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Fecha: Viernes, 24 de J Incurrido Presupuesto Acumula Diferencia ( % ) Incurrido P Municipio de San Pedro Garza García, N. L. (Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300 Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015 Del Mes 0108 INVERSIONES ACTIVO FIJO 0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO MAQUINAS - HERRAMIENTAS 5671 100.00 2,775.88 2,775.88 100.00 2,775.88 2,775.88 Subtotal 0150 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL OTROS EQUIPOS ADMON 5191 100.00 -2,621.60 2,621.60 2,621.60 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM. 5651 100.00 1, 1,193,420.38 100.00 -2,621.60 2,621.60 1, 1,196,041.98 Subtotal 0211 PARQUIMETROS EQUIPO DE COMPUTO 5152 100.00 -54,775.20 54,775.20 54,775.20 OTROS EQUIPOS ADMON 5191 55,680.00 55,680.00 55,680.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 5411 100.00 170,050.00 -98.37 -54,775.20 55,680.00 110,455.20 280,505.20 Subtotal 0220 DIRECCION DE EGRESOS EQUIPO DE COMPUTO 5152 8128.70 -147,851.28 -1,818.88 146,032.40 151,251.24 EQUIPO DE TRANSPORTE 5411 100.00 170,050.00 SOFTWARE 5911 100.00 92,651.14 92,651.14 -60.77 -55,200.14 90,832.26 146,032.40 321,301.24 Subtotal 0230 DIRECCION DE PATRIMONI MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 5111 100.00 18,787.36 BIENES INMUEBLES 5811 100.00 - 100.00 - 18,787.36 Subtotal 0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 5111 100.00 4,593.60 EQUIPO DE TRANSPORTE 5411 100.00 170,050.00 100.00 174,643.60 Subtotal 0320 DIRECCION DE RECURSOS EQUIPO DE COMPUTO 5152 16,042.80 16,042.80 16,042.80

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Del Mes

0108 INVERSIONES ACTIVO FIJO0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO

MAQUINAS - HERRAMIENTAS5671 100.002,775.882,775.88

100.002,775.882,775.88Subtotal

0150 DIRECCION DE PROTECCION CIVILOTROS EQUIPOS ADMON5191 100.00-2,621.602,621.60 2,621.60EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.5651 100.00 1,1,193,420.38

100.00-2,621.602,621.60 1,1,196,041.98Subtotal

0211 PARQUIMETROSEQUIPO DE COMPUTO5152 100.00-54,775.2054,775.20 54,775.20OTROS EQUIPOS ADMON5191 55,680.0055,680.00 55,680.00EQUIPO DE TRANSPORTE5411 100.00 170,050.00

-98.37-54,775.2055,680.00110,455.20 280,505.20Subtotal

0220 DIRECCION DE EGRESOSEQUIPO DE COMPUTO5152 8128.70-147,851.28-1,818.88146,032.40 151,251.24EQUIPO DE TRANSPORTE5411 100.00 170,050.00SOFTWARE5911 100.0092,651.1492,651.14

-60.77-55,200.1490,832.26146,032.40 321,301.24Subtotal

0230 DIRECCION DE PATRIMONIMUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA5111 100.00 18,787.36BIENES INMUEBLES5811 100.00 -

100.00 -18,787.36Subtotal

0300 OF. DEL SRIO. DE ADMONMUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA5111 100.00 4,593.60EQUIPO DE TRANSPORTE5411 100.00 170,050.00

100.00 174,643.60Subtotal

0320 DIRECCION DE RECURSOSEQUIPO DE COMPUTO5152 16,042.8016,042.80 16,042.80

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

0108 INVERSIONES ACTIVO FIJO0320 DIRECCION DE RECURSOS

EQUIPO DE TRANSPORTE5411 100.00 170,050.00

16,042.8016,042.80 186,092.80Subtotal

0330 DIRECCION DE SERVICIOSEQUIPO DE COMPUTO5152 100.009,280.009,280.00SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION5641 100.009,088.609,088.60

100.0018,368.6018,368.60Subtotal

0340 DIRECCION DE SERVICIOSOTROS EQUIPOS ADMON5191 92.7057,768.0062,317.524,549.52 4,549.52EQUIPO DE TRANSPORTE5411 100.00 170,050.00

92.6957,768.0062,317.524,549.52 174,599.52Subtotal

0350 DIRECCION DE TECNOLOGIEQUIPO DE COMPUTO5152 100.00 2,

100.00 2,Subtotal

0430 DIRECCION DE EDUCACIONEQUIPO DE TRANSPORTE5411 100.00 170,050.00

100.00 170,050.00Subtotal

0450 COORDINACION GENERAL DE TEATROOTRO MOB ED. REC. CONACULTA5293 2,246,723.962,246,723.96 3,044,539.11

2,246,723.962,246,723.96 3,044,539.11Subtotal

0500 OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y HSIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION5641 100.00MAQUINAS - HERRAMIENTAS5671 -111.71-3,980.923,563.537,544.45 7,544.45

-111.71-3,980.923,563.537,544.45 7,544.45Subtotal

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Del Mes

0108 INVERSIONES ACTIVO FIJO0501 COORD. DE SALUD PUBLICA

OTROS EQUIPOS ADMON5191 100.00 11,790.00EQUIPO MEDICO5311 100.00 213,150.00SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION5641 100.00

100.00 224,940.00Subtotal

0510 DIRECCION DE DEPORTESOTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO5291 100.00EQUIPO DE TRANSPORTE5411 100.00 170,050.00SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION5641 100.00MAQUINAS - HERRAMIENTAS5671 2,557.302,557.30 2,557.30

2,557.302,557.30 172,607.30Subtotal

0520 DIRECCION DE PRODUCTIVMUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA5111 100.00EQUIPO DE COMPUTO5152 65,000.0065,000.00 65,000.00OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO5291 100.00-4,524.004,524.00 4,524.00MAQUINAS - HERRAMIENTAS5671 14,317.0814,317.08 14,317.08OTROS EQUIPOS5691 100.00 12,547.72

-5.70-4,524.0079,317.0883,841.08 96,388.80Subtotal

0522 COORDINACION DE LA INCMUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA5111 100.00-205,245.76205,245.76 205,245.76MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.5121 100.00-57,420.0057,420.00 57,420.00EQUIPO DE COMPUTO5152 -119.82-29,325.9624,474.0453,800.00 53,800.00OTROS EQUIPOS ADMON5191 100.00 4,439.04EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES5211 100.00 13,530.24CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO5231 100.00 17,713.20OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO5291 100.00 5,916.00SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION5641 100.0048,117.9548,117.95OTROS EQUIPOS5691 100.0019,076.2019,076.20

-245.22-224,797.5791,668.19316,465.76 358,064.24Subtotal

0600 OF. DEL SRIO. DESARROLEQUIPO DE COMPUTO5152 15,909.4015,909.40 15,909.40

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Diferencia ( % ) Incurrido P

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

0108 INVERSIONES ACTIVO FIJO0600 OF. DEL SRIO. DESARROL

SOFTWARE CONTRATO5912 100.00 1,1,707,497.67LICENCIAS INFORMATICAS5971 100.0026,432.9226,432.92

62.4226,432.9242,342.3215,909.40 1,1,723,407.07Subtotal

0630 DIRECCION JURIDICAEQUIPO DE TRANSPORTE5411 100.00 290,930.00

100.00 290,930.00Subtotal

0700 OF. DEL SRIO. DE LA COEQUIPO DE COMPUTO5152 100.00 12,430.56

100.00 12,430.56Subtotal

0710 DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTREQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.5651 100.00-19,847.60-19,847.60

100.00-19,847.60-19,847.60Subtotal

0730 COMISION DE HONOR Y JUSTICIA EACOND. EDIFICOS PROPIOS6134 100.00 -18,508.82

100.00 -18,508.82Subtotal

0830 DIRECCION DE CONSTRUCCEQUIPO DE COMPUTO5152 100.00 11,598.84

100.00 11,598.84Subtotal

0900 OFICINA DEL SECRETARIOMUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA5111 100.00-27,540.7227,540.72 27,540.72EQUIPO DE COMPUTO5152 100.00 12,994.32EQUIPO DE TRANSPORTE5411 100.00 170,050.00

100.00-27,540.7227,540.72 210,585.04Subtotal

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

0108 INVERSIONES ACTIVO FIJO0930 DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN

EQUIPO DE COMPUTO5152 100.00 14,969.80OTROS EQUIPOS ADMO PP5194 100.00

100.00 14,969.80Subtotal

1000 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPAEQ. DE TRANSPORTE PP5413 100.00194,399.99194,399.99SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION5641 7,772.007,772.00 7,772.00MAQUINAS - HERRAMIENTAS5671 1000.09-27,494.32-2,749.1924,745.13 24,745.13

83.69166,905.67199,422.8032,517.13 32,517.13Subtotal

1010 DIRECCION GENERAL DE PMUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA5111 100.00 50,106.20MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.5121 100.00 452,906.50OTROS EQUIPOS ADMON5191 100.00EQUIPO MEDICO5311 100.00 9,800.00EQ DE TRANSPORTE SUBSEMUN5412 100.00 6,EQ. DE TRANSPORTE PP5413 100.00EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.5651 100.00 705,393.58OTROS EQUIPOS5691 100.00-32,451.0032,451.00 32,451.00SOFTWARE SUBSEMUN5914 100.00-138,852.00138,852.00 138,852.00

100.00-171,303.00171,303.00 8,1,389,509.28Subtotal

1020 DIRECCION GENERAL DE TRANSITOEQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.5651 100.00 2,2,444,414.27LICENCIAS INFORMATICAS5971 100.0027,776.2027,776.20

100.0027,776.2027,776.20 2,2,444,414.27Subtotal

1030 COORDINACION DE COMUNICACIóN YMUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA5111 100.00 4,234.00EQUIPO DE COMPUTO5152 100.00834,554.10834,554.10OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO5291 100.00-33,408.0033,408.00 33,408.00EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.5651 100.00-191.40-191.40 5,5,735,342.57EQ. DE COMUNICACION PP5653 74.221,303,367.801,756,063.61452,695.81 2,1,951,698.23EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS5661 100.00-15,310.7215,310.72 15,310.72

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

0108 INVERSIONES ACTIVO FIJO1030 COORDINACION DE COMUNICACIóN Y

OTROS EQUIPOS5691 100.00SOFTWARE5911 100.00 4,4,991,822.15

80.642,089,011.782,590,426.31501,414.53 14,12,731,815.67Subtotal

1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.EQUIPO DE COMPUTO5152 100.00EQUIPO DE TRANSPORTE5411 100.00586,499.99586,499.99 1,819,146.06

100.00586,499.99586,499.99 1,819,146.06Subtotal

1110 DIRECCION DE ATENCIONEQUIPO DE COMPUTO5152 100.00 13,247.20

100.00 13,247.20Subtotal

1120 DIRECCION DE IMAGEN URCARROCERIAS Y REMOLQUES5421 100.00EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.5651 100.003,287.653,287.65MAQUINAS - HERRAMIENTAS5671 100.00-30,407.4030,407.40 138,287.40

-824.89-27,119.753,287.6530,407.40 138,287.40Subtotal

1130 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALMAQUINAS - HERRAMIENTAS5671 100.00 26,652.89

100.00 26,652.89Subtotal

1140 DIRECCION OPERATIVAMAQUINAS - HERRAMIENTAS5671 100.00 -682,080.00

100.00 -682,080.00Subtotal

1142 JEFATURA DE LIMPIAMAQUINAS - HERRAMIENTAS5671 100.00

100.00Subtotal

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

0108 INVERSIONES ACTIVO FIJO1143 JEFATURA DE VIAS PUBLICAS

MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION5631 100.00 152,447.20

100.00 152,447.20Subtotal

1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL.MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA5111 100.00 8,427.40EQUIPO DE COMPUTO5152 100.00 14,801.60

100.00 23,229.00Subtotal

1210 DIRECCION DE COMUNICACCAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO5231 100.00 37,862.40

100.00 37,862.40Subtotal

1300 DIRECCION DE DESARROLLO INTEGREQUIPO DE COMPUTO5152 100.00458.20458.20 18,463.72OTROS EQUIPOS ADMON5191 100.007,550.447,550.44EQUIPO DE TRANSPORTE5411 100.00300.01300.01 170,050.00

100.008,308.658,308.65 188,513.72Subtotal

1307 COORDINACION DE CENDIEQUIPO DE COMPUTO5152 100.00 25,720.01

100.00 25,720.01Subtotal

39.162,392,137.196,108,063.443,715,926.25 33,28,376,960.32Total

0109 INVERSION EN OBRAS PUBLICAS0002 FOPEDEM

MSP-OPM-R23-FOPEDEP-024/14-CP6290 100.00 1,1,326,364.06

100.00 1,1,326,364.06Subtotal

0003 OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOSMSP-OP-RP-042/12-IR6112 100.00-269,343.48-269,343.48 -

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

0109 INVERSION EN OBRAS PUBLICAS0003 OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS

MSP-OPM-RP-USP-090/13-CP6243 100.00 1,1,822,684.99MSP-OPM-RP-076/13-CP6256 -3.12-235,047.897,534,281.907,769,329.79 10,10,934,177.63MSP-OPM-RP-007/14-IR6260 100.00-351,312.17-351,312.17 1,383,080.09MSP-OPM-RP-009/14-IR6267 100.00 1,1,086,813.70MSP-OPM-RP-032-A/14-AD6296 100.00-75,400.00-75,400.00 299,512.00MSP-OPM-RP-045/14-IR6300 100.00 1,903,220.53MSP-OPM-RP-040/14-IR6305 100.00 537,123.77MSP-OPM-RP-043/14-AD6308 100.00 299,949.67MSP-OPM-RP-022/14-IR6314 100.00 237,376.46MSP-OPM-RP-056/14-IR6320 100.00 565,977.31MSP-OPM-RP-057/14-IR6322 100.00-125,382.50-125,382.50 -204,923.76MSP-OPM-RP-055/14-IR6323 100.00-294,902.17-294,902.17 -MSP-OPM-RP-065/14-AD6331 100.00 145,539.16MSP-OPM-RP-058/14-IR6332 100.00 2,2,220,532.81MSP-OPM-RP-063/14-AD6334 100.00 299,860.00MSP-OPM-RP-064/14-IR6337 100.00-94,890.51-94,890.51 420,304.24MSP-OPM-RP-062/14-IR6338 335,485.77335,485.77 335,485.77MSP-OPM-RP23-070/14-CP6341 100.00 995,877.69MSP-OPM-RP23-071/14-CP6342 163,754.36163,754.36 336,983.68MSP-OPM-RP-059/14-IR6343 175.02-150,751.01-86,135.2464,615.77 1,1,954,361.71MSP-OPM-RP-054/14-IR6345 100.00 2,2,544,177.75MSP-OPM-RP-073/14-IR6348 100.00 470,025.27MSP-OPM-RP-074/14-IR6350 100.00-190,217.25-190,217.25 498,170.12MSP-OPM-RP-077/14-IR6352 394,529.57394,529.57 394,529.57MSP-OPM-RP-002/15-AD6354 281,535.48281,535.48 281,535.48MSP-OPM-RP-075/14-CP6355 100.001,690,616.501,690,616.50 4,2,545,264.56MSP-OPM-RP-086/14-AD6356 100.00 3,3,697,439.49MSP-OPM-RP-085/14-AD6380 100.00-76,418.50-76,418.50 -MSP-OPM-RP-036/14-AD6381 100.00-36,316.25-36,316.25 139,954.00MSP-OPM-RP-005/15-IR6382 100.00-360,000.00-360,000.00 -1,MSP-OPM-RP-012/15-CP6383 100.00-1,062,542.00-1,062,542.00 -3,MSP-OPM-RP-014/15-IR6384 -38.89-351,529.00903,910.661,255,439.66 1,255,439.66MSP-OPM-RP-006/15-IR6385 100.00-187,539.40-187,539.40 -D. PLUV. CALZ. DEL ROSARIO6386 100.00-1,027,251.20-1,027,251.20 -3,MSP-OPM-RP-007/15-IR6387 100.00-142,484.80-142,484.80 -MSP-OPM-RP-013/15-IR6388 100.00-200,000.00-200,000.00 -

-52.65-3,540,711.636,723,978.7710,264,690.40 23,36,810,320.87Subtotal

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

0109 INVERSION EN OBRAS PUBLICAS0004 PROYECTO ANDADORES

MSP-OP-RP-010/12-IR6118 100.00-156,111.12-156,111.12 -

100.00-156,111.12-156,111.12 -Subtotal

0005 PRESUPUESTO PARTICIPATIVOMSP-OPM-RP-PP-041-14-AD6315 100.00-34,037.41-34,037.41 93,908.99MSP-OPM-RP-PP-048/14-AD6316 100.00-70,211.50-70,211.50 254,695.89MSP-OPM-RP-PP-049/14-AD6317 100.00-43,637.31-43,637.31 171,430.77MSP-OPM-RP-PP-52/14-AD6328 100.00-62,707.25-62,707.25 240,263.01MSP-OPM-RP-PP-046/14-IR6329 100.00-47,090.90-47,090.90 185,060.00MSP-OPM-RP-PP-053/14-AD6330 100.00-28,141.50-28,141.50 96,868.65MSP-OPM-RP-PP-066/14-AD6347 100.00-71,637.00-71,637.00 270,213.06MSP-OPM-RP-PP-067/14-AD6357 100.00-52,320.25-52,320.25 -MSP-OPM-RP-PP-068/14-AD6358 100.00-70,863.00-70,863.00 -

100.00-480,646.12-480,646.12 -1,312,440.37Subtotal

-68.62-4,177,468.876,087,221.5310,264,690.40 23,39,449,125.30Total

0110 INVERSION EN OB. PUB. RECUR0003 OBRA PUBLICA RESC.ESP.PUBLICOS

MSP-OPM-REP-069/13-IR6220 0.060.06 636,796.01

0.060.06 636,796.01Subtotal

0005 PROGRAMA HABITATMSP-OPM-HABITAT-067/13-IR6221 100.00-90,226.00-90,226.00 348,052.57MSP-OPM-HABITAT-051/14-IR6318 100.00 803,578.73

100.00-90,226.00-90,226.00 1,151,631.30Subtotal

0007 PROGRAMA CONADEMSP-OPM-R23-CONADE-027/14-CP6287 100.00-848,738.24-848,738.24 3,518,915.37MSP-OPM-R23-CONADE-026/14-CP6288 100.00-530,370.57-530,370.57 2,096,816.95MSP-OPM-R23-CONADE-025/14-CP6313 100.00-347,025.62-347,025.62 1,317,144.46

100.00-1,726,134.43-1,726,134.43 1,6,932,876.78Subtotal

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Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

0110 INVERSION EN OB. PUB. RECUR0008 OBRA PUBLICA RAMO 23

MSP-OPM-R23-018/14-CP6263 100.00-5,939.01-5,939.01 3,3,626,479.53MSP-OPM-R23-019/14-CP6264 100.00-5,939.01-5,939.01 1,1,992,663.41MSP-OPM-R23-020/14-IR-BIS6265 100.00 217,639.71MSP-OPM-R23-FCE-060/14-CP6335 206.32-348,533.48-168,926.78179,606.70 3,4,657,366.43MSP-OPM-R23-FCE-061-14-IR6346 100.00 2,2,261,079.78MSP-OPM-R23-084/14-IR6361 376,553.67376,553.67 376,553.67

-184.11-360,411.50195,748.87556,160.37 12,13,131,782.53Subtotal

0009 FONDOS DESCENTRALIZADOSMSP-OPM-FD-13-031/14-CP6189 105.60-869,523.50-823,440.3246,083.18 3,316,539.55MSP-OPM-FD-038/14-CP6307 100.00 6,6,919,701.34

105.59-869,523.50-823,440.3246,083.18 7,10,236,240.89Subtotal

0010 CONACULTAMSP-OPM-R23-CONACULTA-030/14-IR6284 292,145.53292,145.53 812,447.14MSP-OPM-R23-CONACULTA-029/14-IR6285 75,619.6975,619.69 670,674.75MSP-OPM-R23-CONACULTA-028/14-IR6286 100.00-340,646.50-340,646.50 1,171,317.86

****.**-340,646.5027,118.72367,765.22 1,2,654,439.75Subtotal

0012 ECONOMIAS R23MSP-OPM-R23-082/14-CP6379 2,471,429.542,471,429.54 8,8,133,935.74

2,471,429.542,471,429.54 8,8,133,935.74Subtotal

****.**-3,386,941.9354,496.443,441,438.37 32,42,877,703.00Total

0116 ACTIVOS DIFERIDOS0001 DER. EN BIENES DE ARR. FINAN.

EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.5651 100.00-11,111,111.11-11,111,111.11 -33,

100.00-11,111,111.11-11,111,111.11 -33,Subtotal

100.00-11,111,111.11-11,111,111.11 -33,Total

0213 PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

0213 PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP0001 PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA

HSBC PAGOS0003 1,618,283.441,618,283.44 9,9,557,421.54BANORTE PAGOS0004 1,843,380.781,843,380.78 10,10,886,821.53BANOBRAS 10726 PAGOS0005 439,874.23439,874.23 2,2,639,161.60BANREGIO PAGOS 623210006 439,277.00439,277.00 2,2,635,662.00BANREGIO 52 M PAGOS0012 482,884.00482,884.00 2,2,897,304.00BANOBRAS SPN F2 Y F3 PAGOS0016 100.00-396,197.54-396,197.54 -1,

-8.94-396,197.544,427,501.914,823,699.45 27,28,616,370.67Subtotal

0003 PORC. A CP DE ARREND. FINANCIEROAPP SAN PEDRO NET 2013 1A FASE PAGOS0001 100.00APP SAN PEDRO NET FASE 3 PAGOS0019 100.00-502,727.90-502,727.90 19,20,763,671.99APP RENG F1 Y F4 PAGOS0023 -23.74-220,258.67927,705.331,147,964.00 3,4,552,627.99

-170.12-722,986.57424,977.431,147,964.00 23,25,316,299.98Subtotal

-23.06-1,119,184.114,852,479.345,971,663.45 51,53,932,670.65Total

5300 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO0010 R. AYUNTAMIENTO

DIETAS1111 495,420.88495,420.88 2,2,971,408.15PRIMA VACACIONAL1322 100.00 213,360.88ABSORCION DE ISR SYS1544 96,722.0096,722.00 641,717.00

592,142.88592,142.88 3,3,826,486.03Subtotal

0020 OFICINA ADMINISTRATIVASUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -32.76-1,610.024,914.046,524.06 42,396.28SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 40,410.1140,410.11 242,460.65PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 22,733.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 45,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 20,875.32PERC. EXTRAORDINARIA1341 9,450.009,450.00 33,075.00FONDO DE PENSIONES1531 -3.55-32.20906.48938.68 5,496.83BONO DE DESPENSA1540 9,159.009,159.00 54,954.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -35.71-701.001,962.802,663.80 15,982.80BONO COMPENSATORIO1542 100.00 12,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -2.74-240.008,749.008,989.00 76,902.00

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5300 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO0020 OFICINA ADMINISTRATIVA

BONOS DE PUNTUALIDAD1711 100.00 1,320.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 680.00680.00 5,380.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 168.80168.80 1,194.50PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.002,730.112,730.11 7,932.73MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 5,672.405,672.40 12,029.20ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.00 771.98ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 33.86351.881,039.36687.48 3,415.39PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 19.762,060.6410,430.128,369.48 47,976.35PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS2212 2,271.042,271.04 6,744.33UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 1,047.941,047.94 4,220.88GASOLINA CONTRATO2612 107,128.90107,128.90 306,557.75UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 100.0012,818.0012,818.00PRODUCTOS TEXTILES2741 100.00 99.90REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 131.65REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 100.00 1,409.98ACCESORIOS MENORES2991 180.19180.19 180.19SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 13,262.28SERVICIO CELULAR3151 5,993.965,993.96 17,981.88ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 299.12299.12 469.12SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES3391 100.00 2,262.00SERVICIO DE LIMPIEZA3585 220.00220.00 660.00

6.7615,377.41227,346.59211,969.18 1,1,011,452.09Subtotal

1.8715,377.41819,489.47804,112.06 4,4,837,938.12Total

5301 SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUN

SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-3,304.069,912.1713,216.23 84,961.32SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 137,643.15137,643.15 757,593.90SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 26,640.0026,640.00 237,240.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 28,288.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 45,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 56,095.58TIEMPO EXTRA1331 1,073.001,073.00 2,042.00FONDO DE PENSIONES1531 -1.87-66.083,536.103,602.18 18,109.03BONO DE DESPENSA1540 22,438.0022,438.00 159,228.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -66.67-1,402.002,103.003,505.00 21,030.00

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5301 SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUN

BONO COMPENSATORIO1542 100.00 20,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -2.18-640.0029,362.5030,002.50 217,669.50BONOS DE PUNTUALIDAD1711 840.00840.00 5,630.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 -100.00-680.00680.001,360.00 9,400.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 69.9069.90 835.60PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 -0.011,068.911,068.92 4,862.69MAT. Y SUM. DE COMPUTO2141 100.00 1,947.18MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 100.00 3,897.60MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 11.59406.003,502.003,096.00 6,228.80ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.00 673.10ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 1,686.641,686.64 7,215.83PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 5.51655.2011,882.6511,227.45 39,516.28UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 543.88543.88 872.67MATERIAL DE CONSTRUCCION2411 23.6023.60 2,115.36CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO2421 190.00190.00 190.00MATERIAL ELECTRICO2461 100.00 1,727.63ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 100.00402.25402.25 1,037.28MATERIAL DE PLOMERIA2491 78.16334.73428.2793.54 261.76OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 87.0087.00 752.29MEDICINAS PARA BOTIQUIN2531 100.00 87.90LUBRICANTES2611 334.08334.08 334.08GASOLINA CONTRATO2612 855.05855.05 6,135.27GASOLINA2615 2,500.002,500.00 9,742.00HERRAMIENTAS2911 100.00 302.50REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.002,472.572,472.57REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00329.88329.88REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.2942 100.00 460.01REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 1,591.521,591.52 1,591.52SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 22,426.14ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 557.61557.61 2,788.05SERVICIOS DE CAPACITACION3342 100.00 5,700.00MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 100.00-24,283.2124,283.21 36,333.29PASAJES AEREOS3711 100.006,046.006,046.00PASAJE TERRESTRE3721 100.002,000.002,000.00 4,495.00GASTOS DE VIAJE3751 100.007,420.007,420.00 2,158.00OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 23.99500.002,084.001,584.00 2,954.00GASTOS DE REPRESENTACION3851 100.00 11,460.00

-3.49-9,808.73280,303.73290,112.46 1,1,841,389.16Subtotal

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5301 SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA0110 DIRECCION ASUNTOS JUR

SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-3,752.0211,256.0615,008.08 96,480.46SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 482,921.70482,921.70 2,2,713,850.02SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 107,486.00107,486.00 817,169.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 94,010.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 25,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 139,916.12PERC. EXTRAORDINARIA1341 -33.33-955.502,866.503,822.00 23,887.50INDEMNIZACIONES1521 100.00 125,335.80FONDO DE PENSIONES1531 -0.52-75.0414,305.0814,380.12 76,150.54BONO DE DESPENSA1540 62,531.0062,531.00 356,738.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -23.26-1,402.006,028.607,430.60 46,406.20BONO COMPENSATORIO1542 100.00 28,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -1.37-940.0068,735.0069,675.00 478,290.50OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.1592 100.00 350.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 1,960.001,960.00 9,260.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 -100.00-680.00680.001,360.00 7,420.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 693.51693.51 693.51PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 2,006.352,006.35 12,031.38MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 1,032.401,032.40 2,981.20ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 1,031.241,031.24 4,139.57PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 77.47412.72532.72120.00 3,884.34UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 296.36296.36 296.36MATERIAL ELECTRICO2461 406.00406.00 886.82MATERIAL COMPLEMENTARIO2481 100.00 178.00LUBRICANTES2611 283.04283.04 283.04GASOLINA CONTRATO2612 1,000.001,000.00 7,944.49HERRAMIENTAS2911 100.00 20.00REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 1,147.68REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 100.00 898.00REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 1,816.561,816.56 1,816.56ACUMULADORES2963 100.00 949.90ACCESORIOS MENORES2991 100.00 168.00SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 27,123.78INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 4,555.09SERVICIO DE MENSAJERIA3183 100.00 275.94ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10SERVICIOS LEGALES CONTRATO3311 179,220.00179,220.00 1,070,100.00APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 293.60293.60 1,150.60MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS3571 100.00 614.80SERVICIO DE LIMPIEZA3585 100.00 230.02

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5301 SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA0110 DIRECCION ASUNTOS JUR

PASAJES AEREOS3711 100.00 9,767.80OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 60.0060.00 380.00

-0.77-7,391.84948,556.94955,948.78 6,6,196,357.12Subtotal

0111 ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSOPAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 2,001.392,001.39 6,086.44MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00 382.80ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 -265.37-797.86300.661,098.52 2,791.00PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 175.56175.56 854.72UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 276.29276.29 625.92GASOLINA CONTRATO2612 500.00500.00 6,935.97ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO3221 19,186.4019,186.40 115,118.40ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10SERVICIOS LEGALES3316 100.00 38,466.04APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 100.00 1,090.00

-3.38-797.8623,555.5224,353.38 177,927.39Subtotal

0120 DIRECCION DE GOBIERNOSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.99-3,997.0611,761.1515,758.21 102,551.19SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 322,787.57322,787.57 1,1,816,397.79SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 36,270.0036,270.00 275,805.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 40,648.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 25,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 112,139.48PERC. EXTRAORDINARIA1341 7,585.007,585.00 45,510.00FONDO DE PENSIONES1531 -0.87-79.949,172.419,252.35 49,079.85BONO DE DESPENSA1540 43,913.0043,913.00 257,838.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -26.32-1,402.005,327.606,729.60 40,377.60BONO COMPENSATORIO1542 100.00 20,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -1.45-644.0044,315.0044,959.00 324,434.50BONOS DE PUNTUALIDAD1711 100.00 1,580.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 680.00680.00 4,700.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 76.9076.90 433.45PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 633.43633.43 7,361.59MAT. Y SUM. DE COMPUTO2141 100.00 218.01MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 150.00-2,088.00-1,392.00696.00 1,392.00MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 1,298.001,298.00 5,052.40

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Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5301 SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA0120 DIRECCION DE GOBIERNO

ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 178.25178.25 563.80ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 100.00 2,657.42PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 446.00446.00 2,301.00UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 90.0090.00 115.00MATERIAL ELECTRICO2461 100.00 12,942.04MATERIAL COMPLEMENTARIO2481 100.00 430.00MATERIAL DE PLOMERIA2491 47.7747.77 47.77REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 200.01200.01 480.07REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 100.00870.00870.00 295.00ACCESORIOS MENORES2991 100.00 5,957.32SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 28,436.74ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 100.00 28,884.00MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO3521 174.00174.00 464.00SERVICIO DE LIMPIEZA3585 70.0170.01 280.04OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 110.00110.00 584.00GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL3821 100.00 426.50

-1.51-7,341.00485,729.32493,070.32 3,3,220,959.66Subtotal

0121 COORDINACION DE PASAPOSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 100.00 6,944.03SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 140,060.45140,060.45 878,182.52SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 76,550.0076,550.00 311,153.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 60,532.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 112,000.00PRIMA DE ANTIGUEDAD1313 100.00 9,252.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 63,411.36TIEMPO EXTRA1331 -10.05-361.633,600.003,961.63 7,601.63PERC. EXTRAORDINARIA1341 19,152.0019,152.00 104,676.00INDEMNIZACIONES1521 100.00 24,000.00FONDO DE PENSIONES1531 2,794.802,794.80 17,222.10BONO DE DESPENSA1540 24,856.0024,856.00 153,824.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 7,290.407,290.40 45,004.20BONO COMPENSATORIO1542 100.00 20,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 21,811.0021,811.00 199,670.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 840.00840.00 3,460.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 1,360.001,360.00 6,710.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 2,737.362,737.36 17,491.67

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5301 SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA0121 COORDINACION DE PASAPO

MAT. FOTOGRAFICO Y CINE2121 100.00 28,188.00MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.003,944.003,944.00 5,846.40ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.00 765.60ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 3,404.603,404.60 17,023.28PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 -104.98-1,423.501,356.002,779.50 8,106.96UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 1,111.501,111.50 3,256.40MATERIAL ELECTRICO2461 1,131.001,131.00 1,131.00MATERIAL DE PLOMERIA2491 100.00812.31812.31 268.19PINTURA2492 100.00 9,218.52OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00 149.83GASOLINA CONTRATO2612 620.02620.02 6,970.19HERRAMIENTAS2911 452.40452.40 688.10REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 107.65REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 100.00 109.01REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 100.001,649.521,649.52ACUMULADORES2963 100.00 949.90ACCESORIOS MENORES2991 100.00 59.90SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 26,138.64INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 16,239.96ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 2,230.452,230.45 11,152.25MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 2,867.522,867.52 2,867.52

1.444,620.70320,631.33316,010.63 2,2,180,371.81Subtotal

0122 COORD. DE MEDIACIONSUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 84,210.2284,210.22 505,261.44PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 17,508.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 33,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 33,987.08FONDO DE PENSIONES1531 1,920.461,920.46 11,298.96BONO DE DESPENSA1540 12,726.0012,726.00 76,120.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 3,505.003,505.00 20,889.80BONO COMPENSATORIO1542 100.00 4,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 11,142.5011,142.50 88,589.25BONOS DE PUNTUALIDAD1711 840.00840.00 4,850.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 680.00680.00 2,690.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 693.51693.51 1,710.55MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00 858.40ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 958.16958.16 2,601.96

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5301 SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA0122 COORD. DE MEDIACION

PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 100.00453.36453.36 3,419.19UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 100.00 405.46GASOLINA CONTRATO2612 180.00180.00 2,160.00UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 100.00 812.00REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00 999.00

0.38453.36117,309.21116,855.85 811,161.09Subtotal

0130 DIRECCION DE JUECES CASUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 248,962.58248,962.58 1,1,463,979.47SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 126,375.00126,375.00 463,400.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 60,894.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 11,000.00AGUINALDO1321 100.00 731.18PRIMA VACACIONAL1322 100.00 90,449.97TIEMPO EXTRA1331 100.00 1,060.00PERC. EXTRAORDINARIA1341 4,290.004,290.00 33,910.00INDEMNIZACIONES1521 100.00 34,082.80FONDO DE PENSIONES1531 6,413.266,413.26 36,306.99BONO DE DESPENSA1540 33,600.0033,600.00 200,448.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 6,449.206,449.20 37,153.00ABSORCION DE ISR SYS1544 35,528.2535,528.25 255,414.75PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 285.70285.70 625.50PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.005,739.185,739.18 11,066.47MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 3,538.003,538.00 8,781.20MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00-765.60765.60 3,740.60ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 295.51295.51 420.21ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 1,102.001,102.00 5,251.77MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA2171 100.00 286.90PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 12.43105.10845.64740.54 4,667.27PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS2212 100.00 233.80UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 335.59335.59 2,268.54MATERIAL ELECTRICO2461 100.00 1,200.02PINTURA2492 100.00OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00 967.75FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS2521 100.00 176.81MEDICAMENTOS SALUD2534 1089.58-2,085.45-191.401,894.05 1,894.05MATERIAL MEDICO2541 ****.**-4,413.38416.804,830.18 4,830.18LUBRICANTES2611 100.00 672.80

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Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5301 SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA0130 DIRECCION DE JUECES CA

GASOLINA CONTRATO2612 2,281.222,281.22 22,210.60UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 100.00 11,023.00PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL2721 100.00HERRAMIENTAS2911 100.00 483.60REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 183.00REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 98.616,090.006,175.6885.68 3,212.56REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 100.00 986.00REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 100.00-890.88890.88 2,628.56ACCESORIOS MENORES2991 100.00 870.00SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 12,914.64SERVICIO CELULAR3151 398.02398.02 1,194.06SERVICIO DE MENSAJERIA3183 100.00 217.24ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO3251 5,022.895,022.89 30,137.34SERVICIOS DE CAPACITACION3342 100.00 20,880.00APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 19.0019.00 202.00MTTO DE EDIFICIOS E INST.3514 100.00 580.00MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 100.00 3,033.01MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO3575 100.00 12,493.20SERVICIO DE LIMPIEZA3585 230.02230.02 2,661.85PASAJES AEREOS3711 100.00 8,101.18PASAJE TERRESTRE3721 100.00 215.00GASTOS DE VIAJE3751 100.00 3,043.73OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 100.00 205.00ATENCION A FUNCIONARIOS3814 100.00 1,299.99

0.773,778.97488,112.14484,333.17 2,2,874,689.59Subtotal

0140 DIRECCION DE ORDENAMIESUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -30.95-12,733.1441,139.5253,872.66 364,940.98SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 339,289.96339,289.96 2,2,001,864.07SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 24,000.0024,000.00 154,400.60PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 90,404.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 93,000.00PRIMA DE ANTIGUEDAD1313 100.00 82,063.80PRIMA VACACIONAL1322 100.00 157,059.26PRIMA DOMINICAL1323 100.00 2,052.50TIEMPO EXTRA1331 5,334.005,334.00 5,334.00PERC. EXTRAORDINARIA1341 -1.95-955.5048,930.0049,885.50 260,823.50FONDO DE PENSIONES1531 -2.84-254.668,961.729,216.38 52,803.53

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Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5301 SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA0140 DIRECCION DE ORDENAMIE

BONO DE DESPENSA1540 62,576.0062,576.00 371,361.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -42.68-4,907.0011,496.4016,403.40 101,645.00BONO COMPENSATORIO1542 100.00 44,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -3.46-2,013.0058,172.5060,185.50 486,986.75BONOS DE PUNTUALIDAD1711 840.00840.00 5,020.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00 6,000.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.001,404.291,404.29 3,364.81MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 100.00 765.60ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 100.001,041.681,041.68 1,605.22PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 100.006,000.006,000.00 1,679.80MATERIAL DE CONSTRUCCION2411 100.00-1,500.001,500.00 1,500.00CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO2421 100.00959.92959.92 879.93ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 100.00 1,177.98GASOLINA CONTRATO2612 11,166.8611,166.86 86,599.07DIESEL CONTRAO2614 3,000.003,000.00 19,100.01PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL2721 100.00435.00435.00 476.49REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 100.00 5,916.00LLANTAS2964 100.00 3,498.10SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 15,002.64SERVICIO CELULAR3151 7,164.347,164.34 21,492.94ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 100.00-8,663.918,663.91 51,704.55GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL3821 100.00 3,248.00DEDUCIBLE X ACCIDENTE3964 100.00 2,195.00

-3.34-21,186.32633,027.41654,213.73 4,4,505,541.23Subtotal

0150 DIRECCION DE PROTECCIOSUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 355,762.09355,762.09 1,1,933,123.49SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 7,268.807,268.80 66,196.30PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 53,816.0053,816.00 126,256.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 14,000.00PRIMA VACACIONAL1322 50,076.5650,076.56 159,457.28PRIMA DOMINICAL1323 8,877.208,877.20 47,874.80TIEMPO EXTRA1331 7,394.887,394.88 38,296.13PERC. EXTRAORDINARIA1341 4,462.504,462.50 4,462.50FONDO DE PENSIONES1531 7,485.647,485.64 39,160.09BONO DE DESPENSA1540 55,043.0055,043.00 302,352.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 15,562.2015,562.20 91,690.80

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Diferencia ( % ) Incurrido P

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5301 SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA0150 DIRECCION DE PROTECCIO

BONO COMPENSATORIO1542 100.00 4,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 79,313.0079,313.00 332,910.50OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.1592 100.00 911.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 1,400.001,400.00 9,020.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.00994.46994.46 1,522.45MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.001,624.001,624.00ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 3,322.243,322.24 5,509.34PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 3,012.003,012.00 3,344.00MATERIAL ELECTRICO2461 100.00 219.56OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 3,834.433,834.43 4,232.43PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS2511 100.0056,550.0056,550.00MATERIAL MEDICO2541 29.76558.191,875.951,317.76 5,208.80GASOLINA CONTRATO2612 32,014.4732,014.47 272,824.23GASOLINA2615 100.00PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL2721 100.00HERRAMIENTAS2911 100.00 803.00REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 100.00 39.80ACUMULADORES2963 100.00 467.00ACCESORIOS MENORES2991 100.001,048.911,048.91 150.00SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 38,364.82SERVICIO CELULAR3151 1,198.001,198.00 3,594.00INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 4,638.84ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO3251 155,592.45155,592.45 933,554.70SERVICIOS DE CAPACITACION3342 1684.21-72,000.00-4,275.0067,725.00 67,725.00MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 76.7637,721.2649,144.4211,423.16 37,935.25PASAJE TERRESTRE3721 100.00GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO3761 343.05-32,800.00-9,561.1523,238.85 23,238.85

-0.66-6,303.18942,837.05949,140.23 4,4,573,082.96Subtotal

-1.03-43,975.904,240,062.654,284,038.55 26,26,381,480.01Total

5302 SECRETARIA DE FINANZAS Y TE0200 OF. DEL SRIO. DE FINAN

SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 146,100.25146,100.25 900,301.28PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 26,346.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 68,284.58FONDO DE PENSIONES1531 2,915.062,915.06 17,547.49BONO DE DESPENSA1540 19,823.0019,823.00 131,158.00

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5302 SECRETARIA DE FINANZAS Y TE0200 OF. DEL SRIO. DE FINAN

GASTOS DOMICILIARIOS1541 1,962.801,962.80 11,636.60BONO COMPENSATORIO1542 100.00 4,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 32,910.0032,910.00 229,306.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 280.00280.00 1,870.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 680.00680.00 2,010.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 -0.022,652.292,652.31 3,470.93MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00 1,911.00ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.00 58.90PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 42.51655.201,541.30886.10 3,462.32PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS2212 151.75151.75 151.75OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00 113.39MEDICINAS PARA BOTIQUIN2531 27.5027.50 64.50GASOLINA CONTRATO2612 1,249.891,249.89 16,094.69REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 50.44SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 8,390.64SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES3391 100.00 121,800.00MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 100.00-1,798.001,798.00 11,670.81SERVICIO DE LIMPIEZA3585 100.00 120.00ATENCION A FUNCIONARIOS3814 3,735.653,735.65 3,735.65

-0.53-1,142.82214,029.49215,172.31 1,1,563,554.97Subtotal

0210 DIRECCION DE INGRESOSSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-6,209.0818,627.1924,836.27 159,661.14SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 517,931.88517,931.88 3,3,074,391.30SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 75,588.0075,588.00 694,903.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 129,474.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 103,000.00AGUINALDO1321 100.00 737.26PRIMA VACACIONAL1322 100.00 220,389.27PRIMA DOMINICAL1323 100.00 115.60PERC. EXTRAORDINARIA1341 16,400.0016,400.00 238,500.00HONORARIOS ESPECIALES1371 47,576.3447,576.34 554,566.50FONDO DE PENSIONES1531 -1.05-124.1811,809.3711,933.55 68,761.05BONO DE DESPENSA1540 85,897.0085,897.00 510,768.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -9.74-2,103.0021,590.8023,693.80 141,321.60BONO COMPENSATORIO1542 100.00 40,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -1.38-1,155.0083,814.9084,969.90 722,433.22OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.1592 100.00 686.00

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5302 SECRETARIA DE FINANZAS Y TE0210 DIRECCION DE INGRESOS

BONOS DE PUNTUALIDAD1711 2,240.002,240.00 16,660.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 -50.00-680.001,360.002,040.00 12,090.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 3,815.763,815.76 7,426.90PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 4,141.814,141.81 22,648.81MAT. Y SUM. DE COMPUTO2141 696.00696.00 3,340.80MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 3,480.003,480.00 19,894.00MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 127.60127.60 107,845.20ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 560.66560.66 560.66ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 -41.68-998.222,394.783,393.00 9,514.07PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 3,484.803,484.80 109,167.46UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 674.91674.91 1,576.02PRODUCTOS DE MADERA2441 100.00 949.01MATERIAL ELECTRICO2461 100.00 3,692.60PINTURA2492 100.00 210.65OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00 494.62LUBRICANTES2611 100.00 632.00GASOLINA CONTRATO2612 9,900.959,900.95 102,769.39HERRAMIENTAS2911 178.90178.90 372.94REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 108.00108.00 400.00REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00 3,645.43REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 237.51237.51 1,478.51REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 420.00420.00 7,833.00ACUMULADORES2963 100.00LLANTAS2964 4,924.204,924.20 6,026.20ACCESORIOS MENORES2991 100.00 279.08SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 46,582.75INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 7,230.28SERVICIO DE MENSAJERIA3183 100.002,659.302,659.30 90,324.33ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO3251 40,321.4540,321.45 241,928.70SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO3335 100.00367,332.00367,332.00APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 100.00 236.78SERV. FINAN. Y BANC.3411 133,228.57133,228.57 2,2,272,155.89SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO3422 511,004.36511,004.36 511,004.36COBRANZA ICVNL3424 463,012.40463,012.40 463,012.40TRASLADO DE VALORES CONTRATO3431 100.00 44,512.61TRASLADO DE VALORES3432 100.00 10,898.73MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 100.003,797.053,797.05 65,078.89SERVICIO DE LIMPIEZA3585 70.0170.01 230.02RADIO,PRENSA Y TELEVISION3611 100.00 154,661.64

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Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5302 SECRETARIA DE FINANZAS Y TE0210 DIRECCION DE INGRESOS

PASAJES AEREOS3711 100.00 11,971.00PASAJE TERRESTRE3721 100.00 1,330.00GASTOS DE VIAJE3751 100.00 6,116.97OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 115.00115.00 1,842.00IMPUESTOS Y DERECHOS3922 100.00 70.00INTERESES Y ACTUALIZACION3954 100.00 91,939.00

14.85362,518.872,440,636.722,078,117.85 11,11,125,917.74Subtotal

0211 PARQUIMETROSSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-1,610.004,830.006,440.00 12,650.00SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 261,776.15261,776.15 2,2,514,438.92SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 41,430.0041,430.00 225,264.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 3,620.003,620.00 95,602.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 69,000.00AGUINALDO1321 49,292.0549,292.05 93,559.33PRIMA VACACIONAL1322 9,452.489,452.48 156,711.78PRIMA DOMINICAL1323 100.00 438.00TIEMPO EXTRA1331 100.00 1,095.00PERC. EXTRAORDINARIA1341 3,900.003,900.00 64,050.00INDEMNIZACIONES1521 589,687.09589,687.09 737,644.49FONDO DE PENSIONES1531 -1.22-64.405,260.565,324.96 38,913.06BONO DE DESPENSA1540 42,880.0042,880.00 360,009.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -3.90-420.6010,795.4011,216.00 86,924.00BONO COMPENSATORIO1542 100.00 4,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -0.10-47.5045,499.1945,546.69 404,989.34BONOS DE PUNTUALIDAD1711 100.00 2,130.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 94.5094.50 365.70PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.00-1,287.831,287.83 3,870.68MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 100.00 1,044.00MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 61.9037,700.0060,900.0023,200.00 82,058.40ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 1,651.831,651.83 3,429.39ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 100.00 3,422.68PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 100.00 302.09MATERIAL ELECTRICO2461 282.00282.00 282.00PINTURA2492 ****.**-942.9479.991,022.93 1,053.29OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00 33.27LUBRICANTES2611 88.0088.00 88.00GASOLINA CONTRATO2612 1,406.081,406.08 13,612.37

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Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5302 SECRETARIA DE FINANZAS Y TE0211 PARQUIMETROS

UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 100.00HERRAMIENTAS2911 70.0070.00 183.23REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 60.0060.00 60.00REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 249.00249.00 794.00REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 100.00 4,976.40REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 249.90249.90 249.90ACCESORIOS MENORES2991 29.9029.90 89.70GAS EDIFICIOS MPLES3123 100.00 322.00AGUA3131 77.0077.00 77.00INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO3171 2,956.002,956.00 23,037.03ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO3221 25,550.6625,550.66 153,303.96ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 6,691.32ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO3251 8,609.528,609.52 51,657.12TRASLADO DE VALORES CONTRATO3431 100.00 17,373.32MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS3571 100.00 42,599.26MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO3575 100.00 1,1,274,840.00SERVICIO DE LIMPIEZA3585 70.0170.01 70.01

2.8433,326.731,171,962.531,138,635.80 6,6,553,305.04Subtotal

0220 DIRECCION DE EGRESOSSUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 328,217.53328,217.53 1,1,967,810.63SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 16,020.0016,020.00 69,188.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 89,969.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 44,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 140,871.18PERC. EXTRAORDINARIA1341 19,050.0019,050.00 114,300.00FONDO DE PENSIONES1531 6,745.206,745.20 39,563.98BONO DE DESPENSA1540 52,292.0052,292.00 313,466.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 8,692.408,692.40 52,154.40BONO COMPENSATORIO1542 100.00 28,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 59,523.7559,523.75 426,753.75BONOS DE PUNTUALIDAD1711 560.00560.00 5,090.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 1,360.001,360.00 12,090.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 666.23666.23 3,807.63PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 6,352.486,352.48 24,242.18MAT. Y SUM. DE COMPUTO2141 100.00 4,595.92MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 6,090.006,090.00 18,444.00MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 1,044.001,044.00 3,603.40

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5302 SECRETARIA DE FINANZAS Y TE0220 DIRECCION DE EGRESOS

ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 4,195.724,195.72 15,626.60PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 22.17327.601,477.461,149.86 8,204.77UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 100.00 1,532.25MATERIAL ELECTRICO2461 100.00 760.19MATERIAL DE PLOMERIA2491 194.00194.00 1,448.25GASOLINA CONTRATO2612 1,100.001,100.00 7,266.00REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00 898.00REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 100.00 1,113.96REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 1,684.441,684.44 3,131.42LLANTAS2964 100.00 3,865.17ACCESORIOS MENORES2991 100.00 286.54GAS EDIFICIOS MPLES3123 100.00 59.00SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 33,098.64ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO3312 100,920.00100,920.00 214,924.80SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO3331 100.00 65,250.00SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION3333 100.00 52,543.36APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 158.10158.10 460.90SERV. FINAN. Y BANC.3411 5,150.155,150.15 228,022.39TRASLADO DE VALORES CONTRATO3431 100.00 51,931.81SERVICIO DE LIMPIEZA3585 100.00 220.00RADIO,PRENSA Y TELEVISION3611 100.00 7,656.00PASAJES AEREOS3711 100.00 2,793.80PASAJE TERRESTRE3721 100.00 700.00GASTOS DE VIAJE3751 100.00 3,103.11OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 242.00242.00 1,139.00RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL3966 65,518.0565,518.05 138,213.96

0.04327.60688,368.73688,041.13 4,4,207,776.09Subtotal

0230 DIRECCION DE PATRIMONISUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 3,220.063,220.06 38,180.35SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 216,570.37216,570.37 1,1,297,067.42SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 10,500.0010,500.00 44,100.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 64,724.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 14,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 97,243.74FONDO DE PENSIONES1531 4,395.804,395.80 26,001.28BONO DE DESPENSA1540 38,743.0038,743.00 230,916.00

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5302 SECRETARIA DE FINANZAS Y TE0230 DIRECCION DE PATRIMONI

GASTOS DOMICILIARIOS1541 6,589.406,589.40 42,761.00BONO COMPENSATORIO1542 100.00 28,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 38,904.0038,904.00 291,196.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 1,120.001,120.00 4,100.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 1,360.001,360.00 6,740.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 826.18PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 0.012,432.242,432.23 4,738.14MAT. Y SUM. DE COMPUTO2141 100.00 554.48MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 696.00696.00 2,088.00MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00 9,384.40ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.00 90.50ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 1,218.001,218.00 2,463.81PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 238.00238.00 1,452.51ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 100.00 82.57OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00 228.06GASOLINA CONTRATO2612 2,028.002,028.00 19,880.21HERRAMIENTAS2911 100.00 146.27REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 100.00 299.00ACCESORIOS MENORES2991 100.00SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 15,002.28ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO3251 11,609.1111,609.11 69,654.66ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS3263 100.00-1,728.401,728.40 7,817.43DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS3322 100.00 1,160.00APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 766.40766.40 8,155.10SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES3391 52,000.0052,000.00 62,100.24SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO3451 100.00 379,939.89SEG. DE VEHICULOS CONTRATO3452 100.00 1,1,685,571.64MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO3513 2,479.182,479.18 14,875.08SERVICIO DE LIMPIEZA3585 210.00210.00 540.00RADIO,PRENSA Y TELEVISION3611 100.00 7,516.80OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 720.00720.00 5,166.00REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS3921 4543.12-902,481.25-19,864.77882,616.48 1,1,032,582.48IMPUESTOS Y DERECHOS3922 630.00630.00 22,960.42

-240.12-904,209.64376,564.791,280,774.43 5,5,540,305.94Subtotal

-10.40-509,179.264,891,562.265,400,741.52 29,28,990,859.78Total

5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACIO

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACIO0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON

SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-4,298.0612,894.1817,192.24 92,229.96SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 141,501.16141,501.16 814,896.75SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 13,745.0013,745.00 82,230.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 20,122.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 62,480.44TIEMPO EXTRA1331 -42.11-1,364.003,239.504,603.50 18,627.15PERC. EXTRAORDINARIA1341 100.00 1,500.00FONDO DE PENSIONES1531 -2.78-85.963,087.903,173.86 17,580.35BONO DE DESPENSA1540 25,664.0025,664.00 142,112.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -100.00-1,402.001,402.002,804.00 16,123.00BONO COMPENSATORIO1542 100.00 12,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -2.67-924.0034,628.0035,552.00 232,310.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 840.00840.00 4,790.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 680.00680.00 5,380.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 598.72PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.00 1,698.24MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00 522.00ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.00 685.55MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA2171 100.00 60.50PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 7.88262.083,325.063,062.98 14,004.13UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 100.00 2,387.67MATERIAL DE CONSTRUCCION2411 100.00 54.13CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO2421 100.00 8.00MATERIAL ELECTRICO2461 100.00 119.33ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 100.00 810.24MATERIAL DE PLOMERIA2491 100.00 1,376.88PINTURA2492 100.00 525.88OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 -389.30-389.30 2,059.16LUBRICANTES2611 100.00 318.01GASOLINA CONTRATO2612 2,381.002,381.00 24,310.85GASOLINA2615 100.00 290.00PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL2721 100.00 58.00PRODUCTOS TEXTILES2741 100.00 199.00HERRAMIENTAS2911 100.00 572.58REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 961.74REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00 1,198.00REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 100.00 584.00REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 469.57469.57 469.57REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 100.00 149.99REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ2981 100.00 25.06

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACIO0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON

ACCESORIOS MENORES2991 100.00 570.90SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 9,782.64ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 100.00 786.00MTTO EDIFICIOS CONTRATO3512 100.00 14,558.00MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO3513 29,009.2829,009.28 58,018.56MTTO DE EDIFICIOS E INST.3514 100.00 2,395.40MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 100.00 60.00SERVICIO DE LIMPIEZA3585 100.00 1,420.06PASAJE TERRESTRE3721 100.00 1,062.00GASTOS DE VIAJE3751 100.00 14,427.42OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 100.00 120.00GASTOS DE REPRESENTACION3851 100.00 570.00

-2.85-7,811.94273,592.57281,404.51 1,1,685,775.96Subtotal

0310 DIRECCION DE ADQUISICISUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-4,263.0012,789.0017,052.00 94,900.05SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 329,399.80329,399.80 1,1,976,373.71SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 28,200.0028,200.00 173,325.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 73,611.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 93,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 140,392.46PERC. EXTRAORDINARIA1341 1,000.001,000.00 6,000.00FONDO DE PENSIONES1531 -1.64-125.517,634.957,760.46 45,268.66BONO DE DESPENSA1540 51,915.0051,915.00 310,243.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -14.81-1,121.607,570.808,692.40 51,733.80BONO COMPENSATORIO1542 100.00 28,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -1.37-734.2553,713.0054,447.25 409,988.50OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.1592 100.00 350.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 840.00840.00 3,550.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 -100.00-680.00680.001,360.00 8,720.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 4,442.614,442.61 6,792.87PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 -0.015,478.225,478.23 13,094.43MAT. Y SUM. DE COMPUTO2141 100.00 575.36MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 100.00 3,828.00MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 3,050.803,050.80 15,393.20ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 498.25498.25 1,004.25ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 916.40916.40 1,741.58

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACIO0310 DIRECCION DE ADQUISICI

PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 28.16393.121,395.951,002.83 4,097.50PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS2212 1,308.121,308.12 6,038.13UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 100.00 1,043.10PRODUCTOS DE YESO2431 100.00 72.00MATERIAL ELECTRICO2461 1,937.591,937.59 2,094.58PINTURA2492 129.49129.49 713.49OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 1,770.001,770.00 1,770.00MEDICINAS PARA BOTIQUIN2531 100.00 1,349.77GASOLINA CONTRATO2612 323.40323.40 8,495.99UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 100.00HERRAMIENTAS2911 100.00 227.00REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 406.00406.00 406.00REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 915.54915.54 1,457.14REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.2942 100.001,650.681,650.68REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 703.08703.08 703.08ACCESORIOS MENORES2991 100.00 484.00SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 35,186.28SERVICIO DE MENSAJERIA3183 100.00 500.91ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 3,345.663,345.66 12,267.42ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO3251 10,449.2010,449.20 62,695.20APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 47.0047.00 172.00MTTO DE EDIFICIOS E INST.3514 100.00 1,276.00MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO3521 2,030.002,030.00 2,030.00MTTO. EQUIPO COMPUTO3534 100.00MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 100.00 2,717.04SERVICIO DE LIMPIEZA3585 100.00100.00 1,740.01OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 32.0032.00 101.00

-0.91-4,880.57534,672.54539,553.11 3,3,605,523.51Subtotal

0320 DIRECCION DE RECURSOSSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-17,038.0751,114.2168,152.28 438,076.81SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 291,401.41291,401.41 1,1,744,723.73SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 65,790.0065,790.00 383,372.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 114,523.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 144,075.34PERC. EXTRAORDINARIA1341 -33.33-5,628.0016,884.0022,512.00 141,550.00FONDO DE PENSIONES1531 -4.27-340.767,987.328,328.08 48,528.18BONO DE DESPENSA1540 55,810.0055,810.00 335,567.00

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Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACIO0320 DIRECCION DE RECURSOS

GASTOS DOMICILIARIOS1541 -67.57-3,505.005,187.408,692.40 52,434.80BONO COMPENSATORIO1542 100.00 36,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -7.99-5,061.0063,327.7568,388.75 508,958.00OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.1592 100.00 350.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 1,400.001,400.00 28,310.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00-1,360.001,360.00 14,100.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 1,168.49PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 3,142.823,142.82 24,393.93MAT. Y SUM. DE COMPUTO2141 100.00-5,056.445,056.44 5,056.44MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 6,572.326,572.32 13,927.30MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 -11.97-756.906,322.007,078.90 31,618.90ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.00 160.08ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 100.004,796.604,796.60 10,533.54PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 -28.43-714.722,513.983,228.70 5,643.26UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 1,188.541,188.54 2,476.96MATERIAL ELECTRICO2461 213.50213.50 577.45MATERIAL COMPLEMENTARIO2481 100.00 1,700.06MATERIAL DE PLOMERIA2491 100.00 330.00PINTURA2492 564.00564.00 722.00OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 105.00105.00 210.54GASOLINA CONTRATO2612 400.00400.00 2,800.00UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 100.00 124,350.00PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL2721 27.0027.00 27.00REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 1,797.10REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00 1,616.99REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 100.00-3,207.863,207.86 3,585.85REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ2981 2,598.402,598.40 4,048.40ACCESORIOS MENORES2991 -133.36-1,160.00869.832,029.83 4,197.98SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 20,222.28ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 3,345.663,345.66 12,267.42SERV RELACIONADOS A NOMINA3319 100.00 70,760.00APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 100.00 113.40SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO3398 100.00 488,832.30MTTO DE EDIFICIOS E INST.3514 100.00MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO3521 100.00 986.00MTTO. EQUIPO COMPUTO3534 100.005,986.765,986.76

-5.53-33,045.39597,548.50630,593.89 4,4,824,692.53Subtotal

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACIO0330 DIRECCION DE SERVICIOS

SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -32.22-33,355.30103,537.95136,893.25 868,810.46SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 488,829.55488,829.55 2,2,949,586.62SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 96,016.7096,016.70 535,321.70PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 210,370.79PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 98,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 271,111.99PRIMA DOMINICAL1323 2,999.102,999.10 20,847.10TIEMPO EXTRA1331 -42.42-789.001,860.002,649.00 31,253.75FONDO DE PENSIONES1531 -5.64-699.3012,392.9013,092.20 76,510.91BONO DE DESPENSA1540 106,723.00106,723.00 639,023.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -68.00-9,533.6014,020.0023,553.60 143,144.20BONO COMPENSATORIO1542 100.00 120,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -6.05-5,280.5087,322.0092,602.50 761,151.25BONOS DE PUNTUALIDAD1711 1,680.001,680.00 11,240.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00 18,000.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 3,755.47PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 0.012,951.122,951.11 11,013.71MAT. Y SUM. DE COMPUTO2141 100.00 951.20MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 100.00 4,872.00MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 5,434.605,434.60 13,218.20ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.00 2,307.32ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 7,422.847,422.84 19,943.44MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA2171 100.00 202.00PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 -5.34-79.131,481.821,560.95 4,001.19UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 67.1067.10 67.10MATERIAL DE CONSTRUCCION2411 100.00 110.65CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO2421 100.00 1,467.92PRODUCTOS DE YESO2431 100.00 140.22PRODUCTOS DE MADERA2441 100.00 794.03MATERIAL ELECTRICO2461 53.6653.66 3,305.71ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 100.00 2,147.74MATERIAL DE PLOMERIA2491 100.00 1,582.65PINTURA2492 100.00-1,715.641,715.64 1,715.64OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00 200.53LUBRICANTES2611 -69.67-484.88696.001,180.88 1,180.88GASOLINA CONTRATO2612 3,736.003,736.00 33,210.17HERRAMIENTAS2911 -53.66-53.66REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 149.60REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00 2,504.50REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 -712.42-6,388.12896.687,284.80 7,284.80

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACIO0330 DIRECCION DE SERVICIOS

ACCESORIOS MENORES2991 272.60272.60 362.59SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 47,653.73SERVICIO CELULAR3151 1,198.001,198.00 3,594.00INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 16,239.96ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10ARR. OTROS EQPS CONTRATO3262 17,324.6017,324.60 26,569.80APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 100.00 293.90MTTO DE EDIFICIOS E INST.3514 100.00 2,134.40MTTO. EQUIPO MEDICO3542 100.00 24,719.60REC. DE DESECHOS CONTRATO3584 5,828.305,828.30 15,118.50SERVICIO DE LIMPIEZA3585 100.00 1,740.00OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 100.00 74.00

-6.05-58,325.46963,806.081,022,131.54 6,7,014,575.02Subtotal

0340 DIRECCION DE SERVICIOSSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -38.37-19,425.1550,619.4170,044.56 310,865.25SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 770,749.93770,749.93 4,4,855,554.29SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 56,380.0056,380.00 542,351.60PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 39,194.0039,194.00 356,032.48PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 289,000.00PRIMA DE ANTIGUEDAD1313 100.00 84,893.90AGUINALDO1321 100.00 10,874.22PRIMA VACACIONAL1322 34,367.2034,367.20 405,985.22PRIMA DOMINICAL1323 9,845.609,845.60 54,415.20TIEMPO EXTRA1331 100.00 53,962.75PERC. EXTRAORDINARIA1341 -2.40-1,095.5045,711.5046,807.00 313,437.50INDEMNIZACIONES1521 100.00 132,865.30FONDO DE PENSIONES1531 -3.05-517.3016,952.9317,470.23 102,915.14BONO DE DESPENSA1540 132,795.00132,795.00 825,953.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -27.49-6,589.4023,974.2030,563.60 177,353.00BONO COMPENSATORIO1542 100.00 40,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -1.52-2,497.00164,790.75167,287.75 1,1,232,736.19BONOS DE PUNTUALIDAD1711 1,400.001,400.00 40,700.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 1,360.001,360.00 9,400.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 531.90531.90 3,861.53ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 4.71315.526,697.846,382.32 18,593.64PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 21.79131.04601.41470.37 4,523.65UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 350.77350.77 350.77

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACIO0340 DIRECCION DE SERVICIOS

MATERIAL DE CONSTRUCCION2411 100.001,454.351,454.35 2,965.42CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO2421 100.00 1,464.88PRODUCTOS DE YESO2431 100.00414.70414.70 233.00PRODUCTOS DE MADERA2441 100.00-520.52520.52 520.52MATERIAL ELECTRICO2461 100.007.387.38 1,991.78ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 100.00 13,085.78MATERIAL COMPLEMENTARIO2481 100.00-290.00290.00 290.00MATERIAL DE PLOMERIA2491 100.00 520.47PINTURA2492 -277.53-4,445.941,601.966,047.90 6,833.22OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00 1,121.84GASOLINA CONTRATO2612 3,160.003,160.00 56,228.74UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 100.00-12,388.8012,388.80 12,388.80HERRAMIENTAS2911 594.31594.31 594.31REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 2,283.40REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 48.814,792.019,818.295,026.28 5,026.28REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 100.00 1,554.40ACCESORIOS MENORES2991 100.00-1,895.211,895.21 1,895.21SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 24,046.80INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 578.84MTTO DE EDIFICIOS E INST.3514 100.00-16,234.2016,234.20 30,365.32MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 100.00 10,908.64

-4.28-58,784.021,373,373.431,432,157.45 10,10,041,522.28Subtotal

0350 DIRECCION DE TECNOLOGISUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-11,928.1235,784.3347,712.45 306,722.34SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 383,956.68383,956.68 2,2,288,179.97SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 45,457.0045,457.00 276,994.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 144,991.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 22,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 178,429.28PERC. EXTRAORDINARIA1341 -33.33-2,338.007,014.009,352.00 58,450.00FONDO DE PENSIONES1531 -2.56-238.569,309.829,548.38 50,905.34BONO DE DESPENSA1540 62,608.0062,608.00 373,043.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -58.82-2,804.004,766.807,570.80 44,163.00BONO COMPENSATORIO1542 100.00 16,400.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -4.00-2,846.0071,107.2573,953.25 551,972.75BONOS DE PUNTUALIDAD1711 840.00840.00 16,710.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00-680.00680.00 3,370.00

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACIO0350 DIRECCION DE TECNOLOGI

PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 269.70PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 -0.01855.16855.17 1,994.63MAT. Y SUM. DE COMPUTO2141 100.00 812.00MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00 858.40ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 943.08943.08 1,348.25PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 650.04650.04 2,345.02MATERIAL ELECTRICO2461 276.00276.00 527.60OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00 216.00LUBRICANTES2611 8.0027.84348.00320.16 320.16GASOLINA CONTRATO2612 437.00437.00 1,334.00DIESEL CONTRAO2614 100.00 760.54HERRAMIENTAS2911 100.00 4,041.00REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 144.00144.00 144.00REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 8,694.488,694.48 18,534.41REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 100.00 3,093.02REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 -65.23-765.601,173.621,939.22 3,050.50ACUMULADORES2963 100.00 1,856.00SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 44,239.23SERVICIO CELULAR3151 1,548.461,548.46 4,645.38INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO3171 36,500.4736,500.47 322,013.98INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 41,956.63LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS3192 100.00 157,305.15ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION3333 100.00 5,5,156,881.14SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO3335 54,500.0054,500.00 327,000.00APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 798.00798.00 798.00SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO3398 30,891.6530,891.65 185,349.90MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO3531 2,343.202,343.20 74,246.25

-2.83-21,572.45762,062.26783,634.71 10,10,693,847.67Subtotal

-4.09-184,419.834,505,055.384,689,475.21 37,37,865,936.97Total

5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU

SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-5,726.0717,178.1922,904.26 147,241.34SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 162,445.22162,445.22 989,546.50SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 37,708.0037,708.00 208,814.90PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 48,694.00

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU

PRIMA VACACIONAL1322 100.00 69,180.82PRIMA DOMINICAL1323 -55.59-790.501,422.002,212.50 23,633.00TIEMPO EXTRA1331 -56.47-4,411.007,811.1312,222.13 139,754.76PERC. EXTRAORDINARIA1341 10,415.0010,415.00 68,990.00FONDO DE PENSIONES1531 -2.49-114.524,604.854,719.37 28,480.88BONO DE DESPENSA1540 26,440.0026,440.00 159,530.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -83.33-2,103.002,523.604,626.60 27,339.00BONO COMPENSATORIO1542 100.00 24,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -2.68-862.0032,185.0033,047.00 240,620.00OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.1592 350.00350.00 350.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 280.00280.00 1,850.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 680.00680.00 8,780.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 123.05PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.001,860.031,860.03 2,047.53MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00 765.80ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 100.002,121.642,121.64 1,613.62PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 79.451,384.001,742.00358.00 1,685.00PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS2212 100.00 1,722.40PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.2216 100.00 1,650.00UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 818.45818.45 2,316.25MATERIAL DE CONSTRUCCION2411 100.00 335.99CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO2421 100.00 172.48MATERIAL ELECTRICO2461 10.0010.00 1,594.93ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 100.00 207.83MATERIAL COMPLEMENTARIO2481 100.00 1,012.60MATERIAL DE PLOMERIA2491 81.3481.34 140.89OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00 623.78LUBRICANTES2611 100.00 152.00GASOLINA CONTRATO2612 6,177.936,177.93 48,499.36DIESEL CONTRAO2614 20,164.0020,164.00 44,486.76PRODUCTOS TEXTILES2741 100.00 1,544.16HERRAMIENTAS2911 100.00 144.00REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00 5,060.30REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 100.00 693.00REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 100.00 552.51ACCESORIOS MENORES2991 100.00 489.98SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 28,532.52SERVICIO DE MENSAJERIA3183 100.00 277.89ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO3221 32,777.6632,777.66 196,665.96ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 8,921.79

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU

ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS3263 -112.33-32,770.6429,173.3661,944.00 310,972.80APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 499.50499.50 2,921.08SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES3391 19,976.1019,976.10 20,000.00SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES3395 100.00 15,000.00FLETES Y MANIOBRAS3471 100.00 15,660.00MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO3521 100.00 1,392.00MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 78.0078.00 31,458.00RADIO,PRENSA Y TELEVISION3611 100.00 18,270.00MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO3693 94,000.0094,000.00 94,000.00

-8.04-41,412.06514,638.22556,050.28 2,3,048,511.46Subtotal

0410 DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALESSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -49.14-6,965.1114,175.2421,140.35 68,496.18SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 32,010.0232,010.02 309,770.36SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 40,455.0040,455.00 246,336.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 13,390.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 27,890.88PERC. EXTRAORDINARIA1341 -23.90-3,486.0014,587.5018,073.50 54,266.00FONDO DE PENSIONES1531 -15.08-139.30923.701,063.00 7,341.32BONO DE DESPENSA1540 7,937.007,937.00 53,897.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 100.00-1,962.801,962.80 6,028.60BONO COMPENSATORIO1542 100.00 4,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -19.98-1,936.009,692.0011,628.00 89,732.98BONOS DE PUNTUALIDAD1711 280.00280.00 1,080.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00-1,360.001,360.00 4,050.00

-13.20-15,849.21120,060.46135,909.67 886,279.32Subtotal

0411 COORDINACION DEL MUSESUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -42.56-5,082.0611,942.0817,024.14 91,504.65SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 32,211.1232,211.12 195,561.73SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 15,080.0015,080.00 92,330.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 8,194.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 16,891.54PRIMA DOMINICAL1323 100.00 364.10TIEMPO EXTRA1331 100.00 3,286.75FONDO DE PENSIONES1531 -8.36-101.641,215.841,317.48 7,550.25BONO DE DESPENSA1540 6,124.006,124.00 36,744.00

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU0411 COORDINACION DEL MUSE

GASTOS DOMICILIARIOS1541 -466.67-1,962.80420.602,383.40 10,795.40BONO COMPENSATORIO1542 100.00 4,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -20.80-885.004,255.505,140.50 36,723.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 100.00 270.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00-680.00680.00 2,040.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 -36.31-724.481,995.352,719.83 4,846.31MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00-668.16-668.16 1,345.60ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 -556.57-4,204.69755.474,960.16 7,162.95MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA2171 100.00-555.64555.64 555.64PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 100.00786.24786.24 3,213.96PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.2216 ****.**-1,943.1492.462,035.60 2,895.19UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 100.00 893.36VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO2451 152.60152.60 152.60MATERIAL ELECTRICO2461 451.22-2,299.70-509.661,790.04 11,064.00ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 156.00156.00 156.00MATERIAL DE PLOMERIA2491 451.72451.72 1,114.72PINTURA2492 -8.82-127.321,443.321,570.64 12,234.94OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 -650.94-1,594.55244.961,839.51 1,960.30MATERIAL MEDICO2541 100.00-668.14668.14 668.14PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL2721 113.40113.40 113.40PRODUCTOS TEXTILES2741 1050.11-879.78-83.78796.00 796.00HERRAMIENTAS2911 4444.24-1,415.49-31.851,383.64 3,418.88REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 120.00REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00 439.00REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 166.00166.00 624.01REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ2981 100.00 284.79ACCESORIOS MENORES2991 100.00 540.73SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 17,678.40ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO3221 12,642.2612,642.26 75,853.56ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 2,230.44ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE3252 100.00900.00900.00ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS3293 100.00ARREND. MESAS SILLAS MANTELES3294 100.00-464.00-464.00 8,062.00SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION3333 100.00-3,112.283,112.28 3,112.28APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 100.00-348.00-348.00 13,555.76SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES3391 100.00 3,480.00SERVICIO DE LIMPIEZA3585 100.00325.00325.00 325.00SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO3651 174.00174.00 174.00PASAJES AEREOS3711 100.00GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL3821 100.00 870.00

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Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU0411 COORDINACION DEL MUSE

EVENTOS POR EXPOSICIONES3841 4.8269.731,447.081,377.35 1,377.35

-27.83-25,635.9092,104.77117,740.67 687,574.73Subtotal

0412 CENTRO PLAZA FATIMASUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-5,103.0515,309.1520,412.20 131,221.23SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 42,565.2242,565.22 285,116.20PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 16,325.00PRIMA DE ANTIGUEDAD1313 94,214.4094,214.40 94,214.40PRIMA VACACIONAL1322 100.00 30,689.42PRIMA DOMINICAL1323 -21.91-243.801,112.601,356.40 5,249.20TIEMPO EXTRA1331 -10.91-1,103.0010,108.5011,211.50 52,324.77PERC. EXTRAORDINARIA1341 2,295.002,295.00 25,245.00FONDO DE PENSIONES1531 -8.82-102.061,157.481,259.54 7,925.94BONO DE DESPENSA1540 12,215.0012,215.00 73,290.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -155.56-1,962.801,261.803,224.60 22,852.60BONO COMPENSATORIO1542 100.00 16,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -9.22-779.008,453.009,232.00 79,284.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 560.00560.00 2,430.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00 2,660.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 397.50PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.002,115.952,115.95MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 875.00-6,090.00-696.005,394.00 5,394.00ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.00 595.08ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 87.466,245.447,140.96895.52 6,058.03PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 40.87655.201,603.30948.10 974.90PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.2216 100.00 1,274.92UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 2.4417.62722.90705.28 1,099.68MATERIAL DE CONSTRUCCION2411 100.000.02-0.02 7,877.46CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO2421 100.00 688.02PRODUCTOS DE MADERA2441 453.01-1,392.00-307.281,084.72 1,084.72MATERIAL ELECTRICO2461 100.001,276.001,276.00 787.89ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 100.00 1,607.13MATERIAL DE PLOMERIA2491 100.00 382.33PINTURA2492 100.00-2,355.962,355.96 6,457.79OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00-26.63-26.63 250.56HERRAMIENTAS2911 100.00-854.74-854.74REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 100.00 35.00INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 16,239.96

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Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU0412 CENTRO PLAZA FATIMA

ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10ARREND. MESAS SILLAS MANTELES3294 100.00 5,800.00APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 100.00 216.00ROTULOS E IMPRESOS3365 100.00-1,403.60-1,403.60 13,599.84FLETES Y MANIOBRAS3471 100.00 1,132.72MTTO DE EDIFICIOS E INST.3514 100.00-5,663.12-5,663.12MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO3575 100.00 34,568.00REVELADO DE FOTOGRAFIAS3641 100.00EVENTOS POR EXPOSICIONES3841 100.00-1,583.081,583.08 5,000.32

-9.44-18,352.61194,275.11212,627.72 1,961,925.71Subtotal

0420 DIRECCION DE VINCULACISUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-1,911.005,733.027,644.02 49,140.27SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 72,950.0872,950.08 394,240.50SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 25,380.0025,380.00 151,080.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 23,246.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 23,491.96PRIMA DOMINICAL1323 -178.13-981.50551.001,532.50 10,237.70TIEMPO EXTRA1331 -232.60-6,070.752,610.008,680.75 110,851.90PERC. EXTRAORDINARIA1341 100.00 1,122.00FONDO DE PENSIONES1531 -2.43-38.221,573.661,611.88 8,639.65BONO DE DESPENSA1540 13,836.0013,836.00 74,536.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -50.00-701.001,402.002,103.00 12,618.00BONO COMPENSATORIO1542 100.00 12,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -3.42-448.0013,103.0013,551.00 88,640.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 100.00 250.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00-680.00680.00 2,010.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 4,068.79PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.00 1,655.00MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00 382.80ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.00 1,320.26ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 35.531,604.284,515.882,911.60 2,911.60MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA2171 100.00 4,058.01PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 17.33196.561,134.12937.56 27,228.82PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.2216 26.933,110.6111,548.748,438.13 69,314.56UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 354.38354.38 2,537.42MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION2381 100.00 5,398.75MATERIAL DE CONSTRUCCION2411 100.00

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU0420 DIRECCION DE VINCULACI

CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO2421 100.00 122.83PRODUCTOS DE MADERA2441 1,250.001,250.00 38,515.25MATERIAL ELECTRICO2461 100.00 3,119.50ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 3,724.133,724.13 5,006.46PINTURA2492 2,254.632,254.63 6,484.33OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 440.40440.40 5,036.42GASOLINA2615 100.00 1,643.88UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 100.00 6,967.00PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL2721 93.2493.24 143.24PRODUCTOS TEXTILES2741 1,766.021,766.02 2,903.44HERRAMIENTAS2911 346.54346.54 2,880.52REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 1,662.09REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00 452.40REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 100.00 269.00REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 100.00 2,094.99ACCESORIOS MENORES2991 100.00 1,680.97SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 16,704.00SERVICIO DE MENSAJERIA3183 100.00 213.76ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA3261 100.00 50,659.52ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS3263 15.09498.803,306.002,807.20 36,099.20ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS3293 100.0020,300.0020,300.00 153,498.16ARREND. MESAS SILLAS MANTELES3294 100.00 6,090.00OTROS ARRENDAMIENTOS3295 13,920.0013,920.00 13,920.00APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 100.00 49,335.06SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES3395 8,120.008,120.00 50,680.01SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO3398 92,800.0092,800.00 92,800.00FLETES Y MANIOBRAS3471 100.00 4,480.00SERVICIO DE LIMPIEZA3585 100.00 3,174.00DIFUSION POR OTROS MEDIOS3612 100.00 2,088.00OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 100.00 1,633.00GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL3821 -28.74-592.002,059.762,651.76 589,631.36EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO3823 77,430.0077,430.00 339,532.00SUSCRIPCIONES Y CUOTAS3991 100.00 450.00

3.7314,287.78382,502.60368,214.82 2,2,570,950.38Subtotal

0430 DIRECCION DE EDUCACIONSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -24.76-5,740.0323,184.1728,924.20 244,325.18SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 119,416.06119,416.06 565,666.55

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU0430 DIRECCION DE EDUCACION

SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 10,155.0010,155.00 180,495.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 36,035.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 45,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 56,474.34PERC. EXTRAORDINARIA1341 100.00 26,670.00FONDO DE PENSIONES1531 -3.68-114.803,115.903,230.70 16,323.57BONO DE DESPENSA1540 22,692.0022,692.00 124,959.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -187.50-2,103.001,121.603,224.60 23,834.00BONO COMPENSATORIO1542 100.00 20,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -4.03-909.0022,537.5023,446.50 174,516.50BONOS DE PUNTUALIDAD1711 840.00840.00 2,960.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 680.00680.00 3,340.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 451.70PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.002,748.772,748.77 2,772.72ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.00 157.95ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 3,507.843,507.84 6,862.33PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 88.022,631.262,989.26358.00 2,631.94PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.2216 100.003,166.803,166.80UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 100.00 772.66MATERIAL ELECTRICO2461 100.00 14.84ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 100.00 433.50MATERIAL COMPLEMENTARIO2481 100.00 182.70OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00 678.00GASOLINA CONTRATO2612 100.00 21,184.69PRODUCTOS TEXTILES2741 100.00 198.85REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 492.00REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.008,625.768,625.76 159.00GAS EDIFICIOS MPLES3123 100.00 140.70SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 32,016.00INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 20,128.6920,128.69 166,459.01ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO3221 100.00 104,400.00ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS3263 100.006,670.006,670.00SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES3395 100.008,932.008,932.00FLETES Y MANIOBRAS3471 100.00 31,320.00SERVICIO DE LIMPIEZA3585 100.00 140.02ARTICULOS PROMOCIONALES3692 100.00 5,220.00PASAJES AEREOS3711 100.00 3,353.00PASAJE TERRESTRE3721 -478.47-1,000.00209.001,209.00 1,209.00GASTOS DE VIAJE3751 800.00-4,000.00-500.003,500.00 3,500.00

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU0430 DIRECCION DE EDUCACION

OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 100.00 50.00GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL3821 100.0011,368.0011,368.00 1,508.00BECAS INTEGRALES4423 100.00 628.99BECAS4424 111,251.05111,251.05 582,191.80APOYOS ECON INST DE ENS CONVENIO4431 130,000.00130,000.00 130,000.00AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP4434 100.00135,346.94135,346.94 143,574.62

25.50165,622.70649,301.56483,678.86 3,2,768,879.26Subtotal

0431 COORDINACION DE BIBLIOSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -31.87-59,577.74186,955.00246,532.74 1,1,637,689.47SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 53,167.3553,167.35 274,808.89SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 46,470.0046,470.00 289,830.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 126,481.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 67,000.00PRIMA DE ANTIGUEDAD1313 100.00 9,421.44PRIMA VACACIONAL1322 100.00 131,320.24PRIMA DOMINICAL1323 -50.00-118.00236.00354.00 1,079.50TIEMPO EXTRA1331 -53.49-1,357.002,537.003,894.00 13,681.50FONDO DE PENSIONES1531 -23.16-1,231.795,317.496,549.28 37,905.24BONO DE DESPENSA1540 60,723.0060,723.00 367,066.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -560.00-23,553.604,206.0027,759.60 171,324.40BONO COMPENSATORIO1542 100.00 156,400.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -52.96-10,579.5019,978.0030,557.50 305,544.25BONOS DE PUNTUALIDAD1711 8,400.008,400.00 36,850.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 -500.00-3,400.00680.004,080.00 18,180.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 -69.05-6,402.209,272.1615,674.36 22,301.07MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 100.00 986.00MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 -100.00-382.80382.80765.60 2,389.60ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 1,208.401,208.40 1,208.40ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 100.009,441.909,441.90 8,240.37MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA2171 100.005,933.785,933.78 2,218.30PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 1392.03-324.90-23.34301.56 605.86UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 100.00 449.97VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO2451 181.75-570.72-314.01256.71 256.71MATERIAL ELECTRICO2461 100.00-92.80-92.80 1,734.60ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 100.00 418.63MATERIAL DE PLOMERIA2491 100.00 1,289.47LUBRICANTES2611 100.00 95.00

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Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU0431 COORDINACION DE BIBLIO

REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 161.65ACCESORIOS MENORES2991 615.05-607.73-98.81508.92 508.92SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 63,671.53INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 27,859.72ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10VIGILANCIA CONTRATO3381 2,619.402,619.40 15,716.40MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 100.00 9,181.40OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 100.00 60.00

-22.20-92,823.10418,114.54510,937.64 3,3,809,511.63Subtotal

0440 COORDINACION GENERAL DSUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 8,505.008,505.00 52,120.00PRIMA DOMINICAL1323 838.40838.40 1,453.60MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION2381 ****.**-154,597.90-1,407.50153,190.40 190,245.78SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 12,518.19INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 12,293.68

****.**-154,597.907,935.90162,533.80 268,631.25Subtotal

0441 CASA DE LA CULTURA VISSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -29.49-3,381.0011,464.0714,845.07 120,679.99SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 27,660.0027,660.00 165,960.18SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 31,020.0031,020.00 179,710.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 17,169.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 11,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 19,655.06PRIMA DOMINICAL1323 -22.27-123.50554.50678.00 4,575.10TIEMPO EXTRA1331 100.00 3,998.00FONDO DE PENSIONES1531 -7.08-67.62954.981,022.60 6,451.87BONO DE DESPENSA1540 8,454.008,454.00 50,724.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -83.33-1,402.001,682.403,084.40 22,011.40BONO COMPENSATORIO1542 100.00 16,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -14.94-523.003,499.754,022.75 43,201.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 100.00 2,140.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 680.00680.00 2,720.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.00 2,725.59MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 100.00 1,577.60ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 100.00 5,820.89

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Incurrido PresupuestoAcumula

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Del Mes

5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU0441 CASA DE LA CULTURA VIS

PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 100.00 2,863.04PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.2216 100.00 1,856.00SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 12,635.13INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 4,298.68ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO3233 4,408.004,408.00 4,408.00SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES3395 100.00 4,060.00

-6.08-5,497.1290,377.7095,874.82 706,240.53Subtotal

0442 CASA DE LA CULTURA LASUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.63-8,708.1125,894.3334,602.44 220,681.51SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 100.00 40,950.35SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 8,925.008,925.00 70,895.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 17,867.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 16,535.22PRIMA DOMINICAL1323 -33.33-252.00756.001,008.00 6,126.00TIEMPO EXTRA1331 100.00 3,582.00FONDO DE PENSIONES1531 -33.63-174.16517.88692.04 4,833.24BONO DE DESPENSA1540 7,464.007,464.00 51,609.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 100.00-3,505.003,505.00 23,834.00BONO COMPENSATORIO1542 100.00 20,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -73.50-1,503.002,045.003,548.00 37,435.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 280.00280.00 1,110.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00-680.00680.00 680.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00-147.00147.00 147.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.0023.3923.39ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 27.96967.443,460.282,492.84 3,718.18MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA2171 100.00 90.00PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 100.00951.28951.28PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.2216 143.10-2,589.72-1,809.72780.00 6,168.80UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 100.00-286.52286.52 286.52PINTURA2492 100.00-33.64-33.64REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00461.10461.10GAS EDIFICIOS MPLES3121 723.97-396.81-54.81342.00 342.00SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 13,234.59INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 4,298.68APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 100.00 243.60

-32.47-15,872.7548,880.0964,752.84 544,667.69Subtotal

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU0443 CASA DE LA CULTURA SAN

SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-10,752.1232,256.3043,008.42 276,497.36SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 44,700.2644,700.26 268,201.61SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 2,835.002,835.00 16,245.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 47,306.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 31,000.00PRIMA DE ANTIGUEDAD1313 100.00 74,256.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 39,974.82PRIMA DOMINICAL1323 -16.83-126.00748.50874.50 5,323.50TIEMPO EXTRA1331 100.00 4,103.00PERC. EXTRAORDINARIA1341 -11.00-1,172.5010,657.5011,830.00 72,152.50FONDO DE PENSIONES1531 -13.97-215.041,539.121,754.16 10,326.66BONO DE DESPENSA1540 17,715.0017,715.00 105,955.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -125.00-4,206.003,364.807,570.80 45,284.60BONO COMPENSATORIO1542 100.00 36,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -20.69-1,929.009,322.0011,251.00 135,105.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00 2,660.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.00 1,229.74ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.00 148.00ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 75.643,912.685,172.441,259.76 3,027.03MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA2171 -18.65-319.781,714.832,034.61 2,979.53PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 66.97458.64684.86226.22 1,451.22PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.2216 100.004,975.604,975.60 714.17UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 27.20502.221,846.601,344.38 2,124.98CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO2421 100.00 72.00MATERIAL ELECTRICO2461 100.00 2,375.04PINTURA2492 100.00174.58174.58UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 100.00 4,000.00REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00-2,460.002,460.00 2,460.00ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.11

-8.03-11,156.72138,822.61149,979.33 1,1,196,548.87Subtotal

0450 COORDINACION GENERAL DSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -38.64-23,954.2761,985.6585,939.92 550,931.84SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 31,020.1031,020.10 247,320.59SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 18,600.0018,600.00 110,700.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 60,091.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 93,000.00PRIMA DE ANTIGUEDAD1313 85,028.5085,028.50 160,178.25

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU0450 COORDINACION GENERAL D

PRIMA VACACIONAL1322 100.00 60,226.92PRIMA DOMINICAL1323 -44.74-1,390.503,108.004,498.50 12,827.50TIEMPO EXTRA1331 -53.43-27,373.7551,236.7778,610.52 246,440.40PERC. EXTRAORDINARIA1341 15,510.0015,510.00 93,060.00FONDO DE PENSIONES1531 -25.76-479.081,860.102,339.18 14,719.76BONO DE DESPENSA1540 22,170.0022,170.00 151,188.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 ****.**-9,113.00701.009,814.00 58,183.00BONO COMPENSATORIO1542 100.00 56,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -39.41-8,762.0022,234.0030,996.00 226,354.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 100.00 270.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00-680.00680.00 2,660.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.00 1,742.03MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00-429.20429.20 429.20ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.00 246.00ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 3,956.763,956.76 15,427.58PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 100.00 2,164.19UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 100.00 348.34MATERIAL ELECTRICO2461 66.67-636.00-954.00-318.00ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 82.5582.55 82.55MATERIAL DE PLOMERIA2491 235.45235.45 1,854.66PINTURA2492 100.001,570.641,570.64 1,929.00HERRAMIENTAS2911 100.00 211.00SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 30,972.00INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 16,239.96ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.11DEDUCIBLE X ACCIDENTE3964 100.00 813.16

-22.30-71,247.16319,460.74390,707.90 2,2,222,187.04Subtotal

-9.15-272,534.052,976,474.303,249,008.35 20,19,671,907.87Total

5305 SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL0500 OF. DEL SRIO. DE DES.

SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -29.19-13,738.1547,068.5260,806.67 418,281.54SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 146,016.34146,016.34 879,067.54SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 32,220.0032,220.00 191,790.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 42,549.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 92,794.84PRIMA DOMINICAL1323 100.00 1,282.00

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5305 SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL0500 OF. DEL SRIO. DE DES.

TIEMPO EXTRA1331 -100.00-295.00295.00590.00 16,906.76PERC. EXTRAORDINARIA1341 -325.07-1,102.00339.001,441.00 8,677.50FONDO DE PENSIONES1531 -6.93-282.244,070.824,353.06 24,330.78BONO DE DESPENSA1540 36,072.0036,072.00 215,396.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -194.44-4,907.002,523.607,430.60 47,527.80BONO COMPENSATORIO1542 100.00 40,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -7.84-2,864.0036,547.5039,411.50 292,424.75OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.1592 100.00 350.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 560.00560.00 4,000.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 -100.00-680.00680.001,360.00 8,750.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 1,114.40PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 28.12312.121,109.97797.85 3,127.36MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 200.00-1,044.00-522.00522.00 522.00MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00 41,940.00ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.00 800.40ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 1,626.321,626.32 10,190.72PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 116.00116.00 4,358.90PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS2212 494.44494.44 1,856.54PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.2216 88.2717,460.0019,780.002,320.00 20,136.32UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 100.00 409.87MATERIAL DE CONSTRUCCION2411 100.00 482.00PRODUCTOS DE MADERA2441 100.00 16,240.00MATERIAL ELECTRICO2461 556.80556.80 1,420.87ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 100.00-288.84288.84 16,263.69MATERIAL DE PLOMERIA2491 100.00 899.35PINTURA2492 100.00-10,483.2210,483.22 18,730.46OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00-3,775.323,775.32 12,339.94FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS2521 100.00 2,087.19MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS2532 100.00 540.00LUBRICANTES2611 501.92501.92 1,231.99GASOLINA CONTRATO2612 6,088.536,088.53 50,503.83DIESEL CONTRAO2614 1,136.001,136.00 11,330.40GASOLINA2615 100.00 300.00UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 100.00 16,008.00PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL2721 100.00 3,688.28HERRAMIENTAS2911 -45.72-416.21910.341,326.55 3,429.27REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 604.00REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 949.00949.00 2,347.00REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 100.00 140.00REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 100.001,102.471,102.47

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Del Mes

5305 SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL0500 OF. DEL SRIO. DE DES.

REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 69.818,700.0012,463.043,763.04 4,948.59REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ2981 100.00 497.16ACCESORIOS MENORES2991 100.00 99.00SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 6,612.00ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE3252 100.00 12,600.00ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS3293 100.00 9,106.00OTROS ARRENDAMIENTOS3295 100.00 6,032.00APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 100.00 241.28VIGILANCIA CONTRATO3381 580.00580.00 3,480.00MTTO DE EDIFICIOS E INST.3514 100.00 80,643.20MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 100.00-4,864.484,864.48 12,658.52SERVICIO DE LIMPIEZA3585 100.00 110.00OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 100.00 222.00CONGRESOS Y CONVENCIONES3831 100.00 1,500.00GASTOS DE REPRESENTACION3851 354.00354.00 2,948.00APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS4410 100.00 5,800.00APOYO PERS. ESCASOS REC.4415 100.00 41,021.08BECAS4424 100.00 31,560.00CURSOS A LA COMUNIDAD4425 100.00

-4.83-17,165.87354,754.83371,920.70 2,2,752,826.22Subtotal

0501 COORD. DE MUNICIPIO SSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-16,135.2048,405.4064,540.60 414,902.75SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 32,505.1632,505.16 198,405.82SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 100.00 20,595.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 53,901.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 28,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 44,665.46PRIMA DOMINICAL1323 100.00 1,984.00TIEMPO EXTRA1331 -89.68-4,942.505,511.0010,453.50 36,848.75PERC. EXTRAORDINARIA1341 100.00 -6,134.74FONDO DE PENSIONES1531 -19.03-288.261,514.881,803.14 10,655.02BONO DE DESPENSA1540 18,016.0018,016.00 108,096.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -230.77-4,206.001,822.606,028.60 36,171.60BONO COMPENSATORIO1542 100.00 28,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -33.77-3,641.0010,782.0014,423.00 131,356.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 1,120.001,120.00 14,890.00

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Del Mes

5305 SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL0501 COORD. DE MUNICIPIO S

BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00-1,360.001,360.00 8,750.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 -166.16-2,006.441,207.543,213.98 5,045.62MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 2,088.002,088.00 2,088.00ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 1,697.081,697.08 7,061.66PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 12.37524.164,236.163,712.00 3,712.00PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.2216 100.001,345.601,345.60 13,247.20ALIMENTOS PARA ANIMALES2221 4,176.004,176.00 6,960.00MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS2532 607.84-3,754.42-617.673,136.75 3,136.75MATERIAL MEDICO2541 838.65-2,146.95-256.001,890.95 5,038.86GASOLINA CONTRATO2612 3,698.003,698.00 39,964.92DIESEL CONTRAO2614 100.00 10,799.99PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL2721 100.00SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 26,805.44ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 2,230.442,230.44 6,691.32ARREND. MESAS SILLAS MANTELES3294 100.00 4,141.20OTROS ARRENDAMIENTOS3295 100.00 5,568.00APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 100.002,992.802,992.80 8,468.00MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 100.00-18,444.0018,444.00 18,444.00

-36.54-52,062.21142,474.99194,537.20 1,1,298,259.62Subtotal

0510 DIRECCION DE DEPORTESSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -36.17-14,573.2040,290.5354,863.73 336,415.90SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 169,968.70169,968.70 974,781.36SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 96,770.0096,770.00 603,248.70PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 44,115.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 31,000.00PRIMA DE ANTIGUEDAD1313 100.00 70,800.00AGUINALDO1321 100.00 3,602.55PRIMA VACACIONAL1322 100.00 82,004.26PRIMA DOMINICAL1323 100.00 138.50TIEMPO EXTRA1331 3,743.253,743.25 11,939.51PERC. EXTRAORDINARIA1341 13,365.0013,365.00 69,520.00FONDO DE PENSIONES1531 -6.07-301.844,969.165,271.00 29,287.52BONO DE DESPENSA1540 36,489.0036,489.00 212,084.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -76.92-5,608.007,290.4012,898.40 70,941.20BONO COMPENSATORIO1542 100.00 48,400.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -7.96-2,200.0027,647.7529,847.75 251,330.25OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.1592 100.00 1,200.00

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Del Mes

5305 SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL0510 DIRECCION DE DEPORTES

BONOS DE PUNTUALIDAD1711 280.00280.00 2,450.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 -100.00-680.00680.001,360.00 7,330.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 153.70PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 946.70946.70 5,705.76MAT. Y SUM. DE COMPUTO2141 100.00 5,452.00MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 417.60417.60 1,972.00MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 6.67290.004,350.004,060.00 11,054.80ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.00 320.40ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 -230.38-3,522.161,528.885,051.04 11,081.30MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA2171 100.00-336.40336.40 1,136.75PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 43.51655.201,505.90850.70 1,190.24PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.2216 29.163,159.8410,835.517,675.67 29,594.02UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 100.00 335.68MATERIAL DE CONSTRUCCION2411 100.00311.41311.41CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO2421 100.00599.95599.95 376.68PRODUCTOS DE MADERA2441 100.002,491.682,491.68 5,684.00MATERIAL ELECTRICO2461 86.7028,455.2732,818.494,363.22 17,961.78ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 53.474,626.028,652.384,026.36 10,836.11MATERIAL DE PLOMERIA2491 82.3516,268.1419,754.233,486.09 7,861.94PINTURA2492 71.1323,695.2633,310.509,615.24 42,046.94OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.003,091.543,091.54 8,372.44MEDICINAS PARA BOTIQUIN2531 100.00 10,913.31MATERIAL MEDICO2541 100.00 2,597.98LUBRICANTES2611 507.50507.50 831.48GASOLINA CONTRATO2612 1,986.001,986.00 21,019.36GASOLINA2615 100.00 200.00UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 100.00104,666.80104,666.80 128,848.16UNIFORMES PP2716 100.00 18,125.00ARTICULOS DEPORTIVOS2731 -103.86-25,004.9624,075.8049,080.76 198,073.84ARTICULOS DEPORTIVOS PP2733 100.00PRODUCTOS TEXTILES2741 100.00 486.40HERRAMIENTAS2911 100.009,994.069,994.06 2,895.22REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 2,127.972,127.97 29,033.54REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 238.00238.00 238.00REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 100.00229.68229.68SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 21,825.16INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO3171 2,030.002,030.00 18,270.00ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO3233 100.00 9,976.00ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE3252 65.435,935.489,070.963,135.48 3,135.48

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Del Mes

5305 SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL0510 DIRECCION DE DEPORTES

OTROS ARRENDAMIENTOS3295 100.00 4,060.00SERVICIOS DE CAPACITACION3342 18,560.0018,560.00 20,810.00APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 100.00 11,099.83SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES3391 5,000.015,000.01 5,200.01MTTO DE EDIFICIOS E INST.3514 100.004,060.004,060.00MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP3516 100.00-2,214.44-2,214.44PASAJES AEREOS3711 100.00 2,400.99GASTOS DE VIAJE3751 100.003,000.003,000.00OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 100.00 69.00GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL3821 1795.42-3,500.00-194.943,305.06 8,304.66EVENTOS DEPORTIVOS3824 100.0099,999.9999,999.99 58,174.00APOYOS EQ DEPORTIVOS PP4402 15,776.0015,776.00 109,502.44APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS4410 100.0073,015.1273,015.12 44,815.00APOYOS DIVERSOS4417 100.00 49,796.00

36.48326,604.44895,152.29568,547.85 4,3,798,002.25Subtotal

0511 GIMNASIO SAN PEDRO LASUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-3,262.039,786.0913,048.12 71,460.63SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 18,150.0118,150.01 153,900.31SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 127,493.25127,493.25 603,558.10PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 6,296.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 13,078.44PRIMA DOMINICAL1323 -50.00-118.00236.00354.00 708.00TIEMPO EXTRA1331 -32.56-413.001,268.501,681.50 3,392.50PERC. EXTRAORDINARIA1341 5,520.005,520.00 27,032.00FONDO DE PENSIONES1531 -8.87-65.24735.72800.96 5,387.34BONO DE DESPENSA1540 5,113.005,113.00 36,918.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -142.86-1,402.00981.402,383.40 17,104.40BONO COMPENSATORIO1542 100.00 8,400.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -9.32-302.003,241.003,543.00 30,451.75BONOS DE PUNTUALIDAD1711 280.00280.00 280.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00 2,040.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 0.01655.33655.32 3,881.88MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 464.00464.00 464.00ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.00 92.70ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 -85.60-2,548.882,977.725,526.60 11,168.05OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00 2,947.74PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS2511 44,741.2044,741.20 67,941.07

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5305 SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL0511 GIMNASIO SAN PEDRO LA

SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 8,428.48INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 4,298.68

-3.65-8,111.14221,643.22229,754.36 1,1,079,230.07Subtotal

0512 GIMNASIO SAN PEDRO 400SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-3,220.069,660.1812,880.24 82,571.42SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 24,040.1924,040.19 146,095.92SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 68,380.0068,380.00 341,477.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 11,630.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 14,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 14,601.30TIEMPO EXTRA1331 100.00 287.50PERC. EXTRAORDINARIA1341 4,000.004,000.00 24,000.00FONDO DE PENSIONES1531 -7.19-64.40896.06960.46 5,658.51BONO DE DESPENSA1540 6,518.006,518.00 39,108.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -76.92-1,402.001,822.603,224.60 19,347.60BONO COMPENSATORIO1542 100.00 16,400.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -17.10-537.003,141.003,678.00 35,050.75BONOS DE PUNTUALIDAD1711 560.00560.00 1,660.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00 1,360.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 1,215.721,215.72 1,215.72MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00 464.00ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 -98.00-1,799.491,836.283,635.77 13,513.72OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.001,605.021,605.02PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS2511 100.0023,022.3523,022.35 16,054.40SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 3,985.33INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 4,298.68MTTO DE EDIFICIOS E INST.3514 100.0033,522.8433,522.84

28.3651,127.26180,220.24129,092.98 792,779.85Subtotal

0513 GIMNASIO EL OBISPOSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-3,220.009,660.0012,880.00 82,110.63SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 25,260.0825,260.08 151,560.61SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 18,330.0018,330.00 81,365.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 9,797.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 31,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 15,226.90

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Diferencia ( % ) Incurrido P

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5305 SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL0513 GIMNASIO EL OBISPO

TIEMPO EXTRA1331 907.50907.50 3,025.00PERC. EXTRAORDINARIA1341 1,200.001,200.00 4,200.00FONDO DE PENSIONES1531 -12.78-104.65819.15923.80 5,432.45BONO DE DESPENSA1540 6,419.006,419.00 38,514.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -61.54-1,121.601,822.602,944.20 17,665.20BONO COMPENSATORIO1542 100.00 8,400.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -8.43-287.503,409.753,697.25 38,092.25BONOS DE PUNTUALIDAD1711 1,120.001,120.00 3,570.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00 650.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.00 1,301.31MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 464.00464.00 464.00ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 -93.15-1,256.661,349.082,605.74 7,061.02OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 3,953.113,953.11 3,953.11PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS2511 100.0036,361.4236,361.42 5,742.00SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 4,401.42INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 4,298.61

27.3430,371.01111,075.6980,704.68 517,830.51Subtotal

0514 GIMNASIO JESUS D. GONZSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -40.07-4,810.0712,005.1616,815.23 89,465.83SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 29,400.1729,400.17 176,400.99SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 22,555.0022,555.00 180,292.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 15,458.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 31,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 17,556.24PRIMA DOMINICAL1323 345.00345.00 575.00TIEMPO EXTRA1331 690.00690.00 3,013.50PERC. EXTRAORDINARIA1341 16,304.0016,304.00 86,584.60FONDO DE PENSIONES1531 -14.46-133.70924.701,058.40 5,865.85BONO DE DESPENSA1540 7,561.007,561.00 45,366.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -92.86-1,822.601,962.803,785.40 19,207.40BONO COMPENSATORIO1542 100.00 12,400.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -4.13-287.506,968.257,255.75 64,385.25BONOS DE PUNTUALIDAD1711 840.00840.00 2,180.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00 1,300.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.00 385.51ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 -159.07-2,387.761,501.043,888.80 9,521.44SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 9,430.80

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Del Mes

-9.34-9,441.63101,057.12110,498.75 770,388.41Subtotal

0515 GIMNASIO MIRADOR CANTESUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-5,439.0416,317.2521,756.29 137,215.74SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 41,043.1841,043.18 241,294.06SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 14,300.0014,300.00 76,570.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 9,468.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 23,161.82PRIMA DOMINICAL1323 247.20247.20 247.20TIEMPO EXTRA1331 1,508.751,508.75 3,021.00PERC. EXTRAORDINARIA1341 1,000.001,000.00 1,000.00FONDO DE PENSIONES1531 -7.18-108.781,515.101,623.88 9,226.65BONO DE DESPENSA1540 10,431.0010,431.00 61,418.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -78.95-2,103.002,663.804,766.80 28,180.20BONO COMPENSATORIO1542 100.00 16,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -20.85-974.004,671.755,645.75 43,820.75BONOS DE PUNTUALIDAD1711 100.00 270.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00 1,330.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 -0.01625.79625.80 1,233.55ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 -183.39-1,567.82854.922,422.74 5,628.76SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 5,482.94INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 3,602.68

-10.70-10,192.6595,178.74105,371.39 668,171.35Subtotal

0516 GIMNASIO VISTA MONTA’ASUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-1,736.015,208.036,944.04 43,632.50SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 18,390.1018,390.10 110,340.55PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 3,500.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 11,416.86FONDO DE PENSIONES1531 -7.36-34.72471.96506.68 2,939.82BONO DE DESPENSA1540 5,166.005,166.00 30,467.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -50.00-701.001,402.002,103.00 12,618.00BONO COMPENSATORIO1542 100.00 12,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -15.66-410.002,618.003,028.00 23,185.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 560.00560.00 2,200.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00-680.00680.00 1,330.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.00 1,306.87ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 -202.96-1,452.64715.722,168.36 5,908.93SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 4,599.76INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 3,602.68

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Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

-14.52-5,014.3734,531.8139,546.18 269,047.97Subtotal

0517 GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITOSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-5,187.0315,561.1120,748.14 133,381.04SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 36,000.0636,000.06 216,000.65SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 7,150.007,150.00 34,697.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 9,542.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 11,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 23,648.70PERC. EXTRAORDINARIA1341 8,000.008,000.00 48,000.00FONDO DE PENSIONES1531 -8.61-103.741,204.481,308.22 7,669.85BONO DE DESPENSA1540 10,122.0010,122.00 60,363.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -93.75-2,103.002,243.204,346.20 26,077.20BONO COMPENSATORIO1542 100.00 16,400.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -12.47-794.006,367.757,161.75 57,867.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 1,120.001,120.00 5,390.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 680.00680.00 680.00ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 -103.76-912.30879.281,791.58 5,676.22

-10.18-9,100.0789,327.8898,427.95 656,392.66Subtotal

0518 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDROSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-7,679.0923,037.2830,716.37 197,461.90SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 51,640.2551,640.25 344,831.51SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 74,295.0074,295.00 290,474.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 22,789.80PRIMA DE ANTIGUEDAD1313 100.00 70,694.45PRIMA VACACIONAL1322 100.00 34,938.96PRIMA DOMINICAL1323 92.0092.00 207.00TIEMPO EXTRA1331 920.00920.00 920.00PERC. EXTRAORDINARIA1341 -18.95-1,053.505,560.506,614.00 43,137.50FONDO DE PENSIONES1531 -8.18-153.581,877.792,031.37 12,682.74BONO DE DESPENSA1540 14,612.0014,612.00 94,440.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -100.00-2,804.002,804.005,608.00 36,452.00BONO COMPENSATORIO1542 100.00 28,400.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -16.05-1,444.008,997.2510,441.25 84,373.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 840.00840.00 3,800.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00 2,040.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 1,038.981,038.98 2,517.04MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 100.00 1,009.20ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 67.381,578.742,343.20764.46 13,908.86

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Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5305 SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL0518 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO

PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 100.00 942.70PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.2216 100.00-500.00500.00 500.00PINTURA2492 100.00 18,962.93OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00 4,364.86ARTICULOS DEPORTIVOS2731 1,392.001,392.00 2,163.40HERRAMIENTAS2911 100.00 495.61SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 2,784.00GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL3821 100.00 4,363.92

-6.36-12,055.43189,450.25201,505.68 1,1,319,655.38Subtotal

0520 DIRECCION DE DESARROLLSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-6,223.0618,669.1124,892.17 160,021.22SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 95,503.1495,503.14 579,854.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 32,549.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 45,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 53,617.66PRIMA DOMINICAL1323 -48.67-1,936.003,977.505,913.50 41,897.50TIEMPO EXTRA1331 -54.27-11,888.2521,904.3833,792.63 242,501.17PERC. EXTRAORDINARIA1341 -33.33-868.002,604.003,472.00 22,861.47FONDO DE PENSIONES1531 -5.45-124.462,283.442,407.90 14,235.11BONO DE DESPENSA1540 19,414.0019,414.00 116,484.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -115.38-2,103.001,822.603,925.60 23,553.60BONO COMPENSATORIO1542 100.00 16,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -8.16-1,501.0018,399.0019,900.00 164,229.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 840.00840.00 4,560.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 680.00680.00 3,990.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 1,747.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 7.64462.096,047.895,585.80 12,396.46MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 2,018.402,018.40 2,482.40MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 66.67580.00870.00290.00 3,816.40ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.001,078.801,078.80 183.80ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 1,643.721,643.72 3,120.38MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA2171 100.007,888.007,888.00 872.00PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 1,995.721,995.72 3,112.32PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS2212 100.00 1,285.20PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.2216 100.00 5,089.92UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 357.80357.80 1,484.06CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO2421 100.00 776.00

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Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5305 SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL0520 DIRECCION DE DESARROLL

PRODUCTOS DE YESO2431 100.001,688.381,688.38PRODUCTOS DE MADERA2441 100.0012,063.0712,063.07MATERIAL ELECTRICO2461 100.00 3,389.72ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 -4.61-206.244,473.254,679.49 4,679.49MATERIAL DE PLOMERIA2491 100.00 145.98PINTURA2492 100.004,557.914,557.91 2,670.89OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 -135.71-692.29510.121,202.41 3,216.63MEDICINAS PARA BOTIQUIN2531 100.00 25.50LUBRICANTES2611 100.00 402.64GASOLINA CONTRATO2612 2,059.412,059.41 17,179.91UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 100.001,496.401,496.40PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL2721 100.002,899.542,899.54 2,474.92BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES2751 -451.00-4,510.001,000.005,510.00 5,510.00HERRAMIENTAS2911 -259.19-11,119.264,290.0415,409.30 19,867.40REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 429.20REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 -266.76-78,634.3129,477.69108,112.00 108,830.29REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 100.00-527.80-527.80 297.00REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.2942 1,318.001,318.00 1,318.00REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 3,944.583,944.58 8,327.64LLANTAS2964 100.00 2,146.93REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ2981 100.00 436.16SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 18,322.20ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS3263 287.50-5,336.00-1,856.003,480.00 29,348.00ARREND. MESAS SILLAS MANTELES3294 100.00 12,180.00APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 ****.**-6,093.4823.206,116.68 11,797.20MTTO DE EDIFICIOS E INST.3514 100.00MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS3571 100.00 1,200.60SERVICIO DE LIMPIEZA3585 100.00-6,550.006,550.00 10,275.00

-38.18-105,598.96276,530.51382,129.47 1,1,827,767.07Subtotal

0521 COORDINACION DE KIOSCOSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-3,262.059,786.1513,048.20 83,527.04SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 108,515.52108,515.52 676,922.34SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 15,420.0015,420.00 46,115.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 29,033.00AGUINALDO1321 100.00 2,483.01PRIMA VACACIONAL1322 100.00 49,354.40

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Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5305 SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL0521 COORDINACION DE KIOSCO

PRIMA DOMINICAL1323 100.00 118.00FONDO DE PENSIONES1531 -3.35-97.442,904.503,001.94 18,387.04BONO DE DESPENSA1540 19,793.0019,793.00 120,024.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -17.39-1,121.606,449.207,570.80 46,826.80BONO COMPENSATORIO1542 100.00 24,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -2.76-295.5010,689.5010,985.00 93,532.75BONOS DE PUNTUALIDAD1711 560.00560.00 3,260.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00 4,670.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.00 4,792.59MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 100.00 14,244.80MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00 19,037.92ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 100.00 11,429.05PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 22.57615.402,726.602,111.20 2,111.20UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 100.00571.88571.88MATERIAL DE CONSTRUCCION2411 100.00502.71502.71 37,502.74CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO2421 100.00 11,094.55PRODUCTOS DE YESO2431 1000.00-638.00-63.80574.20 574.20MATERIAL ELECTRICO2461 -195.06-30,145.1815,454.5145,599.69 46,485.93ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 100.006,623.366,623.36MATERIAL COMPLEMENTARIO2481 100.00 521.86MATERIAL DE PLOMERIA2491 -157.12-253.76161.51415.27 415.27PINTURA2492 100.00-8,089.848,089.84 10,445.80OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00-6,192.446,192.44 11,862.76GASOLINA CONTRATO2612 1,039.081,039.08 11,219.81HERRAMIENTAS2911 15.79190.511,206.401,015.89 3,570.27REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 484.70REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00 8,700.00REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 92.9919,604.9521,083.951,479.00 17,089.12REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 90.038,299.109,217.82918.72 2,756.16SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 26,160.81INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 3,602.68SERVICIOS DE CAPACITACION3342 100.0013,600.0013,600.00ROTULOS E IMPRESOS3365 100.00 14,894.40MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 100.00-7,192.00-7,192.00

-3.04-7,279.90239,049.89246,329.79 1,1,457,250.00Subtotal

0522 COORDINACION DE LA INCSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -30.83-3,146.0510,206.1513,352.20 87,225.14

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Del Mes

5305 SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL0522 COORDINACION DE LA INC

SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 19,024.0419,024.04 117,724.33SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 19,920.0019,920.00 118,560.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 9,938.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 14,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 15,067.44FONDO DE PENSIONES1531 -11.50-68.04591.76659.80 3,880.02BONO DE DESPENSA1540 6,564.006,564.00 39,384.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -111.11-1,402.001,261.802,663.80 15,982.80BONO COMPENSATORIO1542 100.00 12,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -15.73-467.002,969.003,436.00 28,538.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 100.00 270.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 680.00680.00 2,040.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 -0.01614.81614.82 3,248.99MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00 464.00ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.00 876.96ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 1,049.801,049.80 6,722.69MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA2171 2383.14-1,769.24-74.241,695.00 1,695.00PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 -62.91-488.60776.701,265.30 4,097.85PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.2216 100.00524.16524.16UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 100.00 478.82VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO2451 5,440.405,440.40 6,410.40MATERIAL ELECTRICO2461 100.00755.16755.16ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 11,136.0011,136.00 11,136.00MATERIAL COMPLEMENTARIO2481 13,978.0013,978.00 13,978.00UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 100.002,969.602,969.60BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES2751 100.00-1,670.401,670.40 1,670.40REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 106.26-4,332.60-4,077.40255.20 75,920.84REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 100.00 414.12ACCESORIOS MENORES2991 100.00265.32265.32SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 38,019.00INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 3,773.473,773.47 22,640.82ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10ARREND. MESAS SILLAS MANTELES3294 2,482.402,482.40 2,482.40SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS3332 18,041.4818,041.48 126,815.84APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 93.1411,815.7612,685.76870.00 870.00MTTO DE EDIFICIOS E INST.3514 75.0029,580.0039,440.009,860.00 13,861.13MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO3521 100.00655.20655.20 5,349.97SERVICIO DE LIMPIEZA3585 16,083.4016,083.40 16,083.40GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL3821 100.0016,170.4016,170.40

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Del Mes

24.0949,391.66205,022.39155,630.73 823,422.46Subtotal

0530 DIRECCIÓN DE DESARROLLTIEMPO EXTRA1331 100.00 448.00

100.00 448.00Subtotal

7.06221,472.143,135,469.852,913,997.71 18,18,031,471.82Total

5306 SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE0600 OF. DEL SRIO. DE CONTR

SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -31.66-16,675.1452,668.3269,343.46 454,598.83SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 247,468.46247,468.46 1,1,607,056.09PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 95,881.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 87,000.00PRIMA DE ANTIGUEDAD1313 100.00 66,069.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 143,046.04PERC. EXTRAORDINARIA1341 -33.33-910.002,730.003,640.00 13,130.00FONDO DE PENSIONES1531 -5.67-351.126,187.846,538.96 42,934.72BONO DE DESPENSA1540 52,852.0052,852.00 325,389.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -112.90-4,907.004,346.209,253.20 55,799.60BONO COMPENSATORIO1542 100.00 48,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -5.67-3,074.0054,259.7557,333.75 459,121.00OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.1592 350.00350.00 1,400.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 840.00840.00 4,010.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00-680.00680.00 9,370.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 1,124.48PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 8,434.108,434.10 30,529.86MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 522.00522.00 2,565.40ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.00 1,703.39ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 341.04341.04 5,988.51PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 1,074.001,074.00 12,449.94PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS2212 6,283.346,283.34 25,860.34PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.2216 100.00 1,454.64UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 1,421.061,421.06 3,421.67PRODUCTOS DE YESO2431 100.00 2,546.17PRODUCTOS DE MADERA2441 1056.33-1,262.42-119.511,142.91 1,833.26MATERIAL ELECTRICO2461 100.00 1,814.45ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 29.1629.16 469.30MATERIAL DE PLOMERIA2491 46.4046.40 46.40PINTURA2492 100.00 990.35

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Del Mes

5306 SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE0600 OF. DEL SRIO. DE CONTR

OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 282.96282.96 1,866.87LUBRICANTES2611 100.00-373.52373.52 740.08GASOLINA CONTRATO2612 730.09730.09 9,575.20HERRAMIENTAS2911 24.6324.63 523.80REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 662.48REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 2,552.002,552.00 3,448.00REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 -36.76-1,733.044,714.086,447.12 7,392.90LLANTAS2964 100.00 1,558.46SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 19,140.00ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 19,237.6619,237.66 112,080.30DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS3322 100.00 197,200.00APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 428.00428.00 2,911.00VIGILANCIA CONTRATO3381 119,190.00119,190.00 188,790.00SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES3391 100.00 812.00MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO3513 16,970.4316,970.43 33,468.65MTTO DE EDIFICIOS E INST.3514 100.00-2,876.802,876.80 2,876.80MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 100.00 399.80SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO3583 59,795.6859,795.68 130,273.80SERVICIO DE LIMPIEZA3585 70.0070.00 350.04OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 20.0020.00 331.00

-4.94-32,843.04663,749.69696,592.73 4,4,220,004.62Subtotal

0610 DIRECCION DE CONTROL USUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 451,710.05451,710.05 2,2,493,005.12SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 56,068.0056,068.00 408,040.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 72,774.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 11,000.00AGUINALDO1321 100.00 4,027.40PRIMA VACACIONAL1322 100.00 139,539.76PERC. EXTRAORDINARIA1341 8,690.008,690.00 44,140.00INDEMNIZACIONES1521 100.00 71,050.00FONDO DE PENSIONES1531 14,248.4614,248.46 69,115.24BONO DE DESPENSA1540 57,114.0057,114.00 329,398.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 8,552.208,552.20 48,649.40BONO COMPENSATORIO1542 100.00 20,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 56,646.0056,646.00 402,274.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 1,680.001,680.00 17,860.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00 4,020.00

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Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5306 SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE0610 DIRECCION DE CONTROL U

PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.00 4,451.57ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 100.00 984.04PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 1,540.411,540.41 1,540.41GASOLINA CONTRATO2612 100.00 6,899.66REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 100.002,133.472,133.47REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 100.00 1,847.88SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 19,162.42INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 578.84MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 100.00 5,308.00

0.322,133.47658,382.59656,249.12 4,4,175,665.74Subtotal

0620 DIR GENERAL DE MEDIO ASUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-4,151.0612,453.1816,604.24 106,741.01SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 269,137.75269,137.75 1,1,609,196.59SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 19,159.0019,159.00 115,129.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 51,144.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 64,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 114,580.00PERC. EXTRAORDINARIA1341 1,800.001,800.00 10,800.00FONDO DE PENSIONES1531 -1.41-83.025,901.905,984.92 34,688.54BONO DE DESPENSA1540 44,460.0044,460.00 264,945.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -20.00-1,402.007,010.008,412.00 49,490.60BONO COMPENSATORIO1542 100.00 20,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -1.44-676.0046,957.0047,633.00 351,653.00OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.1592 100.00 336.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 560.00560.00 4,020.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00 1,330.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 689.01PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.00 3,660.55ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 100.00 338.65PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 100.00 2,293.90PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.2216 100.00 580.00PINTURA2492 100.00 939.00LUBRICANTES2611 100.00-464.00464.00 1,170.79GASOLINA CONTRATO2612 5,554.835,554.83 47,814.79REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00-10,161.6010,161.60 10,161.60REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 100.00 414.70REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 100.00-4,234.004,234.00 8,263.84

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5306 SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE0620 DIR GENERAL DE MEDIO A

ACUMULADORES2963 100.00 2,181.89SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 23,553.36SERVICIO CELULAR3151 796.04796.04 2,388.12ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 72.004,760.646,612.001,851.36 1,851.36

-3.89-16,411.04421,516.92437,927.96 2,2,909,931.40Subtotal

0630 DIRECCION JURIDICASUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-3,430.0310,290.1013,720.13 88,200.58SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 285,626.52285,626.52 1,1,799,625.17SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 80,263.0080,263.00 536,935.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 76,921.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 31,000.00PRIMA DE ANTIGUEDAD1313 100.00 84,759.31PRIMA VACACIONAL1322 100.00 117,312.92PERC. EXTRAORDINARIA1341 100.00 16,000.00FONDO DE PENSIONES1531 -0.90-68.607,640.107,708.70 47,486.50BONO DE DESPENSA1540 42,744.0042,744.00 277,833.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -9.09-701.007,711.008,412.00 56,360.40BONO COMPENSATORIO1542 100.00 20,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -1.56-627.0040,275.7540,902.75 344,328.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 840.00840.00 17,820.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 1,360.001,360.00 5,410.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.00 4,814.78MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00 2,784.00ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 100.00 379.16MATERIAL ELECTRICO2461 1038.44-788.80-75.96712.84 712.84LUBRICANTES2611 100.00 626.40GASOLINA CONTRATO2612 4,600.004,600.00 48,061.11REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 100.00-2,083.362,083.36 12,112.40SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 8,077.08SERVICIO CELULAR3151 4,776.244,776.24 14,328.72MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 100.00 1,293.38

-1.58-7,698.79486,050.75493,749.54 3,3,613,181.75Subtotal

-2.45-54,819.402,229,699.952,284,519.35 14,14,918,783.51Total

5307 SECRETARIA DE LA CONTRALORI

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5307 SECRETARIA DE LA CONTRALORI0700 OF. DEL SRIO. DE LA CO

SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-1,610.034,830.096,440.12 41,400.75SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 152,464.26152,464.26 915,965.50PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 23,040.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 66,671.96PERC. EXTRAORDINARIA1341 2,800.002,800.00 14,800.00FONDO DE PENSIONES1531 -0.96-32.203,358.883,391.08 19,921.29BONO DE DESPENSA1540 22,025.0022,025.00 132,150.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -41.67-701.001,682.402,383.40 14,300.40BONO COMPENSATORIO1542 100.00 8,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -0.71-240.0033,690.2533,930.25 230,054.75BONOS DE PUNTUALIDAD1711 100.00 280.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00 2,010.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 419.80PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.00 4,842.40MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00 2,779.60ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.00 195.52ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 100.00 1,679.33PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 100.00-685.60685.60 3,718.55PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS2212 100.00 1,738.28PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.2216 ****.**-980.1446.541,026.68 2,216.68UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 100.00 2,111.05OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00 58.00LUBRICANTES2611 100.00 139.99GASOLINA CONTRATO2612 1,693.181,693.18 21,733.37HERRAMIENTAS2911 100.00 41.00REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 100.00 786.75REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 100.00 4,553.00ACUMULADORES2963 100.00 976.50SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 8,157.48SERVICIO CELULAR3151 100.00 50.00SERVICIO DE MENSAJERIA3183 100.00 760.32ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 100.00 889.17MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 100.00 450.00SERVICIO DE LIMPIEZA3585 100.00 250.01

-1.89-4,248.97223,705.82227,954.79 1,1,532,717.55Subtotal

0710 DIRECCION DE AUDITORIA

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5307 SECRETARIA DE LA CONTRALORI0710 DIRECCION DE AUDITORIA

SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 186,535.48186,535.48 1,1,079,907.75SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 14,036.0014,036.00 28,556.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 18,557.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 25,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 72,137.12PERC. EXTRAORDINARIA1341 3,500.003,500.00 18,900.00FONDO DE PENSIONES1531 4,367.464,367.46 23,893.66BONO DE DESPENSA1540 24,149.0024,149.00 143,132.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 1,962.801,962.80 10,094.40ABSORCION DE ISR SYS1544 30,595.2530,595.25 216,224.25BONOS DE PUNTUALIDAD1711 280.00280.00 13,210.00SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 45,624.18

265,425.99265,425.99 1,1,695,236.36Subtotal

0720 DIRECCION DE NORMATIVISUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 104,396.19104,396.19 605,998.97SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 32,220.0032,220.00 191,790.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 21,859.60PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 11,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 48,145.83FONDO DE PENSIONES1531 2,087.922,087.92 11,811.41BONO DE DESPENSA1540 15,198.0015,198.00 86,758.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 1,121.601,121.60 5,047.20ABSORCION DE ISR SYS1544 19,714.0019,714.00 138,270.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 560.00560.00 2,450.00MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 100.00 812.00SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 8,157.48PASAJE TERRESTRE3721 100.003,500.003,500.00 1,509.22GASTOS DE VIAJE3751 100.001,500.001,500.00 2,560.61

2.775,000.00180,297.71175,297.71 1,1,136,170.32Subtotal

0730 COMISION DE HONOR Y JUSUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 46,800.1046,800.10 280,800.62SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 100.00 47,070.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 20,155.20FONDO DE PENSIONES1531 936.00936.00 5,482.13BONO DE DESPENSA1540 6,240.006,240.00 37,440.00

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5307 SECRETARIA DE LA CONTRALORI0730 COMISION DE HONOR Y JU

ABSORCION DE ISR SYS1544 9,386.009,386.00 58,668.00PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 100.00 228.99PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS2212 517.00517.00 517.00UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 10.5010.50 65.01PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL2721 129.92129.92 129.92REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ2981 100.00 299.00SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 8,086.50

64,019.5264,019.52 458,942.37Subtotal

0740 DIR. DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVASSUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 86,535.1786,535.17 470,986.04PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 8,048.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 33,262.20FONDO DE PENSIONES1531 1,730.701,730.70 9,200.03BONO DE DESPENSA1540 11,124.0011,124.00 66,744.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 701.00701.00 4,206.00BONO COMPENSATORIO1542 100.00 4,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 16,841.0016,841.00 107,921.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00 680.00

116,931.87116,931.87 705,047.27Subtotal

0.08751.03850,380.91849,629.88 5,5,528,113.87Total

5308 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS

SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-9,198.0727,594.2236,792.29 236,521.50SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 123,725.16123,725.16 912,141.09PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 39,401.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 14,000.00AGUINALDO1321 36,123.0736,123.07 36,123.07PRIMA VACACIONAL1322 100.00 81,504.46PERC. EXTRAORDINARIA1341 100.00 40,500.00INDEMNIZACIONES1521 314,656.32314,656.32 314,656.32FONDO DE PENSIONES1531 -5.33-183.963,452.003,635.96 25,510.53BONO DE DESPENSA1540 23,258.0023,258.00 169,592.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -166.67-2,804.001,682.404,486.40 27,479.20BONO COMPENSATORIO1542 100.00 20,400.00

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5308 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS

ABSORCION DE ISR SYS1544 -3.67-1,365.0037,189.0238,554.02 292,967.52BONOS DE PUNTUALIDAD1711 280.00280.00 3,270.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00 6,710.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 3,454.96PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.00 5,175.81MAT. Y SUM. DE COMPUTO2141 10,859.9210,859.92 10,859.92MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00 556.80ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 100.00 15,994.28PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 100.004,412.134,412.13 10,036.41PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS2212 740.00740.00 5,334.50UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 100.00 1,837.73PRODUCTOS DE YESO2431 100.00 1,446.93MATERIAL ELECTRICO2461 100.00 1,597.28ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 100.00 82.83MATERIAL DE PLOMERIA2491 100.00 136.59PINTURA2492 100.00 226.80OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00 50.19LUBRICANTES2611 -93.96-93.96GASOLINA CONTRATO2612 1,000.001,000.00 11,637.84HERRAMIENTAS2911 1079.57-696.00-64.47631.53 702.75REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 899.22REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00 2,197.00REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 100.00 16.82REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 100.00 1,250.48REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 93.9693.96 1,247.86LLANTAS2964 100.00 779.23SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 23,782.44SERVICIO DE MENSAJERIA3183 100.00 129.92ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS3322 100.00 83,868.00APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 100.00MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 2,088.002,088.00 2,088.00SERVICIO DE LIMPIEZA3585 100.00 120.00RADIO,PRENSA Y TELEVISION3611 15,033.6015,033.60 15,033.60PASAJES AEREOS3711 100.00 4,003.80PASAJE TERRESTRE3721 100.00 1,070.00GASTOS DE VIAJE3751 100.00 214.00OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 100.00 946.00IMPUESTOS Y DERECHOS3922 100.00 38,067.08

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

-1.63-9,834.90603,144.59612,979.49 2,2,471,197.86Subtotal

0810 DIRECCION DE PROMOCIONSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-5,607.0216,821.0822,428.10 189,928.06SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 254,299.67254,299.67 1,1,385,272.04SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 18,390.0018,390.00 233,040.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 74,103.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 45,000.00PRIMA DE ANTIGUEDAD1313 34,792.0334,792.03 205,017.26PRIMA VACACIONAL1322 100.00 99,290.20FONDO DE PENSIONES1531 -1.79-112.146,270.206,382.34 32,961.31BONO DE DESPENSA1540 41,752.0041,752.00 234,960.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -34.48-1,402.004,065.805,467.80 33,367.60BONO COMPENSATORIO1542 100.00 20,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -2.49-986.0039,636.5040,622.50 304,120.50BONOS DE PUNTUALIDAD1711 840.00840.00 4,100.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 680.00680.00 4,670.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 399.50PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 24.292,134.918,787.656,652.74 12,070.23MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 7,060.587,060.58 16,489.80ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 9,303.209,303.20 14,813.18ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 100.00335.75335.75PINTURA2492 100.001,846.631,846.63 751.00OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00 1,015.04LUBRICANTES2611 638.00638.00 958.16GASOLINA CONTRATO2612 2,786.112,786.11 37,541.85HERRAMIENTAS2911 100.00781.61781.61REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 100.00 2,711.80REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 100.00 1,787.68REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 41.083,733.699,088.405,354.71 6,678.27ACCESORIOS MENORES2991 100.00129.00129.00 367.25SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 17,400.00APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 100.00 1,121.38MTTO. EQUIPO COMPUTO3534 100.00 522.00MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS3571 100.00 4,060.00SERVICIO DE LIMPIEZA3585 100.00 380.00OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 100.00 355.00IMPUESTOS Y DERECHOS3922 100.00 922.00

0.18854.43458,304.21457,449.78 2,2,986,174.11Subtotal

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Diferencia ( % ) Incurrido P

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5308 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA0820 DIRECCION DE CONTRATAC

SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -25.21-7,924.0331,430.1539,354.18 293,283.35SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 150,930.32150,930.32 874,651.74PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 48,909.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 45,000.00PRIMA DE ANTIGUEDAD1313 87,047.3887,047.38 87,047.38PRIMA VACACIONAL1322 100.00 76,104.92PERC. EXTRAORDINARIA1341 -17.76-1,456.008,197.009,653.00 65,041.50FONDO DE PENSIONES1531 -3.64-158.484,348.464,506.94 26,839.42BONO DE DESPENSA1540 31,464.0031,464.00 186,200.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -60.00-2,103.003,505.005,608.00 36,452.00BONO COMPENSATORIO1542 100.00 32,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -6.58-1,997.0030,331.0032,328.00 249,650.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 560.00560.00 4,350.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 -200.00-1,360.00680.002,040.00 9,430.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 809.79PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 3,552.403,552.40 10,966.33MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 1,531.201,531.20 4,257.20GASOLINA CONTRATO2612 1,100.001,100.00 15,070.05REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 32.00REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 100.00 588.00REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 100.00306.24306.24REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 100.00-646.12646.12 1,153.04SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 16,008.00SERVICIO CELULAR3151 200.00200.00 350.00SERVICIO DE MENSAJERIA3183 740.18740.18 2,595.14ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 78.5127,680.0035,258.007,578.00 22,438.00MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 5,850.005,850.00 8,803.00SERVICIO DE LIMPIEZA3585 100.00 200.00PASAJES AEREOS3711 -19.40-981.005,055.806,036.80 14,548.92PASAJE TERRESTRE3721 55.381,544.202,788.201,244.00 2,614.00GASTOS DE VIAJE3751 83.581,400.001,675.00275.00 783.00OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 244.00244.00 844.00

3.5014,304.81407,909.55393,604.74 2,2,142,595.88Subtotal

0830 DIRECCION DE CONSTRUCCSUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 205,560.38205,560.38 1,1,334,237.78SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 50,898.0050,898.00 142,206.00

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Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5308 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA0830 DIRECCION DE CONSTRUCC

PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 60,174.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 14,000.00PRIMA DE ANTIGUEDAD1313 100.00 85,600.51PRIMA VACACIONAL1322 100.00 94,057.94FONDO DE PENSIONES1531 4,111.204,111.20 26,022.99BONO DE DESPENSA1540 28,972.0028,972.00 190,340.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 1,822.601,822.60 13,178.80BONO COMPENSATORIO1542 100.00 4,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 32,701.0032,701.00 252,595.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 280.00280.00 1,620.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 680.00680.00 1,360.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 130.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 0.013,206.603,206.59 11,430.02MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 696.00696.00 3,480.00MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 1,160.001,160.00 1,160.00OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 -142.90-142.90LUBRICANTES2611 -100.00-320.16320.16640.32 3,630.96GASOLINA CONTRATO2612 9,225.839,225.83 74,130.37HERRAMIENTAS2911 142.90142.90 142.90REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 568.01568.01 1,667.01REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 100.00401.94401.94REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 -40.76-730.801,793.022,523.82 25,782.43ACUMULADORES2963 100.00 1,550.26LLANTAS2964 100.00 5,428.80ACCESORIOS MENORES2991 100.00 258.00SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 26,448.00MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 100.005,359.205,359.20 481.10SERVICIO DE LIMPIEZA3585 100.00 1,190.01

1.354,710.19347,755.94343,045.75 2,2,376,302.88Subtotal

0.5510,034.531,817,114.291,807,079.76 10,9,976,270.73Total

5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION0900 OFICINA DEL SECRETARIO

SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-10,304.1130,912.2441,216.35 235,561.86SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 142,996.22142,996.22 747,227.09SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 14,732.0014,732.00 107,732.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 53,303.00

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION0900 OFICINA DEL SECRETARIO

PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 11,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 71,054.22TIEMPO EXTRA1331 100.00 1,300.00PERC. EXTRAORDINARIA1341 2,500.002,500.00 11,250.00FONDO DE PENSIONES1531 -6.39-311.924,878.505,190.42 21,115.31BONO DE DESPENSA1540 28,429.0028,429.00 150,504.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -95.65-3,084.403,224.606,309.00 34,068.60BONO COMPENSATORIO1542 100.00 16,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -5.77-1,865.5032,337.5034,203.00 230,883.00OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.1592 350.00350.00 350.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 1,120.001,120.00 6,230.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 -100.00-680.00680.001,360.00 6,060.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 319.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 3,125.993,125.99 8,781.03MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00 1,519.60ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 928.00928.00 2,227.21PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 421.10421.10 4,811.19PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS2212 1,361.661,361.66 4,321.82PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.2216 100.00 3,335.00MATERIAL ELECTRICO2461 480.00480.00 480.00MATERIAL DE PLOMERIA2491 100.00 92.47PINTURA2492 100.001,757.261,757.26OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00 54.00FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS2521 100.00 150.00GASOLINA CONTRATO2612 970.08970.08 19,444.63REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 167.04167.04 167.04REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 100.00 128.01REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 100.00 964.65REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 100.00 90.00ACCESORIOS MENORES2991 100.00 334.00SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 20,765.12ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 -133.33-232.00174.00406.00 2,711.00MTTO DE EDIFICIOS E INST.3514 290.00290.00 290.00SERVICIO DE LIMPIEZA3585 255.01255.01 1,630.01GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL3821 100.00 580.00

-5.38-14,720.67273,205.42287,926.09 1,1,782,410.96Subtotal

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION0910 DIR. DE ATENCIÓN CIUDA

SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-2,429.037,287.099,716.12 75,312.86SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 152,378.56152,378.56 898,496.04SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 18,600.0018,600.00 148,046.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 19,709.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 28,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 57,813.94TIEMPO EXTRA1331 789.75789.75 3,160.50FONDO DE PENSIONES1531 -1.16-48.584,195.184,243.76 24,124.80BONO DE DESPENSA1540 21,130.0021,130.00 126,121.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -22.73-701.003,084.403,785.40 23,133.00BONO COMPENSATORIO1542 100.00 8,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -2.00-413.0020,626.5021,039.50 154,704.50BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 680.00680.00 2,660.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 90.31PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.00 7,407.25MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 100.00 696.00ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 100.00 2,169.54PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 100.00-963.70963.70 2,323.30PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS2212 287.00287.00 1,007.72PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.2216 100.00 458.64UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 100.00 1,307.73BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES2751 100.00 600.00REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 135.00REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 100.00 435.00REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.2942 420.00420.00 420.00REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 100.00 1,926.76ACCESORIOS MENORES2991 100.00-804.81804.81 804.81RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES3122 100.00 106.40SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 31,320.00SERVICIO CELULAR3151 796.04796.04 2,388.12INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 200.00SERVICIO DE MENSAJERIA3183 100.00 874.61ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 2,230.442,230.44 6,691.32SERV. DE CAPACITACION CONTRATO3343 43,059.2043,059.20 43,059.20APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 626.40626.40 626.40MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 100.00739.00739.00 60.00MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO3575 192.48192.48 48,026.82

-1.66-4,621.12277,122.04281,743.16 1,1,722,416.57Subtotal

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Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION0920 DIR. DE DELEGACIONES

SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-2,023.036,069.098,092.12 67,896.88SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 155,017.68155,017.68 966,783.63SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 33,460.0033,460.00 167,423.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 37,109.02PRIMA VACACIONAL1322 100.00 73,635.54PERC. EXTRAORDINARIA1341 -33.33-1,011.503,034.504,046.00 25,287.50FONDO DE PENSIONES1531 -1.07-40.463,791.913,832.37 22,427.46BONO DE DESPENSA1540 24,853.0024,853.00 150,311.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -11.90-701.005,888.406,589.40 39,256.00BONO COMPENSATORIO1542 100.00 4,800.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -2.59-543.0020,939.5021,482.50 169,157.75BONOS DE PUNTUALIDAD1711 280.00280.00 3,480.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00 2,690.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 360.38360.38 522.15PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.003,341.763,341.76 7,113.80MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 100.00 1,844.40MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 116.00116.00 580.00ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 34.8034.80 369.31ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 100.0010,017.7610,017.76 23,136.70MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT2172 47.0047.00 47.00PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 87.671,278.081,457.83179.75 3,449.45UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 21.06264.971,258.38993.41 2,113.86MATERIAL DE CONSTRUCCION2411 100.00 18,430.99CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO2421 -95.57-1,121.021,172.972,293.99 8,558.53PRODUCTOS DE YESO2431 100.00 32.00PRODUCTOS DE MADERA2441 390.00390.00 390.00VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO2451 100.00 25.00MATERIAL ELECTRICO2461 927.29927.29 7,978.96ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 292.88292.88 637.31MATERIAL DE PLOMERIA2491 83.0983.09 2,855.77PINTURA2492 96.738,255.728,534.84279.12 12,930.08OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 487.13487.13 2,915.31LUBRICANTES2611 103.00103.00 1,153.33GASOLINA CONTRATO2612 2,901.642,901.64 24,729.24GASOLINA2615 100.00 53.29UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 600.00-2,088.00-348.001,740.00 1,740.00HERRAMIENTAS2911 96.05608.26633.2825.02 1,057.46REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 590.01590.01 733.01REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 498.00498.00 498.00REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 100.00 4,247.92

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Del Mes

5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION0920 DIR. DE DELEGACIONES

ACUMULADORES2963 100.00 1,124.20SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 29,855.01INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 578.84ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 3,345.663,345.66 16,728.30SERVICIOS LEGALES3316 ****.**-35,000.00-248.0034,752.00 35,332.00APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 100.00 556.80ROTULOS E IMPRESOS3365 100.001,508.001,508.00 1,508.00MTTO DE EDIFICIOS E INST.3514 100.00 16,968.22OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 459.00459.00 1,653.00

-5.92-17,253.46291,298.78308,552.24 2,1,962,705.02Subtotal

0930 DIR. DE PARTICIPACIONSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-3,087.029,261.0612,348.08 79,380.30SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 196,509.50196,509.50 1,1,148,591.76SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 100.00 54,810.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 36,412.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 14,000.00AGUINALDO1321 3,519.863,519.86 3,519.86PRIMA VACACIONAL1322 3,031.783,031.78 89,904.50TIEMPO EXTRA1331 ****.**-3,136.7563.003,199.75 26,030.00INDEMNIZACIONES1521 59,955.0059,955.00 59,955.00FONDO DE PENSIONES1531 -1.29-61.744,776.924,838.66 27,967.53BONO DE DESPENSA1540 32,162.0032,162.00 186,901.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -11.76-560.804,766.805,327.60 30,703.80BONO COMPENSATORIO1542 100.00 8,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -1.66-524.0031,558.5032,082.50 227,542.25BONOS DE PUNTUALIDAD1711 280.00280.00 12,400.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00 2,690.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 2,303.40PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.001,906.691,906.69 8,275.26PAPELERIA Y ART. OFICINA PP2114 100.005,663.375,663.37MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00-11,576.8011,576.80 15,287.20ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.00 600.20PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 1,427.581,427.58 1,427.58PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS2212 3,767.183,767.18 16,685.87PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.2216 100.00 9,500.00UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 100.00 820.32MATERIAL ELECTRICO2461 100.00 324.62

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Del Mes

5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION0930 DIR. DE PARTICIPACION

LUBRICANTES2611 239.60239.60 513.04GASOLINA CONTRATO2612 2,155.102,155.10 23,598.34UNIFORMES PP2716 100.00 3,016.00REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 72.00REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 100.00 109.00REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 100.00689.04689.04 826.85REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 100.00-4,622.604,622.60 5,559.60ACUMULADORES2963 100.00-976.50976.50 976.50ACCESORIOS MENORES2991 491.00491.00 491.00SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 15,312.00ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO3233 100.00-4,176.004,176.00 4,176.00ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE3252 100.00ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS3293 -575.61-5,475.20951.206,426.40 6,426.40ARREND. MESAS SILLAS MANTELES3294 100.00 852.60OTROS ARRENDAMIENTOS3295 100.00 2,784.00APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 -961.40-13,055.801,358.0014,413.80 16,674.10APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP3366 100.00 12,296.003390 SERV. PROF. PP CONTRATO3390 44,080.0044,080.00 91,040.00MTTO DE EDIFICIOS E INST.3514 100.00-1,160.00-1,160.00MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 100.00-4,804.004,804.00 25,308.16SERVICIO DE LIMPIEZA3585 100.00 575.01SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO3651 100.00OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 20.0020.00 20.00ATENCION A CONSEJOS3813 2796.09-53,200.00-1,902.6651,297.34 51,297.34GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL3821 100.00AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS4403 45,000.0045,000.00 137,000.00APOYOS A PERSONAS PP4407 100.00829.40829.40AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP4453 100.00472,291.06472,291.06 259,713.17

40.59374,962.35923,690.98548,728.63 3,2,722,669.56Subtotal

19.16338,367.101,765,317.221,426,950.12 8,8,190,202.11Total

5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR

SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -36.64-15,036.1141,034.3956,070.50 332,972.69SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 175,117.32175,117.32 958,268.89SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 32,130.0032,130.00 161,038.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 100,809.80

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Del Mes

5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR

PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 67,000.00PRIMA DE ANTIGUEDAD1313 100.00 38,022.24PRIMA VACACIONAL1322 100.00 96,518.04PRIMA DOMINICAL1323 -24.78-127.00512.50639.50 1,773.50TIEMPO EXTRA1331 -24.78-508.002,050.002,558.00 13,694.25PERC. EXTRAORDINARIA1341 -1.22-1,000.0081,900.0082,900.00 485,150.00FONDO DE PENSIONES1531 -5.58-333.345,968.626,301.96 25,906.40BONO DE DESPENSA1540 38,038.0038,038.00 209,284.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -107.89-5,748.205,327.6011,075.80 63,791.00BONO COMPENSATORIO1542 100.00 44,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -6.35-2,677.0042,141.7544,818.75 331,004.75EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.1591 100.00 198,488.56OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.1592 100.00 1,893.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 840.00840.00 4,080.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00-3,400.003,400.00 17,410.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 39.13PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 51.483,787.507,356.713,569.21 29,289.94MAT. Y SUM. DE COMPUTO2141 100.00 27,907.62MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 3,947.603,947.60 11,842.60ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 183.99183.99 1,642.15ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 47.335,757.0812,163.766,406.68 48,984.79PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 48.704,548.029,338.404,790.38 11,005.58PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS2212 280.00280.00 1,618.50PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.2216 100.00 500.00ALIMENTOS A ESCOLTAS2217 40,740.0040,740.00 176,820.00UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 71.591,346.301,880.60534.30 3,777.00MATERIAL DE CONSTRUCCION2411 100.00 2,327.32CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO2421 644.47644.47 4,054.40MATERIAL ELECTRICO2461 160.22-668.16-417.03251.13 20,939.19ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 119.71-303.92-253.8750.05 966.43MATERIAL DE PLOMERIA2491 137.52137.52 3,355.40PINTURA2492 100.00-7,760.707,760.70 8,008.59OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 144.37-308.56-213.7394.83 216.24FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS2521 100.00 6,832.48GASOLINA CONTRATO2612 8,891.758,891.75 82,685.56UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 100.00PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL2721 100.00 34.80HERRAMIENTAS2911 269.66269.66 1,617.11REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 235.29235.29 771.36REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 389.00389.00 389.00

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Del Mes

5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR

REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 2,680.162,680.16 2,680.16REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ2981 320.06320.06 2,249.14SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 69,870.24SERVICIO CELULAR3151 2,844.472,844.47 13,494.92SERVICIO DE MENSAJERIA3183 100.00 1,173.05ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 3,345.663,345.66 12,267.42ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO3251 1,487,461.791,487,461.79 8,8,924,770.72SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES3391 237.00237.00 237.00MTTO DE EDIFICIOS E INST.3514 370.06-2,563.60-692.751,870.85 313,962.70MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP3516 100.00MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 2,784.002,784.00 2,923.20MTTO CAMARAS PP3566 100.0044,693.1144,693.11OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 100.00 45.00DEDUCIBLE X ACCIDENTE3964 1000.00-56,352.10-5,635.2050,716.90 51,530.06SUSCRIPCIONES Y CUOTAS3991 2,975.002,975.00 2,975.00

-1.78-36,654.682,051,647.602,088,302.28 13,12,994,908.92Subtotal

1001 DIRECCION GRAL. DE PRESUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 66,783.0866,783.08 399,783.66SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 17,670.0017,670.00 61,992.25PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 8,573.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 29,056.40FONDO DE PENSIONES1531 1,344.001,344.00 7,816.36BONO DE DESPENSA1540 10,440.0010,440.00 62,240.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 1,822.601,822.60 10,935.60BONO COMPENSATORIO1542 100.00 4,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 11,333.0011,333.00 77,733.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 280.00280.00 560.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00 2,690.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 0.015,564.285,564.27 10,822.05MAT. Y SUM. DE COMPUTO2141 100.00 19,320.96MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00 939.60ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 100.001,981.281,981.28 4,218.37PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 51.21550.741,075.54524.80 524.80MATERIAL ELECTRICO2461 100.00 310.27ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 100.00 8.00MATERIAL DE PLOMERIA2491 100.00 211.36PINTURA2492 100.00

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Del Mes

5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN1001 DIRECCION GRAL. DE PRE

OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 100.008,004.008,004.00HERRAMIENTAS2911 100.00 329.57REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 322.94322.94 947.74SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 10,140.69INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 1,736.52ROTULOS E IMPRESOS3365 100.00-249.06-249.06SERVICIO DE LIMPIEZA3585 100.004,176.004,176.00PASAJES AEREOS3711 100.00 7,813.60PASAJE TERRESTRE3721 100.00 919.00GASTOS DE VIAJE3751 100.00 4,080.94OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 100.00 40.00AT`N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS4414 100.00 1,000.54

11.0714,462.97130,547.66116,084.69 728,744.28Subtotal

1002 SEGURIDAD PRESIDENCIAALIMENTOS A ESCOLTAS2217 23,878.5923,878.59 144,472.57UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 100.00REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 40.9711,184.7227,296.6116,111.89 75,325.50ACUMULADORES2963 -0.01-0.142,287.592,287.73 2,287.73LLANTAS2964 -252.57-28,368.0411,231.5839,599.62 39,599.62SERVICIO CELULAR3151 7,570.267,570.26 22,710.78MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 3.442,066.0160,019.6157,953.60 182,246.46DEDUCIBLE X ACCIDENTE3964 100.00 128,163.40

-11.42-15,117.45132,284.24147,401.69 594,806.06Subtotal

1010 DIRECCION GENERAL DE PSUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 3,740,724.703,740,724.70 22,22,901,273.22SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 38,319.1538,319.15 798,864.75PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 236,227.00236,227.00 986,879.84PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 345,000.00PRIMA DE ANTIGUEDAD1313 66,639.8766,639.87 224,785.47AGUINALDO1321 85,883.1685,883.16 231,897.88PRIMA VACACIONAL1322 348,539.69348,539.69 1,1,965,405.50PRIMA DOMINICAL1323 -0.21-341.50159,399.20159,740.70 504,850.70TIEMPO EXTRA1331 -0.04-236.00527,753.50527,989.50 1,1,550,712.11PERC. EXTRAORDINARIA1341 501,085.00501,085.00 2,2,707,412.50

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Del Mes

5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN1010 DIRECCION GENERAL DE P

INDEMNIZACIONES1521 1,028,595.211,028,595.21 1,1,921,577.64FONDO DE PENSIONES1531 74,817.4874,817.48 445,189.87BONO DE DESPENSA1540 619,982.00619,982.00 3,3,841,559.90GASTOS DOMICILIARIOS1541 138,657.80138,657.80 849,101.48ABSORCION DE ISR SYS1544 886,871.54886,871.54 4,4,928,087.68BECAS SSM1554 -178.34-192,908.89108,171.11301,080.00 1,337,925.00OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.1592 4,343.004,343.00 61,101.80BONOS DE PUNTUALIDAD1711 280.00280.00 1,880.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 199.30199.30 686.20PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 0.016,660.446,660.43 22,881.19MAT. Y SUM. DE COMPUTO2141 100.00-1,639.781,639.78 33,704.84MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 2,204.002,204.00 3,039.20MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00 1,287.60ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.00 1,174.05ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 22.931,192.485,201.444,008.96 11,386.79ALIMENTOS A PRESENTADOS2210 7,574.397,574.39 58,345.32PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 -12.47-1,615.8612,958.3414,574.20 100,296.63PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.2216 100.00 1,208.55CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO2421 100.00 269.93MATERIAL ELECTRICO2461 100.00 357.70ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 100.00 774.91MATERIAL COMPLEMENTARIO2481 100.00 2,760.80MATERIAL DE PLOMERIA2491 100.00 308.50PINTURA2492 100.00 10,214.96OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 70.2770.27 876.86MATERIAL MEDICO2541 100.00 1,600.00LUBRICANTES2611 79.6779.67 79.67GASOLINA CONTRATO2612 658,684.09658,684.09 6,6,922,116.53DIESEL CONTRAO2614 13,297.5713,297.57 43,464.06GASOLINA2615 2,020.042,020.04 2,520.04UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 100.00639,359.05639,359.05 28,072.00UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO2713 100.00 275,592.80ARTICULOS DEPORTIVOS2731 100.00 83,520.00EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD2821 100.00HERRAMIENTAS2911 100.00 5,220.21REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 5,202.00REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00 14,384.00REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 100.00 999.00REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 100.00 414.70REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 -24.45-18,385.5475,200.2293,585.76 422,468.69

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Del Mes

5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN1010 DIRECCION GENERAL DE P

ACUMULADORES2963 75.006,862.639,150.362,287.73 13,893.35LLANTAS2964 -26.25-18,383.3670,038.0288,421.38 133,911.94ACCESORIOS MENORES2991 100.0010,405.2010,405.20 2,542.30SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 23,333.40SERVICIO CELULAR3151 9,534.349,534.34 38,319.15ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 5,576.125,576.12 18,958.80ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS3263 100.00 1,856.00ARREND. MESAS SILLAS MANTELES3294 1,044.001,044.00 1,044.00SERVICIOS DE CAPACITACION3342 100.0034,041.4834,041.48APOYO ADMVO SUBSEMUN3361 100.00 20,300.00APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 100.00 2,829.24ROTULOS E IMPRESOS3365 100.00 168.70SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES3391 2,594.402,594.40 182,365.40DICTAMENES MEDICOS3396 100.00 803.00SERVICIOS PROF. SUBSEMUN3399 100.00 628,000.00MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 -97.69-134,524.22137,705.15272,229.37 1,1,119,547.02MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP3574 100.00-6,633.44-6,633.44PASAJES AEREOS SUBSEMUN3712 3,731.003,731.00 18,186.60PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN3722 905.00905.00 4,980.00GTS DE VIAJE SUBSEMUN3752 614.00614.00 7,366.85OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 100.00 163.00GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL3821 928.00928.00 928.00DEDUCIBLE X ACCIDENTE3964 242.83-89,277.25-36,765.7052,511.55 260,550.02APOYOS DIVERSOS4417 922,553.33922,553.33 922,553.33

2.04227,915.0111,155,219.4910,927,304.48 57,57,061,333.17Subtotal

1020 DIRECCION GENERAL DE TSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-4,263.0312,789.0917,052.12 109,620.64SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 1,798,511.671,798,511.67 10,10,500,741.95SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 11,987.9011,987.90 69,280.90PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 36,430.0036,430.00 634,849.18PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 222,000.00PRIMA DE ANTIGUEDAD1313 151,416.00151,416.00 151,416.00AGUINALDO1321 17,553.0117,553.01 24,377.68PRIMA VACACIONAL1322 43,049.4443,049.44 760,812.32PRIMA DOMINICAL1323 52,186.0052,186.00 171,102.00TIEMPO EXTRA1331 259,263.50259,263.50 819,817.75PERC. EXTRAORDINARIA1341 64,960.0064,960.00 386,160.00

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Del Mes

5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN1020 DIRECCION GENERAL DE T

INDEMNIZACIONES1521 185,913.94185,913.94 330,832.18FONDO DE PENSIONES1531 -0.23-85.2636,436.5836,521.84 212,277.87BONO DE DESPENSA1540 271,138.00271,138.00 1,1,600,243.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -1.98-701.0035,470.6036,171.60 202,869.40BONO COMPENSATORIO1542 100.00 8,400.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -0.21-809.00393,483.09394,292.09 2,2,222,743.54BECAS SSM1554 38,560.0038,560.00 170,555.00OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.1592 100.00 6,377.20BONOS DE PUNTUALIDAD1711 560.00560.00 2,390.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00 4,020.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 0.3435.3510,536.4410,501.09 28,950.63MAT. Y SUM. DE COMPUTO2141 -16.96-2,590.6315,278.3617,868.99 57,025.95MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 27.463,421.9912,459.679,037.68 16,171.68MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00-6,368.406,368.40 28,965.20ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 3,716.643,716.64 18,240.23PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 100.001,470.001,470.00 2,030.34UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 417.95417.95 1,010.94MATERIAL DE CONSTRUCCION2411 100.00 824.20CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO2421 100.00 238.00MATERIAL ELECTRICO2461 100.0019,261.8919,261.89 4,316.36ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 159.00159.00 159.00PINTURA2492 2480.02-78,131.69-3,150.4474,981.25 74,981.25OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 ****.**-6,440.090.166,440.25 10,991.58LUBRICANTES2611 38.0211,747.8430,902.4019,154.56 36,748.92GASOLINA CONTRATO2612 198,053.70198,053.70 2,2,193,655.08UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 100.00PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL2721 100.00 2,480.00EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD2821 100.00HERRAMIENTAS2911 93.402,251.432,410.43159.00 7,972.06REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 100.00 1,445.71REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 -23.31-3,840.4516,477.6220,318.07 118,218.39ACUMULADORES2963 100.00-68,312.4068,312.40 89,469.07LLANTAS2964 18.346,987.0238,087.2131,100.19 33,984.82REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ2981 1,160.001,160.00 5,029.18REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.2982 100.00 18,776.92REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS2983 100.0010,645.1910,645.19 28,083.60ACCESORIOS MENORES2991 14.0014.00 172.00SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 26,938.68SERVICIO CELULAR3151 1,198.001,198.00 3,594.00ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 3,345.663,345.66 12,267.42

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN1020 DIRECCION GENERAL DE T

DICTAMENES MEDICOS3396 -30.03-6,486.7221,600.0028,086.72 246,278.72MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO3521 1,740.001,740.00 2,204.00MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 51.8766,613.89128,430.0261,816.13 436,300.50MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS3571 100.00986.00986.00 21,175.80MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS3573 63.5128,262.8144,502.8116,240.00 112,926.00MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP3574 91.08107,527.36118,061.3210,533.96 10,533.96DEDUCIBLE X ACCIDENTE3964 200.00-9,855.00-4,927.504,927.50 52,621.60

1.7471,327.104,082,545.354,011,218.25 23,22,315,668.40Subtotal

1030 COORDINACION DE COMUNISUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 637,831.63637,831.63 3,3,930,935.21SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 54,000.0054,000.00 362,512.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 23,665.0023,665.00 123,133.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 33,000.00PRIMA VACACIONAL1322 41,977.0841,977.08 282,603.54PRIMA DOMINICAL1323 19,612.4019,612.40 100,911.20TIEMPO EXTRA1331 15,009.7615,009.76 122,843.90PERC. EXTRAORDINARIA1341 65,345.1265,345.12 370,716.86FONDO DE PENSIONES1531 12,687.0412,687.04 90,890.94BONO DE DESPENSA1540 106,797.00106,797.00 577,904.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 23,553.6023,553.60 146,088.40ABSORCION DE ISR SYS1544 131,680.00131,680.00 741,593.75OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.1592 350.00350.00 2,243.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 840.00840.00 4,660.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 -749.62-2,004.48267.402,271.88 2,906.48PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.001,872.681,872.68 3,369.33MAT. Y SUM. DE COMPUTO2141 100.00 20,367.65MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 100.00 12,990.89MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00 3,886.00ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 178.38178.38 339.69ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 -71.32-2,456.453,444.045,900.49 14,334.11PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 61.992,335.903,767.901,432.00 9,343.65UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 1,219.041,219.04 3,642.71MATERIAL DE CONSTRUCCION2411 100.00 6,010.75CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO2421 262.48262.48 1,875.46MATERIAL ELECTRICO2461 100.00-319.00319.00 3,280.99ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 100.00 761.31MATERIAL DE PLOMERIA2491 100.00 1,550.16

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Diferencia ( % ) Incurrido P

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN1030 COORDINACION DE COMUNI

PINTURA2492 100.00 3,141.28OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 398.09398.09 3,487.72GASOLINA CONTRATO2612 5,301.235,301.23 38,774.60DIESEL CONTRAO2614 5,039.275,039.27 19,921.45UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 100.00 9,477.20HERRAMIENTAS2911 ****.**-1,472.0042.371,514.37 3,012.46REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 989.60REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00-2,788.852,788.85 4,053.25REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 100.00 13,606.42REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 100.00 4,994.26REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ2981 100.00 660.41REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN2984 1253.84-11,106.92-885.8310,221.09 10,221.09ACCESORIOS MENORES2991 100.00 805.74SERVICIO TELEFONICO3141 4,470.184,470.18 72,664.86SERVICIO CELULAR3151 1,198.001,198.00 3,594.00INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 16,239.96SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN3182 100.00 2,427.80ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10SERVICIOS DE CAPACITACION3342 18,495.2018,495.20 41,695.20SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO3371 100.00 163,532.16SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES3391 100.00 70.00MTTO EDIFICIOS CONTRATO3512 160,561.40160,561.40 194,929.88MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO3513 100.00 13,025.79MTTO DE EDIFICIOS E INST.3514 403.56403.56 11,933.96MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP3516 292,025.20292,025.20 292,025.20MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO3531 9,852.879,852.87 49,264.35MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO3561 1,942,969.041,942,969.04 9,9,297,847.79MTTO CAMARAS PP3566 35.31477,448.111,352,023.91874,575.80 1,874,575.80MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS3571 100.00 986.00PASAJES AEREOS3711 4,936.024,936.02 17,646.02PASAJE TERRESTRE3721 1,750.001,750.00 5,312.00GASTOS DE VIAJE3751 4,718.704,718.70 9,534.70GASTOS DE REPRESENTACION3851 100.00 1,318.55DEDUCIBLE X ACCIDENTE3964 100.00 3,400.00

9.32461,508.994,948,774.984,487,265.99 19,18,165,440.58Subtotal

3.21723,441.9422,501,019.3221,777,577.38 114,111,860,901.41Total

5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB

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Del Mes

5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -32.35-32,984.39101,953.14134,937.53 839,893.67SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 198,330.28198,330.28 1,1,123,399.54SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 52,128.9052,128.90 327,784.90PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 2,702.002,702.00 129,049.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 28,000.00PRIMA VACACIONAL1322 3,686.283,686.28 134,440.08PRIMA DOMINICAL1323 92.0092.00 382.00TIEMPO EXTRA1331 100.00-281.00281.00 6,039.00PERC. EXTRAORDINARIA1341 -7.79-2,271.5029,171.5031,443.00 182,737.50FONDO DE PENSIONES1531 -10.66-659.686,190.526,850.20 37,940.09BONO DE DESPENSA1540 58,626.0058,626.00 342,658.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -225.71-11,075.804,907.0015,982.80 93,092.80BONO COMPENSATORIO1542 100.00 76,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -11.39-6,635.0058,251.5064,886.50 488,274.00OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.1592 100.00 2,772.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 -20.00-280.001,400.001,680.00 30,920.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 -300.00-2,040.00680.002,720.00 15,430.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 -340.62-4,069.411,194.705,264.11 7,328.01PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 3,171.203,171.20 10,002.83MAT. Y SUM. DE COMPUTO2141 100.00 2,757.90MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 100.00 9,187.20MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00-1,786.401,786.40 11,373.40PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 2,675.702,675.70 13,119.54PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS2212 2,088.002,088.00 9,859.75UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 100.00 108.30OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00 407.62GASOLINA CONTRATO2612 9,344.429,344.42 89,610.05REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 127.60REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00 1,719.90REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 1,078.801,078.80 4,251.70REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 -76.85-2,772.403,607.606,380.00 19,685.97REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN2984 349.00349.00 349.00SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 56,376.00INTERNET REDES Y PROCES DE INF3172 100.00 16,240.14ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 3,345.663,345.66 16,728.30ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO3251 551,725.81551,725.81 3,3,565,942.36SERVICIOS LEGALES3316 10,691.7110,691.71 10,691.71APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 83.0083.00 1,644.50SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES3391 900.00900.00 1,890.00MTTO. EQUIPO COMPUTO3534 100.00 522.00

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Del Mes

5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 100.00-39,436.7139,436.71 45,468.71SERVICIO DE LIMPIEZA3585 100.004,600.004,600.00GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL3821 100.00 583.31APOYOS DIVERSOS4417 100.00

-8.95-99,692.291,112,974.721,212,667.01 7,7,754,788.38Subtotal

1110 DIRECCION DE ATENCIONSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-11,144.1033,432.3044,576.40 286,562.34SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 133,516.44133,516.44 784,804.31SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 100.00 8,100.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 45,912.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 76,195.02TIEMPO EXTRA1331 100.00-514.00514.00 514.00PERC. EXTRAORDINARIA1341 100.00 920.00FONDO DE PENSIONES1531 -6.31-222.883,531.743,754.62 21,462.45BONO DE DESPENSA1540 28,328.0028,328.00 167,741.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -176.47-4,206.002,383.406,589.40 39,115.80BONO COMPENSATORIO1542 100.00 32,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -8.50-2,161.0025,423.2527,584.25 203,050.25BONOS DE PUNTUALIDAD1711 280.00280.00 820.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00-680.00680.00 4,700.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 845.92MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00 1,972.00GASOLINA CONTRATO2612 1,070.001,070.00 24,621.47REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 100.00 299.00SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 28,536.00ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA3261 100.00-9,860.009,860.00 563,180.00APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 100.00 107.40MTTO ALUMBRADO PP3576 100.00-142,328.51-142,328.51 5,59,090.40

-199.81-171,116.4985,636.62256,753.11 7,2,350,549.36Subtotal

1120 DIRECCION DE IMAGEN URSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -32.57-215,945.54662,964.21878,909.75 5,5,461,224.28SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 104,063.29104,063.29 651,794.89SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 81,632.0081,632.00 653,387.95PERSONAL EVENTUAL1222 100.00 84,534.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 15,549.0015,549.00 346,276.00

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Del Mes

5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB1120 DIRECCION DE IMAGEN UR

PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 370,000.00PRIMA DE ANTIGUEDAD1313 100.00 82,056.00AGUINALDO1321 100.00 10,581.12PRIMA VACACIONAL1322 23,675.2223,675.22 390,257.02PRIMA DOMINICAL1323 -48.09-1,747.503,633.505,381.00 27,208.00TIEMPO EXTRA1331 -32.30-10,033.0031,063.5041,096.50 180,020.38PERC. EXTRAORDINARIA1341 -49.92-10,494.0021,023.0031,517.00 122,861.85INDEMNIZACIONES1521 100.00 103,189.25FONDO DE PENSIONES1531 -30.96-5,069.0916,374.8121,443.90 123,735.78BONO DE DESPENSA1540 198,777.00198,777.00 1,1,169,412.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 ****.**-87,625.003,925.6091,550.60 534,162.00BONO COMPENSATORIO1542 100.00 481,600.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -44.96-35,327.2578,582.00113,909.25 1,1,078,224.50PREMIOS EVENTOS SOC.1594 100.00 19,000.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 2,240.002,240.00 8,650.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00-8,160.008,160.00 56,430.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 100.00 805.04PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.00 4,220.92ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 26,297.2026,297.20 26,297.20UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 100.00-1,850.201,850.20 1,850.20MATERIAL DE CONSTRUCCION2411 100.009,848.569,848.56 1,800.55CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO2421 100.00 31,583.68PRODUCTOS DE MADERA2441 100.0033,953.2033,953.20 6,328.96MATERIAL ELECTRICO2461 100.00 116,604.12ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 100.0016,551.6316,551.63 52,166.29MATERIAL DE PLOMERIA2491 1911.18-4,732.65-247.634,485.02 13,784.12PINTURA2492 100.0061,876.0161,876.01 23,708.75OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.003,217.843,217.84 7,758.15PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS2511 100.00-2,022.19-2,022.19FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS2521 39.257,840.5119,973.5112,133.00 30,486.31LUBRICANTES2611 22.903,307.3914,445.2511,137.86 30,738.08GASOLINA CONTRATO2612 41,174.8541,174.85 382,838.66DIESEL CONTRAO2614 189,633.16189,633.16 742,114.39UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 100.00-159,135.99159,135.99 159,135.99PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL2721 100.00 1,257.44HERRAMIENTAS2911 -567.75-8,070.391,421.469,491.85 31,530.96REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 557.54REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00 2,117.00REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 -4.20-861.3020,531.2021,392.50 170,701.38ACUMULADORES2963 100.00-2,475.202,475.20 13,372.33

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Del Mes

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LLANTAS2964 48.7410,980.5522,527.2011,546.65 34,920.54REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ2981 -45.75-10,227.7122,357.8032,585.51 84,746.65ACCESORIOS MENORES2991 208.80208.80 208.80GAS EDIFICIOS MPLES3121 100.00 1,600.00SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 22,873.67DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS3322 100.00 1,740.00APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 66.6713,456.0020,184.006,728.00 6,728.00MTTO DE EDIFICIOS E INST.3514 100.00 151,495.99MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP3516 6.4095,554.351,492,852.891,397,298.54 13,5,604,862.38MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS3517 56.84399,063.00702,084.54303,021.54 4,2,249,017.52SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.3518 556,189.40556,189.40 2,2,105,641.36MTTO. EQUIPO COMPUTO3534 100.00 754.00MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 51.57140,964.47273,369.92132,405.45 329,738.46MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP3574 100.00112,189.70112,189.70MTTO ALUMBRADO PP3576 -439.19-281,748.3064,152.10345,900.40 1,345,900.40SERVICIO DE LIMPIEZA3585 100.00 58,000.00SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION3591 100.00 2,900.00

1.2763,277.904,946,273.534,882,995.63 36,24,807,490.85Subtotal

1130 DIRECCION DE SERVICIOSSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.01-104,759.08317,365.63422,124.71 2,2,681,778.82SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 139,890.27139,890.27 844,886.51SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 28,414.0028,414.00 126,255.25PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 9,553.009,553.00 154,145.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 115,000.00PRIMA DE ANTIGUEDAD1313 100.00 119,899.75PRIMA VACACIONAL1322 8,486.408,486.40 213,549.58PRIMA DOMINICAL1323 241.00241.00 729.00TIEMPO EXTRA1331 -190.89-3,100.001,624.004,724.00 22,000.25PERC. EXTRAORDINARIA1341 -9.45-962.5010,182.2011,144.70 30,604.95FONDO DE PENSIONES1531 -22.74-2,285.6910,049.2912,334.98 71,117.26BONO DE DESPENSA1540 108,854.00108,854.00 658,706.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 ****.**-38,134.403,084.4041,218.80 248,995.20BONO COMPENSATORIO1542 100.00 225,200.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -30.98-18,109.2558,453.7576,563.00 663,377.50PREMIOS EVENTOS SOC.1594 100.00 9,000.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 3,920.003,920.00 21,400.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00-4,760.004,760.00 28,880.00

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Del Mes

5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB1130 DIRECCION DE SERVICIOS

MATERIAL DE CONSTRUCCION2411 41.077,150.4917,410.3210,259.83 42,892.96CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO2421 -21.69-730.673,369.254,099.92 44,779.96PRODUCTOS DE YESO2431 100.0010,590.7110,590.71 12,684.83PRODUCTOS DE MADERA2441 100.008,053.008,053.00 16,850.80VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO2451 100.00259.52259.52MATERIAL ELECTRICO2461 -397.79-75,115.7618,883.2693,999.02 149,899.01ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 49.9930,253.8460,522.2530,268.41 74,005.86MATERIAL DE PLOMERIA2491 463.25-2,708.83-584.752,124.08 73,738.23PINTURA2492 100.007,794.047,794.04 102,772.84OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 82.6121,755.8526,336.834,580.98 85,414.83PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS2511 100.00-68.02-68.02 8,414.64LUBRICANTES2611 12,678.8012,678.80 23,185.99GASOLINA CONTRATO2612 17,257.7317,257.73 167,362.71UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 ****.**-69,788.624,176.0073,964.62 73,964.62PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL2721 989.16989.16 1,231.28HERRAMIENTAS2911 98.4311,699.8611,886.57186.71 15,008.04REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 1,402.05REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00 134.56REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 -0.73-270.2837,161.7637,432.04 84,077.69ACUMULADORES2963 100.00-976.50976.50 6,760.86REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ2981 100.00 7,706.70ACCESORIOS MENORES2991 100.00 1,353.06AGUA3131 1,083,420.001,083,420.00 6,6,394,328.80SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 22,272.00MTTO DE EDIFICIOS E INST.3514 92.3140,237.8943,590.293,352.40 39,732.67MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP3516 100.00522,815.69522,815.69 2,510,219.62MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS3522 -885.57-76,469.528,635.0485,104.56 172,284.13MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 70.4019,448.6627,626.668,178.00 67,375.12MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS3571 100.00-310.87-310.87 3,312.44

10.73281,509.562,622,611.182,341,101.62 16,14,438,691.37Subtotal

1140 DIRECCION OPERATIVASUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 100.00 24,618.04SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 52,020.0852,020.08 521,251.07SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 96,790.5096,790.50 737,598.60PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 27,266.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 14,000.00AGUINALDO1321 100.00 4,640.61

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Del Mes

5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB1140 DIRECCION OPERATIVA

PRIMA VACACIONAL1322 100.00 45,081.28PRIMA DOMINICAL1323 1,537.001,537.00 10,506.50TIEMPO EXTRA1331 -32.40-2,007.006,195.008,202.00 61,096.75PERC. EXTRAORDINARIA1341 100.00 3,088.25FONDO DE PENSIONES1531 1,040.401,040.40 13,144.09BONO DE DESPENSA1540 7,810.007,810.00 78,661.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 701.00701.00 15,001.40BONO COMPENSATORIO1542 100.00 12,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 11,065.0011,065.00 111,117.50PREMIOS EVENTOS SOC.1594 100.00 2,000.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 100.00 520.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 680.00680.00 2,720.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.008,933.828,933.82 4,252.01ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.00PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.2162 100.00ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 100.0015,798.1415,798.14 9,783.88MATERIAL DE CONSTRUCCION2411 100.0017,896.5117,896.51CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO2421 100.0015,897.7615,897.76 14,500.00MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO2422 100.00402,421.00402,421.00 1,912,828.36MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO2423 100.002,083.332,083.33PRODUCTOS DE YESO2431 100.005,267.335,267.33PRODUCTOS DE MADERA2441 100.00MATERIAL ELECTRICO2461 99.74762,948.02764,941.291,993.27 2,48,680.44ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 100.00163,450.40163,450.40MATERIAL DE PLOMERIA2491 100.00PINTURA2492 100.00 233.56OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.0037,956.8137,956.81 7,724.60PINTURA CONTRATO2494 100.00502,775.40502,775.40PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS2511 100.0011,773.7111,773.71LUBRICANTES2611 99.1539,124.9839,459.06334.08 2,178.48GASOLINA CONTRATO2612 90.72147,035.90162,068.9015,033.00 1,428,147.33GAS LP CONTRATO2613 8.49513.626,048.605,534.98 17,331.12DIESEL CONTRAO2614 82.96386,539.93465,951.9679,412.03 3,1,386,030.26UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 100.00152,390.83152,390.83PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL2721 100.00EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD2821 100.00139.17139.17HERRAMIENTAS2911 100.007,436.107,436.10 68.16REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.0095.2595.25 120.58REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 100.00 1,199.00

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Del Mes

5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB1140 DIRECCION OPERATIVA

REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 96.5098,720.50102,303.503,583.00 12,024.58REFACCIONES2962 100.002,500.002,500.00ACUMULADORES2963 100.005,732.235,732.23LLANTAS2964 100.0050,366.1650,366.16REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ2981 100.0024,532.9424,532.94REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS2983 100.0040,379.3240,379.32ACCESORIOS MENORES2991 100.00CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA3111 100.001,115,772.901,115,772.90 6,916,167.00ALUMBRADO PUBLICO3112 100.00257,069.58257,069.58 2,301,276.00BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO3113 100.003,185,636.453,185,636.45 19,GAS EDIFICIOS MPLES3121 100.007,162.397,162.39SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 19,488.00MTTO DE VIAS PUBLICAS3503 100.00MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP3516 100.00-4,988.00-4,988.00 336,020.39MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS3517 100.00MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 101.9876,169.5574,691.20-1,478.35 1,062.05MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS3571 33.2383,446.73251,115.93167,669.20 244,626.09MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS3573 100.00 1,MTTO ALUMBRADO PP3576 100.00 1,1,118,452.00RECOLECCION DE DESECHOS3581 100.001,535,804.111,535,804.11 8,CONF. DE DESECHOS CONTRATO3582 100.00481,048.66481,048.66 3,DEDUCIBLE X ACCIDENTE3964 100.0058.2058.20APOYOS POR SINIESTROS4481 100.002,096.692,096.69

95.529,639,979.4210,091,906.61451,927.19 58,7,466,504.98Subtotal

1141 JEFATURA DE ALUMBRADOSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.81-62,473.69184,790.02247,263.71 1,1,563,854.24SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 11,910.0611,910.06 23,820.12PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 58,239.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 22,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 103,071.00PRIMA DOMINICAL1323 -24.27-1,065.504,390.005,455.50 30,542.00TIEMPO EXTRA1331 -15.89-2,976.5018,729.7521,706.25 125,457.25PERC. EXTRAORDINARIA1341 -27.30-7,625.5027,932.2535,557.75 130,626.50FONDO DE PENSIONES1531 -29.75-1,365.494,589.775,955.26 32,697.75BONO DE DESPENSA1540 51,142.0051,142.00 302,020.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 ****.**-21,590.80420.6022,011.40 129,544.80BONO COMPENSATORIO1542 100.00 116,800.00

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Del Mes

5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB1141 JEFATURA DE ALUMBRADO

ABSORCION DE ISR SYS1544 -49.08-11,576.2523,586.7535,163.00 291,705.75PREMIOS EVENTOS SOC.1594 100.00 3,000.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 280.00280.00 1,070.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00-2,040.002,040.00 12,090.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 ****.**-1,968.412.991,971.40 11,791.34MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 100.00 348.00MATERIAL DE CONSTRUCCION2411 100.00-8,333.33-8,333.33 1,390.00CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO2421 100.00-1,916.67-1,916.67 4,279.94MATERIAL ELECTRICO2461 100.00-359,701.52-359,701.52 -1,440,363.49MAT. ELECTRICO CONTRATO2463 97.661,020,505.641,044,921.3224,415.68 2,1,108,873.03ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 100.00-625.70-625.70 11,301.04MATERIAL COMPLEMENTARIO2481 100.00-272.91-272.91PINTURA2492 100.0017,284.0017,284.00OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00-771.31-771.31 18,012.65LUBRICANTES2611 100.009,115.789,115.78 11,089.99GASOLINA CONTRATO2612 136.27-36,132.85-26,515.689,617.17 -29,753.25GAS LP CONTRATO2613 100.00-3,847.96-3,847.96DIESEL CONTRAO2614 187.96-135,271.07-71,969.8463,301.23 -228,263.43UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 632.09-52,673.98-8,333.3344,340.65 44,340.65PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL2721 100.00-1,536.89-1,536.89EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD2821 100.00-139.17-139.17HERRAMIENTAS2911 102.17-11,190.93-10,952.71238.22 238.22REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 -160.64-14,413.788,972.6023,386.38 133,456.77REFACCIONES2962 100.00-833.33-833.33LLANTAS2964 100.002,622.002,622.00REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ2981 100.00-3,924.86-3,924.86 7,441.11ACCESORIOS MENORES2991 100.00383,352.00383,352.00CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA3111 2789.77-1,083,333.33-38,832.331,044,501.00 -1,5,005,958.22ALUMBRADO PUBLICO3112 ****.**-300,000.0017,813.00317,813.00 2,331,416.00BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO3113 963.00-3,143,774.66-326,454.952,817,319.71 -18,501,021.30SERVICIO TELEFONICO3141 100.00-1,760.50-1,760.50MTTO DE EDIFICIOS E INST.3514 100.00-5,457.38-5,457.38MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP3516 100.00-7,876.32-7,876.32MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS3522 100.00 130.00MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 238.15-32,614.18-13,694.5818,919.60 82,503.84MTTO DE EQUIPO DE RADIOS3565 100.00-75.28-75.28MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS3571 5412.38-44,268.94-817.9243,451.02 106,987.99MTTO. DE ALUMBRADO3572 100.00-3,027.60-3,027.60DEDUCIBLE X ACCIDENTE3964 100.00-58.20-58.20

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

-430.31-3,933,635.37914,124.624,847,759.99 31,025,498.67Subtotal

1142 JEFATURA DE LIMPIASUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -32.12-90,867.00282,924.86373,791.86 2,2,285,376.77SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 6,210.066,210.06 26,495.73SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 4,634.504,634.50 4,634.50PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 7,270.007,270.00 141,939.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 114,000.00PRIMA DE ANTIGUEDAD1313 100.00 141,996.36PRIMA VACACIONAL1322 12,543.9612,543.96 143,170.86PRIMA DOMINICAL1323 -37.58-1,466.503,902.505,369.00 29,565.00TIEMPO EXTRA1331 -37.36-4,849.0012,978.0017,827.00 101,559.75PERC. EXTRAORDINARIA1341 -31.62-4,476.2514,158.5018,634.75 132,400.50FONDO DE PENSIONES1531 -31.57-1,970.726,242.258,212.97 45,867.23BONO DE DESPENSA1540 77,688.0077,688.00 456,588.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 ****.**-36,592.20560.8037,153.00 218,571.80BONO COMPENSATORIO1542 100.00 200,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -53.20-15,439.0029,022.7544,461.75 405,010.50PREMIOS EVENTOS SOC.1594 100.00 7,000.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 840.00840.00 3,220.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00-4,080.004,080.00 28,200.00MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00-91.83-91.83ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.00-737.02-737.02 2,436.00PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.2162 100.0076,708.8776,708.87 38,628.00ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 -71.63-8,133.0611,354.9419,488.00 58,468.29MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA2171 100.00-25.22-25.22PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS2511 100.00-719.88-719.88LUBRICANTES2611 178.19-507.58-284.86222.72 12,090.13GASOLINA CONTRATO2612 256.93-36,132.85-14,063.5222,069.33 120,416.35DIESEL CONTRAO2614 ****.**-135,271.072,046.88137,317.95 -519,545.97UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 503.44-83,907.23-16,666.6767,240.56 67,240.56PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL2721 100.001,535.491,535.49HERRAMIENTAS2911 100.00-2,444.78-2,444.78 15,457.34REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00-980.79-980.79REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 1177.18-20,302.84-1,724.7018,578.14 97,829.44REFACCIONES2962 100.00-833.33-833.33ACUMULADORES2963 100.00-3,568.43-3,568.43 8,105.16LLANTAS2964 100.0028,128.9428,128.94 116,001.81REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ2981 94.5468,153.5972,089.473,935.88 231,783.75APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 100.00-309.33-309.33MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS3517 -702.36-13,794.561,964.0415,758.60 31,093.80MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS3522 100.00 464.00

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Del Mes

5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB1142 JEFATURA DE LIMPIA

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 82.0177,513.1694,516.9017,003.74 120,880.35MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS3571 294.21-101,735.15-34,579.2767,155.88 188,703.07RECOLECCION DE DESECHOS3581 ****.**-1,514,496.0093,898.751,608,394.75 9,773,750.93CONF. DE DESECHOS CONTRATO3582 -68.20-650,000.00953,067.611,603,067.61 1,5,638,896.91

-144.51-2,481,691.571,717,258.444,198,950.01 7,21,527,387.86Subtotal

1143 JEFATURA DE VIAS PUBLICASSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -31.84-54,211.38170,274.99224,486.37 1,1,441,669.81SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 6,960.006,960.00 14,160.00SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 27,657.5027,657.50 141,542.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 97,933.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 185,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 87,317.10PRIMA DOMINICAL1323 -23.20-624.002,689.503,313.50 21,283.50TIEMPO EXTRA1331 -45.83-4,898.7510,690.0015,588.75 133,033.89PERC. EXTRAORDINARIA1341 -36.25-9,560.5026,370.7535,931.25 189,119.00FONDO DE PENSIONES1531 -29.16-1,084.223,718.684,802.90 27,969.72BONO DE DESPENSA1540 50,652.0050,652.00 297,750.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 ****.**-20,329.00420.6020,749.60 129,124.20BONO COMPENSATORIO1542 100.00 120,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -53.91-11,522.0021,371.0032,893.00 350,393.00PREMIOS EVENTOS SOC.1594 100.00 6,000.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 100.00 770.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00-2,040.002,040.00 15,430.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 -333.97-1,968.40589.402,557.80 10,555.69PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.2162 100.00 3,219.00MATERIAL DE CONSTRUCCION2411 76.1222,186.9529,146.956,960.00 25,560.08CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO2421 -341.12-1,813.88531.752,345.63 63,795.47MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO2422 863.24-480,920.89-55,711.29425,209.60 2,889,591.32MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO2423 100.00-2,083.33-2,083.33PRODUCTOS DE YESO2431 100.004,298.964,298.96 8,597.92PRODUCTOS DE MADERA2441 100.00-2,500.00-2,500.00 24,066.51ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 227.92-7,645.24-3,354.404,290.84 -9,884.94MATERIAL DE PLOMERIA2491 100.00-5,030.67-5,030.67PINTURA2492 100.00 356.31OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 126.22-10,051.31-7,963.312,088.00 10,921.07PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS2511 100.00 1,813.28LUBRICANTES2611 468.28-3,208.07-685.072,523.00 6,867.43

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Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB1143 JEFATURA DE VIAS PUBLICAS

GASOLINA CONTRATO2612 110.98-36,132.85-32,558.353,574.50 -23,627.32DIESEL CONTRAO2614 -103.84-135,271.07130,272.34265,543.41 1,068,684.15UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 652.30-51,619.92-7,913.5643,706.36 43,706.36PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL2721 215.55-3,312.73-1,536.891,775.84 4,041.32HERRAMIENTAS2911 100.00-4,370.51-4,370.51 19,601.23REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00-980.79-980.79REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 372.41-29,865.43-8,019.6121,845.82 100,212.11REFACCIONES2962 100.00-833.33-833.33ACUMULADORES2963 100.002,146.002,146.00 2,181.90LLANTAS2964 331.53-16,020.01-4,832.1611,187.85 104,636.84REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ2981 197.77-14,881.10-7,524.387,356.72 30,982.91ACCESORIOS MENORES2991 100.00 808.96GAS EDIFICIOS MPLES3121 ****.**-15,464.7363.2715,528.00 76,935.00MTTO DE VIAS PUBLICAS3503 100.00-23,309.52-23,309.52 -MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP3516 100.00MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS3522 100.00 250.00MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 -245.73-53,887.9021,929.7075,817.60 226,861.59MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS3571 1348.59-214,054.52-15,872.42198,182.10 274,416.38APOYOS POR SINIESTROS4481 100.00-1,048.33-1,048.33

-368.26-1,191,912.47323,655.471,515,567.94 4,8,290,670.31Subtotal

1144 JEFATURA DE SEÑALESSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -31.48-13,057.1441,475.4154,532.55 395,971.40SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 14,817.0114,817.01 31,197.15PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 15,234.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 31,000.00PRIMA DE ANTIGUEDAD1313 100.00 89,052.89PRIMA VACACIONAL1322 100.00 23,403.90PRIMA DOMINICAL1323 -407.07-374.5092.00466.50 3,303.00TIEMPO EXTRA1331 -60.02-1,754.002,922.504,676.50 22,152.25PERC. EXTRAORDINARIA1341 -33.33-1,011.503,034.504,046.00 43,499.25FONDO DE PENSIONES1531 -20.11-261.141,298.341,559.48 8,204.07BONO DE DESPENSA1540 13,948.0013,948.00 88,990.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -437.50-4,907.001,121.606,028.60 35,470.60BONO COMPENSATORIO1542 100.00 40,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -48.24-2,654.005,502.008,156.00 106,981.00PREMIOS EVENTOS SOC.1594 100.00 1,000.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 100.00 250.00

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Del Mes

5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB1144 JEFATURA DE SEÑALES

BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00-680.00680.00 5,320.00CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO2421 100.00-583.33-583.33PRODUCTOS DE YESO2431 100.00-576.17-576.17PINTURA2492 -50.44-45,884.3290,963.24136,847.56 309,080.78OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00 6,964.64PINTURA CONTRATO2494 100.00-210,037.80-210,037.80 -442,307.71GASOLINA CONTRATO2612 171.28-31,666.67-18,488.6413,178.03 -58,814.63DIESEL CONTRAO2614 150.76-17,920.00-11,886.586,033.42 24,209.42UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 530.34-22,097.49-4,166.6717,930.82 17,930.82PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL2721 100.00-1,536.89-1,536.89HERRAMIENTAS2911 322.09-14,076.37-4,370.389,705.99 14,210.96REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00-160.90-160.90REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 240.49-15,964.82-6,638.429,326.40 32,892.98LLANTAS2964 100.00-2,500.00-2,500.00 22,870.56REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ2981 201.42-15,252.29-7,572.497,679.80 19,815.84REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.2982 100.00-47,676.0047,676.00 47,676.00REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS2983 100.00-10,602.01-10,602.01 23,971.40MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO3502 100.00-150,000.00-150,000.00 -399,613.14MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 283.09-30,680.93-10,837.9719,842.96 21,965.76MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS3571 161.33-8,333.33-5,165.373,167.96 28,570.81MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS3573 100.00-89,779.59-89,779.59 -178,363.92APOYOS POR SINIESTROS4481 100.00-1,048.36-1,048.36

205.41-741,076.55-360,776.97380,299.58 -2,590,288.88Subtotal

1145 JEFATURA DE SEMAFOROSSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.01-21,509.2365,164.7286,673.95 561,689.87SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 31,260.1431,260.14 107,350.42PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 23,353.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 87,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 32,992.24TIEMPO EXTRA1331 100.00 567.00FONDO DE PENSIONES1531 -20.29-430.182,120.442,550.62 13,553.76BONO DE DESPENSA1540 23,393.0023,393.00 127,755.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -857.14-8,412.00981.409,393.40 53,556.40BONO COMPENSATORIO1542 100.00 48,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -34.41-3,053.008,871.5011,924.50 124,243.75PREMIOS EVENTOS SOC.1594 100.00 3,000.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 560.00560.00 2,140.00

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Del Mes

5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB1145 JEFATURA DE SEMAFOROS

BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00 7,360.00

-25.23-33,404.41132,351.20165,755.61 1,1,192,561.44Subtotal

6.171,332,237.7321,586,015.4220,253,777.69 139,121,444,432.10Total

5312 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-5,733.0917,199.2522,932.34 147,421.85SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 202,940.31202,940.31 1,1,245,111.65SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 27,180.0027,180.00 153,937.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 26,202.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 95,313.90TIEMPO EXTRA1331 100.00 4,517.75PERC. EXTRAORDINARIA1341 6,000.006,000.00 26,727.75FONDO DE PENSIONES1531 -2.40-114.664,775.544,890.20 28,481.87BONO DE DESPENSA1540 35,862.0035,862.00 219,090.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -57.69-2,103.003,645.205,748.20 34,349.00BONO COMPENSATORIO1542 100.00 16,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -2.07-911.0044,041.0044,952.00 317,629.00BONOS DE PUNTUALIDAD1711 280.00280.00 2,670.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 680.00680.00 4,500.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 121.20121.20 8,470.81PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 1,974.121,974.12 10,944.04MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 754.00754.00 1,856.00MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 812.00812.00 12,243.80ARTS ASEO Y LIMPIEZA2161 100.00 2,193.60ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 2,053.202,053.20 9,732.52PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 -52.07-1,176.002,258.503,434.50 145,300.06PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS2212 93.772,347.722,503.72156.00 5,014.75PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.2216 100.00 13,697.40UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 1,425.941,425.94 3,992.46PRODUCTOS DE YESO2431 100.00 1,040.90PRODUCTOS DE MADERA2441 100.00 1,566.00MATERIAL ELECTRICO2461 66.0066.00 5,109.40ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 100.00 220.88MATERIAL COMPLEMENTARIO2481 287.68287.68 287.68MATERIAL DE PLOMERIA2491 185.00185.00 734.75PINTURA2492 100.00 2,564.97

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Del Mes

5312 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 100.00 15.52LUBRICANTES2611 100.00 299.60GASOLINA CONTRATO2612 12,602.4412,602.44 43,161.78GASOLINA2615 100.00 7,240.24BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES2751 100.00 240.00HERRAMIENTAS2911 100.00 221.61REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 522.00522.00 522.00REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00 10,324.00REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 299.00299.00 605.00REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 100.00 825.57REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 71.531,392.001,946.00554.00 7,189.81LLANTAS2964 100.00 6,836.11ACCESORIOS MENORES2991 100.00 12,230.70SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 12,876.00TELECOMUNICACIONES Y SATELITES3161 621.00621.00 5,396.83SERVICIO DE MENSAJERIA3183 100.00 1,095.74ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 557.61557.61 2,788.05ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO3233 100.00 7,419.00ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE3252 100.00 16,472.00ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS3293 100.00 34,254.80ARREND. MESAS SILLAS MANTELES3294 100.00850.28850.28 15,743.92APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 100.00 50.00SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES3391 100.00754.00754.00 19,082.00MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 14,052.1914,052.19 42,926.60SERVICIO DE LIMPIEZA3585 330.00330.00 560.01SERV. DE DIFUSION INTERNET3661 100.00 72,161.13PASAJES AEREOS3711 6,811.606,811.60 277,240.98PASAJE TERRESTRE3721 100.00 2,485.00GASTOS DE VIAJE3751 4,772.484,772.48 17,462.38GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO3761 100.00 3,413.17OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 610.00610.00 12,686.00ATENCION A FUNCIONARIOS3814 100.00 129,547.99GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL3821 100.00 15,660.00GASTOS DE REPRESENTACION3851 100.00 16,317.50SUSCRIPCIONES Y CUOTAS3991 100.00 61,087.20APOYO PERS. ESCASOS REC.4415 200.00200.00 400.00APORT. A INSTITUC. CULTURALES4432 9,280.009,280.00 55,680.00APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO4451 265,000.00265,000.00 1,1,590,000.00APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO4452 80,000.0080,000.00 1,1,195,000.00

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Del Mes

-0.62-4,693.75754,253.26758,947.01 6,6,244,440.03Subtotal

1210 DIRECCION DE COMUNICACSUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -33.33-1,610.034,830.096,440.12 41,400.72SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 61,650.1961,650.19 421,043.08SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 36,990.0036,990.00 165,755.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 18,352.00AGUINALDO1321 100.00 2,692.27PRIMA VACACIONAL1322 100.00 25,295.75PERC. EXTRAORDINARIA1341 7,600.007,600.00 34,200.00INDEMNIZACIONES1521 100.00 51,030.40FONDO DE PENSIONES1531 -2.42-32.201,329.601,361.80 9,626.44BONO DE DESPENSA1540 9,126.009,126.00 67,996.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -55.56-701.001,261.801,962.80 12,618.00BONO COMPENSATORIO1542 100.00 8,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -3.15-384.0012,205.0012,589.00 92,633.50BONOS DE PUNTUALIDAD1711 280.00280.00 1,080.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 100.00-680.00680.00 4,050.00PAPELERIA Y ART. OFICINA2111 55.5055.50 1,685.26PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 100.00 581.15MAT. Y SUM. DE COMPUTO2141 100.00 327.34MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO2142 1,948.801,948.80 1,948.80MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 100.00 2,729.20ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 981.36981.36 3,539.44PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 721.66721.66 2,454.10PRODUCTOS DE YESO2431 100.00 28.00MATERIAL ELECTRICO2461 100.00 300.00MATERIAL DE PLOMERIA2491 100.00 14.00LUBRICANTES2611 448.22448.22 717.72GASOLINA CONTRATO2612 1,062.001,062.00 11,305.32REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 100.00 24.00REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 949.99949.99 949.99REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 198.00198.00 3,783.80REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 100.001,596.281,596.28 1,232.61REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 990.64990.64 5,649.74LLANTAS2964 ****.**-3,125.50264.023,389.52 3,389.52ACCESORIOS MENORES2991 1,785.811,785.81 2,338.15SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 8,352.00SERVICIO CELULAR3151 2,396.002,396.00 8,535.74TELECOMUNICACIONES Y SATELITES3161 100.00 3,832.80ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 15.0015.00 8,266.01

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Diferencia ( % ) Incurrido P

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5312 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI1210 DIRECCION DE COMUNICAC

MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO3521 1,740.001,740.00 1,740.00MTTO. EQUIPO COMPUTO3534 100.00 1,276.00MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 100.00-2,320.002,320.00 4,060.00MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS3571 290.00290.00 290.00RADIO,PRENSA Y TELEVISION3611 78,503.0078,503.00 1,1,537,838.68PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO3632 61,625.0061,625.00 367,981.00OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 155.00155.00 282.00GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL3821 100.00 327.99

-2.48-7,256.45292,114.18299,370.63 2,2,947,129.62Subtotal

1220 DIRECCION DE PLANEACIOSUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 80,868.2380,868.23 557,823.28SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 83,280.0083,280.00 524,322.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 17,604.00PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 25,000.00PRIMA VACACIONAL1322 100.00 36,033.88FONDO DE PENSIONES1531 1,945.861,945.86 12,365.16BONO DE DESPENSA1540 11,052.0011,052.00 75,546.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 1,121.601,121.60 4,065.80ABSORCION DE ISR SYS1544 13,639.5013,639.50 121,348.50BONOS DE PUNTUALIDAD1711 100.00 270.00ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 603.20603.20 1,094.17PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 358.00358.00 1,321.14SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 8,352.00ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO3221 100.00 46,772.06ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10MONITOREO Y ENCUESTAS3691 100.00 24,800.00MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO3693 73,818.0073,818.00 382,872.00

267,801.61267,801.61 1,1,845,166.09Subtotal

1230 SECRETARIA PARTICULARSUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 36,750.0636,750.06 220,500.38PRIMA VACACIONAL1322 100.00 15,827.00FONDO DE PENSIONES1531 735.00735.00 4,305.08BONO DE DESPENSA1540 4,900.004,900.00 29,400.00ABSORCION DE ISR SYS1544 8,225.008,225.00 53,629.00SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 8,352.00

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5312 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI1230 SECRETARIA PARTICULAR

SERVICIO CELULAR3151 1,282.521,282.52 2,630.26

51,892.5851,892.58 334,643.72Subtotal

-0.87-11,950.201,366,061.631,378,011.83 11,11,371,379.46Total

5313 DIRECCION GENERAL PARA EL D1300 DIRECCION DE DESARROLL

SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.1131 -34.61-15,918.1345,990.3961,908.52 435,868.28SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA1132 197,106.44197,106.44 1,1,117,711.49SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL1211 59,320.0059,320.00 218,890.00PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.1311 100.00 97,711.50PREMIO DE ANTIGUEDAD1312 100.00 39,000.00PRIMA DE ANTIGUEDAD1313 100.00 5,774.88AGUINALDO1321 6,501.836,501.83 6,501.83PRIMA VACACIONAL1322 897.73897.73 118,034.33PRIMA DOMINICAL1323 -9.96-126.001,265.301,391.30 9,799.70TIEMPO EXTRA1331 -34.80-986.002,833.003,819.00 46,574.77PERC. EXTRAORDINARIA1341 -20.41-2,127.0010,423.0012,550.00 89,581.25INDEMNIZACIONES1521 100,680.00100,680.00 100,680.00FONDO DE PENSIONES1531 -7.46-362.464,858.905,221.36 31,694.03BONO DE DESPENSA1540 49,388.0049,388.00 269,408.00GASTOS DOMICILIARIOS1541 -90.48-5,327.605,888.4011,216.00 72,203.00BONO COMPENSATORIO1542 100.00 56,000.00ABSORCION DE ISR SYS1544 -7.04-3,094.5043,986.0147,080.51 351,614.01BONOS DE PUNTUALIDAD1711 840.00840.00 18,300.00BONOS DE PRODUCTIVIDAD1712 -100.00-680.00680.001,360.00 8,630.00PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO2112 -0.023,132.093,132.11 10,717.65MAT. Y SUM. DE COMPUTO2141 100.00 164.00MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL2151 2,296.802,296.80 5,202.60ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO2163 1,991.721,991.72 4,493.79MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA2171 -587.12-587.12PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS2211 -581.51-9,653.761,660.1211,313.88 21,289.59PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS2212 154.92154.92 154.92PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.2216 250.00250.00 250.00UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION2231 80.0080.00 4,190.40MATERIAL DE CONSTRUCCION2411 100.00 572.00CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO2421 100.00-3,150.003,150.00 8,853.84PRODUCTOS DE MADERA2441 100.00 55.74

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Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5313 DIRECCION GENERAL PARA EL D1300 DIRECCION DE DESARROLL

MATERIAL ELECTRICO2461 100.006,554.006,554.00 8,645.08ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION2471 100.00326.31326.31 3,408.81MATERIAL DE PLOMERIA2491 100.002,987.832,987.840.01 4,569.36PINTURA2492 100.00 27,885.05OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.2493 -0.011,140.331,140.34 10,275.03FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS2521 100.007,979.067,979.06 39.00LUBRICANTES2611 100.00 4,475.28GASOLINA CONTRATO2612 8,105.248,105.24 68,543.40UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 -75.00-75.00PRODUCTOS TEXTILES2741 794.20794.20 794.20HERRAMIENTAS2911 100.00 814.55REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS2921 0.011,944.591,944.58 2,941.50REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.2931 100.00 73.78REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO2941 27.1427.14 527.36REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO2943 663.52663.52 663.52REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE2961 100.00-1,864.121,864.12 24,504.15ACUMULADORES2963 13.24281.652,128.001,846.35 1,846.35ACCESORIOS MENORES2991 100.00 5.05SERVICIO TELEFONICO3141 100.00 37,196.06ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO3232 1,115.221,115.22 5,576.10ARREND. MESAS SILLAS MANTELES3294 100.00-2,436.002,436.00 2,436.00APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.3364 100.00 5,199.20VIGILANCIA CONTRATO3381 360.18360.18 9,829.22SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO3398 100.00 121,800.00MANTENIMIENTO DE VEHICULOS3551 100.00 49,909.24SERVICIO DE LIMPIEZA3585 100.00 120.00OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE3781 100.00 194.00GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL3821 69.2614,213.4820,522.006,308.52 378,185.17APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA4435 350,000.00350,000.00 350,000.00

-1.41-13,383.26944,210.16957,593.42 4,4,270,378.06Subtotal

-1.41-13,383.26944,210.16957,593.42 4,4,270,378.06Total

5314 PREVISION SOCIAL0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO

SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO1442 1,122,831.921,122,831.92 2,2,203,089.40

1,122,831.921,122,831.92 2,2,203,089.40Subtotal

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Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

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(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5314 PREVISION SOCIAL0220 DIRECCION DE EGRESOS

IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS1811 6,640,659.006,640,659.00 12,12,282,124.22

6,640,659.006,640,659.00 12,12,282,124.22Subtotal

0320 DIRECCION DE RECURSOSCTS SEG. DE VIDA CONTRATO1441 100.00 4,4,054,075.42BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS1551 144,087.43144,087.43 853,389.69BECAS EMPLEADOS NO SIND.1552 83,671.0383,671.03 462,606.58CAPACITACION PARA SERV. PUB.1553 100.007,714.007,714.00 204,994.04CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO1555 19,986.0019,986.00 39,972.00EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.1591 1045.92-172,405.00-16,483.60155,921.40 413,038.07UTILES ESCOLARES1593 100.00-0.01-0.01UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.2711 100.00-27,415.4427,415.44 1,1,080,952.82

-80.38-192,106.45238,974.85431,081.30 7,7,109,028.62Subtotal

0330 DIRECCION DE SERVICIOSSERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION1401 -9.61-8,900.0092,640.00101,540.00 421,616.91APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS1403 25.722,370.019,214.036,844.02 53,567.04CONSULTA HOSPITALARIA CONTRATO1410 100.00 536,019.02CONST. HOSPITALARIA1411 4,505.334,505.33 36,005.33CONSULTAS MEDICAS1412 7,907.787,907.78 57,497.00S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO1413 ****.**-1,444,444.4448,427.991,492,872.43 9,13,382,395.77MEDICAMENTOS CONTRATO1414 2,350,960.702,350,960.70 9,9,697,322.34APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO1416 168,598.21168,598.21 234,686.41MEDICAMENTOS1417 1.341,311.7897,784.6296,472.84 498,949.62MATERIAL MEDICO S.M.M.1418 -156.54-26,315.8516,810.5143,126.36 275,957.94CONST. MEDICAS CONTRATO1419 865,290.77865,290.77 2,2,900,537.27

-40.30-1,475,978.503,662,139.945,138,118.44 23,28,094,554.65Subtotal

1010 DIRECCION GENERAL DE PAPOYO A LA VIVIENDA POLICIAS1422 72,000.0072,000.00 -427,291.79

72,000.0072,000.00 -427,291.79Subtotal

-14.21-1,668,084.9511,736,605.7113,404,690.66 45,50,116,088.68Total

5320 AMORTIZACION DE LA DEUDA

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Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes

5320 AMORTIZACION DE LA DEUDA0002 GASTOS FINANCIEROS

INTERESES APP SP NET FASE 39203 100.00 378,443.00INT APP RENG F1 Y F49205 -23.28-264,197.561,134,927.441,399,125.00 4,5,635,728.00INTERESES BANOBRAS SPN F2Y F39206 100.00-158,398.11-158,398.11 -INTERESES9218 100.00 98,098.82

-43.27-422,595.67976,529.331,399,125.00 4,6,112,269.82Subtotal

0210 SENTENCIAS Y RESOLUCIOSENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS3941 96,894.4596,894.45 194,548.83SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.3942 100.00 7,7,627,621.25SENT. Y RES. DE ISAI3943 750,000.00750,000.00 2,2,191,640.00SENT. Y RES. DE PREDIAL3944 99,600.0099,600.00 265,068.00INTERESES Y ACTN DE PREDIAL3952 59,961.3959,961.39 150,807.87INTERESES Y ACTN DE ISAI3953 359,300.70359,300.70 835,199.35INTERESES Y ACTUALIZACION3954 100.00 3,3,065,738.93

1,365,756.541,365,756.54 14,14,330,624.23Subtotal

-18.04-422,595.672,342,285.872,764,881.54 19,20,442,894.05Total

Page 105: Municipio de San Pedro Garza García, N. L. Fecha: Viernes ... · 0710 direccion de auditoria y contr 5651 eq. de comunicacion y telecom. -19,847.60 -19,847.60 100.00 ... 6290 msp-opm-r23-fopedep-024/14-cp

Gran Total -19.14 -17,941,829.47 93,697,974.03 111,639,803.50 620, 658,535,497.82

Fecha: Viernes, 24 de J

Incurrido PresupuestoAcumula

Diferencia ( % ) Incurrido P

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2015

Del Mes