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  • MetroGAS S.A. G. Aroz de Lamadrid 1360 CP 1267 Cap. Fed. IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT: 30-65786367-6 - Ag. Percep. Ing. Brut.Cap.Fed.: N 005536-5 Ag. Percep. Ing. Brut. Pcia. Bs. As.: N 000 65 0564 0 - Ing. Brut.: CM N 901-987124-4. Inicio de Actividades: 28/12/92 Referencia Liquidacion Servicios Publicos

    Fecha de emisin Cliente / Cuenta SM

    Perodo de Liquidacin Perodo Tipo de Liquidacin Tarifa Cliente Periodicidad

    Titular del suministro N de CUIT Condicin IVA

    Direccin del suministro N de Ing.Brutos

    Claves para pago electrnico Clave adhesin dbito automtico Clave pago telefnico o tarjeta crdito

    Nmero de Lectura anterior Lectura actual Cargo Consumo Constantemedidor Fecha Estado Fecha Estado * Bonificacin en m3 Contador

    Consumo total en m3

    - Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.

    *E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura AjustadaPoder calorifico del gas suministrado en kcal/m3:

    Cantidad de estimaciones del ao

    Consumo a 9300 Kcal/m3

    Cuadro Tarifario - Res. ENARGAS N I - 566/08 - I - 2851/14

    Impuesto ProvincialCargos (sin impuesto): Por reconexin $ Aviso de deuda comn bajo firma $

    Fecha Fecha de Perodo Cargo fijo Factura Cargo m3 de consumo mesResolucin vigencia en das por factura mnima

    Fecha Fecha Tasa Das del Importe base del perodo Impuesto provincial del perododesde hasta % perodo

    Referencia

    FECHA DE VTO. :C.E.S.P N:

    Fecha de vencimiento

    Taln para el Banco

    (Ver * al dorso)

    Su deuda por consumo de gas a la emisin dela presente liquidacin es:

    LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO:

    ACUERDOS DE PAGO:

    (*) "Fondo Fiduciario Subsidios Consumos Residenciales de Gas, Art. 75 Ley 25.565" (2) El monto facturado no constituye percepcin y no podr computarse como pago a cuenta.

    (1)A Nombre y Por Cuenta y Orden de C.U.I.T. N 30-71085383-1

    Total a pagar Fecha de vencimientoUltimo plazo de pago de esta LiquidacinNmero de referenciaVencimiento estimado de la prxima Liquidacin

    08034EMA SERV.- PREST.095

    DORA S DE BUZMANMARTIN PESCADOR 2140 BAJO-002

    01417 FLORESTA CAPITAL FEDERAL

    SOBRE N 008067COPIA DE LIQUIDACIN

    10931020400 6154 B-0009-00922816

    01/07/2014

    23/04/2014 A 24/06/2014 04/2014 CICLO R1CA 01 B

    Los importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidacin.Tasa mxima de inters 1,5 veces la tasa BNA a 30 das y se aplicar sobre el Total a pagar por los das transcurridos entre la fecha de vto. y la de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fechade emisin:

    DORA S DE BUZMAN CONS FIN

    MARTIN PESCADOR 2140 BAJO-002 FLORESTA CAPITAL FEDERAL

    10931020400 010931020400

    25266000103631 07/07/2014

    Tasa Pasiva BNA: % 1,10El monto de IVA discriminado no puede computarse como crdito fiscal.Condicin IVA: (CONS FIN)CONSUMIDOR FINAL

    $ 22,22

    18/07/2014

    017008262 001

    004573321 23/04/2014 5294 24/06/2014 5310 R 0 16 1,000

    16 9.502 16

    SIN LIMITE07/04/2014 01/04/2014 62 das 7,74 13,07 0,143651

    1,77 (capital) $ 1.76 (pcia.) 21,84

    FACTURA MINIMA 13,07 13,07RES ENRG I2407 FOCE GAS 4,00 4,00COSTO GAS IMPORTADO ( 1) ( 3) 0,89 0,89SUBTOTAL 17,96 17,96IIBB TRANSPORTE ( 2) 0,04 0,04IIBB DISTRIBUCION ( 2) 0,91 0,91IMPUESTO LEY 25.413 ( 2) 0,29 0,29TOTAL CONSUMO 19,20 19,20.CGI-IVA CUIT: 30-71085383-1 21 % de 0,00 ( 1) 0,00 0,00.I.V.A. GENERAL 21 % de 18,31 3,85 3,85FDO ART 75 LEY 25565(*) 0,06 0,06

    TOTAL FACTURA 23,11 23,11

    ***SUBSIDIO AL CONSUMO ( 1) -0,89MONTO TOTAL A PAGAR : 22,22

    10931020400 6154 18/07/2014 $ 22,22

    Si esta liquidacin incluye el Cargo Dec. 2067 / 08 + IVA y Ud. decide pagarla sin el mismo, conforme lo resuelto por la CNACAF e indicado por el ENARGAS por Nota ENRG N 11821, deber acercarsea nuestras Oficinas Comerciales para realizar el trmite correspondiente. De abonarse esta liquidacin sin el cargo, el pago a realizar tendr carcter de pago a cuenta, quedando pendiente de cancelacinhasta tanto se resuelva la cuestin de fondo en la justicia, pudindose reclamar el saldo impago encaso de confirmarse la aplicacin del Cargo.

    109310204006154

    $ 0,00

    $ 0,00

    00

    (3) CONSUMO EQUIVALENTE A 1 GARRAFAS DE 10KG QUE REPRESENTAN UN VALOR DE $ 16

    Ajustado de acuerdo a los cambios registrados en los consumos del usuario, considerando62 m3 anuales

    MG-10931020400