El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

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PRESUPUESTO 2012 – 2013

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PRESUPUESTO 2012 – 2013

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PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

36,8 % 12,1 % 40,9 % 25,8 % 73,9 %

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

MINISTERIO DE GOBIERNO $ 176.351,0 $ 241.307,0 $ 270.465,0 $ 381.220,0 $ 479.527,0 $ 833.818,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ 176.351,0$ 241.307,0 $ 270.465,0

$ 381.220,0

$ 479.527,0

$ 833.818,0VARIACION DEL M.G. 2012/2013

$ 354.291,0 73,9%

EN MILES DE PESOS

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ORGANISMO O JURISDICCIÓN COMPARATIVO PRESUPUESTOS – EN MILES DE PESOS DIDERENCIA

2012 – 20132010 % INC. 2011 % INC. 2012 % INC. 2013

TOTAL $ 270.465 40,9% $ 381.220 25,7% $ 479.527 73,8% $ 833.818 $ 354.291UNIDAD SUPERIOR $ 18.259 24,5% $ 22.749 36,5% $ 31.068 29,6% $ 40.289 $ 9.221RENTAS GENERALES $ 18.259 24,5% $ 22.749 36% $ 30.942 23,2% $ 38.124 $ 7.182CUENTA ESPECIAL “SEG. VIAL” - - $126 - $126 1.628,2% $ 2.165 $2.039POLICIA PROVINCIAL $ 186.620 44,8% $ 270.300 23% $ 332.644 64,2% $ 546.427 $ 213.783RENTAS GENERALES $ 186.620 44,8% $ 270.300 23% $ 332.644 64,2% $ 546.427 $ 213.783ESCUELA DE POLICIA $ 3.608 36,2% $ 4.917 2,4% $ 5.037 37,5% $ 6.928 $ 1.891RENTAS GENERALES $ 3.608 36,2% $ 4.917 2,4% $ 5.037 37,5% $ 6.928 $ 1.891SUBS. ASUNTOS MUNICIPALES $ 1.055 9% $ 1.150 10,1% $ 1.267 477,9% $ 7.323 $ 6.056RENTAS GENERALES $ 1.055 9% $ 1.150 10,1% $ 1.267 47% $ 1.863 $ 596CUENTAS ESPECIALES - - - - - - $ 5.460 - SERV. PEN. PROVINCIAL $ 42.850 46,5% $ 62.792 36,1% $ 85.490 128,4% $ 195.329 $ 109.839RENTAS GENERALES $ 42.850 46,5% $ 62.792 36,1% $ 85.490 128,4% $ 195.329 $ 110.265DIR. G. REG. PROV. PERSONAS $ 11.682 4,1% $ 12.171 35,6% $ 16.509 66,8% $ 27.537 $ 11.028RENTAS GENERALES $ 11.397 3,8% $ 11.831 26,3% $ 14.949 72,2% $ 25.753 $ 10.804CUENTAS ESPECIALES $ 285 19,3% $ 340 358,8% $ 1.560 14,3% $ 1.784 $ 224DIR. GRAL. DE DEFENSA CIVIL $ 1.920 -4,4% $ 1.642 6,5% $ 1.750 32,8% $ 2.325 $ 575RENTAS GENERALES $ 1.520 31,4% $ 1.042 10,3% $ 1.150 50% $ 1.725 $ 575CUENTAS ESPECIALES $ 400 50% $ 600 -- $ 600 -- $ 600 - DIR. G. PERSONAS JURIDICAS $ 811 4,6% $ 849 13,7% $ 966 12,8% $ 1.090 $ 124RENTAS GENERALES $ 694 5,4% $ 732 15,9% $ 849 14,6% $ 973 $ 124CUENTAS ESPECIALES $ 117 -- $ 117 -- $ 117 -- $ 117 - DIR. G. REG. PROP. INMUEBLE $ 3.660 27% $ 4.650 3,1% $ 4.796 16,1% $ 5.570 $ 774RENTAS GENERALES $ 2.060 9,2% $ 2.250 6,4% $ 2.396 32,3% $ 3.170 $ 774CUENTAS ESPECIALES $ 1.600 50% $ 2.400 -- $ 2.400 -- $ 2.400 - SUBS. DE GOB. Y AS. REGISTRALES - - - - - - $ 1.000 $ 1.000RENTAS GENERALES - - - - - - $ 1.000 $ 1.000

U. SUPERIOR: Fdo. Especial de Seguridad Vial. Se incorpora SUBS. DE GOB. Y AS. REG. y CTA. ESP. SUBS. AS. MUNICIPALES

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23,43% SERV. PEN. PROVINCIAL

$ 195.329,0

0,28% DIR. GRAL. DE DEFENSA CIVIL

$ 2.325,0

4,83%UNIDAD SUPERIOR

$ 40.289,0

0,88% SUBS. ASUNTOS MUNICIPALES

$ 7.323,0

3,30%DIR. G. REG. PROV. PERSONAS

$ 27.537,0

0,13% DIR. G. PERSONAS JURIDICAS

$1.090,00,67%

DIR. G. REG. PROP. INMUEBLE$ 5.570,0

0,12%SUBS. DE GOB. Y ASUNTOS REG.

$ 1.000,0

DISTRIBUCIÓN – MINISTERIO DE GOBIERNOEN PORCENTAJE Y MILES DE PESOS

POLICÍA66,36%

$ 553.355,0

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PRESUPUESTO DESTINADO AL MINISTERIO DE GOBIERNOEN EL TOTAL DE LA PROVINCIA

20082009

20102011

20122013

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5.375.71 5.22 4.92 4.8

6.66

94.63 94.29 94.78 95.08 95.293.34

MINISTERIO DE GOBIERNOOTRAS AREAS DEL GOBIERNO

EN PORCENTAJES

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PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN EL TOTAL DE LA PROVINCIA

OTRAS ÁREAS DEL GOBIERNO92,9%

MINISTERIO DE GOBIERNO7,1%

92,90%

7,10%

$ 11,635,058,90

0

$ 889,251,000

TOTAL PRESUPUESTO DE LA PROVINCIA AÑO 2.013: $12.524.309.900

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OBRAS QUE IMPACTAN EN EL MINISTERIO DE GOBIERNO

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN AÑO 2013 % EN EL TOTAL DE LA PROVINCIA

IPRODHA $ 54.108.0000,44 %ARQUITECTURA $ 1.325.000

TOTAL OBRAS $ 55.433.000MINISTERIO DE GOBIERNO $ 833.818.000 6,66TOTAL OBRAS Y MINISTERIO DE GOBIERNO $ 889.251.000 7,1 %TOTAL PRESUPUESTO PROVINCIAL $ 12.524.309.900 100 %

EN SEGURIDAD

COMISARÍAS VIVIENDAS POLICIALES DESTACAMENTOSUNIDADES PENALES REMODELACIONES Y REMODELACIONES

Comisaría Los Helechos Destac. Policial (Simple) CabureiComisaría nueva en Campo Viera Comisaría Secc. 5ta. Oberá Comisaría Secc. 3ra. Posadas Dest. Tipo "A"- Col. Victoria Comisaría sector Sur 164 Viv. Dest. Tipo "A" Seccion 10ma.- Campo RamónComisaría Secc. 2da. Posadas Remodelación de Comisaría El Soberbio Comisaría Secc. 1era. Oberá Refacción Destac. Policial - ProfundidadComisaría Puerto Mado Edificio Policial - Florentino Ameghino Comisaría tipo "B" - Puerto Piray Unidad Carcelaria de Oberá - Oberá 2 aulas Dest. De Policía Municip.- A. del Valle Instit. De Encausados y Procesados III etapa - Posadas Destac. Paraje "Puerto Azara"- Azara Unidad Penitenciaria VIII – Cerro Azul

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PRESUPUESTO DESTINADO A SEGURIDADDENTRO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (2012 - 2013)

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN AÑO 2012 CONCEPTO PORCENTAJE AÑO 2013 PORCENTAJEPOLICIA PROVINCIAL $ 332.644.000

SEGURIDAD 88,61 %

$ 546.427.000

90,07 %ESCUELA DE POLICIA $ 5.037.000 $ 6.928.000SERV. PEN. PROVINCIAL $ 85.490.000 $ 195.329.000DIR. GRAL. DE DEFENSA CIVIL $ 1.750.000 $ 2.325.000SEGURIDAD $ 424.921.000 $ 751.009.000UNIDAD SUPERIOR $ 31.068.000

OTRAS EROGACIONES 11,39 %

$ 40.289.000

9,93 %

SUBS. ASUNTOS MUNICIPALES $ 1.267.000 $ 7.323.000DIR. G. REG. PROV. PERSONAS $ 16.509.000 $ 27.537.000DIR. G. PERSONAS JURIDICAS $ 966.000 $ 1.090.000DIR. G. REG. PROP. INMUEBLE $ 4.796.000 $ 5.570.000SUBS. DE GOBIERNO -- $ 1.000.000OTRAS EROGACIONES $ 54.606.000 $ 82.809.000

TOTAL GENERAL $ 479.527.000 100 % $ 833.818.000 100 %

2012

2013

$ 54,606,00

0$

82,809,000

$ 424,921,0

00

$ 751,009,0

00

OTRAS EROGACIONES

SEGURIDAD88,61% 90,07%

11,39%9,93%

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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE PERSONAL Y OTRAS EROGACIONES

CONCEPTO 2012 2013 DIFERENCIA % DEINCREMENTO

PERSONAL $ 407.364.000 $ 740.349.000 $ 332.985.000 81,74 %

OTRAS EROGACIONES $ 72.163.000 $ 93.469.000 $ 21.306.000 29,52%

TOTAL PRESUPUESTO $ 479.527.000 $ 833.818.000 $354.291 73,88%

PORCENTAJE DE INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO 2.013

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AREAS DEPENDIENT

ES

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SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS MUNICIPALES

JURISDICCION PRESUPUESTOS DIFERENCIA 2012/2013U ORGANISMO 2010 2011 2012 2013

SUBSECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES $ 1.055.000 $ 1.150.000 $ 1.267.000 $ 7.323.000 $ 6.056.000

RENTAS GENERALES $ 1.055.000 $ 1.150.000 $ 1.267.000 $ 1.863.000 $ 596.000

CUENTAS ESPECIALES $ - $ - $ - * $ 5.460.000 $ -

* Se incorpora la Cuenta Especial “Fondo de Desarrollo Municipal”.

2010 2011 2012 2013

1,055,000 1,150,000 1,267,000

7,323,000Incremento Anual

10,17 % 477,98 %9,0 %

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SUBSECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES

2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012

$ 3,569 $ 5,531$ 8,580 $ 10,523

$ 13,250$ 17,488

$ 21,679$ 21,703

$ 27,151

$ 39,166

$ 48,117

PROMEDIO MENSUAL COPARTICIPACIÓN POR AÑO

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SUBSECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES

2002 200354,97%

2004140,36%

2005194,81%

2006271,20%

2007389,93%

2008507,35%

2009508,01%

2010683,49%

2011997,21%

2012 Estimativo1248,19%

$ 42,835,407

$ 66,380,335

$ 102,960,954

$ 126,283,374

$ 159,006,777

$ 209,864,351

$ 260,159,647

$ 260,441,633

$ 335,612,714

$ 469,995,983

$ 577,404,330

INGRESOS POR COPARTICIPACIÓN LEY XV N° 10 (ANTES 2535)INCREMENTO EN RELACIÓN AL AÑO 2002 en PESOS y PORCENTAJE

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SUBSECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES

2.009 2.010 2.011 2012 ESTIMATIVO

28,163,072.65

71,393,180.96 69,398,899.32

89,500,000.00

COPARTICIPACIÓN DEL FONDO FEDERAL SOLIDARIO

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SUBSECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES

85%

15%

GRÁFICO: REPRESENTACIÓN EN PORCENTAJE

COPA AÑO 2012 ESTIMATIVO F. F. SOLID. AÑO 2.012 ESTIMATIVO

INGRESOS POR FONDO FEDERAL SOLIDARIO CON RESPECTO A LA COPARTICIPACION

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SUBSECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES

AÑO 2003 AÑO 2012 Estimativo + FOND. FED. SOLID.

$ 66.380.335,09

COPARTICIPACION, $577.404.330,00

FOND. FED. SOLID., $ 85.697.467,20

GRÁFICO: COMPARACIÓN DE COPARTICIPACIÓN ENTRE LOS AÑOS 2003-2012

COPARTICIPACIÓN AÑO 2003COPARTICIPACIÓN + FON. FED. SOLID.

AÑO 2012

$ 663.101.797,20

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SUBSECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES

COPA ESTIMATIVO 2012 OBRAS-PROGRAMAS 20120

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

GRÁFICO COMPARATIVOCoparticipación (Proyección 2012) – Obras y Programas de Organismos Provinciales (e-

jecutados hasta agosto 2012).

#REF!

SEGURIDAD VIAL

MHFOySP- PLAN DE OBRAS

IPRODHA

EMSA

MDSMyJ - SEG. ALIMENTARIA

MDSMyJ - SEG. SOCIAL

IMAS

DPV-CONV. CON MUNICIPALIDES

DPV-OBRAS POR CONTRATO DIRECTO C/ MUNIC.

DPV- CONS. DE RUTAS PROV. Y CAMINOS VEC.

DPV-CONST. DE PUENTES Y EMPED.

MINIST. SALUD PÚBLICA

FOND. FED. SOLID. ESTIMATIVO 2012

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UNIDAD EJECUTORA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

La Unidad Ejecutora de Infraestructura Municipal, recientemente creada en el ámbito de éste Ministerio, es la encargada de continuar con políticas de asistencia Técnica y Financiera de los municipios.

OBJETIVOS

Llevar adelante líneas de financiamiento Municipales vigentes.Promover y canalizar adquisiciones de maquinarias, equipamientos.Ejecución de Obras de Infraestructura municipal.

SUBSECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES

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DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE LAS PERSONAS

JURISDICCION U ORGANISMO

PRESUPUESTOS DIFERENCIA 2012/20132010 2011 2012 2013

DIR. G. REG. PROV. PERSONAS $ 11.682.000 $ 12.171.000 $ 16.509.000 $ 27.537.000 $ 11.028.000RENTAS GENERALES $ 11.397.000 $ 11.831.000 $ 14.949.000 $ * 25.753.000 $ 10.804.000CUENTAS ESPECIALES $ 285.000 $ 340.000 $ 1.560.000 $ 1.784.000 $ 224.000

2010 2011 2012 2013

11,682,000 12,171,000

16,509,000

27,537,000

Incremento Anual

4,2 % 35,6 % 66,8 %

* PERSONAL Y PASANTÍAS

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CUENTA ESPECIAL

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE LAS PERSONAS

358,8%

2011 2012 2013

$ 340.000

$ 1.560.000

$ 1.784.000

14,4 %

En el año 2011 comenzaron a funcionar más Centros de Documentación Rápida

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RECAUDACION AÑO 2.012MESES AÑO 2012

ENERO $ 138.566,75

FEBRERO $ 168.780,00

MARZO $ 204.142,25

ABRIL $ 250.942,25

MAYO $ 301.601,77

JUNIO $ 290.350,34

JULIO $ 442.384,48

AGOSTO * $ 366.000,00

SEPTIEMBRE * $ 366.000,00

OCTUBRE * $ 366.000,00

NOVIEMBRE * $ 366.000,00

DICIEMBRE * $ 366.000,00

TOTALES $ 3.626.767,84

PRESUPUESTADO EN CUENTAS ESPECIALES 2012: $1.560.000 * Recaudación estimada

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE LAS PERSONAS

$ 1.796.767,84

$ 1.830.000

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DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE LAS PERSONAS

28 CENTROS DE DOCUMENTACION RAPIDA (CDR)

FUNCIONANDO

PROYECTADAS 08: Concepción de la Sierra, Campo

Grande, Colonia Guaraní, Eldorado km 2, Villa

Urquiza y Seccional Sexta de Posadas, San

Ignacio y Ruiz de Montoya

PRODUCCION DNI: 386.674- (Valor $35)

PRODUCCION PASAPORTES: 11.544.- (Valor $400)

PRODUCCION PASAPORTE EXPRESS: 204.- (Valor $900)

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OPERATIVOS DE DOCUMENTACION MÓVILES DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA - (CDR- MOVIL)

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE LAS PERSONAS

En el mes de Mayo del 2011, se iniciaron los operativos programados , en diferentes localidades.

Actualmente se han realizado 33.998 tramites de DNI.

PROYECTO

Se encuentra en proceso la adquisición de un CAMIÓN CDR MÓVIL que contará con 6 puestos de toma de trámites.

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VISITA DEL CAMION FÁBRICA DE DNI

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE LAS PERSONAS

Se concretó la presencia del camión Fábrica de DNI que recorre el País.

Estuvo presente en Iguazú, Garupá y Posadas.

Se logró la confección y entrega de 5.392 DNI y 180 pasaportes.

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CONTROL DE PRODUCCIÓN

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PRIMERA IDENTIDAD DIGITAL 3.952 Actas Digitales

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE LAS PERSONAS

PUESTOS DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA DEL RECIÉN NACIDO

Delegación Chacra 32-33Hospitales:Central Posadas SAMIC AlemSAMIC Oberá EldoradoPuerto Iguazú Jardín AméricaSan Vicente Apóstoles

INCRIPCION DIGITAL (Sanatorios Privados)Boratti Nosiglia

Delegaciones:Oberá EldoradoCentro Villa Cabello

Totales: 15A partir del 1 de Enero del año 2012, todos los recién nacidos son identificados biométricamente. Se realiza en un puesto digital capturando su biometría (fotografías de su rostro y huellas dactilares de ambos pulgares) más la firma de padre, madre o tutor.Misiones cuenta con 9 puestos de identificación biométrica del recién nacido, 8 de los cuales se encuentran ubicados dentro de las maternidades de los Hospitales.El Nuevo DNI del recién nacido es enviado al domicilio de los padres a los 15 días y en formato TARJETA.

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Registro CivilIdentidad Digital

Organismos del Estado

Sanatorio Privado - Anexo Delegación Registro Civil

HospitalRegistro Civil

HospitalRegistro Civil

Red de Construcción del Programa de Identidad Digital PID

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE LAS PERSONAS

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DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE LAS PERSONAS

Se ha culminado la Digitalización de nacimientos: 1.700.000 actas.

EN PROCESO: Actas nacimientos cortadas: 1.200.000

Actas nacimientos cargadas: 112.749

Digitalización de Defunciones: 43.321 actas

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Operativos en Comunidades Aborígenes

Se vienen realizando tramites de inscripción e identificación de todas las comunidades

Aborígenes de la provincia, sin trámite judicial.

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE LAS PERSONAS

Cantidad de inscriptos: 6080

A. DEL VALLECAMPO GRANDESAN PEDRO

SAN VICENTE

RUIZ DE MONTOYAEL SOBERBIO

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LEY NACIONAL DE IDENTIDAD DE GÉNERO N° 26.743• Cantidad de tramites realizados: 17.• El tramite es gratuito, reservado y administrativo.• Se rectifica la partida de nacimiento original en cuanto al nombre y sexo. • Se inmoviliza y se genera nueva Partida.• El tramite de solicitud de nuevo DNI se puede realizar en cualquier Provincia.

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE LAS PERSONAS

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SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD

MEDIACIÓN COMUNITARIA

se realizaron 15 audiencias y 20 entrevistas. Algunos temas mediados: ruidos molestos, animales domésticos,

agresiones verbales, etc. Mediadores en otros puntos de la provincia:

Eldorado, Oberá, Pto. Rico, Garuhapé.

REGISTRO PROVINCIAL DE ORGANIZACIONESNO GUBERNAMENTALES (ONG’S)

Se realizaron 7 nuevas inscripciones . Asesoramiento a las que están en proceso de formación. Relevamiento y actualización de las Organizaciones ya inscriptas. Total de ONG’s Registradas: 566.

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PROGRAMA PROVINCIAL “EL RINCÓN DEL SAPITO”

OBJETIVO: Contener a niños/as mientras sus madres concurren a una consulta médica.

Actualmente se encuentran funcionando 20 salitas de juegos y aprendizajes en toda la Provincia.

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD

PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN COMUNITARIA:

Se realizan constantemente charlas de prevención sobre temas actuales como ser: violencia familiar, trata de personas, violencia Juvenil, adicciones, entre otros.

Algunos lugares donde se llevaron a cabo: Villa Unión de Guaraní, Escuela 584 de Panambí, Vecinos de Alberdi, Centros de Amas de Casa de Oberá, Campo Viera, San Martín, Jardín América, Pto. Iguazú, Pto. Piray, etc.

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SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD

LEY XIX - Nro. 51 – PENSION GRACIABLE DE ASISTENCIA A LAS VICTIMAS MENORES DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL

La citada Ley establece que esta pensión sea tramitada a través de la

Subsecretaría de la Relaciones con la Comunidad.

El monto de la pensión equivale al 70 % del salario Mínimo, Vital y Móvil.

En la actualidad se encuentra en trámite la inclusión de 8 víctimas.

Page 34: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

ACTUALMENTE 412 VETERANOS DE GUERRA PERCIBEN LA PENSIÓN GRACIABLE HONORÍFICA “ISLAS MALVINAS” Y 5 EN TRÁMITE DE INCORPORACIÓN.

Monto Pensión:

ACCIONES:

Se gestionan beneficios previstos en la Ley para los Veteranos de guerra en nuestra

Provincia.

Se concretó la entrega de 5 viviendas por parte del IPRODHA Y 7 se encuentran en trámite

Se gestionan descuentos en el Servicio de Energía Eléctrica suministrado por E.M.S.A.

Se brinda Asesoramiento y contención tanto a veteranos, viudas y familiares.

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL VETERANO DE GUERRA

Año Monto

2010 $ 700

2011 $ 900

2012 $ 1050

Page 35: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL

JURISDICCION U ORGANISMO

PRESUPUESTOS DIFERENCIA 2012/20132012 2013

DIR. GRAL. DE DEFENSA CIVIL $ 1.750.000 $2.325.000 $ 575.000

RENTAS GENERALES $1.150.000 $1.725.000 $ 575.000

CUENTAS ESPECIALES $ 600.000 $600.000 --

2012 2013

1,750,000

2,325,000Incremento Anual

32,9 %

Page 36: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL

PREVENCIÓN:

- Se realizan charlas sobre autoprotección, primeros auxilios básicos, uso de extintores, seguridad en el hogar, prevención de accidentes domésticos y otros.

- Campañas de vacunación en forma conjunta con el ministerio de Salud Pública.

- Simulacros de evacuación de emergencia en establecimientos escolares situados en diferentes municipios de la Provincia.

OPERATIVO DE SIMULACRO REALIZADO EN LA LOCALIDAD DE PTO. IGUAZÚ.

OPERATIVO DE SIMULACRO REALIZADO EN LA CIUDAD DE POSADAS

Page 37: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL

MAPA DE ZONAS AFECTADAS

Localización de Zonas afectadas por fenómenos

meteorológicos en 2.012 en la Provincia de Misiones

Page 38: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL

ASISTENCIAS:Se brindó asistencia a 5.000 familias damnificadas por distintos siniestros.Municipios: Eldorado El Soberbio 25 de mayo San Vicente

San José Jardín América A. del Valle Campo Viera El Alcazar 2 de mayo Garupá Santo Pipó Gdor. Roca Guaraní Oberá Cerro Azul Cerro Corá Posadas

Se registraron 60 incendios de viviendas familiares en la Provincia.Ante los hechos ocurridos se han entregado:

Para restauración de viviendas: 20.000 chapas de cartón. 400 chapas de zinc. 40.000 pies2 de maderas.

Elementos de Ferretería.

Otras ayudas realizadas: 600 colchones. 600 frazadas.

6000 víveres secos.

Page 39: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

FENOMENO CLIMATICO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012

En el último temporal que afectó a varios municipios de la Provincia de Misiones, se registraron más de 1600 familias damnificadas. Se registraron voladuras de techo, caídas de postes de tendido eléctrico y árboles debido a la intensa lluvia (con granizo en varias zonas) y vientos de más de 100 Km/h.Se trabajó en forma conjunta con otras áreas del Gobierno a fin de coordinar las ayudas necesarias:MIN. DE DESARROLLO SOCIAL POLICÍASUBSEC. AS. MUNICIPALES IPRODHASUBSEC. DE SEG. Y JUSTICIA EMSASUBSEC. DE GOB. Y AS. REG. MUNICIPIOS

Se asistió a la población con 40.000 chapas de cartón, 600 colchones y 600 frazadas, alimentos no perecederos,etc.

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL

MUNICIPIOS AFECTADOSPOSADAS SAN INGNACIOGARUPÁ EL ALCAZARALEM SAN MARTÍNLORETO CAMPO RAMÓNSAN JOSÉ SAN JAVIERSANTO PIPÓ JARDÍN AMÉRICACONCEPCIÓN DE LA SIERRA

SANTIAGO DE LINIERS

COLONIA DELICIA 9 DE JULIOGDOR. ROCA GRAL. URQUIZA

CAMPO VIERA TOTAL: 19 Municipios

Page 40: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL

JURISDICCION PRESUPUESTOSDIFERENCIA

2012/2013U ORGANISMO 2010 2011 2012 2013

SERV. PEN. PROVINCIAL $ 42.850.000 $ 62.792.000 $ 85.490.000 $ 195.329.000 $ 109.839.000

RENTAS GENERALES $ 42.850.000 $ 62.792.000 $ 85.490.000 $ 195.329.000 $ 110.265.000

2010 2011 2012 2013

42,850,000

62,792,000

85,490,000

195,329,000Incremento Anual

36,1% 128,5%

Page 41: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

DIRECCIÓN GRAL. DEL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL

POBLACIÓN TOTAL PENAL: ………….. 1.090 INTERNOS

Unidades Cantidad

Unidad Penal I- Loreto 235

Unidad Penal II- Oberá 286

Complejo Penitenciario III- Eldorado 296

Unidad Penal IV- Instituto Correccional de Menores Varones 39

Unidad Penal V- Instituto Correccional de Mujeres 38

Unidad Penal VI- Instituto de Encausados y Procesados 196

Total de Internos Alojados 1.090

Page 42: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

Situación Jurídica de Internos

DIRECCIÓN GRAL. DEL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL

Por Situación Jurídica Cantidad

Condenados 583

Procesados 445

Inimputables 44

Encausados 18

Total General 1.090

ACTUALMENTE EXISTEN 190 PROCESADOS ALOJADOS EN COMISARIAS POLICIALES

Page 43: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

PERSONAL

DIRECCIÓN GRAL. DEL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL

DESCRIPCIÓN CANTIDADOFICIALES 233SUBOFICIALES 1079BANDA DE MÚSICA 39CADETES 62PERSONAL CIVIL 9TOTAL DOTACIÓN 1422

Page 44: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

COSTO PER-CAPITA DEL ALOJAMIENTO DE UN INTERNO EN EL SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA

DIRECCIÓN GRAL. DEL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL

COSTO POR INTERNO MONTO

DIARIO $ 217,86

MENSUAL $ 6.535,93

ANUAL $ 78.431,19

2012

COSTO POR INTERNO MONTO

DIARIO $ 493,25

MENSUAL $ 14.797,65

ANUAL $ 177.571,81

2013

Page 45: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

INVERSIONES: Se adquirieron vehículos:

Para traslado de internos:4 Citroën tipo furgón Jumper4 Citroën tipo utilitario Berlingo

Para uso del Instituto Superior de Ciencias Penitenciarias Andrés Guacurarí y Artigas

1 Vehículo tipo furgón

DIRECCIÓN GRAL. DEL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL

Page 46: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

OBRAS:Se concluyó la edificación del nuevo pabellón para internos inimputables y sector de contención

de la unidad penal de Loreto.

DIRECCIÓN GRAL. DEL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL

EN EJECUCIÓN:Edificio de la nueva Unidad Penitenciaria VII en la Localidad de Puerto Rico.Edificio de la nueva Unidad Penitenciaria VIII en la Localidad de Cerro Azul.Edificio del Instituto Superior de Ciencias Penitenciarias Andrés Guacurarí y Artigas.

Page 47: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

PROYECTOS

A modo de prueba piloto, se está implementado en la Unidad Penal VI (Instituto de Encausados y Procesados de Posadas) un SISTEMA DE CONTROL BIOMÉTRICO para el ingreso y egreso de visitas y registro de internos.

DIRECCIÓN GRAL. DEL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL

Se prevé la construcción de una guardería para hijos del personal penitenciario. Construcción de un nuevo sector en el Instituto Correccional de Menores Varones para alojar internos Jóvenes Adultos (de entre 18 y 21 años) Central de monitoreo en la Dirección General del S.P.P. de cámaras de seguridad instaladas en las distintas Unidades Penales. Adquisición de bloqueadores de señal de teléfonos celulares para las Unidades Penales a fin de evitar la comisión de actos delictivos. Adquisición de detectores de metales para prevenir el ingreso de elementos no autorizados por razones de seguridad.

Page 48: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

POLICÍA DE MISIONESJURISDICCION

U ORGANISMO PRESUPUESTOS DIFERENCIA

2012/20132010 2011 2012 2013

POLICIA PROVINCIAL $ 186.620.000$ ** 270.300.000 $ 332.644.000 $ 546.427.000 $ 213.783.000ESCUELA DE POLICÍA $ 3.608.000$ 4.917.00 $ 5.037.000 $ 6.928.000 $ 1.891.000

** Policía Provincial: - En la Partida Trabajos Públicos $ 300.000 mantenimiento de edificios policiales (idem 2012).-

2010 2012 2013

275,217,000337,681,000

553,355,000Incremento Anual Policía y Esc. De Policía

23,1% 64,3%

TOTAL $ 190.228.000 $ 275.217.000 $ 337.681.000 $ 553.355.000 $ 215.674.000

Page 49: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

93.12%

6.88%

PERSONAL $ 515.259,0

OTRAS EROGACIONES $ 38.096,0

EN MILES DE PESOS

POLICÍA DE MISIONES

COMPOSICION PRESUPUESTO 2013

OTRAS EROGACIONES TOTAL

Servicios No Personales 36,5

Bienes de Consumo 62%

Bienes de Capital 0,5%

Trabajos Públicos 1%

Page 50: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

POLICÍA DE MISIONES

PERSONAL POLICIALFUERZA  TOTAL:

6.749OFICIALES 1.576

SUBOFICIALES 2.635

AGENTES 2.084

PERSONAL CIVIL 104

PERSONAL CONVOCADO 200

CADETES 150

RECURSOS HUMANOS

- TOTAL FUERZA POLICIAL 6.749

- POBLACIÓN (CENSO 2010) 1.246.254

-SUPERFICIE 29.801 KM2-

- RELACION POLICIA / HABITANTE 184

Page 51: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

FUERZA DE SEGURIDAD PÚBLICA CANTIDAD DE EFECTIVOS

GENDARMERÍA NACIONAL 2000

POLICÍA FEDERAL 200

PREFECTURA NAVAL 1240

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 213

POLICÍA PROVINCIAL 6749

SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL 1422

TOTAL FUERZA 11.824

- FUERZA TOTAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 11.824

- POBLACIÓN (IPEC AL 2012) 1.246.254

-SUPERFICIE 29.801 KM2-

-EFECTIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR HABITANTE 105

EFECTIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MISIONES

Page 52: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

•Acondicionamiento de Celdas de la Comisaría 12da. Posadas.•Nuevos Edificios para: Comisaría 2da., 3ra. y 4ta. de Posadas.•Nuevo Edificio para la Dirección Servicios Sociales de Oberá•Nuevo Edificio para la Alcaidía de Mujeres.•Unidad Regional II, Comisaría1ra., 4ta. Y 5ta. de Oberá•Comisaría Pto. Mado.•Comisaría Sto. Pipó•Comisaría de Pto. Piray•Edificio para la Dirección de Verificación de Automotores.•Comisaría Los Helechos•Comisaría Campo Viera•Destacamento A. del Valle•Destacamento Paraje Pto. Azara•Destacamento Cabureí•Destacamento Colonia Victoria•Destacamento Campo Ramón•Comisaría El Soberbio

POLICÍA DE MISIONESOBRAS PROYECTADAS

Page 53: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

OBRAS

•Nuevo edificio de la Comisaría Octava de Posadas.•Destacamento Sargento Galarza.•Comisaría Santiago de Liniers.•Comisaría General Urquiza.•Nuevo Edificio de la Comisaría de Gral. Alvear.

POLICÍA DE MISIONES

Page 54: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

OBRAS

•Refacciones de Sanitarios y aberturas de la Jefatura de Policía.•Reparación instalaciones eléctricas de la Comisaría de la Mujer UR I.-•Acondicionamiento de Celdas de la Comisaría 11ra.- Posadas•Refacción sanitarios, instalaciones eléctricas y desagües pluviales de la Comisaría 10ma.- Posadas.•Refacción General de la Comisaría 7ma. – Posadas.•Refacción General de la Comisaría de Garupá-•Refacción de celdas de la Comisaría 12da. Posadas-

POLICÍA DE MISIONES

Page 55: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

NUEVOS DESTACAMENTOS ZONA CAPITAL:

NUEVOS DESTACAMENTOS ZONA CAPITAL:

1) CHACRA Nº 144-2) CH. 79 B° TACURÚ3) Bº EL LIBERTADOR4) B° 180 VIV. GIOVINAZZO5) Bº A-4

OTRAS PROYECTADAS:

A) PUERTO CANELA.B) ACCESO SURC) BY PASS Y EX-RUTA 213

A

12

3 B

4

C

5

POLICÍA DE MISIONES

Page 56: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

VIVIENDAS DE SERVICIO28 VIVIENDAS DE SERVICIO EN CONSTRUCCIÓN:01 Oberá 02 Villa Bonita 02 Gral. Alvear06 Eldorado 07 Iguazú 05 San Vicente05 Jardín América22 VIVIENDAS DE SERVICIO PROYECTADAS:01 Pto. Piray 09 de Julio 02 El Alcazar01 Pto. Rico 01 Pto. Esperanza 01 Itacaruaré01 Caá Yarí 03 Cerro Azul 02 O. V. Andrade02 Apóstoles 01 Fachinal 06 Dos de MayoVIVIENDAS PROGRESIVAS PARA EL PERSONAL POLICIAL:08 Posadas 01 Candelaria 01 Eldorado03 Pto. Rico 07 IguazúBARRIO POLICIAL CHACRA 249 – POSADAS: 40 VIVIENDAS

Page 57: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

ADQUISICIONES

POLICÍA DE MISIONES

500 Pistolas calibre 9mm.300.000 Municiones 9mm 150 Chalecos de Transporte.150 Equipos de Protección Humana350 Cascos350 Escudos350 Escudos150 Máscaras de Gas350 Chalecos Antibalas5000 Cartuchos

Page 58: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

POLICÍA DE MISIONES

02 Furgones 04 Cuatriciclos02 Tráileres para cuatriciclos 10 Motocicletas

OTRAS ADQUISICIONES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA

INSTITUCION

Útiles de Oficina, Baterías, neumáticos, combustibles y lubricantes para el parque automotor, Pinturas y elementos de limpieza para dependencias de toda la provincia.

Page 59: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

PRIMER CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE CANES GUIAS O LAZARILLOS DEL PAIS

POLICÍA DE MISIONES

Con la creación de este Centro se logrará el adiestramiento de

los canes que serán utilizados por personas no videntes.

El Instructor a cargo del adiestramiento ha sido capacitado en la

República del Uruguay.

Se iniciará con 15 cachorros de las razas labrador y golden

retriever.

El adiestramiento tiene una duración de un año a partir del inicio

del mismo y luego un período de adaptación de dos meses con la

persona a guiar.

Page 60: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

POLICIA MONTADA

Se procederá a la adquisición de 10 nuevos ejemplares equinos, para rotación de los existentes que se encuentran en avanzada edad.

División Policía Montada:

Operativos de prevención.Cobertura de Seguridad en eventos deportivos.Actividades de carácter social.

POLICÍA DE MISIONES

Page 61: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

SISTEMA DE IDENTIFICACION BIOMETRICA DIGITAL

El sistema informatizado está compuesto por:•Sistema AFIS, de huellas digitales.•Sistema de identikit.•Sistema de voz.•Sistema de fotografía.•Sistema de Datos Anagráficos.•Sistema de Datos Somáticos.•Sistema de Modus Operandi.

POLICÍA DE MISIONES

Actualmente se ha equipado a distintas Unidades Regionales del interior de la provincia y se encuentran en etapa de instalación y prueba de las diversas aplicaciones y elementos que lo componen.Este equipamiento producirá mejoras en el suministro de información, celeridad en la carga de prontuarios y consultas de antecedentes judiciales desde toda la provincia;

Page 62: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%
Page 63: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

CENTRO INTEGRAL DE OPERACIONES ESTRUCTURA FUNCIONALPOLICÍA DE MISIONES

Page 64: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

CENTRO INTEGRAL DE OPERACIONES

POLICÍA DE MISIONES

INCIDENTE TOTAL 557.552CODIGO CELESTE

512.082 91,84%(bromas, consultas, falsa alarma y sin conexión)

CODIGO VERDE

8.746 1,57%(Derivaciones a otros organismos, Ambulancias, Defensa Civil, Bomberos, etc.)

CODIGO AMARILLO

28.715 5,15%(Accidentes de Tránsito leves, delitos contra la propiedad, contravenciones)

CODIGO ROJO

8.009 1,44%Riesgo para la vida de las personas, accidentes de tránsito con lesionados Graves.

Page 65: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%
Page 66: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

FOROS DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA

CONFORMADOS 52:POSADAS•VILLA CABELLO COMISARIA 5° COMISARIA 8° COMISARIA 9°•COMISARIA 10° COMISARIA 11° COMISARIA 14° COMISARIA 15°

OBERASECTOR NORTE: BARRIO 180 VIVIENDAS Bº 100 HECTAREAS Bº SAN MIGUELSECTOR SUR: BARRIO EMSA Bº LOMBARDI Bº TRES ESQUINASBº VILLA MARTOSSECTOR ESTE: BARRIO NORTE Bº PROSOL Bº SCHUSTERSECTOR OESTE: BARRIO VILLA SVEA UNOPUERTO IGUAZÚ: •SECCIONAL PRIMERA: Barrio Almirante Brown y Barrio Villa Florida.•PUERTO ESPERANZA: Barrio Primavera.•GUARANI GENERAL ALVEAR CAMPO VIERA•MARTIRES VILLA BONITA PANAMBI•ALBERDI LOS HELECHOS FLORENTINO AMEGHINO•CAMPO RAMON ELDORADO PUERTO PIRAY•MONTECARLO PUERTO LIBERTAD WANDA•LEANDRO N. ALEM SAN JAVIER OLEGARIO VICTOR ANDRADE•ARROYO DEL MEDIO SAN VICENTE SAN PEDRO•CORPUS GRAL. URQUIZA JARDIN AMÉRICA•FORO COMISARIA GARUPA FORO COMISARIA CANDELARIA FORO COMISARIA PROFUNDIDAD•FORO COMISARIA CERRO CORA FORO COMISARIA SANTA ANA FORO COMISARIA LORETO

POLICÍA DE MISIONES

Page 67: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

POLICÍA DE MISIONES

FOROS DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA

FOROS EN PROCESO DE FORMACION 18:

•COLONIA VICTORIA CRIA. 1ra. PTO RICO•COMISARIA 2da. PTO RICO CAPIOVI•RUIZ DE MONTOYA GARUHAPE•EL ALCAZAR CTE. ANDRESITO•MOJÓN GRANDE GOBERNADOR LÓPEZ•CAÁ-YARÍ ALMAFUERTE•DOS ARROYOS ITACARUARÉ•BONPLAND CERRO AZUL•DOS DE MAYO EL SOBERBIO

Page 68: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

CONSEJO PROVINCIAL DE COMPLEMENTACION PARA LA SEGURIDAD INTERIOR

En el marco de las actividades del Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior se han llevado a cabo varios Operativos de Corta Duración con la integración de las fuerzas de seguridad que operan en nuestra provincia.En estos Operativos de prevención se ha logrado la identificación de más de 2.700 personas y 1.600 vehículos. Se han registrado detenciones y secuestros por distintas causas.

FUERZAS PARTICIPANTES DE LOS OPERATIVOS

• POLICIA DE MISIONES• GENDARMERIA NACIONAL• PREFECTURA NAVAL• POLICIA FEDERAL• POLICIA DE SEGURIDAD

AEROPORTUARIACIERRE DE OPERATIVO INTERNACIONAL DE FUERZAS

Page 69: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

Reunión Regional NEA“Consejo de Seguridad Interior”

El pasado 13 y 14 de Septiembre del corriente año Misiones fue sede de la Reunión Regional NEA del Consejo de Seguridad Interior .

Representantes de Corrientes, Chaco y Formosa debatieron junto a los funcionarios de nuestra provincia sobre temas comunes en materia de seguridad pública.

Los temas de Agenda tratados:

1) SIBIOS: Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad.2) Situación actual del “SISTEMA AUTOMATICO DE IDENTIFICACION BALISTICA” (SAIB).3) Diseño de un Mecanismo ágil de Comunicación de Órdenes de Captura.4) Decomiso y Destrucción de Armas de fuego con secuestro judicial. 5) Seguridad Vial. Protocolo de campo para la Investigación de Siniestros de tránsito.6) Narcotráfico.7) Trata de Personas.

Page 70: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 ENE-AGO 2012

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

20,082 19,680 19,251 18,590 18,720

13,924Disminuye 7,3 %

Disminuye 5,1 %

ESTADISTICA COMPARATIVA DE DELITOS AÑOS 2007 – 2009 – 2010 – 2011 Y 2012

POLICÍA DE MISIONES

Page 71: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

POLICÍA DE MISIONES

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 ENE-AGO 20120

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1.901 1.836 1,772 1.687 1.595

1,117

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012HABITANTE 1.056.236 1.071.355 1.086.474 1.101.593 1.173.923 1.246.254

DISMINUYE EL 9 %

DISMINUYE EL 14 %

PROYECCION DE DELITOS POR CADA 100.000 HABITANTESCONFORME A DATOS DEL ULTIMO CENSO NACIONAL

Page 72: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

TOTAL AÑO 2008

DISCRIMINACION DE DELITOS

TOTAL AÑO 2009

DISCRIMINACION DE DELITOS

C/LA PROPIEDAD 14.011

C/LAS PERSONAS 1.704

C/INTEG.SEXUAL 531

OTROS DELITOS 3.005

TOTAL………………..19.251

C/LA PROPIEDAD 14.742

C/LAS PERSONAS 1.467

C/INTEG.SEXUAL 524

OTROS DELITOS 2.947

TOTAL………………..19.680

TOTAL AÑO 2010

DISCRIMINACION DE DELITOS

C/LA PROPIEDAD 13.123

C/LAS PERSONAS 1.638

C/INTEG.SEXUAL 514

OTROS DELITOS 3.315

TOTAL……………….18.590

C/LA PROPIEDAD 13.604

C/LAS PERSONAS 1.827

C/INTEG.SEXUAL 513

OTROS DELITOS 2.776

TOTAL………………..18.720

DISCRIMINACION DE DELITOS

TOTAL AÑO 2011

C/LA PROPIEDAD 8.832

C/LAS PERSONAS 3.302

C/INTEG.SEXUAL 306

OTROS DELITOS 1.484

TOTAL………………….13.924

DISCRIMINACION DE DELITOS

ENEA-AGO AÑO 2012

ESTADISTICA COMPARATIVA DE DELITOS AÑOS 2008 – 2009 – 2010 – 2011 Y 2012

POLICÍA DE MISIONES

Page 73: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

PROCEDIMIENTOS DE LA POLICÍA DE MISIONESAÑO CANTIDAD DE HECHOS VICTIMAS DETENIDOS

2008 0523

19 Mayores04 Menores

10 07 Masculinos03 Femeninos

2009 0415

12 Mayores03 Menores

11 06 Masculinos05 Femeninos

2010 044

03 Mayores01 Menores

06 05 Masculinos01 Femeninos

2011 047

03 Mayores04 Menores

0403 Masculinos01 Femeninos

2012 0207

04 Mayores03 Menores

1511 Masculinos04 Femeninos

TOTALES 1956

41 Mayores15 Menores

4632 Masculinos14 Femeninos

JUNTAMENTE CON FUERZAS FEDERALES YA SE HAN RESCATADO MÁS DE

300 VÍCTIMAS,DE LAS CUALES UNA PARTE

IMPORTANTE ERAN MENORES.

Page 74: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

ACTUALMENTE COEXISTEN DOS CLASES DE LICENCIAS EN LA PROVINCIA

PROVINCIAL

NACIONAL

SEGURIDAD VIAL

Page 75: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

CENTROS EMISORES DE LICENCIA DE CONDUCIR

NACIONALES

25 de MayoPosadas

Cerro Azul

Montecarlo

Wanda

Eldorado

A. del ValleSan Vicente

Campo Viera

Puerto Rico

Santa AnaPRÓXIMOS A

INAUGURARSE

1) ELDORADO2) POSADAS3) DOS ARROYOS4) DOS DE MAYO

Dos de Mayo

Dos Arroyos

Page 76: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

201061.595 (23%)

2011115.120 (44%)

2012 (ENE-AGO)88.057 (33%)

Total Licencias en la Provincia: 264.772

LICENCIAS DECONDUCIR EN LAPROVINCIADE MISIONES

2010 2011 2012

6159595172

60392

19948

27665

Total Licencias Nacionales y Provinciales

Provinciales Nacionales

Page 77: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

INHABILITACIONESSENTENCIAS JUDICIALES

Total Inhabilitados 369 infractores (100%)

Actualmente Inhabilitados 157 infractores (43%)

Total Rehabilitados 212 infractores (57%)

Total Inhabilitados 365 infractores (100%)

Actualmente Inhabilitados 145 infractores (55%)

Total Rehabilitados 120 infractores (45%)

SENTENCIAS POR SCORING

Total Inhabilitados 678 infractores (100%)

Actualmente Inhabilitados 498 infractores (73%)

Total Rehabilitados 180 infractores (23%)

SENTENCIAS POR RETENCION

Page 78: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

INHABILITACIONESCOMPARATIVA DISCRIMINADO POR SEXO

JUDICIAL SCORING RETENCIONES0

100

200

300

400

500

600

700

336

254

643

33 11 35

MASCULINOS

FEMENINOS

Page 79: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

Conductores que poseen infracciones por scoring.Infractores con 20 puntos (solamente han recibido sanción mediante UF (Unidades Fijas) sin descuento de puntaje.

SCORING

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 00

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1269

0

366521

3317

773

2053

67

1886

550430

97

545

174311 318

154 71 136 67145

Scoring por puntos: 13.250 Infractores

Page 80: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

SCORING

Page 81: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

VEHICULOS

CONTROLADOS

PERSONAS IDENTIFICADAS

CONTROL DE ALCOHOLEMIA

REALIZADAS POSITIVAS DETENCIONES

279.011 363.535 73.675 482 482

RETENCIONES

AUTOS MOTOS MICROS/CAMION

TOTAL VEH. RETENIDOS

TOTAL LIC.RETENIDAS

ACTAS COMUNES

TOTAL GRAL. ACTAS

668 1.591 58 2.317 4.982 9.489 16.788

RESULTADO DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL REALIZADOS POR LA POLICIA DE MISIONES- ENERO A AGOSTO 2012

2010 2011 2012 ENE-AGO

16725

15827

16788TOTAL GENERAL DE ACTAS

Page 82: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

2008 2009 2010 2011 20120

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

80568594 8809

9310

6570

1499 1419 1469 1573 1250

185 183 216 185 148

HECHOS SIMPLES

HECHOS CON LESIONADOS

HECHOS CON FALL-ECIDOS

HECHOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO2008, 2009, 2010, 2011, ENE-AGO 2012

9740 10196 10494 11068 7968TOTAL DE HECHOS

Page 83: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

HECHOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO POR CADA 100.000 VEHÍCULOS

2008 2009 2010 2011 2012 ENE-AGO0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

245615262127

288291

317103336982

3966 38903640 3490

2365

TOTAL PARQUE VIALHECHOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO POR CADA 100.000 VEHICULOS

Page 84: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

2008 2009 2010 2011 20120

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1454

12591319

1407

984

624580

638

673

555

209205

249 214184

HERIDOS LEVES

HERIDOS GRAVES/GRAV-ISIMOS

MUERTOS

VICTIMAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO2008, 2009, 2010, 2011, ENE-AGO 2012

2287 2044 2206 2294 1723TOTAL DE VICTIMAS

Page 85: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

SEGURIDAD VIAL

VÍCTIMAS FATALES EN HECHOS DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO 2012 (ENERO – AGOSTO)

33,0% MOTO-CICLISTAS

45,0% AUTOMOVILISTAS

1,1% CICLISTA

20,0% PEATÓN

1,1% OTROSPOR CONDICION

Page 86: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

2008 2009 2010 2011 2012 ENE-AGO950000

1000000

1050000

1100000

1150000

1200000

1250000

1300000

0

100

200

300

400

500

600

700

10687251085000

1101593

1173923

1246254

196 189226

182 148

CANTIDAD DE HABITANTES FALLECIDOS POR CADA 1.000.000 DE HABITANTES

VICTIMAS FATALES CADA MILLON DE HABITANTES

Page 87: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

2008 2009 2010 2011 20120

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

191751 197513 205985 217930 224991

5386464614

8230699173

111991

8578

86

6755

AUTOS MOTOS FALLECIDOS POR CADA 100.000 VEHÍCULOS

VICTIMAS FATALES CADA 100.000 VEHICULOS2008, 2009, 2010, 2011, ENE-AGO 2012

INCREMENTO DEL PARQUE VIAL

ENE-AGO

245.615262.127

288.291

317.103336.982

6,7%10.0%

10,0%6,3%

Page 88: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL

Desde la aplicación de éste proyecto la Provincia ha recibido la suma de $2.503.820 habiendo certificado controles y acciones concretas en seguridad vial.

PROYECTO BANCO MUNDIAL

• A través del Banco Mundial, se aporta financiamiento de hasta U$S 400.000 anuales, para la ejecución de aplicaciones fijadas en materia de seguridad Vial.

INVERSIÓN

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN

50 MOTOS

MORGUERA POLICIAL

GRÚA

Page 89: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL

Entre los municipios se distribuyó la suma de $3.837.600 en seguridad vial desde que se comenzó con el Proyecto.

MUNICIPIOS QUE HAN ACCEDIDO AL FONDO:9 de Julio Alba Posse B. de IrigoyenCampo Viera Capioví Cerro AzulCol. Aurora Dos Arroyos F. AmeghinoGral. Alvear Los Helechos Mojón GrandeOberá Posadas San JoséRuiz de Montoya San Martín San PedroSta. Ana Tres Capones

ENTREGAS DE CHEQUES Y KITS DE SEGURIDAD VIAL A MUNICIPIOS

Page 90: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

Se realizan los Trámites de inscripción de cultos sin necesidad de traslado a Capital Federal.

A través del Convenio con el IPRODHA se lleva a cabo el PLAN DE REFACCIONES EDILICIAS Y PLAN TECHO PARA TEMPLOS Y CREDOS, habiéndose concretado más de 35 obras ejecutadas.

SUBSECRETARIA DE CULTO

25 DE MAYO 60 L. N. ALEM 57CAINGUÁS 84ELDORADO 68GUARANÍ 95

OBERÁ 137PTO. IGUAZÚ 66SAN JAVIER 54

SAN MARTÍN 37SAN PEDRO 24

MONTECARLO 28POSADAS 176

total 886

ALGUNOS DEPARTAMENTOS CON MAYOR CANTIDAD DE CULTOS INSCRIPTOS

Page 91: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

Se está trabajando en la conformación de equipos interdisciplinarios para capacitar a grupos regionales para la resolución de distintas problemáticas como ser:

violencia familiar Trata de personas Menores en riesgo Droga dependencia

SUBSECRETARIA DE CULTO

NUNCIO APOSTÓLICOEMIL PAUL TSCHERRING

Page 92: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

A PARTIR DEL PRESUPUESTO 2013 SE INCORPORA EN RENTAS GENERALES A ÉSTA SUBSECRETARIA CON UN IMPORTE DE $1.000.00

Se implementará un programa de concientización de seguridad pública dirigida a las comisiones barriales y colegios en distintos municipios.

EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS:Autorizaciones de expendio a comercios: 125 permisos otorgados.Autorizaciones de expendio en eventos: 409 autorizaciones otorgadas.

ORGANIZACIÓN DEL OPERATIVO INTEGRAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO:Consiste en acercar las distintas áreas dependientes del Ministerio a los municipios a fin de posibilitar a los ciudadanos el acceso a las distintos servicios y asesoramiento, sin necesidad de trasladarse a la capital provincial

SUBSECRETARIA DE GOBIERNO

Page 93: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

PROYECTOS DE LEY:Proyecto de Ley para la reforma integral de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Provincial – Ley XVIII Nº 4 del Digesto Jurídico (antes Decreto Ley 605/72).

Proyecto de Reforma a las leyes XVIII Nº 3 (antes Decreto Ley 570/71) Ley del Personal Policial y XIX Nº 6 (antes Ley 471) Ley de Retiros y Pensiones del Personal Policial.

Proyecto de Ley de Reforma a la Ley Electoral – Ley XI Nº 6 (antes Ley 4080) y a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos - Ley XI Nº 7 (antes Ley 4081), en virtud de las reformas que se hicieron al Código Electoral Nacional con la finalidad de actualizar la normativa electoral y adecuarla a los nuevos tiempos.

Proyecto de Ley de creación de Escuela para Conductores.

Proyecto de Ley de Grabado y Registro de Autopartes del Automotor. Proyecto impulsado por la Subsecretaría de Seguridad y Justicia.

Proyecto de Ley de creación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Proyecto actualmente en estudio y análisis conjunto entre distintas áreas vinculadas a la materia.

SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Page 94: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

REGLAMENTACIONES Centros de Verificación Técnica Vehicular.

Reglamentación Ley IV Nº 58 Libre Acceso a la Información Pública.

Ley de Seguridad Acuática.

Ley de Pensión Graciable de Asistencia a Víctimas Menores de Delitos contra la Integridad Sexual.

Ley de Ejercicio de Corretaje Inmobiliario – Creación del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia.

Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados.

Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y Consejo de Seguridad Vial Nº 26.363.

Ley de Foros Vecinales de Seguridad.

Page 95: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

CARGOS AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS (*) 19 09 25PERSONAL JERARQUICO (**) 75 56 97OBRERO, MAESTRANZA Y SERVICIOS (***) 10 12 24

TOTAL CARGOS 104 77 157

CARGOS EN EL PODER JUDICIAL

(*) Secretarios de Cámara, Vocales de Cámara, Fiscal de Cámara, Secretario de Primera Instancia, etc.(**) Jefe de Departamento, Jefe de Despacho, Oficial Principal, etc.(***) Ayudante.

SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

En la actualidad se encuentran en proceso de selección por el Consejo de la Magistratura, la designación de los mismos.Así mismo ya se han puesto en funcionamiento nuevos Juzgados de Paz, de Instrucción de Familia además de Defensorías y Fiscalías.

JUZGADO DE PAZ ARROYO DEL MEDIO JUZGADO DE PAZ DE GARUPÁ JUZGADO DE PAZ DE GARUPÁ

Page 96: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

JURISDICCION PRESUPUESTOS DIFERENCIA 2012/2013U ORGANISMO 2010 2011 2012 2013

DIR. G. PERSONAS JURIDICAS $ 811.000 $ 849.000 $ 966.000 $ 1.090.000 $ 124.000RENTAS GENERALES $ 694.000 $ 732.000 $ 849.000 $ 973.000 $ 124.000CUENTAS ESPECIALES $ 117.000 $ 117.000 $ 117.000 $ 117.000 ----

2010 2011 2012 2013

811,000 849,000

966,000

1,090,000

12,8%13,8%4,7%

DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

Page 97: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS

Se implementó soporte informático en el área de notificaciones, permitiendo la celeridad del circuito de contralor de expedientes.

Proyecto de Ley de Adhesión a la Ley Nacional Nº 26.047 de Registros Nacionales Permitirá la implementación del sistema de Registro Único y Nacional de Personas Jurídicas y la unificación a nivel provincial con el Registro Público de Comercio del Poder Judicial de la Provincia.

Se realiza capacitación, conferencias y atención personalizada a entidades de toda la provincia.

ENTIDADES TOTALASOCIACIONES CIVILES 4.011SOCIEDADES POR ACCIONES 2.010

Page 98: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

REGISTRO PROVINCIAL DE LA PROPIEDAD INMUEBLE

2010 2011 2012 2013

3,660,000

4,650,000 4,796,000

5,570,000

27,0% 3,1% 16,1%

JURISDICCION U ORGANISMO

PRESUPUESTOSDIFERENCIA 2012/20132010 2011 2012 2013

DIR. G. REG. PROP. INMUEBLE $ 3.660.000 $ 4.650.000 $ 4.796.000 $ 5.570.000 $ 774.000RENTAS GENERALES $ 2.060.000 $ 2.250.000 $ 2.396.000 $ 3.170.000 $ 774.000CUENTAS ESPECIALES $ 1.600.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ -

Page 99: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE

CONVENIO MARCO DE COLABORACION CON EL COLEGIO NOTARIAL DE MISIONES:Se contará con la colaboración de escribanos contratados por el Colegio Notarial para agilizar el proceso registral.

CREACION DEL PRIMER ARCHIVO DE MINUTAS:Permitiendo una mejor organización de documentaciones y protección de la información registral.

REORGANIZACION DE PUESTOS DE MESA DE ENTRADA Y SALIDA:Con la mejora de este sector se acerca mayor comodidad y espacio para los empleados y atención personalizada al público en general.

REORGANIZACION DEL PROCESO DE PUBLICACION REGISTRAL:Se ha establecido pasos que permiten la celeridad del proceso.

Page 100: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

TOTAL TUTELADOS …………………. 650

80% de Tutelados realizan trabajos no registrado por temporada.20% se encuentran desocupados.

DIRECCIÓN DE PATRONATO DE LIBERADOS

46,2% FEDERALES53,8%

PROVINCIALES

POBLACIÓN TOTAL TUTELADA VIGENTE EN LA DIRECCIÓN DE PATRONATO DE LIBERADOS

Page 101: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

Programa de Gestión y Desarrollo Laboral a Tutelados Emprendedores.Consiste en la entrega de maquinarias, herramientas y/o insumos de trabajo para aquellos tutelados que ya tengan un micro-emprendimiento.

Programa de Readaptación social y progreso laboral a tutelados.Un equipo de trabajadores sociales bajo la figura de Agente Fiador distribuidos por zonas de toda la provincia realizan visitas domiciliarias.

Programa de Fortalecimiento de Inserción Laboral a Tutelados:Consiste en la entrega de becas de $400 por tres meses (Total $1.200 por cada tutelados).

AÑO 2011 ………. 60 beneficiariosAÑO 2012 ………. 70 beneficiarios

DIRECCION DE PATRONATO DE LIBERADOS

Page 102: El presupuesto en seguridad para 2013 presenta un aumento del 74%

FIN