Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas...

136
CEFP/058/2008 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, AGOSTO DE 2009 Evolución del Gasto Social 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Gasto para Superación de la Pobreza, Programas Sujetos a Reglas de Operación del Grupo Funcional Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Social y Programas de Desarrollo Humano Oportunidades

Transcript of Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas...

Page 1: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

CEFP/058/2008

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, AGOSTO DE 2009

Evolución del Gasto Social 2003-2009:

Grupo Funcional Desarrollo Social, Gasto para Superación de la Pobreza, Programas Sujetos a Reglas de Operación del Grupo Funcional Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Social y

Programas de Desarrollo Humano Oportunidades

Page 2: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo
Page 3: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

1

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Índice General

Índice General ...............................................................................................................................................................................................1 Índice de Cuadros .........................................................................................................................................................................................2 Presentación .................................................................................................................................................................................................3 Gasto en Desarrollo Social ...........................................................................................................................................................................4 Superación de la Pobreza ...........................................................................................................................................................................12 Programas Sujetos a Reglas de Operación del Grupo Funcional Desarrollo Social...................................................................................16 Secretaría de Desarrollo Social ...................................................................................................................................................................21 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades .....................................................................................................................................130 Notas y Fuentes de Información...............................................................................................................................................................133

Page 4: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

2 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Índice de Cuadros Gasto en Desarrollo Social:

Cuadro 1 Clasificación Funcional del Gasto 2003-2009 (Millones de pesos).....……………………………………………………………………….…………………….……..7

Cuadro 2 Clasificación Funcional del Gasto 2003-2009 (Millones de pesos constantes de 2009)………………………………………………………..…………….…..……7

Cuadro 3 Apertura del Grupo Funcional Desarrollo Social por Función y Subfunción 2003-2009 (Millones de pesos)……………………………………………….….……8

Cuadro 4 Apertura del Grupo Funcional Desarrollo Social por Función y Subfunción 2003-2009 (Millones de pesos constantes de 2009)………………………..………9

Cuadro 5 Participación del Grupo Funcional Desarrollo Social en el PIB y en el Gasto Programable 2003-2009 (Millones de pesos)……………………………….……10

Cuadro 6 Gasto en Desarrollo Social por Rubro de Gasto 2003-2009 (Millones de pesos)…………………………………………………………………..………….……...11

Superación de la Pobreza:

Cuadro 7 Gasto Ejercido en los Programas para Superación de la Pobreza 2003-2008: Estructura Porcentual (Millones de pesos)……………..……………………….14

Cuadro 8 Gasto Ejercido en los Programas para Superación de la Pobreza 2003-2008: Crecimiento Real (Millones de pesos)…………………..………………….……14

Cuadro 9 Evolución de la Pobreza 2004-2008 Personas……………………………………………………………………………………………………………………………..15

Programas Sujetos a Reglas de Operación del Grupo Funcional Desarrollo Social:

Cuadro 10 Programas Sujetos a Reglas de Operación del Grupo Funcional Desarrollo Social 2003-2009 (Millones de pesos)…………………………………..…..……17

Secretaría de Desarrollo Social:

Cuadro 11 Apertura por Grupo Funcional 2003-2009: Estructura Porcentual (Millones de pesos)……………………………………………………………………………..22

Cuadro 12 Apertura por Grupo Funcional 2003-2009: Crecimiento Real (Millones de pesos)……………………………………………….…………….……………………23

Cuadro 13 Apertura por Programas Presupuestarios 2003-2009 (Millones de pesos)……………………………………………………………….…………….…….………24

Cuadro 14 Programas Sujetos a Reglas de Operación por Vertiente de Desarrollo 2003-2009 (Millones de pesos)………………………………………………….……..29

Cuadro 15 Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2007-2009 (Millones de pesos)…………………………………………………..………………….……31

Cuadro 15 A Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2003-2006 (Millones de pesos)……………………………………………………..………….………49

Cuadro 16 Apertura de Programas Presupuestarios (Actividades Prioritarias) por Capítulo de Gasto 2007-2009 (Millones de pesos)…………………..……………….67

Cuadro 16 A Apertura de Actividades Prioritarias por Capítulo de Gasto 2003-2006 (Millones de pesos)…………………………….………………………………………81

Cuadro 17 Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2007-2009. (Millones de pesos)………………………………………….101

Cuadro 17 A Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2003-2006. (Millones de pesos)……………………………………….116

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades:

Cuadro 18 Apertura por Dependencia y Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria) (millones de pesos)……………………………………………………………..131

Cuadro 18 A Apertura por Dependencia y Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria) (Millones de pesos a precios de 2009)………………………………..……132

Page 5: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

3

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Presentación

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas1, pone a su disposición el presente documento denominado “Evolución del Gasto Social

2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa

de Desarrollo Humano Oportunidades”, que tiene por objeto elaborar una presentación homologada de las series de gasto para los

rubros mencionados, consolidando información estadística relevante del gasto social y un mayor detalle de sus programas y por unidad

responsable.

En primer lugar, se ubican en el gasto programable cada uno de los rubros mencionados, para observar su representatividad y

posteriormente presentar de forma particular la evolución de cada uno de ellos. Así, el Gasto del Grupo Funcional Desarrollo Social se

integra en esa perspectiva, con la finalidad de identificar y describir en su interior, el destinado a la Superación de la Pobreza, la

participación y evolución que los Programas Sujetos a Reglas de Operación correspondientes a tal grupo funcional tienen, así como

también, y de forma más específica, el Gasto correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Social y, finalmente, el Programa de

Desarrollo Humano Oportunidades.

1 En su carácter de órgano de apoyo técnico, de carácter institucional y no partidista, en cumplimiento de su función de aportar elementos que apoyen el desarrollo de las tareas legislativas de las comisiones, grupos parlamentarios y diputados en materia de finanzas públicas.

Page 6: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

4 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Gasto en Desarrollo Social ∗

El Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 define las estrategias de Desarrollo Social en la perspectiva del Plan Nacional de

Desarrollo, acotando los siguientes objetivos fundamentales 1/

• Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.

• Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan

desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.

• Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de

las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas.

• Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión

de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.

En la pasada administración, el Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006, Superación de la Pobreza: Una Tarea Contigo,

estableció como objetivos fundamentales de desarrollo los siguientes 2/:

• Reducir la pobreza extrema

• Apoyar el desarrollo de las capacidades de las personas en condición de pobreza

∗ Las notas y referencias bibliográficas se presentan al final del documento.

Page 7: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

5

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

• Generar igualdad de oportunidades para los grupos más pobres y vulnerables

• Fortalecer el tejido social por medio del impulso a la participación y el desarrollo comunitarios.

Dichas estrategias de desarrollo han determinado la composición del gasto destinado al Desarrollo Social, que se puede observar en la

estructura que presenta el Gasto Programable. Esto es observable en la Clasificación Funcional del Gasto, que ordena el presupuesto

en arreglo a las actividades fundamentales que realizan las entidades o dependencias de la administración pública federal en el

desempeño de sus funciones, distinguiendo tres grupos funcionales que son: Gobierno, Desarrollo Económico y Desarrollo Social.

En la serie analizada 2003-2009, se observa el destino del gasto público catalogado en los distintos grupos funcionales y de manera

particular se muestra la evolución correspondiente al Grupo Funcional Desarrollo Social. En dicho grupo funcional se incorporan

servicios sociales básicos otorgados a la población, tales como: servicios educativos, de salud y seguridad social; servicios de

urbanización, vivienda y desarrollo regional; servicios de agua potable y alcantarillado; y finalmente, los relativos a la asistencia social.

Se observa en la serie presentada a continuación, que el Gasto del Grupo Funcional Desarrollo Social es el más representativo dentro

del Gasto Programable, para todos los años de la serie, seguido por el Grupo Funcional Desarrollo Económico y, en último lugar por el

Grupo Funcional Gobierno. Asimismo, presenta crecimientos reales de 2004 a 2008 y únicamente en 2009, al compararlo con el

ejercido el año anterior, registra un decremento de 19.0 por ciento. Vale advertir que esta disminución ocurre ante el crecimiento tan

significativo del gasto reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008.

Page 8: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

6 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Al interior del Grupo Funcional Desarrollo Social, para todos los años de la serie, destaca por ser la más representativa la Función

Educación, seguida por las funciones: Seguridad Social; Salud; Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional; Asistencia Social, y por

último, por la Función Agua Potable y Alcantarillado.

El gasto asignado al Grupo Funcional Desarrollo Social, comprende el presupuesto de rubros particulares, como el destinado a

Superación de la Pobreza, el correspondiente a los Programas Sujetos a Reglas de Operación, el relativo a la Secretaría de Desarrollo

Social y, finalmente, de manera particular el referente al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

En el presente documento, el gasto destinado para Superación de la Pobreza se presenta por vertiente de desarrollo y básicamente se

integra por programas que están incorporados en el gasto destinado a Desarrollo Social, aunque también incluye, algunos que

corresponden al Grupo Funcional Desarrollo Económico. El conjunto de Programas Sujetos a Reglas de Operación del sector público

se ubica en los Grupos Funcionales Desarrollo Social y Desarrollo Económico; sin embargo, en el presente documento se presentan

únicamente los correspondientes al primer grupo.

Así mismo cabe señalar que el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, se integra casi en su totalidad -99.0 por ciento-, en el

Grupo Funcional Desarrollo Social. Por su parte, el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades reúne el 99.9 por ciento de su

gasto en el Grupo Funcional Desarrollo Social.

Page 9: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

7

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gasto Programable Neto de Transferencias 1,241,853.3 1,326,952.4 1,477,368.1 1,671,174.6 1,911,320.8 2,229,154.5 2,320,352.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Gasto Programable n.d. 1,513,468.1 1,704,928.6 1,912,766.7 2,157,599.4 2,818,806.7 2,578,999.9 - 114.1 115.4 114.5 112.9 126.5 111.1

GOBIERNO n.d. 153,957.4 150,962.8 177,989.9 206,356.6 284,346.7 219,404.8 - 11.6 10.2 10.7 10.8 12.8 9.5

DESARROLLO ECONÓMICO n.d. 461,536.4 538,480.3 586,531.3 614,441.5 771,673.8 862,855.6 - 34.8 36.4 35.1 32.1 34.6 37.2

DESARROLLO SOCIAL 808,750.6 897,974.4 1,015,485.5 1,148,245.5 1,336,801.3 1,762,786.2 1,496,739.5 65.1 67.7 68.7 68.7 69.9 79.1 64.5

cp= cuenta pública a= aprobado n.d.=no disponible

1/ Para 2003 la apertura presupuestal no presenta clasificación a nivel de Grupo Funcional, no obstante, en el caso del Grupo Funcional Desarrollo Social, se compatibilizó la información a nivel de Subfunción, de acuerdo a los años posteriores.

2006cp 2007cp2004cp 2009a

Cuadro 1Clasificación Funcional del Gasto 2003-2009

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003-2008 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.

(Millones de pesos)

Grupo Funcional 2005cp2003cp 1/Estructura %

2008cp 2/

2/ En 2008cp, excluye 291, 379.3 millones de pesos asociados con la instrumentación de la Nueva Ley del ISSSTE.

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008

Gasto Programable Neto de Transferencias 1,756,407.3 1,720,620.3 1,834,447.5 1,942,947.5 2,121,787.0 2,336,276.6 2,320,352.4 -2.0 6.6 5.9 9.2 10.1 -0.7

Gasto Programable n.d. 1,962,469.7 2,117,009.3 2,223,828.3 2,395,184.7 2,954,264.4 2,578,999.9 - 7.9 5.0 7.7 23.3 -12.7

GOBIERNO n.d. 199,632.0 187,450.4 206,935.3 229,079.6 298,011.0 219,404.8 - -6.1 10.4 10.7 30.1 -26.4

DESARROLLO ECONÓMICO n.d. 598,460.7 668,630.9 681,915.3 682,101.1 808,756.5 862,855.6 - 11.7 2.0 0.0 18.6 6.7

DESARROLLO SOCIAL 1,143,851.3 1,164,377.0 1,260,928.0 1,334,977.7 1,484,004.0 1,847,496.9 1,496,739.5 1.8 8.3 5.9 11.2 24.5 -19.0

cp= cuenta pública a= aprobado n.d.= no disponible

2/ En 2008cp, excluye 291, 379.3 millones de pesos asociados con la instrumentación de la Nueva Ley del ISSSTE.

Grupo Funcional 2005cp

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003-2008 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.

2003cp 1/Variación Real %

2008cp 2/

1/ Para 2003 la apertura presupuestal no presenta clasificación a nivel de Grupo Funcional, no obstante, en el caso del Grupo Funcional Desarrollo Social, se compatibilizó la información a nivel de Subfunción, de acuerdo a los años posteriores.

2006cp 2007cp2004cp 2009a

Cuadro 2Clasificación Funcional del Gasto 2003-2009

(Millones de pesos constantes de 2009)

Page 10: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

8 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gasto Programable 1,241,853.3 1,326,952.4 1,477,368.1 1,671,174.6 1,911,320.8 2,229,154.5 2,320,352.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL 808,750.6 897,974.4 1,015,485.5 1,148,245.5 1,336,801.3 1,762,786.2 1,496,739.5 60.8 67.7 68.7 68.7 69.9 79.1 64.5

Educación 284,305.9 307,137.8 340,629.8 372,931.0 407,391.9 446,516.9 478,595.8 22.9 23.1 23.1 22.3 21.3 20.0 20.6Educación Básica - 209,492.3 231,168.2 253,240.7 266,358.1 295,277.4 283,483.8 - 15.8 15.6 15.2 13.9 13.2 12.2Educación Media Superior 28,865.0 31,727.5 35,445.6 37,433.0 44,436.6 49,801.8 53,563.7 2.3 2.4 2.4 2.2 2.3 2.2 2.3Educación Superior 39,967.6 43,248.7 49,290.9 50,253.7 60,805.8 68,348.6 73,361.4 3.2 3.3 3.3 3.0 3.2 3.1 3.2Posgrado 3,784.1 3,900.6 3,701.4 4,182.8 4,428.9 4,841.9 5,012.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2Educación para Adultos 4,808.7 5,073.5 5,107.1 5,584.7 5,751.0 6,191.2 6,778.7 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3Cultura 6,880.3 6,314.0 7,506.1 8,911.7 9,154.2 10,862.9 13,222.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6Deporte 840.7 811.7 667.1 747.2 1,548.8 1,534.9 3,453.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1Apoyo en Servicios Educativos Concurrentes - 6,569.6 1,781.1 2,092.2 2,769.8 2,823.1 25,984.3 - 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 1.1Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 199,159.6 - 5,962.4 10,484.9 12,138.7 6,835.1 13,735.9 16.0 - 0.4 0.6 0.6 0.3 0.6

Salud 179,191.2 184,678.9 226,917.9 249,086.6 280,935.8 296,905.9 338,807.1 14.4 13.9 15.4 14.9 14.7 13.3 14.6Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 11,483.9 15,080.5 18,549.0 14,745.7 14,583.2 14,775.8 15,877.9 0.9 1.1 1.3 0.9 0.8 0.7 0.7Prestación de Servicios de Salud a la Persona 149,278.7 164,253.0 194,983.8 198,187.2 222,477.8 223,890.6 249,656.9 12.0 12.4 13.2 11.9 11.6 10.0 10.8Generación de Recursos para la Salud 3,204.5 5,345.3 10,429.6 9,900.4 12,452.4 15,196.2 16,967.8 0.3 0.4 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7Rectoría del Sistema Nacional de Salud 15,224.0 - 2,955.5 8,980.3 5,050.2 6,792.7 8,075.9 1.2 - 0.2 0.5 0.3 0.3 0.3Protección Social en Salud - - - 17,273.0 26,372.2 36,250.6 48,228.6 - - - 1.0 1.4 1.6 2.1

Seguridad Social 259,856.2 272,605.0 299,835.2 344,353.1 426,570.2 757,438.6 437,141.2 18.0 20.5 20.3 20.6 22.3 34.0 18.8Edad Avanzada 210,264.1 208,498.8 240,495.2 274,696.0 343,800.8 665,008.5 342,573.1 16.9 15.7 16.3 16.4 18.0 29.8 14.8Incapacidad - 43,639.7 6,677.1 7,461.6 8,684.0 9,511.7 10,788.0 - 3.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5Otros 12,760.0 20,466.4 52,662.9 62,195.5 74,085.4 82,918.4 83,780.1 1.0 1.5 3.6 3.7 3.9 3.7 3.6Regulación de la Seguridad Social 36,832.2 - - - - - - 3.0 - - - - - -

Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional 63,885.8 106,928.8 112,204.1 130,455.8 161,621.7 183,732.3 154,064.4 5.1 8.1 7.6 7.8 8.5 8.2 6.6Urbanización 9,830.8 1,932.4 2,169.9 2,170.0 4,384.9 3,604.3 4,537.1 0.8 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2Vivienda 4,452.9 4,142.6 4,885.3 9,610.5 3,860.1 8,101.5 8,480.9 0.4 0.3 0.3 0.6 0.2 0.4 0.4Desarrollo Regional 49,602.1 100,853.8 105,149.0 118,675.4 153,376.8 172,026.5 141,046.3 4.0 7.6 7.1 7.1 8.0 7.7 6.1

Agua Potable y Alcantarillado 4,245.4 6,368.7 10,406.7 14,377.4 22,898.2 17,331.6 21,548.8 0.3 0.5 0.7 0.9 1.2 0.8 0.9Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 4,245.4 5,680.7 10,406.7 14,377.4 22,898.2 17,331.6 21,548.8 0.3 0.4 0.7 0.9 1.2 0.8 0.9Drenaje y Alcantarillado - 688.0 - - - - - - 0.1 - - - - -

Asistencia Social 17,266.2 20,255.2 25,491.7 37,041.7 37,383.5 60,860.9 66,582.2 0.0 1.5 1.7 2.2 2.0 2.7 2.9Indígenas (CDI) - 3,300.4 4,799.3 4,918.3 5,094.5 6,613.8 7,746.9 - 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3Otros Grupos Vulnerables - 16,954.8 18,132.1 21,847.4 26,668.5 46,683.9 58,835.3 - 1.3 1.2 1.3 1.4 2.1 2.5Otras de Asistencia Social 2/ - - 2,560.4 10,276.0 5,620.5 7,563.2 - - - 0.2 0.6 0.3 0.3 -Abasto y Asistencia Social 17,266.2 - - - - - - 1.4 - - - - - -

cp= cuenta pública a= aprobado

1/ En 2003 la apertura funcional presenta una clasificación que omite el nivel de Grupo Funcional, debido a lo cual la información se compatibilizó a nivel de Subfuncion.

Cuadro 3

2008cpGrupo Funcional / Función / Subfunción 2006cp Estructura %2004cp 2009a2003cp 1/

2/ La Subfunción Otras de Asistencia Social integró en 2008 al Fondo de Desastres Naturales y al Fondo de Prevención de Desastres Naturales, los cuales se incorporan en 2009 a la Subfunción Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado.

Apertura del Grupo Funcional Desarrollo Social por Función y Subfunción 2003-2009

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003-2008 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.

(Millones de pesos)

2007cp2005 cp

Page 11: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

9

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008

Gasto Programable 1,756,407.3 1,720,620.3 1,834,447.5 1,942,947.5 2,121,787.0 2,336,276.6 2,320,352.4 -2.0 6.6 5.9 9.2 10.1 -0.7

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL 1,143,851.3 1,164,377.0 1,260,928.0 1,334,977.7 1,484,004.0 1,847,496.9 1,496,739.5 1.8 8.3 5.9 11.2 24.5 -19.0

Educación 402,106.3 398,256.6 422,960.0 433,578.4 452,252.1 467,974.3 478,595.8 -1.0 6.2 2.5 4.3 3.5 2.3Educación Básica - 271,642.5 287,041.5 294,423.7 295,688.2 309,466.9 283,483.8 n.a. 5.7 2.6 0.4 4.7 -8.4Educación Media Superior 40,825.0 41,140.1 44,012.8 43,520.5 49,329.8 52,195.0 53,563.7 0.8 7.0 -1.1 13.3 5.8 2.6Educación Superior 56,527.9 56,079.3 61,204.5 58,426.2 67,501.5 71,633.1 73,361.4 -0.8 9.1 -4.5 15.5 6.1 2.4Posgrado 5,352.0 5,057.7 4,596.0 4,863.0 4,916.6 5,074.6 5,012.2 -5.5 -9.1 5.8 1.1 3.2 -1.2Educación para Adultos 6,801.2 6,578.7 6,341.4 6,492.9 6,384.3 6,488.7 6,778.7 -3.3 -3.6 2.4 -1.7 1.6 4.5Cultura 9,731.0 8,187.2 9,320.3 10,360.9 10,162.2 11,384.9 13,222.7 -15.9 13.8 11.2 -1.9 12.0 16.1Deporte 1,189.0 1,052.5 828.3 868.8 1,719.3 1,608.7 3,453.1 -11.5 -21.3 4.9 97.9 -6.4 114.7Apoyo en Servicios Educativos Concurrentes - 8,518.6 2,211.5 2,432.5 3,074.8 2,958.8 25,984.3 n.a. -74.0 10.0 26.4 -3.8 778.2Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 281,680.1 - 7,403.6 12,190.0 13,475.4 7,163.6 13,735.9 n.a. n.a. 64.7 10.5 -46.8 91.7

Salud 253,437.9 239,467.7 281,763.9 289,594.0 311,871.2 311,173.7 338,807.1 -5.5 17.7 2.8 7.7 -0.2 8.9Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 16,242.2 19,554.4 23,032.3 17,143.7 16,189.0 15,485.8 15,877.9 20.4 17.8 -25.6 -5.6 -4.3 2.5Prestación de Servicios de Salud a la Persona 211,131.4 212,982.1 242,111.3 230,417.2 246,976.1 234,649.6 249,656.9 0.9 13.7 -4.8 7.2 -5.0 6.4Generación de Recursos para la Salud 4,532.2 6,931.1 12,950.4 11,510.5 13,823.6 15,926.5 16,967.8 52.9 86.8 -11.1 20.1 15.2 6.5Rectoría del Sistema Nacional de Salud 21,532.0 - 3,669.9 10,440.7 5,606.3 7,119.1 8,075.9 n.a. n.a. 184.5 -46.3 27.0 13.4Protección Social en Salud - - - 20,082.0 29,276.1 37,992.7 48,228.6 - - n.a. 45.8 29.8 26.9

Seguridad Social 367,526.0 353,478.9 372,305.3 400,353.2 473,542.2 793,837.3 437,141.2 -3.8 5.3 7.5 18.3 67.6 -44.9Edad Avanzada 297,385.6 270,354.3 298,622.8 319,368.1 381,658.6 696,965.5 342,573.1 -9.1 10.5 6.9 19.5 82.6 -50.8Incapacidad - 56,586.4 8,290.9 8,675.1 9,640.2 9,968.8 10,788.0 n.a. -85.3 4.6 11.1 3.4 8.2Otros 18,047.0 26,538.2 65,391.5 72,310.0 82,243.4 86,903.0 83,780.1 47.1 146.4 10.6 13.7 5.7 -3.6Regulación de la Seguridad Social 52,093.4 - - - - - - n.a. - - - - -

Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional 90,356.5 138,651.5 139,323.8 151,671.1 179,418.8 192,561.5 154,064.4 53.4 0.5 8.9 18.3 7.3 -20.0Urbanización 13,904.1 2,505.7 2,694.4 2,522.9 4,867.7 3,777.5 4,537.1 -82.0 7.5 -6.4 92.9 -22.4 20.1Vivienda 6,298.0 5,371.6 6,066.0 11,173.3 4,285.1 8,490.8 8,480.9 -14.7 12.9 84.2 -61.6 98.1 -0.1Desarrollo Regional 70,154.4 130,774.2 130,563.4 137,974.9 170,266.0 180,293.2 141,046.3 86.4 -0.2 5.7 23.4 5.9 -21.8

Agua Potable y Alcantarillado 6,004.4 8,258.1 12,922.0 16,715.5 25,419.7 18,164.4 21,548.8 37.5 56.5 29.4 52.1 -28.5 18.6Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 6,004.4 7,366.0 12,922.0 16,715.5 25,419.7 18,164.4 21,548.8 22.7 75.4 29.4 52.1 -28.5 18.6Drenaje y Alcantarillado - 892.1 - - - - - n.a. n.a.

Asistencia Social 24,420.3 26,264.4 31,653.0 43,065.6 41,500.0 63,785.6 66,582.2 7.6 20.5 36.1 -3.6 53.7 4.4Indígenas (CDI) - 4,279.6 5,959.2 5,718.2 5,655.5 6,931.7 7,746.9 n.a. 39.2 -4.0 -1.1 22.6 11.8Otros Grupos Vulnerables - 21,984.8 22,514.6 25,400.3 29,605.1 48,927.3 58,835.3 n.a. 2.4 12.8 16.6 65.3 20.3Otras de Asistencia Social 2/ - - 3,179.2 11,947.1 6,239.4 7,926.7 - - n.a. 275.8 -47.8 27.0 n.a.Abasto y Asistencia Social 24,420.3 - - - - - - - - - - - -

cp= cuenta pública a= aprobado n.a.= no aprobado

1/ En 2003 la apertura funcional presenta una clasificación que omite el nivel de Grupo Funcional, debido a lo cual la información se compatibilizó a nivel de Subfuncion.

2003cp 1/

Cuadro 4

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003-2008 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.

2007cp 2009aVariación Real %

2/ La Subfunción Otras de Asistencia Social integró en 2008 al Fondo de Desastres Naturales y al Fondo de Prevención de Desastres Naturales, los cuales se incorporan en 2009 a la Subfunción Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado.

Grupo Funcional / Función / Subfunción 2006cp2005 cp

Apertura del Grupo Funcional Desarrollo Social por Función y Subfunción 2003-2009

2008cp

(Millones de pesos constantes de 2009)

2004cp

Page 12: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

10 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008

Gasto Programable 1/ 1,241,853.3 1,326,952.4 1,477,368.1 1,671,174.6 1,911,320.8 2,229,154.5 2,320,352.4 -2.0 6.6 5.9 9.2 10.1 -0.7Gasto Programable / PIB 16.4 15.5 16.0 16.2 17.1 18.5 18.0

Grupo Funcional Desarrollo Social 808,750.6 897,974.4 1,015,485.5 1,148,245.5 1,336,801.3 1,762,786.2 1,496,739.5 1.8 8.3 5.9 11.2 24.5 -19.0Grupo Funcional Desarrollo Social / PIB 10.7 10.5 11.0 11.1 12.0 14.6 11.6Grupo Funcional Desarrollo Social / Gasto Programable 65.1 67.7 68.7 68.7 69.9 79.1 64.5

Función Educación 284,305.9 307,137.8 340,629.8 372,931.0 407,391.9 446,516.9 478,595.8 -1.0 6.2 2.5 4.3 3.5 2.3Función Educación / PIB 3.8 3.6 3.7 3.6 3.6 3.7 3.7 Función Educación / Gasto Programable 22.9 23.1 23.1 22.3 21.3 20.0 20.6

Función Salud 179,191.2 184,678.9 226,917.9 249,086.6 280,935.8 296,905.9 338,807.1 -5.5 17.7 2.8 7.7 -0.2 8.9Función Salud / PIB 2.4 2.2 2.5 2.4 2.5 2.5 2.6 Función Salud / Gasto Programable 14.4 13.9 15.4 14.9 14.7 13.3 14.6

Seguridad Social 259,856.2 272,605.0 299,835.2 344,353.1 426,570.2 757,438.6 437,141.2 -3.8 5.3 7.5 18.3 67.6 -44.9Seguridad Social / PIB 3.4 3.2 3.2 3.3 3.8 6.3 3.4 Seguridad Social / Gasto Programable 20.9 20.5 20.3 20.6 22.3 34.0 18.8

Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional 63,885.8 106,928.8 112,204.1 130,455.8 161,621.7 183,732.3 154,064.4 53.4 0.5 8.9 18.3 7.3 -20.0Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional / PIB 0.8 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.2 Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional / Gasto Programable 5.1 8.1 7.6 7.8 8.5 8.2 6.6

Agua Potable y Alcantarillado 4,245.4 6,368.7 10,406.7 14,377.4 22,898.2 17,331.6 21,548.8 37.5 56.5 29.4 52.1 -28.5 18.6Agua Potable y Alcantarillado / PIB 0.5 0.7 1.0 1.3 1.7 1.0 1.4 Agua Potable y Alcantarillado / Gasto Programable 0.3 0.5 0.7 0.9 1.2 0.8 0.9

Función Asistencia Social 17,266.2 20,255.2 25,491.7 37,041.7 37,383.5 60,860.9 66,582.2 7.6 20.5 36.1 -3.6 53.7 4.4Función Asistencia Social / PIB 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5 0.5Función Asistencia Social / Gasto Programable 1.4 1.5 1.7 2.2 2.0 2.7 2.9

cp= cuenta pública a= aprobado

1/ En 2008cp, excluye 291 379.3 millones de pesos asociados con la instrumentación de la Nueva Ley del ISSSTE.

Cuadro 5

2003cp

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003-2008 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.

2007cp2004cp 2009a2008cpConcepto 2006cp

Participación del Grupo Funcional Desarrollo Social en el PIB y en el Gasto Programable 2003-2009

Variación Real %

(Millones de pesos)

2005 cp

Page 13: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

11

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008

Gasto Programable 1/ 1,241,853.3 1,326,952.4 1,477,368.1 1,671,174.6 1,911,320.8 2,229,154.5 2,320,352.4 -2.0 6.6 5.9 9.2 10.1 -0.7Gasto Programable / PIB 16.4 15.5 16.0 16.2 17.1 18.5 18.0

Grupo Funcional Desarrollo Social 808,750.6 897,974.4 1,015,485.5 1,148,245.5 1,336,801.3 1,762,786.2 1,496,739.5 1.8 8.3 5.9 11.2 24.5 -19.0Grupo Funcional Desarrollo Social / PIB 10.7 10.5 11.0 11.1 12.0 14.6 11.6Grupo Funcional Desarrollo Social / Gasto Programable 65.1 67.7 68.7 68.7 69.9 79.1 64.5

Gasto para Superación de la Pobreza 84,614.6 109,343.9 123,946.7 131,953.8 159,174.3 203,343.5 n.d. 18.5 8.5 -0.3 15.2 20.6 n.d.Superación de la pobreza / PIB 1.1 1.3 1.3 1.3 1.4 1.7 n.a.Superación de la Pobreza / Gasto Programable 6.8 8.2 8.4 7.9 8.3 9.1 n.a.

Programas Sujetos a Reglas de Operación del Grupo Funcional Desarrollo Social 47,359.8 54,596.3 60,136.0 63,196.3 85,011.7 113,066.6 136,555.3 5.7 5.5 -1.6 28.4 25.6 15.2

Programas Sujetos a Reglas de Operación / PIB 0.6 0.6 0.7 0.6 0.8 0.9 1.1Programas Sujetos a Reglas de Operación / Gasto Programa 3.8 4.1 4.1 3.8 4.4 5.1 5.9

Secretaría de Desarrollo Social 18,019.7 21,119.7 21,755.2 27,458.3 39,543.7 54,126.5 68,146.6 7.5 -1.4 18.2 37.5 29.2 20.1Secretaría de Desarrollo Social / PIB 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5Secretaría de Desarrollo Social / Gasto Programable 1.5 1.6 1.5 1.6 2.1 2.4 2.9

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 22,331.1 25,651.9 29,964.2 33,526.0 36,769.2 41,708.9 47,777.2 5.3 11.9 4.8 4.7 7.1 9.3

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades / PIB 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades / Gasto Programable 1.8 1.9 2.0 2.0 1.9 1.9 2.1

cp= cuenta pública a= aprobado

1/ En 2008cp, excluye 291 379.3 millones de pesos asociados con la instrumentación de la Nueva Ley del ISSSTE.

Concepto 2006cp

Gasto en Desarrollo Social por Rubro de Gasto 2003-2009

Variación Real %

(Millones de pesos)

2005 cp

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003-2008 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.

2007cp2004cp 2009a2008cp

Cuadro 6

2003cp

Page 14: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

12 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Superación de la Pobreza

Ante la perspectiva de coordinar las estrategias, políticas y líneas de acción en materia de desarrollo social, uno de los principales

instrumentos de política social lo conforma el gasto destinado a Superación de la Pobreza, el cual se ejerce de conformidad con los

objetivos mencionados en el apartado anterior, a fin de fomentar la igualdad de oportunidades para la población en condiciones de

vulnerabilidad social y pobreza.

La desigualdad de oportunidades de acceso a los bienes y servicios que requiere la población para favorecer su desarrollo humano

sustentable, se refleja en las estadísticas de pobreza emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

en México (Coneval), las cuales, hacen referencia al número de personas en pobreza de patrimonio, que para 2008 ascendió a 50.6

millones de personas a nivel nacional, ubicándose 23.4 millones en el ámbito rural y 27.2 millones en el urbano 3/ . Es importante

mencionar que en 2004 la población en pobreza de patrimonio era de 48.6 millones de personas, observándose un incremento de 1.9

millones de personas para 2008.

Como se mencionó con anterioridad, durante la pasada administración, la política social operó en torno a una estrategia de desarrollo

denominada “Estrategia Contigo”, que como un eje articulador de acciones, permitió desarrollar de forma coordinada las distintas

actividades y programas en materia de Desarrollo Social. A su interior, las funciones de desarrollo social y por ende el gasto para

Superación de la Pobreza, se agrupó en torno a cuatro vertientes de desarrollo que fueron: Ampliación de Capacidades, Generación de

Opciones de Ingreso, Formación de Patrimonio y Provisión de Protección Social.

Page 15: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

13

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

A partir de 2006 y dado que el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, estableció los objetivos de Desarrollo Social, el

gasto para Superación de la Pobreza se presentó en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal en las siguientes categorías: Desarrollo

de Capacidades, Protección a Grupos Vulnerables, Desarrollo Regional y, Mejoramiento de la Calidad de Vida Urbana; a diferencia de

la clasificación utilizada en los años anteriores.

Es importante comentar que este tipo de gasto, se ubica básicamente en el presupuesto del Grupo Funcional Desarrollo Social y se

presenta en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal por vertiente de desarrollo, y no obstante que se conocen los principales

programas que le integran, por el reporte que de ellos se realiza en el Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas y

la Deuda Pública, su apertura total a nivel de programa, no se muestra en las estadísticas oficiales emitidas.

Sin embargo, como se puede observar en el Cuadro 8, el gasto para Superación de la Pobreza, crece con respecto al año que le

precede, de 2004 a 2007, sin embargo, en 2008 registra un decremento de 7.8 por ciento.

En el Cuadro 9 se presentan a efecto de referencia, las estadísticas sobre pobreza emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de

la Política de Desarrollo Social en México (Coneval), que incorporan los tres tipos de pobreza: Alimentaria, de Capacidades y de

Patrimonio, observándose que en las dos primeras categorías, las cifras mas representativas se ubican en el ámbito rural, en tanto que,

en el caso de la Pobreza de Patrimonio, el mayor número de personas se encuentran en el ámbito urbano.

Page 16: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

14 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gasto en Desarrollo Social 808,750.6 897,974.4 1,015,485.5 1,148,245.5 1,336,801.3 1,305,606.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Gasto para Superación de la Pobreza 1/ 84,614.6 109,343.9 123,946.7 131,953.8 159,174.3 203,343.5 10.5 12.2 12.2 11.5 11.9 15.6

Desarrollo de Capacidades (Desarrollo de Capital Humano) (Ampliación de Capacidades) 41,804.2 56,802.9 58,196.7 69,989.0 78,945.6 94,904.2 5.2 6.3 5.7 6.1 5.9 7.3Desarrollo de Capital Físico (Desarrollo del Patrimonio) Formación de Patrimonio 30,884.4 14,624.2 42,766.4 - - - 3.8 1.6 4.2 - - -Oportunidades de Ingreso (Generación de Oportunidades) Opciones de Ingreso 11,206.7 33,242.3 14,251.8 - - - 1.4 3.7 1.4 - - -Protección Social 719.3 4,674.5 8,731.8 - - - 0.1 0.5 0.9 - - -Desarrollo Regional - - - 52,039.7 62,234.6 83,064.5 - - - 4.5 4.7 6.4Grupos Sociales Vulnerables - - - 3,698.8 10,823.4 15,593.4 - - - 0.3 0.8 1.2Desarrollo Urbano - - - 6,226.3 7,170.7 9,781.4 - - - 0.5 0.5 0.7

Nota: La Clasificación de las Vertientes de Desarrollo cambia para los años 2006 y 2007 y como no se tienen otras referencias para compatibilizar los datos, se presentan tal cual aparecen.

2008cp2004cp 2005cp 2006cp 2007cp

Gasto Ejercido en los Programas para Superación de la Pobreza 2003-2008: Estructura Porcentual(Millones de pesos)

Cuadro 7

1/ Las cifras reportadas de 2000 a 2007 corresponden al gasto ejercido que se presenta en la Cuenta Pública del año siguiente, dado que son las más actualizadas.

Vertientes de DesarrolloEstructura %

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en datos de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003-2008.

2003cp

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007

Gasto en Desarrollo Social 808,750.6 897,974.4 1,015,485.5 1,148,245.5 1,336,801.3 1,305,606.9 1.8 8.3 5.9 11.2 -7.8

Gasto para Superación de la Pobreza 1/ 84,614.6 109,343.9 123,946.7 131,953.8 159,174.3 203,343.5 18.5 8.5 -0.3 15.2 20.6

Desarrollo de Capacidades (Desarrollo de Capital Humano) (Ampliación de Capacidades) 41,804.2 56,802.9 58,196.7 69,989.0 78,945.6 94,904.2 24.6 -1.9 12.6 7.7 13.5Desarrollo de Capital Físico (Desarrollo del Patrimonio) Formación de Patrimonio 30,884.4 14,624.2 42,766.4 - - - -56.6 180.0 n.a. - -Oportunidades de Ingreso (Generación de Oportunidades) Opciones de Ingreso 11,206.7 33,242.3 14,251.8 - - - 171.9 -58.9 n.a. - -Protección Social 719.3 4,674.5 8,731.8 - - - 495.8 78.9 n.a. - -Desarrollo Regional - - - 52,039.7 62,234.6 83,064.5 - - n.a. 14.2 26.0Grupos Sociales Vulnerables - - - 3,698.8 10,823.4 15,593.4 - - n.a. 179.4 36.0Desarrollo Urbano - - - 6,226.3 7,170.7 9,781.4 - - n.a. 10.0 28.8

Gasto Ejercido en los Programas para Superación de la Pobreza 2003-2008: Crecimiento Real(Millones de pesos)

Vertientes de Desarrollo 2003cp 2004cp 2005cp

Cuadro 8

1/ Las cifras reportadas de 2000 a 2007 corresponden al gasto ejercido que se presenta en la Cuenta Pública del año siguiente, dado que son las más actualizadas.Nota: La Clasificación de las Vertientes de Desarrollo cambia para los años 2006 y 2007 y como no se tienen otras referencias para compatibilizar los datos, se presentan tal cual aparecen.Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en datos de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003-2008.

2006cp 2007cp 2008cpVariación Real %

n.a.= no aplica

Page 17: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

15

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

2004 2005 2006 2008

NacionalPobreza Alimentaria 1/ 17,914,516 18,954,241 14,428,436 19,459,204 100.0 100.0 100.0 100.0Pobreza de Capacidades 2/ 25,435,261 25,669,769 21,657,375 26,765,222 100.0 100.0 100.0 100.0Pobreza de Patrimonio 3/ 48,625,044 48,895,535 44,677,884 50,550,829 100.0 100.0 100.0 100.0

RuralPobreza Alimentaria 1/ 10,823,348 12,454,723 9,433,570 12,230,554 60.4 65.7 65.4 62.9Pobreza de Capacidades 2/ 13,966,069 15,348,682 12,613,471 15,022,877 54.9 59.8 58.2 56.1Pobreza de Patrimonio 3/ 22,139,967 23,828,638 21,052,264 23,377,863 45.5 48.7 47.1 46.2

UrbanoPobreza Alimentaria 1/ 7,091,168 6,499,518 4,994,866 7,228,650 39.6 34.3 34.6 37.1Pobreza de Capacidades 2/ 11,469,192 10,321,087 9,043,904 11,742,345 45.1 40.2 41.8 43.9Pobreza de Patrimonio 3/ 26,485,077 25,066,897 23,625,620 27,172,966 54.5 51.3 52.9 53.8

1/ Pobreza Alimentaria: se refiere a las personas cuyo ingreso es menor al necesario para cubrir las necesidades de alimentación correspondientes a los requerimientos establecidos en lacanasta alimentaria INEGI - CEPAL.

Personas

Cuadro 9

Estructura %

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Informe deEvaluación de la Pólítica de Desarrollo Social en México 2008 y estimaciones de pobreza por ingresos a nivel nacional y para los ámbitos rural y urbano correspondientes a 2008.

Evolución de la Pobreza 2004-2008

2005 20062004 2008

2/ Pobreza de Capacidades: se refiere a las personas cuyo ingreso es menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, salud y educación.

3/ Pobreza de Patrimonio: se refiere a las personas cuyo ingreso es menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, vestido y calzado.

Page 18: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

16 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Programas Sujetos a Reglas de Operación del Grupo Funcional Desarrollo Social

Diversas dependencias del Gobierno Federal están involucradas en la operación e implementación de la estrategia social, con

actividades que desarrollan en el cumplimiento de sus funciones a través de los programas presupuestarios que tienen sectorizados y

que en algunos casos se catalogan como Programas Sujetos a Reglas de Operación. Estos, son programas que se identifican en la

estructura presupuestal con una clave especifica, además de acotarse en un anexo particular del Presupuesto de Egresos de la

Federación del ejercicio fiscal correspondiente, para resaltar su importancia.

Las disposiciones normativas a las que se sujetan este tipo de programas, los obliga a publicar la normatividad de operación de los

mismos, estableciendo el objetivo para el cual fueron creados y la población objetivo a la cual se dirigen, con la finalidad de hacer más

eficiente y eficaz la aplicación de los recursos públicos. Los Programas Sujetos a Reglas de Operación del sector público se ubican en

dos grupos Funcionales que son Gobierno y Desarrollo Social. Aquí se presentan únicamente los correspondientes al Grupo Funcional

Desarrollo Social, cuya apertura se presenta por dependencia. Este tipo de programas están inmersos en las políticas públicas

determinadas en materia de Desarrollo Social, dirigidos a abatir la desigualdad de oportunidades de la población en situación de

pobreza y vulnerabilidad, de acuerdo al objetivo específico para el cual fueron creados y considerando su población objetivo.

De 2004 a 2009 los Programas Sujetos a Reglas de Operación del Grupo Funcional Desarrollo Social, crecen significativamente con

respecto del año anterior, salvo en el año 2006, cuando decrecen 1.6 por ciento.

Page 19: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

17

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008

TOTAL DE PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN DEL GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL 47,359.8 54,596.3 60,136.0 63,196.3 85,011.7 113,066.6 136,555.3 5.7 5.5 -1.6 28.4 25.6 15.2

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 2,351.6 2,474.8 3,975.5 3,788.3 4,572.9 10,485.2 11,155.9 -3.5 53.8 -10.8 15.3 116.5 1.5

Otorgar Créditos del Programa PROSAVI (FOVI) 16.2 - - - - - - n.a. - - - - -Programa de Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda - - - - 395.0 4,984.4 5,249.5 - - - n.a. 1,091.3 0.5Programas Albergues Escolares Indígenas - - - - - 745.5 650.0 - - - - n.a. -16.8Programa de Infraestructura Social Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) - - - - - 3,950.1 4,378.4 - - - - n.a. 5.8Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) - - - - - 279.3 276.0 - - - - n.a. -5.7Programa para el Otorgamiento de Créditos (SHF) 813.4 - - - - n.a. - - -Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) - - - - - 178.4 210.0 - - - - n.a. 12.3Programa Promoción de Convenios en Materia de Procuración de Justicia (PCMJ) - - - - - 36.0 37.0 - - - - n.a. -2.0Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI) - - - - - 40.8 40.0 - - - - n.a. -6.3Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) - - - - - 162.1 170.0 - - - - n.a. 0.1Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) - - - - - 108.7 145.0 - - - - n.a. 27.2Programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 1,522.0 2,474.8 3,975.5 3,788.3 4,177.9 - - 49.1 53.8 -10.8 5.3 n.a. -

EDUCACIÓN PÚBLICA 20,257.5 24,923.0 24,442.2 23,998.5 28,071.5 30,186.1 36,061.7 12.8 -6.1 -8.1 11.7 1.5 14.0

Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza (CONAFE) 1,862.8 1,664.6 1,853.1 1,832.9 1,923.9 2,450.9 - -18.1 6.6 -7.4 0.2 20.3 n.a.Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) 472.5 266.7 294.3 265.0 479.7 566.7 1,805.0 -48.3 5.7 -15.7 72.9 11.5 203.9Programas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 579.3 569.9 422.6 425.7 1,058.4 - - -9.8 -29.0 -5.7 137.4 n.a. -Programas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 94.8 84.3 62.3 23.6 73.1 - - -18.4 -29.3 -64.5 196.0 n.a. -Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 461.4 401.4 390.3 390.3 490.3 490.1 698.2 -20.2 -6.9 -6.4 19.9 -5.6 35.9Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) 712.6 787.2 849.8 849.8 850.7 1,097.0 1,400.0 1.3 3.4 -6.4 -4.4 21.8 21.8Programa Escuelas de Calidad 1,265.7 2,335.9 1,692.0 129.0 1,268.5 1,254.0 1,499.8 69.2 -30.6 -92.9 839.1 -6.7 14.1Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES) 1,132.4 1,126.7 925.8 925.8 1,024.4 1,043.5 1,118.9 -8.8 -21.3 -6.4 5.6 -3.8 2.3Programa Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA) 200.0 200.0 193.5 193.5 258.5 283.5 333.5 -8.3 -7.4 -6.4 27.6 3.5 12.2Programa de Fondo de Fomento a la Innovación en la Educación Básica 0.3 - - - - - - n.a. - - - - -Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa 19.2 18.9 22.3 20.9 21.4 107.5 662.4 -9.7 13.0 -12.4 -2.0 374.1 487.7Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas 93.4 84.1 10.0 90.9 368.1 97.0 319.3 -17.4 -88.7 754.5 286.9 -75.1 214.0Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 10,916.3 12,455.4 14,985.1 16,117.3 17,171.8 17,626.7 18,460.8 4.6 15.2 0.7 1.7 -3.1 -0.1Acciones Compensatorias (Programa de Apoyo) para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE) 2,242.5 4,023.5 1,734.9 1,823.4 1,858.4 2,228.9 2,090.8 64.5 -58.7 -1.6 -2.7 13.2 -10.5Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA) 112.9 117.8 131.6 117.8 120.4 117.8 - -4.3 6.9 -16.1 -2.5 -7.6 n.a.Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante (CONAFE) 86.5 80.9 - 104.8 150.7 199.5 - -14.3 n.a. n.a. 37.3 24.9 n.a.Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 5.0 8.8 24.7 13.3 19.5 47.0 52.2 61.8 170.6 -49.5 39.8 127.5 6.0Programa Asesor Técnico Pedagógico - 18.5 14.2 13.2 19.1 84.8 100.8 n.a. -26.3 -13.2 38.3 319.0 13.4

2005cp 2009a2008cpDependencia / Programa 2007cp2003 cp 2004 cp

(Millones de pesos)Programas Sujetos a Reglas de Operación del Grupo Funcional Desarrollo Social 2003-2009

Cuadro 10

Variación Real %2006cp

Page 20: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

18 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008

Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agricolas Migrantes (Programa de Educación Primaria para Niños y Niñas Migrantes) - 9.4 9.4 9.5 16.0 54.9 71.8 n.a. -4.2 -6.0 61.6 223.0 24.8

Programa Nacional de Becas a la Excelencia Académica y al Aprovechamiento Escolar - 425.2 426.3 426.4 426.4 - - n.a. -4.0 -6.3 -4.5 n.a. -Programa Educativo Rural - - 37.3 33.7 49.4 153.9 55.8 - n.a. -15.6 40.3 193.9 -65.4Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio (Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio) (Programa Nacional de Actualización Permanente para Maestros de Educación Básica en Servicio) - 243.7 54.1 - 124.2 413.7 588.8 n.a. -78.7 n.a. n.a. 214.4 35.8Programa Nacional de Lectura - - 24.6 24.6 27.5 28.4 26.6 - n.a. -6.7 6.9 -2.4 -10.6Fondo de Apoyo a la Calidad para Institutos Tecnológicos Federales - - 284.0 - - - - - n.a. n.a. - - -Programa para el Fortalecimiento de la Escuela Telesecundaria - - - 61.9 149.1 581.6 381.1 - - n.a. 129.9 268.3 -37.5Alta Competencia - - - - - 270.4 185.0 - - - - n.a. -34.7Cultura Física - - - - - 191.8 206.8 - - - - n.a. 2.9Deporte - - - - - 634.8 1,467.1 - - - - n.a. 120.5Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) - - - - - 19.2 39.5 - - - - n.a. 96.4Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) - - - - - 14.8 30.0 - - - - n.a. 93.7Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) - - - - - 47.1 113.8 - - - - n.a. 130.8Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas - - - 105.1 121.8 80.5 79.9 - - n.a. 10.7 -37.6 -5.4Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena - - - - - - 2,568.6 - - - - - n.a.Programa de Escuela Segura - - - - - - 200.0 - - - - - n.a.Programa Escuelas de Tiempo Completo - - - - - - 500.0 - - - - - n.a.Habilidades Digitales para Todos - - - - - - 1,005.0 - - - - - n.a.

SALUD 8,498.9 4,192.6 4,886.1 4,932.3 4,860.2 6,771.5 8,294.8 -54.8 11.6 -5.5 -5.9 31.5 16.9

Programa Comunidades Saludables 43.7 40.2 41.2 43.5 63.7 58.6 65.4 -15.8 -1.7 -1.1 39.8 -13.1 6.5Programa Salud para Todos (Seguro Popular de Salud) 618.5 - - - - - - n.a. - - - - -Programas de Atención a Personas con Discapacidad 258.5 269.8 284.5 362.0 352.5 329.3 486.5 -4.3 1.0 19.2 -7.0 -11.8 41.0Programa IMSS-Oportunidades 1/ 4,485.7 - - - - - - n.a. - - - - -Programas de Atención a Población con Vulnerabilidad Social 540.5 568.4 - - - - - -3.6 n.a. - - - -Programa Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud 83.8 67.8 83.2 73.3 69.0 - - -25.8 17.6 -17.5 -10.1 n.a. -Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2,340.6 3,246.5 3,793.7 3,774.1 3,744.2 3,568.9 3,467.0 27.2 11.9 -6.9 -5.3 -10.0 -7.3Programa para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 127.6 - - - - - - n.a. - - - - -Programas para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia (Programas de Atención a Infancia y Adolescencia) - - - 93.2 124.8 199.5 140.6 - - n.a. 27.9 50.9 -32.8Caravanas de la Salud - - - - - 324.3 614.1 - - - - n.a. 80.7Seguro Médico para una Nueva Generación - - - - - 1,699.7 2,641.5 - - - - n.a. 48.3Sistema Integral de Calidad en Salud - - - - - 101.1 115.7 - - - - n.a. 9.2Programas de Atención a Familias y Población Vulnerable - - 683.5 586.2 506.0 490.1 641.1 - n.a. -19.7 -17.6 -8.6 24.8Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a MadresTrabajadoras 2/ - - - - - - 122.9 - - - - - n.a.

Cuadro 10Programas Sujetos a Reglas de Operación del Grupo Funcional Desarrollo Social 2003-2009

(Millones de pesos)

Dependencia / Programa 2003 cp 2004 cp 2005cp 2006cp 2007cpVariación Real %

2008cp 2009a

Page 21: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

19

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1,437.1 1,181.3 3,855.2 1,522.0 6,147.7 8,293.2 10,639.7 -24.6 212.5 -63.0 285.7 391.2 22.4

Programa de Agua Limpia 41.5 50.4 40.4 29.0 32.7 36.1 38.2 11.4 -23.4 -32.6 7.4 4.4 0.8Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (Programa de Agua Potable) 873.6 868.8 3,275.2 930.2 4,144.4 6,082.4 5,998.1 -8.8 261.0 -73.4 325.4 38.6 -5.9Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 522.0 262.1 539.7 562.8 1,970.7 2,174.7 2,098.1 -54.0 97.2 -2.4 234.3 4.2 -7.9Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales - - - - - - 2,505.4 - - - - - n.a.

- - - - - - - - - - - - -APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL - 4,283.4 4,360.7 4,689.3 5,075.2 5,884.0 7,500.0 n.a. -2.5 0.7 3.3 9.5 21.6

Programa IMSS-Oportunidades 4,256.0 4,336.4 4,664.0 5,049.9 5,884.0 7,500.0 n.a. -2.4 0.7 3.4 10.0 21.6Programa para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 27.4 24.3 25.3 25.3 - - n.a. -15.0 -2.6 -4.5 n.a. -

DESARROLLO SOCIAL 14,814.8 17,541.1 18,616.2 24,265.9 36,284.1 51,446.7 62,903.1 8.6 1.6 22.0 42.8 33.9 16.7

Programa Hábitat 845.0 1,877.4 2,109.3 1,992.2 3,276.4 1,887.4 2,745.7 103.7 7.6 -11.6 57.0 -45.6 38.8Programas del Instituto Nacional Indigenista (INI) 169.7 - - - - - - n.a. - - - - -Programa Tortilla a cargo de Liconsa, S.A. De C.V. 103.3 - - - - - - n.a. - - - - -Programa de Abasto Social de Leche a Cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 263.6 389.9 618.4 750.0 1,751.1 2,741.5 1,560.7 35.6 51.9 13.6 122.9 47.8 -45.7Programa de Abasto Rural a Cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 786.0 1,242.9 560.8 830.1 2,341.3 2,004.3 1,955.0 45.0 -56.8 38.6 169.3 -19.2 -6.9Programa de Opciones Productivas 741.3 851.6 475.5 400.6 886.1 1,152.1 997.6 5.3 -46.5 -21.1 111.2 22.8 -17.4Programa Jóvenes por México 124.4 - 29.5 16.7 16.9 - - n.a. n.a. -47.0 -3.5 n.a. -Programas de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA) - 50.4 - - - - - n.a. n.a. - - - -Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu Casa" 1066.9 1,666.9 1,391.6 4,384.8 1,820.7 1,638.5 1,773.2 43.2 -20.1 195.0 -60.4 -15.0 3.3Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 27.0 26.9 34.2 37.7 71.6 98.0 76.4 -8.4 21.5 3.2 81.5 29.2 -25.6Programa Iniciativa Ciudadana 3 x 1 ( Programa 3 x 1 para Migrantes) 99.6 187.7 233.5 191.9 244.8 491.8 562.4 72.7 19.1 -23.0 21.8 89.6 9.1Programa de Incentivos Estatales 287.7 194.3 60.6 49.2 - - - -38.1 -70.2 -23.9 n.a. - -Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 179.6 135.8 132.1 137.9 151.8 147.4 228.3 -30.7 -6.8 -2.3 5.1 -8.4 47.8Programa de Coinversión Social 223.2 230.8 210.4 211.7 272.6 272.6 353.1 -5.2 -12.7 -5.8 23.0 -5.6 23.6Programa de Empleo Temporal (PET) 542.5 682.0 482.0 196.4 485.8 372.7 343.0 15.3 -32.3 -61.9 136.2 -27.6 -12.2Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 7827.2 8,381.4 10,081.1 12,576.8 14,769.9 19,938.2 24,413.1 -1.8 15.2 16.8 12.1 27.4 16.8Programa para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 351.7 - - - - - - n.a. - - - - -Programa 70 y Más (Programa de Atención a Adultos Mayores de 70 años y más) 3/ 447.7 541.5 289.2 297.9 6,000.5 9,536.7 13,176.3 10.9 -48.9 -3.5 1,823.2 50.0 31.8Programa de Atención a los Adultos Mayores en Zonas Rurales 3/ - - - - 137.9 - - - - - n.a. n.a. -Programa de Vivienda Rural 277.4 - 527.8 671.3 578.7 703.8 379.7 n.a. n.a. 19.1 -17.7 14.8 -48.5Fondos Regionales de Combate a la Probreza - 109.5 - - - - - n.a. n.a. - - - -Programa de Adquisición de Suelo Apto para Vivienda - - 251.3 - - - - - n.a. n.a. - - -Programa Retiro Para Población en Oportunidades - - - - - - - - - - - - -Programa de Adquisición de Leche Nacional a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 4/ - - - 550.0 276.0 - - - - n.a. -52.1 n.a. -Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres - - - - 185.2 194.0 196.8 - - - n.a. -1.1 -3.2

Cuadro 10Programas Sujetos a Reglas de Operación del Grupo Funcional Desarrollo Social 2003-2009

(Millones de pesos)

Dependencia / Programa 2003 cp 2004 cp 2005cp 2006cp 2007cp 2008cp 2009aVariación Real %

Page 22: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

20 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008

Rescate de Espacios Públicos - - - - 981.8 1,271.1 1,279.8 - - - n.a. 22.2 -3.9Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares ( PASPRAH ) - - - - 280.2 360.7 - - - - n.a. 22.8

Programa de Estancias Infantiles (Sistema de Guarderías y Estancias Infantiles) para Apoyar a Madres Trabajadoras - - - - 731.3 1,711.0 2,522.0 - - - n.a. 120.9 40.6

Programa de Apoyo Alimentario a cargo de Diconsa (En 2009p se sumó el Programa Alimentario para Zonas Marginadas y en 2009a se presentaron agregados). Antes de 2009 es el Programa de Apoyo Alimentario a cargo de Diconsa. 5/ - 396.7 377.7 332.9 286.5 1,231.1 1,818.4 n.a. -8.8 -17.5 -17.8 305.7 40.9

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias -Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria- (En 2008a se agregó el Programa para el Desarrollo Local Microrregiones porque en 2009 vienen agrupados). Anterior a 2008 es el Programa para el Desarrollo Local Microrregiones. 6/ 451.0 575.4 751.4 638.0 1,017.0 5,774.3 8,161.0 17.0 25.1 -20.5 52.2 436.0 34.9

cp= cuenta pública a= aprobado n.a= no aplica

2/ Exclusivamente para 2009, se asignó un monto de gasto de la Secretaría de Salud para el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a MadresTrabajadoras, programa sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social.

1/ A partir del año 2004, el Programa IMSS-Oportunidades pasa al Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social.

4/ Para 2009 el Programa de Adquisición de Leche Nacional a cargo de Liconsa se deja de clasificar -como en años anteriores- dentro de los Programas Sujetos a Reglas de Operación. Debido a lo cual el comparativo presupuestal presenta una caída.

Cuadro 10Programas Sujetos a Reglas de Operación del Grupo Funcional Desarrollo Social 2003-2009

(Millones de pesos)

Dependencia / Programa 2003 cp

3/ Para 2009 el Programa 70 y Más incluye lo relativo a Adultos Mayores de 70 años y Más y lo Correspondiente al Programa de Adultos Mayores de Zonas Rurales. En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 se presentan por separado.

2004 cp 2005cp

5/ En el Presupuesto Aprobado 2009, el Programa Alimentario para Zonas Marginadas se presentó agregado al Programa de Apoyo Alimentario a Cargo de Diconsa, considerando que ambos atienden la misma población objetivo. En 2008cp el Programa de Apoyo Alimentario enZonas de Atención Prioritaria (Programa Alimentario para Zonas Marginadas) no está catalogado como Programa Sujeto a reglas de Operación, pero se incluye en está categoría para compatibilizar la información con los años posteriores que si lo clasifican en tal categoría.

6/ En 2009, tanto en el Proyecto de Presupuesto como en el Aprobado, el Programa para el Desarrollo Local Microrregiones se presentó integrado al Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, creado éste último en 2008, dado que ambos programas atienden la creación deinfraestructura social. Por lo anterior y a afecto de hacer compatible el análisis comparativo, en 2008 se suman también ambos programas.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2003-2008 y Presupuesto de Egresos de laFederación 2009.

Nota: En 2003 no existe la clasificación por Grupo Funcional, debido a lo cual se clasificaron los mismos programas de 2004.

2006cp 2007cpVariación Real %

2008cp 2009a

Page 23: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

21

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Secretaría de Desarrollo Social

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tiene un papel fundamental como coordinadora en materia de política social, respecto de

las otras dependencias del Gobierno Federal involucradas en la implementación de las políticas públicas en la materia. De acuerdo a

sus funciones -que se circunscriben a las políticas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de forma específica en el Programa

Sectorial de Desarrollo Social-, tiene como objetivo contribuir al desarrollo humano sustentable, mediante el impulso de las capacidades

básicas de la población en condiciones de pobreza y marginación y mediante el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas del

entorno rural y urbano.

Por lo anterior, los programas sociales en el ámbito de aplicación de la Sedesol, actualmente se desarrollan con los objetivos de

Desarrollo Social mencionados con anterioridad, acotados en las vertientes de: desarrollo de capacidades, protección a grupos

vulnerables, desarrollo regional, mejoramiento de la calidad de vida urbana y gestión eficiente en la política de desarrollo social.

De hecho, el 99.0 por ciento de su gasto se ubica en el Grupo Funcional Desarrollo Social, en tanto que el restante 1.0 por ciento se

clasifica en el Grupo Funcional Gobierno.

De 2004 a 2009 el gasto de la dependencia presenta tasas de crecimiento positivas, salvo para el año 2005, cuando decrece 1.4 por

ciento.

Page 24: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

22 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 18,019.7 21,119.7 21,755.2 27,458.3 39,543.7 54,126.5 68,146.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL 17,376.9 19,595.0 21,723.6 27,426.4 39,512.7 54,090.0 68,086.0 96.4 92.8 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9Participación % del Grupo Funcional Desarrollo Social de la Sedesol en el Grupo Funcional Desarrollo Social del Sector Público Presupuestario 2.1 2.2 2.1 2.4 3.0 3.1 4.5

Función Asistencia Social 10,677.8 12,347.0 13,000.1 16,442.6 20,794.3 39,717.4 51,449.6 59.3 58.5 59.8 59.9 52.6 73.4 75.5Subfunción Otros Grupos Vulnerables - 12,347.0 13,000.1 16,442.6 20,794.3 39,717.4 51,449.6 - 58.5 59.8 59.9 52.6 73.4 75.5Subfunción Abasto y Asistencia Social 1/ 10,677.8 - - - - - - 59.3 - - - - - -

Función Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional 2/ 6,699.0 7,248.0 8,723.5 10,983.8 18,718.4 14,372.6 16,636.4 37.2 34.3 40.1 40.0 47.3 26.6 24.4Subfunción Urbanización 1,154.5 1,932.4 2,169.9 2,170.0 4,384.9 3,604.3 4,537.1 6.4 9.1 10.0 7.9 11.1 6.7 6.7

Subfunción Vivienda (Desarrollo de Vivienda en 2003) 1,164.3 1,765.4 2,292.6 5,128.0 2,603.5 2,342.2 2,152.9 6.5 8.4 10.5 18.7 6.6 4.3 3.2Subfunción Desarrollo Regional 4,380.2 3,550.1 4,261.0 3,685.8 11,730.1 8,426.0 9,946.3 24.3 16.8 19.6 13.4 29.7 15.6 14.6

GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO 642.8 1,524.7 31.6 31.9 30.9 36.5 60.6 3.6 7.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Función Administración Pública 642.8 1,524.7 31.6 31.9 30.9 36.5 60.6 3.6 7.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1Subfunción Función Pública - 29.2 31.6 31.9 30.9 36.5 60.6 - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros - 545.3 - - - - - - 2.6 - - - - -Otros - 950.2 - - - - - - 4.5 - - - - -Regulación Interna 615.3 - - - - - - 3.4 - - - - - -Control Interno 27.5 - - - - - - 0.2 - - - - - -

cp = cuenta pública a= aprobado

Apertura por Grupo Funcional 2003-2009: Estructura Porcentual

1/ En 2003 la Subfunción Abasto y Asistencia Social estaba integrada a la Función Vivienda y Desarrollo Comunitario, pero se extrajo de tal clasificación para hacer compatible la información con 2004, dado que el contenido de la misma es compatible con la contenida en laSubfunción Otros Grupos Vulnerables.

2007cp Estructura %2008cp2003cp 2006cp

Secretaría de Desarrollo Social

(Millones de pesos)

2009a

Cuadro 11

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003-2008 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.

2/ En 2003 se denomina Función Vivienda y Desarrollo Comunitario, porque integraba también a la Subfunción Abasto y Asistencia Social, que a partir de 2004 se clasifica en una nueva Función denominada Asistencia Social.

Grupo Funcional, Función y Subfunción 2004cp 2005cp

Page 25: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

23

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 18,019.7 21,119.7 21,755.2 27,458.3 39,543.7 54,126.5 68,146.6 7.5 -1.4 18.2 37.5 29.2 20.1

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL 17,376.9 19,595.0 21,723.6 27,426.4 39,512.7 54,090.0 68,086.0 3.4 6.2 18.2 37.6 29.2 20.1Participación % del Grupo Funcional Desarrollo Social de la Sedesol en el Grupo Funcional Desarrollo Social del Sector Público Presupuestario 2.1 2.2 2.1 2.4 3.0 3.1 4.5

Función Asistencia Social 10,677.8 12,347.0 13,000.1 16,442.6 20,794.3 39,717.4 51,449.6 6.0 0.8 18.4 20.8 80.3 23.6Subfunción Otros Grupos Vulnerables - 12,347.0 13,000.1 16,442.6 20,794.3 39,717.4 51,449.6 n.a. 0.8 18.4 20.8 80.3 23.6Subfunción Abasto y Asistencia Social 1/ 10,677.8 - - - - - - n.a. - - - - -

Función Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional 2/ 6,699.0 7,248.0 8,723.5 10,983.8 18,718.4 14,372.6 16,636.4 -0.8 15.3 17.9 62.7 -27.5 10.4Subfunción Urbanización 1,154.5 1,932.4 2,169.9 2,170.0 4,384.9 3,604.3 4,537.1 53.5 7.5 -6.4 92.9 -22.4 20.1

Subfunción Vivienda (Desarrollo de Vivienda en 2003) 1,164.3 1,765.4 2,292.6 5,128.0 2,603.5 2,342.2 2,152.9 39.0 24.4 109.4 -51.5 -15.1 -12.3Subfunción Desarrollo Regional 4,380.2 3,550.1 4,261.0 3,685.8 11,730.1 8,426.0 9,946.3 -25.7 14.9 -19.0 203.9 -32.2 12.6

GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO 642.8 1,524.7 31.6 31.9 30.9 36.5 60.6 117.5 -98.0 -5.7 -7.3 11.6 58.2

Función Administración Pública 642.8 1,524.7 31.6 31.9 30.9 36.5 60.6 117.5 -98.0 -5.7 -7.3 11.6 58.2Subfunción Función Pública - 29.2 31.6 31.9 30.9 36.5 60.6 n.a. 3.7 -5.7 -7.3 11.6 58.2Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros - 545.3 - - - - - n.a. n.a. - - - -Otros - 950.2 - - - - - n.a. n.a. - - - -Regulación Interna 615.3 - - - - - - n.a. - - - - -Control Interno 27.5 - - - - - - n.a. - - - - -

cp = cuenta pública a= aprobado n.a.= no aplica

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003-2008 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.

2/ En 2003 se denomina Función Vivienda y Desarrollo Comunitario, porque integraba también a la Subfunción Abasto y Asistencia Social, que a partir de 2004 se clasifica en una nueva Función denominada Asistencia Social.

Grupo Funcional, Función y Subfunción 2004cp 2005cp 2006cp

Secretaría de Desarrollo Social

Variación Real %(Millones de pesos)

2009a

Cuadro 12

Apertura por Grupo Funcional 2003-2009: Crecimiento Real

1/ En 2003 la Subfunción Abasto y Asistencia Social estaba integrada a la Función Vivienda y Desarrollo Comunitario, pero se extrajo de tal clasificación para hacer compatible la información con 2004, dado que el contenido de la misma es compatible con l

2007cp 2008cp2003cp

Page 26: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

24 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008

TOTAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 18,019.7 21,119.7 21,755.2 27,458.3 39,543.7 54,126.5 68,146.6 7.5 -1.4 18.2 37.5 29.2 20.1

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN * 14,814.8 17,541.1 18,616.2 23,826.8 36,008.1 51,446.7 62,903.1 8.6 1.6 19.8 44.3 34.9 16.7

Programa Hábitat 845.0 1,877.4 2,109.3 1,992.2 3,276.4 1,887.4 2,745.7 103.7 7.6 -11.6 57.0 -45.6 38.8Programa de Abasto Social de Leche a Cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 263.6 389.9 618.4 750.0 1,751.1 2,741.5 1,560.7 35.6 51.9 13.6 122.9 47.8 -45.7Programa de Abasto Rural a Cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) * 786.0 1,242.9 560.8 878.9 2,341.3 2,004.3 1,955.0 45.0 -56.8 46.7 154.4 -19.2 -6.9Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 27.0 26.9 34.2 37.7 71.6 98.0 76.4 -8.4 21.5 3.2 81.5 29.2 -25.6Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito Para la Vivienda "Tu Casa" 1,066.9 1,666.9 1,391.6 4,384.8 1,820.7 1,638.5 1,773.2 43.2 -20.1 195.0 -60.4 -15.0 3.3Programa 3 x 1 para Migrantes 99.6 187.7 233.5 191.9 244.8 491.8 562.4 72.7 19.1 -23.0 21.8 89.6 9.1Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 179.6 135.8 132.1 137.9 151.8 147.4 228.3 -30.7 -6.8 -2.3 5.1 -8.4 47.8Programa de Coinversión Social 223.2 230.8 210.4 211.7 272.6 272.6 353.1 -5.2 -12.7 -5.8 23.0 -5.6 23.6Programa de Empleo Temporal (PET) 542.5 682.0 482.0 196.4 485.8 372.7 343.0 15.3 -32.3 -61.9 136.2 -27.6 -12.2Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 7,827.2 8,381.4 10,081.1 12,576.8 14,769.9 19,938.2 24,413.1 -1.8 15.2 16.8 12.1 27.4 16.8Programa de Vivienda Rural 277.4 - 527.8 671.3 578.7 703.8 379.7 - n.a. 19.1 -17.7 14.8 -48.5Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres - - - 62.2 185.2 194.0 196.8 - - n.a. 184.4 -1.1 -3.2Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras - - - - 731.3 1,711.0 2,522.0 - - - n.a. 120.9 40.6Rescate de Espacios Públicos - - - - 981.8 1,271.1 1,279.8 - - - n.a. 22.2 -3.9Programa 70 y Más (Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en Zonas Rurales) - - - - 6,000.5 9,536.7 13,176.3 - - - n.a. 50.0 31.8Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales 447.7 541.5 289.2 297.9 137.9 - - 10.9 -48.9 -3.5 -55.8 n.a. -Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH ) - - - - - 280.2 360.7 - - - - n.a. 22.8Programa de Opciones Productivas 741.3 851.6 475.5 400.6 886.1 1,152.1 997.6 5.3 -46.5 -21.1 111.2 22.8 -17.4Programa Jóvenes por México 124.4 29.5 16.7 16.9 - - n.a. n.a. -47.0 -3.5 n.a. -Programa de Incentivos Estatales 287.7 194.3 60.6 49.2 - - - -38.1 -70.2 -23.9 n.a. - -

Programas Alimentarios 1/ : - 396.7 377.7 332.9 286.5 1,231.1 1,818.4 n.a. -8.8 -17.5 -17.8 305.7 40.9Programa de Apoyo Alimentario a Cargo de Diconsa (En 2009a incluye el Programa Alimentario Para Zonas Marginadas) - 396.7 377.7 332.9 286.5 411.9 1,818.4 n.a. -8.8 -17.5 -17.8 35.8 321.2Programa Alimentario Para Zonas Marginadas (Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria) 2/ - - - - - 819.2 - - - - - n.a. n.a.

Programas Para el Desarrollo 3/ : 451.0 575.4 751.4 638.0 1,017.0 5,774.3 8,161.0 17.0 25.1 -20.5 52.2 436.0 34.9Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones) 451.0 575.4 751.4 638.0 1,017.0 2,006.7 - 17.0 25.1 -20.5 52.2 86.3 n.a.Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria) - - - - - 3,767.6 8,161.0 - - - - n.a. 106.7

2003cp 2004cp 2005cp 2008cp2006cp 2009aPrograma Presupuestario (Actividad Prioritaria) 2007cp

Secretaría de Desarrollo Social

Variación Real %

Apertura por Programas Presupuestarios 2003-2009(Millones de pesos)

Cuadro 13

Page 27: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

25

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009a/2008cp

Programa de Adquisición de Suelo Apto Para Vivienda - - 251.3 - - - - - n.a. n.a. - - -Fondos Regionales de Combate a la Probreza - 109.5 - - - - - n.a. n.a. - - - -Programas de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA) - 50.4 - - - - - n.a. n.a. - - - -Programas del Instituto Nacional Indigenista (INI) 169.7 - - - - - - n.a. - - - - -Programa Tortilla a Cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 103.3 - - - - - - n.a. - - - - -Programa para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 351.7 - - - - - - n.a. - - - - -

OTROS PROGRAMAS DE LA DEPENDENCIA 3,204.9 3,578.6 3,139.0 3,631.4 3,535.6 2,679.8 5,243.4 2.4 -16.0 8.3 -7.0 -28.4 86.7Servicios a Grupos con Necesidades Especiales 129.1 169.2 190.5 217.3 159.2 202.2 197.1 20.1 7.8 6.8 -30.1 19.9 -7.0

Financiamientos de Proyectos Para la Producción de Artesanías - 8.0 10.0 16.0 23.4 n.a. 19.7 49.8 39.6 n.a.Proyectos de Inmuebles-Oficinas Administrativas (Proyectos de Inversión) - - 20.2 14.9 14.3 14.1 29.8 n.a. -30.8 -8.5 -6.6 101.2Actividades de Apoyo Administrativo (Otras Actividades) - 3,039.7 2,589.9 1,985.7 1,981.4 1,094.2 1,685.6 n.a. -18.4 -28.2 -4.7 -47.9 47.0Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno - - - - - 36.5 45.6 - - - - n.a. 19.1Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada - - - 9.2 5.3 4.5 15.0 - - n.a. -45.5 -19.1 217.8Definir y Conducir las Políticas de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio (Definir, Diseñar y Coordinar la Ejecución de las Políticas y Acciones en Materia de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial) 36.4 - - 117.6 120.7 165.5 - n.a. - n.a. -2.0 29.5 n.a.Definición y Conducción de la Política de (del) Desarrollo Social, el Ordenamiento Territorial y la Vivienda (Definir y Conducir las Políticas de Desarrollo Social y Humano) - - - 142.3 144.6 854.9 1,035.6 - - n.a. -3.0 458.3 15.6Actividades Orientadas a la Evaluacion y al Monitoreo de los Programas Sociales (Evaluación Autónoma) - - - 55.1 95.8 133.8 120.3 - - n.a. 66.0 31.8 -14.2Evaluación del Impacto del Programa Oportunidades (Realizar y Coordinar la Evaluación Operativa del Impacto y Resultados del Programa Oportunidades) 46.3 - - 27.9 62.5 45.2 - n.a. - n.a. 114.0 -31.7 n.a.Levantar Encuestas a Hogares Beneficiarios y Evaluar el Impacto del Programa (Seleccionar las Localidades y Hogares Beneficiarios) 22.5 177.3 133.5 - - - - 622.8 -27.9 n.a. - - -Formación de Recursos Humanos que Promuevan el Desarrollo Institucional 5.0 10.1 18.1 5.6 6.2 1.5 - 84.2 70.5 -71.0 5.0 -77.0 n.a.Desarrollar e Incorporar Nuevas Tecnologías Para el Control y Operación del Programa Oportunidades 9.7 - - - - - - n.a. - - - - -

Fomento del Desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil - - - 3.2 0.3 37.5 41.4 - - n.a. -91.9 12,851.7 5.4Informar a la Sociedad las Actividades que realiza la Dependencia 26.7 32.6 28.3 27.1 28.5 - - 11.6 -16.8 -10.5 0.6 n.a. -Representación Legal, Asesoría Jurídica, Proyectos de Disposiciones Normativas e Instrumentos Legales 28.4 35.0 29.7 17.3 19.0 - - 12.8 -18.7 -45.5 5.0 n.a. -

Cuadro 13Secretaría de Desarrollo Social

Apertura por Programas Presupuestarios 2003-2009(Millones de pesos)

Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria) 2003cp 2004cp 2005cp 2006cp 2007cp 2009aVariación Real %

2008cp

Page 28: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

26 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009a/2008cp

Incorporar y Recertificar Familias Beneficiarias - - - 356.6 388.5 - 664.8 - - n.a. 4.0 n.a. n.a.Elaborar Proyectos Estratégicos y Programas Regionales de Ordenación del Territorio 33.7 28.9 21.4 26.5 1.2 - - -21.4 -29.0 15.9 -95.8 n.a. -

Diseñar e Instrumentar las Políticas de Ordenación del Territorio 24.9 - - - - - - n.a. - - - - -Formular e Instrumentar las Políticas Nacionales para el Desarrollo Territorial - - 9.1 18.6 - - - - n.a. 91.0 n.a. - -

Planear e Inducir el Desarrollo Urbano y Regional (Promover y Administrar Acciones para el Desarrollo Urbano y Regional) 18.4 14.3 23.4 5.0 4.8 - - -28.3 56.1 -80.2 -7.4 n.a. -Estudios y Acciones de Planeación del Desarrollo Urbano (Subsidios de Apoyo al Desarrollo Urbano) - - - 10.2 - - 40.0 - - n.a. n.a. - n.a.Identificar e Inventariar Suelo Apto para Reserva Territorial (Identificar e Inventariar Suelo Apto para Constituirse en Reserva Territorial para el Desarrollo Urbano y la Vivienda en Ciudades y Zonas Metropolitanas) 30.1 11.8 - - - - - -64.0 n.a. - - - -

Impulsar el Crecimiento, el Financiamiento y la Oferta de Suelo para la Vivienda (Impulsar la Producción, Mejoramiento y Adquisición de Vivienda) 13.7 46.5 29.6 15.4 - - - 211.8 -39.1 -51.4 n.a. - -

Promover el Crecimiento del Sector Vivienda 7.8 - - - - - - n.a. - - - - -

Impulsar la Productividad y Competitividad del Sector Habitacional 3.1 - - - - - - n.a. - - - - -

Promover el Financiamiento para el Crecimiento del Mercado de Vivienda 5.5 - - - - - - n.a. - - - - -

Fomentar la Oferta de Suelo con Servicios Básicos Para Vivienda 9.9 - - - - - - n.a. - - - - -

Distribución de Agua Para Uso Humano a los Habitantes del Semidesierto 4.1 5.2 - - - - - 15.2 n.a. - - - -Apoyo a Programas Sociales - - - - 204.1 - - - - - n.a. n.a. -

Evaluación y Estudios de los Programas Sociales - - - - - - 30.3 - - - - - n.a.

Modernizar los Registros Públicos de la Propiedad de los Estados - - 35.4 10.1 - - - n.a. -73.3 n.a. -

Credencialización para Adultos Mayores - - - - - - 78.0 - - - - - n.a.

Programa de Impulso al Desarrollo Regional - - - - - - 10.0 - - - - - n.a.

Programa de Adquisición de Leche Nacional a Cargo de Liconsa, S.A. 4/ - - - 550.0 276.0 27.2 1,250.0 - - n.a. -52.1 -90.7 4,281.9

Programa Piloto Jovenes con Oportunidad - - - - - 62.7 - - - - - n.a. n.a.

Establecer los Instrumentos y Normatividad que Oriente la Formulación de Proyectos y Acciones para Mejorar el Desarrollo Urbano y Regional 17.4 - - - - - - n.a. - - - - -

Programar, Administrar y Controlar la Asignación Oportuna de los Recursos de los Programas Sectoriales y Promover la Modernización e Innovación de los Procesos Administrativos Para Eficientar las Acciones de SEDESOL 23.9 - - - - - - n.a. - - - - -

Cuadro 13Secretaría de Desarrollo Social

Apertura por Programas Presupuestarios 2003-2009(Millones de pesos)

Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria) 2003cp 2004cp 2005cp 2006cp 2007cpVariación Real %

2008cp 2009a

Page 29: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

27

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009a/2008cp

Programar, Presupuestar, Ministrar y Controlar los Recursos Financieros Autorizados al Sector, para la Ejecución de los Programas, y efectuar la Evaluación y Contabilidad de Ejercicios Presupuestales 24.9 - - - - - - n.a. - - - - -Programar, Administrar y Controlar los Servicios Personales, Recursos Materiales y Servicios Generales Asignados para la Operación de la Secretaría 479.4 - - - - - - n.a. - - - - -Administrar y Controlar los Recursos y Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones, así Como Actualizar y Modernizar la Infraestructura de Cómputo 17.3 - - - - - - n.a. - - - - -Establecer Proyectos de Calidad, Innovación y Enlaces con las Instancias Fiscalizadoras para Desarrollar Acciones de Transparencia y Combate a la Corrupción 9.5 - - - - - - n.a. - - - - -Auditar a la Gestión Administrativa 27.5 - - - - - - n.a. - - - - -Operar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros para el Cumplimiento de los Programas y Metas 1,202.9 - - - - - - n.a. - - - - -Planear y Conducir la Política de Desarrollo Social y Humano y Establecer los Mecanismos que Aseguren la Operación y Ejecución de los Programas del Sector Bajo Condiciones de Transparencia 77.0 - - - - - - n.a. - - - - -Desarrollo para los Habitantes del Semidesierto 40.2 - - - - - - n.a. - - - - -Vinculación Científica y Transferencia de Tecnología 2.5 - - - - - - n.a. - - - - -Desarrollo de las Culturas Indígenas 29.1 - - - - - - n.a. - - - - -Desarrollo Social y Humano de los Pueblos Indígenas 34.4 - - - - - - n.a. - - - - -Derechos Indígenas y Acceso a la Justicia 14.6 - - - - - - n.a. - - - - -Otorgar Estímulos Económicos a Jubilados y/o Pensionados 3.4 - - - - - - n.a. - - - - -

Coordinar la Orientación y Ejercicio de la Política de Desarrollo Social Humano que Realizan las Entidades Sectorizadas 9.5 - - - - - - n.a. - - - - -Formular y Evaluar las Políticas Para la Superación de la Pobreza que Impulsan el Desarrollo Regional Integral y Sustentable en el País conforme al Plan Nacional de Desarrollo, así Como a la Normatividad y Metodología Aplicable 71.5 - - - - - - n.a. - - - - -Formular, Instaurar y Operar los Procedimientos y Mecanismos de Medición de Desempeño y Resultados de los Programas Sociales 11.7 - - - - - - n.a. - - - - -Participar y Mantener estrecha relación con las Organizaciones Multilaterales, los Organismos Internacionales y las Instituciones Extranjeras Vinculadas al Desarrollo Social 7.6 - - - - - - n.a. - - - - -Dirigir y Controlar la Integración, Actualización y Administración de los Padrones de los Programas Sociales 37.7 - - - - - - n.a. - - - - -Establecer el Marco General de Planeación para la puesta en práctica de Políticas, Programas y Acciones de Desarrollo Social 10.6 - - - - - - n.a. - - - - -

Cuadro 13Secretaría de Desarrollo Social

Apertura por Programas Presupuestarios 2003-2009(Millones de pesos)

Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria) 2003cp 2004cp 2005cp 2006cp 2007cpVariación Real %

2008cp 2009a

Page 30: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

28 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009a/2008cp

Coordinar la Orientación y Ejercicio de las Políticas y Programas de la SEDESOL, e Integrar la Información de las Tendencias de la Política Social en las Entidades Federativas 27.1 - - - - - - n.a. - - - - -Instrumentar, dar Seguimiento y Reportar los Programas de Desarrollo Social y Humano para el Mejoramiento de los Niveles de Vida de la Población, en Particular aquella de Menores Ingresos 418.5 - - - - - - n.a. - - - - -Formular, Coordinar y Ejecutar Políticas y Estrategias para la Disminución de la Pobreza, involucrando la Participación Corresponsable de los diferentes Órdenes de Gobierno y de la Sociedad 17.8 - - - - - - n.a. - - - - -Convenir con los Gobiernos Estatales las Asignaciones y Mezclas de Recursos que Permitan el Financiamiento Eficiente y Racional de los Programas en los que Concurran las Inversiones de los Sectores Social y Privado 22.2 - - - - - - n.a. - - - - -Diseñar e Implementar Medidas e Instrumentos Destinados a Mejorar la Coordinación de los Órdenes del Gobierno para el Mejor Aprovechamiento de los Recursos, Buscando elevar el Desarrollo Humano en las Regiones mas Pobres del País 22.1 - - - - - - n.a. - - - - -Coordinar la Participación Intersectorial y de los tres Órdenes de Gobierno en el Diseño y Ejecución de las Estrategias para el Desarrollo Integral de las Microrregiones y Regiones Prioritarias 35.1 - - - - - - n.a. - - - - -

Coordinar y Concertar el Desarrollo Comunitario Mediante Programas y Acciones Sociales con la corresponsabilidad de las Comunidades, para Mejorar la Planeación y Aplicación de las Políticas Sociales 27.5 - - - - - - n.a. - - - - -Diseñar y Aplicar Metodologías de Evaluación de Programas Sociales; Calcular y Actualizar los Indicadores de Pobreza, para la Distribución de Recursos del FAIS del Ramo 33; y Promover el Rendimiento de Cuentas 26.5 - - - - - - n.a. - - - - -

cp = cuenta pública a= aprobado n.a.= no aplica

3/ Solo para efectos de presentación se agrupan como "Programas para el Desarrollo", dado que hasta 2008 se presentaron por separado y en 2009 se integran en un solo Programa denominado Programa para el Desarrollo de ZonasPrioritarias. Ambos programas se canalizan a la creación de infraestructura social.

* En 2006 el Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa incluye un monto adicional de 48.8 millones de pesos clasificados con una clave diferente a la que corresponde a los Programas Sujetos a Reglas de Operación.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003-2008 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.

4/ A partir de 2009 el Programa de Adquisición de Leche Nacional a Cargo de Liconsa se deja de clasificar como en años anteriores dentro de los Programas Sujetos a Reglas de Operación, para incorporarse en los Otros Programas de laDependencia, debido a lo cual y a efecto de hacer compatible el comparativo presupuestal, se extrajo de tal clasificación en años anteriores.

1/ Solo para efectos de presentación se agrupan como "Programas Alimentarios", considerando que en 2009a se presentan integrados en un solo programa que se denomina Programa de Apoyo Alimentario a cargo de Diconsa.

Cuadro 13Secretaría de Desarrollo Social

Apertura por Programas Presupuestarios 2003-2009(Millones de pesos)

Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria) 2003cp 2004cp 2005cp

2/ En 2008 cp el Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria no está clasificado como Programa Sujeto a Reglas de Operación, sin embargo se incluye en tal concepto dado que en los años posteriores está catalogadoen tal categoría.

Variación Real %2008cp 2009a2006cp 2007cp

Page 31: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

29

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

2003cp 2004cp 2005cp 2006cp 2007cp 2008cp 2009a

TOTAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 18,019.7 21,119.7 21,755.2 27,458.3 39,543.7 54,126.5 68,146.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 14,814.8 17,541.1 18,616.2 23,826.8 36,008.1 51,446.7 62,903.1 82.2 83.1 85.6 86.8 91.1 95.0 92.3

Desarrollo de Capacidades: Nutrición, Educación y Salud 8,980.1 10,410.9 11,638.0 14,538.5 19,148.9 25,915.1 29,747.2 49.8 49.3 53.5 52.9 48.4 47.9 43.7Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 7,827.2 8,381.4 10,081.1 12,576.8 14,769.9 19,938.2 24,413.1 43.4 39.7 46.3 45.8 37.4 36.8 35.8Programa de Abasto Social de Leche a Cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 263.6 389.9 618.4 750.0 1,751.1 2,741.5 1,560.7 1.5 1.8 2.8 2.7 4.4 5.1 2.3Programa de Abasto Rural a Cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 1/ 786.0 1,242.9 560.8 878.9 2,341.3 2,004.3 1,955.0 4.4 5.9 2.6 3.2 5.9 3.7 2.9Programa Tortilla a Cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 103.3 - - - - - - 0.6 - - - - - -Programas Alimentarios 2/ : - 396.7 377.7 332.9 286.5 1,231.1 1,818.4 - 1.9 1.7 1.2 0.7 2.3 2.7

Programa de Apoyo Alimentario a Cargo de Diconsa (En 2009a incluye el Programa Alimentario para Zonas Marginadas) - 396.7 377.7 332.9 286.5 411.9 1,818.4 - 1.9 1.7 1.2 0.7 0.8 2.7Programa Alimentario para Zonas Marginadas (Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria) 3/ - - - - - 819.2 - - - - - - 1.5 -

Protección a Grupos Vulnerables 1,691.2 1,359.2 903.3 694.3 7,692.6 11,961.8 16,466.4 9.4 6.4 4.2 2.5 19.5 22.1 24.2Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras - - - - 731.3 1,711.0 2,522.0 - - - - 1.8 3.2 3.7Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres - - - 62.2 185.2 194.0 196.8 - - - 0.2 0.5 0.4 0.3Programa 70 y Más (Atención a los Adultos Mayores de 70 años y Más en Zonas Rurales) 6,000.5 9,536.7 13,176.3 - - - - 15.2 17.6 19.3Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales 447.7 541.5 289.2 297.9 137.9 2.5 2.6 1.3 1.1 0.3Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 179.6 135.8 132.1 137.9 151.8 147.4 228.3 1.0 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3Programa de Empleo Temporal (PET) 542.5 682.0 482.0 196.4 485.8 372.7 343.0 3.0 3.2 2.2 0.7 1.2 0.7 0.5Programas del Instituto Nacional Indigenista (INI) 169.7 - - - - - - 0.9 - - - - - -Programa para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 351.7 - - - - - - 2.0 - - - - - -

Desarrollo Regional 1,730.9 1,995.8 1,584.6 1,334.1 2,236.4 7,516.2 9,797.4 9.6 9.5 7.3 4.9 5.7 13.9 14.4Programa 3 x 1 para Migrantes 99.6 187.7 233.5 191.9 244.8 491.8 562.4 0.6 0.9 1.1 0.7 0.6 0.9 0.8Programa Jóvenes por México 124.4 - 29.5 16.7 16.9 - - 0.7 - 0.1 0.1 0.0 - -Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 27.0 26.9 34.2 37.7 71.6 98.0 76.4 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1Programa de Opciones Productivas 741.3 851.6 475.5 400.6 886.1 1,152.1 997.6 4.1 4.0 2.2 1.5 2.2 2.1 1.5Programa de Incentivos Estatales 287.7 194.3 60.6 49.2 - - - 1.6 0.9 0.3 0.2 - - -Fondos Regionales de Combate a la Probreza - 109.5 - - - - - 0.5 - - - - -Programas de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA) - 50.4 - - - - - 0.2 - - - - -

Estructura %

Secretaría de Desarrollo Social

(Millones de pesos)Programas Sujetos a Reglas de Operación por Vertiente de Desarrollo 2003-2009

Cuadro 14

2005cp 2007cp2006cpVertiente de Desarrollo / Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria, Proyectos y Procesos) 2004cp2003cp 2009a2008cp

Page 32: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

30 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

2003cp 2004cp 2005cp 2006cp 2007cp 2008cp 2009a

Programas para el Desarrollo 4/ : 451.0 575.4 751.4 638.0 1,017.0 5,774.3 8,161.0 2.5 2.7 3.5 2.3 2.6 10.7 12.0Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones) 451.0 575.4 751.4 638.0 1,017.0 2,006.7 - 2.5 2.7 3.5 2.3 2.6 3.7 -Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria) - - - - - 3,767.6 8,161.0 - - - - 7.0 12.0

Mejoramiento de la Calidad de Vida Urbana 2,189.3 3,544.3 4,280.0 7,048.2 6,657.6 5,781.0 6,539.1 12.1 16.8 19.7 25.7 16.8 10.7 9.6Programa Habitat 845.0 1,877.4 2,109.3 1,992.2 3,276.4 1,887.4 2,745.7 4.7 8.9 9.7 7.3 8.3 3.5 4.0Rescate de Espacios Públicos - - - - 981.8 1,271.1 1,279.8 - - - - 2.5 2.3 1.9Programa de Vivienda Rural 277.4 - 527.8 671.3 578.7 703.8 379.7 1.5 - 2.4 2.4 1.5 1.3 0.6Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu Casa" 1,066.9 1,666.9 1,391.6 4,384.8 1,820.7 1,638.5 1,773.2 5.9 7.9 6.4 16.0 4.6 3.0 2.6Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares ( PASPRAH ) - - - - - 280.2 360.7 - - - - - 0.5 0.5Programa de Adquisición de Suelo Apto para Vivienda - - 251.3 - - - - - - 1.2 - - - -

Gestión Eficiente de la Política de Desarrollo Social 223.2 230.8 210.4 211.7 272.6 272.6 353.1 1.2 1.1 1.0 0.8 0.7 0.5 0.5Programa de Coinversión Social 5/ 223.2 230.8 210.4 211.7 272.6 272.6 353.1 1.2 1.1 1.0 0.8 0.7 0.5 0.5

OTROS PROGRAMAS DE LA DEPENDENCIA 5/ 3,204.9 3,578.6 3,139.0 3,631.4 3,535.6 2,679.8 5,243.4 17.8 16.9 14.4 13.2 8.9 5.0 7.7

a= aprobado cp = cuenta pública n.a.= no aplica

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003-2008 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.

Cuadro 14Secretaría de Desarrollo Social

Programas Sujetos a Reglas de Operación por Vertiente de Desarrollo 2003-2009(Millones de pesos)

Vertiente de Desarrollo / Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria, Proyectos y Procesos) 2003cp 2004cp 2005cp 2006cp

1/ En 2006 el Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa incluye un monto adicional de 48.8 millones de pesos clasificados con una clave diferente a la que corresponde a los Programas Sujetos a Reglas de Operación.

4/ Solo para efectos de presentación se agrupan como "Programas para el Desarrollo", dado que hasta 2008 se presentaron por separado y en 2009 se integran en un solo Programa denominado Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.Ambos programas se canalizan a la creación de infraestructura social.

2007cp 2008cp 2009aEstructura %

6/ A partir de 2009 el Programa de Adquisición de Leche Nacional a Cargo de Liconsa se deja de clasificar como en años anteriores dentro de los Programas Sujetos a Reglas de Operación, para incorporarse en los Otros Programas de laDependencia, debido a lo cual y a efecto de hacer compatible el comparativo presupuestal, se extrajo de tal clasificación en años anteriores.

5/ El Programa de Coinversión Social se clasificaba hasta antes de 2008 en las siguientes Vertientes de Desarrollo: en 2003 y 2004 en Desarrollo de Capacidades; en 2005, 2006 y 2007 en Participación Ciudadana. Para 2008 y 2009 se integró en laVertiente de Gestión Eficiente de la Política de Desarrollo Social, por lo que para hacer compatible la información, se dejó en tal apertura.

Nota: La apertura que se presenta por Vertiente de Desarrollo, corresponde a la clasificación realizada para 2008 y 2009 en la Estrategia Programática y los años anteriores se compatibilizaron con la misma a nivel de programa, no obstante quepresentan variantes de clasificación.

2/ Solo para efectos de presentación se agrupan como "Programas Alimentarios", considerando que en 2009a se presentan integrados en un solo programa que se denomina Programa de Apoyo Alimentario a cargo de Diconsa.

3/ El Programa Alimentario para Zonas Marginadas, está clasificado de acuerdo a la Estrategia Programática en la Vertiente de Desarrollo Regional, no obstante, el presupuesto del programa se integró en la Vertiente de Desarrollo de Capacidades,dado que es un programa alimentario que en 2009 se integra con el Programa de Apoyo Alimentario a cargo de Diconsa.

Page 33: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

31

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Total de la Dependencia 2009a 68,146.6 66,246.1 3,439.0 4,422.4 2,396.3 55,988.4 1,900.4 1,900.4Estructura % 100.0 97.2 5.0 6.5 3.5 82.2 2.8 2.8Total de la Dependencia 2009p 66,099.6 64,244.7 3,486.9 4,547.6 2,256.7 53,953.4 1,854.9 1,854.9Estructura % 100.0 97.2 5.3 6.9 3.4 81.6 2.8 2.8Total de la Dependencia 2008 cp 54,126.5 49,871.2 3,032.4 4,889.7 1,195.9 40,753.2 4,255.4 4,255.4Estructura % 100.0 92.1 5.6 9.0 2.2 75.3 7.9 7.9Total de la Dependencia 2008 a 50,088.7 45,855.2 2,705.6 4,086.7 1,428.4 37,634.5 4,233.5 4,233.5Estructura % 100.0 91.5 5.4 8.2 2.9 75.1 8.5 8.5Total de la Dependencia 2007 cp 39,543.7 34,242.9 2,348.3 4,501.9 868.9 26,523.7 5,300.8 5,300.8Estructura % 100.0 86.6 5.9 11.4 2.2 67.1 13.4 13.4

Secretaría Presupuesto 2009a 42.0 42.0 37.4 1.1 3.0 0.5 0.0 0.0Presupuesto 2009p 44.5 44.5 37.4 1.1 3.0 3.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 36.5 36.5 34.4 0.5 1.7 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 40.1 40.1 33.2 1.0 2.9 3.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 36.2 36.2 33.2 0.5 2.5 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 9.8 9.8 3.8 122.2 69.4 n.a. - -Variación Real 2009a/2008a 0.0 0.0 7.5 4.7 -1.5 -82.6 - -Variación Real 2008cp/2007cp -4.6 -4.6 -2.3 -5.1 -35.7 - - -

Unidad de Comunicación Social Presupuesto 2009a 41.0 41.0 15.5 2.2 23.3 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 41.0 41.0 15.5 2.2 23.3 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 26.3 26.3 12.9 0.9 12.5 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 30.7 30.7 13.6 1.7 15.4 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 28.5 28.5 12.8 1.0 14.7 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 48.8 48.8 14.0 138.1 78.5 - - -Variación Real 2009a/2008a 27.3 27.3 8.8 20.9 44.2 - - -Variación Real 2008cp/2007cp -13.0 -13.0 -4.9 -16.9 -19.8 - - -

Unidad de Coordinación de Delegaciones Presupuesto 2009a 25.8 25.8 23.7 0.1 2.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 25.8 25.8 23.7 0.1 2.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 29.7 29.7 27.6 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 23.7 23.7 23.0 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 27.7 27.7 24.5 0.0 2.2 0.8 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp -17.3 -17.3 -17.9 140.0 -11.0 -100.0 - -Variación Real 2009a/2008a 4.0 4.0 -1.5 -18.5 226.3 - - -Variación Real 2008cp/2007cp 1.6 1.6 6.0 -31.0 -10.4 -95.1 - -

SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTESMATERIALES Y

SUMINISTROS INVERSIÓN FÍSICAGASTO DE CAPITALGASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALESGASTO TOTALUnidad Responsable

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2007-2009Secretaría de Desarrollo Social

(Millones de pesos)

Cuadro 15

Page 34: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

32 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Órgano Interno de ControlPresupuesto 2009a 33.4 33.4 30.1 0.1 3.3 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 33.4 33.4 30.1 0.1 3.3 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 30.0 30.0 28.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 30.8 30.8 28.5 0.1 2.2 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 28.2 28.2 26.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 6.5 6.5 2.6 1,408.3 57.9 - - -Variación Real 2009a/2008a 3.5 3.5 0.6 -4.5 40.5 - - -Variación Real 2008cp/2007cp 0.1 0.1 1.7 -74.8 -17.3 - - -

Dirección General de Vinculación InterinstitucionalPresupuesto 2009a 14.1 14.1 13.8 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 14.1 14.1 13.8 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 13.3 13.3 12.8 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 16.4 16.4 16.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 11.3 11.3 10.9 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 1.1 1.1 3.0 91.8 -56.1 - - -Variación Real 2009a/2008a -18.0 -18.0 -18.2 -4.6 -1.8 - - -Variación Real 2008cp/2007cp 11.3 11.3 11.0 -1.1 20.2 - - -

Delegación SEDESOL en AguascalientesPresupuesto 2009a 70.0 60.0 11.8 0.3 1.5 46.5 10.0 10.0Presupuesto 2009p 70.0 60.0 11.8 0.3 1.5 46.5 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 119.9 98.5 12.4 0.3 1.5 84.3 21.5 21.5Presupuesto 2008a 67.7 57.7 11.6 0.3 1.4 44.3 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 84.0 57.6 12.7 0.3 1.5 43.1 26.4 26.4Variación Real 2009a/2008cp -44.3 -41.8 -8.7 -24.5 -4.6 -47.4 -55.5 -55.5Variación Real 2009a/2008a -1.3 -0.7 -3.1 -12.4 0.6 0.0 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 34.8 61.3 -8.0 4.5 -7.2 84.5 -23.2 -23.2

Delegación SEDESOL en Baja CaliforniaPresupuesto 2009a 71.8 61.8 10.1 0.4 2.9 48.5 10.0 10.0Presupuesto 2009p 71.8 61.8 10.1 0.4 2.9 48.5 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 224.3 166.3 10.4 0.4 2.4 153.1 58.0 58.0Presupuesto 2008a 63.9 53.9 10.4 0.4 2.6 40.5 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 151.6 101.7 12.7 0.4 2.6 85.9 50.0 50.0Variación Real 2009a/2008cp -69.5 -64.5 -7.7 2.7 11.2 -69.8 -83.6 -83.6Variación Real 2009a/2008a 7.2 9.4 -7.8 -8.7 6.3 14.2 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 39.7 54.4 -22.8 -8.4 -11.5 68.2 9.6 9.6

SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICAGASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS

PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS

Cuadro 15Secretaría de Desarrollo Social

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2007-2009(Millones de pesos)

Unidad Responsable

Page 35: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

33

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Delegación SEDESOL en Baja California SurPresupuesto 2009a 55.0 45.0 12.2 0.4 1.6 30.9 10.0 10.0Presupuesto 2009p 55.0 45.0 12.2 0.4 1.6 30.9 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 124.1 103.0 11.9 0.4 1.7 89.0 21.1 21.1Presupuesto 2008a 50.8 40.8 11.4 0.4 1.5 27.5 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 73.5 51.5 11.9 0.4 1.9 37.3 21.9 21.9Variación Real 2009a/2008cp -57.7 -58.3 -2.2 -9.3 -10.5 -66.9 -54.9 -54.9Variación Real 2009a/2008a 3.3 5.2 1.7 -9.3 -0.6 7.2 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 59.5 88.6 -5.6 -11.9 -17.4 125.3 -9.0 -9.0

Delegación SEDESOL en CampechePresupuesto 2009a 106.3 96.3 16.8 0.2 1.9 77.4 10.0 10.0Presupuesto 2009p 106.3 96.3 16.8 0.2 1.9 77.4 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 208.1 177.3 17.2 0.2 1.9 157.9 30.9 30.9Presupuesto 2008a 82.9 72.9 17.1 0.2 1.8 53.8 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 151.5 110.4 15.9 0.2 2.4 91.8 41.1 41.1Variación Real 2009a/2008cp -51.3 -48.2 -6.7 -22.0 -5.5 -53.2 -69.1 -69.1Variación Real 2009a/2008a 22.4 26.1 -6.0 -10.5 -1.5 37.4 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 29.7 51.7 1.9 5.5 -25.4 62.4 -29.2 -29.2

Delegación SEDESOL en CoahuilaPresupuesto 2009a 73.8 63.8 10.1 0.3 1.4 52.0 10.0 10.0Presupuesto 2009p 73.8 63.8 10.1 0.3 1.4 52.0 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 147.6 112.8 10.6 0.2 1.6 100.4 34.8 34.8Presupuesto 2008a 67.3 57.3 9.8 0.3 1.4 45.9 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 118.5 78.0 12.2 0.3 1.6 63.9 40.5 40.5Variación Real 2009a/2008cp -52.3 -46.1 -8.9 28.1 -18.5 -50.6 -72.6 -72.6Variación Real 2009a/2008a 4.6 6.2 -1.6 0.3 -3.0 8.2 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 17.6 36.6 -18.1 -27.6 -5.8 48.3 -19.0 -19.0

Delegación SEDESOL en ColimaPresupuesto 2009a 59.9 49.9 11.9 0.3 1.1 36.6 10.0 10.0Presupuesto 2009p 59.9 49.9 11.9 0.3 1.1 36.6 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 129.9 109.6 12.5 0.3 1.1 95.7 20.3 20.3Presupuesto 2008a 57.7 47.7 11.7 0.3 1.0 34.7 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 76.8 54.0 12.3 0.3 1.3 40.2 22.7 22.7Variación Real 2009a/2008cp -56.0 -56.6 -9.1 -11.6 -5.5 -63.5 -52.9 -52.9Variación Real 2009a/2008a -1.0 -0.3 -2.9 -7.2 -1.1 0.7 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 59.7 91.5 -3.6 1.6 -23.6 124.9 -15.9 -15.9

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITALUnidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS

PERSONALES

Cuadro 15Secretaría de Desarrollo Social

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2007-2009(Millones de pesos)

INVERSIÓN FÍSICA

Page 36: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

34 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Delegación SEDESOL en ChiapasPresupuesto 2009a 308.4 298.4 16.9 0.3 5.2 276.0 10.0 10.0Presupuesto 2009p 308.4 298.4 16.9 0.3 5.2 276.0 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 1,057.9 1,004.6 17.7 0.2 5.3 981.5 53.2 53.2Presupuesto 2008a 227.8 217.8 16.4 0.4 5.1 196.0 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 406.1 342.4 19.3 0.3 5.1 317.8 63.7 63.7Variación Real 2009a/2008cp -72.2 -71.7 -8.6 31.1 -6.0 -73.2 -82.1 -82.1Variación Real 2009a/2008a 29.2 30.7 -1.7 -13.7 -1.6 34.4 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 145.9 177.0 -13.5 -20.0 -2.5 191.6 -21.1 -21.1

Delegación SEDESOL en ChihuahuaPresupuesto 2009a 115.3 105.3 13.4 0.2 1.9 89.8 10.0 10.0Presupuesto 2009p 115.3 105.3 13.4 0.2 1.9 89.8 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 358.1 322.7 13.8 0.2 1.8 306.8 35.4 35.4Presupuesto 2008a 105.0 95.0 13.3 0.3 1.7 79.8 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 167.6 126.4 15.2 0.3 2.0 109.0 41.2 41.2Variación Real 2009a/2008cp -69.3 -68.9 -7.6 -0.3 -1.8 -72.1 -73.0 -73.0Variación Real 2009a/2008a 4.8 5.7 -3.8 -25.1 8.0 7.4 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 101.7 141.0 -13.9 -23.1 -13.4 165.7 -18.9 -18.9

Delegación SEDESOL en el Distrito Federal Presupuesto 2009a 25.6 15.6 5.1 0.1 0.3 10.1 10.0 10.0Presupuesto 2009p 25.6 15.6 5.1 0.1 0.3 10.1 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 197.7 197.6 5.6 0.2 0.2 191.6 0.0 0.0Presupuesto 2008a 5.2 5.2 4.9 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 1.3 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp -87.6 -92.5 -13.3 -70.2 52.7 -95.0 27,556.5 27,556.5Variación Real 2009a/2008a 366.6 184.3 0.4 -4.7 -2.0 n.a n.a n.a Variación Real 2008cp/2007cp 14,572.2 14,569.6 317.5 n.a. n.a. n.a. - -

Delegación SEDESOL en DurangoPresupuesto 2009a 137.6 127.6 14.8 0.5 1.3 111.1 10.0 10.0Presupuesto 2009p 137.6 127.6 14.8 0.5 1.3 111.1 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 300.8 274.7 15.4 0.3 1.3 257.6 26.2 26.2Presupuesto 2008a 124.3 114.3 15.4 0.5 1.3 97.1 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 186.2 157.2 17.0 0.5 1.6 138.1 29.0 29.0Variación Real 2009a/2008cp -56.3 -55.7 -8.8 29.3 -1.2 -58.9 -63.5 -63.5Variación Real 2009a/2008a 5.7 6.6 -8.3 -16.1 -1.3 9.1 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 52.5 65.0 -14.4 -38.7 -21.5 76.1 -15.0 -15.0

(Millones de pesos)

Unidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA

Cuadro 15Secretaría de Desarrollo Social

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2007-2009

Page 37: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

35

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Delegación SEDESOL en GuanajuatoPresupuesto 2009a 181.7 171.7 14.1 0.5 1.4 155.7 10.0 10.0Presupuesto 2009p 181.7 171.7 14.1 0.5 1.4 155.7 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 453.5 404.3 15.3 0.2 1.5 387.3 49.2 49.2Presupuesto 2008a 146.3 136.3 14.3 0.5 1.3 120.2 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 253.3 187.4 15.8 0.5 1.4 169.7 65.9 65.9Variación Real 2009a/2008cp -61.8 -59.5 -12.1 93.7 -9.4 -61.6 -80.6 -80.6Variación Real 2009a/2008a 18.5 20.2 -5.7 -6.9 -0.9 23.6 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 69.0 103.6 -8.6 -56.7 -0.7 115.4 -29.5 -29.5

Delegación SEDESOL en GuerreroPresupuesto 2009a 280.0 270.0 14.1 0.6 2.1 253.1 10.0 10.0Presupuesto 2009p 280.0 270.0 14.1 0.6 2.1 253.1 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 1,187.1 1,129.8 16.1 0.6 2.0 1,111.1 57.3 57.3Presupuesto 2008a 239.9 229.9 14.5 0.6 1.8 213.0 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 446.9 374.9 15.7 0.6 1.8 356.8 72.0 72.0Variación Real 2009a/2008cp -77.5 -77.2 -16.0 -11.1 1.8 -78.3 -83.3 -83.3Variación Real 2009a/2008a 11.4 12.1 -6.7 -7.1 13.1 13.4 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 150.8 184.5 -3.8 5.5 4.0 194.0 -24.8 -24.8

Delegación SEDESOL en HidalgoPresupuesto 2009a 178.5 168.5 13.2 0.2 1.4 153.6 10.0 10.0Presupuesto 2009p 178.5 168.5 13.2 0.2 1.4 153.6 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 321.2 293.7 13.8 0.3 1.4 278.2 27.5 27.5Presupuesto 2008a 146.5 136.5 12.4 0.2 1.4 122.4 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 206.6 174.3 14.3 0.3 1.6 158.1 32.4 32.4Variación Real 2009a/2008cp -47.0 -45.3 -8.7 -13.3 -0.8 -47.3 -65.3 -65.3Variación Real 2009a/2008a 16.3 17.8 1.9 1.0 -3.0 19.7 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 46.8 59.1 -8.5 -5.2 -18.4 66.1 -19.8 -19.8

Delegación SEDESOL en JaliscoPresupuesto 2009a 183.2 173.2 13.8 0.4 2.4 156.6 10.0 10.0Presupuesto 2009p 183.2 173.2 13.8 0.4 2.4 156.6 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 432.7 380.0 14.5 0.3 2.2 362.9 52.7 52.7Presupuesto 2008a 154.3 144.3 13.1 0.4 2.2 128.6 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 280.3 230.9 14.1 0.4 2.3 214.2 49.4 49.4Variación Real 2009a/2008cp -59.6 -56.5 -9.5 11.7 4.3 -58.8 -81.9 -81.9Variación Real 2009a/2008a 13.3 14.5 0.2 -6.0 6.0 16.2 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 45.7 55.4 -2.3 -12.5 -9.6 60.0 0.7 0.7

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITALUnidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS

PERSONALES

Cuadro 15Secretaría de Desarrollo Social

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2007-2009(Millones de pesos)

INVERSIÓN FÍSICA

Page 38: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

36 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Delegación SEDESOL en MéxicoPresupuesto 2009a 277.1 267.1 13.1 0.1 2.1 251.8 10.0 10.0Presupuesto 2009p 277.1 267.1 13.1 0.1 2.1 251.8 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 761.7 678.5 14.6 0.2 2.1 661.6 83.3 83.3Presupuesto 2008a 242.5 232.5 12.5 0.1 2.0 217.8 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 465.2 356.9 16.1 0.1 2.0 338.8 108.2 108.2Variación Real 2009a/2008cp -65.3 -62.4 -14.5 -22.5 -4.1 -63.7 -88.5 -88.5Variación Real 2009a/2008a 9.0 9.6 -0.7 -10.1 2.2 10.3 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 54.6 79.5 -14.3 59.2 -0.5 84.4 -27.4 -27.4

Delegación SEDESOL en MichoacánPresupuesto 2009a 224.7 214.7 14.0 0.2 1.9 198.6 10.0 10.0Presupuesto 2009p 224.7 214.7 14.0 0.2 1.9 198.6 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 400.7 350.8 15.0 0.3 1.8 333.8 49.9 49.9Presupuesto 2008a 184.9 174.9 13.5 0.2 1.8 159.3 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 244.8 193.3 15.4 0.2 1.9 175.7 51.6 51.6Variación Real 2009a/2008cp -46.5 -41.6 -10.8 -14.4 -1.2 -43.2 -80.9 -80.9Variación Real 2009a/2008a 16.0 17.2 -0.7 -4.6 -2.2 18.9 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 54.5 71.4 -8.1 0.1 -12.3 79.4 -8.7 -8.7

Delegación SEDESOL en MorelosPresupuesto 2009a 93.5 83.5 12.4 0.2 1.6 69.4 10.0 10.0Presupuesto 2009p 93.5 83.5 12.4 0.2 1.6 69.4 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 222.1 192.0 12.8 0.1 1.6 177.5 30.0 30.0Presupuesto 2008a 83.4 73.4 12.1 0.2 1.5 59.6 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 168.2 131.2 13.7 0.2 1.5 115.8 37.0 37.0Variación Real 2009a/2008cp -59.8 -58.5 -7.8 33.8 -5.4 -62.7 -68.2 -68.2Variación Real 2009a/2008a 6.9 8.5 -2.7 -9.7 -1.6 11.1 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 24.6 38.2 -11.8 -35.8 -2.2 44.7 -23.3 -23.3

Delegación SEDESOL en NayaritPresupuesto 2009a 123.2 113.2 14.1 0.4 1.4 97.2 10.0 10.0Presupuesto 2009p 123.2 113.2 14.1 0.4 1.4 97.2 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 252.6 230.6 14.7 0.5 1.3 214.1 22.0 22.0Presupuesto 2008a 115.7 105.7 14.1 0.4 1.4 89.9 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 168.4 144.1 15.6 0.4 1.4 126.7 24.4 24.4Variación Real 2009a/2008cp -53.5 -53.2 -8.0 -16.8 -0.5 -56.7 -56.5 -56.5Variación Real 2009a/2008a 1.5 2.1 -4.4 7.9 -5.2 3.2 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 41.6 51.1 -11.1 8.3 -12.9 59.6 -14.9 -14.9

(Millones de pesos)

Unidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA

Cuadro 15Secretaría de Desarrollo Social

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2007-2009

Page 39: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

37

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Delegación SEDESOL en Nuevo LeónPresupuesto 2009a 92.8 82.8 9.9 0.3 2.0 70.7 10.0 10.0Presupuesto 2009p 92.8 82.8 9.9 0.3 2.0 70.7 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 216.9 186.6 10.6 0.2 1.9 173.9 30.3 30.3Presupuesto 2008a 81.8 71.8 9.7 0.3 1.9 59.8 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 169.9 134.6 11.5 0.3 1.9 121.0 35.3 35.3Variación Real 2009a/2008cp -59.2 -57.7 -11.0 28.8 -1.5 -61.2 -68.5 -68.5Variación Real 2009a/2008a 8.2 10.0 -3.4 -14.3 -0.5 12.7 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 20.5 30.9 -13.0 -26.6 -3.2 35.8 -19.1 -19.1

Delegación SEDESOL en OaxacaPresupuesto 2009a 457.8 447.8 14.3 0.1 2.0 431.3 10.0 10.0Presupuesto 2009p 457.8 447.8 14.3 0.1 2.0 431.3 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 1,114.8 1,061.8 15.1 0.2 2.1 1,044.4 52.9 52.9Presupuesto 2008a 344.3 334.3 14.9 0.1 1.9 317.3 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 501.3 452.2 17.5 0.1 2.1 432.5 49.1 49.1Variación Real 2009a/2008cp -60.8 -59.8 -9.6 -26.8 -12.0 -60.6 -82.0 -82.0Variación Real 2009a/2008a 26.9 27.8 -8.0 -12.8 -1.8 29.7 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 110.0 121.7 -18.4 -0.3 -1.3 128.0 1.9 1.9

Delegación SEDESOL en PueblaPresupuesto 2009a 305.9 295.9 12.3 0.2 3.5 280.0 10.0 10.0Presupuesto 2009p 305.9 295.9 12.3 0.2 3.5 280.0 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 601.1 547.2 13.5 0.1 5.6 528.1 53.9 53.9Presupuesto 2008a 229.1 219.1 11.8 0.2 2.2 204.9 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 375.4 313.2 14.3 0.2 2.4 296.2 62.2 62.2Variación Real 2009a/2008cp -51.4 -48.4 -13.0 31.5 -40.7 -49.4 -82.3 -82.3Variación Real 2009a/2008a 27.4 28.9 -0.5 -23.7 49.6 30.4 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 51.2 64.9 -11.4 -48.2 119.6 68.3 -18.3 -18.3

Delegación SEDESOL en QuéretaroPresupuesto 2009a 113.4 103.4 12.5 0.3 1.3 89.3 10.0 10.0Presupuesto 2009p 113.4 103.4 12.5 0.3 1.3 89.3 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 197.8 168.7 13.2 0.1 1.4 153.9 29.1 29.1Presupuesto 2008a 100.0 90.0 11.8 0.3 1.2 76.6 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 144.1 113.0 14.1 0.2 1.1 97.6 31.1 31.1Variación Real 2009a/2008cp -45.3 -41.5 -9.7 92.9 -15.4 -44.6 -67.2 -67.2Variación Real 2009a/2008a 8.2 9.6 0.5 -4.6 -2.0 11.3 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 29.6 40.9 -11.8 -47.6 27.7 48.9 -11.7 -11.7

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITALUnidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS

PERSONALES

Cuadro 15Secretaría de Desarrollo Social

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2007-2009(Millones de pesos)

INVERSIÓN FÍSICA

Page 40: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

38 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Delegación SEDESOL en Quintana RooPresupuesto 2009a 93.4 83.4 11.1 0.1 1.9 70.3 10.0 10.0Presupuesto 2009p 93.4 83.4 11.1 0.1 1.9 70.3 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 190.1 162.9 11.7 0.3 1.9 149.1 27.2 27.2Presupuesto 2008a 87.8 77.8 11.6 0.2 1.5 64.5 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 138.4 107.8 13.4 0.3 2.3 92.0 30.6 30.6Variación Real 2009a/2008cp -53.1 -51.2 -9.7 -47.2 -5.9 -55.0 -64.9 -64.9Variación Real 2009a/2008a 1.5 2.2 -8.7 -28.7 14.8 4.0 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 29.7 42.6 -17.5 0.3 -21.1 53.0 -16.0 -16.0

Delegación SEDESOL en San Luis PotosíPresupuesto 2009a 204.8 194.8 11.3 0.2 1.5 181.9 10.0 10.0Presupuesto 2009p 204.8 194.8 11.3 0.2 1.5 181.9 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 511.0 483.1 12.3 0.2 1.6 469.0 28.0 28.0Presupuesto 2008a 171.5 161.5 11.0 0.2 1.4 148.8 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 184.6 153.8 13.2 0.2 1.8 138.6 30.8 30.8Variación Real 2009a/2008cp -61.8 -61.5 -12.4 -11.1 -8.8 -63.0 -65.9 -65.9Variación Real 2009a/2008a 14.0 15.1 -2.3 -9.1 -1.5 16.6 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 161.3 196.4 -12.2 -4.4 -17.3 219.4 -14.3 -14.3

Delegación SEDESOL en SinaloaPresupuesto 2009a 111.2 101.2 11.2 0.4 1.8 87.8 10.0 10.0Presupuesto 2009p 111.2 101.2 11.2 0.4 1.8 87.8 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 239.9 213.4 11.9 0.4 1.9 199.2 26.4 26.4Presupuesto 2008a 93.7 83.7 11.5 0.4 1.7 70.0 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 157.4 129.3 13.5 0.4 1.9 113.5 28.2 28.2Variación Real 2009a/2008cp -55.8 -54.8 -10.6 -17.6 -6.9 -57.9 -63.9 -63.9Variación Real 2009a/2008a 13.3 15.4 -7.4 -16.5 3.5 19.6 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 43.9 55.9 -16.3 -4.9 -4.9 65.7 -11.4 -11.4

Delegación SEDESOL en SonoraPresupuesto 2009a 109.9 99.9 10.4 0.2 2.8 86.5 10.0 10.0Presupuesto 2009p 109.9 99.9 10.4 0.2 2.8 86.5 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 264.1 225.3 11.1 0.2 2.8 211.3 38.7 38.7Presupuesto 2008a 97.7 87.7 10.2 0.2 2.7 74.6 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 195.6 147.3 12.9 0.2 2.7 131.5 48.3 48.3Variación Real 2009a/2008cp -60.3 -57.7 -10.6 -12.4 -4.3 -60.9 -75.4 -75.4Variación Real 2009a/2008a 7.3 8.7 -2.8 -13.9 -1.6 10.7 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 27.4 44.4 -18.7 -12.5 -1.8 51.6 -24.3 -24.3

(Millones de pesos)

Unidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA

Cuadro 15Secretaría de Desarrollo Social

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2007-2009

Page 41: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

39

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Delegación SEDESOL en TabascoPresupuesto 2009a 107.8 97.8 17.5 0.1 4.2 75.9 10.0 10.0Presupuesto 2009p 107.8 97.8 17.5 0.1 4.2 75.9 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 244.6 219.0 17.0 1.6 5.3 195.1 25.6 25.6Presupuesto 2008a 85.0 75.0 16.6 0.1 2.3 56.0 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 1,434.8 1,406.6 14.4 17.9 19.3 1,355.0 28.3 28.3Variación Real 2009a/2008cp -58.0 -57.4 -1.8 -92.6 -24.0 -62.9 -62.7 -62.7Variación Real 2009a/2008a 21.0 24.4 0.8 -5.1 76.9 29.3 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp -83.9 -85.3 11.5 -91.8 -74.0 -86.4 -14.7 -14.7

Delegación SEDESOL en TamaulipasPresupuesto 2009a 120.1 110.1 15.3 0.3 1.6 92.8 10.0 10.0Presupuesto 2009p 120.1 110.1 15.3 0.3 1.6 92.8 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 342.5 282.0 14.0 0.4 1.7 265.9 60.6 60.6Presupuesto 2008a 94.9 84.9 13.4 0.4 1.4 69.7 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 216.2 141.4 15.3 0.5 1.9 123.6 74.9 74.9Variación Real 2009a/2008cp -66.6 -62.8 4.4 -10.1 -9.5 -66.7 -84.2 -84.2Variación Real 2009a/2008a 20.7 23.7 8.8 -12.9 10.8 27.0 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 49.6 88.3 -13.9 -29.8 -18.1 103.1 -23.6 -23.6

Delegación SEDESOL en TlaxcalaPresupuesto 2009a 74.6 64.6 13.6 0.1 1.3 49.6 10.0 10.0Presupuesto 2009p 74.6 64.6 13.6 0.1 1.3 49.6 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 158.7 130.6 14.4 0.1 1.6 114.5 28.2 28.2Presupuesto 2008a 68.7 58.7 12.9 0.1 1.2 44.5 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 102.5 71.1 14.6 0.1 1.6 54.9 31.3 31.3Variación Real 2009a/2008cp -55.2 -52.8 -9.6 23.9 -24.9 -58.7 -66.2 -66.2Variación Real 2009a/2008a 3.6 5.0 0.9 -44.5 2.5 6.4 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 46.3 73.3 -6.6 -33.4 -6.4 97.0 -15.0 -15.0

Delegación SEDESOL en VeracruzPresupuesto 2009a 262.0 252.0 18.7 0.3 2.0 231.0 10.0 10.0Presupuesto 2009p 262.0 252.0 18.7 0.3 2.0 231.0 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 1,433.9 1,362.9 19.7 0.5 2.2 1,340.5 70.9 70.9Presupuesto 2008a 231.4 221.4 18.2 0.4 1.9 201.0 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 484.9 414.8 19.4 0.3 2.4 392.6 70.1 70.1Variación Real 2009a/2008cp -82.6 -82.4 -9.5 -33.2 -14.2 -83.6 -86.5 -86.5Variación Real 2009a/2008a 8.0 8.6 -1.9 -16.3 0.2 9.7 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 179.2 210.2 -4.0 25.8 -13.6 222.4 -4.5 -4.5

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITALUnidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS

PERSONALES

Cuadro 15Secretaría de Desarrollo Social

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2007-2009(Millones de pesos)

INVERSIÓN FÍSICA

Page 42: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

40 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Delegación SEDESOL en YucatánPresupuesto 2009a 139.6 129.6 18.3 0.2 2.8 108.3 10.0 10.0Presupuesto 2009p 139.6 129.6 18.3 0.2 2.8 108.3 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 276.3 230.8 18.1 0.2 3.1 209.3 45.6 45.6Presupuesto 2008a 114.9 104.9 18.3 0.3 3.2 83.2 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 212.9 163.7 17.1 0.3 3.4 142.9 49.3 49.3Variación Real 2009a/2008cp -51.8 -46.4 -3.6 -3.0 -15.6 -50.6 -79.1 -79.1Variación Real 2009a/2008a 16.0 17.9 -4.3 -19.8 -16.1 24.2 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 22.5 33.1 0.1 -19.1 -12.4 38.2 -12.6 -12.6

Delegación SEDESOL en ZacatecasPresupuesto 2009a 111.0 101.0 15.5 0.4 1.4 83.6 10.0 10.0Presupuesto 2009p 111.0 101.0 15.5 0.4 1.4 83.6 10.0 10.0Presupuesto 2008cp 232.2 193.2 16.1 0.4 1.5 175.2 39.0 39.0Presupuesto 2008a 98.0 88.0 15.0 0.4 1.4 71.2 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 153.8 120.9 16.2 0.4 1.4 102.9 32.8 32.8Variación Real 2009a/2008cp -54.4 -50.1 -8.3 -8.1 -5.2 -54.5 -75.5 -75.5Variación Real 2009a/2008a 8.0 9.4 -1.6 -13.3 0.8 12.0 -4.6 -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 42.6 50.8 -6.3 -6.0 -1.1 60.8 12.1 12.1

Subsecretaría de Desarrollo Social y HumanoPresupuesto 2009a 13.1 13.1 12.5 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 13.1 13.1 12.5 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 12.1 12.1 11.8 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 12.5 12.5 11.9 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 12.2 12.2 11.9 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 3.3 3.3 1.4 188.1 41.4 - - -Variación Real 2009a/2008a 0.3 0.3 0.4 -4.6 -1.6 - - -Variación Real 2008cp/2007cp -5.8 -5.8 -6.8 20.8 47.0 - - -

Dirección General de Opciones ProductivasPresupuesto 2009a 1,016.1 1,016.1 75.5 0.1 0.5 940.1 0.0 0.0Presupuesto 2009p 856.1 856.1 75.5 0.1 0.5 780.1 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 64.0 64.0 58.2 0.1 0.4 5.3 0.0 0.0Presupuesto 2008a 1,188.4 1,188.4 17.9 0.1 0.5 1,170.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 44.4 44.4 33.9 0.0 0.5 10.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 1,415.3 1,415.3 23.7 86.9 12.1 16,931.5 - -Variación Real 2009a/2008a -18.4 -18.4 303.4 -13.9 0.5 -23.3 - -Variación Real 2008cp/2007cp 36.0 36.0 62.4 82.8 -23.9 -50.2 - -

(Millones de pesos)

Unidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA

Cuadro 15Secretaría de Desarrollo Social

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2007-2009

Page 43: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

41

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Dirección General de Políticas SocialesPresupuesto 2009a 1,337.9 1,337.9 117.9 0.1 0.4 1,219.5 0.0 0.0Presupuesto 2009p 1,337.9 1,337.9 117.9 0.1 0.4 1219.5 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 228.4 228.1 108.2 0.1 0.7 119.2 0.3 0.3Presupuesto 2008a 314.5 314.5 65.9 0.1 0.4 248.1 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 171.9 170.1 59.5 0.1 0.5 110.1 1.8 1.8Variación Real 2009a/2008cp 458.9 459.6 3.9 81.9 -38.9 876.2 -100.0 -100.0Variación Real 2009a/2008a 305.9 305.9 70.7 -4.6 -1.9 368.9 - -Variación Real 2008cp/2007cp 25.5 26.6 71.8 -31.4 39.4 2.2 -85.2 -85.2

Unidad de MicrorregionesPresupuesto 2009a 6,631.1 6,608.1 297.9 0.1 1.1 6,309.0 23.1 23.1Presupuesto 2009p 7,689.3 7,666.3 448.4 0.1 1.1 7216.8 23.1 23.1Presupuesto 2008cp 909.4 908.5 374.8 0.0 0.8 532.9 0.9 0.9Presupuesto 2008a 6,056.9 6,056.9 153.8 0.1 1.0 5,902.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 143.0 142.2 123.5 0.0 1.0 17.7 0.8 0.8Variación Real 2009a/2008cp 595.7 594.0 -24.2 80.1 29.4 1,029.6 2,362.8 2,362.8Variación Real 2009a/2008a 4.5 4.1 84.8 -4.6 -2.3 2.0 n.a n.a Variación Real 2008cp/2007cp 500.4 503.2 186.5 23.4 -24.2 2,742.1 4.7 4.7

Dirección General de Atención a Grupos PrioritariosPresupuesto 2009a 13,456.7 13,456.7 341.9 0.1 0.5 13,114.2 0.0 0.0Presupuesto 2009p 12,146.7 12,146.7 341.9 0.1 0.5 11804.2 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 9,644.0 9,632.8 259.8 0.1 0.2 9,372.7 11.2 11.2Presupuesto 2008a 10,447.0 10,447.0 190.4 0.1 0.5 10,256.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 6,253.8 6,207.0 151.6 0.0 0.3 6,055.0 46.8 46.8Variación Real 2009a/2008cp 33.1 33.3 25.5 -14.8 174.9 33.5 -100.0 -100.0Variación Real 2009a/2008a 22.9 22.9 71.3 -4.5 -2.2 22.0 - -Variación Real 2008cp/2007cp 45.6 46.5 61.8 605.7 -47.0 46.1 -77.4 -77.4

Dirección General de SeguimientoPresupuesto 2009a 32.6 32.6 31.9 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 32.6 32.6 31.9 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 30.0 30.0 29.4 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 31.8 31.8 31.2 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 32.6 32.6 32.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 3.4 3.4 3.5 59.0 -8.0 - - -Variación Real 2009a/2008a -2.3 -2.3 -2.3 -25.5 5.5 - - -Variación Real 2008cp/2007cp -13.0 -13.0 -13.5 119.4 19.3 - - -

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITALUnidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS

PERSONALES

Cuadro 15Secretaría de Desarrollo Social

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2007-2009(Millones de pesos)

INVERSIÓN FÍSICA

Page 44: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

42 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio

Presupuesto 2009a 28.8 28.8 18.1 0.2 0.4 10.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 33.8 33.8 18.1 0.2 0.4 15.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 32.8 32.8 22.7 0.0 0.2 9.8 0.0Presupuesto 2008a 340.4 340.4 24.8 0.2 0.4 315.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 41.6 41.3 24.6 0.0 0.1 16.6 0.3 0.3Variación Real 2009a/2008cp -16.4 -16.4 -23.8 635.9 62.5 -3.1 - -Variación Real 2009a/2008a -91.9 -91.9 -30.1 -4.6 -1.2 -97.0 - -Variación Real 2008cp/2007cp -25.5 -25.1 -12.8 -10.5 111.0 -44.1 -100.0 -100.0

Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-MarginadasPresupuesto 2009a 994.6 994.6 90.0 0.1 0.3 904.2 0.0 0.0Presupuesto 2009p 1,004.6 1,004.6 90.0 0.1 0.3 914.2 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 104.3 102.3 81.9 0.0 0.2 20.1 2.0 2.0Presupuesto 2008a 952.8 952.8 74.8 0.1 0.3 877.6 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 164.4 159.8 61.7 0.0 0.2 97.9 4.6 4.6Variación Real 2009a/2008cp 809.7 828.0 4.9 23.1 23.4 4,202.1 -100.0 -100.0Variación Real 2009a/2008a -0.4 -0.4 14.8 1.6 -3.3 -1.7 - -Variación Real 2008cp/2007cp -40.1 -39.6 25.4 28.5 -4.6 -80.7 -58.1 -58.1

Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo Presupuesto 2009a 390.0 390.0 35.5 0.1 0.4 354.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 345.0 345.0 35.5 0.1 0.4 309.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 303.4 303.0 21.8 0.0 0.4 280.7 0.4 0.4Presupuesto 2008a 33.6 33.6 18.1 0.1 0.4 15.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 40.9 36.1 17.7 0.0 0.4 18.0 4.8 4.8Variación Real 2009a/2008cp 22.7 22.8 55.0 209.5 11.5 20.3 -100.0 -100.0Variación Real 2009a/2008a 1,006.1 1,006.1 86.8 -6.0 -1.8 2,151.7 - -Variación Real 2008cp/2007cp 599.6 691.5 16.2 25.6 -15.9 1,376.4 -91.5 -91.5

Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana Presupuesto 2009a 2,444.1 1,537.3 138.1 0.0 0.3 1,398.9 906.8 906.8Presupuesto 2009p 2,444.1 1,537.3 138.1 0.0 0.3 1398.9 906.8 906.8Presupuesto 2008cp 191.6 144.3 116.9 0.0 0.0 27.4 47.3 47.3Presupuesto 2008a 1,592.9 676.1 121.1 0.0 0.2 554.7 916.8 916.8Presupuesto 2007cp 138.9 78.1 46.2 0.0 0.2 31.7 60.8 60.8Variación Real 2009a/2008cp 1,117.4 916.5 12.7 117.5 5,744.7 4,774.3 1,731.1 1,731.1Variación Real 2009a/2008a 46.4 117.0 8.8 2.9 -3.3 140.6 -5.6 -5.6Variación Real 2008cp/2007cp 30.2 74.4 138.9 -34.7 -98.3 -18.4 -26.6 -26.6

(Millones de pesos)

Unidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA

Cuadro 15Secretaría de Desarrollo Social

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2007-2009

Page 45: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

43

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Dirección General de Desarrollo Territorial Presupuesto 2009a 28.8 28.8 18.4 0.1 0.4 10.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 28.8 28.8 18.4 0.1 0.4 10.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 26.3 25.9 18.2 0.0 0.4 7.3 0.3 0.3Presupuesto 2008a 29.0 29.0 18.6 0.1 0.4 10.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 25.4 25.4 18.0 0.0 0.4 7.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 4.7 6.1 -3.8 37.9 2.5 30.7 -100.0 -100.0Variación Real 2009a/2008a -5.3 -5.3 -5.7 -4.5 -2.1 -4.6 - -Variación Real 2008cp/2007cp -2.1 -3.4 -4.5 -14.9 2.9 -1.0 n.a. n.a.

Unidad de Desarrollo Regional Presupuesto 2009a 17.7 17.7 7.4 0.1 0.1 10.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 17.7 17.7 7.4 0.1 0.1 10.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 10.4 10.4 0.3 0.0 0.1 10.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 10.5 10.5 0.3 0.1 0.1 10.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 15.6 15.6 2.5 0.0 0.1 13.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 62.3 62.3 2,124.7 194.4 69.6 -4.3 - -Variación Real 2009a/2008a 60.2 60.2 2,244.2 -4.6 -0.3 -4.6 - -Variación Real 2008cp/2007cp -37.1 -37.1 -87.8 26.9 -19.9 -27.7 - -

Oficialía MayorPresupuesto 2009a 39.9 39.9 11.0 0.2 25.7 3.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 39.9 39.9 11.0 0.2 25.7 3.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 11.0 11.0 10.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 51.3 51.3 11.1 0.1 35.1 5.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 13.6 13.6 10.0 0.3 3.3 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 247.2 247.2 -2.4 109.3 21,659.7 n.a. - -Variación Real 2009a/2008a -25.7 -25.7 -4.9 28.0 -30.0 -42.8 - -Variación Real 2008cp/2007cp -23.6 -23.6 1.7 -67.2 -96.8 - - -

Dirección General de Programación y PresupuestoPresupuesto 2009a 47.2 47.2 34.0 1.6 11.6 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 47.2 47.2 34.0 1.6 11.6 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 32.7 32.7 32.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 44.4 44.4 33.5 0.7 10.2 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 31.7 31.7 31.3 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 37.8 37.8 -0.3 1,538.3 13,470.8 - - -Variación Real 2009a/2008a 1.5 1.5 -3.2 132.4 8.3 - - -Variación Real 2008cp/2007cp -2.6 -2.6 -1.9 1.3 -75.0 - - -

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITALUnidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS

PERSONALES

Cuadro 15Secretaría de Desarrollo Social

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2007-2009(Millones de pesos)

INVERSIÓN FÍSICA

Page 46: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

44 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Dirección General de Recursos MaterialesPresupuesto 2009a 296.1 202.6 51.4 10.8 140.4 0.0 93.5 93.5Presupuesto 2009p 300.5 202.6 51.4 10.8 140.4 0.0 98.0 98.0Presupuesto 2008cp 185.0 155.5 49.5 7.4 98.6 0.0 29.5 29.5Presupuesto 2008a 218.1 156.1 53.1 6.8 96.2 0.0 62.0 62.0Presupuesto 2007cp 172.6 136.8 49.3 7.6 79.9 0.0 35.8 35.8Variación Real 2009a/2008cp 52.7 24.3 -1.1 38.4 35.9 - 202.5 202.5Variación Real 2009a/2008a 29.6 23.8 -7.7 51.0 39.3 - 44.0 44.0Variación Real 2008cp/2007cp 1.2 7.3 -5.2 -7.8 16.4 - -22.2 -22.2

Dirección General de Recursos Humanos Presupuesto 2009a 418.6 418.6 325.9 4.1 69.2 19.5 0.0 0.0Presupuesto 2009p 432.5 432.5 339.8 4.1 69.2 19.5 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 312.0 312.0 249.2 3.5 48.1 11.2 0.0 0.0Presupuesto 2008a 310.3 310.3 239.1 2.9 51.0 17.3 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 332.7 332.7 252.2 3.7 61.6 15.1 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 28.0 28.0 24.8 11.4 37.1 66.2 - -Variación Real 2009a/2008a 28.7 28.7 30.1 32.0 29.4 7.4 - -Variación Real 2008cp/2007cp -11.5 -11.5 -6.7 -12.0 -26.3 -30.4 - -

Dirección General de Informática Presupuesto 2009a 23.0 23.0 20.5 0.1 2.4 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 23.0 23.0 20.5 0.1 2.4 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 21.2 21.2 20.8 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 22.1 22.1 21.4 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 19.3 19.3 18.7 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 3.6 3.6 -6.0 12.3 668.4 - - -Variación Real 2009a/2008a -0.8 -0.8 -8.8 -7.5 299.3 - - -Variación Real 2008cp/2007cp 3.6 3.6 4.7 12.9 -42.7 - - -

Dirección General de OrganizaciónPresupuesto 2009a 20.1 20.1 15.9 0.1 4.1 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 24.5 24.5 15.9 0.1 8.5 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 12.6 12.6 12.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 19.0 19.0 14.3 0.1 4.7 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 16.5 16.5 12.5 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 52.1 52.1 21.5 44.3 5,172.4 - - -Variación Real 2009a/2008a 1.3 1.3 6.6 2.7 -15.1 - - -Variación Real 2008cp/2007cp -27.8 -27.8 -5.6 30.5 -98.2 - - -

(Millones de pesos)

Unidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA

Cuadro 15Secretaría de Desarrollo Social

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2007-2009

Page 47: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

45

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Unidad del Abogado General y Comisionado para la TransparenciaPresupuesto 2009a 18.9 18.9 16.6 0.1 2.2 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 18.9 18.9 16.6 0.1 2.2 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 15.9 15.9 15.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 17.8 17.8 15.7 0.1 2.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 17.9 17.9 17.3 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 13.3 13.3 1.5 117.9 617.3 - - -Variación Real 2009a/2008a 1.0 1.0 0.5 -4.6 4.8 - - -Variación Real 2008cp/2007cp -16.3 -16.3 -15.0 -2.9 -54.2 - - -

Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos

Presupuesto 2009a 20.2 20.2 19.6 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 20.2 20.2 19.6 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 19.2 19.2 18.8 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 20.2 20.2 19.5 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 19.0 19.0 18.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 0.6 0.6 -0.9 209.7 76.0 - - -Variación Real 2009a/2008a -4.3 -4.3 -4.3 -4.5 -5.3 - - -Variación Real 2008cp/2007cp -4.8 -4.8 -5.8 -19.9 233.1 - - -

Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y EvaluaciónPresupuesto 2009a 46.4 46.4 10.5 0.1 35.8 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 11.4 11.4 10.5 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 15.3 15.3 10.1 0.0 0.3 4.9 0.0 0.0Presupuesto 2008a 21.3 21.3 10.4 0.1 0.8 10.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 19.0 19.0 10.4 0.1 0.2 8.2 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 189.9 189.9 -0.7 429.9 10,059.6 -100.0 - -Variación Real 2009a/2008a 107.5 107.5 -3.8 -3.2 4,085.2 -100.0 - -Variación Real 2008cp/2007cp -23.9 -23.9 -8.9 -66.8 35.8 -44.3 - -

Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas SocialesPresupuesto 2009a 35.9 35.9 11.8 0.1 0.3 23.7 0.0 0.0Presupuesto 2009p 35.9 35.9 11.8 0.1 0.3 23.7 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 33.1 33.1 11.0 0.0 16.3 5.7 0.0 0.0Presupuesto 2008a 30.3 30.3 11.2 0.1 0.3 18.7 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 36.4 36.4 9.6 0.0 0.1 26.7 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 3.6 3.6 2.4 467.5 -98.2 295.6 - -Variación Real 2009a/2008a 13.0 13.0 0.5 -0.9 -5.3 20.9 - -Variación Real 2008cp/2007cp -14.3 -14.3 8.4 -16.3 16,143.2 -79.8 - -

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITALUnidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS

PERSONALES

Cuadro 15Secretaría de Desarrollo Social

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2007-2009(Millones de pesos)

INVERSIÓN FÍSICA

Page 48: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

46 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Dirección General de Análisis y ProspectivaPresupuesto 2009a 20.1 20.1 7.5 0.1 0.4 12.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 20.1 20.1 7.5 0.1 0.4 12.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 21.2 21.2 7.1 0.0 0.1 14.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 17.7 17.7 7.2 0.1 0.4 10.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 9.2 9.2 6.7 0.0 0.2 2.3 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp -9.6 -9.6 1.8 874.8 289.7 -18.2 - -Variación Real 2009a/2008a 8.1 8.1 0.4 -25.7 -4.7 14.5 - -Variación Real 2008cp/2007cp 116.9 116.9 -0.2 -2.8 -42.6 463.6 - -

Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios Presupuesto 2009a 28.8 28.8 15.0 0.2 13.6 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 28.8 28.8 15.0 0.2 13.6 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 20.3 20.3 13.5 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 27.5 27.5 13.6 0.3 13.6 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 18.4 18.4 11.8 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 35.2 35.2 6.2 695.6 90.4 - - -Variación Real 2009a/2008a 0.1 0.1 5.6 -43.6 -4.3 - - -Variación Real 2008cp/2007cp 4.4 4.4 8.1 9.4 -2.1 - - -

Unidad de Planeación y Relaciones InternacionalesPresupuesto 2009a 18.6 18.6 14.4 0.0 0.8 3.3 0.0 0.0Presupuesto 2009p 18.6 18.6 14.4 0.0 0.8 3.3 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 14.4 14.4 13.4 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 14.6 14.6 13.8 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 13.1 13.1 10.8 0.0 0.4 1.9 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 23.2 23.2 2.5 175.2 -14.6 - - -Variación Real 2009a/2008a 21.4 21.4 -0.5 -28.6 12.9 n.a - -Variación Real 2008cp/2007cp 4.0 4.0 17.9 2.9 118.4 -100.0 - -

Instituto Nacional de Desarrollo SocialPresupuesto 2009a 551.8 551.8 85.0 1.7 17.7 447.4 0.0 0.0Presupuesto 2009p 504.3 504.3 86.7 1.9 18.1 397.6 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 424.7 420.4 74.9 1.3 14.7 329.5 4.3 4.3Presupuesto 2008a 401.8 401.8 85.2 1.4 14.1 301.1 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 404.3 401.2 64.2 0.9 12.2 323.9 3.1 3.1Variación Real 2009a/2008cp 23.9 25.2 8.2 24.9 15.2 29.5 -100.0 -100.0Variación Real 2009a/2008a 31.0 31.0 -4.8 19.0 19.6 41.8 - -Variación Real 2008cp/2007cp -0.8 -1.1 10.2 41.5 13.4 -3.9 30.8 30.8

(Millones de pesos)

Unidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA

Cuadro 15Secretaría de Desarrollo Social

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2007-2009

Page 49: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

47

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano OportunidadesPresupuesto 2009a 25,849.5 25,800.3 626.2 64.4 1,566.4 23,543.3 49.2 49.2Presupuesto 2009p 25,909.6 25,860.4 639.0 64.4 1,603.4 23,553.6 49.2 49.2Presupuesto 2008cp 20,513.2 17,587.1 569.4 63.2 705.7 16,248.8 2,926.2 2,926.2Presupuesto 2008a 17,301.8 14,364.6 634.3 53.5 920.4 12,756.3 2,937.2 2,937.2Presupuesto 2007cp 15,853.2 12,098.4 433.8 55.7 459.6 11,149.1 3,754.9 3,754.9Variación Real 2009a/2008cp 20.2 40.0 4.9 -2.7 111.8 38.2 -98.4 -98.4Variación Real 2009a/2008a 42.6 71.4 -5.8 14.9 62.4 76.1 -98.4 -98.4Variación Real 2008cp/2007cp 22.2 37.2 23.9 7.0 44.9 37.6 -26.4 -26.4

Instituto Nacional de las Personas Adultas MayoresPresupuesto 2009a 303.5 303.5 163.3 12.9 49.3 78.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 258.7 258.7 164.7 13.1 52.8 28.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 232.2 232.2 156.7 13.3 42.0 20.2 0.0 0.0Presupuesto 2008a 237.5 237.5 154.6 15.8 39.1 28.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 188.0 188.0 148.4 9.2 30.4 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 24.7 24.7 -0.6 -7.5 12.1 269.0 - -Variación Real 2009a/2008a 21.9 21.9 0.8 -21.7 20.2 165.8 - -Variación Real 2008cp/2007cp 16.6 16.6 -0.3 37.3 30.5 n.a. - -

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo SocialPresupuesto 2009a 152.1 149.5 73.4 9.4 66.7 0.0 2.6 2.6Presupuesto 2009p 155.8 153.2 74.9 11.7 66.7 0.0 2.6 2.6Presupuesto 2008cp 142.9 141.8 39.7 1.2 100.9 0.0 1.1 1.1Presupuesto 2008a 116.7 115.2 40.1 2.8 72.3 0.0 1.5 1.5Presupuesto 2007cp 95.8 88.1 30.9 1.2 55.9 0.0 7.7 7.7Variación Real 2009a/2008cp 1.6 0.6 76.4 669.8 -37.0 - 129.3 129.3Variación Real 2009a/2008a 24.4 23.9 74.6 223.5 -12.0 - 66.4 66.4Variación Real 2008cp/2007cp 40.8 51.9 21.1 -10.1 70.4 - -86.7 -86.7

Diconsa, S.A. de C.V.Presupuesto 2009a 3,773.4 3,323.4 160.1 1,509.5 185.5 1,468.2 450.0 450.0Presupuesto 2009p 2,496.2 2,046.2 25.7 1550.0 32.9 437.6 450.0 450.0Presupuesto 2008cp 2,416.2 2,416.2 24.7 2,004.3 27.3 359.9 0.0 0.0Presupuesto 2008a 2,340.3 2,340.3 25.9 2,004.3 29.8 280.4 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 2,627.8 2,627.8 22.3 2,341.3 19.2 244.9 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 49.0 31.2 518.1 -28.1 548.5 289.2 n.a. n.a.Variación Real 2009a/2008a 53.8 35.5 490.0 -28.1 495.0 399.7 n.a n.a Variación Real 2008cp/2007cp -13.2 -13.2 4.6 -19.2 34.2 38.7 - -

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITALUnidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS

PERSONALES

Cuadro 15Secretaría de Desarrollo Social

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2007-2009(Millones de pesos)

INVERSIÓN FÍSICA

Page 50: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

48 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Liconsa, S.A. de C.V.Presupuesto 2009a 2,810.7 2,760.7 0.0 2,760.7 0.0 0.0 50.0 50.0Presupuesto 2009p 2,841.5 2,841.5 0.0 2841.5 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 2,768.7 2,768.7 0.0 2,768.7 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 1,941.5 1,941.5 0.0 1,941.5 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 2,027.1 2,027.1 0.0 2,027.1 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp -3.1 -4.9 - -4.9 - - n.a. n.a.Variación Real 2009a/2008a 38.1 35.7 - 35.7 - - n.a. n.a.Variación Real 2008cp/2007cp 28.9 28.9 - 28.9 - - - -

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones PopularesPresupuesto 2009a 2,152.9 2,148.0 22.4 7.9 89.7 2,028.0 4.9 4.9Presupuesto 2009p 1,831.2 1,826.3 22.8 8.2 92.3 1703.0 4.9 4.9Presupuesto 2008cp 2,196.6 2,194.2 19.4 0.9 13.3 2,160.6 2.4 2.4Presupuesto 2008a 1,635.2 1,629.3 23.0 13.9 42.9 1,549.4 6.0 6.0Presupuesto 2007cp 2,188.0 2,188.0 15.5 0.0 0.0 2,172.4 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp -6.5 -6.6 10.3 771.3 542.9 -10.4 89.8 89.8Variación Real 2009a/2008a 25.6 25.8 -7.2 -45.6 99.4 24.9 -22.2 -22.2Variación Real 2008cp/2007cp -5.2 -5.3 17.7 n.a. n.a. -6.1 n.a. n.a.

Fondo Nacional para el Fomento de las ArtesaníasPresupuesto 2009a 101.3 101.0 25.3 24.9 13.2 37.6 0.4 0.4Presupuesto 2009p 102.4 102.0 25.3 25.9 13.2 37.6 0.4 0.4Presupuesto 2008cp 101.8 101.8 20.1 13.4 29.3 39.1 0.0 0.0Presupuesto 2008a 82.4 82.4 20.3 28.4 9.6 24.1 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 100.9 100.9 24.7 25.5 27.3 23.4 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp -5.1 -5.4 20.4 77.3 -57.0 -8.2 n.a. n.a.Variación Real 2009a/2008a 17.4 16.9 18.9 -16.4 31.2 49.0 n.a. n.a.Variación Real 2008cp/2007cp -4.7 -4.7 -23.4 -50.4 1.5 57.6 - -

p= proyecto a= aprobado cp= cuenta pública n.a.= no aplica

(Millones de pesos)

Unidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA

Cuadro 15Secretaría de Desarrollo Social

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2007-2009

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007-2008, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 yPresupuesto de Egresos de la Federación 2008-2009.

Page 51: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

49

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Total de la Dependencia 2006 cp 27,458.3 20,374.3 2,151.1 2,279.1 1,172.3 14,771.8 7,084.0 7,084.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Estructura % 100.0 74.2 7.8 8.3 4.3 53.8 25.8 25.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Total de la Dependencia 2005 cp 21,755.2 19,889.0 2,023.5 1,115.0 1,398.3 15,352.2 1,866.2 1,866.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Estructura % 100.0 91.4 9.3 5.1 6.4 70.6 8.6 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Total de la Dependencia 2004 cp 21,119.7 20,810.6 2,107.9 1,682.9 1,378.0 15,641.8 309.1 309.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Estructura % 100.0 98.5 10.0 8.0 6.5 74.1 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Total de la Dependencia 2003 cp 18,019.7 17,772.7 1,499.5 24.1 228.7 16,020.3 247.0 0.0 0.0 14.7 118.9 54.6 58.7Estructura % 100.0 98.6 8.3 0.1 1.3 88.9 1.4 0.0 0.0 0.1 0.7 0.3 0.3

Secretaría Cuenta Publica 2006 36.8 36.8 32.7 0.5 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 43.7 43.7 35.6 0.7 7.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 57.9 57.9 44.9 1.1 10.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 77.0 77.0 66.0 1.5 9.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -21.2 -21.2 -14.1 -22.8 -54.7 -100.0 - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -27.6 -27.6 -24.1 -43.9 -32.1 -95.6 - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -31.1 -31.1 -37.6 -31.1 3.7 263.8 - - - - - - -

Unidad de Coordinación SectorialCuenta Publica 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 9.5 9.5 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -100.0 -100.0 -100.0 - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -99.8 -99.8 -99.8 - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -93.2 -93.2 -93.2 - - - - - - - - - -

Unidad de Análisis Económico y Social Cuenta Publica 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

Unidad de Comunicación Social Cuenta Publica 2006 27.1 27.1 13.4 1.3 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 28.3 28.3 13.6 1.2 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 32.6 32.6 13.9 1.0 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 26.7 26.7 14.0 0.6 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -10.5 -10.5 -7.5 2.5 -14.6 - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -16.8 -16.8 -6.4 14.9 -26.8 - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 11.6 11.6 -9.2 44.2 34.1 - - - - - - - -

OTROS CORRIENTES

INVERSIÓN FÍSICAUnidad Responsable MATERIALES Y

SUMINISTROSSERVICIOS

GENERALES

Secretaría de Desarrollo SocialApertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2003-2006

GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

GASTO DE CAPITALGASTO TOTAL

Cuadro 15-A

(Millones de pesos)SUBSIDIOS Y

TRANSFEREN-CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

Page 52: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

50 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Dirección General de Asuntos JuridicosCuenta Publica 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 21.3 21.3 21.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 35.0 35.0 32.9 0.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 28.4 28.4 27.2 0.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -100.0 -100.0 -100.0 - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -41.6 -41.6 -37.8 -100.0 -100.0 - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 12.8 12.8 10.9 58.9 55.6 - - - - - - - -

Unidad de Coordinación de Delegaciones (Unidad de Coordinación General de Delegaciones)Cuenta Publica 2006 26.4 26.4 24.4 0.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 24.7 24.7 23.2 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 25.3 25.3 24.4 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 27.1 27.1 25.9 0.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 0.0 0.0 -1.8 208.5 25.5 - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -6.4 -6.4 -8.8 -83.4 79.5 - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -14.3 -14.3 -13.5 19.6 -36.6 - - - - - - - -

Órgano Interno de Control (Contraloría Interna)Cuenta Publica 2006 29.2 29.2 27.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 28.3 28.3 26.1 0.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 29.2 29.2 27.0 0.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 27.5 27.5 25.3 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -3.6 -3.6 -3.2 -64.6 -6.0 - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -7.2 -7.2 -7.5 -16.0 -3.7 - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -2.6 -2.6 -2.1 41.4 -9.5 - - - - - - - -

Dirección General de Vinculación InterinstitucionalCuenta Publica 2006 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 5.9 5.9 5.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 28.0 28.0 28.5 4.5 -20.6 - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp n.a. n.a. n.a. - n.a. - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp

Delegación SEDESOL en AguascalientesCuenta Publica 2006 60.3 33.3 13.3 0.3 1.4 18.3 27.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 51.8 28.0 11.4 0.3 1.3 15.1 23.7 23.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 79.9 79.9 10.5 0.3 1.3 67.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 83.7 83.6 10.9 0.2 1.0 71.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 9.1 11.2 9.1 -6.4 5.5 13.5 6.6 6.6 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -37.9 -66.4 4.2 -1.7 -9.4 -78.7 n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -12.5 -12.4 -11.8 9.1 19.3 -13.0 -100.0 - - - - -100.0 -

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICA

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTESUnidad Responsable GASTO TOTAL GASTO

CORRIENTE

Cuadro 15-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2003-2006(Millones de pesos)

Page 53: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

51

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Delegación SEDESOL en Baja CaliforniaCuenta Publica 2006 150.7 41.0 13.1 0.3 2.9 24.8 109.7 109.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 141.5 30.9 11.6 0.5 2.3 16.5 110.6 110.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 200.7 200.6 14.6 0.5 2.4 183.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 139.4 139.3 15.8 0.4 2.3 120.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -0.3 24.3 5.8 -45.5 19.0 40.3 -7.1 -7.1 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -32.5 -85.3 -24.2 8.9 -8.5 -91.4 91,486.1 91,486.1 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 31.9 32.0 -15.3 9.1 -4.1 39.0 -35.3 n.a. - - - -100.0 -

Delegación SEDESOL en Baja California SurCuenta Publica 2006 45.9 24.8 12.9 0.4 2.0 9.5 21.1 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 51.3 33.1 11.7 0.6 1.6 19.3 18.2 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 46.4 46.4 14.5 0.4 1.9 29.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 43.3 43.1 14.5 0.4 1.8 26.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -16.3 -29.9 3.1 -31.4 18.0 -53.8 8.6 8.6 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp 5.9 -31.7 -22.5 48.6 -21.4 -37.8 n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -1.7 -1.3 -8.9 -10.2 -5.2 3.4 -100.0 - - - - -100.0 -

Delegación SEDESOL en CampecheCuenta Publica 2006 90.1 48.1 15.3 0.2 2.1 30.6 41.9 41.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 118.2 78.3 12.9 0.2 1.8 63.4 39.9 39.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 151.7 151.7 15.1 0.2 1.7 134.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 104.7 104.2 14.5 0.2 2.1 87.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -28.6 -42.4 11.4 -19.3 8.2 -54.9 -1.6 -1.6 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -25.4 -50.6 -18.6 -3.3 -1.1 -54.9 n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 32.9 33.5 -4.5 25.8 -23.2 41.1 -100.0 - - - - -100.0 -

Delegación SEDESOL en CoahuilaCuenta Publica 2006 95.0 37.1 12.2 0.3 1.5 23.1 57.8 57.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 83.8 41.5 10.4 0.4 1.3 29.5 42.3 42.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 136.4 136.4 11.5 0.2 1.3 123.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 104.5 104.4 10.4 0.3 1.5 92.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 6.1 -16.3 9.8 -21.2 13.3 -26.7 28.1 28.1 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -41.2 -70.8 -13.2 43.6 -8.6 -77.1 n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 19.8 19.8 1.5 -18.5 -17.0 22.6 -100.0 - - - - -100.0 -

Delegación SEDESOL en ColimaCuenta Publica 2006 56.4 30.8 13.6 0.3 1.1 15.7 25.6 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 61.1 38.5 11.5 0.3 1.1 25.6 22.6 22.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 71.3 71.3 11.1 0.3 1.1 58.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 62.7 62.6 11.2 0.3 1.9 49.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -13.6 -25.2 11.2 -11.7 -4.2 -42.5 6.0 6.0 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -17.9 -48.3 -1.4 4.2 -8.0 -58.2 n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 4.3 4.5 -8.8 -6.7 -46.8 9.6 -100.0 - - - - -100.0 -

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICAUnidad Responsable GASTO TOTAL GASTO

CORRIENTESERVICIOS

PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2003-2006(Millones de pesos)

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

Secretaría de Desarrollo SocialCuadro 15-A

Page 54: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

52 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Delegación SEDESOL en ChiapasCuenta Publica 2006 220.4 142.3 27.1 0.5 4.3 110.4 78.1 78.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 403.7 332.3 18.3 1.0 4.6 308.4 71.4 71.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 344.6 344.6 31.0 0.3 3.7 309.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 368.9 368.8 23.8 0.6 4.2 340.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -48.9 -59.9 39.0 -54.8 -12.3 -66.5 2.4 2.4 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp 12.2 -7.6 -43.5 208.3 18.6 -4.6 n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -14.4 -14.3 19.3 -47.8 -19.3 -16.6 -100.0 - - - - -100.0 -

Delegación SEDESOL en ChihuahuaCuenta Publica 2006 126.1 66.1 14.8 0.2 1.7 49.3 60.1 60.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 137.0 80.8 12.7 0.2 1.8 66.0 56.2 56.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 138.2 138.2 16.7 0.2 1.8 119.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 115.7 115.5 17.4 0.2 1.8 96.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -13.8 -23.4 9.0 -5.7 -11.0 -30.1 0.0 0.0 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -5.1 -44.0 -27.0 -7.9 -4.2 -47.1 227,805.5 227,805.5 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 9.6 9.7 -12.0 -4.3 -9.1 14.1 -89.2 - - - - -100.0 -

Delegación SEDESOL en el Distrito Federal Cuenta Publica 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

Delegación SEDESOL en DurangoCuenta Publica 2006 102.9 64.2 17.3 0.5 1.3 45.0 38.7 38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 115.5 83.1 15.5 0.5 1.3 65.8 32.5 32.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 106.9 106.6 19.8 0.5 1.4 85.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 105.2 105.1 19.8 0.4 1.4 83.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -16.6 -27.7 4.4 2.5 -6.6 -35.9 11.6 11.6 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp 3.5 -25.4 -25.0 -7.0 -6.0 -25.9 10,720.5 10,720.5 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -6.8 -7.0 -8.4 7.2 -11.4 -6.6 96.2 n.a. - - - -100.0 -

Delegación SEDESOL en GuanajuatoCuenta Publica 2006 126.3 67.0 17.6 0.5 1.7 47.2 59.3 59.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 147.0 83.1 15.3 0.6 1.5 65.6 63.9 63.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 155.7 155.7 16.6 0.6 1.4 137.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 143.9 143.8 16.1 0.3 1.5 125.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -19.6 -24.6 7.3 -26.6 0.8 -32.6 -13.0 -13.0 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -9.6 -48.9 -11.5 5.7 8.1 -54.2 n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -0.8 -0.7 -5.2 73.0 -17.7 -0.1 -100.0 - - - - -100.0 -

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICA

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTESUnidad Responsable GASTO TOTAL GASTO

CORRIENTE

Cuadro 15-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2003-2006(Millones de pesos)

Page 55: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

53

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Delegación SEDESOL en GuerreroCuenta Publica 2006 130.4 63.1 17.2 0.7 2.2 42.9 67.3 67.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 183.3 120.8 14.1 0.6 1.6 104.5 62.6 62.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 280.5 280.5 24.4 0.6 1.8 253.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 244.4 244.1 25.4 0.5 1.6 216.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -33.4 -51.1 14.8 6.1 29.0 -61.5 0.8 0.8 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -37.4 -58.8 -44.8 7.9 -15.4 -60.6 151,906.4 151,906.4 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 5.2 5.3 -12.0 -5.9 1.6 7.4 -86.1 - - - - -100.0 -

Delegación SEDESOL en HidalgoCuenta Publica 2006 123.1 89.6 14.9 0.2 2.2 72.3 33.5 33.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 96.4 77.5 12.5 0.3 1.4 63.3 18.8 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 150.4 150.4 16.3 0.2 1.5 132.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 132.4 132.3 18.3 0.1 1.3 112.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 19.6 8.2 11.5 -35.7 50.3 6.9 66.7 66.7 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -38.6 -50.6 -26.5 100.0 -15.7 -54.2 n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 4.1 4.3 -18.1 94.7 5.5 7.8 -100.0 - - - - -100.0 -

Delegación SEDESOL en JaliscoCuenta Publica 2006 153.9 104.9 15.4 0.4 2.9 86.3 49.0 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 161.6 115.6 13.6 0.4 2.0 99.6 46.0 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 200.0 200.0 17.8 0.3 2.0 179.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 178.5 178.3 17.6 0.3 1.7 158.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -10.8 -15.0 5.3 5.0 39.2 -18.9 -0.2 -0.2 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -22.7 -44.7 -26.5 22.3 -7.3 -47.0 175,962.1 175,962.1 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 2.7 2.9 -7.3 -20.9 6.9 4.0 -90.9 - - - - -100.0 -

Delegación SEDESOL en MéxicoCuenta Publica 2006 164.7 59.0 16.2 0.3 1.9 40.5 105.7 105.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 172.6 67.8 13.2 0.2 1.9 52.4 104.8 104.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 186.3 186.3 17.1 0.1 1.8 167.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 122.9 122.9 16.8 0.1 1.8 104.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -10.6 -18.5 15.5 30.4 -5.2 -27.7 -5.6 -5.6 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -11.3 -65.2 -26.3 94.1 0.3 -70.0 n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 39.0 39.0 -7.0 2.1 -4.5 47.2 -100.0 - - - - -100.0 -

Delegación SEDESOL en MichoacánCuenta Publica 2006 145.5 90.3 16.7 0.2 1.9 71.6 55.2 55.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 180.1 128.8 14.5 0.3 1.7 112.4 51.2 51.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 196.1 196.0 19.9 0.2 2.0 173.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 170.8 170.7 21.5 0.2 1.6 147.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -24.3 -34.3 7.8 -33.0 3.6 -40.4 0.9 0.9 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -12.1 -37.1 -30.2 32.4 -19.7 -38.1 61,993.0 61,993.0 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 5.3 5.3 -15.2 -20.6 18.2 8.2 -18.6 - - - - -100.0 -

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICA

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

Secretaría de Desarrollo SocialApertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2003-2006

(Millones de pesos)

Unidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

Cuadro 15-A

Page 56: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

54 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Delegación SEDESOL en MorelosCuenta Publica 2006 78.4 41.9 13.4 0.1 2.7 25.7 36.5 36.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 86.0 52.4 11.5 0.2 1.3 39.4 33.6 33.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 97.8 97.8 17.0 0.3 1.1 79.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 99.6 99.4 16.5 0.2 1.2 81.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -14.6 -25.1 9.0 -17.5 88.4 -38.9 1.7 1.7 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -15.8 -48.7 -35.5 -49.2 15.5 -52.5 n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -10.0 -9.8 -5.1 22.3 -12.6 -10.8 -100.0 - - - - -100.0 -

Delegación SEDESOL en NayaritCuenta Publica 2006 79.2 52.2 15.8 0.5 1.3 34.6 27.1 27.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 74.2 51.5 13.7 0.4 1.1 36.2 22.7 22.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 97.9 97.9 16.6 0.3 1.4 79.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 97.8 97.6 17.5 0.2 2.3 77.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 0.0 -5.1 7.7 -2.9 11.4 -10.5 11.6 11.6 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -27.4 -49.6 -20.6 29.8 -26.2 -56.4 n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -8.2 -8.0 -13.1 39.2 -42.6 -6.0 -100.0 - - - - -100.0 -

Delegación SEDESOL en Nuevo LeónCuenta Publica 2006 88.7 32.5 11.9 0.3 1.9 18.4 56.2 56.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 84.5 39.5 9.8 0.3 1.8 27.6 45.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 83.2 83.0 11.7 0.3 1.5 69.5 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 52.4 52.4 10.5 0.2 1.7 40.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -1.7 -23.0 13.0 -2.9 3.1 -37.7 16.9 16.9 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -2.8 -54.5 -19.9 0.7 15.0 -62.0 19,827.2 19,827.2 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 45.4 45.3 2.8 26.2 -22.7 59.5 157.7 n.a. - - - -100.0 -

Delegación SEDESOL en OaxacaCuenta Publica 2006 391.5 336.8 17.8 0.1 3.2 315.7 54.6 54.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 267.0 212.5 15.5 0.2 1.7 195.0 54.5 54.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 252.7 252.6 26.6 0.1 2.4 223.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 246.5 246.3 25.7 0.2 1.5 218.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 37.3 48.4 7.3 -29.8 73.3 51.5 -6.2 -6.2 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp 1.2 -19.4 -44.2 62.3 -29.2 -16.4 42,746.9 42,746.9 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -6.0 -6.0 -4.8 -33.0 40.6 -6.4 -42.2 n.a. - - - -100.0 -

Delegación SEDESOL en PueblaCuenta Publica 2006 139.8 73.2 15.5 0.3 2.4 55.0 66.6 66.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 162.2 97.5 11.6 0.5 2.2 83.2 64.7 64.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 179.6 179.6 21.5 0.3 2.2 155.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 154.6 154.4 21.8 0.2 2.0 130.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -19.3 -29.7 25.8 -49.9 1.1 -38.1 -3.7 -3.7 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -13.5 -48.0 -48.5 84.6 -4.9 -48.8 n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 6.5 6.6 -9.6 4.0 4.9 9.4 -100.0 - - - - -100.0 -

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICA

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTESUnidad Responsable GASTO TOTAL GASTO

CORRIENTE

Cuadro 15-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2003-2006(Millones de pesos)

Page 57: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

55

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Delegación SEDESOL en QuerétaroCuenta Publica 2006 81.0 43.7 15.1 0.3 2.3 26.0 37.3 37.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 84.4 52.0 12.4 0.4 1.2 38.0 32.4 32.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 120.4 120.4 14.7 0.2 1.4 103.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 75.9 75.7 13.8 0.2 2.0 59.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -10.1 -21.2 14.1 -33.3 80.4 -35.8 7.7 7.7 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -32.9 -58.6 -19.4 48.4 -20.6 -65.0 46,955.8 46,955.8 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 45.5 45.7 -1.8 -11.2 -33.0 59.5 -60.1 n.a. - - - -100.0 -

Delegación SEDESOL en Quintana RooCuenta Publica 2006 71.5 34.6 14.2 0.2 1.5 18.7 37.0 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 114.1 80.1 11.6 0.2 1.4 66.9 34.1 34.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 54.0 53.4 13.7 0.2 1.5 38.1 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 54.6 54.3 13.0 0.1 2.1 39.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -41.3 -59.6 14.8 -32.9 1.3 -73.8 1.5 1.5 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp 102.3 43.5 -19.0 25.2 -7.0 67.8 5,229.6 5,229.6 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -9.3 -9.8 -3.5 25.3 -37.6 -10.5 88.9 n.a. - - - -100.0 -

Delegación SEDESOL en San Luis PotosíCuenta Publica 2006 94.3 57.0 13.2 0.2 1.6 42.0 37.3 37.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 219.2 184.6 11.4 0.3 1.6 171.2 34.7 34.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 237.1 236.9 17.7 0.2 1.4 217.7 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 119.0 119.0 16.0 0.2 2.1 100.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -59.7 -71.1 8.4 -30.3 -9.4 -77.0 0.8 0.8 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -11.5 -25.4 -38.0 23.6 13.4 -24.7 16,855.6 16,855.6 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 82.6 82.6 1.4 -8.8 -38.8 98.1 138.3 n.a. - - - -100.0

Delegación SEDESOL en SinaloaCuenta Publica 2006 103.2 68.5 13.5 0.4 2.5 52.1 34.7 34.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 94.9 61.3 11.3 0.6 1.8 47.6 33.6 33.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 88.9 88.8 17.4 0.4 1.8 69.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 85.9 85.6 19.4 0.3 1.5 64.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 1.8 4.7 11.7 -29.3 25.8 2.6 -3.4 -3.4 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp 2.2 -33.9 -37.7 34.1 -0.2 -34.2 28,001.7 28,001.7 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -5.1 -26.7 -36.7 -2.7 -16.8 -24.0 -70.0 n.a. - - - -100.0 -

Delegación SEDESOL en SonoraCuenta Publica 2006 114.0 52.6 13.4 0.2 2.7 36.3 61.4 61.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 121.5 62.9 11.2 0.3 2.5 48.9 58.6 58.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 158.1 158.1 15.0 0.1 2.5 140.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 99.9 99.8 15.3 0.2 2.2 82.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -12.1 -21.7 11.2 -25.9 1.7 -30.4 -1.9 -1.9 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -26.4 -61.9 -28.3 100.0 -1.8 -66.7 n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 45.1 45.2 -10.3 -35.0 4.0 56.9 -100.0 - - - - -100.0 -

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICA

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

Secretaría de Desarrollo SocialApertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2003-2006

(Millones de pesos)

Unidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

Cuadro 15-A

Page 58: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

56 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Delegación SEDESOL en TabascoCuenta Publica 2006 43.5 31.7 14.4 0.1 2.6 14.6 11.8 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 82.1 55.4 12.4 0.2 1.8 40.9 26.8 26.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 77.9 77.9 15.5 0.1 1.5 60.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 59.5 59.3 14.7 0.1 2.0 42.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -50.4 -46.3 8.6 -42.4 35.5 -66.6 -58.7 -58.7 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp 0.9 -32.0 -23.6 70.6 12.4 -35.4 n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 20.0 20.5 -3.2 -23.4 -30.5 31.3 -100.0 - - - - -100.0 -

Delegación SEDESOL en TamaulipasCuenta Publica 2006 171.1 57.0 15.7 0.4 1.8 39.1 114.1 114.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 176.8 56.6 14.0 0.4 1.7 40.6 120.1 120.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 184.9 184.9 18.7 0.4 1.3 164.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 91.5 91.4 17.3 0.3 2.8 71.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -9.4 -5.8 5.1 -6.2 -3.4 -9.7 -11.1 -11.1 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -8.5 -70.7 -28.3 6.1 28.2 -76.4 n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 85.3 85.5 -1.0 8.6 -58.3 112.6 -100.0 - - - - -100.0 -

Delegación SEDESOL en TlaxcalaCuenta Publica 2006 66.5 30.2 13.7 0.1 1.9 14.4 36.3 36.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 70.2 35.9 11.7 0.1 1.1 23.0 34.2 34.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 79.1 79.1 15.3 0.1 1.1 62.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 69.9 69.8 14.3 0.1 1.5 53.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -11.2 -21.3 10.1 -12.0 63.0 -41.4 -0.7 -0.7 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -15.0 -56.5 -26.8 58.5 -3.3 -64.8 n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 3.8 3.9 -1.9 -36.1 -33.5 6.6 -100.0 - - - - -100.0

Delegación SEDESOL en VeracruzCuenta Publica 2006 176.5 97.2 21.9 0.4 2.5 72.4 79.3 79.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 232.1 142.6 18.4 0.5 1.9 121.8 89.5 89.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 186.8 186.8 29.7 0.3 1.8 154.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 159.4 159.0 29.5 0.2 1.5 127.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3Variación Real 2006cp /2005cp -28.8 -36.2 11.0 -29.9 26.2 -44.3 -17.0 -17.0 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp 19.0 -26.9 -40.5 65.2 -1.8 -24.7 n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 7.4 7.7 -7.8 44.1 10.6 11.2 -100.0 - - - - -100.0 -100.0

Delegación SEDESOL en YucatánCuenta Publica 2006 144.9 78.2 17.6 0.3 3.2 57.2 66.7 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 174.9 110.1 14.5 0.3 2.9 92.5 64.7 64.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 148.1 148.0 18.8 0.2 2.4 126.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 144.1 143.7 16.6 0.3 2.6 124.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -22.4 -33.5 14.1 -21.6 2.6 -42.1 -3.6 -3.6 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp 13.1 -28.7 -26.3 25.9 13.7 -30.0 61,708.8 61,708.8 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -5.7 -5.6 3.7 -18.8 -13.2 -6.6 -73.8 n.a. - - - -100.0 -

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICA

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTESUnidad Responsable GASTO TOTAL GASTO

CORRIENTE

Cuadro 15-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2003-2006(Millones de pesos)

Page 59: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

57

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Delegación SEDESOL en ZacatecasCuenta Publica 2006 120.4 88.6 16.4 0.4 1.7 70.0 31.9 31.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 116.7 84.8 14.5 0.4 1.4 68.5 31.9 31.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 118.1 118.1 17.7 0.4 1.3 98.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 110.7 110.7 15.6 0.4 1.2 93.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -3.4 -2.2 6.0 1.3 15.7 -4.3 -6.5 -6.5 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -5.4 -31.2 -21.3 0.5 0.0 -33.6 61,016.4 61,016.4 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -2.2 -2.2 3.7 -19.4 -0.7 -3.1 -41.7 n.a. - - - -100.0 -

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano (Subsecretaría de Desarrollo Regional)Cuenta Publica 2006 12.1 12.1 11.6 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 13.2 13.2 11.6 0.1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 15.4 15.4 14.6 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 17.8 17.8 16.6 0.2 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -13.8 -13.8 -7.0 -11.6 -68.2 - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -18.1 -18.1 -23.7 -47.3 128.0 -100.0 - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -20.5 -20.5 -19.4 -23.9 -40.8 - - - - - - - -

Dirección General de Opciones Productivas (Dirección General de Eficiencia de Programas de Desarrollo Social) (Dirección General de Planeación)Cuenta Publica 2006 220.5 220.5 38.4 0.2 0.5 181.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 704.1 704.1 48.7 0.1 0.6 654.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 247.2 247.2 25.6 0.3 0.5 220.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 22.2 22.2 21.4 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp/2005cp -70.7 -70.7 -26.2 52.2 -21.0 -74.1 - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp 172.8 172.8 81.9 -63.0 26.6 183.9 - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 923.0 923.0 9.5 -8.2 -6.1 n.a. - - - - - - -

Dirección General de Políticas Sociales (Dirección General de Programas Sociales)Cuenta Publica 2006 41.4 41.4 22.9 0.1 1.7 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 60.4 60.4 23.6 0.1 1.0 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 27.4 25.8 23.1 0.1 0.9 1.7 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 70.4 70.4 21.4 0.1 0.5 48.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -35.9 -35.9 -9.0 10.3 61.0 -56.3 - - - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp 111.4 123.8 -2.3 -19.6 2.9 1,857.8 -100.0 -100.0 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -64.4 -66.3 -1.2 -47.3 58.1 -96.7 n.a. n.a. - - - - -

Dirección General de Programas de Desarrollo Regional

Cuenta Publica 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICA

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

Secretaría de Desarrollo SocialApertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2003-2006

(Millones de pesos)

Unidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

Cuadro 15-A

Page 60: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

58 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Unidad de Microrregiones (Coordinación General de Microrregiones)Cuenta Publica 2006 150.2 149.4 140.5 0.0 0.9 8.0 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 157.5 157.5 137.0 0.0 0.8 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 133.1 129.7 58.9 0.1 1.2 69.5 3.4 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 47.2 47.2 35.2 0.1 2.1 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -10.7 -11.2 -4.0 121.3 0.6 -61.9 n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp 13.3 16.3 122.8 -76.5 -31.5 -73.0 -100.0 -100.0 - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp 158.2 151.6 53.6 -52.0 -47.4 543.8 n.a. n.a. - - - - -

Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (Dirección General de Desarrollo Social y Humano) (Dirección General de Organización Social)Cuenta Publica 2006 380.2 380.2 89.7 0.0 0.6 289.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 365.1 365.1 82.6 0.1 0.4 282.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 566.1 566.1 45.9 0.1 0.7 519.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 860.8 860.8 60.8 0.3 0.6 799.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -2.5 -2.5 1.7 -41.6 36.4 -3.8 - - - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp -38.2 -38.2 72.3 -23.3 -40.2 -48.0 - - - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp -39.7 -39.7 -30.8 -75.3 11.2 -40.4 - - - - - - -

Dirección General de Seguimiento (Dirección General de Medición y Seguimiento de Programas de Desarrollo Social) (Dirección General de Evaluación y Seguimiento)

Cuenta Publica 2006 33.2 33.2 32.5 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 32.8 32.8 31.9 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 45.8 45.8 45.1 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 26.5 26.5 25.9 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -5.3 -5.3 -4.5 -62.0 -27.0 - - - - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp -31.5 -31.5 -32.3 -4.8 22.2 - - - - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp 58.3 58.3 59.6 -30.8 23.8 - - - - - - - -

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio (Subsecretaría de Desarrollo Urbano) (Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda)Cuenta Publica 2006 37.3 37.3 24.8 0.1 0.4 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 32.6 31.0 22.7 0.1 0.6 7.6 1.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 38.2 27.6 25.8 0.1 0.7 1.0 10.6 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 33.4 26.8 26.1 0.1 0.6 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5Variación Real 2006cp /2005cp 7.2 12.7 2.2 -40.0 -35.9 48.4 -100.0 -100.0 - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp -18.3 7.6 -15.8 -11.0 -20.0 657.8 -85.7 -85.7 - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp 4.9 -5.8 -9.5 -9.0 8.8 n.a. 49.1 n.a. - - - -100.0 -100.0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICA

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

(Millones de pesos)

Unidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

Secretaría de Desarrollo SocialApertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2003-2006

Cuadro 15-A

Page 61: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

59

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas (Dirección General de Ordenación del Territorio) (Dirección General de Infraestructura y Equipamiento)

Cuenta Publica 2006 54.7 46.5 26.6 0.0 0.3 19.6 8.2 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 49.6 39.7 25.0 0.0 0.3 14.3 9.9 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 57.1 36.8 28.1 0.0 0.2 8.4 20.3 20.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 58.3 24.9 24.6 0.1 0.3 0.0 33.4 0.0 0.0 14.7 0.0 0.0 18.6Variación Real 2006cp /2005cp 3.1 9.7 -0.6 7.3 -5.1 27.9 -23.1 -23.1 - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp -16.8 3.3 -14.8 -24.7 14.3 63.9 -53.2 -53.2 - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp -10.2 35.3 5.0 -58.5 -20.2 n.a. -44.1 n.a. - -100.0 - - -100.0

Dirección General de Política y Fomento a la Vivienda

Cuenta Publica 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2007cp /2006cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp - - - - - - - - - - - - -

Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo (Dirección General de Desarrollo Urbano y Regional) (Dirección General de Desarrollo Urbano)Cuenta Publica 2006 24.2 24.2 18.8 0.0 0.4 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 42.3 42.2 18.3 0.1 0.4 23.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 45.9 19.7 18.9 0.1 0.7 0.0 26.2 26.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 35.8 18.4 18.0 0.1 0.3 0.0 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4Variación Real 2006cp /2005cp -46.5 -46.2 -3.9 -18.4 -4.7 -80.2 -100.0 -100.0 - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp -11.6 105.0 -7.3 -27.3 -43.7 n.a. -99.4 -99.4 - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp 17.6 -1.7 -4.1 20.9 160.2 - 37.9 n.a. - - - - -100.0

Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana (Dirección General de Suelo y Reserva Territorial)

Cuenta Publica 2006 162.4 73.4 58.2 0.0 0.2 14.9 89.1 89.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 141.8 54.5 28.9 0.0 0.2 25.3 87.3 87.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 145.0 134.2 43.8 0.0 0.3 90.0 10.8 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 126.1 108.3 18.3 0.1 0.9 89.0 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 12.8Variación Real 2006cp /2005cp 7.3 26.0 88.6 -19.8 -4.6 -45.0 -4.5 -4.5 - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp -6.4 -61.1 -36.9 -11.3 -10.0 -73.1 671.0 671.0 - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp 5.4 13.6 119.8 -77.8 -74.1 -7.2 -44.1 n.a. - - - -100.0 -100.0

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICA

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2003-2006(Millones de pesos)

Unidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

Cuadro 15-ASecretaría de Desarrollo Social

Page 62: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

60 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Dirección General de Desarrollo Territorial (Dirección General de Atención Social a la Vivienda Urbana y Social) (Dirección General de Financiamiento para el Desarrollo Urbano y la Vivienda)

Cuenta Publica 2006 36.9 36.9 17.8 0.1 0.4 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 34.9 32.7 16.6 0.0 0.2 15.9 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 24.0 16.1 15.5 0.0 0.5 0.0 7.9 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 16.8 13.7 13.4 0.0 0.2 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1Variación Real 2006cp /2005cp -1.1 5.6 0.6 218.7 63.3 9.8 -100.0 -100.0 - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp 39.4 94.5 2.4 -50.6 -59.5 n.a. -72.9 -72.9 - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp 31.4 7.9 6.1 8.5 109.1 136.2 n.a. - - - - -100.0

Unidad de Desarrollo Regional Cuenta Publica 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp - - - - - - - - - - - - -

Oficialía MayorCuenta Publica 2006 11.7 11.7 10.1 0.1 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 16.5 16.5 11.9 0.1 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 73.3 73.3 68.4 0.1 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 23.9 23.9 18.7 0.3 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -34.0 -34.0 -20.4 -19.1 -69.3 - - - - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp -78.4 -78.4 -83.4 -39.3 -7.8 - - - - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp 180.6 180.6 235.0 -69.6 -10.8 - - - - - - - -

Dirección General de Programación y Presupuesto (Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto)Cuenta Publica 2006 32.8 32.8 31.3 0.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 29.6 29.6 28.8 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 27.9 27.6 26.4 0.2 1.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 24.9 24.7 23.3 0.2 1.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 3.5 3.5 1.7 32.4 76.9 - - - - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp 1.7 2.8 4.5 13.2 -43.0 - -100.0 -100.0 - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp 3.0 2.3 3.8 -25.5 -10.4 -100.0 152.0 n.a. - - - -100.0 -

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICA

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

Secretaría de Desarrollo SocialApertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2003-2006

(Millones de pesos)

Unidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

Cuadro 15-A

Page 63: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

61

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Dirección General de Recursos Materiales (Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales)

Cuenta Publica 2006 214.3 164.2 73.6 7.8 82.8 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 25.9 25.9 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 673.2 492.7 165.7 n.a. n.a. n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp n.a. n.a. n.a. - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp - - - - - - - - - - - - -

Dirección General de Recursos Humanos (Coordinación General de Administración) (Dirección General de Personal)Cuenta Publica 2006 202.8 202.8 153.8 3.2 29.5 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 424.4 391.3 251.4 12.9 112.3 14.6 33.2 33.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 414.4 387.8 247.2 14.2 110.4 15.9 26.6 26.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 484.5 450.1 310.6 10.4 109.9 19.1 34.4 0.0 0.0 0.0 0.0 34.4 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -55.3 -51.5 -42.7 -76.8 -75.4 4.7 -100.0 -100.0 - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp -1.9 -3.4 -2.6 -13.3 -2.6 -12.2 19.5 19.5 - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp -21.6 -21.0 -27.0 25.2 -7.9 -23.7 -29.1 n.a. - - - -100.0 -

Dirección General de Informática (Dirección General de Informática, Telecomunicaciones y Desarrollo Tecnológico) (Dirección General de Estadística e Informática) Cuenta Publica 2006 17.4 17.4 16.5 0.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 17.0 17.0 16.2 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 16.6 16.6 16.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 17.3 17.3 16.7 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -3.8 -3.8 -4.8 27.7 13.0 - - - - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp -2.0 -2.0 -3.5 -27.2 75.3 - - - - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp -12.2 -12.2 -11.9 -59.3 41.5 - - - - - - - -

Dirección General de Organización (Dirección General de Organización, Calidad e Innovación)Cuenta Publica 2006 13.4 13.4 12.1 0.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 10.4 10.4 9.7 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 11.1 11.1 9.9 0.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 9.5 9.5 9.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 20.7 20.7 17.0 4.4 83.3 - - - - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp -10.6 -10.6 -6.1 -10.4 -49.8 - - - - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp 6.9 6.9 0.2 -53.7 205.0 - - - - - - - -

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICA

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTESUnidad Responsable GASTO TOTAL GASTO

CORRIENTE

Cuadro 15-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2003-2006(Millones de pesos)

Page 64: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

62 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Unidad del Abogado General y Comisionado para la TransparenciaCuenta Publica 2006 21.2 21.2 20.4 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 8.4 8.4 8.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 136.7 136.7 136.1 10.0 186.3 - - - - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - - - - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp - - - - - - - - - - - - -

Dirección General de Normatividad y Asuntos ContenciososCuenta Publica 2006 17.3 17.3 17.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 8.4 8.4 8.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 93.6 93.6 95.1 50.5 28.8 - - - - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp n.a. n.a. n.a. n.a. - - - - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp - - - - - - - - - - - - -

Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación

Cuenta Publica 2006 20.4 20.4 10.1 0.0 0.5 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 84.2 84.2 14.9 0.1 8.1 61.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 29.7 29.7 16.9 0.1 6.8 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 71.5 71.5 14.7 0.2 0.5 56.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -77.3 -77.3 -36.7 -35.7 -94.6 -84.9 - - - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp 171.7 171.7 -15.6 -50.7 15.1 900.1 - - - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp -62.0 -62.0 5.4 -39.2 1,138.1 -90.5 - - - - - - -

Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (Dirección General de Evaluación de los Programas Sociales)Cuenta Publica 2006 29.5 29.4 10.6 0.0 0.2 18.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 56.9 55.3 10.0 0.0 0.3 45.0 1.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 43.2 43.1 11.4 0.0 0.3 31.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 11.7 11.7 10.5 0.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -51.5 -50.2 -0.5 -42.5 -44.7 -61.3 -94.9 -94.9 - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp 26.2 22.8 -15.5 -20.1 -22.6 37.2 2,536.2 2,536.2 - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp 237.7 237.2 -1.2 -54.3 -71.6 n.a. n.a. n.a. - - - - -

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICA

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

Secretaría de Desarrollo SocialApertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2003-2006

(Millones de pesos)

Unidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

Cuadro 15-A

Page 65: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

63

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Dirección General de Análisis y Prospectiva (Dirección General de Relaciones Internacionales)Cuenta Publica 2006 41.7 41.7 7.3 0.0 0.1 34.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 27.2 27.2 7.0 0.0 0.3 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 7.4 7.4 7.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 7.6 7.6 5.7 0.1 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 43.7 43.7 -2.3 212.7 -68.9 61.6 - - - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp 251.4 251.4 -3.9 35.9 -31.5 n.a. - - - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp -10.2 -10.2 11.4 -97.3 -77.5 - - - - - - - -

Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (Coordinación General de Padrones de Beneficiarios de los Programas Sociales)

Cuenta Publica 2006 26.4 26.4 14.1 0.0 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 29.0 29.0 13.9 0.1 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 30.3 27.8 12.8 0.2 14.8 0.0 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 37.7 29.5 11.6 0.2 17.8 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -14.9 -14.9 -5.1 -43.0 -23.8 - - - - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp -8.3 0.2 3.7 -62.9 -2.1 - -100.0 -100.0 - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp -26.3 -13.8 1.5 -10.9 -23.8 - -71.1 n.a. - - - -100.0 -

Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (Coordinación General de Prospectiva y Planeación)

Cuenta Publica 2006 26.4 26.4 13.3 0.0 0.6 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 13.3 13.3 12.9 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 15.2 15.2 14.2 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 10.6 10.6 10.1 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 86.7 86.7 -3.3 3.7 61.6 n.a. - - - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp -16.6 -16.6 -13.4 -66.3 -63.5 - - - - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp 32.2 32.2 29.6 -32.8 106.7 - - - - - - - -

Comisión Nacional de Fomento a la ViviendaCuenta Publica 2006 71.9 71.9 40.7 0.6 20.6 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 121.8 120.3 39.4 1.5 51.3 28.2 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 98.5 97.9 35.8 1.2 43.3 17.7 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 83.8 81.8 41.7 0.0 0.0 40.2 1.9 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -44.7 -44.1 -3.4 -64.4 -62.4 -66.4 -100.0 -100.0 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp 18.4 17.7 5.5 18.2 13.5 52.8 126.9 126.9 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 7.8 9.7 -21.3 n.a. n.a. -59.7 -70.0 n.a. - - -100.0 - -

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICA

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTESUnidad Responsable GASTO TOTAL GASTO

CORRIENTE

Cuadro 15-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2003-2006(Millones de pesos)

Page 66: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

64 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de SolidaridadCuenta Publica 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

Instituto Nacional de Desarrollo Social (Instituto Nacional de Solidaridad) Cuenta Publica 2007 404.3 401.2 64.2 0.9 12.2 323.9 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2006 259.5 257.8 56.7 1.1 17.1 182.9 1.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 183.6 183.0 52.1 1.1 12.0 117.8 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 202.4 199.2 34.8 0.8 9.6 154.1 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 215.5 213.8 45.9 0.0 0.0 167.9 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0Variación Real 2006cp/2005cp 32.3 32.0 1.8 -6.2 34.2 45.4 149.4 149.4 - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp -13.1 -12.1 43.6 26.7 20.0 -26.8 -81.4 -81.4 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -13.9 -14.6 -30.5 n.a. n.a. -15.9 71.1 n.a. - - - -100.0 -

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación)

Cuenta Publica 2006 13,634.5 8,357.5 373.8 45.7 802.2 7,135.9 5,277.0 5,277.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 11,185.4 11,152.0 332.7 48.5 970.1 9,800.7 33.4 33.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 9,950.0 9,920.4 371.6 54.7 930.7 8,563.4 29.7 29.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 8,746.5 8,728.1 0.0 0.0 0.0 8,728.1 18.4 0.0 0.0 0.0 18.4 0.0 0.0Variación Real 2006cp/2005cp 14.1 -29.8 5.2 -11.9 -22.6 -31.8 14,692.8 14,692.8 - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp 7.7 7.6 -14.3 -15.0 -0.2 9.6 7.9 7.9 - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp 4.3 4.2 n.a. n.a. n.a. -10.0 47.7 n.a. - - -100.0 - -

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) (Instituto Nacional de Adultos en Plenitud) (INAPLEN)Cuenta Publica 2006 239.6 232.6 143.6 16.8 44.5 27.6 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 211.7 206.7 138.3 13.2 50.0 5.2 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 210.7 207.7 129.0 21.9 56.7 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 189.0 184.0 0.0 0.0 0.0 184.0 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp/2005cp 6.0 5.4 -2.8 19.4 -16.7 395.9 31.1 31.1 - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp -3.7 -4.7 2.7 -42.3 -15.6 n.a. 59.6 59.6 - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp 2.2 3.5 n.a. n.a. n.a. -100.0 -45.0 n.a. - - -100.0 - -

Cuadro 15-A

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICA

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2003-2006(Millones de pesos)

Unidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

Secretaría de Desarrollo Social

Page 67: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

65

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Instituto Nacional Indigenista

Cuenta Publica 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 377.2 377.1 0.0 0.0 0.0 377.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0Variación Real 2006cp/2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp -100.0 -100.0 - - - -100.0 -100.0 - - - -100.0 - -

Comisión Nacional de Zonas Áridas

Cuenta Publica 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 108.7 54.0 36.7 6.5 10.8 0.0 54.7 54.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 89.2 46.4 0.0 0.0 0.0 46.4 42.7 0.0 0.0 0.0 42.7 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -100.0 -100.0 -100.0 - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -99.4 -98.7 -98.1 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 11.7 6.6 n.a. n.a. n.a. -100.0 17.3 n.a. - - -100.0 - -

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo SocialCuenta Publica 2006 55.1 26.2 12.7 0.1 13.4 0.0 28.9 28.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

Diconsa, S.A. de C.V. (Distribuidora e Impulsora Comercial CONASUPO, S.A. de C.V.)Cuenta Publica 2006 1,211.8 1,211.8 28.5 878.9 29.2 275.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 938.5 856.2 26.6 478.5 46.4 304.7 82.3 82.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 1,639.6 1,639.6 16.9 1,242.9 47.4 332.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 786.0 786.0 0.0 0.0 0.0 786.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 20.9 32.5 0.3 72.0 -41.0 -15.5 -100.0 -100.0 - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp -45.2 -50.0 50.9 -63.1 -6.1 -12.2 n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp 91.2 91.2 n.a. n.a. n.a. -61.2 - - - - - - -

Liconsa, S.A. de C.V.Cuenta Publica 2006 1,300.0 1,300.0 0.0 1,287.5 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 618.4 564.2 9.0 524.0 31.2 0.0 54.2 54.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 389.9 300.0 0.0 300.0 0.0 0.0 89.9 89.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 370.9 354.6 0.0 0.0 0.0 354.6 16.3 0.0 0.0 0.0 16.3 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 96.8 115.7 -100.0 130.1 -62.5 - -100.0 -100.0 - - - - -Variación Real 2005cp /2004cp 51.9 80.1 n.a. 67.3 n.a. - -42.3 -42.3 - - - - -Variación Real 2004cp /2003cp -3.6 -22.4 n.a. - -100.0 404.3 n.a. - - -100.0 - -

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICA

Cuadro 15-A

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2003-2006(Millones de pesos)

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTESUnidad Responsable GASTO TOTAL GASTO

CORRIENTE

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

Secretaría de Desarrollo Social

SERVICIOS PERSONALES

Page 68: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

66 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

Cuenta Publica 2006 4,914.4 4,914.4 27.4 0.0 0.0 4,887.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 1,642.9 1,637.7 19.8 0.0 0.0 1,617.9 5.2 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 1,666.9 1,653.8 9.6 7.3 37.2 1,599.7 13.1 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 1,066.9 1,036.2 0.0 0.0 0.0 1,036.2 30.7 0.0 0.0 0.0 30.7 0.0 0.0Variación Real 2006cp/2005cp 180.1 181.0 29.8 - - 182.8 -100.0 -100.0 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -5.6 -5.2 97.4 -100.0 -100.0 -3.2 -62.0 -62.0 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 43.2 46.3 n.a. n.a. n.a. 41.5 -60.7 n.a. - - -100.0 - -

Fondo Nacional para el Fomento de las ArtesaníasCuenta Publica 2006 59.4 56.9 9.1 24.2 7.5 16.0 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2005 48.7 46.8 8.5 20.2 8.0 10.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2004 48.1 45.6 9.7 20.2 7.8 8.0 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cuenta Publica 2003 1/ 41.9 38.2 0.0 0.0 0.0 38.2 3.8 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0Variación Real 2006cp/2005cp 14.1 13.9 0.2 12.2 -12.2 49.8 18.9 18.9 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -3.1 -1.9 -15.7 -4.2 -1.0 19.7 -24.6 -24.6 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 5.3 9.7 n.a. n.a. n.a. -80.8 -39.5 n.a. - - -100.0 - -

cp= cuenta publica n.a.= no aplica 1/ Para 2003 en el rubro de Otros Corrientes se integro: Subsidios y Transferencias Corrientes, Pensiones y Otras Erogaciones.

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICA

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTESUnidad Responsable GASTO TOTAL GASTO

CORRIENTE

Cuadro 15-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto 2003-2006(Millones de pesos)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003-2006.

Page 69: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

67

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Total de la Dependencia 2009a 68,146.6 66,246.1 3,439.0 4,422.4 2,396.3 55,988.4 1,900.4 1,900.4 0.0 0.0

Total de la Dependencia 2009 p 66,099.6 64,244.7 3,486.9 4,547.6 2,256.7 53,953.4 1,854.9 1,854.9 0.0 0.0

Total de la Dependencia 2008 cp 54,126.5 49,871.2 3,032.4 4,889.7 1,195.9 40,753.2 4,255.4 4,255.4 0.0 0.0

Total de la Dependencia 2008 a 50,088.7 45,855.2 2,705.6 4,086.7 1,428.4 37,634.5 4,233.5 4,233.5 0.0 0.0

Total de la Depndencia 2007 cp 39,543.7 34,242.9 2,348.3 4,501.9 868.9 26,523.7 5,300.8 5,300.8 0.0 0.0

Formación de Recursos Humanos que Promuevan el Desarrollo Institucional

Presupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 1.5 1.5 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 6.2 6.2 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp -100.0 -100.0 - - -100.0 - - - - -Variación Real 2009a/2008a -100.0 -100.0 - - -100.0 - - - - -Variación Real 2008cp/2007cp -77.0 -77.0 - - -77.0 - - - - -

Servicios a Grupos con Necesidades EspecialesPresupuesto 2009a 197.1 197.1 139.8 12.2 45.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 201.7 201.7 141.1 12.3 48.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 202.2 202.2 139.2 11.1 31.7 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 218.7 218.7 138.9 14.7 37.2 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 159.2 159.2 122.5 8.1 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp -7.0 -7.0 -4.2 4.6 36.0 -100.0 - - - -Variación Real 2009a/2008a -14.0 -14.0 -4.0 -20.7 16.0 -100.0 - - - -Variación Real 2008cp/2007cp 19.9 19.9 7.3 29.1 4.9 n.a. - - - -

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

Presupuesto 2009a 1,955.0 1,505.0 0.0 1,505.0 0.0 0.0 450.0 450.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 2,000.0 1,550.0 0.0 1,550.0 0.0 0.0 450.0 450.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 2,004.3 2,004.3 0.0 2,004.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 2,004.3 2,004.3 0.0 2,004.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 2,341.3 2,341.3 0.0 2,341.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp -6.9 -28.4 - -28.4 - - n.a. n.a. - -Variación Real 2009a/2008a -6.9 -28.4 - -28.4 - - n.a. n.a. - -Variación Real 2008cp/2007cp -19.2 -19.2 - -19.2 - - - - - -

GASTO TOTAL SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

MATERIALES Y SUMINISTROS

GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FINANCIERA

Secretaría de Desarrollo Social

(Millones de pesos)

Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria) 1/ INVERSIÓN FÍSICA

Apertura de Programas Presupuestarios (Actividades Prioritarias) por Capítulo de Gasto 2007-2009 1/

OTROS DE CAPITAL

Cuadro 16

Page 70: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

68 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Programa HabitatPresupuesto 2009a 2,745.7 1,518.9 116.8 0.0 0.0 1,402.1 1,226.8 1,226.8 0.0 0.0Presupuesto 2009p 2,745.7 1,518.9 116.8 0.0 0.0 1,402.1 1,226.8 1,226.8 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 1,887.4 664.2 97.4 0.0 5.3 561.6 1,223.2 1,223.2 0.0 0.0Presupuesto 2008a 1,886.1 659.2 101.5 0.0 0.0 557.8 1,226.8 1,226.8 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 3,276.4 1,849.4 82.9 0.0 0.0 1,766.5 1,426.9 1,426.9 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 38.8 118.2 14.4 - -100.0 138.2 -4.3 -4.3 - -Variación Real 2009a/2008a 38.9 119.8 9.9 - - 139.8 -4.6 -4.6 - -Variación Real 2008cp/2007cp -45.6 -66.1 10.9 - n.a. -70.0 -19.1 -19.1 - -

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

Presupuesto 2009a 1,560.7 1,510.7 0.0 1,510.7 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 1,591.5 1,591.5 0.0 1,591.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 2,741.5 2,741.5 0.0 2,741.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 1,941.5 1,941.5 0.0 1,941.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 1,751.1 1,751.1 0.0 1,751.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp -45.7 -47.4 - -47.4 - - n.a. n.a. - -Variación Real 2009a/2008a -23.3 -25.8 - -25.8 - - n.a. n.a. - -Variación Real 2008cp/2007cp 47.8 47.8 - 47.8 - - - - - -

Programa de Opciones ProductivasPresupuesto 2009a 997.6 997.6 57.6 0.0 0.0 940.1 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 837.6 837.6 57.6 0.0 0.0 780.1 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 1,152.1 1,152.1 41.1 0.0 0.0 1,111.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 1,170.0 1,170.0 0.0 0.0 0.0 1,170.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 886.1 886.1 16.3 0.0 0.0 869.7 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp -17.4 -17.4 33.7 - - -19.3 -100.0 -100.0 - -Variación Real 2009a/2008a -18.6 -18.6 n.a. - - -23.3 - - - -Variación Real 2008cp/2007cp 22.8 22.8 137.6 - - 20.6 -65.3 -65.3 - -

Programa Jóvenes por MéxicoPresupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 16.9 16.9 0.7 0.0 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp - - - - - - - - - -Variación Real 2009a/2008a - - - - - - - - - -Variación Real 2008cp/2007cp -100.0 -100.0 -100.0 - - -100.0 - - - -

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICAGASTO TOTAL GASTO

CORRIENTESERVICIOS

PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS

Cuadro 16Secretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Presupuestarios (Actividades Prioritarias) por Capítulo de Gasto 2007-2009(Millones de pesos)

Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria)

Page 71: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

69

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)

Presupuesto 2009a 76.4 76.4 10.9 24.1 3.8 37.6 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 77.5 77.5 10.9 25.2 3.8 37.6 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 98.0 98.0 16.3 13.4 29.3 39.1 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 78.6 78.6 16.6 28.4 9.6 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 71.6 71.6 20.3 25.1 26.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp -25.6 -25.6 -35.8 72.0 -87.5 -8.2 - - - -Variación Real 2009a/2008a -7.3 -7.3 -37.2 -19.0 -61.9 49.0 - - - -Variación Real 2008cp/2007cp 29.2 29.2 -24.4 -49.8 5.6 n.a. - - - -

Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu Casa"

Presupuesto 2009a 1,773.2 1,768.3 15.7 7.0 83.4 1,662.2 4.9 4.9 0.0 0.0Presupuesto 2009p 1,626.0 1,621.1 16.0 7.2 85.7 1,512.2 4.9 4.9 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 1,638.5 1,636.0 34.6 0.9 12.7 1,587.8 2.4 2.4 0.0 0.0Presupuesto 2008a 1,635.2 1,629.3 23.0 13.9 42.9 1,549.4 6.0 6.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 1,820.7 1,820.7 40.2 0.0 0.0 1,780.5 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 3.3 3.1 -56.7 674.5 524.5 -0.1 89.8 89.8 - -Variación Real 2009a/2008a 3.5 3.6 -35.0 -51.6 85.4 2.4 -22.2 -22.2 - -Variación Real 2008cp/2007cp -15.0 -15.2 -18.8 n.a. n.a. -15.8 n.a. n.a. - -

Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones)Presupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 2,006.7 2,006.7 117.5 0.0 0.0 1,889.2 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 2,016.4 2,016.4 116.4 0.0 0.0 1,900.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 1,017.0 1,016.2 88.9 0.0 0.0 927.3 0.8 0.8 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp -100.0 -100.0 -100.0 - - -100.0 - - - -Variación Real 2009a/2008a -100.0 -100.0 -100.0 - - -100.0 - - - -Variación Real 2008cp/2007cp 86.3 86.4 24.8 - - 92.3 -100.0 -100.0 - -

Programa 3 x 1 para MigrantesPresupuesto 2009a 562.4 539.3 27.4 0.0 0.0 511.9 23.1 23.1 0.0 0.0Presupuesto 2009p 532.4 509.3 27.4 0.0 0.0 481.9 23.1 23.1 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 491.8 439.3 23.7 0.0 0.0 415.6 52.5 52.5 0.0 0.0Presupuesto 2008a 503.5 503.5 4.5 0.0 0.0 499.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 244.8 231.9 3.3 0.0 0.0 228.7 12.9 12.9 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 9.1 17.1 10.3 - - 17.5 -58.1 -58.1 - -Variación Real 2009a/2008a 6.6 2.2 485.6 - - -2.1 n.a. n.a. - -Variación Real 2008cp/2007cp 89.6 78.8 589.1 - - 71.6 284.0 284.0 - -

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

Apertura de Programas Presupuestarios (Actividades Prioritarias) por Capítulo de Gasto 2007-2009(Millones de pesos)

Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria) GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

Cuadro 16Secretaría de Desarrollo Social

Page 72: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

70 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Programa de Atención a Jornaleros AgrícolasPresupuesto 2009a 228.3 228.3 48.3 0.0 0.0 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 178.3 178.3 48.3 0.0 0.0 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 147.4 147.4 40.1 0.0 0.0 107.2 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 171.9 171.9 41.9 0.0 0.0 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 151.8 151.8 41.3 0.0 0.0 110.6 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 47.8 47.8 14.7 - - 60.2 - - - -Variación Real 2009a/2008a 26.7 26.7 9.9 - - 32.1 - - - -Variación Real 2008cp/2007cp -8.4 -8.4 -8.2 - - -8.4 - - - -

Programa de Coinversión SocialPresupuesto 2009a 353.1 353.1 10.4 0.0 0.0 342.7 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 303.3 303.3 10.4 0.0 0.0 292.9 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 272.6 272.6 13.4 0.0 0.0 259.2 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 206.2 206.2 22.2 0.0 0.0 184.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 272.6 272.6 8.8 0.0 0.0 263.9 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 23.6 23.6 -26.0 - - 26.1 - - - -Variación Real 2009a/2008a 63.4 63.4 -55.3 - - 77.7 - - - -Variación Real 2008cp/2007cp -5.6 -5.6 44.4 - - -7.3 - - - -

Programa de Empleo Temporal (PET)Presupuesto 2009a 343.0 343.0 15.0 0.0 0.0 328.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 283.0 283.0 15.0 0.0 0.0 268.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 372.7 372.7 12.9 0.0 0.0 359.8 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 331.1 331.1 13.1 0.0 0.0 318.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 485.8 485.8 9.2 0.0 0.0 476.6 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp -12.2 -12.2 11.3 - - -13.0 - - - -Variación Real 2009a/2008a -1.1 -1.1 9.9 - - -1.6 - - - -Variación Real 2008cp/2007cp -27.6 -27.6 32.4 - - -28.7 - - - -

Programa de Desarrollo Humano OportunidadesPresupuesto 2009a 24,413.1 24,413.1 0.0 0.0 869.8 23,543.3 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 24,460.4 24,460.4 0.0 0.0 906.9 23,553.6 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 19,938.2 17,103.0 260.1 57.2 598.7 16,187.0 2,835.2 2,835.2 0.0 0.0Presupuesto 2008a 16,430.8 13,602.1 271.8 44.3 529.6 12,756.3 2,828.7 2,828.7 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 14,769.9 11,169.3 0.0 0.0 172.9 10,996.4 3,600.6 3,600.6 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 16.8 36.2 -100.0 -100.0 38.6 38.8 -100.0 -100.0 - -Variación Real 2009a/2008a 41.8 71.3 -100.0 -100.0 56.7 76.1 -100.0 -100.0 - -Variación Real 2008cp/2007cp 27.4 44.6 n.a. n.a. 226.9 39.0 -25.7 -25.7 - -

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

Secretaría de Desarrollo SocialApertura de Programas Presupuestarios (Actividades Prioritarias) por Capítulo de Gasto 2007-2009

(Millones de pesos)

Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria) GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

Cuadro 16

Page 73: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

71

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Programa Adultos Mayores en Zonas RuralesPresupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 137.9 137.9 5.0 0.0 0.0 133.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp - - - - - - - - - -Variación Real 2009a/2008a - - - - - - - - - -Variación Real 2008cp/2007cp -100.0 -100.0 -100.0 - - -100.0 - - - -

Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en Zonas Rurales

Presupuesto 2009a 13,176.3 13,176.3 249.2 0.0 0.0 12,927.1 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 11,976.3 11,976.3 249.2 0.0 0.0 11,727.1 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 9,536.7 9,525.5 180.0 0.0 7.9 9,337.6 11.2 11.2 0.0 0.0Presupuesto 2008a 9,916.4 9,916.4 107.6 0.0 0.0 9,808.9 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 6,000.5 5,953.8 69.2 0.0 0.0 5,884.6 46.8 46.8 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 31.8 32.0 32.1 - -100.0 32.1 -100.0 -100.0 - -Variación Real 2009a/2008a 26.8 26.8 121.0 - - 25.7 - - - -Variación Real 2008cp/2007cp 50.0 51.0 145.5 - n.a. 49.8 -77.4 -77.4 - -

Programa de Vivienda RuralPresupuesto 2009a 379.7 379.7 6.7 0.9 6.3 365.9 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 205.2 205.2 6.9 0.9 6.6 190.9 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 703.8 703.8 17.9 0.0 0.6 685.3 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 320.0 320.0 0.0 0.0 0.0 320.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 578.7 578.7 0.0 0.0 0.0 578.7 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp -48.5 -48.5 -64.4 n.a. 958.5 -49.1 - - - -Variación Real 2009a/2008a 13.2 13.2 n.a. n.a. n.a. 9.1 - - - -Variación Real 2008cp/2007cp 14.8 14.8 n.a. - n.a. 11.8 - - - -

Programa de Apoyo Alimentario a cargo de Diconsa S.A de C.V. Presupuesto 2009a 1,818.4 1,818.4 160.1 4.5 185.5 1,468.2 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 496.2 496.2 25.7 0.0 32.9 437.6 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 411.9 411.9 24.7 0.0 27.3 359.9 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 336.0 336.0 25.9 0.0 29.8 280.4 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 286.5 286.5 22.3 0.0 19.2 244.9 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 321.2 321.2 518.1 n.a. 548.5 289.2 - - - -Variación Real 2009a/2008a 416.4 416.4 490.0 n.a. 495.0 399.7 - - - -Variación Real 2008cp/2007cp 35.8 35.8 4.6 - 34.2 38.7 - - - -

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITALPrograma Presupuestario (Actividad Prioritaria) GASTO TOTAL GASTO

CORRIENTESERVICIOS

PERSONALESINVERSIÓN

FÍSICAINVERSIÓN

FINANCIERAOTROS DE CAPITAL

Cuadro 16Secretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Presupuestarios (Actividades Prioritarias) por Capítulo de Gasto 2007-2009(Millones de pesos)

Page 74: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

72 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres

Presupuesto 2009a 196.8 196.8 11.8 0.0 0.0 185.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 196.8 196.8 11.8 0.0 0.0 185.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 194.0 194.0 11.8 0.0 0.0 182.3 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 196.8 196.8 0.0 0.0 0.0 196.8 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 185.2 185.2 4.8 0.0 0.0 180.4 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp -3.2 -3.2 -4.6 - - -3.1 - - - -Variación Real 2009a/2008a -4.6 -4.6 n.a. - - -10.3 - - - -Variación Real 2008cp/2007cp -1.1 -1.1 129.7 - - -4.6 - - - -

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras

Presupuesto 2009a 2,522.0 2,522.0 91.7 0.0 0.0 2,430.3 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 2,522.0 2,522.0 91.7 0.0 0.0 2,430.3 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 1,711.0 1,710.8 79.6 0.0 0.4 1,630.7 0.3 0.3 0.0 0.0Presupuesto 2008a 1,499.2 1,499.2 40.2 0.0 0.0 1,459.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 731.3 729.6 37.2 0.0 0.0 692.4 1.8 1.8 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 40.6 40.7 9.9 - -100.0 42.2 -100.0 -100.0 - -Variación Real 2009a/2008a 60.5 60.5 117.7 - - 58.9 - - - -Variación Real 2008cp/2007cp 120.9 121.4 102.0 - n.a. 122.4 -85.2 -85.2 - -

Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH)

Presupuesto 2009a 360.7 360.7 16.7 0.0 0.0 344.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 310.7 310.7 16.7 0.0 0.0 294.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 280.2 279.8 14.0 0.0 0.0 265.8 0.4 0.4 0.0 0.0Presupuesto 2008a 300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 22.8 23.0 14.0 - - 23.5 -100.0 -100.0 - -Variación Real 2009a/2008a 14.7 14.7 n.a. - - 9.4 - - - -Variación Real 2008cp/2007cp n.a. n.a. n.a. - - n.a. n.a. n.a. - -

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

Secretaría de Desarrollo SocialApertura de Programas Presupuestarios (Actividades Prioritarias) por Capítulo de Gasto 2007-2009

(Millones de pesos)

Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria) GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

Cuadro 16

Page 75: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

73

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Rescate de Espacios PúblicosPresupuesto 2009a 1,279.8 1,279.8 65.6 0.0 0.0 1,214.2 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 1,279.8 1,279.8 65.6 0.0 0.0 1,214.2 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 1,271.1 1,269.1 56.8 0.0 0.0 1,212.2 2.0 2.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 1,216.2 1,216.2 48.6 0.0 0.0 1,167.6 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 981.8 978.4 37.5 0.0 0.0 940.8 3.5 3.5 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp -3.9 -3.8 10.2 - - -4.4 -100.0 -100.0 - -Variación Real 2009a/2008a 0.4 0.4 28.9 - - -0.8 - - - -Variación Real 2008cp/2007cp 22.2 22.5 43.0 - - 21.6 -44.0 -44.0 - -

Programa de Adquisición de Leche Nacional a cargo de Liconsa, S.A.Presupuesto 2009a 1,250.0 1,250.0 0.0 1,250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 1,250.0 1,250.0 0.0 1,250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 27.2 27.2 0.0 27.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 276.0 276.0 0.0 276.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 4,281.9 4,281.9 - 4,281.9 - - - - - -Variación Real 2009a/2008a n.a. n.a. - n.a. - - - - - -Variación Real 2008cp/2007cp -90.7 -90.7 - -90.7 - - - - - -

Programa de Apoyo a Zonas de Atención PrioritariaPresupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 3,767.6 3,767.5 71.8 0.0 0.0 3,695.7 0.1 0.1 0.0 0.0Presupuesto 2008a 4,860.0 4,860.0 0.0 0.0 0.0 4,860.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp -100.0 -100.0 -100.0 - - -100.0 -100.0 -100.0 - -Variación Real 2009a/2008a -100.0 -100.0 - - - -100.0 - - - -Variación Real 2008cp/2007cp n.a. n.a. n.a. - - n.a. n.a. n.a. - -

Programa para el Desarrollo de Zonas PrioritariasPresupuesto 2009a 8,161.0 8,161.0 236.4 0.0 0.0 7,924.6 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 7,911.0 7,911.0 236.4 0.0 0.0 7,674.6 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp n.a. n.a. n.a. - - n.a. - - - -Variación Real 2009a/2008a n.a. n.a. n.a. - - n.a. - - - -Variación Real 2008cp/2007cp

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITALPrograma Presupuestario (Actividad Prioritaria) GASTO TOTAL GASTO

CORRIENTESERVICIOS

PERSONALESINVERSIÓN

FÍSICAINVERSIÓN

FINANCIERAOTROS DE CAPITAL

Cuadro 16Secretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Presupuestarios (Actividades Prioritarias) por Capítulo de Gasto 2007-2009(Millones de pesos)

Page 76: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

74 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Programa Alimentario para Zonas Marginadas (Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria)

Presupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 1,338.2 1,338.2 150.4 0.0 0.0 1,187.8 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 819.2 819.2 130.7 0.0 0.0 688.6 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp -100.0 -100.0 -100.0 - - -100.0 - - - -Variación Real 2009a/2008a - - - - - - - - - -Variación Real 2008cp/2007cp n.a. n.a. n.a. - - n.a. - - - -

Financiamientos de Proyectos para la Producción de ArtesaníasPresupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 23.4 23.4 0.0 0.0 0.0 23.4 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp - - - - - - - - - -Variación Real 2009a/2008a - - - - - - - - - -Variación Real 2008cp/2007cp -100.0 -100.0 - - - -100.0 - - - -

Proyectos de Inmuebles-Oficinas Administrativas (Proyectos de Inversión)

Presupuesto 2009a 29.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.8 29.8 0.0 0.0Presupuesto 2009p 34.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.3 34.3 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 14.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 14.1 0.0 0.0Presupuesto 2008a 27.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.4 27.4 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 14.3 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 101.2 - - - - - 101.2 101.2 - -Variación Real 2009a/2008a 3.9 - - - - - 3.9 3.9 - -Variación Real 2008cp/2007cp -6.6 - - - - - -6.6 -6.6

Actividades de Apoyo Administrativo (Otras Actividades)Presupuesto 2009a 1,685.6 1,569.7 888.0 33.8 625.4 22.5 115.9 115.9 0.0 0.0Presupuesto 2009p 1,720.0 1,604.1 915.2 36.2 630.2 22.5 115.9 115.9 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 1,094.2 1,028.8 724.7 21.0 272.0 11.2 65.4 65.4 0.0 0.0Presupuesto 2008a 1,485.0 1,398.2 775.9 23.2 576.8 22.3 86.8 86.8 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 1,981.4 1,914.9 1,303.5 59.7 359.5 192.2 66.5 66.5 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 47.0 45.6 16.9 53.7 119.4 91.8 69.1 69.1 - -Variación Real 2009a/2008a 8.3 7.1 9.2 39.0 3.4 -3.9 27.4 27.4 - -Variación Real 2008cp/2007cp -47.9 -49.3 -47.5 -66.8 -28.6 -94.5 -7.1 -7.1 - -

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

Secretaría de Desarrollo SocialApertura de Programas Presupuestarios (Actividades Prioritarias) por Capítulo de Gasto 2007-2009

(Millones de pesos)

Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria) GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

Cuadro 16

Page 77: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

75

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen GobiernoPresupuesto 2009a 45.6 45.6 40.6 0.4 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 46.0 46.0 40.7 0.4 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 36.5 36.5 33.4 0.1 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 37.9 37.9 34.3 0.4 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 19.1 19.1 16.0 213.8 45.7 - - - - -Variación Real 2009a/2008a 14.9 14.9 12.9 -4.0 39.0 - - - - -Variación Real 2008cp/2007cp n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - - - - -

Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada

Presupuesto 2009a 15.0 15.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 15.0 15.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 4.5 4.5 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 27.0 27.0 0.0 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 5.3 5.3 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 217.8 217.8 - - 217.8 - - - - -Variación Real 2009a/2008a -47.1 -47.1 - - -47.1 - - - - -Variación Real 2008cp/2007cp -19.1 -19.1 - - -19.1 - - - - -

Definir y Conducir las Políticas de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio

Presupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 165.5 165.2 103.6 0.2 1.3 60.1 0.3 0.3 0.0 0.0Presupuesto 2008a 180.2 180.2 107.7 0.6 1.9 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 120.7 120.7 106.1 0.2 1.4 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - -Variación Real 2009a/2008a -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - -Variación Real 2008cp/2007cp 29.5 29.2 -7.8 1.4 -13.1 336.1 n.a. n.a. - -

Definición y Conducción de la Política del Desarrollo Social, el Ordenamiento Territorial y la Vivienda (Definir y Conducir las Políticas de Desarrollo Social y Humano)

Presupuesto 2009a 924.7 924.7 761.6 13.5 149.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 892.2 892.2 761.6 13.5 114.1 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 854.9 853.1 718.3 12.0 98.5 24.3 1.8 1.8 0.0 0.0Presupuesto 2008a 885.2 885.2 740.1 13.8 98.3 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 144.6 144.6 141.5 0.2 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 3.2 3.4 1.2 7.0 44.4 -97.9 -100.0 -100.0 - -Variación Real 2009a/2008a -0.3 -0.3 -1.8 -6.8 44.7 -98.4 - - - -Variación Real 2008cp/2007cp 458.3 457.1 379.4 5,107.5 3,124.2 n.a. n.a. n.a. - -

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITALPrograma Presupuestario (Actividad Prioritaria) GASTO TOTAL GASTO

CORRIENTESERVICIOS

PERSONALESINVERSIÓN

FÍSICAINVERSIÓN

FINANCIERAOTROS DE CAPITAL

Cuadro 16Secretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Presupuestarios (Actividades Prioritarias) por Capítulo de Gasto 2007-2009(Millones de pesos)

Page 78: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

76 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Definición y Conducción de la Política de Desarrollo Social, el Ordenamiento Territorial y la Vivienda (Definir y Conducir las Políticas de Desarrollo Social y Humano)

Presupuesto 2009a 110.9 110.9 108.4 0.6 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 110.9 110.9 108.4 0.6 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2009a/2008a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2008cp/2007cp - - - - - - - - - -

Actividades Orientadas a la Evaluacion y al Monitoreo de los Programas Sociales (Evaluación Autónoma)

Presupuesto 2009a 120.3 120.3 52.6 4.7 62.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 121.3 121.3 53.7 4.7 62.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 133.8 132.7 33.8 0.9 98.0 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0Presupuesto 2008a 107.4 105.9 34.1 1.7 70.1 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 95.8 88.1 30.9 1.2 55.9 0.0 7.7 7.7 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp -14.2 -13.5 48.6 410.0 -38.8 - -100.0 -100.0 - -Variación Real 2009a/2008a 6.8 8.3 47.2 158.8 -14.4 - -100.0 -100.0 - -Variación Real 2008cp/2007cp 31.8 42.2 3.0 -32.0 65.5 - -86.7 -86.7 - -

Evaluación y Estudios de Programas Sociales

Presupuesto 2009a 30.3 30.3 0.0 0.0 0.0 30.3 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 30.3 30.3 0.0 0.0 0.0 30.3 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp n.a. n.a. - - - n.a. - - - -Variación Real 2009a/2008a n.a. n.a. - - - n.a. - - - -Variación Real 2008cp/2007cp - - - - - - - - - -

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

Secretaría de Desarrollo SocialApertura de Programas Presupuestarios (Actividades Prioritarias) por Capítulo de Gasto 2007-2009

(Millones de pesos)

Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria) GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

Cuadro 16

Page 79: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

77

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Evaluación del Impacto del Programa OportunidadesPresupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 45.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.2 45.2 0.0 0.0Presupuesto 2008a 56.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.3 56.3 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp -100.0 - - - - - -100.0 -100.0 - -Variación Real 2009a/2008a -100.0 - - - - - -100.0 -100.0 - -Variación Real 2008cp/2007cp n.a. - - - - - n.a. n.a. - -

Fomento del Desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Presupuesto 2009a 41.4 41.4 40.4 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 43.1 43.1 42.1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 37.5 37.5 34.9 0.0 2.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 42.5 42.5 41.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 5.4 5.4 10.2 - -58.8 -100.0 - - - -Variación Real 2009a/2008a -7.1 -7.1 -7.1 - -4.6 - - - - -Variación Real 2008cp/2007cp 12,851.7 12,851.7 n.a. - 700.5 n.a. - - - -

Informar a la Sociedad las Actividades que Realiza la Dependencia

Presupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 28.5 28.5 12.8 1.0 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp - - - - - - - - - -Variación Real 2009a/2008a - - - - - - - - - -Variación Real 2008cp/2007cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - -

Representación Legal, Asesoría Jurídica, Proyectos de Disposiciones Normativas e Instrumentos Legales

Presupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 19.0 19.0 18.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp - - - - - - - - - -Variación Real 2009a/2008a - - - - - - - - - -Variación Real 2008cp/2007cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - -

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITALPrograma Presupuestario (Actividad Prioritaria) GASTO TOTAL GASTO

CORRIENTESERVICIOS

PERSONALESINVERSIÓN

FÍSICAINVERSIÓN

FINANCIERAOTROS DE CAPITAL

Cuadro 16Secretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Presupuestarios (Actividades Prioritarias) por Capítulo de Gasto 2007-2009(Millones de pesos)

Page 80: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

78 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Levantar Encuestas a Hogares Beneficiarios y Evaluar el Impacto del Programa

Presupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5 62.5 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp - - - - - - - - - -Variación Real 2009a/2008a - - - - - - - - - -Variación Real 2008cp/2007cp -100.0 - - - - - -100.0 -100.0 - -

Elaborar Proyectos Estratégicos y Programas Regionales de Ordenación del Territorio

Presupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp - - - - - - - - - -Variación Real 2009a/2008a - - - - - - - - - -Variación Real 2008cp/2007cp -100.0 - - - - - -100.0 -100.0 - -

Estudios y Acciones de Planeación del Desarrollo UrbanoPresupuesto 2009a 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 60.0 60.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp n.a. n.a. - - - n.a. - - - -Variación Real 2009a/2008a n.a. n.a. - - - n.a. - - - -Variación Real 2008cp/2007cp

Planear e Inducir el Desarrollo Urbano y RegionalPresupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 4.8 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp - - - - - - - - - -Variación Real 2009a/2008a - - - - - - - - - -Variación Real 2008cp/2007cp -100.0 - - - - - -100.0 -100.0 - -

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

Secretaría de Desarrollo SocialApertura de Programas Presupuestarios (Actividades Prioritarias) por Capítulo de Gasto 2007-2009

(Millones de pesos)

Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria) GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

Cuadro 16

Page 81: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

79

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Apoyo a Programas SocialesPresupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 204.1 204.1 0.0 0.0 0.0 204.1 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp - - - - - - - - - -Variación Real 2009a/2008a - - - - - - - - - -Variación Real 2008cp/2007cp -100.0 -100.0 - - - -100.0 - - - -

Incorporar y Recertificar Familias BeneficiariasPresupuesto 2009a 664.8 664.8 267.3 55.1 342.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 664.8 664.8 267.3 55.1 342.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 388.5 338.0 124.2 37.8 176.0 0.0 50.5 50.5 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2009a/2008a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2008cp/2007cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - -100.0 -100.0 - -

Credencialización para Adultos MayoresPresupuesto 2009a 78.0 78.0 0.0 0.0 0.0 78.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 28.0 28.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp n.a. n.a. - - - n.a. - - - -Variación Real 2009a/2008a n.a. n.a. - - - n.a. - - - -Variación Real 2008cp/2007cp - - - - - - - - - -

Programa de Impulso al Desarrollo RegionalPresupuesto 2009a 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp n.a. n.a. - - - n.a. - - - -Variación Real 2009a/2008a n.a. n.a. - - - n.a. - - - -Variación Real 2008cp/2007cp - - - - - - - - - -

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITALPrograma Presupuestario (Actividad Prioritaria) GASTO TOTAL GASTO

CORRIENTESERVICIOS

PERSONALESINVERSIÓN

FÍSICAINVERSIÓN

FINANCIERAOTROS DE CAPITAL

Cuadro 16Secretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Presupuestarios (Actividades Prioritarias) por Capítulo de Gasto 2007-2009(Millones de pesos)

Page 82: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

80 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Programa Piloto Jóvenes con OportunidadesPresupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 62.7 62.7 0.0 0.0 0.9 61.8 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp -100.0 -100.0 - - -100.0 -100.0 - - - -Variación Real 2009a/2008a - - - - - - - - - -Variación Real 2008cp/2007cp n.a. n.a. - - n.a. n.a. - - - -

a= aprobado p= proyecto cp= cuenta pública n.a.= no aplica

1/ Debido a cambios en la estructura programática, la clasificación de Programa Presupuestario se catalogaba hasta antes de 2008 como Actividad Prioritaria.

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

Secretaría de Desarrollo SocialApertura de Programas Presupuestarios (Actividades Prioritarias) por Capítulo de Gasto 2007-2009

(Millones de pesos)

Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria) GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

Cuadro 16

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007-2008, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 yPresupuesto de Egresos de la Federación 2008-2009.

Page 83: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

81

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Total de la Dependencia 2006 cp 27,458.3 20,374.3 2,151.1 2,279.1 1,172.3 14,771.8 7,084.0 7,084.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total de la Dependencia 2005 cp 21,755.2 19,889.0 2,023.5 1,115.0 1,398.3 15,352.2 1,866.2 1,866.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total de la Dependencia 2004 cp 21,119.7 20,810.6 2,107.9 1,682.9 1,378.0 15,641.8 309.1 309.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total de la Dependencia 2003 cp 18,019.7 17,772.7 1,499.5 24.1 228.7 16,020.3 247.0 0.0 0.0 14.7 118.9 54.6 58.7

Elaborar proyectos estratégicos de acción regional y programas regionales de ordenación del territorio (POT)Presupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 33.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.7 0.0 0.0 14.7 0.0 0.0 18.9Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 - - - - - -100.0 - - -100.0 - - -100.0

Establecer los instrumentos y normatividad que oriente la formulación de proyectos y acciones para mejorar el Desarrollo Urbano y Regional

Presupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0

Informar y comunicar a la sociedad de las actividades que realiza la Secretaría de Desarrollo SocialPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 26.7 26.7 14.0 0.6 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - - - - -

Programar, administrar y controlar la asignación oportuna de los recursos de los programas sectoriales y promover la modernización e innovación de los procesos administrativos para eficientar las acciones de SEDESOLPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 23.9 23.9 18.7 0.3 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - - - - -

Actividad Prioritaria 1/ INVERSIÓN FÍSICA

OTROS DE CAPITAL

Secretaría de Desarrollo SocialApertura de Actividades Prioritarias por Capítulo de Gasto 2003-2006 1/

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICAGASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FINANCIERA

(Millones de pesos)

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

Cuadro 16-A

GASTO TOTAL SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

MATERIALES Y SUMINISTROS

GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

Page 84: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

82 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Programar, presupuestar, ministrar y controlar los recursos financieros autorizados al sector, para la ejecución de los programas, y efectuar la evaluación y contabilidad de ejercicios presupuestalesPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 24.9 24.7 23.3 0.2 1.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - -100.0 -

Programar, administrar y controlar los servicios personales, recursos materiales y servicios generales asignados para la operación de la SecretaríaPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 479.4 445.0 310.6 10.4 104.9 19.1 34.4 0.0 0.0 0.0 0.0 34.4 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - -100.0 -

Formación de Recursos Humanos que Promuevan el Desarrollo InstitucionalPresupuesto 2006cp 5.6 5.6 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 18.1 18.1 0.0 0.0 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 10.1 10.1 0.0 0.0 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -71.0 -71.0 - - -71.0 - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp 70.5 70.5 - - 70.5 - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 84.2 84.2 - - 84.2 - - - - - - - -

Administrar y controlar los recursos y servicios informáticos y de telecomunicaciones, así como actualizar y modernizar la infraestructura de cómputoPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 17.3 17.3 16.7 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - - - - -

Establecer proyectos de calidad, innovación y enlaces con las instancias fiscalizadoras para desarrollar acciones de transparencia y combate a la corrupciónPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 9.5 9.5 9.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - - - - -

OBRA PÚBLICAINVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

(Millones de pesos)

Programa Presupuestario, Proyecto Prioritario, Actividad Prioritaria GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

Cuadro 16-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Actividades Prioritarias por Capítulo de Gasto 2003-2006

Page 85: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

83

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Representación legal, asesoría jurídica, elaboración de proyectos de disposiciones normativas y realización y dictaminación de instrumentos legales, en el marco de las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo SocialPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 28.4 28.4 27.2 0.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - - - - -

Auditar a la gestión administrativaPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 27.5 27.5 25.3 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - - - - -

Impulsar la producción, mejoramiento y adquisición de vivienda social en apoyo a los grupos de menores ingresos de la población

Presupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 13.7 13.7 13.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - - - - -

Promover el crecimiento del sector viviendaPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 7.8 7.8 0.0 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 - - - -100.0 - - - - - - -

Impulsar la productividad y competitividad del sector habitacional

Presupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 - - - -100.0 - - - - - - -

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICAINVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

Apertura de Actividades Prioritarias por Capítulo de Gasto 2003-2006(Millones de pesos)

Programa Presupuestario, Proyecto Prioritario, Actividad Prioritaria GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

Cuadro 16-ASecretaría de Desarrollo Social

Page 86: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

84 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Promover el financiamiento para el crecimiento del mercado de viviendaPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 5.5 5.5 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 - - - -100.0 - - - - - - -

Fomentar la oferta de suelo con servicios básicos para viviendaPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 9.9 9.9 0.0 0.0 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 - - - -100.0 - - - - - - -

Operar los recursos humanos, materiales y financieros para el cumplimiento de los programas y metasPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 1,202.9 1,181.8 87.5 0.0 0.0 1,094.3 21.1 0.0 0.0 0.0 19.4 1.7 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 - - -100.0 -100.0 - - - -100.0 -100.0 -

Planear y conducir la política de desarrollo social y humano y establecer los mecanismos que aseguren la operación y ejecución de los programas del sector bajo condiciones de transparencia

Presupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 77.0 77.0 66.0 1.5 9.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - - - -

Distribución de agua para uso humano a los habitantes del semidesiertoPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 5.2 5.2 0.0 3.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 4.1 4.1 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -100.0 -100.0 - -100.0 -100.0 - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 15.2 15.2 - n.a. n.a. -100.0 - - - - - - -

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICAINVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

Apertura de Actividades Prioritarias por Capítulo de Gasto 2003-2006(Millones de pesos)

Programa Presupuestario, Proyecto Prioritario, Actividad Prioritaria GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

Cuadro 16-ASecretaría de Desarrollo Social

Page 87: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

85

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Desarrollo para los habitantes del semidesiertoPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 40.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.2 0.0 0.0 0.0 40.2 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 - - - - - -100.0 - - - -100.0 - -

Vinculación científica y transferencia de tecnologíaPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 - - - - - -100.0 - - - -100.0 - -

Seleccionar las localidades y hogares beneficiariosPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 22.5 22.5 0.0 0.0 0.0 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 - - - -100.0 - - - - - - -

Realizar y coordinar la evaluación operativa del impacto y resultados del Programa OportunidadesPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 46.3 46.3 0.0 0.0 0.0 46.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 - - - -100.0 - - - - - - -

Desarrollar e incorporar nuevas tecnologías para el control y operación del Programa OportunidadesPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 - - - - - -100.0 - - - -100.0 - -

OBRA PÚBLICAINVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

(Millones de pesos)

Programa Presupuestario, Proyecto Prioritario, Actividad Prioritaria GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

Cuadro 16-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Actividades Prioritarias por Capítulo de Gasto 2003-2006

Page 88: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

86 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Desarrollo de las culturas indígenasPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 29.1 29.1 0.0 0.0 0.0 29.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 - - - -100.0 -100.0 - - - -100.0 - -

Desarrollo social y humano de los Pueblos IndígenasPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 34.4 34.4 0.0 0.0 0.0 34.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 - - - -100.0 - - - - - - -

Derechos indígenas y acceso a la justiciaPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 14.6 14.6 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 - - - -100.0 - - - - - - -

Servicios a Grupos con Necesidades EspecialesPresupuesto 2006cp 217.3 210.3 134.1 15.8 32.8 27.6 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 190.5 190.5 125.1 12.1 48.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 169.2 169.2 102.2 17.5 49.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 129.1 129.1 0.0 0.0 0.0 129.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 6.8 3.4 0.4 21.7 -36.1 395.9 n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp 7.8 7.8 17.3 -33.4 -7.1 n.a. - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 20.1 20.1 n.a. n.a. n.a. -100.0 - - - - - - -

Otorgar estímulos económicos a jubilados y/o pensionadosPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 3.4 3.4 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 - - - -100.0 - - - - - - -

Coordinar la orientación y ejercicio de la política de desarrollo social humano que realizan las entidades sectorizadasPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 9.5 9.5 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 - - - - - - - - - -

OBRA PÚBLICAINVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

(Millones de pesos)

Programa Presupuestario, Proyecto Prioritario, Actividad Prioritaria GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

Cuadro 16-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Actividades Prioritarias por Capítulo de Gasto 2003-2006

Page 89: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

87

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Definir, diseñar y coordinar la ejecución de las políticas y acciones en materia de desarrollo urbano y ordenación territorialPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 36.4 26.8 26.1 0.1 0.6 0.0 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - -100.0 - - - - - -100.0

Diseñar e instrumentar las políticas de ordenación del territorioPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 24.9 24.9 24.6 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - - - - -

Promover y administrar proyectos y acciones para el Desarrollo Urbano y RegionalPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 18.4 18.4 18.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0

Identificar e inventariar suelo apto para constituirse en reserva territorial para el desarrollo urbano y la vivienda en ciudades y zonas metropolitanasPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 30.1 17.4 16.3 0.1 0.9 0.0 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - -100.0 - - - - - -100.0

Formular y evaluar las políticas para la superación de la pobreza que impulsan el desarrollo regional integral y sustentable en el país conforme al Plan Nacional de Desarrollo, así como a la normatividad y metodología aplicablePresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 71.5 71.5 14.7 0.2 0.5 56.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - - - -

OBRA PÚBLICAINVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

(Millones de pesos)

Programa Presupuestario, Proyecto Prioritario, Actividad Prioritaria GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

Cuadro 16-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Actividades Prioritarias por Capítulo de Gasto 2003-2006

Page 90: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

88 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Formular, instaurar y operar los procedimientos y mecanismos de medición de desempeño y resultados de los programas socialesPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 11.7 11.7 10.5 0.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - - - - -

Participar y mantener estrecha relación con las organizaciones multilaterales, los organismos internacionales y las instituciones extranjeras vinculadas al desarrollo socialPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 7.6 7.6 5.7 0.1 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - - - - -

Dirigir y controlar la integración, actualización y administración de los padrones de los programas socialesPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 37.7 29.5 11.6 0.2 17.8 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - -100.0 - - - - -100.0 -

Establecer el marco general de planeación para la puesta en práctica de políticas, programas y acciones de desarrollo socialPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 10.6 10.6 10.1 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - - - - -

Coordinar la orientación y ejercicio de las políticas y programas de la SEDESOL, e integrar la información de las tendencias de la política social en las entidades federativasPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 27.1 27.1 25.9 0.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - - - - -

OBRA PÚBLICAINVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

(Millones de pesos)

Programa Presupuestario, Proyecto Prioritario, Actividad Prioritaria GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

Cuadro 16-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Actividades Prioritarias por Capítulo de Gasto 2003-2006

Page 91: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

89

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Instrumentar, dar seguimiento y reportar los programas de desarrollo social y humano para el mejoramiento de los niveles de vida de la población, en particular aquella de menores ingresos

Presupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 418.5 414.2 348.3 8.1 57.7 0.1 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - -100.0 -

Formular, coordinar y ejecutar políticas y estrategias para la disminución de la pobreza, involucrando la participación corresponsable a los diferentes órdenes de gobierno y a la sociedad

Presupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 17.8 17.8 16.6 0.2 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - - - - -

Convenir con los gobiernos estatales las asignaciones y mezclas de recursos que permitan el financiamiento eficiente y racional de los programas en los que concurran las inversiones de los sectores social y privadoPresupuesto 2007cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 22.2 22.2 21.4 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - - - - -

Diseñar e implementar medidas e instrumentos destinados a mejorar la coordinación de los órdenes del gobierno para el mejor aprovechamiento de los recursos, buscando elevar el desarrollo humano en las regiones mas pobres del paísPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 22.1 22.1 21.4 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - - - - -

OBRA PÚBLICAINVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

(Millones de pesos)

Programa Presupuestario, Proyecto Prioritario, Actividad Prioritaria GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

Cuadro 16-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Actividades Prioritarias por Capítulo de Gasto 2003-2006

Page 92: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

90 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Coordinar la participación intersectorial y de los tres órdenes de gobierno en el diseño y ejecución de las estrategias para el desarrollo integral de las microrregiones y regiones prioritariasPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 35.1 35.1 32.9 0.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - - - - -

Coordinar y concertar el desarrollo comunitario mediante programas y acciones sociales con la corresponsabilidad de las comunidades, para mejorar la planeación y aplicación de las políticas sociales

Presupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 27.5 27.5 26.7 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - - - - -

Diseñar y aplicar metodologías de evaluación de programas sociales; calcular y actualizar los indicadores de pobreza, para la distribución de recursos del FAIS del Ramo 33; y promover el rendimiento de cuentasPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 26.5 26.5 25.9 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - - - - -

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

Presupuesto 2006cp 878.9 878.9 0.0 878.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 560.8 478.5 0.0 478.5 0.0 0.0 82.3 82.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 1,242.9 1,242.9 0.0 1,242.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 786.0 786.0 0.0 0.0 0.0 786.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 46.7 72.0 - 72.0 - - -100.0 -100.0 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -56.8 -63.1 - -63.1 - - n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 45.0 45.0 - n.a. - -100.0

Programa HabitatPresupuesto 2006cp 1,992.2 345.5 99.7 0.0 0.0 245.8 1,646.6 1,646.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 2,109.3 472.0 68.9 0.0 0.0 403.1 1,637.3 1,637.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 1,877.4 1,866.5 91.8 0.0 0.0 1,774.7 10.8 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 845.0 840.0 36.6 0.0 0.0 803.4 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -11.6 -31.5 35.6 - - -42.9 -5.8 -5.8 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp 7.6 -75.8 -28.2 - - -78.2 14,357.2 14,357.2 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 103.7 103.7 129.9 - -100.0 102.5 97.5 n.a. - - - -100.0 -

OBRA PÚBLICAINVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

(Millones de pesos)

Programa Presupuestario, Proyecto Prioritario, Actividad Prioritaria GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

Cuadro 16-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Actividades Prioritarias por Capítulo de Gasto 2003-2006

Page 93: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

91

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Programas del Instituto Nacional Indigenista (INI)Presupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 169.7 169.7 0.0 0.0 0.0 169.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 - - - -100.0 - - - - - - -

Programa tortilla a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.Presupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 103.3 103.3 0.0 0.0 0.0 103.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 - - - -100.0 - - - - - - -

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.Presupuesto 2006cp 750.0 750.0 0.0 750.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 618.4 564.2 9.0 524.0 31.2 0.0 54.2 54.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 389.9 300.0 0.0 300.0 0.0 0.0 89.9 89.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 263.6 247.2 0.0 0.0 0.0 247.2 16.3 0.0 0.0 0.0 16.3 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 13.6 24.5 -100.0 34.0 -100.0 - -100.0 -100.0 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp 51.9 80.1 n.a. 67.3 n.a. - -42.3 -42.3 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 35.6 11.2 - n.a. - -100.0 404.3 n.a. - - -100.0 - -

Programa de Opciones ProductivasPresupuesto 2006cp 400.6 400.6 23.7 0.0 0.0 376.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 475.5 475.5 25.5 0.0 0.0 450.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 851.6 851.6 52.7 0.0 0.0 799.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 741.3 741.3 12.5 0.0 0.0 728.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -21.1 -21.1 -12.8 - - -21.6 - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -46.5 -46.5 -53.7 - - -46.1 - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 5.3 5.3 285.4 - - 0.5 - - - - - - -

Programa Jóvenes por MéxicoPresupuesto 2006cp 16.7 16.7 0.4 0.0 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 29.5 29.5 1.0 0.0 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 124.4 124.4 0.0 0.0 0.0 124.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -47.0 -47.0 -56.8 - - -46.7 - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp n.a. n.a. n.a. - - n.a. - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 - - - -100.0 - - - - - - -

Programas de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA)

Presupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 50.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.4 50.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -100.0 - - - - - -100.0 -100.0 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp n.a. - - - - - n.a. n.a. - - - - -

OBRA PÚBLICAINVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

(Millones de pesos)

Programa Presupuestario, Proyecto Prioritario, Actividad Prioritaria GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

Cuadro 16-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Actividades Prioritarias por Capítulo de Gasto 2003-2006

Page 94: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

92 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)

Presupuesto 2006cp 37.7 37.7 6.8 24.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 34.2 34.2 7.2 20.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 26.9 26.9 0.0 20.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 27.0 27.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 3.2 3.2 -11.8 12.4 -7.5 - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp 21.5 21.5 n.a. -4.2 -3.4 - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -8.4 -8.4 - n.a. n.a. -100.0 - - - - - - -

Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu Casa"

Presupuesto 2006cp 4,384.8 4,331.4 78.1 0.0 0.0 4,253.3 53.3 53.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 1,391.6 1,386.4 19.8 0.0 0.0 1,366.5 5.2 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 1,666.9 1,653.8 9.6 7.3 37.2 1,599.7 13.1 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 1,066.9 1,036.2 0.0 0.0 0.0 1,036.2 30.7 0.0 0.0 0.0 30.7 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 195.0 192.5 269.3 - - 191.4 856.5 856.5 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -20.1 -19.7 97.4 -100.0 -100.0 -18.2 -62.0 -62.0 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 43.2 46.3 n.a. n.a. n.a. 41.5 -60.7 n.a. - - -100.0 - -

Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones)Presupuesto 2006cp 638.0 638.0 104.5 0.0 0.0 533.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 751.4 751.4 101.9 0.0 0.0 649.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 575.4 571.8 35.3 0.0 0.0 536.4 3.6 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 451.0 450.7 99.7 0.0 0.0 351.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -20.5 -20.5 -4.0 - - -23.1 - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp 25.1 25.8 176.3 - - 15.9 -100.0 -100.0 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 17.0 16.3 -67.5 - - 40.1 1,268.9 n.a. - - - -100.0 -

Programa 3 x 1 para MigrantesPresupuesto 2006cp 191.9 191.2 5.3 0.0 0.0 185.8 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 233.5 233.5 4.9 0.0 0.0 228.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 187.7 187.7 15.4 0.0 0.0 172.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 99.6 99.6 0.0 0.0 0.0 99.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -23.0 -23.3 1.2 - - -23.9 n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp 19.1 19.1 -69.4 - - 27.0 - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 72.7 72.7 n.a. - - 58.5 - - - - - - -

Programas de Incentivos EstatalesPresupuesto 2006cp 49.2 49.2 0.9 0.0 0.0 48.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 60.6 60.6 1.3 0.0 0.0 59.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 194.3 192.8 10.3 0.0 0.0 182.5 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 287.7 287.7 0.0 0.0 0.0 287.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -23.9 -23.9 -34.4 - - -23.7 - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -70.2 -69.9 -88.3 - - -68.9 -100.0 -100.0 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -38.1 -38.5 n.a. - - -41.8 n.a. n.a. - - - - -

Programa de Atención a Jornaleros AgrícolasPresupuesto 2006cp 137.9 137.9 39.9 0.0 0.0 98.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 132.1 132.1 29.0 0.0 0.0 103.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 135.8 135.8 9.8 0.0 0.0 126.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 179.6 179.6 50.9 0.0 0.0 128.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -2.3 -2.3 28.8 - - -11.0 - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -6.8 -6.8 183.3 - - -21.6 - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -30.7 -30.7 -82.4 - - -10.2 - - - - - - -

OBRA PÚBLICAINVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

(Millones de pesos)

Programa Presupuestario, Proyecto Prioritario, Actividad Prioritaria GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

Cuadro 16-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Actividades Prioritarias por Capítulo de Gasto 2003-2006

Page 95: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

93

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Programa de Coinversión SocialPresupuesto 2006cp 211.7 211.7 8.8 0.0 0.0 202.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 210.4 210.4 9.8 0.0 0.0 200.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 230.8 228.2 4.1 0.0 0.0 224.1 2.7 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 223.2 222.5 0.0 0.0 0.0 222.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -5.8 -5.8 -15.8 - - -5.3 - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -12.7 -11.7 131.4 - - -14.3 -100.0 -100.0 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -5.2 -6.0 n.a. - - -7.7 267.3 n.a. - - - -100.0 -

Programa de Empleo Temporal (PET)Presupuesto 2006cp 196.4 196.4 11.8 0.0 0.0 184.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 482.0 482.0 16.9 0.0 0.0 465.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 682.0 682.0 52.1 0.0 0.0 629.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 542.5 542.5 8.4 0.0 0.0 534.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -61.9 -61.9 -34.8 - - -62.8 - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -32.3 -32.3 -68.9 - - -29.3 - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 15.3 15.3 469.1 - - 8.1 - - - - - - -

Programa de Desarrollo Humano OportunidadesPresupuesto 2006cp 12,576.8 7,413.1 0.0 0.0 549.8 6,863.3 5,163.6 5,163.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 10,081.1 10,081.1 0.0 0.0 601.8 9,479.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 8,381.4 8,381.4 0.0 0.0 0.0 8,381.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 7,827.2 7,827.2 0.0 0.0 0.0 7,827.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 16.8 -31.1 - - -14.5 -32.2 n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp 15.2 15.2 - - n.a. 8.3 - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -1.8 -1.8 - - - -1.8 - - - - - - -

Programa para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Presupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 351.7 351.7 13.1 0.0 0.0 338.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 -100.0 - - -100.0 - - - - - - -

Programa Adultos Mayores en Zonas RuralesPresupuesto 2006cp 297.9 297.9 12.1 0.0 0.0 285.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 289.2 289.2 11.8 0.0 0.0 277.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 541.5 541.5 34.9 0.0 0.0 506.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 447.7 447.7 0.0 0.0 0.0 447.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -3.5 -3.5 -4.2 - - -3.5 - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -48.9 -48.9 -67.6 - - -47.6 - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp 10.9 10.9 n.a. - - 3.7 - - - - - - -

Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en Zonas RuralesPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

OBRA PÚBLICAINVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

(Millones de pesos)

Programa Presupuestario, Proyecto Prioritario, Actividad Prioritaria GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

Cuadro 16-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Actividades Prioritarias por Capítulo de Gasto 2003-2006

Page 96: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

94 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Programa de Vivienda Rural

Presupuesto 2006cp 671.3 671.3 10.0 0.0 0.0 661.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 527.8 527.8 9.1 0.0 0.0 518.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 277.4 277.4 0.0 0.0 0.0 277.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 19.1 19.1 2.9 - - 19.4 - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp n.a. n.a. n.a. - - n.a. - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 -100.0 - - - -100.0 - - - - - - -

Programa de Apoyo Alimentario cargo de Diconsa S.A de C.V. (Programa de Apoyo Alimentario)Presupuesto 2006cp 332.9 332.9 28.5 0.0 29.2 275.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 377.7 377.7 26.6 0.0 46.4 304.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 396.7 396.7 16.9 0.0 47.4 332.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -17.5 -17.5 0.3 - -41.0 -15.5 - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -8.8 -8.8 50.9 - -6.1 -12.2 - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp n.a. n.a. n.a. - n.a. n.a. - - - - - - -

Fondos Regionales Combate a la ProbrezaPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 109.5 109.5 5.6 0.0 0.0 103.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -100.0 -100.0 -100.0 - - -100.0 - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp n.a. n.a. n.a. - - n.a. - - - - - - -

Programa de Adquisición de Suelo Apto para ViviendaPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 251.3 251.3 0.0 0.0 0.0 251.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -100.0 -100.0 - - - -100.0 - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp n.a. n.a. - - - n.a. - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres

Presupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

OBRA PÚBLICAINVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

(Millones de pesos)

Programa Presupuestario, Proyecto Prioritario, Actividad Prioritaria GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

Cuadro 16-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Actividades Prioritarias por Capítulo de Gasto 2003-2006

Page 97: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

95

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las MujeresPresupuesto 2006cp 62.2 62.2 3.4 0.0 0.0 58.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp n.a. n.a. n.a. - - n.a. - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres TrabajadorasPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

Rescate de Espacios PúblicosPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares ( PASPRAH )Presupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

Programa de Adquisición de Leche Nacional a cargo de Liconsa, S.A.

Presupuesto 2006cp 550.0 550.0 0.0 537.5 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp n.a. n.a. n.a. n.a.Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

OBRA PÚBLICAINVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

(Millones de pesos)

Programa Presupuestario, Proyecto Prioritario, Actividad Prioritaria GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

Cuadro 16-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Actividades Prioritarias por Capítulo de Gasto 2003-2006

Page 98: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

96 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Programa de Apoyo a Zonas de Atención PrioritariaPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

Programa para el Desarrollo de Zonas PrioritariasPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

Financiamientos de proyectos para la producción de artesaníasPresupuesto 2006cp 16.0 16.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 49.8 49.8 - - - 49.8 - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp 19.7 19.7 - - - 19.7 - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp n.a. n.a. - - - n.a. - - - - - - -

Proyectos de Inmuebles-Oficinas Administrativas (Proyectos de Inversión)Presupuesto 2006cp 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -30.8 - - - - - -30.8 -30.8 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp n.a. - - - - - n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp

Actividades de Apoyo Administrativo (Otras Actividades)Presupuesto 2006cp 1,985.7 1,905.2 1,171.6 36.4 332.9 364.3 80.5 80.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 2,589.9 2,530.7 1,488.4 73.4 492.3 476.6 59.2 59.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 3,039.7 2,949.7 1,577.4 79.9 1,053.1 239.3 89.9 89.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -28.2 -29.5 -26.3 -53.5 -36.7 -28.4 27.2 27.2 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -18.4 -17.8 -9.6 -12.1 -55.2 90.7 -36.9 -36.9 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - - - - -

Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen GobiernoPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

OBRA PÚBLICAINVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

(Millones de pesos)

Programa Presupuestario, Proyecto Prioritario, Actividad Prioritaria GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

Cuadro 16-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Actividades Prioritarias por Capítulo de Gasto 2003-2006

Page 99: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

97

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal CentralizadaPresupuesto 2006cp 9.2 8.6 0.0 0.0 8.6 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp n.a. n.a. - - n.a. - n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

Definir y conducir las Políticas de Desarrollo Urbano y Ordenación del TerritorioPresupuesto 2006cp 117.6 117.6 103.5 0.3 1.8 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

Definición y Conducción de la Política del Desarrollo Social, el Ordenamiento Territorial y la Vivienda (En 2007 Definir y Conducir las Políticas de Desarrollo Social y Humano)Presupuesto 2006cp 142.3 142.3 136.9 0.5 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

Definición y Conducción de la Política de Desarrollo Social, el Ordenamiento Territorial y la Vivienda (En 2007 Definir y Conducir las Políticas de Desarrollo Social y Humano)Presupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

Actividades Orientadas a la Evaluacion y al Monitoreo de los Programas Sociales ( Evaluación Autónoma)Presupuesto 2006cp 55.1 26.2 12.7 0.1 13.4 0.0 28.9 28.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

OBRA PÚBLICAINVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

(Millones de pesos)

Programa Presupuestario, Proyecto Prioritario, Actividad Prioritaria GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

Cuadro 16-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Actividades Prioritarias por Capítulo de Gasto 2003-2006

Page 100: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

98 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Evaluación y Estudios de Programas Sociales Presupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - -

Evaluación del Impacto del Programa OportunidadesPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

Fomento del Desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Presupuesto 2006cp 3.2 3.2 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp n.a. n.a. - - n.a. - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

Informar a la Sociedad las Actividades que Realiza la Dependencia

Presupuesto 2006cp 27.1 27.1 13.4 1.3 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 28.3 28.3 13.6 1.2 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 32.6 32.6 13.9 1.0 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -10.5 -10.5 -7.5 2.5 -14.6 - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -16.8 -16.8 -6.4 14.9 -26.8 - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - - - - - - - -

Representación Legal, Asesoría Jurídica, Proyectos de Disposiciones Normativas e Instrumentos LegalesPresupuesto 2006cp 17.3 17.3 17.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 29.7 29.7 29.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 35.0 35.0 32.9 0.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -45.5 -45.5 -46.0 50.5 28.8 - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -18.7 -18.7 -14.1 -92.4 -91.3 - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - - - - - - - -

Apertura de Actividades Prioritarias por Capítulo de Gasto 2003-2006(Millones de pesos)

Programa Presupuestario, Proyecto Prioritario, Actividad Prioritaria GASTO TOTAL

Cuadro 16-ASecretaría de Desarrollo Social

GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICA

Page 101: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

99

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Impulsar el crecimiento, el financiamiento y la oferta de suelo para la viviendaPresupuesto 2006cp 15.4 15.4 0.0 0.1 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 29.6 29.1 0.0 0.3 28.2 0.6 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 46.5 46.5 0.0 0.4 28.5 17.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -51.4 -50.5 - -78.9 -49.1 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -39.1 -40.2 - -33.7 -5.3 -96.6 n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp n.a. n.a. - n.a. n.a. n.a. - - - - - - -

Formular e instrumentar las políticas nacionales para el desarrollo territorialPresupuesto 2006cp 18.6 18.6 0.0 0.0 0.0 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 9.1 9.1 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 91.0 91.0 - - - 91.0 - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp n.a. n.a. - - - n.a. - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp

Levantar encuestas a hogares beneficiarios y evaluar el impacto del programaPresupuesto 2006cp 27.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.9 27.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 133.5 133.5 24.2 5.5 103.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 177.3 177.3 43.0 10.6 123.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -80.4 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -27.9 -27.9 -46.1 -50.2 -19.7 - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - - - - - - - -

Elaborar proyectos estratégicos y programas regionales de ordenación del territorioPresupuesto 2006cp 26.5 18.3 0.0 0.0 0.0 18.3 8.2 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 21.4 14.1 0.0 0.0 0.0 14.1 7.3 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 28.9 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0 20.9 20.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp 15.9 21.6 - - - 21.6 4.9 4.9 - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -29.0 68.9 - - - 68.9 -66.6 -66.6 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp n.a. n.a. - - - n.a. n.a. n.a. - - - - -

Estudios y acciones de planeación del desarrollo urbanoPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

Cuadro 16-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Actividades Prioritarias por Capítulo de Gasto 2003-2006(Millones de pesos)

Programa Presupuestario, Proyecto Prioritario, Actividad Prioritaria GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICAINVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

Page 102: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

100 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Planear e inducir el desarrollo urbano y regionalPresupuesto 2006cp 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 23.4 23.4 0.0 0.0 0.0 23.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -80.2 -80.2 - - - -80.2 - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp 56.1 n.a. - - - n.a. -100.0 -100.0 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp n.a. - - - - - n.a. n.a. - - - - -

Identificar e inventariar suelo apto para reserva territorialPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp -100.0 - - - - - -100.0 -100.0 - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp n.a. - - - - - n.a. n.a. - - - - -

Modernizar los Registros Públicos de la Propiedad de los EstadosPresupuesto 2006cp 10.1 10.1 0.0 0.0 0.0 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 35.4 35.4 0.0 0.0 7.8 27.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp -73.3 -73.3 - - -100.0 -65.7 - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp n.a. n.a. - - n.a. n.a. - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

Apoyo a Programas SocialesPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

Subsidios de apoyo al desarrollo urbanoPresupuesto 2006cp 10.2 10.2 0.0 0.0 0.0 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp n.a. n.a. - - - n.a. - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -

Incorporar y Recertificar Familias BeneficiariasPresupuesto 2006cp 356.6 305.1 127.9 34.3 142.9 0.0 51.5 51.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp /2005cp n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - n.a. n.a. - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - -a= aprobado p= proyecto n.a.= no aplica cp= cuenta pública1/ Debido a cambios en la estructura programática, la clasificación por Actividad Prioritaria cambió su denominación a partir de 2008, para catalogarse como Programa Presupuestario.Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP, Cuenta Hacienda Pública Federal 2003-2006.

Cuadro 16-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Actividades Prioritarias por Capítulo de Gasto 2003-2006(Millones de pesos)

Programa Presupuestario, Proyecto Prioritario, Actividad Prioritaria GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRA PÚBLICAINVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE CAPITAL

SUBSIDIOS Y TRANSFEREN-

CIAS DE CAPITAL

Page 103: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

101

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Hab

itat

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.

A. d

e C

.V.

Aba

sto

Rur

al a

Car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Prog

ram

as d

el F

ON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Vivi

enda

Rur

al

Esta

ncia

s In

fant

iles

para

Apo

yar a

Mad

res

Trab

ajad

oras

Res

cate

de

Espa

cios

blic

os

70 y

Más

(Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

de

70

años

y M

ás e

n Zo

nas

Rur

ales

)

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Apo

yo a

los

Ave

cind

ados

en

Con

d.de

Pob

reza

Pa

trim

onia

l par

a R

egul

.Ase

nt.H

um.Ir

reg.

Apo

yo A

limen

tario

a

Car

go d

e D

icon

sa S

.A.

de C

.V.

Alim

enta

rio P

ara

Zona

s M

argi

nada

s (e

n Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

Des

arro

llo d

e Zo

nas

Prio

ritar

ias

(Apo

yo a

Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Apo

yo a

Inst

anci

as d

e M

ujer

es e

n En

tid.

Fed.

Para

Impl

. y E

jec.

Pr

og. d

e Pr

ev.d

e Vi

olen

cia

Con

tra

las

Muj

eres

TOTAL 2009 a 68,146.6 100.0 2,745.7 1,560.7 1,955.0 997.6 76.4 1,773.2 562.4 228.3 353.1 343.0 24,413.1 379.7 2,522.0 1,279.8 13,176.3 0.0 360.7 1,818.4 0.0 0.0 8,161.0 196.8 5,243.4Estructura % 100.0 4.0 2.3 2.9 1.5 0.1 2.6 0.8 0.3 0.5 0.5 35.8 0.6 3.7 1.9 19.3 0.0 0.5 2.7 0.0 0.0 12.0 0.3 7.7

TOTAL 2009 p 66,099.6 100.0 2,745.7 1,591.5 2,000.0 837.6 77.5 1,626.0 532.4 178.3 303.3 283.0 24,460.4 205.2 2,522.0 1,279.8 11,976.3 0.0 310.7 496.2 1,338.2 0.0 7,911.0 196.8 5,227.6Estructura % 100.0 4.2 2.4 3.0 1.3 0.1 2.5 0.8 0.3 0.5 0.4 37.0 0.3 3.8 1.9 18.1 0.0 0.5 0.8 2.0 0.0 12.0 0.3 7.9

TOTAL 2008cp 54,126.5 1,887.4 2,741.5 2,004.3 1,152.1 98.0 1,638.5 491.8 147.4 272.6 372.7 19,938.2 703.8 1,711.0 1,271.1 9,536.7 0.0 280.2 411.9 819.2 2,006.7 3,767.6 194.0 2,679.8Estructura % 100.0 3.5 5.1 3.7 2.1 0.2 3.0 0.9 0.3 0.5 0.7 36.8 1.3 3.2 2.3 17.6 0.0 0.5 0.8 1.5 3.7 7.0 0.4 5.0

TOTAL 2008 a 50,088.7 100.0 1,886.1 1,941.5 2,004.3 1,170.0 78.6 1,635.2 503.5 171.9 206.2 331.1 16,430.8 320.0 1,499.2 1,216.2 9,916.4 0.0 300.0 336.0 0.0 2,016.4 4,860.0 196.8 3,068.6Estructura % 100.0 3.8 3.9 4.0 2.3 0.2 3.3 1.0 0.3 0.4 0.7 32.8 0.6 3.0 2.4 19.8 0.0 0.6 0.7 0.0 4.0 9.7 0.4 6.1

TOTAL 2007cp 39,543.7 100.0 3,276.4 1,751.1 2,341.3 886.1 71.6 1,820.7 244.8 151.8 272.6 485.8 14,769.9 578.7 731.3 981.8 6,000.5 137.9 0.0 286.5 0.0 1,017.0 0.0 185.2 3,535.6Estructura % 100.0 8.3 4.4 5.9 2.2 0.2 4.6 0.6 0.4 0.7 1.2 37.4 1.5 1.8 2.5 15.2 0.3 0.0 0.7 0.0 2.6 0.0 0.5 8.9

Variación Real 2009a/2008cp 20.1 38.8 -45.7 -6.9 -17.4 -25.6 3.3 9.1 47.8 23.6 -12.2 16.8 -48.5 40.6 -3.9 31.8 - 22.8 321.2 -100.0 -100.0 106.7 -3.2 86.7Variación Real 2009a/2008a 29.8 38.9 -23.3 -6.9 -18.6 -7.3 3.5 6.6 26.7 63.4 -1.1 41.8 13.2 60.5 0.4 26.8 - 14.7 416.4 - -100.0 60.2 -4.6 63.0Variación Real 2008cp/2007cp 29.2 -45.6 47.8 -19.2 22.8 29.2 -15.0 89.6 -8.4 -5.6 -27.6 27.4 14.8 120.9 22.2 50.0 -100.0 n.a. 35.8 n.a. 86.3 n.a. -1.1 -28.4

Delegación SEDESOL en AguascalientesPresupuesto 2009a 70.0 0.10 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.0 3.1 0.0 0.0 25.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 13.6Presupuesto 2009p 70.0 0.11 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.0 3.1 0.0 0.0 25.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 13.6Presupuesto 2008cp 119.9 0.18 24.6 0.0 0.0 4.8 0.0 0.6 5.0 0.0 1.6 4.0 0.0 0.2 28.8 22.5 0.2 0.0 0.4 0.0 0.8 4.3 8.9 0.0 13.3Presupuesto 2008a 67.7 0.14 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.9 3.1 0.0 0.0 25.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 13.3Presupuesto 2007cp 84.0 0.21 29.7 0.0 0.0 4.9 0.0 0.7 2.0 0.0 0.8 3.5 0.0 0.1 11.1 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 13.2Variación Real 2009a/2008cp -44.3 -60.8 - - -100.0 - -100.0 -64.8 - -40.6 -25.2 - -100.0 -15.6 -57.5 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 -47.2 - -2.4Variación Real 2009a/2008a -1.3 -4.6 - - - - - -4.6 - 5.8 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - -3.0Variación Real 2008cp/2007cp 34.8 -22.0 - - -7.6 - -13.5 131.9 - 88.7 8.2 - 41.5 145.4 27.0 333.3 - n.a. - n.a. 214.0 n.a. - -4.9

Delegación SEDESOL en Baja CaliforniaPresupuesto 2009a 71.8 0.11 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 3.6 2.6 0.0 0.0 16.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 0.0 13.3Presupuesto 2009p 71.8 0.11 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 3.6 2.6 0.0 0.0 16.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 0.0 13.3Presupuesto 2008cp 224.3 0.34 82.9 0.0 0.0 5.2 0.0 0.3 0.0 1.8 3.8 3.9 0.0 0.3 19.9 61.7 0.6 0.0 0.3 0.0 2.1 12.5 16.6 0.0 12.4Presupuesto 2008a 63.9 0.13 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 3.6 2.6 0.0 0.0 16.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 13.4Presupuesto 2007cp 151.6 0.38 71.1 0.0 0.0 1.8 0.0 0.7 0.0 4.9 7.3 2.8 0.0 2.8 8.0 38.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 12.5Variación Real 2009a/2008cp -69.5 -88.4 - - -100.0 - -100.0 - 200.9 -10.2 -37.5 - -100.0 -22.9 -84.5 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 -39.1 - 2.8Variación Real 2009a/2008a 7.2 -4.6 - - - - - - -4.6 -5.4 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - -5.1Variación Real 2008cp/2007cp 39.7 10.2 - - 168.3 - -65.5 - -65.6 -50.9 32.4 - -88.4 135.2 50.8 530.6 - n.a. - n,a, 1,011.2 n.a. - -6.4

Delegación SEDESOL en Baja California SurPresupuesto 2009a 55.0 0.08 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.9 4.3 0.0 0.0 6.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 14.1Presupuesto 2009p 55.0 0.08 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.9 4.3 0.0 0.0 6.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 14.1Presupuesto 2008cp 124.1 0.19 28.3 0.0 0.0 5.7 0.0 0.3 0.0 1.6 1.1 7.8 0.0 1.4 6.9 31.1 0.3 0.0 0.4 0.0 4.3 2.1 19.7 0.0 13.2Presupuesto 2008a 50.8 0.10 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.9 4.3 0.0 0.0 6.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 13.3Presupuesto 2007cp 73.5 0.19 27.8 0.0 0.0 1.1 0.0 0.7 0.0 1.6 0.9 4.8 0.0 0.8 2.4 20.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 12.3Variación Real 2009a/2008cp -57.7 -66.0 - - -100.0 - -100.0 - 133.2 -18.4 -47.2 - -100.0 -14.1 -69.3 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 -74.0 - 2.4Variación Real 2009a/2008a 3.3 -4.6 - - - - - - -4.6 -4.6 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - 1.1Variación Real 2008cp/2007cp 59.5 -3.8 - - 402.7 - -52.1 - -0.5 10.3 53.4 - 59.2 170.7 43.2 276.5 - n.a. - n.a. 276.8 n.a. - 0.9

TOTAL

Estru

ctur

a %

Unidad Responsable

Secretaría de Desarrollo SocialApertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2007-2009

(Millones de pesos)

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Resto de Programas 1/

Cuadro 17

Page 104: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

102 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Hab

itat

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.

A. d

e C

.V.

Aba

sto

Rur

al a

Car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Prog

ram

as d

el F

ON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Vivi

enda

Rur

al

Esta

ncia

s In

fant

iles

para

Apo

yar a

Mad

res

Trab

ajad

oras

Res

cate

de

Espa

cios

blic

os

70 y

Más

(Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

de

70

años

y M

ás e

n Zo

nas

Rur

ales

)

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Apo

yo a

los

Ave

cind

ados

en

Con

d.de

Pob

reza

Pa

trim

onia

l par

a R

egul

.Ase

nt.H

um.Ir

reg.

Apo

yo A

limen

tario

a

Car

go d

e D

icon

sa S

.A.

de C

.V.

Alim

enta

rio P

ara

Zona

s M

argi

nada

s (e

n Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

Des

arro

llo d

e Zo

nas

Prio

ritar

ias

(Apo

yo a

Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Apo

yo a

Inst

anci

as d

e M

ujer

es e

n En

tid.

Fed.

Para

Impl

. y E

jec.

Pr

og. d

e Pr

ev.d

e Vi

olen

cia

Con

tra

las

Muj

eres

Delegación SEDESOL en CampechePresupuesto 2009a 106.3 0.16 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.4 8.3 0.0 0.0 25.7 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.4 0.0 18.9Presupuesto 2009p 106.3 0.16 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.4 8.3 0.0 0.0 25.7 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.4 0.0 18.9Presupuesto 2008cp 208.1 0.31 40.3 0.0 0.0 20.4 0.0 0.5 1.6 0.0 1.5 9.4 0.0 2.3 25.0 21.5 0.3 0.0 0.3 0.0 6.4 20.0 40.1 0.0 18.3Presupuesto 2008a 82.9 0.17 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.4 8.3 0.0 0.0 25.7 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 19.1Presupuesto 2007cp 151.5 0.38 50.3 0.0 0.0 22.5 0.0 0.8 0.5 0.0 1.4 12.0 0.0 10.2 11.6 9.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 0.0 0.0 20.7Variación Real 2009a/2008cp -51.3 -76.1 - - -100.0 - -100.0 -73.1 - -13.2 -15.4 - -100.0 -1.8 -55.7 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 -25.4 - -1.6Variación Real 2009a/2008a 22.4 -4.6 - - - - - -4.6 - -4.6 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - -5.6Variación Real 2008cp/2007cp 29.7 -24.4 - - -14.4 - -38.9 196.7 - 5.3 -26.4 - -78.3 103.1 124.9 231.4 - n.a. - - 53.7 n.a. - -16.5

Delegación SEDESOL en CoahuilaPresupuesto 2009a 73.8 0.11 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 2.8 0.0 0.0 20.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 0.0 11.8Presupuesto 2009p 73.8 0.11 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 2.8 0.0 0.0 20.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 0.0 11.8Presupuesto 2008cp 147.6 0.22 42.4 0.0 0.0 5.8 0.0 0.3 0.0 0.0 5.2 5.9 0.0 2.4 24.6 19.9 0.5 0.0 0.4 0.0 2.5 0.3 26.2 0.0 11.4Presupuesto 2008a 67.3 0.13 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 2.8 0.0 0.0 20.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 11.4Presupuesto 2007cp 118.5 0.30 55.9 0.0 0.0 7.0 0.0 0.7 0.0 0.0 9.0 3.0 0.0 3.3 9.6 15.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 11.6Variación Real 2009a/2008cp -52.3 -77.3 - - -100.0 - -100.0 - - -11.7 -54.3 - -100.0 -20.7 -51.9 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 -49.6 - -1.7Variación Real 2009a/2008a 4.6 -4.6 - - - - - - - -4.6 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - -1.7Variación Real 2008cp/2007cp 17.6 -28.5 - - -21.8 - -54.7 - - -44.9 81.6 - -31.7 142.2 20.1 222.8 - n.a. - n.a. -88.7 n.a. - -6.7

Delegación SEDESOL en ColimaPresupuesto 2009a 59.9 0.09 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.1 1.5 4.5 0.0 0.0 13.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 13.3Presupuesto 2009p 59.9 0.09 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.1 1.5 4.5 0.0 0.0 13.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 13.3Presupuesto 2008cp 129.9 0.20 26.3 0.0 0.0 7.4 0.0 0.3 4.9 1.2 1.7 4.6 0.0 1.7 17.8 29.7 0.3 0.0 0.5 0.0 1.0 2.7 17.0 0.0 12.9Presupuesto 2008a 57.7 0.12 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.1 1.5 4.5 0.0 0.0 13.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 13.0Presupuesto 2007cp 76.8 0.19 27.5 0.0 0.0 2.8 0.0 0.6 1.1 2.8 2.5 5.0 0.0 2.7 6.6 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 11.8Variación Real 2009a/2008cp -56.0 -63.3 - - -100.0 - -100.0 -81.4 152.6 -14.3 -7.4 - -100.0 -30.3 -67.8 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 -80.3 - -1.7Variación Real 2009a/2008a -1.0 -4.6 - - - - - -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - -2.9Variación Real 2008cp/2007cp 59.7 -9.9 - - 145.2 - -49.4 312.3 -60.4 -37.5 -12.6 - -39.9 154.0 129.3 426.0 - n.a. - n.a. 154.5 n.a. - 2.6

Delegación SEDESOL en ChiapasPresupuesto 2009a 308.4 0.45 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 2.7 14.1 0.0 0.0 51.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 195.9 0.0 22.4Presupuesto 2009p 308.4 0.47 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 2.7 14.1 0.0 0.0 51.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 195.9 0.0 22.4Presupuesto 2008cp 1,057.9 1.60 79.8 0.0 0.0 143.6 0.0 1.4 3.4 0.0 4.2 14.4 0.0 1.2 43.8 27.6 0.8 0.0 0.4 0.0 13.2 186.5 515.9 0.0 21.5Presupuesto 2008a 227.8 0.45 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 2.7 14.1 0.0 0.0 51.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.9 0.0 0.0 21.8Presupuesto 2007cp 406.1 1.03 85.1 0.0 0.0 97.1 0.0 2.3 1.9 0.0 3.0 33.5 0.0 24.3 16.7 15.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 104.7 0.0 0.0 20.9Variación Real 2009a/2008cp -72.2 -87.9 - - -100.0 - -100.0 -42.0 - -39.2 -6.4 - -100.0 11.3 -65.5 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 -63.8 - -0.6Variación Real 2009a/2008a 29.2 -4.6 - - - - - -4.6 - -4.6 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - -1.9Variación Real 2008cp/2007cp 145.9 -11.4 - - 39.6 - -42.0 67.7 - 31.3 -59.5 - -95.5 147.4 64.7 12.4 - n.a. - n.a. 68.1 n.a. - -2.6

Delegación SEDESOL en ChihuahuaPresupuesto 2009a 115.3 0.17 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.3 4.9 3.9 0.0 0.0 25.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.1 0.0 15.5Presupuesto 2009p 115.3 0.17 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.3 4.9 3.9 0.0 0.0 25.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.1 0.0 15.5Presupuesto 2008cp 358.1 0.54 53.1 0.0 0.0 30.3 0.0 0.5 4.8 2.5 9.6 7.9 0.0 0.3 37.9 53.1 0.4 0.0 0.5 0.0 13.2 37.7 91.2 0.0 14.8Presupuesto 2008a 105.0 0.21 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.3 4.9 3.9 0.0 0.0 25.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 0.0 0.0 15.2Presupuesto 2007cp 167.6 0.42 53.8 0.0 0.0 20.1 0.0 0.6 1.7 2.5 10.4 5.5 0.0 0.5 13.7 21.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7 0.0 0.0 15.1Variación Real 2009a/2008cp -69.3 -81.9 - - -100.0 - -100.0 -70.4 24.0 -52.0 -52.7 - -100.0 -37.0 -82.0 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 -57.0 - -0.3Variación Real 2009a/2008a 4.8 -4.6 - - - - - -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - -2.8Variación Real 2008cp/2007cp 101.7 -6.7 - - 42.2 - -28.2 174.2 -5.4 -12.8 36.3 - -42.9 161.0 131.3 48.2 - n.a. - n.a. 64.2 n.a. - -7.2

Secretaría de Desarrollo SocialApertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2007-2009

Cuadro 17

(Millones de pesos)

Unidad Responsable TOTAL

Estru

ctur

a %

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Resto de Programas 1/

Page 105: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

103

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Hab

itat

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.

A. d

e C

.V.

Aba

sto

Rur

al a

Car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Prog

ram

as d

el F

ON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Vivi

enda

Rur

al

Esta

ncia

s In

fant

iles

para

Apo

yar a

Mad

res

Trab

ajad

oras

Res

cate

de

Espa

cios

blic

os

70 y

Más

(Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

de

70

años

y M

ás e

n Zo

nas

Rur

ales

)

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Apo

yo a

los

Ave

cind

ados

en

Con

d.de

Pob

reza

Pa

trim

onia

l par

a R

egul

.Ase

nt.H

um.Ir

reg.

Apo

yo A

limen

tario

a

Car

go d

e D

icon

sa S

.A.

de C

.V.

Alim

enta

rio P

ara

Zona

s M

argi

nada

s (e

n Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

Des

arro

llo d

e Zo

nas

Prio

ritar

ias

(Apo

yo a

Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Apo

yo a

Inst

anci

as d

e M

ujer

es e

n En

tid.

Fed.

Para

Impl

. y E

jec.

Pr

og. d

e Pr

ev.d

e Vi

olen

cia

Con

tra

las

Muj

eres

Delegación SEDESOL en Distrito FederalPresupuesto 2009a 25.6 0.04 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5Presupuesto 2009p 25.6 0.04 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5Presupuesto 2008cp 197.7 0.30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 52.0 62.9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 73.4 0.0 5.2Presupuesto 2008a 5.2 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2Presupuesto 2007cp 1.3 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3Variación Real 2009a/2008cp -87.6 n.a. - - - - -100.0 - - - - - -100.0 -100.0 -84.8 - - -100.0 - - - -100.0 - 0.5Variación Real 2009a/2008a 366.6 n.a. - - - - - - - - - - - - n.a. - - - - - - - - 0.2Variación Real 2008cp/2007cp 14,572.2 - - - - - n.a. - - - - - n.a. n.a. n.a. - - n.a. - - - n.a. - 287.4

Delegación SEDESOL en DurangoPresupuesto 2009a 137.6 0.20 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 4.0 1.7 6.7 0.0 0.0 34.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.6 0.0 16.5Presupuesto 2009p 137.6 0.21 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 4.0 1.7 6.7 0.0 0.0 34.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.6 0.0 16.5Presupuesto 2008cp 300.8 0.46 38.0 0.0 0.0 33.0 0.0 0.4 29.5 5.5 2.1 6.9 0.0 2.5 34.4 44.1 0.3 0.0 0.6 0.0 11.0 37.0 39.3 0.0 16.2Presupuesto 2008a 124.3 0.25 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 4.0 1.7 6.7 0.0 0.0 34.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.6 0.0 0.0 17.2Presupuesto 2007cp 186.2 0.47 45.3 0.0 0.0 21.4 0.0 0.7 8.4 4.2 1.5 8.8 0.0 3.3 14.3 24.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 0.0 0.0 17.0Variación Real 2009a/2008cp -56.3 -74.6 - - -100.0 - -100.0 -85.1 -30.4 -26.7 -7.0 - -100.0 -4.5 -78.4 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 20.3 - -2.3Variación Real 2009a/2008a 5.7 -4.6 - - - - - -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - -8.0Variación Real 2008cp/2007cp 52.5 -20.8 - - 45.5 - -44.4 231.7 23.4 37.9 -26.7 - -28.2 126.3 70.6 122.4 - n.a. - n.a. -4.8 n.a. - -10.1

Delegación SEDESOL en GuanajuatoPresupuesto 2009a 181.7 0.27 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 2.8 6.3 0.0 0.0 67.7 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.2 0.0 16.0Presupuesto 2009p 181.7 0.27 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 2.8 6.3 0.0 0.0 67.7 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.2 0.0 16.0Presupuesto 2008cp 453.5 0.69 74.5 0.0 0.0 26.0 0.0 0.7 40.6 0.0 4.8 8.6 0.0 6.0 80.9 44.1 0.4 0.0 0.6 0.0 8.6 58.5 83.9 0.0 15.4Presupuesto 2008a 146.3 0.29 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 2.8 6.3 0.0 0.0 67.7 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 0.0 0.0 16.1Presupuesto 2007cp 253.3 0.64 95.2 0.0 0.0 18.9 0.0 0.9 21.0 0.0 4.4 7.1 0.0 20.4 30.4 29.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 0.0 0.0 15.0Variación Real 2009a/2008cp -61.8 -87.1 - - -100.0 - -100.0 -65.6 - -44.3 -29.6 - -100.0 -20.2 -78.4 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 -38.4 - -0.8Variación Real 2009a/2008a 18.5 -4.6 - - - - - -4.6 - -4.6 -4.6 - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - -5.4Variación Real 2008cp/2007cp 69.0 -26.1 - - 29.5 - -31.9 82.7 - 2.0 13.5 - -72.0 151.2 41.7 43.3 - n.a. - n.a. 437.8 n.a. - -3.6

Delegación SEDESOL en GuerreroPresupuesto 2009a 280.0 0.41 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 8.6 2.1 15.4 0.0 0.0 38.8 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 174.2 0.0 16.8Presupuesto 2009p 280.0 0.42 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 8.6 2.1 15.4 0.0 0.0 38.8 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 174.2 0.0 16.8Presupuesto 2008cp 1,187.1 1.80 76.8 0.0 0.0 100.1 0.0 0.9 10.0 9.1 2.7 15.9 0.0 12.1 45.6 31.6 0.7 0.0 0.4 0.0 6.9 194.6 663.2 0.0 16.4Presupuesto 2008a 239.9 0.48 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 8.6 2.0 15.4 0.0 0.0 38.8 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 134.2 0.0 0.0 16.8Presupuesto 2007cp 446.9 1.13 102.7 0.0 0.0 45.7 0.0 4.0 7.3 7.9 2.7 29.7 0.0 25.3 20.8 34.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 150.5 0.0 0.0 15.2Variación Real 2009a/2008cp -77.5 -87.4 - - -100.0 - -100.0 -62.8 -9.7 -26.0 -7.4 - -100.0 -18.9 -69.8 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 -74.9 - -2.2Variación Real 2009a/2008a 11.4 -4.6 - - - - - -4.6 -4.6 0.1 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - -4.6Variación Real 2008cp/2007cp 150.8 -29.4 - - 106.8 - -77.9 29.2 9.6 -6.8 -49.7 - -54.7 106.9 -13.9 93.3 - n.a. - n.a. 22.1 n.a. - 2.3

Delegación SEDESOL en HidalgoPresupuesto 2009a 178.5 0.26 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 7.1 2.0 9.5 0.0 0.0 33.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.4 0.0 14.9Presupuesto 2009p 178.5 0.27 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 7.1 2.0 9.5 0.0 0.0 33.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.4 0.0 14.9Presupuesto 2008cp 321.2 0.49 38.1 0.0 0.0 37.9 0.0 0.7 20.1 8.1 1.9 8.8 0.0 3.8 38.8 24.9 0.5 0.0 0.4 0.0 1.6 60.4 61.0 0.0 14.2Presupuesto 2008a 146.5 0.29 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 7.1 2.0 9.5 0.0 0.0 33.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.2 0.0 0.0 14.0Presupuesto 2007cp 206.6 0.52 48.6 0.0 0.0 33.8 0.0 0.8 3.9 7.6 3.1 10.7 0.0 16.3 18.8 22.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 14.3Variación Real 2009a/2008cp -47.0 -74.7 - - -100.0 - -100.0 -81.1 -16.3 -0.1 2.5 - -100.0 -17.5 -61.7 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 36.7 - 0.3Variación Real 2009a/2008a 16.3 -4.6 - - - - - -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - 1.4Variación Real 2008cp/2007cp 46.8 -25.9 - - 6.1 - -13.7 380.4 0.8 -42.0 -22.3 - -78.0 94.7 4.2 143.0 - n.a. - n.a. 119.6 n.a. - -6.3

Secretaría de Desarrollo SocialApertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2007-2009

(Millones de pesos)

Unidad Responsable TOTAL

Estru

ctur

a %

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Resto de Programas 1/

Cuadro 17

Page 106: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

104 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Hab

itat

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.

A. d

e C

.V.

Aba

sto

Rur

al a

Car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Prog

ram

as d

el

FON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Vivi

enda

Rur

al

Esta

ncia

s In

fant

iles

para

Apo

yar a

Mad

res

Trab

ajad

oras

Res

cate

de

Espa

cios

blic

os

70 y

Más

(Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

de

70

años

y M

ás e

n Zo

nas

Rur

ales

)

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Apo

yo a

los

Ave

cind

ados

en

Con

d.de

Pob

reza

Pa

trim

onia

l par

a R

egul

.Ase

nt.H

um.Ir

reg.

Apo

yo A

limen

tario

a

Car

go d

e D

icon

sa S

.A.

de C

.V.

Alim

enta

rio P

ara

Zona

s M

argi

nada

s (e

n Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

Des

arro

llo d

e Zo

nas

Prio

ritar

ias

(Apo

yo a

Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Apo

yo a

Inst

anci

as d

e M

ujer

es e

n En

tid.

Fed.

Para

Impl

. y E

jec.

Pr

og. d

e Pr

ev.d

e Vi

olen

cia

Con

tra

las

Muj

eres

Delegación SEDESOL en JaliscoPresupuesto 2009a 183.2 0.27 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.4 2.7 4.5 4.1 0.0 0.0 67.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.5 0.0 16.6Presupuesto 2009p 183.2 0.28 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.4 2.7 4.5 4.1 0.0 0.0 67.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.5 0.0 16.6Presupuesto 2008cp 432.7 0.65 47.4 0.0 0.0 39.8 0.0 0.8 103.7 1.1 6.4 5.6 0.0 0.3 87.5 57.6 1.1 0.0 0.6 0.0 10.6 18.9 35.6 0.0 15.7Presupuesto 2008a 154.3 0.31 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.4 2.7 4.5 4.1 0.0 0.0 67.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 0.0 15.7Presupuesto 2007cp 280.3 0.71 57.3 0.0 0.0 29.0 0.0 1.1 54.3 2.5 8.0 4.6 0.0 2.9 44.4 54.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 14.2Variación Real 2009a/2008cp -59.6 -79.7 - - -100.0 - -100.0 -73.0 127.1 -32.8 -29.6 - -100.0 -26.7 -83.4 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 3.4 - 0.9Variación Real 2009a/2008a 13.3 -4.6 - - - - - -4.6 -4.6 -5.0 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - 0.8Variación Real 2008cp/2007cp 45.7 -22.0 - - 29.8 - -28.5 80.2 -57.9 -24.8 15.2 - -90.4 86.0 -0.1 322.8 - n.a. - n.a. 147.3 n.a. - 4.6

Delegación SEDESOL en MéxicoPresupuesto 2009a 277.1 0.41 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 2.9 4.7 0.0 0.0 163.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.3 0.0 15.3Presupuesto 2009p 277.1 0.42 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 2.9 4.7 0.0 0.0 163.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.3 0.0 15.3Presupuesto 2008cp 761.7 1.15 128.3 0.0 0.0 47.1 0.0 0.8 12.2 0.0 3.6 8.1 0.0 3.3 237.8 120.5 0.7 0.0 0.5 0.0 19.3 48.7 116.4 0.0 14.5Presupuesto 2008a 242.5 0.48 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 2.9 4.7 0.0 0.0 163.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.3 0.0 0.0 14.7Presupuesto 2007cp 465.2 1.18 158.0 0.0 0.0 38.3 0.0 2.0 5.1 0.0 2.9 10.2 0.0 24.3 85.2 101.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 23.3 0.0 0.0 14.2Variación Real 2009a/2008cp -65.3 -92.5 - - -100.0 - -100.0 -62.9 - -23.0 -44.8 - -100.0 -34.5 -92.1 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 -45.7 - 0.6Variación Real 2009a/2008a 9.0 -4.6 - - - - - -4.6 - -4.6 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - -0.4Variación Real 2008cp/2007cp 54.6 -23.3 - - 16.0 - -60.7 123.7 - 17.2 -24.9 - -87.3 163.3 12.4 106.1 - n.a. - n.a. 96.9 n.a. - -3.4

Delegación SEDESOL en MichoacánPresupuesto 2009a 224.7 0.33 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 4.8 5.0 8.0 0.0 0.0 67.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.6 0.0 16.1Presupuesto 2009p 224.7 0.34 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 4.8 5.0 8.0 0.0 0.0 67.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.6 0.0 16.1Presupuesto 2008cp 400.7 0.61 61.7 0.0 0.0 37.5 0.0 1.1 40.9 7.4 6.3 9.2 0.0 4.8 59.6 36.3 0.8 0.0 0.4 0.0 8.0 70.9 40.4 0.0 15.5Presupuesto 2008a 184.9 0.37 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 4.8 5.0 8.0 0.0 0.0 67.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.4 0.0 0.0 15.5Presupuesto 2007cp 244.8 0.62 65.8 0.0 0.0 22.9 0.0 1.0 21.8 7.6 6.8 12.1 0.0 0.5 25.6 26.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 38.1 0.0 0.0 15.3Variación Real 2009a/2008cp -46.5 -84.4 - - -100.0 - -100.0 -63.9 -38.8 -24.0 -17.0 - -100.0 8.3 -73.7 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 107.0 - -0.5Variación Real 2009a/2008a 16.0 -4.6 - - - - - -4.6 -4.6 -4.9 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - -1.0Variación Real 2008cp/2007cp 54.5 -11.5 - - 54.4 - 8.3 76.6 -7.7 -13.6 -28.1 - 794.8 119.6 27.4 146.7 - n.a. - n.a. 75.7 n.a. - -4.4

Delegación SEDESOL en MorelosPresupuesto 2009a 93.5 0.14 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 3.7 0.9 6.1 0.0 0.0 32.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 14.1Presupuesto 2009p 93.5 0.14 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 3.7 0.9 6.1 0.0 0.0 32.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 14.1Presupuesto 2008cp 222.1 0.34 45.4 0.0 0.0 21.3 0.0 0.3 6.4 3.8 2.4 6.2 0.0 2.3 35.8 41.7 0.2 0.0 0.4 0.0 13.7 5.8 22.8 0.0 13.5Presupuesto 2008a 83.4 0.17 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 3.7 0.9 6.1 0.0 0.0 32.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 13.8Presupuesto 2007cp 168.2 0.43 55.0 0.0 0.0 12.9 0.0 0.6 1.5 7.7 1.9 6.7 0.0 10.4 14.3 39.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 13.6Variación Real 2009a/2008cp -59.8 -78.8 - - -100.0 - -100.0 -78.5 -5.8 -63.5 -7.4 - -100.0 -13.2 -77.1 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 -39.1 - -0.3Variación Real 2009a/2008a 6.9 -4.6 - - - - - -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - -2.7Variación Real 2008cp/2007cp 24.6 -22.2 - - 55.2 - -48.5 311.2 -53.8 16.4 -12.6 - -78.8 135.8 -1.3 106.5 - n.a. - n.a. 63.0 n.a. - -5.9

Delegación SEDESOL en NayaritPresupuesto 2009a 123.2 0.18 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 3.8 1.2 6.7 0.0 0.0 36.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.3 0.0 15.9Presupuesto 2009p 123.2 0.19 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 3.8 1.2 6.7 0.0 0.0 36.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.3 0.0 15.9Presupuesto 2008cp 252.6 0.38 27.0 0.0 0.0 19.7 0.0 0.5 18.3 5.8 1.8 9.6 0.0 3.2 38.1 15.2 0.5 0.0 0.4 0.0 5.5 29.4 61.8 0.0 15.5Presupuesto 2008a 115.7 0.23 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 3.8 1.2 6.7 0.0 0.0 36.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9 0.0 0.0 15.9Presupuesto 2007cp 168.4 0.43 44.3 0.0 0.0 15.0 0.0 1.0 11.8 3.9 1.6 9.5 0.0 6.1 17.5 12.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 30.2 0.0 0.0 15.1Variación Real 2009a/2008cp -53.5 -64.4 - - -100.0 - -100.0 -75.5 -37.1 -40.4 -33.2 - -100.0 -8.9 -37.4 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 -47.0 - -2.1Variación Real 2009a/2008a 1.5 -4.6 - - - - - -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - -4.1Variación Real 2008cp/2007cp 41.6 -42.3 - - 23.9 - -52.3 46.1 41.0 8.4 -4.1 - -50.3 105.0 18.0 434.2 - n.a. - n.a. -8.3 n.a. - -3.3

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Resto de Programas 1/

Cuadro 17Secretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2007-2009(Millones de pesos)

Unidad Responsable TOTAL

Est

ruct

ura

%

Page 107: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

105

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Hab

itat

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.

A. d

e C

.V.

Aba

sto

Rur

al a

Car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Prog

ram

as d

el F

ON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Vivi

enda

Rur

al

Esta

ncia

s In

fant

iles

para

Apo

yar a

Mad

res

Trab

ajad

oras

Res

cate

de

Espa

cios

blic

os

70 y

Más

(Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

de

70

años

y M

ás e

n Zo

nas

Rur

ales

)

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Apo

yo a

los

Ave

cind

ados

en

Con

d.de

Pob

reza

Pa

trim

onia

l par

a R

egul

.Ase

nt.H

um.Ir

reg.

Apo

yo A

limen

tario

a

Car

go d

e D

icon

sa S

.A.

de C

.V.

Alim

enta

rio P

ara

Zona

s M

argi

nada

s (e

n Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

Des

arro

llo d

e Zo

nas

Prio

ritar

ias

(Apo

yo a

Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Apo

yo a

Inst

anci

as d

e M

ujer

es e

n En

tid.

Fed.

Para

Impl

. y E

jec.

Pr

og. d

e Pr

ev.d

e Vi

olen

cia

Con

tra

las

Muj

eres

Delegación SEDESOL en Nuevo LeónPresupuesto 2009a 92.8 0.14 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 2.8 2.3 0.0 0.0 35.8 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 0.0 12.1Presupuesto 2009p 92.8 0.14 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 2.8 2.3 0.0 0.0 35.8 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 0.0 12.1Presupuesto 2008cp 216.9 0.33 38.9 0.0 0.0 16.6 0.0 0.3 6.6 0.0 5.6 5.0 0.0 3.4 40.5 48.8 0.2 0.0 0.3 0.0 2.3 8.9 28.0 0.0 11.6Presupuesto 2008a 81.8 0.16 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 2.8 2.3 0.0 0.0 35.8 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 11.9Presupuesto 2007cp 169.9 0.43 45.1 0.0 0.0 25.4 0.0 0.9 4.0 0.0 8.0 3.5 0.0 4.5 15.6 49.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 10.8Variación Real 2009a/2008cp -59.2 -75.2 - - -100.0 - -100.0 -76.7 - -51.3 -56.6 - -100.0 -15.7 -80.4 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 -38.4 - -0.5Variación Real 2009a/2008a 8.2 -4.6 - - - - - -4.6 - -1.2 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - -3.2Variación Real 2008cp/2007cp 20.5 -18.4 - - -38.4 - -67.3 55.9 - -33.7 33.5 - -30.1 145.8 -6.6 -5.5 - n.a. - n.a. 217.7 n.a. - 1.6

Delegación SEDESOL en OaxacaPresupuesto 2009a 457.8 0.67 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 11.3 6.8 14.2 0.0 0.0 46.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 336.1 0.0 16.4Presupuesto 2009p 457.8 0.69 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 11.3 6.8 14.2 0.0 0.0 46.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 336.1 0.0 16.4Presupuesto 2008cp 1,114.8 1.69 55.5 0.0 0.0 114.2 0.0 1.3 18.7 12.2 9.0 18.7 0.0 7.2 51.5 31.9 0.7 0.0 0.6 0.0 11.8 444.9 320.6 0.0 16.0Presupuesto 2008a 344.3 0.69 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 11.3 6.8 14.2 0.0 0.0 46.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 222.1 0.0 0.0 16.9Presupuesto 2007cp 501.3 1.27 67.0 0.0 0.0 138.5 0.0 3.3 8.0 13.8 9.7 32.1 0.0 24.1 20.0 16.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 151.3 0.0 0.0 16.4Variación Real 2009a/2008cp -60.8 -82.6 - - -100.0 - -100.0 -67.2 -11.7 -27.8 -27.6 - -100.0 -13.8 -70.0 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 0.0 - -2.3Variación Real 2009a/2008a 26.9 -4.6 - - - - - -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - -7.3Variación Real 2008cp/2007cp 110.0 -21.8 - - -22.1 - -61.1 119.9 -16.9 -12.3 -45.1 - -71.9 143.2 79.9 100.8 - n.a. - n.a. 177.6 n.a. - -7.7

Delegación SEDESOL en PueblaPresupuesto 2009a 305.9 0.45 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.2 2.6 9.4 0.0 0.0 51.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.1 0.0 15.9Presupuesto 2009p 305.9 0.46 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.2 2.6 9.4 0.0 0.0 51.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.1 0.0 15.9Presupuesto 2008cp 601.1 0.91 76.4 0.0 0.0 83.1 0.0 10.3 8.2 5.9 4.0 10.3 0.0 11.5 70.0 40.6 0.7 0.0 0.3 0.0 5.6 125.4 131.5 0.0 17.3Presupuesto 2008a 229.1 0.46 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.2 2.5 9.4 0.0 0.0 51.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.1 0.0 0.0 14.2Presupuesto 2007cp 375.4 0.95 85.5 0.0 0.0 63.7 0.0 1.9 3.7 5.1 2.7 23.3 0.0 42.2 32.7 30.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 68.8 0.0 0.0 14.9Variación Real 2009a/2008cp -51.4 -87.4 - - -100.0 - -100.0 -53.5 -15.2 -37.7 -13.0 - -100.0 -29.7 -76.5 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 43.0 - -12.4Variación Real 2009a/2008a 27.4 -4.6 - - - - - -4.6 -4.6 -0.8 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - 6.9Variación Real 2008cp/2007cp 51.2 -15.6 - - 23.1 - 406.1 105.9 9.0 38.6 -58.3 - -74.3 102.3 25.6 63.3 - n.a. - n.a. 72.1 n.a. - 10.0

Delegación SEDESOL en QuerétaroPresupuesto 2009a 113.4 0.17 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 3.3 6.1 0.0 0.0 30.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.8 0.0 14.0Presupuesto 2009p 113.4 0.17 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 3.3 6.1 0.0 0.0 30.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.8 0.0 14.0Presupuesto 2008cp 197.8 0.30 36.6 0.0 0.0 27.1 0.0 0.3 6.2 0.0 4.7 6.2 0.0 0.7 23.8 16.6 0.4 0.0 0.5 0.0 4.4 27.3 29.4 0.0 13.5Presupuesto 2008a 100.0 0.20 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 3.3 6.1 0.0 0.0 30.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 13.4Presupuesto 2007cp 144.1 0.36 40.1 0.0 0.0 19.0 0.0 0.8 2.1 0.0 6.7 8.7 0.0 0.2 16.5 28.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 12.8Variación Real 2009a/2008cp -45.3 -73.6 - - -100.0 - -100.0 -70.8 - -34.1 -7.1 - -100.0 21.0 -42.6 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 22.8 - -1.0Variación Real 2009a/2008a 8.2 -4.6 - - - - - -4.6 - -5.2 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - 0.2Variación Real 2008cp/2007cp 29.6 -14.0 - - 34.7 - -58.3 175.4 - -32.7 -32.2 - 213.6 36.7 -45.4 405.2 - n.a. - n.a. 202.5 n.a. - -0.1

Delegación SEDESOL en Quintana RooPresupuesto 2009a 93.4 0.14 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 1.2 5.0 0.0 0.0 17.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 0.0 13.1Presupuesto 2009p 93.4 0.14 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 1.2 5.0 0.0 0.0 17.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 0.0 13.1Presupuesto 2008cp 190.1 0.29 34.0 0.0 0.0 11.4 0.0 0.5 1.2 0.0 1.1 5.3 0.0 1.4 18.6 27.8 0.4 0.0 0.4 0.0 0.7 50.0 24.3 0.0 12.9Presupuesto 2008a 87.8 0.18 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 1.2 5.0 0.0 0.0 17.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8 0.0 0.0 13.3Presupuesto 2007cp 138.4 0.35 56.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 3.0 0.0 38.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 15.8Variación Real 2009a/2008cp -53.1 -71.7 - - -100.0 - -100.0 -64.8 - 3.9 -10.4 - -100.0 -12.9 -65.7 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 43.7 - -3.0Variación Real 2009a/2008a 1.5 -4.6 - - - - - -4.6 - -4.6 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - -6.3Variación Real 2008cp/2007cp 29.7 -43.2 - - n.a. - -44.8 n.a. - n.a. -23.4 - -56.2 n.a. -31.8 307.7 - n.a. - n.a. 177.8 n.a. - -23.2

Cuadro 17Secretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2007-2009(Millones de pesos)

Unidad Responsable TOTAL

Estru

ctur

a %

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Resto de Programas 1/

Page 108: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

106 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Hab

itat

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.

A. d

e C

.V.

Aba

sto

Rur

al a

Car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Prog

ram

as d

el F

ON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Vivi

enda

Rur

al

Esta

ncia

s In

fant

iles

para

Apo

yar a

Mad

res

Trab

ajad

oras

Res

cate

de

Espa

cios

blic

os

70 y

Más

(Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

de

70

años

y M

ás e

n Zo

nas

Rur

ales

)

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Apo

yo a

los

Ave

cind

ados

en

Con

d.de

Pob

reza

Pa

trim

onia

l par

a R

egul

.Ase

nt.H

um.Ir

reg.

Apo

yo A

limen

tario

a

Car

go d

e D

icon

sa S

.A.

de C

.V.

Alim

enta

rio P

ara

Zona

s M

argi

nada

s (e

n Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

Des

arro

llo d

e Zo

nas

Prio

ritar

ias

(Apo

yo a

Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Apo

yo a

Inst

anci

as d

e M

ujer

es e

n En

tid.

Fed.

Para

Impl

. y E

jec.

Pr

og. d

e Pr

ev.d

e Vi

olen

cia

Con

tra

las

Muj

eres

Delegación SEDESOL en San Luis PotosíPresupuesto 2009a 204.8 0.30 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 4.1 3.2 9.6 0.0 0.0 25.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.1 0.0 13.0Presupuesto 2009p 204.8 0.31 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 4.1 3.22 9.6 0.0 0.0 25.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.1 0.0 13.0Presupuesto 2008cp 511.0 0.77 49.5 0.0 0.0 24.0 0.0 0.8 24.2 2.1 4.2 12.4 0.0 0.5 31.2 19.5 0.6 0.0 0.4 0.0 0.3 155.5 173.2 0.0 12.6Presupuesto 2008a 171.5 0.34 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 4.1 3.3 9.6 0.0 0.0 25.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 0.0 0.0 12.7Presupuesto 2007cp 184.6 0.47 46.2 0.0 0.0 13.1 0.0 0.9 18.7 4.0 3.2 15.9 0.0 10.7 13.0 11.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0.0 0.0 12.3Variación Real 2009a/2008cp -61.8 -80.5 - - -100.0 - -100.0 -49.7 83.9 -26.8 -26.3 - -100.0 -23.5 -51.0 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 -35.5 - -1.6Variación Real 2009a/2008a 14.0 -4.6 - - - - - -4.6 -4.6 -5.5 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - -2.3Variación Real 2008cp/2007cp 161.3 1.2 - - 72.4 - -17.8 22.1 -49.9 22.6 -26.4 - -95.5 126.8 62.6 139.5 - n.a. - n.a. 319.5 n.a. - -3.5

Delegación SEDESOL en SinaloaPresupuesto 2009a 111.2 0.16 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 14.1 1.5 6.4 0.0 0.0 31.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 13.4Presupuesto 2009p 111.2 0.17 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 14.1 1.5 6.4 0.0 0.0 31.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 13.4Presupuesto 2008cp 239.9 0.36 32.6 0.0 0.0 21.2 0.0 0.7 4.3 15.6 3.4 11.6 0.0 2.4 37.5 53.5 0.7 0.0 0.6 0.0 9.5 13.3 19.9 0.0 12.9Presupuesto 2008a 93.7 0.19 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 14.1 1.5 6.4 0.0 0.0 31.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 13.6Presupuesto 2007cp 157.4 0.40 38.6 0.0 0.0 12.3 0.0 0.8 2.2 14.5 2.4 8.5 0.0 7.2 15.6 38.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 13.4Variación Real 2009a/2008cp -55.8 -70.5 - - -100.0 - -100.0 -45.4 -14.0 -57.6 -47.1 - -100.0 -20.4 -82.2 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 5.2 - -1.1Variación Real 2009a/2008a 13.3 -4.6 - - - - - -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - -6.3Variación Real 2008cp/2007cp 43.9 -20.2 - - 62.4 - -19.9 81.3 1.6 35.0 28.0 - -68.1 127.5 31.7 256.4 - n.a. - n.a. 294.2 n.a. - -9.3

Delegación SEDESOL en SonoraPresupuesto 2009a 109.9 0.16 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 6.4 2.9 4.6 0.0 0.0 39.8 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 0.0 13.3Presupuesto 2009p 109.9 0.17 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 6.4 2.9 4.6 0.0 0.0 39.8 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 0.0 13.3Presupuesto 2008cp 264.1 0.40 73.7 0.0 0.0 21.2 0.0 0.5 2.6 7.0 3.7 11.8 0.0 0.6 37.2 42.9 0.7 0.0 0.5 0.0 8.9 27.2 12.6 0.0 12.8Presupuesto 2008a 97.7 0.20 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 6.4 2.9 4.6 0.0 0.0 39.8 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 13.1Presupuesto 2007cp 195.6 0.49 66.3 0.0 0.0 12.9 0.0 0.8 1.7 6.2 3.1 8.0 0.0 16.8 20.8 40.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 13.0Variación Real 2009a/2008cp -60.3 -86.9 - - -100.0 - -100.0 -50.1 -13.7 -25.9 -62.8 - -100.0 2.1 -77.8 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 62.8 - -0.7Variación Real 2009a/2008a 7.3 -4.6 - - - - - -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - -2.7Variación Real 2008cp/2007cp 27.4 4.8 - - 55.2 - -44.4 48.8 6.5 14.2 38.8 - -96.5 68.5 -0.1 349.8 - n.a. - n.a. 394.5 n.a. - -6.7

Delegación SEDESOL en TabascoPresupuesto 2009a 107.8 0.16 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 8.8 0.0 0.0 31.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9 0.0 21.8Presupuesto 2009p 107.8 0.16 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 8.8 0.0 0.0 31.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9 0.0 21.8Presupuesto 2008cp 244.6 0.37 31.0 0.0 0.0 28.0 0.0 0.6 0.0 0.0 1.3 47.9 0.0 2.6 31.7 24.4 0.9 0.0 0.4 0.0 2.5 20.4 29.1 0.0 23.9Presupuesto 2008a 85.0 0.17 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 8.8 0.0 0.0 31.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 19.0Presupuesto 2007cp 1,434.8 3.63 1,189.2 0.0 0.0 29.1 0.0 0.9 0.0 0.0 1.8 109.6 0.0 13.8 15.8 16.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 49.8Variación Real 2009a/2008cp -58.0 -68.9 - - -100.0 - -100.0 - - -41.4 -82.5 - -100.0 -5.8 -60.8 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 -18.3 - -12.8Variación Real 2009a/2008a 21.0 -4.6 - - - - - - - 8.5 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - 9.9Variación Real 2008cp/2007cp -83.9 -97.5 - - -9.3 - -41.1 - - -31.0 -58.7 - -82.3 90.0 40.7 318.6 - n.a. - n.a. 131.7 n.a. - -54.7

Delegación SEDESOL en TamaulipasPresupuesto 2009a 120.1 0.18 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 2.3 1.6 4.2 0.0 0.0 47.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2 0.0 17.2Presupuesto 2009p 120.1 0.18 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 2.3 1.6 4.2 0.0 0.0 47.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2 0.0 17.2Presupuesto 2008cp 342.5 0.52 121.7 0.0 0.0 13.3 0.0 0.4 8.5 2.3 2.1 5.4 0.0 11.7 56.9 34.9 0.3 0.0 0.5 0.0 7.6 13.2 48.9 0.0 15.0Presupuesto 2008a 94.9 0.19 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 2.3 1.5 4.2 0.0 0.0 47.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 15.2Presupuesto 2007cp 216.2 0.55 121.8 0.0 0.0 8.7 0.0 0.9 1.3 3.2 3.7 2.8 0.0 11.8 20.5 24.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 14.8Variación Real 2009a/2008cp -66.6 -92.1 - - -100.0 - -100.0 -82.5 -2.6 -26.4 -25.9 - -100.0 -21.3 -72.7 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 -49.0 - 9.6Variación Real 2009a/2008a 20.7 -4.6 - - - - - -4.6 -4.6 1.7 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - 8.4Variación Real 2008cp/2007cp 49.6 -5.7 - - 43.6 - -53.6 506.8 -33.0 -47.4 83.8 - -6.3 161.7 36.4 191.6 - n.a. - n.a. 429.4 n.a. - -4.6

Cuadro 17Secretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2007-2009(Millones de pesos)

Resto de Programas 1/Unidad Responsable TOTAL

Est

ruct

ura

%

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Page 109: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

107

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Hab

itat

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.

A. d

e C

.V.

Aba

sto

Rur

al a

Car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Prog

ram

as d

el F

ON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Vivi

enda

Rur

al

Esta

ncia

s In

fant

iles

para

Apo

yar a

Mad

res

Trab

ajad

oras

Res

cate

de

Espa

cios

blic

os

70 y

Más

(Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

de

70

años

y M

ás e

n Zo

nas

Rur

ales

)

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Apo

yo a

los

Ave

cind

ados

en

Con

d.de

Pob

reza

Pa

trim

onia

l par

a R

egul

.Ase

nt.H

um.Ir

reg.

Apo

yo A

limen

tario

a

Car

go d

e D

icon

sa S

.A.

de C

.V.

Alim

enta

rio P

ara

Zona

s M

argi

nada

s (e

n Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

Des

arro

llo d

e Zo

nas

Prio

ritar

ias

(Apo

yo a

Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Apo

yo a

Inst

anci

as d

e M

ujer

es e

n En

tid.

Fed.

Para

Impl

. y E

jec.

Pr

og. d

e Pr

ev.d

e Vi

olen

cia

Con

tra

las

Muj

eres

Delegación SEDESOL en TlaxcalaPresupuesto 2009a 74.6 0.11 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 1.3 5.5 0.0 0.0 18.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 0.0 15.0Presupuesto 2009p 74.6 0.11 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 1.25 5.5 0.0 0.0 18.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 0.0 15.0Presupuesto 2008cp 158.7 0.24 35.5 0.0 0.0 12.9 0.0 0.8 2.2 0.0 1.4 5.8 0.0 2.3 23.9 24.0 0.2 0.0 0.4 0.0 2.5 27.1 5.3 0.0 14.4Presupuesto 2008a 68.7 0.14 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 1.3 5.5 0.0 0.0 18.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 14.2Presupuesto 2007cp 102.5 0.26 38.8 0.0 0.0 4.0 0.0 0.8 2.0 0.0 1.3 8.1 0.0 6.3 8.1 16.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 13.9Variación Real 2009a/2008cp -55.2 -72.9 -100.0 -100.0 -25.8 -13.3 -8.6 -100.0 -28.4 -60.2 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 134.4 -1.0Variación Real 2009a/2008a 3.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. 0.6Variación Real 2008cp/2007cp 46.3 -13.7 203.3 -9.0 4.2 -2.4 -32.5 -65.4 179.9 37.7 278.4 n.a. n.a. 867.5 n.a. -1.8

Delegación SEDESOL en VeracruzPresupuesto 2009a 262.0 0.38 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 5.9 3.8 11.5 0.0 0.0 71.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 125.7 0.0 21.0Presupuesto 2009p 262.0 0.40 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 5.9 3.8 11.5 0.0 0.0 71.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 125.7 0.0 21.0Presupuesto 2008cp 1,433.9 2.17 113.9 0.0 0.0 98.1 0.0 1.7 5.1 6.1 8.8 19.0 0.0 11.5 111.5 47.9 1.5 0.0 0.7 0.0 24.4 123.7 839.5 0.0 20.5Presupuesto 2008a 231.4 0.46 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 5.9 3.8 11.5 0.0 0.0 71.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.7 0.0 0.0 20.5Presupuesto 2007cp 484.9 1.23 119.3 0.0 0.0 93.6 0.0 4.8 3.0 5.6 6.9 16.8 0.0 58.9 45.2 18.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 89.9 0.0 0.0 21.9Variación Real 2009a/2008cp -82.6 -91.5 - - -100.0 - -100.0 -50.0 -8.9 -58.7 -42.2 - -100.0 -39.0 -80.1 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 -85.7 - -2.0Variación Real 2009a/2008a 8.0 -4.6 - - - - - -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - -2.0Variación Real 2008cp/2007cp 179.2 -9.9 - - -1.1 - -66.2 60.5 3.0 20.0 7.0 - -81.6 133.0 141.6 n.a. - n.a. - n.a. 29.8 n.a. - -11.7

Delegación SEDESOL en YucatánPresupuesto 2009a 139.6 0.20 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 3.8 6.9 0.0 0.0 25.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.6 0.0 21.3Presupuesto 2009p 139.6 0.21 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 3.8 6.9 0.0 0.0 25.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.6 0.0 21.3Presupuesto 2008cp 276.3 0.42 61.0 0.0 0.0 32.3 0.0 0.8 11.7 0.0 4.3 11.7 0.0 2.0 34.0 29.6 0.4 0.0 0.4 0.0 1.8 36.5 29.4 0.0 20.3Presupuesto 2008a 114.9 0.23 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 3.7 6.9 0.0 0.0 25.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.6 0.0 0.0 21.7Presupuesto 2007cp 212.9 0.54 65.2 0.0 0.0 33.0 0.0 0.8 2.7 0.0 3.6 7.7 0.0 4.9 13.4 26.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 37.6 0.0 0.0 17.9Variación Real 2009a/2008cp -51.8 -84.2 - - -100.0 - -100.0 -77.1 - -16.0 -44.0 - -100.0 -29.5 -67.8 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 93.3 - 0.4Variación Real 2009a/2008a 16.0 -4.6 - - - - - -4.6 - -2.0 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - -6.2Variación Real 2008cp/2007cp 22.5 -11.7 - - -7.6 - -15.1 310.6 - 13.1 43.1 - -60.9 139.7 7.6 329.9 - n.a. - n.a. -8.2 n.a. - 7.0

Delegación SEDESOL en ZacatecasPresupuesto 2009a 111.0 0.16 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 0.0 1.0 7.6 0.0 0.0 16.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7 0.0 17.3Presupuesto 2009p 111.0 0.17 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 0.0 1.0 7.6 0.0 0.0 16.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7 0.0 17.3Presupuesto 2008cp 232.2 0.35 34.8 0.0 0.0 16.7 0.0 0.4 65.1 0.0 1.4 8.0 0.0 0.5 27.9 17.8 0.3 0.0 0.3 0.0 3.5 16.2 22.0 0.0 17.1Presupuesto 2008a 98.0 0.20 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 0.0 1.0 7.6 0.0 0.0 16.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 0.0 0.0 16.8Presupuesto 2007cp 153.8 0.39 34.9 0.0 0.0 10.3 0.0 0.7 49.0 0.0 0.8 8.9 0.0 4.7 9.6 12.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 15.8Variación Real 2009a/2008cp -54.4 -72.3 - - -100.0 - -100.0 -60.8 - -29.5 -9.6 - -100.0 -43.6 -46.4 -100.0 - -100.0 - -100.0 -100.0 -6.1 - -3.3Variación Real 2009a/2008a 8.0 -4.6 - - - - - -4.6 - 5.3 -4.6 - - -4.6 -4.6 - - - - - -100.0 n.a. - -1.7Variación Real 2008cp/2007cp 42.6 -5.7 - - 52.5 - -46.4 25.3 - 74.9 -14.9 - -89.2 173.0 32.3 48.5 - n.a. - n.a. 150.2 n.a. - 2.4

Dirección General de Opciones ProductivasPresupuesto 2009a 1,016.1 1.49 0.0 0.0 0.0 997.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5Presupuesto 2009p 856.1 1.30 0.0 0.0 0.0 837.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5Presupuesto 2008cp 64.0 0.10 0.0 0.0 0.0 46.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6Presupuesto 2008a 1,188.4 2.37 0.0 0.0 0.0 1,170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4Presupuesto 2007cp 44.4 0.11 0.0 0.0 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1Variación Real 2009a/2008cp 1,415.3 - - - 1,953.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.2Variación Real 2009a/2008a -18.4 - - - -18.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4.2Variación Real 2008cp/2007cp 36.0 - - - 66.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8.0

Cuadro 17Secretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2007-2009(Millones de pesos)

Unidad Responsable TOTAL

Estru

ctur

a %

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Resto de Programas 1/

Page 110: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

108 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Hab

itat

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.

A. d

e C

.V.

Aba

sto

Rur

al a

Car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Prog

ram

as d

el F

ON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Vivi

enda

Rur

al

Esta

ncia

s In

fant

iles

para

Apo

yar a

Mad

res

Trab

ajad

oras

Res

cate

de

Espa

cios

blic

os

70 y

Más

(Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

de

70

años

y M

ás e

n Zo

nas

Rur

ales

)

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Apo

yo a

los

Ave

cind

ados

en

Con

d.de

Pob

reza

Pa

trim

onia

l par

a R

egul

.Ase

nt.H

um.Ir

reg.

Apo

yo A

limen

tario

a

Car

go d

e D

icon

sa S

.A.

de C

.V.

Alim

enta

rio P

ara

Zona

s M

argi

nada

s (e

n Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

Des

arro

llo d

e Zo

nas

Prio

ritar

ias

(Apo

yo a

Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Apo

yo a

Inst

anci

as d

e M

ujer

es e

n En

tid.

Fed.

Para

Impl

. y E

jec.

Pr

og. d

e Pr

ev.d

e Vi

olen

cia

Con

tra

las

Muj

eres

Dirección General de Políticas SocialesPresupuesto 2009a 1,337.9 1.96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,311.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7Presupuesto 2009p 1,337.9 2.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,311.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7Presupuesto 2008cp 228.4 0.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 199.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.9Presupuesto 2008a 314.5 0.63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 288.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2Presupuesto 2007cp 171.9 0.43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 133.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.1Variación Real 2009a/2008cp 458.9 - - - - - - - - - - - - 527.1 - - - - - - - - - -11.7Variación Real 2009a/2008a 305.9 - - - - - - - - - - - - 333.9 - - - - - - - - - -2.7Variación Real 2008cp/2007cp 25.5 - - - - - - - - - - - - 41.5 - - - - - - - - - 23.5

Unidad de MicrorregionesPresupuesto 2009a 6,631.1 9.73 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 406.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,189.9 0.0 35.2Presupuesto 2009p 7,689.3 11.63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 376.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,338.2 0.0 5,939.9 0.0 35.2Presupuesto 2008cp 909.4 1.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 604.8 126.8 120.2 0.0 31.9Presupuesto 2008a 6,056.9 12.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 347.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 815.7 4,860.0 0.0 34.1Presupuesto 2007cp 143.0 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.0 0.0 0.0 32.4Variación Real 2009a/2008cp 595.7 - - - - - - 1,403.0 - - - - - - - - - - - -100.0 -100.0 4,812.3 - 5.5Variación Real 2009a/2008a 4.5 - - - - - - 11.6 - - - - - - - - - - - - -100.0 21.5 - -1.4Variación Real 2008cp/2007cp 500.4 - - - - - - 560.2 - - - - - - - - - - - n.a. 11.9 n.a. - -7.0

Dirección General de Atención a Grupos PrioritariosPresupuesto 2009a 13,456.7 19.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127.6 0.0 129.1 0.0 0.0 0.0 0.0 13,170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0Presupuesto 2009p 12,146.7 18.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.6 0.0 69.1 0.0 0.0 0.0 0.0 11,970.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0Presupuesto 2008cp 9,644.0 14.59 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 56.8 0.0 0.0 0.0 0.0 9512.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.1Presupuesto 2008a 10,447.0 20.86 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.3 0.0 117.1 0.0 320.0 0.0 0.0 9,910.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5Presupuesto 2007cp 6,253.8 15.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.6 0.0 54.9 0.0 0.0 0.0 0.0 5,988.3 137.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3Variación Real 2009a/2008cp 33.1 - - - - - - - 153.8 - 116.8 - - - - 32.1 - - - - - - - 5.7Variación Real 2009a/2008a 22.9 - - - - - - - 70.8 - 5.2 - -100.0 - - 26.8 - - - - - - - 0.6Variación Real 2008cp/2007cp 45.6 - - - - - - - -0.7 - -2.3 - - - - 50.0 -100.0 - - - - - - -6.4

Unidad de Programas de Atención de la Pobreza UrbanaPresupuesto 2009a 2,444.1 3.59 2,422.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6Presupuesto 2009p 2,444.1 3.70 2,422.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6Presupuesto 2008cp 191.6 0.29 172.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5Presupuesto 2008a 1,592.9 3.18 1,573.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0Presupuesto 2007cp 138.9 0.35 120.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9Variación Real 2009a/2008cp 1,117.4 1,243.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.7Variación Real 2009a/2008a 46.4 46.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.2Variación Real 2008cp/2007cp 30.2 35.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2.5

Instituto Nacional de Desarrollo SocialPresupuesto 2009a 551.8 0.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 272.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 196.8 82.2Presupuesto 2009p 504.3 0.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 222.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 196.8 84.5Presupuesto 2008cp 424.7 0.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 156.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 194.0 73.8Presupuesto 2008a 401.8 0.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 126.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 196.8 78.5Presupuesto 2007cp 404.3 1.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 185.2 68.6Variación Real 2009a/2008cp 23.9 - - - - - - - - 65.8 - - - - - - - - - - - - -3.2 6.4Variación Real 2009a/2008a 31.0 - - - - - - - - 105.7 - - - - - - - - - - - - -4.6 -0.1Variación Real 2008cp/2007cp -0.8 - - - - - - - - -1.6 - - - - - - - - - - - - -1.1 1.6

Cuadro 17Secretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2007-2009(Millones de pesos)

Resto de Programas 1/Unidad Responsable TOTAL

Estru

ctur

a %

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Page 111: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

109

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Hab

itat

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.

A. d

e C

.V.

Aba

sto

Rur

al a

Car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Prog

ram

as d

el F

ON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Vivi

enda

Rur

al

Esta

ncia

s In

fant

iles

para

Apo

yar a

Mad

res

Trab

ajad

oras

Res

cate

de

Espa

cios

blic

os

70 y

Más

(Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

de

70

años

y M

ás e

n Zo

nas

Rur

ales

)

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Apo

yo a

los

Ave

cind

ados

en

Con

d.de

Pob

reza

Pa

trim

onia

l par

a R

egul

.Ase

nt.H

um.Ir

reg.

Apo

yo A

limen

tario

a

Car

go d

e D

icon

sa S

.A.

de C

.V.

Alim

enta

rio P

ara

Zona

s M

argi

nada

s (e

n Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

Des

arro

llo d

e Zo

nas

Prio

ritar

ias

(Apo

yo a

Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Apo

yo a

Inst

anci

as d

e M

ujer

es e

n En

tid.

Fed.

Para

Impl

. y E

jec.

Pr

og. d

e Pr

ev.d

e Vi

olen

cia

Con

tra

las

Muj

eres

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano OportunidadesPresupuesto 2009a 25,849.5 37.93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,413.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,436.4Presupuesto 2009p 25,909.6 39.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,460.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,449.1Presupuesto 2008cp 20,513.2 31.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,938.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 575.0Presupuesto 2008a 17,301.8 34.54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,430.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 870.9Presupuesto 2007cp 15,853.2 40.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,769.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,083.3Variación Real 2009a/2008cp 20.2 - - - - - - - - - - 16.8 - - - - - - - - - - - 138.3Variación Real 2009a/2008a 42.6 - - - - - - - - - - 41.8 - - - - - - - - - - - 57.4Variación Real 2008cp/2007cp 22.2 - - - - - - - - - - 27.4 - - - - - - - - - - - -49.9

Diconsa, S.A. de C.V.Presupuesto 2009a 3,773.4 5.54 0.0 0.0 1,955.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,818.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 2,496.2 3.78 0.0 0.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 496.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 2,416.2 3.66 0.0 0.0 2004.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 411.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 2,340.3 4.67 0.0 0.0 2,004.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 336.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 2,627.8 6.65 0.0 0.0 2,341.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 286.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008cp 49.0 -6.9 321.2Variación Real 2009a/2008a 53.8 -6.9 416.4Variación Real 2008cp/2007cp -13.2 -19.2 35.8

Liconsa, S.A. de C.V.Presupuesto 2009a 2,810.7 4.12 0.0 1,560.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,250.0Presupuesto 2009p 2,841.5 4.30 0.0 1,591.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 2,768.7 4.19 0.0 2,741.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.2Presupuesto 2008a 1,941.5 3.9 0.0 1,941.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 2,027.1 5.13 0.0 1,751.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 276.0Variación Real 2009a/2008cp -3.1 - -45.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,281.9Variación Real 2009a/2008a 38.1 - -23.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2008cp/2007cp 28.9 - 47.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -90.7

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones PopularesPresupuesto 2009a 2,152.9 3.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,773.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 379.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 1,831.2 2.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,626.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 205.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008cp 2,196.6 3.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,605.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 590.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 1,635.2 3.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,635.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 2,188.0 5.53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,779.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 215.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 193.4Variación Real 2009a/2008cp -6.5 -9.3 - - - - - 5.4 - - - - - -38.7 - - - - - - - - - -Variación Real 2009a/2008a 25.6 - - - - - 3.5 - - - - - n.a. - - - - - - - - - -Variación Real 2008cp/2007cp -5.2 - - - - - -14.8 - - - - - 159.1 - - - - - - - - - - -100.0

Fondo Nacional para el Fomento de las ArtesaníasPresupuesto 2009a 101.3 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 76.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9Presupuesto 2009p 102.4 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 77.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9Presupuesto 2008cp 101.8 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 98.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8Presupuesto 2008a 82.4 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 78.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7Presupuesto 2007cp 100.9 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 71.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3Variación Real 2009a/2008cp -5.1 - - - - -25.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - 517.6Variación Real 2009a/2008a 17.4 - - - - -7.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 536.6Variación Real 2008cp/2007cp -4.7 - - - - 29.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -87.6

Cuadro 17Secretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2007-2009(Millones de pesos)

Unidad Responsable TOTAL

Est

ruct

ura

%

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Resto de Programas 1/

Page 112: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

110 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Hab

itat

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.

A. d

e C

.V.

Aba

sto

Rur

al a

Car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Prog

ram

as d

el F

ON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Vivi

enda

Rur

al

Esta

ncia

s In

fant

iles

para

Apo

yar a

Mad

res

Trab

ajad

oras

Res

cate

de

Espa

cios

blic

os

70 y

Más

(Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

de

70

años

y M

ás e

n Zo

nas

Rur

ales

)

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Apo

yo a

los

Ave

cind

ados

en

Con

d.de

Pob

reza

Pa

trim

onia

l par

a R

egul

.Ase

nt.H

um.Ir

reg.

Apo

yo A

limen

tario

a

Car

go d

e D

icon

sa S

.A.

de C

.V.

Alim

enta

rio P

ara

Zona

s M

argi

nada

s (e

n Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

Des

arro

llo d

e Zo

nas

Prio

ritar

ias

(Apo

yo a

Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Apo

yo a

Inst

anci

as d

e M

ujer

es e

n En

tid.

Fed.

Para

Impl

. y E

jec.

Pr

og. d

e Pr

ev.d

e Vi

olen

cia

Con

tra

las

Muj

eres

Subsecretaría de Desarrollo Social y HumanoPresupuesto 2009a 13.1 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1Presupuesto 2009p 13.1 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1Presupuesto 2008cp 12.1 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1Presupuesto 2008a 12.5 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5Presupuesto 2007cp 12.2 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2Variación Real 2009a/2008cp 3.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.3Variación Real 2009a/2008a 0.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.3Variación Real 2008cp/2007cp -5.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5.8

Dirección General de SeguimientoPresupuesto 2009a 32.6 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6Presupuesto 2009p 32.6 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6Presupuesto 2008cp 30.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0Presupuesto 2008a 31.8 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.8Presupuesto 2007cp 32.6 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6Variación Real 2009a/2008cp 3.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.4Variación Real 2009a/2008a -2.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2.3Variación Real 2008cp/2007cp -13.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13.0Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del TerritorioPresupuesto 2009a 28.8 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8Presupuesto 2009p 33.8 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.8Presupuesto 2008cp 32.8 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8Presupuesto 2008a 340.4 0.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.4Presupuesto 2007cp 41.6 0.11 16.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.7Variación Real 2009a/2008cp -16.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16.4Variación Real 2009a/2008a -91.9 - - - - - - - - - - - - - - - - -100.0 - - - - - -32.0Variación Real 2008cp/2007cp -25.5 -100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25.3

Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-MarginadasPresupuesto 2009a 994.6 1.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 959.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.8Presupuesto 2009p 1,004.6 1.52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 959.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.8Presupuesto 2008cp 104.3 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.6Presupuesto 2008a 952.8 1.90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 906.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.6Presupuesto 2007cp 164.4 0.42 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.1Variación Real 2009a/2008cp 809.7 - - - - - - - - - - - - - 1,314.5 - - - - - - - - -16.2Variación Real 2009a/2008a -0.4 - - - - - - - - - - - - - 1.1 - - - - - - - - -28.8Variación Real 2008cp/2007cp -40.1 -100.0 - - - - - - - - - - - - -47.8 - - - - - - - - 43.1Dirección General de Desarrollo Urbano y SueloPresupuesto 2009a 390.0 0.57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 360.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3Presupuesto 2009p 345.0 0.52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 310.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.3Presupuesto 2008cp 303.4 0.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 266.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0Presupuesto 2008a 33.6 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.6Presupuesto 2007cp 40.9 0.10 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0Variación Real 2009a/2008cp 22.7 - - - - - - - - - - - - - - - - 29.2 - - - - - -24.4Variación Real 2009a/2008a 1,006.1 - - - - - - - - - - - - - - - - n.a. - - - - - -16.9Variación Real 2008cp/2007cp 599.6 -100.0 - - - - - - - - - - - - - - - n.a. - - - - - 51.8

Cuadro 17Secretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2007-2009(Millones de pesos)

Resto de Programas 1/Unidad Responsable TOTAL

Est

ruct

ura

%

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Page 113: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

111

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Hab

itat

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.

A. d

e C

.V.

Aba

sto

Rur

al a

Car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Prog

ram

as d

el F

ON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Vivi

enda

Rur

al

Esta

ncia

s In

fant

iles

para

Apo

yar a

Mad

res

Trab

ajad

oras

Res

cate

de

Espa

cios

blic

os

70 y

Más

(Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

de

70

años

y M

ás e

n Zo

nas

Rur

ales

)

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Apo

yo a

los

Ave

cind

ados

en

Con

d.de

Pob

reza

Pa

trim

onia

l par

a R

egul

.Ase

nt.H

um.Ir

reg.

Apo

yo A

limen

tario

a

Car

go d

e D

icon

sa S

.A.

de C

.V.

Alim

enta

rio P

ara

Zona

s M

argi

nada

s (e

n Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

Des

arro

llo d

e Zo

nas

Prio

ritar

ias

(Apo

yo a

Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Apo

yo a

Inst

anci

as d

e M

ujer

es e

n En

tid.

Fed.

Para

Impl

. y E

jec.

Pr

og. d

e Pr

ev.d

e Vi

olen

cia

Con

tra

las

Muj

eres

Dirección General de Desarrollo TerritorialPresupuesto 2009a 28.8 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8Presupuesto 2009p 28.8 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8Presupuesto 2008cp 26.3 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3Presupuesto 2008a 29.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0Presupuesto 2007cp 25.4 0.06 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4Variación Real 2009a/2008cp 4.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.7Variación Real 2009a/2008a -5.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5.3Variación Real 2008cp/2007cp -2.1 -100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34.9

Unidad de Desarrollo RegionalPresupuesto 2009a 17.7 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7Presupuesto 2009p 17.7 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7Presupuesto 2008cp 10.4 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4Presupuesto 2008a 10.5 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5Presupuesto 2007cp 15.6 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6Variación Real 2009a/2008cp 62.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 62.3Variación Real 2009a/2008a 60.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60.2Variación Real 2008cp/2007cp -37.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -37.1

Oficialía MayorPresupuesto 2009a 39.9 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.9Presupuesto 2009p 39.9 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.9Presupuesto 2008cp 11.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0Presupuesto 2008a 51.3 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.3Presupuesto 2007cp 13.6 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6Variación Real 2009a/2008cp 247.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 247.2Variación Real 2009a/2008a -25.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -25.7Variación Real 2008cp/2007cp -23.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -23.6

Dirección General de Programación y PresupuestoPresupuesto 2009a 47.2 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.2Presupuesto 2009p 47.2 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.2Presupuesto 2008cp 32.7 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.7Presupuesto 2008a 44.4 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.4Presupuesto 2007cp 31.7 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.7Variación Real 2009a/2008cp 37.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37.8Variación Real 2009a/2008a 1.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.5Variación Real 2008cp/2007cp -2.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2.6

Dirección General de Recursos MaterialesPresupuesto 2009a 296.1 0.43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 296.1Presupuesto 2009p 300.5 0.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.5Presupuesto 2008cp 185.0 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 185.0Presupuesto 2008a 218.1 0.44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 218.1Presupuesto 2007cp 172.6 0.44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 172.6Variación Real 2009a/2008cp 52.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52.7Variación Real 2009a/2008a -100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -100.0Variación Real 2008cp/2007cp 27.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27.6

Cuadro 17Secretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2007-2009(Millones de pesos)

Unidad Responsable TOTAL

Est

ruct

ura

%

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Resto de Programas 1/

Page 114: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

112 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Hab

itat

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.

A. d

e C

.V.

Aba

sto

Rur

al a

Car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Prog

ram

as d

el F

ON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Vivi

enda

Rur

al

Esta

ncia

s In

fant

iles

para

Apo

yar a

Mad

res

Trab

ajad

oras

Res

cate

de

Espa

cios

blic

os

70 y

Más

(Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

de

70

años

y M

ás e

n Zo

nas

Rur

ales

)

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Apo

yo a

los

Ave

cind

ados

en

Con

d.de

Pob

reza

Pa

trim

onia

l par

a R

egul

.Ase

nt.H

um.Ir

reg.

Apo

yo A

limen

tario

a

Car

go d

e D

icon

sa S

.A.

de C

.V.

Alim

enta

rio P

ara

Zona

s M

argi

nada

s (e

n Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

Des

arro

llo d

e Zo

nas

Prio

ritar

ias

(Apo

yo a

Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Apo

yo a

Inst

anci

as d

e M

ujer

es e

n En

tid.

Fed.

Para

Impl

. y E

jec.

Pr

og. d

e Pr

ev.d

e Vi

olen

cia

Con

tra

las

Muj

eres

Dirección General de Recursos HumanosPresupuesto 2009a 418.6 0.61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 418.6Presupuesto 2009p 432.5 0.65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 432.5Presupuesto 2008cp 312.0 0.47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 312.0Presupuesto 2008a 310.3 0.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 310.3Presupuesto 2007cp 332.7 0.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 332.7Variación Real 2009a/2008cp 28.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28.0Variación Real 2009a/2008a 28.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28.7Variación Real 2008cp/2007cp -11.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -11.5

Dirección General de InformáticaPresupuesto 2009a 23.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0Presupuesto 2009p 23.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0Presupuesto 2008cp 21.2 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2Presupuesto 2008a 22.1 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.1Presupuesto 2007cp 19.3 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3Variación Real 2009a/2008cp 3.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.6Variación Real 2009a/2008a -0.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -0.8Variación Real 2008cp/2007cp 3.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.6Dirección General de OrganizaciónPresupuesto 2009a 20.1 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.1Presupuesto 2009p 24.5 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5Presupuesto 2008cp 12.6 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6Presupuesto 2008a 19.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0Presupuesto 2007cp 16.5 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5Variación Real 2009a/2008cp 52.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52.1Variación Real 2009a/2008a 1.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.3Variación Real 2008cp/2007cp -27.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -27.8

Unidad del Abogado General y Comisionado para la TransparenciaPresupuesto 2009a 18.9 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9Presupuesto 2009p 18.9 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9Presupuesto 2008cp 15.9 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9Presupuesto 2008a 17.8 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8Presupuesto 2007cp 17.9 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9Variación Real 2009a/2008cp 13.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.3Variación Real 2009a/2008a 1.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.0Variación Real 2008cp/2007cp -16.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16.3

Dirección General de Normatividad y Asuntos ContenciososPresupuesto 2009a 20.2 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2Presupuesto 2009p 20.2 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2Presupuesto 2008cp 19.2 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2Presupuesto 2008a 20.2 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2Presupuesto 2007cp 19.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0Variación Real 2009a/2008cp 0.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.6Variación Real 2009a/2008a -4.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4.3Variación Real 2008cp/2007cp -4.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4.8

Cuadro 17Secretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2007-2009(Millones de pesos)

Resto de Programas 1/Unidad Responsable TOTAL

Est

ruct

ura

%

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Page 115: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

113

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Hab

itat

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.

A. d

e C

.V.

Aba

sto

Rur

al a

Car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Prog

ram

as d

el F

ON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Vivi

enda

Rur

al

Esta

ncia

s In

fant

iles

para

Apo

yar a

Mad

res

Trab

ajad

oras

Res

cate

de

Espa

cios

blic

os

70 y

Más

(Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

de

70

años

y M

ás e

n Zo

nas

Rur

ales

)

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Apo

yo a

los

Ave

cind

ados

en

Con

d.de

Pob

reza

Pa

trim

onia

l par

a R

egul

.Ase

nt.H

um.Ir

reg.

Apo

yo A

limen

tario

a

Car

go d

e D

icon

sa S

.A.

de C

.V.

Alim

enta

rio P

ara

Zona

s M

argi

nada

s (e

n Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

Des

arro

llo d

e Zo

nas

Prio

ritar

ias

(Apo

yo a

Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Apo

yo a

Inst

anci

as d

e M

ujer

es e

n En

tid.

Fed.

Para

Impl

. y E

jec.

Pr

og. d

e Pr

ev.d

e Vi

olen

cia

Con

tra

las

Muj

eres

Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y EvaluaciónPresupuesto 2009a 46.4 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.4Presupuesto 2009p 11.4 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4Presupuesto 2008cp 15.3 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3Presupuesto 2008a 21.3 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3Presupuesto 2007cp 19.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0Variación Real 2009a/2008cp 189.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 189.9Variación Real 2009a/2008a 107.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 107.5Variación Real 2008cp/2007cp -23.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -23.9

Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas SocialesPresupuesto 2009a 35.9 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 27.2Presupuesto 2009p 35.9 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 27.2Presupuesto 2008cp 33.1 0.05 5.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 19.4Presupuesto 2008a 30.3 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 21.6Presupuesto 2007cp 36.4 0.09 3.4 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.7 0.0 0.0 0.3 0.3 6.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 23.3Variación Real 2009a/2008cp 3.6 -100.0 - - -100.0 - - 52.7 921.9 965.8 - - - - -24.3 - - - - -100.0 n.a. - 33.4Variación Real 2009a/2008a 13.0 - - - - - - -4.6 -4.6 -4.6 - - - - -4.6 - - - - -100.0 - - 20.2Variación Real 2008cp/2007cp -14.3 45.6 - - -89.6 - - -5.6 -89.6 -89.6 - - -100.0 -100.0 19.0 -100.0 - - - -89.6 - - -21.1

Dirección General de Análisis y ProspectivaPresupuesto 2009a 20.1 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.1Presupuesto 2009p 20.1 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.1Presupuesto 2008cp 21.2 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2Presupuesto 2008a 17.7 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7Presupuesto 2007cp 9.2 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2Variación Real 2009a/2008cp -9.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9.6Variación Real 2009a/2008a 8.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.1Variación Real 2008cp/2007cp 116.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 116.9

Dirección General de Geoestadística y Padrones de BeneficiariosPresupuesto 2009a 28.8 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8Presupuesto 2009p 28.8 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8Presupuesto 2008cp 20.3 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3Presupuesto 2008a 27.5 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5Presupuesto 2007cp 18.4 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4Variación Real 2009a/2008cp 35.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35.2Variación Real 2009a/2008a 0.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.1Variación Real 2008cp/2007cp 4.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.4Unidad de Planeación y Relaciones InternacionalesPresupuesto 2009a 18.6 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6Presupuesto 2009p 18.6 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6Presupuesto 2008cp 14.4 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4Presupuesto 2008a 14.6 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6Presupuesto 2007cp 13.1 0.03 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2Variación Real 2009a/2008cp 23.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.2Variación Real 2009a/2008a 21.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.4Variación Real 2008cp/2007cp 4.0 -100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.5

Cuadro 17Secretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2007-2009(Millones de pesos)

Unidad Responsable TOTAL

Estru

ctur

a %

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Resto de Programas 1/

Page 116: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

114 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Hab

itat

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.

A. d

e C

.V.

Aba

sto

Rur

al a

Car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Prog

ram

as d

el F

ON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Vivi

enda

Rur

al

Esta

ncia

s In

fant

iles

para

Apo

yar a

Mad

res

Trab

ajad

oras

Res

cate

de

Espa

cios

blic

os

70 y

Más

(Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

de

70

años

y M

ás e

n Zo

nas

Rur

ales

)

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Apo

yo a

los

Ave

cind

ados

en

Con

d.de

Pob

reza

Pa

trim

onia

l par

a R

egul

.Ase

nt.H

um.Ir

reg.

Apo

yo A

limen

tario

a

Car

go d

e D

icon

sa S

.A.

de C

.V.

Alim

enta

rio P

ara

Zona

s M

argi

nada

s (e

n Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

Des

arro

llo d

e Zo

nas

Prio

ritar

ias

(Apo

yo a

Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Apo

yo a

Inst

anci

as d

e M

ujer

es e

n En

tid.

Fed.

Para

Impl

. y E

jec.

Pr

og. d

e Pr

ev.d

e Vi

olen

cia

Con

tra

las

Muj

eres

Instituto Nacional de las Personas Adultas MayoresPresupuesto 2009a 303.5 0.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 303.5Presupuesto 2009p 258.7 0.39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 258.7Presupuesto 2008cp 232.2 0.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 232.2Presupuesto 2008a 237.5 0.47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 237.5Presupuesto 2007cp 188.0 0.48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 188.0Variación Real 2009a/2008cp 24.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24.7Variación Real 2009a/2008a 21.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.9Variación Real 2008cp/2007cp 16.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16.6

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo SocialPresupuesto 2009a 152.1 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 152.1Presupuesto 2009p 155.8 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 155.8Presupuesto 2008cp 142.9 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.9Presupuesto 2008a 116.7 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.7Presupuesto 2007cp 95.8 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.8Variación Real 2009a/2008cp 1.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.6Variación Real 2009a/2008a 24.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24.4Variación Real 2008cp/2007cp 40.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40.8

SecretaríaPresupuesto 2009a 42.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0Presupuesto 2009p 44.5 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.5Presupuesto 2008cp 36.5 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.5Presupuesto 2008a 40.1 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.1Presupuesto 2007cp 36.2 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.2Variación Real 2009a/2008cp 9.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.8Variación Real 2009a/2008a 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0Variación Real 2008cp/2007cp -4.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4.6

Unidad de Comunicación SocialPresupuesto 2009a 41.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0Presupuesto 2009p 41.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0Presupuesto 2008cp 26.3 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3Presupuesto 2008a 30.7 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.7Presupuesto 2007cp 28.5 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5Variación Real 2009a/2008cp 48.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48.8Variación Real 2009a/2008a 27.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27.3Variación Real 2008cp/2007cp -13.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13.0

Unidad de Coordinación de DelegacionesPresupuesto 2009a 25.8 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8Presupuesto 2009p 25.8 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8Presupuesto 2008cp 29.7 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.7Presupuesto 2008a 23.7 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7Presupuesto 2007cp 27.7 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9Variación Real 2009a/2008cp -17.3 - - - - - -100.0 - - - - - -100.0 - - - - - - - - - - -0.4Variación Real 2009a/2008a 4.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.0Variación Real 2008cp/2007cp 1.6 - - - - - -29.4 - - - - - n.a. - - - - - - - - - - -6.3

Cuadro 17Secretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2007-2009(Millones de pesos)

Resto de Programas 1/Unidad Responsable TOTAL

Est

ruct

ura

%

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Page 117: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

115

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Hab

itat

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.

A. d

e C

.V.

Aba

sto

Rur

al a

Car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Prog

ram

as d

el F

ON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Vivi

enda

Rur

al

Esta

ncia

s In

fant

iles

para

Apo

yar a

Mad

res

Trab

ajad

oras

Res

cate

de

Espa

cios

blic

os

70 y

Más

(Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

de

70

años

y M

ás e

n Zo

nas

Rur

ales

)

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Apo

yo a

los

Ave

cind

ados

en

Con

d.de

Pob

reza

Pa

trim

onia

l par

a R

egul

.Ase

nt.H

um.Ir

reg.

Apo

yo A

limen

tario

a

Car

go d

e D

icon

sa S

.A.

de C

.V.

Alim

enta

rio P

ara

Zona

s M

argi

nada

s (e

n Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

Des

arro

llo d

e Zo

nas

Prio

ritar

ias

(Apo

yo a

Zo

nas

de A

tenc

ión

Prio

ritar

ia)

Apo

yo a

Inst

anci

as d

e M

ujer

es e

n En

tid.

Fed.

Para

Impl

. y E

jec.

Pr

og. d

e Pr

ev.d

e Vi

olen

cia

Con

tra

las

Muj

eres

Órgano Interno de ControlPresupuesto 2009a 33.4 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.4Presupuesto 2009p 33.4 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.4Presupuesto 2008cp 30.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0Presupuesto 2008a 30.8 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8Presupuesto 2007cp 28.2 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.2Variación Real 2009a/2008cp 6.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.5Variación Real 2009a/2008a 3.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.5Variación Real 2008cp/2007cp 0.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.1

Dirección General de Vinculación InterinstitucionalPresupuesto 2009a 14.1 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1Presupuesto 2009p 14.1 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1Presupuesto 2008cp 13.3 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3Presupuesto 2008a 16.4 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4Presupuesto 2007cp 11.3 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3Variación Real 2009a/2008cp 1.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1Variación Real 2009a/2008a -18.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18.0Variación Real 2008cp/2007cp 11.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.3

a= aprobado p= proyecto cp= cuenta pública n.a. = no aplica

1/ El Programa de Adquisición de Leche Nacional a cargo de Liconsa, S.A. se deja de clasificar como Programa Sujeto a Reglas de Operación a partir de 2009, debido a lo cual se incorpora en el apartado que agrupa el Resto de Programas. A fin de hacer compatible la información, en años anteriores se clasificó en la misma categoría.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en datos de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007-2008, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2008-2009.

Cuadro 17Secretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2007-2009(Millones de pesos)

Unidad Responsable TOTAL

Estru

ctur

a %

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Resto de Programas 1/

Page 118: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

116 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Hab

itat

Prog

ram

as d

el In

stitu

to

Nac

iona

l Ind

igen

ista

(IN

I)

Tort

illa

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a ca

rgo

de L

icon

sa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Rur

al a

car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Jóve

nes

por M

éxic

o

Prog

ram

as d

e la

C

omis

ión

Nac

iona

l de

las

Zona

s Á

ridas

(C

ON

AZA

)

Prog

ram

as d

el F

ON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

Par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ince

ntiv

os E

stat

ales

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral (

PET)

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Prog

ram

a Pa

ra e

l D

esar

rollo

de

los

Pueb

los

y C

omun

idad

es

Indí

gena

s

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Vivi

enda

Rur

al

Apo

yo A

limen

tario

Fond

os R

egio

nale

s de

C

omba

te a

la P

robr

eza

Prog

ram

a de

A

dqui

sici

ón d

e Su

elo

Apt

o pa

ra V

ivie

nda

TOTAL 2006 cp 27,458.3 100.0 1,992.2 0.0 0.0 750.0 830.1 400.6 16.7 0.0 37.7 4,384.8 638.0 191.9 49.2 137.9 211.7 196.4 12,576.8 0.0 297.9 671.3 332.9 0.0 0.0 3,742.4Estructura % 100.0 7.3 0.0 0.0 2.7 3.0 1.5 0.1 0.0 0.1 16.0 2.3 0.7 0.2 0.5 0.8 0.7 45.8 0.0 1.1 2.4 1.2 0.0 0.0 13.6

TOTAL 2005 cp 21,755.2 100.0 2,109.3 0.0 0.0 618.4 560.8 475.5 29.5 0.0 34.2 1,391.6 751.4 233.5 60.6 132.1 210.4 482.0 10,081.1 0.0 289.2 527.8 377.7 0.0 251.3 3,139.0Estructura % 100.0 9.7 0.0 0.0 2.8 2.6 2.2 0.1 0.0 0.2 6.4 3.5 1.1 0.3 0.6 1.0 2.2 46.3 0.0 1.3 2.4 1.7 0.0 1.2 14.4

TOTAL 2004 cp 21,119.7 100.0 1,877.4 0.0 0.0 389.9 1,242.9 851.6 0.0 50.4 26.9 1,666.9 575.4 187.7 194.3 135.8 230.8 682.0 8,381.4 0.0 541.5 0.0 396.7 109.5 0.0 3,578.6Estructura % 100.0 8.9 0.0 0.0 1.8 5.9 4.0 0.0 0.2 0.1 7.9 2.7 0.9 0.9 0.6 1.1 3.2 39.7 0.0 2.6 0.0 1.9 0.5 0.0 16.9

TOTAL 2003 cp 18,019.7 100.0 845.0 169.7 103.3 263.6 786.0 741.3 124.4 0.0 27.0 1,066.9 451.0 99.6 287.7 179.6 223.2 542.5 7,827.2 351.7 447.7 277.4 0.0 0.0 0.0 3,204.9Estructura % 100.0 4.7 0.9 0.6 1.5 4.4 4.1 0.7 0.0 0.1 5.9 2.5 0.6 1.6 1.0 1.2 3.0 43.4 2.0 2.5 1.5 0.0 0.0 0.0 17.8

Variación Real 2006cp/2005cp 18.2 - -11.6 - - 13.6 38.6 -21.1 -47.0 - 3.2 195.0 -20.5 -23.0 -23.9 -2.3 -5.8 -61.9 16.8 - -3.5 19.1 -17.5 - -100.0 11.6Variación Real 2005cp/2004cp -1.4 -4.2 7.6 - - 51.9 -56.8 -46.5 n.a. -100.0 21.5 -20.1 25.1 19.1 -70.2 -6.8 -12.7 -32.3 15.2 - -48.9 n.a. -8.8 -100.0 n.a. -16.0Variación Real 2004cp/2003cp 7.5 -8.3 103.7 -100.0 -100.0 35.6 45.0 5.3 -100.0 n.a. -8.4 43.2 17.0 72.7 -38.1 -30.7 -5.2 15.3 -1.8 -100.0 10.9 -100.0 n.a. n.a. - 2.4

Delegación SEDESOL en Aguascalientes

Presupuesto 2006cp 60.3 0.2 39.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 2.9 0.9 1.6 0.0 0.0 0.8 1.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 12.3Presupuesto 2005cp 51.8 0.2 31.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.3 0.0 0.0 0.8 2.6 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 11.5Presupuesto 2004cp 79.9 0.4 44.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 1.1 7.5 0.0 0.7 3.9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7Presupuesto 2003cp 83.7 0.5 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 1.3 0.0 0.0 0.0 2.5 1.7 33.2 0.0 0.8 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7Variación Real 2006cp/2005cp 9.1 17.4 - - - - -34.6 - - - n.a. -23.8 -34.6 - - -9.7 -57.0 - - - -64.6 - - - 0.4Variación Real 2005cp/2004cp -37.9 -33.2 - - - - -71.1 - - - - -83.0 93.6 -100.0 -100.0 18.5 -36.6 - - -100.0 n.a. - - - 13.3Variación Real 2004cp/2003cp -12.5 77.9 - - - - -19.5 -100.0 - - - 136.0 -37.3 -79.2 - -18.7 -12.0 - - - - - - - -16.5

Delegación SEDESOL en Baja California

Presupuesto 2006cp 150.7 0.5 123.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 3.6 0.6 0.0 0.0 4.8 3.7 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3Presupuesto 2005cp 141.5 0.7 116.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.0 4.5 3.8 2.7 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 11.9Presupuesto 2004cp 200.7 1.0 146.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.5 26.7 4.6 3.4 3.2 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0Presupuesto 2003cp 139.4 0.8 48.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.3 0.0 0.0 0.0 3.5 1.3 57.8 9.6 2.9 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1Variación Real 2006cp/2005cp -0.3 0.0 - - - - -37.7 - - - n.a. 3.5 -100.0 - 0.4 -8.9 -69.5 - - - -92.6 - - - -3.2Variación Real 2005cp/2004cp -32.5 -24.0 - - - - -20.4 - - - - -79.7 -44.2 -100.0 -7.0 5.4 -19.3 - - -100.0 n.a. - - - 3.4Variación Real 2004cp/2003cp 31.9 176.0 - - - - 76.2 -100.0 - - - -35.7 -61.5 -57.7 -56.1 10.3 86.9 - - - - - - - -16.3

Delegación SEDESOL en Baja California Sur

Presupuesto 2006cp 45.9 0.2 23.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.1 0.4 0.0 0.0 3.7 0.8 1.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 13.3Presupuesto 2005cp 51.3 0.2 28.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 4.4 0.8 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7Presupuesto 2004cp 46.4 0.2 19.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.1 0.1 4.4 0.7 3.2 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1Presupuesto 2003cp 43.3 0.2 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.4 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 7.9 0.6 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4Variación Real 2006cp/2005cp -16.3 -20.2 - - - - -37.7 - - - n.a. -77.4 - - -21.6 -6.0 -62.3 - - - 3,316.5 - - - -2.0Variación Real 2005cp/2004cp 5.9 40.6 - - - - -92.1 - - - - -52.3 -100.0 -100.0 -6.0 0.8 11.0 - - -100.0 - - - - -7.1Variación Real 2004cp/2003cp -1.7 142.3 - - - - 46.6 -100.0 - - - -24.6 n.a. - -48.4 17.6 -66.5 - - - - - - - -10.6

Delegación SEDESOL en Campeche

Presupuesto 2006cp 90.1 0.3 48.2 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 3.2 6.0 0.1 0.0 0.0 1.4 6.8 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 14.9Presupuesto 2005cp 118.2 0.5 58.3 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 1.9 17.8 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 13.8Presupuesto 2004cp 151.7 0.7 64.2 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 0.3 3.1 0.1 0.9 28.5 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 3.6 0.0 12.5Presupuesto 2003cp 104.7 0.6 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.6 3.5 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 2.0 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7Variación Real 2006cp/2005cp -28.6 -22.7 - - - - -37.4 - - - n.a. -49.6 n.a. - - -29.7 -64.0 - - - -82.8 - - - 1.3Variación Real 2005cp/2004cp -25.4 -13.0 - - - - -50.1 - - - - -9.1 -100.0 -100.0 -100.0 91.3 -40.2 - - -100.0 n.a. - -100.0 - 6.0Variación Real 2004cp/2003cp 32.9 354.1 - - - - -28.3 -100.0 - - - -35.7 n.a. - n.a. -57.1 17.4 - - - - - - - -16.7

Unidad Responsable

Est

ruct

ura

%

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Cuadro 17-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2003-2006(Millones de pesos)

Resto de Programas 1/TOTAL

Page 119: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

117

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Hab

itat

Prog

ram

as d

el In

stitu

to

Nac

iona

l Ind

igen

ista

(IN

I)

Tort

illa

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a ca

rgo

de L

icon

sa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Rur

al a

car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Jóve

nes

por M

éxic

o

Prog

ram

as d

e la

C

omis

ión

Nac

iona

l de

las

Zona

s Á

ridas

(C

ON

AZA

)

Prog

ram

as d

el

FON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

Par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ince

ntiv

os E

stat

ales

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

(PET

)

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Prog

ram

a Pa

ra e

l D

esar

rollo

de

los

Pueb

los

y C

omun

idad

es

Indí

gena

s

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Vivi

enda

Rur

al

Apo

yo A

limen

tario

Fond

os R

egio

nale

s de

C

omba

te a

la P

robr

eza

Prog

ram

a de

A

dqui

sici

ón d

e Su

elo

Apt

o pa

ra V

ivie

nda

Delegación SEDESOL en Coahuila

Presupuesto 2006cp 95.0 0.3 63.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 3.1 1.7 0.0 3.9 0.0 4.8 3.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 10.9Presupuesto 2005cp 83.8 0.4 47.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0 0.0 5.7 9.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 10.2Presupuesto 2004cp 136.4 0.6 70.4 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 0.2 3.1 0.1 4.9 23.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1Presupuesto 2003cp 104.5 0.6 39.5 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 6.9 0.0 0.0 0.0 12.6 0.0 2.1 0.0 4.0 12.9 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2Variación Real 2006cp/2005cp 6.1 26.2 - - - - -23.9 - - - n.a. -79.5 - n.a. - -21.6 -61.3 - - - 223.3 - - - 0.4Variación Real 2005cp/2004cp -41.2 -35.9 - - - - -71.7 - - - - -43.6 -100.0 -100.0 -100.0 12.0 -61.6 - - -100.0 n.a. - - - 6.7Variación Real 2004cp/2003cp 19.8 63.3 - - - - -26.6 -100.0 - - - -3.2 n.a. 32.1 n.a. 12.0 66.9 - -100.0 n.a. - - - - -17.7

Delegación SEDESOL en ColimaPresupuesto 2006cp 56.4 0.2 28.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 3.0 0.9 0.8 3.9 1.5 1.5 1.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 11.9Presupuesto 2005cp 61.1 0.3 34.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.7 0.9 3.1 1.7 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4Presupuesto 2004cp 71.3 0.3 36.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.3 3.0 1.4 1.3 11.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2Presupuesto 2003cp 62.7 0.3 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 0.8 0.0 0.0 0.0 3.2 0.7 0.0 0.0 1.3 20.5 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2Variación Real 2006cp/2005cp -13.6 -24.0 - - - - 17.1 - - - n.a. -39.2 -1.2 303.4 -54.0 -20.2 -65.7 - - - 266.1 - - - -1.7Variación Real 2005cp/2004cp -17.9 -9.4 - - - - -46.3 - - - - -53.5 122.1 -71.3 105.1 22.6 -58.2 - - -100.0 n.a. - - - 7.1Variación Real 2004cp/2003cp 4.3 161.6 - - - - -62.9 -100.0 - - - -21.4 -57.9 n.a. n.a. -5.5 -47.5 - -100.0 n.a. - - - - -23.8

Delegación SEDESOL en Chiapas

Presupuesto 2006cp 220.4 0.8 85.6 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 0.0 0.0 0.0 17.7 53.1 0.7 3.9 0.0 2.3 18.1 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 19.8Presupuesto 2005cp 403.7 1.9 148.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2 0.0 0.0 0.0 0.0 88.1 1.0 12.8 0.0 2.5 100.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.1Presupuesto 2004cp 344.6 1.6 73.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.8 0.0 0.0 0.0 0.0 89.4 1.0 16.0 0.6 1.8 78.7 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 5.0 0.0 19.3Presupuesto 2003cp 368.9 2.0 16.4 0.0 0.0 0.0 0.0 67.3 4.8 0.0 0.0 0.0 67.7 0.0 38.2 0.0 1.9 36.5 0.0 115.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6Variación Real 2006cp/2005cp -48.9 -45.9 - - - - -35.3 - - - - -43.6 -36.4 - - -12.5 -83.1 - - - -57.8 - - - -16.1Variación Real 2005cp/2004cp 12.2 94.1 - - - - -57.5 - - - - -5.6 -10.2 - -100.0 28.8 21.7 - - -100.0 n.a. - -100.0 - 10.0Variación Real 2004cp/2003cp -14.4 307.7 - - - - -22.6 -100.0 - - - 21.0 n.a. - n.a. -12.2 97.7 - -100.0 - - - - - -14.3

Delegación SEDESOL en Chihuahua

Presupuesto 2006cp 126.1 0.5 67.4 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8 0.0 0.0 0.0 3.9 5.5 1.3 0.0 2.2 4.9 8.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 13.4Presupuesto 2005cp 137.0 0.6 66.5 0.0 0.0 0.0 0.0 28.1 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.1 0.0 1.0 5.4 14.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 12.8Presupuesto 2004cp 138.2 0.7 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.3 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 1.1 0.3 3.8 5.0 18.8 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 1.6 0.0 11.6Presupuesto 2003cp 115.7 0.6 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 38.6 3.8 0.0 0.0 0.0 17.1 1.6 0.0 6.5 4.0 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6Variación Real 2006cp/2005cp -13.8 -5.0 - - - - -37.3 - - - n.a. -43.1 839.4 - 112.1 -15.0 -43.4 - - - 73.2 - - - -1.6Variación Real 2005cp/2004cp -5.1 48.1 - - - - -21.6 - - - - -51.0 -89.1 -100.0 -75.7 2.6 -28.7 - - -100.0 n.a. - -100.0 - 5.4Variación Real 2004cp/2003cp 9.6 226.9 - - - - -18.5 -100.0 - - - -4.9 -38.7 - -46.0 15.2 -11.9 - - n.a. - - n.a. - -15.5

Delegación SEDESOL en Distrito Federal

Presupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp/2005cp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delegación SEDESOL en Durango

Presupuesto 2006cp 102.9 0.4 44.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 0.0 0.0 0.0 3.3 9.0 5.0 4.0 3.7 1.7 4.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 16.0Presupuesto 2005cp 115.5 0.5 48.9 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 8.7 4.1 1.8 5.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 16.1Presupuesto 2004cp 106.9 0.5 31.4 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.3 3.2 4.4 1.4 18.2 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.7 0.0 15.7Presupuesto 2003cp 105.2 0.6 24.3 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 0.0 8.4 8.1 1.1 11.6 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9Variación Real 2006cp/2005cp -16.6 -14.2 - - - - -36.6 - - - n.a. -40.5 -46.2 n.a. -14.7 -14.9 -28.8 - - - 10.3 - - - -7.0Variación Real 2005cp/2004cp 3.5 49.1 - - - - -30.5 - - - - 128.6 2,746.7 -100.0 -11.5 27.8 -69.8 - - -100.0 n.a. - -100.0 - -1.9Variación Real 2004cp/2003cp -6.8 18.5 - - - - -11.3 - - - - -50.0 n.a. -64.7 -50.0 18.7 43.2 - -100.0 n.a. - - n.a. - -9.7

Cuadro 17-A

Resto de Programas 1/

Secretaría de Desarrollo SocialApertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2003-2006

(Millones de pesos)

Unidad Responsable TOTAL

Est

ruct

ura

%

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Page 120: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

118 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Hab

itat

Prog

ram

as d

el In

stitu

to

Nac

iona

l Ind

igen

ista

(IN

I)

Tort

illa

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a ca

rgo

de L

icon

sa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Rur

al a

car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Jóve

nes

por M

éxic

o

Prog

ram

as d

e la

C

omis

ión

Nac

iona

l de

las

Zona

s Á

ridas

(C

ON

AZA

)

Prog

ram

as d

el

FON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

Par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ince

ntiv

os E

stat

ales

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

(PET

)

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Prog

ram

a Pa

ra e

l D

esar

rollo

de

los

Pueb

los

y C

omun

idad

es

Indí

gena

s

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Vivi

enda

Rur

al

Apo

yo A

limen

tario

Fond

os R

egio

nale

s de

C

omba

te a

la P

robr

eza

Prog

ram

a de

A

dqui

sici

ón d

e Su

elo

Apt

o pa

ra V

ivie

nda

Delegación SEDESOL en Guanajuato

Presupuesto 2006cp 126.3 0.5 73.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.0 0.0 0.0 3.9 5.3 14.5 0.0 0.0 2.9 2.7 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 15.9Presupuesto 2005cp 147.0 0.7 80.1 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 24.8 0.0 0.0 3.1 8.9 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 15.7Presupuesto 2004cp 155.7 0.7 64.2 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 8.4 2.9 0.1 2.2 21.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9Presupuesto 2003cp 143.9 0.8 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.6 4.2 0.0 0.0 0.0 13.0 2.8 17.8 0.0 2.5 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2Variación Real 2006cp/2005cp -19.6 -14.7 - - - - -28.6 - - - n.a. 134.9 -45.1 n.a. - -10.4 -71.7 - - - -76.3 - - - -4.7Variación Real 2005cp/2004cp -9.6 19.5 - - - - -70.0 - - - - -82.1 181.0 -100.0 -100.0 32.1 -59.9 - - -100.0 n.a. - - - 7.7Variación Real 2004cp/2003cp -0.8 78.7 - - - - -20.2 -100.0 - - - -21.1 179.2 -85.0 n.a. -17.2 -6.1 - - n.a. - - - - -10.1

Delegación SEDESOL en Guerrero

Presupuesto 2006cp 130.4 0.5 71.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 3.1 23.4 1.7 0.0 6.5 2.2 3.4 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 16.9Presupuesto 2005cp 183.3 0.8 69.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 49.1 8.6 0.0 6.8 2.2 26.3 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 14.3Presupuesto 2004cp 280.5 1.3 108.1 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 39.5 10.4 22.7 8.5 1.8 64.3 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2Presupuesto 2003cp 244.4 1.4 52.6 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 1.5 0.0 0.0 0.0 22.9 3.0 28.3 12.0 2.2 40.6 0.0 60.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5Variación Real 2006cp/2005cp -33.4 -3.8 - - - - -35.0 - - - n.a. -55.5 -81.5 - -10.5 -6.7 -88.1 - - - -77.7 - - - 10.8Variación Real 2005cp/2004cp -37.4 -38.8 - - - - -83.1 - - - - 19.0 -20.6 -100.0 -24.0 19.0 -60.8 - - -100.0 n.a. - - - -3.5Variación Real 2004cp/2003cp 5.2 88.5 - - - - 30.7 -100.0 - - - 58.4 216.0 -26.4 -34.9 -25.6 45.2 - -100.0 n.a. - - - - -10.6

Delegación SEDESOL en Hidalgo

Presupuesto 2006cp 123.1 0.4 39.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.8 45.3 2.4 0.0 6.8 2.2 5.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 14.6Presupuesto 2005cp 96.4 0.4 26.9 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 2.6 12.0 7.8 1.5 7.1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 12.8Presupuesto 2004cp 150.4 0.7 49.9 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3 2.4 16.3 7.7 1.4 25.7 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.1 0.0 12.0Presupuesto 2003cp 132.4 0.7 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1 1.3 0.0 0.0 0.0 12.9 0.5 9.2 11.5 1.2 14.8 0.0 34.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7Variación Real 2006cp/2005cp 19.6 36.6 - - - - -37.7 - - - n.a. 127.0 -14.2 -100.0 -18.6 41.8 -33.0 - - - -34.6 - - - 7.4Variación Real 2005cp/2004cp -38.6 -48.4 - - - - -60.1 - - - - 3.1 4.8 -29.7 -3.0 -2.8 -73.6 - - -100.0 n.a. - -100.0 - 2.1Variación Real 2004cp/2003cp 4.1 247.1 - - - - -36.4 -100.0 - - - 23.0 342.1 63.0 -38.4 12.9 59.4 - -100.0 n.a. - - n.a. - -13.4

Delegación SEDESOL en JaliscoPresupuesto 2006cp 153.9 0.6 54.9 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 0.0 0.0 0.0 4.1 2.8 47.9 0.0 1.7 4.5 6.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 15.5Presupuesto 2005cp 161.6 0.7 52.4 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 53.7 0.0 0.6 5.0 3.7 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 14.2Presupuesto 2004cp 200.0 0.9 46.8 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 51.0 3.3 3.4 3.8 9.8 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.2 0.0 13.3Presupuesto 2003cp 178.5 1.0 34.9 0.0 0.0 0.0 0.0 52.7 5.1 0.0 0.0 0.0 8.7 19.7 19.6 5.0 3.1 12.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0Variación Real 2006cp/2005cp -10.8 -1.9 - - - - -37.4 - - - n.a. -59.1 -16.5 - 168.0 -15.4 54.5 - - - -67.8 - - - 2.2Variación Real 2005cp/2004cp -22.7 7.2 - - - - -59.4 - - - - -7.8 0.9 -100.0 -82.6 25.3 -64.0 - - -100.0 n.a. - -100.0 - 2.4Variación Real 2004cp/2003cp 2.7 23.0 - - - - -2.4 -100.0 - - - -30.2 136.7 -84.8 -38.7 11.4 -25.6 - -100.0 n.a. - - n.a. - -13.0

Delegación SEDESOL en MéxicoPresupuesto 2006cp 164.7 0.6 115.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 4.4 14.2 2.7 3.9 0.0 3.0 2.4 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 14.4Presupuesto 2005cp 172.6 0.8 119.3 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 1.6 0.0 0.0 2.7 9.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 12.8Presupuesto 2004cp 186.3 0.9 107.2 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 4.5 3.0 0.2 3.0 26.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1Presupuesto 2003cp 122.9 0.7 37.7 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 6.4 0.0 0.0 0.0 10.7 1.0 4.9 0.0 2.9 20.2 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4Variación Real 2006cp/2005cp -10.6 -9.1 - - - - -62.3 - - - n.a. -31.3 58.5 n.a. - 2.6 -75.4 - - - 65.9 - - - 4.8Variación Real 2005cp/2004cp -11.3 6.6 - - - - -54.9 - - - - 58.8 -66.1 -100.0 -100.0 -12.4 -66.7 - - -100.0 n.a. - - - -18.5Variación Real 2004cp/2003cp 39.0 160.7 - - - - -17.6 -100.0 - - - -0.4 323.2 -43.4 n.a. -4.5 20.5 - -100.0 n.a. - - - - 3.2

Delegación SEDESOL en Michoacán

Presupuesto 2006cp 145.5 0.5 61.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 0.0 0.0 0.0 3.1 15.2 19.9 0.0 4.9 5.0 9.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 15.7Presupuesto 2005cp 180.1 0.8 61.2 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 35.9 21.7 3.2 3.6 6.2 14.7 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 14.7Presupuesto 2004cp 196.1 0.9 44.3 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1 17.8 3.3 5.1 4.8 28.3 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 16.0 0.0 15.4Presupuesto 2003cp 170.8 0.9 36.2 0.0 0.0 0.0 0.0 50.2 2.7 0.0 0.0 0.0 13.8 7.8 3.9 7.4 4.8 18.4 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7Variación Real 2006cp/2005cp -24.3 -6.8 - - - - -39.8 - - - n.a. -60.2 -14.3 -100.0 25.2 -24.9 -41.7 - - - -60.4 - - - -0.2Variación Real 2005cp/2004cp -12.1 32.5 - - - - -61.5 - - - - 80.0 16.6 -7.3 -31.5 23.5 -50.1 - - -100.0 n.a. - -100.0 - -8.3Variación Real 2004cp/2003cp 5.3 12.2 - - - - -25.2 -100.0 - - - 26.6 110.6 -24.0 -37.2 -8.3 41.3 - -100.0 n.a. - - n.a. - -10.4

Cuadro 17-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2003-2006(Millones de pesos)

Unidad Responsable TOTAL

Est

ruct

ura

%

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Resto de Programas 1/

Page 121: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

119

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Hab

itat

Prog

ram

as d

el In

stitu

to

Nac

iona

l Ind

igen

ista

(IN

I)

Tort

illa

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a ca

rgo

de L

icon

sa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Rur

al a

car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Jóve

nes

por M

éxic

o

Prog

ram

as d

e la

C

omis

ión

Nac

iona

l de

las

Zona

s Á

ridas

(C

ON

AZA

)

Prog

ram

as d

el F

ON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

Par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ince

ntiv

os E

stat

ales

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral (

PET)

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Prog

ram

a Pa

ra e

l D

esar

rollo

de

los

Pueb

los

y C

omun

idad

es

Indí

gena

s

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Vivi

enda

Rur

al

Apo

yo A

limen

tario

Fond

os R

egio

nale

s de

C

omba

te a

la P

robr

eza

Prog

ram

a de

A

dqui

sici

ón d

e Su

elo

Apt

o pa

ra V

ivie

nda

Delegación SEDESOL en Morelos

Presupuesto 2006cp 78.4 0.3 41.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 2.7 0.6 0.3 3.9 6.4 0.9 2.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 13.2Presupuesto 2005cp 86.0 0.4 39.3 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.7 2.0 6.7 0.6 8.6 0.0 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0 0.0 11.4Presupuesto 2004cp 97.8 0.5 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.4 7.7 6.2 0.4 21.8 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.4 0.0 12.8Presupuesto 2003cp 99.6 0.6 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 0.7 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 27.8 9.0 1.0 17.4 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8Variación Real 2006cp/2005cp -14.6 -0.6 - - - - -12.2 - - - n.a. -78.6 -56.0 87.3 -9.9 50.3 -76.2 - - - -95.7 - - - 8.8Variación Real 2005cp/2004cp -15.8 30.8 - - - - -59.4 - - - - -20.1 88.5 -75.7 3.4 30.5 -62.5 - - -100.0 n.a. - -100.0 - -15.0Variación Real 2004cp/2003cp -10.0 159.1 - - - - -4.3 -100.0 - - - -28.5 n.a. -74.6 -36.9 -62.0 15.0 - -100.0 n.a. - - n.a. - -7.9

Delegación SEDESOL en NayaritPresupuesto 2006cp 79.2 0.3 30.4 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 2.6 6.0 6.5 4.0 4.3 1.2 2.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 15.1Presupuesto 2005cp 74.2 0.3 27.4 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 7.2 3.2 5.2 0.5 6.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 13.8Presupuesto 2004cp 97.9 0.5 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 5.9 7.4 5.9 1.0 20.8 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 1.4 0.0 12.5Presupuesto 2003cp 97.8 0.5 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.6 0.0 0.0 0.0 8.3 2.1 2.1 10.3 0.7 28.4 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1Variación Real 2006cp/2005cp 0.0 4.0 -16.3 n.a. 101.6 -16.2 18.1 -22.7 128.3 -65.9 131.0 2.1Variación Real 2005cp/2004cp -27.4 11.3 -43.9 -56.8 17.0 -59.1 -15.8 -53.4 -68.9 -100.0 n.a. -100.0 6.4Variación Real 2004cp/2003cp -8.2 68.3 -13.2 -100.0 -32.0 157.4 218.9 -47.2 21.3 -33.0 -100.0 n.a. n.a. -19.0

Delegación SEDESOL en Nuevo León

Presupuesto 2006cp 88.7 0.3 61.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 3.6 1.4 0.9 0.0 0.0 3.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 10.7Presupuesto 2005cp 84.5 0.4 57.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 1.6 0.0 0.0 2.6 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9Presupuesto 2004cp 83.2 0.4 52.1 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 1.3 3.1 0.1 1.8 1.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.2 0.0 10.0Presupuesto 2003cp 52.4 0.3 24.4 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 2.5 0.0 0.0 0.0 2.2 2.5 0.0 0.0 1.4 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8Variación Real 2006cp/2005cp -1.7 0.4 - - - - 13.4 - - - n.a. -39.4 -48.4 - - 5.1 -64.8 - - - n.a. - - - 0.9Variación Real 2005cp/2004cp -2.8 6.0 - - - - -56.3 - - - - -25.5 16.8 -100.0 -100.0 40.2 333.6 - - -100.0 n.a. - -100.0 - -4.8Variación Real 2004cp/2003cp 45.4 96.0 - - - - -6.4 -100.0 - - - 10.4 -50.8 n.a. n.a. 19.2 -14.9 - - n.a. - - n.a. - -6.6

Delegación SEDESOL en Oaxaca

Presupuesto 2006cp 391.5 1.4 64.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 0.0 0.0 0.0 2.7 241.9 6.2 4.0 7.6 6.6 18.3 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 28.0Presupuesto 2005cp 267.0 1.2 73.8 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 105.9 6.1 0.0 8.4 6.4 36.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 15.6Presupuesto 2004cp 252.7 1.2 53.1 0.0 0.0 0.0 0.0 61.1 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 4.9 0.6 13.7 7.9 43.7 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 1.4 0.0 14.6Presupuesto 2003cp 246.5 1.4 35.3 0.0 0.0 0.0 0.0 39.5 3.6 0.0 0.0 0.0 58.4 4.2 0.0 13.6 6.4 71.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0Variación Real 2006cp/2005cp 37.3 -18.4 - - - - -34.8 - - - n.a. 113.9 -4.3 n.a. -15.2 -3.6 -52.4 - - - 771.8 - - - 67.8Variación Real 2005cp/2004cp 1.2 32.9 - - - - -77.0 - - - - 107.0 18.1 -100.0 -41.0 -22.1 -21.1 - - -100.0 n.a. - -100.0 - 2.1Variación Real 2004cp/2003cp -6.0 37.8 - - - - 41.9 -100.0 - - - -23.2 6.5 n.a. -7.9 11.8 -43.8 - - n.a. - - n.a. - -4.0

Delegación SEDESOL en PueblaPresupuesto 2006cp 139.8 0.5 73.3 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 5.8 20.2 1.6 0.0 7.8 2.7 2.7 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 13.1Presupuesto 2005cp 162.2 0.7 77.2 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9 2.2 0.0 9.3 3.7 9.2 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 12.4Presupuesto 2004cp 179.6 0.9 69.6 0.0 0.0 0.0 0.0 39.9 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 1.7 0.5 8.2 2.3 25.4 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9Presupuesto 2003cp 154.6 0.9 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0 56.8 3.1 0.0 0.0 0.0 19.6 0.0 0.0 12.5 2.5 0.4 0.0 24.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1Variación Real 2006cp/2005cp -19.3 -11.1 - - - - -25.4 - - - n.a. -29.8 -33.3 - -21.7 -31.8 -72.3 - - - -81.4 - - - -1.0Variación Real 2005cp/2004cp -13.5 6.2 - - - - -66.5 - - - - 50.5 25.9 -100.0 8.7 52.3 -65.4 - - -100.0 n.a. - - - -8.1Variación Real 2004cp/2003cp 6.5 191.1 - - - - -35.6 -100.0 - - - -20.0 n.a. n.a. -40.1 -14.7 6,142.1 - -100.0 n.a. - - - - -9.5

Delegación SEDESOL en Querétaro

Presupuesto 2006cp 81.0 0.3 41.9 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 3.0 2.8 0.4 4.0 0.0 3.4 4.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 14.5Presupuesto 2005cp 84.4 0.4 39.4 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 1.8 3.0 0.0 3.7 10.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 12.3Presupuesto 2004cp 120.4 0.6 47.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 0.2 7.6 0.1 2.1 22.7 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 6.0 0.0 12.2Presupuesto 2003cp 75.9 0.4 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 0.9 0.0 0.0 0.0 23.7 0.0 0.0 0.0 2.0 8.8 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7Variación Real 2006cp/2005cp -10.1 -0.4 - - - - -15.0 - - - n.a. -62.4 -79.2 24.3 - -12.7 -59.8 - - - 271.2 - - - 10.4Variación Real 2005cp/2004cp -32.9 -19.8 - - - - -50.7 - - - - -24.3 628.1 -62.0 -100.0 71.2 -57.0 - - -100.0 n.a. - -100.0 - -3.2Variación Real 2004cp/2003cp 45.5 254.6 - - - - 4.2 -100.0 - - - -65.6 n.a. n.a. n.a. -5.5 137.1 - -100.0 n.a. - - n.a. - -12.1

Cuadro 17-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2003-2006(Millones de pesos)

Resto de Programas 1/Unidad Responsable TOTAL

Est

ruct

ura

%

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Page 122: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

120 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Hab

itat

Prog

ram

as d

el In

stitu

to

Nac

iona

l Ind

igen

ista

(IN

I)

Tort

illa

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a ca

rgo

de L

icon

sa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Rur

al a

car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Jóve

nes

por M

éxic

o

Prog

ram

as d

e la

C

omis

ión

Nac

iona

l de

las

Zona

s Á

ridas

(C

ON

AZA

)

Prog

ram

as d

el

FON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

Par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ince

ntiv

os E

stat

ales

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

(PET

)

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Prog

ram

a Pa

ra e

l D

esar

rollo

de

los

Pueb

los

y C

omun

idad

es

Indí

gena

s

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Vivi

enda

Rur

al

Apo

yo A

limen

tario

Fond

os R

egio

nale

s de

C

omba

te a

la P

robr

eza

Prog

ram

a de

A

dqui

sici

ón d

e Su

elo

Apt

o pa

ra V

ivie

nda

Delegación SEDESOL en Quintana Roo

Presupuesto 2006cp 71.5 0.3 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 5.2 4.1 0.0 2.5 0.0 1.2 1.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 11.9Presupuesto 2005cp 114.1 0.5 70.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 2.6 0.0 1.2 23.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 11.7Presupuesto 2004cp 54.0 0.3 26.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.2 0.1 0.1 0.7 5.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.0 0.0 12.6Presupuesto 2003cp 54.6 0.3 16.9 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.4 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.9 7.1 0.0 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3Variación Real 2006cp/2005cp -41.3 -41.0 - - - - -33.4 - - - n.a. -8.1 - -12.9 - -5.5 -93.0 - - - 17.1 - - - -4.4Variación Real 2005cp/2004cp 102.3 155.2 - - - - -79.9 - - - - 28.1 -100.0 3,453.1 -100.0 63.1 304.2 - - -100.0 n.a. - -100.0 - -11.5Variación Real 2004cp/2003cp -9.3 43.4 - - - - -40.4 -100.0 - - - -36.2 n.a. n.a. n.a. -28.9 -28.4 - -100.0 n.a. - - n.a. - -5.5

Delegación SEDESOL en San Luis Potosí

Presupuesto 2006cp 94.3 0.3 40.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 3.4 12.3 10.5 0.0 5.3 3.4 2.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 11.8Presupuesto 2005cp 219.2 1.0 43.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 118.9 17.2 1.1 7.7 3.7 7.2 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 11.6Presupuesto 2004cp 237.1 1.1 51.1 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 91.7 14.3 22.8 8.1 2.7 14.5 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0Presupuesto 2003cp 119.0 0.7 23.7 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6 1.2 0.0 0.0 0.0 10.0 7.0 1.4 8.3 2.2 8.7 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9Variación Real 2006cp/2005cp -59.7 -12.4 - - - - -38.0 - - - n.a. -90.3 -42.7 -100.0 -35.5 -14.1 -70.8 - - - -69.7 - - - -4.9Variación Real 2005cp/2004cp -11.5 -19.2 - - - - -66.1 - - - - 24.1 15.3 -95.2 -8.7 27.9 -52.3 - - -100.0 n.a. - - - 0.6Variación Real 2004cp/2003cp 82.6 97.7 - - - - -35.4 -100.0 - - - 737.2 88.1 1,442.7 -10.4 12.3 52.1 - -100.0 n.a. - - - - -15.2

Delegación SEDESOL en Sinaloa

Presupuesto 2006cp 103.2 0.4 38.4 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 3.0 2.3 1.5 2.0 9.4 1.5 24.4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 13.3Presupuesto 2005cp 94.9 0.4 41.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 0.8 0.0 10.4 1.6 12.5 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 12.1Presupuesto 2004cp 88.9 0.4 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 1.0 3.4 10.9 1.2 13.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 1.2 0.0 11.1Presupuesto 2003cp 85.9 0.5 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 0.8 0.0 0.0 0.0 4.4 1.0 0.0 19.8 1.0 8.9 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3Variación Real 2006cp/2005cp 1.8 -13.9 - - - - 17.4 - - - n.a. -78.1 87.9 n.a. -16.0 -13.3 82.5 - - - 25.2 - - - 2.9Variación Real 2005cp/2004cp 2.2 57.7 - - - - -67.7 - - - - 125.3 -27.7 -100.0 -8.4 29.6 -8.1 - - -100.0 n.a. - -100.0 - 4.5Variación Real 2004cp/2003cp -5.1 50.4 - - - - -18.8 -100.0 - - - -13.4 -7.0 n.a. -49.5 9.2 34.5 - -100.0 n.a. - - n.a. - -10.3

Delegación SEDESOL en SonoraPresupuesto 2006cp 114.0 0.4 73.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 3.8 1.5 0.3 0.0 8.7 3.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 12.9Presupuesto 2005cp 121.5 0.6 73.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 1.6 0.7 7.6 2.6 12.9 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 12.2Presupuesto 2004cp 158.1 0.7 69.3 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.3 8.7 8.4 2.8 32.5 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 4.5 0.0 10.3Presupuesto 2003cp 99.9 0.6 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 4.2 0.0 0.0 0.0 12.3 0.0 0.0 10.1 2.7 33.9 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7Variación Real 2006cp/2005cp -12.1 -7.0 - - - - 42.4 - - - n.a. -75.6 -83.4 -100.0 6.2 7.2 -71.3 - - - 6.0 - - - -1.7Variación Real 2005cp/2004cp -26.4 1.6 - - - - -68.0 - - - - -24.2 352.7 -92.8 -12.5 -11.2 -62.0 - - -100.0 n.a. - -100.0 - 14.0Variación Real 2004cp/2003cp 45.1 554.2 - - - - 25.9 -100.0 - - - -47.0 n.a. n.a. -24.1 -4.5 -12.2 - -100.0 n.a. - - n.a. - -19.6

Delegación SEDESOL en Tabasco

Presupuesto 2006cp 43.5 0.2 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 3.6 3.2 0.0 0.0 0.0 0.5 4.6 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 14.8Presupuesto 2005cp 82.1 0.4 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 0.0 2.0 0.0 0.5 10.3 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 13.0Presupuesto 2004cp 77.9 0.4 32.6 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.3 0.1 0.1 0.7 11.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.9 0.0 12.9Presupuesto 2003cp 59.5 0.3 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 1.7 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 0.0 0.0 0.7 10.8 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9Variación Real 2006cp/2005cp -50.4 -67.8 - - - - -29.0 - - - n.a. -78.2 - -100.0 - -8.9 -57.8 - - - -73.2 - - - 6.6Variación Real 2005cp/2004cp 0.9 3.0 - - - - -41.5 - - - - 78.1 -100.0 1,487.8 -100.0 -26.7 -15.2 - - -100.0 n.a. - -100.0 - -3.7Variación Real 2004cp/2003cp 20.0 265.6 - - - - -28.8 -100.0 - - - -22.3 n.a. n.a. n.a. -9.1 -1.4 - -100.0 n.a. - - n.a. - -14.9

Delegación SEDESOL en Tamaulipas

Presupuesto 2006cp 171.1 0.6 136.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 3.8 2.0 0.6 4.5 1.8 3.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 14.5Presupuesto 2005cp 176.8 0.8 137.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.8 1.7 2.7 2.3 4.7 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 14.0Presupuesto 2004cp 184.9 0.9 132.9 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.5 2.4 3.6 0.9 9.7 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0Presupuesto 2003cp 91.5 0.5 34.8 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 3.2 0.0 0.0 0.0 8.4 4.7 0.6 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2Variación Real 2006cp/2005cp -9.4 -6.9 - - - - -42.2 - - - n.a. -72.6 -24.5 -100.0 58.7 -23.8 -32.9 - - - -63.7 - - - -2.8Variación Real 2005cp/2004cp -8.5 -0.8 - - - - -64.4 - - - - 0.0 40.6 -31.8 -29.4 149.3 -54.2 - - -100.0 n.a. - - - 3.1Variación Real 2004cp/2003cp 85.3 250.0 - - - - -27.2 -100.0 - - - -29.0 n.a. n.a. -30.2 35.4 38.1 - - n.a. - - - - -21.7

Cuadro 17-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2003-2006(Millones de pesos)

Unidad Responsable TOTAL

Est

ruct

ura

%

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Resto de Programas 1/

Page 123: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

121

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Hab

itat

Prog

ram

as d

el In

stitu

to

Nac

iona

l Ind

igen

ista

(IN

I)

Tort

illa

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a ca

rgo

de L

icon

sa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Rur

al a

car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Jóve

nes

por M

éxic

o

Prog

ram

as d

e la

C

omis

ión

Nac

iona

l de

las

Zona

s Á

ridas

(C

ON

AZA

)

Prog

ram

as d

el

FON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

Par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ince

ntiv

os E

stat

ales

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

(PET

)

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Prog

ram

a Pa

ra e

l D

esar

rollo

de

los

Pueb

los

y C

omun

idad

es

Indí

gena

s

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Vivi

enda

Rur

al

Apo

yo A

limen

tario

Fond

os R

egio

nale

s de

C

omba

te a

la P

robr

eza

Prog

ram

a de

A

dqui

sici

ón d

e Su

elo

Apt

o pa

ra V

ivie

nda

Delegación SEDESOL en Tlaxcala

Presupuesto 2006cp 66.5 0.2 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 2.5 1.4 2.1 0.0 0.0 1.2 2.8 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 13.1Presupuesto 2005cp 70.2 0.3 39.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 4.8 0.0 0.0 1.1 8.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 11.4Presupuesto 2004cp 79.1 0.4 30.9 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 5.9 0.1 0.1 0.9 14.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6Presupuesto 2003cp 69.9 0.4 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 1.7 0.0 0.0 0.0 7.9 3.0 0.0 0.0 0.7 11.7 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8Variación Real 2006cp/2005cp -11.2 -4.1 - - - - -18.0 - - - n.a. -44.9 -58.9 - - 8.1 -67.6 - - - 427.5 - - - 6.9Variación Real 2005cp/2004cp -15.0 23.3 - - - - -77.8 - - - - -8.1 -21.6 -100.0 -100.0 14.5 -46.5 - - -100.0 n.a. - - - -13.1Variación Real 2004cp/2003cp 3.8 65.8 - - - - -16.0 -100.0 - - - -71.1 82.3 n.a. n.a. 14.4 12.1 - -100.0 n.a. - - - - -9.6

Delegación SEDESOL en Veracruz

Presupuesto 2006cp 176.5 0.6 91.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 5.1 28.3 0.3 7.2 7.0 3.8 4.4 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 20.0Presupuesto 2005cp 232.1 1.1 117.3 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 36.3 0.7 0.0 7.8 4.3 27.3 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 18.4Presupuesto 2004cp 186.8 0.9 49.9 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0 35.1 1.3 0.6 13.6 3.5 30.2 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 4.6 0.0 18.0Presupuesto 2003cp 159.4 0.9 30.9 0.0 0.0 0.0 0.0 31.7 3.6 0.0 0.0 0.0 28.9 0.3 0.0 12.7 3.6 17.7 0.0 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3Variación Real 2006cp/2005cp -28.8 -27.3 - - - - -35.5 - - - n.a. -26.9 -60.8 n.a. -15.8 -17.6 -84.8 - - - -84.3 - - - 1.4Variación Real 2005cp/2004cp 19.0 124.9 - - - - -59.8 - - - - -1.0 -50.5 -100.0 -45.1 17.5 -13.2 - - -100.0 n.a. - -100.0 - -2.1Variación Real 2004cp/2003cp 7.4 48.0 - - - - -20.5 -100.0 - - - 11.3 325.5 n.a. -1.9 -10.0 56.6 - -100.0 n.a. - - n.a. - -9.9

Delegación SEDESOL en Yucatán

Presupuesto 2006cp 144.9 0.5 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 4.9 9.7 4.4 0.7 0.0 3.8 23.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 16.2Presupuesto 2005cp 174.9 0.8 78.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 2.5 4.5 0.0 3.3 42.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5Presupuesto 2004cp 148.1 0.7 68.3 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 1.3 8.3 0.3 3.5 18.5 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 2.2 0.0 13.5Presupuesto 2003cp 144.1 0.8 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 1.1 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 25.2 0.0 2.8 10.6 0.0 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6Variación Real 2006cp/2005cp -22.4 -10.5 - - - - -37.8 - - - n.a. -50.7 66.1 -85.2 - 8.7 -48.9 - - - n.a. - - - -1.8Variación Real 2005cp/2004cp 13.1 10.0 - - - - -40.5 - - - - 9.5 89.2 -47.8 -100.0 -8.6 121.0 - - -100.0 - - -100.0 - 9.8Variación Real 2004cp/2003cp -5.7 8.0 - - - - 13.3 -100.0 - - - 52.5 n.a. -69.8 n.a. 12.3 59.7 - -100.0 n.a. - - n.a. - -15.2

Delegación SEDESOL en Zacatecas

Presupuesto 2006cp 120.4 0.4 39.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 2.9 4.5 50.9 0.0 0.0 0.9 2.7 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 16.2Presupuesto 2005cp 116.7 0.5 36.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 50.7 2.4 0.0 0.9 4.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 15.1Presupuesto 2004cp 118.1 0.6 34.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 43.4 0.1 0.1 0.4 12.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.7 0.0 15.9Presupuesto 2003cp 110.7 0.6 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 2.8 0.0 0.0 0.0 10.5 36.9 7.4 0.0 0.6 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4Variación Real 2006cp/2005cp -3.4 0.3 - - - - 1.1 - - - -25.7 -91.7 1,883.9 - - -6.2 -45.5 - - - 344.9 - - - 0.5Variación Real 2005cp/2004cp -5.4 1.5 - - - - -53.8 - - - n.a. 775.7 -94.7 -100.0 -100.0 123.2 -62.6 - - -100.0 n.a. - -100.0 - -9.2Variación Real 2004cp/2003cp -2.2 144.3 - - - - -21.6 -100.0 - - - -51.6 8.0 -98.9 -36.5 -42.8 - - n.a. - - n.a. - 1.0

Dirección General de Opciones Productivas

Presupuesto 2006cp 220.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 205.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4Presupuesto 2005cp 704.1 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 212.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 477.2 0.0 0.0 0.0 14.8Presupuesto 2004cp 247.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 223.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.9 0.5 0.4 0.0 1.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8Presupuesto 2003cp 22.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2Variación Real 2006cp/2005cp -70.7 - - - - - -9.4 - - - - - - - - - - - - - -100.0 - - - -3.2Variación Real 2005cp/2004cp 172.8 - - - - - -9.2 - - - - -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - -100.0 - - -100.0 n.a. - - - -20.3Variación Real 2004cp/2003cp 923.0 - - - - - n.a. - - - - n.a. n.a. n.a. n.a. - n.a. - - n.a. - - - - -26.2

Dirección General de Políticas Sociales

Presupuesto 2006cp 41.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4Presupuesto 2005cp 60.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.4Presupuesto 2004cp 27.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 3.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 23.3Presupuesto 2003cp 70.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.1Variación Real 2006cp/2005cp -35.9 - - - - - - -47.0 - - - - - -85.3 - - - - - - - - - - -2.4Variación Real 2005cp/2004cp 111.4 - - - - - -100.0 n.a. - - - -100.0 -100.0 146.1 -100.0 - -100.0 - - -100.0 - - - - -7.9Variación Real 2004cp/2003cp -64.4 - - - - - n.a. -100.0 - - - n.a. n.a. n.a. n.a. - n.a. - - n.a. - - - - -3.3

Cuadro 17-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2003-2006(Millones de pesos)

Resto de Programas 1/Unidad Responsable TOTAL

Est

ruct

ura

%

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Page 124: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

122 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Hab

itat

Prog

ram

as d

el In

stitu

to

Nac

iona

l Ind

igen

ista

(IN

I)

Tort

illa

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a ca

rgo

de L

icon

sa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Rur

al a

car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Jóve

nes

por M

éxic

o

Prog

ram

as d

e la

C

omis

ión

Nac

iona

l de

las

Zona

s Á

ridas

(C

ON

AZA

)

Prog

ram

as d

el

FON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

Par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ince

ntiv

os E

stat

ales

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

(PET

)

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Prog

ram

a Pa

ra e

l D

esar

rollo

de

los

Pueb

los

y C

omun

idad

es

Indí

gena

s

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Vivi

enda

Rur

al

Apo

yo A

limen

tario

Fond

os R

egio

nale

s de

C

omba

te a

la P

robr

eza

Prog

ram

a de

A

dqui

sici

ón d

e Su

elo

Apt

o pa

ra V

ivie

nda

Unidad de MicrorregionesPresupuesto 2006cp 150.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.7 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.6Presupuesto 2005cp 157.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0Presupuesto 2004cp 133.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.6 1.6 0.9 0.8 0.0 2.8 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 42.8 0.0 31.7Presupuesto 2003cp 47.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 2.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.1Variación Real 2006cp/2005cp -10.7 - - - - - - - - - - -11.3 -24.5 - - - - - - - - - - - -4.6Variación Real 2005cp/2004cp 13.3 - - - - - -100.0 - - - - 147.5 400.3 -100.0 -100.0 - -100.0 - - -100.0 - - -100.0 - -6.2Variación Real 2004cp/2003cp 158.2 - - - - - n.a. - - - - 345.6 -44.1 1,335.0 n.a. - n.a. - - n.a. - - n.a. - -17.4

Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios

Presupuesto 2006cp 380.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.1 0.0 14.5 0.0 0.0 297.9 0.0 0.0 0.0 0.0 26.6Presupuesto 2005cp 365.1 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.4 0.0 20.1 0.0 0.0 289.2 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4Presupuesto 2004cp 566.1 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 1.5 0.9 10.0 0.0 12.4 0.0 0.0 508.2 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2Presupuesto 2003cp 860.8 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 15.0 0.0 14.0 447.7 277.4 0.0 0.0 0.0 27.5Variación Real 2006cp/2005cp -2.5 - - - - - - - - - - - - - 26.6 - -32.6 - - -3.5 - - - - -1.7Variación Real 2005cp/2004cp -38.2 - - - - - -100.0 - - - - -100.0 -100.0 -100.0 192.3 - 55.4 - - -45.5 - - - - -7.3Variación Real 2004cp/2003cp -39.7 - - - - - -93.8 - - - - n.a. n.a. n.a. -13.3 - -24.3 - -100.0 4.1 -100.0 - - - -12.8

Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana

Presupuesto 2006cp 162.4 0.6 146.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8Presupuesto 2005cp 141.8 0.7 126.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8Presupuesto 2004cp 16.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0Presupuesto 2003cp 126.1 0.7 96.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.1Variación Real 2006cp/2005cp 7.3 8.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6.1Variación Real 2005cp/2004cp 750.7 n.a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5.3Variación Real 2004cp/2003cp -88.4 -100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -51.4

Instituto Nacional de Desarrollo Social

Presupuesto 2006cp 259.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128.3Presupuesto 2005cp 183.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 126.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.1Presupuesto 2004cp 202.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.5Presupuesto 2003cp 215.5 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 158.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.3Variación Real 2006cp/2005cp 32.3 - - - - - - - - - - - - - - -2.9 - - - - - - - - 110.5Variación Real 2005cp/2004cp -13.1 - - - - - - - - - - - - - - -24.7 - - - - - - - - 31.6Variación Real 2004cp/2003cp -13.9 - - - - - - - - - - - - - - -6.8 - - - - - - - - -33.5

Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda

Presupuesto 2006cp 71.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.9Presupuesto 2005cp 121.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121.8Presupuesto 2004cp 98.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.5Presupuesto 2003cp 83.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.8Variación Real 2006cp/2005cp -44.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -44.7Variación Real 2005cp/2004cp 18.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.4Variación Real 2004cp/2003cp 7.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.8

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

Presupuesto 2006cp 13,634.5 49.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,576.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,057.8Presupuesto 2005cp 11,185.4 51.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,081.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,104.3Presupuesto 2004cp 9,950.0 47.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,381.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,568.6Presupuesto 2003cp 8,746.5 48.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,827.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 919.3Variación Real 2006cp/2005cp 14.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 16.8 - - - - - - -10.3Variación Real 2005cp/2004cp 7.7 - - - - - - - - - - - - - - - - 15.2 - - - - - - -32.6Variación Real 2004cp/2003cp 4.3 - - - - - - - - - - - - - - - - -1.8 - - - - - - 56.4

Cuadro 17-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2003-2006(Millones de pesos)

Unidad Responsable TOTAL

Est

ruct

ura

%

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Resto de Programas 1/

Page 125: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

123

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Hab

itat

Prog

ram

as d

el In

stitu

to

Nac

iona

l Ind

igen

ista

(IN

I)

Tort

illa

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a ca

rgo

de L

icon

sa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Rur

al a

car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Jóve

nes

por M

éxic

o

Prog

ram

as d

e la

C

omis

ión

Nac

iona

l de

las

Zona

s Á

ridas

(C

ON

AZA

)

Prog

ram

as d

el

FON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

Par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ince

ntiv

os E

stat

ales

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

(PET

)

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Prog

ram

a Pa

ra e

l D

esar

rollo

de

los

Pueb

los

y C

omun

idad

es

Indí

gena

s

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Vivi

enda

Rur

al

Apo

yo A

limen

tario

Fond

os R

egio

nale

s de

C

omba

te a

la P

robr

eza

Prog

ram

a de

A

dqui

sici

ón d

e Su

elo

Apt

o pa

ra V

ivie

nda

Diconsa, S.A. de C.V.Presupuesto 2006cp 1,211.8 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 830.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 332.9 0.0 0.0 48.8Presupuesto 2005cp 938.5 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 560.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 377.7 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 1,639.6 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,242.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 396.7 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 786.0 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 786.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp/2005cp 20.9 - - - - 38.6 - - - - - - - - - - - - - - - -17.5 - - n.a.Variación Real 2005cp/2004cp -45.2 - - - - -56.8 - - - - - - - - - - - - - - - -8.8 - -Variación Real 2004cp/2003cp 91.2 - - - - 45.0 - - - - - - - - - - - - - - - n.a. - -

Liconsa, S.A. de C.V.Presupuesto 2006cp 1,300.0 4.7 0.0 0.0 0.0 750.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 550.0Presupuesto 2005cp 618.4 2.8 0.0 0.0 0.0 618.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 389.9 1.8 0.0 0.0 0.0 389.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 370.9 2.1 0.0 0.0 103.3 263.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0Variación Real 2006cp/2005cp 96.8 - - - 13.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp 51.9 - - - 51.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -3.6 - - -100.0 35.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -100.0

Comisión Nacional de las Zonas Áridas

Presupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7Presupuesto 2004cp 108.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.3Presupuesto 2003cp 89.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.2Variación Real 2006cp/2005cp -100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -100.0Variación Real 2005cp/2004cp -99.4 - - - - - - - -100.0 - - - - - - - - - - - - - - - -98.8Variación Real 2004cp/2003cp 11.7 - - - - - - - n.a. - - - - - - - - - - - - - - - -40.1

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

Presupuesto 2006cp 4,914.4 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,261.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 652.8 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 1,642.9 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,391.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 251.3 0.0Presupuesto 2004cp 1,666.9 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,666.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 1,066.9 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,066.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp/2005cp 180.1 - - - - - - - - - 186.7 - - - - - - - - - n.a. - - -100.0Variación Real 2005cp/2004cp -5.6 - - - - - - - - - -20.1 - - - - - - - - - - - - n.a.Variación Real 2004cp/2003cp 43.2 - - - - - - - - - 43.2 - - - - - - - - - - - - -

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

Presupuesto 2006cp 59.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7Presupuesto 2005cp 48.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5Presupuesto 2004cp 48.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2Presupuesto 2003cp 41.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0Variación Real 2006cp/2005cp 14.1 - - - - - - - - 3.2 - - - - - - - - - - - - - - 39.6Variación Real 2005cp/2004cp -3.1 - - - - - - - - 21.5 - - - - - - - - - - - - - - -34.3Variación Real 2004cp/2003cp 5.3 - - - - - - - - -8.4 - - - - - - - - - - - - - - 29.8

Instituto Nacional IndigenistaPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 377.2 2.1 0.0 169.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 207.5Variación Real 2006cp/2005cp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp -100.0 - -100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -100.0

Cuadro 17-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2003-2006(Millones de pesos)

Resto de Programas 1/Unidad Responsable TOTAL

Est

ruct

ura

%

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Page 126: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

124 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Hab

itat

Prog

ram

as d

el In

stitu

to

Nac

iona

l Ind

igen

ista

(IN

I)

Tort

illa

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a ca

rgo

de L

icon

sa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Rur

al a

car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Jóve

nes

por M

éxic

o

Prog

ram

as d

e la

C

omis

ión

Nac

iona

l de

las

Zona

s Á

ridas

(C

ON

AZA

)

Prog

ram

as d

el

FON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

Par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ince

ntiv

os E

stat

ales

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

(PET

)

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Prog

ram

a Pa

ra e

l D

esar

rollo

de

los

Pueb

los

y C

omun

idad

es

Indí

gena

s

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Vivi

enda

Rur

al

Apo

yo A

limen

tario

Fond

os R

egio

nale

s de

C

omba

te a

la P

robr

eza

Prog

ram

a de

A

dqui

sici

ón d

e Su

elo

Apt

o pa

ra V

ivie

nda

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano

Presupuesto 2006cp 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1Presupuesto 2005cp 13.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2Presupuesto 2004cp 15.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4Presupuesto 2003cp 17.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8Variación Real 2006cp/2005cp -13.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13.8Variación Real 2005cp/2004cp -18.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18.1Variación Real 2004cp/2003cp -20.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20.5

Dirección General de Seguimiento

Presupuesto 2006cp 33.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.2Presupuesto 2005cp 32.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8Presupuesto 2004cp 45.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.0 0.6 0.5 0.0 1.8 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 35.9Presupuesto 2003cp 26.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.5Variación Real 2006cp/2005cp -5.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5.3Variación Real 2005cp/2004cp -31.5 - - - - - -100.0 - - - - -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - -100.0 - - -100.0 - - - - -12.5Variación Real 2004cp/2003cp 58.3 - - - - - n.a. - - - - n.a. n.a. n.a. n.a. - n.a. - - n.a. - - - - 24.1

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio

Presupuesto 2006cp 37.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.3Presupuesto 2005cp 32.6 0.1 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0Presupuesto 2004cp 38.2 0.2 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.2Presupuesto 2003cp 33.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.4Variación Real 2006cp/2005cp 7.2 -100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.5Variación Real 2005cp/2004cp -18.3 -49.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15.7Variación Real 2004cp/2003cp 4.9 n.a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3.2

Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas

Presupuesto 2006cp 54.7 0.2 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.4Presupuesto 2005cp 49.6 0.2 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.8Presupuesto 2004cp 57.1 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.7Presupuesto 2003cp 58.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.3Variación Real 2006cp/2005cp 3.1 -58.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.0Variación Real 2005cp/2004cp -16.8 624.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -21.1Variación Real 2004cp/2003cp -10.2 n.a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10.8

Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo

Presupuesto 2006cp 24.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.2Presupuesto 2005cp 42.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.2Presupuesto 2004cp 45.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.9Presupuesto 2003cp 35.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.8Variación Real 2006cp/2005cp -46.5 -100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -46.2Variación Real 2005cp/2004cp -11.6 n.a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12.0Variación Real 2004cp/2003cp 17.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.6

Cuadro 17-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2003-2006(Millones de pesos)

Unidad Responsable TOTAL

Est

ruct

ura

%

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Resto de Programas 1/

Page 127: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

125

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Hab

itat

Prog

ram

as d

el In

stitu

to

Nac

iona

l Ind

igen

ista

(IN

I)

Tort

illa

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a ca

rgo

de L

icon

sa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Rur

al a

car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Jóve

nes

por M

éxic

o

Prog

ram

as d

e la

C

omis

ión

Nac

iona

l de

las

Zona

s Á

ridas

(C

ON

AZA

)

Prog

ram

as d

el

FON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

Par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ince

ntiv

os E

stat

ales

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

(PET

)

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Prog

ram

a Pa

ra e

l D

esar

rollo

de

los

Pueb

los

y C

omun

idad

es

Indí

gena

s

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Vivi

enda

Rur

al

Apo

yo A

limen

tario

Fond

os R

egio

nale

s de

C

omba

te a

la P

robr

eza

Prog

ram

a de

A

dqui

sici

ón d

e Su

elo

Apt

o pa

ra V

ivie

nda

Dirección General de Desarrollo Territorial

Presupuesto 2006cp 36.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.9Presupuesto 2005cp 34.9 0.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.7Presupuesto 2004cp 153.1 0.7 129.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0Presupuesto 2003cp 16.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8Variación Real 2006cp/2005cp -1.1 -100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.6Variación Real 2005cp/2004cp -78.1 -98.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.5Variación Real 2004cp/2003cp 737.5 n.a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31.4

Unidad de Desarrollo RegionalPresupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp/2005cp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oficialía MayorPresupuesto 2006cp 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7Presupuesto 2005cp 16.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5Presupuesto 2004cp 73.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.3Presupuesto 2003cp 23.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9Variación Real 2006cp/2005cp -34.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -34.0Variación Real 2005cp/2004cp -78.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -78.4Variación Real 2004cp/2003cp 180.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 180.6

Dirección General de Programación y Presupuesto

Presupuesto 2006cp 32.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8Presupuesto 2005cp 29.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.6Presupuesto 2004cp 27.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.9Presupuesto 2003cp 24.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9Variación Real 2006cp/2005cp 3.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.5Variación Real 2005cp/2004cp 1.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.7Variación Real 2004cp/2003cp 3.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.0

Dirección General de Recursos Materiales

Presupuesto 2006cp 214.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 214.3Presupuesto 2005cp 25.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.9Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp/2005cp 673.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 673.2Variación Real 2005cp/2004cp n.a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dirección General de Recursos Humanos

Presupuesto 2006cp 202.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 202.8Presupuesto 2005cp 424.4 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 424.4Presupuesto 2004cp 414.4 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 414.4Presupuesto 2003cp 484.5 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 484.5Variación Real 2006cp/2005cp -55.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -55.3Variación Real 2005cp/2004cp -1.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.9Variación Real 2004cp/2003cp -21.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -21.6

Cuadro 17-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2003-2006(Millones de pesos)

Resto de Programas 1/Unidad Responsable TOTAL

Est

ruct

ura

%

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Page 128: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

126 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Hab

itat

Prog

ram

as d

el In

stitu

to

Nac

iona

l Ind

igen

ista

(IN

I)

Tort

illa

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a ca

rgo

de L

icon

sa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Rur

al a

car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Jóve

nes

por M

éxic

o

Prog

ram

as d

e la

C

omis

ión

Nac

iona

l de

las

Zona

s Á

ridas

(C

ON

AZA

)

Prog

ram

as d

el

FON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

Par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ince

ntiv

os E

stat

ales

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

(PET

)

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Prog

ram

a Pa

ra e

l D

esar

rollo

de

los

Pueb

los

y C

omun

idad

es

Indí

gena

s

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Vivi

enda

Rur

al

Apo

yo A

limen

tario

Fond

os R

egio

nale

s de

C

omba

te a

la P

robr

eza

Prog

ram

a de

A

dqui

sici

ón d

e Su

elo

Apt

o pa

ra V

ivie

nda

Dirección General de Informática

Presupuesto 2006cp 17.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4Presupuesto 2005cp 17.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0Presupuesto 2004cp 16.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6Presupuesto 2003cp 17.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3Variación Real 2006cp/2005cp -3.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3.8Variación Real 2005cp/2004cp -2.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2.0Variación Real 2004cp/2003cp -12.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12.2

Dirección General de Organización

Presupuesto 2006cp 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4Presupuesto 2005cp 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4Presupuesto 2004cp 11.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1Presupuesto 2003cp 9.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5Variación Real 2006cp/2005cp 20.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.7Variación Real 2005cp/2004cp -10.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10.6Variación Real 2004cp/2003cp 6.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.9

Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia

Presupuesto 2006cp 21.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2Presupuesto 2005cp 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp/2005cp 136.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 136.7Variación Real 2005cp/2004cp n.a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos

Presupuesto 2006cp 17.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3Presupuesto 2005cp 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp/2005cp 93.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 93.6Variación Real 2005cp/2004cp n.a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación

Presupuesto 2006cp 20.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4Presupuesto 2005cp 84.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.2Presupuesto 2004cp 29.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.7Presupuesto 2003cp 71.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.5Variación Real 2006cp/2005cp -77.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -77.3Variación Real 2005cp/2004cp 171.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 171.7Variación Real 2004cp/2003cp -62.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -62.0

Cuadro 17-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2003-2006(Millones de pesos)

Unidad Responsable TOTAL

Est

ruct

ura

%

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Resto de Programas 1/

Page 129: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

127

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Hab

itat

Prog

ram

as d

el In

stitu

to

Nac

iona

l Ind

igen

ista

(IN

I)

Tort

illa

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a ca

rgo

de L

icon

sa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Rur

al a

car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Jóve

nes

por M

éxic

o

Prog

ram

as d

e la

C

omis

ión

Nac

iona

l de

las

Zona

s Á

ridas

(C

ON

AZA

)

Prog

ram

as d

el F

ON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

Par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ince

ntiv

os E

stat

ales

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral (

PET)

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Prog

ram

a Pa

ra e

l D

esar

rollo

de

los

Pueb

los

y C

omun

idad

es

Indí

gena

s

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Vivi

enda

Rur

al

Apo

yo A

limen

tario

Fond

os R

egio

nale

s de

C

omba

te a

la P

robr

eza

Prog

ram

a de

A

dqui

sici

ón d

e Su

elo

Apt

o pa

ra V

ivie

nda

Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales

Presupuesto 2006cp 29.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.5Presupuesto 2005cp 56.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.9Presupuesto 2004cp 43.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.2Presupuesto 2003cp 11.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7Variación Real 2006cp/2005cp -51.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -51.5Variación Real 2005cp/2004cp 26.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26.2Variación Real 2004cp/2003cp 237.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 237.7

Dirección General de Análisis y Prospectiva

Presupuesto 2006cp 41.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.7Presupuesto 2005cp 27.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.2Presupuesto 2004cp 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4Presupuesto 2003cp 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6Variación Real 2006cp/2005cp 43.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43.7Variación Real 2005cp/2004cp 251.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 251.4Variación Real 2004cp/2003cp -10.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10.2

Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios

Presupuesto 2006cp 26.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4Presupuesto 2005cp 29.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0Presupuesto 2004cp 30.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.3Presupuesto 2003cp 37.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.7Variación Real 2006cp/2005cp -14.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -14.9Variación Real 2005cp/2004cp -8.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8.3Variación Real 2004cp/2003cp -26.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -26.3

Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales

Presupuesto 2006cp 26.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4Presupuesto 2005cp 13.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3Presupuesto 2004cp 15.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2Presupuesto 2003cp 10.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6Variación Real 2006cp/2005cp 86.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 86.7Variación Real 2005cp/2004cp -16.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16.6Variación Real 2004cp/2003cp 32.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32.2

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

Presupuesto 2006cp 239.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 239.6Presupuesto 2005cp 211.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 211.7Presupuesto 2004cp 210.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 210.7Presupuesto 2003cp 189.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.0Variación Real 2006cp/2005cp 6.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.0Variación Real 2005cp/2004cp -3.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3.7Variación Real 2004cp/2003cp 2.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2

Cuadro 17-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2003-2006(Millones de pesos)

Resto de Programas 1/Unidad Responsable TOTAL

Est

ruct

ura

%

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Page 130: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

128 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Hab

itat

Prog

ram

as d

el In

stitu

to

Nac

iona

l Ind

igen

ista

(IN

I)

Tort

illa

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a ca

rgo

de L

icon

sa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Rur

al a

car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Jóve

nes

por M

éxic

o

Prog

ram

as d

e la

C

omis

ión

Nac

iona

l de

las

Zona

s Á

ridas

(C

ON

AZA

)

Prog

ram

as d

el

FON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

Par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ince

ntiv

os E

stat

ales

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

(PET

)

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Prog

ram

a Pa

ra e

l D

esar

rollo

de

los

Pueb

los

y C

omun

idad

es

Indí

gena

s

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Vivi

enda

Rur

al

Apo

yo A

limen

tario

Fond

os R

egio

nale

s de

C

omba

te a

la P

robr

eza

Prog

ram

a de

A

dqui

sici

ón d

e Su

elo

Apt

o pa

ra V

ivie

nda

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Presupuesto 2006cp 55.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.1Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp/2005cp n.a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.Variación Real 2005cp/2004cp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Secretaría (Secretaria de Desarrollo Social)

Presupuesto 2006cp 36.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.8Presupuesto 2005cp 43.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.7Presupuesto 2004cp 57.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.9Presupuesto 2003cp 77.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.0Variación Real 2006cp/2005cp -21.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -21.2Variación Real 2005cp/2004cp -27.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -27.6Variación Real 2004cp/2003cp -31.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -31.1

Unidad de Coordinación Sectorial

Presupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2004cp 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7Presupuesto 2003cp 9.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5Variación Real 2006cp/2005cp -100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -100.0Variación Real 2005cp/2004cp -99.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -99.8Variación Real 2004cp/2003cp -93.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -93.2

Unidad de Comunicación SocialPresupuesto 2006cp 27.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.1Presupuesto 2005cp 28.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3Presupuesto 2004cp 32.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6Presupuesto 2003cp 26.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7Variación Real 2006cp/2005cp -10.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10.5Variación Real 2005cp/2004cp -16.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16.8Variación Real 2004cp/2003cp 11.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.6

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Presupuesto 2006cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2005cp 21.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3Presupuesto 2004cp 35.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0Presupuesto 2003cp 28.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.4Variación Real 2006cp/2005cp -100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -100.0Variación Real 2005cp/2004cp -41.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -41.6Variación Real 2004cp/2003cp 12.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.8

Cuadro 17-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2003-2006(Millones de pesos)

Unidad Responsable TOTAL

Est

ruct

ura

%

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Resto de Programas 1/

Page 131: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

129

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Hab

itat

Prog

ram

as d

el In

stitu

to

Nac

iona

l Ind

igen

ista

(IN

I)

Tort

illa

a C

argo

de

Lico

nsa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Soci

al d

e Le

che

a ca

rgo

de L

icon

sa,

S.A

. de

C.V

.

Aba

sto

Rur

al a

car

go

de D

icon

sa, S

.A. d

e C

.V. (

DIC

ON

SA)

Opc

ione

s Pr

oduc

tivas

Jóve

nes

por M

éxic

o

Prog

ram

as d

e la

C

omis

ión

Nac

iona

l de

las

Zona

s Á

ridas

(C

ON

AZA

)

Prog

ram

as d

el

FON

AR

T

Aho

rro,

Sub

sidi

o y

Cré

dito

Par

a la

Vi

vien

da "

Tu C

asa"

Des

arro

llo L

ocal

(M

icro

rreg

ione

s)

3 x

1 pa

ra M

igra

ntes

Ince

ntiv

os E

stat

ales

Ate

nció

n a

Jorn

aler

os

Agr

ícol

as

Coi

nver

sión

Soc

ial

Empl

eo T

empo

ral

(PET

)

Des

arro

llo H

uman

o O

port

unid

ades

Prog

ram

a Pa

ra e

l D

esar

rollo

de

los

Pueb

los

y C

omun

idad

es

Indí

gena

s

Ate

nció

n a

Adu

ltos

May

ores

en

Zona

s R

ural

es

Vivi

enda

Rur

al

Apo

yo A

limen

tario

Fond

os R

egio

nale

s de

C

omba

te a

la P

robr

eza

Prog

ram

a de

A

dqui

sici

ón d

e Su

elo

Apt

o pa

ra V

ivie

nda

Unidad de Coordinación de Delegaciones

Presupuesto 2006cp 26.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 26.0Presupuesto 2005cp 24.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.7Presupuesto 2004cp 25.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3Presupuesto 2003cp 27.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.1Variación Real 2006cp/2005cp 0.0 - - - - - - - - - n.a. - - - - - - - - - n.a. - - - -1.8Variación Real 2005cp/2004cp -6.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6.4Variación Real 2004cp/2003cp -14.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -14.3

Órgano Interno de ControlPresupuesto 2006cp 29.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.2Presupuesto 2005cp 28.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3Presupuesto 2004cp 29.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.2Presupuesto 2003cp 27.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5Variación Real 2006cp/2005cp -3.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3.6Variación Real 2005cp/2004cp -7.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7.2Variación Real 2004cp/2003cp -2.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2.6

Dirección General de Vinculación Interinstitucional

Presupuesto 2006cp 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0Presupuesto 2005cp 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9Presupuesto 2004cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2003cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2006cp/2005cp 28.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28.0Variación Real 2005cp/2004cp n.a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n.a.Variación Real 2004cp/2003cp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

cp= cuenta pública n.a. = no aplica1/ El Programa de Adquisición de Leche Nacional a cargo de Liconsa, S.A. se deja de clasificar como Programa Sujeto a Reglas de Operación a partir de 2009, debido a lo cual se incorpora en el apartado que agrupa el Resto de Programas. A fin de hacer compatible la información, en años anteriores se clasificó en la misma categoría.Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en datos de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003-2006.

Cuadro 17-ASecretaría de Desarrollo Social

Apertura de Programas Sujetos a Reglas de Operación por Unidad Responsable 2003-2006(Millones de pesos)

Resto de Programas 1/Unidad Responsable TOTAL

Est

ruct

ura

%

Programas Sujetos a Reglas de Operación

Page 132: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

130 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

Uno de los programas sociales más representativos en materia de política social es el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades,

que es sujeto a reglas de operación y dirigido a familias en pobreza extrema tanto del ámbito rural como del urbano. Es administrado

por la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en el ámbito de competencia de la Secretaría de

Desarrollo Social y operado tanto por la propia dependencia, como por la Secretaría de Educación Pública y por la Secretaría de Salud.

Es un programa que fomenta el desarrollo de las capacidades básicas de la población objetivo que atiende, mediante el acceso a

mejores oportunidades de alimentación, salud y educación, que permiten a la población en extrema pobreza acceder a mejores niveles

de bienestar. Proporciona apoyos educativos (becas y útiles escolares), servicios de salud (paquete de servicios básicos de salud,

complementos alimenticios y capacitación en materia de salud), transferencias económicas para alimentación y apoyos para el pago de

energía (electricidad y gas).

Este programa tiene tasas positivas de crecimiento en todos los años de la serie y hasta 2007 la Secretaría de Educación Pública

ejerció la mayor parte de su presupuesto, seguida por la Secretaría de Desarrollo Social; en tanto que, a partir de 2008 es esta última

dependencia quién se erige como la más representativa. La Secretaría de Salud por su parte, ocupa el tercer lugar.

Page 133: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

131

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009a

TOTAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 22,331.1 25,651.9 29,964.2 33,526.0 36,769.2 41,708.9 47,777.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Secretaría de Educación Pública 10,916.3 12,455.4 14,985.1 16,117.3 17,171.8 17,626.7 18,460.8 48.9 48.6 50.0 48.1 46.7 42.3 38.6

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 10,916.3 12,455.4 14,985.1 16,117.3 17,171.8 17,626.7 18,460.8 48.9 48.6 50.0 48.1 46.7 42.3 38.6

Secretaría de Salud 2,668.3 3,246.5 3,793.7 3,774.1 3,744.2 3,568.9 3,467.0 11.9 12.7 12.7 11.3 10.2 8.6 7.3

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2,668.3 3,246.5 3,793.7 3,774.1 3,744.2 3,568.9 3,467.0 11.9 12.7 12.7 11.3 10.2 8.6 7.3

Secretaría de Desarrollo Social 8,746.5 9,950.0 11,185.4 13,634.5 15,853.2 20,513.2 25,849.5 39.2 38.8 37.3 40.7 43.1 49.2 54.1

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades - Vertiente Alimentaria, Programa Retiro para Población en Oportunidades y Oportunidades Energético 7,827.2 8,381.4 10,081.1 12,576.8 14,769.9 19,938.2 24,413.1 35.1 32.7 33.6 37.5 40.2 47.8 51.1

Programa Piloto Jóvenes con Oportunidades - - - - - 62.7 - - - - - - 0.2 -

Levantar encuestas a hogares beneficiarios y evaluar el impacto del programa - 177.3 133.5 - - - - - 0.7 0.4 - n.a. - -

Evaluación del impacto del programa - - - 27.9 62.5 45.2 - - - - 0.1 0.2 0.1

Incorporar y recertificar familias beneficiarias - - - 356.6 388.5 664.8 - - - 1.1 1.1 1.4

Seleccionar las localidades y hogares beneficiarios (En 2000 y 2001 Promover el desarrollo en localidades y grupos marginados). 22.5 - - - - - - 0.1 - - - - - -

Realizar y coordinar la evaluación operativa del impacto y resultados del Programa Oportunidades (Progresa) 46.3 - - - - - - 0.2 - - - - - -

Desarrollar e incorporar nuevas tecnologías para el control y operación del Programa Oportunidades (Progresa) 9.7 - - - - - - 0.0 - - - - - -

Actividades de apoyo administrativo (Otras actividades, Proporcionar servicios de apoyo administrativo). 840.8 1,391.3 970.8 672.8 631.7 466.5 769.6 3.8 5.4 3.2 2.0 1.7 1.1 1.6

Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada (Implantar y operar) - - - 0.5 0.7 0.7 2.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0

cp= cuenta pública a= aprobado

2005cp2004 cp 2008 cp 2009a

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003-2008 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.

Programa de Desarrollo Humano OportunidadesApertura por Dependencia y Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria)

2006cp Estructura %

Cuadro 18

2003 cp

(Millones de pesos)

Dependencia / Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria) 2007cp

Page 134: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

132 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008

TOTAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 31,583.8 33,262.1 37,206.5 38,978.1 40,818.1 46,301.7 47,777.2 5.3 11.9 4.8 4.7 13.4 3.2

Secretaría de Educación Pública 15,439.3 16,150.5 18,607.0 18,738.4 19,062.7 19,567.7 18,460.8 4.6 15.2 0.7 1.7 2.6 -5.7

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 15,439.3 16,150.5 18,607.0 18,738.4 19,062.7 19,567.7 18,460.8 4.6 15.2 0.7 1.7 2.6 -5.7

Secretaría de Salud 3,773.9 4,209.7 4,710.6 4,387.9 4,156.5 3,961.9 3,467.0 11.5 11.9 -6.9 -5.3 -4.7 -12.5

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 3,773.9 4,209.7 4,710.6 4,387.9 4,156.5 3,961.9 3,467.0 11.5 11.9 -6.9 -5.3 -4.7 -12.5

Secretaría de Desarrollo Social 12,370.6 12,901.9 13,888.9 15,851.8 17,598.9 22,772.1 25,849.5 4.3 7.7 14.1 11.0 29.4 13.5

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades - Vertiente Alimentaria, Programa Retiro para Población en Oportunidades y Oportunidades Energético 11,070.3 10,867.9 12,517.6 14,622.1 16,396.3 22,133.7 24,413.1 -1.8 15.2 16.8 12.1 35.0 10.3

Programa Piloto Jóvenes con Oportunidades - - - - - 69.6 - - - - - n.a. n.a.

Levantar encuestas a hogares beneficiarios y evaluar el impacto del programa - 229.9 165.8 - - - - n.a. -27.9 n.a. - - -Evaluar el impacto del programa - - - 32.4 69.4 50.2 - - n.a. 114.0 -27.6 -100.0

Incorporar y recertificar familias beneficiarias - - - 414.6 431.3 - 664.8 - - n.a. 4.0 n.a. n.a.

Seleccionar las localidades y hogares beneficiarios (En 2000 y 2001 Promover el desarrollo en localidades y grupos marginados). 31.8 - - - - - - n.a. - - - - -

Realizar y coordinar la evaluación operativa del impacto y resultados del Programa Oportunidades (Progresa) 65.4 - - - - - - n.a. - - - - -

Desarrollar e incorporar nuevas tecnologías para el control y operación del Programa Oportunidades (Progresa) 13.8 - - - - - - n.a. - - - - -

Actividades de apoyo administrativo (Otras actividades, Proporcionar servicios de apoyo administrativo). 1,189.2 1,804.1 1,205.5 782.2 701.2 517.9 769.6 51.7 -33.2 -35.1 -10.4 -26.1 48.6

Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada (Implantar y operar) - - - 0.5 0.7 0.7 2.0 - - n.a. 37.8 1.1 171.6

2009a Variación Real %

Cuadro 18-A

(Millones de pesos a precios de 2009)

Programa de Desarrollo Humano OportunidadesApertura por Dependencia y Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria)

2006cp 2003 cp 2004 cp

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003-2008 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.

cp= cuenta pública a= aprobado n.a.= no aplica

2007cpDependencia / Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria) 2008cp2005cp

Page 135: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

133

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Notas y Fuentes de Información

Notas:

1/ Secretaría de Desarrollo Social. Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012. http://www.sedesol.gob.mx/archivos/1/file/Prog_Sectorial_WEB.pdf

2/ Secretaría de Desarrollo Social. Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006, Superación de la Pobreza: Una Tarea Contigo.

http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/publicaciones/libros/pnd.htm

3/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2008 y Estimaciones de

Pobreza por Ingresos a Nivel Nacional y para los Ámbitos Rural y Urbano Correspondientes a 2008.

Fuente de Información:

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003-2008.

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y 2009.

• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2008.

• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Estimaciones de Pobreza por Ingresos a Nivel Nacional y para los Ámbitos

Rural y Urbano Correspondientes a 2008.

Page 136: Evolución del Gasto Social 2003-2009 · 2003-2009: Grupo Funcional Desarrollo Social, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Secretaría de Desarrollo Social y Programa de Desarrollo

134 www.cefp.gob.mx

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003-2009

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas H. Cámara de Diputados

LX Legislatura Agosto de 2009

www.cefp.gob.mx

Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presidente: Dip. Mario Alberto Salazar Madera

Dip. Fco. Javier Calzada Vázquez Dip. Javier Guerrero García Dip. Carlos Alberto Puente Salas Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez Director de Presupuesto y Gasto Público: Mtro. Roberto Ramírez Archer

Revisó: Rosalío L. Rangel Granados Elaboró: Ma. Silvia Zúñiga Estrada