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Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 02.14.03.00 UNIDAD EJECUTORA NRO. IDENTIFICACIÓN : : 001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRA 000025 30/10/2014 Fecha : 14:50 Hora : 1 de 23 Página : RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES Cantidad Fecha Estado Moneda Proveedor Moneda Nacional Moneda Origen De : Julio A : Setiembre del : 2014 Nº O/C Total P. Unitario Total P. Unitario Tipo Proceso Mes : Julio 2,167,036.52 0000512 INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRES 02/07/2014 1,080.00 1,080.00 Compromiso S/. ASP 899600070149 27.000000 40.000000 40 1,080.00 1,080.00 CHALECO DE DRIL CON LOGOTIPO 0000513 VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PE 02/07/2014 4,175.70 4,175.70 Compromiso S/. ASP 175500100111 10.000000 40.870000 40.87 408.70 408.70 ACEITE DE TRANSMISION SAE 140 175500100131 10.000000 32.300000 32.3 323.00 323.00 ACEITE DE TRANSMISION ATF 200 175500100133 30.000000 37.800000 37.8 1,134.00 1,134.00 ACEITE MULTIGRADO 25W-60 PARA MOTOR PETROLERO 175500100140 30.000000 44.000000 44 1,320.00 1,320.00 ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50 GASOLINERO 175500150017 10.000000 47.000000 47 470.00 470.00 LIQUIDO PARA FRENOS X 1 GAL 175500170004 10.000000 52.000000 52 520.00 520.00 REFRIGERANTE X GALON 0000514 INVERSIONES ANCONA S.A.C. 03/07/2014 11,609.31 11,609.31 Compromiso S/. CCE 740805000001 2.000000 5804.655000 5804.655 11,609.31 11,609.31 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 0000515 IMPORT & EXPORT HELMET PERU S.A.C 03/07/2014 693.84 693.84 Compromiso S/. ASP 462247850001 3.000000 231.280000 231.28 693.84 693.84 EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA 0000516 QUINTO DAMIAN HERMANOS SAC 04/07/2014 310.18 310.18 Compromiso S/. ASP 090600030034 4.000000 12.500000 12.5 50.00 50.00 CAFE MOLIDO X 500 G 090600050010 4.000000 2.400000 2.4 9.60 9.60 AZUCAR RUBIA X 1 KG 091100010157 2.000000 8.000000 8 16.00 16.00 BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA 091100010161 2.000000 8.000000 8 16.00 16.00 BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA 091100020017 24.000000 1.200000 1.2 28.80 28.80 AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML 095400050018 66.000000 2.800000 2.8 184.80 184.80 LECHE ENTERA EVAPORADA X 410 G - 096800010273 1.000000 2.700000 2.7 2.70 2.70 GALLETA DE SODA X 26 G APROX. 096800010274 1.000000 2.280000 2.28 2.28 2.28 GALLETA VAINILLA X 26 G APROX. 0000517 INDUSTRIAS DALHI S.R.L. 04/07/2014 4,000.00 4,000.00 Compromiso S/. ASP 646100030008 50.000000 80.000000 80 4,000.00 4,000.00 TACHO DE PLASTICO TIPO SANSON X 120 L 0000518 Y & A INVERSIONES S.A.C 04/07/2014 1,846.20 1,846.20 Compromiso S/. ASP 025500010230 2.000000 2.500000 2.5 5.00 5.00 LIJA DE AGUA Nº 150 133000280005 3.000000 149.000000 149 447.00 447.00 LIQUIDO PARA LIMPIAR METALES 133000280014 2.000000 135.000000 135 270.00 270.00 SOLUCION PARA LIMPIAR METALES 135000190108 2.000000 6.000000 6 12.00 12.00 TRAPO INDUSTRIAL COSIDO 175500140038 1.000000 39.500000 39.5 39.50 39.50 GRASA PARA VEHICULOS (ROJA) 203400040033 3.000000 17.500000 17.5 52.50 52.50 CEMENTO REFRACTARIO X 20 kg 731500010715 4.000000 9.800000 9.8 39.20 39.20 PINTURA EN SPRAY X 400 ML 731500060062 1.000000 329.000000 329 329.00 329.00 KIT PARA PINTURA EPOXICA X 3 gl (ESMALTE, DISOLVENTE Y ENDURECEDOR) COLOR VERDE 805000030070 4.000000 98.000000 98 392.00 392.00 MASCARA DOBLE FILTRO PARA PROTEGER DE GASES TOXICOS 908100070164 2.000000 65.000000 65 130.00 130.00 RODAJE 6206 RSR

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 02.14.03.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

:

:

001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

000025

30/10/2014Fecha :

14:50Hora :

1 de 23Página :

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

CantidadFecha Estado MonedaProveedorMoneda NacionalMoneda Origen

De : Julio A : Setiembre del : 2014

Nº O/CTotalP. UnitarioTotalP. Unitario

TipoProceso

Mes : Julio 2,167,036.52

0000512 INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C.02/07/2014 1,080.00 1,080.00Compromiso S/.ASP

899600070149 27.000000 40.000000 401,080.00 1,080.00CHALECO DE DRIL CON LOGOTIPO

0000513 VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.02/07/2014 4,175.70 4,175.70Compromiso S/.ASP

175500100111 10.000000 40.870000 40.87408.70 408.70ACEITE DE TRANSMISION SAE 140

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175500100140 30.000000 44.000000 441,320.00 1,320.00ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50 GASOLINERO

175500150017 10.000000 47.000000 47470.00 470.00LIQUIDO PARA FRENOS X 1 GAL

175500170004 10.000000 52.000000 52520.00 520.00REFRIGERANTE X GALON

0000514 INVERSIONES ANCONA S.A.C.03/07/2014 11,609.31 11,609.31Compromiso S/.CCE

740805000001 2.000000 5804.655000 5804.65511,609.31 11,609.31COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL

0000515 IMPORT & EXPORT HELMET PERU S.A.C.03/07/2014 693.84 693.84Compromiso S/.ASP

462247850001 3.000000 231.280000 231.28693.84 693.84EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA

0000516 QUINTO DAMIAN HERMANOS SAC04/07/2014 310.18 310.18Compromiso S/.ASP

090600030034 4.000000 12.500000 12.550.00 50.00CAFE MOLIDO X 500 G

090600050010 4.000000 2.400000 2.49.60 9.60AZUCAR RUBIA X 1 KG

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091100020017 24.000000 1.200000 1.228.80 28.80AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML

095400050018 66.000000 2.800000 2.8184.80 184.80LECHE ENTERA EVAPORADA X 410 G -

096800010273 1.000000 2.700000 2.72.70 2.70GALLETA DE SODA X 26 G APROX.

096800010274 1.000000 2.280000 2.282.28 2.28GALLETA VAINILLA X 26 G APROX.

0000517 INDUSTRIAS DALHI S.R.L.04/07/2014 4,000.00 4,000.00Compromiso S/.ASP

646100030008 50.000000 80.000000 804,000.00 4,000.00TACHO DE PLASTICO TIPO SANSON X 120 L

0000518 Y & A INVERSIONES S.A.C04/07/2014 1,846.20 1,846.20Compromiso S/.ASP

025500010230 2.000000 2.500000 2.55.00 5.00LIJA DE AGUA Nº 150

133000280005 3.000000 149.000000 149447.00 447.00LIQUIDO PARA LIMPIAR METALES

133000280014 2.000000 135.000000 135270.00 270.00SOLUCION PARA LIMPIAR METALES

135000190108 2.000000 6.000000 612.00 12.00TRAPO INDUSTRIAL COSIDO

175500140038 1.000000 39.500000 39.539.50 39.50GRASA PARA VEHICULOS (ROJA)

203400040033 3.000000 17.500000 17.552.50 52.50CEMENTO REFRACTARIO X 20 kg

731500010715 4.000000 9.800000 9.839.20 39.20PINTURA EN SPRAY X 400 ML

731500060062 1.000000 329.000000 329329.00 329.00KIT PARA PINTURA EPOXICA X 3 gl (ESMALTE, DISOLVENTE Y ENDURECEDOR) COLORVERDE

805000030070 4.000000 98.000000 98392.00 392.00MASCARA DOBLE FILTRO PARA PROTEGER DE GASES TOXICOS

908100070164 2.000000 65.000000 65130.00 130.00RODAJE 6206 RSR

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 02.14.03.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

:

:

001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

000025

30/10/2014Fecha :

14:50Hora :

2 de 23Página :

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

CantidadFecha Estado MonedaProveedorMoneda NacionalMoneda Origen

De : Julio A : Setiembre del : 2014

Nº O/CTotalP. UnitarioTotalP. Unitario

TipoProceso

Mes : Julio 2,167,036.52

0000518 Y & A INVERSIONES S.A.C04/07/2014 1,846.20 1,846.20Compromiso S/.ASP

908100070195 2.000000 65.000000 65130.00 130.00RODAJE 62052-Z

0000519 MURDOCH SISTEMAS S.A04/07/2014 565.00 565.00Compromiso S/.ASP

742216550001 1.000000 565.000000 565565.00 565.00DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

0000520 VIDRIERIA SAN BORJA S.A.C.04/07/2014 469.00 469.00Compromiso S/.ASP

207300031411 1.000000 469.000000 469469.00 469.00VIDRIO TEMPLADO 10 mm

0000521 COESTI S.A.04/07/2014 63.59 63.59Compromiso S/.ASP

172100040004 3.496000 18.189359 18.18935963.59 63.59GASOLINA DE 97 OCTANOS -

0000522 CALIXTRO ALVA RAQUEL ALICIA04/07/2014 780.00 780.00Compromiso S/.ASP

239400060018 2.000000 120.000000 120240.00 240.00PELOTA DE FULBITO

899600121853 12.000000 45.000000 45540.00 540.00UNIFORME DEPORTIVO (CAMISETA, SHORT, MEDIAS)

0000523 COESTI S.A.07/07/2014 11,000.00 11,000.00Compromiso S/.ASP

172100040004 599.455000 18.350001 18.35000111,000.00 11,000.00GASOLINA DE 97 OCTANOS -

0000524 MUEBLE ART E.I.R.L07/07/2014 3,920.00 3,920.00Compromiso S/.ASP

746408300001 2.000000 1960.000000 19603,920.00 3,920.00ATRIL (OTROS)

0000525 SERVIMUEBLES CAMIL S.R.L.07/07/2014 505.00 505.00Compromiso S/.ASP

746406260020 1.000000 310.000000 310310.00 310.00ARMARIO ARCHIVADOR DE MELAMINA

746419250002 1.000000 195.000000 195195.00 195.00CAJONERA RODABLE DE MELAMINA

0000526 CONQUISTADORES REAL SERVICE SA07/07/2014 1,259.40 1,259.40Compromiso S/.ASP

133000140001 12.000000 13.000000 13156.00 156.00AROMATIZADOR DE AMBIENTE DE MESA (TIPO HONGUITO)

133000140045 20.000000 5.000000 5100.00 100.00PASTILLA AMBIENTADOR CLIP COLGANTE PARA AUTOMOVIL

133000140093 20.000000 6.800000 6.8136.00 136.00DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 470 ML

133000150003 30.000000 1.900000 1.957.00 57.00DESODORANTE EN PASTILLA PARA SERVICIOS HIGIENICOS X 60 G

133000160073 28.000000 3.550000 3.5599.40 99.40DETERGENTE GRANULADO X 360 G

133000170013 22.000000 5.500000 5.5121.00 121.00DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 600 G

133000360030 10.000000 14.500000 14.5145.00 145.00SILICONA PARA TABLERO

133000360044 10.000000 14.500000 14.5145.00 145.00SILICONA PARA LLANTA EN SPRAY X 400 mL

895700080034 50.000000 6.000000 6300.00 300.00TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO -

0000527 QUINTO DAMIAN HERMANOS SAC07/07/2014 2,975.25 2,975.25Compromiso S/.ASP

135000210069 4.000000 3.300000 3.313.20 13.20PAÑO ABSORBENTE X 4

139200100066 183.000000 2.250000 2.25411.75 411.75JABON DE TOCADOR EN BARRA X 125 G

139200100150 12.000000 4.500000 4.554.00 54.00JABON GERMICIDA LIQUIDO X 400 ML

139200120049 444.000000 1.500000 1.5666.00 666.00PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 2

139200160106 13.000000 1.500000 1.519.50 19.50PAPEL TOALLA ABSORBENTE DE 38 X 38 CM X 159 HOJAS

139200450002 772.000000 2.300000 2.31,775.60 1,775.60SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X 100

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Módulo de Logística

Versión 02.14.03.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

:

:

001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

000025

30/10/2014Fecha :

14:50Hora :

3 de 23Página :

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

CantidadFecha Estado MonedaProveedorMoneda NacionalMoneda Origen

De : Julio A : Setiembre del : 2014

Nº O/CTotalP. UnitarioTotalP. Unitario

TipoProceso

Mes : Julio 2,167,036.52

0000527 QUINTO DAMIAN HERMANOS SAC07/07/2014 2,975.25 2,975.25Compromiso S/.ASP

139200450006 16.000000 2.200000 2.235.20 35.20SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 400

0000528 SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C.09/07/2014 121,549.20 121,549.20Compromiso S/.CCE

717200050013 6398.000000 18.997999 18.997999121,549.20 121,549.20PAPEL BOND 80 GR T/A-4 -

0000529 CASOLI S.A.C.09/07/2014 462.00 462.00Compromiso S/.ASP

940800130038 2.000000 231.000000 231462.00 462.00LLANTA 205/55R16

0000530 PARTES Y REFLECTIVOS S.A.C.09/07/2014 2,665.15 2,665.15Compromiso S/.ASP

941000080004 1.000000 1980.040000 1980.041,980.04 1,980.04SIRENAS TIPO EMERGENCIA POLICIAL

941000110001 1.000000 685.110000 685.11685.11 685.11CIRCULINA

0000531 M - DIGITAL E.I.R.L.09/07/2014 785.00 785.00Compromiso S/.ASP

139200450006 1.000000 10.000000 1010.00 10.00SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 400

169900100217 500.000000 0.500000 0.5250.00 250.00ENVASE DESCARTABLE DE PLASTICO DE 1000 CM3

169900100227 500.000000 0.500000 0.5250.00 250.00ENVASE DESCARTABLE CON TAPA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO X 500 G

169900430018 500.000000 0.250000 0.25125.00 125.00VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 8 FL OZ

169900430024 500.000000 0.150000 0.1575.00 75.00CUCHARA DESCARTABLE

501100040908 5.000000 15.000000 1575.00 75.00BOLSA DE POLIETILENO TIPO CHEQUERA 49 CM X 30 CM APROX.

0000532 INDUSTRIAS DALHI S.R.L.09/07/2014 6,160.00 6,160.00Compromiso S/.ASP

495700280010 12500.000000 0.400000 0.45,000.00 5,000.00GUANTES DESCARTABLE DE EXAMEN TALLA L

495700280011 2900.000000 0.400000 0.41,160.00 1,160.00GUANTES DESCARTABLE DE EXAMEN TALLA M

0000533 MEDIC-HANNO S.A.C.09/07/2014 3,100.00 3,100.00Compromiso S/.ASP

495700410089 310.000000 10.000000 103,100.00 3,100.00MASCARILLA DESCARTABLE DENTAL X 50 UNI

0000534 M - DIGITAL E.I.R.L.09/07/2014 390.00 390.00Compromiso S/.ASP

852100040018 2.000000 195.000000 195390.00 390.00TROFEO DE VIDRIO

0000535 ARIES COMERCIAL S.A.C.09/07/2014 3,117.74 3,117.74Compromiso S/.ASP

285000100026 10.000000 10.950000 10.95109.50 109.50TOMACORRIENTE PLANO CON TOMA A TIERRA

731500010080 10.000000 45.220000 45.22452.20 452.20PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO

731500010081 15.000000 45.220000 45.22678.30 678.30PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO

731500010096 7.000000 45.220000 45.22316.54 316.54PINTURA TRAFICO COLOR NEGRO

731500011036 15.000000 45.220000 45.22678.30 678.30PINTURA TRAFICO COLOR VERDE

731500040067 20.000000 32.000000 32640.00 640.00THINER ACRILICO EXTRA

737100010003 5.000000 10.710000 10.7153.55 53.55RODILLO PARA PINTAR DE 12 in

737100010007 10.000000 4.760000 4.7647.60 47.60RODILLO PARA PINTAR DE 4 in

737100020005 5.000000 28.350000 28.35141.75 141.75BROCHA DE 5 in

0000536 CONQUISTADORES REAL SERVICE SA09/07/2014 551.20 551.20Compromiso S/.ASP

133000140150 2.000000 6.800000 6.813.60 13.60AMBIENTADOR PARA AUTOMOVIL X 360 ML

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 02.14.03.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

:

:

001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

000025

30/10/2014Fecha :

14:50Hora :

4 de 23Página :

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

CantidadFecha Estado MonedaProveedorMoneda NacionalMoneda Origen

De : Julio A : Setiembre del : 2014

Nº O/CTotalP. UnitarioTotalP. Unitario

TipoProceso

Mes : Julio 2,167,036.52

0000536 CONQUISTADORES REAL SERVICE SA09/07/2014 551.20 551.20Compromiso S/.ASP

133000160073 4.000000 3.550000 3.5514.20 14.20DETERGENTE GRANULADO X 360 G

133000170013 4.000000 5.500000 5.522.00 22.00DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 600 G

133000360021 3.000000 16.500000 16.549.50 49.50SILICONA PARA CUEROS X 440 CC

133000360043 2.000000 14.500000 14.529.00 29.00SILICONA PARA TABLERO EN SPRAY X 10 OZ

133000360044 2.000000 14.500000 14.529.00 29.00SILICONA PARA LLANTA EN SPRAY X 400 mL

135000060057 2.000000 5.000000 510.00 10.00ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR LLANTAS

139200100025 6.000000 7.000000 742.00 42.00JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 ML

139200100066 2.000000 3.000000 36.00 6.00JABON DE TOCADOR EN BARRA X 125 G

139200120038 24.000000 11.700000 11.7280.80 280.80PAPEL HIGIENICO X 300 M

139200120049 10.000000 1.550000 1.5515.50 15.50PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 2

139200160203 4.000000 3.900000 3.915.60 15.60PAPEL TOALLA DE 22 CM X 20 CM X 60 HOJAS

642900110054 2.000000 6.000000 612.00 12.00SECADOR DE TELA NIDO DE ABEJA

895700080781 2.000000 6.000000 612.00 12.00TELA FRANELA X 80 CM DE ANCHO COLOR VERDE

0000537 COMERCIAL IMPRENTA GASPAR S.R.L.09/07/2014 600.00 600.00Compromiso S/.ASP

715000050005 10.000000 60.000000 60600.00 600.00CARPETA DE CUERO PARA ESCRITORIO CON IMPRESION

0000538 M - DIGITAL E.I.R.L.10/07/2014 136.00 136.00Compromiso S/.ASP

715000050005 2.000000 68.000000 68136.00 136.00CARPETA DE CUERO PARA ESCRITORIO CON IMPRESION

0000539 HUAMANTUMA CANDIOTTI SUSANA OTILIA10/07/2014 6,068.50 6,068.50Compromiso S/.ASP

545000010008 253.000000 2.000000 2506.00 506.00DIARIO EL COMERCIO -

545000010009 162.000000 1.500000 1.5243.00 243.00DIARIO EXPRESO -

545000010010 124.000000 0.500000 0.562.00 62.00DIARIO OJO -

545000010011 270.000000 1.000000 1270.00 270.00DIARIO LA REPUBLICA -

545000010012 189.000000 1.500000 1.5283.50 283.50DIARIO GESTION -

545000010013 124.000000 0.500000 0.562.00 62.00DIARIO EL CHINO -

545000010014 124.000000 0.500000 0.562.00 62.00DIARIO EXTRA -

545000010015 930.000000 1.940000 1.941,804.20 1,804.20DIARIO EL PERUANO -

545000010016 279.000000 0.500000 0.5139.50 139.50DIARIO CORREO -

545000010017 124.000000 0.500000 0.562.00 62.00DIARIO EL TROME -

545000010018 186.000000 0.500000 0.593.00 93.00DIARIO LA RAZON -

545000010019 124.000000 0.500000 0.562.00 62.00DIARIO EL POPULAR -

545000010020 279.000000 0.700000 0.7195.30 195.30DIARIO PERU 21 -

545000010022 84.000000 1.000000 184.00 84.00DIARIO EL SOL -

545000010024 162.000000 1.000000 1162.00 162.00DIARIO LA PRIMERA -

545000010027 124.000000 0.500000 0.562.00 62.00DIARIO EL MEN -

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 02.14.03.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

:

:

001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

000025

30/10/2014Fecha :

14:50Hora :

5 de 23Página :

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

CantidadFecha Estado MonedaProveedorMoneda NacionalMoneda Origen

De : Julio A : Setiembre del : 2014

Nº O/CTotalP. UnitarioTotalP. Unitario

TipoProceso

Mes : Julio 2,167,036.52

0000539 HUAMANTUMA CANDIOTTI SUSANA OTILIA10/07/2014 6,068.50 6,068.50Compromiso S/.ASP

545000010029 84.000000 1.000000 184.00 84.00DIARIO LA NACION -

545000010030 40.000000 3.500000 3.5140.00 140.00DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO) -

545000010031 40.000000 2.000000 280.00 80.00DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO) -

545000010032 24.000000 2.000000 248.00 48.00DIARIO EXPRESO (DOMINGO) -

545000010058 40.000000 3.000000 3120.00 120.00DIARIO EL COMERCIO (SABADO) -

545000010069 84.000000 0.500000 0.542.00 42.00DIARIO DEL PAIS -

545000010101 217.000000 0.500000 0.5108.50 108.50DIARIO PERU 16 -

545000010110 24.000000 1.500000 1.536.00 36.00DIARIO LA PRIMERA (DOMINGO) -

545000010182 155.000000 0.500000 0.577.50 77.50DIARIO EXITOSA -

545000020046 48.000000 15.000000 15720.00 720.00REVISTA CARETAS -

545000020406 24.000000 5.000000 5120.00 120.00REVISTA HILDEBRANT EN SUS TRECE -

545000020584 30.000000 8.000000 8240.00 240.00REVISTA CORREO -

545000020863 20.000000 5.000000 5100.00 100.00SUSCRIPCION MENSUAL A REVISTA VELA VERDE -

0000545 COMERCIAL GIOVA S.A.14/07/2014 2,041.82 2,041.82Compromiso S/.CCE

710600120002 7200.000000 0.259600 0.25961,869.12 1,869.12MICA PORTAPAPELES T/A4

715000440001 3.000000 1.530000 1.534.59 4.59MOTA PARA PIZARRA ACRILICA

716000060385 15.000000 1.404200 1.404221.06 21.06PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA

716000060397 24.000000 0.896800 0.896821.52 21.52PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA AZUL -

716000060398 24.000000 0.896800 0.896821.52 21.52PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA ROJO -

716000060399 24.000000 0.896800 0.896821.52 21.52PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA VERDE -

716000060426 5.000000 0.896800 0.89684.48 4.48PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL

716000060427 5.000000 0.896800 0.89684.48 4.48PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO

716000060428 5.000000 0.896800 0.89684.48 4.48PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO

716000060429 5.000000 0.896800 0.89684.48 4.48PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE

716000060431 41.000000 0.306800 0.306812.58 12.58PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR VERDE

716000060449 41.000000 0.306800 0.306812.58 12.58PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR ROJO

716000060450 41.000000 0.306800 0.306812.58 12.58PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO

716000060451 41.000000 0.306800 0.306812.58 12.58PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR AZUL

717200030109 4.000000 3.563600 3.563614.25 14.25CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS

0000546 JONATEX E.I.R.L.14/07/2014 5,888.77 5,888.77Compromiso S/.CCE

767400060696 2.000000 651.017800 651.01781,302.04 1,302.04TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CC364X NEGRO

767400060721 16.000000 233.640000 233.643,738.24 3,738.24TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P2035N COD. REF. CE505A NEGRO

767400060748 2.000000 424.245400 424.2454848.49 848.49TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 2055 COD. REF. CE505X NEGRO

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 02.14.03.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

:

:

001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

000025

30/10/2014Fecha :

14:50Hora :

6 de 23Página :

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

CantidadFecha Estado MonedaProveedorMoneda NacionalMoneda Origen

De : Julio A : Setiembre del : 2014

Nº O/CTotalP. UnitarioTotalP. Unitario

TipoProceso

Mes : Julio 2,167,036.52

0000547 GROUP FORSYTH SOLUTION SAC14/07/2014 1,200.00 1,200.00Compromiso S/.ASP

767400060258 2.000000 600.000000 6001,200.00 1,200.00TONER PARA IMPRESORA LASER OKI B6300

0000548 INTCOMEX PERU SAC15/07/2014 374.77 374.77Compromiso S/.ASP

767500120946 2.000000 187.386360 187.38636374.77 374.77LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE

0000549 INVERSIONES ANCONA S.A.C.15/07/2014 835.33 835.33Compromiso S/.CCE

767400061368 1.000000 278.444900 278.4449278.44 278.44TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R01602 MAGENTA

767400061369 1.000000 278.444900 278.4449278.44 278.44TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R01601 CIAN

767400061370 1.000000 278.445000 278.445278.45 278.45TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R01603 AMARILLO

0000550 COPYDEPOT S.A.15/07/2014 888.89 888.89Compromiso S/.CCE

767400061094 3.000000 296.298000 296.298888.89 888.89TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 414 NEGRO

0000551 COESTI S.A.15/07/2014 10,548.51 10,548.51Compromiso S/.ASP

172100070001 764.935000 13.790075 13.79007510,548.51 10,548.51PETROLEO DIESEL 2 -

0000552 COESTI S.A.15/07/2014 9,539.21 9,539.21Compromiso S/.ASP

172100040002 664.750000 14.350071 14.3500719,539.21 9,539.21GASOLINA DE 90 OCTANOS -

0000553 COESTI S.A.15/07/2014 11,094.37 11,094.37Compromiso S/.ASP

172100040004 603.370000 18.387341 18.38734111,094.37 11,094.37GASOLINA DE 97 OCTANOS -

0000554 JONATEX E.I.R.L.16/07/2014 910.96 910.96Compromiso S/.ASP

767400061411 2.000000 455.480000 455.48910.96 910.96TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO

0000555 UNIVERSO INFORMATICO S.A.C.16/07/2014 4,281.13 4,281.13Compromiso S/.ASP

767400060986 8.000000 535.141250 535.141254,281.13 4,281.13TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE COD. REF. 106R01529NEGRO

0000556 INVERSIONES ANCONA S.A.C.16/07/2014 5,348.18 5,348.18Compromiso S/.ASP

462252150001 22.000000 243.098880 243.098885,348.18 5,348.18ESTABILIZADOR

0000557 COMERCIAL GIOVA S.A.17/07/2014 346.00 346.00Compromiso S/.ASP

746473050075 2.000000 140.000000 140280.00 280.00PIZARRA ACRILICA DE 1.20 M X 1.00 M

767500580004 2.000000 15.000000 1530.00 30.00MOUSE OPTICO CON PUERTO USB

767500590004 2.000000 18.000000 1836.00 36.00MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB

0000558 ONCORE S.A.C.17/07/2014 3,022.31 3,022.31Compromiso S/.CCE

742223580008 1.000000 3022.310000 3022.313,022.31 3,022.31EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER

0000559 COESTI S.A.17/07/2014 4,308.61 4,308.61Compromiso S/.ASP

172100040002 68.000000 14.350000 14.35975.80 975.80GASOLINA DE 90 OCTANOS

172100040004 68.000000 18.390000 18.391,250.52 1,250.52GASOLINA DE 97 OCTANOS

172100070001 151.000000 13.790000 13.792,082.29 2,082.29PETROLEO DIESEL 2

0000560 QUINTO DAMIAN HERMANOS SAC17/07/2014 3,742.50 3,742.50Compromiso S/.ASP

091100010131 1290.000000 1.450000 1.451,870.50 1,870.50BEBIDA GASEOSA X 500 ML

095400060006 520.000000 3.600000 3.61,872.00 1,872.00LECHE FRESCA ENTERA X 1 L

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

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Versión 02.14.03.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

:

:

001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

000025

30/10/2014Fecha :

14:50Hora :

7 de 23Página :

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

CantidadFecha Estado MonedaProveedorMoneda NacionalMoneda Origen

De : Julio A : Setiembre del : 2014

Nº O/CTotalP. UnitarioTotalP. Unitario

TipoProceso

Mes : Julio 2,167,036.52

0000561 ARIES COMERCIAL S.A.C.18/07/2014 450.00 450.00Compromiso S/.ASP

443600290017 150.000000 0.800000 0.8120.00 120.00TORNILLO CHICAGO DE 3"

443600290018 200.000000 0.950000 0.95190.00 190.00TORNILLO CHICAGO DE 4"

443600290019 100.000000 1.400000 1.4140.00 140.00TORNILLO CHICAGO DE 5"

0000562 INVERSIONES ANCONA S.A.C.18/07/2014 1,208,808.76 1,208,808.76Compromiso S/.CCE

740899500001 302.000000 4002.678013 4002.6780131,208,808.76 1,208,808.76UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU

0000564 INVERSIONES ANCONA S.A.C.18/07/2014 88,058.92 88,058.92Compromiso S/.CCE

740899500001 22.000000 4002.678013 4002.67801388,058.92 88,058.92UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU

0000565 INVERSIONES ANCONA S.A.C.18/07/2014 14,356.14 14,356.14Compromiso S/.CCE

740881870001 22.000000 652.551818 652.55181814,356.14 14,356.14MONITOR PLANO

0000566 INVERSIONES ANCONA S.A.C.18/07/2014 197,070.64 197,070.64Compromiso S/.CCE

740881870001 302.000000 652.551800 652.5518197,070.64 197,070.64MONITOR PLANO

0000568 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.21/07/2014 1,297.00 1,297.00Compromiso S/.ASP

112279700014 2.000000 149.000000 149298.00 298.00VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES

952285140047 1.000000 999.000000 999999.00 999.00TELEVISOR A COLORES TIPO LED 32"

0000569 BEYOND DATA S.A.C.21/07/2014 6,925.69 6,925.69Compromiso S/.ASP

742262040001 1.000000 6925.690000 6925.696,925.69 6,925.69PIZARRA ELECTRONICA

0000571 GRAFINAL DEL PERU S.A.C.21/07/2014 595.90 595.90Compromiso S/.ASP

470300090180 1.000000 595.900000 595.9595.90 595.90CARTILLA GUIA DE COLORES

0000572 INVERSIONES ANCONA S.A.C.21/07/2014 136.30 136.30Compromiso S/.ASP

283400090477 6.000000 22.716180 22.71618136.30 136.30SUPRESOR DE PICO

0000578 TAI LOY S.A.22/07/2014 327.17 327.17Compromiso S/.CCE

710300050225 2.000000 21.700100 21.700143.40 43.40ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD X 100

710300120127 36.000000 7.882400 7.8824283.77 283.77NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2" X 2" (3.8 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS X 12

0000579 MURDOCH SISTEMAS S.A22/07/2014 4,062.00 4,062.00Compromiso S/.ASP

675016450002 2.000000 1341.000000 13412,682.00 2,682.00MAQUINA CORTADORA (OTRAS) -

675099080001 1.000000 690.000000 690690.00 690.00TRITURADORA

742229930001 1.000000 690.000000 690690.00 690.00GUILLOTINA

0000580 CONQUISTADORES REAL SERVICE SA22/07/2014 114.00 114.00Compromiso S/.ASP

139200440008 30.000000 3.800000 3.8114.00 114.00PAÑO FACIAL HOJA TRIPLE X 80 LENCOS

0000581 QUINTO DAMIAN HERMANOS SAC22/07/2014 684.00 684.00Compromiso S/.ASP

091100100014 30.000000 22.800000 22.8684.00 684.00BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL

0000582 AYALA RAMIREZ ALICIA NICEDA23/07/2014 4,454.43 4,454.43Compromiso S/.CCE

767400060600 5.000000 657.968000 657.9683,289.84 3,289.84TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 51X Q7551X NEGRO

767400060818 3.000000 388.196400 388.19641,164.59 1,164.59TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 113R00730 NEGRO

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Versión 02.14.03.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

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001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

000025

30/10/2014Fecha :

14:50Hora :

8 de 23Página :

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

CantidadFecha Estado MonedaProveedorMoneda NacionalMoneda Origen

De : Julio A : Setiembre del : 2014

Nº O/CTotalP. UnitarioTotalP. Unitario

TipoProceso

Mes : Julio 2,167,036.52

0000583 COMPUSOFT SRL23/07/2014 3,301.55 3,301.55Compromiso S/.CCE

767400060987 6.000000 550.257600 550.25763,301.55 3,301.55TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R01531 NEGRO

0000584 AYALA RAMIREZ ALICIA NICEDA23/07/2014 1,220.00 1,220.00Compromiso S/.ASP

767400060258 2.000000 610.000000 6101,220.00 1,220.00TONER PARA IMPRESORA LASER OKI B6300

0000585 INDUSTRIAL EQUIPMENT AND MATERIALS CO SA23/07/2014 3,660.14 3,660.14Compromiso S/.ASP

967800050314 2.000000 1830.070260 1830.070263,660.14 3,660.14VALVULA REGULADORA DE 1"

0000586 DISTRIBUCIONES JESSSICE EIRL24/07/2014 10,200.00 10,200.00Compromiso S/.ASP

174200020001 1200.000000 8.500000 8.510,200.00 10,200.00GAS LICUADO PETROLEO

0000587 INDUSTRIAS DALHI S.R.L.24/07/2014 5,131.50 5,131.50Compromiso S/.ASP

050400050922 2.000000 8.000000 816.00 16.00MANTA ARPILLERA DE POLIPROPILENO DE 1.50 M DE ANCHO

133000010002 1.000000 5.000000 55.00 5.00ACIDO MURIATICO X 1 L

133000120041 2.000000 9.000000 918.00 18.00DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 360 ML

133000160004 4.000000 11.500000 11.546.00 46.00DETERGENTE GRANULADO X 1 KG

133000170012 5.000000 3.500000 3.517.50 17.50DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 360 G

133000240099 4.000000 4.000000 416.00 16.00LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 L

135000180063 2.000000 5.000000 510.00 10.00TRAPEADOR DE FELPA 70 CM X 50 CM

135000210075 2.000000 8.000000 816.00 16.00PAÑO ABSORVENTE DE 55 CM X 33 CM X 6

139200120047 4.000000 18.500000 18.574.00 74.00PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 20

139200160031 10.000000 33.500000 33.5335.00 335.00PAPEL TOALLA X 30 M

495700290004 35.000000 1.500000 1.552.50 52.50GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2

495700290005 25.000000 1.500000 1.537.50 37.50GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 8

495700410022 100.000000 15.000000 151,500.00 1,500.00MASCARILLA DESCARTABLE N-95

501100040473 500.000000 0.700000 0.7350.00 350.00BOLSA DE POLIETILENO 7" X 10" APROX.

512000150105 10.000000 2.000000 220.00 20.00FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA X 100 mL CON TAPA ROSCA

737100040001 3.000000 6.000000 618.00 18.00WAIPE

805000030078 100.000000 26.000000 262,600.00 2,600.00MASCARILLA DESCARTABLE PARA VAPORES ORGANICOS

0000588 MURDOCH SISTEMAS S.A30/07/2014 1,341.00 1,341.00Compromiso S/.ASP

675099080001 1.000000 1341.000000 13411,341.00 1,341.00TRITURADORA

0000598 INVERSIONES ANCONA S.A.C.31/07/2014 9,245.16 9,245.16Compromiso S/.CCE

140600120076 2.000000 3998.382800 3998.38287,996.77 7,996.77COMPUTADORA 3.0 GHZ

740880370001 2.000000 624.196400 624.19641,248.39 1,248.39MONITOR LED

0000599 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.31/07/2014 1,998.00 1,998.00Compromiso S/.ASP

952285140047 2.000000 999.000000 9991,998.00 1,998.00TELEVISOR A COLORES TIPO LED 32"

0000600 MC AUTOS DEL PERU S.A.31/07/2014 337,629.60 337,629.60Compromiso S/.ADP

678205000004 7.000000 48232.800000 48232.8337,629.60 337,629.60AUTOMOVIL MOD. SEDAN -

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 02.14.03.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

:

:

001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

000025

30/10/2014Fecha :

14:50Hora :

9 de 23Página :

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

CantidadFecha Estado MonedaProveedorMoneda NacionalMoneda Origen

De : Julio A : Setiembre del : 2014

Nº O/CTotalP. UnitarioTotalP. Unitario

TipoProceso

Mes : Julio 2,167,036.52

0000601 CORPORACION DARUCHI S.A.C.31/07/2014 1,560.00 1,560.00Compromiso S/.ASP

112227470001 2.000000 780.000000 7801,560.00 1,560.00DESHUMEDECEDOR

0000602 SERVICIOS GENERALES JUMANA E.I.R.L.31/07/2014 9,200.00 9,200.00Compromiso S/.ASP

112236140058 1.000000 9200.000000 92009,200.00 9,200.00EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 60000 BTU TIPO SPLIT

Mes : Agosto 28,874,665.72

0000603 EMBOTELLADORA DEMESA S.A01/08/2014 14,742.00 14,742.00Compromiso S/.MC

091100070041 1800.000000 8.190000 8.1914,742.00 14,742.00AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L -

0000604 T&G INFORMATICA SAC01/08/2014 7,980.00 7,980.00Compromiso S/.ASP

952282870035 6.000000 1330.000000 13307,980.00 7,980.00TELEFONO SOBRE VOZ IP

0000605 MULTISERVICIOS SOCAVAR S.A.C.01/08/2014 1,634.39 1,634.39Compromiso S/.CCE

767400060748 4.000000 408.597500 408.59751,634.39 1,634.39TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 2055 COD. REF. CE505X NEGRO

0000606 COMPUSOFT SRL01/08/2014 613.88 613.88Compromiso S/.CCE

767400060010 2.000000 306.940000 306.94613.88 613.88TONER PARA IMPRESORA HP LASER 5SI/5SIMX/5L/6L/6LXI/8000/3100 C3906A

0000607 INVERSIONES ANCONA S.A.C.01/08/2014 488.47 488.47Compromiso S/.ASP

462252150001 2.000000 244.234040 244.23404488.47 488.47ESTABILIZADOR

0000608 TAI LOY S.A.04/08/2014 187.76 187.76Compromiso S/.ASP

746473050001 1.000000 187.760000 187.76187.76 187.76PIZARRA ACRILICA

0000619 M - DIGITAL E.I.R.L.04/08/2014 786.00 786.00Compromiso S/.ASP

169900380178 30.000000 22.000000 22660.00 660.00TOMATODO DE ALUMINIO X 750 mL

501100170011 30.000000 4.200000 4.2126.00 126.00BOLSA DE LONA

0000620 COPASA SERVICIOS GENERALES S.A.04/08/2014 1,059.10 1,059.10Compromiso S/.ASP

290500060002 7.000000 41.000000 41287.00 287.00ESCALIMETRO DE ACRILICO X 30 cm

290500060070 7.000000 62.800000 62.8439.60 439.60JUEGO DE ESCUADRAS, REGLA Y TRANSPORTADOR DE ACRILICO X 4 PIEZAS

290500080003 7.000000 47.500000 47.5332.50 332.50JUEGO DE COMPASES X 10 PIEZAS

0000621 COESTI S.A.05/08/2014 10,818.83 10,818.83Compromiso S/.ASP

172100040004 619.990000 17.450007 17.45000710,818.83 10,818.83GASOLINA DE 97 OCTANOS -

0000622 COESTI S.A.05/08/2014 11,193.52 11,193.52Compromiso S/.ASP

172100040002 794.430000 14.090002 14.09000211,193.52 11,193.52GASOLINA DE 90 OCTANOS -

0000623 COESTI S.A.05/08/2014 11,399.64 11,399.64Compromiso S/.ASP

172100070001 826.660000 13.789998 13.78999811,399.64 11,399.64PETROLEO DIESEL 2 -

0000624 MULTISERVICIOS HAMADI E.I.R.L.05/08/2014 2,990.00 2,990.00Compromiso S/.ASP

112236140069 1.000000 2990.000000 29902,990.00 2,990.00EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO SPLIT

0000625 TELEFONICA MOVILES S.A.06/08/2014 1,079.00 1,079.00Compromiso S/.ASP

952283250001 1.000000 1079.000000 10791,079.00 1,079.00TELEFONO CELULAR

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 02.14.03.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

:

:

001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

000025

30/10/2014Fecha :

14:50Hora :

10 de 23Página :

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

CantidadFecha Estado MonedaProveedorMoneda NacionalMoneda Origen

De : Julio A : Setiembre del : 2014

Nº O/CTotalP. UnitarioTotalP. Unitario

TipoProceso

Mes : Agosto 28,874,665.72

0000626 MAQUINARIAS S.A06/08/2014 19,247,999.40 19,247,999.40Compromiso S/.LP

678250000006 369.000000 52162.600000 52162.619,247,999.40 19,247,999.40CAMIONETA 4 X 2 -

0000627 ARMO TRADING E.I.R.L.11/08/2014 3,860.00 3,860.00Compromiso S/.ASP

112236140069 1.000000 3860.000000 38603,860.00 3,860.00EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO SPLIT

0000628 ZOE PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA11/08/2014 480.00 480.00Compromiso S/.ASP

445100480111 2000.000000 0.240000 0.24480.00 480.00TARJETA BLANCA DE PVC

0000629 ARIES COMERCIAL S.A.C.11/08/2014 414.00 414.00Compromiso S/.ASP

207300040004 3.000000 138.000000 138414.00 414.00BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA - CIERRAPUERTA - N° 3

0000631 Y & A INVERSIONES S.A.C11/08/2014 1,200.00 1,200.00Compromiso S/.ASP

285400060140 200.000000 6.000000 61,200.00 1,200.00FLUORESCENTE 2 X 20 W

0000632 AYALA RAMIREZ ALICIA NICEDA12/08/2014 1,881.51 1,881.51Compromiso S/.CCE

767400060347 2.000000 391.771800 391.7718783.54 783.54TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1320 COD. REF. Q5949X NEGRO

767400060354 1.000000 192.599600 192.5996192.60 192.60TONER P/IMPRESORA HP LASER 1010 Q2612A

767400060521 1.000000 151.441200 151.4412151.44 151.44TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK-411 NEGRO

767400060748 2.000000 376.962800 376.9628753.93 753.93TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 2055 COD. REF. CE505X NEGRO

0000633 COMERCIAL IMPRENTA GASPAR S.R.L.12/08/2014 300.00 300.00Compromiso S/.ASP

501100040470 5.000000 25.000000 25125.00 125.00BOLSA DE POLIETILENO DE 50 L COLOR NEGRO

501100040619 5.000000 35.000000 35175.00 175.00BOLSA DE POLIETILENO 1 M X 70 CM PARA 140 L

0000634 Y & A INVERSIONES S.A.C12/08/2014 350.00 350.00Compromiso S/.ASP

443600290017 200.000000 0.550000 0.55110.00 110.00TORNILLO CHICAGO DE 3"

443600290019 200.000000 1.200000 1.2240.00 240.00TORNILLO CHICAGO DE 5"

0000635 COMERCIAL IMPRENTA GASPAR S.R.L.12/08/2014 3,150.00 3,150.00Compromiso S/.ASP

710600130019 30.000000 25.000000 25750.00 750.00CAJA ARCHIVERA DE PLASTICO CORRUGADO CON TAPA BLANCA 50 cm X 30 cm X 35cm

710600130020 150.000000 16.000000 162,400.00 2,400.00CAJA ARCHIVERA DE PLASTICO CORRUGADO CON TAPA AZUL 32 cm X 40 cm X 26 cm -

0000636 COESTI S.A.13/08/2014 11,034.63 11,034.63Compromiso S/.ASP

172100040002 794.430000 13.889997 13.88999711,034.63 11,034.63GASOLINA DE 90 OCTANOS -

0000637 COESTI S.A.13/08/2014 10,671.15 10,671.15Compromiso S/.ASP

172100040004 613.635600 17.390006 17.39000610,671.15 10,671.15GASOLINA DE 97 OCTANOS -

0000638 COESTI S.A.13/08/2014 11,288.22 11,288.22Compromiso S/.ASP

172100070001 818.580000 13.790003 13.79000311,288.22 11,288.22PETROLEO DIESEL 2 -

0000639 ASCENSORES S A13/08/2014 299,530.47 299,530.47Compromiso S/.LP

672223020001 1.000000 299530.470000 299530.47299,530.47 299,530.47CARGADOR - ELEVADOR

0000640 INDUSTRIA & LABORATORIO SOL S.A.C.18/08/2014 2,894.00 2,894.00Compromiso S/.ASP

133000140001 60.000000 14.000000 14840.00 840.00AROMATIZADOR DE AMBIENTE DE MESA (TIPO HONGUITO)

133000140158 12.000000 30.000000 30360.00 360.00DEODORIZADOR DE AMBIENTE LIQUIDO X 50 cm3

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Versión 02.14.03.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

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001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

000025

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RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

CantidadFecha Estado MonedaProveedorMoneda NacionalMoneda Origen

De : Julio A : Setiembre del : 2014

Nº O/CTotalP. UnitarioTotalP. Unitario

TipoProceso

Mes : Agosto 28,874,665.72

0000640 INDUSTRIA & LABORATORIO SOL S.A.C.18/08/2014 2,894.00 2,894.00Compromiso S/.ASP

133000140159 18.000000 16.000000 16288.00 288.00DEODORIZADOR DE AMBIENTE DE DIFUSOR ELECTRICO (REPUESTO) X 40 mL

139200100025 20.000000 18.500000 18.5370.00 370.00JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 ML

139200160228 80.000000 11.000000 11880.00 880.00PAPEL TOALLA INTERDOBLADO DE 21.6 CM X 25 CM APROX. X 200 HOJAS

501100041447 13.000000 12.000000 12156.00 156.00BOLSA DE POLIETILENO DE 30 CM X 20 CM X 1 MM

0000641 QUINTO DAMIAN HERMANOS SAC18/08/2014 513.00 513.00Compromiso S/.ASP

133000120041 36.000000 5.500000 5.5198.00 198.00DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 360 ML

139200100150 20.000000 4.500000 4.590.00 90.00JABON GERMICIDA LIQUIDO X 400 ML

139200160106 150.000000 1.500000 1.5225.00 225.00PAPEL TOALLA ABSORBENTE DE 38 X 38 CM X 159 HOJAS

0000642 TAI LOY S.A.18/08/2014 333.67 333.67Compromiso S/.CCE

715000120034 1.000000 333.670000 333.67333.67 333.67PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS

0000644 CALIXTRO ALVA RAQUEL ALICIA19/08/2014 1,685.00 1,685.00Compromiso S/.ASP

495700290004 20.000000 15.000000 15300.00 300.00GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2

495700290005 10.000000 15.000000 15150.00 150.00GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 8

495700410022 20.000000 35.000000 35700.00 700.00MASCARILLA DESCARTABLE N-95

512000150291 10.000000 3.500000 3.535.00 35.00FRASCO DE PLASTICO CON TAPA X 100 ML

805200010017 500.000000 1.000000 1500.00 500.00PRECINTO DE SEGURIDAD DE PLASTICO DE 20" APROX.

0000645 QUINTO DAMIAN HERMANOS SAC19/08/2014 1,272.00 1,272.00Compromiso S/.ASP

091100010131 480.000000 1.450000 1.45696.00 696.00BEBIDA GASEOSA X 500 ML

095400060006 160.000000 3.600000 3.6576.00 576.00LECHE FRESCA ENTERA X 1 L

0000646 CLICK OFFICE S.A.C.19/08/2014 467.48 467.48Compromiso S/.CCE

767500140136 1.000000 113.055800 113.0558113.06 113.06CABEZAL DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C4810A NEGRO

767500140137 1.000000 118.141600 118.1416118.14 118.14CABEZAL DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C4811A CIAN

767500140138 1.000000 118.141600 118.1416118.14 118.14CABEZAL DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C4812A MAGENTA

767500140139 1.000000 118.141600 118.1416118.14 118.14CABEZAL DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C4813A AMARILLO

0000647 M - DIGITAL E.I.R.L.19/08/2014 3,380.00 3,380.00Compromiso S/.ASP

642900110149 2.000000 850.000000 8501,700.00 1,700.00MANTEL DE PAÑO 2.23 m X 4.36 m

746439830005 1.000000 330.000000 330330.00 330.00ESTANDARTE NACIONAL

746439830006 3.000000 350.000000 3501,050.00 1,050.00ESTANDARTE INSTITUCIONAL

858500040012 3.000000 75.000000 75225.00 225.00BANDERIN INSTITUCIONAL

858500040013 1.000000 75.000000 7575.00 75.00BANDERIN NACIONAL

0000648 COESTI S.A.20/08/2014 2,294.17 2,294.17Compromiso S/.ASP

172100040002 34.000000 13.850000 13.85470.90 470.90GASOLINA DE 90 OCTANOS

172100040004 41.000000 16.890000 16.89692.49 692.49GASOLINA DE 97 OCTANOS

172100070001 82.000000 13.790003 13.7900031,130.78 1,130.78PETROLEO DIESEL 2

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Versión 02.14.03.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

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001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

000025

30/10/2014Fecha :

14:50Hora :

12 de 23Página :

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

CantidadFecha Estado MonedaProveedorMoneda NacionalMoneda Origen

De : Julio A : Setiembre del : 2014

Nº O/CTotalP. UnitarioTotalP. Unitario

TipoProceso

Mes : Agosto 28,874,665.72

0000649 ERGO TECH S.A.C.20/08/2014 775,463.90 775,463.90Compromiso S/.CCE

740899500001 120.000000 6462.199167 6462.199167775,463.90 775,463.90UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU -

0000650 ERGO TECH S.A.C.20/08/2014 7,467,879.78 7,467,879.78Compromiso S/.CCE

740899500039 1576.000000 4738.502398 4738.5023987,467,879.78 7,467,879.78UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 3.2 GHZ -

0000651 INTCOMEX PERU SAC20/08/2014 822,296.55 822,296.55Compromiso S/.CCE

740832000001 929.000000 885.141604 885.141604822,296.55 822,296.55IMPRESORA (OTRAS) -

0000652 OPERADORES DE ESTACIONES S.A.C.20/08/2014 27.40 27.40Compromiso S/.MC

172100040001 2.000000 13.701542 13.70154227.40 27.40GASOLINA DE 84 OCTANOS

0000653 OPERADORES DE ESTACIONES S.A.C.20/08/2014 368.38 368.38Compromiso S/.MC

172100040001 26.812000 13.739542 13.739542368.38 368.38GASOLINA DE 84 OCTANOS

0000654 OPERADORES DE ESTACIONES S.A.C.20/08/2014 300.31 300.31Compromiso S/.ASP

172100040001 22.000000 13.650342 13.650342300.31 300.31GASOLINA DE 84 OCTANOS

0000655 OPERADORES DE ESTACIONES S.A.C.20/08/2014 302.30 302.30Compromiso S/.ASP

172100040001 21.700000 13.930942 13.930942302.30 302.30GASOLINA DE 84 OCTANOS

0000656 TELECOM ASESORIA & SOPORTE S.A.C.20/08/2014 4,290.50 4,290.50Compromiso S/.ASP

199100100156 12.000000 12.500000 12.5150.00 150.00FACE PLATE CAT 6 - 2 TOMA

199100100275 12.000000 45.500000 45.5546.00 546.00PATCH CORD CAT 6A X 3 M

199200050075 24.000000 30.500000 30.5732.00 732.00JACK CAT - 6 (RJ-45)

199200050206 100.000000 4.000000 4400.00 400.00CONECTOR RJ45 CAT 5

283400040022 25.000000 4.500000 4.5112.50 112.50TAPA CIEGA RECTANGULAR COLOR BLANCO

767500010155 1.000000 800.000000 800800.00 800.00CABLE UTP CAT 6A X 305 M

767500120813 1.000000 1550.000000 15501,550.00 1,550.00PANEL PARA PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CATEGORIA 6

0000657 COMPUSOFT SRL22/08/2014 2,170.11 2,170.11Compromiso S/.CCE

767400060987 4.000000 542.527500 542.52752,170.11 2,170.11TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R01531 NEGRO

0000658 INVERSIONES ANCONA S.A.C.22/08/2014 2,880.30 2,880.30Compromiso S/.CCE

767400061558 5.000000 294.445400 294.44541,472.23 1,472.23TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 700 NEGRO

767500620324 4.000000 352.017600 352.01761,408.07 1,408.07TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 720 NEGRO

0000659 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.22/08/2014 1,799.00 1,799.00Compromiso S/.ASP

952285140038 1.000000 1799.000000 17991,799.00 1,799.00TELEVISOR A COLORES 40"

0000660 GPS ASESORIA & CONSULTORIA S.A.C.22/08/2014 11,517.27 11,517.27Compromiso S/.CCE

742272740001 5.000000 2303.454400 2303.454411,517.27 11,517.27PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS

0000661 COMPUSOFT SRL22/08/2014 2,360.00 2,360.00Compromiso S/.ASP

746466950001 4.000000 590.000000 5902,360.00 2,360.00PANTALLA ECRAN

0000662 TAI LOY S.A.25/08/2014 681.62 681.62Compromiso S/.ASP

503300220004 19.000000 27.967000 27.967531.37 531.37FILM STRECH DE 20" X 261 m

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 02.14.03.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

:

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001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

000025

30/10/2014Fecha :

14:50Hora :

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RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

CantidadFecha Estado MonedaProveedorMoneda NacionalMoneda Origen

De : Julio A : Setiembre del : 2014

Nº O/CTotalP. UnitarioTotalP. Unitario

TipoProceso

Mes : Agosto 28,874,665.72

0000662 TAI LOY S.A.25/08/2014 681.62 681.62Compromiso S/.ASP

503300260065 10.000000 3.125000 3.12531.25 31.25PABILO DE ALGODON Nº 20 X 250 g

711100010007 10.000000 0.216000 0.2162.16 2.16BORRADOR MIXTO T/CHICO

716000030047 4.000000 19.061000 19.06176.24 76.24FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 3.8 mm

717300120013 35.000000 1.160000 1.1640.60 40.60CARTULINA TIPO CANSON 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR AZUL

0000663 INVERSIONES ANCONA S.A.C.25/08/2014 27,880.97 27,880.97Compromiso S/.CCE

140600120076 6.000000 4052.839800 4052.839824,317.04 24,317.04COMPUTADORA 3.0 GHZ

740880370001 6.000000 593.988400 593.98843,563.93 3,563.93MONITOR LED

0000664 SERVIMUEBLES CAMIL S.R.L.25/08/2014 1,950.00 1,950.00Compromiso S/.ASP

746437450070 5.000000 390.000000 3901,950.00 1,950.00ESCRITORIO DE MELAMINA MODULAR DE 3 GAVETAS

0000665 COMPUSOFT SRL27/08/2014 6,521.03 6,521.03Compromiso S/.CCE

742223580008 2.000000 3260.517000 3260.5176,521.03 6,521.03EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER

0000666 RIVERA JARA SANTOS NEREO27/08/2014 8,500.00 8,500.00Compromiso S/.ASP

710600130144 500.000000 17.000000 178,500.00 8,500.00CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 28 cm X 32 cm X 38 cm APROX.

0000667 REFABELT EIRL27/08/2014 2,250.00 2,250.00Compromiso S/.ASP

112236140053 1.000000 2250.000000 22502,250.00 2,250.00EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 12000 BTU TIPO SPLIT

0000668 INDUSTRIAS DALHI S.R.L.27/08/2014 1,780.00 1,780.00Compromiso S/.ASP

746427620001 1.000000 1380.000000 13801,380.00 1,380.00CARRO DE METAL TRANSPORTADOR

899600180009 20.000000 20.000000 20400.00 400.00GUANTES DE CUERO REFORZADO CON MUÑEQUERA

0000669 TIENDAS EL NUEVO MILENIUM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMTADA NUEVO MILENIUM S.R.L27/08/2014 51,177.70 51,177.70Compromiso S/.ADS

746403890001 23.000000 368.230000 368.238,469.29 8,469.29ARCHIVADOR DE METAL

746406600001 23.000000 390.000000 3908,970.00 8,970.00ARMARIO DE METAL

746437450011 46.000000 393.990000 393.9918,123.54 18,123.54ESCRITORIO DE MELAMINE

746460980009 23.000000 100.780000 100.782,317.94 2,317.94MODULO DE MELAMINE

746481870001 46.000000 91.063696 91.0636964,188.93 4,188.93SILLA FIJA DE METAL

746483900001 46.000000 198.000000 1989,108.00 9,108.00SILLA GIRATORIA DE METAL

0000670 CLICK OFFICE S.A.C.28/08/2014 11,212.24 11,212.24Compromiso S/.CCE

767400060003 6.000000 232.082400 232.08241,392.49 1,392.49TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET (C4092A) 1100/1100A

767400060836 6.000000 209.594000 209.5941,257.56 1,257.56TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN620 NEGRO

767400061128 6.000000 326.116600 326.11661,956.70 1,956.70TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 650 NEGRO

767400061367 6.000000 288.309400 288.30941,729.86 1,729.86TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R01604 NEGRO

767400061368 6.000000 270.869000 270.8691,625.21 1,625.21TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R01602 MAGENTA

767400061369 6.000000 270.869000 270.8691,625.21 1,625.21TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R01601 CIAN

767400061370 6.000000 270.869000 270.8691,625.21 1,625.21TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R01603 AMARILLO

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 02.14.03.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

:

:

001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

000025

30/10/2014Fecha :

14:50Hora :

14 de 23Página :

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

CantidadFecha Estado MonedaProveedorMoneda NacionalMoneda Origen

De : Julio A : Setiembre del : 2014

Nº O/CTotalP. UnitarioTotalP. Unitario

TipoProceso

Mes : Agosto 28,874,665.72

0000671 LASER TECH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA29/08/2014 1,085.07 1,085.07Compromiso S/.CCE

740841000001 1.000000 1085.070000 1085.071,085.07 1,085.07IMPRESORA LASER

Mes : Setiembre 481,371.59

0000672 COMPUSOFT SRL01/09/2014 6,546.36 6,546.36Compromiso S/.CCE

742223580008 2.000000 3273.178400 3273.17846,546.36 6,546.36EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER

0000673 M - DIGITAL E.I.R.L.01/09/2014 1,597.40 1,597.40Compromiso S/.ASP

135000370001 3.000000 55.900000 55.9167.70 167.70TOALLA DE FELPA DE BAÑO

135000370002 3.000000 13.900000 13.941.70 41.70TOALLA DE FELPA DE MANO

135000370003 3.000000 28.000000 2884.00 84.00TOALLA DE FELPA DE CARA

791900010038 3.000000 30.000000 3090.00 90.00ALMOHADA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 55 cm X 35 cm X 15 cm

798100040002 1.000000 190.000000 190190.00 190.00FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA 1 1/2 PLAZA

798100060227 3.000000 187.000000 187561.00 561.00JUEGO DE SABANAS DE BRAMANTE DE 1 1/2 PLAZA X 3 PIEZAS

798100080006 2.000000 231.500000 231.5463.00 463.00EDREDON 1 1/2 PLAZA

0000674 M - DIGITAL E.I.R.L.01/09/2014 874.00 874.00Compromiso S/.ASP

169400010041 2.000000 48.000000 4896.00 96.00CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE

169400050074 2.000000 101.000000 101202.00 202.00CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE MESA

169400060020 2.000000 38.000000 3876.00 76.00CUCHARITA DE ACERO INOXIDABLE

169400070014 2.000000 48.000000 4896.00 96.00TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE MESA

169900090105 36.000000 4.000000 4144.00 144.00VASO DE VIDRIO 8 FL OZ

169900120117 4.000000 35.000000 35140.00 140.00JARRA DE VIDRIO REFRACTARIO X 1 L

642900110026 12.000000 10.000000 10120.00 120.00INDIVIDUAL DE PLASTICO

0000678 AYALA RAMIREZ ALICIA NICEDA02/09/2014 11,034.00 11,034.00Compromiso S/.CCE

767400060858 7.000000 622.155000 622.1554,355.09 4,355.09TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO

767400060987 8.000000 544.805000 544.8054,358.44 4,358.44TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R01531 NEGRO

767400061065 3.000000 773.490000 773.492,320.47 2,320.47TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE505XL NEGRO

0000679 INTCOMEX PERU SAC02/09/2014 3,600.37 3,600.37Compromiso S/.CCE

767400061397 7.000000 514.338400 514.33843,600.37 3,600.37TONER DE IMPRESION PARA SAMSUNG COD. REF. MLT-D205E NEGRO

0000680 CLICK OFFICE S.A.C.02/09/2014 1,747.10 1,747.10Compromiso S/.CCE

767400060010 2.000000 278.350200 278.3502556.70 556.70TONER PARA IMPRESORA HP LASER 5SI/5SIMX/5L/6L/6LXI/8000/3100 C3906A

767400060630 3.000000 396.798600 396.79861,190.40 1,190.40TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M1522N COD. REF.CB436A NEGRO

0000681 DISIDEL S.A.C.02/09/2014 4,392.00 4,392.00Compromiso S/.ASP

767400060258 8.000000 549.000000 5494,392.00 4,392.00TONER PARA IMPRESORA LASER OKI B6300

0000682 COMERCIAL SANTA LUISA SAC02/09/2014 9,970.00 9,970.00Compromiso S/.ASP

676457820022 5.000000 199.000000 199995.00 995.00RACK PARA TELEVISOR DE 40"

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 02.14.03.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

:

:

001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

000025

30/10/2014Fecha :

14:50Hora :

15 de 23Página :

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

CantidadFecha Estado MonedaProveedorMoneda NacionalMoneda Origen

De : Julio A : Setiembre del : 2014

Nº O/CTotalP. UnitarioTotalP. Unitario

TipoProceso

Mes : Setiembre 481,371.59

0000682 COMERCIAL SANTA LUISA SAC02/09/2014 9,970.00 9,970.00Compromiso S/.ASP

952285140038 5.000000 1795.000000 17958,975.00 8,975.00TELEVISOR A COLORES 40"

0000683 TECNOLOGIA ELECTRO FERRETERA E.I.R.L.02/09/2014 500.00 500.00Compromiso S/.ASP

285400020001 200.000000 2.500000 2.5500.00 500.00ARRANCADOR 20 W

0000684 QUINTO DAMIAN HERMANOS SAC02/09/2014 3,742.50 3,742.50Compromiso S/.ASP

091100010131 1290.000000 1.450000 1.451,870.50 1,870.50BEBIDA GASEOSA X 500 ML

095400060006 520.000000 3.600000 3.61,872.00 1,872.00LECHE FRESCA ENTERA X 1 L

0000688 ABA SINGER & CIA. S.A.C.04/09/2014 11,241.18 11,241.18Compromiso S/.ASP

172100040002 794.430000 14.149994 14.14999411,241.18 11,241.18GASOLINA DE 90 OCTANOS -

0000689 ABA SINGER & CIA. S.A.C.04/09/2014 10,556.90 10,556.90Compromiso S/.ASP

172100040004 619.900000 17.030005 17.03000510,556.90 10,556.90GASOLINA DE 97 OCTANOS -

0000690 ABA SINGER & CIA. S.A.C.04/09/2014 11,251.25 11,251.25Compromiso S/.ASP

172100070001 826.690000 13.609999 13.60999911,251.25 11,251.25PETROLEO DIESEL 2 -

0000691 COMERCIAL GIOVA S.A.05/09/2014 830.46 830.46Compromiso S/.CCE

710300010083 10.000000 2.584000 2.58425.84 25.84CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3" X 55 YD

710300120127 17.000000 8.189200 8.1892139.22 139.22NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2" X 2" (3.8 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS X 12

710600010081 10.000000 3.243000 3.24332.43 32.43ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO

710600050009 60.000000 2.784700 2.7847167.08 167.08FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL TAMAÑO A4 PARA 60 HOJAS

710600120003 60.000000 0.259600 0.259615.58 15.58MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO

715000170002 2.000000 6.997400 6.997413.99 13.99PORTA SELLOS ACRILICO DE 2 PISOS

715000200006 40.000000 0.991200 0.991239.65 39.65SACAGRAPA DE METAL

716000060376 8.000000 2.218400 2.218417.75 17.75PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA

716000060426 30.000000 0.896800 0.896826.91 26.91PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL

716000060427 30.000000 0.896800 0.896826.91 26.91PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO

716000060429 30.000000 0.896800 0.896826.91 26.91PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE

716000060449 20.000000 0.306800 0.30686.14 6.14PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR ROJO

716000060450 20.000000 0.306800 0.30686.14 6.14PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO

716000060451 20.000000 0.306800 0.30686.14 6.14PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR AZUL

717200140158 10.000000 11.658400 11.6584116.58 116.58LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS

718500080012 50.000000 2.454400 2.4544122.72 122.72GRAPA 23/13 X 1000

718500080017 10.000000 4.047400 4.047440.47 40.47GRAPA 23/20 X 1000

0000692 TEAM COMPUTER S.A.C05/09/2014 7,465.48 7,465.48Compromiso S/.ASP

140600120076 1.000000 7465.480000 7465.487,465.48 7,465.48COMPUTADORA 3.0 GHZ

0000693 TEAM COMPUTER S.A.C05/09/2014 3,020.00 3,020.00Compromiso S/.ASP

140400031089 1.000000 708.000000 708708.00 708.00SOFTWARE DE OFIMATICA

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 02.14.03.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

:

:

001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

000025

30/10/2014Fecha :

14:50Hora :

16 de 23Página :

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

CantidadFecha Estado MonedaProveedorMoneda NacionalMoneda Origen

De : Julio A : Setiembre del : 2014

Nº O/CTotalP. UnitarioTotalP. Unitario

TipoProceso

Mes : Setiembre 481,371.59

0000693 TEAM COMPUTER S.A.C05/09/2014 3,020.00 3,020.00Compromiso S/.ASP

140400031788 1.000000 2312.000000 23122,312.00 2,312.00SOFTWARE (INC. LICENCIA) DE EDICION DE AUDIO Y VIDEO

0000694 TOLDOS CARPAS Y ESTRUCTURAS PERU SAC05/09/2014 11,400.00 11,400.00Compromiso S/.ASP

791400010029 1.000000 11400.000000 1140011,400.00 11,400.00TOLDO DE LONA

0000695 ABA SINGER & CIA. S.A.C.05/09/2014 6,768.00 6,768.00Compromiso S/.ASP

172100040003 400.000000 16.920000 16.926,768.00 6,768.00GASOLINA DE 95 OCTANOS

0000696 TELEFONICA MOVILES S.A.05/09/2014 1,349.00 1,349.00Compromiso S/.ASP

952283250001 1.000000 1349.000000 13491,349.00 1,349.00TELEFONO CELULAR

0000698 COMERCIAL RETAMAS E.I.R.L.09/09/2014 12,490.30 12,490.30Compromiso S/.CCE

710300120061 500.000000 1.121000 1.121560.50 560.50NOTA AUTOADHESIVA 76 MM X 76 MM APROX. X 100 HOJAS

710300120120 500.000000 7.788000 7.7883,894.00 3,894.00NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2" X 2" (3.8 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS COLORESNEON

710300120121 1000.000000 8.035800 8.03588,035.80 8,035.80NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" X 100 HOJAS COLORES NEON X 5

0000699 TAI HENG S.A.09/09/2014 5,091.70 5,091.70Compromiso S/.CCE

710600050013 1000.000000 1.911600 1.91161,911.60 1,911.60FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE

718500050004 300.000000 1.427800 1.4278428.34 428.34CLIPS MARIPOSA DE METAL Nº 3 GRANDE X 12 UNIDADES

718500050005 500.000000 1.899800 1.8998949.90 949.90CLIPS MARIPOSA DE METAL Nº 2 MEDIANO X 50 UNIDADES

718500050029 1500.000000 0.483800 0.4838725.70 725.70CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 100

718500100017 300.000000 3.587200 3.58721,076.16 1,076.16SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL

0000700 REPRESENTACIONES MAZAGUI S.A.C09/09/2014 8,572.70 8,572.70Compromiso S/.CCE

710300010083 200.000000 2.596000 2.596519.20 519.20CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3" X 55 YD

710600010012 600.000000 3.056200 3.05621,833.72 1,833.72ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO

710600010015 500.000000 3.056200 3.05621,528.10 1,528.10ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO DELGADO T/OFICIO

710600120002 5000.000000 0.236000 0.2361,180.00 1,180.00MICA PORTAPAPELES T/A4

715000150004 200.000000 1.852600 1.8526370.52 370.52PORTA CLIPS ACRILICO

715000200006 200.000000 0.896800 0.8968179.36 179.36SACAGRAPA DE METAL

716000010187 2000.000000 0.259600 0.2596519.20 519.20BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO

716000010208 2000.000000 0.259600 0.2596519.20 519.20BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL

716000060426 100.000000 0.826000 0.82682.60 82.60PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL

716000060427 100.000000 0.826000 0.82682.60 82.60PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO

716000060428 100.000000 0.826000 0.82682.60 82.60PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO

716000060429 100.000000 0.826000 0.82682.60 82.60PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE

718500080020 1000.000000 1.593000 1.5931,593.00 1,593.00GRAPA 23/6 X 1000

0000701 CORPORACION DARUCHI S.A.C.10/09/2014 1,560.00 1,560.00Compromiso S/.ASP

112227470001 2.000000 780.000000 7801,560.00 1,560.00DESHUMEDECEDOR

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 02.14.03.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

:

:

001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

000025

30/10/2014Fecha :

14:50Hora :

17 de 23Página :

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

CantidadFecha Estado MonedaProveedorMoneda NacionalMoneda Origen

De : Julio A : Setiembre del : 2014

Nº O/CTotalP. UnitarioTotalP. Unitario

TipoProceso

Mes : Setiembre 481,371.59

0000702 INDUSTRIAS DALHI S.R.L.10/09/2014 833.00 833.00Compromiso S/.ASP

133000010002 2.000000 5.000000 510.00 10.00ACIDO MURIATICO X 1 L

133000120041 2.000000 9.000000 918.00 18.00DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 360 ML

133000120073 1.000000 18.000000 1818.00 18.00DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO X 1 GAL

133000160004 3.000000 11.500000 11.534.50 34.50DETERGENTE GRANULADO X 1 KG

133000170012 2.000000 3.500000 3.57.00 7.00DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 360 G

133000240114 1.000000 12.000000 1212.00 12.00LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7%

135000180063 4.000000 5.000000 520.00 20.00TRAPEADOR DE FELPA 70 CM X 50 CM

139200120053 1.000000 18.500000 18.518.50 18.50PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24

139200160031 2.000000 33.500000 33.567.00 67.00PAPEL TOALLA X 30 M

495700290004 20.000000 2.000000 240.00 40.00GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2

495700290005 10.000000 2.000000 220.00 20.00GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 8

495700410022 20.000000 15.000000 15300.00 300.00MASCARILLA DESCARTABLE N-95

501100040700 300.000000 0.600000 0.6180.00 180.00BOLSA DE POLIETILENO DE 1 m X 70 cm

512000150291 10.000000 2.000000 220.00 20.00FRASCO DE PLASTICO CON TAPA X 100 ML

737100040001 3.000000 6.000000 618.00 18.00WAIPE

805200010021 5.000000 10.000000 1050.00 50.00PRECINTO DE SEGURIDAD DE PLASTICO DE 20 CM APROX.

0000705 DISIDEL S.A.C.10/09/2014 2,196.00 2,196.00Compromiso S/.ASP

767400060258 4.000000 549.000000 5492,196.00 2,196.00TONER PARA IMPRESORA LASER OKI B6300

0000706 AYALA RAMIREZ ALICIA NICEDA11/09/2014 3,275.70 3,275.70Compromiso S/.CCE

767400060987 6.000000 545.950600 545.95063,275.70 3,275.70TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R01531 NEGRO

0000707 ANA MARIA MEZA LOPEZ11/09/2014 2,867.40 2,867.40Compromiso S/.ASP

952218640001 1.000000 218.300000 218.3218.30 218.30CONSOLA PARA CONTROL DE AUDIO

952274870001 1.000000 2124.000000 21242,124.00 2,124.00REPRODUCTOR DE DVD/CD/VCD/SVCD/MP3 Y OTROS

952277580001 1.000000 525.100000 525.1525.10 525.10SINTONIZADOR

0000709 COMERCIAL LI SA12/09/2014 397.50 397.50Compromiso S/.ASP

746473050077 6.000000 66.250000 66.25397.50 397.50PIZARRA ACRILICA DE 1.20 M X 90 CM

0000710 HEBER JOYAS SA12/09/2014 1,522.20 1,522.20Compromiso S/.ASP

642900100148 5.000000 304.440000 304.441,522.20 1,522.20CAJA DE MADERA CEDRO CON DISEÑO PARA OBSEQUIO

0000711 QUINTO DAMIAN HERMANOS SAC15/09/2014 1,372.50 1,372.50Pendiente S/.ASP

093100030046 5.000000 4.500000 4.522.50 22.50CARAMELO DURO

095400060020 500.000000 1.100000 1.1550.00 550.00LECHE FRESCA CHOCOLATADA X 125 ML

096800010330 500.000000 0.600000 0.6300.00 300.00GALLETA DULCE X 24 g APROX.

097900090033 500.000000 1.000000 1500.00 500.00KEKITO

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 02.14.03.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

:

:

001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

000025

30/10/2014Fecha :

14:50Hora :

18 de 23Página :

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

CantidadFecha Estado MonedaProveedorMoneda NacionalMoneda Origen

De : Julio A : Setiembre del : 2014

Nº O/CTotalP. UnitarioTotalP. Unitario

TipoProceso

Mes : Setiembre 481,371.59

0000712 TAI LOY S.A.15/09/2014 1,205.50 1,205.50Compromiso S/.ASP

199100040004 100.000000 4.770000 4.77477.00 477.00PAPEL PARA FAX 216 X 30 MTS

283400100069 5.000000 7.980000 7.9839.90 39.90PILA ALCALINA AA 1.5 V X 4

283400100072 5.000000 7.700000 7.738.50 38.50PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 4

503300260018 150.000000 3.125000 3.125468.75 468.75PABILO N° 20 X 250 GR

767400040059 150.000000 1.209000 1.209181.35 181.35CD GRABABLE DE 700 MB

0000713 INVERSIONES ANCONA S.A.C.15/09/2014 10,939.66 10,939.66Compromiso S/.ASP

740894930003 3.000000 3646.553000 3646.55310,939.66 10,939.66TABLETA PAD DE 32 GB

0000714 QUINTO DAMIAN HERMANOS SAC15/09/2014 7,335.76 7,335.76Compromiso S/.ASP

090600030389 115.000000 5.600000 5.6644.00 644.00CAFE MOLIDO X 220 G

090600050010 197.000000 2.200000 2.2433.40 433.40AZUCAR RUBIA X 1 KG

091100010157 29.000000 8.000000 8232.00 232.00BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA

091100010161 23.000000 8.000000 8184.00 184.00BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA

091100010162 18.000000 5.500000 5.599.00 99.00BEBIDA GASEOSA X 3 L CLARA

091100010165 122.000000 1.450000 1.45176.90 176.90BEBIDA GASEOSA X 500 ML OSCURA

091100010166 36.000000 1.450000 1.4552.20 52.20BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 500 ML OSCURA

091100010168 122.000000 1.450000 1.45176.90 176.90BEBIDA GASEOSA X 410 ML APROX. AMARILLA

091100010170 50.000000 1.500000 1.575.00 75.00BEBIDA GASEOSA X 500 ML CLARA

091100010178 36.000000 1.500000 1.554.00 54.00BEBIDA GASEOSA X 500 mL NARANJA

091100070095 60.000000 1.250000 1.2575.00 75.00AGUA DE MESA SIN GAS X 620 ML

095400050018 49.000000 2.800000 2.8137.20 137.20LECHE ENTERA EVAPORADA X 410 G

095400070012 9.000000 13.000000 13117.00 117.00MANTEQUILLA DE 500 G.

096800010157 35.000000 3.200000 3.2112.00 112.00GALLETA CRACKER X 316 G

096800010255 20.000000 2.820000 2.8256.40 56.40GALLETA SALADA X 22 G APROX. X 6

096800010260 50.000000 4.800000 4.8240.00 240.00GALLETA DULCE X 30 g APROX. X 6

096800010309 93.000000 2.820000 2.82262.26 262.26GALLETA VAINILLA X 55 G APROX. X 6

096800010315 73.000000 2.700000 2.7197.10 197.10GALLETA DE SODA X 224 G APROX X 6

097900120089 3.000000 14.500000 14.543.50 43.50MAYONESA X 1 L

099600090013 22.000000 4.200000 4.292.40 92.40ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES

099600090017 5.000000 4.200000 4.221.00 21.00HIERBA LUISA FILTRANTE X 100 SOBRES

099600090020 23.000000 4.200000 4.296.60 96.60MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES

099600090022 60.000000 5.000000 5300.00 300.00MATE DE COCA FILTRANTE X 100 SOBRES

099600090027 30.000000 4.200000 4.2126.00 126.00TE FILTRANTE X 100 SOBRES

139200100057 6.000000 2.500000 2.515.00 15.00JABON DE TOCADOR EN BARRA X 175 G

139200120049 1720.000000 1.500000 1.52,580.00 2,580.00PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 2

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 02.14.03.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

:

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001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

000025

30/10/2014Fecha :

14:50Hora :

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RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

CantidadFecha Estado MonedaProveedorMoneda NacionalMoneda Origen

De : Julio A : Setiembre del : 2014

Nº O/CTotalP. UnitarioTotalP. Unitario

TipoProceso

Mes : Setiembre 481,371.59

0000714 QUINTO DAMIAN HERMANOS SAC15/09/2014 7,335.76 7,335.76Compromiso S/.ASP

139200160203 190.000000 1.500000 1.5285.00 285.00PAPEL TOALLA DE 22 CM X 20 CM X 60 HOJAS

139200450002 79.000000 2.600000 2.6205.40 205.40SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X 100

139200450006 89.000000 2.500000 2.5222.50 222.50SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 400

353800010001 2.000000 6.000000 612.00 12.00ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º

583600170022 2.000000 6.000000 612.00 12.00ALCOHOL ETILICO 70 MG GEL 716 G

0000715 CONQUISTADORES REAL SERVICE SA15/09/2014 2,293.10 2,293.10Compromiso S/.ASP

090600030027 91.000000 21.700000 21.71,974.70 1,974.70CAFE INSTANTANEO X 200 G

093100080027 6.000000 12.000000 1272.00 72.00MERMELADA X 500 G

096800010396 65.000000 3.500000 3.5227.50 227.50GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE CHOCOLATE X 95 g APROX.

097900120010 3.000000 6.300000 6.318.90 18.90KETCHUP X 500 G

0000716 INDUSTRIA & LABORATORIO SOL S.A.C.15/09/2014 151.50 151.50Compromiso S/.ASP

133000170013 13.000000 5.500000 5.571.50 71.50DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 600 G

133000240099 8.000000 2.500000 2.520.00 20.00LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 L

495700070005 4.000000 15.000000 1560.00 60.00ALGODON HIDROFILO X 500 G

0000717 UNION YCHICAWA S A15/09/2014 453.60 453.60Compromiso S/.ASP

169400010009 24.000000 2.100000 2.150.40 50.40CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE

169400050074 2.000000 48.000000 4896.00 96.00CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE MESA

169400060020 2.000000 15.600000 15.631.20 31.20CUCHARITA DE ACERO INOXIDABLE

169400070014 2.000000 25.200000 25.250.40 50.40TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE MESA

169900250007 2.000000 112.800000 112.8225.60 225.60JUEGO DE TE ( TAZA Y PLATO ) DE PORCELANA.

0000718 TELEFONICA MOVILES S.A.15/09/2014 1,808.00 1,808.00Compromiso S/.ASP

952283250001 1.000000 1808.000000 18081,808.00 1,808.00TELEFONO CELULAR

0000719 INGENIEROS FRIOTEMP SAC17/09/2014 7,850.00 7,850.00Compromiso S/.ASP

112236140057 1.000000 7850.000000 78507,850.00 7,850.00EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 48000 BTU TIPO SPLIT

0000720 INVERSIONES ANCONA S.A.C.17/09/2014 1,045.73 1,045.73Compromiso S/.ASP

740818500015 3.000000 220.850000 220.85662.55 662.55DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB

740818500019 1.000000 383.180000 383.18383.18 383.18DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB

0000721 SERVICIOS GENERALES JUMANA E.I.R.L.17/09/2014 3,038.00 3,038.00Compromiso S/.ASP

252285360001 2.000000 1519.000000 15193,038.00 3,038.00SECADORA DE MANOS

0000722 LLANTAS VICTORIA S.A.C.17/09/2014 852.00 852.00Compromiso S/.ASP

940800130339 2.000000 426.000000 426852.00 852.00LLANTA 225/50R17

0000723 DIRECCION DE SALUBRIDAD AMBIENTAL S.A.17/09/2014 780.00 780.00Compromiso S/.ASP

882225250009 6.000000 130.000000 130780.00 780.00EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC DE 6 KG

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 02.14.03.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

:

:

001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

000025

30/10/2014Fecha :

14:50Hora :

20 de 23Página :

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

CantidadFecha Estado MonedaProveedorMoneda NacionalMoneda Origen

De : Julio A : Setiembre del : 2014

Nº O/CTotalP. UnitarioTotalP. Unitario

TipoProceso

Mes : Setiembre 481,371.59

0000724 INDUSTRIAS DALHI S.R.L.17/09/2014 5,574.50 5,574.50Compromiso S/.ASP

133000010002 10.000000 5.000000 550.00 50.00ACIDO MURIATICO X 1 L

133000070040 5.000000 32.000000 32160.00 160.00CERA LIQUIDA PARA PISO

133000090010 6.000000 5.000000 530.00 30.00CERA EN PASTA PARA AUTOMOVIL X 250 G

133000120077 10.000000 3.500000 3.535.00 35.00DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO

133000140090 6.000000 12.000000 1272.00 72.00PERFUMADOR DE AMBIENTE

133000140093 30.000000 6.000000 6180.00 180.00DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 470 ML

133000140094 12.000000 22.000000 22264.00 264.00AMBIENTADOR LIQUIDO PARA AUTOMOVIL X 7 mL

133000160002 30.000000 3.500000 3.5105.00 105.00DETERGENTE GRANULADO X 250 g

133000170003 25.000000 6.000000 6150.00 150.00DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 KG

133000360043 12.000000 9.000000 9108.00 108.00SILICONA PARA TABLERO EN SPRAY X 10 OZ

133000360044 12.000000 9.000000 9108.00 108.00SILICONA PARA LLANTA EN SPRAY X 400 mL

135000040011 3.000000 2.500000 2.57.50 7.50DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 3"

135000050053 10.000000 10.000000 10100.00 100.00ESCOBA CON MANGO DE METAL CON CERDAS PLASTICAS

135000180063 25.000000 6.000000 6150.00 150.00TRAPEADOR DE FELPA 70 CM X 50 CM

135000360009 10.000000 7.500000 7.575.00 75.00GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 10

139200100066 40.000000 3.500000 3.5140.00 140.00JABON DE TOCADOR EN BARRA X 125 G

139200100135 40.000000 5.000000 5200.00 200.00JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1.2 L

139200120038 30.000000 34.000000 341,020.00 1,020.00PAPEL HIGIENICO X 300 M

139200120049 48.000000 17.500000 17.5840.00 840.00PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 2

139200160239 12.000000 8.500000 8.5102.00 102.00PAPEL TOALLA INTERFOLIADO DE 21.6 CM X 21 CM X 250 HOJAS

337500070411 10.000000 9.000000 990.00 90.00INSECTICIDA PARA CUCARACHAS X 360 ML

501100040619 12.000000 43.000000 43516.00 516.00BOLSA DE POLIETILENO 1 M X 70 CM PARA 140 L

501100040697 6.000000 22.000000 22132.00 132.00BOLSA DE POLIETILENO 36" X 50" APROX. COLOR NEGRO

805000030091 20.000000 22.000000 22440.00 440.00MASCARILLA DESCARTABLE PARA GASES

895700080781 100.000000 5.000000 5500.00 500.00TELA FRANELA X 80 CM DE ANCHO COLOR VERDE

0000725 MC AUTOS DEL PERU S.A.17/09/2014 48,232.80 48,232.80Compromiso S/.ADS

678205000004 1.000000 48232.800000 48232.848,232.80 48,232.80AUTOMOVIL MOD. SEDAN

0000726 CORPORACION MADRID S.A.C.19/09/2014 9,000.00 9,000.00Compromiso S/.ASP

894400020065 1000.000000 9.000000 99,000.00 9,000.00GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR

0000730 QUINTO DAMIAN HERMANOS SAC22/09/2014 190.00 190.00Compromiso S/.ASP

091100010165 50.000000 1.450000 1.4572.50 72.50BEBIDA GASEOSA X 500 ML OSCURA

091100010168 50.000000 1.450000 1.4572.50 72.50BEBIDA GASEOSA X 410 ML APROX. AMARILLA

096800010276 100.000000 0.450000 0.4545.00 45.00GALLETA DE SODA X 26 G APROX

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Módulo de Logística

Versión 02.14.03.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

:

:

001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

000025

30/10/2014Fecha :

14:50Hora :

21 de 23Página :

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

CantidadFecha Estado MonedaProveedorMoneda NacionalMoneda Origen

De : Julio A : Setiembre del : 2014

Nº O/CTotalP. UnitarioTotalP. Unitario

TipoProceso

Mes : Setiembre 481,371.59

0000731 MULTISERVICIOS HAMADI E.I.R.L.22/09/2014 2,990.00 2,990.00Compromiso S/.ASP

112236140069 1.000000 2990.000000 29902,990.00 2,990.00EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO SPLIT

0000732 NEXCOM PERU S.A.C.22/09/2014 4,590.00 4,590.00Compromiso S/.ASP

746489330017 10.000000 459.000000 4594,590.00 4,590.00SILLON GIRATORIO DE METAL TAPIZADO TIPO CUERO CON BRAZOS

0000733 NEXCOM PERU S.A.C.22/09/2014 1,725.00 1,725.00Compromiso S/.ASP

746481870027 15.000000 115.000000 1151,725.00 1,725.00SILLA FIJA DE METAL APILABLE

0000734 SAFE SOLUTIONS PERU SAC22/09/2014 4,654.45 4,654.45Compromiso S/.ASP

767400060543 1.000000 577.150000 577.15577.15 577.15TONER DE IMPRESION PARA OKIDATA COD. REF. 43324404 NEGRO

767400060544 1.000000 1359.100000 1359.11,359.10 1,359.10TONER DE IMPRESION PARA OKIDATA COD. REF. 43324403 CIAN

767400060545 1.000000 1359.100000 1359.11,359.10 1,359.10TONER DE IMPRESION PARA OKIDATA COD. REF. 43324402 MAGENTA

767400060546 1.000000 1359.100000 1359.11,359.10 1,359.10TONER DE IMPRESION PARA OKIDATA COD. REF. 43324401 AMARILLO

0000735 METALES & CONCEPTOS SAC22/09/2014 2,260.00 2,260.00Compromiso S/.ASP

746450560043 1.000000 2260.000000 22602,260.00 2,260.00MESA DE MELAMINA DE 2.40 M X 1.20 M X 75 CM

0000736 LLANTAS VICTORIA S.A.C.22/09/2014 580.00 580.00Compromiso S/.ASP

283400060034 1.000000 525.000000 525525.00 525.00BATERIA 12V/100 AMP

646100050319 1.000000 55.000000 5555.00 55.00PISO DE JEBE 60 CM X 2.5 M

0000737 INVERSIONES ANCONA S.A.C.22/09/2014 4,497.78 4,497.78Compromiso S/.ASP

462252150001 18.000000 249.876800 249.87684,497.78 4,497.78ESTABILIZADOR

0000738 CORPORACION DARUCHI S.A.C.22/09/2014 2,850.00 2,850.00Compromiso S/.ASP

952285140047 3.000000 950.000000 9502,850.00 2,850.00TELEVISOR A COLORES TIPO LED 32"

0000739 DAMARAFA S.A.C.24/09/2014 1,085.60 1,085.60Compromiso S/.CCE

710600080011 200.000000 5.428000 5.4281,085.60 1,085.60COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO

0000740 MURDOCH SISTEMAS S.A24/09/2014 2,268.00 2,268.00Compromiso S/.ASP

742229930001 1.000000 570.000000 570570.00 570.00GUILLOTINA

742232610001 1.000000 779.000000 779779.00 779.00MAQUINA ANILLADORA PERFORADORA

742245990001 1.000000 919.000000 919919.00 919.00MAQUINA ESPIRALADORA

0000741 ATX TECNOLOGIA AVANZADA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA24/09/2014 3,880.00 3,880.00Compromiso S/.ASP

742216550001 2.000000 1940.000000 19403,880.00 3,880.00DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

0000742 INVERSIONES ANCONA S.A.C.24/09/2014 14,375.73 14,375.73Compromiso S/.CCE

740880370001 3.000000 671.720000 671.722,015.16 2,015.16MONITOR LED

740899500001 3.000000 4120.190000 4120.1912,360.57 12,360.57UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU

0000743 ATX TECNOLOGIA AVANZADA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA24/09/2014 500.00 500.00Compromiso S/.ASP

742229930001 1.000000 500.000000 500500.00 500.00GUILLOTINA

0000744 INFOR GUTESA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INFOR GUTESA S.A.C.24/09/2014 271.40 271.40Compromiso S/.CCE

767400060625 2.000000 135.700000 135.7271.40 271.40TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL BIZHUB 250

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 02.14.03.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

:

:

001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

000025

30/10/2014Fecha :

14:50Hora :

22 de 23Página :

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

CantidadFecha Estado MonedaProveedorMoneda NacionalMoneda Origen

De : Julio A : Setiembre del : 2014

Nº O/CTotalP. UnitarioTotalP. Unitario

TipoProceso

Mes : Setiembre 481,371.59

0000745 BIASIL S.A.C.24/09/2014 6,578.00 6,578.00Compromiso S/.ASP

952215990001 2.000000 3289.000000 32896,578.00 6,578.00CIRCUITO CERRADO DE VIDEO

0000746 LLANTAS VICTORIA S.A.C.24/09/2014 702.00 702.00Compromiso S/.ASP

940800130058 2.000000 351.000000 351702.00 702.00LLANTA 215/70R16

0000747 COMERCIAL IMPRENTA GASPAR S.R.L.24/09/2014 275.00 275.00Compromiso S/.ASP

646100050337 6.000000 30.000000 30180.00 180.00LETRERO ACRILICO DE 29.7 CM X 21 CM

646100050349 1.000000 65.000000 6565.00 65.00LETRERO DE ACRILICO 20 CM X 10 CM

801600030014 10.000000 3.000000 330.00 30.00LETRERO PLASTICO AUTOADHESIVO 30 cm X 20 cm DE RUTA DE EVACUACION(ESCALERA DERECHA)

0000748 INVERSIONES ANCONA S.A.C.26/09/2014 163,151.59 163,151.59Compromiso S/.CCE

740880370001 34.000000 672.647059 672.64705922,870.00 22,870.00MONITOR LED -

740899500001 34.000000 4125.929118 4125.929118140,281.59 140,281.59UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU -

0000751 AYALA RAMIREZ ALICIA NICEDA30/09/2014 2,617.77 2,617.77Compromiso S/.CCE

767400060168 2.000000 221.710200 221.7102443.42 443.42TONER PARA IMPRESORA LASER HP 1320 Q5949A

767400060748 1.000000 391.146400 391.1464391.15 391.15TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 2055 COD. REF. CE505X NEGRO

767400060807 1.000000 416.764200 416.7642416.76 416.76TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CP3525DN COD. REF. CE250A NEGRO

767400060808 1.000000 683.220000 683.22683.22 683.22TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CP3525DN COD. REF. CE251A CYAN

767400060810 1.000000 683.220000 683.22683.22 683.22TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CP3525DN COD. REF. CE253A AMARILLO

0000752 M - DIGITAL E.I.R.L.30/09/2014 7,471.90 7,471.90Compromiso S/.ASP

166600020014 5.000000 124.000000 124620.00 620.00OLLA DE ALUMINIO Nº 28

166600020018 5.000000 74.400000 74.4372.00 372.00OLLA DE ALUMINIO Nº 24

166600020026 4.000000 72.000000 72288.00 288.00OLLA DE ALUMINIO Nº 22

166600020033 2.000000 82.000000 82164.00 164.00OLLA DE ALUMINIO Nº 26

166600020063 1.000000 220.000000 220220.00 220.00OLLA DE ACERO INOXIDABLE Nº 36

166600020151 2.000000 130.000000 130260.00 260.00OLLA DE ALUMINIO N° 30

166600020153 1.000000 155.000000 155155.00 155.00OLLA DE ALUMINIO N° 32

166600020187 2.000000 60.000000 60120.00 120.00OLLA DE ALUMINIO DE 2 L

166600030018 1.000000 119.000000 119119.00 119.00TETERA DE ALUMINIO X 10 L

166600040046 1.000000 89.000000 8989.00 89.00SARTEN DE ALUMINIO N° 30

166600040048 1.000000 74.400000 74.474.40 74.40SARTEN DE ALUMINIO N° 24

169400010009 7.000000 6.500000 6.545.50 45.50CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE

169400030022 1.000000 14.000000 1414.00 14.00ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE

169400050004 1.000000 8.000000 88.00 8.00CUCHILLO DE MESA DE ACERO INOXIDABLE

169400300046 6.000000 112.000000 112672.00 672.00ASADERA DE ALUMINIO DE 50.5 cm X 35.5 cm X 7.5 cm

169400320071 2.000000 32.500000 32.565.00 65.00PORTA UTENSILIOS PARA COCINA CON 5 GANCHOS DE METAL PARA COLGAR

169400320144 48.000000 18.000000 18864.00 864.00JUEGO DE CUBIERTOS DE ACERO INOXIDABLE X 48 PIEZAS

Page 23: Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : 30/10/2014 … · 169900430018 vaso descartable de plastico x 8 fl oz 500.000000 0.250000 125.000.25 169900430024 cuchara descartable

Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 02.14.03.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

:

:

001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

000025

30/10/2014Fecha :

14:50Hora :

23 de 23Página :

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

CantidadFecha Estado MonedaProveedorMoneda NacionalMoneda Origen

De : Julio A : Setiembre del : 2014

Nº O/CTotalP. UnitarioTotalP. Unitario

TipoProceso

Mes : Setiembre 481,371.59

0000752 M - DIGITAL E.I.R.L.30/09/2014 7,471.90 7,471.90Compromiso S/.ASP

169400320164 2.000000 70.000000 70140.00 140.00BALDE DE LATON X 5 L

503700100053 74.000000 43.000000 433,182.00 3,182.00ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER DE 26.30 cm X 19.40 cm X 13.10 cm

0000753 MUEBLE ART E.I.R.L30/09/2014 3,050.00 3,050.00Compromiso S/.ASP

746432710008 1.000000 850.000000 850850.00 850.00CREDENZA DE MELAMINA

746437450011 1.000000 1150.000000 11501,150.00 1,150.00ESCRITORIO DE MELAMINE

746449320037 1.000000 420.000000 420420.00 420.00MESA DE MADERA CIRCULAR

746450560023 1.000000 450.000000 450450.00 450.00MESA DE MELAMINA

746472380001 1.000000 180.000000 180180.00 180.00PERCHERO METALICO

0000754 NEXCOM PERU S.A.C.30/09/2014 900.00 900.00Compromiso S/.ASP

746481870001 3.000000 147.000000 147441.00 441.00SILLA FIJA DE METAL

746489330017 1.000000 459.000000 459459.00 459.00SILLON GIRATORIO DE METAL TAPIZADO TIPO CUERO CON BRAZOS

0000755 CORPORACION DARUCHI S.A.C.30/09/2014 950.00 950.00Compromiso S/.ASP

952285140047 1.000000 950.000000 950950.00 950.00TELEVISOR A COLORES TIPO LED 32"

0000756 M - DIGITAL E.I.R.L.30/09/2014 332.22 332.22Compromiso S/.ASP

169400320262 1.000000 66.420000 66.4266.42 66.42JUEGO DE CUBIERTOS DE ACERO INOXIDABLE X 12 PIEZAS

169900090105 6.000000 4.800000 4.828.80 28.80VASO DE VIDRIO 8 FL OZ

169900260003 1.000000 82.000000 8282.00 82.00JUEGO DE LOZA ( TAZA Y PLATO ) PARA CAFE

646300050332 1.000000 55.000000 5555.00 55.00TACHO DE MALLA DE METAL (MENOR A 1/8 UIT) X 4 L APROX.

742291470001 1.000000 100.000000 100100.00 100.00RELOJ DE PARED

31,523,073.83Total General