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RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS 2017

CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE CAPITULO DESCRIPCION IMPORTEGASTOS INGRESOS

A1 - OPERACIONES CORRIENTES1 GASTOS DE PERSONAL 7.738.292,85 1 IMPUESTOS DIRECTOS 9.607.243,84

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.794.142,26 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 350.000,00

3 GASTOS FINANCIEROS 265.431,91 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 4.623.738,45

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.193.099,09 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.646.571,81

5 FONDO DE CONTINGENCIA 109.922,01 5 INGRESOS PATRIMONIALES 634.378,11

17.100.888,1281,39% 20.861.932,2199,29%

A2 - OPERACIONES DE CAPITAL6 INVERSIONES REALES 2.019.573,73 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 150.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

2.019.573,739,61% 150.000,000,71%

B1 - OPERACIONES FINANCIERAS9 PASIVOS FINANCIEROS 1.891.470,36 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

1.891.470,369,00% 0,000,00%

21.011.932,21 21.011.932,21

0,00SUPERAVIT

TOTAL GASTOS TOTAL INGRESOS

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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COMPARATIVA PRESUPUESTO GASTOS POR CAPITULOS

CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE IMPORTE2017 2016

IMPORTEDIFERENCIA

%

A1 - OPERACIONES CORRIENTES1 GASTOS DE PERSONAL 7.738.292,85 7.856.680,38 -118.387,53 -1,51%

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.794.142,26 7.275.959,47 518.182,79 7,12%

3 GASTOS FINANCIEROS 265.431,91 305.489,79 -40.057,88 -13,11%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.193.099,09 1.273.773,09 -80.674,00 -6,33%

5 FONDO DE CONTINGENCIA 109.922,01 107.398,27 2.523,74 2,35%

17.100.888,12 16.819.301,00 281.587,12 1,67%

A2 - OPERACIONES DE CAPITAL6 INVERSIONES REALES 2.019.573,73 1.890.609,44 128.964,29 6,82%

2.019.573,73 1.890.609,44 128.964,29 6,82%

B1 - OPERACIONES FINANCIERAS9 PASIVOS FINANCIEROS 1.891.470,36 1.520.576,18 370.894,18 24,39%

1.891.470,36 1.520.576,18 370.894,18 24,39%

21.011.932,21 20.230.486,62TOTAL GASTOS 781.445,59 3,86%

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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COMPARATIVA PRESUPUESTO INGRESOS POR CAPITULOS

CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE IMPORTE2017 2016

IMPORTEDIFERENCIA

%

A1 - OPERACIONES CORRIENTES1 Impuestos directos 9.607.243,84 9.337.243,84 270.000,00 2,89%

2 Impuestos indirectos 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00%

3 Tasas y otros ingresos 4.623.738,45 4.088.200,00 535.538,45 13,10%

4 Transferencias corrientes 5.646.571,81 5.152.944,64 493.627,17 9,58%

5 Ingresos patrimoniales 634.378,11 637.264,22 -2.886,11 -0,45%

20.861.932,21 19.565.652,70 1.296.279,51 6,63%

A2 - OPERACIONES DE CAPITAL6 Enajenación de Inversiones Reales 150.000,00 400.000,00 -250.000,00 -62,50%

7 Transferencias de capital 0,00 264.833,92 -264.833,92 -100,00%

150.000,00 664.833,92 -514.833,92 -77,44%

B1 - OPERACIONES FINANCIERAS9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

21.011.932,21 20.230.486,62TOTAL INGRESOS 781.445,59 3,86%

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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Memoria

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

8

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dadano.lalfas.e

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MARIA TERESA GARCIA MADRID

Cargo: CONCEJAL

Dpto.: ALCALDIA

AYUNTAMIENTO DE L ALFAS DEL PI

Fecha firma: 10/03/2017 8:46:13

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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Estado de Gastos

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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GASTOS POR CAPITULOS

CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE

1 GASTOS DE PERSONAL 7.738.292,85

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC 7.794.142,26

3 GASTOS FINANCIEROS 265.431,91

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.193.099,09

5 FONDO DE CONTINGENCIA 109.922,01

17.100.888,12A1 - OPERACIONES CORRIENTES

6 INVERSIONES REALES 2.019.573,73

2.019.573,73A2 - OPERACIONES DE CAPITAL

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.891.470,36

1.891.470,36B1 - OPERACIONES FINANCIERAS

21.011.932,21TOTAL GASTOS :

4 - 6%5 - 1% 6 - 10%

9 - 9%

1 - 36%2 - 37%

3 - 1%

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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GASTOS POR AREA DE GASTO CODIG AREA DE GASTO IMPORTE

0 DEUDA PÚBLICA. 2.151.902,27

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 8.896.896,69

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 3.030.961,43

3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCT 2.856.475,35

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 609.604,66

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 3.466.091,81

21.011.932,21TOTAL GASTOS :

010%

143%

214%

314%

43%

916%

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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CODIGO GRUPOS DE PROGRAMAS IMPORTE

GASTOS POR PROGRAMAS 2017

011 DEUDA PÚBLICA. 2.151.902,27130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROT 1.645.326,62133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. 18.000,00134 PROTECCIÓN CIVIL . 12.000,00135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 114.538,09150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISM 1.355.561,91151 URBANISMO. 1.197.768,73153 ACCESO Y PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS 310.000,00160 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 346.000,00161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 250.000,00162 RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 2.490.000,00163 LIMPIEZA VIARIA. 350.000,00164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 35.000,00165 ALUMBRADO PÚBLICO. 510.000,00170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. 31.601,34171 PARQUES Y JARDINES. 126.000,00172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. 105.100,00211 PENSIONES. 1.638.000,00231 ACCIÓN SOCIAL. 1.001.660,07241 FOMENTO DEL EMPLEO. 391.301,36311 SANIDAD 110.000,00320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 101.335,34323 PROMOCIÓN EDUCATIVA . 344.850,00324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. 5.000,00326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 120.000,00327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA (EDUCACIÓ 6.060,00330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 500.478,57332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 31.000,00333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. 20.000,00334 PROMOCIÓN CULTURAL. 305.000,00336 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓ 106.850,00338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 218.000,00340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. 348.301,44341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 434.600,00342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 205.000,00430 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y 59.998,17431 COMERCIO. 14.000,00432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 240.580,00433 DESARROLLO EMPRESARIAL. 47.500,00441 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TR 22.000,00491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 149.918,77493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR. 75.607,72912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 686.146,80920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 2.030.228,30929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. 109.922,01931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 639.794,70

21.011.932,21TOTAL GASTOS :

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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PROG ECO DESCRIPCIONCREDITOS

PROPUESTOSPARTIDA

PRESUPUESTO GASTOS 2017CLASIFICACION PROGRAMAS - ECONOMICA

011 DEUDA PÚBLICA.31034 Intereses Ptmo.2007 B.March 501500511 1.575,3201131035 Intereses Ptmo.2008 CAIXALTEA 20258396 1.669,7431036 Intereses Ptmo.2008 LA CAIXA 3099867358 7.417,5731037 Intereses Ptmo.2009 CAJA MADRID 116175 19.014,8031038 Intereses Ptmo.2010 CAJA MADRID 118898 23.063,3531040 Intereses Ptmo.2011 CAM 9600250494 36.725,8531041 Intereses Ptmo. 4/2012 BBVA 0201505066 15.353,3731042 Intereses Ptmo. 4/2012 BANKIA 600019363 19.697,7731043 Intereses Ptmo. 4/2012 CAIXABANK 02001 15.293,8331044 Intereses Ptmo. 4/2012 SANTANDER 12300 15.342,5831045 Intereses Ptmo. 4/2012 BMN 2007003224 13.727,7931046 Intereses Ptmo. 4/2012 POPULAR 0660000 12.317,1131047 Intereses Ptmo. 4/2012 BANESTO 0317000 6.833,2131048 Intereses Ptmo. 4/2012 SABADELL 000129 5.774,8131049 Intereses Ptmo. 4/2012 SABADELL 020003 5.265,2631050 Intereses Ptmo. 4/2012 BANKINTER 01000 5.275,8731051 Intereses Ptmo. 4/2012 CAIXALTEA 204538 5.233,0531052 Intereses Ptmo. 4/2012 SABADELL 020004 4.512,8031053 Intereses Ptmo. 8/2013 SABADELL 807450 8.660,5131054 Intereses Ptmo.F.Impulso B.POPULAR 190 26.617,2234100 Intereses aval Infr.Costa Blanca 60,1035200 Intereses de demora 3.000,0035900 Otros gastos financieros 8.000,00

260.431,91TOTAL CAPITULO 391334 Amortización Ptmo.2007 B.March 50150051 78.765,7601191335 Amortización Ptmo.2008 CAIXALTEA 20258 13.823,5191336 Amortización Ptmo.2008 LA CAIXA 3099867 102.305,3391337 Amortización Ptmo.2009 CAJA MADRID 116 152.118,4691338 Amortización Ptmo.2010 CAJA MADRID 118 111.822,3191340 Amortización Ptmo.2011 CAM 9600250494 163.225,9691341 Amortización Ptmo. 4/2012 BBVA 02015050 146.222,5691342 Amortización Ptmo. 4/2012 BANKIA 600019 187.597,8291343 Amortización Ptmo. 4/2012 CAIXABANK 02 145.655,5191344 Amortización Ptmo. 4/2012 SANTANDER 12 146.119,7991345 Amortización Ptmo. 4/2012 BMN 200700322 130.740,8691346 Amortización Ptmo. 4/2012 POPULAR 0660 117.305,7891347 Amortización Ptmo. 4/2012 BANESTO 0317 65.078,2391348 Amortización Ptmo. 4/2012 SABADELL 000 54.998,1891349 Amortización Ptmo. 4/2012 SABADELL 020 50.145,2991350 Amortización Ptmo. 4/2012 BANKINTER 01 50.246,4291351 Amortización Ptmo. 4/2012 CAIXALTEA 204 49.838,56

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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PROG ECO DESCRIPCIONCREDITOS

PROPUESTOSPARTIDA

PRESUPUESTO GASTOS 2017CLASIFICACION PROGRAMAS - ECONOMICA

91352 Amortización Ptmo. 4/2012 SABADELL 020 42.979,0201191353 Amortización Ptmo. 8/2013 SABADELL 807 82.481,0191354 Amortización Ptmo.F.Impulso B.POPULAR 1 0,00

1.891.470,36TOTAL CAPITULO 9

2.151.902,27TOTAL PROGRAMA 011

130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVI12003 Sueldos Grupo C1 569.284,4413012006 Antigüedad 86.471,2612100 Complemento de Destino 249.393,6012101 Complemento Especifico 410.778,7215100 Gratificaciones Días Bolsa 50.000,0016200 Cursos formación policía 4.000,00

1.369.928,02TOTAL CAPITULO 120400 Renting vehículos 73.398,6013021200 Repar.,mantenim.y conserv. Reten 2.000,0021300 Manten. Equipamiento policía 5.000,0021400 Repart.y mantenim. Vehículos Policía Local 4.000,0021600 Mantenimiento programa gestión policial 5.000,0022103 Suministro combustible Policía Local 13.000,0022104 Vestuario Policía Local 35.000,0022204 Conexiones Redes policia.(DGT/M.Interior/A 5.000,0022700 Contrato limpieza retén policía local 12.000,0022701 Convenio Retevisión Mantenimiento redes 50.000,00

2269900 Otros gastos de funcionamiento 8.000,002269901 Gastos patrulla canina 2.000,00

214.398,60TOTAL CAPITULO 262300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000,0013062600 Terminales TETRA (Red COMDES) 10.000,0062601 Sistemas de vigilancia 45.000,00

61.000,00TOTAL CAPITULO 6

1.645.326,62TOTAL PROGRAMA 130

133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.22701 Retirada y depósito de vehículos 18.000,00133

18.000,00TOTAL CAPITULO 2

18.000,00TOTAL PROGRAMA 133

134 PROTECCIÓN CIVIL .21400 Mantenimiento vehículos 1.000,0013422199 Material diverso Protec. Civil 10.000,00

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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PROG ECO DESCRIPCIONCREDITOS

PROPUESTOSPARTIDA

PRESUPUESTO GASTOS 2017CLASIFICACION PROGRAMAS - ECONOMICA

22699 Otros gastos de funcionamiento 1.000,0013412.000,00TOTAL CAPITULO 2

12.000,00TOTAL PROGRAMA 134

135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.46700 Aport. Cons. Extinc. Incend. 113.538,0913548000 Convenio Asoc.Deportiva Cult.Bomberos 1.000,00

114.538,09TOTAL CAPITULO 4

114.538,09TOTAL PROGRAMA 135

150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.12000 Sueldos Grupo A1 56.490,4415012001 Sueldos Grupo A2 77.846,4012003 Sueldos Grupo C1 59.515,1312004 Sueldos Grupo C2 241.165,5012005 Sueldos Grupo E 147.568,7812006 Antigüedad 85.751,1112100 Complemento de Destino 255.994,2012101 Complemento Específico 323.230,35

1210300 Complemento Transitorio (CT) 0,001210301 Complemento Personal Transitorio (CPT) 0,00

1.247.561,91TOTAL CAPITULO 120200 Arrendamiento nave Servicios Técnicos 58.000,0015022104 Vestuario Brigada S. Técnicos 10.000,0022699 Otros gastos de funcionamiento 10.000,0022706 Asesoramiento Urbanismo 30.000,00

108.000,00TOTAL CAPITULO 2

1.355.561,91TOTAL PROGRAMA 150

151 URBANISMO.20000 Arrendamiento solares 12.000,0015120001 Parking Fundación Frax 7.260,0020300 Alquiler maquinaria 5.000,0020400 Renting vehiculos 119.435,0021400 Rep. y Conserv. Vehículos servicios técnicos 15.000,0022103 Combustible parque movil 30.000,0022199 Material no inventariable 30.000,0022799 Ejecuciones subsidiarias 50.000,00

268.695,00TOTAL CAPITULO 260000 Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) 161.835,2815160901 Urbanización P.A.I. Residencial Galindo 334.000,00

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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PROG ECO DESCRIPCIONCREDITOS

PROPUESTOSPARTIDA

PRESUPUESTO GASTOS 2017CLASIFICACION PROGRAMAS - ECONOMICA

60902 Tablero puente sobre Bco. Soler 372.238,4515161000 Limpieza de parcelas 30.000,0062300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000,0064000 Informes y estudios revisión PGOU 25.000,00

929.073,73TOTAL CAPITULO 6

1.197.768,73TOTAL PROGRAMA 151

153 ACCESO Y PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS21000 Mantenimiento carreteras, caminos y señaliz 75.000,00153

75.000,00TOTAL CAPITULO 261900 Aceras y mobiliario urbano 15.000,0015361901 Pintura y señalización viaria calles 20.000,00

6090000 Inversión infraestructura viaria 120.000,006090001 Asfaltado solar IES Albir 80.000,00

235.000,00TOTAL CAPITULO 6

310.000,00TOTAL PROGRAMA 153

160 SERVICIO DE ALCANTARILLADO22100 Energía eléctrica estación de bombeo 280.000,0016022699 Otros gastos de funcionamiento 2.000,00

282.000,00TOTAL CAPITULO 263200 Fondo Renovación alcantarillado y pluviales 14.000,0016063201 Inversiones redes aguas residuales 50.000,00

64.000,00TOTAL CAPITULO 6

346.000,00TOTAL PROGRAMA 160

161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.63200 Fondo Renovación agua potable 250.000,00161

250.000,00TOTAL CAPITULO 6

250.000,00TOTAL PROGRAMA 161

1621 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS2270000 Recogida Residuos Sólidos 1.470.000,0016212270001 Ejecución sentencia 533/12 JCA 3 servicio R 300.000,00

1.770.000,00TOTAL CAPITULO 2

1.770.000,00TOTAL PROGRAMA 1621

1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS22700 Gestión Residuos Sólidos 700.000,001623

700.000,00TOTAL CAPITULO 246700 Consorcio Residuos Plan Zonal 6 A1 20.000,001623

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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PROG ECO DESCRIPCIONCREDITOS

PROPUESTOSPARTIDA

PRESUPUESTO GASTOS 2017CLASIFICACION PROGRAMAS - ECONOMICA

20.000,00TOTAL CAPITULO 4

720.000,00TOTAL PROGRAMA 1623

163 LIMPIEZA VIARIA.22700 Limpieza viaria 350.000,00163

350.000,00TOTAL CAPITULO 2

350.000,00TOTAL PROGRAMA 163

164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.21200 Rep., mant conserv. Cementerio Municipal 5.000,00164

5.000,00TOTAL CAPITULO 262200 Inversiones Cementerio Municipal 30.000,00164

30.000,00TOTAL CAPITULO 6

35.000,00TOTAL PROGRAMA 164

165 ALUMBRADO PÚBLICO.21300 Reparación, Mto. y conserv. Alumbrado públ 20.000,0016522100 Energía eléctrica. Alumbrado público 430.000,00

450.000,00TOTAL CAPITULO 262300 Inversión nueva Alumbrado Público 30.000,0016563300 Inversión reposición Alumbrado Público 30.000,00

60.000,00TOTAL CAPITULO 6

510.000,00TOTAL PROGRAMA 165

170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.12001 Sueldos Grupo A2 15.137,0617012006 Antigüedad 1.855,5212100 Complemento de Destino 5.737,0812101 Complemento Especifico 6.871,68

29.601,34TOTAL CAPITULO 122699 Otros gastos de funcionamiento 2.000,00170

2.000,00TOTAL CAPITULO 2

31.601,34TOTAL PROGRAMA 170

171 PARQUES Y JARDINES.21000 Rep. Mant. Parques y jardines 15.000,0017121300 Mant. Maquinaria 10.000,00

2279900 Contrato poda arbolado 45.000,002279901 Contrato mantenimiento zonas verdes 30.000,00

100.000,00TOTAL CAPITULO 261900 Inversiones en parques y jardines 10.000,00171

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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PROG ECO DESCRIPCIONCREDITOS

PROPUESTOSPARTIDA

PRESUPUESTO GASTOS 2017CLASIFICACION PROGRAMAS - ECONOMICA

62100 Ampliación de terrenos Huertos de Ocio 11.000,0017162300 Maquinaria y utillaje jardinería 5.000,00

26.000,00TOTAL CAPITULO 6

126.000,00TOTAL PROGRAMA 171

172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.21000 Rep. Mant. Playa 10.000,0017222699 Otros gastos diversos 7.000,0022701 Servicio de Socorrismo 60.500,0022799 Vigilancia maritima y balizamiento 3.000,00

2279901 Agenda 21 Local. Gastos diversos 4.000,0084.500,00TOTAL CAPITULO 2

46600 Red de Ciudades por la Bicicleta 600,00172600,00TOTAL CAPITULO 4

63200 Centro Interpret. Medioambiental Carabinero 20.000,0017220.000,00TOTAL CAPITULO 6

105.100,00TOTAL PROGRAMA 172

211 PENSIONES.12700 Aportación Plan de Pensiones 0,0021116000 Cuotas de Seguridad Social 1.630.000,0016209 Otros gastos sociales 8.000,00

1.638.000,00TOTAL CAPITULO 1

1.638.000,00TOTAL PROGRAMA 211

231 ACCIÓN SOCIAL.12001 Sueldos Grupo A2 75.793,4223112003 Sueldos Grupo C1 47.132,7712004 Sueldos Grupo C2 9.711,6212005 Sueldos Grupo E 44.611,1212006 Antigüedad 20.371,6812100 Complemento de Destino 66.059,7612101 Complemento Específico 83.316,1413000 Básicas laboral fijo 0,0013002 Complementarias laboral fijo 0,0013100 Laboral temporal 40.162,92

387.159,43TOTAL CAPITULO 121200 Reparación y Mantenimiento Centro + Social 11.000,0023122400 Primas seguros voluntariado 1.200,0022602 Información y asesoramiento a los ciudadan 2.000,0022700 Limpieza Centro + Social 21.780,00

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PROG ECO DESCRIPCIONCREDITOS

PROPUESTOSPARTIDA

PRESUPUESTO GASTOS 2017CLASIFICACION PROGRAMAS - ECONOMICA

22799 Óbitos 4.000,002312269900 Otros gastos de funcionamiento 8.000,002269901 Programa de cooperación social 3.000,002269902 Programa convivencia E 7.000,002269903 Intervención e inserción social 15.600,002269904 Actividades Sociales 3.000,002279901 Contrato CNSER/1/2016 servicio de ayuda a 50.000,002279902 Major a casa 10.396,322279903 Menjar a casa 6.400,002279904 Programa contra la droga 3.000,002279905 Contrato CNSER/3/2016 Gestión y seguimie 18.624,32

165.000,64TOTAL CAPITULO 247900 Ayudas Residencias y viviendas sociales 20.000,0023148000 Renta garantizada de ciudadanía 50.000,0048001 Emergencias Ultimo Recurso 8.000,0048002 Programa de emergencia social 50.000,0048003 Acogimiento familiar 6.000,0048004 Convenio USAR 13 3.000,0048005 Convenio APSA 40.000,0048006 Ayudas familias por guarderías 12.000,0048007 Ayudas directa RSU Pensionistas, Jubilados 12.000,0048008 Convenio asociación "José Martí" 2.000,0048009 Parroquia San José y Espiritu Santo 12.000,0048010 Convenio "Estrella de Colores" 1.000,0048011 Convenio SEAFI 33.000,0048012 Asociación expedición Juita 6.000,0048013 Asociación Cuidemos el Albir 3.500,0048014 Asociacion DOBLE AMOR 15.000,0048015 Asociación REMAR 2.000,0048016 Asociación SAL DE LA TIERRA 2.000,0048017 Asociación Integra 3.000,0048018 Asociación Voluntariado 15.000,0048019 Convenio Asociación Frivilling 3.000,0048020 Asociación Nord Alfàs Asistencia Sociosanit 3.000,0048021 Convenio Cruz Roja 5.000,0048022 Convenio SWEETIE 3.000,0048023 Convenio asociación Medicos por la salud 1.000,00

310.500,00TOTAL CAPITULO 462500 Mobiliario y enseres 3.000,00231

3.000,00TOTAL CAPITULO 6

865.660,07TOTAL PROGRAMA 231

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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PROG ECO DESCRIPCIONCREDITOS

PROPUESTOSPARTIDA

PRESUPUESTO GASTOS 2017CLASIFICACION PROGRAMAS - ECONOMICA

2311 TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONISTAS21200 Reparac. y mant. Hogar Tercera Edad 3.000,00231122606 Jornadas "Año saludable" 3.500,0022609 Intervención e insercion social Tercera Edad 10.000,0022699 Otros gastos de funcionamiento 5.000,0022700 Limpieza Hogar del Pensionista 10.000,00

31.500,00TOTAL CAPITULO 248000 Convenio Asoc Jubilados y pens Racó de l'A 13.000,002311

13.000,00TOTAL CAPITULO 4

44.500,00TOTAL PROGRAMA 2311

2312 JUVENTUD22606 Actividades Juventud 30.000,00231222699 Otros gastos de funcionamiento 3.000,00

33.000,00TOTAL CAPITULO 248000 Convenio Asociaciones juveniles 3.000,002312

3.000,00TOTAL CAPITULO 4

36.000,00TOTAL PROGRAMA 2312

2313 AMICS22606 Actividades AMICS 5.000,00231322699 Gastos diversos AMICS 4.000,00

9.000,00TOTAL CAPITULO 2

9.000,00TOTAL PROGRAMA 2313

2314 MUJER22606 Semana de la mujer 6.000,00231422609 Actividades varias 4.500,0022699 Otros gastos de funcionamiento 4.000,00

2270600 Asesoramiento Jurídico y Psicológico Mujer 5.000,002270601 Plan de Igualdad 14.000,00

33.500,00TOTAL CAPITULO 248000 Convenio Asociación "Amas de Casa" 10.000,00231448001 Convenio Asociación "Huellas de mujer" 3.000,00

13.000,00TOTAL CAPITULO 4

46.500,00TOTAL PROGRAMA 2314

241 FOMENTO DEL EMPLEO.13100 Personal temporal fomento de empleo 60.000,0024113101 Programa EMCORP 7.000,0013102 Programa ECORJV 14.333,34

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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PROG ECO DESCRIPCIONCREDITOS

PROPUESTOSPARTIDA

PRESUPUESTO GASTOS 2017CLASIFICACION PROGRAMAS - ECONOMICA

81.333,34TOTAL CAPITULO 121200 Reparación y Mantenimiento Centro Formaci 3.000,0024121600 Mantenimiento programa informático empleo 4.059,5522699 Otros gastos diversos 3.000,0022700 Limpieza centro ocupacional 21.000,0022706 Talleres de formación* 218.408,47

249.468,02TOTAL CAPITULO 261900 Talleres de Empleo* 0,0024162200 Nave talleres formación y empleo 60.500,00

60.500,00TOTAL CAPITULO 6

391.301,36TOTAL PROGRAMA 241

311 SANIDAD22606 Promoción Salud 8.000,0031122699 Otros gastos de funcionamiento 3.000,0022700 Desinfección y desratización 38.000,0022799 Natación terapéutica 3.000,00

2279901 Recogida animales 13.000,0065.000,00TOTAL CAPITULO 2

48000 Convenio ANEMONA 3.000,0031148001 Asociación Española Contra el Cancer (aecc 3.000,0048002 Convenio AFEM 8.000,0048003 Convenio Madres Lactancia Materna 1.000,0048004 Convenio Asociación Protección Animales 13.000,0048005 Convenio Veterinarios 12.000,0048006 Convenio Asociación Propietarios Perros l'Al 2.000,0048007 Convenio ASPANION 3.000,00

45.000,00TOTAL CAPITULO 4

110.000,00TOTAL PROGRAMA 311

320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.12001 Sueldos Grupo A2 15.262,9432012004 Sueldos Grupo C2 18.665,0412005 Sueldos Grupo E 20.013,1812006 Antigüedad 0,0012100 Complemento de Destino 20.794,9212101 Complemento Específico 26.599,26

101.335,34TOTAL CAPITULO 1

101.335,34TOTAL PROGRAMA 320

323 PROMOCIÓN EDUCATIVA .

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PROG ECO DESCRIPCIONCREDITOS

PROPUESTOSPARTIDA

PRESUPUESTO GASTOS 2017CLASIFICACION PROGRAMAS - ECONOMICA

21200 Mantenimiento centros educativos 40.000,0032322103 Combustibles y carburantes 21.000,0022699 Otros gastos de funcionamiento 6.000,0022701 Apertura y cierre CEIPS (CNSER/11/2015) 21.850,0022702 Mantenimiento extintores colegios 5.000,00

2270000 Limpieza colegio Racó del Albir 90.000,002270001 Limpieza Colegio Veles e Vents 86.000,002270002 Limpieza Colegio Santísimo Cristo 75.000,00

344.850,00TOTAL CAPITULO 2

344.850,00TOTAL PROGRAMA 323

324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN.48000 Convenio Universidades 5.000,00324

5.000,00TOTAL CAPITULO 4

5.000,00TOTAL PROGRAMA 324

326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION22606 Cursos de formación y educación 10.000,0032622706 Asesoramiento en materia educativa 15.000,0022706 Programa Mediación Familiar 3.000,00

2260601 Jornadas mediación 4.000,002270602 Normalización lingüística 5.000,00

37.000,00TOTAL CAPITULO 248000 Ayudas enseñanza universitaria 35.000,0032648001 Ayudas enseñanza no universitaria 20.000,0048004 Convenios AMPAS 25.000,0048005 Convenio Coord de enseñanza valenciano M 3.000,00

83.000,00TOTAL CAPITULO 4

120.000,00TOTAL PROGRAMA 326

327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA (EDUCACIÓN)46700 Consorcio UNED 6.060,00327

6.060,00TOTAL CAPITULO 4

6.060,00TOTAL PROGRAMA 327

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.12000 Sueldos Grupo A1 36.548,3833012001 Sueldos Grupo A2 15.028,8312003 Sueldos Grupo C1 58.758,6112004 Sueldos Grupo C2 69.649,8812005 Sueldos Grupo E 7.755,4412006 Antigüedad 23.931,61

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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PROG ECO DESCRIPCIONCREDITOS

PROPUESTOSPARTIDA

PRESUPUESTO GASTOS 2017CLASIFICACION PROGRAMAS - ECONOMICA

12100 Complemento de Destino 80.335,4433012101 Complemento Específico 88.470,38

380.478,57TOTAL CAPITULO 120900 Derecho Propiedad Intelectual 7.000,0033021200 Rep. Mant. y conserv. Casa de Cultura 25.000,0022000 Adq. Material no inventariable 5.000,0022699 Otros gastos de funcionamiento 8.000,0022700 Trabajos de limpieza y aseo Casa de Cultur 75.000,00

120.000,00TOTAL CAPITULO 2

500.478,57TOTAL PROGRAMA 330

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.22001 Prensa, revistas Biblioteca Pública 4.000,00332

4.000,00TOTAL CAPITULO 262900 Fondo biblioteca pública 15.000,0033262901 Biblioteca infantil 12.000,00

27.000,00TOTAL CAPITULO 6

31.000,00TOTAL PROGRAMA 332

333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS.48000 Convenio colaboración Fundación FRAX 20.000,00333

20.000,00TOTAL CAPITULO 4

20.000,00TOTAL PROGRAMA 333

334 PROMOCIÓN CULTURAL.2260900 Festival JAJAJAJAJA 8.000,003342260901 Actividades Centro Social Albir 3.000,002260902 Festival l'Alfàs en Jazz 8.000,002260903 Estiu Festiu 9.000,002260904 Festival Mozartmanía 6.000,002260905 Festival de Coros 14.500,002260906 Actividades culturales varias 41.000,002260907 Mostra de Teatro 50.000,002260908 Curso Internacional Instrum. Y Dirección orq 8.000,00

147.500,00TOTAL CAPITULO 248001 Convenio Crearte 500,0033448002 Convenio Sociedad de Conciertos 17.000,0048003 Convenio Asociación Cultural l'Alfàs Teatre 4.000,0048004 Convenio Asociación Chamaleon 1.500,0048006 Convenio cultural dolçaina i tabalets 10.000,0048007 Convenio Sakumba percusión 1.500,00

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PROPUESTOSPARTIDA

PRESUPUESTO GASTOS 2017CLASIFICACION PROGRAMAS - ECONOMICA

48008 Convenio Dans Favor 1.000,0033448009 Convenio Sociedad Musical La Lira 53.000,0048010 Convenio Asociación Filhrmónica l'Alfàs Can 25.000,0048012 Convenio Asociación ArtAvant 500,0048013 Convenio Foro Literario 8.000,0048014 Convenio Asociación Arabi Teatre 2.500,0048015 Convenio Assoc. Segon Centenari de l'Ermit 1.000,00

125.500,00TOTAL CAPITULO 4

273.000,00TOTAL PROGRAMA 334

33401 PROMOCIÓN CULTURAL OTRAS NACIONALIDADES22699 Actividades Relaciones Comunidades Extran 10.000,0033401

2260900 Festival Hispano-Nórdico 2.000,002260901 Día Internacional l'Alfàs 11.000,00

23.000,00TOTAL CAPITULO 248000 Convenios Asociaciones Residentes Europe 1.500,003340148001 Convenio Club Rumano 4.000,0048002 Convenio club holandés 1.500,0048003 Convenio club uruguayos 2.000,00

9.000,00TOTAL CAPITULO 4

32.000,00TOTAL PROGRAMA 33401

336 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍS21200 Recuperacion y difusión patrimonio histórico 15.000,0033622609 Trabajos arqueológicos Albir 10.000,0022700 Limpieza Villa Romana y Faro Albir 30.000,0022701 Apertura y cierre Faro Villa Romana CNSER 21.850,00

76.850,00TOTAL CAPITULO 26290000 Gastos de inversiones "La Villa Romana de l 5.000,003366290001 Musealización Museo l'Alfàs en Historia 25.000,00

30.000,00TOTAL CAPITULO 6

106.850,00TOTAL PROGRAMA 336

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.20900 Derechos propiedad intelectual 3.000,00338

2260900 Copletes 1.000,002260901 Carnaval 2.000,002260902 Fiestas Albir 25.000,002260903 Reyes 2.000,002260904 Fiestas La Purísima 10.000,002260905 Sant Josep 3.000,00

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PROG ECO DESCRIPCIONCREDITOS

PROPUESTOSPARTIDA

PRESUPUESTO GASTOS 2017CLASIFICACION PROGRAMAS - ECONOMICA

2260906 Fiestas de la Creueta 15.000,003382260907 Festejos populares, montajes e iluminación 45.000,002260908 9 d'octubre 5.000,002260909 Festejos populares Stmo Cristo 65.000,002260910 Coronación reinas y damas 4.000,00

180.000,00TOTAL CAPITULO 248000 Convenio Asociacion Peñas 8.000,0033848001 Convenio con los Mayorales 30.000,00

38.000,00TOTAL CAPITULO 4

218.000,00TOTAL PROGRAMA 338

340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.12003 Sueldos Grupo C1 25.185,8034012004 Sueldos Grupo C2 40.286,6112005 Sueldos Grupo E 53.315,2712006 Antigüedad 8.888,4412100 Complemento de Destino 50.891,5212101 Complemento Específico 59.733,80

238.301,44TOTAL CAPITULO 122103 Suministro combustibles Polideportivo 10.000,0034022699 Otros gastos de funcionamiento 10.000,00

2270000 Limpieza edificios deportivos 20.000,002270001 Limpieza Pabellón Cubierto 70.000,00

110.000,00TOTAL CAPITULO 2

348.301,44TOTAL PROGRAMA 340

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.22300 Autobuses desplazamientos deportivos 80.000,0034122400 Prima de Seguro escuelas deportivas 6.000,00

2260900 Actividades Campus Fútbol Sala 2.000,002260901 Actividades Campus Futbol 2.000,002260902 Actividades Campus de Basquet 8.000,002260903 Organización y celebración actos deportivos 32.000,002260904 Mediterranean Coast Challenge 3.000,00

133.000,00TOTAL CAPITULO 248000 Ayuda deportistas de élite 1.000,0034148001 Convenio Club de Fútbol 85.000,0048002 Convenio Club de Basquet 65.000,0048003 Convenio Club de Frontenis 10.500,0048004 Convenio Club Ciclista Alfàs 11.000,0048005 Aportación Tae Kwondo 5.000,00

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PROG ECO DESCRIPCIONCREDITOS

PROPUESTOSPARTIDA

PRESUPUESTO GASTOS 2017CLASIFICACION PROGRAMAS - ECONOMICA

48006 Convenio Club fútbol-sala 30.000,0034148007 Convenio Club Ajedrez 5.000,0048008 Convenio Orange CF 4.500,0048009 Convenio Primavera L'Alfàs 18.000,0048010 Club Pilota Valenciana 4.000,0048011 Club Internaciona de Golf 1.500,0048013 Club Aikido Sakura 1.500,0048014 Veteranos l'Alfàs 2.500,0048016 Club Petanca 1.500,0048017 Club Cazadores 6.000,0048018 Club Fuerza y resistencia 4.000,0048019 Convenio Club atletismo 16.500,0048020 Convenio Club Colombicultura 1.500,0048021 Convenio Club Moteros C. Costablanca 1.000,0048022 Convenio Club de Tenis 2.000,0048024 Convenio Hap Kido 1.500,0048025 Convenio Kickboxing 2.000,0048026 Convenio Coches Históricos 1.500,0048027 Club de Golf Faro de l'Albir 1.000,0048029 Convenio Club Ciclista BTT 2.000,0048030 Convenio AAFSRT(Asociación rehabil y tera 13.600,0048031 Convenio Asociación "Baile Deportivo" 2.000,0048032 Club de Tiro al Plato 1.000,00

301.600,00TOTAL CAPITULO 4

434.600,00TOTAL PROGRAMA 341

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.20200 Renting césped campo de fútbol albir 10.000,0034221200 Rep. Mante. Conserv. zonas deportivas 30.000,0021201 Rep. Manten. Conserv. Pabellón Cubierto 20.000,0022000 Adquisición material no inventariable 20.000,0022701 Socorrismo Piscina 10.000,00

90.000,00TOTAL CAPITULO 262200 Infraestructuras Polideportivo 100.000,0034263300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000,0063900 Material deportivo 5.000,00

115.000,00TOTAL CAPITULO 6

205.000,00TOTAL PROGRAMA 342

430 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS 12001 Sueldos Grupo A2 15.105,5943012003 Sueldos Grupo C1 11.751,72

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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PROG ECO DESCRIPCIONCREDITOS

PROPUESTOSPARTIDA

PRESUPUESTO GASTOS 2017CLASIFICACION PROGRAMAS - ECONOMICA

12006 Antigüedad 7.113,5043012100 Complemento de Destino 11.066,2812101 Complemento Específico 11.961,08

56.998,17TOTAL CAPITULO 122699 Otros gastos de funcionamiento 3.000,00430

3.000,00TOTAL CAPITULO 2

59.998,17TOTAL PROGRAMA 430

4311 FERIAS22606 Fira de la Tardor 14.000,004311

14.000,00TOTAL CAPITULO 2

14.000,00TOTAL PROGRAMA 4311

432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.22601 Actividades Promoción Turismo 30.000,0043222602 Publicidad Institucional 20.000,00

2260600 Organización Asistencia Ferias 20.000,002260601 Jornadas Alfa Delta Pi 4.000,002260900 Festival de cine 115.000,002260901 Festival Fidewa 10.000,002270600 Desarrollo Imagen Municipal 15.000,002270601 Contrato "l'Alfàs del Pi Destino Saludable" C 21.780,00

235.780,00TOTAL CAPITULO 246600 Asociación Ruta del Vino de Alicante 1.800,00432

1.800,00TOTAL CAPITULO 464000 Premio l'Alfàs 3.000,00432

3.000,00TOTAL CAPITULO 6

240.580,00TOTAL PROGRAMA 432

433 DESARROLLO EMPRESARIAL.48000 Convenio Asociación JOVEMPA 8.000,0043348001 Convenio Asociación COEMPA 12.000,0048002 Convenio Asociación MEMBA 8.000,0048004 Convenio l'Alfàs Intelligent 12.000,0048005 Convenio Fundeum 4.000,0048006 Cámara de Comercio Hispano Noruega 500,0048007 Convenio AVIBE 3.000,00

47.500,00TOTAL CAPITULO 4

47.500,00TOTAL PROGRAMA 433

441 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE.

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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PROG ECO DESCRIPCIONCREDITOS

PROPUESTOSPARTIDA

PRESUPUESTO GASTOS 2017CLASIFICACION PROGRAMAS - ECONOMICA

22699 Otros gastos de funcionamiento 3.000,004413.000,00TOTAL CAPITULO 2

47200 Convenios Transporte público 8.000,0044147900 Agrupación de Taxis de l'Alfàs del Pi 9.500,0047901 Asociación Taxistas Autónoms de l'Alfàs del 1.500,00

19.000,00TOTAL CAPITULO 4

22.000,00TOTAL PROGRAMA 441

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.12001 Sueldos Grupo A2 45.717,7549112003 Sueldos Grupo C1 11.661,0012004 Sueldos C2 9.770,8812006 Antigüedad 7.188,8312100 Complemento de Destino 26.169,2412101 Complemento Específico 31.410,0713000 Basicas personal laboral 0,0013002 Complementarias personal laboral 0,00

131.917,77TOTAL CAPITULO 121500 Reparación y mant. RTVA 2.000,0049122000 Adquisic. Material no inventariable 3.000,0022706 Servicios de radiodifusión 8.000,00

13.000,00TOTAL CAPITULO 246700 Consorcio Televisión Digital Local Canal 27 1,00491

1,00TOTAL CAPITULO 463300 Maquinaria y utillaje radio RTVA 5.000,00491

5.000,00TOTAL CAPITULO 6

149.918,77TOTAL PROGRAMA 491

493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR.12001 Sueldos Grupo A2 14.866,4449312003 Sueldos Grupo C1 11.751,7212006 Antigüedad 4.397,1012100 Complemento de Destino 10.658,4012101 Complemento Específico 10.934,06

52.607,72TOTAL CAPITULO 121200 Reparac. y manten. OMIC 1.500,0049322606 Actividad informativa consumo y comercio 18.000,0022699 Otros gastos de funcionamiento 3.500,00

23.000,00TOTAL CAPITULO 2

75.607,72TOTAL PROGRAMA 493

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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PROG ECO DESCRIPCIONCREDITOS

PROPUESTOSPARTIDA

PRESUPUESTO GASTOS 2017CLASIFICACION PROGRAMAS - ECONOMICA

912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.10000 Retribuciones altos cargos 379.458,8791211000 Retribuciones personal eventual gabinete 183.098,3812001 Sueldos Grupo A2 15.194,9612003 Sueldos Grupo C1 12.048,7712100 Complemento de Destino 10.658,4012101 Complemento Especifico 14.687,42

615.146,80TOTAL CAPITULO 122400 Primas seguros órganos de gobierno 1.000,0091223000 Dietas 5.000,0023300 Indemniz.asist.órganos colegiados 28.000,00

2260100 Actos Institucionales 20.000,002260101 Atenciones protocolarias 10.000,00

64.000,00TOTAL CAPITULO 248000 Dotación grupo municipal PSOE 4.000,0091248001 Dotación grupo municipal CIUDADANOS 1.500,0048002 Dotación grupo municipal CET 1.500,00

7.000,00TOTAL CAPITULO 4

686.146,80TOTAL PROGRAMA 912

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .12000 Sueldos Grupo A1 38.619,1192012001 Sueldos Grupo A2 47.135,9112002 Sueldos Grupo B 28.443,4312003 Sueldos Grupo C1 154.259,0012004 Sueldos Grupo C2 33.500,0112005 Sueldos Grupo E 49.995,2912006 Antigüedad 42.337,7312100 Complemento de Destino 160.042,2012101 Complemento Específico 189.403,7612103 Guardias 66.316,3213100 Personal Laboral Temporal 15.000,0014300 Colaboradores Sociales SERVEF 180.000,0015000 Productividad 45.000,0015100 Gratificaciones 20.000,0015300 Diferencias complementarias personal muni 15.000,0016200 Formación perfeccionamiento del personal 8.000,0016500 Premios de jubilación 0,0016501 Premios de antigüedad 0,00

1210301 Complemento Personal Transitorio (CPT) 1.075,541.094.128,30TOTAL CAPITULO 1

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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PROG ECO DESCRIPCIONCREDITOS

PROPUESTOSPARTIDA

PRESUPUESTO GASTOS 2017CLASIFICACION PROGRAMAS - ECONOMICA

20200 Arrendamiento oficina calle Hort 6.000,0092020600 Renting Equipos Informáticos 54.000,0020800 Renting fotocopiadoras 50.000,0021200 Repar.Manten.y conserv. Edif.y otras Const. 20.000,0021600 Mantenimiento equipos informáticos 15.000,0022000 Gastos de oficina no inventariable 50.000,0022001 Prensa, revistas, libros y bases de datos 12.500,0022002 Material informático no inventariable 15.000,0022100 Energía electrica 150.000,0022110 Productos de limpieza y aseo 3.000,0022200 Contrato telecomunicaciones municipales 60.000,0022201 Gastos comunicaciones y notificaciones post 40.000,0022203 Informáticas( Dominios,ISP Internet(Serv.virt 6.000,0022400 Seguro Responsabilidad Civil/ patrimonial 38.000,0022401 Seguro de daños materiales 16.600,0022402 Seguro de vehículos a motor 10.000,0022403 Seguro responsabilidad personal municipal 8.000,0022500 Tributos 2.000,0022604 Jurídicos 50.000,0022699 Otros gastos de funcionamiento 30.000,0022700 Limpieza centro municipales 41.000,0022702 Mantenimiento extintores 15.000,0022706 Asesoramiento jurídico técnico RRHH 21.000,0022706 Asistencia Técnica Software 50.000,0023020 Dietas y asistencias 15.000,00

2269901 Responsabilidad patrimonial 11.000,002270100 Prevención riesgos laborales 18.000,002270101 Apertura y cierre instalaciones municipales 10.000,002270601 Adecuación/Implementación Esquema Nac. 3.000,00

820.100,00TOTAL CAPITULO 235200 Intereses de demora 5.000,00920

5.000,00TOTAL CAPITULO 346600 Red Impulso 2.000,0092046600 Cuotas F.E.M.P. Y F.V.M.P. 8.000,00

10.000,00TOTAL CAPITULO 462500 Mobiliario y enseres 6.000,0092062600 Equipos informáticos hardware 25.000,0062601 Equipos informáticos software 20.000,0063200 Reforma edificios municipales 50.000,00

101.000,00TOTAL CAPITULO 6

2.030.228,30TOTAL PROGRAMA 920

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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PROG ECO DESCRIPCIONCREDITOS

PROPUESTOSPARTIDA

PRESUPUESTO GASTOS 2017CLASIFICACION PROGRAMAS - ECONOMICA

929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.50000 Fondo contingencia 109.922,01929

109.922,01TOTAL CAPITULO 5

109.922,01TOTAL PROGRAMA 929

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.12000 Sueldos Grupo A1 58.080,5593112003 Sueldos Grupo C1 59.272,2012004 Sueldos Grupo C2 19.524,2312006 Antigüedad 22.581,9212100 Complemento de Destino 68.033,0412101 Complemento Específico 85.328,76

1210301 Complemento Personal Transitorio ( CPT) 974,00313.794,70TOTAL CAPITULO 1

22699 Otros gastos de funcionamiento 1.000,0093122706 Asistencia técnica software 15.000,0022708 Premio cobranza SUMA 310.000,00

326.000,00TOTAL CAPITULO 2

639.794,70TOTAL PROGRAMA 931

21.011.932,21 TOTAL GENERAL:

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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Estado de Ingresos

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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INGRESOS POR CAPITULOS

CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE

1 IMPUESTOS DIRECTOS 9.607.243,84

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 350.000,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 4.623.738,45

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.646.571,81

5 INGRESOS PATRIMONIALES 634.378,11

20.861.932,21A1 - OPERACIONES CORRIENTES

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 150.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

150.000,00A2 - OPERACIONES DE CAPITAL

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

0,00B1 - OPERACIONES FINANCIERAS

21.011.932,21TOTAL INGRESOS :

4 - 27%

5 - 3%6 - 1%7 - 0%9 - 0%

3 - 22%

2 - 2%

1 - 45%

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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PRESUPUESTO INGRESOS 2017 PARTIDA DESCRIPCION IMPORTE

1 IMPUESTOS DIRECTOS11200 IBI NATURALEZA RUSTICA 7.750,0011300 IBI NATURALEZA URBANA 7.500.000,0011400 IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES 129.493,8411500 IMPUESTO VEHICULOS TRACC.MECANICA 1.200.000,0011600 IMP.INCREMENTO VALOR TERRENOS 500.000,0013000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 270.000,00

TOTAL CAPITULO 1 9.607.243,84

2 IMPUESTOS INDIRECTOS29000 IMP.SOBRE CONSTRUCC. INST. Y OBRAS 350.000,00

TOTAL CAPITULO 2 350.000,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS30000 TASA CONEXIÓN SUMINISTRO AGUA POTABLE 30.000,0030100 TASA CONEXIÓN ALCANTARILLADO 20.000,0030200 TASA SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS 2.300.000,0030900 TASA SERVICIO CEMENTERIO 20.000,0031300 TASA PRESTACION SERVICIOS POLIDEPORTIVO 20.000,0031301 TASA ESCUELAS DEPORTIVAS 30.000,0032100 TASA LICENCIAS URBANISTICAS 300.000,0032200 TASA CEDULAS HABIT. Y LICENCIAS DE OCUPACION 10.000,0032500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS 45.000,0032900 TASS LICENCIA DE APERTURA Y COMUN. AMBIENTAL 140.000,0033000 TASAS OCUPACION TAXIS 2.500,0033100 TASA ENTRADA VEHICULOS (VADOS) 170.000,0033200 TASA APROV. EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. SUMIN. 240.000,0033500 TASA OCUPACION MESAS Y SILLAS 40.000,0033501 TASA OCUPACION PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS 12.000,0033800 COMPENSACION TELEFONICA 55.000,0033900 TASA MERCADILLO 156.000,0034100 PRECIO PUBLICO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2.000,0034400 PRECIO PUBLICO UTILIZ.INST.CASA DE CULTURA 1.000,0034401 PRECIO PUBLICO UTILIZ.INST.C.CULTURA-AULAS CURSOS 2.000,0034402 PRECIO PUBLICO FESTIVALES Y ESPECTACULOS 15.000,0038900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 3.000,0039100 DISCIPLINA URBANISTICA/SANCIONES 15.000,0039120 MULTAS SANCIONES DE TRAFICO 70.000,0039190 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 2.000,0039211 RECARGO DE APREMIO TASAS, IMP.Y P.P. 2.000,0039300 INTERESES DE DEMORA 70.000,0039610 CUOTAS URBANIZACION P.A.I. RESIDENCIAL GALINDO 334.000,0039611 CUOTAS URBANISTICAS TABLERO PUENTE BCO. SOLER 372.238,4539700 CANON APROVECHAMIENTOS DIC 60.000,0039710 APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 5.000,0039900 OTROS INGRESOS DIVERSOS 30.000,0039901 INGRESOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 50.000,00

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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PRESUPUESTO INGRESOS 2017 PARTIDA DESCRIPCION IMPORTE

TOTAL CAPITULO 3 4.623.738,45

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES42000 PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO 4.445.000,0042190 TRANSFERENCIA CORR. OTROS ORGANISMOS ESTAT 15.000,0045002 G.V. SERV.SOC.GENERALES(RGE2017000390) 345.940,0045003 G.V. RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA 50.000,0045004 G.V. ACOGIMIENTO FAMILIAR 6.000,0045005 G.V. SERVICIO APOYO FAMILIA (SEAFI) 21.890,0045050 TALLERES DE FORMACIÓN* 218.408,4745051 OTRAS TRANSF. GENERALITAT EN MATERIA EMPLEO 21.333,3445080 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES G.V. 30.000,0045081 SUBVENCION OMIC 3.000,0045082 SUBV GENERALITAT FESTIVAL DE CINE 25.000,0045300 ENTIDAD DE SANEJAMENT D'AIGÜES(EPSAR) 330.000,0046100 OTRAS TRANSF. DIPUT. PROVINCIAL 30.000,0046101 SUBV DIPUTACION FESTIVAL DE CINE 25.000,0047000 TRANSF. CORRIENTES EMPRESAS PRIVADAS 5.000,0048000 COMPENSACION RECOGIDA SELECTIVA 75.000,00

TOTAL CAPITULO 4 5.646.571,81

5 INGRESOS PATRIMONIALES52000 INTERESES DE DEPOSITOS 1.000,0054100 ARRENDAMIENTO INMUEBLES URBANOS 20.000,0055000 CONCESION BAR CASA CULTURA 2.559,4855001 CONCESION BAR POLIDEPORTIVO 4.011,9655002 CONCESION BAR PARQUE EUCALIPTUS 4.000,0055004 UTILIZ. Y APROV.PLAYA ALBIR 36.775,1555005 CONCESION CLUB NORUEGO 3.881,0455006 CONCESIÓN PARQUE ESCANDINAVIA 4.500,0055007 CONCESIÓN PARQUE ALFAZ DEL SOL 1.380,4855008 CONCESION CARTELERIA 69.454,9255011 CONCESION BAR HOGAR DEL PENSIONISTA 2.586,0055012 CONCESION GIMNASIO POLIDEPORTIVO 3.109,0855013 CONCESION BAR CENTRO SOCIAL ALBIR 12.120,0055018 CONCESION BAR CENTRO L'ALFAS + SOCIAL 0,0055100 FONDO RENOVACION AGUA 250.000,0055101 CANON CONCESION ALCANTARILLADO 165.000,0055102 FONDO RENOVACION ALCANTARILLADO 14.000,0055201 CANON MONTE PUBLICO SIERRA HELADA 40.000,00

TOTAL CAPITULO 5 634.378,11

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES60000 ENAJENACION PATRIMONIO EQUIP. Y Z.V.* 0,0068000 REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS OP. CAPITAL(FINAN 150.000,00

TOTAL CAPITULO 6 150.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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PRESUPUESTO INGRESOS 2017 PARTIDA DESCRIPCION IMPORTE75050 TALLERES DE EMPLEO* 0,00

TOTAL CAPITULO 7 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS90000 PRESTAMOS 0,00

TOTAL CAPITULO 9 0,00

21.011.932,21TOTAL INGRESOS :

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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Anexo de Inversiones

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO CONTRIB.ESPECIALES

CUOTASURBANIST.

ENAJENACION CONVENIO SUBVENCION PRESTAMO FONDOAGUA

RECURSOSGENERALES

PRESUPUESTO INVERSIONES 2017CODIGO

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 130

130 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

130 62600 TERMINALES TETRA (RED COMDES) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

130 62601 SISTEMAS DE VIGILANCIA 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

URBANISMO.151

151 60000 PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO (PMS) 161.835,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.835,28

151 60901 URBANIZACIÓN P.A.I. RESIDENCIAL GALINDO 334.000,00 0,00 334.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

151 60902 TABLERO PUENTE SOBRE BCO. SOLER 372.238,45 0,00 372.238,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

151 61000 LIMPIEZA DE PARCELAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

151 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

151 64000 INFORMES Y ESTUDIOS REVISIÓN PGOU 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

ACCESO Y PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS153

153 61900 ACERAS Y MOBILIARIO URBANO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

153 61901 PINTURA Y SEÑALIZACIÓN VIARIA CALLES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

153 6090000

INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA VIARIA 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

153 6090001

ASFALTADO SOLAR IES ALBIR 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

SERVICIO DE ALCANTARILLADO160

160 63200 FONDO RENOVACIÓN ALCANTARILLADO Y PLUVIALES

14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00

160 63201 INVERSIONES REDES AGUAS RESIDUALES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.161

161 63200 FONDO RENOVACIÓN AGUA POTABLE 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

39

Page 41: RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS 2017€¦ · resumen presupuesto por capitulos 2017 capitulo descripcion importe capitulo descripcion importe gastos ingresos a1 - operaciones corrientes

PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO CONTRIB.ESPECIALES

CUOTASURBANIST.

ENAJENACION CONVENIO SUBVENCION PRESTAMO FONDOAGUA

RECURSOSGENERALES

PRESUPUESTO INVERSIONES 2017CODIGO

CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.164

164 62200 INVERSIONES CEMENTERIO MUNICIPAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

ALUMBRADO PÚBLICO.165

165 62300 INVERSIÓN NUEVA ALUMBRADO PÚBLICO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

165 63300 INVERSIÓN REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO

30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

PARQUES Y JARDINES.171

171 61900 INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

171 62100 AMPLIACIÓN DE TERRENOS HUERTOS DE OCIO

11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00

171 62300 MAQUINARIA Y UTILLAJE JARDINERÍA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.172

172 63200 CENTRO INTERPRET. MEDIOAMBIENTAL CARABINEROS

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

ACCIÓN SOCIAL.231

231 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

FOMENTO DEL EMPLEO.241

241 61900 TALLERES DE EMPLEO* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

241 62200 NAVE TALLERES FORMACIÓN Y EMPLEO 60.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.500,00

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.332

332 62900 FONDO BIBLIOTECA PÚBLICA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

332 62901 BIBLIOTECA INFANTIL 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-AR336

336 6290000

GASTOS DE INVERSIONES "LA VILLA ROMANA DE L'ALBIR"

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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Page 42: RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS 2017€¦ · resumen presupuesto por capitulos 2017 capitulo descripcion importe capitulo descripcion importe gastos ingresos a1 - operaciones corrientes

PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO CONTRIB.ESPECIALES

CUOTASURBANIST.

ENAJENACION CONVENIO SUBVENCION PRESTAMO FONDOAGUA

RECURSOSGENERALES

PRESUPUESTO INVERSIONES 2017CODIGO

336 6290001

MUSEALIZACIÓN MUSEO L'ALFÀS EN HISTORIA

25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

INSTALACIONES DEPORTIVAS.342

342 62200 INFRAESTRUCTURAS POLIDEPORTIVO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

342 63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

342 63900 MATERIAL DEPORTIVO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.432

432 64000 PREMIO L'ALFÀS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.491

491 63300 MAQUINARIA Y UTILLAJE RADIO RTVA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL .920

920 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

920 62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS HARDWARE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

920 62601 EQUIPOS INFORMÁTICOS SOFTWARE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

920 63200 REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

2.019.573,73TOTAL INVERSIONES : 0,00 706.238,45 0,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00 1.049.335,28

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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Anexo Beneficios Fiscales

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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Informe Beneficios Fiscales - 2016

Municipio: L´ALFÀS DEL PI

BonificaciónBeneficio Fiscal CuotaIMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Total Valores

54Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL) 29.521,85 11.277,95

1Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL) 42.986,94 10.746,74

8Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL) (Voluntario) 2.224,44 1.004,58

657Otros beneficios fiscales IBI-Rústica no incluidos anteriormente 2.595,09 549,62

234Otros beneficios fiscales IBI-Urbana no incluidos anteriormente 69.774,21 69.774,21

954 147.102,53 93.353,10TOTAL CONCEPTO:

BonificaciónBeneficio Fiscal CuotaIMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Total Valores

6Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL) 8.828,76 8.387,34

6 8.828,76 8.387,34TOTAL CONCEPTO:

BonificaciónBeneficio Fiscal CuotaIMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA

Total Valores

2Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL) 139,97 104,98

47Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL) 6.393,73 6.393,73

1Exención a favor de ambulancias y vehículos de assitencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL) 141,61 141,61

12Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL) 878,46 878,46

7Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL) 320,07 320,07

126Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL) 12.564,68 12.564,68

73Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente 6.243,44 3.121,76

268 26.681,96 23.525,29TOTAL CONCEPTO:

viernes, 13 de enero de 2017 Página 1 de 2

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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Informe Beneficios Fiscales - 2016

Municipio: L´ALFÀS DEL PI

BonificaciónBeneficio Fiscal CuotaIMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Total Valores

2Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL) 362,45 344,33

2 362,45 344,33TOTAL CONCEPTO:

1.230 182.975,70 125.610,06TOTAL MUNICIPIO:

viernes, 13 de enero de 2017 Página 2 de 2

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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Informe de Economico-Financiero

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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ÛÄ à¿ú¾Ä» ûü ·¸ ¸¹º¸ ¼½¸¹¾¿¾¸¹º» ¸¹ ¸Ä ½¸ý¸æ» ·¸Ä ×Õ¸ç» ·¸ üÕ߸½¹Æ»Õ¸¹

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ÐÝÍÌÚ

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×·ÅÆÕƹº½ÂÇƻո¹ ¼âÒÄÆǹÀ ¸¹ºþÕ º»ºÂÄŸպ¸ æ¾¹ºÆäÇ·¹ ºÂÕº» ¸Õ Ä» 辸

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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AAUCC D_\JOQI` aObDRJN`Q IKHRRT_ORHFDRH ATBCCTCCCVCC ATBCCTCCCVCC 9W99X

AAcCC D_\TDFRKO_OFI` aHN`K IOKKOF`Q UCCTCCCVCC UCCTCCCVCC 9W99X

AYCCC D_\JOQI`HRIDaDdHdOQ OR`F`_DRHQ BSCTCCCVCC YCCTCCCVCC e;9W99X

B]CCC D_\TQ`EKO R`FQIKJRRT DFQIT f `EKHQ YUCTCCCVCC YUCTCCCVCC 9W99X

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YCACC IHQH R`FOgDhFHNRHFIHKDNNHd` BCTCCCVCC cCTCCCVCC e>>W><X

YCBCC IHQH QOKaDRD` KOR`iDdHKOQDdJ`Q Q`NDd`Q BTYCCTCCCVCC BT[CCTCCCVCC eZW;<X

YC]CC IHQH QOKaDRD` RO_OFIOKD` BCTCCCVCC BCTCCCVCC 9W99X

YAYCC IHQH \KOQIHRD`F QOKaDRD`Q \`NDdO\`KIDa` BCTCCCVCC YCTCCCVCC ekkWkkX

YAYCA IHQH OQRJONHQ dO\`KIDaHQ YCTCCCVCC YCTCCCVCC 9W99X

YBACC IHQH NDROFRDHQ JKEHFDQIDRHQ YCCTCCCVCC YCCTCCCVCC 9W99X

YBBCCIHQH ROdJNHQ bHEDIT f NDROFRDHQ dO`RJ\HRD`F

ACTCCCVCC AUTCCCVCCekkWkkX

YBUCC IHQH Og\OdDRD`F d`RJ_OFI`Q [UTCCCVCC [CTCCCVCC ;7Wj9X

YB]CCIHQQ NDROFRDH dOH\OKIJKHf R`_JFTH_EDOFIHN

A[CTCCCVCC A[CTCCCVCC9W99X

YYCCC IHQHQ `RJ\HRD`F IHgDQ BTUCCVCC YTCCCVCC e;>W><X

YYACC IHQH OFIKHdHaObDRJN`Q laHd`Qm ASCTCCCVCC AUCTCCCVCC ;kWkkX

YYBCCIHQHH\K`aT O_\KOQHQ Og\N`IHd`KHQ QOKaTQJ_DFT

B[CTCCCVCC BCCTCCCVCC79W99X

YYUCC IHQH`RJ\HRD`F _OQHQ f QDNNHQ [CTCCCVCC [UTCCCVCC e;;W;;X

YYUCA IHQH`RJ\HRD`F \JOQI`QV EHKKHRHQ f RHQOIHQ ABTCCCVCC ABTCCCVCC 9W99X

YY^CC R`_\OFQHRD`F IONOn`FDRH UUTCCCVCC UCTCCCVCC ;9W99X

YY]CC IHQH_OKRHdDNN` AUcTCCCVCC AcCTCCCVCC e7Wj9X

Y[ACC \KORD` \JENDR` QOKaDRD` HfJdHHd`_DRDND` BTCCCVCC YTBCCVCC ek<Wj9X

Y[[CC \KORD` \JENDR` JIDNDPTDFQITRHQH dO RJNIJKH ATCCCVCC UTCCCVCC eo9W99X

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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MARIA TERESA GARCIA MADRID

Cargo: CONCEJAL

Dpto.: ALCALDIA

AYUNTAMIENTO DE L ALFAS DEL PI

Fecha firma: 09/03/2017 12:07:28

NAZARIO FERRANDIZ BOIX

Cargo: T.A.G.

Dpto.: HACIENDA

AYUNTAMIENTO DE L ALFAS DEL PI

Fecha firma: 09/03/2017 12:08:24

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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Informes Intervención

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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âãâäåæåæç è éêé ëäâìæéæçíâéî

ïðñòóôõö ÷ø èäùúåêøç ûüý þâø ÿâèø +âåäâùç ,â-æéøèùæìç �.���)� þâ ý þâ �èä9ç�

ëçä âø �êâ éâ èëäêâ%è âø ùâ0ùç äâ�êíþæþç þâ øè ,â� ÿâ-êøèþçäè þâ øèé 1èåæâíþèé

,çåèøâé� ëäâì5 �êâ åèþè êíç þâ øçé �äâéêëêâéùçé �êâ æíùâ-äèí âø �äâéêëêâéùç

�âíâäèø åçíùâíþä$6

è3 ,çé âéùèþçé þâ -èéùçé� âí øçé �êâ éâ æíåøêæä$í� åçí øè þâ%æþè

âéëâåæ>åèåæ�í� øçé åä5þæùçé íâåâéèäæçé ëèäè èùâíþâä èø åê�ëøæ�æâíùç þâ øèé

ç%øæ-èåæçíâéî

%3 ,çé âéùèþçé þâ æí-äâéçé� âí øçé �êâ >-êäèä$í øèé âéùæ�èåæçíâé þâ øçé

þæéùæíùçé äâåêäéçé âåçí��æåçé è øæ�êæþèä þêäèíùâ âø âãâäåæåæçî

å3 ,èé Dèéâé þâ ÷ãâåêåæ�í� �êâ åçíùâíþä$í øè èþèëùèåæ�í þâ øèé

þæéëçéæåæçíâé -âíâäèøâé âí �èùâäæè ëäâéêëêâéùèäæè è øè çä-èíæ9èåæ�í �

åæäåêíéùèíåæèé þâ øè ëäçëæè ÷íùæþèþ� èéú åç�ç è�êâøøèé çùäèé íâåâéèäæèé ëèäè éê

èåâäùèþè -âéùæ�í� âéùè%øâåæâíþç åêèíùèé ëäâìâíåæçíâé éâ åçíéæþâäâí çëçäùêíèé

ç åçíìâíæâíùâé ëèäè øè �âãçä äâèøæ9èåæ�í þâ øçé -èéùçé � äâåèêþèåæ�í þâ øçé

äâåêäéçé� éæí �êâ ëêâþèí �çþæ>åèä øç øâ-æéøèþç ëèäè øè èþ�æíæéùäèåæ�í

âåçí��æåè íæ åç�ëäâíþâä ëäâåâëùçé þâ çäþâí èþ�æíæéùäèùæìç �êâ äâ�êæâäèí

øâ-èø�âíùâ ëäçåâþæ�æâíùç � éçøâ�íæþèþâé âéëâåú>åèé þæéùæíùèé þâ øç ëäâìæéùç

ëèäè âø �äâéêëêâéùçî

"��óôõö ÷ø åçíùâíæþç þâ øèé Dèéâé þâ ÷ãâåêåæ�í þâø �äâéêëêâéùç éâ

äâ-êøè âí âø èäùúåêøç : þâø ÿâèø +âåäâùç ý��.û::�� þâ �� þâ è%äæø� ëçä âø �êâ éâ

þâéèääçøøè âø ;èëúùêøç � þâø /úùêøç �� þâ øè ,â� <:.û:''� þâ �' þâ þæåæâ�%äâ�

ÿâ-êøèþçäè þâ øèé 1èåæâíþèé ,çåèøâé� âí �èùâäæè þâ �äâéêëêâéùçé�

âéùè%øâåæâíþç �êâ 5éùèé ëçþä$í äâ�æùæäéâ è øçé ÿâ-øè�âíùçé ç íçä�èé þâ

åèä$åùâä -âíâäèø þæåùèþèé ëçä âø �øâíç� � �êâ åçíùâíþä$í� âíùäâ çùäèé �èùâäæèé6

7 ,çé íæìâøâé þâ ìæíåêøèåæ�í ãêäúþæåè þâ øçé åä5þæùçéî

7 ,è äâøèåæ�í â0ëäâéè � ùè0èùæìè þâ øçé åä5þæùçé �êâ éâ þâåøèäâí è�ëøæè%øâé� åçí

þâùèøøâ þâ øçé äâåêäéçé è�âåùèþçéî

7 ,è äâ-êøèåæ�í þâ øèé ùäèíé�âäâíåæèé þâ åä5þæùçé� âéùè%øâåæâíþç� âí åèþè åèéç�

âø �ä-èíç åç�ëâùâíùâ ëèäè èêùçäæ9èäøèéî

7 ,è ùäè�æùèåæ�í þâ øçé â0ëâþæâíùâé þâ è�ëøæèåæ�í � -âíâäèåæ�í þâ åä5þæùçé� èéú

åç�ç þâ æíåçäëçäèåæ�í þâ äâ�èíâíùâé þâ åä5þæùçéî

7 ,èé íçä�èé �êâ äâ-êøâí âø ëäçåâþæ�æâíùç þâ âãâåêåæ�í þâø �äâéêëêâéùçî

7 ,èé þâéåçíåâíùäèåæçíâé ç þâøâ-èåæçíâé âí �èùâäæè þâ èêùçäæ9èåæ�í �

þæéëçéæåæ�í þâ -èéùçé� èéú åç�ç þâ äâåçíçåæ�æâíùç � øæ�êæþèåæ�í þâ

ç%øæ-èåæçíâéî

7 ,çé þçåê�âíùçé � äâ�êæéæùçé �êâ� þâ èåêâäþç åçí âø ùæëç þâ -èéùçé� ãêéùæ>�êâí

âø äâåçíçåæ�æâíùç þâ øè ç%øæ-èåæ�íî

7 ,è �çä�è âí �êâ øçé ëâäåâëùçäâé þâ éê%ìâíåæçíâé þâ%èí èåäâþæùèä âø

âíåçíùäèäéâ èø åçääæâíùâ þâ éêé ç%øæ-èåæçíâé >éåèøâé åçí øè ÷íùæþèþ ,çåèø �

ãêéùæ>åèä øè èëøæåèåæ�í þâ �çíþçé äâåæ%æþçéî

7 ,çé éêëêâéùçé âí øçé �êâ ëêâþèí èåê�êøèäéâ ìèäæèé �èéâé þâ âãâåêåæ�í þâø

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n opqrs tsp upvswxytuzp wq{y|u}y y {s~ tsp}qpus~ ~�~twu|s~ tsp {y~

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t�yp|�y �q {y~ s�{u�ytuspq~ �q �y�s � �q {s~ �qwqt�s~ qtspzxuts~ ��q ~q

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{y~ s�{u�ytuspq~ �qp�uqp|q~ �q �y�s � �qwqt�s~ qtspzxuts~ �qp�uqp|q~ �q

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�wq}u~|y~� {y ~��tuqptuy �q {s~ tw��u|s~ �ywy y|qp�qw q{ t�x�{uxuqp|s �q {y~

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�p|u�y�q~ �q�qp�uqp|q~� �{ upvswxq ~q qxu|uw� tsp tyw�t|qw up�q�qp�uqp|q y{

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{y~ ¨ytuqp�y~ �sty{q~� y{ �{qps yp|q~ �q{ ��y �� �q st|��wq �ywy ~� y�ws�ytuzp�

qpxuqp�y s �q}s{�tuzp� �{ yt�qw�s �q y�ws�ytuzp� ��q ~qw� ©puts� �y�w� �q

�q|y{{yw {s~ �wq~���q~|s~ ��q up|q�wyp q{ �wq~���q~|s ¦qpqwy{� ps ���uqp�s

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v�p�yxqp|y y�qx�~ qp q{ yw|�t�{s �����qª �q {y �q� ������� �q � �q y�wu{�

�q��{y�swy �q {y~ �y~q~ �q{ ���uxqp �sty{�

¡£�n o�ws�y�s uputuy{xqp|q q{ �wq~���q~|s ¦qpqwy{� ~q qr�sp�w� y{

�©�{uts� �wq}us yp�ptus qp q{ �s{q|�p ��tuy{ �q {y �ws}uptuy� �sw �� ��y~ ���u{q~�

��wyp|q {s~ t�y{q~ {s~ up|qwq~y�s~ �s�w�p qryxupyw{s~ � �wq~qp|yw

wqt{yxytuspq~ yp|q q{ �{qps� �{ �wq~���q~|s ~q tsp~u�qwyw� �q�pu|u}yxqp|q

y�ws�y�s ~u ��wyp|q q{ tu|y�s �{y�s ps ~q ���uq~qp �wq~qp|y�s wqt{yxytuspq~«

qp ty~s tsp|wywus� q{ �{qps �u~�sp�w� �q �p �{y�s �q �p xq~ �ywy wq~s{}qw{y~�

 £�n �q{ �wq~���q~|s ¦qpqwy{ �q�pu|u}yxqp|q y�ws�y�s ~q wqxu|uw� ts�uy

y {y o�xupu~|wytuzp �q{ �~|y�s � y {y �sx�pu�y� o�|zpsxy� �y wqxu~uzp ~q

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®À®¬¶®Áº ®·¶­¬°º¬Â

ÃÄŠƯ Ǭ­³µÀµ­³¶º ­·¶¬®¬² ­· ¸°Èº¬É ­· ­¯ ­Ê­¬¾°¾°º ¾º¬¬­³Àº·Á°­·¶­Â Ư

À¬­³µÀµ­³¶º Á­½·°¶°¸®´­·¶­ ®À¬ºË®ÁºÉ ³­¬² °·³­¬¶®Áº ­· ­¯ »º¯­¶¹· ¼½¾°®¯ Á­ ¯®

Ǭº¸°·¾°® ¬­³µ´°Áº Àº¬ ¾®À¹¶µ¯º³ Ì ­·¶¬®¬² ­· ¸°Èº¬ µ·® ¸­± ÀµË¯°¾®Áº ­· ­¯

´°³´ºÉ ¶­·°­·Áº ­Í­¾¶º³ Á­³Á­ ­¯ Î Á­ ­·­¬º Á­ ÏÐÎÑÂ

ÒÄÂÅ Ó° ®¯ °·°¾°®¬³­ ­¯ ­Ê­¬¾°¾°º ­¾º·Ô´°¾º ·º յ˰­³­ ­·¶¬®Áº ­· ¸°Èº¬ ­¯

Ǭ­³µÀµ­³¶º ¾º¬¬­³Àº·Á°­·¶­É ³­ ¾º·³°Á­¬®¬² ®µ¶º´²¶°¾®´­·¶­ À¬º¬¬ºÈ®Áº ­¯

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ÐÌÈ ÛÌÎËÆÌÐÇÈ ßÉÇ ÈÌäÆÇ ÐÏÈ ãàÈãÏÈ çìÏÎ ÐÌÈ �ÆáÏÎÌÈ ÛÌãÊÇËÇÎËÇÈ ÑÇ ÐÏ

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NAZARIO FERRANDIZ BOIX

Cargo: T.A.G.

Dpto.: HACIENDA

AYUNTAMIENTO DE L ALFAS DEL PI

Fecha firma: 09/03/2017 13:39:43

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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NAZARIO FERRANDIZ BOIX

Cargo: T.A.G.

Dpto.: HACIENDA

AYUNTAMIENTO DE L ALFAS DEL PI

Fecha firma: 09/03/2017 13:57:13

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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Bases de Ejecución

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BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERALPARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

TITULO PRELIMINAR: ÁMBITO DE APLICACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 165 del RDL 2/2004 de 5 deMarzo que modifica la ley 39/1988 de 28 de Diciembre y 9 del Real Decreto 500/90,de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de lacitada Ley, en materia de presupuestos (BOE Nº 101, de 27-4-90), se establecen lassiguientes BASES DE EJECUCIÓN que han de regular la adaptación de lasdisposiciones generales en materia presupuestaria a la organización ycircunstancias específicas de esta Entidad, y que tendrán su vigencia vinculada a ladel Presupuesto Municipal en el que se incluyen.

BASE 1.- ÁMBITO Y VIGENCIA

1º.- Las Presentes Bases de Ejecución se aplicarán al Presupuesto General deesta Entidad para el año 2017, y tendrán la misma vigencia temporal que éste.

2º.- Si dicho Presupuesto hubiera de prorrogarse, las presentes Bases deEjecución regirán, así mismo, en el período de prórroga.

TITULO PRIMERO: EL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES

CAPITULO PRIMERO: NORMAS GENERALES

BASE 2.- PRESUPUESTO ÚNICO

El Presupuesto del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi para el ejercicio 2017, encumplimiento de lo dispuesto por artículo 112.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril,reguladora de las Bases de Régimen Local, se constituye en un presupuesto único,relativo al Ayuntamiento al que serán de aplicación las presentes Bases deEjecución.

BASE 3.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE GASTOS E INGRESOS

La estructura presupuestaria será la prevista por la Orden Ministerial del Ministeriode Economía y Hacienda, EHA/3565/2008, de 3 de diciembre ( BOE Nº 297 de 10 dediciembre de 2008 ) por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de lasEntidades Locales.

1º) Los créditos incluidos en los estados de gastos del presupuesto municipal seclasifican de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Por programas (los créditos resultan ordenados según finalidad y objetivos quecon ellos se quiere conseguir)

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b) Por categorías económicas (los créditos se ordenan según su naturalezaeconómica). El detalle de los créditos se presenta a nivel de partida (cinco dígitos).

2º) Las previsiones incluidas en los estados de ingresos del presupuesto municipalde la entidad se clasifican por categorías económicas. El detalle de las previsionesse realiza a nivel de cinco dígitos.

BASE 4.- PARTIDA PRESUPUESTARIA

1º.- La partida presupuestaria, cuya expresión cifrada constituye el créditopresupuestario vendrá definida por la conjunción de la clasificación funcional yeconómica en los niveles de detalle vistos en la Base anterior. En el estado deingresos, la partida presupuestaria viene definida por la clasificación económica, conel detalle señalado en la Base de ejecución anterior.2º.- La partida presupuestaria así definida, constituye la unidad sobre la que efectuarel registro contable de los créditos, de las previsiones y sus modificaciones, sinperjuicio de lo establecido en la Base 5ª, así como de las operaciones de ejecucióndel presupuesto de gastos y de ingresos.

BASE 5.- NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS

1º.- Los créditos para gastos del presupuesto de esta Entidad, se destinaránexclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados, o a lasmodificaciones que asimismo se aprueben, teniendo carácter limitativo y vinculante.En consecuencia, no podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superioral importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos,resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuiciode las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación severificará a nivel de vinculación jurídica que se establece en el apartado siguiente.

2º. La vinculación jurídica de dichos créditos, conforme autorizan los artículos 28 y29 del Real Decreto 500/90 citado, queda fijada a nivel de grupo de programa conrespecto a la clasificación de políticas de gasto, y a nivel de capítulo respecto a laclasificación económica, con las excepciones que se especifican a continuación:

- Quedarán vinculados a nivel de partida presupuestaria, los créditoscorrespondientes a:

- Capítulo Uno:Las partidas 920 15000 “Productividad” y 920 15100 “Gratificaciones” estarán

vinculadas entre ellas mismas. Las partidas 920 13102 “Personal Temporal” y 920 14100 “Convenio SERVEF”

estarán vinculadas entre ellas mismas.- Capítulo Dos432 2260900 “Festival de Cine” 432 2260901 “Festival Fidewa” y estarán

vinculadas entre ellas mismas- Capítulo Cuatro.

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- Capítulo cinco.La aplicación presupuestaria 92900-50000 de Fondo de Contingencia queda

vinculada en sí misma para los gastos aprobados de acuerdo con estas Bases deEjecución.

- Capítulo Seis.- Capítulo Siete.- Las declaradas ampliables por la Base 13ª de las presentes normas.- Reconocimiento ExtrajudicialLas partidas de reconocimiento extrajudicial, sí existen, se consideran

vinculadas a nivel partida

CAPITULO SEGUNDO: MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

BASE 6.- RÉGIMEN JURÍDICO.

Las modificaciones presupuestarias tanto en el estado de gastos como en el deingresos, se regirán por lo dispuesto en estas Bases y por lo que al efecto seestablece en el RDL 2/2004 de 5 de Marzo, Texto Refundido de la LRHL y en el RealDecreto 500/90.

BASE 7.- DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS.

1º.- Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignaciónsuficiente a nivel de vinculación jurídica, en los términos especificados en la Base deEjecución número 5, se tramitará el expediente de modificación presupuestaria queproceda, de entre las enumeradas en el artículo 34 del Real Decreto 500/1990, de20 de abril, con sujeción a las prescripciones legales y las particularidades reguladasen las presentes bases.

2º.- Sobre el Presupuesto de gastos podrán realizarse las siguientes modificaciones:

a) Créditos extraordinarios

b) Suplementos de crédito.

c) Ampliaciones de crédito.

d) Transferencias de crédito.

e) Generación de créditos por ingresos de naturaleza no tributaria.

f) Incorporación de remanentes de crédito.

g) Bajas por anulación.

BASE 8.- NORMAS COMUNES A TODAS LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

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1º.- Los expedientes de modificación de créditos se incoarán por orden de Alcaldía oConcejalía Delegada de Hacienda y contendrán, en todo caso, la documentacióngeneral que a continuación se relaciona, sin perjuicio de la especifica que para cadatipo de modificación se establece en la correspondiente Base:

a) Propuesta razonada de la Concejalía Delegada de Hacienda.

b) Informe de la Intervención, y en su caso, aquellos otros informes o dictámenesfacultativos, que se estimen oportunos para la adecuada evaluación de los aspectostécnicos, jurídicos o económicos del expediente.

c) Resolución o acuerdo del órgano competente.

2º.- Los acuerdos de aprobación de los expedientes de concesión de créditoextraordinario y de suplemento de crédito, así como de transferencias de créditosque deban ser aprobadas por el Pleno, se sujetarán a los mismos requisitos que losestablecidos para los Presupuestos, siéndoles de aplicación las normas que sobreinformación, reclamaciones, publicidad y régimen de recursos perpetúan para estoslos Art. 169 y 170 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo

3º.- Los acuerdos o resoluciones aprobatorios de los restantes expedientes demodificación de crédito serán inmediatamente ejecutivos.

4º.- Lo establecido en el punto 2º de esta base no es de aplicación al supuestocontemplado en el punto 7º de la Base de Ejecución número 9ª.

BASE 9.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

1º.- Cuando deba realizarse algún gasto específico o determinado que no puedademorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no exista crédito o éste seainsuficiente o no ampliable, se ordenará la incoación por el Concejal Delegado deHacienda, de los siguientes expedientes:

a) De crédito extraordinario.

b) De suplemento de crédito.

2º.- Estos expedientes se financiarán, con alguno o algunos de los siguientesrecursos:

Con cargo al remanente líquido de tesorería.

Con nuevos ingresos no previstos.

Con mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos enalgún concepto del Presupuesto corriente.

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Mediante anulaciones o bajas de los créditos de partidas de gastos nocomprometidas, siempre que se estimen reducibles sin perturbación del servicio.

3º.- Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito para gastos deinversión podrán financiarse, además de con los recursos indicados anteriormente,con los procedentes de operaciones de crédito.

4º.-Siempre que se reconozca por el Pleno de la Entidad la insuficiencia de otrosmedios de financiación, y con el quórum establecido por el artículo 47.3 de la ley7/85, se considerarán recursos efectivamente disponibles para financiar nuevos omayores gastos por operaciones corrientes que sean expresamente declaradosnecesarios y urgentes, los procedentes de operaciones de crédito en que se denconjuntamente las condiciones previstas en el artículo 36.3 del R. D. 500/90, de 20de Abril.

5º.- La disponibilidad de los créditos extraordinarios o suplementos de créditosfinanciados con cargo a operaciones de crédito, quedará condicionado a laformalización de las mismas.

6º.- Cuando se financie con baja por anulación, se adjuntarán a la Memoriadocumento del concejal delegado, demostrativo de la posibilidad de efectuar laminoración del crédito sin perturbación del respectivo servicio.

7º.- Cuando la causa del expediente sea una calamidad pública o concurran razonesde excepcional interés general - que habrán de acreditarse en el expediente - lamodificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial, sin perjuiciode las reclamaciones que contra los mismos se pudieran promover y que seránsubstanciadas en los términos previstos en el artículo 38 del R. D. 500/90.

8º.- Se iniciarán tales expedientes a petición de la Concejalía Delegada responsabledel área que genere el gasto, la cual solicitará del Presidente de la Corporación oConcejal Delegado de Hacienda la pertinente orden de incoación. A la propuestadeberá unirse Memoria justificativa de la necesidad de la medida y que contendrá,en todo caso, los elementos que se expresan en el artículo 37 del R .D. 500/90.

El Concejal Delegado de Hacienda examinará la propuesta y, si lo consideraoportuno, ordenará la incoación del expediente que proceda. La tramitación delexpediente requerirá:

- Informe de Intervención.

- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

- Aprobación por el Pleno del Ayuntamiento con sujeción a los mismos trámites yrequisitos que los presupuestos municipales.

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En la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios ysuplementos de créditos serán de aplicación las normas sobre información,reclamaciones, publicidad y recursos a que se refieren los artículos 20,22 y 23 del R.D. 500/90.

BASE 10.- TRANSFERENCIA DE CRÉDITO

1º.- Se consideran transferencias de crédito las modificaciones del presupuesto degasto que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcialde un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica,teniendo en todo caso en cuenta las limitaciones previstas en los artículos 180 delRDL 2/2004 de 5 de Marzo y 41 del RD. 500/1990.

2º.- La aprobación de los expedientes de transferencias de crédito:

a) Al Concejal Delegado de Hacienda:- Transferencias de créditos que afecten a gastos de personal.- Transferencias efectuadas dentro de un mismo grupo de función.b) Al Pleno de la Corporación:

- La aprobación de todas las transferencias de créditos que afecten a diferentesgrupos de función o a gastos no relativos a personal.

3º.-Tramitación del expediente

El expediente lo iniciará el Concejal delegado mediante Propuesta demodificación, apoyándose en una memoria razonada de las variaciones, en la quese habrá de especificar el destino y contenido de la dotación planteada,justificándose la necesidad de su tramitación, siendo ésta remitida a Intervención,solicitando el correspondiente informe.

Además será preceptivo que conste la conformidad de los Concejalesresponsables de las áreas implicadas en la modificación respecto de la minoraciónde los créditos, especificando que las mismas no afectan al normal funcionamiento yprestación de los servicios.

Visto lo anterior, se emitirá por la Intervención informe preceptivo, que habrá deincidir especialmente sobre la adecuación de la propuesta a las limitaciones decarácter material a las que se hace mención en los Arts.180 del RDL 2/2004 de 5 deMarzo y 41 RD 500/90,y a las que están sujetas las transferencias de crédito.

Una vez emitido informe por la Intervención, se llevará a cabo la aprobación delexpediente por el Concejal Delegado de Hacienda, siendo esta resolucióninmediatamente ejecutiva.

Las trasferencias aprobadas por el Pleno, además de lo anterior, se sujetaránen su tramitación a las normas sobre información, reclamaciones, publicidad yrecursos que se contienen en los artículos 20, 22 y 23 del R.D. 500/90.

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Las transferencias requerirán certificación de la Intervención relativa a laexistencia de saldo suficiente para la autorización de las minoraciones de créditoque se contienen en la propuesta, a la que se acompañarán copia de losdocumentos acreditativos de las retenciones de créditos (RC) que comoconsecuencia de dicha certificación se hayan practicado en las partidascorrespondientes. A estos efectos se dará traslado inmediato a la Intervención delresumen de la propuesta de lo que afecte a las partidas a aminorar con orden deretención.

BASE 11.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

Los remanentes de crédito están formados por los siguientes saldos:a) Los saldos de disposiciones.b) Los saldos de autorizaciones.c) Los saldos de crédito.

Los remanentes de crédito, a los efectos de su posible incorporación alejercicio siguiente, podrán encontrarse en las siguientes situaciones:

1º) Remanentes de crédito no incorporables. En ningún caso seránincorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditosincorporados en el ejercicio anteror, salvo aquellos que estuvieran financiados conrecursos afectados.

2º) Remanentes de crédito de incorporación voluntaria. Podrán serincorporados a los correspondientes créditos de los estados de gastos del ejercicioinmediato siguiente, los remanentes de crédito no utilizados procedentes de:- Créditos extraordinarios, suplementos de crédito y transferencias de crédito quehayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio.- Créditos que amparen disposiciones de gastos del ejercicio anterior, a que se hacereferencia en el Art. 26.2b) del Real Decreto 500/90.- Créditos por operaciones de capital.- Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechosafectados.

3º) Remanentes de crédito de incorporación obligatoria. Los que amparenproyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamenteal ejercicio siguiente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuarla ejecución del gasto, se haga imposible su realización o tengan carácter de nodisponible.

La incorporación de los remanentes de crédito quedará subordinada a laexistencia de suficientes recursos financieros.

A los efectos de incorporación de remanentes de crédito se consideraránsuficientes recursos financieros:

a) El remanente líquido de tesorería.b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el

presupuesto.

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En el caso de incorporación de remanentes de crédito para gastos confinanciación afectada se considerarán suficientes recursos financieros:

a) En primer lugar los excesos de financiación y los compromisos firmes deaportación afectados a los remanentes que se pretende incorporar.

b) En su defecto, los recursos mencionados en el párrafo anterior.

La aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior precederáa cualquier incorporación de remanentes. Excepcionalmente, dicha incorporaciónpodrá aprobarse antes que la liquidación por razones de urgencia cuando se trate decréditos para gastos con financiación afectada, siempre que puedan financiarse conlos recursos afectados a los mismos a que se refiere el artículo 48.3. a) del RD500/90.

BASE 12.- BAJAS POR ANULACIÓN

1º.- Se considera baja por anulación la modificación del presupuesto de gastosque supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una partida delpresupuesto, siempre que se estime reducible o anulable sin perturbación delrespectivo servicio.

2º.- La tramitación del expediente requerirá:

- Formación del expediente a iniciativa del Concejal Delegado de Hacienda pordelegación de Alcaldía.- Informe de Intervención.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.- Aprobación por el Pleno de la Entidad Local.

3º.- Si las bajas de créditos se destinan a financiar suplementos o créditosextraordinarios, formarán parte del expediente que se tramite para su aprobación .

4º.- Cuando las bajas se destinen a la financiación de remanentes de tesoreríanegativos o aquella finalidad que se fije por acuerdo del Pleno, seráninmediatamente ejecutivas sin necesidad de efectuar ningún nuevo trámite.

BASE 13. -AMPLIACIONES DE CRÉDITOS

1º.- Ampliación de crédito es la modificación al alza del presupuesto de gastosconcretada en un aumento del crédito presupuestario en alguna de las partidasrelacionadas expresa y taxativamente en esta base, y financiada en función de laefectividad de los recursos afectados, no procedentes de operaciones de crédito.

Para que pueda procederse a la ampliación será necesario el previoreconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuestode Ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar.

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2º.- De las previsiones contenidas en el Estado de Gastos, tendrán laconsideración de ampliables:

Las partidas que se refieren a inversiones, siempre que estén total oparcialmente financiadas con contribuciones especiales o cuotas de urbanización.

3º.-Tramitación del expediente:a) El expediente será incoado por la Concejalía delegada responsable del área

gestora del gasto.b) Informe de intervención en el que se acredite:- Que en el concepto o conceptos de ingresos especialmente afectados con

partidas ampliables, se han reconocido en firme mayores derechos sobre losprevistos inicialmente en el presupuesto de ingresos.

- Que los recursos afectados no procedan de operaciones de crédito.- Las cuantías y partidas de gastos objeto de las ampliaciones de crédito.c) Aprobación del expediente por resolución del Concejal Delegado de

Hacienda, que será inmediatamente ejecutiva.

4º.- Si en el curso del ejercicio se produjera la necesidad de declararampliables determinadas partidas presupuestarias, ello se efectuaría mediante lamodificación de las presentes bases, y en concreto, incluyendo en ésta las citadaspartidas con el recurso afectado que corresponda.

BASE 14.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS

1º.- Podrán incrementarse los créditos presupuestarios del estado de gastos comoconsecuencia de ingresos de naturaleza no tributaria procedentes de lasoperaciones a que se refiere el artículo 181 del RDL 2/2004 de 5 de marzo y el 43del RD 500/90, que son las siguientes:

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas ojurídicas para financiar, juntamente con la entidad local o con algunos de susorganismos autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en susfines u objetivos.

b) Enajenaciones de bienes de la entidad local o de sus organismosautónomos.

c) Prestación de servicios.

d) Reembolsos de préstamos.

e) Reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, en cuanto areposición del crédito en la correspondiente cuantía.

2º.- La tramitación del expediente será la siguiente:

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- Propuesta de la Concejalía Delegada responsable del área gestora del gasto, lacual dejará constancia de la existencia de correlación entre el ingreso y el créditogenerado.- Informe de Intervención.- Aprobación del expediente mediante resolución del Concejal Delegado deHacienda.

BASE 14-BIS.- FONDO DE CONTINGENCIA.

Se crea de acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abrilde Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Fondo de contingencia(929-50000) para atender, cuando proceda, necesidades de carácter no discrecionaly no previstas en el Presupuesto que puedan presentar a lo largo del ejercicio.

El Fondo anterior únicamente financiará, cuando proceda, créditosextraordinarios y Suplementos de Crédito. En ningún caso, podrá utilizarse el Fondopara financiar modificaciones destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones quederiven de decisiones discrecionales de la Administración que carezcan de coberturapresupuestaria, salvo por necesidades inaplazables en materia de personal.

La tramitación y régimen de competencias, respecto al Fondo, será la mismaque la que corresponde a los expedientes de Créditos extraordinario y suplementode crédito y en el supuesto que afecte a créditos de personal la competencia residiráen el Concejal Delegado de Hacienda.

BASE 15.- MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1º.- Con el objeto de observar el principio de equilibrio presupuestario inclusodurante la ejecución del presupuesto, las previsiones iniciales del estado de ingresosdel presupuesto tendrán que ser modificadas al alza de forma previa o simultánea laaprobación de las modificaciones de créditos que se pretendan realizar:

2º.- Por el contrario, podrán modificarse a la baja las previsiones de ingresos cuandose efectúen bajas por anulación de los créditos presupuestarios, siempre que éstasvengan originadas por un previsible descenso en el rendimiento de aquéllas.

3º.- En los casos en que se produjeran mayores derechos reconocidos en lasprevisiones de ingresos que tuvieran carácter afectado, ello conllevaráineludiblemente la modificación del estado de gastos que proceda, por la cuantía enla que los derechos reconocidos superaran a las previsiones iniciales.

CAPITULO TERCERO: PRORROGA DEL PRESUPUESTO

BASE 16.- PRORROGA DEL PRESUPUESTO.

1º.- En los supuestos de necesidad de prórroga del Presupuesto se estará a loprevisto por el artículo 21 del R.D. 500/90.

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2º.- Los ajustes a la baja de créditos previstos en el precepto indicado anteriormentese llevará a cabo mediante Resolución del Concejal Delegado de Hacienda confecha de 31 de Diciembre del ejercicio económico que finaliza sin haber entrado envigor el nuevo presupuesto.

3º.- Los ajustes al alza precisarán de propuesta razonada por la Concejalía deHacienda, dentro de los quince primeros días del mes de enero en la que sedetallarán los ajustes a realizar, con expresión de la partida afectada, la cuantía dela modificación y su causa. La propuesta, previo informe de Intervención en el que se deberá comprobar si seadecua a la normativa indicada en el punto 1, será aprobada por la Alcaldía,debiendo dar cuenta al Pleno en la siguiente sesión que celebre.

TITULO SEGUNDO: GESTIÓN ECONÓMICA

CAPITULO PRIMERO: NORMAS GENERALES DE LA GESTIÓN ECONÓMICA

BASE 17.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. COMPETENCIA

La competencia para la ejecución del Presupuesto Municipal se determinará deacuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente en la materia, así como en funciónde las delegaciones que otorgue la Alcaldía-Presidencia atendiendo a lascompetencias que le atribuye la legislación.

CAPITULO SEGUNDO : GESTIÓN DEL GASTO

BASE 18.- INTERVENCIÓN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTOS

1º.- Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativosque comprometan gastos careciendo de crédito presupuestario suficiente para lafinalidad especifica de que se trate - de acuerdo con el artículo.173.6 del RD 2/2004- sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que hayalugar, esto es, que los responsables de gestión del gasto, cuidarán especialmente deno realizar encargo firme o la orden de ejecución de la prestación sin la existencia decrédito presupuestado adecuado y suficiente al que imputar el gasto de la operación,haciéndose efectiva su responsabilidad personal para hacer frente al importe de lasoperaciones realizadas contraviniendo lo dispuesto en el presente párrafo.

2º.- Siendo nulo todo acuerdo por el que se comprometan créditos sin la existenciade crédito disponible, será requisito indispensable para tramitar toda clase depropuestas cuya aceptación represente una obligación de pago, el informe previo dela Intervención, quien lo evacuará manifestando la procedencia, posibilidad legal ycrédito disponible, sin perjuicio de lo previsto para la fiscalización limitada.No obstante lo anterior se establece un régimen especial en los casos de contratosmenores que se pretendan concertar por esta entidad, y que será el siguiente:

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De conformidad con lo establecido en el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 denoviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del SectorPúblico, son contratos menores aquellos cuya cuantía, según el tipo contractual alque la prestación se adscriba, no exceda de los importes siguientes (I.V.A. excluido):- Obra: 50.000 €- Suministro: 18.000 €- Servicios: 18.000 €Estos contratos menores no pueden tener una duración superior a un año ni serobjeto de prorroga ni de revisión de precios.Obviamente, no será posible descomponer el objeto del contrato con la finalidad dedisminuir la cuantía del mismo, soslayando los requisitos de publicidad,procedimiento o forma de adjudicación que exige la citada Ley de Contratos de lasAdministraciones Públicas.Para todo expediente de contratación que se proponga tramitar y cuyo importeiguale o supere la cantidad de 600,00 € IVA incluido, e inferior a las cuantíasanteriormente señaladas, según el tipo contractual de que se trate, será necesario laelaboración de la oportuna propuesta de gasto suscrita por el Concejal responsabledel programa al que afecte y autorizada por el Alcalde-Presidente en los casos decontratos de obras y por el Concejal Delegado de Hacienda para los restantes tiposde contratos. La mencionada propuesta de gasto, deberá contener las siguientesespecificaciones:

1º) Centro gestor del gasto. 2º) Número de expediente: A cumplimentar por los Servicios de Intervención3º) Gasto propuesto, descripción detallada del gasto que se pretende realizar.4º)Importe estimado: Precio del contrato deducido del importe bruto de lacontraprestación (IVA incluido). En ningún caso el gasto propuesto resultará inferioral que se vaya a realizar efectivamente.5º) Aplicación presupuestaria: Se consignará la partida presupuestaria prevista en elestado de gastos del Presupuesto Municipal (ver anexo de inversiones)6º) Datos del proveedor o tercero al que se contrata: CIF/NIF; Nombre; Domicilio;Teléfono; Fax, Población.7º) Fecha de la propuesta8º) Firma del Concejal proponente9º) Firma del Órgano autorizante

La propuesta de gasto será presentada ante los servicios económicos, momento enel que se comprobará la correcta redacción de dicha propuesta, así como laexistencia de crédito suficiente y adecuado para afrontar el gasto que se requiere ycuando se trata de contrato de obra, la existencia de presupuesto o memoriavalorada, así como el proyecto de la misma cuando las normas aplicables lo exigen.En el caso en que no exista crédito suficiente y adecuado, se paralizará deinmediato el expediente de contratación, sin perjuicio de que se arbitre la oportunamodificación de crédito de acuerdo a lo dispuesto en las Bases de Ejecución delPresupuesto Municipal y la normativa aplicable.En otro caso, se retendrá el crédito por la cuantía especificada en la propuestapresentada, expidiéndose la oportuna retención de crédito, cuyo número de

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operación será cumplimentado por los Servicios de Intervención y plasmado en lamisma.Este número de operación contable determinará el número de expediente decontratación menor, y será comunicado a la persona que presente la propuesta degasto en el mismo momento en que se cumplimente el trámite de retención decrédito.El número de expediente de contratación menor será, en todo caso, y sin excepciónalguna, comunicado por la persona que finalmente solicite el servicio del tercero aéste último, al objeto de que éste incluya el número de referencia del expediente enla correspondiente factura, deducida de la prestación efectiva del suministro oservicio o ejecución de la obra y, en su caso, en los albaranes, vales o tickets quesirvan de referencia y base a dicha factura.En todo caso, serán rechazados o devueltos por los Servicios económicos, losalbaranes, vales, tickets o facturas presentados a su registro o remitidos por correoque no contengan alguno de los requisitos previstos en el Real Decreto 2402/1985,Regulador de la obligación de expedir y entregar facturas por empresarios oprofesionales, o no contengan el número de expediente de contratación menor quese le hubiera otorgado previamente.El anterior procedimiento no será objeto de aplicación a los contratos que setramiten y cuyo importe inferior a 600,00 € IVA incluido, así como todos aquellosvinculados a los procedimientos de orden de pago a justificar o Anticipo de caja fija.El procedimiento señalado anteriormente se cumplimentará de forma sistemática ynecesaria para todos los suministros, consultoría, asistencia, servicio y obras decarácter menor.

3º.- El Departamento de Contratación no dará curso a ninguna propuesta de lasanteriormente expresadas sin que haya informado el Interventor. El informe deIntervención se emitirá en el plazo de diez días.

BASE 19.- SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS PARA GASTOS

1º.- Los créditos consignados en el Presupuesto de gastos podrán encontrarse enlas situaciones siguientes:a) Créditos disponiblesb) Créditos retenidos pendientes de utilización.c) Créditos no disponibles.

2º.- En principio todos los créditos para gastos se encontrarán en la situación decréditos disponibles, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 5º de ésta base.

3º.- Los órganos y unidades que tengan a su cargo la gestión de los créditos y seanresponsables de los programas de gasto están obligados a solicitar de laintervención la expedición de certificaciones de la existencia de crédito pertinentes alos efectos de la tramitación de cualquiera expedientes de gasto, o de transferenciasde créditos, salvo en los supuestos de anticipos de caja fija, órdenes de pago ajustificar y contratos menores de cuantía inferior a 600,00 €. En caso de que a una

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solicitud de retención de crédito no haya respuesta por la Intervención Municipal seentenderá siempre que no existe disponibilidad de crédito.

La expedición de los documentos contables de retención de crédito (RC) firmadospor la Intervención gozarán de la misma eficacia que las certificaciones de existenciade créditos comentadas en el párrafo anterior.La expedición de las certificaciones de existencia de crédito corresponde a laIntervención Municipal y da lugar a una reserva de crédito por su importe para dichogasto o transferencia, quedando los créditos correspondientes retenidos pendientesde utilización.

4º.- Corresponde al Pleno la declaración de no disponibilidad de créditos, así comosu reposición a disponibles. La declaración de no disponibilidad no supondrá laanulación del crédito, pero con cargo al saldo declarado no disponible no podránacordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá serincorporado al presupuesto del ejercicio siguiente.

5º.- Los gastos consignados en el presupuesto inicial que hayan de financiarse -totalo parcialmente- mediante contribuciones especiales, operaciones de crédito(incluidas en las previsiones iniciales del Capítulo 9 del estado de ingresos), ayudas,subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidosen cuenta en las previsiones iniciales a efecto de su nivelación y hasta el importeprevisto en el estado de ingresos en orden a la afección de dichos recursos en laforma prevista por la Ley, o en su caso, a las finalidades específicas de lasaportaciones a realizar; quedarán en situación de créditos no disponibles hasta quese formalicen los compromisos firmes de aportación de las ayudas y subvencionespor parte de las entidades concedentes, hasta la concesión de las autorizacionesprevistas en el artículo 53 del RDL 2/2004 de 5 de marzo para las operaciones decrédito, o hasta que no se aprueben definitivamente los acuerdos de imposición yordenación de las contribuciones especiales o hasta que no se produzca elreconocimiento del derecho en los demás casos de ingresos extraordinarios.En aquel caso en que el gasto se financie con ingresos afectados de diferentenaturaleza, se autoriza al órgano competente para aprobar (“A”) el gasto a variar lasproporciones de las fuentes de financiación, siempre que el coeficiente definanciación total no resulte alterado.

BASE 20.- FASES DEL PROCESO DE GASTO

Conforme establece el artículo 184 del RD 2/2004 de 5 de marzo, la gestión delPresupuesto de Gastos se realizará en las siguientes fases:

a) Autorización del gastob) Disposición o compromiso del gastoc) Reconocimiento y liquidación de la obligaciónd) Ordenación del pago

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Lo anterior se entiende sin perjuicio de la consideración del pago como última fasede ejecución del gasto que pone fin al proceso que viene constituido por todas ycada una de las fases indicadas anteriormente.

No obstante y en determinados casos en que expresamente así se establece, unmismo acto administrativo de gestión del Presupuesto podrá abarcar más de unafase de ejecución de las enumeradas, produciendo el acto administrativo que lasacumule, los mismos efectos que si se acordaran en actos administrativosseparados. Pueden darse exclusivamente, los siguientes supuestos de acuerdo conel artículo 67 del RD 500/1990 de 20 de abril, Reglamento de desarrollo de la LRHLen materia presupuestaria:Autorización-Disposición (AD)Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación (ADO)

En éste caso, el Órgano o Autoridad que adopte el acuerdo, deberá tenercompetencia bastante para acordar todas y cada una de las fases que en aquel seincluyan.

BASE 21.- AUTORIZACIÓN DEL GASTO

1º.- Es el acto mediante el cual se acuerda por el órgano competente en cada casola realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada,reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. No implicarelaciones con terceros.

2º.- Con cargo a los créditos del estado de gastos, el órgano competente paraautorizar gastos será los que se determinaren las normas legales y reglamentariasvigentes en la materia, así como en función de lo previsto por Resolución de Alcaldíanúmero 1349 de 22 de junio de 2007.

Con la aprobación del expediente de gasto se contabilizará un documento contable A,de autorización del gasto de ejercicio corriente, por el importe en que dicho expedientecorresponda al presupuesto en curso y, en su caso, un documento A de autorizaciónde gastos de ejercicios posteriores en el que se detallará la distribución poranualidades de la parte de gasto que se aprueba con cargo a presupuestos futuros.

Cuando al inicio del expediente de gasto se hubiese efectuado la retención delcrédito correspondiente, en la propuesta de aprobación del expediente de gasto y enlos documentos A se hará constar que la autorización del gasto se efectúa sobrecréditos previamente retenidos, así como la referencia a los documentos RC de iniciode la tramitación presupuestaria del gasto.

Comprometido o dispuesto un gasto por importe inferior al autorizado se anulará elexceso de autorización por el importe sobrante.

BASE 22.- DISPOSICIÓN DEL GASTO

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1. El compromiso de gasto o disposición es el acto administrativo en virtud delcual la autoridad competente acuerda o concierta con un tercero, según los casos, ytras el cumplimiento de los trámites que con sujeción a la normativa vigenteprocedan, la realización de obras, prestaciones de servicios, transferencias,subvenciones, etc. que previamente hubieran sido autorizados. Tienen relevanciajurídica para con terceros, y vincula a la Entidad Local a la realización de un gastoconcreto y determinado, tanto en cuantía como en las condiciones de ejecución.

2. Son órganos competentes para aprobar la Disposición de Gastos los quetuvieran la competencia para su Autorización.

3. Con el acuerdo de compromiso de gasto, se formulará un Documento D, decompromisos de gasto de ejercicio corriente, por el importe correspondiente alejercicio en curso y, en su caso, un documento D de compromiso de gasto deejercicios posteriores en el que se detallará la distribución por anualidades de loscompromisos que habrán de ser financiados con presupuestos de ejercicios futuros.

BASE 23.- RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN

1. El reconocimiento de la obligación es el acto administrativo en virtud del cualla autoridad competente acepta formalmente, con cargo al Presupuesto, una deudaa favor de un tercero como consecuencia del cumplimiento por parte de éste de laprestación a que se hubiese comprometido, según el principio del <<serviciohecho>>, o bien, en el caso de obligaciones no recíprocas, como consecuencia delnacimiento del derecho de dicho tercero en virtud de la Ley o de un actoadministrativo que, según la legislación vigente, lo otorgue.

2. Previamente al reconocimiento de las obligaciones ha de acreditarsedocumentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o elderecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron ocomprometieron el gasto.

3. La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra noes título suficiente para que la Entidad se reconozca deudora por tal concepto siaquellos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad u órgano competente ofalta alguno de los requisitos imprescindibles como la necesaria existencia deconsignación presupuestaria. En el caso de que se den alguna de estasirregularidades podrá producirse la obligación unipersonal de devolver los materialeso de indemnizar al suministrador o prestador del servicio.

4. Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación deberáncontener, como mínimo, los siguientes datos:

a) Identificación del Ayuntamiento de ’l'Alfàs del Pib) Identificación del tercero y firma autorizada.c) Fecha, número de factura y serie en caso de que conforme con la legislaciónvigente tenga la obligación de expedir factura.

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d) Cuenta bancaria a efectos del pago por transferencia.e) Descripción suficiente de la obra o suministro realizado o servicio prestado.f) Centro gestor que efectuó el encargo y al cual se debe imputar el gasto.g) Las certificaciones de obra deberán justificarse mediante las relacionesvaloradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que elPresupuesto de la Obra, y expresarán, mediante símbolos numéricos o alfabéticos,la correspondencia entre las partidas detalladas en uno y otro documento.

5. El Centro Gestor del gasto acreditará que el servicio o suministro se haefectuado de conformidad con las condiciones contractuales con el visto bueno en eldocumento, a efectos de la fiscalización material que, competencia del Interventor,se delega en el funcionario responsable del servicio.

6. Cumplimentado tal requisito, se trasladará a la Intervención, con el fin de serfiscalizados. De existir reparos, se devolverán al Centro Gestor, a fin de que seansubsanados los defectos apreciados, si ello es posible, o devueltas al proveedor osuministrador, en otro caso, con las observaciones oportunas.

7. Una vez fiscalizadas de conformidad y conformada por el Concejalresponsable del servicio, se elevarán a la aprobación del órgano competente:

a) Corresponderá al Ordenador de Pagos el reconocimiento y la liquidación de lasobligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos, cuyacuantía no exceda de 6.000,00 €.

b) Corresponderá a la Junta de Gobierno Local el reconocimiento y liquidación deobligaciones de cualquier concepto de pago a terceros cuya cuantía sea igual osuperior a 6.000,00 €, exceptuándose los de carácter periódico o repetitivo, talescomo suministro de agua, fluido eléctrico, telefónicas, amortización e intereses deoperaciones de crédito, nóminas, Cuotas a la Seguridad Social, Pagos a la HaciendaPública etc.;c) Corresponderá a la Junta de Gobierno Local la aprobación de PNP, Gastos aJustificar y Devolución de Ingresos por importe superior a 3.000,00 €.

BASE 24.-DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAOBLIGACION SEGÚN LOS CASOS.

1. Con carácter general:

1. Para los gastos de personal se observarán las reglas del apartado a) de lapresente base.

2. Para los gastos de bienes corrientes y servicios, se exigirá la presentaciónde la correspondiente factura, con los requisitos y procedimientos establecidos enlas presentes bases y en la legislación vigente, o recibo con los requisitosestablecidos en estas Bases en caso de no existir la obligación de expedir factura.

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3. En relación con los gastos financieros (Capítulos III y IX del Presupuesto)deberán acompañarse los documentos justificativos, bien sean facturas, bienliquidaciones, o cualquier otro que corresponda.

4. Tratándose de transferencias corrientes o de capital, se reconocerá laobligación mediante documento “O”, cuando surja la obligación de pago por parte dela Corporación, de acuerdo con lo establecido en el convenio, contrato o acuerdo porel que se concedió.

5. En los gastos de inversión, el contratista deberá presentar certificación de lasobras realizadas, ajustadas al modelo aprobado. Las certificaciones de obras, comodocumentos económicos relativas al gasto generado en determinado período,deberán justificarse mediante relaciones valoradas, las cuales tendrán la mismaestructura que el presupuesto de la obra, y expresarán, mediante signos numéricoso alfabéticos, la correspondencia entre las detalladas en uno y otro documento.

En los casos de ejecución por administración, se deberá presentar factura en las quese hará constar por el Centro Gestor el proyecto a que se refiere.

En los casos de memorias valoradas será suficiente con la factura no siendonecesaria la certificación de obra.

En los suministros que se consideren inversiones será necesaria la presentación defactura.

En la adquisición de inmuebles, sea o no por expropiación, cuando resulte obligadaal pago la Administración de conformidad con el expediente de expropiación seránecesaria la firma de la escritura de compraventa.

2. Para cada caso concreto:Para el reconocimiento de obligaciones se remitirá a la Intervención Municipal,

a efectos de su fiscalización y remisión al órgano competente, las facturas y/o

certificaciones expedidas o conformadas por el Director del contrato o por el jefe del

Servicio correspondiente, correspondientes, implicando dicho acto el reconocimiento

de que el servicio, obra o suministro se ha realizado de acuerdo con las condiciones

establecidas.

Las facturas y/o certificaciones deberán contener como mínimo los siguientes

datos:

- Identificación clara de la Entidad receptora (nombre, CIF del Ayuntamiento u

Organismo Autónomo).

- Nombre y dos apellidos o denominación social del proveedor o contratista con su

número o código de Identificación Fiscal correspondiente.

- Número y fecha de la factura o certificación.

- Descripción suficiente de la obra, servicio o suministro realizado.

- Centro orgánico que efectuó el encargo.

- Número y clase de unidades servidas y precios unitarios.

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- Importe de la factura que constituirá la base imponible del IVA, señalando tipo

impositivo, importe IVA y precio total.

Las certificaciones de obras, servicios y suministros, deberán ser expedidas por

el Director del Contrato correspondiente, con relación clara y precisa, expresando el

objeto del contrato y acuerdo que lo autorizó, cantidad a satisfacer, bien sean a buena

cuenta o por saldo y liquidación de la misma, período a que corresponde, y

declaración de que procede su abono por haberse ejecutado con arreglo a las normas

establecidas y con las reservas pactadas para su recepción. A las certificaciones se

unirán los estados de medición y valoración correspondiente.

Inmediatamente después de formalizadas y firmadas (deberá procurarse la

entrega el mismo día de su fecha o, a lo sumo, al día siguiente) las certificaciones se

entregarán al Servicio de Contratación para continuar su tramitación conforme a lo

dispuesto en el "pliego de condiciones jurídico-administrativas generales que ha de

regir en los contratos administrativos que celebre el Excmo. Ayuntamiento de L’Alfàs

del Pi", vigente.

Los créditos a favor de los proveedores por la adquisición de bienes y servicios,

podrán ser objeto de cesión conforme a derecho, si bien será necesario que

previamente se haya comunicado al Excmo. Ayuntamiento por escrito los nombres del

beneficiario de la cesión y del cedente, recabando la oportuna autorización. Hasta

tanto haya recaído la misma, surtirán efectos liberatorios las órdenes de pago

extendidas a nombre del proveedor cedente.

Atendiendo a la naturaleza del gasto los documentos suficientes para el

reconocimiento de obligaciones serán los siguientes:

a)- En los gastos de personal (Capítulo I), se observarán estas reglas:

Los gastos de retribuciones activas y pasivas del personal funcionario, laboral o

de empleo, así como las retribuciones e indemnizaciones de miembros de la

Corporación, se justificarán con nóminas detalladas por personas y conceptos, que

serán elaboradas agrupando a los funcionarios con la misma sistemática que se

hubiera seguido para la formación de la relación de Personal anexo al Presupuesto.

b)- En los gastos del Capítulo II, en bienes corrientes y servicios, exigirá la

presentación de factura, para los gastos que no precisen expediente de contratación o

cuyos contratos estén calificados como menores. En los restantes casos se exigirá la

presentación de certificación extendida en el modelo oficial aprobado.

c)- En los gastos financieros (Capítulos III y IX) se observarán estas reglas:

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- Los gastos por intereses y amortización que originan un cargo directo en cuenta

bancaria se habrán de justificar con la conformidad de la Intervención de Fondos

respecto a su ajuste al cuadro financiero.

- En aquellos gastos financieros cuyo importe no pueda conocerse con anterioridad al

reconocimiento de la obligación y que se tramitan mediante documento "ADO" se

deberá acompañar al mismo copia de los justificantes remitidos por la entidad

financiera debidamente conformados por la Intervención de Fondos.

d)- Respecto a las transferencias corrientes y de capital (capítulos IV y VII),

para justificar la aplicación de la subvención concedida se requerirá con carácter

general:

- La aportación de documentos originales acreditativos del gasto realizado en

los que se establezca por parte del Jefe del Servicio que se han cumplido las

condiciones acordadas, en el caso de subvenciones corrientes.

- Informe de un Técnico de los servicios municipales sobre el estado en que se

encuentra ejecutada la obra en relación con los justificantes presentados (factura o

certificación), en el caso de subvenciones de capital.

Todo ello sin perjuicio de lo establecido en estas Bases en relación a las

subvenciones.

e)- En los gastos de inversión, el proveedor o contratista deberá presentar

factura. En el caso de obras se remitirá certificación de la misma.

f)- La concesión de anticipos al personal generará la tramitación del documento

"ADO", instado por el Servicio de Personal, cuyo soporte será la solicitud del

interesado y la diligencia de Personal acreditando que su concesión se ajusta a la

normativa.

Nota: Con respecto a la facturación electrónica y de acuerdo con lo dispuestoen la Ley 25/2013, de 27 de diciembre de impulso de la facturación electrónica ycreación del registro contable de facturas en el sector público, publicada en el BOEel 28 de diciembre de 2013, que determina la obligación de emitir factura electrónicaa partir del 15 de enero del 2015, este Ayuntamiento a partir de esa fecha losproveedores no entregaran sus facturas en formato papel, como hasta ahora, sinoen formato electrónico. Esta obligación no alcanza a las facturas de importe (IVAincluido) inferior a 5.000 €, cuya entrega en formato electrónico será voluntaria eneste Ayuntamiento.

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La entrega de facturas electrónicas se realiza a través de un procedimiento quesurte iguales efectos que la entrega de la factura física. El Ayuntamiento de l'Alfàsdel Pi ha habilitado este punto a través de la firma de un convenio de adhesión a laplataforma FACe, Punto general de entrada de facturas de la Administración Generaldel Estado, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

BASE 25.-ACUMULACION DE LAS FASES DE EJECUCION DEL GASTO.

1. Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases deEjecución del Presupuesto de Gastos, pudiéndose dar los siguientes casos:

a) Autorización-Disposiciónb) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligaciónc) Autorización-Disposición- Reconocimiento de la obligación-Orden de

pago (ADOP) como en los casos de los pagos a justificar.

La acumulación en un acto administrativo de dos o más fases de ejecución degastos presupuestarios produce los mismos efectos que si dichas fases seacordaran en actos administrativos separados.

2. A efectos de expedición de documentos contables, cuando la autorizacióny el compromiso de gasto se acuerdan en un acto único, se expedirá un documentomixto AD. Cuando en un mismo acto se acumulen la autorización del gasto, sucompromiso y el reconocimiento de la obligación, se expedirá documento mixtoADO.3. En cualquier caso, el órgano o autoridad que adopte el acuerdo deberátener competencia, originaria, delegada o desconcentrada, para acordar todas ycada una de las fases que en aquel se incluyan.

BASE 26.- ORDENACIÓN DEL PAGO

1º.- Es el acto mediante el cual, el ordenador de pagos, en base a una obligaciónreconocida y liquidada y, previa intervención, emite orden de pago contra laTesorería.

2º.- El acto administrativo de la ordenación se materializará en relaciones deórdenes de pago que elaborará la Tesorería, de conformidad con el plan dedisposición de fondos en el cual se recogerá necesariamente la prioridad de losgastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.Asimismo, la ordenación del pago puede efectuarse individualmente respecto deobligaciones específicas y concretas.

3º.- Los pagos se realizarán mediante cheque nominativo o transferencia bancaria,no pudiéndose utilizar la emisión de efectos, tales como letras de cambio o pagarés.

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4º.- Los endosos sólo serán posibles una vez reconocida la obligación por el órganocompetente, Concejal o Junta de Gobierno Local, tomada razón por Intervención y laTesorería Municipal.

5º.- Se prohíbe el pago aplazado del precio en los contratos salvo que una ley loautorice expresamente.

BASE 27.- GASTOS PLURIANUALES

Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos a

ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan. Su autorización y

disposición se acomodará a lo dispuesto en el RD 500/90.

De conformidad con la Ley 11/99 de 21 de abril, de modificación de la Ley

7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su apartado ñ),

la Junta de Gobierno será competente por delegación de la Alcaldía de la

contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10 por

100 de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los

6.010.121,04 euros, incluidas las de carácter plurianual cuando su duración no sea

superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades

no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del

Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada; y corresponde al Pleno en

caso contrario.

Podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual cuando se

dé alguna de las situaciones recogidas en el artículo 174 del R.D.Leg 2/2004 de 5

de marzo, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio, que son:

a) Inversiones y transferencias de capital.

b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia

técnica y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de

mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de las entidades

locales, sometidos a las normas de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicas por plazo de un

año.

c) Arrendamientos de bienes inmuebles.

d) Cargas financieras de las deudas de la Entidad local y de sus OO.AA.

e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por la

Corporación con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.

El número de ejercicios a que puedan aplicarse los gastos referidos en los

apartados a), b) y e) del párrafo anterior no será superior a cuatro.

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Asimismo en los casos a) y e), el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios

futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar los

límites del 70 por cien en el ejercicio inmediato siguiente, el 60 por cien en el

segundo ejercicio, y el 50 por cien en el tercer y cuarto ejercicios siguientes.

Estos límites sobre anualidades y porcentajes podrán ser ampliados, en casos

excepcionales, por el Pleno de la Corporación.

Los gastos de carácter plurianual que se comprometan durante el ejercicio

darán lugar, por lo que se refiere al ejercicio en que se adquiere el compromiso,

a las fases del gasto que corresponda de acuerdo con lo establecido en la norma

general de tramitación de gastos o en las normas especiales de tramitación. Por lo

que se refiere a los gastos de ejercicios posteriores, las autorizaciones y

compromisos de gastos que se adquieran serán objeto de contabilización

adecuada e independiente.

Respecto a los gastos de carácter plurianual procedentes de ejercicios

anteriores, la gestión de los mismos se realizará por parte del centro gestor del

siguiente modo:

a) Al inicio del ejercicio se tramitará documento "A" o "AD", en función de la

fase en que se hallen los gastos, por la anualidad correspondiente al presente

ejercicio.

b) Por lo que se refiere al reconocimiento de la obligación, se estará a lo

dispuesto en la norma general de tramitación de gastos.

Podrán imputarse al ejercicio natural, de conformidad con el Art. 49 de la LeyGeneral Presupuestaria, las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes de enerosiguiente, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestacioneso gastos en general realizados antes de la expiración del ejercicio presupuestario ycon cargo a los respectivos créditos.

BASE 28.- ANULACIONES

Las anulaciones de las operaciones indicadas en las bases anteriores de lapresente sección estarán soportadas en documentos análogos a los reseñados enlos mismos pero de signo negativo, los cuales serán expedidos y tramitados de lamisma forma que se especifica en dichas reglas.

En cualquier caso, el órgano o autoridad que adopte el acuerdo deberá tenercompetencia, originaria o delegada, para acordar todas y cada una de las fases queen aquél se incluyan.

BASE 29.- DOCUMENTOS CONTABLES

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1º.- De conformidad con lo que dispone el Capitulo 2º de la Instrucción deContabilidad para la Administración Local, la Intervención tomará razón de lasRetenciones de crédito solicitadas y de cada una de las fases indicadas en lasBases anteriores. Los documentos contables para la toma en razón de los actos delproceso de gastos son los siguientes:- Modelo “RC” para la expedición por Intervención del certificado de existencia decrédito, cuya expedición determina la retención del correspondiente crédito para losolicitado.- Modelo “ A” que corresponde a la fase de autorización del gasto.- Modelo “D” que corresponde a la fase de disposición del gasto.- Modelo “O” que corresponde a la fase de obligación reconocida.- Modelo “P” que corresponde a la fase de ordenación del pago.- Modelos “AD” y “ADO” que corresponden a varias de las fases anteriores cuandose produzcan simultáneamente.- Modelo “ADOP/J” que se utilizará en las peticiones de fondos a justificar.Para las anulaciones de las tomas en razón correspondientes a los documentosindicados, se utilizaran los mismos modelos “barrados”, mediante una líneatransversal.

2º.- A los referidos documentos deberá adjuntarse certificación o copia del acuerdo oresolución que de lugar a la fase de que se trate.

BASE 30.- PROCEDIMIENTO CONTABLE DEL GASTO

1º.- La propuesta de gasto se remitirá a la Intervención de Fondos para que una vezefectuada la retención de crédito en la aplicación presupuestaria correspondiente, seenvíe junto con el documento "A" al órgano competente para su autorización.Una vez autorizado el gasto, mediante la oportuna resolución del órganocompetente, el documento "A" se remitirá a la Intervención para su toma de razón encontabilidad.

2º.- El centro gestor, una vez realizados los oportunos trámites para la disposicióndel gasto y una vez conocido el importe exacto del mismo y el adjudicatario, darántraslado al órgano competente para la disposición, así como a la Intervención para latoma de razón y fiscalización, apareciendo el documento “D”.

3º.- Realizado el gasto de acuerdo con las condiciones establecidas, lo cual deberáconfirmarse por el centro gestor del gasto, y recibidos los documentos justificativos(facturas o certificaciones), se remitirán a la Intervención a efectos de sufiscalización y remisión junto con el documento "O" al órgano competente para elreconocimiento de la obligación.Reconocida la obligación, se remitirá a la Intervención el documento "O"acompañado de los justificantes para su toma de razón y a fin de iniciar el trámite dela ordenación del pago.

A.- Procedimiento Abreviado "AD"

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1.- Cuando para la realización de un gasto, se conozca su cuantía exacta y elnombre del perceptor se podrán acumular las fases de autorización y disposición,tramitándose el documento contable "AD".

2.- Pertenecen a este grupo los siguientes tipos de gasto:- Nómina del personal funcionario y laboral- Gastos plurianuales por el importe de la anualidad presupuestaria.- Contratos de tracto sucesivo cuyo importe es previamente conocido:arrendamientos, contratos de prestación de servicios, etc.- Primas de seguros contratados.- Gastos financieros, intereses y cuotas de amortización de préstamos.- Subvenciones corrientes y de capital no nominativas objeto de convocatoriaespecífica, y las nominativas.

3.- La aprobación del acto o contrato originario del que derivan dichos compromisos,junto con la consignación en el presupuesto debidamente aprobado, originarán eldocumento contable AD al comienzo del ejercicio.

4.- El reconocimiento de obligaciones consecuencia de gastos tramitados medianteel procedimiento abreviado "AD" se realizará de acuerdo con lo establecido en elapartado 3 de esta misma Base.

B.- Procedimiento Abreviado "ADO"

1.- Los gastos que por sus características requieran agilidad en su tramitación oaquellos en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata y siempre ycuando no estén sujetos al proceso de contratación (salvo los contratos menores),podrán acumular las fases de autorización, disposición y reconocimiento deobligaciones tramitándose el documento contable ADO. Se podrán tramitar por esteprocedimiento, entre otros, los siguientes tipos de gasto:- Gastos de acción social.- Dietas, asistencias, indemnizaciones por razón del servicio.- Intereses de demora y otros gastos financieros.- Gastos presupuestarios consecuencia de fondos librados a justificar o comoanticipos de caja fija.- Gastos de tracto sucesivo tales como suministro de agua, teléfono, energíaeléctrica y otros cuyo importe se concreta con la facturación periódica.- Todos aquellos gastos del Capítulo II y del Capítulo VI que tengan el carácter decontratos menores.- Todos aquellos gastos financieros que debido a sus características no puedeconocerse su importe previamente al reconocimiento de la obligación (interesesvariables, etc.)- Subvenciones prepagables.- Los restantes casos no incluidos en los apartados A y B.

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2º.- Las facturas o documentos justificativos de la obligación se remitirán a laIntervención para su fiscalización. Dicha documentación, junto con el documento"ADO", se remitirá al órgano competente para su aprobación.

3º.- Una vez aprobado por el órgano competente, se remitirá a la Intervención parasu toma de razón en contabilidad el documento "ADO" acompañado de ladocumentación justificativa y a efectos de iniciar el trámite de ordenación del pago.

4º.- Este procedimiento no eximirá la necesidad de presentar propuestas de gasto,siempre que el importe sea igual o superior 600,00 €.

BASE 31.- PROCEDIMIENTOS CONTABLES ESPECÍFICOS

SECCIÓN 1ª.- REGULACION DE LOS GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL

A) La ejecución de los gastos de personal se ajustará a las siguientes normas,agrupadas en distintos apartados según el proceso de tramitación a seguir:

1.1 Autorizaciones y disposiciones:

1.1.1.- La aprobación de la plantilla y relación de puestos de trabajo por el Plenosuponen la autorización y disposición del gasto dimanante de las retribuciones básicasy complementarias, tramitándose a comienzos del ejercicio el documento “AD” por elimporte correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados conaplicación a los créditos presupuestarios correspondientes.

1.1.2.- Con referencia a los puestos de trabajo comprendidos en las plantillas depersonal y que se encuentran vacantes en el mes de enero, deberán hacerse cuantosdocumentos contables sean necesarios en fase RC, referidos en sus cuantías a lasdotaciones anuales de dichos puestos de trabajo, al objeto de garantizar los créditosque permitan financiarlos, tal como se vayan cubriendo durante el ejercicio.

1.1.3.- Cualquier variación al alza con contenido económico que se produzca enla Plantilla Presupuestaria inicial, es decir, trienios, creación de nuevas plazas opuestos, reclasificaciones, etc., no presupuestados inicialmente, requerirá, cuando noexista crédito suficiente en la partida presupuestaria correspondiente, la tramitación deuna modificación del Presupuesto, tramitando posteriormente el Servicio de Gestiónde Personal un nuevo documento "RC" complementario al inicial por las mayoresretribuciones a incluir en la Plantilla Presupuestaria desde el momento que seproducen hasta el final del ejercicio.

1.1.4.- Propuesta de contratación de personal laboral fijo:a) Certificación acreditativa de que los puestos a cubrir figuran detallados en la

plantilla de personal y están vacantes.b) Haberse cumplimentado el requisito de publicidad de las correspondientes

convocatorias.c) Acreditación de los resultados del proceso selectivo.

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1.1.5.- Propuesta de contratación de personal eventual:a) Identificar que la modalidad contractual propuesta está dentro de las previstas porla normativa vigente, así como la constancia en el expediente de la categoríaprofesional de los respectivos trabajadores.

b) Acreditación de los resultados del proceso selectivo.c) Adecuación del contrato que se formaliza con lo dispuesto en la normativa

vigente.

1.1.6.-Respecto a las variaciones a la baja con contenido económico que seproduzcan en la Plantilla Presupuestaria inicial, es decir, amortizaciones de plazas,reclasificaciones, etc., generarán por parte del Servicio de Gestión de Personal latramitación de documento "RC/" por el importe de la minoración de retribucionesdesde que se producen hasta final del ejercicio.

1.2 Reconocimiento de obligaciones:

Para su contabilización, deberá remitirse mensualmente a Intervención, antes del día15 del mes, los documentos justificativos de las Altas, Bajas, Modificaciones,retribuciones variables, etc. que vayan a tener incidencia en la nómina en curso.

Se comprobarán los siguientes extremos:

a) Comprobación aritmética que se realizará efectuando el cuadre del total dela nómina con el que resulte del mes anterior, más la suma algebraica de lasvariaciones incluidas en la nómina del mes de que se trate. Los documentos paradicha comprobación son lo que se relacionan en el apartado siguiente.b) Justificación documental limitada a los siguientes supuestos de alta ennómina, con el alcance que para cada uno de ellos se indica:

- Alta en nómina de Altos Cargos: Copia del acuerdo.- Personal en régimen estatutario de nuevo ingreso: copia del título,acuerdo de nombramiento, diligencia de toma de posesión y verificación de que lasretribuciones están de acuerdo con el grupo y el puesto de trabajo.- Personal laboral fijo de nuevo ingreso: Informe del Departamento dePersonal acerca de los siguientes aspectos: Que los puestos a cubrir figurandetallados en las respectivas relaciones, catálogos o plantillas de personal y que estánvacantes, que se han cumplido los requisitos de publicidad de la convocatoria,acreditación del resultado del proceso selectivo y adecuación del contrato a lanormativa vigente.- Personal eventual: Informe del Departamento de Personal acercade los siguientes aspectos: Que la modalidad contractual escogida está prevista en lalegislación vigente, que existe constancia en el expediente de la categoría profesionaldel trabajador, acreditación del resultado del proceso selectivo y adecuación delcontrato a la normativa vigente.

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B) conforme a lo dispuesto en los Arts. 204 y ss del RDL 2/2004, de 5 de marzo seremitirán a la Intervención los expedientes de personal susceptibles de producir ungasto o una obligación a efectos de la fiscalización previa que, salvo lo dispuesto en laBase anterior, quedará limitada a los extremos a) y b) del párrafo 2 del Art. 200 de lacitada Ley.

La toma de razón y la contabilización de los gastos de personal se efectuará,respetando las fases establecidas en el Art. 184 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo, delmodo siguiente:

a) Por lo que respecta a las retribuciones fijas: se deberán comprometer alprincipio del ejercicio los créditos necesarios para atender el gasto anual de lasretribuciones que correspondan a los puestos de trabajo efectivamente cubiertos, loque se hará emitiendo documento contable AD por las retribuciones fijas del mes deenero elevadas en computo anual emitiendo nuevos documentos contable ADmodificativos del anterior mensualmente, para reflejar los aumentos y lasdisminuciones definitivas que se puedan producir a lo largo del ejercicio.b) Las retribuciones variables :Emisión de AD adicionales por la cuantíaconocida independientes de las mencionadas en el punto anterior.c) Contra los documentos AD referidos se expedirán documentos contables Oque reflejarán las obligaciones reconocidas por las retribuciones fijas así como por lasvariables y cuya suma deberá de coincidir con el importe total de las nóminas asatisfacer.Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento O por el importe bruto delas mismas que se elevará al órgano competente para su aprobación.

Respecto a las cuotas por Seguridad Social y desempleo, al inicio del ejerciciotramitará el documento "AD" por el importe anual de las cotizaciones previstas delpersonal activo. Las posibles variaciones originarán documentos complementarios oinversos de aquel. El importe de las liquidaciones mensuales originarán la tramitacióndel documento “O”.

B) Complemento de productividad y gratificaciones

A) El criterio de actividad extraordinaria del complemento de productividad seabonará con cargo a los créditos destinados al efecto en las Partidas 121 15001 y 12115100 del vigente Presupuesto Municipal. Corresponderá su distribuciónindividualizada al Alcalde, a propuesta del Concejal delegado de Personal,estableciendo como criterios de reparto el especial rendimiento, la actividadextraordinaria y el interés o iniciativa con el que el funcionario desempeña su puestode trabajo; en base a circunstancias objetivas relacionadas con el puesto de trabajo yque previamente establezca dicha concejalía.

B) El Art. 6 del Real Decreto 861/1.986, de 25 de abril, por el que se establece elrégimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local, estableceque corresponde al Pleno la determinación de los criterios para asignar lasgratificaciones, así como, la determinación de la cantidad global, siendo competencia

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del Alcalde la asignación individual con arreglo a dichos criterios. Estas gratificacionesno podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo y habrán de responder aservicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo. Lasretribuciones distribuidas, al respecto, se publicarán en el Tablón de AnunciosMunicipal.

SECCIÓN 2ª.- APORTACIONES

1º.- En el caso de aportaciones obligatorias a otras Administraciones u otrosentes a los que el Ayuntamiento pertenezca, si el importe es conocido al inicio delejercicio, se tramitará documento "AD".

2º.- Si el importe de la aportación no fuera conocido, se instará la retención decrédito por la cantidad estimada.

SECCIÓN 3ª.- SUBVENCIONES

NORMAS GENERALES SOBRE SUBVENCIONES Y APORTACIONES.

Las subvenciones estarán sujetas al régimen jurídico determinado por la Ley38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y las leyes presupuestariasestatal y autonómicas y demás normas en materia de subvenciones.

1. Son subvenciones con cargo al Presupuesto de la Entidad Local las entregasdinerarias efectuadas desde los diferentes centros gestores a favor de personas oentidades, públicas o privadas, todas ellas afectadas a una finalidad específica y sincontrapartida directa por parte de los beneficiarios.

2.- La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de unexpediente en el que conste:

- El destino de los fondos.

- Requisitos necesarios que han de cumplirse para que pueda procederse al pago.

- Causas motivadoras del reintegro, en su caso, de los importes percibidos.

-Convocatoria pública, salvo que por la peculiaridad de la subvención no proceda.

3.- Para que pueda expedirse el reconocimiento de la obligación y la orden depago de la subvención es imprescindible que el Centro Gestor acredite que se hancumplido las condiciones exigidas en el acuerdo de concesión.

4.- Si tales condiciones, por su propia naturaleza, deben cumplirse conposterioridad a la percepción de los fondos, el Centro Gestor deberá establecer elperíodo de tiempo en que, en todo caso, aquellas se deban cumplir. En tal supuesto,la Intervención registrará esta situación como fondos pendientes de justificación, afin de efectuar el seguimiento y proponer las medidas pertinentes.

5.- Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades de cada caso,para la justificación de la aplicación de los fondos recibidos por este concepto setendrá en cuenta:

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a) Si el destino de la subvención es la realización de obras o instalaciones, serápreciso informe de los servicios técnicos municipales de haberse realizado la obra oinstalación conforme a las condiciones de concesión.

b) Si está destinada a la adquisición de materiales de carácter fungible, prestaciónde servicios u otra finalidad de similar naturaleza, se precisará la aportación dedocumentos debidamente compulsados acreditativos de los gastos realizados.

6.- El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse alcorriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Local.

7.- Los convenios celebrados con Entidades Públicas o Privadas o conparticulares por los cuales el Ayuntamiento se obligue a aportar ciertas cantidadesde dinero, y que por su naturaleza deban contabilizarse en los Capítulos referidos aTransferencias, una vez fiscalizados y aprobados, los pagos que de ellos se derivenno tendrán la consideración de subvenciones en el sentido dado en los apartadosanteriores en cuanto al cumplimiento de las obligaciones allí previstas más allá delas obligaciones previamente pactadas en el mismo. En este supuesto se entiendentambién incluidos los gastos del Programa 231 "Acción Social" de ayudas apersonas físicas que por su naturaleza se imputan al Capítulo IV del Estado deGastos.

SISTEMA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.

1.- Las subvenciones se solicitarán a través de la Alcaldía-Presidencia oConcejal Delegado, de acuerdo con lo establecido en las Bases de la convocatoria,acompañadas de una memoria detallada en la que se concreten las actividades quese pretenden subvencionar y un presupuesto pormenorizado de los gastos arealizar.

2.- El otorgamiento de las subvenciones corresponde a la Junta de GobiernoLocal, tiene carácter voluntario y excepcional, y la Corporación podrá revocarlas oreducirlas en cualquier momento, no siendo nunca invocables como precedente.

3.- Se valorará para su concesión:

a) Que el objeto social y las actividades desarrolladas sean complementarios de lasmunicipales.

b) La representatividad dentro del ámbito local.

c) La capacidad económica autónoma y las ayudas que reciban de otrasinstituciones.

d) La importancia para la Entidad Local de las actividades desarrolladas o que sepretendan desarrollar.

e) El fomento de la participación vecinal, promocionando la calidad de vida, elbienestar social y los derechos de los ciudadanos.

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JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES.

1.- Las Entidades subvencionadas justificarán la utilización de los fondosrecibidos en los plazos establecidos en la convocatoria. Las Bases de laconvocatoria contendrán el establecimiento de unos plazos que permitan elreconocimiento de la obligación dentro del ejercicio. La falta de justificaciónproducirá la obligación de devolver las cantidades no justificadas y, en su caso, lainhabilitación para percibir nuevas subvenciones, sin perjuicio de satisfacer el interéslegal, a partir de la fecha en que debía rendir la cuenta y hasta la fecha en que severifique el reintegro.

2.- Las cuentas acreditativas de la inversión de las cantidades se rendirán porlos perceptores ante los Centros Gestores de Gastos que las tramitaron, para queaprobadas por el Órgano correspondiente se remitan a Intervención para sufiscalización definitiva y posterior aprobación de las mismas por la Junta deGobierno.

3.- Estas cuentas justificativas contarán con el recibí de los proveedores oejecutantes de los servicios y documentos acreditativos de los gastos, acompañadosde relación detallada de éstos, haciendo constar los descuentos a que estén sujetosy la liquidación final. Así mismo, deberán acompañarse cartas de pago de losreintegros efectuados.

4.- El Órgano competente no reconocerá ninguna obligación, documento "O",hasta que se entienda que se ha justificado suficientemente la subvención, sinperjuicio de que se adelante el importe mediante la fórmula de "pagos a justificar".

5. En las reglas siguientes se describe la tramitación de los gastoscorrespondientes a:

a) Subvenciones nominativas.

b) Subvenciones paccionadas.

c) Subvenciones no nominativas.

TRAMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS.

1. Son aquellas que aparecen con tal carácter en el Presupuesto General de laEntidad o en las disposiciones en virtud de las cuales hayan de ser otorgadas.

2. Con el acuerdo de aprobación del Presupuesto se contabilizará el documento RCo AD si el acuerdo de concesión ya fue adoptado en ejercicios anteriores. Si seadopta en el ejercicio corriente el documento AD se expedirá en el momento deconcesión por la Junta de Gobierno Local.

3. Al vencimiento de las obligaciones se expedirán los correspondientes documentosO de conformidad con el acuerdo por el que en su día se acordó conceder lasubvención.

4. La subvención nominativa 324 48960 “Proyecto APAS y AMPAS”, se regulará através de un convenio de colaboración.

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5. Respecto a la subvención nominativa 232 48007 Convenio EMAUS-SEAFI, seautoriza al Alcalde-Presidente a ajustar la cuantía mediante la modificación decrédito correspondiente para que coincida con los baremos publicados por laConsellería de Bienestar Social, en la que anualmente se regular y convocanayudas dirigidas a programas y servicios especializados de intervención y atención afamilias, menores y adopción para el ejercicio correspondiente, y que generalmentese publica a principios de año.

TRAMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES PACCIONADAS.

1. Son las que se derivan de la formalización de contratos, convenios decolaboración y otros pactos entre la Administración Local y otras entidades.

2. Los Servicios de Intervención expedirán un documento RC por el importe delejercicio corriente, y, en su caso, un documento RC de ejercicios posteriores. Unavez que se registren dichos documentos, se obtendrán los correspondientescertificados que se unirán al respectivo expediente de gasto que se está tramitando.

3. Cuando se apruebe el expediente de gasto, se expedirá un documento A por elimporte del ejercicio corriente y, en su caso, un documento A de ejerciciosposteriores, justificado con el acuerdo aprobatorio del gasto.

4. Una vez que se formalice el correspondiente contrato, convenio u otro pacto, seexpedirá un documento D de ejercicio corriente y, en su caso un documento D deejercicios posteriores, sirviendo de justificación el respectivo acuerdo de concesión.

5. Cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el acuerdo de concesión, elServicio gestor formulará propuesta de reconocimiento de la obligación para que laJunta de Gobierno Local apruebe, en su caso. A tales efectos se expedirá por laoficina de contabilidad un documento O.

DOTACION ECONOMICA A LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES.

Las dotaciones a los grupos políticos constan en el presente presupuesto en elprograma 912 489xx.

TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS.

1. Son aquellas que se van concediendo continuamente en el tiempo en función delas solicitudes recibidas, que cumplan los requisitos establecidos en la normativaaplicable y cuyo procedimiento se inicia de acuerdo con la legislación vigente enmateria de subvenciones.

A estos efectos, por la autoridad correspondiente se establecerán, previamentea la disposición de los créditos, las oportunas bases reguladoras para su concesión

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de acuerdo con lo establecido en el artículo 81.6 del texto refundido de la LeyGeneral Presupuestaria.

2. Durante la tramitación del expediente de este tipo de subvenciones, el Serviciogestor solicitará la expedición de un documento RC por el importe que correspondaal ejercicio corriente y, en su caso, un documento RC de ejercicios. Una vezregistrados dichos documentos, se obtendrán los correspondientes certificados quese unirán a dicho expediente.

3. Si las bases reguladoras de la concesión prevén que el beneficiario justifique en elmomento de la solicitud o, en su caso, con anterioridad a la concesión de lasubvención, la realización de la actividad objeto de la misma, con el acuerdo deconcesión se expedirá un documento ADO por existir ya todos los justificantes. LaOrden de Pago y Pago se realizará posteriormente por los cauces normales.

4. En el caso de que las bases reguladoras prevean que la justificación de laactividad a fomentar se realice con posterioridad a la concesión de la subvención,con el acuerdo de otorgamiento de la misma se expedirá un documento AD por laparte que corresponda al ejercicio corriente y, en su caso, un documento AD deejercicios posteriores.

Cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el acuerdo de concesión, oen el momento establecido en las normas de cada subvención, el Servicio gestorpropondrá el reconocimiento de la obligación que, debidamente aprobado por laComisión de Gobierno, dará lugar a un documento O.

5.- Si en las Bases de la Convocatoria se recoge que el pago se realizará conanterioridad al proceso de justificación y aprobación de la misma, tal y como se haestablecido, el pago realizado se contabilizará como “a justificar” de acuerdo con lasnormas que al respecto se recogen en las presentes Bases de Ejecución.

6.- En los supuestos previstos de gastos que por su naturaleza se imputan alCapítulo IV del Presupuesto, tal y como se ha establecido en la Base 68, apartado 7,se contabilizará un A, D, O, AD o ADO, según la/s fase/s de gestión del gasto que seproponga y de conformidad con la naturaleza del gasto.

SECCIÓN 4ª.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN

BASE 32 .- TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES.

Conforme a la legislación vigente, la tramitación de estos expedientes sóloexigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la facturacorrespondiente que reúna los requisitos reglamentariamente establecidos y en elcontrato menor de obras, además, el presupuesto de obras, sin perjuicio de laexistencia de proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Estos contratosno podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni derevisión de precios.

Así, mediante acuerdo del órgano competente, se aprobará la autorización,disposición y reconocimiento de la Obligación debidamente justificada con la factura

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conformada por el director del contrato y por el Concejal responsable del Servicio, yen caso de obras menores, además, con la memoria-presupuesto correspondiente.Se emitirá documento contable ADO (Base 25).

Será obligatorio que el órgano gestor solicite retención de crédito previamenteal encargo de la prestación, a efectos de garantizar la existencia de créditodisponible al que imputar el gasto a realizar.

La Intervención realizará retenciones de crédito de oficio en caso deincumplimiento de los centros gestores de realizar la retención obligatoria, así comolas retenciones en los casos en los que no existe esta obligación.

Para que los centros gestores tengan un conocimiento continuado de loscréditos disponibles en sus partidas a lo largo del ejercicio económico, laIntervención remitirá de oficio mensualmente, y en todo caso, en cualquier momentoque lo solicite el centro gestor, los siguientes listados: Listado de ejecución de sus partidas.

Los responsables de la gestión del gasto cuidarán especialmente de no realizarel encargo firme o la orden de ejecución de la prestación sin la existencia de créditopresupuestario disponible y suficiente al que imputar el gasto de la operación,haciéndose efectiva su responsabilidad personal para hacer frente al importe de lasoperaciones contraviniendo la recomendación efectuada.

La tramitación se efectuará conforme con la base 25 y se resume en:1º) Solicitud de retención de crédito.2º) Factura conformada por el director del contrato y Concejal Delegadocorrespondiente.3º) Aprobación por procedimiento abreviado ADO en Junta de Gobierno Local (pordelegación de la Alcaldía).

BASE 33.- GASTOS DERIVADOS DE LOS CONTRATOS PARA LOS QUE SEEXIGE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

Estarán sometidos a la necesidad de formar expediente de contratación todosaquellos gastos que no se consideren contrato menor de acuerdo con Ley deContratos del Sector Público estos gastos en los que por Ley se exige expediente decontratación, estarán sometidos al siguiente trámite:

1. Al inicio de un expediente de contratación, el Servicio de Intervenciónexpedirá un documento RC de ejercicio corriente y, en su caso, un documento RCde ejercicios posteriores. Igualmente se obtendrá certificado de existencia de créditoen el Presupuesto corriente si la fiscalización es de conformidad.

En el caso de expedientes de contratación de arrendamientos de bienes, noserá precisa la expedición del documento RC de ejercicios posteriores a que serefiere el párrafo anterior, si bien una vez formalizado el contrato, se deberá formularun documento AD de ejercicios posteriores, junto con el respectivo AD de ejerciciocorriente.

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2. Posteriormente, y una vez que se apruebe el expediente de gasto formularáun documento A por el importe que de dicho expediente corresponda al Presupuestoen curso y, en su caso, un documento A de ejercicios posteriores por la parte quedeba ser aplicada a ejercicios posteriores.

Cuando se adjudiquen los contratos, se expedirá el respectivo documento D por elimporte que corresponda al Presupuesto corriente y, en su caso, un documento D deejercicios posteriores por la parte que se aplique a ejercicios posteriores.

3. Sin perjuicio de lo indicado en el punto 2 anterior, cuando por la normativaaplicable a cada contrato así estuviera establecido o con el fin de agilizar latramitación contable, una vez aprobado el expediente de gasto, se podrá dejar deexpedir los citados documentos A. En este supuesto, se deberán formular loscorrespondientes documentos AD de ejercicio corriente y, en su caso, de ejerciciosposteriores, después de que se haya adjudicado el contrato con cargo al RC previo.

4. A los documentos D o AD a que se refieren los puntos 2 y 3 anteriores, sepodrá unir el acuerdo de adjudicación definitiva en lugar del respectivo contratocuando se vaya a demorar su formalización, con el fin de que no se retrase elregistro contable de dichas operaciones, si bien dicho contrato se deberá adjuntarcon el primer documento O que se expida en la ejecución del mismo.

5. Cuando con respecto a los contratos en vigor, se originen modificacionescontractuales, reajustes de anualidades, revisiones de precios y liquidaciones, parala tramitación de estos expedientes se deberán solicitar por los Servicios gestoreslos oportunos documentos RC de ejercicios posteriores y corriente. Cuando seregistren dichos documentos por la oficina de contabilidad, se deberán obtener losoportunos certificados para unir a los respectivos expedientes.

En las variaciones previstas de los contratos de arrendamientos derivadas de lasrevisiones de renta, no será precisa la expedición del documento RC de ejerciciosposteriores a que se refiere el párrafo anterior.

Una vez aprobados los expedientes a los que se refieren los párrafos anteriores deeste punto, el Servicio de Intervención formulará documentos AD de ejerciciosposteriores y corriente, que serán positivos o negativos según la modificación queafecte al contrato, expidiéndose además, en el segundo caso, los correspondientesdocumentos RC negativos.

6. En los expedientes de cesiones de contratos, una vez otorgada lacorrespondiente escritura pública y autorizada por el órgano competente seexpedirán documentos D negativos de ejercicio corriente y, en su caso, de ejerciciosposteriores en los que figurará como interesado el adjudicatario cedente, y,simultáneamente, documentos D positivos de ejercicio corriente y, en su caso, deejercicios posteriores en los que figurará como interesado el cesionario. Dichosdocumentos contables se expedirán por el importe del contrato pendiente deejecutar al formalizarse la cesión.

7. Si se produce la resolución de algún contrato, se deberá expedir documentosAD y RC negativos de ejercicio corriente y de ejercicios posteriores, por el importeno ejecutado del contrato según se deduzca de la liquidación que se practique.

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BASE 34.- PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓNEN RELACIÓN CON LOS CONTRATOS.

1. Antes de efectuar el reconocimiento de la obligación, se deberá justificar porel contratista el cumplimiento de la prestación contractual o, en su caso, laprocedencia del abono a cuenta.

Con la aprobación del expediente de reconocimiento de la obligación, se expedirá undocumento O.

2. En el caso de certificaciones de obra que se aprueben excediendo el importede la anualidad en curso, la expedición del documento O quedará demorada hastaque se inicie el ejercicio con cargo a cuyo presupuesto se financie la certificaciónanticipada.

BASE 35.- CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS EXPEDIENTES DECONTRATACIÓN.

La contratación administrativa de cualquier tipo, regulada en la Real Decreto

legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la

Ley de Contratos del Sector Público, se tramitará en la forma siguiente:

1. Consideraciones generales y definiciones:

1º La iniciativa y la planificación de las realizaciones propias en materia de

contratación corresponde a cada órgano gestor (área, servicio o dependencia

municipal promotora de actuación e interesada en la celebración del contrato) así

como la responsabilidad del control de su ejecución, conforme al contrato que se

otorgue.

2º Los contratos administrativos que celebre el Excmo. Ayuntamiento de L’Alfàs delPi se rigen por el pliego de condiciones jurídico-administrativas generales que tieneel carácter de ordenanza local, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, vigente encada momento.

3º Los contratos relativos a actuaciones artísticas y festivas, tales como

música, teatro o animación socio-cultural, etc.; no tendrán la consideración de

administrativos.

4º El Órgano de contratación es el órgano decisorio municipal que tiene

atribuida la competencia para contratar en cada caso.

Le corresponde aprobar el expediente de contratación, los pliegos de cláusulasadministrativas particulares, los pliegos de prescripciones técnicas y la ordenacióndel gasto, otorgar la adjudicación del contrato, así como interpretar el contrato,

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resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interéspúblico, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

Los únicos órganos de contratación del Ayuntamiento son: el Alcalde, la Junta

de Gobierno Local por delegación de la Alcaldía o el Pleno, y el Pleno, cada uno en el

ámbito de sus competencias propias o delegadas, conforme a la legislación vigente.

5º El Director Facultativo o Director del contrato es la persona o personas a las

que el órgano de contratación designa para desarrollar las funciones de dirección

facultativa de cada contrato.

El Director del contrato es el responsable del seguimiento de la ejecución,

cumplimiento y control del contrato conforme a las cláusulas y condiciones aprobadas

y a la legislación vigente, viniendo obligado a poner en conocimiento escrito del

Órgano de Contratación, con toda puntualidad cualquier incidencia, anomalía o

modificación, que pueda surgir en la ejecución del contrato al efecto de que puedan

adoptarse, en cada momento, las medidas que correspondan.

6º La Mesa de Contratación es el órgano municipal encargado de asistir al

órgano de contratación competente en cada caso, con la composición y atribuciones,

que se le encomiendan en la legislación sobre Contratos de las Administraciones

Públicas y en el pliego de condiciones jurídico-administrativas generales del

Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi. La Mesa no interviene en los contratos menores ni en

los negociados.

2. Contratos menores.

La tramitación de los contratos menores, se llevará íntegramente por cada órgano

gestor (área, servicio o dependencia municipal promotora de la actuación e interesada

en la celebración del contrato), exigiéndose la aprobación del gasto y la incorporación

al expediente de la factura conformada correspondiente, que reúna los requisitos

reglamentariamente establecidos y, en el contrato menor de obras, además, el

presupuesto de las obras, o en su caso, la Memoria Valorada o Proyecto.

3. Restantes contratos.

Los contratos administrativos que no estén definidos como menores, precisarán

en todo caso, la formación de un expediente de contratación que tramitará el Servicio

Municipal de Contratación, previa remisión, por el órgano gestor que corresponda

(área, servicio o dependencia municipal promotora de la actuación e interesada en la

celebración del contrato), de la documentación siguiente:

A) En todos los casos:

1.-Memoria del órgano gestor

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En la memoria, firmada por el responsable técnico y por el Concejal Delegado,

se acreditará la necesidad del contrato, y se propondrá la contratación.

La memoria incluirá, en todo caso, propuesta del funcionario a designar para

llevar a cabo la dirección del contrato o dirección facultativa o, en su caso, para

desarrollar las funciones de supervisión municipal si la dirección del contrato la tuviera

que ejercer personas ajenas a la plantilla municipal.

En el supuesto de que se efectúe la contratación por el procedimiento

negociado, la unidad de contratación solicitará una propuesta firmada por el Concejal

Delegado correspondiente de, al menos, tres posibles empresas capacitadas para la

ejecución del contrato para que, en base a dicha propuesta, sin perjuicio del carácter

público de la oferta y de su más amplia difusión, se convoque y celebre un acto

público licitatorio.

2.-Pliego de prescripciones técnicas particulares.

En dicho documento se procederá a definir y describir el objeto de la

contratación y se regulará su ejecución.

El pliego de prescripciones técnicas se estructurará mediante cláusulas

ordenadas y numeradas correlativamente, otorgando a cada una un título o

denominación para una mejor comprensión y sistemática.

En todo caso deberán acreditarse, como mínimo, los siguientes contenidos:

- Objeto del contrato (lo más concreto posible).

- Precio contractual.

- Plazo de ejecución.

- Condiciones detalladas a las que deba sujetarse la ejecución del contrato.

- Penalidades administrativas.

(Sólo en el supuesto de que se desee que el contrato incluya la posibilidad de

imposición de penalidades distintas de la demora en la ejecución se incluirá un

apartado en el que se definan y gradúen los posibles incumplimientos contractuales

susceptibles de la aplicación de dichas penalidades administrativas, así como, la

cuantía de éstas)

En ningún caso se incluirán condiciones jurídico-administrativas.

Este pliego lo firmará el responsable técnico correspondiente.

3.- Propuesta de criterios objetivos para la selección del contratista, excepto

para las subastas. En los concursos, dichos criterios serán ordenados y valorados

conforme establece la Ley de Contratos del Sector Público.

4.- Certificado de existencia de crédito (RC).

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El objeto de este documento es acreditar la existencia de crédito

presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer las obligaciones económicas que

se deriven de la contratación que se pretenda celebrar y debe estar firmado por el

Interventor Municipal o funcionario que le sustituya.

5.- Pliego de cláusulas administrativas particulares elaborado por el Servicio

de Contratación.

6.- Informe de la Intervención Municipal sobre fiscalización previa del

expediente.

A efectos del ejercicio de la fiscalización preceptiva, el órgano gestor deberá

enviar a la Intervención Municipal, el expediente completo con todos los documentos

que deben integrarlo, recabando previamente del Servicio de contratación, el pliego de

cláusulas administrativas particulares.

B) Para cada supuesto específico:

Además de los anteriores, deberán acompañarse los documentos

específicos necesarios para cada clase o tipo de contrato, conforme a la legislación

sobre Contratos de las Administraciones Públicas, cuyo exacto cumplimiento deberá

observarse en todo momento y que, como mínimo, serán los siguientes:

Contratos de obras:

- Proyecto técnico, integrado por todos los documentos a que se refiera la

legislación sobre Contratos de las Administraciones Públicas, bien entendido que el

concepto de gastos generales de estructura se cifrará en el porcentaje del trece por

ciento (13%) aplicado sobre el presupuesto de ejecución material.

La aprobación de los proyectos de obras deberá ajustarse a lo establecido

en las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación.

Contratos de gestión de servicios públicos y/o concesiones

administrativas:

- Proyecto concesional o de implantación del servicio o, en su caso, pliego de

prescripciones técnico económicas, si se desea que la contratación incluya la

obligatoriedad de que los empresarios aporten el proyecto de prestación del servicio.

Contratos de servicios:

- Informe del servicio interesado en la celebración del contrato, en el que se

justifique debidamente la insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no

ampliación de los medios personales y materiales con que cuenta el Ayuntamiento,

para cubrir las necesidades que se trata de satisfacer a través del contrato.

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C) Procedimiento para el seguimiento y ejecución de las fases del

Presupuesto.

C.1.- Aprobado el expediente de contratación, el órgano gestor remitirá a la

Intervención de Fondos, a efectos de la toma de razón en contabilidad del gasto

autorizado, el documento "A" en el que constará referencia el acuerdo de la

autorización, debiendo ser suscrito por el responsable aministrativo del área o servicio

de que se trate, haciendo constar, también la referencia (clave de operación) con la

que el expediente fue fiscalizado previamente por parte de la Intervención Municipal. A

dicho documento se adjuntará el pliego de cláusulas administrativas particulares

aprobado.

C.2.- Junto con la notificación del acuerdo de adjudicación del contrato se

remitirá a la Intervención de Fondos, para la toma de razón en contabilidad del gasto

dispuesto, el documento "D" en el que constará referencia al acuerdo de la disposición

o compromiso del gasto, debiendo ser suscrito por el responsable administrativo del

área o servicio de que se trate.

C.3.- Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación

se estará a lo dispuesto en la norma general de tramitación de gastos en

concordancia con lo establecido en la Base 41 respecto a los documentos necesarios

para el reconocimiento de la obligación. No se podrá iniciar la ejecución del contrato ni

consiguientemente tramitar factura o certificación alguna, si no estuviese depositada la

fianza definitiva y firmado el documento administrativo de formalización del contrato.

Con la última certificación o factura se acompañará el acta de recepción de la obra,

servicio o suministro.

Si en cualquiera de las fases anteriores se produjese sobrantes, el órgano

gestor remitirá a la Intervención de Fondos los documentos barrados o inversos que

correspondan.

C.4.- En aquellas actuaciones en que la necesidad a satisfacer haya sido

calificada como "urgente" o que proceda el sistema de contratación mediante

procedimiento negociado con personas concretas y determinadas, el documento "A"

se sustituirá por el "AD", de tal modo que las fases de autorización y disposición

mencionadas en los apartados A) y B) se acumularán en una sola Fase.

C.5.- En aquellas actuaciones en que sea necesario realizar obras,

servicios adquisiciones o suministros de emergencia a causa de acontecimientos

catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten

directamente a la seguridad pública, se estará al régimen de funcionamiento

excepcional establecido en el Art. 117 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de

Abril.

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C.6.- En los expedientes que incluyan gastos de carácter plurianual, se

estará a lo establecido para los citados gastos en la Legislación sobre Haciendas

Locales.

4. Cierre del ejercicio.

Al objeto de posibilitar la ultimación de las contrataciones necesarias

habida cuenta de que los créditos que no estén afectos al cumplimiento de

obligaciones ya reconocidas quedan anulados a 31 de Diciembre, se establece como

fecha límite para que puedan aceptarse expedientes de contratación ya fiscalizados

en el Servicio de Contratación, el día 15 de noviembre o inmediato día hábil

posterior, si aquel fuese inhábil.

BASE 36.- TRAMITACIÓN DE LOS GASTOS DE EXPROPIACIONES.

Este tipo de gastos requerirá en todo caso la formación de expediente por partedel Departamento de Patrimonio y Contratación.

1. Al inicio de un expediente de expropiación forzosa, el Servicio gestorsometerá el expediente a fiscalización previa. Si esta es de conformidad se expediráun documento RC con cargo al ejercicio que se prevea realizar el pago y seobtendrá el certificado de existencia de crédito que se unirá al respectivo expedientede gastos.

2. Una vez aprobado el expediente se emitirá un documento ADO, con el fin deque se pueda proceder al pago o depósito del importe que corresponda abonar a losexpropiados como requisito previo para la expedición del acta de ocupación de losbienes afectados por la expropiación. La justificación será la escritura pública.

3.- La resolución de un expediente de expropiación de forma paccionada setramitará como cualquier adquisición de bienes.

BASE 37.- PAGOS A JUSTIFICAR

1º.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 a 72 del RD 500/90, elOrdenador de Pagos podrá autorizar, mediante resolución motivada, la expediciónde órdenes de pago "a justificar", siempre que su cuantía sea inferior a 3.000,00 €.Si es igual o superior a 3.000,00 €, la aprobación de la expedición de órdenes depago “a justificar” corresponde a la Junta de Gobierno Local, previa fiscalización porIntervención.

Tendrán el carácter de “pagos a justificar” las cantidades que se libren para atendergastos presupuestarios cuando los documentos justificativos de los mismos no sepuedan acompañar en el momento de su expedición ( Art 190.1 del RDL 2/2004 de 5de Marzo). Por tratarse de un procedimiento excepcional, irán destinados aatender las siguientes operaciones:

1.- Las de carácter esporádico y accidental.

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2.- Las que no se conozcan con certeza la cuantía ni el destinatario.3.- Las que no tengan carácter repetitivo.

En el supuesto de que el perceptor sea el Ordenador de Pagos la aprobacióncorresponderá a la Alcaldía - Presidencia.

2º.- Las normas generales a las que deberán ajustarse dichos pagos son lassiguientes:

a) El gasto se tramitará siguiendo el procedimiento abreviado, de manera que,dictada la resolución aprobatoria de la provisión, se expedirá el documento contableADOP con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.

b) El habilitado deberá ser miembro de la Corporación o personal al servicio de lamisma y será responsable de la custodia de los fondos, así como de su correctaaplicación a la finalidad para la que se libra. Se establece una excepción a esteprincipio general: En aquellos casos en que se conozca la cuantía exacta del importey la identidad del destinatario final de los fondos, por motivos de operatividad, laorden de pago se expedirá a nombre del tercero, sin perjuicio de que se designe auna persona de las mencionadas en este apartado como responsable de la custodiay entrega del medio de pago al destinatario de los fondos.

c) El control y seguimiento contable de estos fondos deberá integrarse en lacontabilidad municipal y se llevará a cabo con sujeción a lo dispuesto en las reglas31 a 33 de la Instrucción de Contabilidad EHA/4041/2004, de 23 de Noviembre.

d) Los pagos a justificar irán destinados a aquellas operaciones de carácteresporádico y accidental pero no a las que tengan carácter repetitivo, para las que seaplicará el procedimiento de los "anticipos de caja fija", regulados en la basesiguiente.

e) No podrán expedirse nuevas órdenes de pago con éste carácter, a favor deperceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación.

f) Los perceptores deberán rendir cuenta justificativa, dentro del plazo marcado en laresolución que autorizó el pago, a la que se acompañarán las facturas, billetes odocumentos equivalentes, auténticos y originales, que acrediten los gastosrealizados. La rendición se efectuará ante la Tesorería Municipal que emitirá elcorrespondiente informe. La aprobación corresponde al Ordenador de Pagos,excepto en el caso de que por su cuantía corresponda a la Junta de Gobierno Local.

g) En los supuestos en que no se haya gastado la totalidad de los fondos librados, lacantidad no invertida se justificará con la carta de pago demostrativa de su reintegro.La cantidad reintegrada podrá reponer crédito en la correspondiente partida siempreque la devolución se produzca en el mismo ejercicio presupuestario en el que seautorizó e hizo efectivo el pago.

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3º.- Cuando los perceptores incumplan su obligación de justificar en debida forma lainversión de los fondos, incurrirán en responsabilidad contable que les será exigidaen expediente administrativo instruido al efecto, el cual se regirá por lo dispuesto enel Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, de expedientes administrativos deresponsabilidad contable (BOE n. 162 de 7 de julio).

4º.- Para el cobro de las cantidades no justificadas, así como los sobrantes noinvertidos, podrá utilizarse, en caso necesario, la vía administrativa de apremio.

BASE 38.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

1º.- Con carácter de anticipos de caja fija, el Ordenador de Pagos podrá autorizar, envirtud de resolución motivada, que se efectúen provisiones de fondos, a favor de loshabilitados que proponga el Tesorero, para atender los gastos que se relacionan acontinuación:- Reparaciones, mantenimiento y conservación (Artículo 21-clasificación económicadel estado de gastos-).- Material ordinario no inventariable, suministros y otros.- Comunicaciones postales.- De forma excepcional, otros gastos corrientes de funcionamiento que compartannaturaleza con los gastos anteriores.- Aquellas otras que en ejecución de las Presentes Bases pueda decretar elOrdenador de Pagos.

2º.- Es asimismo competencia del Ordenador de Pagos la determinación del importey finalidad del anticipo de caja fija, así como su cancelación.

El importe no podrá exceder de la cuarta parte de la partida presupuestaria a la cualserán aplicados los gastos que se atienden con el anticipo. La cuantía de cada gastosatisfecho con cargo a estos fondos no puede ser superior a 600,00 €. A estosefectos no podrá fraccionarse un único gasto en varios pagos atendiendo allímite indicado en el RD 1469/2001 de 27 de diciembre .

3º.- A medida que las necesidades de Tesorería aconsejen la reposición de fondos,los habilitados rendirán cuentas, que serán aprobadas por el Ordenador de Pagos.

4º.- La contabilización de los Anticipos, se realizará de acuerdo a las reglas 34,35 y36 del EHA/4041/2004 de 23 de Noviembre:

BASE 39.- OPERACIONES DE TESORERÍA

En armonía con lo dispuesto en el artículo 51 del RDL 2/2004 de 5 de marzo y previoinforme de la Intervención, el Alcalde podrá concertar operaciones de tesorería paracubrir el déficit temporal de liquidez.

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A tal efecto, se tramitará por la Tesorería el oportuno expediente, donde se deberádejar constancia acerca de la necesidad financiera que motiva la concertación, asícomo que en el procedimiento se ha cumplido con el principio de publicidad.

BASE 40.- PROYECTOS DE GASTOS

1º.- Tienen la consideración de proyectos de gasto aquellos que puedan serconsiderados como unidades de imputación de gastos o ingresos, pudiendo ser decarácter anual o plurianual y afectar a una o varias partidas. Estos proyectos degastos serán objeto de un seguimiento y control específico.

2º.- Los proyectos de gastos vienen identificados por un código único e invariabledurante la ejecución del proyecto hasta su completa finalización o declaración debaja total por órgano competente.

3º .- Estructura:

Según la Regla 43 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, que aprueba laInstrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, se establece la siguienteestructura y codificaciones de los proyectos de gasto:- Planes (o superproyectos): Su Codificación será una letra por ordenalfabético seguido por un “/”. Dentro de un Plan puede haber varios proyectos.- Proyectos:Los proyectos de gastos vienen identificados por un código único e invariabledurante la ejecución del proyecto hasta su completa finalización o declaración debaja total por órgano competente estando dicho código compuesto por los siguientesdígitos y letras:

1- Código del plan si lo tuviera2- Tipo de financiación:

0 Clasificación funcional programa gasto financiación afectada1 Clasificación económica presupuesto de gastos con financiación afectada2 Proyectos inversión con financiación afectada3 otros proyectos con financiación afectada4 Proyectos de Inversión generados con recursos generales5 Otos proyectos financiados con recursos generales

3- Año de comienzo del proyecto4- Clase de proyecto

TIPO DESCRIPCIONAR ArrendamientoOB ObrasSR ServiciosVA Varios

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5- Nº de proyecto que será correlativo y no se repetirá

BASE 41.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

1º.- Tienen la consideración de gastos con financiación afectada aquellas unidadesde gasto susceptibles de total delimitación dentro del presupuesto de gastos conindependencia de que los créditos asignados a su realización figuren consignadosen una o varias aplicaciones presupuestarias que se deben financiar total oparcialmente con aportaciones o ingresos concretos que tengan con el gasto unarelación directa y objetiva, y que se recogerán en el presupuesto de ingresos.

2º.- Los gastos con financiación afectada se tratarán en todo caso como proyectosde gastos y estarán identificados por un código único e invariable que lo individualiceplenamente. Sobre los mismos se llevará un control y seguimiento específico.

BASE 42.- ANTICIPO DE PAGAS AL PERSONAL

1º.- El personal funcionario y laboral que tenga sus retribuciones detalladas en elanexo de personal del Ayuntamiento que figura entre la documentación delPresupuesto, tendrá derecho a percibir anticipos de sus nóminas.

2º.- El régimen jurídico por el que se regirán la concesión de los anticipos al personalsometido al régimen estatutario de la Función Pública será el previsto en cadamomento en el convenio regulador de las relaciones entre el Ayuntamiento y supersonal funcionario.

3º.- El régimen jurídico por el que se regirán la concesión de los anticipos al personalsometido al régimen laboral será el previsto en cada momento en el convenioregulador de las relaciones entre el Ayuntamiento y su personal laboral, en defectodel mismo se aplicará el previsto para los funcionarios.

4º.- En ningún caso se podrá conceder un anticipo de pagas al personal cuando elinteresado tuviera pendiente de reintegro alguna cantidad concedida anteriormentepor el mismo concepto, salvo que, previa o simultáneamente, a la concesión delnuevo se abone y/o solicite la compensación de las cantidades pendientes con partedel nuevo anticipo.

5º.- La amortización del anticipo concedido se iniciará en la nómina del mes encurso en el caso de que la entrega de los fondos se efectúe antes del día 15 delmismo. En el caso en el que el pago del anticipo se realice después del día 15, seiniciará su reembolso con la nómina del mes siguiente.

6º.- Mediante solicitud del interesado podrá reintegrarse el anticipo concedido porcuantías superiores a las resultantes del prorrateo propuesto al momento de susolicitud y concesión.

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Su tratamiento contable será extrapresupuestario.

BASE 43.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

Las dietas y demás indemnizaciones al personal al servicio del Ayuntamiento asícomo los miembros de la Corporación se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto462/2002 de 24 de Mayo (BOE Nº 129 de 30 de mayo de 2002), sobre“Indemnizaciones por razón del servicio” actualizada en la Resolución de fecha 2 deenero de 2007 de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos (BOE Nº 3 deMiércoles 3 de enero de 2007) de aplicación al personal de las CorporacionesLocales. Los miembros de la Corporación se consideran incluidos en el Grupo 2 del Anexo IIdel RD citado. A todos los efectos, el lugar de origen y de destino de los desplazamientos será elde” la oficina o dependencia en que se desarrollen las actividades del puesto detrabajo” ( art 3.1 del RD 462/2002 de 24 de mayo).

BASE 44.- INDEMNIZACIONES A LOS ORGANOS DE GOBIERNO:

1.- DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS: Los miembros de la Corporación seránindemnizados por los viajes y traslados que lleven a cabo en servicio del municipio

Las indemnizaciones se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en el RealDecreto 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,salvo que existan motivos de representación institucional que justifiquen lapercepción de importes distintas a las establecidas en el dicho Real Decreto, quetienen el carácter de máximos ( Art 10.2 del RD 462/2002 de 24 de Mayo).

En cualquier caso, toda percepción por cuantía superior a lo establecido en laactualización anual, tendrá carácter extraordinario y se le aplicará una retenciónmínima del 15 % en concepto de IRPF .

A estos efectos, los miembros de la Corporación se consideran incluidos en el Grupo2 del Anexo II del RD citado.

2.- ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS:

Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva, percibiránasistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los Órganos colegiados deacuerdo con las siguientes cuantías brutas aprobadas en sesión plenaria celebradael 27 de julio de 2012:

a) Comisiones Informativas:.- Presidente : 79,00 €.- Vocales: 53,00 €

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b) Comisiones de Gobierno:.- Presidente: 265,00 €.- Demás miembros : 132,00 €

c) Pleno:.- Presidente: 265,00 €.- Portavoces: 132,00 €.- Demás miembros: 79,00 €

Las liquidaciones se realizarán mensualmente y se efectuarán en base a lascertificaciones de asistencia emitidas por los secretarios y tendrán las retenciones ydescuentos que correspondan. Se abonarán coincidiendo con la nómina las que consten en la Tesorería Municipalantes del 15 de cada mes.

BASE 45.- JUSTIFICACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DELSERVICIO

1º.- Las cuantías que se establecen en el Anexo XVI de la Resolución de 3 de enerode 2007 (BOE núm. 3 de 3 de enero de 2007), para cada grupo, tienen carácter demáximo, siendo las que se detallan a continuación:

Grupos Poralojamiento

Pormanutención

TOTAL

Grupo 2 (A y B) 65,97 37,40 103,37Grupo 3 (C y D) 48,92 28,21 77,13

2º.- Los gastos de viaje son las cantidades que se abonan por la utilización decualquier medio de transporte por razón del servicio. Se distinguen los siguientescasos:

a) Medio de transporte público: Se indemnizará por el importe del billete (Grupo 2º,clase 1ª, resto clase 2ª). Si el medio fuese el avión, se autorizará en todo caso laclase turista, cualquiera que sea el grupo, no obstante, se podrá autorizar clasessuperiores por motivos de representación. Asimismo se podrá autorizar en la ordende comisión de servicio la indemnización como gastos de viaje el originado por lautilización de taxis.b) Vehículo particular: Los importes a indemnizar serán los siguientes:

Vehículo ImporteCoche 0,19 € por km.Motocicleta 0,078 € por km.

Cualquiera que sea el número de personas en comisión de servicios que utilicenconjuntamente un vehículo particular, se tendrá derecho a una sola indemnización.

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El gasto de peaje será indemnizable, siendo imprescindible la previa presentación defactura o ticket acreditativos del gasto.En el caso de desplazamientos dentro del término municipal: Si se realizan envehículo particular, serán de aplicación las normas anteriores. De acuerdo con lodispuesto por el Real Decreto de referencia, estos desplazamientos habrán deefectuarse preferentemente en transporte público.En todo caso las comisiones de servicio serán realizadas en base a una orden dadapor escrito y de forma motivada por el Alcalde o persona en quien delegue.

Con carácter general, cualquiera que sea el supuesto, será necesario aportar lossiguientes datos para la liquidación de los gastos:

- Lugar de salida-Lugar de destino.- Cargo y/o categoría administrativa.- Departamento.- Número de resolución que autoriza a realizar el curso.- Curso de formación que motiva el desplazamiento.- Fecha del viaje.- Motivo del viaje.- Kilómetros recorridos.- Medio de transporte utilizado.- Presentación de billetes o facturas acreditativas de los gastos de alojamiento,medios de transporte y/o garaje.- Presentación de tickets de autopista.- Fecha de la justificación de los gastos devengados.- Nombre y firma del interesado.

En ningún caso deberán entenderse correctamente justificados, aquellasjustificaciones de carácter impreciso en las que se indican un número de kilómetrosa tanto alzado, o no precisan fechas, distancias, motivo, etc.Los kilómetros a imputar serán en todo caso los que se determinen por la ConcejalíaDelegada de Recursos Humanos. En su defecto, por una guía oficial de carreteras,tales como la Guía Michelin u otras.Las comisiones de servicio se realizarán mediante decreto de la Concejalíacorrespondiente con detalle del motivo de la comisión así como la hora de salida deltrabajo y una estimación del tiempo de duración de dicha comisión. Una vezrealizada la misma, se remitirá la documentación junto con los correspondientesjustificantes ( tickets de autopista y aparcamiento, etc) a la Tesorería Municipal parasu valoración. El Ordenador de Pagos emitirá una resolución mensual en la que seacumularán las órdenes de servicio efectuadas en el mes, y se seguirá el proceso deaprobación similar al descrito en la Base 20 y siguientes. Los desplazamientos de las trabajadoras del servicio SAD realizados con vehículopropio se indemnizarán mensualmente en función a los kilómetros efectuados en elmes. A tal efecto, el personal encargado del servicio, emitirá un informe en el quedetallará las personas que realicen el servicio así como los km. efectuados. Comoen el caso anterior, se remitirá dicho informe a la Tesorería Municipal para suvaloración, procediéndose como en el caso descrito en el párrafo anterior.

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3º) Comisiones de servicio con derecho a indemnización. Se corresponden con los cometidos especiales que se ordenen al personal y debandesempeñarse fuera del término municipal.Dependiendo de las circunstancias de la comisión puede dar lugar al derecho apercibir dietas, gastos de alojamiento o ambos, además de los gastos de viaje quese regularán por el apartado anterior.Se pueden distinguir los siguientes casos:a) Comisiones de duración igual o inferior a un día natural (art. 12.1): RD 462/2002de 24 de mayo: No se percibirán gastos de alojamiento ni de manutención, salvocuando teniendo la comisión una duración mínima de cinco horas, ésta se inicieantes de las catorce horas y finalice después de las dieciséis horas, supuesto en elque se percibirá el 50 % del importe de la dieta por manutención.

b) Comisiones cuya duración sea inferior a 24 horas, pero comprendan parte de dosdías naturales: Se percibirán gastos de alojamiento correspondientes a un día, y losde manutención con arreglo a lo dispuesto para los días de salida y regreso en elcaso siguiente:

a. Comisiones de duración superior a 24 horas: Día de salida: Sepercibirá gastos de alojamiento. Si la hora de salida es anterior a las 14:00 horastambién se percibirán gastos de manutención. Si la salida se produce después delas 14 H y antes de las 22:00 horas, se percibirá el 50 % del importe de la dieta demanutención. Día de regreso: Únicamente se percibirá el 50% de los gastos demanutención si la comisión finaliza con posterioridad a las 14:00 horas, en losdemás casos no se percibirá cantidad alguna. Días intermedios: Se percibirángastos de alojamiento y manutención.En ningún caso serán indemnizables los gastos de minibar. Los gastos de tintoreríasolo serán indemnizables con autorización expresa cuando se trate de una duraciónsuperior a cuatro días.Los gastos de alojamiento habrán de acreditarse mediante la presentación defactura.

4º.- Realización de cursos fuera del término municipal: Cuando la realización de losmismos permita pernoctar en su residencia al trabajador, pero por razón del horariode los cursos tuvieran que almorzar en la localidad de realización del curso, sepercibirá el 50% de los gastos de manutención.

Con carácter general, cualquiera que sea el supuesto, será necesario aportar lossiguientes datos para la liquidación de los gastos: - Resolución que autorice la comisión.- Fechas de la comisión.- Motivo de la comisión.- Lugar de la comisión.- Horas de salida y llegada.- Presentación de facturas acreditativas de los gastos de alojamiento.

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En ningún caso deberán entenderse correctamente justificados, y por lo tanto nodeberían liquidarse, aquellas justificaciones de carácter impreciso en las que no seindican con precisión fechas, motivo, resolución, horarios,...Se liquidarán antes de final de cada mes las que consten en la Tesorería Municipalantes del final de cada mes.BASE 46.- LICENCIAS Y PERMISOS POR ESTUDIOS Y OTRAS AYUDAS ALPERSONAL.

Por Resolución del órgano competente podrán concederse licencias para realizarestudios sobre materias directamente relacionadas con la función pública, y engeneral para asistencia a cursillos de perfeccionamiento en materia de Admón.Local. El funcionario percibirá todas sus retribuciones y de proceder, lasindemnizaciones que por razón del servicio regula el RD 236/1988, de 4 de marzo, ymodificaciones del mismo.

Las prótesis para la visión, serán adquiridas directamente por los empleadospúblicos usuarios del comercio especializado, al cuál deberá exigírsele expediciónde factura. Presentada la misma en la unidad de personal, se procederá a liquidarlos siguientes importes máximos fijados, siempre que dicha factura sea igual osuperior:

CONCEPTO €- Cristales de gafas 58,00- Cristales de gafas bifocales 100,15- Lentillas 70,10- Montura de gafas 46,06

Estas ayudas de prótesis para la visión se limitarán a una por persona, concepto yaño. Se abonarán las que consten en la Tesorería Municipal antes del final de cada mes.

CAPITULO TERCERO.- GESTIÓN DE LOS INGRESOS

BASE 47.- COMPROMISO DE INGRESOS

1º.- El compromiso de ingreso es el acto por el que cualesquiera entes públicos oprivados se obligan con el Ayuntamiento, de forma pura o condicionada, y medianteun acuerdo o concierto, a financiar total o parcialmente un gasto determinado.

2º.- Si los compromisos de ingreso van a extenderse a varios ejercicios se imputaráa cada uno de ellos la parte que se prevea realizar en el mismo de acuerdo con lasestipulaciones que figuren en el acuerdo, protocolo o documento por el que dichoscompromisos se consideren firmes.

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3º.- Los compromisos de ingreso imputables al Presupuesto corriente serán objetode contabilización independiente de los imputables a ejercicios posteriores.

4º.- Los compromisos de ingreso - compromisos firmes de aportación- podrángenerar crédito en los estados de gastos de los presupuestos según se establece enel artículo 181 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo.

BASE 48.- RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

1º.- Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca que haexistido una liquidación a favor del Ayuntamiento, que puede proceder de la propiaCorporación, de otra Administración, o de los particulares. Por ello se observarán lasreglas de los puntos siguientes:

2º.- En las liquidaciones de contraído previo, de ingreso directo, se contabilizará elreconocimiento de derechos cuando se aprueben las liquidaciones.

3º.- En las liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo, la contabilizacióndel derecho tendrá lugar tras la aprobación del padrón.

4º.- En las autoliquidaciones, e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten yse haya ingresado el importe de las mismas.

5º.- Los compromisos concertados correspondientes a subvenciones ytransferencias, se entenderán condicionados al cumplimiento de determinadosrequisitos realizados, ya sea total o parcialmente, cuando, por haberse cumplido lascondiciones establecidas en cada caso, la totalidad o parte de su importe seaexigible, reconociéndose el derecho en ese momento.

6º.- Los préstamos que concierte el Ayuntamiento, se contabilizarán comocompromisos concertados cuando se formalice el correspondiente contrato.A medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones, se contabilizarán elreconocimiento y cobro de las mismas.

7º.- En intereses y otras rentas, el reconocimiento de derechos se originará en elmomento del devengo.

8º.- La fiscalización de toda clase de derechos se realizará mediante la toma derazón en contabilidad y actuación comprobatoria posterior mediante la utilización detécnicas de muestreo.

BASE 49.- TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER PERIÓDICO

1º.- Por el Área de Informática y Rentas y Exacciones se elaborarán los padrones detributos y precios públicos de cobro periódico, a cuyo fin los servicios gestorescomunicarán las incidencias conocidas que pudieran afectar a dichos padrones.

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2º.- A comienzos del ejercicio se aprobará y publicará el plan de distribución de lacobranza de los tributos de cobro periódico, haciendo constar que la exposiciónpública de los padrones tendrá lugar durante los quince días anteriores al inicio desu cobranza.

3º.- Asimismo se publicará el período para pagar en voluntaria los precios públicosde carácter periódico.

4º.- La vía de apremio de los ingresos a que se refieren los puntos 2 y 3, se iniciaráal día siguiente de la conclusión del período de cobro voluntario.

5º.- La dirección de la recaudación corresponde a la Tesorería, que deberáestablecer el procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente enmateria recaudatoria, con especial referencia a las anulaciones, suspensiones,aplazamientos y fraccionamientos de pago.

BASE 50.- CONTABILIZACION DE LOS COBROS

1º.- La contabilización de los ingresos realizados en las cajas de efectivo o cuentasbancarias de recaudación, se realizará por aplicación directa.

2º.- Diariamente la Tesorera efectuará el recuento de los ingresos recibidos ese día,cumplimentando las hojas de arqueo contable correspondiente a la caja y a lascuentas financieras en las que se hayan producido los ingresos, aplicándosedirectamente con abono a las cuentas de ingresos que correspondan.

3º.- Quincenalmente se realizará la aplicación contable definitiva de los ingresosrealizados en las cuentas bancarias de las que se haya recibido informaciónindividualizada, abonándose las cuentas que correspondan según el ingreso de quese trate.

BASE 51.- FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y OTROS INGRESOS

Las fianzas y depósitos que a favor del Ayuntamiento, deban constituir loscontratistas u otras personas, tendrán el carácter de operaciones nopresupuestarias.

CAPITULO CUARTO.- DE LA TESORERÍA

BASE 52.- TESORO PUBLICO MUNICIPAL

1º.- Constituyen el tesoro público municipal todos los recursos financieros delAyuntamiento, tanto las operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

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2º.- El tesoro municipal se regirá por el principio de caja única, salvo que se trate deingresos afectados a gastos concretos, tales como cuotas de urbanización,subvenciones, prestamos, contribuciones especiales o producto del matrimoniomunicipal del suelo propiedad del ayuntamiento.

BASE 53.- PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS

1º.- La expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan dedisposición de fondos de la tesorería y deberá recoger la prioridad de los gastos depersonal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores ( art 187 del Rdleg2/2004 de 5 de marzo)

Las obligaciones reconocidas por la Corporación con terceros se atenderánsiguiendo un criterio estricto de fecha de aprobación de la factura. A las obligacionesderivadas de adquisiciones de obras, servicios y demás prestaciones o gastos engeneral del ejercicio en curso, se incorporarán las derivadas de compromisos degastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, según art. 26.b) R.D.500/1.990 de 20 de abril.

3º.- La gestión de los recursos líquidos se llevará a cabo con el criterio de obtenciónde la máxima rentabilidad, asegurando en todo caso la inmediata liquidez para elcumplimiento de las obligaciones en sus vencimientos temporales.

TITULO TERCERO.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

BASE 54.- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE GASTOS

1º.- A fin de ejercicio, se verificará que todos los acuerdos municipales que implicanreconocimiento de la obligación han tenido su reflejo contable en fase "O".En particular, las subvenciones concedidas cuyo pago no haya sido ordenado al finaldel ejercicio, se contabilizarán en fase "O", aún cuando la efectiva recepción defondos quede condicionada al cumplimiento de algunos requisitos.

2º.- Los servicios gestores recabarán de los contratistas la presentación de facturasdentro del ejercicio. Sin perjuicio de lo cual, se verificará el estado de determinadosgastos por consumos o servicios imputables al ejercicio y cuyo reconocimiento deobligaciones no ha llegado a formalizarse por no disponer en 31 de diciembre defacturas, lo cual supondrá su inclusión en un expediente de reconocimientoextrajudicial de créditos en el ejercicio inmediato posterior.Cuando sean gastos corrientes y obre informe del servicio gestor justificando que hatenido lugar la adquisición o servicio, las facturas a recibir tendrán la consideraciónde documento "O", en otro caso se dará la misma tramitación que la vista en elapartado anterior.

3º.- Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados alcumplimiento de las obligaciones reconocidas quedarán anulados, sin más

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excepciones que las derivadas de los puntos anteriores y de la incorporación deremanentes, a que se refiere la Base 11.

BASE 55.- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE INGRESOS

1º.- Todos los cobros habidos hasta el 31 de diciembre deben ser aplicados en elpresupuesto que se cierra, a cuyo fin se darán las instrucciones pertinentes alrecaudador para la puntual presentación de cuentas.

2º.- Se verificará la contabilidad del reconocimiento de derecho en todos losconceptos de ingreso, de conformidad con lo previsto en esta Base.

BASE 56.- CIERRE DEL PRESUPUESTO

1º.- El cierre y liquidación de los presupuestos del Ayuntamiento se efectuará a 31de diciembre. Salvo los supuestos previstos en la Base 49.2 las facturas que seregistren con fecha posterior al 31 de Diciembre serán objeto de reconocimientoextrajudicial en el año inmediato posterior.

2º.- Los estados demostrativos de la liquidación así como la propuesta deincorporación de remanentes, deberán realizarse antes del día primero de marzo delaño siguiente.

3º.- la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento será aprobada por el Alcaldedando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

BASE 57.- REMANENTE DE TESORERÍA

1º.- Estará integrado por la suma de los fondos líquidos y derechos pendientes decobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y los derechos que seconsideren de difícil recaudación.

2º.- El criterio para la determinación de los derechos globales que se consideran dedifícil o imposible recaudación:

- Los derechos del ejercicio(A) que se liquida: 0%.

- Los derechos A-1: dudosos el 10% de su importe total.

- Los derechos A-2 y A-3: dudosos el 20% de su importe total.

- Los derechos A-4 y A-5: dudosos en un 60% de su importe total.

- Los derechos a partir de A-6 se consideran íntegramente dedifícil recaudación.

Todo ello independientemente de la provisión para insolvencias que se determinepara deudas singularizadas.

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3º.- Si el remanente de tesorería fuera positivo, podrá constituir fuente definanciación de modificaciones de crédito en el ejercicio siguiente, a través de créditoextraordinario, suplemento de crédito o incorporación de remanente de créditos. Enningún caso el remanente de tesorería positivo podrá formar parte de las previsionesiniciales del presupuesto de ingresos ni su utilización podrá dar lugar alreconocimiento o liquidación de derechos presupuestarios.

4º.- Si el remanente de tesorería fuera negativo se actuará de acuerdo a lo previstoen el artículo 193 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo.

BASE 58.- PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE REGULARIZACIÓN OAJUSTES CONTABLES

Cuando, como consecuencia de los trabajos de investigación y recuperacióncontable de ejercicios cerrados, se ponga de manifiesto la necesidad de adoptaracuerdos de regularización o ajustes contables, los expedientes se someterán alsiguiente procedimiento:

- Propuesta motivada y detallada.- Informe de la Intervención.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.- Acuerdo del Pleno Municipal

TITULO CUARTO.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN

BASE 59.- FISCALIZACIÓN

1º.- La ejecución del presupuesto está sometida a control interno y al régimen deContabilidad publica en los términos establecidos en el RDL 2/2004 de 5 de Marzo. 2º.- La acción fiscalizadora y contable interna corresponderá a la Intervención,comprenderá los extremos señalados en los artículos 213 y siguientes del RDL2/2004 de 5 de Marzo y en el Capitulo II de la Instrucción de Contabilidad, y seejercerá de manera personal por el titular de la Intervención o mediante delegaciónen los supuestos que proceda.

BASE 60.- CONTROL INTERNO

1º.- En el Ayuntamiento se ejercerá las funciones de control interno en su tripleacepción de función interventora, función de control financiero y función de controlde eficacia.

2º.- El ejercicio de la función interventora se llevará a cabo directamente por laIntervención.

3º.- El ejercicio de las funciones de control financiero y control de eficacia sedesarrollará por los funcionarios que se señalen, pudiendo auxiliarse cuando seapreciso con auditores externos.

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BASE 61.- FISCALIZACIÓN PREVIA

1º.- El ejercicio de la fiscalización previa exigida por el artículo 219 del RDL 2/2004de 5 de Marzo se efectuara por la Intervención conforme a los artículos 220 al 223del mismo y a las normas contenidas en las presentes Bases.

2º.- En general, sin perjuicio de los supuestos que se produzcan simultáneamentevarias fases del gasto, la fiscalización previa se llevará a cabo en cada uno de losdos momentos siguientes:a) En el tramite inmediatamente anterior a la autorización del gasto.b) En el tramite inmediatamente anterior al acto de reconocimiento de la obligación.La Intervención recibirá el expediente original completo una vez reunidos todos losjustificantes y emitidos los informes preceptivos y cuando se esté en disposición deque se dicte acuerdo por quien corresponda.La Intervención fiscalizará el expediente en el plazo máximo de diez días a contardesde el siguiente a la fecha de recepción. Este plazo se reducirá a cinco díascomputados de igual forma cuando se haya declarado urgente la tramitación delexpediente o se aplique el régimen de fiscalización limitada previa.Cuando la Intervención recabe asesoramiento jurídico o los informes técnicos queconsidere necesarios, así como los antecedentes y documentos necesarios para elejercicio de sus funciones de control interno, se suspenderán los plazosmencionados.

3º.- Será responsabilidad de los distintos Departamentos encargados de tramitar losexpedientes objeto de fiscalización la remisión de los mismos dentro de los plazosprevistos a la Intervención, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 222 delRDL 2/2004 de 5 de Marzo.

4º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del RDL 2/2004 de 5 deMarzo, se establece en este Ayuntamiento el sistema de fiscalización previa limitadacon el siguiente alcance:Propuestas de gasto en general. Se fiscalizarán los siguientes extremos:

- Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado a lanaturaleza del gasto y obligación que se proponga contraer.

- Que las obligaciones o gastos se generen por órgano competente.- La ejecutividad de los ingresos que financian el gasto.Estos tres extremos serán objeto de fiscalización en toda clase de expedientes sobrepropuestas de gastos en general, sin perjuicio de los que a continuación se detallanen función de la distinta naturaleza de los expedientes.

Otros extremos de objeto de fiscalización:a) Nóminas de retribución: Se comprobarán los aspectos previstos en la base 28.b) Propuesta de concesión de subvenciones no nominativas:- Existencia de bases reguladoras de la concesión de subvenciones.- Aprobación y publicidad de las bases.

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- Bases ajustadas a las normas generales sobre subvenciones y a las normasrecogidas en las presentes bases.- Adecuación del expediente a las bases aprobadas.c) Justificación de obligaciones derivadas de subvenciones:- Que existen los justificantes exigidos en las Bases de la Convocatoria queacrediten la correcta aplicación de la subvención a su finalidad.- Que la justificación se produzca en plazo.

- Acreditación del beneficiario de estar al corriente de sus obligaciones tributarias,circunstancia que se podrá acreditar de oficio por los propios servicios de Tesorería.

d) Propuestas de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad decarácter extracontractual:- Informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesiónindemnizable.- Informe de los Servicios Jurídicos.

e) Contratos de obra nueva:- Que exista proyecto de obras redactado o informado por los Servicios Técnicos.- Que exista pliego de cláusulas administrativas informado por la Secretaría.- Que exista acta de replanteo previo firmada por el técnico redactor.- Que exista propuesta de iniciación del expediente, con justificación del

procedimiento y formas de adjudicación.- Verificar que en el pliego de cláusulas administrativas se incluyen criterios objetivosde adjudicación del contrato.

f) Contratos de obras accesorias o complementarias y modificación delcontrato de obras:- Que existe proyecto redactado o informado por los Servicios Técnicos (en obrascomplementarias).- Que exista proyecto de acta de replanteo previo (en obras complementarias).- Que se acredite audiencia del contratista.- Que la propuesta no sobrepasa el 20% del precio.

g) Certificaciones de obra:- Que existe certificación original de la obra autorizada por el Director de obra y conla conformidad de los Servicios Técnicos municipales.- Que se aporte factura del contratista en casos de contratos menores.- Para la primera certificación: copia del resguardo de la fianza definitiva, que el

contratista está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la SeguridadSocial, acta de comprobación de replanteo y contrato formalizado.- Para anticipos: verificar que ha sido avalado.- Que existe contrato formalizado, reajuste de la garantía y certificaciones enel caso de modificaciones

g) Autorización revisión de precios. Contratos de obras:

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.- Que está autorizada en el pliego de cláusulas administrativas.

.- Que existe documentación acreditativa de los índices aplicables y su correctaaplicación a la factura o certificación de obra.

h) Abono revisión de precios. Contratos de obra:.- Que existe certificación de la revisión autorizada por el Director de obra y

conformidad de los Servicios Técnicos municipales..- Que la revisión esté autorizada en el Pliego de Cláusulas administrativas..- Que se aporte factura del contratista.

i) Liquidación provisional o definitiva. Contratos de obra:

- Que se acompaña acta de la recepción provisional o definitiva de la obra.

j) Devolución de fianza.- Que existe acuerdo dictado por órgano competente.- Que se produjo la efectiva realización de la fianza por el importe que se

devuelve.

k) Pago de intereses de demora. Contratos de obra:- Que existe informe de la Secretaría General.

l) Indemnizaciones a favor del contratista:-Que existe informe de la Secretaría General.- Que existe informe técnico.

ll) Ejecución de obras directamente por la administración:- Que existe proyecto redactado o informado por los Servicios Técnicos.- Acuerdo del órgano de contratación.- Presupuesto estimado de gastos de personal y materiales.- Acta de replanteo.

m) Contrato de suministros:- Memoria justificativa del Servicio.- Acuerdo de iniciación, con justificación del procedimiento y forma de

adjudicación.- Pliego de condiciones administrativas y de prescripciones técnicas.- Acreditación de financiación.

n) Contratos de asistencia con empresas consultoras o de servicios y contratos detrabajos específicos y concretos no habituales:

- Que exista pliego de condiciones informado por la Secretaría.- Acuerdo de iniciación.- Acreditación de financiación.- Que el objeto del contrato está perfectamente definido.

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- Informe sobre insuficiencia de medios emitido por el órgano proponente.

ñ) Modificaciones de los contratos de asistencia con empresas consultoras o deservicios y contratos de trabajos específicos y concretos no habituales:- Que exista informe de la Secretaría.

4º.- La fiscalización plena posterior se realizará por la Intervención, utilizando alefecto los procedimientos que juzgue oportunos, en función de la carga de trabajoexistente y de los medios personales y materiales disponibles, cuyo resultado seplasmará en un informe que se adjuntará a la Cuenta General.

5º.- La elevación al Pleno del informe relativo a las resoluciones dictadas por elPresidente de la Entidad contrarias a los reparos efectuados, así como el resumende las principales anomalías detectadas en materia de ingresos se realizará conocasión del sometimiento al mismo de la Cuenta General.

6º.- No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de autorización y disposiciónde gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácterperiódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondienteal acto o contrato inicial, así como otros gastos menores de 3.005,06 € que se haganefectivos a través del sistema de anticipo de caja fija.

7º.- Se podrá ejercer la fiscalización por técnicas de muestreo en los siguientescasos.- Remuneraciones del personal.- Reconocimiento de derechos.

8º.- Cuando la fiscalización se haya realizado por muestreo esta circunstancia sehará constar expresamente en el informe de intervención.

BASE 62.- INFORMACIÓN CONTABLE A SUMINISTRAR AL PLENO1º.- A tenor de lo preceptuado en el Art. 219 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo y

en las reglas 436 y siguientes de la Instrucción de contabilidad, la Informacióncontable que la Intervención ha de suministrar al Ayuntamiento Pleno, por conductode la Presidencia, se ajustará a las normas contenidas en las presentes Bases.

2º.- Deben contener estados contables relativos a:- Ejecución del Presupuesto de ingresos corrientes.- Ejecución del presupuesto de gastos corriente y de sus modificaciones.- Movimientos y situación de la Tesorería.

3º.- La estructura de los expresados estados contables pondrá de manifiestolos datos siguientes:a.- En relación con la ejecución del presupuesto de ingresos, se detallará a nivel decapítulo y concepto:Las previsiones presupuestarias de ingresos.Los derechos reconocidos netos y el porcentaje de ejecución que, sobre lasprevisiones representen.

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La recaudación liquida y los porcentajes de ejecución que representa sobre lasprevisiones y los derechos reconocidosb.- En lo referente al presupuesto de gastos, pondrá de manifiesto a nivel decapítulos, grupos de función y partidas presupuestarias, los datos siguientes al nivelde vinculación establecida:Los créditos iniciales y las modificaciones aprobadas distinguiendo, como mínimo,las incorporaciones de remanentes de las restantes figuras, así como también loscréditos definitivos.Las obligaciones reconocidas netas y el porcentaje de ejecución que, sobre loscréditos presupuestarios representen.Los pagos realizados líquidos y los porcentajes de ejecución que, sobre los créditospresupuestarios y obligaciones reconocidas representen.c.- En cuanto a la Tesorería, se detallará lo siguiente:Cobros y pagos realizados durante el periodo, distinguiendo los originados por laejecución del presupuesto de los no presupuestarios. Las existencias de Tesorería al comienzo y al final del periodo.4º.- Esta información contable deberá ser entregada por la Intervención a la Alcaldíadentro de los veinte días naturales de los meses de Abril, Julio y Octubre de cadaaño, con referencia al trimestre anterior. Respecto al último trimestre se rendirá unavez haya sido liquidado el presupuesto.La Alcaldía deberá dar cuenta al Pleno de la información que se le suministre.

DISPOSICIONES FINALES : Primera: Serán resueltas por la Alcaldía, previo informe de la Secretaría y de laIntervención, las dudas de la interpretación, que puedan suscitarse en la aplicaciónde las presentes bases. Segunda: A la entrada en vigor del presente presupuesto se considerarán incluidasen sus créditos iniciales, las modificaciones realizadas, en su caso, sobre elpresupuesto prorrogado.

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Liquidación Presupuesto Anteriory avance del Corriente

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ALCALDIA AYUNTAMIENTO DE L ALFAS DEL PI

Fecha firma: 26/05/2016 14:45:44

AYUNTAMIENTO DE L ALFAS DEL PI

SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE L ALFAS DEL PI

Fecha firma: 26/05/2016 14:45:53

AYUNTAMIENTO DE L ALFAS DEL PI

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

2015-912-10000 RETRIBUCIONES ALTOSCARGOS

387.532,47 -57.000,00 330.532,47 322.122,04 322.122,04 322.122,04 0,00 8.410,43

2015-912-11000 RETRIBUCIONESPERSONAL EVENTUALGABINETE

274.648,70 -57.009,42 217.639,28 214.905,31 214.905,31 214.905,31 0,00 2.733,97

2015-150-12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 55.930,72 0,00 55.930,72 39.531,76 39.531,76 39.531,76 0,00 16.398,96

2015-330-12000 SUELDOS GRUPO A1 35.768,74 0,00 35.768,74 31.222,58 31.222,58 31.222,58 0,00 4.546,16

2015-920-12000 SUELDOS GRUPO A1 38.236,47 22.000,00 60.236,47 62.976,55 62.976,55 62.976,55 0,00 -2.740,08

2015-931-12000 SUELDOS GRUPO A1 42.827,78 -26.000,00 16.827,78 16.316,88 16.316,88 16.316,88 0,00 510,90

2015-150-12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 77.075,54 0,00 77.075,54 55.906,75 55.906,75 55.906,75 0,00 21.168,79

2015-170-12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.987,16 482,92 15.470,08 13.832,11 13.832,11 13.832,11 0,00 1.637,97

2015-231-12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 60.136,73 5.478,33 65.615,06 54.822,34 54.822,34 54.822,34 0,00 10.792,72

2015-320-12001 SUELDOS GRUPO A2 15.111,79 -12.000,00 3.111,79 0,00 0,00 0,00 0,00 3.111,79

2015-330-12001 SULEDOS GRUPOS A2 14.880,00 0,00 14.880,00 13.859,67 13.859,67 13.859,67 0,00 1.020,33

2015-430-12001 SUELDOS GRUPO A2 14.956,00 949,45 15.905,45 13.867,60 13.867,60 13.867,60 0,00 2.037,85

2015-491-12001 SUELDOS GRUPO A2 44.754,59 -18.932,32 25.822,27 467,73 467,73 467,73 0,00 25.354,54

2015-493-12001 SUELDOS GRUPO A2 14.719,23 894,39 15.613,62 6.274,66 6.274,66 6.274,66 0,00 9.338,96

2015-912-12001 SUELDOS GRUPO A2 15.044,49 -8.000,00 7.044,49 0,00 0,00 0,00 0,00 7.044,49

2015-920-12001 SUELDOS GRUPO A2 46.669,14 0,00 46.669,14 26.837,29 26.837,29 26.837,29 0,00 19.831,85

2015-920-12002 SUELDOS DEL GRUPO B 28.161,60 0,00 28.161,60 0,00 0,00 0,00 0,00 28.161,60

2015-130-12003 SUELDOS GRUPO C 1 539.032,77 21.750,04 560.782,81 459.779,63 459.779,63 459.779,63 0,00 101.003,18

2015-150-12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 58.925,19 0,00 58.925,19 56.591,48 56.591,48 56.591,48 0,00 2.333,71

2015-231-12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 46.454,76 0,00 46.454,76 41.701,21 41.701,21 41.701,21 0,00 4.753,55

Pág. 1

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

158

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-330-12003 SUELDOS C1 46.419,95 6.028,35 52.448,30 26.937,44 26.937,44 26.937,44 0,00 25.510,86

2015-340-12003 SUELDOS GRUPO C1 22.860,50 0,00 22.860,50 22.929,45 22.929,45 22.929,45 0,00 -68,95

2015-430-12003 SUELDOS GRUPO C1 11.635,23 0,00 11.635,23 10.731,85 10.731,85 10.731,85 0,00 903,38

2015-491-12003 SUELDOS GRUPO C1 11.545,41 0,00 11.545,41 32.636,66 32.636,66 32.636,66 0,00 -21.091,25

2015-493-12003 SUELDOS GRUPO C1 11.635,23 0,00 11.635,23 10.702,60 10.702,60 10.702,60 0,00 932,63

2015-912-12003 Sueldos del grupo C1 2.330,20 0,00 2.330,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.330,20

2015-920-12003 SUELDOS GRUPO C1 163.200,01 12.277,22 175.477,23 164.683,60 164.683,60 164.683,60 0,00 10.793,63

2015-931-12003 SUELDOS GRUPO C1 70.319,88 -7.480,95 62.838,93 62.473,18 62.473,18 62.473,18 0,00 365,75

2015-150-12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 242.038,85 19.854,44 261.893,29 142.100,28 142.100,28 142.100,28 0,00 119.793,01

2015-231-12004 Sueldos del grupo C2 9.615,38 0,00 9.615,38 0,00 0,00 0,00 0,00 9.615,38

2015-330-12004 SUEDOS GRUPO C2 77.630,87 0,00 77.630,87 57.799,38 57.799,38 57.799,38 0,00 19.831,49

2015-340-12004 SUELDOS GRUPO C2 50.466,02 -15.000,00 35.466,02 15.195,83 15.195,83 15.195,83 0,00 20.270,19

2015-491-12004 SUELDOS C2 9.674,03 0,00 9.674,03 0,00 0,00 0,00 0,00 9.674,03

2015-920-12004 SUELDOS GRUPO C2 29.129,39 5.000,00 34.129,39 36.810,73 36.810,73 36.810,73 0,00 -2.681,34

2015-931-12004 SUELDOS GRUPO C2 21.173,19 -12.777,37 8.395,82 8.378,58 8.378,58 8.378,58 0,00 17,24

2015-150-12005 SUELDOS DEL GRUPO E 215.447,70 0,00 215.447,70 172.043,65 172.043,65 172.043,65 0,00 43.404,05

2015-231-12005 SUELDOS DEL GRUPO E 44.168,96 0,00 44.168,96 42.772,86 42.772,86 42.772,86 0,00 1.396,10

2015-340-12005 SUELDOS GRUPO E 54.811,90 5.707,55 60.519,45 28.257,73 28.257,73 28.257,73 0,00 32.261,72

2015-920-12005 SUELDOS GRUPO E 26.137,19 0,00 26.137,19 26.718,04 26.718,04 26.718,04 0,00 -580,85

2015-130-12006 ANTIGUEDAD 75.220,39 0,00 75.220,39 77.384,72 77.384,72 77.384,72 0,00 -2.164,33

2015-150-12006 ANTIGUEDAD 78.620,14 0,00 78.620,14 76.421,35 76.421,35 76.421,35 0,00 2.198,79

2015-170-12006 ANTIGUEDAD 1.403,82 750,00 2.153,82 2.339,70 2.339,70 2.339,70 0,00 -185,88

Pág. 2

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

159

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-231-12006 ANTIGUEDAD 17.468,92 0,00 17.468,92 15.685,11 15.685,11 15.685,11 0,00 1.783,81

2015-330-12006 ANTIGÜEDAD 21.736,94 0,00 21.736,94 25.625,80 25.625,80 25.625,80 0,00 -3.888,86

2015-340-12006 ANTIGÜEDAD 8.803,62 0,00 8.803,62 8.312,11 8.312,11 8.312,11 0,00 491,51

2015-430-12006 ANTIGÜEDAD 6.583,56 0,00 6.583,56 6.627,75 6.627,75 6.627,75 0,00 -44,19

2015-491-12006 ANTIGÜEDAD 6.512,38 0,00 6.512,38 5.143,31 5.143,31 5.143,31 0,00 1.369,07

2015-493-12006 ANTIGÜEDAD 4.353,14 0,00 4.353,14 8.183,93 8.183,93 8.183,93 0,00 -3.830,79

2015-920-12006 ANTIGÜEDAD 41.937,40 0,00 41.937,40 42.140,51 42.140,51 42.140,51 0,00 -203,11

2015-931-12006 ANTIGÜEDAD 21.600,34 -2.000,00 19.600,34 18.223,14 18.223,14 18.223,14 0,00 1.377,20

2015-130-12100 COMPLEMENTO DEDESTINO

235.831,08 12.000,00 247.831,08 269.528,43 269.528,43 269.528,43 0,00 -21.697,35

2015-150-12100 COMPLEMENTO DEDESTINO

280.032,14 0,00 280.032,14 258.851,60 258.851,60 258.851,60 0,00 21.180,54

2015-170-12100 COMPLEMENTO DEDESTINO

5.680,20 350,00 6.030,20 6.626,90 6.626,90 6.626,90 0,00 -596,70

2015-231-12100 COMPLEMENTO DEDESTINO

59.319,82 0,00 59.319,82 65.296,89 65.296,89 65.296,89 0,00 -5.977,07

2015-320-12100 COMPLEMENTO DEDESTINO

5.680,20 0,00 5.680,20 3.955,42 3.955,42 3.955,42 0,00 1.724,78

2015-330-12100 COMPLEMENTOS DEDESTINO

72.340,70 0,00 72.340,70 65.135,37 65.135,37 65.135,37 0,00 7.205,33

2015-340-12100 COMPLEMENTO DEDESTINO

54.045,96 0,00 54.045,96 33.747,80 33.747,80 33.747,80 0,00 20.298,16

2015-430-12100 COMPLEMENTOS DEDESTINO

10.956,60 0,00 10.956,60 12.782,70 12.782,70 12.782,70 0,00 -1.826,10

2015-491-12100 COMPLEMENTO DEDESTINO

24.798,84 0,00 24.798,84 16.241,18 16.241,18 16.241,18 0,00 8.557,66

2015-493-12100 COMPLEMENTO DE 10.552,80 0,00 10.552,80 8.955,22 8.955,22 8.955,22 0,00 1.597,58

Pág. 3

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

160

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-912-12100 COMPLEMENTOS DEDESTINO

5.276,40 0,00 5.276,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5.276,40

2015-920-12100 COMPLEMENTO DEDESTINO

146.128,53 0,00 146.128,53 159.688,29 159.688,29 159.688,29 0,00 -13.559,76

2015-931-12100 COMPLEMENTO DEDESTINO

72.635,39 -17.000,00 55.635,39 55.134,95 55.134,95 55.134,95 0,00 500,44

2015-130-12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

388.767,78 0,00 388.767,78 447.553,36 447.553,36 447.553,36 0,00 -58.785,58

2015-150-12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

356.312,20 -14.400,00 341.912,20 324.577,37 324.577,37 324.577,37 0,00 17.334,83

2015-170-12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

6.803,64 300,00 7.103,64 7.937,58 7.937,58 7.937,58 0,00 -833,94

2015-231-12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

75.313,70 0,00 75.313,70 81.746,07 81.746,07 81.746,07 0,00 -6.432,37

2015-320-12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

7.551,42 0,00 7.551,42 4.702,04 4.702,04 4.702,04 0,00 2.849,38

2015-330-12101 COMPLEMTO ESPECIFICO 82.816,29 0,00 82.816,29 75.666,98 75.666,98 75.666,98 0,00 7.149,31

2015-340-12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

64.180,23 -20.000,00 44.180,23 38.385,30 38.385,30 38.385,30 0,00 5.794,93

2015-430-12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

11.842,65 1.000,00 12.842,65 13.816,60 13.816,60 13.816,60 0,00 -973,95

2015-491-12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

29.147,51 0,00 29.147,51 19.974,36 19.974,36 19.974,36 0,00 9.173,15

2015-493-12101 COMPLEMENTO DEESPECÍFICO

10.825,80 0,00 10.825,80 9.270,87 9.270,87 9.270,87 0,00 1.554,93

2015-912-12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

21.532,59 -5.000,00 16.532,59 2.306,74 2.306,74 2.306,74 0,00 14.225,85

2015-920-12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

171.898,32 14.000,00 185.898,32 189.723,16 189.723,16 189.723,16 0,00 -3.824,84

2015-931-12101 COMPLEMENTO ESPECÍFI 89.709,87 -26.000,00 63.709,87 63.102,76 63.102,76 63.102,76 0,00 607,11

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-150-12103 COMPLEMENTO TRANSITORIO (CT)

2.033,57 0,00 2.033,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2.033,57

2015-920-12103 GUARDIAS 86.018,94 0,00 86.018,94 71.578,76 71.578,76 71.578,76 0,00 14.440,18

2015-150-1210300 COMPLEMENTO PERSONALTRANSITORIO (CPT)

740,97 0,00 740,97 0,00 0,00 0,00 0,00 740,97

2015-920-1210300 COMPLEMENTO PERSONALTRANSITORIO (CPT)

2.151,07 0,00 2.151,07 1.677,00 1.677,00 1.677,00 0,00 474,07

2015-931-1210300 COMPLEMENTO PERSONALTRANSITORIO (CPT)

974,00 0,00 974,00 943,68 943,68 943,68 0,00 30,32

2015-130-13000 Personal Laboral 0,00 0,00 0,00 8.244,32 8.244,32 8.244,32 0,00 -8.244,32

2015-150-13000 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 53.511,39 53.511,39 53.511,39 0,00 -53.511,39

2015-231-13000 BASICAS LABORAL FIJO 14.906,12 0,00 14.906,12 15.745,78 15.745,78 15.745,78 0,00 -839,66

2015-330-13000 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 20.523,95 20.523,95 20.523,95 0,00 -20.523,95

2015-340-13000 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 29.808,45 29.808,45 29.808,45 0,00 -29.808,45

2015-491-13000 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 8.244,32 8.244,32 8.244,32 0,00 -8.244,32

2015-912-13000 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 9.538,57 9.538,57 9.538,57 0,00 -9.538,57

2015-920-13000 Retribuciones básicas 0,00 10.000,00 10.000,00 9.176,13 9.176,13 9.176,13 0,00 823,87

2015-130-13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 11.653,46 11.653,46 11.653,46 0,00 -11.653,46

2015-150-13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 73.123,04 73.123,04 73.123,04 0,00 -73.123,04

2015-231-13002 COMPLEMENTARIASLABORAL FIJO

11.997,59 0,00 11.997,59 18.086,53 18.086,53 18.086,53 0,00 -6.088,94

2015-330-13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 23.540,99 23.540,99 23.540,99 0,00 -23.540,99

2015-340-13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 37.742,90 37.742,90 37.742,90 0,00 -37.742,90

2015-491-13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 9.256,94 9.256,94 9.256,94 0,00 -9.256,94

2015-912-13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 14.965,86 14.965,86 14.965,86 0,00 -14.965,86

Pág. 5

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

162

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-920-13002 Otras remuneraciones 0,00 5.000,00 5.000,00 5.962,37 5.962,37 5.962,37 0,00 -962,37

2015-150-13100 BASICAS LABORALEVENTUAL

0,00 0,00 0,00 94.203,32 94.203,32 94.203,32 0,00 -94.203,32

2015-231-13100 BASICAS LABORALEVENTUAL

0,00 1.000,00 1.000,00 9.575,54 9.575,54 9.575,54 0,00 -8.575,54

2015-241-13100 PERSONAL TEMPORALTALLERES DE FORMACION

125.000,00 -83.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00

2015-920-13100 BASICAS LABORALEVENTUAL

0,00 122.000,00 122.000,00 128.715,25 128.715,25 128.715,25 0,00 -6.715,25

2015-920-14100 COLABORADORESSOCIALES SERVEF

180.000,00 0,00 180.000,00 160.545,78 160.545,78 160.545,78 0,00 19.454,22

2015-920-15000 PRODUCTIVIDAD 40.000,00 0,00 40.000,00 82.283,83 82.283,83 82.283,83 0,00 -42.283,83

2015-920-15100 GRATIFICACIONES 70.000,00 0,00 70.000,00 97.157,99 97.157,99 97.157,99 0,00 -27.157,99

2015-211-16000 CUOTAS SEGURIDADSOCIAL

1.562.000,00 109.160,02 1.671.160,02 1.667.230,08 1.667.230,08 1.667.230,08 0,00 3.929,94

2015-130-16200 CURSOS FORMACIONPOLICIA

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

2015-920-16200 FORMACIÓN PERFECCIONAMIENTO DELPERSONAL

8.000,00 0,00 8.000,00 660,00 660,00 200,00 460,00 7.340,00

2015-211-16209 OTROS GASTOS SOCIALES 4.000,00 0,00 4.000,00 7.929,94 7.929,94 7.929,94 0,00 -3.929,94

Capítulo 1 7.642.137,33 -5.617,35 7.636.519,98 7.526.608,99 7.526.608,99 7.526.148,99 460,00 109.910,99

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2015-151-20000 ARRENDAMIENTOSOLARES

1.500,00 0,00 1.500,00 2.419,97 2.419,97 2.419,97 0,00 -919,97

2015-151-20001 PARKING FUNDACIONFRAX

7.260,00 0,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 3.630,00 3.630,00 0,00

2015-150-20200 ARRENDAMIENTO NAVE 58.000,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00

2015-432-20200 ARRENDAMIENTO OFICINA 8.600,00 0,00 8.600,00 5.808,00 5.808,00 5.808,00 0,00 2.792,00

Pág. 6

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

163

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-151-20300 ALQUILER MAQUINARIA 5.000,00 0,00 5.000,00 508,44 508,44 508,44 0,00 4.491,56

2015-130-20400 RENTING VEHÍCULOS 73.398,60 0,00 73.398,60 73.398,60 64.122,37 58.300,26 5.822,11 9.276,23

2015-151-20400 RENTING VEHÍCULOS 119.435,00 0,00 119.435,00 119.435,00 117.993,43 108.645,82 9.347,61 1.441,57

2015-920-20600 RENTING EQUIPOSINFORMATICOS

40.000,00 0,00 40.000,00 32.131,56 32.131,56 29.453,93 2.677,63 7.868,44

2015-920-20800 RENTING FOTOCOPIADORAS

48.000,00 0,00 48.000,00 47.043,27 46.514,03 45.189,20 1.324,83 1.485,97

2015-330-20900 DERECHO PROPIEDADINTELECTUAL

7.000,00 1.126,46 8.126,46 5.686,69 5.686,69 5.686,69 0,00 2.439,77

2015-338-20900 DERECHOS PROPIEDADINTELECTUAL

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2015-153-21000 MANTENIM.CARRETERASCAMINOS Y SEÑALIZ

75.000,00 51.365,69 126.365,69 126.308,85 126.308,85 118.638,38 7.670,47 56,84

2015-171-21000 REPAR.MANTE. YCONSEV.PARQUES YJARDINES

25.000,00 37.920,50 62.920,50 63.663,35 63.663,35 53.536,89 10.126,46 -742,85

2015-172-21000 REPARACION MANTEN.PLAYA

10.000,00 0,00 10.000,00 11.253,72 11.253,72 9.248,89 2.004,83 -1.253,72

2015-130-21200 REPAR.MANTEN.YCONSER.RETEN

2.000,00 0,00 2.000,00 11.362,85 11.362,85 9.612,85 1.750,00 -9.362,85

2015-164-21200 REP. MANT. CONSERVACION CEMENTERIO

5.000,00 0,00 5.000,00 4.038,80 4.038,80 108,90 3.929,90 961,20

2015-231-21200 REPARACION Y MANTENIMIENTO CENTRO + SOCIAL

5.000,00 0,00 5.000,00 13.627,70 13.627,70 7.781,67 5.846,03 -8.627,70

2015-2311-21200 REPAR.MANTEN. HOGARDE LA TERCERA EDAD

3.000,00 0,00 3.000,00 3.803,04 3.803,04 2.844,69 958,35 -803,04

2015-323-21200 MANTENIMIENTOCENTROS EDUCATIVOS

40.000,00 14.038,69 54.038,69 51.999,55 51.999,55 27.442,00 24.557,55 2.039,14

2015-330-21200 REP. MANT. Y CONSERV. 25.000,00 0,00 25.000,00 17.719,69 17.719,69 12.767,16 4.952,53 7.280,31

2015-336-21200 RECUPERACION Y 10.000,00 842,31 10.842,31 10.913,56 10.913,56 5.891,38 5.022,18 -71,25

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-342-21200 REP. MANTE. CONSERV.ZONAS DEPORTIVAS

30.000,00 20.000,00 50.000,00 62.400,34 60.831,53 31.585,98 29.245,55 -10.831,53

2015-493-21200 REPARAC. Y MANTEN.OMIC

1.500,00 0,00 1.500,00 48,64 48,64 48,64 0,00 1.451,36

2015-920-21200 REPAR. MANTEN. YCONSER. EDIF. Y OTRASCONST.

8.000,00 42.131,88 50.131,88 105.441,28 105.441,28 95.053,04 10.388,24 -55.309,40

2015-342-21201 REP. MANTE. CONSERV.PABELLON CUBIERTO

20.000,00 380,84 20.380,84 18.863,85 18.863,85 14.827,34 4.036,51 1.516,99

2015-130-21300 MANTEN. EQUIPAMIENTOSPOLICIA

5.000,00 0,00 5.000,00 5.610,71 5.610,71 5.610,71 0,00 -610,71

2015-165-21300 REP. MANT. CONSERV.ALUMBRADO PUBLICO

20.000,00 0,00 20.000,00 18.529,12 18.529,12 15.894,51 2.634,61 1.470,88

2015-171-21300 MANTENIMIENTOMAQUINARIA

10.000,00 428,11 10.428,11 9.478,09 9.478,09 6.746,77 2.731,32 950,02

2015-130-21400 REP. MANTENIMIENTOVEHÍCULOS POLICIALOCAL

4.000,00 0,00 4.000,00 1.293,70 1.293,70 1.212,22 81,48 2.706,30

2015-135-21400 MANTENIMIENTOVEHÍCULOS

1.000,00 0,00 1.000,00 472,03 472,03 386,43 85,60 527,97

2015-151-21400 REP. Y CONSERV.VEHÍCULOS SERV.TECNICOS

10.000,00 536,74 10.536,74 16.308,69 16.308,69 14.160,55 2.148,14 -5.771,95

2015-491-21500 REPARACIÓN Y MANT.RTVA

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

2015-130-21600 MANTENIMIENTOPROGRAMA GESTIONPOLICIAL

3.630,00 0,00 3.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.630,00

2015-241-21600 MANTENIMIENTOPROGRAMA INFORMATICOEMPLEO

4.059,55 0,00 4.059,55 4.044,66 4.044,66 3.029,77 1.014,89 14,89

2015-920-21600 MANTENIMIENTO EQUIPOS 15.000,00 0,00 15.000,00 14.274,87 14.274,87 14.257,02 17,85 725,13

2015-330-22000 ADQ. MATERIAL NO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-342-22000 ADQUISICION MATERIALNO INVENTARIABLE

20.000,00 684,02 20.684,02 9.872,59 9.872,59 7.981,38 1.891,21 10.811,43

2015-491-22000 ADQUISIC. MATERIAL NOINVENTARIABLE

3.000,00 0,00 3.000,00 1.506,23 1.506,23 1.506,23 0,00 1.493,77

2015-920-22000 GASTOS DE OFICINA NOINVENTARIABLE

50.000,00 599,28 50.599,28 28.891,63 28.891,63 26.281,51 2.610,12 21.707,65

2015-332-22001 PRENSA, REVISTASBIBLIOTECA PÚBLICA

4.000,00 0,00 4.000,00 3.981,98 3.981,98 3.981,98 0,00 18,02

2015-920-22001 PRENSA, REVISTA, LIBROSY BASES DE DATOS

12.500,00 0,00 12.500,00 20.269,15 20.269,15 18.758,88 1.510,27 -7.769,15

2015-920-22002 MATERIAL INFORMÁTICONO INVENTARIABLE

15.000,00 0,00 15.000,00 8.739,77 8.739,77 8.511,46 228,31 6.260,23

2015-160-22100 ENERGIA ELECTRICAESTACIONES DE BOMBEO

280.000,00 0,00 280.000,00 279.763,89 279.763,89 279.463,95 299,94 236,11

2015-165-22100 ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO

430.000,00 0,00 430.000,00 431.158,46 431.158,46 430.804,87 353,59 -1.158,46

2015-920-22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 150.000,00 0,00 150.000,00 151.278,79 151.278,79 150.146,79 1.132,00 -1.278,79

2015-130-22103 SUMINIST.DE COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL

13.000,00 0,00 13.000,00 14.684,30 14.684,30 14.684,30 0,00 -1.684,30

2015-151-22103 COMBUSTIBLE PARQUEMOVIL

30.000,00 0,00 30.000,00 29.166,34 29.166,34 29.166,34 0,00 833,66

2015-323-22103 COMBUSTIBLES YCARBURANTES

21.000,00 0,00 21.000,00 15.998,18 15.998,18 15.998,18 0,00 5.001,82

2015-340-22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLES POLIDEPORTIVO

10.000,00 0,00 10.000,00 6.656,76 6.656,76 6.656,76 0,00 3.343,24

2015-130-22104 VESTUARIO POLICIALOCAL

35.000,00 1.539,27 36.539,27 38.938,65 38.938,65 21.706,70 17.231,95 -2.399,38

2015-150-22104 VESTUARIO BRIGADASERV. TECNICOS

10.000,00 0,00 10.000,00 12.464,38 12.464,38 7.483,28 4.981,10 -2.464,38

2015-920-22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 3.000,00 0,00 3.000,00 15.392,16 15.392,16 15.325,49 66,67 -12.392,16

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-135-22199 MATERIAL DIVERSOPROTECCION CIVIL

12.500,00 0,00 12.500,00 1.507,66 1.507,66 0,00 1.507,66 10.992,34

2015-151-22199 MATERIAL NO INVENTARIABLE

30.000,00 18.687,47 48.687,47 47.272,69 47.272,69 44.431,88 2.840,81 1.414,78

2015-920-22200 CONTRATO TELECOMUNICACIONES MUNICIPALES

60.000,00 0,00 60.000,00 52.998,00 52.998,00 39.748,50 13.249,50 7.002,00

2015-920-22201 GASTOS COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES POSTALES

40.000,00 0,00 40.000,00 15.296,08 15.296,08 14.999,14 296,94 24.703,92

2015-920-22203 INFORMATICAS (DOMINIOS ISP INTERNET SERV.VIRTUAL)

6.000,00 0,00 6.000,00 4.773,24 4.773,24 4.773,24 0,00 1.226,76

2015-130-22204 CONEXIONES REDESPOLICIA (DGT/M.INTERIOR/ADSL

5.000,00 0,00 5.000,00 4.086,23 4.086,23 4.086,23 0,00 913,77

2015-341-22300 AUTOBUSES DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS

60.000,00 18.326,05 78.326,05 70.147,73 70.147,73 18.326,05 51.821,68 8.178,32

2015-231-22400 PRIMAS DE SEGUROSVOLUNTARIADO

1.200,00 0,00 1.200,00 545,89 545,89 545,89 0,00 654,11

2015-912-22400 PRIMAS SEGUROSÓRGANOS DE GOBIERNO

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2015-920-22400 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL

30.000,00 8.000,00 38.000,00 45.583,52 45.583,52 45.583,52 0,00 -7.583,52

2015-920-22401 SEGURO DE DAÑOSMATERIALES

16.600,00 0,00 16.600,00 13.127,51 13.127,51 13.127,51 0,00 3.472,49

2015-920-22402 SEGURO DE VEHÍCULOS AMOTOR

11.500,00 0,00 11.500,00 8.649,98 8.649,98 8.649,98 0,00 2.850,02

2015-920-22403 SEGURO DE ACCIDENTESFUNCIONARIOS Y PERS.LABORAL

2.101,02 0,00 2.101,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.101,02

2015-920-22500 TRIBUTOS 2.000,00 0,00 2.000,00 3.247,26 3.247,26 3.247,26 0,00 -1.247,26

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-432-22601 ACTIVIDADES PROMOCIONTURISMO

30.000,00 11.308,27 41.308,27 26.066,25 26.066,25 22.676,23 3.390,02 15.242,02

2015-912-22601 ACTOS INSTITUCIONALES 10.000,00 8.664,69 18.664,69 21.935,82 21.935,82 20.325,82 1.610,00 -3.271,13

2015-912-2260101 ATENCIONES PROTOCOLARIAS

20.000,00 8.411,88 28.411,88 33.420,58 33.420,58 33.027,68 392,90 -5.008,70

2015-231-22602 INFORMACION YASESORAMIENTOCIUDADANOS

2.000,00 0,00 2.000,00 1.573,00 1.573,00 1.573,00 0,00 427,00

2015-432-22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

20.000,00 41.813,88 61.813,88 94.146,47 94.146,47 73.556,90 20.589,57 -32.332,59

2015-920-22604 JURIDICOS 30.000,00 0,00 30.000,00 95.931,36 95.931,36 68.700,64 27.230,72 -65.931,36

2015-2312-22606 ACTIVIDADES CIJA 13.000,00 0,00 13.000,00 4.858,87 4.858,87 2.730,48 2.128,39 8.141,13

2015-2313-22606 ACTIVIDADES AMICS 5.000,00 194,00 5.194,00 6.928,08 6.928,08 4.773,00 2.155,08 -1.734,08

2015-2314-22606 Semana de la mujer 4.500,00 0,00 4.500,00 872,79 872,79 872,79 0,00 3.627,21

2015-311-22606 PROMOCION SALUD 8.000,00 0,00 8.000,00 4.271,30 4.271,30 4.271,30 0,00 3.728,70

2015-326-22606 CURSOS DE FORMACION YEDUCACION

10.000,00 0,00 10.000,00 11.682,77 11.682,77 11.099,55 583,22 -1.682,77

2015-432-22606 ORGANIZACION ASISTENCIA FERIAS

20.000,00 537,75 20.537,75 4.796,20 4.796,20 4.796,20 0,00 15.741,55

2015-439-22606 FIRA DE LA TARDOR 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00

2015-493-22606 ACTIVIDAD INFORMATIVACONSUMO Y COMERCIO

18.000,00 0,00 18.000,00 2.138,60 2.138,60 1.981,30 157,30 15.861,40

2015-2311-22609 INTERVENCION EINSERCION SOCIALTERCERA EDAD

10.000,00 0,00 10.000,00 12.919,07 12.919,07 12.390,76 528,31 -2.919,07

2015-2314-22609 ACTIVIDADES VARIAS 4.500,00 0,00 4.500,00 1.387,50 1.387,50 837,50 550,00 3.112,50

2015-334-22609 FESTIVAL JAJAJA 8.000,00 0,00 8.000,00 6.470,50 6.470,50 6.470,50 0,00 1.529,50

2015-33401-22609 FESTIVAL HISPANO- 2.000,00 0,00 2.000,00 2.898,69 2.898,69 973,69 1.925,00 -898,69

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-336-22609 TRABAJOS ARQUEOLOGICOS ALBIR

15.000,00 -6.500,00 8.500,00 8.174,94 8.174,94 7.217,35 957,59 325,06

2015-338-22609 COPLETES 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

2015-341-22609 ACTIVIDADES CAMPUSFUTBOL SALA

2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

2015-912-22609 FESTIVAL DE CINE 100.000,00 41.579,34 141.579,34 140.397,76 140.397,76 117.190,63 23.207,13 1.181,58

2015-334-2260901 ACTIVIDADES CENTROSOCIAL ALBIR

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2015-33401-2260901 DIA INTERNACIONALL'ALFAS

10.000,00 0,00 10.000,00 7.944,16 7.944,16 3.444,50 4.499,66 2.055,84

2015-338-2260901 CARNAVAL 2.000,00 0,00 2.000,00 3.551,35 3.551,35 3.551,35 0,00 -1.551,35

2015-341-2260901 ACTIVIDADES CAMPUSFUTBOL

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2015-334-2260902 FESTIVAL L'ALFAS EN JAZZ 8.000,00 0,00 8.000,00 4.210,00 4.210,00 4.210,00 0,00 3.790,00

2015-338-2260902 FIESTAS ALBIR 25.000,00 6.500,00 31.500,00 36.087,35 36.087,35 30.779,75 5.307,60 -4.587,35

2015-341-2260902 ACTIVIDADES CAMPUS DEBASQUET

9.000,00 0,00 9.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 1.000,00

2015-334-2260903 ESTIU FESTIU 9.000,00 0,00 9.000,00 2.580,24 2.580,24 2.580,24 0,00 6.419,76

2015-338-2260903 REYES 2.000,00 0,00 2.000,00 3.934,92 3.934,92 3.934,92 0,00 -1.934,92

2015-341-2260903 ORGANIZACION YCELEBRACION ACTOSDEPORTIVOS

32.000,00 36.749,88 68.749,88 80.900,41 80.900,41 65.682,19 15.218,22 -12.150,53

2015-334-2260904 FESTIVAL MOZARTMANIA 6.000,00 0,00 6.000,00 6.993,00 6.993,00 6.993,00 0,00 -993,00

2015-338-2260904 FIESTA LA PURISIMA 10.000,00 0,00 10.000,00 10.109,99 10.109,99 0,00 10.109,99 -109,99

2015-334-2260905 FESTIVAL DE COROS 14.500,00 0,00 14.500,00 15.776,98 15.776,98 15.776,98 0,00 -1.276,98

2015-338-2260905 SANT JOSEP 1.000,00 0,00 1.000,00 1.549,12 1.549,12 1.549,12 0,00 -549,12

2015-334-2260906 ACTIVIDADES CULTURAL 35.000,00 3.781,66 38.781,66 39.103,81 39.103,81 30.630,51 8.473,30 -322,15

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-338-2260906 FIESTAS DE LA CREUETA 15.000,00 0,00 15.000,00 16.645,60 16.645,60 16.645,60 0,00 -1.645,60

2015-334-2260907 MOSTRA DE TEATRE 50.000,00 0,00 50.000,00 57.579,33 57.579,33 57.579,33 0,00 -7.579,33

2015-338-2260907 FESTEJOS POPULARESMONTAJES E ILUMINACION

40.000,00 5.113,13 45.113,13 48.773,62 48.773,62 38.342,35 10.431,27 -3.660,49

2015-338-2260908 9 D'OCTUBRE 3.000,00 0,00 3.000,00 2.433,05 2.433,05 2.101,51 331,54 566,95

2015-338-2260909 FESTEJOS POPULARESSTMO CRISTO

58.000,00 2.415,00 60.415,00 48.996,00 48.996,00 33.614,46 15.381,54 11.419,00

2015-231-22610 PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIAL

3.000,00 0,00 3.000,00 175,00 175,00 0,00 175,00 2.825,00

2015-231-22611 PROGRAMA CONVIVENCIAE

7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

2015-231-22612 INTERVENCIÓN EINSERCIÓN SOCIAL

15.600,00 0,00 15.600,00 19.914,43 19.914,43 15.367,37 4.547,06 -4.314,43

2015-231-22615 ACTIVIDADES SOCIALES 3.000,00 0,00 3.000,00 522,30 522,30 522,30 0,00 2.477,70

2015-130-22699 OTROS GASTOSDIVERSOS

8.000,00 0,00 8.000,00 8.236,66 8.236,66 4.505,91 3.730,75 -236,66

2015-135-22699 OTROS GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

1.000,00 0,00 1.000,00 9.078,20 9.078,20 614,27 8.463,93 -8.078,20

2015-150-22699 OTROS GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

10.000,00 825,00 10.825,00 9.451,33 9.451,33 4.726,00 4.725,33 1.373,67

2015-160-22699 OTROS GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

2.000,00 0,00 2.000,00 687,50 687,50 0,00 687,50 1.312,50

2015-170-22699 OTROS GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

2015-172-22699 OTROS GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

7.000,00 0,00 7.000,00 2.443,72 2.443,72 2.104,92 338,80 4.556,28

2015-231-22699 OTROS GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

8.000,00 0,00 8.000,00 8.249,31 8.249,31 6.106,99 2.142,32 -249,31

2015-2311-22699 OTROS GASTOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 2.083,84 2.083,84 2.083,84 0,00 2.916,16

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-2312-22699 OTROS GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

3.000,00 0,00 3.000,00 2.399,43 2.399,43 2.399,43 0,00 600,57

2015-2313-22699 GASTOS DIVERSOS AMICS 2.000,00 0,00 2.000,00 265,92 265,92 265,92 0,00 1.734,08

2015-2314-22699 OTROS GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

4.000,00 0,00 4.000,00 596,29 596,29 596,29 0,00 3.403,71

2015-241-22699 OTROS GASTOSDIVERSOS

6.000,00 2.725,98 8.725,98 8.647,67 8.647,67 8.647,67 0,00 78,31

2015-311-22699 OTROS GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

3.000,00 5.000,00 8.000,00 12.130,79 12.130,79 8.882,50 3.248,29 -4.130,79

2015-323-22699 OTROS GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

6.000,00 0,00 6.000,00 17.177,90 17.177,90 16.961,90 216,00 -11.177,90

2015-330-22699 OTROS GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

8.000,00 0,00 8.000,00 21.727,21 21.727,21 17.905,38 3.821,83 -13.727,21

2015-33401-22699 ACTIVIDADES RELACIONES COMUNIDADESEXTRANJERO

10.000,00 0,00 10.000,00 4.051,82 4.051,82 3.716,82 335,00 5.948,18

2015-340-22699 OTROS GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

10.000,00 2.519,07 12.519,07 17.740,77 17.740,77 12.692,44 5.048,33 -5.221,70

2015-430-22699 OTROS GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

3.000,00 0,00 3.000,00 1.917,58 1.917,58 1.917,58 0,00 1.082,42

2015-441-22699 OTROS GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

3.000,00 0,00 3.000,00 423,50 423,50 423,50 0,00 2.576,50

2015-493-22699 OTROS GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

3.500,00 0,00 3.500,00 6.797,65 6.797,65 3.687,95 3.109,70 -3.297,65

2015-920-22699 OTROS GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

30.000,00 0,00 30.000,00 27.819,12 27.819,12 22.643,00 5.176,12 2.180,88

2015-931-22699 OTROS GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2015-130-22700 CONTRATO LIMPIEZAPOLICIA LOCAL

12.000,00 0,00 12.000,00 10.469,16 9.596,73 6.979,44 2.617,29 2.403,27

2015-1621-22700 RECOGIDA RESIDUOS 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 1.454.600,76 1.362.082,02 634.781,64 727.300,38 187.917,98

Pág. 14

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

171

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-1623-22700 GESTION DE RESIDUOSSOLIDOS URBANOS

800.000,00 227.925,80 1.027.925,80 942.254,86 902.813,07 483.544,51 419.268,56 125.112,73

2015-163-22700 LIMPIEZA VIARIA 350.000,00 0,00 350.000,00 344.375,88 286.979,90 114.791,96 172.187,94 63.020,10

2015-231-22700 LIMPIEZA CENTRO +SOCIAL

21.780,00 0,00 21.780,00 21.780,00 20.015,93 0,00 20.015,93 1.764,07

2015-2311-22700 LIMPIEZA HOGAR DELPENSIONISTA

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

2015-311-22700 DESINFECCIÓN YDESRATIZACIÓN

38.000,00 0,00 38.000,00 37.026,00 37.026,00 25.652,00 11.374,00 974,00

2015-323-22700 LIMPIEZA COLEGIO RACÓDEL ALBIR

90.000,00 0,00 90.000,00 87.006,60 87.006,60 58.004,40 29.002,20 2.993,40

2015-330-22700 TRABAJOS DE LIMPIEZA YASEO CASA CULTURA

75.000,00 0,00 75.000,00 72.693,78 60.578,15 36.346,88 24.231,27 14.421,85

2015-340-22700 LIMPIEZA PABELLONCUBIERTO

70.000,00 0,00 70.000,00 76.750,44 70.354,57 25.583,48 44.771,09 -354,57

2015-920-22700 LIMPIEZA CENTRO OSCARESPLA Y MERCADILLO

41.000,00 0,00 41.000,00 36.947,39 36.947,39 26.423,12 10.524,27 4.052,61

2015-323-2270001 LIMPIEZA COLEGIO VELESE VENTS

86.000,00 0,00 86.000,00 85.130,76 85.130,76 56.753,84 28.376,92 869,24

2015-340-2270001 LIMPIEZA POLIDEPORTIVO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

2015-323-2270002 LIMPIEZA COLEGIOSANTISIMO CRISTO

75.000,00 0,00 75.000,00 72.693,78 72.693,78 48.462,53 24.231,25 2.306,22

2015-130-22701 CONVENIO RETEVISIONMANTENIMIENTO REDES

40.000,00 0,00 40.000,00 34.216,20 34.216,20 25.662,15 8.554,05 5.783,80

2015-133-22701 RETIRADA Y DEPOSITO DEVEHICULOS

21.780,00 -16.906,80 4.873,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4.873,20

2015-172-22701 SERVICIO DE SOCORRISMO

50.000,00 0,00 50.000,00 51.271,16 51.271,16 51.271,16 0,00 -1.271,16

2015-336-22701 SERVICIO APERTURA Y 27.000,00 0,00 27.000,00 21.762,60 21.762,60 9.900,00 11.862,60 5.237,40

2015-342-22701 SOCORRISMO PISCINA 10.000,00 0,00 10.000,00 9.773,40 9.773,40 9.773,40 0,00 226,60

Pág. 15

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

172

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-920-22701 PREVENCIÓN RIESGOSLABORALES

20.000,00 0,00 20.000,00 11.188,58 11.188,58 9.526,14 1.662,44 8.811,42

2015-920-2270101 SERVICIO APERTURA YCIERRE INSTALACIONESMUNICIPALES

27.000,00 0,00 27.000,00 26.677,80 26.677,80 8.862,75 17.815,05 322,20

2015-920-22702 MANTENIMIENTOEXTINTORES

40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

2015-150-22706 ASESORAMIENTOURBANISMO

30.000,00 0,00 30.000,00 86.765,71 86.765,71 18.669,57 68.096,14 -56.765,71

2015-172-22706 CONSULTORIA DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

5.929,00 0,00 5.929,00 5.395,39 5.395,39 5.395,39 0,00 533,61

2015-2314-22706 ASESORAMIENTOJURIDICO Y PSICOLÓGICOMUJER

5.000,00 0,00 5.000,00 6.655,00 6.655,00 4.840,00 1.815,00 -1.655,00

2015-241-22706 TALLERES DE FORMACIONDESEMPLEADOS

0,00 93.800,00 93.800,00 93.800,00 93.800,00 93.800,00 0,00 0,00

2015-326-22706 ASESORAMIENTO ENMATERIA EDUCATIVA

15.000,00 0,00 15.000,00 6.655,67 6.655,67 4.096,25 2.559,42 8.344,33

2015-432-22706 DESARROLLO IMAGENMUNICIPAL

30.000,00 713,90 30.713,90 32.123,40 32.123,40 25.579,45 6.543,95 -1.409,50

2015-920-22706 ASISTENCIA TECNICASOFTWARE

50.000,00 0,00 50.000,00 28.166,46 28.166,46 28.166,46 0,00 21.833,54

2015-931-22706 ASISTENCIA TECNICASOFTWARE

15.000,00 0,00 15.000,00 20.663,57 20.663,57 8.071,56 12.592,01 -5.663,57

2015-920-2270601 ADECUACION/IMPLEMENTACION ESQUEMANACIONAL SEGURIDAD

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2015-931-22708 PREMIO COBRANZA SUMA 350.000,00 0,00 350.000,00 288.590,44 288.590,44 288.590,44 0,00 61.409,56

2015-171-22799 CONTRATO PODAARBOLADO

36.300,00 0,00 36.300,00 36.300,00 36.300,00 0,00 36.300,00 0,00

2015-172-22799 VIGILANCIA MARITIMA Y 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

2015-231-22799 ENTIERROS INDIGENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 3.344,74 3.344,74 3.344,74 0,00 -2.344,74

Pág. 16

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

173

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-311-22799 NATACION TERAPEUTICA 3.000,00 0,00 3.000,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 600,00

2015-172-2279901 AGENDA LOCAL 21.GASTOS DIVERSOS

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

2015-231-2279901 CONTRATO SERVICIOAYUDA A DOMICILIO

35.000,00 8.500,00 43.500,00 51.210,63 51.210,62 20.831,80 30.378,82 -7.710,62

2015-231-2279902 MAJOR A CASA 10.396,32 0,00 10.396,32 6.400,01 6.400,01 6.400,01 0,00 3.996,31

2015-231-2279903 MENJAR A CASA 6.400,00 0,00 6.400,00 1.330,75 1.330,75 1.263,92 66,83 5.069,25

2015-231-2279904 PROGRAMA CONTRA LADROGA

3.000,00 0,00 3.000,00 2.066,00 2.066,00 2.066,00 0,00 934,00

2015-912-23000 DIETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 2.119,40 2.119,40 2.119,40 0,00 2.880,60

2015-920-23020 DIETAS Y ASISTENCIAS 15.000,00 0,00 15.000,00 32.445,47 32.445,47 32.445,47 0,00 -17.445,47

2015-912-23300 INDEMNIZ. ASIST.ÓRGANOS COLEGIADOS

28.000,00 0,00 28.000,00 23.402,00 23.402,00 23.402,00 0,00 4.598,00

2015-920-27000 RESPONSABILIDADPATRIMONIAL

11.000,00 0,00 11.000,00 1.004,66 1.004,66 1.004,66 0,00 9.995,34

Capítulo 2 7.065.969,49 702.279,74 7.768.249,23 7.404.183,54 7.180.863,17 5.023.365,03 2.157.498,14 587.386,06

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

2015-011-31031 INTERESES PTMO 2005BCL 44288586

2.534,49 0,00 2.534,49 49,05 49,05 34,48 14,57 2.485,44

2015-011-31032 INTERESES PTMO 2006CAM 260656071

10.216,51 0,00 10.216,51 440,16 440,16 440,16 0,00 9.776,35

2015-011-31033 INTERESES PRESTAMOS2006 B.C.L. 9545020573

6.195,58 0,00 6.195,58 216,95 216,95 216,95 0,00 5.978,63

2015-011-31034 INTERESES PRESTAMOS2007 BANCA MARCH50150051 1

12.103,36 0,00 12.103,36 240,97 240,97 240,97 0,00 11.862,39

2015-011-31035 INTERESES PRESTAMOS2008 CAIXALTEA

2.415,44 0,00 2.415,44 1.975,04 1.975,04 1.975,04 0,00 440,40

2015-011-31036 INTERESES PTMO. 2008 18.099,94 0,00 18.099,94 5.470,47 5.470,47 5.470,47 0,00 12.629,47

Pág. 17

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

174

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-011-31037 INTERESES PTMO. 2009CAJA MADRID 116175909

27.381,32 0,00 27.381,32 9.114,91 9.114,91 9.114,91 0,00 18.266,41

2015-011-31038 INTERESES PRESTAMO2010 CAJA MADRID118898453

45.847,15 0,00 45.847,15 15.264,54 15.264,54 15.264,54 0,00 30.582,61

2015-011-31039 INTERESES PTMO. 2010 B.VALENCIA 5305073287

373,02 0,00 373,02 107,21 107,21 107,21 0,00 265,81

2015-011-31040 INTERESES PTMO. 2011CAM 9600250494

42.438,75 0,00 42.438,75 34.477,16 34.477,16 34.477,16 0,00 7.961,59

2015-011-31054 INTERESES PTMO. 8/2014BANCO DE SANTANDER

60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

2015-011-31055 INTERESES PTMO. 8/2014CAIXALTEA

83.931,89 0,00 83.931,89 0,00 0,00 0,00 0,00 83.931,89

2015-011-34100 INTERESES AVAL INFR.COSTA BLANCA

60,10 0,00 60,10 60,12 60,12 60,12 0,00 -0,02

2015-011-35200 INTERESES DE DEMORA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2015-920-35200 INTERESES DE DEMORA 5.000,00 0,00 5.000,00 3.333,72 3.333,72 3.333,72 0,00 1.666,28

2015-011-35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS

8.000,00 0,00 8.000,00 33.708,65 33.708,65 33.708,65 0,00 -25.708,65

Capítulo 3 327.597,55 0,00 327.597,55 104.458,95 104.458,95 104.444,38 14,57 223.138,60

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2015-336-46100 CONVENIO MARQPATRIMONIO

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

2015-432-46600 ASOCIACION RUTA DELVINO DE ALICANTE

1.800,00 0,00 1.800,00 1.466,38 1.466,38 1.466,38 0,00 333,62

2015-920-46600 CUOTAS F.E.M.P. Y F.V. 5.200,00 777,37 5.977,37 5.977,37 5.977,37 5.977,37 0,00 0,00

2015-135-46700 APORT. A CONSORCIOSEXTINCION DE INCENDIOS

103.113,98 16.906,80 120.020,78 120.020,78 120.020,78 120.020,78 0,00 0,00

2015-1623-46700 CONSORCIO RESIDUOS 10.000,00 0,00 10.000,00 5.700,53 5.700,53 0,00 5.700,53 4.299,47

Pág. 18

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

175

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-491-46700 CONSORCIO TELEVISIÓNDIGITAL LOCAL CANAL 27BENI

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

2015-441-47200 CONVENIO TRANSPORTEPUBLICO

20.000,00 0,00 20.000,00 16.989,17 16.989,17 15.131,42 1.857,75 3.010,83

2015-441-47201 CONVENIO TRANSPORTEPUBLICO FGV

13.000,00 -10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2015-231-47900 AYUDAS RESIDENCIAS YVIVIENDAS SOCIALES

20.000,00 0,00 20.000,00 17.071,27 8.680,93 8.680,93 0,00 11.319,07

2015-135-48000 CONVENIO ASOC.DEPORTIVA CULTURALBOMBEROS

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2015-231-48000 RENTA GARANTIZADA DECIUDADANÍA

20.000,00 0,00 20.000,00 45.109,48 45.109,48 44.674,60 434,88 -25.109,48

2015-2311-48000 CONVENIO ASOCI.JUBILADOS Y PENS. RACODE L'ALBIR

4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

2015-2312-48000 CONVENIO ASOCIACIONESJUVENILES

2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00

2015-2314-48000 CONVENIO ASOCIACIONDE MUJERES

3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

2015-311-48000 CONVENIO ANEMONA 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00

2015-324-48000 CONVENIO UNIVERSIDADES

8.000,00 0,00 8.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 5.000,00

2015-326-48000 BECAS ENSEÑANZAUNIVERSITARIA

30.000,00 0,00 30.000,00 29.952,00 29.952,00 29.952,00 0,00 48,00

2015-333-48000 CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN FRAX

20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

2015-33401-48000 CONVENIOS ASOCIACIONES RESIDENTESEUROPEOS

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2015-338-48000 CONVENIO ASOCIACION 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

Pág. 19

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

176

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-341-48000 AYUDA DEPORTISTAS DEELITE

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2015-433-48000 CONVENIO ASOCIACIONJETURBE

3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 2.997,05 1.500,00 1.497,05 2,95

2015-912-48000 DOTACION GRUPOMUNICIPAL PSOE

3.000,00 0,00 3.000,00 1.339,73 1.339,73 1.339,73 0,00 1.660,27

2015-231-48001 EMERGENCIAS ULTIMORECURSO

8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

2015-311-48001 ASOCIACION ESPAÑOLACONTRA EL CANCER(AECC)

3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00

2015-326-48001 BECAS ENSEÑANZA NOUNIVERSITARIA

15.000,00 0,00 15.000,00 18.415,00 18.415,00 18.415,00 0,00 -3.415,00

2015-334-48001 CONVENIO CREARTE 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 250,00 250,00 0,00

2015-341-48001 CONVENIO CLUB DEFUTBOL

85.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00 76.690,00 49.860,00 26.830,00 8.310,00

2015-433-48001 CONVENIO ASOCIACIONCOEMPA

6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00

2015-912-48001 DOTACION GRUPOMUNICIPAL PP

1.750,00 0,00 1.750,00 781,51 781,51 781,51 0,00 968,49

2015-231-48002 PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL

47.000,00 10.000,00 57.000,00 50.786,00 50.786,00 42.236,00 8.550,00 6.214,00

2015-311-48002 CONVENIO AFEM 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00

2015-326-48002 PREMIOS BACHILLERATO 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

2015-334-48002 CONVENIO SOCIEDAD DECONCIERTOS

17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 8.500,00 8.500,00 0,00

2015-341-48002 CONVENIO CLUB DEBASQUET

61.000,00 0,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 0,00 0,00

2015-433-48002 CONVENIO ASOCIACION 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00

2015-912-48002 DOTACION GRUPO 250,00 0,00 250,00 111,64 111,64 0,00 111,64 138,36

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-231-48003 ACOGIMIENTO FAMILIAR 12.000,00 0,00 12.000,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 0,00 9.120,00

2015-311-48003 CONVENIO MADRESLACTANCIA MATERNA

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 0,00 500,00

2015-334-48003 CONVENIO ASOCIACIONESTEATRO

4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.400,00 1.600,00 0,00

2015-341-48003 CONVENIO CLUB DEFRONTENIS

9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 5.400,00 3.600,00 0,00

2015-433-48003 CONVENIO ASOC.ESPAÑOLA MULTISECT.MICROEMPRES

3.000,00 0,00 3.000,00 2.856,12 2.856,12 1.500,00 1.356,12 143,88

2015-231-48004 CONVENIO USAR 13 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

2015-311-48004 CONVENIO ASOCIACIONPROTECCION ANIMALES

23.000,00 -5.000,00 18.000,00 13.880,00 13.880,00 9.900,00 3.980,00 4.120,00

2015-326-48004 CONVENIOS AMPAS 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 19.057,50 5.942,50 0,00

2015-334-48004 CONVENIO ASOCIACIONCHAMALEON

1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

2015-341-48004 CONVENIO CLUB CICLISTAALFAS

9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00

2015-433-48004 CONVENIO FUNDESEM 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2015-231-48005 CONVENIO APSA 40.000,00 -8.500,00 31.500,00 25.000,00 25.000,00 12.500,00 12.500,00 6.500,00

2015-311-48005 CONVENIO VETERINARIOS 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

2015-326-48005 CONVENIO COORDINADORA ENSENYAMENTVALENCIA

3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

2015-334-48005 CONVENIO CULTURALFORUM

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

2015-341-48005 APORTACION TAEKWONDO

5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

2015-433-48005 CONVENIO FUNDEUM 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-231-48006 AYUDA GUARDERÍAFAMILIAS NECESITADAS

9.000,00 0,00 9.000,00 8.884,20 8.884,20 8.884,20 0,00 115,80

2015-311-48006 CONVENIO ASOCIACIONPROPIETARIOS PERROSL'ALFAS

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

2015-334-48006 CONVENIO CULTURALDOLÇAINA I TABALETS

12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 1.000,00

2015-341-48006 CONVENIO CLUBFUTBOL-SALA

24.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00

2015-231-48007 AYUDAS DIRECTA RSUPENSIONISTAS, JUBILIADOS Y D.

20.000,00 -10.000,00 10.000,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 0,00 4.720,00

2015-334-48007 CONVENIO SAKUMBAPERCUSION

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

2015-341-48007 CONVENIO CLUB AJEDREZ 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

2015-231-48008 AYUDAS ALFASINOSDESTACADOS

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

2015-334-48008 CONVENIO ASOCIACIONDE DANSES

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2015-341-48008 CONVENIO ORANGE CF 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 2.250,00 2.250,00 0,00

2015-231-48009 PARROQUIA SAN JOSE YESPIRITU SANTO

8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

2015-334-48009 CONVENIO SOCIEDADMUSICAL LA LIRA

53.000,00 0,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 0,00 0,00

2015-341-48009 CONVENIO PRIMAVERAL'ALFAS

18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 13.739,50 4.260,50 0,00

2015-231-48010 CONVENIO ESTRELLA DECOLORES

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

2015-334-48010 CONVENIO ASOCIACIONFILHARMONICA L'ALFASCANTA

21.780,00 0,00 21.780,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 3.780,00

2015-341-48010 CLUB PILOTA VALENCIANA 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 550,00 2.950,00 0,00

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-231-48011 CONVENIO SEAFI 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 24.999,96 22.916,63 2.083,33 0,04

2015-334-48011 CONVENIO ASOCIACIONCULTURAL CAPOEIRA

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

2015-341-48011 CLUB DE GOLF 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00 0,00

2015-231-48012 ASOCIACION EXPEDICIONJUITA

6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

2015-334-48012 CONVENIO ASOCIACIONARTAVANT

500,00 0,00 500,00 500,00 471,30 250,00 221,30 28,70

2015-341-48012 CONVENIO NORDICWALKING

3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00

2015-231-48013 ASOCIACION CUIDEMOSEL ALBIR

2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

2015-334-48013 CONVENIO FORO LITERARIO

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 0,00

2015-341-48013 CONVENIO AIKIDOSAKURA

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

2015-231-48014 ASOCIACION DOBLEAMOR

14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00

2015-341-48014 VETERANOS L'ALFAS 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1.250,00 0,00

2015-231-48015 ASOCIACION REMAR 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

2015-341-48015 CLUBS DEPORTIVOSSINGULARES

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

2015-231-48016 ASOCIACION SAL DE LATIERRA

2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

2015-341-48016 CLUB PETANCA 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00 0,00

2015-231-48017 ASOCIACION INTEGRA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2015-341-48017 CLUB CAZADORES 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00

2015-231-48018 CONVENIO ECAD 2.000,00 0,00 2.000,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 750,00

Pág. 23

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

180

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-341-48018 CLUB FUERZA Y RESISTENCIA

3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

2015-341-48019 CONVENIO CLUBATLETISMO

28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00

2015-341-48020 CONVENIO CLUBCOLOMBICULTURA

1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00 0,00 750,00

2015-341-48021 CONVENIO CLUBMOTEROS C. COSTABLANCA

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

2015-341-48022 CONVENIO CLUB DE TENIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2015-341-48024 CONVENIO HAP KIDO 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 0,00

2015-341-48025 CONVENIO KICKBOXING 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

2015-341-48026 CONVENIO COCHESHISTORICOS

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

2015-341-48027 CLUB DE GOLF FARO DEL'ALBIR

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 0,00

2015-341-48028 CLUB RUMANO DE FUTBOL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2015-341-48029 CONVENIO CLUB CICLISTABTT

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Capítulo 4 993.394,98 -5.815,83 987.579,15 921.751,18 901.269,15 766.543,55 134.725,60 86.310,00

Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

2015-929-50000 FONDO CONTINGENCIA 68.694,19 0,00 68.694,19 0,00 0,00 0,00 0,00 68.694,19

Capítulo 5 68.694,19 0,00 68.694,19 0,00 0,00 0,00 0,00 68.694,19

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

2015-151-60000 PATRIMONIO MUNICIPALDEL SUELO (PMS)

586.109,44 0,00 586.109,44 186.109,44 186.109,44 186.109,44 0,00 400.000,00

2015-151-60001 INTERESES DEMORA EXPR. 98.524,16 0,00 98.524,16 0,00 0,00 0,00 0,00 98.524,16

Pág. 24

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

181

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-151-60900 CONVENIO LA MARINAEXP. GU 016/03

46.155,44 0,00 46.155,44 46.155,44 46.155,44 46.155,44 0,00 0,00

2015-153-60900 INVERSION INFRAESTRUCTURA VIARIA

120.000,00 0,00 120.000,00 112.289,34 112.289,34 77.701,08 34.588,26 7.710,66

2015-151-61000 LIMPIEZA DE PARCELAS 6.000,00 14.929,11 20.929,11 20.846,61 20.846,61 15.946,61 4.900,00 82,50

2015-153-61900 ACERAS Y MOBILIARIOURBANO

8.000,00 0,00 8.000,00 7.186,52 7.186,52 4.373,34 2.813,18 813,48

2015-171-61900 INVERSIONES ENPARQUES Y JARDINES

10.000,00 8.410,23 18.410,23 16.311,20 16.311,20 15.686,77 624,43 2.099,03

2015-241-61900 TALLER DE EMPLEOREHABILITACIONPATRIMONIO

321.981,80 71.273,39 393.255,19 387.042,67 387.042,67 377.859,28 9.183,39 6.212,52

2015-336-61900 MUSEO AL AIRE LIBRE "LAVILLA ROMANA DEL'ALBIR"

5.000,00 253,47 5.253,47 12.035,75 12.035,75 12.035,75 0,00 -6.782,28

2015-153-61901 PINTURA Y SEÑALIZACIONVIARIA CALLES

18.000,00 0,00 18.000,00 16.953,19 16.953,19 7.694,94 9.258,25 1.046,81

2015-153-61903 ASFALTADO VIASPUBLICAS

0,00 92.600,85 92.600,85 52.672,56 52.672,56 29.695,16 22.977,40 39.928,29

2015-336-62200 INVERSION VILLAROMANA PROY/12/2014

0,00 24.184,59 24.184,59 2.541,00 2.541,00 2.541,00 0,00 21.643,59

2015-342-62200 INFRAESTRUCTURASPOLIDEPORTIVO

50.000,00 0,00 50.000,00 45.976,76 45.976,76 40.500,00 5.476,76 4.023,24

2015-933-62200 LOCAL VESTUARIOS ENCARRER ELX

0,00 248.525,01 248.525,01 244.464,99 243.175,19 154.131,20 89.043,99 5.349,82

2015-130-62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

6.000,00 0,00 6.000,00 2.494,32 2.494,32 427,93 2.066,39 3.505,68

2015-151-62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

6.000,00 5.566,00 11.566,00 10.285,54 10.285,54 9.075,54 1.210,00 1.280,46

2015-165-62300 INVERSION NUEVAALUMBRADO PUBLICO

30.000,00 0,00 30.000,00 26.830,62 26.830,62 24.930,92 1.899,70 3.169,38

2015-171-62300 MAQUINARIA Y UTILLAJE 5.000,00 0,00 5.000,00 1.730,34 1.730,34 0,00 1.730,34 3.269,66

Pág. 25

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

182

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2015-230-62400 VEHICULO SERVICIOSSOCIALES

12.000,00 0,00 12.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 3.000,00

2015-231-62500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000,00 0,00 3.000,00 53,00 53,00 53,00 0,00 2.947,00

2015-920-62500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000,00 4.600,00 10.600,00 10.563,91 10.563,91 10.563,91 0,00 36,09

2015-130-62600 PROGRAMA GESTIONPOLICIAL

8.800,00 0,00 8.800,00 7.562,50 7.562,50 7.562,50 0,00 1.237,50

2015-920-62600 EQUIPOS INFORMATICOSHARDWARE

25.000,00 0,00 25.000,00 13.895,22 13.895,22 11.975,62 1.919,60 11.104,78

2015-130-62601 CAMARAS DE VIGILANCIA 15.000,00 0,00 15.000,00 10.628,17 10.628,17 10.628,17 0,00 4.371,83

2015-920-62601 EQUIPOS INFORMATICOSSOFTWARE

20.000,00 0,00 20.000,00 26.705,08 26.705,08 15.863,48 10.841,60 -6.705,08

2015-130-62602 TERMINALES TETRA (REDCOMDES)

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

2015-332-62900 FONDO BIBLIOTECAPUBLICA

15.000,00 0,00 15.000,00 19.956,42 19.956,42 14.713,58 5.242,84 -4.956,42

2015-332-62901 BIBLIOTECA INFANTIL 12.000,00 0,00 12.000,00 7.520,16 7.520,16 6.705,84 814,32 4.479,84

2015-161-63200 RENOVACION REDESAGUA (FONDO 10% AGUA)

250.000,00 299.461,48 549.461,48 81.890,17 81.890,17 81.890,17 0,00 467.571,31

2015-920-63200 REFORMA EDIFICIOSMUNICIPALES

30.000,00 6.400,00 36.400,00 35.592,73 35.592,73 23.592,57 12.000,16 807,27

2015-160-63201 FONDO DE RENOVACIONDE ALCANTARILLADO

14.000,00 61.884,05 75.884,05 9.097,17 9.097,17 0,00 9.097,17 66.786,88

2015-165-63300 INVERSION REPOSICIONALUMBRADO PUBLICO

30.000,00 0,00 30.000,00 21.599,76 21.599,76 12.267,39 9.332,37 8.400,24

2015-342-63300 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

10.000,00 0,00 10.000,00 9.517,23 9.517,23 9.517,23 0,00 482,77

2015-491-63300 MAQUINARIA Y UTILLAJERADIO RTVA

5.000,00 0,00 5.000,00 2.854,13 2.854,13 2.854,13 0,00 2.145,87

2015-342-63900 MATERIAL DEPORTIVO 5.000,00 0,00 5.000,00 4.892,46 4.892,46 4.892,46 0,00 107,54

Pág. 26

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

183

Page 185: RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS 2017€¦ · resumen presupuesto por capitulos 2017 capitulo descripcion importe capitulo descripcion importe gastos ingresos a1 - operaciones corrientes

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

Capítulo 6 1.787.570,84 838.088,18 2.625.659,02 1.463.254,40 1.461.964,60 1.217.944,45 244.020,15 1.163.694,42

Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS

2015-011-91331 AMORTIZACIÓN PTMOS2005 BCL 44288586

63.362,18 0,00 63.362,18 63.362,20 63.362,20 63.362,20 0,00 -0,02

2015-011-91332 AMORTIZACIÓN Ptmo.2006 CAM 260656071

136.862,43 0,00 136.862,43 145.950,16 145.950,16 145.950,16 0,00 -9.087,73

2015-011-91333 AMORTIZACIÓN Ptmo.2006 BCL 9545020573

77.444,70 0,00 77.444,70 77.444,70 77.444,70 77.444,70 0,00 0,00

2015-011-91334 AMORTIZACION Ptmo.2007 B. MARCH 501500511

98.915,25 0,00 98.915,25 104.887,61 104.887,61 104.887,61 0,00 -5.972,36

2015-011-91335 AMORTIZACION Ptmo.2008 CAIXALTEA20258396

13.823,51 0,00 13.823,51 14.673,92 14.673,92 14.673,92 0,00 -850,41

2015-011-91336 AMORTIZACIÓN Ptmo..2008 LA CAIXA 3099867358

102.305,33 0,00 102.305,33 106.205,26 106.205,26 106.205,26 0,00 -3.899,93

2015-011-91337 AMORTIZACION Ptmo..2009 CAJA MADRID116175

152.118,46 0,00 152.118,46 152.118,48 152.118,48 152.118,48 0,00 -0,02

2015-011-91338 AMORTIZACION Ptmo.2010 CAJA MADRID118898

111.822,31 0,00 111.822,31 111.822,32 111.822,32 111.822,32 0,00 -0,01

2015-011-91339 AMORTIZACIÓN Ptmo.2010 B. VALENCIA5305073

9.325,51 0,00 9.325,51 8.329,21 8.329,21 8.329,21 0,00 996,30

2015-011-91340 AMORTIZACION PTMO.2011 CAM 9600250494

163.225,96 0,00 163.225,96 163.225,96 163.225,96 163.225,96 0,00 0,00

2015-011-91354 AMORTIZACION PTMO.8/2014 BANCO DESANTANDER

285.714,29 0,00 285.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 285.714,29

2015-011-91355 AMORTIZACION PTMO. 746.061,26 -109.160,02 636.901,24 0,00 0,00 0,00 0,00 636.901,24

Capítulo 9 1.960.981,19 -109.160,02 1.851.821,17 948.019,82 948.019,82 948.019,82 0,00 903.801,35

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:37

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

TOTAL 19.846.345,57 1.419.774,72 21.266.120,29 18.368.276,88 18.123.184,68 15.586.466,22 2.536.718,46 3.142.935,61

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:34

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DCHOS. PTES. EXCESO /

PRESUPUESTARIA RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS RECONOCIDOS NETA DE COBRO A 31 DEFECTO

INICIALES MODIF. DEFINITIVAS NETOS DE DICIEMBRE PREVISIÓN

Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS

2015-11200 IBI DE NATURALEZARUSTICA

8.400,00 0,00 8.400,00 7.392,01 0,00 0,00 7.392,01 6.530,28 861,73 1.007,99

2015-11300 IBI NATURALEZA URBANA 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 6.744.206,33 0,00 0,00 6.744.206,33 5.540.423,24 1.203.783,09 455.793,67

2015-11400 IBI CARACTERISTICASESPECIALES

129.493,84 0,00 129.493,84 129.493,84 0,00 0,00 129.493,84 129.493,84 0,00 0,00

2015-11500 IMPUESTO SOBREVEHÍCULOS DE TRACCIÓNMEC

1.160.000,00 0,00 1.160.000,00 1.152.119,02 0,00 0,00 1.152.119,02 1.015.134,28 136.984,74 7.880,98

2015-11600 IMPUESTO SOBREINCREMENTO DEL VALORDE L

400.000,00 0,00 400.000,00 485.619,21 0,00 0,00 485.619,21 376.141,07 109.478,14 -85.619,21

2015-13000 IMPUESTO ACTIVIDADESECONOMICAS

300.000,00 0,00 300.000,00 237.829,30 0,00 0,00 237.829,30 229.490,83 8.338,47 62.170,70

Capítulo 1 9.197.893,84 0,00 9.197.893,84 8.756.659,71 0,00 0,00 8.756.659,71 7.297.213,54 1.459.446,17 441.234,13

Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

2015-29000 IMPUESTO SOBRECONSTRUCCIONES,INSTALACI

350.000,00 0,00 350.000,00 410.198,56 41.006,64 0,00 369.191,92 336.983,18 32.208,74 -19.191,92

Capítulo 2 350.000,00 0,00 350.000,00 410.198,56 41.006,64 0,00 369.191,92 336.983,18 32.208,74 -19.191,92

Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

2015-30000 TASA CONEXION SUM.AGUA POTABLE

30.000,00 0,00 30.000,00 56.840,45 0,00 0,00 56.840,45 56.424,19 416,26 -26.840,45

2015-30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO

80.000,00 0,00 80.000,00 8.666,25 450,00 0,00 8.216,25 4.500,00 3.716,25 71.783,75

2015-30200 SERVICIO RECOGIDA DEBASURAS

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 2.084.767,20 0,00 0,00 2.084.767,20 1.870.757,38 214.009,82 315.232,80

2015-30900 CEMENTERIOS 10.000,00 0,00 10.000,00 21.245,00 0,00 0,00 21.245,00 21.245,00 0,00 -11.245,00

2015-31300 UTILIZ. INSTAL. 30.000,00 0,00 30.000,00 20.322,25 648,00 0,00 19.674,25 19.674,25 0,00 10.325,75

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:34

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DCHOS. PTES. EXCESO /

PRESUPUESTARIA RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS RECONOCIDOS NETA DE COBRO A 31 DEFECTO

INICIALES MODIF. DEFINITIVAS NETOS DE DICIEMBRE PREVISIÓN

2015-31301 ESCUELAS DEPORTIVAS 30.000,00 0,00 30.000,00 28.880,25 0,00 0,00 28.880,25 28.880,25 0,00 1.119,75

2015-32100 LICENCIAS URBANISTICAS

300.000,00 0,00 300.000,00 189.200,81 0,00 0,00 189.200,81 185.971,89 3.228,92 110.799,19

2015-32200 LICENCIAS DE OCUPACION

15.000,00 0,00 15.000,00 2.245,24 31,99 0,00 2.213,25 2.213,25 0,00 12.786,75

2015-32500 TASA POR EXPEDICIÓN DEDOCUMENTOS

25.000,00 0,00 25.000,00 42.508,19 0,00 0,00 42.508,19 42.508,19 0,00 -17.508,19

2015-32900 LICENCIA DE APERTURADE ESTABLECIMIENTOS

100.000,00 0,00 100.000,00 145.969,01 0,00 0,00 145.969,01 139.484,10 6.484,91 -45.969,01

2015-33000 LICENCIAS AUTOTAXIS 3.000,00 0,00 3.000,00 2.055,06 0,00 0,00 2.055,06 2.055,06 0,00 944,94

2015-33100 VADOS 150.000,00 0,00 150.000,00 128.707,54 0,00 0,00 128.707,54 126.380,90 2.326,64 21.292,46

2015-33200 TASA APROV. EMPRESASEXPLOTADORAS SERV.SIMIN.

0,00 0,00 0,00 212.570,73 0,00 0,00 212.570,73 184.001,69 28.569,04 -212.570,73

2015-33500 MESAS Y SILLAS 40.000,00 0,00 40.000,00 49.344,25 450,00 0,00 48.894,25 25.412,56 23.481,69 -8.894,25

2015-33501 PUESTOS BARRACAS YCASETAS

12.000,00 0,00 12.000,00 11.765,86 0,00 0,00 11.765,86 11.607,07 158,79 234,14

2015-33502 TOLDOS, EXPOSITORES 0,00 0,00 0,00 2.451,75 0,00 0,00 2.451,75 1.046,25 1.405,50 -2.451,75

2015-33700 TASA POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO

100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2015-33800 COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

60.000,00 0,00 60.000,00 48.275,80 0,00 0,00 48.275,80 48.275,80 0,00 11.724,20

2015-33900 MERCADILLO 170.000,00 0,00 170.000,00 162.034,10 0,00 0,00 162.034,10 152.431,16 9.602,94 7.965,90

2015-34100 SERVICIO AYUDA ADOMICILIO

3.200,00 0,00 3.200,00 2.605,50 0,00 0,00 2.605,50 2.605,50 0,00 594,50

2015-34400 P.P. UTILIZ. INSTL. CASADE LA CULTURA

5.000,00 0,00 5.000,00 1.762,00 0,00 0,00 1.762,00 1.762,00 0,00 3.238,00

2015-34401 P.P. UTILIZ. C. CULTURA 2.000,00 0,00 2.000,00 2.008,66 0,00 0,00 2.008,66 2.008,66 0,00 -8,66

2015-34402 P.P. FESTIVALES Y 10.000,00 0,00 10.000,00 15.384,00 0,00 0,00 15.384,00 15.384,00 0,00 -5.384,00

Pág. 2

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

187

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:34

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DCHOS. PTES. EXCESO /

PRESUPUESTARIA RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS RECONOCIDOS NETA DE COBRO A 31 DEFECTO

INICIALES MODIF. DEFINITIVAS NETOS DE DICIEMBRE PREVISIÓN

2015-38900 REINTEGROS DEPRESUPUESTOSCERRADOS

3.000,00 0,00 3.000,00 870,00 0,00 0,00 870,00 870,00 0,00 2.130,00

2015-39100 DISCIPLINA URBANISTICA 100.000,00 0,00 100.000,00 11.580,00 0,00 0,00 11.580,00 11.580,00 0,00 88.420,00

2015-39120 MULTAS SANCIONES DETRAFICO

100.000,00 0,00 100.000,00 64.920,70 0,00 0,00 64.920,70 40.646,77 24.273,93 35.079,30

2015-39190 SANCIONES ADMINISTRATIVAS

10.000,00 0,00 10.000,00 310,00 0,00 0,00 310,00 310,00 0,00 9.690,00

2015-39211 RECARGO DE APREMIO 100.000,00 0,00 100.000,00 3.010,24 0,00 0,00 3.010,24 3.010,24 0,00 96.989,76

2015-39300 INTERESES DE DEMORA 40.000,00 0,00 40.000,00 67.980,13 0,00 0,00 67.980,13 66.519,10 1.461,03 -27.980,13

2015-39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS DIC

40.000,00 0,00 40.000,00 2.275,00 0,00 0,00 2.275,00 2.275,00 0,00 37.725,00

2015-39710 APROVECHAMIENTOSURBANISTICOS

30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

2015-39900 OTROS INGRESOSDIVERSOS

50.000,00 0,00 50.000,00 76.916,68 0,00 0,00 76.916,68 76.916,68 0,00 -26.916,68

Capítulo 3 4.048.200,00 0,00 4.048.200,00 3.467.472,65 1.579,99 0,00 3.465.892,66 3.146.756,94 319.135,72 582.307,34

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2015-42000 PARTICIPACION ENTRIBUTOS DEL ESTADO

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 3.831.671,73 0,00 0,00 3.831.671,73 3.831.671,73 0,00 368.328,27

2015-45002 CONVENIO G.V. SERV.SOCIALES GENERALES

101.000,00 0,00 101.000,00 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00 60.600,00 40.400,00 0,00

2015-45003 RENTA GARANTIZADACIUDADANIA

20.000,00 0,00 20.000,00 38.196,78 0,00 0,00 38.196,78 0,00 38.196,78 -18.196,78

2015-45004 ACOGIMIENTO FAMILIAR 10.000,00 0,00 10.000,00 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 1.620,00 0,00 8.380,00

2015-45005 CONVENIO SEAFI 20.000,00 0,00 20.000,00 20.256,00 0,00 0,00 20.256,00 20.256,00 0,00 -256,00

2015-45006 SUBV GENERALITAT LEYDE DEPENDENCIA

30.000,00 0,00 30.000,00 54.364,62 0,00 0,00 54.364,62 18.659,62 35.705,00 -24.364,62

2015-45007 SUBVENCION PROGRAMA 0,00 0,00 0,00 7.975,00 0,00 0,00 7.975,00 4.785,00 3.190,00 -7.975,00

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:34

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DCHOS. PTES. EXCESO /

PRESUPUESTARIA RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS RECONOCIDOS NETA DE COBRO A 31 DEFECTO

INICIALES MODIF. DEFINITIVAS NETOS DE DICIEMBRE PREVISIÓN

2015-45030 TRANSFERENCIASCORRIENTES GENERALITAT VALENCIANA ENMATERIA DE EDUCACION

0,00 0,00 0,00 48.009,60 0,00 0,00 48.009,60 48.009,60 0,00 -48.009,60

2015-45050 TALLERES DE FORMACIONPROFESIONAL PARADESEMPLEADOS

0,00 93.800,00 93.800,00 92.499,00 0,00 0,00 92.499,00 92.499,00 0,00 1.301,00

2015-45051 OTRAS TRANSFERENCIASCORRIENTES EN MATERIADE EMPLEO

0,00 4.000,00 4.000,00 53.602,87 0,00 0,00 53.602,87 49.602,87 4.000,00 -49.602,87

2015-45080 OTRAS SUBVENCIONESCORRIENTES GENERALITAT VALENCIANA

0,00 0,00 0,00 52.489,33 0,00 0,00 52.489,33 52.489,33 0,00 -52.489,33

2015-45081 SUBVENCION OMIC 3.000,00 0,00 3.000,00 3.234,50 0,00 0,00 3.234,50 3.234,50 0,00 -234,50

2015-45082 SUBVENCION GENERALITAT FESTIVAL DE CINE

25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

2015-45083 RAS SUBVENCIONESCORRIENTES DE LAADMINISTRACIÓ

0,00 0,00 0,00 3.767,21 0,00 0,00 3.767,21 3.767,21 0,00 -3.767,21

2015-45300 CONVENIO ENTIDADSANEJAMENT

300.000,00 0,00 300.000,00 248.113,41 0,00 0,00 248.113,41 173.116,24 74.997,17 51.886,59

2015-46100 OTRAS TRANSFERENCIASDIPUTACION

30.000,00 0,00 30.000,00 37.437,74 0,00 0,00 37.437,74 1.920,37 35.517,37 -7.437,74

2015-46101 SUBVENCION DIPUTACIONFESTIVAL DE CINE

40.000,00 0,00 40.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 15.000,00

2015-47000 TRANSF. CORRIENTES DEEMP. PRIVADAS-

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

2015-48000 COMPENSACIONRECOGIDA SELECTIVA

50.000,00 0,00 50.000,00 75.708,69 0,00 0,00 75.708,69 75.708,69 0,00 -25.708,69

Capítulo 4 4.834.000,00 97.800,00 4.931.800,00 4.694.946,48 0,00 0,00 4.694.946,48 4.437.940,16 257.006,32 236.853,52

Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES

2015-52000 INTERESES DE DEPOSITO 10.000,00 0,00 10.000,00 2.115,84 0,00 0,00 2.115,84 2.115,84 0,00 7.884,16

Pág. 4

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

189

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:34

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DCHOS. PTES. EXCESO /

PRESUPUESTARIA RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS RECONOCIDOS NETA DE COBRO A 31 DEFECTO

INICIALES MODIF. DEFINITIVAS NETOS DE DICIEMBRE PREVISIÓN

2015-54000 ARRENDAMIENTOINMUEBLES URBANOS

30.000,00 0,00 30.000,00 11.880,00 0,00 0,00 11.880,00 11.880,00 0,00 18.120,00

2015-55000 CONCESIONES ADVAS.BAR C. CULTURA

2.400,00 0,00 2.400,00 2.514,75 0,00 0,00 2.514,75 1.086,44 1.428,31 -114,75

2015-55001 CONC. ADVAS. BARPOLIDEPORTIVO

4.000,00 0,00 4.000,00 4.003,00 0,00 0,00 4.003,00 1.002,99 3.000,01 -3,00

2015-55002 CONCESION ADMTVA.PARQUE EUCALIPTUS

9.727,80 0,00 9.727,80 8.571,81 0,00 0,00 8.571,81 8.571,81 0,00 1.155,99

2015-55004 UTILIZ. Y APROV. PLAYADEL ALBIR

36.250,00 0,00 36.250,00 36.250,00 0,00 0,00 36.250,00 36.250,00 0,00 0,00

2015-55005 CONCESION PISTAS DEPADEL

2.102,37 0,00 2.102,37 2.113,68 0,00 0,00 2.113,68 0,00 2.113,68 -11,31

2015-55006 CONCESION PARQUEESCANDININAVIA

6.655,80 0,00 6.655,80 6.453,70 0,00 0,00 6.453,70 6.453,70 0,00 202,10

2015-55007 CONCESION PARQUEALFAZ DEL SOL

1.280,88 0,00 1.280,88 1.355,06 0,00 0,00 1.355,06 1.355,06 0,00 -74,18

2015-55008 CONCESION CARTELERIA 65.128,92 0,00 65.128,92 68.243,10 0,00 0,00 68.243,10 68.243,10 0,00 -3.114,18

2015-55011 CONCESION BAR HOGARDEL PENSIONISTA

2.500,00 0,00 2.500,00 2.501,86 0,00 0,00 2.501,86 520,15 1.981,71 -1,86

2015-55012 CONCESION GIMNASIOPOLIDEPORTIVO

3.000,00 0,00 3.000,00 3.051,80 0,00 0,00 3.051,80 3.051,80 0,00 -51,80

2015-55013 CONC. ADMTVA. BAR DELCENTRO SOCIAL

300,00 0,00 300,00 317,68 0,00 0,00 317,68 317,68 0,00 -17,68

2015-55018 CONC. ADVA. BAR C.SOCIAL L'ALFAS +SOCIAL

2.400,00 0,00 2.400,00 5.160,29 0,00 0,00 5.160,29 1.557,62 3.602,67 -2.760,29

2015-55019 CANON PARCELAMUNICIPAL PARTIDAGALINDO

0,00 0,00 0,00 17.346,72 0,00 0,00 17.346,72 7.760,26 9.586,46 -17.346,72

2015-55100 FONDO RENOVACIONAGUA

250.000,00 0,00 250.000,00 290.249,33 0,00 0,00 290.249,33 0,00 290.249,33 -40.249,33

2015-55101 CANON CONCESION 166.000,00 0,00 166.000,00 160.303,40 0,00 0,00 160.303,40 0,00 160.303,40 5.696,60

Pág. 5

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

190

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:34

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DCHOS. PTES. EXCESO /

PRESUPUESTARIA RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS RECONOCIDOS NETA DE COBRO A 31 DEFECTO

INICIALES MODIF. DEFINITIVAS NETOS DE DICIEMBRE PREVISIÓN

2015-55102 FONDO RENOVACIONALCANTARILLADO

14.000,00 0,00 14.000,00 13.677,71 0,00 0,00 13.677,71 0,00 13.677,71 322,29

2015-55201 CANON MONTE PUBLICOSIERRA HELADA

40.000,00 0,00 40.000,00 50.989,82 0,00 0,00 50.989,82 50.989,82 0,00 -10.989,82

Capítulo 5 645.745,77 0,00 645.745,77 687.099,55 0,00 0,00 687.099,55 201.156,27 485.943,28 -41.353,78

Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

2015-60000 ENAJENACION PATRIMONIO PARA EQUIP. Y ZON

498.524,16 0,00 498.524,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.524,16

Capítulo 6 498.524,16 0,00 498.524,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.524,16

Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2015-75050 TALLER DE EMPLEOREHAB. PATRIMONIO G.V.

271.981,80 54.944,64 326.926,44 326.926,54 10.545,30 0,00 316.381,24 125.445,60 190.935,64 10.545,20

2015-76100 SUBV. DIPUTACIONINFRAESTRUCTURAHIDRAULICA

0,00 0,00 0,00 28.257,80 0,00 0,00 28.257,80 28.257,80 0,00 -28.257,80

Capítulo 7 271.981,80 54.944,64 326.926,44 355.184,34 10.545,30 0,00 344.639,04 153.703,40 190.935,64 -17.712,60

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

2015-87001 A.F.REM.TESOR.APLIC.FIN.DE SUPLEMENTOSDE CREDITO

0,00 540.374,10 540.374,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.374,10

2015-87002 A.F.REM.TESOR.AP.FIN.DEINCORPORACIONES DECREDITO

0,00 726.655,98 726.655,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726.655,98

Capítulo 8 0,00 1.267.030,08 1.267.030,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.267.030,08

Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS

2015-91100 Préstamos recibidos alargo plazo de entes delsector público

0,00 0,00 0,00 1.774.481,31 0,00 0,00 1.774.481,31 1.774.481,31 0,00 -1.774.481,31

Capítulo 9 0,00 0,00 0,00 1.774.481,31 0,00 0,00 1.774.481,31 1.774.481,31 0,00 -1.774.481,31

Pág. 6

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

191

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 01/03/2016 a las 13:34

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2015

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSPeriodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DCHOS. PTES. EXCESO /

PRESUPUESTARIA RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS RECONOCIDOS NETA DE COBRO A 31 DEFECTO

INICIALES MODIF. DEFINITIVAS NETOS DE DICIEMBRE PREVISIÓN

TOTAL 19.846.345,57 1.419.774,72 21.266.120,29 20.146.042,60 53.131,93 0,00 20.092.910,67 17.348.234,80 2.744.675,87 1.173.209,62

Pág. 7

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

192

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 07/03/2017 a las 12:39

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2016

Modelo resumidoPeriodo de listado desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES DE CRÉDITO

PRESUPUESTARIA NETAS REALIZADOS DE PAGOS A 31

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETOS DE DICIEMBRE COMPR. NO COMPR.

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Capítulo 1 7.856.680,38 -238.951,28 7.617.729,10 7.163.356,49 7.162.900,91 455,58 0,00 454.372,61

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Capítulo 2 7.275.959,47 586.473,54 7.862.433,01 7.544.276,40 5.206.939,32 2.337.337,08 22.559,32 295.597,29

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Capítulo 3 305.489,79 -32.000,00 273.489,79 165.672,31 165.672,31 0,00 0,00 107.817,48

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Capítulo 4 1.273.773,09 -1.531,10 1.272.241,99 1.160.627,78 936.406,69 224.221,09 31.476,13 80.138,08

Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

Capítulo 5 107.398,27 0,00 107.398,27 0,00 0,00 0,00 0,00 107.398,27

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Capítulo 6 1.890.609,44 2.585.122,52 4.475.731,96 2.896.959,25 2.574.030,53 322.928,72 0,00 1.578.772,71

Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS

Capítulo 9 1.520.576,18 32.000,00 1.552.576,18 1.550.530,44 1.550.530,44 0,00 0,00 2.045,74

TOTAL 20.230.486,62 2.931.113,68 23.161.600,30 20.481.422,67 17.596.480,20 2.884.942,47 54.035,45 2.626.142,18

Pág. 1

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

193

Page 195: RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS 2017€¦ · resumen presupuesto por capitulos 2017 capitulo descripcion importe capitulo descripcion importe gastos ingresos a1 - operaciones corrientes

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 07/03/2017 a las 12:43

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2016

Modelo resumidoPeriodo de listado desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECAUDACIÓN DCHOS. PTES. GRADO DE REALIZACIÓN

PRESUPUESTARIA RECONOCIDOS NETA DE COBRO A 31 EX. PREVISIÓN EX. DERECHOS

INICIALES MODIF. DEFINITIVAS NETOS DE DICIEMBRE S/. DERECHOS S/. PREVISIÓN

Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS

Capítulo 1 9.337.243,84 0,00 9.337.243,84 9.369.289,90 8.076.340,53 1.292.949,37 80.452,19 112.498,25

Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

Capítulo 2 350.000,00 0,00 350.000,00 345.090,70 335.872,97 9.217,73 4.909,30 0,00

Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

Capítulo 3 4.088.200,00 0,00 4.088.200,00 3.520.532,64 3.266.694,36 253.838,28 1.038.269,03 470.601,67

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Capítulo 4 5.152.944,64 47.987,07 5.200.931,71 5.417.723,12 4.959.936,97 457.786,15 44.263,03 261.054,44

Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES

Capítulo 5 637.264,22 0,00 637.264,22 619.241,85 131.089,30 488.152,55 80.935,57 62.913,20

Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

Capítulo 6 400.000,00 0,00 400.000,00 1.537,45 1.537,45 0,00 398.462,55 0,00

Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Capítulo 7 504.833,91 0,00 504.833,91 404.833,91 54.944,64 349.889,27 100.000,00 0,00

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Capítulo 8 0,00 2.643.126,62 2.643.126,62 0,00 0,00 0,00 2.643.126,62 0,00

TOTAL 20.470.486,61 2.691.113,69 23.161.600,30 19.678.249,57 16.826.416,22 2.851.833,35 4.390.418,29 907.067,56

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AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

194

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Anexo de Personal

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

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2017. PLANTILLA ORGÁNICA DEL AYUNTAMIENTO DE L’ALFÀS DEL PI

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA

DENOMINACIÓN SUBGRUPO Nº PLAZAS ESCALA, SUBESCALA , CLASE

Secretario A1 1 Habilitación de carácter estatal, Secretaría

Interventor A1 1 Habilitado de carácter estatal, Intervención

Tesorero A1 1 Administración General, Técnica.

Arquitecto A1 1 Administración Especial, Técnica, Superior

TAE C. Cultura A1 1 Administración Especial, Técnica, Superior

Director Museo Arqueológico A1 1 Administración Especial, Técnica, Superior

Técnico Administración General A1 4 Administración General Técnica.

Arq. técnico./Ing.Tecnico A2 3 Administración Especial, Técnica, media

Arq. técnico./Ing.Tecnico. J.N A2 1 Administración Especial, Técnica, media

Trabajador Social A2 2 Administración Especial, Técnica, media

Trabajador Social AMICS A2 1 Administración Especial, Técnica, media

Trabajador Social. J.N A2 1 Administración Especial, Técnica, media

Técnico RRHH A2 1 Administración Especial, Técnica, media

Biblioteconomista A2 1 Administración Especial, Técnica, media

Técnico Medio Ambiente A2 1 Administración Especial, Técnica, media

Técnico Turismo A2 1 Administración Especial, Técnica, media

Técnico OMIC A2 1 Administración Especial, Técnica, media

Jefe Dep. Informática A2 1 Administración Especial, Técnica, media

Delineante / topógrafo A2 1 Administración Especial, Servicios especiales

Técnico de Educación A2 1 Administración Especial, Técnica, media

Agente de Empleo y Desarrollo Local A2 1 Administración Especial, Técnica, media

Redactor Jefe A2 1 Administración Especial, Servicios especiales

Redactor A2 2 Administración Especial, Servicios especiales

Analista-programador B 2 Administración Especial, Técnica, auxiliar

Administrativo C1 29 Administración General, Administrativa

Administrativo C. Cultura C1 2 Administración General, Administrativa

Adminsitrativo Coordinador SAD C1 1 Administración Especial, Servicios Especiales

Administrativo Servicio Dependencia C1 1 Administración Especial, Servicios Especiales

Encargado General C1 1 Administración Especial, Servicios Especiales

Oficial Policía C1 5 Administración Especial, Servicios especiales

Agente Policía C1 39 Administración Especial, Servicios especiales

Masajista C1 1 Administración Especial, Servicios especiales

Técnico(Imagen / Sonido) C1 3 Administración Especial, Servicios especiales

Auxiliar administrativo C2 3 Administración General, Auxiliar

Auxiliar Adm. Biblioteca C2 2 Administración General, Auxiliar

Auxiliar Polideportivo C2 1 Administración General, Auxiliar

Celador de Obras C2 2 Administración Especial, Servicios especiales

Conductor B.O C2 3 Administración Especial, Servicios especiales

Oficial Jefe de grupo C2 6 Administración Especial, Servicios especiales

Oficial Especialista C2 5 Administración Especial, Servicios especiales

Oficial B.O. C2 9 Administración Especial, Servicios especiales

Oficial Jardinería / Fumigación C2 1 Administración Especial, Servicios especiales

Oficial Golf C2 1 Administración Especial,Servicios especiales

Conserje C2 5 Administración Especial, Servicios Especiales

Conserje noche C2 1 Administración Especial, Servicios Especiales

Conserje telefonista C2 1 Administración Especial, Servicios Especiales

Conserje Casa Consistorial C2 1 Administración Especial, Servicios Especiales

Conserje Polideportivo C2 1 Administración Especial, Servicios Especiales

Notificador C2 1 Administración Especial, Servicios Especiales

Peón B.O Agrupacionesprofesionales

23 Administración Especial, Servicios especiales

Peón playa Agrupacionesprofesionales

1 Administración Especial, Servicios especiales

Auxiliar Ayuda Domicilio Agrupacionesprofesionales

5 Administración Especial, Servicios especiales

Limpieza Agrupacionesprofesionales

3 Administración Especial, Servicios especiales

Subalterno Polideportivo Agrupacionesprofesionales

4 Administración General, Subalterna.

Subalterno Polideportivo Noche Agrupacionesprofesionales

1 Administración General, Subalterna.

TOTAL FUNCIONARIOS 194

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

196

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2017. PLANTILLA ORGÁNICA DEL AYUNTAMIENTO DE L’ALFÀS DEL PI

B) PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓN NATURALEZA Nº PLAZAS

Trabajador/ asistente social LABORAL 1

Técnico locutor LABORAL 2

Operador de camara LABORAL 2

Coordinador RTVA LABORAL 1

Técnico de emisión LABORAL 1

Trabajador Social (1) LABORAL 2

TOTAL PERSONAL LABORAL 9

C) PERSONAL EVENTUAL

DENOMINACIÓN NATURALEZA Nº PLAZAS

Personal Eventual EVENTUAL 7

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 7

(1) Plazas condicionadas a la linea nominativa S0228000 “Financiación Entidades Locales. ServiciosSociales” de la Generalitat Valenciana.

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

197

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GASTOS DE PERSONALPOR ARTICULOS

DESCRIPCIONCODIGO IMPORTE %ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO10 379.458,87 4,90

GASTOS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES11 183.098,38 2,37

GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO12 5.079.239,34 65,64

GASTOS DE PERSONAL LABORAL13 136.496,26 1,76

GASTOS DE OTRO PERSONAL14 180.000,00 2,33

GASTOS DE PERSONAL INCENTIVOS AL RENDIMIE15 130.000,00 1,68

G.PER.CUOTAS,PRES.Y GAST.SOCIAL.A CARGO E16 1.650.000,00 21,32

7.738.292,85TOTAL GASTOS :

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

198

Page 200: RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS 2017€¦ · resumen presupuesto por capitulos 2017 capitulo descripcion importe capitulo descripcion importe gastos ingresos a1 - operaciones corrientes

GASTOS DE PERSONALPOR PROGRAMAS

PROGRAMACODIGO IMPORTE %ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y P130 1.369.928,02 17,70

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBAN150 1.247.561,91 16,12

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE170 29.601,34 0,38

PENSIONES.211 1.638.000,00 21,17

ACCIÓN SOCIAL.231 387.159,43 5,00

FOMENTO DEL EMPLEO.241 81.333,34 1,05

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.320 101.335,34 1,31

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.330 380.478,57 4,92

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.340 238.301,44 3,08

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO, TURIS430 56.998,17 0,74

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.491 131.917,77 1,70

OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR.493 52.607,72 0,68

ÓRGANOS DE GOBIERNO.912 615.146,80 7,95

ADMINISTRACIÓN GENERAL .920 1.094.128,30 14,14

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.931 313.794,70 4,06

7.738.292,85TOTAL GASTOS :

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

199

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ANEXO PERSONAL 2017

Página 1

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL

P.T. PLZ DENOMINACION PUESTOBASICAS COMPLEMENTARIAS

S.BASEP.EXTRA

C.D. C.E.S.BASE CD CE

60 1 Tesorero A1 13.441,80 1.382,42 1.755,24 2.881,98 29 10.531,44 2075 17.291,89 47.284,776 1 T.A.G. A1 13.441,80 1.382,42 1.681,46 2.324,47 28 10.088,76 1675 13.946,81 42.865,727 1 Interventor A1 13.441,80 1.382,42 1.956,88 3.007,86 30 11.741,28 2175 18.047,14 49.577,38

40.325,40 4.147,26 5.393,58 8.214,31 32.361,48 49.285,84 SUELDOS GRUPO A1 58.080,55 81.647,32

5 29 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,145 14 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,145 20 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,145 8 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,145 11 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,14

77 Jefatura Negociado C1 0,00 0,00 67,98 188,81 21 407,88 750 1.132,88 1.797,5577 Jefatura Negociado C1 0,00 0,00 67,98 188,81 21 407,88 750 1.132,88 1.797,55

43.633,80 6.285,30 4.576,96 4.776,14 27.461,76 28.656,84 SUELDOS GRUPO C1 59.272,20 56.118,60

4 2 Aux. Administrativo C2 7.263,00 1.199,46 706,86 615,51 16 4.241,16 400 3.693,04 17.719,0378 2 Conserje Casa Consistorial C2 7.263,00 1.199,46 661,44 615,51 15 3.968,64 400 3.693,04 17.401,09

14.526,00 2.398,92 1.368,30 1.231,01 8.209,80 7.386,0912004 SUELDOS GRUPO C2 19.524,23 15.595,89

98.485,20 12.831,48 11.338,84 14.221,46 68.033,04 85.328,76136.876,98 153.361,80 272.837,70

78 2 MOVILIDAD FUNCIONAL (920) 2013

4 2 MOVILIDAD FUNCIONAL (920) 2013

78 CREACION EN RPT / PLANTILLA2013 (amortizacion puesto 3 Conserje telefonist

77 CREACION EN RPT/PLANTILLA 2013

78 2 ADSCRIP. RES.RRHH 1343/2013 DEL PUESTO 3

GRUPO RPT

BRUTO ANUAL

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

200

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ANEXO PERSONAL 2017

Página 2

920 ADMINISTRACION GENERAL

P.T. PLZ DENOMINACION PUESTOBASICAS COMPLEMENTARIAS

S.BASEP.EXTRA

C.D. C.E.S.BASE CD CE

1 1 Secretario A1 13.441,80 1.382,42 1.956,88 3.007,86 30 11.741,28 2175 18.047,14 49.577,386 2 T.A.G. A1 13.441,80 1.382,42 1.681,46 2.324,47 28 10.088,76 1675 13.946,81 42.865,72

26.883,60 2.764,84 3.638,34 5.332,33 21.830,04 31.993,9512000 SUELDOS GRUPO A1 38.619,11 53.823,99

30 1 Jefe Dep.Informática A2 11.622,84 1.412,76 1.410,38 2.261,53 26 8.462,28 1625 13.569,18 38.738,9736 1 Técnico RRHH A2 11.622,84 1.412,76 1.029,88 1.365,56 22 6.179,28 975 8.193,37 29.803,6973 1 Agente empleo y desarr.local A2 11.622,84 1.412,76 956,18 1.005,58 21 5.737,08 700 6.033,47 26.767,91

34.868,52 4.238,28 3.396,44 4.632,67 20.378,64 27.796,0212001 SUELDOS GRUPO A2 47.135,91 48.174,66

31 1 Analista-programador B 10.159,92 1.463,50 1.103,76 1.494,54 23 6.622,56 1050 8.967,22 29.811,5031 2 Analista-programador B 10.159,92 1.463,50 1.103,76 1.494,54 23 6.622,56 1050 8.967,22 29.811,50

20.319,84 2.927,00 2.207,52 2.989,07 13.245,12 17.934,4512002 SUELDOS GRUPO B 28.443,43 31.179,57

5 2 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,145 3 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,145 4 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,145 5 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 0,00 0,00 20 0,00 600 0,00 9.983,825 7 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,145 10 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,145 13 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 0,00 0,00 20 0,00 600 0,00 9.983,825 12 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,145 18 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,145 19 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,145 21 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,145 30 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,14

54 Advo.Org. Gobierno C1 0,00 0,00 888,20 1.176,75 20 5.329,20 825 7.060,49 14.454,6475 Tecnico microinformatica C1 0,00 0,00 956,18 974,11 21 5.737,08 675 5.844,66 13.512,0376 Tecnico comunicaciones y redes C1 0,00 0,00 956,18 1.068,52 21 5.737,08 750 6.411,10 14.172,8728 3 Tec.(Imagen/sonido) C1 8.726,76 1.257,06 0,00 0,00 18 0,00 600 0,00 9.983,8277 Jefatura Negociado C1 0,00 0,00 67,98 188,81 21 407,88 750 1.132,88 1.797,5577 Jefatura Negociado C1 0,00 0,00 67,98 188,81 21 407,88 750 1.132,88 1.797,5577 Jefatura Negociado C1 0,00 0,00 67,98 188,81 21 407,88 750 1.132,88 1.797,55

113.447,88 16.341,78 11.886,50 12.582,84 71.319,00 75.497,0412003 SUELDOS GRUPO C1 154.259,00 146.816,04

29 1 Notificador C2 7.263,00 1.199,46 661,44 772,85 15 3.968,64 525 4.637,11 18.502,5029 Notificador C2 0,00 0,00 661,44 772,85 15 3.968,64 525 4.637,11 10.040,04

4 3 Aux. Administrativo C2 7.263,00 1.199,46 706,86 615,51 16 4.241,16 400 3.693,04 17.719,034 Aux. Administrativo C2 0,00 0,00 706,86 615,51 16 4.241,16 400 3.693,04 9.256,574 Aux. Administrativo C2 0,00 0,00 706,86 615,51 16 4.241,16 400 3.693,04 9.256,57

78 1 Conserje Casa Consistorial C2 7.263,00 1.199,46 661,44 615,51 15 3.968,64 400 3.693,04 17.401,09

GRUPO RPT

BRUTO ANUAL

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

201

Page 203: RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS 2017€¦ · resumen presupuesto por capitulos 2017 capitulo descripcion importe capitulo descripcion importe gastos ingresos a1 - operaciones corrientes

ANEXO PERSONAL 2017

Página 3

21.789,00 3.598,38 4.104,90 4.007,73 24.629,40 24.046,3912004 SUELDOS GRUPO C2 33.500,01 56.737,47

14 10 Peon B.O. E 6.647,52 1.107,92 0,00 0,00 13 0,00 475 0,00 7.755,4414 27 Peon B.O. E 6.647,52 1.107,92 0,00 0,00 13 0,00 475 0,00 7.755,4414 22 Peon B.O. E 6.647,52 1.107,92 0,00 0,00 13 0,00 475 0,00 7.755,4415 1 Limpieza E 6.647,52 1.107,92 480,00 674,22 11 2.880,00 425 4.045,30 15.834,9615 2 Limpieza E 6.647,52 1.107,92 480,00 674,22 11 2.880,00 425 4.045,30 15.834,9615 3 Limpieza E 6.647,52 1.107,92 480,00 674,22 11 2.880,00 425 4.045,30 15.834,96

39.885,12 6.647,52 1.440,00 2.022,65 8.640,00 12.135,9112005 SUELDOS GRUPO E 49.995,29 20.775,91

257.193,96 36.517,80 26.673,70 31.567,29 160.042,20 189.403,76351.952,75 349.445,96

14 10 MOVILIDAD FUNCIONAL 150 Res.RRHH 1257/2010

14 27 MOVILIDAD FUNCIONAL 150

14 22 MOVILIDAD FUNCIONAL 150 2014

5 12 MOVILIDAD FUNCIONAL 931

28 3 MOVILIDAD FUNCIONAL (494) 2013

5 10 MOVILIDAD FUNCIONAL (931) 2009

5 13 MOVILIDAD FUNCIONAL (931) 2012

5 4 MOVILIDAD FUNCIONAL (230) 2013

76 EXPEDIENTE MODIFICACION N.º 9 RPT (Cambio denominacion tecnico Servicios Web)

4 EXPEDIENTE MODIFICACION N.º 9 RPT CREACION EN RPT 2016

29 EXPEDIENTE MODIFICACION N.º 9 RPT CREACION EN RPT 2016

15 1 EXPEDIENTE MODIFICACION RPT 2014 C.E.

73 1 CREACION EN RPT 2013

75 1 CREACION EN RPT 2013

76 1 CREACION EN RPT 2013

77 1 CREACION EN RPT 2013

78 1 CREACION EN RPT 2013

31 EXPEDIENTE MODIFICACION RPT 2013 C.E. y C.D.

30 EXPEDIENTE MODIFICACION RPT 2013 C.E. y C.D.

28 3 ADSCRIP-RRHH 1755/2013 AL PUESTO 76

5 13 ADSCRIP.RRHH 1754/2013 AL PUESTO 75

14 10 ADSCRIPCION RES.RRHH 1949/2016 puesto 4

14 27 ADSCRIPCION RES.RRHH 1949/2016 puesto 4

14 22 ADSCRIPCION RES.RRHH 195/2017 puesto 29

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

202

Page 204: RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS 2017€¦ · resumen presupuesto por capitulos 2017 capitulo descripcion importe capitulo descripcion importe gastos ingresos a1 - operaciones corrientes

ANEXO PERSONAL 2017

Página 4

912 ORGANOS DE GOBIERNO

P.T. PLZ DENOMINACION PUESTO GRUPO RPT

BASICAS COMPLEMENTARIAS

S.BASEP.EXTRA

C.D. C.E.S.BASE CD CE

85 Técnico Gabinete Alcaldía A2 0,00 0,00 888,20 1.271,16 20 5.329,20 900 7.626,93 15.115,4968 1 Coordinador RTVA A2 11.622,84 1.412,76 0,00 0,00 20 0,00 900 0,00 13.035,60

11.622,84 1.412,76 888,20 1.271,16 5.329,20 7.626,93 SUELDOS GRUPO A2 15.194,96 12.956,13

5 6 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 0,00 0,00 20 0,00 600 0,00 9.983,8254 Advo.Org. Gobierno C1 0,00 0,00 888,20 1.176,75 20 5.329,20 825 7.060,49 14.454,64

8.726,76 1.257,06 888,20 1.176,75 5.329,20 7.060,4912003 SUELDOS GRUPO C1 12.048,77 12.389,69

20.349,60 2.669,82 1.776,40 2.447,90 10.658,40 14.687,42

27.243,72 25.345,82

85 EXPEDIENTE MODIFICACION N.º 9 RPT CREACION EN RPT 2016

68 MODIFICACION RPT – 2010

68 1 ADSCRIPCION RES.ALC. 1481/2011

68 1 ADSCRIPCION RES.ALC. 1309/2016 puesto 85

BRUTO ANUAL

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

203

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ANEXO PERSONAL 2017

Página 5

912 ORGANOS DE GOBIERNO: ALCALDE Y CONCEJALES

P.T. CARGOBASICAS

S.BASE P.EXTRA1 1000 GARCIA MADRID, MARIA TERESA Concejal Dedicación Exclusiva 27.680,89 4.613,48 32.294,372 1001 MERTENS, MARTINE LOUISA Concejal Dedicación Exclusiva 27.680,89 4.613,48 32.294,373 1002 TENT MUSARELLA, GENOVEVA Concejal Dedicación Exclusiva 27.680,89 4.613,48 32.294,374 1003 MORANT APARISI, LUIS MIGUEL Concejal Dedicación Exclusiva 27.680,89 4.613,48 32.294,375 1004 CORTES BERENGUER, MARIA ISABEL Concejal Dedicación Exclusiva 27.680,89 4.613,48 32.294,376 1005 PEREZ QUESADA, OSCAR Concejal Dedicación Exclusiva 27.680,89 4.613,48 32.294,377 1006 GUIJARRO SANCHEZ, ROCIO Concejal Dedicación Exclusiva 27.680,89 4.613,48 32.294,378 1007 MUÑOZ LLORENS, ISABEL MARIA Concejal Dedicación Exclusiva 27.680,89 4.613,48 32.294,379 1008 SUCH ARQUES, ANTONIO Concejal Dedicación Exclusiva 27.680,89 4.613,48 32.294,37

10 1009 BALDO SUCH, VICENTA Concejal Dedicación Exclusiva 27.680,89 4.613,48 32.294,3711 1010 ALBERO VALLS, DOLORES GEORGINA Concejal Dedicación Exclusiva parcial 20.760,67 3.460,11 24.220,78

12 1011 MARTINEZ TEJEDOR, CESAR Concejal Dedicación Exclusiva parcial 13.840,45 2.306,74 16.147,1913 1012 VACANTE Concejal Dedicación Exclusiva parcial 13.840,45 2.306,74 16.147,19

325.250,46 54.208,41 379.458,87379.458,87

912 ORGANOS DE GOBIERNO: PERSONAL EVENTUAL GABINETE

P.T. DENOMINACIONBASICAS

S.BASE P.EXTRA1 1100 ALLAN, AMANDA Eventual Gabinete 22.420,21 3.736,70 26.156,912 1101 CORTES MARTINEZ, JORGE JOSE Eventual Gabinete 22.420,21 3.736,70 26.156,913 1102 GARCIA MAYANS, GONZALO Eventual Gabinete 22.420,21 3.736,70 26.156,914 1103 VALASA, CALIN GHEORGHE Eventual Gabinete 22.420,21 3.736,70 26.156,915 1104 GOLDSCHMIDT, BERD REINHOLD Eventual Gabinete 22.420,21 3.736,70 26.156,916 1105 MARANDI, ELISABETH PARIZA Eventual Gabinete 22.420,21 3.736,70 26.156,917 1106 VAN LOOY NEGRETE, NICOLAS Eventual Gabinete 22.420,21 3.736,70 26.156,91

156.941,47 26.156,91 183.098,38183.098,38

TITULARES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO

TOTAL BRUTO ANUAL

TITULARES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO

TOTAL BRUTO ANUAL

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

204

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ANEXO PERSONAL 2017

Página 6

493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR

P.T. PLZBASICAS COMPLEMENTARIAS

S.BASEP.EXTRA

C.D. C.E.S.BASE CD CE

33 4 Técnico O.M.I.C. A2 11.622,84 1.412,76 888,20 942,64 20 5.329,20 650 5.655,84 25.851,4811.622,84 1.412,76 888,20 942,64 5.329,20 5.655,84

SUELDOS GRUPO A2 14.866,44 10.985,045 28 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,14

8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 5.329,20 5.278,22 SUELDOS GRUPO C1 11.751,72 10.607,42

20.349,60 2.669,82 1.776,40 1.822,34 10.658,40 10.934,0626.618,16 21.592,46

DENOMINACION PUESTO

GRUPO RPT

BRUTO ANUAL

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

205

Page 207: RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS 2017€¦ · resumen presupuesto por capitulos 2017 capitulo descripcion importe capitulo descripcion importe gastos ingresos a1 - operaciones corrientes

ANEXO PERSONAL 2017

Página 7

491 GABINETE DE COMUNICACION

P.T. PLZ DENOMINACION PUESTOBASICAS COMPLEMENTARIAS

S.BASEP.EXTRA

C.D. C.E.S.BASE CD CE

84 Jefatura De Servicio De Gabinete De Comunicación A2 0,00 0,00 187,02 328,51 22 1.122,12 900 1.971,09 3.608,7425 1 Redactor Jefe A2 11.622,84 1.412,76 1.029,88 1.494,54 22 6.179,28 1050 8.967,22 30.706,5226 1 Redactor A2 11.622,84 1.412,76 842,86 942,64 19 5.057,16 650 5.655,84 25.534,1026 2 Redactor A2 11.622,84 1.412,76 842,86 942,64 19 5.057,16 650 5.655,84 25.534,10

34.868,52 4.238,28 2.902,62 3.708,33 17.415,72 22.250,00 SUELDOS GRUPO A2 45.717,75 39.665,72

28 1 Tec.(Imagen/sonido) C1 8.726,76 1.257,06 797,48 879,70 18 4.784,88 600 5.278,22 21.724,108.726,76 1.257,06 797,48 879,70 4.784,88 5.278,22

SUELDOS GRUPO C1 11.661,00 10.063,1067 1 Operador cámara C2 7.263,00 1.199,46 661,44 646,98 15 3.968,64 425 3.881,86 17.621,37

7.263,00 1.199,46 661,44 646,98 3.968,64 3.881,86 SUELDOS GRUPO C2 9.770,88 7.850,50

50.858,28 6.694,80 4.361,54 5.235,01 26.169,24 31.410,0767.149,63 57.579,31

124213,4072

84 EXPEDIENTE MODIFICACION N.º 9 RPT CREACION EN RPT 2016

GRUPO RPT

BRUTO ANUAL

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

206

Page 208: RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS 2017€¦ · resumen presupuesto por capitulos 2017 capitulo descripcion importe capitulo descripcion importe gastos ingresos a1 - operaciones corrientes

ANEXO PERSONAL 2017

Página 8

430 ADMINISTRACION GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS

P.T. PLZBASICAS COMPLEMENTARIAS

S.BASEP.EXTRA

C.D. C.E.S.BASE CD CE

38 1 Técnico Turismo A2 11.622,84 1.412,76 956,18 1.113,81 21 5.737,08 775 6.682,86 27.525,5411.622,84 1.412,76 956,18 1.113,81 5.737,08 6.682,86

SUELDOS GRUPO A2 15.105,59 12.419,945 17 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,14

8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 5.329,20 5.278,22 SUELDOS GRUPO C1 11.751,72 10.607,42

20.349,60 2.669,82 1.844,38 1.993,51 11.066,28 11.961,0826.857,31 23.027,36

5 17 MOVILIDAD FUNCIONAL 920

DENOMINACION PUESTO

GRUPO RPT

BRUTO ANUAL

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

207

Page 209: RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS 2017€¦ · resumen presupuesto por capitulos 2017 capitulo descripcion importe capitulo descripcion importe gastos ingresos a1 - operaciones corrientes

ANEXO PERSONAL 2017

Página 9

340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES

P.T. PLZ DENOMINACION PUESTOBASICAS COMPLEMENTARIAS

S.BASEP.EXTRA

C.D. C.E.S.BASE CD CE

5 22 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,1482 Asistente del Coord.Deportes C1 0,00 0,00 888,20 1.208,22 20 5.329,20 850 7.249,31 14.674,9234 1 Masajista C1 8.726,76 1.257,06 706,86 646,98 16 4.241,16 425 3.881,86 19.460,67

17.453,52 2.514,12 2.483,26 2.734,90 14.899,56 16.409,38 SUELDOS GRUPO C1 25.185,80 31.308,94

48 1 Auxiliar polideportivo C2 7.263,00 1.199,46 752,12 879,70 17 4.512,72 600 5.278,22 19.885,2213 14 Oficial B.O. C2 7.263,00 1.199,46 706,86 879,70 16 4.241,16 600 5.278,22 19.568,4056 6 Of. Jefe de grupo C2 7.263,00 1.199,46 0,00 0,00 18 0,00 800 0,00 8.462,46

2 1 Conserje polideportivo C2 7.263,00 1.199,46 752,12 879,70 17 4.512,72 600 5.278,22 19.885,2213 Oficial B.O. C2 0,00 0,00 706,86 879,70 16 4.241,16 600 5.278,22 11.105,94

29.052,00 4.797,84 2.917,96 3.518,81 17.507,76 21.112,86 SUELDOS GRUPO C2 40.286,61 38.620,62

14 1 Peon B.O. E 6.647,52 1.107,92 0,00 0,00 13 0,00 475 0,00 7.755,4453 1 Subalterno Polideport. E 6.647,52 1.107,92 616,14 739,81 14 3.696,84 475 4.438,83 17.247,0653 2 Subalterno Polideport. E 6.647,52 1.107,92 616,14 739,81 14 3.696,84 475 4.438,83 17.247,0653 3 Subalterno Polideport. E 6.647,52 1.107,92 616,14 739,81 14 3.696,84 475 4.438,83 17.247,0653 4 Subalterno Polideport. E 6.647,52 1.107,92 616,14 709,91 14 3.696,84 475 4.259,48 17.037,8279 1 Subalterno Polideportivo Noche E 6.647,52 1.107,92 616,14 772,60 14 3.696,84 500 4.635,59 17.476,61

39.885,12 6.647,52 3.080,70 3.701,93 18.484,20 22.211,57 SUELDOS GRUPO E 53.315,27 40.695,77

86.390,64 13.959,48 8.481,92 9.955,63 50.891,52 59.733,80118.787,67 110.625,32

5 22 MOVILIDAD FUNCIONAL 931 (2013)

82 EXPEDIENTE MODIFICACION N.º 9 RPT CREACION EN RPT 2016

79 1 CREACION EN RPT 2013/PLANTILLA 2013

53 2 ADSCRIP. RES.RRHH 1608/2014 AL PUESTO 79

14 1 ADSCRIPCION RES.RRHH 195/2017 puesto 13

56 6 ADSCRIPCION RES.RRHH 1309/2016 puesto 82

GRUPO RPT

BRUTO ANUAL

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

208

Page 210: RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS 2017€¦ · resumen presupuesto por capitulos 2017 capitulo descripcion importe capitulo descripcion importe gastos ingresos a1 - operaciones corrientes

ANEXO PERSONAL 2017

Página 10

330 ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA

P.T. PLZ DENOMINACION PUESTOBASICAS COMPLEMENTARIAS

S.BASEP.EXTRA

C.D. C.E.S.BASE CD CE

23 1 T.A.E. C.Cultura A1 13.441,80 1.382,42 1.410,38 1.746,29 26 8.462,28 1250 10.477,73 36.920,9072 1 Director Museo Arqueologico A1 13.441,80 1.382,42 1.607,62 2.135,65 27 9.645,72 1525 12.813,93 41.027,14

26.883,60 2.764,84 3.018,00 3.881,94 18.108,00 23.291,66 SUELDOS GRUPO A1 36.548,38 41.399,66

40 1 Biblioteconomista A2 11.622,84 1.412,76 956,18 1.037,05 21 5.737,08 725 6.222,28 26.988,1911.622,84 1.412,76 956,18 1.037,05 5.737,08 6.222,28

SUELDOS GRUPO A2 15.028,83 11.959,365 9 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,145 26 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,14

18 2 Advo. C. Cultura C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,1418 1 Advo. C. Cultura C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,1466 1 Técnico emisión C1 8.726,76 1.257,06 0,00 0,00 18 0,00 575 0,00 9.983,82

5 Administrativo C1 0,00 0,00 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 12.375,3243.633,80 6.285,30 4.441,00 4.398,51 26.646,00 26.391,08

SUELDOS GRUPO C1 58.758,61 53.037,0855 2 Aux. Advo.Biblioteca C2 7.263,00 1.199,46 661,44 646,98 15 3.968,64 425 3.881,86 17.621,3755 1 Aux. Advo.Biblioteca C2 7.263,00 1.199,46 661,44 646,98 15 3.968,64 425 3.881,86 17.621,3735 3 Conserje C2 7.263,00 1.199,46 570,72 678,44 13 3.424,32 450 4.070,67 17.206,6135 1 Conserje C2 7.263,00 1.199,46 570,72 678,44 13 3.424,32 450 4.070,67 17.206,6135 5 Conserje C2 7.263,00 1.210,50 570,72 678,44 13 3.424,32 450 4.070,67 17.217,6524 1 Conserje noche C2 7.263,00 1.199,46 616,14 741,38 14 3.696,84 500 4.448,30 17.965,1289 Conserje Centro Social C2 0,00 0,00 661,44 709,91 15 3.968,64 475 4.259,48 9.599,4867 2 Operador cámara C2 7.263,00 1.199,46 0,00 0,00 15 0,00 425 0,00 8.462,4683 Conserje Pabellón C2 0,00 0,00 661,44 646,98 15 3.968,64 425 3.881,86 9.158,91

50.841,00 8.407,26 4.974,06 5.427,56 29.844,36 32.565,36 SUELDOS GRUPO C2 69.649,88 62.409,72

51 1 Peon playa E 6.647,52 1.107,92 0,00 0,00 11 0,00 550 0,00 7.755,446.647,52 1.107,92 0,00 0,00 0,00 0,00

SUELDOS GRUPO E 7.755,44 0,00139.628,76 19.978,08 13.389,24 14.745,06 80.335,44 88.470,38

187.741,14 168.805,82

GRUPO RPT

BRUTO ANUAL

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

209

Page 211: RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS 2017€¦ · resumen presupuesto por capitulos 2017 capitulo descripcion importe capitulo descripcion importe gastos ingresos a1 - operaciones corrientes

ANEXO PERSONAL 2017

Página 11

5 26 MOVILIDAD FUNCIONAL 230

51 1 MOVILIDAD FUNCIONAL 150

35 3 MOVILIDAD FUNCIONAL 320 (2012)

67 2 MOVILIDAD FUNCIONAL 494 a 340 1465/2013

67 2 MOVILIDAD FUNCIONAL 340 a 330 1637/2016

83 EXPEDIENTE MODIFICACION N.º 9 RPT CREACION EN RPT 2016

5 EXPEDIENTE MODIFICACION N.º 9 RPT CREACION EN RPT 2016

89 EXPEDIENTE MODIFICACION N.º 9 RPT CREACION EN RPT 2016

72 1 CREACION EN RPT/PLANTILLA 2013

66 1 ADSCRIPCION RES.ALC. 1186/11

66 1 ADSCRIPCION RES.RRHH 1309/2016 puesto 5

67 2 ADSCRIPCION RES.RRHH 193/2017 puesto 83

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

210

Page 212: RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS 2017€¦ · resumen presupuesto por capitulos 2017 capitulo descripcion importe capitulo descripcion importe gastos ingresos a1 - operaciones corrientes

ANEXO PERSONAL 2017

Página 12

320 ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACION

P.T. PLZ DENOMINACION PUESTOBASICAS COMPLEMENTARIAS

S.BASEP.EXTRA

C.D. C.E.S.BASE CD CE

74 1 Técnico de Educación A2 11.622,84 1.412,76 956,18 1.271,16 21 5.737,08 900 7.626,93 28.626,9511.622,84 1.412,76 956,18 1.271,16 5.737,08 7.626,93

SUELDOS GRUPO A2 15.262,94 13.364,0187 Auxiliar Administrativo Educacion C2 0,00 0,00 797,48 942,64 18 4.784,88 650 5.655,84 12.180,8421 6 Of. Especialista C2 7.263,00 1.199,46 0,00 0,00 17 0,00 675 0,00 8.462,4656 1 Of. Jefe de grupo C2 7.263,00 1.199,46 0,00 0,00 18 0,00 800 0,00 8.462,46

14.526,00 2.398,92 797,48 942,64 4.784,88 5.655,84 SUELDOS GRUPO C2 18.665,04 10.440,72

80 Conserje centro educativo E 0,00 0,00 570,72 739,81 13 3.424,32 475 4.438,83 9.173,6880 Conserje centro educativo E 0,00 0,00 570,72 739,81 13 3.424,32 475 4.438,83 9.173,6880 Conserje centro educativo E 0,00 0,00 570,72 739,81 13 3.424,32 475 4.438,83 9.173,6814 23 Peon B.O. E 6.647,52 1.107,92 0,00 0,00 13 0,00 475 0,00 7.755,4414 11 Peon B.O. E 6.647,52 1.107,92 570,72 0,00 13 0,00 475 0,00 8.326,16

13.295,04 2.215,84 2.282,88 2.219,42 10.272,96 13.316,49 SUELDOS GRUPO E 20.013,18 23.589,45

39.443,88 6.027,52 4.036,54 4.433,21 20.794,92 26.599,2653.941,15 47.394,18 85.253,74

21 6 MOVILIDAD FUNCIONAL 150

56 1 MOVILIDAD FUNCIONAL 150

14 23 MOVILIDAD FUNCIONAL 150

14 11 MOVILIDAD FUNCIONAL 150

14 11 plantilla 2011

74 CREACION EN RPT 2013

80 EXPEDIENTE MODIFICACION N.º 9 RPT CREACION EN RPT 2016

87 EXPEDIENTE MODIFICACION N.º 9 RPT CREACION EN RPT 2016

14 23 ADSCRIPCION RES.RRHH xxx/2017 puesto 80

14 11 ADSCRIPCION RES.RRHH xxx/2017 puesto 80

56 1 ADSCRIPCION RES.RRHH xxx/2017 puesto 80

21 6 ADSCRIPCION RES.RRHH 193/2017 puesto 87

GRUPO RPT

BRUTO ANUAL

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

211

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ANEXO PERSONAL 2017

Página 13

231 ADMINISTRATIVO GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

P.T. PLZ DENOMINACION PUESTOBASICAS COMPLEMENTARIAS

S.BASEP.EXTRA

C.D. C.E.S.BASE CD CE

49 1 Trabajador/Asistente social A2 11.622,84 1.412,76 842,86 1.271,16 19 5.057,16 900 7.626,93 27.833,7149 2 Trabajador/Asistente social A2 11.622,84 1.412,76 842,86 1.271,16 19 5.057,16 900 7.626,93 27.833,7164 1 Trabajador Social AMICS A2 11.622,84 1.412,76 842,86 1.271,16 19 5.057,16 900 7.626,93 27.833,7170 1 Trabajador/Asistente social A2 11.622,84 1.412,76 842,86 1.176,75 19 5.057,16 825 7.060,49 27.172,8616 1 Trabajador/Asistente Social J.N. A2 11.622,84 1.412,76 888,20 1.365,56 20 5.329,20 975 8.193,37 28.811,93

58.114,20 7.063,80 4.259,64 6.355,78 25.557,84 38.134,66SUELDOS GRUPO A2 75.793,42 63.692,50

71 1 Administrativo coordinador SAD C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.005,58 20 5.329,20 700 6.033,47 23.240,2781 1 Administrativo Serv.dependencia C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,14

5 Administrativo C1 0,00 0,00 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,225 Administrativo C1 0,00 0,00 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22

65 3 Técnico Locutor C1 8.726,76 1.257,06 0,00 0,00 18 0,00 575 0,00 9.983,8228 2 Tec.(Imagen/sonido) C1 8.726,76 1.257,06 0,00 0,00 18 0,00 600 0,00 9.983,82

34.907,04 5.028,24 3.552,80 3.644,69 21.316,80 21.868,11 SUELDOS GRUPO C1 47.132,77 43.184,91

35 4 Conserje C2 7.263,00 1.199,46 570,72 678,44 13 3.424,32 450 4.070,67 17.206,617.263,00 1.199,46 570,72 678,44 3.424,32 4.070,67

SUELDOS GRUPO C2 9.711,62 7.494,9917 1 Aux. Ayuda Domicilio E 6.647,52 1.107,92 525,36 641,42 12 3.152,16 400 3.848,54 15.922,9217 2 Aux. Ayuda Domicilio E 6.647,52 1.107,92 525,36 641,42 12 3.152,16 400 3.848,54 15.922,9217 3 Aux. Ayuda Domicilio E 6.647,52 1.107,92 525,36 641,42 12 3.152,16 400 3.848,54 15.922,9217 4 Aux. Ayuda Domicilio E 6.647,52 1.107,92 525,36 641,42 12 3.152,16 400 3.848,54 15.922,9217 5 Aux. Ayuda Domicilio E 6.647,52 1.107,92 525,36 641,42 12 3.152,16 400 3.848,54 15.922,92

33.237,60 5.539,60 2.626,80 3.207,12 15.760,80 19.242,70 SUELDOS GRUPO E 44.611,12 35.003,50

133.521,84 18.831,10 11.009,96 13.886,02 66.059,76 83.316,14177.248,92 149.375,90

71 1 CREACION EN RPT – 2010

49 MODIFICACION RPT – 2010 cd

65 3 ADSCRIPCION RES.RRHH 867/2013

65 3 ADSCRIPCION RES.RRHH 1309/2016 puesto 5

28 2 ADSCRIPCION RES.RRHH 423/2013

28 2 ADSCRIPCION RES.RRHH 1309/2016 puesto 5

35 4 MOVILIDAD FUNCIONAL (320) 2014

81 1 EXPEDIENTE MODIFICACION N.º 9 RPT CREACION EN RPT 2016/PLANTILLA 2016

CAMBIO DENOMINACION PLAZA 25 PUESTO 5 (150) EN RPT 2016

GRUPO RPT

BRUTO ANUAL

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

212

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ANEXO PERSONAL 2017

Página 14

170 ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

P.T. PLZBASICAS COMPLEMENTARIAS

S.BASEP.EXTRA

C.D. C.E.S.BASE CD CE

41 4 Técnico M. Ambiente A2 11.622,84 1.412,76 956,18 1.145,28 21 5.737,08 800 6.871,68 27.745,8211.622,84 1.412,76 956,18 1.145,28 5.737,08 6.871,68

SUELDOS GRUPO A2 15.137,06 12.608,7615.137,06 12.608,76 27.745,82

DENOMINACION PUESTO

GRUPO RPT

BRUTO ANUAL

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

213

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ANEXO PERSONAL 2017

Página 15

150 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

P.T. PLZ DENOMINACION PUESTOBASICAS COMPLEMENTARIAS

S.BASEP.EXTRA

C.D. C.E.S.BASE CD CE

32 1 Arquitecto A1 13.441,80 1.382,42 1.681,46 2.324,47 28 10.088,76 1675 13.946,81 42.865,726 4 T.A.G. A1 13.441,80 1.382,42 1.681,46 2.324,47 28 10.088,76 1675 13.946,81 42.865,726 3 T.A.G. A1 13.441,80 1.382,42 1.681,46 2.324,47 28 10.088,76 1675 13.946,81 42.865,72

40.325,40 4.147,26 5.044,38 6.973,40 30.266,28 41.840,42 SUELDOS GRUPO A1 56.490,44 72.106,70

42 4 Arq.tec./Ing.Tec. A2 11.622,84 1.412,76 1.177,50 1.365,56 24 7.065,00 975 8.193,37 30.837,0342 1 Arq.tec./Ing.Tec. A2 11.622,84 1.412,76 1.251,34 1.620,41 25 7.508,04 1150 9.722,48 33.137,8742 2 Arq.tec./Ing.Tec. A2 11.622,84 1.412,76 1.177,50 1.365,56 24 7.065,00 975 8.193,37 30.837,03

8 1 Arq.tec./Ing.Tec.J.N. A2 11.622,84 1.412,76 1.103,76 1.463,07 23 6.622,56 1025 8.778,41 31.003,4020 1 Delineante/Topógrafo A2 11.622,84 1.412,76 1.029,88 1.113,81 22 6.179,28 775 6.682,86 28.041,44

58.114,20 7.063,80 5.739,98 6.928,42 34.439,88 41.570,50 SUELDOS GRUPO A2 77.846,40 76.010,38

5 23 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,145 16 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,145 1 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,145 24 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,14

43 1 Encargado general C1 8.726,76 1.257,06 1.029,88 1.494,54 22 6.179,28 1050 8.967,22 27.654,7443.633,80 6.285,30 4.582,68 5.013,35 27.496,08 30.080,09

SUELDOS GRUPO C1 59.515,13 57.576,174 1 Aux. Administrativo C2 7.263,00 1.199,46 706,86 615,51 16 4.241,16 400 3.693,04 17.719,034 Aux. Administrativo C2 0,00 0,00 706,86 615,51 16 4.241,16 400 3.693,04

35 2 Conserje C2 7.263,00 1.199,46 0,00 0,00 13 0,00 450 0,00 8.462,4619 1 Celador de obras C2 7.263,00 1.199,46 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 20.837,7819 2 Celador de obras C2 7.263,00 1.199,46 0,00 0,00 20 0,00 600 0,00 8.462,4645 1 Conductor B.O. C2 7.263,00 1.199,46 752,12 942,64 17 4.512,72 650 5.655,84 20.325,7845 2 Conductor B.O. C2 7.263,00 1.199,46 752,12 942,64 17 4.512,72 650 5.655,84 20.325,7845 3 Conductor B.O. C2 7.263,00 1.199,46 752,12 942,64 17 4.512,72 650 5.655,84 20.325,7862 Insp.de infrac. Urb. y aperturas C2 0,00 0,00 1.029,88 1.588,94 22 6.179,28 1125 9.533,67 18.331,7721 1 Of. Especialista C2 7.263,00 1.199,46 752,12 974,11 17 4.512,72 675 5.844,66 20.546,0721 2 Of. Especialista C2 7.263,00 1.199,46 752,12 974,11 17 4.512,72 675 5.844,66 20.546,0721 3 Of. Especialista C2 7.263,00 1.199,46 752,12 974,11 17 4.512,72 675 5.844,66 20.546,0721 4 Of. Especialista C2 7.263,00 1.199,46 752,12 974,11 17 4.512,72 675 5.844,66 20.546,0721 Of. Especialista C2 0,00 0,00 752,12 974,11 17 4.512,72 675 5.844,66 12.083,6121 Of. Especialista C2 0,00 0,00 752,12 974,11 17 4.512,72 675 5.844,66 12.083,6156 2 Of. Jefe de grupo C2 7.263,00 1.199,46 797,48 1.145,28 18 4.784,88 800 6.871,68 22.061,7856 3 Of. Jefe de grupo C2 7.263,00 1.199,46 797,48 1.145,28 18 4.784,88 800 6.871,68 22.061,7856 4 Of. Jefe de grupo C2 7.263,00 1.199,46 797,48 1.145,28 18 4.784,88 800 6.871,68 22.061,7856 5 Of. Jefe de grupo C2 7.263,00 1.199,46 797,48 1.145,28 18 4.784,88 800 6.871,68 22.061,7856 Of. Jefe de grupo C2 0,00 0,00 797,48 1.145,28 18 4.784,88 800 6.871,68 13.599,3263 1 Ofic. Jard./Fumigación C2 7.263,00 1.199,46 706,86 942,64 16 4.241,16 650 5.655,84 20.008,9613 1 Oficial B.O. C2 7.263,00 1.199,46 706,86 879,70 16 4.241,16 600 5.278,22 19.568,40

GRUPO RPT

BRUTO ANUAL

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

214

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ANEXO PERSONAL 2017

Página 16

13 2 Oficial B.O. C2 7.263,00 1.199,46 706,86 879,70 16 4.241,16 600 5.278,22 19.568,4013 3 Oficial B.O. C2 7.263,00 1.199,46 706,86 879,70 16 4.241,16 600 5.278,22 19.568,4013 4 Oficial B.O. C2 7.263,00 1.199,46 706,86 879,70 16 4.241,16 600 5.278,22 19.568,4013 7 Oficial B.O. C2 7.263,00 1.199,46 706,86 879,70 16 4.241,16 600 5.278,22 19.568,4013 8 Oficial B.O. C2 7.263,00 1.199,46 706,86 879,70 16 4.241,16 600 5.278,22 19.568,4013 9 Oficial B.O. C2 7.263,00 1.199,46 706,86 879,70 16 4.241,16 600 5.278,22 19.568,4013 Oficial B.O. C2 0,00 0,00 706,86 879,70 16 4.241,16 600 5.278,22 11.105,94

167.049,00 27.587,58 20.450,02 26.078,90 122.700,12 156.473,38 SUELDOS GRUPO C2 241.165,50 279.173,50

14 2 Peon B.O. E 6.647,52 1.107,92 570,72 739,81 13 3.424,32 475 4.438,83 16.929,1214 3 Peon B.O. E 6.647,52 1.107,92 570,72 739,81 13 3.424,32 475 4.438,83 16.391,9214 4 Peon B.O. E 6.647,52 1.107,92 0,00 0,00 13 0,00 475 0,00 7.755,4414 5 Peon B.O. E 6.647,52 1.107,92 570,72 739,81 13 3.424,32 475 4.438,83 16.929,1214 6 Peon B.O. E 6.647,52 1.107,92 570,72 739,81 13 3.424,32 475 4.438,83 16.929,1214 7 Peon B.O. E 6.647,52 1.107,92 570,72 739,81 13 3.424,32 475 4.438,83 16.929,1214 8 Peon B.O. E 6.647,52 1.107,92 570,72 739,81 13 3.424,32 475 4.438,83 16.929,1214 9 Peon B.O. E 6.647,52 1.107,92 0,00 0,00 13 0,00 475 0,00 7.755,4414 12 Peon B.O. E 6.647,52 1.107,92 570,72 739,81 13 3.424,32 475 4.438,83 16.929,1214 13 Peon B.O. E 6.647,52 1.107,92 570,72 739,81 13 3.424,32 475 4.438,83 16.929,1214 14 Peon B.O. E 6.647,52 1.107,92 0,00 0,00 13 0,00 475 0,00 7.755,4414 15 Peon B.O. E 6.647,52 1.107,92 570,72 739,81 13 3.424,32 475 4.438,83 16.929,1214 17 Peon B.O. E 6.647,52 1.107,92 570,72 739,81 13 3.424,32 475 4.438,83 16.929,1214 20 Peon B.O. E 6.647,52 1.107,92 570,72 739,81 13 3.424,32 475 4.438,83 16.929,1214 24 Peon B.O. E 6.647,52 1.107,92 0,00 0,00 13 0,00 475 0,00 7.755,4414 25 Peon B.O. E 6.647,52 1.107,92 0,00 0,00 13 0,00 475 0,00 7.755,4414 26 Peon B.O. E 6.647,52 1.107,92 570,72 739,81 13 3.424,32 475 4.438,83 16.929,12

113.007,84 18.834,64 6.848,64 8.877,66 41.091,84 53.265,96 SUELDOS GRUPO E 147.568,78 94.357,80

422.130,24 63.918,58 42.665,70 53.871,73 255.994,20 323.230,35582.586,25 579.224,55

21 6 MOVILIDAD FUNCIONAL 920

35 2 MOVILIDAD FUNCIONAL 330

5 24 MOVILIDAD FUNCIONAL 920 2016

5 1 MOVILIDAD FUNCIONAL 150 2011, 920 2012

42 1 EJECUCION SENTENCIA 1026/2012. RPT 2013

35 2 AMORTIZACION

14 4 ADSCRIPCION RES.RRHH 193/2017 puesto 21

14 9 ADSCRIPCION RES.RRHH 193/2017 puesto 56

14 14 ADSCRIPCION RES.RRHH 193/2017 puesto 21

14 24 ADSCRIPCION RES.RRHH 195/2017 puesto 13

14 25 ADSCRIPCION RES.RRHH 193/2017 puesto 56

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

215

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ANEXO PERSONAL 2017

Página 17

130 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

P.T. PLZ DENOMINACION PUESTOBASICAS COMPLEMENTARIAS

S.BASEP.EXTRA

C.D. C.E.S.BASE CD CE

5 27 Administrativo C1 8.726,76 1.257,06 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 22.359,1465 2 Técnico Locutor C1 8.726,76 1.257,06 0,00 0,00 18 0,00 575 0,00 9.983,82

5 Administrativo C1 0,00 0,00 888,20 879,70 20 5.329,20 600 5.278,22 11.527,0812 1 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 2 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 3 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 4 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 5 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 6 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 7 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 8 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 9 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 10 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 11 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 12 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 13 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 14 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 15 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 16 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 17 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 18 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 19 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 20 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 21 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 22 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 23 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 24 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 25 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 26 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 27 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 28 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 29 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 30 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 31 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 32 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 33 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 34 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 35 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 36 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 37 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9812 38 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,98

GRUPO RPT

BRUTO ANUAL

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

216

Page 218: RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS 2017€¦ · resumen presupuesto por capitulos 2017 capitulo descripcion importe capitulo descripcion importe gastos ingresos a1 - operaciones corrientes

ANEXO PERSONAL 2017

Página 18

12 39 Agente Policía C1 8.726,76 1.257,06 888,20 1.494,54 20 5.329,20 1050 8.967,22 26.662,9811 1 Oficial Policia C1 8.726,76 1.257,06 1.029,88 1.683,35 22 6.179,28 1200 10.100,11 28.976,4411 2 Oficial Policia C1 8.726,76 1.257,06 1.029,88 1.683,35 22 6.179,28 1200 10.100,11 28.976,4411 3 Oficial Policia C1 8.726,76 1.257,06 1.029,88 1.683,35 22 6.179,28 1200 10.100,11 28.976,4411 4 Oficial Policia C1 8.726,76 1.257,06 1.029,88 1.683,35 22 6.179,28 1200 10.100,11 28.976,4411 5 Oficial Policia C1 8.726,76 1.257,06 1.029,88 1.683,35 22 6.179,28 1200 10.100,11 28.976,44

401.430,96 57.824,76 41.565,60 68.463,12 249.393,60 410.778,72569.284,44 660.172,32

5 EXPEDIENTE MODIFICACION N.º 9 RPT CREACION EN RPT 2016

5 27 MOVILIDAD FUNCIONAL (230) 2012

12 37 PLANTILLA 2012

65 2 ADSCRIPCION RES.ALC. 2073/2011

65 2 ADSCRIPCION RES.RRHH 193/2017 puesto 5

13 5 Oficial BO (150)

Tasa reposicion efectivos 201652 1 Oficial Golf (340)12 38 VACANTE PLANTILLA 2016

12 39 VACANTE PLANTILLA 2016

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

217

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Estado de Previsión ySituación de la Deuda

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

218

Page 220: RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS 2017€¦ · resumen presupuesto por capitulos 2017 capitulo descripcion importe capitulo descripcion importe gastos ingresos a1 - operaciones corrientes

ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA"OPERACIONES DE CREDITO VIGENTES A 01/01/17"

ENTIDAD PRESTAMISTA PRESTAMO Nº TIPO INTERES CAPITAL 2017

C.A.M. 9600250494 08/04/2011 1.632.259,68 Eur anual + 3 10 734.516,90 36.725,85 163.225,97 571.290,93BANCA MARCH 501500511 29/06/2007 989.152,51 Eur 3m + 0,05 10 78.765,76 1.575,32 78.765,76 0,00CAIXALTEA 2025839651 29/12/2008 138.235,11 Eur anual + 1,5 10 33.394,90 1.669,74 13.823,51 19.571,39LA CAIXA 30998673585 30/12/2008 1.023.053,26 Eur 3m + 1,250 10 247.252,49 7.417,57 102.305,33 144.947,16CAJA MADRID 116175909 10/06/2009 1.521.184,58 Eur 3m + 1,40 10 380.296,00 19.014,80 152.118,46 228.177,54

CAJAMADRID 1188984534 26/03/2010 1.677.334,66 Eur 3m + 1,34 15 922.534,01 23.063,35 111.822,31 810.711,70B.B.V.A. ICO 0201505066 29/05/2012 1.102.293,16 * 10 ** 1.023.557,93 15.353,37 146.222,56 877.335,37BANKIA ICO 6000193636 29/05/2012 1.414.198,93 * 10 ** 1.313.184,72 19.697,77 187.597,82 1.125.586,90CAIXABANK ICO 0200167380 29/05/2012 1.098.018,48 * 10 ** 1.019.588,59 15.293,83 145.655,51 873.933,08SANTANDER ICO 1230000026 29/05/2012 1.101.518,38 * 10 ** 1.022.838,50 15.342,58 146.119,79 876.718,71MARENOSTRUM ICO 2007003224 29/05/2012 985.584,95 * 10 ** 915.186,03 13.727,79 130.740,86 784.445,16B. POPULAR ICO 0660000369 29/05/2012 884.305,08 * 10 ** 821.140,43 12.317,11 117.305,78 703.834,66BANESTO ICO 0317000273 29/05/2012 490.589,77 * 10 ** 455.547,64 6.833,21 65.078,23 390.469,41SABADELL ICO 0001290338 29/05/2012 414.601,69 * 10 ** 384.987,28 5.774,81 54.998,18 329.989,10BCO CAM ICO 0200031578 29/05/2012 378.018,32 * 10 ** 351.017,01 5.265,26 50.145,29 300.871,72BANKINTER ICO 0100002112 29/05/2012 378.780,70 * 10 ** 351.724,94 5.275,87 50.246,42 301.478,52CAIXALTEA ICO 2045381627 29/05/2012 375.706,07 * 10 ** 348.869,92 5.233,05 49.838,56 299.031,36BCO CAM ICO II 0200041844 30/07/2012 311.998,85 * 10 ** 300.853,14 4.512,80 42.979,02 257.874,12SABADELL ICO III 807450072940 31/12/2013 659.848,10 * 10 ** 577.367,06 8.660,51 82.481,01 494.886,05B. POPULAR F. IMPUL 190926484 30/12/2015 1.774.481,31 * 10 *** 1.774.481,31 26.617,22 0,00 1.774.481,31

0,00 0,00AVAL BANCO VALENCIA 6.010,12 6.010,12 60,10 0,00 6.010,12

18.357.173,71 13.063.114,68 249.431,90 1.891.470,36 11.171.644,32

Equivalente al coste de financiación del Tesoro Público a los plazos señalados + un margen màx. de 115 ppb + margen intermediación màx. de 30 ppb (orden Pre/773/2012)

** Con carencia de capital durante 2'5 años*** Con carencia de capital durante 2 años

FECHA CONTRATO

CUANTIA PRESTAMO €

DURACION (años)

CAPITAL PTE.01/01/17

INTERESES 2017

CAPITAL PTE.31/12/17

*

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

219

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Anualidad teórica 2017

Página 2

ANUALIDAD TEÓRICA 2017

PRÉSTAMOS A CORTO Y LARGO PLAZO

BANCO Nº PREST. IMPORTE PL. i teór. A. teórica

C.A.M. 9600250494 1.632.259,68 10 0,01600 177.931,71 €

BANCA MARCH 501500511 989.152,51 10 0,01400 106.690,51 €

CAIXALTEA 2025839651 138.235,11 10 0,03600 16.705,46 €

LA CAIXA 30998673585 1.023.053,26 10 0,02800 118.712,13 €

CAJA MADRID 116175909 1.521.184,58 10 0,01900 168.463,37 €

CAJAMADRID 1188984534 1.677.334,66 15 0,01900 129.564,77 €

F. Impulso 1.774.481,31 10 0,01500 192.414,42 €

R.D. 4/2012 8.935.614,38 10 0,01500 968.926,00 €

R.D. 8/2013 659.848,10 13 0,01500 56.245,69 €

TOTALES 18.351.163,59 1.935.654,06 €

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2017

220

Page 222: RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS 2017€¦ · resumen presupuesto por capitulos 2017 capitulo descripcion importe capitulo descripcion importe gastos ingresos a1 - operaciones corrientes

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