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MACUR PRESTA~AO DE CONTAS DE 2015

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MACUR

PRESTA~AO DE CONTAS

DE

2015

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RELATORIO DE GESTAO

Exercicio de 2015

Nos termos da Lei e do pacto dos Estatutos, a Direcyiio do Macur- Movimento deAssistencia, Cui lura, Urbanismo e Recreio apresenta a Assembleia Geral da Instituiyiio 0

RELATORIO DE GESTAO referente ao exercicio de 2015.

1- UTENTES

o numero medio/mensal de utentes de 2015 relativamente a 2014, teve alterayoes como aseguir se indica:

Mapa de medias mensais/base ano de utentesvalencias

Anos CRECHE JARDIM extensoes 2° cicio C.DIA APDOMIC.

2008 41,9 62,5 27,5 13,3 35,8 27,5

2009 37,5 50,6 26,7 13,3 35,5 28,4

2010 35,2 45,1 37,3 13,9 35,2 25,6

2011 41,4 43,6 42,9 38,4 28,3

2012 38,5 39,6 39,9 38,7 28,7

2013 35,7 36,2 28,9 0,0 37,5 22,02014 32,0 45,0 29,7 0,0 37,3 22,3

2015 30,0 47,3 25,1 0,0 40,6 21,9

Utentes no dia 31 de Dezembro

N° DE UTENTES EM 31 DE DEZEMBROvalencias

Anos CRECHE JARDIM extensoes 2°cicfo C.DIA APDOMIC.

2010 36,0 43,0 43,0 0,0 37,0 27,0

2011 39,0 42,0 46,0 0,0 41,0 28,0

2012 33,0 32,0 32,0 0,0 39,0 28,0

2013 29,0 43,0 30,0 0,0 40,0 22,0

2014 29,0 50,0 28,0 0,0 42,0 20,0

2015 28,0 47,0 23,0 35,0 22,0

Obs. A valencia d CATL-2" cicio foi encerrada em 31 de Julho de 2010

2- RECURSOS HUMANOS

No exercicio de 2015, existiram movimentayoes no quadro de pessoal, mas manteve-se 0

mesmo numero de postos de trabalho de 2014, no total de 41 e alem deste estiveram aoserviyo, por periodos limitados, 3 POCs/CEI e 2 Estagiaria, colocados pelo IEFP.

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3- COMPARTICIPA<;:OES DE UTENTES

Mais uma vez a instituiyao nao procedeu a aumentos das mensalidades, por forya da gravecrise economica que assola a regiao, com elevado desemprego, bern como pela concorrencialevada a cabo por outras Instituiyoes da nossa zona de influencia, no entanto temos vindo,gradual mente, a aplicar a tabela imposta pela Seguranya Social

4- EVENTOS E ACTIVIDADES

Durante 0 ano de 2015 foram realizadas diversas atividades do Plano Anual, que fazparte integrante do Projecto Educativo da Instituiyao ,entre as quais destacamos asmais significativas:

DlVlSAO ASSISTENCIA:

Centro de Dia

"A anima,ao socio cullural como agente de estimula,80 fisica, psiquica e social".

2. AVALIACAo GLOBAL DO PLANO

o PAAS foi na sua maioria respeilado, cumprindo-se quase na lolalidade as actividades proposlas.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS DE CARA TER:

./ Ludico-recreativo: Jogos de cartas, setas, domino e damas (44); jogos de grupo (10); lrabalhos manuais (34);malines dan,anles (10); prepara,80, desfile e baile de carnaval; cuidar da horta e jardim (11); desfolhada; alelierde pintura (27); costura (10); culinaria (1); ensaios para a fesla do dia do idoso e ensaios para cantar musicas deNatal e as janeiras .

./ Cultural: Canlar as janeiras; Comemora,80 das Fogaceiras; visita ao presepio da Cavalinho; Desenho e pinturade edificios hisloricos do concelho e da freguesia; visualiza,80 de varios filmes (6); Visita ao Museu dachapelaria; "Passeios na minha terra" - Braga; Comemora,ao de efemerides .

./ Desportivo: Caminhadas fora da Freguesia (10); aulas de ginastica (68): torneio de Bowling (7); olimpiadas dapascoa; olimpiadas seniores; Demonslra,ao de danyas de salao pelo grupo do Movimenlo e Bem Eslar:caminhadas e exercicios com os ulenles na inslilui,80 com sessoes de prepara,ao fisica no mini ginasio ejogos de boccia e petanca (43) .

./ Espiritual: Ora,ao em grupo diaria; confissoes na Pascoa e no Natal com celebra,ao da palavra; Celebra,ao dodia 13 de Maio; visualiza,ao das cerimonias religiosas em Fatima e os "Noivos de SI" Anlonio' via TV .

./ Inteleclual: Apoio psico-social (10); Aulas de musica (49); jogos eslimula,ao cogniliva (23); Reportagem para aRTP1, programa "Agora Nos"; Participa,ao na realiza,ao do video: "Um seculo de vida portuguesa"; Sessao deSensibiliza,ao da GNR; Ensaios da pe,a de Teatro para a festa do Idoso; Visita a exposi,ao ornilologica .

./ Saude: avalia,ao da tensao arterial mensalmenle; Terapia do Riso; Workshop sobre nulri,ao .

./ Social: Cantar as Janeiras; Comemora,ao de aniversarios; venda de manjericos; Arraial do S. Joao;Tasquinhas; Europarque - Dia dos avos; Passeio a Torreira e Furadouro, ao Parque do Buyaquinho, as praiasda Aguda e Miramar, ao Parque Urbano de S. Joao da Madeira e as Termas das Caldas de S. Jorge; Visila elanche convivio no Arraial da Festa de S. Tiago; Passeio anual pela JF de Rio Meao - Lamego; Karaoke;

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~~.~ ~JV/ V

Comemorar;ao do dia do idoso (eucaristia, almor;o e tarde animar;ao); comemorar;ao do Halloween ~ do s"eft,1IAMartinho; Visita ao Oceanario Sealife; Exposir;aoNenda de trabalhos do CD; Ceia de Natal. .,

./ Quotidiano: Tratamentos de estetica e beleza - cooperar;ao com escola Eprofcor; cabeleireiro; jardinagem; verTV; ouvir musica.

4. ACTIVIOAOES PREVISTAS NAO REALlZAOAS

Visita a uma radio local; Articular;ao inter-intitucinal para terapia de Snoezelen; Dia mundial da voz; Imaginarius;Dia Intemacional do Enfenmeiro; Dia Mundial dos Oceanos; Epoca Balnear; Acr;ao de formar;ao "Beneficios do sol"; Visitaa Viagem Medieval; Viagem de comboio a cidade de Aveiro; Lanche convivio Pais & Filhos; Vindimas; Dia Nacional doBombeiro Profissional; Dia Mundial do doente com Alzheimer; Vindimas e elaborar;ao do vinho doce; Dia Mundial daMusica; Festa de Natal do MACUR

5. ACTIVIOAOES REALlZAOAS QUE NAO ESTAVAM PREVISTAS

Atelier de Pintura - Desenho e pintura de edificios historicos do concelho e da freguesia; Reportagem para aRTP1, programa "Agora Nos; Participar;ao na realizar;ao do video: "Urn seculo de vida portuguesa"; Passeio a Torreira eFuradouro, ao Parque do Bur;aquinho, as praias da Aguda e Miramar, ao Parque Urbano de S. Joao da Madeira e asTermas das Caldas de S. Jorge; Sessao de Terapia do Riso; Workshop sobre nulrir;ao; Karaoke; Visita ao OceanarioSealife; Tratamentos de estetica e beleza - cooperar;ao com escola Eprofcor; Visita a exposir;ao omitol6gica; Sessao deSensibilizar;ao da GNR; Sorteio de rifas para angariar;ao de fundos;

6. CONSIDERACOES FINAlS

o plano anual de atividades foi cumprido a cerca de 70% mas foi enriquecido com a realizar;ao de atividades que naoestavam prevista e que tiveram urn resultado muito posilivo no grupo. Juslifica-se a nao realizar;ao de algumasactividades com a ausencia da animadora s6cio-cultural que foi substituida por se encontrar com baixa medica seguida delicenr;a por matemidade

Creche, Pre-Escolar e ATL./ Durante 0 ano de 2015 foram realizadas diversas alividades do Plano Anual, que fazem parte integranle do

Projeto Educativo da Instituir;ao. Dentre as quais destacamos algumas:

./ • Fogaceiras (20/01) • Participar;ao no concurso: "Decora 0 traje das Fogaceiras", realizado pela Camara deSanta Maria da Feira .

./ • Cortejo de carnaval - A instituir;ao organizou urn cortejo camavaleco por algumas ruas da freguesia,participaram no cortejo as crianr;as do centro infanlil, os idosos do centro de dia e alunos e encarregados deeducar;ao da escola EBt Santo Antonio .

./ • Oia do Pai e Oia da Mae: (marr;o e maio): Para assinalar esles dias foi oferecido aos pais e as maes urnlanche convivio nas salas dos seus educandos onde receberam as prendas realizadas pelos mesmos. No dia damae as mesmas foram surpreendidas com uma aula de zumba onde participaram na mesma com os filhos .

./ • Oia da Familia (maio): Foi assinalado com uma caminhada que iniciou no Largo da Junia de Rio Meao ate asPiscinas Municipais de Santa Maria da Feira intitulada "Caminhada da Familia pelo corar;ao". Esta atividade foiinserida no programa da Camara Municipal da Feira: Andar a pe - Conquisle a boa fonma e foi organizada pel aJunta de Freguesia, pelo MACUR com a parceria da Fanmacia de Santo Antonio e 0 Rancho Etnografico de RioMeao .

./ - IV Mosaico Social - A instituir;ao esleve representada em Forum social juntamente com a Conferencia de RioMeao, a A.MAR e 0 Rancho Folclorico As florinhas de Rio Meao no IV Mosaico Social promovido pela CamaraMunicipal da Feira que se realizou na freguesia de Lourosa .

./ • Passeio de Fim de Ano Letivo (maio e junho): Foram realizados diversos passeios pelos diferentes grupos,nomeadamente ao Museu Interactivo dos Descobrimenlos com urn passeio de barco pelas pontes do Douro(CATL), ao Zoo de Lourosa (pre escolar) e a Quinla Pedagogica e Equestre de Aveiro (grupo transir;ao creche).Os finalistas do pre escolar foram juntamente com as respeclivas familias ao Jardim Zoologico de Lisboa.

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./ "Festa de Final de Ano Oulho): Comemorou-se 0 final de ano letivo com uma fesla para ledas as crian,as,pais, lamiliares e colaboradoras, onde alem das atuayees dos dilerentes grupos lam bern houve 0 habitualconvivio com comes e bebes .

./ - Praia Oulho): Com a exce,ao do grupo dos bebes e da sala da marcha, loi proporcionado as restanlescrian,as uma semana de epoca balnear durante 0 mes de julho na paria de Esmoriz.

./ • Ferias de verao grupo CATl: a grupo do CATl nas ferias de final de ano letivo participou em diversasalividades no qual destacamos algumas: Museu dos Oescobrimentos + passeio de barco pelas ponies - Porto -todo dia ; Visila Biblioteca de S. M. Feira ; Visita Museu do Papel em Payos de Brandao; Visita ao Convento dosLoios em S. M. Feira , Escola de educa,ao Rodoviaria; Viisila a Viagem medieval em S. M. da Feira. Tambemliveram uma visila da artesa de joalharia: Susana Nunes com demonslra,ao de artesanato leito em prata. Atelierde expressao plastica (marionetas) e expressao dramalica, etc .

./ • Oia Mundial da Alimenta,ao • Feira Rural (outubro): Para assinalar 0 Oia Mundial da Alimenla,ao foirealizada uma feirinha rural na semana de 05 a 09 de outubro. as alimentos postos a venda loram oferecidospelos encarregados de educa,ao .

./ • Oia Mundial da Tereeira Idade - as grupos do pre escolar fizeram uma visila ao centro de dia ondeofereceram uns crachas aD idosos .

./ • Oia Naeional do Pijama (novembro) - Participa,ao da instilui,ao do projecto "Missao Pijama" da institui,aoMundos de Vida onde colaboramos com a angaria,ao de fundos para ajudar a institui,ao social que reeebe ascrianc;as ~semftfamilia .

./ - Festa de Natal· Foi realizada no Cinetealro Antonio Lamoso em Sanla Maria da Feira, onde alem da atua,aode lodos os grupos (com exce,ao da sala do ber,ario) participaram lambem alguns encarregados de educa,ao .

./ • Perlim - a grupo do CATL e 0 grupo dos 4/5 anos fizeram uma visita ao Perlim - Uma quinta de sonho - osbilhetes foram oferecidos pela Camara de Sanla Maria da Feira.

./ - Oia Internaeional da solidariedade - Foi realizado uma recolha de bens alimenlares, roupas e brinquedos.as bens angariados foram entregues a Conferimcia de Sao Tiago de Rio Meao .

./ • Patestras para os enearregados de educa,ao e comunidade em geral - Foi realizada uma palestrarelacionada com 0 lema do projeto pedagogico da inslilui,ao (2014/2015) sobre a alimenta,ao. Com acolabora,ao da nutricionisla Bianca Castro foi abordado 0 lema: "Quando a palavra ganha for,a: Milos everdades alimentares". Tambem fcram entregues guias alimentares para as encarregados de educal(ao osseguintes temas: - "Adeus gripe"· llJiI bebeu aQua hoje?"; "Soma

Divisao Recreio

Tasquinhas de Junho Cultural, com a colabora,ao directa das funcionarias do Cenlro InlanlilVisita do Pai Natal as escolas.

5- INVESTIMENTOS

lmobilizado

No decurso do exerCICIO de 2015 a Inslilui9ao procedeu aos inveslimenlos edesinvestimentos nas rubricas a seguir discriminada:

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Aquisi~6es Abates

Edificio e outras constru~oes ...... € €

Equipamento basico ... 2,235,66 2,785,04

Equipamento de transporte ......................... € €

Ferramentas e utensilios ... € €

Mob. E equipamento administrativo ..... € 2,166,85

Donativos recebidos para Investimentos:

Foram angariados no ana de 2015, donativos no valor de € 21.558,34, destinados aaquisiyao de urn veiculo para transporte de utentes em cadeiras de rodas, e que foramcontabilizados na contas de Fundos "Outras variayoes nos fundos patrimoniais"

6- ANALISE ECONOMICA E FINANCEIRA

- Financiamento

Em 2015 0 Macur mostrou-se auto-suficiente para suprir as suas necessidades normais detesouraria.

- Aplicacoes e disponibilidade financeiras:

A instituiyao, no exercicio de 2015, para levar a efeitos os investimentos acima indicados,nao teve qualquer financiamento extemo il lnstituiyao, sendo em 31 de Dezembro de 2015,os saldos das aplicayoes e disponibilidades financeiras os a seguir indicados:

Aplicayoes Financeirasvalores

conta nome 2013 2014 2015

I3 DEPOSITOS A PRAlO 75.000,00 85.000,00 80.000,001321 D.P. - 30 dias 0,00 0,00 0,001322 D.P. - 60 dias 0,00 0,00 0,001325 D.P. - 18 meses 75.000,00 85.000,00 80.000,00

15 T1TULOS NEGOCIA VEIS 0,00 0,00 0,001592 COD-Fund Inv-5 anos 0 0 01594 BNC-Fundo 1mobiliario 0,00 0,00 0,001595 Bp· Fundo eurovalor Protegido 0 0 0

0 0 0TOTAL 75.000,00 85.000,00 80.000,00

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Disponibilidades financeiras em 31 de Dezembro de 2015

valores

conta nOIT< 1013 1014 1015

11 Caixa 883,91 1.356,10 1.073,36

111,lll Divisao Assislencia 783,91 1.156,20 973,36

114 Divisiio Cultum e Recreio 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00

11 Buncos 15.108.19 33.159.61 56.455,71

Dil'isiio Assistencia 16.118,85 19.170,17 51.464.10

1201 Cai.~ Geral de Depositos 6.542,05 6.453,47 21.627,77

1202 Banco Popular 9.576,80 21.045,19 27.017,58

1204 B. Popular ·IEFP·68984/58 0,00 1.771,61 3.818,75

Dil'isiies Cu/rura e Recreio 8.989,34 3.989,34 3.991,61

1205 B.Popular·15871500162 8.989,34 3.989,34 3.991,61

Divisdo Urbanismo 0,00 0,00 0,00

1203 Caix3 Gem] de Depositos 0,00 0,00 0,00

TOTAL 15.991,11 34.615,81 57.519,07

Demonstrayao dos Resultados

as resultados liquidos do exercicio foram Ilegativos no valor de £ 5.996,52 (cinco milnovecentos e noventa e seis euros e cinquenta e dois centimos).

as resultados operacionais (antes de gastos e rendimentos financeiros e impostos) e osResultados antes de impostos atingiram respectivamente os valores negativos, de €8.169,57 ( oito mil cento e sessenta e nove euros e cinquenta e sete Centimos)

a volume das Prestayoes de Serviyos e Proveitos suplementares, donativos e quotas doexercicio, conforme mapa anexo no valor de € 43.374,39 apresentam uma variayaopositiva de 1.45% e relativamente ao exercicio de 2014

a volume das comparticipayoes e subsidios II explorayao do exercicio, foram no valor de€ 348.466,81 apresentando, relativamente a 2014, uma varayao negativa em valor epercentagem, respectivamente de £-7082,87 e 1.99%, cabendo ao CRSS a reduyao de€ -3.767.45 e 1.08%.

as custos totais com pessoal (vencimentos c/ respectivos encargos e outras despesascom pessoal) no montante de € 487.860,17 representam 69,38% dos custos antes dedepreciayoes e 141,03% das Comparticipayoes da Seguranyas Social, totalizando estas €345.265,31

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AS resultados financeiros, apresentam urn resultado negativo de € 5.996,52

- Balanyo

Pelo Balanyo podent verificar-se que a situayao se encontra estavel.

7- DIVlDAS EM MORA AO ESTADO

Nao existem dividas em mora ao estado e a Seguranya Social.

8- PROPOSTA PARA APLICACAo DE RESULTADOS

A Direcyao propoe que 0 resultado Iiquido negativo do exercicio de 2015 no valor de €5.996,52 (cinco mil novecentos e noventa e seis euros e cinquenta e dois centimos) sejatransferido para a conta de Resultados Transitados.

9- FACTOS RELEVANTES:

Ap6s 0 termo do exercicio e ate a presente data, nao ocorreu qualquer facto relevantepara as actividades da Instituiyao.

NOTA FfNAL

As entidades, empresas e particulares que nos honraram com os seu donativos,agradecemos a confianya depositada que constitui importante incentivo e compensayaopelos esforyos empreendidos por quantos colaboram, trabalham e usufruem destaInstituiyao.A todos os trabalhadores que contribuiriam para 0 desempenho da Instituiyao, com 0 seuprofissionalismo e dedicayao, a direcyao expressa 0 seu agradecimento.

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Macur- Mov. Assistencia, Cultura, Urb. Rec.BALAN<;O EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Conlribuinle: 500872200J\'loeda: (Valores em Euros)

RUBRICASDATAS

NOTAS31 DEZ 2015 31 DEZ 2014

ACTIVO

Activo nao correnteActivos fixos tangivcis 228.927.09 270.670.33Bens do patrim6nio hist6rico e artistico e cultural IUIO 0.01l

Propriedades de investimcnto 0.00 0.00Activos inlangiveis 459.86 0.00Inveslimcnlos financeiros 0.00 0.00Fu ndadorcslbenemcrilos/patrocinadorcs/doadorc.~/associados./mcmbros 0.00 0.00

229.J86.95 270.670.3J

Activo correnteInvcntarios 8.604.52 8.003.83Clientcs 15.394.82 4.154.54

Adianlamcntos a forncccdorcs 0.00 0.00Estado c outros cmes publicos 1.911.48 0.00FundalJorcsllxncmcritoslpalrocinalJorcsldoadorcslassociadoslmcmbros 0.00 0.00OUlras comas a receber 4.239.75 6.542.50Difcrimcnlos 4,020.44 3.041.34

Oulros activos financeiros 0.00 0.00Caixa e dep6silos bancjrios 137.529.07 114.615.81

171.700.08 136.358.02

Total do aetim 401.087.03 407.028.35

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniaisFundal' 225.779.95 225.779.95

Excedcntcs lccnicos 0.00 0.00Reserv3s 0.00 0.00

Resultados lransitados -77.860.20 -57.879.90Exccdcotes de rcvalori7.a~ao 1l.IlU 0.00

Outras \,.tria~Ocs nos fundos patrimoniais 156.657.35 157.823.19

304.577.10 325.723,24

Resultado Ifquido do pcriodo ·5.91)6.52 ·19.98U,30

Total do fundo de capital 298.580.58 J05.742.94

Passim

Passi\'u nan correnteProvisOes 0,110 U.UU

ProvisOes cspcdficas 0.00 0.00Financiamcntos obtidos 0.00 0.00Outras cORtas a pagar 0.00 0.00

0.00 0.00

Passi\'o correnteForncccdorcs 13.373.01 14.018.96

Adiantamcntos de Clicntcs 0.00 0.00Estado C OUlros cotes publicos 11.158.02 11.438.77

~undadoreslbenemcritos/palTocinadores/doadoreslassociadosJmembros 0.00 0.00

Financiamentos obtidos 73.81 0.00Diferimentos U,lKI O.OUOutras conta$ a pagar 77.901.61 75.827.68

Outros passivos financeiros U.UU U,txl

102.506.45 IU1.285.41

Tutal du passil'u 102.506.45 101.285.41

Tutal dos fundos patrimoniais e do passil'o -<:'\('\~.CI)L ,w:t:os7 .03 407.028,35~'9

F3M • Information Systems. SAProc('ssado por Compulador

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Macur- MOl'. Assistencia, Cultura, Urb. Rec.

DEMONSTRAl;Ao DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERioDO F1NDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Conlribuinte: 500~72260

Maed.: EUROS

PERioDOSRENDIMENTOS E GASTOS NOTAS

2015 2014

Vcndas c scrvi~os prcst:llius 354.256.68 355.993.18

Subsldios. doa~ocs c legados a explora~ao 348192.45 355.549.68Varia<;:aonos inventarios da producrao 0.00 0.00Trahalhos para a pr6pria enlidade 0.00 0.00CUSIOSdas mereadorias vcndidas c das malcrias eonsumidas 83.863.49 80.713.64Fomecimenlos c servi<;:oscxtcmos 128.510.24 135.231.69GaslOs com 0 pessoal 487.860.17 502.290.40Ajuslamenlos de inventarios (perdaslreversoes) 0,00 0,00Imparidade de dividas a reecber (perdaslrcvcrsoes) 239.87 0,00Provisoes (aumenloslreduc;ocs) 0.00 0.00Provisoes espedficas (aumenloslrcduc;oes) 0.00 0.00OUlras imparidades (perdaslrcvcrsoes) 0.00 0.00Aumcntos/rcdur;oes de juSIOvalor 0.00 0.00OUlrus rcndimcntos c ganhos 35.487.08 33.793.8~QUiros gastos e perdas 1.653.11 1.200,33

Resultado antes de dcprccia~ocs, gastos de financiamento de impostos 35.809,33 25.900,68

Gasloslreversoes de dcpreciac;ao e de amonizac;ao 43.978.90 48.647.46

Resultado operdcional (antes de gastos de financiamento e impastos) -8.169,57 -22.746,78

luros e rendimenlOs similarcs oblidos 2.173.05 2.810.62lUTOSc gaslos similares suportados 0.00 44,14

Resultados antes de impastos -5.996,52 -19.980,30

Imposto sabre 0 rendimenlo do periodo 0.00 0.00

'---:-.::---'Result.do Iiquido do periodo "<:;,<o\V"··_S~996$~ -19.980,30

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Macur- Mov. Assistencia, Cultura, Urb. Rec.DEMONSTRA<;AO DOS FLUXOS DE CAIXAPERfoDO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 Moeda: (Valores em Euros)

RUBRICASDATAS

NOTAS2015 2014

Fluxos de caixa das aclh'idade.'i operacionais • metodo dircdoRccebimenlos de Clienles c Utentes 346,122.25 347,797,69

Pagamcntos de suhsfdios 0,00 0,00

Pagamentos de apoios 0,00 0,00

Pagamcntos de bolsas 0,00 0,00

Pagamcnlos a fornecedorcs 207,910,40 206.087,22

Pagamenlos 30 pcssoal 327.798,35 330.125,36

Caixa gerada pc13~ opera,Oes ·1~9.586.5U ·18~.414,89

Pagamento/r«ebimento do imposto sobre 0 rendimento ·27.375.09 ·29.720,73

Quiros recebimentoslpagamentos 239.874,85 231.904,66

Fluxos de caixa das aClividadcs opcracionais (I) 22.913.26 13,769,04

Fluxos de caixa das acli\'idades de investimenloPaJtamentos rcspcilanlcs a:Activos fixos langiveis 0,00 0.00

Activos intangivcis 0,00 0,00

invcSlilllcntos financciros 0,00 0,00

Outros activos 0,00 0,00

Recebimcntos provcnicntcs de:Activos fixos tang(vcis 0,00 0.00

Activos intangivcis 0,00 0,00

InveSlimcnlos financ:ciros 0,00 0.00

Outros activos 0,00 0,00

Subsidios ao invCslimento 0,00 0,00

Juras e rendimcntos simi lares 0,00 0,00

Dividcndos 0,00 0,00

Fluxos de caixa das actividades de investimcnto (2) 0,00 0,00

Fluxos de caixa das actividades de finandamentoRecebimcntos provcnicntcs de:Financiamcntos obtidos 0,00 0,00

Rcaliz:H;ao de fundos 0,00 0.00

Cobcnun.l de prcjuizos 0,00 0.00

003,OCS 0,00 0,00

Outras opcra,Ocs de financiamenlos tl,tM) tl,110

Pa~amenlos rcspcitantes a:Financiamentos obtidos 0,00 0.00

Juras c gaSlos similares O,UO 0,00

Dividcndos 0,00 0,00

Reduc;ao de fundos 0,00 0.00

OUlf3S operac;Ocs de tinanciamenlo O,UO 0,00

}-luxos de caixa das actividades de tinanciamcllto (3) O,UO 0,00

Varia,ao de caixa c sellS equi\'alenles (1+2+3) 22,913,26 13.769,04

Ereilo das diferenc;as de eambio 0,00 0,00

Caixa e sellS equh'alenles no fnido do perfodo 114,615,81 100.992,11

Caixa c sellS cquh'alcnles no tim do pcrfodo 137,529,07 114.615.81/~CUlTU~t.~;..J v~~ ... ~ ,/ i9~

/7~u '"W"'cy~g'6(e ~At ~ -I ('g ,.~" '~JJ[j

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Macur

Movimento de Assistencia, Cultura,

Urbanismo e Recreio

Anexo

16 de Abril de 2016

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3

3

l ,\-Anexa em 16 de Abril de 2016 J.w~'"

~/

Referenclal Contab,list,co de Prepara~ao das Demonstra~6es Fonanceoras.

Identifica~ao da Entidade .

indice

Principais Politicas Contabilisticas

3.1 Bases de Apresenta~ao

..... 3

..... 3

3.2 Politicas de Reconhecimento e Mensura~ao . ........ 4

4 Politicas contabilisticas, altera~6es nas estimativas contabilisticas e erros: ..... .. 7

5 Activos Fixos Tangiveis........ .. 7

6 Activos Intangiveis.. .. 8

9

10

12

14

15

16

17

Inventarios .....

Redito .....

Subsidios do Governo e apoios do Governo.

Imposto sobre 0 Rendimento ..

Beneficios dos empregados .

Divulga~6es exigidas por outros diplomas legais

Qutras Informa~6es .

..9

..9

.... 10

.... 10

.10'

...... 11

.. 11

17.3 Clientes e Utentes .

17.4 Qutras contas a receber .....

17.5 Diferimentos .

17.7 Caixa e Depositos Bancarios

17.8 Fundos Patrimoniais

17.9 Fornecedores

17.10 Estado e Qutros Entes Publicos

17.11 Qutras Contas a Pagar .

17.13 Subsidios, doa~6es e legados a explora~ao

.. 11

.. 11

12

.12

..... 12

.. 12

....... 13

13

.13

17.14 Fornecimentos e servi~os externos .

17.15 Qutros rendimentos e ganhos .

17.16 Qutros gastos e perdas .

17.17 Resultados Financeiros .

17.18 Acontecimentos apos data de Balan~o .

.... 14

..14

.. ... 14

15

...15

Macur· Mo\!. Assistencia, Cultura, Urb. Rec.Rua das Escoals n2 8 e 10NIF:500872260 - Publicatao em Diario da Republica

Cl F3M -Information Systems, SA

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Identifiea~iio da Entidade

Av , ~g I '0Anexo em 16 de Abril de 2016 V~

~o Macur, "Movimento de Assistencia, Cultura, Urbanismo e Recreio." e uma institui~ao sem fins

lucrativos, constituida sob a forma de ••••com estatutos publicados no Diario da Republica n.2 , Serie II,

com sede em Rua das Escoals nq 8 e 10. Tern como actividade para que possa prosseguir as seguintes

objectivos:

Promo~ao da popula~ao da freguesia onde tern a sua sede, tendo como fins principais a apoio

a crian~as e jovens, protecc;ao des cidadaos na velhice e invalidez. Para prossecuc;ao destes

objectivos propoe-se criar e manter: Infanta rio, centro de dia e actividades de tempos livres.

Referential Contabilistico de Prepara~aodas Demonstra~oes FinanceirasEm 2015 as Oemonstrar;6es Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das

operar;6es a partir dos livros e registos contabHlsticos da Entidade e de acordo com a Norma

Contabilistiea e de Relato Finaneeiro para as Entidades do Sector Nao lucrativo (NCRF-ESNl) aprovado

pelo Deereto-lei n.' 36-A/2011 de 9 de Mar~o. No Anexo II do referido Decreto, refere que 0 Sistema de

Normalizar;ao para Entidades do Sector Nao Lucrativo e composto par:

Bases para a Apresentar;ao das Oemonstrar;6es Financeiras (BAOF);

Modelos de Demonstra~oes Finaneeiras (MDF) - Porta ria n.' 10S/2011 de 14 de

Mar~o;

C6digo de Contas (CC) - Portaria n.' 106/2011 de 14 de Mar~o;

NCRF-ESNl- Aviso n.' 6726-B/2011 de 14 de Mar~o;

Normas Interpretativas (NI)

Principais PoHticas Contabilisticas

As principais politicas contabilisticas aplicadas pela Entidade na elaborar;ao das Oemonstrar;6es

Financeiras foram as seguintes:

-As demonstrar;6es financeiras foram preparadas de acordo com as registos contabilisticos e as criterios

e principios contemplados nas normas contabilisticas e relata financeiro das NCRF-ESNl ( IPSS), usando

a criteria base de custo historico e no pressuposto da continuidade, e a periodizar;ao economica

3.1 Bases de Apresenta~iio

As Oemonstrar;oes Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentar;ao das

Oemonstrar;6es Financeiras (BAOF)

3.1.1Continuidade:

As demonstrar;6es financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade.

Macur- Mov. Assistencia, Cultura, Urb. Rec.

Rua das Escoals n2 8 e 10

NIF:S00872260· Publica~ao em Diario da Republica\tl F3M -Information Systems, SA

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Anexo em 16 de Abril de 2016

3.1.2Regime do Acrescimo (periodiza~ao econ6mica):

as registos das transaq;:6es e montantes recebidos e pagos, bem como os correspondentes

rendimentos e gastos, foram contabilizados tendo em conta a periodizac;:ao econ6mica, nas contas de "

Devedores e credo res por acrescimo" e "Diferimentos

3.1.3Consistencia de Apresenta~ao

As Demonstrac;:6es Financeiras estao consistentes de um periodo para 0 outro, quer a nivel da

apresentac;:ao quer dos movimentos contabilisticos que Ihes dao origem, excepto quando ocorrem

alterac;:6es significativas na natureza que, nesse caso, estao devidamente identificadas e justificadas

neste Anexo. Desta forma e proporcionada informac;:ao fiavel e mais relevante para os utentes.

3.1.4Materialidade e Agrega~ao:

A relevancia da informac;:ao e afectada pela sua natureza e materialidade.

As consideradas de maior relevancia sao discriminados nas notas deste anexo

3.1.5Compensa~ao

Devido a importancia dos activos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os

rendimentos, estes nao devem ser compensados.

3.1.6Informa~ao Comparativa

A informac;:ao comparativa e divulgada, nas Demonstrac;:6es Financeiras, com respeito ao periodo

anterior, respeitando 0 principio da continuidade da Entidade

A natureza da reclassificac;:ao;

A quantia de cada item ou c1asse de itens que tenha sido reclassificada; e

Razao para a reclassificac;:ao.

3.2 Politicas de Reconhecimento e Mensura~ao

3.2.1Activos Fixos Tangiveis

as "Activos Fixos Tangiveis" encontram-se registados ao custo de aquisic;:ao ou de produc;:ao, deduzido

das depreciac;:6es e das perdas por imparidade acumuladas. a custo de aquisic;ao ou produc;:ao

inicialmente registado, inclui 0 custo de compra, quaisquer custos directamente atribuiveis as

actividades necessarias para colocar os activos na localizac;:ao e condic;:ao necessarias para operarem da

forma pretendida.

Macur· Mov. Assistencia, Cultura, Urb. Rec.

Rua das Escoals n2 8 e 10

NIF:S00872260 - Publica~ao em Diario da Republica10 F3M -Information Systems, SA

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! ,~Anexoem16deAbrilde2016' ~J\,........--...

): v~//'

Os activos Terrenosl que fcram atnbufdos a Entldade a titulo gratutto, bem com as adqulrIdos antes da

constltulC;ao legal do Macur, e que nao constavam nos reglstos contabllfstlcoS, esUio mensurados, pela

aplica~ao do factor 25% do valor da matriz do imovel em que esUio incluidos.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenc;ao e reparac;ao dos actives sao

registadas como gastos no periodo em que sao incorridas, desde que nao sejam susceptfveis de gerar

beneffcios economicos futuros adicionais.

As depreciac;oes sao calculadas, assim que as bens estao em condic;5es de ser utilizado, pelo metoda da

linha recta/do saldo decrescente/das unidades de produc;ao em conformidade com 0 periodo de vida

util estimado para cada grupo de bens.

As taxas de deprecia~ao utilizadas correspondem aos perfodos de vida uti I estimada que se en contra na

tabela abaixo:

Descri~o Vida uti! estimada (anos)Terrenos e recursos naturaisEdificios e outras construtoes 10050Equipamento basico 408Equipamente de trans porte 408Equipamento biol6gicoEquipamento administrative 408Outros Activos fixos tangiveis 408

As mais ou menDs valias provenientes da venda de activos fixos tangiveis sao determinadas pela

diferen~a entre 0 valor de realiza~ao e a quantia escriturada na data de aliena~ao, as sendo que se

encontra espelhadas na Demonstra~ao dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais"

ou "Outros gastos operacionais".

3.2.6Inventarios

Os "Inventarios" encontram-se valorizadas ao custo de aquisi~ao, incluidas as despesas ate ao

armazenamento.

A Entidade adopta como metodo de custeio dos inventarios 0 FIFO (first in, first out).

3.2. 71nstrumentos Financeiros

Os activos e passivos financeiras sao reconhecidos apenas e s6 quando se tornam uma parte das

disposi~5es contratuais do instrumento.

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de associ ados e que se encontram com

saldo no final do periodo sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estao

registados no activo pela quantia realizavel.

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Anexo em 16 de Abril de 2016

C1ientes e outras contas a Receber

Os "Clientes" e as "Outras contas a receber" encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas

no Balanc;:o das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retractar 0

valor realizavel Hquido.

As "Perdas por Imparidade" sao registadas na sequencia de eventos ocorrido que apontem de forma

objectiva e quantificavel, atraves de informac;:ao recolhida, que 0 saldo em dfvida nao sera recebido

(total ou parcialmente).

Outros activos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociac;:ao ocorra em mercado Iiquido e regulamentado, sao

mensurados ao justo valor, sendo as variac;:6es reconhecidas deste por contrapartida de resultados do

periodo.

Os custos de transacc;:ao s6 podem ser incluidos na mensurac;:ao inicial do activo ou passivo financeiro,

quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

A data de relato a Entidade avalia todos os seus activos financeiros que nao estao mensurados ao justo

valor por contra partida de resultados. Havendo evidencia objectiva de que se en contra em imparidade,

esta e reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, e reconhecida a reversao.

Os Activos e Passivos Financeiros sao desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma

Contabilistica e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE)

Caixa e Dep6sitos Bancarios

A rubrica "Caixa e dep6sitos bancarios" inclui caixa e dep6sitos bancarios de curto prazo que possam ser

imediatamente mobilizaveis sem risco significativo de flutuac;:6es de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dividas registadas em "Fornecedores" e "Outras contas a pagar" sao contabilizadas pelo seu valor

nominal.

3.2.8Fundos Patrimoniais

A rubrica "Fundos" constitui 0 interesse residual nos activos ap6s deduc;:ao dos passivos.

Os "Fundos Patrimoniais" sao compostos por:

fundos atribuidos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;

fundos acumulados e outros excedentes;

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r.Anexoem 16deAbril de 20$6 '

subsidios, doa,aes e legados que 0 governo ou oulro inSliluidor ou a norma legal aplieavel Veada enlidade eSlabele,am que sejam de incorporar no mesmo

3.2.9Provisaes

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obriga~oes que advenham de preteritos acontecimentos e

dos quais devam ser objeelo de reeonhecimenlo ou de divulga,ao.

Na data de relato, as Provisoes sao revistas e ajustadas para que assim possam reflectir melhor a

estimativa a essa data.

Por sua vez, as Passivos Contingentes nao sao reconhecidos nas demonstrac;6es financeiras, no entanto

sao divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo englobando beneficios economicos nao seja

remota. Tal como as Passivos Contingentes, as Activos Contingentes tambem nao sao reconhecidos nas

demonstrac;.:6es financeiras, ocorrendo a sua divulgac;ao apenas quando for provavel a existencia de um

influxo.

3.2.11 Estado e Qutros Entes Publicos

NOSlermos do n.• 1 do arl .• 10 do C6digo do Imposlo sobre 0 Rendimenlo das PessoasColeelivas (CIRe)

eSlao isenlos de Imposlo sobre 0 Rendimenlo das PessoasColeelivas (IRe):

al "As pessoascoleelivas de ulilidade publica adminislraliva;

b) As inslilui,aes parliculares de solidariedade social e Enlidades anexas, bem como as pessoas

eoleelivas aquelas legalmenle equiparadas;

c) As pessoas colectivas de mera utilidade publica que prossigam, exclusiva ou predominantemente,

fins cientificos au culturais, de car ida de, assistencia, beneficencia, solidariedade social ou defesa do

meio ambiente."

4 Politicas contabilisticas, altera~oes "as estimativas contabilisticas e erros:Nao se verificaram quaisquer efeitos resultantes de altera~ao voluntaria em politicas contabilisticas.

Activos Fixos Tangiveis

Outros Activos Fixos Tangiveis

A quantia escriturada bruta, as deprecial;oes acumuladas, a reconcilia~aoda quantia escriturada no

inieio e no fim dos periodos de 2014 e de 2015, moslrando as adi,aes, os abates e aliena,aes, as

depreciac;6es e outras alterac;6es, fcram desenvolvidas de acordo com 0 seguinte quadro:

Macur- Mov. Assistencia, Cultura, Urb. Rec.Rua das Escoals n~ 8 e 10NIF:500872260 - Publicac;ao em Diario da Republica

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Anexo em 16 de Abril de 2016

2014Descri~ao Saldo inicial Aquisi~aes Abates Transferenci Revaloriza~ Saldo final

/ as aesDota~aes

CustoTerrenos e recursos naturais 79.368,55 79.368,55Edificios e outras construc;aes 715.554,43 715.554,43Equipamento basico 174.309,94 1.244,00 175.553,94Equipamento de transporte 199.068,06 1.845,00 200.913,06Equipamento administrativo 62.774,39 504,30 63.278.69Outros Activos fixes tangiveis 4.763,54 4.763,54

Total 1.235.838,91 3.593,30 0,00 0,00 0,00 1.239.432,21Deprecia~aes acumuladas

Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00Edificios e outras construc;aes 532.876,63 27.786,01 560.662,64Equipamento basico 151.788,91 5.201,50 156.990,41Equipamento de transporte 168.324,35 15.328,00 183.652,35Equipamento administrativo 62.361.70 331,95 62.693.65Outros Activos fixos tangiveis 4762,83 4.762,83

Total 920.114,42 48.647,46 0,00 0,00 0,00 968.761,88

2015

escri~ao Saldo inicial Aquisi~aes Abates Transferenci Revaloriza~ Saldo final/ as aes

Dota~aesCusto

Terrenos e recursos naturais 79.368,55 79.368,55Edificios e outras construc;5es 715.554,43 715.554,43Equipamento bihico 175.553,94 2.235,66 2.785,04 175.004,6Equipamento de transporte 200.913,06 200.913,06

Equipamento administrativo 63.278,69 2.166,85 61.111,84Outros Activos fixes tangiveis 4.763,54 4.763,54

Total 1.239.432,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236.715,98Deprecia~aes acumuladas

Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00Edificios e outras constru~5es 560.662,64 26.220,56 586.883,20Equipamento basico 156.990,41 4.489,51 2.785,04 158.694,88Equipamento de transporte 183.652,35 12.900,00 196.552,35Equipamento administrativo 62.693,65 368,83 2.166,85 60.895,62Outros Activos fixos tangiveis 4.762.83 4.76,83

Total 968.761,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.007.788,89

6 Activos Intanglveis

Outros Actives Intangiveis

Em 2015 nae existem actives intangiveis.

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'" ,,,.'"'''"." ~

9 Inventarios

Em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 a rubrica "Invent"rios" apresentava os seguintes valores:

2014 2015

Descri~ao Inventario Compras Recla5sifica~ Inventario Compras Reclassifica~o Inventario

inicial oese final .,. final

Regulariza~o Regulariza~oe., ,Mercadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Materias-primas, 7.667,17 81.275,13 0,00 8.003,83 82.375,95 2.088,23 8.604,52subsidiarias e deconsumoProdutos aeabados e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00intermediosSubprodutos, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00desperdicios, residuos erefugosProdutos e trabalhos em 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00cursa

Total 7.667,17 81.275,13 0,00 8.003,83 84.450,41 0,00 8.604,52

(usto das mercadorias 80.713,64 83.863,49vendidas e das materias(onsumidas

Varia~6es nos 0,00 0,00inventarios da produ~ao

10 ReditoPara os periodos de 2015 e 2014 foram reconhecidos os seguintes Reditos:

(ootas 2015 2014

Vendas I I 0,00 I 0,00I Pre5ta~ao de Servi~osQuotas{mensalidades) de utilizadores 72.1 268.363,68 258.980,38Quotas e j6ias·associados 72.2 550,00 350,00Rendimentos de patrocinadores e coJabora~oes 72.4 2.679,30Servi~ossecundarios 72.5 85.313,00 93.983,50

Outros rendimentos suplementares 78.1 6.211,00 5.820,39desc pronto pag obtidos 78.2 43,68 138,10

Juros 79.1 2.173,05 2.810,62Royalties 0,00 0,00Dividendos 0,00 0,00

Total 362.654,41 364.762,29

Macur· Mov. Assistencia, Cultura, Urb. Rec.Rua das Escoals nQ 8 e 10NIF:500872260· Publica~ao em Diario da Republica

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Anexo em 16 de Abril de 2016

12 Subsidios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsidios do

Governo" e "Apoios do Governo":

Descri~ao I Conlas I 2015 2014ubsidios do Governoubs. para investimentosSubsidios para investimentos·I.S.Social 5931123 35.704,74 47.336,86Subsidios para investimentos· C.M.Feira 5931124 8.913,52 9.911,122.483,36

593131 1.241,93Total 45.860,19 59.731,84

poios do Governoubsidios a hplora~oSubsidios e legados a explora~ao-I.S. S. Aveiro 751.1 345.265,31 349.032,76C. Municipal Feira 751.2 880,00 860,00I.E.F.P.- prog. POCs 75.13 2.047,14 5.656,92

Total 348.192,45 355.549,68

14 Imposto sobre 0 Rendimento

A Instilui,ao encontra-se isenta de IRe.

15 Beneficios dos empregados

o numero de membros dos 6rgaos directivos, nos periodos de 2015 e 2014, loram, respectivamente "3"

Nao houve altera~6es nos org}ios directivos

Os orgaos directivos nao auferem remunera~6es, au qualquer tipo de compensa~6es.

o numere medio de luncionarios ao servi,o da Institui,ao em 2015 loi de 41.

Os gastos que a Entidade incorreu com as funcionarios foram os seguintes:

Descri~o 2015 2014Remunerac;oes aos Orgaos Sociais 0,00 0,00Remunera~oes ao pessoal 383.981,03 395.673,47Beneficios Pos-Emprego 0,00 0,00Indemniza~oes 121,00 5.000,00Encargos sobre as Remunera~oes 84.540,53 82.385,30Seguros de Ac. no Trab. e Doen~as Profissionais 4.349,20 5.682,84Gastos de Ac~ao Social 0,00 0,00Outros Gastos com 0 Pessoal 14.868,41 13.548,79

Total 487.860,17 502.290,40

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16 Divulga~oes exigidas por outros diplomas legaisA Entidade nao apresenta dfvidas ao Estado em situal;ao de mora, nos term os do Decreto-Lei 534/80, de

7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a

situal;ao da Entidade perante a Seguranl;a Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente

estipulados.

17 Outras Informa~oes

De forma a uma melhor compreensao das restantes demonstral;oes financeiras, sao divulgadas as

seguintes informal;oes.

17.3 Clientes e Utentes

Para os periodos de 2015 e 2014 a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte for:

Descri~o 2015 I 2014Clientes e Utentes clc

C1ientes I 11.263.12 I 2.120,00Utentes 5.121,37 I 2.934,72

Clientes e Utentes cobran~a duvidosaClientes I IUtentes I 749,80

Total 3.011,48 I 4.904,34

Nos period os de 2015 e 2014 foram registadas as seguintes "Perdas por Imparidade, referente",

referentes a clientes em mora:

Descri~o 2015 2014ClientesUtentes -989,67 ·749,80

Total -989,67 -749,80

17.4 Outras contas a receber

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a seguinte

decomposil;aO:

Descri~ao 2015 2014Remunera~oes a pagar ao pessoal 0,00 95,25Adiantamentos ao pessoal 0,00 0,00Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos 0,00 0,00Devedores par acnhcimos de rendimentos 4.239,75 6.447,25Outras opera~oes 0,00 0,00Outros Devedores 0.00Perdas por Imparidade 0,00 0,00

Total 4.239,75 6.542,25

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Anexo em 16 de Abril de 2016

17.5 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrj~o I 2015 1 2014Gastos a Reconhecer

Seguros liquidados 3.291,17 2.476,20Outros gastos a reconhecer I 729,271

Total 4.020,44 0,00Rendimentos a Reconhecer

1 1Total 0,00 0,00

17.7 Cai,a e Dep6sitos Bancarios

A rubrica de "Caixa e Dep6sitos Bancarios", a 31 de Dezembro de 2015 e 2014, encontrava-se com os

seguintes saldo:

Descri~o 2015 2014Caixa 1.073,36 883,92Depositos a ordem 56.455,71 25.108,19Depositos a prazo 80.000,00 75.000,00Outros

Total 137.529,07 114.615,81

17.8 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes varial;oes:

Descri~ao Saldo Inidal Aumentos Diminuicoes Saldo FinalFundos 225.779,95 0,00 0,00 225.779,95Excedentes tecniCos 0,00 0,00 0,00 0,00Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00Resultados transitados ·57.879,90 ·19.980.30 -77.860,20Excedentes de revaloriza~ao 0,00 0,00 0,00 0,00Outras varia~5es nos fundos patrimoniais 157.823,19 21.558,34 22.724,18 156.657,35

Total 325.723,24 1.578,04 22.724,18 304.577,10

Resultados Irquidos '19.830,30 ·5.996,52 ·19.830,30 ·5.996,52

Obs. Os aumentos na rubrica de II Outras varia~oes nos fundos patrimoniaisll no valor de € 21.558,34,

correspondem aos donativos angariados em 2015, para a aquisi~ao de uma carrinha de transporte de

utentes em cadeiras de rodas a efectivar em 2016.

17.9 Fornecedores

o saldo da rubrica de "Fornecedores" e discriminado da seguinte forma:

Descri~o 2015 2014Fornecedores c/c 13.373,01 14.018,96Fornecedores titulos a pagar 0,00 0,00Fornecedores faeturas em recep~ao e conferencia 0.00 0,00

Total 13.373,01 14.018,96

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17.10 Est.do e Outros Entes Publicos

t1D/ ~Anexo em 16 de Abril de 201~ .-

~Q}U\

~A rubrica de "Estado e Qutros Entes Publicos" esta dividida da seguinte forma:

Descri~o I 2015 I 2014ActivoImpasto sabre 0 Rendimento5 das Pessoas (olectivas 0,00 0,00{IRC}Impasto sabre 0 Valor Acrescentado (IVA) 1.911,48 0,00Qutros Impastos e Taxas 0.00 0,00

Total 1.911,48 0,00PassivoImpasto sabre 0 Rendimentos das Pessoas (olectivas 0,00 0,00(IRC)Impasto sabre 0 Valor Acrescentado (IVA) 0.00 0,00Impasto sabre 0 Rendimentos das Pessoas Singulares 1.885,55 2.116,57(IRS)Seguran~a Social 9.272,47 9.221,70Qutros Impastos e Taxas 0.00 0,00

Total 11.158,02 9.221,77

17.11 OutrasContasa Pagar

A rubrica "Outras (ontas a pagar" desdobra·se da seguinte forma:

De5cri~o 2015 2014NJo Corrente Nao Corrente Corrente

CorrentePessoal

Remunera~oes a pagar 0,00 36,34Caut5es 0,00 0,00Outras opera(:oes 0,00 0,00Perdas par imparidade acumuladas 0,00 0,00

Fornecedores de Investimentos 0,00 0,00Credores par acrescimo de gastos 77.755,94 75.586,70Outros aedores 145,67 204,64

Total 0,00 77.901,61 0,00 75,827,68

17.13 5ubsidios, do.~oes e leg.dos " explor.~'o

A Entidade reconheceu, nos period os de 2015 e 2014, os seguintes subsidio, doa~oes, heran~as e

leg.dos:

Descri~o 2015 2014SubsidioS do Estado e outros entes publicos 348.192,45 355.549,68Subsidios e donativos de outras entidades 3.394,28 2.395,39Doa(:oes e heran(:as 0,00 0,00Consigna(:ao de IRS elva 3.114,55 0,00

Total 354,701,28 357,945,07

Os "Subsidies e Apoies do Governo" esUio divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12.

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Anexo em 16 de Abril de 2016

17.14 Fornecimentos e servi~os externos

A repartic;ao dos "Fornecimentos e servic;os extern os" nos perfodos findos em 31 de Dezembro de 2015

e de 2014, foi a seguinte:

Descri~o 2015 2014Subcontratos 0,00 0,00Servi~osespecializados 48.798,20 50.140,80Materiais 6.054,22 9.079,44Energia e fluidos 39.703,64 42.545,09Desloca~oes, estadas e transportes 454,55 637,31servi~os diversos 28.380,83 24.910,05Outros encargos c/utentes 5.118,80 7.919,00

Total 128.510,24 135.231,69

17.15 Qutros rendimentos e ganhos

A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descri~o 2015 2014Rendimentos Suplementares 6.211,00 5.820,39Descontos de pronto pagamento obtidos 43,68 138,10Recupera~ao de dividas a receber 0,00 0,00Ganhos em inventarios 0,00 0,00Rendimentos e ganhos em subsidiarias, associadas e 0,00 0,00empreendimentos con·untosRendimentos e ganhos nos restantes activos 0,00 0,00financeirosRendimentos e ganhos em investimentos nao 0,00 0,00financeirosOutros rendimentos e ganhos

Imputa~ao de subs para investimentos 22.724,18 23.966,12Outros n/ especificados- (donativos, consig. iva, etc ), 6.508,22 3.869,27que inclui {3.394,28 de donativos, ja referenciadosna nota n217.13

Total 35.487,08 33.793,88

17.16 Qutros gastos e perdas

A rubrica de "Outros gastos e perdas" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descri~o 2015 2014Impostos 364,74 459,58Descontos de pronto pagamento concedidos 0,00 0,00Dividas incobraveis 0,00 0,00Perdas em inventarios 0,00 0,00Gastos e perdas em subsidiarias, associadas e 0,00 0,00empreendimentos conjuntosGastos e perdas nos restantes activos financeiros 0,00 0,00Gastos e perdas investimentos nao financeiros 0,00 0,00Outros Gastos e Perdas 1.288,37 740,75

Total 1.653,11 1.200,33

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Anexo em 16 de Abril de 2016

17.17 Resultados Finaneeiros

Nos periodos de 2015 e 2014 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com

juros e similares:

Desai~o 2015 2014Juros e gastos similares sUDortados

Juros suportados 0,00 44.14Diferen~as de cambio desfavoraveis 0,00 0.00Outros gastos e perdas de financiamento 0,00 0.00

Total 0,00 44,14Juros e rendimentos similares obtidos

Juros obtidos 2.173,05 2.810,62Dividendos obtidos 0,00 0,00Outros Rendimentos similares 0,00 0.00

Total 2.173,05 2.810,62Resultados Financeiros 2.173,05 2.766,48

17.18 Aeontecimentos ap6s data de 8alan~o

Nao sao conhecidos a data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas

Demonstra~oes Financeiras de 31 de Dezembro de 2015.

Ap6s ° encerramento do perfodo, e ate a elabora!;ao do presente anexo, nao se registaram outros

factos susceptiveis de modificar a situa!;ao relevada nas contas.

As demonstra!;oes financeiras para 0 periodo findo em 31 de Dezembro de 2015 foram aprovadas pela

Diree~ao a 1..L...de eJMIVV) a de 2016

URio Meao, 16 de Abril de 2016

o Contabilista Certifieado

J:"k

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Movimento de Assistencia,Cultura, Urbanismo e Recreio

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores associados:

Em cumprimento das disposiyoes estatutarias, vimos pela presente apresentar 0 relat6rioe parecer, com referencia ao exercicio findo em 31 de Dezembro de 2015, sobre as contasapresentadas pela direcyao, do "MACUR- MOVIMENTO DE ASSISTENCIA,CUL TURA, URBANISMO E RECREIO"

Procedemos ao exame dos registos contabilisticos e respectivos comprovantes de suportereferentes aos actos que ocorreram durante 0 exercicio de 2015.

Fiscalizamos e validamos os saldos finais das contas a partir das quais foram elaboradasas peyas finais, elaboradas em SNC-ESNL, submetidas a apreciayao de V. Exas.

Tendo em conta os juizos forrnulados, emite-se 0 seguinte parecer:

que sejam aprovadas as contas do exercicio do ano de 20 IS

RUJ dJS Escola~, a e 10· Apanado 479' 4524-907 RIO MEAoTelelones:Scdc0 lnlantario -256781 269All c Centro de Dia - 256 784 224' Fax: 256 784 225E-mail: [email protected]

lnslilul~ii" Pert!tulerde SolldDrlDdede Social reconheclde ~omo Ponca Colective

de Utilidada Publi~a, regislad" n/l Diree~iio-Gerlll de 51l!lUrlln~D 50el"I, sob 0

N.·26189DlIs.56.ver.odollvro4(O,F1.N.·176.tII~,lc,de02-oo-a9.pt,!llnll13409).