Procedimiento de Facturación Mensual Schenker

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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN REPORTE LT22

1. Mediante la Tx LT22, ingresar los siguiente parmetros:

2. Hacer click en Dynamic selections, buscar la casilla Act. Qty (dest).

3. Doble click en la casilla, ya seleccionar la opcin greater than), y ejecutar:

4. Luego de procesar la data, lo siguiente ser descargar nuestro reporte a Excel. Para ello realizamos los pasos como muestra la figura (LIST EXPORT SPREADSHEET):

5. Una vez descargado el reporte, realizar el cruce de informacin vs el maestro de materiales (Material description, Product group, y material group). Los p/n que comienzen con ZD no deben ser considerados en el reporte, ya que son cdigos de servicios (reparaciones, etc).

6. Para determinar qu repuestos corresponden a Manganesos (tarifa diferenciada), filtramos por product group los valores 25010, 25020, 37103, 37106,37701 Y 37702. Asi mismo, filtrar en el campo Material group, los valores BA, BAD, BAE, BAI, BC y BD.

7. Agregar 2 columnas (Mov. Type y Validacin).

8. En la columna Mov Type, realizar el cruce de los movimientos de inventario vs la pestaa Mov Types. Los cdigos de movimientos en sistema son 101 para ingresos, y 601 631, para despachos.

9. En la columna source storage bin, no debe considerarse los valores TR-ZONE:

10. De igual manera, en la columa dest. Storage type no deben cosiderarse los valores 922:

11. Los nicos usuarios SAP que mueven inventario son LIMALMACENPE (ingresos 101), y LIMGARRIPE, LIMQUISMO, LIMVILLAAL para despachos (601 631).

12. Finalmente consolidar en una tabla dinmica para presentar el resumen a facturar: