONOMICA VARIOS COLORES 6 pieza 83.52 83.52 83.52 N AD DF 0 100 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21600015 6+1 AIRWICK ELECT 1 pieza 220.97 220.97 0.00 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21600016 DESTAPACAÑOS LIQUIDO 10 pieza 2,865.20 2,865.20 2,865.20 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21600017DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO

12 pieza 556.80 556.80 556.80 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21600020 ESCOBA 13 pieza 2,035.80 2,035.80 2,035.80 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21600020 ESCOBA PERICO EXTRA (P-180) 6 pieza 163.56 163.56 163.56 N AD DF 0 100 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21600028 10PZ FIBRA ESPONJA 10 pieza 1,585.50 1,585.50 0.00 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21600028 FIBRA P-66 10 pieza 1,809.60 1,809.60 1,809.60 N AD DF 0 100 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21600028 FIBRA P-96 10 pieza 1,670.40 1,670.40 1,670.40 N AD DF 0 100 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21600029 20 PAÑOS CELTEX 10 pieza 652.70 652.70 0.00 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21600029 FRANELA 20 pieza 475.60 475.60 475.60 N AD DF 0 0 0 100

Page 149: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

149 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21600029 PAÑO ABSORVENTE 20 pieza 1,044.00 1,044.00 1,044.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21600032 WINDEX 5 pieza 946.35 946.35 0.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21600042 PAÑUELOS DESECHABLES 10 pieza 522.00 522.00 522.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21600043 6PZ TOALLA USO RUDO 20 pieza 5,094.80 5,094.80 0.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21600051 RECOGEDOR DE PLASTICO CON BASTON 6 pieza 104.40 104.40 104.40 N AD DF 0 100 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21600065 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 4 LTS 16 pieza 3,062.40 3,062.40 3,062.40 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21600066 JERGA 20 pieza 556.60 556.60 556.60 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21600079 DESENGRASANTE EN ATOMIZADOR 10 pieza 812.00 812.00 812.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 21700007FIGURAS EN BARRO DE PERSONAJES PRESIDENCIALES

6 pieza 3,319.92 3,319.92 3,319.92 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 22100007ACEITE DE LINAZA CRUDO GRADO TEC. FRASCO 1 L. CAT: GT068

10 pieza 4,848.80 4,848.80 4,848.80 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 22100165 TARRO CONICO NATURAL 150 ML 200 pieza 600.00 600.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 22100165 TARRO NATURAL 250 GR 50 pieza 200.00 200.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 22100165 TARRO NATURAL 500 GR 50 pieza 250.00 250.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 22300017 CANASTA MEDIA PLASTICO-LO 1 pieza 36.88 36.88 0.00 N AD DF 0 100 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 22300033 BROCAL VIDRIO 2.2 L APROX. DIMI1332-LI 4 pieza 278.00 278.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 22300033FRASCO CON TAPA 1.350ML. APROX 2415-1959-LT

1 pieza 65.51 65.51 0.00 N AD DF 0 100 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 22300070 TAZA DE HULE MEDIANA BLANDA STEEL 8 pieza 284.08 284.08 284.08 N AD DF 0 100 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 23200017 09020 CORDON/H NYLON 25X100 MTS 1 pieza 12.20 12.20 0.00 N AD DF 0 100 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 2320001709026 CORDON/H HILO NYLON 50X100 MTS

1 pieza 20.04 20.04 0.00 N AD DF 0 100 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 23400001 AGUARRAS 4 pieza 1,786.40 1,786.40 1,786.40 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 23400001AGUARRAS PURIFICADO 980ML. M. SERRA

5 pieza 1,530.00 1,530.00 1,530.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 23600001 AGUJA DE DISECCION RECTA 1 PZA 10 pieza 140.00 140.00 140.00 N AD DF 0 100 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 23600001 AGUJA DISECCION CURVA 1 PZA 10 pieza 160.00 160.00 160.00 N AD DF 0 100 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 23700003 BOLSA GUARDA 2 pieza 509.48 509.48 509.48 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 23700035 POLIETILENO 150/600 1 pieza 4,082.74 4,082.74 4,082.74 N AD DF 0 100 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24400045 POSTE DE 2.5 X 3.05 MTRS 3 pieza 206.01 206.01 206.01 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24600002 ACUMULADOR PARA AUTO 1 pieza 1,477.43 1,477.43 1,477.43 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24600003 BALASTRO DE 2X39 WATTS 127 VOLTS 12 pieza 2,784.00 2,784.00 2,784.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24600012 BARRA MULTICONTACTO 8 pieza 3,554.08 3,554.08 3,554.08 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24600027 CINTA DE AISLAR ROLLO DE 50 MTS 5 pieza 426.30 426.30 426.30 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24600027 CINTA PARA DUCTOS TUK 10 pieza 1,225.00 1,225.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24600033 CONTACTO MULTIPLE DE 8 TOMAS 10 pieza 986.00 986.00 986.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24600035DIADEMA DE RECEPCIONISTA CON ENTRADA PARA TELEFONO TIPO CISCO

2 pieza 1,160.00 1,160.00 1,160.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24600042 JUEGO DE ENCHUFES 2 pieza 1,301.52 1,301.52 1,301.52 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24600046 FOCOS AHORRADORES DE 60 WATTS 10 pieza 1,763.20 1,763.20 1,763.20 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24600064 PILAS AAA DESECHABLES 30 pieza 2,088.00 2,088.00 2,088.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24600064 PILAS DOBLE AA PAQUETE CON 4 50 pieza 3,770.00 3,770.00 3,770.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24600094 EXTENSION ELECTRICA DE 5 MTS 4 pieza 694.84 694.84 694.84 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24600098MULTICONTACTO DE 6 ENTRADAS CON EXTENSIO DE 5 MTS

8 pieza 3,553.28 3,553.28 3,553.28 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24700137 TUBO GALVANIZADO 2M 1 6 pieza 1,552.08 1,552.08 1,552.08 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24700137 TUBO GALVANIZADO 2M 1/2 6 pieza 793.44 793.44 793.44 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24700137 TUBO GALVANIZADO 2M 3/4 6 pieza 1,057.92 1,057.92 1,057.92 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24700138TUERCA DE UNION PARA TUBERIA GALVANIZADA 1

4 pieza 343.36 343.36 343.36 N AD DF 100 0 0 0

Page 150: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

150 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24700138TUERCA DE UNION PARA TUBERIA GALVANIZADA 1/2

4 pieza 178.64 178.64 178.64 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24700138TUERCA DE UNION PARA TUBERIA GALVANIZADA 3/4

4 pieza 259.84 259.84 259.84 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24700138TUERCA PARA UNION PARA TUBERIA DE COBRE 1

4 pieza 552.16 552.16 552.16 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24700138TUERCA PARA UNION PARA TUBERIA DE COBRE 1/2

4 pieza 185.60 185.60 185.60 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24700138TUERCA PARA UNION PARA TUBERIA DE COBRE 3/4

4 pieza 273.76 273.76 273.76 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24700144VALVULA COMPUERTA 200 WOG ROSC 1 1/

1 pieza 299.00 299.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24800002 ALFOMBRA 3 pieza 515.04 515.04 515.04 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24800023 CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE 3 pieza 748.20 748.20 748.20 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24800023 CINTA DOBLE CARA 1 pieza 2,442.96 2,442.96 2,442.96 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24800023 CINTA ESPUMA DOBLE CARA 1 pieza 4,116.84 4,116.84 4,116.84 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900001 BARNIZ (FRASCO 1 LITRO) ORO Y PLATA 5 pieza 5,220.00 5,220.00 5,220.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900001EXPOI ROCK AD-H FRASCO 1 L. CAT AD-H68

5 pieza 2,505.60 2,505.60 2,505.60 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900002POLYFORM TINTA ALCOHOL CAOBA CLA PET

1 pieza 100.00 100.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900002 POLYFORM TINTA ALCOHOL CAOBA PET 1 pieza 100.00 100.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900002 POLYFORM TINTA ALCOHOL CEDRO PET 1 pieza 100.00 100.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900002 POLYFORM TINTA ALCOHOL CEREZO 1 pieza 100.00 100.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900002POLYFORM TINTA ALCOHOL CHOCOLATE PET

1 pieza 100.00 100.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900002 POLYFORM TINTA ALCOHOL NEGRO 1 pieza 100.00 100.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900002 POLYFORM TINTA ALCOHOL NOGAL PET 1 pieza 100.00 100.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900002 POLYFORM TINTA ALCOHOL OLMO PET 1 pieza 100.00 100.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900003 BARNIZ DAMAR MATE 10 pieza 2,200.10 2,200.10 2,200.10 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900013TRIMETINA RECTIFICADA (ESCENCIA) GRADO TEC. FRASCO 1 L. GTE:14101

5 pieza 5,788.40 5,788.40 5,788.40 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900015 BETUN JUDEA NEGRO MORADO 125 ML 5 pieza 395.95 395.95 395.95 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900021 LACA AUTOMOTIVA COLOR 30 litro 6,262.50 6,262.50 6,262.50 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900023 LACA ACRILICA 3 pieza 1,470.00 1,470.00 1,470.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900024 LIJA DE AGUA EN GRANOS FIN 20 pieza 208.80 208.80 208.80 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900024 LIJA DE AGUA NORTON 489 1 pieza 28.77 28.77 28.77 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900024 LIJA DE AGUA NORTON 489 1 pieza 31.18 31.18 31.18 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900024 LIJA DE AGUA NORTON 489 4 pieza 95.04 95.04 0.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900024 LIJA NEGRA P/AGUA B-99-1200 30 pieza 387.00 387.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900024 LIJA NEGRA P/AGUA B-99-1500 30 pieza 417.00 417.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900024 LIJA PARA AGUA #220 30 pieza 240.00 240.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900024 LIJA PARA AGUA #400 30 pieza 219.00 219.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900024 LIJA PARA AGUA 320 30 pieza 219.00 219.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900024 LIJA PARA AGUA 600 30 pieza 219.00 219.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900026COLA DE CONEJO GRANULADA 1KG SERRA

1 pieza 510.01 510.01 510.01 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028 MICAS DORADAS INTENSO 50 GRS 2 pieza 1,260.00 1,260.00 1,260.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028MICAS DORADAS ORO AMARILLO SOL 50 GRS

2 pieza 1,260.00 1,260.00 1,260.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028 MICAS DORADAS ORO ANTIGUO 50 GRS 2 pieza 1,080.00 1,080.00 1,080.00 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028 MICAS DORADAS ORO CLARO 50 GRS 2 pieza 1,080.00 1,080.00 1,080.00 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028 MICAS DORADAS ORO PALIDO 50 GRS 2 pieza 1,080.00 1,080.00 1,080.00 N AD DF 100 0 0 0

Page 151: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

151 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028 MICAS PLATEADO MATIZADO 20 GRS 2 pieza 540.00 540.00 540.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028MICAS PLATEADOS DESTELLANTE 20 GRS

2 pieza 540.00 540.00 540.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028 MICAS PLATEADOS SATINADOS 20 GRS 2 pieza 540.00 540.00 540.00 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028 PIGMENTO AZUL 1 pieza 1,102.07 1,102.07 1,102.07 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028PIGMENTO FINO 1 KG AZUL ULTRAMAR 100523 M. SERRA

2 pieza 1,760.00 1,760.00 1,760.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028PIGMENTO FINO 1 KG OCRE CLARO 100507 M. SERRA

2 pieza 1,320.02 1,320.02 1,320.02 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028PIGMENTO FINO 1 KG TIERRA DE SIENA NATURAL. M. SERRA

2 pieza 2,800.00 2,800.00 2,800.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028PIGMENTO FINO 1 KG TIERRA DE SIENA TOSTADA M. SERRA

2 pieza 3,200.00 3,200.00 3,200.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028PIGMENTO FINO 1KG TIERRA DE SOMBRA NATURAL 100516 M. SERRA

2 pieza 1,760.00 1,760.00 1,760.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028PIGMENTO FINO 1KG TIERRA DE SOMBRA TOSTADA 100519 M. SERRA

2 pieza 2,000.00 2,000.00 2,000.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028PIGMENTO FINO BLANCO DE TITANIO 1 KG. M. SERRA

2 pieza 680.00 680.00 680.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028PIGMENTO FINO NEGRO DE HUMO 1 KG. M. SERRA

1 pieza 600.00 600.00 600.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028PIGMENTO FINONEGRO DE MARFIL 1 KG. M. SERRA

1 pieza 1,040.00 1,040.00 1,040.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028 PIGMENTO NEGRO HUMO 1 pieza 754.00 754.00 754.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028 PIGMENTO OCRE 1 pieza 812.00 812.00 812.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028 PIGMENTO ROJO 1 pieza 6,101.60 6,101.60 6,101.60 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028 PIGMENTO SIENA NATURAL 1 pieza 1,740.00 1,740.00 1,740.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028 PIGMENTO SIENA TOSTADA 1 pieza 2,030.00 2,030.00 2,030.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028 PIGMENTO SOMBRA NEUTRAL 2 pieza 2,204.00 2,204.00 2,204.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900028 PIGMENTO SOMBRA TOSTADA 1 pieza 1,247.00 1,247.00 1,247.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900029HOJA DE ORO LIQUIDO 20ML CL BARROCO

3 pieza 366.00 366.00 366.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900029 HOJA DE ORO LIQUIDO 20ML CL COBRE 3 pieza 366.00 366.00 366.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900029HOJA DE ORO LIQUIDO 20ML CL DUCADO

3 pieza 366.00 366.00 366.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900029 HOJA DE ORO LIQUIDO 20ML CL PLATA 3 pieza 366.00 366.00 366.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900029 POLVO DE MARMOL 15 pieza 150.00 150.00 150.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900031PINTURA DE ESMALTE DE COLOR AMARILLO

45 litro 7,558.65 7,558.65 7,558.65 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900031 PINTURA NEGRO MARFIL 2 pieza 468.02 468.02 468.02 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900034 AERO COMEX NEGRO MATE 4 pieza 218.00 218.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 702 NLANCO DE TITANIO

1 pieza 390.00 390.00 390.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 703 NLANCO DI ZINCO

1 pieza 390.00 390.00 390.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 704 BRUNO DI GARAZA

1 pieza 498.00 498.00 498.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 705 BRUNO TRANSPARENTE

1 pieza 390.00 390.00 390.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 706 BRUNO VAN DYCK CL

1 pieza 390.00 390.00 390.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 707 CARMINO D ALIZARINA

1 pieza 498.00 498.00 498.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 710 GIALLO DI CADMIO LIMONE

1 pieza 598.00 598.00 598.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 152: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

152 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 711 GIALLO DI CADMIO CHIARO

1 pieza 598.00 598.00 598.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 712 GIALLO DI CADMIO MEDIO

1 pieza 598.00 598.00 598.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 714 GIALLO DI NAPOLI

1 pieza 498.00 498.00 498.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 715 LACCA DI GARANZA SCURA

1 pieza 498.00 498.00 498.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 716 LACCA VERDE SOLIDA

1 pieza 498.00 498.00 498.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 717 NEGRO D AVORIO

1 pieza 390.00 390.00 390.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 718 OCRA D ORO

1 pieza 390.00 390.00 390.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 719 OCRA GIALLA

1 pieza 390.00 390.00 390.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 720 OCRA GIALLA PALIDA

1 pieza 390.00 390.00 390.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 721 BLU OLTREMARE CL

1 pieza 498.00 498.00 498.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 724 TERRA POSSUOLI

1 pieza 390.00 390.00 390.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 725 ROSSO INDIANO

1 pieza 390.00 390.00 390.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 726 TERRA DI CASSEL

1 pieza 390.00 390.00 390.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 727 TERRA D´OMBRA NATURALE

1 pieza 390.00 390.00 390.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 728 TERRA D OMBRA BRUCIA

1 pieza 390.00 390.00 390.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 729 TERRA DI SIENA NATURALE CL

1 pieza 390.00 390.00 390.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 730 TERRA DI SIENA CRUCIATA

1 pieza 390.00 390.00 390.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 731 TERRA VERDE

1 pieza 390.00 390.00 390.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 732 TERRA VERDE ANTICA

1 pieza 390.00 390.00 390.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 733 VERDE OSSIDO DI CROMO

1 pieza 498.00 498.00 498.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-1 734 VERDE SMERALDO

1 pieza 498.00 498.00 498.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-3 713 GIALLO DI CADMIO SCURO CL 3302084

1 pieza 598.00 598.00 598.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-4 701ROSSO DI CADMIO ARANCIO CL 3302372

1 pieza 789.99 789.99 789.99 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-4 708 CERULEO CL 3302416

1 pieza 789.99 789.99 789.99 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-4 722 ROSSO DI CADMIO ARANCIO CL 3302224

1 pieza 789.99 789.99 789.99 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900042RESTAURO M. MAIMERI 20ML S-4 723 ROSSO DI CADMIO ARANCIO CL 3302228

1 pieza 441.99 441.99 441.99 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900045 BOTE DE 4 LTS DE THINNER 5 pieza 377.00 377.00 377.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900045 THINNER 4 pieza 1,294.56 1,294.56 1,294.56 N AD DF 100 0 0 0

Page 153: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

153 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900045XILOL GRADO TEC. FRASCO 1 L. CAT: GT4091

5 pieza 841.00 841.00 841.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900046 COMEX AGUARRAS SINTETICO PET 4 pieza 723.96 723.96 0.00 N AD DF 0 0 100 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900046 REMOVEDOR 4 pieza 1,294.56 1,294.56 1,294.56 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900048ROLLO DE PELICULA DE CONTROL SOLAR CON MEDIDA 1.50 MTS X 30 MTS

4 pieza 2,139.92 2,139.92 2,139.92 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900050 LACTICA IK 5 pieza 6,210.00 6,210.00 6,210.00 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900050 RESANADOR DE MADERA 4 pieza 382.80 382.80 382.80 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900050 RESANADOR DE MADERA 980 ML. 4 pieza 533.60 533.60 533.60 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900051 CATALIZADOR 2 pieza 20.56 20.56 20.56 N AD DF 0 0 100 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900051 SIKALETEX N PET 5.0 KG 1 pieza 435.00 435.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900052 SILICON BAÑOS Y COCINAS 10 pieza 810.80 810.80 810.80 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900052 SILICON NEGRO 1 pieza 150.94 150.94 150.94 N AD DF 0 0 100 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 24900052 SILICON USO GENERAL 10 pieza 870.00 870.00 870.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 25100003ALCOHOL ETILICO POTABLE FRASCO 1 L. CAT: GT741

5 pieza 742.40 742.40 742.40 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 25100038 RESINA 2 pieza 185.66 185.66 185.66 N AD DF 0 0 100 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 25100052 GLICERINA 5 pieza 355.00 355.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 25100063AGUA DESTILADA GRADO R.A. FRASCO 20 L. CAT: R757

5 pieza 1,260.70 1,260.70 1,260.70 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 25400006ACETONA GRADO TEC. FRASCO 1 L. CAT: GT192

5 pieza 865.15 865.15 865.15 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 25400006ACETONA GRADO TEC. FRASCO 1 L. CAT: GT192

5 pieza 1,206.40 1,206.40 1,206.40 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 25400034ALGODÓN EN ROLLO BOLSA 500 GR. NO ESTERIL CAT: CA500

10 pieza 904.80 904.80 904.80 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 25400053 MANGO DE BISTURI N° 3 1 PZA HERGOM 8 pieza 136.08 136.08 136.08 N AD DF 0 100 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 25400053 MANGO DE BISTURI N° 4 1 PZA HERGOM 8 pieza 136.08 136.08 136.08 N AD DF 0 100 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 25400111CEPILLO DENTAL 2462 GU SUPER TIP 3 PZ

8 pieza 308.32 308.32 308.32 N AD DF 0 100 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 25400202 ESPATULA RODIN ITALIANA#1002 8 pieza 519.92 519.92 519.92 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 25400202 ESPATULA RODIN ITALIANA#1012 8 pieza 519.92 519.92 519.92 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 25400202 ESPATULA RODIN ITALIANA#1027 8 pieza 519.92 519.92 519.92 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 25400242 GUANTE AMBIDERN 4 pieza 443.96 443.96 443.96 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 25400244GUANTE AMBI ESTERIL PARA EXPLORACION CH AZUL CAJA CON 100 PI

1 pieza 144.00 144.00 144.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 25400577 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 2 pieza 3,212.74 3,212.74 3,212.74 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 25400595CUBREBOCAS UNIMASK 3 AZUL UNISEAL 50 PZ

2 pieza 103.00 103.00 103.00 N AD DF 0 100 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 26100013 COMEX GASOLINA BLANCA PET 4 pieza 584.00 584.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 27100019 BATA GAB PROCESO MARINO ML T 38 5 pieza 1,339.80 1,339.80 1,339.80 N AD DF 0 100 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 27100019 BATA GAB PROCESO MARINO ML T 40 1 pieza 267.96 267.96 267.96 N AD DF 0 100 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 27100019 BATA GAB PROCESO MARINO ML T 42 2 pieza 535.92 535.92 535.92 N AD DF 0 100 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 27100019 BATA GAB PROCESO MARINO ML T 42 6 pieza 1,607.76 1,607.76 1,607.76 N AD DF 0 100 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 27100019 BATA GAB PROCESO MARINO ML T 46 1 pieza 267.96 267.96 267.96 N AD DF 0 100 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 27100019BATA MUJER GAB PROGRESO BLANCA ML T 32

2 pieza 535.92 535.92 535.92 N AD DF 0 100 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 27100019BATA MUJER GAB PROGRESO BLANCA ML T 34

3 pieza 803.88 803.88 803.88 N AD DF 0 100 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 27100046 CARPETA DE PROTECCION PARA CASCO 4 pieza 716.20 716.20 0.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 27200001 GAFAS PROTECTORAS CON PATILLAS 3 pieza 626.40 626.40 0.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 27200001LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE DE MICA RIGIDA

4 pieza 696.00 696.00 696.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 154: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

154 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 27200008CASCO DE SEGURIDAD CON AJUSTE COLOR AMARILLO

4 pieza 1,392.00 1,392.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 27200012GUANTE DE NITRILO DESECHABLE 10PZS

6 pieza 270.00 270.00 270.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 27200012 GUANTE NITRILO AZUL CH 100 PZAS 10 pieza 1,290.00 1,290.00 1,290.00 N AD DF 0 100 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 27200012 GUANTE NITRILO AZUL MED 100 PZAS 10 pieza 1,290.00 1,290.00 1,290.00 N AD DF 0 100 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 27200013GUANTE ARGONERO DE RES CON CORREA

4 pieza 2,320.00 2,320.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 27200014 IMPERMEABLE COLOR AMARILLO 4 pieza 849.12 849.12 0.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 27200018MASCARA CONTRA GAS CON RESPIRADOR REUTILIZABLE

4 pieza 994.12 994.12 994.12 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 27200020 OVEROL MONOS DE TYBEK 13 pieza 15,999.88 15,999.88 15,999.88 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 27200021 ARNES 4 pieza 4,245.60 4,245.60 0.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 27200022CABLE DE SEGURIDAD PARA CAIDAS CON GANCHO DE ACERO

3 pieza 5,046.00 5,046.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 27300037 CONTADOR MANUAL AC 4 pieza 392.00 392.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 27300051 LINTERNA 4 pieza 1,067.20 1,067.20 1,067.20 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 27400006TELA TY VEK 1.52 MTS FLEXIBLE PARA EMBOLTURA ROLLO DE 50 MTS. CAT: 143R-50

1 pieza 3,880.20 3,880.20 3,880.20 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100010 PISTOLA PARA APLICACIÓN DE SILICON 3 pieza 348.00 348.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100013 ARCO CON MANGO DE PLASTICO 2 pieza 696.00 696.00 696.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100013 ARCO PARA SEGUETA 2 pieza 387.90 387.90 387.90 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100054 CUCH PC-SC REPUESTO 2 pieza 683.98 683.98 683.98 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100054 CUCH PC-SC REPUESTO 2 pieza 277.98 277.98 277.98 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100056NAVAJA PARA BISUTERIA N° 15 CAJA CON 100 PIEZAS CAT: NB15ACS

4 pieza 1,554.40 1,554.40 1,554.40 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100056NAVAJA PARA BISUTERIA N° 20 CAJA CON 100 PIEZAS CAT: NB20ACS

4 pieza 1,554.40 1,554.40 1,554.40 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100071 ENCENDEDOR 10 pieza 290.00 290.00 290.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100079 KIT ESCUADRA 1 pieza 980.20 980.20 980.20 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100088 EXTENSION PARA MATRACA 1 pieza 487.20 487.20 487.20 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100131 LLAVES ALEN 1 pieza 555.52 555.52 555.52 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100142 LLAVE ESPAÑOLA 2 pieza 2,157.60 2,157.60 2,157.60 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100154 LLAVE STILSON 1 pieza 383.03 383.03 383.03 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100170 MARTILLO 2 pieza 533.60 533.60 533.60 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100179 MATRACA 1 pieza 440.80 440.80 440.80 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100184 NAVAJAS BISTURI 1 pieza 356.00 356.00 356.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100189 GUBIAS 1 pieza 1,798.58 1,798.58 1,798.58 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100194 LLAVE DE PERICO 2 pieza 487.20 487.20 487.20 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100208 PINZAS DE CORTE 3 pieza 417.60 417.60 417.60 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100209 PINZAS DE PUNTA 2 pieza 324.80 324.80 324.80 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100210 PINZAS DE PERICO 2 pieza 823.60 823.60 823.60 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100259 SEGUETA 5 pieza 736.60 736.60 736.60 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100264 SOLDADURA AUTOGENA 2 pieza 139.20 139.20 139.20 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100265SOLDADURA PARA PLOMERO 454 6R 50/50

6 pieza 1,426.80 1,426.80 1,426.80 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100265SOLDADURA PARA PLOMERO E6011 1/8 5KG

6 pieza 2,220.24 2,220.24 2,220.24 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100265SOLDADURA PARA PLOMERO E7018 3/32 4KG

6 pieza 2,749.20 2,749.20 2,749.20 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100267 SOPLETE DE GAS DESECHABLE 2 pieza 846.80 846.80 846.80 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100278 TIJERA PARA HOJALATERO 2 pieza 360.52 360.52 360.52 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100293 TRAMPA CEBADERA PARA ROEDOR 6 pieza 3,375.60 3,375.60 3,375.60 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100296 AFLOJATODO 4 pieza 580.00 580.00 580.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100298 CUCHILLAS DESECHABLES 11 pieza 1,148.40 1,148.40 1,148.40 N AD DF 0 0 0 100

Page 155: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

155 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100311 AIRE COMPRIMIDO 5 pieza 1,653.00 1,653.00 1,653.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29100316 RODILLO PARA PINTAR 8 pieza 696.96 696.96 696.96 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29300004BROCHA DE CERDA BLANCA M. MECANORMA B-713 DE 1

8 pieza 136.08 136.08 136.08 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29300004BROCHA DE CERDA BLANCA M. MECANORMA B-713 DE 2

8 pieza 216.00 216.00 216.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29300004BROCHA DE CERDA BLANCA M. MECANORMA B-713 DE 3

8 pieza 320.00 320.00 320.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29300004 BROCHA NYLON NARANJA DE 1 P-276-1 2 pieza 38.00 38.00 38.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29300004 BROCHA NYLON NARANJA DE 2 P-276-2 8 pieza 280.00 280.00 280.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29300004 BROCHA NYLON NARANJA DE 3 P-276-3 8 pieza 416.00 416.00 416.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29300004BROCHA PELO DE CAMELLO M. MECANORMA B-715 DE 2

4 pieza 184.04 184.04 184.04 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29300004BROCHA PELO DE CAMELLO M. MECANORMA B-715 DE 3

4 pieza 240.00 240.00 240.00 N AD DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29600145 LLAVE DE CRUZ 4 pieza 1,020.80 1,020.80 1,020.80 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29800008CANDADO METALICO P/CORTINA PHSAS10AMP

1 pieza 345.78 345.78 345.78 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 29900007TARRO 330 ML APROX. CERAMICA GATO NEGRO FC-29709-LO

1 pieza 39.50 39.50 0.00 N AD DF 0 100 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 31700004 PAGO SKY 1 servicio 170.00 170.00 170.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 295.00 295.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 1 servicio 343.00 343.00 0.00 N AD DF 0 100 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 31700004 SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA 3 servicio 714.00 714.00 0.00 N AD DF 0 20 80 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 31700004SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES

25 servicio 8,000.00 8,000.00 0.00 N AD DF 40 20 40 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 31700004 SKY 1 servicio 160.00 160.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 31700004 SKY 1 servicio 309.00 309.00 0.00 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 31700004 SKY 7 servicio 2,233.00 2,233.00 0.00 N AD DF 25 0 45 30CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 254.04 254.04 0.00 N AD DF 100 0 0 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 258.35 258.35 0.00 N AD DF 0 0 100 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 31800001 ENVIO DE MENSAJERIA 1 servicio 1,368.35 1,368.35 0.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 33602008ENMARCADO CON MOLDURAS DE MADERA TIPO NEOCLASICA DORADA DIMENSIONES: 86X68CM

2 servicio 22,040.00 22,040.00 22,040.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 33602008 OTROS SERVICIOS 1 servicio 3.00 3.00 3.00 N AD DF 0 0 0 100CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 33602008 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 20 servicio 4,000.00 4,000.00 4,000.00 N AD DF 20 60 20 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 33602008

PLACA EN FUNDICION EN MEDIDAS DE 100X40 CM. CON LOS TEXTOS Y LOGOS REALZADOS EN NATURAL DEL BRONCE EL FONDO CON POLVO DE ESMERIL CON APLICACIÓN DE ESMALTE NEGRO ACABADO LACA PROTECTORA INCLUYE COLOCACION DE DOMICILIO DE

1 servicio 18,792.00 18,792.00 18,792.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 33602008

PLACA EN FUNDICION EN MEDIDAS DE 45X30 CM. CON LOS TEXTOS Y LOGOS REALZADOS EN NATURAL DEL BRONCE EL FONDO CON POLVO DE ESMERIL CON APLICACIÓN DE ESMALTE NEGRO ACABADO LACA PROTECTORA INCLUYE COLOCACION DE DOMICILIO DEN

1 servicio 5,950.80 5,950.80 5,950.80 N AD DF 0 0 100 0

Page 156: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

156 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 33602008

PLACA EN FUNDICION EN MEDIDAS DE 90X60 CM. CON LOS TEXTOS Y LOGOS REALZADOS EN NATURAL DEL BRONCE EL FONDO CON POLVO DE ESMERIL CON APLICACIÓN DE ESMALTE NEGRO ACABADO LACA PROTECTORA INCLUYE COLOCACION DE DOMICILIO DEN

1 servicio 23,803.20 23,803.20 23,803.20 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 33602008

PLACAS DE LAMINAS DE BRONCE. PLACA DE BRONCE DE MEDIDA 90X60 CM. PARA LA INAUGURACIÓN DEL MUSEO HISTORICO DE PALACIO NACIONAL

1 servicio 21,924.00 21,924.00 21,924.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 33602008 PONCHADO 1 servicio 290.00 290.00 290.00 N AD DF 0 100 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 33602008

PRODUCCION Y SUMINISTRO DE CEDULAS PARA MASCARILLAS Y LOGOTIPOS PARA EL MUSEO HISTORICO DE PALACIO NACIONAL

1 servicio 20,000.00 20,000.00 20,000.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 33602008 SERVICIO DE CORTE 1 servicio 29.00 29.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 33900012 MONTAJE PARA CORTE ESTRATIGRAFICO 1 servicio 19,999.91 19,999.91 19,999.91 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 33900012SERVICIO DENOMINADO ESPACIOS MUSEOGRÁFICOS DE PALACIO NACIONAL

1 servicio 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 33900012

SERVICIO INTEGRAL DE DESMONTAJE DE LA EXPOSICIÓN MIXTECOS ÑUU DZAHUI LOS SEÑORES DE LA LLUVIA EN LA GALERIA DE PALACIO NACIONAL

1 servicio 570,000.00 570,000.00 570,000.00 N AD DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 33900012

SERVICIO INTEGRAL DE DISEÑO IMPRESIÓN Y MONTAJE DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS PARA EL RECINTO PARLAMENTARIO

1 servicio 200,000.00 200,000.00 200,000.00 N AD DF 0 100 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 33900012

SERVICIOS DE EDICIÓN DE LOS MATERIALES DIGITALES PARA IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA LA MEMORIA DE LA CONSERVADURIA GESTION 2012-2018

1 servicio 174,000.00 174,000.00 174,000.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 34600002 EMBALAJE 1

ampere metro

cuadrado por joule segundo

1,856.00 1,856.00 1,856.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 35100001CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

4 servicio 130,000.00 130,000.00 130,000.00 N AD DF 25 25 50 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 37200001PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION

2 servicio 7,000.00 7,000.00 7,000.00 N AD DF 50 0 50 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 37200007 SKY 5 servicio 850.00 850.00 0.00 N AD DF 60 20 10 10CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 37200007 TAGS 1 servicio 319.00 319.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 37200007 TAGS 1 servicio 238.00 238.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 51100053

MESA DE CENTRO RECTANGULAR FABRICADA EN CHAPA DE CEREZO PATAS EN MADERA DE POPLAR BARNIZADAS EN TINTA COLOR SEGUN MUESTRA EN FONDO ACRILICO EN CUERPOS Y POLIESTER EN CUBIERTAS MEDIDAS APROXIMADAS +/- 5CM DE 1.20X0.60

3 pieza 34,665.78 34,665.78 0.00 N AD DF 0 0 100 0

Page 157: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

157 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 51100057

MESA PARA JUNTAS CIRCULAR CON CUBIERTA EN CHAPA DE CEREZO CON FALDON BASE TORNEADA EN MADERA SOLIDA DE POPLAR BARNIZADA EN TINTA SEGUN MUESTRA FONDO ACRILICO EN CUERPOS Y POLIESTER EN CUBIERTAS MEDIDAS APROXIMADAS +

1 pieza 60,595.50 60,595.50 0.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 51100086

MESA CUADRADA PARA LAMPARA FABRICADA EN CHAPA DE CEREZO CON PATAS EN MADERA DE POPLAR BARNIZADAS EN TINTA COLOR SEGUN MUESTRA EN FONDO ACRILICO EN CUERPOS Y POLIESTER EN CUBIERTAS MEDIDAS APROXIMADAS +/- 5CM DE 0.60X

9 pieza 96,626.52 96,626.52 0.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 51100092

SILLA TIPO ADICIONAL DE RESPALDO Y ASIENTO CAPITONADOS CON BOTON CON INTERIORES EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD FORRADOS EN PIEL TIPO FLOR NAPPA EN COLOR VINO BRAZOS EN MADERA TORNEADOS EN CAOBA Y CLAVILLO DORADO PUES

12 pieza 446,040.00 446,040.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 51100101

SOFA DE 3 PLAZAS MEDIDAS APROXIMADAS +/- 5CM. DE 2.10 X 0.90 X 0.77 MTS. CON RESPALDO BRAZOS Y ASIENTO CAPITONADOS CON BOTON Y CLAVILLO DORADO PUESTO A MANO CON INTERIORES EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD Y FALDON C

3 pieza 296,257.65 296,257.65 0.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 51200001

EQUIPO DESLIZABLE PARA 24 VANOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ESMALTADO PARA SER UTILIZADO CON CORTINAS DE PLIEGUES INCLUIDAS PARA 24 VANOS CON VARIAS MEDIDAS CON SISTEMA DE CARROS DESLIZABLES QUE PERMITA QUE EL SENTID

1 pieza 1,368,803.27 1,368,803.27 0.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 51200001

EQUIPO DESLIZABLE PARA 24 VANOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ESMALTADO PARA SER UTLIZADO CON CORTINAS DE PLIEGUES INCLUIDAS PARA 24 VANOS CON VARIAS MEDIDAS CON SISTEMA DE CARROS DESLIZABLES QUE PERMITA QUE EL SENTIDO

1 pieza 1,190,263.70 1,190,263.70 0.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 51300050

CANDIL DE 25 LUCES MEDIDAS DE 1.20 DE DIAMETRO X 1.35 MTS. DE ALTURA FABRICADOS EN BRONCE PULIDO AL ALTO BRILLO FORRADOS CUERPO Y BRAZOS DEL CANDIL CON BAGUETS DE CRISTAL Y ENSAMBLADOS CON ROSETAS DE 25 MM. POSTERIORM

10 pieza 1,750,875.00 1,750,875.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

Page 158: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

158 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 51300050

CANDIL DE 40 LUCES MEDIDAS DE 1.70 DE DIAMETRO X 1.60 MTS. DE ALTURA FABRICADOS EN BRONCE A LA CERA PERDIDA Y CINCELADOS A MANO PULIDOS AL ALTO BRILLO Y BARNIZADOS CON BARNIZ ELECTROSTATICO CON 40 LUCES DE FOCO LED D

5 pieza 1,705,352.25 1,705,352.25 0.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 51300107

ESPEJO CON TERMINADO ANTIGUO CON MARCO LABRADO EN MADERA DE BANAK CON APLICACION DE HOJA DORADA ESPEJOS DE 6 MM. CON BISELADO DE 1 1/2 . MEDIDAS 1.00 X 0.06 X 1.50 MTS. DE ALTO. EL ANCHO DE LA MOLDURA ES DE 0.15 MTS.

3 pieza 127,890.00 127,890.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 51300119FLORERO DE VIDRIO CILINDRICO DE 50 CM. DE ALTURA Y 15 CM. DE DIAMETRO CON VARAS DE ORQUIDEAS BLANCAS

9 pieza 12,765.33 12,765.33 0.00 N AD DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL 51300174

MARCO LABRADO EN MADERA DE BANAK CON APLICACION DE HOJA DORADA SIN VIDRIO. MEDIDAS 2.10 X 0.06 X 2.90 MTS. DE ALTO. EL ANCHO DE LA MOLDURA ES DE 0.15 MTS.

5 pieza 155,295.00 155,295.00 0.00 N AD DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100043PLACAS DE CARTON CORRUGADO DE DOBLE CARA DE 0.60 X 115 MTS

35 pieza 4,263.00 4,263.00 4,263.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100044PLIEGO DE CARTONCILLO CRECENT DE 6 MM COLOR CREMA

10 pieza 5,684.00 5,684.00 5,684.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100048 CARTONCILLO COLOR NEGRO (PLACAS) 50 pieza 3,248.00 3,248.00 3,248.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100048 CARTULINA DE COLORES 50 pieza 435.00 435.00 435.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100048 PAPEL CAPLE DE 18 PUNTOS (HOJAS) 10 pieza 429.20 429.20 429.20 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100048 PAPEL ILUSTRACIÓN DE 1/8 EN PLACAS 50 pieza 2,262.00 2,262.00 2,262.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100048 PAPEL ILUSTRACIÓN GRUESO (HOJA) 20 pieza 1,670.40 1,670.40 1,670.40 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100048PAPEL OPALINA COLOR CREMA DE 250 GRS. PAQUETE

18 pieza 7,740.00 7,740.00 7,740.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100063CINTA CRISTAL TIPO SCOTCH CON 24 PZS.

2 pieza 2,204.00 2,204.00 2,204.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100063CINTA CRISTAL TIPO SCOTCH DE 38 X 13 MM LIBRE DE ÁCIDO

48 pieza 5,376.00 5,376.00 5,376.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100063CINTA SCOTCH DELGADA 3M 38.1 MM X 13.7 M (845) PARA PROTECCIÓN DE ETIQUETAS (CAJA)

96 pieza 12,594.24 12,594.24 12,594.24 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100063CINTA TIPO CRISTAL SCOTHCH CAJA CON 24 PZ

3 pieza 7,656.00 7,656.00 7,656.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100063CINTAS ADHESIVAS DE DOBLE CARA DE POLIESTER

25 pieza 2,175.00 2,175.00 2,175.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100064 CINTA CANELA (ROLLOS) 54 pieza 2,160.00 2,160.00 2,160.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100065 CINTAS DOBLE CARA DE POLIESTER 25 pieza 2,175.00 2,175.00 2,175.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100065CINTHA ADHESIVA TIPO JANEL 9061 COLOR NEGRO

2 pieza 809.68 809.68 809.68 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100065 KASKING TAPE DE 2 (ROLLO) 5 pieza 330.60 330.60 330.60 N AD DF 0 0 0 100

Page 159: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

159 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100082 CUTTER GRANDES OLFA 12 pieza 960.00 960.00 960.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100100REPUESTOS PARA CUTTER OLFA MODELO H-1 (PAQUETE)

10 pieza 1,763.20 1,763.20 1,763.20 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100104FOLDERS TAMAÑO OFICIO PLASTIFICADOS

4 pieza 812.00 812.00 812.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100129 PLASTICO BURBUJA CHICA (ROLLO) 1 pieza 829.40 829.40 829.40 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100129 PLASTICO BURBUJA CHICA (ROLLOS) 3 pieza 2,400.00 2,400.00 2,400.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100129PLASTICO BURBUJA CHICA 3/16 DE 1.20 METROS DE ANCHO CALIBRE 145

12 pieza 13,182.24 13,182.24 13,182.24 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100129PLASTICO BURBUJA CHICA 3/16 DE 1.20 MTS DE ANCHO CAL. 145

45 pieza 42,750.00 42,750.00 42,750.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100129PLASTICO BURBUJA GRANDE 1/2 DE 1.20 METROS DE ANCHO CALIBRE 110

12 pieza 10,800.00 10,800.00 10,800.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100129 PLASTICO PALIETIZAR (ROLLO) 1 pieza 806.20 806.20 806.20 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100129PLASTICO TIPO PALIET DE 0.90 MTS DE ANCHO PARA EMPLAYAR

9 pieza 4,155.12 4,155.12 4,155.12 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100129PLASTICO TIPO PALIET DE 0.90 MTS DE ANCHO PARA EMPLAYAR

18 pieza 8,310.24 8,310.24 8,310.24 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100129 PLÁSTICO BURBUJA CHICA EN ROLLOS 6 pieza 4,976.40 4,976.40 4,976.40 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100129 PLÁSTICO BURBUJA CHICO (ROLLOS) 6 pieza 5,400.00 5,400.00 5,400.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100129PLÁSTICO BURBUJA CHICO DE CALIBRE 145

7 pieza 8,750.00 8,750.00 8,750.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100129 PLÁSTICO BURBUJA GRANDE 3 pieza 2,192.40 2,192.40 2,192.40 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100129PLÁSTICO PALIETIZAR DE 0.60 DE ANCHO

3 pieza 1,802.64 1,802.64 1,802.64 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100129PLÁSTICO PALIETIZAR DE 0.90 DE ANCHO EN ROLLOS

3 pieza 2,853.60 2,853.60 2,853.60 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100129ROLLO DE PLASTICO DE POLIETILENO DE DOBLE ANCHO DE ALTA DENSIDAD

1 pieza 3,741.00 3,741.00 3,741.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100129ROLLOS DE PLASTICO DE BURBUJA CHICA 3/16 DE 1.20 METROS

20 pieza 24,080.00 24,080.00 24,080.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100133HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA PAQUETE

5 pieza 2,200.00 2,200.00 2,200.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100133HOJAS TAMAÑO CARTA DIVERSOS COLORES (MILLAR)

5 pieza 429.20 429.20 429.20 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100133PAPEL BOND DE .90X50 METROS DE 90 GRS. BOBINA

5 pieza 8,555.00 8,555.00 8,555.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100133PAPEL LIBRE DE ACIDO VIA FELT NATURAL DE 65 X 96 CMS. Y 216 GRAMOS (PLIEGOS)

300 pieza 10,197.00 10,197.00 10,197.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100133PAQUETE DE 100 HOJAS DE PAPEL SECANTE

4 pieza 1,443.04 1,443.04 1,443.04 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100135PAPEL GLASINNESILICONADO DE 0.70 DE ANCHO DE DOS CARAS (ROLLO)

2 pieza 10,416.80 10,416.80 10,416.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100140 ETIQUETAS AVERY 5160 (CAJAS) 4 pieza 3,800.00 3,800.00 3,800.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100140ETIQUETAS AVERY COD 5160 1 X 2 5/8 BLANCAS AUTOADHERIBLE (CAJA)

5 pieza 4,000.00 4,000.00 4,000.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100140 ETIQUETAS COLGANTES 3 pieza 1,494.00 1,494.00 1,494.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 160: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

160 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100140ETIQUETAS COLGANTES MODELO B-52 (LIBRE DE ÁCIDOS)

5 pieza 2,550.00 2,550.00 2,550.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100140ETIQUETAS TIPO AVERY 5160 CAJA CON 30 PIEZAS

10 pieza 7,500.00 7,500.00 7,500.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100142PAPEL KRAFT DE 0.60 X 150 METROS DE LARGO (ROLLO)

3 pieza 5,150.40 5,150.40 5,150.40 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100142PAPEL KRAFT DE 0.60 X 150 MTS DE LARGO (ROLLO)

1 pieza 1,446.52 1,446.52 1,446.52 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100142 PAPEL KRAFT DE 0.60 X 20 MTS (ROLLO) 1 pieza 538.24 538.24 538.24 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100142PAPEL KRAFT DE 0.60 X 80 METROS DE LARGO

4 pieza 5,800.00 5,800.00 5,800.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100142PAPEL KRAFT DE 1.00 X 50 METROS DE LARGO

2 pieza 2,900.00 2,900.00 2,900.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100142

PAPEL KRAFT DE 125 GRS DE 1.60 MTS DE ANCHO Y 100 MTS DE LARGO PLACAS DE CARTON COMPRIMIDO DEL NUMERO 7 DE 1.20 X 180 MTS

10 pieza 2,494.00 2,494.00 2,494.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100142ROLLOS DE PAPAEL KRAFT DE 0.60 X 150 MTS DE LARGO

2 pieza 2,900.00 2,900.00 2,900.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100143PAPEL LIBRE DE ACIDO VÍA FELT NATURAL DE 65 X 96 CMS Y 216 GRAMOS (PLIEGOS)

500 pieza 16,530.00 16,530.00 16,530.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100145PAPEL GLASSINE SILICONADO DE DOS CARAS

1 pieza 4,906.80 4,906.80 4,906.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100145PAPEL GLASSINE SILICONADO DE DOS CARAS 65 GRM. 1.20 X 150 MTS (ROLLO)

1 pieza 4,600.00 4,600.00 4,600.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100145PAPEL GLASSINE SILICONADO DE DOS CARAS (ROLLO)

1 pieza 4,906.80 4,906.80 4,906.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100148PAPEL GLASSINE SILICONADO DE 2 CARAS

1 pieza 4,906.80 4,906.80 4,906.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100148PAPEL GLASSINE SILICONADO DE DOS CARAS DE 1.20 X 150 MTS DE LARGO

1 pieza 4,698.00 4,698.00 4,698.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100148PAPEL TYVEK MOD 1443 COLOR BLANCO DE 1.20 M DE ANCHO Y 1.50 DE LARGO

8 pieza 41,600.00 41,600.00 41,600.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100148PAPEL TYVEK MODELO 1443 COLOR BLANCO DE 1.50 MTS X 150

2 pieza 12,400.00 12,400.00 12,400.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100150PAPEL TIVEK COLOR BLANCO DE 1.50 MTS. DE ANCHO Y 150 MTS LARGO

2 pieza 12,000.00 12,000.00 12,000.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100153 LAPICES ADHESIVOS GRANDES 50 pieza 812.00 812.00 812.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100154 ADHESIVO SPRAY MOUNT EN LATA 6 pieza 445.44 445.44 445.44 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100154 PEGAMENTO BLANCO 850 (BOTES) 10 pieza 1,554.40 1,554.40 1,554.40 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100154PEGAMENTO EN SPRAY TIPO MOUNT DE 250 ML (BOTE)

10 pieza 2,169.20 2,169.20 2,169.20 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100154PEGAMENTO PARA ENCUADERNAR GAMO DE 1 KG

1 pieza 208.80 208.80 208.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100154 RESISTOL BLANCO 850 1 pieza 626.40 626.40 626.40 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100154 RESISTOL BLANCO 850 (GALON) 1 pieza 510.40 510.40 510.40 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100158 BROCHAS TIPO BLEDOS DE PELO FINO 12 pieza 1,320.00 1,320.00 1,320.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 161: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

161 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100197SEPARADORES DE OPALINA BLANCA TAMAÑO OFICIO DE 5 PESTAÑAS PAQUETE DE 10 PZAS.

33 pieza 8,250.00 8,250.00 8,250.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100258ETAFOAMS DE 1 DE ESPESOR DENSIDAD PESADA DE 1.20 X 2.70 METROS

40 pieza 24,000.00 24,000.00 24,000.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100258ETAFOAMS DE 1 DE ESPESOR DE 1.20X2.70 MTS HOJAS

5 pieza 2,405.00 2,405.00 2,405.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100258ETAFOAMS DE 1 DE ESPESOR DE 1.20X2.70 MTS HOJAS

20 pieza 15,892.00 15,892.00 15,892.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100258ETAFOAMS DE 1 DE ESPESOR DENSIDAD PESADA DE 1.20X2.70 MTS PLACAS

12 pieza 9,535.20 9,535.20 9,535.20 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100258 ETAFOAMS DE 1/2 DE ESPESOR 1 pieza 609.00 609.00 609.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100258ETAFOAMS DE 2 DE ESPESOR DE 1.20X2.70 MTS HOJAS

20 pieza 20,346.40 20,346.40 20,346.40 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100258ETAFOAMS DE 2 DE ESPESOR DENSIDAD PESADA 1.20 X 2.70 MTS PLACAS

12 pieza 12,207.84 12,207.84 12,207.84 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100258ETAFOAMS DE DENSIDAD ALTA DUREZA 2.2 ESPEDOR DE 2 (PLACAS)

15 pieza 13,311.00 13,311.00 13,311.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100258ETAFOAMS DE DENSIDAD ALTA DUREZA 2.2 ESPESOR DE 1 (PLACAS)

3 pieza 1,764.36 1,764.36 1,764.36 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100258FOAMBOARD DE 1.22 X 2.44 MTS. LA PLACA

1 pieza 684.40 684.40 684.40 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100258 FOAMBOARD DE 2.40 MTS DE LARGO 25 pieza 7,500.00 7,500.00 7,500.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100258FOAMBOARD DE 6 MM DE ESPESOR Y DE 1.22

13 pieza 6,559.80 6,559.80 6,559.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100258FOAMBOARD DE 6 MM DE ESPESOR Y DE 80 PLACAS DE CARTONCILLO

15 pieza 4,193.40 4,193.40 4,193.40 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100258FOAMBOARD DE 6 MM. DE ESPESOR PLACAS

3 pieza 2,202.84 2,202.84 2,202.84 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100258HULE ESPUMA DE 2 DENSIDAD MEDIA PLACA

5 pieza 3,550.00 3,550.00 3,550.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100258 HULE ESPUMA DE 2 PLACA 5 pieza 3,132.00 3,132.00 3,132.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100258 HULE ESPUMA DE 2 ROLLO 5 pieza 3,750.00 3,750.00 3,750.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100258PLACAS DE ETAFOAMS DE 2 DE 1.22 X 2.44 MTS. DE DENSIDAD MEDIA

22 pieza 22,712.80 22,712.80 22,712.80 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100258 SOMBREROS DE UNICEL ESCALA 1:1 12 pieza 542.88 542.88 542.88 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100258 UNICEL DE 15 X 40 CMS CHAROLAS 40 pieza 696.00 696.00 696.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21100261MICAS PLASTIFICADAS LIBRES DE ACIDO PARA LA GUARDA DE DOCUMENTOS ANTIGUOS

400 pieza 6,496.00 6,496.00 6,496.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21200019PAPEL PARA PLOTER 42 VINYL AUTOADHERIBLE MATE DE 1.07 X 20 MTS

3 pieza 16,500.00 16,500.00 16,500.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21200019PAPEL PARA PLOTER 44 FOTOGRAFICO SATIN MATE PROFESIONAL DE 1.12 X 30 M

3 pieza 13,500.00 13,500.00 13,500.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21400029FUNDA PARA PIANO PETROF COLA COMPLETA

1 pieza 10,092.00 10,092.00 10,092.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 162: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

162 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21500014EDICIÓN LIBRO CATÁLOGO COLECCIÓN PAGO EN ESPECIE 2013-2017

1 pieza 574,200.00 574,200.00 574,200.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21500014 EL ECONOMISTA RENOVACIÓN 1 pieza 1,600.00 1,600.00 1,600.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21500014SERVICIO DE INFORMACIÓN FISCAL BÁSICO 1 CD LOCAL INTERNET ANUAL 01/01/18 AL 31/12/18

1 pieza 4,993.80 4,993.80 4,993.80 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21500014 SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA NEXOS 1 pieza 650.00 650.00 650.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21500014SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA REVISTA ESTE PAÍS TENDENCIAS Y OPINIONES PERIODO MAYO 2018

1 pieza 500.00 500.00 500.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21500014SUSCRIPCIÓN ANUAL CON PROMOCIÓN AL PERIÓDICO EXCELSIOR

1 pieza 2,200.00 2,200.00 2,200.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21500014 SUSCRIPCIÓN ANUAL CON PROMOCIÓN. 1 pieza 2,200.00 2,200.00 2,200.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21500014SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL 26 DE ABRIL DE 2018 AL 25 DE ABRIL DE 2019 DEL DIARIO EL SOL DE MÉXICO

1 pieza 1,440.00 1,440.00 1,440.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21500014SUSCRIPCIÓN ANUAL MILENIO DIARIO MX

1 pieza 2,000.00 2,000.00 2,000.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21500014SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIÓDICO LA JORNADA ENTREGA DIARIA

1 pieza 1,900.00 1,900.00 1,900.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21500014SUSCRIPCIÓN ANUAL PREMIUM DEL 25 DE ABRIL DE 2018 AL 24 DE ABRIL DE 2019

1 pieza 3,294.00 3,294.00 3,294.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21500014SUSCRIPCIÓN ANUAL PREMIUM REFORMA

1 pieza 1,600.00 1,600.00 1,600.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21500014 SUSCRIPCIÓN ANUAL REVISTA SIEMPRE 1 pieza 1,300.00 1,300.00 1,300.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21500014SUSCRIPCIÓN DE 6 NÚMEROS A PARTIR DE LA 128

1 pieza 1,000.00 1,000.00 1,000.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21500014SUSCRIPCIÓN EN PAPEL AL PERIODICO EL FINANCIERO

1 pieza 1,600.00 1,600.00 1,600.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21500014SUSCRIPCIÓN EN PAPEL AL PERIODICO EL FINANCIERO

1 pieza 1,800.00 1,800.00 1,800.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21500014SUSCRIPCIÓN EN PAPEL AL PERIÓDICO EL FINANCIERO

1 pieza 1,600.00 1,600.00 1,600.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21600037LIMPIADOR EN AEROSOL PARA ACERO INOXIDABLE (BOTE)

3 pieza 840.00 840.00 840.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21600067 LIMPIA VIDRIOS BOTELLAS DE WINDEX 7 pieza 519.68 519.68 519.68 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21600067LIMPIADOR DE VIDRIOS TIPO WINDEX BOTELLAS CON LIQUIDO

6 pieza 515.04 515.04 515.04 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21600067LIMPIADOR LIQUIDO PARA VIDRIOS TIPO WINDEX EN BOTELLAS

4 pieza 343.36 343.36 343.36 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21600067 LIMPIAVIDRIO TIPO WINDEX (BOTELLA) 5 pieza 406.00 406.00 406.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21700005 LIBRO 42 pieza 15,120.00 15,120.00 15,120.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21700007FRASCOS CILINDRICOS DE ACRILICO TRANSPARANTE

40 pieza 1,716.80 1,716.80 1,716.80 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21700007 VISERAS DE PAPEL CAPLE DE 12 PUNTOS 3000 pieza 24,000.00 24,000.00 24,000.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21700011CONTENEDORES DE PLASTICO CON DOSIFICADOR

10 pieza 1,276.00 1,276.00 1,276.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21700013 BARRO DE OAXACA POR KILO 25 pieza 1,392.00 1,392.00 1,392.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 163: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

163 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21700013 CASCABELES MEDIANOS 50 pieza 754.00 754.00 754.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

21700021 ESTIQUES PAQUETE DE 100 PIEZAS 1 pieza 417.60 417.60 417.60 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

22300023 COPAS DE CRISTAL PARA VINO TINTO 180 pieza 5,596.20 5,596.20 5,596.20 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23100080 RAFIA DE 100 MTS EL ROLLO 1 pieza 345.68 345.68 345.68 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23200010 ESTAMBRE DE 0.5 KILOS EN BOLAS 10 pieza 591.60 591.60 591.60 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23200014CORDON TIPO PIOLA DE NYLON DE 200 MTS DE LARGO EL ROLLO

1 pieza 2,192.40 2,192.40 2,192.40 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23200014 CORDONES DE NYLON PARA GAFETES 150 pieza 1,044.00 1,044.00 1,044.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23200014HILO DE PESCAR DE NYLON CARRETES DE 100 MTS

3 pieza 511.56 511.56 511.56 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23200022ROLLO DE TELA TIPO MANTA CRUDA DE 1.20 X 30 MTS DE LARGO

1 pieza 2,807.20 2,807.20 2,807.20 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23200023 NYLON TIPO PIOLA ROLLO DE 100 MTS. 1 pieza 481.40 481.40 481.40 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23200032CICLORAMAS DE MUSELINA DE FONDO NEGRO BLANCO Y GRIS DE 2.72 X 6 MTS

6 pieza 18,000.00 18,000.00 18,000.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23200032PLIEGOS DE FIELTRO DE 1.20 X 200 MTS C/U

16 pieza 1,651.84 1,651.84 1,651.84 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23300001PLACAS DE CARTON CORRUGADO DE DOBLE CARA DE 1.22 X 2.44 MTS

15 pieza 7,969.20 7,969.20 7,969.20 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23700033CAJAS DE POLIPROPILENO NEGRAS DE 33 X 33 X 8 CMS CON ARILLOS METÁLICOS

150 pieza 24,012.00 24,012.00 24,012.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23700039ESTAFOAMS DE DENSIDAD ALTA DUREZA 2.2 Y ESPESOR DE 1.5

5 pieza 3,665.60 3,665.60 3,665.60 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23700041ACRILICOS TIPO PORTA CÉDULAS MUSEOGRÁFICAS DE 6 MM DE ESPESOR

500 pieza 250,000.00 250,000.00 250,000.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23700041ACRÍLICO DE 6 MM DE ESPESOR COLOR BLANCO DE 115X 45 CMS

12 pieza 11,372.64 11,372.64 11,372.64 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23700041BASES DE ACRILICO DE 6 MM COLOR BLANCO DE 40X40X10 CM

20 pieza 11,000.00 11,000.00 11,000.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23700041BASES DE ACRILICO DE 6 MM COLOR BLANCO DE 40X40X15 CM

25 pieza 14,355.00 14,355.00 14,355.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23700041BASES DE ACRILICO DE 6 MM COLOR BLANCO DE 40X40X15 CM

25 pieza 14,355.00 14,355.00 14,355.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23700041BASES DE ACRÍLICO BLANCO OPALINO DE 3MM DE 10X40X 40 CM

5 pieza 3,000.00 3,000.00 3,000.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23700041BASES DE ACRÍLICO BLANCO OPALINO DE 3MM DE 15X20X 20 CM

5 pieza 1,500.00 1,500.00 1,500.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23700041BASES DE ACRÍLICO BLANCO OPALINO DE 3MM DE 15X30X 20 CM

5 pieza 1,650.00 1,650.00 1,650.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23700041BASES DE ACRÍLICO BLANCO OPALINO DE 3MM DE 15X30X 30 CM

5 pieza 2,350.00 2,350.00 2,350.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23700041 MICAS DE ACRILICO PORTACREDENCIAL 50 pieza 1,450.00 1,450.00 1,450.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23700041PLACAS DE ACRILICO BLANCO OPALINO DE 3MM DE 115 X 45 CM

3 pieza 2,175.00 2,175.00 2,175.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23700041PLACAS DE ACRILICO BLANCO OPALINO DE 3MM DE 75 X 75 CM

3 pieza 1,800.00 1,800.00 1,800.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 164: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

164 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23700041PLACAS DE ACRILICO BLANCO OPALINO DE 3MM DE 85 X 45 CM

3 pieza 1,260.00 1,260.00 1,260.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23700041PLACAS DE ACRÍLICO DUTED CRISTAL INASTILLABLE DE 0.40 X 0.54 CM

2 pieza 2,400.00 2,400.00 2,400.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23700041PLACAS DE ACRÍLICO DUTED CRISTAL INASTILLABLE DE 0.54 X 0.155CM

1 pieza 2,800.00 2,800.00 2,800.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23700041PORTACEDULAS DE ACRÍLICO DE 8 X 12 CM.

300 pieza 12,876.00 12,876.00 12,876.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

23700042LONETA EN CRUDO S/APRESTO 100 ALG. 154 CM

3 pieza 210.00 210.00 210.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24100174 YESO CERÁMICO POR KILOS 30 pieza 1,113.60 1,113.60 1,113.60 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24400027 FIBRACEL DE 20 X 20 CMS (TABLAS) 10 pieza 487.20 487.20 487.20 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24400037HOJAS DE MADERA MDF DE 18 MM DE ESPESOR DE 1.22 X 2.44 MTS.

48 pieza 24,053.76 24,053.76 24,053.76 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24400039TARIMAS DE MADERA TIPO PALETS DE 0.90 X 110 X 015 MTS.

15 pieza 6,786.00 6,786.00 6,786.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24400049TABLAS DE MADERA DE ENCINO AMERICANO DE 12 MM DE ESPESOR

8 pieza 7,284.80 7,284.80 7,284.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24400049TABLAS DE MADERA DE ENCINO AMERICANO DE 12 MM DE ESPESOR

20 pieza 18,212.00 18,212.00 18,212.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24400050TARIMAS DE MADERA TIPO PALETS DE 1.00 X 1.40 X 0.18

35 pieza 23,142.00 23,142.00 23,142.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24500001CRISTALES TRANSPARENTES DE 4 MM DE ESPESOR DE 0.71 X 0.54 MTS BISELADOS

4 pieza 3,637.76 3,637.76 3,637.76 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600012 BASE PAR FOCO TIPO MR-16 100 pieza 2,436.00 2,436.00 2,436.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600019CABLE DE ACERO DE 1/16 ROLLO DE 100 MTS.

1 pieza 4,408.00 4,408.00 4,408.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600019CABLE DE USO RUDO DE 4 X 12 AWG (ROLLO DE 100 METROS DE LARGO)

2 pieza 8,700.00 8,700.00 8,700.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600019 CABLE DEL NÚMERO 12 ROLLO 8 pieza 6,400.00 6,400.00 6,400.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600019 CABLE DEL NÚMERO 14 ROLLO 8 pieza 4,800.00 4,800.00 4,800.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600019 CABLE ELECTRICO DEL NUMERO 12 1 pieza 2,668.00 2,668.00 2,668.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600019CABLE ELÉCTRICO DE SALIDA PARA CONSOLA

1 pieza 324.80 324.80 324.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600019CABLE PARA MICROFONO DE 2 X 22 COLOR NEGRO METROS

100 pieza 10,500.00 10,500.00 10,500.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600021CAJAS ELECTRICAS PARA USO RUDO CON TAPA

6 pieza 870.00 870.00 870.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600031BASES METALICAS PARA FOCOS TIPO PAR 30 DE LED COLOR BLANCO

10 pieza 8,352.00 8,352.00 8,352.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600031JUEGOS DE CONECTORES PARA MICRÓFONO XLR

100 pieza 10,500.00 10,500.00 10,500.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600032CONTACTOS POLARIZADOS DE USO RUDO

15 pieza 660.00 660.00 660.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600046

FOCOS CAPSYLITE PAR 30 50W 130 E26 9° NSP (HALOGENO PAR 30) DE 50 WATTS DE POTENCIA 130 VOLTS CON 9° DE ANGULO DE ILUMINACION PARA USARSE EN BASE E26 660 LUMENS.

100 pieza 16,124.00 16,124.00 16,124.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600046FOCOS DE HALÓGENO TIPO PAR 30 PARA INTERIORES

60 pieza 10,092.00 10,092.00 10,092.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 165: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

165 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600046

FOCOS DE LEDS TIPO PAR 30 DE CUELLO CORTO DE ROSCA CON ANGULO CERRADO DE 15° PARA INTERIORES DE 550 LUMENS 10 WATTS 120 VOLTS Y 60 HZ. MCA SYLVANIA

20 pieza 12,528.00 12,528.00 12,528.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600046FOCOS DE LEDS TIPO GU-20 CON BASE METALICA TIPO CAMPANA PARA INTERIORES

20 pieza 18,212.00 18,212.00 18,212.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600046FOCOS HALOPAR DE 38´Y 90 WATTS (FOCO TIPO SPOT HALOGENO)

20 pieza 1,800.00 1,800.00 1,800.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600046FOCOS LED TIPO GU-20 CON BASE METALICA TIPO CAMPANA

50 pieza 21,344.00 21,344.00 21,344.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600046FOCOS LED TIPO GU-20 CON BASE METALICA TIPO CAMPANA

20 pieza 18,328.00 18,328.00 18,328.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600046

FOCOS TIPO AHORRADOR HEL 100W LUZ DE DIA (AHORRADOR ESPIRAL) DE 100 WATTS DE POTENCIA 220 VOLTS PARA USARSE EN BASE E40 5363 LUMENS MEDIDAS DE 105 X 286 MM

20 pieza 1,600.80 1,600.80 1,600.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600046FOCOS TIPO ARGOS DE 100 WATTS ROLLO

100 pieza 3,700.00 3,700.00 3,700.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600046 FOCOS TIPO ESPIRAL AHORRADORES 40 pieza 3,201.60 3,201.60 3,201.60 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600046 FOCOS TIPO LED DE LUZ CALIDAD GU-10 50 pieza 21,344.00 21,344.00 21,344.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600046FOCOS TIPO MAR-16 DE 50 WATTS CON ANGULO DE 10 GRADOS

100 pieza 100.00 100.00 100.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600046 FOCOS TIPO MR-16 CON ANGULO DE 36´ 50 pieza 1,750.00 1,750.00 1,750.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600046 FOCOS TIPO MR-16 DE HALÓGENO 50 pieza 6,090.00 6,090.00 6,090.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600046

FOCOS TIPO MR-16 DECOSTAR ENERGY SAVER 50 W 12 GX5.3 EXN (HALOGENO MR-16) DE 50 WATTS DE POTENCIA 12 VOLTS CON 36° EN ANGULO DE ILUMINACION PARA USARSE EN BASE GU5.3

100 pieza 22,388.00 22,388.00 22,388.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600046FOCOS TIPO PAR 30 CAPSYLITE DE 75 WATTS PARA BASE E-26 DE 40 GRADOS

150 pieza 9,000.00 9,000.00 9,000.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600046FOCOS TIPO PAR 30 CAPSYLITE DE 75 WATTS Y 130 VOLTS

100 pieza 8,000.00 8,000.00 8,000.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600046 FOCOS TIPO PAR 30 DE HALÓGENO 50 pieza 12,992.00 12,992.00 12,992.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600046FOCOS TIPO PAR DE 30 CAPSYLITE DE 75 WATTS PARA BASE E-26C DE 9 GRADOS

120 pieza 9,000.00 9,000.00 9,000.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600054BASE METALICAS COMPLETAS PARA FOCO MR-16 INCLUYE EL TRANSFORMADOR Y FOCO

25 pieza 19,850.00 19,850.00 19,850.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600054 LAMPARA TIPO FRR 93738 HFL 8 pieza 8,092.16 8,092.16 8,092.16 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600054LAMPARAS DE BULBO PEQUEÑO TIPO BIPOST DE 120 VOLTS Y 575 WATTS

6 pieza 6,090.00 6,090.00 6,090.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600054LAMPARAS DE TIPO HPL 575/120 9.5 WHSN

8 pieza 4,825.60 4,825.60 4,825.60 N AD DF 0 0 0 100

Page 166: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

166 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600057BASES METÁLICAS COMPLETAS PARA FOCO MR-16 INCLUYE TRANSFORMADOR Y FOCO

25 pieza 22,475.00 22,475.00 22,475.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600057LUMINARIO TIPO REFLECTOR DE LEDS DE 50 WATTS DE LUZ BLANCA

1 pieza 1,566.00 1,566.00 1,566.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600057LÁMPARAS PAR 64 DE 1000 WATTS Y 120 VOLT LUZ DIFUSA

4 pieza 9,048.00 9,048.00 9,048.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600057SPOT HALOGENO DE 75 W 127 V BULBO PAR 30 NFL BASE E26

175 pieza 9,100.00 9,100.00 9,100.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600057SPOT HALOGENO DE 75 W 127 V BULBO PAR 30 NFL BASE E26 CUELLO LARGO

160 pieza 8,800.00 8,800.00 8,800.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600064PILAS RECARGABLES PARA TALADRO INALAMBRICO MARCA HITACHI MODELO EB14145

4 pieza 3,085.60 3,085.60 3,085.60 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600065PILAS RECARGABLES PARA TALADRO INALAMBRICO MARCA BOSCH MODELO D70745

2 pieza 1,368.80 1,368.80 1,368.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600077 BASES TIPO SOCKET PARA FOCO MR-16 100 pieza 3,828.00 3,828.00 3,828.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600093 CLAVIJAS DE USO RUDO DE 3 FASES 6 pieza 264.48 264.48 264.48 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600094 SALIDAS PARA CONSOLA TIPO PLUGS 10 pieza 823.60 823.60 823.60 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24600098MULTICONTACTOS ELECTRICOS DE USO RUDO

4 pieza 1,136.80 1,136.80 1,136.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24700003GANCHOS TIPO S DE ACERO GALVANIZADO DE 4.7 MM

1000 pieza 10,790.00 10,790.00 10,790.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24700003GANCHOS TIPO HOOK DE 1/4 FABRICADOS EN ACERO AL CARBON

1200 pieza 23,940.00 23,940.00 23,940.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24700003GANCHOS TIPO HOOK DE 1/8 FABRICAOS EN ACERO AL CARBON

1000 pieza 13,700.00 13,700.00 13,700.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24700003GANCHOS TIPO HOOK DE 31/16 FABRICADOS EN ACERO AL CARBON

1200 pieza 20,604.00 20,604.00 20,604.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24700022SEPARADORES TIPO TRIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 6.5 X 2.5 CMS

16 pieza 3,804.80 3,804.80 3,804.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24700024 PUNTAS PARA TALADRO (BROCAS) 10 pieza 394.40 394.40 394.40 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24700099 RODILLOS GRANDES DE MICROFIBRA 6 pieza 292.32 292.32 292.32 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24700101SOPORTES PARA VIDRIO TIPO CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE

50 pieza 4,524.00 4,524.00 4,524.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24700117GANCHOS TIPO S DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4 X 7.00 MM CON TORNILLOS

1800 pieza 24,012.00 24,012.00 24,012.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24700117GANCHOS TIPO S DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4 X 70 MM CON TORNILLOS

700 pieza 9,338.00 9,338.00 9,338.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24700117GANCHOS TIPO S DE ACERO GALVANIZADO DE 1/8 X 4.0 MM CON TORNILLOS

500 pieza 2,840.00 2,840.00 2,840.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24700117GANCHOS TIPO S DE ACERO GALVANIZADO DE 1/8 X 4.0 MM CON TORNILLOS

1000 pieza 1,160,000.00 1,160,000.00 1,160,000.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24700117GANCHOS TIPO S DE ACERO GALVANIZADO DE 3/16 X 5.5 MM CON TORNILLOS

500 pieza 4,870.00 4,870.00 4,870.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 167: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

167 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24700117GANCHOS TIPO S DE ACERO GALVANIZADO DE 3/16 X 5.5 MM CON TORNILLOS

1500 pieza 2,610,000.00 2,610,000.00 2,610,000.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24800002

REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y ESTIRAMIENTO DE LA ALFOMBRA COLOCADA EN EL RECINTO PARLAMENTARIO DE PALACIO NACIONAL

1 pieza 6,844.00 6,844.00 6,844.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24800020HOJAS DE TRIPLAY DE 12 MM DE 1.22 X 2.44 MTS.

2 pieza 1,702.88 1,702.88 1,702.88 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24800020 TRIPLAY DE 6 MM DE 1.22 X 2.44 MTS. 8 pieza 3,944.00 3,944.00 3,944.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24800022 TIRAS DE PINO DE 3/4 X 2.50 MTS. 30 pieza 6,472.80 6,472.80 6,472.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900002BARNIZ TRANSPARENTE SEMIMATE 4 LTS

3 pieza 1,800.00 1,800.00 1,800.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900003 POLYLACK BRILLANTE 4 LTS 4 pieza 1,800.00 1,800.00 1,800.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900004 POLYLACK MATE 4 LTS 4 pieza 1,800.00 1,800.00 1,800.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900006 CINTAS ALUMINIZADAS DE 100 MTS 3M 4 pieza 1,600.00 1,600.00 1,600.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900011TUBOS DE 20 ML DE COLORES MAMERI PARA RESTAURACIÓN

5 pieza 3,016.00 3,016.00 3,016.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900015 PINTURA DE ACEITE DE 19 LITROS 2 pieza 5,568.00 5,568.00 5,568.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900015PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE ESMERALDA 111 ESMALTE ALQUIDALICO CUBETA

2 pieza 4,400.00 4,400.00 4,400.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900026 BOTES DE SPRAY MOUNT 8 pieza 600.00 600.00 600.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900026PASTA BLANCA TIPO DAS PARA RESTAURACION

5 pieza 794.60 794.60 794.60 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900026PLASTILINA EPOXICA PARA RESTAURACION DE CERAMICA

5 pieza 2,111.20 2,111.20 2,111.20 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900026 RESISTOL 850 (GALÓN) 3 pieza 1,005.72 1,005.72 1,005.72 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900026TUBOS DE 250 GRAMOS DE RESINA EPOXICA PARA RESTAURACION

5 pieza 2,209.80 2,209.80 2,209.80 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900031 PINTURA ACRILICA POLITEC EN FRASCO 5 pieza 295.80 295.80 295.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900031PINTURA ACRÍLICA COLOR DORADO (GALÓN)

1 pieza 566.08 566.08 566.08 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900044PINTURA VINILICA COLOR ARENA (CUBETA 19 L)

4 pieza 8,800.00 8,800.00 8,800.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900044PINTURA VINILICA COLOR BLANCO (CUBETA DE 19 LITROS)

2 pieza 4,200.00 4,200.00 4,200.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900044PINTURA VINILICA COLOR BLANCO (CUBETA)

3 pieza 7,308.00 7,308.00 7,308.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900044PINTURA VINILICA COLOR BLANCO CUBETA DE 19 LTS

4 pieza 9,976.00 9,976.00 9,976.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900044PINTURA VINILICA COLOR BLANCO OSTION CUBETA DE 19 LITROS

5 pieza 12,267.00 12,267.00 12,267.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900044PINTURA VINILICA COLOR GRIS YATE H5-12

1 pieza 2,378.00 2,378.00 2,378.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900044 PINTURA VINILICA COLOR HOSTIA 005-01 5 pieza 10,904.00 10,904.00 10,904.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 168: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

168 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900044PINTURA VINILICA COLOR REGATA CUBETAS DE 19 LTS.

4 pieza 9,697.60 9,697.60 9,697.60 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900044PINTURA VINILICA DE 19 LITROS COLOR BLANCO

6 pieza 13,363.20 13,363.20 13,363.20 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900044PINTURA VINILICA DE 19 LITROS COLOR BLANCO CUBETA

1 pieza 2,494.00 2,494.00 2,494.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900044PINTURA VINILICA DE 19 LITROS COLOR BLANCO PERLA CUBETA

5 pieza 11,310.00 11,310.00 11,310.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900044PINTURA VINILICA DE 19 LITROS COLOR MAZATLAN

2 pieza 4,988.00 4,988.00 4,988.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900044PINTURA VINILICA DE 19 LITROS COLOR SAFARI

1 pieza 2,494.00 2,494.00 2,494.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900044PINTURA VINILICA DE 19 LITROS COLOR VIVANCO CUBETA

2 pieza 4,988.00 4,988.00 4,988.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900044 PINTURA VINILICA DE COLOR BLANCO 5 pieza 12,470.00 12,470.00 12,470.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900044PINTURA VINILICA DE COLOR BLANCO CUBETA DE 19 LTS.

7 pieza 17,458.00 17,458.00 17,458.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900044PINTURA VINILICA DE COLOR GRIS GALONES

2 pieza 730.80 730.80 730.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900044PINTURA VÍNILICA COLOR BAMBU H7-35 (CUBETA 19 L)

5 pieza 11,000.00 11,000.00 11,000.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900044PUNTURA VINILICA DE 19 LITROS DE DIFERENTES COLORES

3 pieza 7,482.00 7,482.00 7,482.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900045 SOLVENTE PARA POLIURETANO 4 LTS 8 pieza 2,400.00 2,400.00 2,400.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900045THINER TIPO AMERICANO CUBETA 19 LITROS

2 pieza 1,660.00 1,660.00 1,660.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900045 TINNER ESTANDAR (GALONES) 3 pieza 435.00 435.00 435.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900046THINER TIPO AMERICANO CUBETA 19 LITROS

1 pieza 1,473.20 1,473.20 1,473.20 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900050PEGAMENTO TRANSPARENTE PARA PIEDRA PARA RESTAURACIÓN

1 pieza 672.80 672.80 672.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900050 POLISCH DE 1/4 BOTE 6 pieza 870.00 870.00 870.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900050 RESANADOR OK BLANCO GALÓN 5 pieza 2,250.00 2,250.00 2,250.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900050 RESANADOR PARA MURO GALONES 2 pieza 498.80 498.80 498.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900051 ADHESIVO DE 250 ML SPRAY MOUNT 4 pieza 580.00 580.00 580.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900051 CATALIZADOR PARA BARNIZ 4 LTS 3 pieza 4,500.00 4,500.00 4,500.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900051FONDO CATALIZADOR 4 LTSCATALIZADOR PARA FONDO 4 LTS

5 pieza 2,600.00 2,600.00 2,600.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900051FRASCO DE CATALIZADOR PARA PEGAMENTO TRANSPARENTE PARA RESTAURACIÓN

1 pieza 377.00 377.00 377.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900051RESINA PARA FIBRA DE VIDRIO (RESINA PARA RESTAURACIÓN

4 pieza 1,660.00 1,660.00 1,660.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

24900051SELLADOR SEMIMATE POLYFORM (CUBETA DE 19 LITROS)

1 pieza 4,200.00 4,200.00 4,200.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

25400149 CUBRE BOCAS ELASTICOS 4 pieza 194.88 194.88 194.88 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

25400313POLIPROPILENO NEGRAS DE 12 X 24 X 33 CMS CON BROCHE FRONTAL (CAJAS)

100 pieza 1,816,560.00 1,816,560.00 1,816,560.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 169: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

169 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

25400354 POLISCH DE 1/4 BOTE 6 pieza 900.00 900.00 900.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

25400497TORNILLOS DE CABEZA DE GOTA DE ACERO

1000 pieza 3,130.00 3,130.00 3,130.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

25500004CAJAS DE MADERA DE 24.5 X 33 CENTIMETROS

20 pieza 2,668.00 2,668.00 2,668.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

27100019 BATAS DE ALGODÓN 2 pieza 371.20 371.20 371.20 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

27100019 BATAS DE ALGODÓN 3 pieza 657.72 657.72 657.72 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

27100054

CHALECOS TIPO REPORTERO 4 BOLSAS AL FRENTE FORRO TIPO RED FABRICADO EN TELA DE GABARDINA 10% ALGODÓN COLOR AZUL MARINO.

16 pieza 11,200.00 11,200.00 11,200.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

27100054

CHALECOS TIPO REPORTERO DE CUELLO MAO ESCOTE EN V 4 BOLSAS AL FRENTE DE 18X18 CM FORRO TIPO RED FABRICADO EN TELA DE GABARDINA 10% ALGODÓN COLOR AZUL MARINO. INCLUYE BORADO DE LOGOTIPO DE LA SHCP

33 pieza 22,776.60 22,776.60 22,776.60 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

27100073LENTES DE PROTECCIÓN TIPO GOOGLES (PARES)

3 pieza 560.28 560.28 560.28 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

27100076 FAJAS DE TELA TIPO NYLON 2 pieza 649.60 649.60 649.60 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

27100076 FAJAS DE TELA TIPO NYLON 3 pieza 713.40 713.40 713.40 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

27100076 FAJAS MEDIANAS 4 pieza 779.52 779.52 779.52 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

27100086GUANTES DE ALGODÓN CON PALMA RE RECUBIERTA DE NITRILO

15 pieza 870.00 870.00 870.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

27100108OVEROLES DE MEZCLILLA DE TALLAS 42 Y 40

2 pieza 1,628.64 1,628.64 1,628.64 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

27100150OVEROLES DE MEZCLILLA DE TALLAS 42 Y 40

3 pieza 2,394.24 2,394.24 2,394.24 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

27100160

PLAYERAS TIPO POLO EN COLOR AZUL MARINO 100% ALGODÓN CHIFON PREENCOGIDO DE 205 GR/M2. DIVERSAS TALLAS INCLUYE BORDADO DE LOGOTIPO DE LA SHCP

100 pieza 14,500.00 14,500.00 14,500.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

27200002 BOTAS TIPO MINERO CON CASQUILLO 2 pieza 614.80 614.80 614.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

27200002 BOTAS TIPO MINERO CON CASQUILLO 3 pieza 894.36 894.36 894.36 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

27200009BANDOLAS DE 1/8 DE ACERO AL CARBÓN GALVANIZADAS

200 pieza 1,948.00 1,948.00 1,948.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

27200012 GUANTES DE ALGODÓN 20 pieza 626.40 626.40 626.40 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

27200012 GUANTES DE ALGODÓN (PARES) 15 pieza 435.00 435.00 435.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

27200012GUANTES DE ALGODÓN CON PUNTOS PVC ANTIDERRAPANTES

20 pieza 870.00 870.00 870.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

27200012 GUANTES DE LATEX 3 pieza 87.00 87.00 87.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

27200013GUANTE SIN CUBIERTA DE NITRILO ANTIDERRAPANTE

20 pieza 1,670.40 1,670.40 1,670.40 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

27200013 GUANTES DE CARNAZA (PARES) 2 pieza 180.96 180.96 180.96 N AD DF 0 0 0 100

Page 170: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

170 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

27200013 GUANTES DE CARNAZA (PARES) 3 pieza 295.80 295.80 295.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

27500002CINTA DOBLE CARA ACOLCHONADA ROLLOS

8 pieza 8,000.00 8,000.00 8,000.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

27500002CINTAS 3 M DOBLE CARA ACOLCHONADA DE 100 MTS DE LARGO

5 pieza 5,069.20 5,069.20 5,069.20 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

28300007LENTES DE PROTECCIÓN TIPO GOOGLES (PARES)

2 pieza 424.56 424.56 424.56 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29100030 CAJA DE HERRAMIENTAS DE USO RUDO 1 pieza 10,092.00 10,092.00 10,092.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29100099 FLEXOMETROS DE 10 METROS 5 pieza 740.00 740.00 740.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29100099 FLEXOMETROS DE 5 METROS 5 pieza 400.00 400.00 400.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29100124 JUEGOS DE LLAVES ALLEN 2 pieza 243.60 243.60 243.60 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29100259 SEGUETAS DIENTE FINO PARA METAL 5 pieza 127.60 127.60 127.60 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29100316RODILLOS DE MICROFIBRA PARA SUPERFICIE LISA

5 pieza 226.20 226.20 226.20 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29100316 RODILLOS PARA SUPERFICIE LISA 6 pieza 403.68 403.68 403.68 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29100327 CHAROLA PARA PINTURA 5 pieza 174.00 174.00 174.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29100327 CHAROLAS PARA PINTURA 3 pieza 132.24 132.24 132.24 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29200005CERRADURAS DE SEGURIDAD CON 4 BULONES

2 pieza 1,090.40 1,090.40 1,090.40 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29200013ESPEJOS DE 6MM DE ESPESOR DE 0.94 X 1.20 MTS CON 4 BARREN OS DE 1/2

5 pieza 10,764.80 10,764.80 10,764.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29200016ARMELLAS DE 15 X 30 DE CUERDA ESTANDAR (CAJA CON 100)

14 pieza 1,960.00 1,960.00 1,960.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29200016ARMELLAS DE 16 X 18 CAJAS CON 300 PIEZAS

8 pieza 3,520.00 3,520.00 3,520.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29200016ARMELLAS DE 16 X 20 DE CUERDA ESTANDAR (CAJA CON 100)

14 pieza 2,100.00 2,100.00 2,100.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29200016 ARMELLAS DE 16X18 15 pieza 2,175.00 2,175.00 2,175.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29200016ARMELLAS DE 200 PZAS CADA UNA DIFERENTES MEDIDAS

30 pieza 6,368.40 6,368.40 6,368.40 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29200016ARMELLAS METÁLICAS DE DIFERENTES MEDIDAS

45 pieza 3,961.80 3,961.80 3,961.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29200037CANALETAS DE 1 1/2 X 3.50 MTS DE LARGO

6 pieza 988.32 988.32 988.32 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29300004 BROCHA DE 4 PRETUL 2 pieza 92.80 92.80 92.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29300004 BROCHA DE 5 PRETUL 2 pieza 116.00 116.00 116.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29300004 BROCHA DE 6 PRETUL 2 pieza 139.20 139.20 139.20 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29300004 BROCHAS 1 1/2 6 pieza 201.84 201.84 201.84 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29300004 BROCHAS DE 1 6 pieza 118.32 118.32 118.32 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29300004 BROCHAS DE 3 6 pieza 327.12 327.12 327.12 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29300004 BROCHAS DE 4 PULGADAS 4 pieza 218.08 218.08 218.08 N AD DF 0 0 0 100

Page 171: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

171 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29300004 BROCHAS DE 6 6 pieza 807.36 807.36 807.36 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29300005 BROCHE DE 3 PULGADAS 6 pieza 501.12 501.12 501.12 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29300005 BROCHE DE 6 PULGADAS 6 pieza 870.00 870.00 870.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29300014 PIJA PARA TABLARROCA DE 1 1/4 (CAJA) 8 pieza 324.80 324.80 324.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29300014 PIJAS PARA TABLARROCA DE 1 1/2 (CAJA) 1 pieza 68.44 68.44 68.44 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29300014 PIJAS PARA TABLARROCA DE 1 1/2 (CAJA) 8 pieza 417.60 417.60 417.60 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29300014 PIJAS PARA TABLARROCA DE 2 (CAJA) 1 pieza 73.08 73.08 73.08 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29300014PIJAS PARA TABLARROCA DE 2 1/2 (CAJA)

1 pieza 97.44 97.44 97.44 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29300017 TAQUETES DE PLASTIO (CAJAS) 4 pieza 1,240.00 1,240.00 1,240.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29800008CANDADOS TIPO MONO BLOCK DE 78 MM

4 pieza 2,111.20 2,111.20 2,111.20 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29800008CANDAOS DE ARCO Y CILÍNDRO ESTANDAR

2 pieza 452.40 452.40 452.40 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29800019 PERNOS PARA CABLE DE ACERO DE 1/16 200 pieza 2,784.00 2,784.00 2,784.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

29800019PERNOS TIPO U PARA CABLE DE ACERO DE 1/16 PULGADAS

150 pieza 1,050.00 1,050.00 1,050.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

33300001

SERVICIO INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS PARA SU USO Y EMPLEO DE LA BIBLIOTECA MIGUEL LERDO DE TEJADA DE LA SHCP

1 servicio 290,000.00 290,000.00 290,000.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

33602010 COPIAS DIGITALES 35 servicio 3,500.00 3,500.00 3,500.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

33600001EDICION DEL LIBRO 90 ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA MIGUEL LERDO DE TEJADA

1 pieza 597,400.00 597,400.00 597,400.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

33600001GRAFICO DE IMPRESIÓN DIRECTA DE 180 X 80 CMS EN LONA A UNA CARA DE CALIDAD 1400 DPIS LONA DE OJILLOS

2 pieza 3,108.80 3,108.80 3,108.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

33600001

GRAFICO DE PRESENTACION TIPO RENDON DE 4.00 X 6.00 METROS IMPRESO EN ALTA RESOLUCIÓN DE 1400 DPIS EN TELA TIPO CANVAS

2 pieza 20,184.00 20,184.00 20,184.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

33600001

GRÁFICO DE IMPRESIÓN DIRECTA DE 300 X 300 CMS EN LONA A UNA CARA DE CALIDAD 1400 DPIS LONA CON OJILLOS

1 pieza 3,712.00 3,712.00 3,712.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

33600001

GRÁFICO DE IMPRESIÓN DIRECTA DE 300 X 200 CMS EN LONA A UNA CARA DE CALIDAD 1400 DPIS LONA CON OJILLOS

1 pieza 2,772.40 2,772.40 2,772.40 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

33600001GRÁFICO DE PRESENTACIÓN DE 300 X 300 CMS A COLOR CALIDAD 1400 DPIS EN RECORTE VINIL 3M.

1 pieza 3,132.00 3,132.00 3,132.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 172: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

172 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

33600001

GRÁFICO TIPO DE 1.80 MTS. IMPRESIÓN A UNA CARA A COLOR EN PLOTTER SOBRA LONA PARA EXTERIOR A 1400 DPIS DE ALTA RESOLUCIÓN CON SOPORTE

2 servicio 2,215.60 2,215.60 2,215.60 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

33600001SERVICIO DE EDICION DEL LIBRO 90 ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA MIGUEL LERDO DE TEJADA 1928-2018

1 pieza 696,000.00 696,000.00 696,000.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

33600001SERVICIO DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CATÁLOGO COLECCIÓN PAGO EN ESPECIA RECAUDACIONES 2013-2018

1 pieza 666,072.00 666,072.00 666,072.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

33600001SERVICIO DE EDICIÓN: LIBRO 90 ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA MIGUEL LERDO DE TEJADA. 1928-2018

1 pieza 600,000.00 600,000.00 600,000.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

33600001SERVICIO DE EDICIÓN: LIBRO COLECCIÓN PAGO EN ESPECIE. RECAUDACIONES 2013-2017

1 pieza 574,200.00 574,200.00 574,200.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

33600001

SERVICIO DE EDICIÓN: LIBRO PRODIGIOS COMPARTIDOS. DONACIONES AL MUSEO DE ARTE DE LA SHCP 1999-2018

1 pieza 381,950.00 381,950.00 381,950.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

33600001

SERVICIO DE IMPRESION DE GRAFICOS MUSEOGRAFICOS Y DE CARTELES DE DIFUSION PARA LOS EVENTOS CULTURALES DE LA SHCP

1 pieza 125,478.36 125,478.36 125,478.36 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

33600001

SERVICIO DE IMPRESION DE GRAFICOS MUSEOGRAFICOS Y DE CARTELES DE DIFUSION PARA LOS EVENTOS CULTURALES DE LA SHCP PAGO 3 DE 3

1 pieza 146,391.42 146,391.42 146,391.42 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

33600001

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GRÁFICOS Y MUSEOGRÁFICOS Y DE CARTELES DE DIFUSIÓN PARA LOS EVENTOS CULTURALES DE LA SHCP. PAGO 2 DE 3. CONTRATO NO. ADN-42-081/2018

1 pieza 146,391.42 146,391.42 146,391.42 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

33900012

SERVICIO DE LOGISTICA DE AUDIO Y SONIDO PARA CONCIERTOS EVENTOS CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES CULTURALES DE LA SHCP

1 servicio 77,217.30 77,217.30 77,217.30 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

33900012

SERVICIO DE LOGÍSTICA DE AUDIO Y SONIDO PARA CONCIERTOS EVENTOS CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES CULTURALES DE LA SHCP

1 pieza 200,000.00 200,000.00 200,000.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

34100001 AVALÚO DE DE OBRAS DE ARTE 1 pieza 25,000.00 25,000.00 25,000.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

34700001

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AJUSTE Y ALINEACION DEL SISTEMA DE ARCHIVO MECANICO MOVIL INSTALADO EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA MIGUEL LERDO DE TEJADA DE LA SHCP

1 servicio 18,212.00 18,212.00 18,212.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

35100001SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 56 M2 DE ALFOMBRA DE USO RUDO DE COLOR ROJO

56 pieza 22,411.20 22,411.20 22,411.20 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

35200001

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TAPIZADO DE SILLAS DE MADERA CON ASIENTO Y RESPALDO DE TELA DE ALGODÓN

7 pieza 10,929.52 10,929.52 10,929.52 N AD DF 0 0 0 100

Page 173: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

173 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

35200003SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PISO Y PANELES DEL ELEVADOR

1 pieza 13,381.99 13,381.99 13,381.99 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

35200006

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ GRANDFATHER INGLES SIN MARCA QUE PERTENECE A LA COLECCIÓN DE ACERVO PATRIMONIAL

1 pieza 12,528.00 12,528.00 12,528.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

35200006

SERVICIO DE RESTAURACIÓN MANTENIMIENTO DE 9 PIEZAS MUSEOGRÁFICAS TIPO FIRUGILLAS DE MEDIANO FORMATO CONSISTENTE EN LIMPIEZA GENERAL REMOCIÓN DE TIERRA DE CONTEXTO RIBETEADO DE ESTRUCO UNIÓN DE FRAGMENTOS Y CONSOLIDACI

1 pieza 20,996.00 20,996.00 20,996.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

35200006

SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 8 PIEZAS MUSEOGRÁFICAS TIPO ESCULTURA DE MEDIANO FORMATO CONSISTENTE EN LIMPIEZA GENERAL CONSOLIDACIÓN UNIÓN DE FRAGMENTOS CONSOLIDACIÓN DE FISURAS Y REINTEGRACIÓN CROMÁTICA

1 pieza 20,996.00 20,996.00 20,996.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

35200006

SERVICIO Y REPARACIÓN DE RELOJ INGLES DE MADERA LABRADA QUE PERTENECE A LA COLECCIÓN DE ACERVO PATRIMONIAL CON NUMERO DE INVENTARIO 3754936

1 pieza 17,168.00 17,168.00 17,168.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

35200007

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 5 MÓDULOS DE MAMPARAS CON CUBIERTAS DE MADERA INSTALADOS EN LA BODEGA DE COLECCIONES DEL TIEV

1 pieza 23,954.00 23,954.00 23,954.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

35700001

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ INGLES DE MADERA LABORADA QUE PERTENECE A LA COLECCION DE ACERVO PATRIMONIAL

1 pieza 2,320.00 2,320.00 2,320.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

35700001

SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SIERRA ELÉCTRICA CIRCULAR MARCA BOSCH MODELO GKS 7%

1 pieza 1,107.80 1,107.80 1,107.80 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

35800001LAVADO DESMANCHADO Y PLANCHADO DE 1 PAÑO PARA TABLON DE 1.00 X 420 MTS

1 pieza 475.60 475.60 475.60 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

35800001LAVADO DESMANCHADO Y PLANCHADO DE 12 MANTELES DE TELA REDONDOS

12 pieza 1,879.20 1,879.20 1,879.20 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

35800001LAVADO DESMANCHADO Y PLANCHADO DE 15 MANTELES DE TELA REDONDOS

15 pieza 2,401.20 2,401.20 2,401.20 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

35800001LAVADO DESMANCHADO Y PLANCHADO DE 2 PAÑOS PARA TABLON DE 1.00 X 4.20 MTS.

2 pieza 1,067.20 1,067.20 1,067.20 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

35800001LAVADO DESMANCHADO Y PLANCHADO DE 23 MANTELES REDONDOS DE 1.20 MTS DE DIAMETRO

23 servicio 3,335.00 3,335.00 3,335.00 N AD DF 100 0 0 0

Page 174: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

174 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

35800001LAVADO DESMANCHADO Y PLANCHADO DE 4 PAÑOS PARA TABLÓN DE 1.00 X 420 MTS.

4 pieza 2,134.40 2,134.40 2,134.40 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

35800001SERVICIO DE LAVADO DESMANCHADO Y PLANCHADO DE MANTELES

4 servicio 1,368.80 1,368.80 1,368.80 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

36400003

OBRA PLÁSTICA DE PINTURA DEL GENERO DE RETRATO REPRESENTADO CON LENGUAJE PLASTICO FIGURATIVO ESTILO REALISTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 70.5 X 55 X 4.5 CM ELABORADO CON TECNICA DE OLEO SOBRE TELA O MIXTA (OLEO Y ACRI

1 pieza 74,932.05 74,932.05 74,932.05 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

36400003SERVICIO DE TOMAS FOTOGRÁFICAS DE LAS OBRAS EXPUESTAS EN EL RECINTO DE HOMENAJE A DON BENITO JUÁREZ

1 pieza 23,200.00 23,200.00 23,200.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

38200001

SERVICIOS CULINARIOS GOURMET DE PREPARACION Y DEGUSTACION DE CANAPES BOCADILLOS Y DE REPOSTERIA PARA LOS EVENTOS DE INAUGURACION DE LAS DIVERSAS EXPOSICIONES EN LOS MUSEOS RECINTOS Y BIBLIOTECA SHCP

1 servicio 171,578.50 171,578.50 171,578.50 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

38200001

SERVICIOS CULINARIOS GOURMET DE PREPARACIÓN Y DEGUSTACIÓN DE CANAPES BOCADILLOS Y REPOSTERÍA PARA LOS EVENTOS DE INAUGURACIÓN DE LAS DIVERSAS EXPOSICIONES EN LOS MUSEOS RECINTOS Y BIBLIOTECAS DE LA SHCP

1 pieza 350,000.00 350,000.00 350,000.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

51300217

OBRA PLÁSTICA DE PINTURA DEL GÉNERO DE RETRATO REPRESENTADO CON LENGUAJE PLÁSTICO FIGURATIVO ESTILO REALISTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 70.5 X 55 X 4.5 CM. ELABORADO CON TÉCNICA DE ÓLEO SOBRE TELA O MIXTA (ÓLEO Y ACRÍ

1 pieza 110,200.00 110,200.00 110,200.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

52300030EDICIÓN DE GUIA MUSEOGRÁFICA DEL RECINTO HOMENAJE A DON BENITO JUÁREZ

1 pieza 23,200.00 23,200.00 23,200.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

54100007

SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL DE OBRA ACOPIO Y TRANSPORTE DE EULALIA GUZMAN A COL. IRRIGACIÓN CDMX.

1 pieza 12,180.00 12,180.00 12,180.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL

56600135CAJAS ELÉCTRICAS PARA REGULACIÓN DE INTENSIDAD DE LUZ (DIMMERS)

10 pieza 11,020.00 11,020.00 11,020.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

21100041 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 21101 50 pieza 5,000.00 5,000.00 5,000.00 N AD DF 0 20 40 40

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

21400027MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21401

50 pieza 2,500.00 2,500.00 2,500.00 N AD DF 50 25 0 25

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

21500014MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 21501

2 servicio 2,000.00 2,000.00 2,000.00 N AD DF 0 50 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

21600015 MATERIAL DE LIMPIEZA 50 pieza 2,000.00 2,000.00 0.00 N AD DF 0 50 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

22100039

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 22104

100 kilogramo 5,000.00 5,000.00 5,000.00 N AD DF 25 35 20 20

Page 175: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

175 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

22100397PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 22106

300 servicio 15,000.00 15,000.00 15,000.00 N AD DF 0 50 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

22300081UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DED ALIMENTACIÓN 22301

50 pieza 2,000.00 2,000.00 2,000.00 N AD DF 0 70 0 30

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

24600017MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 24601

1000 metro 10,000.00 10,000.00 10,000.00 N AD DF 0 40 30 30

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

24700117ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 24701

5000 pieza 5,000.00 5,000.00 5,000.00 N AD DF 0 40 30 30

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

24800039 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 24801 100 pieza 10,000.00 10,000.00 10,000.00 N AD DF 0 40 30 30

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

24900034MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 24901

50 litro 5,000.00 5,000.00 5,000.00 N AD DF 0 40 30 30

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

29100178 HERRAMIENTAS MENORES 29101 100 pieza 16,000.00 16,000.00 16,000.00 N AD DF 0 10 50 40

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

29400053REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES 29401

50 pieza 5,000.00 5,000.00 5,000.00 N AD DF 0 40 30 30

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

31400001SERVICIOS DE TELEFONIA (SERTEL) LARGA DISTANCIA

1 servicio 71,000.00 71,000.00 0.00 N AD DF 10 30 30 30

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

31700002 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA LAN (SILAN)

1 servicio 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

31700002SERVICIO ADMINISTRADO DE LA RED PRIVADA VIRTUAL (RPV MPLS)

1 servicio 7,515,000.00 7,515,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

31700002

SERVICIO ADMINISTRADO DE LA RED PRIVADA VIRTUAL (RPV MPLS) PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

1 servicio 45,900,000.00 45,900,000.00 0.00 N LP DF 27 27 27 19

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

31700002

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA LAN (SILAN) PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL

1 servicio 40,290,000.00 40,290,000.00 0.00 N LP DF 27 27 27 19

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

31700002SERVICIOS DE TELEFONIA (SERTEL) LOCAL DIGITAL

1 servicio 300,000.00 300,000.00 0.00 N AD DF 10 30 30 30

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

31700002SERVICIOS DE TELEFONIA LOCAL ANALOGICA

1 servicio 61,320.00 61,320.00 0.00 N AD DF 10 30 30 30

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

31800001 SERVICIO POSTAL 31801 100 servicio 10,000.00 10,000.00 0.00 N AD DF 20 30 40 10

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

31900004DRP PLAN DE RECUPERACION EN CASO DE DASASTRES

1 servicio 40,800,000.00 40,800,000.00 0.00 N AD DF 26 24 24 26

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

31900004

SERVICIOS DE HOSPEDAJE E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

1 servicio 87,163,636.00 87,163,636.00 0.00 N AD DF 27 27 27 19

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

32700002 E-LEARNING 1 servicio 12,262,491.00 12,262,491.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

32700002SERVICIO DE DERECHO DE USO FINITO DE LICENCIAS DE PRODUCTOS SAS

1 servicio 4,409,705.84 4,409,705.84 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

32700002SERVICIO DE RENOVACION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAMIENTO PARA AUTOMATIZACION DE OFICINAS

1 servicio 5,720,117.56 5,720,117.56 0.00 N AD DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

32700003SERVICIO DE ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SOFTWARE DE MONITOREO DE PUNTA A PUNTA

1 servicio 558,500.00 558,500.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

Page 176: UCSV DIC2018.xls [Modo de compatibilidad] · 1 de 176 programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (paaas) actualizado a diciembre de 2018 secretarÍa de hacienda y

176 de 176

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2018SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Cantidad UnidadValor total estimado

de compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de compras a

MIPYMES

Caracter del Procedimiento

Tipo de Procedimiento

Entidad Federativa

T1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

32700003

SERVICIO DE ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SOFTWARE ORACLE DE LA SEECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

1 servicio 18,977,821.10 18,977,821.10 0.00 N AD DF 10 30 30 30

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

32700003

SERVICIO DE ACTUALIZACION Y SOPORTE PARA LAS LICENCIAS DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS REMEDY ITSM-IV

1 servicio 3,963,112.26 3,963,112.26 0.00 N LP DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

32700003SERVICIO DE ACTUALIZACION Y SOPORTE PARA LAS LICIENCIAS DEL PRODUCTO JPROFILER

1 servicio 120,935.80 120,935.80 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

32700003SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS PARA EL DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

1 servicio 459,475.00 459,475.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

32700003

SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPOIRTE DE LICENCIAS DE LA PLATAFORMA PARA LA GENERACIÓN DE INTELIGENCIA OPERATIVA EN TIEMPO REAL BASADA EN MEZCLAS Y REMEZCLAS DE DATOS E INFORMACION (MASHUPS)

1 servicio 1,320,359.89 1,320,359.89 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

32700003SERVICIO DE USO DE LICENCIAS PARA EL BORRADO Y DESTRUCCIÓN DE INFORMACION

1 servicio 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 N AD DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

32700003SERVICIOS PARA EL APLICATIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ELECTRÓNICO (PEGASUS)

1 servicio 3,822,194.31 3,822,194.31 0.00 N AD DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

33300006

SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE APOYO A LA OPERACION ASI COMO ADMINISTRACION DE PROCESOS FUNCIONALES

1 servicio 96,000,000.00 96,000,000.00 0.00 N AD DF 26 24 24 26

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

33602011 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 33602 3 servicio 3,000.00 3,000.00 3,000.00 N AD DF 40 0 30 30

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

33900001

SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO COSEG V

1 servicio 27,200,000.00 27,200,000.00 0.00 N AD DF 50 50 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

33900012SERVICIO INTEGRAL DE COMPUTO DE ESCRITORIO SIDESK

1 servicio 92,727,273.00 92,727,273.00 0.00 N AD DF 27 27 27 19

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

35200003MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 35201

10 servicio 20,000.00 20,000.00 20,000.00 N AD DF 0 20 40 40

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

37200001PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN 37201

10 servicio 6,200.00 6,200.00 6,200.00 N AD DF 20 30 30 20

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

37200004

PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

5 servicio 7,500.00 7,500.00 0.00 N AD DF 0 50 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

37500001VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES

10 servicio 7,500.00 7,500.00 7,500.00 N AD DF 20 0 40 40

AUTORIDAD FEDERAL PARA EL DESAROLLO DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

26100006 GAS ARGON 10 decalitro 1,000.00 1,000.00 1,000.00 N AD DF 0 40 45 15

TOTAL 1,572,180,695.43 1,570,547,521.70 741,658,477.45