Normas de Control Interno para Tecnología de la Información Res. 48/2005 SIGEN Sector Público...

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Normas de Control Interno para Tecnología de la Información Res. 48/2005 SIGEN Sector Público Nacional

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Normas de Control Interno para Tecnología de la

Información

Res. 48/2005 SIGENSector Público Nacional

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Objetivos

Destinatarios:

• Responsables de los organismos

• Responsables informáticos

• Auditores

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Objetivos

Para los responsables de los organismos y responsables informáticos

• Comunicar los controles mínimos que se deben cumplir en la gestión de TI.

• Propiciar la adopción de prácticas de control interno para la gestión de la tecnología de la información, alineadas con estándares internacionales.

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Objetivos

Para los auditores• Incluir las revisiones de la gestión

informática en los planes de auditoría de las UAI.

• Guiar las revisiones sobre la gestión de la tecnología informática al constituir el elemento contra el cual contrastar la realidad.

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Situación general

Riesgos detectados

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Situación del SPN

37%

63%

Riesgos:

• Dificultades para llevar a cabo estrategias y planes unificados relativos a la TI

• Posible duplicación de esfuerzos y tareas

37% de los organismos posee más de un sector responsable de los servicios de procesamiento de la información

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Situación del SPN

Riesgos:

• Falta de independencia

• Incorrecta gestión de prioridades en la prestación de servicios

63% de las áreas informáticas depende de una de las áreas usuarias

37%

63%

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Situación del SPN

Riesgos:

• Falta de separación de funciones

• Desconocimiento, por parte del personal, de sus responsabilidades

• Dificultades ante eventuales necesidades de rendición de cuentas

61% de las áreas informáticas carece de estructura interna formalmente definida

39%

61%

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Situación del SPN

Riesgos:

• Falta de dirección y control de las actividades y proyectos informáticos encarados

• Ineficiencia de los proyectos informáticos

• “Malas” inversiones en TI

• Disparidad entre los objetivos de la organización y de la TI

37% no dispone de planificación documentada

51% no dispone de planificación aprobada

51%

37%

12%

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Situación del SPN

Riesgos: • Modificaciones no autorizadas sobre los Sistemas• Incorrecta administración de prioridades• Falta de aplicación de estándares de programación y documentación• Implementación de Sistemas no probados

69% carece de procedimientos aprobados para el desarrollo y mantenimiento de sistemas

31%

69%

0%

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Situación del SPN

Riesgos: • Accesos no autorizados a la información o los recursos del Organismo• Inexactitud o falta de confiabilidad de los datos o Sistemas• Falta de disponibilidad de la información o recursos necesarios

69% carece de procedimientos aprobados para la administración de la seguridad

31%

69%

0%

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Situación del SPN

Riesgos:

• Interrupciones a la continuidad operativa del Organismo, con la consiguiente imagen negativa e incumplimiento de la misión asignada

74% carece de plan de contingencias

26%

74%

0%

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Situación del SPN

Riesgos:

• Pérdidas de información• Interrupciones a la continuidad operativa del Organismo• Dependencia del personal que se encarga de la tarea

59% carece de procedimientos documentados de back up

41%

59%

0%

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Situación del SPN

• 77% carece de procedimientos documentados para las actividades de soporte técnico (impactando en la administración de prioridades, disconformidad de los usuarios, etc.)

• 80% carece de procedimientos documentados para la gestión de licencias de software (con riesgos de incumplimiento de la normativa aplicable)

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Situación del SPN

Riesgos:

• Desequilibrio entre la informatización del organismo y la realización de auditorías

57% no realiza auditorías internas de sistemas

57%

43%

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Situación del SPN

• La tecnología se convirtió en un factor clave de éxito para la gestión

• Creciente sistematización de las actividades del Estado

• Importantes inversiones en Tecnología Informática

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• “Pautas de Control Interno para Tecnología y Sistemas de Información” publicadas por SIGEN en 1997

• Modelo COBIT (Governance, Control and Audit for Information and Related Technology)

• IRAM-ISO 17799: Tecnología de la información - Código de práctica para la administración de la seguridad de la información - Modelo de Política de Seguridad de los Sistemas de Información para Organismos de la APN

Normas - Antecedentes

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• Normas Generales de Control Interno (Res. 107/98 SGN)

Normas - Antecedentes

Normas Generales de Control Interno

Normas de Control Interno para TI

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Política de Seguridad de la Información

para el Sector Público

Decisión Administrativa 669/2004ONTI

Junio 2005

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Modelo de Política de Seguridad

En base a un relevamiento se definió la necesidad de que los Organismos cuenten con políticas de seguridad para el resguardo de la información.

Se redactó un Modelo de Política de Seguridad, basado en la norma internacional ISO/IRAM 17799, y en conjunto con SIGEN y otros Organismos.

El mismo se encuentra en proceso de aprobación.

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Decisión Administrativa

En diciembre de 2004 se aprobó la Decisión Administrativa 669/2004, cuyos objetivos son:

•Dictar o adecuar la Política de Seguridad de la Información.

•Conformar un Comité de Seguridad de la Información.

•Asignar las responsabilidades en materia de Seguridad de la Información.

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Próximos pasos

Se prevé próximamente:

•La aprobación del Modelo de Política de Seguridad.

•El dictado de cursos de capacitación

•La asistencia a Organismos.

•La publicación de documentación adicional.

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Para mayor información

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Res. 48/2005 SIGENContenido de la Norma

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1. Organización Informática– Unificación de la responsabilidad por las

actividades informáticas

– Independencia del área

– Definición de puestos de trabajo

– Separación de funciones

– Capacitación

Normas – Puntos abarcados

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2. Plan Estratégico de TI

– Alcance del plan

– Necesidad de evitar la obsolescencia

– Formalización del plan

– Actualización en el tiempo

– Presupuesto asociado al plan

– Seguimiento del plan

– Relación del plan con la realidad ejecutada

Normas – Puntos abarcados

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3. Arquitectura de la Información

– Organización eficiente de los datos de la organización. Visión integral.

Normas – Puntos abarcados

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4. Políticas y Procedimientos

– Desarrollo de políticas y procedimientos sobre las actividades que se llevan a cabo

Normas – Puntos abarcados

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5. Cumplimiento de Regulaciones Externas

– Responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas aplicables

– Formalización de relaciones con terceros

Normas – Puntos abarcados

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6. Administración de Proyectos– Metodología de adm. de proyectos

• Documentación de objetivo, recursos, plazos, responsabilidades, etc.

• Factibilidad y riesgos

• Participación de usuarios

– Seguimiento de la ejecución del proyecto

Normas – Puntos abarcados

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7. Desarrollo, Mantenimiento o Adquisición de Software de Aplicación– Metodología de desarrollo

• Formulación de requerimientos, manejo de prioridades, solicitudes de emergencia, participación formal de usuarios y la UAI, estándares de desarrollo, pruebas, pasaje a producción, control de versiones, documentación y capacitación

– Contrataciones de servicios de desarrollo

Normas – Puntos abarcados

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8. Adquisición y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica

– Normas para contrataciones

– Características de la aceptación definitiva

– Mantenimiento del hardware

– Gestión de licencias de software

Normas – Puntos abarcados

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9. Seguridad

– Política de Seguridad de la Información (relacionado con la DA 669/2004)

Normas – Puntos abarcados

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10. Servicios de Procesamiento y/o Soporte Prestados por Terceros

– Justificación de la contratación

– Previsiones contractuales

– Monitoreo del servicio

– Previsiones respecto de la continuidad

Normas – Puntos abarcados

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11. Servicios de Internet / Extranet / Intranet

– Aprobación de contenidos

– Acuerdo con los proveedores de servicios de comunicaciones

Normas – Puntos abarcados

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12. Monitoreo de los Procesos

– Definición de indicadores de desempeño

– Informes periódicos de gestión

Normas – Puntos abarcados

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13. Auditoría Interna de Sistemas

– Ejecución de auditorías internas de sistemas

Normas – Puntos abarcados

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Intranet SIGEN:www . net . sigen . gov . ar• Normas • Material de consulta para auditorías

informáticas• Programas de auditoría

Herramientas para el auditor