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EJE ESTRATÉGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD

OBJETIVO ESPECÍFICO TERRITORIAL : Mejorar la eficacia de la Gestión del Gobierno Regional, de los Gobiernos Locales e

instituciones públicas con la finalidad de optimizar la calidad de los servicios para impulsar el desarrollo regional.

PIP 41743: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA "

META FISICA TOTAL META FINANCIERA

TOTAL

Comprende la construcción de la edificación principal, un auditorio y una

plaza. La edificación principal consiste en un piso técnico, un semisótano

y cinco (5) niveles superiores. El sistema está compuesto por aisladores

sísmicos. Sistema de instalaciones sanitarias, sistema de instalaciones

eléctricas, sistema de instalaciones mecánicas, sistema de comunicaciones y Sistema de detección y alarma de incendios.

S/. 61´643,859.16

AVANCE FÍSICO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2016

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A

NOVIEMBRE 2016

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y MOBILIARIO , IMPACTO AMBIENTAL

33.52%

META FISICA AÑO 2016 PRESUPUESTO

ASIGNADO 2016

INFRAESTRUCTURA S/. 61´643,859.16

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE 2016

33.52%

BENEFICIARIOS

174,859 habitantes beneficiados, según la estimación realizada con proyecciones al año 2012, pues los beneficiarios están ubicados en las tres provincias: Ilo, Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro.

REGION : Moquegua PROVINCIA : Mariscal Nieto DISTRITO : Moquegua

DESCRIPCIÓN AVANCE FÍSICO DE ENERO A NOVIEMBRE 2016

En el presente año se ejecutó lo siguiente:

a. Instalación de 80 aisladores sísmicos.

b. Nivel de semisótano, Primer nivel, Segundo nivel y Tercer nivel culminado a nivel de casco rojo.

c. Instalación de fachada prefabricada en un avance del 50%.

d. Cisterna para almacenamiento de agua para consumo humano y contra incendios culminado.

e. Auditorio en ejecución con un avance de 45%.

f. Instalaciones de agua y desagüe en ejecución y Sistema de red eléctrica a nivel de instalación de ductos.

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OBJETIVO ESPECÍFICO TERRITORIAL 1: Acceso Universal a Servicios Integrales de Salud con Calidad.

PIP 71957: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL MOQUEGUA"

META FISICA TOTAL META FINANCIERA

TOTAL

Construcción del Hospital de Contingencia y Equipamiento; Elaboración de Expediente Técnico Hospital Nuevo, Ejecución de

obra del Nuevo Hospital y Equipamiento S/. 247´217,435.29

AVANCE FÍSICO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2016

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A

NOVIEMBRE 2016

INFRAESTRUCTURA 44.78% EQUIPAMIENTO 51.93%

68.19%

META FISICA AÑO 2016 PRESUPUESTO

ASIGNADO 2016

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. S/. 55´164,345.00

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE 2016

93.52%

BENEFICIARIOS

La población de Moquegua que asciende a 174,859 habitantes

REGION : Moquegua PROVINCIA : Mariscal Nieto DISTRITO : Multidistrital

DESCRIPCIÓN AVANCE FÍSICO DE ENERO A NOVIEMBRE 2016

En el presente año se iniciaron los trabajos en los bloques que contaban con aisladores sísmicos del Nuevo Hospital, los mismos que son los Bloque B, C y D que están incluidos en el Expediente Adicional N° 02 que fue autorizado por la Contraloría General de la Republica en el mes de Diciembre del 2015. Se entiende entonces que en el presente año se empezó a ejecutar la obra y el suministro de equipamiento en su integridad, teniendo como contratista al Consorcio Hospitalario Moquegua y Consorcio Equipador Moquegua y como Supervisión Externa a la empresa Asesores Técnicos Asociados S.A. y PINEARQ S.L.P., Por lo que se tiene a la fecha un 95% de ejecutado la parte de estructuras, realizando trabajos de albañilería y de tarrajeo. Al finalizar el presente año se tendrá en un 90% terminada la obra en lo referente a las partidas de albañilería y tarrajeo, es decir se tendrá casi culminado el casco gris, quedando pendiente para el próximo año los acabados finales.

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AUDIENCIA PUBLICA - 2016

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COMPONENTES COMPONENTE I

IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO COMPONENTE II

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

COMPONENTE III GESTIÓN EDUCATIVA Y

SENSIBILIZACIÓN

• EQUIPAMIENTO • INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA

ESTABILIZADA • INSTALACIÓN DE RED DE DATOS POR IE • CAMBIOS DE SUMINISTRO Y SUB ESTACIONES • INSTALACIÓN DE INTERNET

• ADQUISICIÓN DE LAPTOPS • IMPLEMENTACIÓN DE CAT • CAPACITACIÓN • ASISTENCIA TÉCNICA

• FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA:

- Sistema de Gestión (Software) - Equipamiento - Comunicación - Seguridad

• SENSIBILIZACIÓN

BENEFICIARIOS

UGEL DOCENTES IIEE ALUMNOS

ILO 908 40 13,883

MN 1,431 146 14,656

SC 528 106 2,555

REGION 2,867 292 31,094

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COMPONENTE I – IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS

UGEL IIEE

BENEFICIADAS IIEE INTERVENIDAS IIEE FALTAN INTERVENIR

ILO 40 34 85% 6 15%

MN 146 95 65% 51 35%

SC 84 60 71% 24 29%

REGION 270 189 70% 81 30%

EJECUCIÓN DEL COMPONENTE I al 30/11/2016

EJECUCIÓN DEL COMPONENTE I

SUB COMPONENTE CAMBIO DE

SUMINISTRO Y SUB ESTACIÓN - al 30/11/2016 0%

20%

40%

60%

80%

100%

ILO MN SC

92% 100%

57%

EJECUTADO

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ILO MN SC

85% 65% 71%

INTERVENIDAS

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COMPONENTE II – CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

FECHA DE INICIO COMP II 20/03/2015

TIEMPO CAPACITACIÓN 11 meses

FECHA DE INICIO CAPAC. A DOCENTE 18/05/2015

TIEMPO ASISTENCIA TÉCNICA 10 meses

FECHA DE INICIO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 14/03/2016

EJECUCIÓN DEL COMPONENTE II CAPACITACIÓN Y

ASISTENCIA TÉCNICA - al 30/11/2016 -

UCSM

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ILO MN SC

38% 62%

48%

EJECUTADO

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DESCRIPCION

DENOMINACIÓN

TIEMPO

MESES

ZONA RURAL ZONA URBANA HORAS

PRESENCIALE

S

EVENTOS

HORA

X

EVENTO

EVENTOS

HORA

X

EVENTO

HORAS

VIRTUALE

S

MÓDULO I:

DESARRO- LLO DE

CAPACIDADES EN EL

USO DE LAS TICS

CURSO TALLER N° 01: INDUCCION A

CAPACITADORES (15 DIAS DE CONVOCATORIA) 2 - - 30 7 210 110

CURSO TALLER N° 02: ALFABETIZACION DIGITAL (Nivelación) 2 16 7.5 40 3 120 80

CURSO TALLER N° 03:

INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA METODOLOGIA DE LA

ENSEÑANZA 2 16 5 40 2 80 40

CURSO TALLER N° 04: CONTEXTUALIZACION DIGITAL DEL

MATERIAL REGIONAL

EDUCATIVOYPAQUETESINFORMATICOS

4 32 5 80 2 160 100

CURSO TALLER N° 05: USO DE NUEVOS RECURSOS

TECNOLOGICOS EDUCATIVOS (PDI) 1 8 5 20 2 40 10

MODULOII:

HERRAMIENTA

WEB2.0

PARA DOCENTES

DE AIP

( SIMULTANEO)

CON ASISTENCIA

TECNICA)

CURSO TALLER N° 01: GESTIÓN DESITIOS WEB 1 8 10 20 4 80 40

CURSO TALLER N° 02: BLOGS, SOFTWARE, REDES SOCIALES.

1.5 12 10 30 4 120 60

CURSO TALLER N° 03: INTEGRACIÓN CON XO Y ROBÓTICA

1 8 10 20 4 80 40

MÓDULOIII:

DESARROLLO

DE CAPACIDADES PARA

EL

FORTALECIMIEN-TO

PROFESIONAL

TALLER0 01: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.

Transversa

l

(A LO

LARGO

DE

MODULOS

1 Y 2)

4 10 4 10 40 20

TALLER 02: GESTIÓN EDUCATIVA EN EL AULA 10 10 10 10 100 10

TALLER 03: INTELIGENCIA EMOCIONAL 8 10 8 10 80 40

TALLER 04: CLIMA INSTITUCIONAL. 2 10 2 10 20 10

TALLER 05: INCLUSION DIGITAL 2 10 2 10 20 10

TALLER 06:MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RECURSOS

TECNOLOGICOS 8 10 8 10 80 20

MÓDULOIV:

ASISTENCIA

TÉCNICA

CURSO TALLER 01: INDUCCIÓN A FACILITADORES 1 15 6 15 6 90 30

MICRO TALLERES: VISITAS EN AULA DOCENTES. 13 25 8 25 5 125 40

TOTAL 22 204 123 204 123 1445 660

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COMPONENTE III – FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA Y SENSIBILIZACIÓN

FECHA DE INICIO 01/07/2015

TIEMPO DE GESTIÓN EDUCATIVA Y SENSIBILIZACIÓN

13 meses

DOCUMENTOS DE GESTIÓN • CONVENIO MARCO ENTRE SPCC y GRM

• CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE SPCC Y GRM

• CONTRATOS PRIVADOS ENTRE SPCC Y OPERADORES (IBM, UCSM, OK COMPUTER)

UGEL EJECUTADO SALDO

ILO 8% 92% MN 23% 77% SC 19% 81%

REGION 18% 82% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

ILO MN SC

8% 23% 19%

EJECUTADO

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LOGROS ALCANZADOS (EXPERIENCIA DE ÉXITO): ENERO – DICIEMBRE 2016

COMPONENTE I – II - III

– Más de 1,500 Pizarras interactivas instaladas.

– Más de 5,000 Puntos de data certificados.

– Más de 3,300 Computadoras instaladas.

– Más de 2,900 Laptops entregadas.

– Más de 140 Servidores de datos instalados.

– Más de 3,300 Muebles entregados.

– Más de 380 Gabinetes de data instalados.

– Más de 30,000 Alumnos beneficiados.

– Más de 2,800 Docentes capacitados.

– Mas de 1600 Aulas de Instituciones Educativas Implementadas con Solución Digital Interactiva.

– Automatización del Proceso de Evaluación Regional LINEA BASE.

– Implementación de un Sistema Integral de la Gestión Administrativa y Pedagógica.

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DIFICULTADES ENCONTRADAS: ENERO – DICIEMBRE 2016

COMPONENTE I – II - III

• El operador IBM no cumplió las metas programadas, culminando su ampliación de plazo el 08/09/2015

• No se pudieron intervenir algunas IE, porque se encuentran intervenidas por otros PIP de Inversión Publica de otras Instituciones.

• IE que no cuentan con infraestructura adecuada para la implementación con equipamiento tecnológico.

• IBM no contaba con stock de materiales en los almacenes, modificaban los planos replanteados sin autorización de supervisión.

• En Sánchez Cerro las distancias entre las localidades a intervenir jugaron un papel en contra del avance físico del proyecto.

• Los Operadores NO cumplen con presentar de manera formal el Organigrama Funcional Solicitado por esta Supervision.

• Los Operadores NO cumplen con la presentación de Cronogramas de ejecución de forma oportuna.

• Los Operadores no cumplen con los acuerdos adoptados mediante suscripcion de Actas.

• Retraso en la ejecucion de las Partidas.

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PERSPECTIVAS A IMPLEMENTAR EN EL AÑO 2017

COMPONENTE I – Implementación y Equipamiento de Recursos Tecnológicos

• Culminar la Implementación al 100%, en todas las II.EE Consignadas en los Expedientes Técnicos del Proyecto.

• Considerar el Mantenimiento y Post – Operación de todo el Equipo Tecnológico Implementado.

COMPONENTE III – Gestión Educativa y Sensibilización

• Culminar satisfactoriamente con las metas programadas según cronograma de ejecución, tales como: Talleres de sensibilización Desarrollo de software SIGESMED Aplicación del Software de LINEA DE BASE, para obtener los Niveles de LOGRO de la Gestión Pedagógica. Implementación de Trancas Blindadas para Seguridad de AIP. Implementación de equipos de amplificación para las IE de la zona rural.

COMPONENTE II – Capacitación y Asistencia Técnica

• Docentes capacitados al 100% para el uso adecuado de las PDI en las sesiones de aprendizaje.

• Aplicación de las TIC en las 270 IE de la Región Moquegua.

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OBJETIVO : Sensibilizar y Sociabilizar a todos los Agentes Involucrados sobre la Ejecución del Proyecto

SENSIBILIZACION A BENEFICIARIOS

Se realizó la Reunión Informativa y de Sensibilización a Personal

Directivo, Representantes de la Asociación de Padres de Familia y

CONEI, sobre las actividades que viene realizando el Proyecto

Se ejecutó una Charla de Sensibilización y Visita Guiada dirigida

al Personal Directivo y Junta Directiva de la Asociación de Padres

de Familia de la I.E. Miguel Grau Seminario de Ilo en las

Instalaciones de la Contingencia y Ejecución de Obra de la I.E.

Modelo de San Antonio de Moquegua

RESULTADOS OBTENIDOS

Representantes de la I.E. Emblemática Miguel Grau de Ilo cuentan

con el conocimiento real sobre cómo se Implementa una

Contingencia para el albergue temporal de estudiantes y

docentes.

Personal Directivo y representantes de la Junta Directiva de la

Asociación de Padres de Familia – APAFA de la “I.E. Emblemática

Miguel Grau de Ilo” tienen toda la disponibilidad de brindar el

apoyo en las gestiones y/o actividades que desarrolle la

Coordinación en la Ejecución del Proyecto.

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OBJETIVO ESPECÍFICO: LOGRAR UNA ADECUADA CONDICICION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUACION

BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA MIGUEL GRAU SEMINARIO.

SNIP 292817: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA MIGUEL GRAU SEMINARIO

EN EL SECTOR DE LA PAMPA INALAMBRICA DEL DSTRITO DE ILO PROV. DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

META FISICA AÑO 2016 META FINANCIERA AÑO 2016

ELEABORACION DEL EXPEDIENTE Técnico Y INFRAESTRUCTURA

S/ 18´031,890.40

AVANCE FÍSICO ACUMULADO MAYO A NOVIEMBRE - 2016

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE 2016

20.00% 12.22%

BENEFICIARIOS

2126 alumnos entre niños de 03 a 16 años de edad con una tasa de crecimiento de matriculas variables de -0.41% a 0.293% anual, por lo que se asume 1.7% según tasa de crecimiento del distrito de Ilo Región de Moquegua Provincia de Ilo.

REGION : Moquegua PROVINCIA : Ilo DISTRITO : ILO

DESCRIPCIÓN AVANCE FÍSICO DE MAYO A NOVIEMBRE 2016

Culminación de la II etapa con referencia a la elaboración del expediente técnico mencionando la aprobación del primer entregable (plan maestro, plan de implementación) entregable nº 02 (expedientes de ante proyecto, cronograma de ejecución de trabajos del proyecto Integral y estudios básicos y estudios complementarios ).

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OBJETIVO ESPECÍFICO : Contar con una Infraestructura adecuada para el Albergue Temporal de los Alumnos y

Docentes

SNIP 292817: “Plan de contingencia del Proyecto Mejoramiento del Servicio Educativo En La Institución Educativa

Emblemática Almirante Miguel Grau Seminario, Sector Pampa Inalámbrica, Distrito Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua”

META FISICA AÑO 2016 META FINANCIERA AÑO 2016

INFRAESTRUCTURA, S/. 2,851,404.98

AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE - 2016

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE 2016

72.31% 53.05%

BENEFICIARIOS

2126 alumnos entre niños de 03 a 16 años de edad con una tasa de crecimiento de matriculas variables de -0.41% a 0.293% anual, por lo que se asume 1.7% según tasa de crecimiento del distrito de Ilo Región de Moquegua Provincia de Ilo.

REGION : Moquegua Sector: Pampa inalámbrica PROVINCIA : Ilo Lugar : ISTP LUIS E. VALCÁRCEL DE ILO

DISTRITO : Ilo

DESCRIPCIÓN AVANCE FÍSICO DE ENERO A NOVIEMBRE 2016

Se tiene un avance físico del Componente Nº 01 estructura de 83.96 % que comprende la excavaciones de las instalaciones eléctricas y sanitarias de estructuras, los pisos y veredas de concreto, concreto armado en zapatas y columnas, estructura para soporte de cobertura, construcción de cerco perimétrico metálico, como también la construcción de la estructura de los módulos a nivel de armazón y componente Nº 02 Arquitectura su avance físico que es de 66.70 % la cual comprende la construcción de módulos a nivel de tabiquería del sistema DRYWALL, cobertura con calamina galvanizada, componente Nº 03 instalaciones sanitarias su avance físico es 58.13% comprende las instalaciones de agua fría, de desagüe, la ventilación, colocación de aparatos sanitarios y conexiones de agua fría y desagüe, componente Nº 04 instalaciones eléctricas su avance físico es 56.66 % comprende los artefactos eléctricos de tableros de distribución.