PRESENTACION FINAL ASAMBLEA EJECUCION ......(Cifras en millones de dólares) GASTOS POR SECTORIALES...

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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Enero – Junio 2015 Octubre 2015

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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA

Enero – Junio 2015

Octubre 2015

SITUACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL PGE ENERO – JUNIO 2015

(Cifras en millones de dólares)

DEVENGADO

Enero-Junio 2015

a b c d=c/b

I. INGRESOS 21.713,7 21.289,5 11.156,6 52,4% 56,9%

II. CUENTAS DE FINANCIAMIENTO 8.817,5 10.485,1 5.597,2 53,4% 28,5%

Saldos de años anteriores 0,0 909,8 909,8 100,0% 4,6%

Cuentas por cobrar de años anteriores 10,6 666,2 380,8 57,2% 1,9%

Ventas anticipadas 0,0 900,0 900,0 100,0% 4,6%

Financiamiento 8.806,8 8.009,0 3.406,6 42,5% 17,4%

III. CFDD 5.786,0 5.586,0 2.851,9 51,1% 14,5%

IV. = I+II+III TOTAL INGRESOS Y FINANCIAMIENTO 36.317,1 37.360,5 19.605,7 52,5% 100,0%

CONCEPTO INICAL

APROBADO

ASAMBLEA

CODIFICADO % EJECUCION % PARTICIPACIÓN

DEVENGADO

Monto devengado correspondiente a saldos de años anteriores no se registran presupuestariamente

IV. = I+II+III TOTAL INGRESOS Y FINANCIAMIENTO 36.317,1 37.360,5 19.605,7 52,5% 100,0%

DEVENGADO

Enero-Junio 2015

a b c d=c/b

I. GASTOS 27.082,5 27.116,7 11.616,4 42,8% 68,4%

Corrientes 15.489,0 14.527,5 6.904,1 47,5% 40,7%

Inversión 6.370,5 6.984,7 2.395,6 34,3% 14,1%

Capital 5.223,0 5.604,4 2.316,6 41,3% 13,7%

II. APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 3.448,6 4.657,9 2.502,4 53,7% 14,7%

III. CFDD 5.786,0 5.586,0 2.851,9 51,1% 16,8%

IV. = I+II+III TOTAL EGRESOS 36.317,1 37.360,5 16.970,6 45,4% 100,0%

CONCEPTO INICIAL CODIFICADO % EJECUCION % PARTICIPACIÓN

DEVENGADO

CUMPLIMIENTO REGLA FISCALENERO – JUNIO 2015

(Cifras en millones de dólares)

CONCEPTOPRESUPUESTO DEVENGADO

INGRESOS PERMANENTES 9.547,2

GASTOS PERMANENTES 6.904,1

DÉFICIT / SUPERÁVIT PERMANENTES 2.643,1

Excluye la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios CFDD

DÉFICIT / SUPERÁVIT PERMANENTES 2.643,1

INGRESOS NO PERMANENTES 1.609,4

GASTOS NO PERMANENTES 4.712,3

DÉFICIT / SUPERÁVIT NO PERMANENTES -3.102,8

DÉFICIT / SUPERÁVIT GLOBAL -459,7

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENERO – JUNIO 2015

(Cifras en millones de dólares)

Fuente Descripción Codificado Recaudado% Efectividad Recaudación

001 Recursos Fiscales 22.698,9 11.573,2 51,0%

002Recurso Fiscales Generados por las Instituciones

2.517,6 1.096,7 43,6%

003 Recurso Provenientes de Preasignaciones 1.286,4 577,2 44,9%003 Recurso Provenientes de Preasignaciones 1.286,4 577,2 44,9%

201 Colocaciones Externas 1.500,0 1.570,4 104,7%

202 Préstamos Externos 5.803,5 1.545,2 26,6%

301 Colocaciones Internas 1.409,8 343,7 24,4%

302 Préstamos Internos 16,9 4,9 29,2%

701 Asistencia Técnica y Donaciones 46,8 13,0 27,8%

996 Otros Recursos - 1,9 0,0%

998 Anticipos de Ejercicios Anteriores 2.080,6 1.797,0 86,4%

Total general 37.360,5 18.523,3 50,0%

COMPARATIVO INGRESOS ENERO – JUNIO 2009-2015

15

.60

2,1

16

.20

1,9

19

.90

0,3

18

.69

5,9

32,8% 40,4% 45,7% 52,5% 62,1% 54,8% 50,0%

-5

0

25.000

30.000

35.000

40.000

(Cifras en millones de dólares y porcentajes)1

8.7

48

,2

22

.83

1,8

25

.83

8,2

29

.69

2,2

26

.10

9,3 36

.32

9,9

37

.36

0,5

6.1

49

,0

9.2

15

,0

11

.80

9,0

15

.60

2,1

16

.20

1,9

19

.90

0,3

18

.69

5,9

-20

-15

-10

0

5.000

10.000

15.000

20.000

Enero-Junio 2009 Enero-Junio 2010 Enero-Junio 2011 Enero-Junio 2012 Enero-Junio 2013 Enero-Junio 2014 Enero-Junio 2015

CODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD RECAUDACIONES

(Cifras en millones de dólares)

GASTOS POR SECTORIALESENERO – JUNIO 2015

Sectorial Codificado Devengado % EjecuciónTESORO NACIONAL 16.768,1 8.692,4 51,8%

EDUCACIÓN 4.956,5 1.989,5 40,1%

SALUD 2.572,7 1.035,6 40,3%

RECURSOS NATURALES 2.072,0 817,1 39,4%

DEFENSA NACIONAL 2.027,6 805,4 39,7%

ASUNTOS INTERNOS 1.984,2 940,6 47,4%

BIENESTAR SOCIAL 1.149,7 524,0 45,6%

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 1.128,3 243,3 21,6%

COMUNICACIONES 1.077,9 592,6 55,0%COMUNICACIONES 1.077,9 592,6 55,0%

JURISDICCIONAL 737,4 287,7 39,0%

AGROPECUARIO 675,9 253,8 37,6%

ADMINISTRATIVO 657,5 244,3 37,2%

COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACIÓN, PESCA Y COMPETITIVIDAD 347,1 45,1 13,0%

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 295,0 111,9 37,9%

FINANZAS 214,8 104,3 48,6%

AMBIENTE 195,1 71,8 36,8%

ASUNTOS DEL EXTERIOR 185,2 88,0 47,5%

TRABAJO 81,5 34,8 42,7%

LEGISLATIVO 81,5 38,3 47,0%

TURISMO 78,9 24,3 30,8%

ELECTORAL 73,7 25,9 35,1%

Total general 37.360,5 16.970,6 45,4%

(Cifras en millones de dólares)

GASTOS POR CONSEJOS SECTORIALES ENERO - JUNIO 2015

Consejo Sectorial Codificado Devengado % Ejecución

TESORO NACIONAL Y OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO

18.159,9 9.052,2 49,8%

CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 4.049,0 1.661,4 41,0%

CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 3.832,5 1.681,6 43,9%

CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL 3.276,7 1.444,8 44,1%

CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO

3.276,7 1.444,8 44,1%

OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 2.808,2 985,1 35,1%

CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

2.589,9 1.085,2 41,9%

CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 2.417,4 951,5 39,4%

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 217,9 105,2 48,3%

CONSEJO DE LA IGUALDAD 9,1 3,5 38,8%

Total general 37.360,5 16.970,6 45,4%

(Cifras en millones de dólares)

GASTOS POR NATURALEZA ECONÓMICA ENERO – JUNIO 2015

Naturaleza del Gasto Codificado Devengado % Ejecución

Corriente 20.325,6 9.806,8 48,2%

Inversión 6.984,7 2.395,6 34,3%Inversión 6.984,7 2.395,6 34,3%

Capital 5.634,1 2.317,4 41,1%

Aplicación Financiamiento 4.416,1 2.450,9 55,5%

Total general 37.360,5 16.970,6 45,4%

COMPARATIVO GASTOS ENERO – JUNIO 2009-2015

34,8% 37,2%44,6% 42,2%

55,9%

47,5% 45,4%

0

0,2

0,4

0,6

25.000

30.000

35.000

40.000

(Cifras en millones de dólares y porcentajes)

6.5

21

,4

8.4

91

,1 11

.53

4,0

12

.54

3,4

14

.58

8,7

17

.26

7,3

16

.97

0,6

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

5.000

10.000

15.000

20.000

Enero-Junio 2009 Enero-Junio 2010 Enero-Junio 2011 Enero-Junio 2012 Enero-Junio 2013 Enero-Junio 2014 Enero-Junio 2015

CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION´L

(Cifras en millones de dólares)

GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOENERO – JUNIO 2015

Fuente Descripción Codificado Devengado % Ejecución

001 Recursos Fiscales 31.429,1 13.459,6 42,8%

002 Recursos Fiscales Generados por las Instituciones

2.517,6 1.274,5 50,6%Instituciones

003 Recursos provenientes de Preasignaciones

1.286,4 497,1 38,6%

701 Asistencia Técnica y Donaciones 46,8 1,5 3,2%

998 Anticipos de Ejercicios Anteriores 2.080,6 1.737,9 83,5%

Total general 37.360,5 16.970,6 45,4%

(Cifras en millones de dólares)

INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORIAL ENERO – JUNIO 2015

Sectorial Codificado Devengado % EjecuciónRECURSOS NATURALES 1.966,7 769,7 39,1%DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 955,2 153,7 16,1%EDUCACIÓN 918,1 221,7 24,1%COMUNICACIONES 845,3 437,6 51,8%TESORO NACIONAL 676,9 217,2 32,1%AGROPECUARIO 541,5 193,9 35,8%SALUD 485,1 112,4 23,2%ASUNTOS INTERNOS 310,6 84,0 27,0%DEFENSA NACIONAL 302,8 75,4 24,9%DEFENSA NACIONAL 302,8 75,4 24,9%

COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACIÓN, PESCA Y COMPETITIVIDAD 290,6 22,7 7,8%ADMINISTRATIVO 192,4 45,4 23,6%JURISDICCIONAL 125,5 31,1 24,8%BIENESTAR SOCIAL 122,6 36,9 30,1%AMBIENTE 103,4 36,3 35,1%TURISMO 58,3 17,1 29,3%FINANZAS 28,5 2,6 9,3%TRABAJO 21,0 6,8 32,4%ASUNTOS DEL EXTERIOR 19,2 6,1 31,7%TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 17,4 3,2 18,7%LEGISLATIVO 6,6 2,0 30,2%ELECTORAL 2,8 0,5 16,5%

Total general 7.990,6 2.476,3 31,0%

PRINCIPALES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICAENERO – JUNIO 2015

PROYECTO ENTIDAD CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN

PROYECTO HIDROELÉCTRICO COCA CODO SINCLAIR MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 480,4 234,7 48,9%INFRAESTRUCTURA FÍSICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN EN SALUD

SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS – SECOB 310,4 83,3 26,8%

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PMD-2011

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 276,0 118,3 42,9%

FOMENTO AL SECTOR EXPORTADOR MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 229,4 13,0 5,7%PROYECTO HIDROELÉCTRICO SOPLADORA MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 206,8 55,6 26,9%IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ESTRATÉGICOS PARA LA DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO

SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS – SECOB 202,9 - 0,0%

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 500 KV MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 187,9 157,8 84,0%INFRAESTRUCTURA FÍSICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN EN SALUD

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 155,1 5,0 3,2%

INTERVENCIÓN EN LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR INSTITUTO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS 137,5 47,0 34,2%PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 129,7 53,9 41,5%CONSTRUCCIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO MINAS-SAN FRANCISCO MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 126,4 48,3 38,2%CONTROL DE INUNDACIONES CAÑAR INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 118,4 31,0 26,1%PROGRAMA DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 112,8 - 0,0%PROGRAMA DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 112,8 - 0,0%PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 109,2 0,2 0,2%AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VÍA CONCESIONADA DE LA VÍA RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 107,2 106,7 99,5%

NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MINISTERIO DE EDUCACIÓN 105,4 11,7 11,1%PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012-2016 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 96,8 - 0,0%PROYECTO HIDROELÉCTRICO DELSITANISAGUA MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 96,0 17,4 18,2%PROGRAMA DE INVERSIÓN ECUADOR ESTRATÉGICO MACRO SECTOR TALENTO HUMANO SECTOR EDUCACIÓN

INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 85,4 24,7 28,9%SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS – SECOB 79,5 3,6 4,5%

TRASVASE DAULE-VINCES INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 77,5 25,5 32,9%FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 75,8 3,0 3,9%

PROYECTO DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y COMERCIALAGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

74,7 0,5 0,7%

PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 71,8 14,3 19,8%PROYECTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA 70,0 23,7 33,9%

CONTROL DE INUNDACIONES NARANJAL INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 69,7 12,7 18,2%AMPLIACIÓN A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI-LATACUNGA-AMBATO MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 67,2 38,8 57,8%RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE AÉREO Y DE COMUNICACIONES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 65,4 - 0,0%

EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 62,0 41,9 67,6%

SUBTOTAL PRINCIPALES PROYECTOS 3.987,3 1.172,7 29,4%

OTROS PROYECTOS 4.558,5 1.577,2 34,6%

TOTAL PAI 8.545,7 2.749,8 32,2%% PARTICIPACIÓN PRINCIPALES PROYECTOS EN TOTAL PAI 47% 43%

COMPARATIVO INVERSIÓN PÚBLICA ENERO – JUNIO 2009-2015

(Cifras en millones de dólares y porcentajes)

35,7% 30,6% 42,7% 49,3% 51,2% 40,9% 35,1%

-2

0

2

8.000

10.000

12.000

´L

2.7

79

,1

5.2

42

,3

5.8

78

,2

6.5

01

,2

7.3

15

,0

8.5

17

,0

8.5

45

,7

94

9,0 1.4

44

,9

2.2

13

,8

2.6

87

,7

3.1

26

,5

3.1

01

,7

2.7

49

,8

-10

-8

-6

-4

0

2.000

4.000

6.000

Enero-Junio 2009 Enero-Junio 2010 Enero-Junio 2011 Enero-Junio 2012 Enero-Junio 2013 Enero-Junio 2014 Enero-Junio 2015

CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION (incluye anticipos)

(Cifras en millones de dólares)

ANTICIPOS DE RECURSOS POR SECTORIAL ENERO – JUNIO 2015

SectorialAnticipo

EntregadoAnticipo No Devengado

% Part. Anticipos Entregados

% Part. Anticipos No Devengados

COMUNICACIONES 76,1 70,1 28,8% 28,2%

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 46,2 44,8 17,5% 18,0%

EDUCACIÓN 37,2 33,6 14,1% 13,5%

JURISDICCIONAL 36,7 36,6 13,9% 14,7%

DEFENSA NACIONAL 26,5 26,5 10,0% 10,6%

ASUNTOS INTERNOS 11,3 9,3 4,3% 3,7%

AGROPECUARIO 7,5 7,3 2,8% 2,9%

ADMINISTRATIVO 6,6 5,5 2,5% 2,2%

SALUD 6,1 5,6 2,3% 2,2%

RECURSOS NATURALES 3,9 3,9 1,5% 1,6%

AMBIENTE 2,3 2,2 0,9% 0,9%

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 1,1 1,0 0,4% 0,4%

TURISMO 0,8 0,6 0,3% 0,2%

BIENESTAR SOCIAL 0,5 0,5 0,2% 0,2%

TRABAJO 0,4 0,4 0,2% 0,2%

COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACIÓN PESCA Y COMPETITIVIDAD 0,4 0,3 0,1% 0,1%

ASUNTOS DEL EXTERIOR 0,3 0,2 0,1% 0,1%

FINANZAS 0,2 0,2 0,1% 0,1%

Total general 264,1 248,6 100,0% 100,0%

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTARIAS

Enero – Junio 2015

AJUSTES PRESUPUESTO 2015(Enero)

(Cifras en millones de dólares)

NATURALEZA RECORTE

CORRIENTE 579,9

SECTORIAL RECORTE

TESORO NACIONAL 276,2

SECTORIAL EDUCACION 255,3

SECTORIAL COMUNICACIONES 228,6

SECTORIAL SALUD 169,3

SECTORIAL AGROPECUARIO 99,9

SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 95,0

SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL 64,7

SECTORIAL DEFENSA NACIONAL 53,5 CORRIENTE 579,9

INVERSIÓN 839,8

TOTAL 1.419,6

SECTORIAL DEFENSA NACIONAL 53,5

SECTORIAL ADMINISTRATIVO 31,9

SECTORIAL TURISMO 31,7

SECTORIAL RECURSOS NATURALES 26,0

COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 24,8

SECTORIAL JURISDICCIONAL 17,9

SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 12,4

SECTORIAL AMBIENTE 9,5

SECTORIAL FINANZAS 5,5

SECTORIAL TRABAJO 5,1

SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR 4,8

SECTORIAL LEGISLATIVO 2,9

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 2,4

ELECTORAL 2,0

TOTAL GENERAL 1.419,6

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

POR SECTORIALESPOR SECTORIALES

Fuentes de información:�Informes de Ejecución Presupuestaria

�Formularios de Seguimiento y Evaluación�Publicaciones portales institucionales

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR SECTORIALES

EDUCACIÓN Lanzamiento de capacitación en programación de computadoresa niñas y niños de 10 años de edad a nivel nacional, de formagratuita.

Inauguración de la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo dela ciudad de Guayaquil, la misma que beneficiará a más de 4.500estudiantes con una inversión total de USD 14 millonesaproximadamente.

El Ministerio de Educación entregó textos escolares a más de 373.035estudiantes en Guayaquil, previo al inicio de clases.

En el programa de alfabetización, se contabilizan 40.000 inscritos queson atendidos en 458 centros de Educación Básica para Jóvenes yAdultos a nivel nacional.

Inauguración del programa Post alfabetización el 2 de febrero de 2015con el objetivo de dar continuidad a quienes cursaron el programa dealfabetización desde 2011 y consiste en la oferta de tres módulos deseis meses de duración cada uno: primer módulo equivale a 3° y 4° deEGB; el segundo a 5° y 6° de EGB, y el tercero a 7° de EGB.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR SECTORIALES

SALUD Inauguración del Centro de Salud Tipo A Bajo de La Palma,cantón Montecristi.

Inauguración del Centro de Salud Tipo C en la Joya de los Sachas, en la provincia de Orellana.

Distribución de 287.700 nuevas dosis de vacuna pentavalenteDistribución de 287.700 nuevas dosis de vacuna pentavalenteen todas las zonas y distritos del país

Inauguración del Centro de Salud Tipo C de Catamayo, en elsector Trapichillo, cantón Catamayo, provincia de Loja.

Inauguración del Centro de Salud Tipo A “San Gerardo,ubicado en la parroquia del mismo nombre, en el cantónGirón, provincia del Azuay.

Inauguración del Hospital en Quito, ubicado en la parroquia deCalderón

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR SECTORIALES

BIENESTAR SOCIAL

Trasferencias por concepto del Bono de Desarrollo Humano a 1.085.360beneficiarios a nivel nacional, con la siguiente clasificación: 444.250 madres,536.293 adultos mayores y 104.817 personas con discapacidad.

9 CIBV emblemáticos construidos y equipados, con una cobertura de 684 niños yniñas, distribuidos en las zonas 1, 2 y 4 de planificación.

29.072 niñas, niños y adolescentes de los servicios de acogimiento que sonreinsertados en familias a nivel nacional.

74.500 personas adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad que acceden a74.500 personas adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad que acceden alos servicios públicos a nivel nacional.

5.054 personas en prácticas de mendicidad que son atendidos en el proceso derestitución a Nivel Nacional.

33.087 personas con discapacidad que acceden a los servicios MIES a nivelnacional.

437 convenios firmados con GAD Provinciales, Cantonales y Parroquiales,Organizaciones de la Sociedad Civil y Organizaciones Religiosas para la atención apersonas adultas mayores en situación de pobreza y pobreza extrema a nivelnacional.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR SECTORIALES

RECURSOS NATURALES

Inició de operaciones de la hidroeléctrica Manduriacu en marzo de 2015,proyecto que costo total de USD 183,27 millones que incluyen obra civil yequipamiento, beneficiando a más de 10 mil habitantes correspondientes alas parroquias de Pacto y García Moreno.

El Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair de 1500 MW de potencia,presenta un avance de 88.72% .presenta un avance de 88.72% .

El Proyecto Hidroeléctrico Sopladora, presenta un avance de 90.44%.

El Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón de 254.40 MW de potenciaevidencia un avance de 70.86% .

Ahorro de 30.653.640 galones de diesel por sustitución con gas natural, gas asociado a petróleo crudo, para la generación eléctrica en la actividad hidrocarburífera

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR SECTORIALES

LEGISLATIVO Aprobación de 10 leyes:

Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, R.O. 418 Tercer Suplemento, de16 de enero de 2015.

Ley de Reconocimiento Público del Estado en las Áreas Cultural, Científica y Deportiva,RO 441, Segundo Suplemento, de 20 de febrero de 2015.

Ley Orgánica de Telecomunicaciones, RO 439, Tercer Suplemento, de 18 de febrero de2015.

Ley Reformatoria al Código Civil, RO 526, Segundo Suplemento, del 19 de junio de2015.2015.

Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, RO 520, SegundoSuplemento, del 11 de junio de 2015 .

Código Orgánico General de Procesos, RO 506, Suplemento, de 22 de mayo de 2015.

Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, RO 493, Suplemento, de 05de mayo de 2015.

Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, RO 483,Tercer Suplemento, de 20 de abril de 2015.

Ley Reformatoria a la Ley Constitutiva del Instituto Nacional de InvestigacionesAgropecuarias (INIAP) y Derogatoria de la Ley Especial del Sector Cafetalero, RO 446,Suplemento, de 26 de febrero de 2015.

Ley Reformatoria a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, RO 441, SegundoSuplemento, de 20 de febrero de 2015.

SABEMOS QUE TRAS LAS CIFRAS HAY

ECUATORIANOS Y ECUATORIANAS QUE ECUATORIANOS Y ECUATORIANAS QUE

CONFIAN EN LO QUE HACEMOS